Решение Кушвинской городской Думы Свердловской области
от 10 марта 2005 г. N 262
"Об утверждении программы социально-экономического развития
Муниципального образования город Кушва на 2005-2010 годы"
24 декабря 2007 г., 26 декабря 2008 г., 24 декабря 2009 г., 21 декабря 2010 г.
Рассмотрев представленную программу социально-экономического развития Муниципального образования город Кушва на 2005-2010 годы, Кушвинская городская Дума решила:
1. Утвердить программу социально-экономического развития Муниципального образования город Кушва на 2005-2010 годы (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Кушвинский рабочий".
Председатель Кушвинской городской Думы |
С.Г. Чуркин |
Глава МО город Кушва |
Г.Д. Никитина |
Решением Думы Кушвинского городского округа Свердловской области от 21 декабря 2010 г. N 490 в настоящую Программу внесены изменения, вступающие в силу с момента официального опубликования названного Решения
Программа социально-экономического развития МО город
Кушва на 2005-2010 годы
24 декабря 2007 г., 26 декабря 2008 г., 24 декабря 2009 г., 21 декабря 2010 г.
N |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия |
Результат от реализации мероприятия |
Ответственный за реализацию мероприятия |
Источник финансирования |
Объем расходов (тыс.руб.) |
||||||
Всего |
в том числе по годам |
|||||||||||
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||||
|
Глава 1. Промышленность. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Обеспечение металлургических предприятий высокопрочными центробежно-литыми чугунными и стальными прокатными валками. |
2005 - 2007 |
Техническое перевооружение вальцелитейного производства позволит улучшить качество валков, снизив их себестоимость и поднять конкурентоспособность на российском и мировом рынках. |
|
Всего |
277090 |
158177 |
20420 |
750 |
97743 |
|
0 |
ОАО "КЗПВ" |
Собственные средства предприятия |
167483 |
51970 |
17020 |
750 |
97743 |
|
0 |
||||
Заемные средства |
109607 |
106207 |
3400 |
|
|
|
0 |
|||||
2 |
Установка термических печей |
2009 |
Экономия природного газа, повышение качества продукции. |
ОАО "КЗПВ" |
Всего |
22800 |
|
|
|
|
22800 |
0 |
Собственные средства предприятия |
22800 |
|
|
|
|
22800 |
0 |
|||||
Заемные средства |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|||||
3. |
Серийное освоение и выпуск комплектных трансформаторных подстанций напряжением 35 и 110 кв, 220 кв. |
2005 - 2010 |
1. увеличение объемов выпускаемой продукции 2. увеличение числа рабочих мест |
ОАО "КуЭМЗ" |
Собственные средства предприятия |
75135 |
3000 |
3000 |
3000 |
63135 |
3000 |
0 |
4. |
Внедрение новых технологий на заготовительном участке: - приобретение оборудования по лазерному раскрою листа - приобретение листовых ножниц с ЧПУ - приобретение оборудования по металлообработке с ЧПУ. |
2007 2006 2008 - 2010 |
1. совершенствование выпускаемой продукции 2. увеличение производительности труда |
ОАО "КуЭМЗ" |
Собственные средства предприятия |
16709,5 |
|
4000 |
10000 |
709,5 |
2000 |
0 |
5. |
Приобретение котлов, работающих на газе. |
2007 - 2010 |
1. выполнение плана по замене котлов, отработавших нормат. срок 2. обеспечение бесперебойной работы котельной по выработке тепловой энергии как для населения, так и для нужд предприятия |
ОАО "КуЭМЗ" |
Собственные средства предприятия |
12000 |
|
|
6000 |
|
6000 |
0 |
6. |
План мероприятий по увеличению производственных мощностей и технического перевооружения производства 000 "Кушвахлебпром". |
|
|
ООО "Кушвахлебпром" |
Всего - |
13700 |
5350 |
5350 |
250 |
750 |
1000 |
0 |
Собственные средства предприятия |
2200 |
1850 |
350 |
|
|
0 |
0 |
|||||
Заемные средства |
10500 |
3500 |
5000 |
250 |
750 |
1000 |
0 |
|||||
6.1 |
Окончание строительства и ввод в эксплуатацию пристроя к существующему кондитерскому цеху Кушвинского хлебозавода. |
2005 |
Увеличение ассортимента и объема выпуска кондитерских изделий. |
ООО "Кушвахлебпром" |
Собственные средства предприятия |
800 |
800 |
|
|
|
|
0 |
6.2 |
Проектирование и строительство "нулевого" цикла нового здания кондитерского цеха Кушвинского хлебозавода. |
2005 |
Увеличение ассортимента и объема выпуска кондитерских изделий. |
ООО "Кушвахлебпром" |
Заемные средства |
1800 |
1800 |
|
|
|
|
0 |
6.3 |
Проектирование и строительство "нулевого" цикла нового здания цеха мелкоштучных изделий Баранчинского хлебозавода. |
2005 |
Увеличение ассортимента и объема выпуска мелкоштучных изделий. |
ООО "Кушвахлебпром" |
средства |
1700 |
1700 |
|
|
|
|
0 |
6.4 |
Реконструкция фасадов и помещений магазина N 39, 48. |
2005 |
Увеличение товарооборота и улучшение качества обслуживания покупателей. |
ООО "Кушвахлебпром" |
Собственные средства предприятия |
500 |
500 |
|
|
|
0 |
0 |
6.5 |
Установка двух торговых павильонов. |
2006 |
Увеличение товарооборота и улучшение качества обслуживания покупателей. |
ООО "Кушвахлебпром" |
Собственные средства предприятия |
200 |
200 |
|
|
|
0 |
0 |
6.6 |
Завершение строительства нового здания кондитерскою цеха Кушвинского хлебозавода. |
2006 |
Увеличение ассортимента и объема выпуска кондитерских изделий. |
ООО "Кушвахлеблром" |
Заемные средства |
2600 |
|
2600 |
|
|
0 |
0 |
6.7 |
Завершение строительства нового здания цеха мелкоштучных изделий Баранчинского хлебозавода. |
2006 |
Увеличение ассортимента и объема выпуска мелкоштучных изделий. |
ООО "Кушвахлеблром" |
Заемные средства |
2400 |
|
2400 |
|
|
0 |
0 |
6.8 |
Реконструкция имеющихся помещений под цех фасовки и приобретение специального оборудования и оснастки для упаковки и фасовки продукции. |
2005 - 2006 |
Улучшение качества фасовки изделий с учетом требований ГОСТов, увеличение произвести фасовки. |
ООО "Кушвахлебпром" |
Собственные средства предприятия |
700 |
350 |
350 |
|
|
0 |
0 |
6.9 |
Замена оборудования котельной на более производительное с высоким КПД. |
2007 - 2008 |
Экономия энергоресурсов, приведение оборудования в соответствие с требован, правил промышленной безопасности. |
ООО "Кушвахлебпром" |
средства |
500 |
|
|
250 |
250 |
0 |
0 |
6.10 |
Проектирование технологии производства хлебобулочных изделий с использованием современных роторных печей, приобретение, монтаж и пуск в эксплуатацию двух роторных печей. |
2008 - 2010 |
Увеличение производительности труда, ассортимента и объема выпуска, улучшение качества. |
ООО "Кушвахлебпром" |
Заемные средства |
1500 |
|
|
|
500 |
1000 |
0 |
7. |
Строительство 2-цепной ЛЭП на центральную насосную от подстанции N 57. |
2006 |
Надежность работы водоснабжения. |
ООО "Энерготехник" |
Заемные средства |
1500 |
|
1500 |
|
|
0 |
0 |
8. |
Реконструкция мазутного хозяйства 000 "Энерготехник". |
2007 |
Надежность работы теплоснабжения. |
ООО "Энерготехник" |
Заемные средства |
5000 |
|
|
5000 |
|
0 |
0 |
9. |
Замена парового котла ДКВР-10/13 на котел ДЕ-25 ООО "Энерготехник". |
2008 - 2010 |
Надежность работы теплоснабжения. |
ООО "Энерготехник" |
Заемные средства |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
10. |
Реконструкция шахты с целью повышения производственной мощности да 2 млн. тонн руды в год. |
2005 - 2010 |
Увеличение выпуска промпродукта и щебня, дополнительное обеспечение рабочими местами 87 человек. |
Рудник "Горо-благодатский" ОАО "ВГОК" |
Собственные средства предприятия |
208300 |
18300 |
54000 |
54000 |
51000 |
31000 |
0 |
11. |
Реконструкция дробильно-обогатительной фабрики N 4. |
2006 - 2007 |
Повышение качества промпродукта и получения кубовидного щебня. |
Рудник "Горо-благодатский" ОАО "ВГОК" |
Собственные средства предприятия |
35000 |
|
20000 |
15000 |
|
0 |
0 |
12. |
Мероприятия по техническому перевооружению ОАО "Кушвинский гормолзавод". |
2005 - 2007 |
|
ОАО "Кушвинский гормолзавод" |
Всего |
88395 |
10600 |
8000 |
1000 |
2000 |
41500 |
25295 |
Собст. ср-ва предприятия |
37995 |
2700 |
8000 |
1000 |
2000 |
6500 |
17795 |
|||||
Заемные средства |
46500 |
4000 |
|
|
|
35000 |
7500 |
|||||
Лизинг |
3900 |
3900 |
|
|
|
0 |
0 |
|||||
12.1. |
Реконструкция аппаратного цеха |
2005 |
Увеличение производительности на 20%. |
ОАО "Кушвинский гормолзавод" |
Заемные средства |
4000 |
4000 |
|
|
|
0 |
0 |
12.2. |
Реконструкция сметанного участка. |
2005 |
Улучшение качества продукции. |
ОАО "Кушвинский гормолзавод" |
Собственные средства предприятия |
1000 |
1000 |
|
|
|
0 |
0 |
12.3. |
Реконструкция производственной котельной. |
2005 |
Увеличение производительности на 30 %. |
ОАО "Кушвинский гормолзавод" |
Лизинг |
3900 |
3900 |
|
|
|
0 |
0 |
12.4. |
Реконструкция маслоцеха. |
2006 |
Увеличение производительности на 15%. |
ОАО "Кушвинский гормолзавод" |
Собственные средства предприятия |
2000 |
|
2000 |
|
|
0 |
0 |
12.5. |
Запустить новое отделение по приемке молока. |
2006 |
Расширение производственных площадей. |
ОАО "Кушвинский гормолзавод" |
Собственные средства предприятия |
4000 |
|
4000 |
|
|
0 |
0 |
12.6. |
Реконструкция творожного цеха. |
2007 |
Расширение производственных площадей. |
ОАО "Кушвинский гормолзавод" |
Собственные средства предприятия |
6700 |
1700 |
2000 |
1000 |
2000 |
0 |
0 |
12.7. |
Строительство молокоприемного пункта в с. Красная гора. |
2009 |
Снижение транспортных расходов, повышение качества сырья. |
ОАО "Молочная Благодать" |
Собственные средства предприятия |
3000 |
|
|
|
|
3000 |
0 |
12.8. |
Здание для цеха "школьного молока" |
2009 |
|
ОАО "Молочная Благодать" |
Собственные средства предприятия |
2500 |
|
|
|
|
2500 |
0 |
12.9. |
Приобретение оборудования для асептического розлива. |
2009 |
Увеличение реализации молока на 30% |
ОАО "Молочная Благодать" |
Заемные средства |
35000 |
|
|
|
|
35000 |
0 |
12.10. |
Административно-бытовой комбинат. |
2010 |
Улучшение условий труда. |
ОАО "Молочная Благодать" |
Собственные средства предприятия |
1000 |
|
|
|
|
1000 |
0 |
12.11. |
Строительство теплой стоянки и мойки автотранспорта. |
2010 |
Отказ от аренды стоянки и мойки. |
ОАО "Молочная Благодать" |
Собственные средства предприятия |
15000 |
|
|
|
|
|
15000 |
12.12. |
Приобретение и монтаж оборудования Финн Пак - 5000 для фасовки молочных продуктов в полимерную пленку. |
2010 |
Увеличение производства молочной продукции, сокращение времени фасовки продукции. |
ОАО "Молочная Благодать" |
Заемные средства |
7500 |
|
|
|
|
|
7500 |
12.13. |
Приобретение дополнительного коагулятора на 6 тонн. |
2010 |
Увеличение производства творога. |
ОАО "Молочная Благодать" |
Собственные средства предприятия |
1250 |
|
|
|
|
|
1250 |
12.14. |
Установка пастеризационных пластин ALFA-LAVAL на пастеризационную установку N 3. |
2010 |
Повышение качества молочной продукции. |
ОАО "Молочная Благодать" |
Собственные средства предприятия |
630 |
|
|
|
|
|
630 |
12.15. |
Приобретение заквасочника ВЗ-1. |
2010 |
Увеличение объема производства заквасок. |
ОАО "Молочная Благодать" |
Собственные средства предприятия |
350 |
|
|
|
|
|
350 |
12.16. |
Ванна для приготовления смеси на 2 тонны. |
2010 |
Повышение качества молочной продукции. |
ОАО "Молочная Благодать" |
Собственные средства предприятия |
565 |
|
|
|
|
|
565 |
|
|
|
|
|
Всего по главе |
754629,5 |
195427 |
116270 |
95000 |
215337,5 |
107300 |
25295 |
в том числе: собственные средства предприятий |
577622,5 |
77820 |
106370 |
89750 |
214587,5 |
71300 |
17795 |
|||||
Заемные средства |
173107 |
113707 |
9900 |
5250 |
750 |
36000 |
7500 |
|||||
Лизинг |
3900 |
3900 |
|
|
|
0 |
0 |
|||||
|
Глава 2. Торговля. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Разработка плана перспективного развития торговли на 2005 - 2010 гг. |
2005 - 2010 |
Планомерное развитие услуг розничной торговли, услуг общественного питания, бытовых услуг. |
Отдел РТР и ЗПП |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Формирование, укрепление, создание комфортной обстановки для развития малого предпринимательства. |
2005 - 2010 |
Ежегодное открытие до 10 объектов торговли. |
Отдел РТР и ЗПП |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Вовлечение трудовых ресурсов и стимулирование создания новых рабочих мест. |
2005 - 2010 |
Ежегодное вовлечение до 500 человек. |
Отдел РТР и ЗПП |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Увеличение объемов продаж, выпуска продукции и услуг . (товарооборот). |
2005 - 2010 |
Ежегодный рост до 10 %. |
Отдел РТР и ЗПП |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Проведение конкурсов "Лучший по профессии" в торговле, обществ, питании, бытовом обслуживании. |
2005 - 2010 |
Укрепление социального статуса, повышение престижа профессий и этики предпринимательства. |
Отдел РТР и ЗПП |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Насыщение потребительского рынка бытовых услуг. |
2005 - 2010 |
Открытие до 5 видов бытовых услуг. |
Отдел РТР и ЗПП |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Активизация работы профсоюза Торговое единство". |
2005 - 2010 |
Защита прав наемных работников малого предпринимательства в сфере торговли. |
Отдел РТР и ЗПП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава 3. Развитие малого предпринимательства. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1. |
Направление деятельности по поддержке развития малого и среднего предпринимательства в соответствии с целевой программой "О поддержке развития малого и среднего предпринимательства Муниципального образования город Кушва". |
2005 - 2010 |
Возможность развития приоритетных направлений в предпринимательстве. Развитие предприятий обеспечивающих выпуск продукции, в соответствии с потребностями населения муниципального образования. Развитие предприятий, обеспечивающих создание рабочих мест для безработных граждан в целях смягчения социальной напряженности на рынке труда. |
Отдел РТР и ЗПП, Экономический отдел |
Местный бюджет |
3818 |
1500 |
1500 |
0 |
|
457 |
361 |
2. |
Реализация эффективных механизмов удовлетворения финансово-кредитных потребностей малого бизнеса. |
2005 - 2010 |
Увеличение объемов выпуска продукции и услуг, в том числе предприятиями малого и среднего бизнеса. |
Отдел РТР и ЗПП, Экон. отдел, МТ ЦЗН |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Обеспечение подготовки и повышения квалификации граждан и субъектов предпринимательской деятельности. |
2005 - 2010 |
Повышение эффективности деятельности и улучшение качественного уровня оказания услуг в существующих малых предприятиях |
Отдел РТР и ЗПП, Экон. отдел, МТ ЦЗН |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Работа по заключению коллективных договоров в предприятиях малого предпринимательства в рамках реализации Соглашения между администрацией МО г. Кушва, объединением работодателей и предпринимателей, профсоюзом "Торговое единство". |
2005 - 2010 |
Приведение трудовых, отношений в коллективах е соответствие с трудовым законодательством. |
Отдел РТР и ЗПП, Отдел по труду г. Кушва |
Всего по главе |
3818 |
1500 |
1500 |
0 |
|
457 |
361 |
вт. числе: местный бюджет |
3818 |
1500 |
1500 |
0 |
|
457 |
361 |
|||||
|
Глава 4. Транспорт и связь. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Установка телефонов жителям Муниципального образования город Кушва. |
2005 - 2010 |
Увеличение уровня жизни населения. Доведение количества телефонов до 40 на 100 семей. |
Администрация МО г. Кушва, предприятия связи |
Средства предприятия |
2500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
2. |
Обновление парка для пассажирских автоперевозок. |
2005 - 2010 |
Улучшение качества обслуживания населения. |
ОАО "Кушвинское АТП" |
Средства предприятия |
3564 |
|
600 |
0 |
1440 |
800 |
724 |
|
|
|
|
|
Всего по главе в том числе: средства предприятия |
6064 |
500 |
1100 |
500 |
1940 |
1300 |
724 |
6064 |
500 |
1100 |
500 |
1940 |
1300 |
724 |
||||||
|
Глава 5. Дорожное строительство. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Строительство и реконструкция дорог в Муниципальном образовании город Кушва . |
2005 - 2010 |
Улучшение качества дорожного покрытия. Снижение количества дорожно-транспорт происшествий . . |
ООО "ККХ" |
Местный бюджет |
57932 |
6500 |
8000 |
8551 |
23616,4 |
0 |
11264,6 |
Областной бюджет |
30816 |
|
|
30816 |
|
|
0 |
|||||
Всего по главе |
88748 |
6500 |
6000 |
31816 |
23616,4 |
0 |
11264,6 |
|||||
в том числе: местный бюджет |
57932 |
6500 |
8000 |
30816 |
23616,4 |
0 |
11264,6 |
|||||
Областной бюджет |
30816 |
|
|
1000 |
|
0 |
0 |
|||||
|
Глава 6. Жилищно-коммунальное хозяйство. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1. |
Реализация мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства МО город Кушва. |
2005 - 2010 |
Повышение эффективности работы предприятий ЖКХ |
ООО "ККХ" |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Жилищное строительство в Муниципальном образовании город Кушва. |
2005 - 2010 |
|
|
Всего |
87695,9 |
10000 |
31000 |
2837 |
37830 |
5765,1 |
985,8 |
Областной бюджет |
22081 |
|
1000 |
33 |
21048 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
27058,2 |
2600 |
13000 |
988 |
8514 |
2314,1 |
364,1 |
|||||
Внебюджетные средства |
22728,7 |
7400 |
7000 |
0 |
8268 |
3451 |
621,7 |
|||||
Средства граждан |
15828 |
|
10000 |
181 |
|
0 |
0 |
|||||
2.1. |
Строительство 22-квартирного жилого дома в г. Кушва. |
2005 - 2006 |
Улучшение жилищных условий, снижение социальной напряженности. |
Администрация МО г. Кушва, МУ "ФФПЖС" |
Всего |
54563,9 |
10000 |
15000 |
2115 |
24265 |
3183,9 |
0 |
Областной бюджет |
12441 |
|
500 |
33 |
11908 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
15175,9 |
2600 |
3000 |
266 |
8101 |
1208,9 |
0 |
|||||
Внебюджетные средства |
20631 |
7400 |
7000 |
0 |
4256 |
1975 |
0 |
|||||
Средства граждан |
6316 |
|
4500 |
1816 |
|
0 |
0 |
|||||
2.2. |
Строительство 22-квартирного жилого дома в п. Баранчинском. |
2006 - 2007 |
Улучшение жилищных условий, снижение социальной напряженности. |
Администрация МО г. Кушва, МУ "ФФПЖС" |
Всего |
27132 |
|
10000 |
0 |
13565 |
2581,2 |
985,8 |
Областной бюджет |
9140 |
|
|
0 |
9140 |
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
11882,3 |
|
10000 |
0 |
413 |
1105,2 |
364,1 |
|||||
Средства граждан |
4012 |
|
|
0 |
4012 |
0 |
0 |
|||||
Внебюджетные средства |
2097,7 |
|
|
|
|
1476 |
621,7 |
|||||
|
Строительство 30-квартирного жилого дома в городе Кушва |
|
|
|
Местный бюджет |
444 |
|
|
444 |
|
|
|
|
Строительство 30-квартирного жилого дома в п. Баранчинский |
|
|
|
Местный бюджет |
278 |
|
|
278 |
|
|
|
2.3. |
Строительство индивидуального жилья (коттеджей) с привлечением организаций МЖСК. |
2006 - 2010 |
Улучшение жилищных условий, снижение социальной напряженности. |
Администрация МО г. Кушва, МУ "ФФПЖС", Комитет по делам молодежи |
Всего |
6000 |
|
6000 |
0 |
|
0 |
0 |
Областной бюджет |
500 |
|
500 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
Средства граждан |
5500 |
|
5500 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
3. |
Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. |
2005 - 2007 |
Приобретение квартиры для эвакуированного вследствие аварии на ПВО "Маяк". |
Отдел по учету и распределению жилья |
Всего |
1087,3 |
|
|
0 |
1087,3 |
0 |
0 |
Федеральный бюджет |
1087,3 |
|
|
0 |
1087,3 |
0 |
0 |
|||||
Областной бюджет |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
0 |
|||||
4. |
Реализация целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья на 2005 - 2010 годы" |
2005 - 2010 ' |
Улучшение жилищных условий |
МУ "ФФПЖС" |
Федеральный бюджет |
20000 |
|
20000 |
- |
|
0 |
0 |
Областной бюджет |
2414 |
|
|
3621 |
|
0 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
5621 |
1000 |
1000 |
2414 |
|
0 |
0 |
|||||
4.1. |
Подготовка проектной документации |
2005 - 2010 |
|
ОКС |
Местный бюджет |
2000 |
1000 |
1000 |
0 |
|
0 |
0 |
5. |
Обеспечение жильем молодых специалистов . |
2005 - 2007 |
Обеспечение жильем молодых специалистов |
Отдел по учету и распределению жилья |
Всего |
27258,6 |
|
|
9573 |
10854 |
4747,6 |
0 |
Федеральный бюджет |
5248 |
|
|
0 |
3254 |
1994 |
0 |
|||||
Областной бюджет |
22010,6 |
1042 |
1042 |
9573 |
7600 |
2753,6 |
0 |
|||||
6. |
Реализация программы "Государственные жилищные сертификаты" на 2005-2010 годы на территории МО город Кушва. |
2005 - 2007 |
Обеспечение жильем военнослужащих |
Отдел по учету и распределению жилья |
Федеральный бюджет |
1645,6 |
|
|
0 |
|
1645,6 |
0 |
7. |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан. |
2005 - 2007 |
Обеспечение жильем участников ВОВ, участников боевых действий в Афганистане, Чечне, детей-сирот. |
Отдел по учету и распределению жилья |
Всего |
31343 |
1800 |
1800 |
18275 |
8268 |
1200 |
0 |
Областной бюджет |
30983 |
1620 |
1620 |
18275 |
8268 |
1200 |
0 |
|||||
Местный бюджет |
360 |
180 |
180 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
8. |
Мероприятия по улучшению и развитию системы водоснабжения. |
2005 - 2010 |
|
|
Всего |
28100,8 |
5625 |
5624 |
1683 |
10532 |
2000 |
2636,8 |
Местный бюджет |
16238,9 |
2831,2 |
2924 |
451,7 |
10032 |
0 |
0 |
|||||
Областной бюджет |
1231,3 |
|
|
0 |
|
0 |
0 |
|||||
Собственные средства предприятия |
10630,6 |
2793,8 |
2700 |
1231,3 |
500 |
200 |
2636,8 |
|||||
8.1. |
Замена ветхих водопроводных сетей. |
2005 |
Снижение аварийности системы водоснабжения. |
ООО "Чистая вода" |
Всего |
7495,4 |
802,6 |
1000 |
1656 |
500 |
900 |
2636,8 |
Местный бюджет |
1532 |
507,3 |
600 |
424,7 |
|
0 |
0 |
|||||
Областной бюджет |
1231,3 |
|
|
1231,3 |
|
0 |
0 |
|||||
Собственные средства предприятия |
4732,1 |
295,3 |
400 |
0 |
500 |
900 |
0 |
|||||
8.2. |
Ремонт шахтных колодцев. |
2005 - 2007 |
Улучшение благоустройства частного сектора. |
ООО "Чистая вода" |
Местный бюджет |
192,4 |
96,2 |
96,2 |
0 |
|
0 |
0 |
Собственные средства предприятий |
750 |
|
|
|
|
750 |
0 |
|||||
8.3. |
Замена компрессорных установок на глубинные насосы на 7 скважинах. |
2005 |
Энергосбережение. |
ООО "Чистая вода" |
Собственные средства предприятия |
1048,5 |
298,5 |
400 |
0 |
|
350 |
0 |
8.4. |
Приобретение основного оборудования для создания лаборатории по контролю за качеством питьевой воды. |
2005 |
Снижение затрат на лабораторные исследования, усиление контроля за качеством питьевой воды. |
ООО "Чистая вода" |
бюджет и средства предприятия |
300 |
300 |
|
- |
|
0 |
0 |
8.5. |
Капитальный ремонт водозаборных сооружений. |
2005 - 2007 |
Совершенствование системы водозабора, обеспечение улучшения качества воды, забираемой из р. Туры. |
ООО "Чистая вода" |
Местный бюджет и средства предприятия |
3827 |
1900 |
1900 |
27 |
|
0 |
0 |
|
|
|
0 |
|||||||||
8.6. |
Приобретение и монтаж частотных преобразователей. |
2005 - 2006 |
Энергосбережение, увеличение срока службы оборудования за счет ликвидации гидроударов. |
ООО "Чистая вода" |
Местный бюджет |
14245,5 |
2106,7 |
2106,8 |
- |
10032 |
0 |
0 |
8.7. |
Приобретение оборудования III подъема. |
2005 - 2006 |
Обеспечение бесперебойного водоснабжения. |
ООО "Чистая вода" |
Местный бюджет |
242 |
121 |
121 |
- |
|
0 |
0 |
9. |
Мероприятия по улучшению и развитию системы водоотведения. |
2005 - 2010 |
|
|
Всего |
57671,1 |
25236,4 |
23327,3 |
1306,8 |
976 |
600 |
6224,6 |
Местный бюджет |
6600,8 |
3360 |
2500 |
240,8 |
500 |
0 |
0 |
|||||
Областной бюджет |
1066 |
|
|
1066 |
|
0 |
0 |
|||||
Средства предприятия |
50004,3 |
21876,4 |
20827,3 |
0 |
476 |
600 |
6224,6 |
|||||
9.1. |
Замена ветхих канализационных сетей |
2005 - 2007 |
Снижение аварийности системы водоотведения, улучшение экологической ситуации |
Администрация МО г. Кушва |
Местный бюджет |
5000 |
2500 |
2500 |
0 |
|
0 |
0 |
Областной бюджет |
1050 |
|
|
1050 |
|
0 |
0 |
|||||
Средства предприятия |
7300,6 |
|
|
|
476 |
0 |
6224,6 |
|||||
9.2. |
Приобретение оборудования для перекачивающих станций. |
2005 - 2007 |
Обеспечение бесперебойного функционирования системы отвода сточных вод. |
ООО "Водолей" |
Всего |
841 |
191 |
150 |
0 |
500 |
0 |
0 |
Местный бюджет |
600 |
100 |
|
- |
500 |
0 |
0 |
|||||
Средства предприятия |
241 |
91 |
150 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
9.3. |
Ремонт объектов очистных сооружений. |
2005 - 2007 |
Обеспечение, надлежащего функционирования очистных сооружений |
ООО "Водолей" |
Всего |
3419,5 |
2485,4 |
677,3 |
256,8 |
|
0 |
0 |
Местный бюджет |
940,8 |
700 |
|
240,8 |
|
0 |
0 |
|||||
Областной бюджет |
16 |
|
|
16 |
|
0 |
0 |
|||||
Средства предприятия |
2462,7 |
1785,4 |
677,3 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
9.4. |
Установка пункта учета водоотведения на очистных сооружениях. |
2005 |
Обеспечение контроля за объемами стоков, проходящих через очистные сооружения. |
ООО "Водолей" |
Местный бюджет |
60 |
60 |
|
- |
|
0 |
0 |
9.5. |
Реконструкция очистных сооружений. |
2005 - 2010 |
Обеспечение бесперебойной и качественной очистки сточных вод. Модернизация очистных сооружений. |
ООО "Водолей" |
Местный бюджет и средства предприятия |
40000 |
20000 |
20000 |
|
|
0 |
0 |
10. |
Реализация целевой программы "Обеспечение населения Муниципального образования город Кушва питьевой водой стандартного качества на 2002-2007 гг." |
2005 - 2007 |
Организация водоснабжения города от подземн. источников, строительство очистных сооружений поверхностных вод с целью улучшения качества воды, ликвидации дефицита водопотребления. |
ОКС, ООО "Чистая вода" |
Всего |
17859 |
6442 |
8233 |
1580 |
1604 |
0 |
0 |
Местный бюджет |
5601 |
|
2417 |
1580 |
1604 |
0 |
0 |
|||||
Областной бюджет |
12258 |
6442 |
5816 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
11. |
Ликвидация несанкционированных свалок. |
2005 - 2010 |
Охрана окружающей среды. |
МУП "Экофонд" |
Всего |
2482,5 |
350 |
350 |
398 |
520,5 |
320,3 |
545,7 |
местный бюджет |
2274,5 |
300 |
300 |
348 |
460,5 |
320,3 |
545,7 |
|||||
Средства предприятия |
210 |
50 |
50 |
50 |
60 |
0 |
0 |
|||||
Всего по главе |
283180,8 |
51495,4 |
92376,3 |
41687,8 |
71671,8 |
16278,6 |
10392,9 |
|||||
в том числе местный бюджет |
63754,4 |
10271,2 |
22321 |
7229,5 |
21110,5 |
2634,4 |
909,8 |
|||||
Областной бюджет |
92043,9 |
9104 |
9478 |
32592,3 |
36916 |
3953,6 |
0 |
|||||
Федеральный бюджет |
27980,9 |
|
20000 |
0 |
4341,3 |
3639,6 |
0 |
|||||
Внебюджетные средства |
22728,730107 |
7400 |
7000 |
0 |
8268 |
3451 |
621,7 |
|||||
Средства граждан |
15828 |
|
10000 |
1816 |
|
0 |
0 |
|||||
Средства предприятий |
60844,9 |
24720,2 |
23577,3 |
50 |
1036 |
2600 |
8861,4 |
|||||
N п/ |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия |
Результат от реализации мероприятия |
Ответственный за реализацию мероприятия |
Источник финансирования |
Объем расходов (тыс.руб.) |
||||||
Всего |
в том числе по годам |
|||||||||||
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
||||||||
|
Глава 7. Энергосбережение. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Энергосбережение в системе уличного освещения |
2005 - 2009 |
Обеспечение качественного освещения улиц, экономия бюджетных средств до 100 тыс. рублей в год |
|
Местный бюджет |
871,9 |
|
529,9 |
0 |
0 |
540,6 |
|
|
- центральная часть города |
2005 |
МУП "Кушвинские электрические сети" |
Местный бюджет |
0 |
|
|
- |
0 |
|
||
|
- правобережная часть города и п. Азиатская |
2006 |
МУП "Кушвинские электрические сети" |
Местный бюджет |
529,9 |
|
529,9 |
- |
0 |
|
||
|
- левобережная часть города |
2007 |
МУП "Кушвинские электрические сети" |
Местный бюджет |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
||
|
- район ЭМЗ, п. Восток, л. Строителей |
2008 |
МУП "Кушвинские электрические сети" |
Местный бюджет |
342 |
|
|
- |
0 |
|
||
|
- район ГБРУ, п. Дачный, Степановка, В.Баранча. |
2009 |
МУП "Кушвинские электрические сети" |
Местный бюджет |
0 |
|
|
- |
0 |
540.6 |
||
2. |
Замена голого провода на вводах в частные дома на изолированный (СИП) провод. |
2005 - 2008 |
Повышение надежности электроснабжения и снижение коммерческих потерь. |
МУП "Кушвинские электрические сети" |
Собственные средства предприятия |
300 |
100 |
200 |
0 |
0 |
200 |
|
3. |
Проектирование и ввод в эксплуатацию центрального распределительного пункта от ПС Кушва. |
2005 - 2006 |
Повышение надежности электроснабжения. |
МУП "Кушвинские электрические сети" |
Собственные средства предприятия |
340 |
140 |
200 |
- |
0 |
|
|
4. |
Проектирование и установка комплектной трансформаторной подстанции л. Восток для электроснабжения скважин. |
2005 |
Повышение надежности, качества и снижение технических потерь. |
МУП "Кушвинские электрические сети" |
Местный бюджет |
0 |
|
|
- |
0 |
|
|
5. |
Проектирование и строительство ЛЭП-6 кВ (резервной перемычки) ф. Водокачка 1 ПС ГБД -ф.ГБР-1 ПС Кушва. |
2008 - 2009 |
Повышение надежности электроснабжения. |
МУП "Кушвинские электрические сети" |
Собственные средства предприятия |
0 |
|
|
- |
0 |
250 |
|
6. |
Строительство КЛ - 6 Кв от ПС "Кушва" для выделения части нагрузки от ф. ГБР - 1 на отдельную ячейку. |
2007 - 2008 |
Повышение надежности электроснабжения. |
МУП "Кушвинские электрические сети" |
Собственные средства предприятия |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
|
7. |
Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве Муниципального образования город Кушва. |
2005 - 2009 |
Обеспечение жизнедеятельности населения при снижении затрат на энергоносители. . |
ООО "ККХ" |
Всего |
16410,3 |
579 |
1345 |
129951,3 |
0 |
1595 |
|
Местный бюджет |
1569,3 |
|
470 |
99,3 |
0 |
900 |
||||||
Областной бюджет |
12852 |
|
|
12852 |
0 |
|
||||||
Прочие источники |
1989 |
579 |
875 |
0 |
0 |
695 |
||||||
8. |
Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы МО город Кушва. |
2005 - 2009 |
Снижение затрат на энергоносители. |
Комитеты, управления МО г. Кушва |
Местный бюджет |
1865 |
|
1865 |
0 |
0 |
1070 |
|
Всего по главе |
19787,2 |
819 |
4139,9 |
12951,3 |
1877 |
0 |
||||||
в том числе: местный бюджет |
4306,2 |
|
2864,9 |
99,3 |
1342 |
0 |
||||||
областной бюджет |
12852 |
|
|
12852 |
|
0 |
||||||
средства предприятия |
640 |
240 |
400 |
0 |
|
0 |
||||||
прочие источники |
1989 |
579 |
875 |
0 |
535 |
0 |
||||||
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия |
Результат от реализации мероприятия |
Ответственный за реализацию мероприятия |
Источник финансирования |
Объем расходов (тыс.руб.) |
||||||
Всего |
в том числе по годам |
|||||||||||
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||||
|
Глава 8. Газификация. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Строительство газовых сетей и газификация жилья в Муниципальном образовании город Кушва. |
2005 - 2009 |
Улучшение условий жизни, устойчивое надежное и экономически выгодное теплоснабжение, ликвидация экономически невыгодного и небезопасного сжиженного газа. |
ОКС, ОАО "Кушва-межрайгаз" |
Всего |
20244,8 |
3053,8 |
2850 |
1848 |
12493 |
0 |
0 |
Местный бюджет |
9666,2 |
1853 |
1756,2 |
927 |
5130 |
0 |
0 |
|||||
Областной бюджет |
0 |
463 |
||||||||||
Собственные средства предприятия |
9082,3 |
750 |
506,3 |
0 |
7363 |
0 |
0 |
|||||
Средства кооператива |
1496,3 |
450,8 |
587,5 |
458 |
|
0 |
0 |
|||||
Всего по главе |
20244,8 |
3053,8 |
2850 |
1848 |
12493 |
0 |
0 |
|||||
в том числе: местный бюджет |
9666,2 |
1853 |
1756,2 |
927 |
5130 |
0 |
0 |
|||||
Областной бюджет |
0 |
463 |
||||||||||
собственные средства предприятия |
9082,3 |
750 |
506,3 |
0 |
7363 |
0 |
0 |
|||||
Средства кооператива |
1496,3 |
450,8 |
587,5 |
458 |
|
0 |
0 |
|||||
|
Глава 9. Общественная безопасность. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Создание на территориальном уровне технической системы управления гражданской обороной: совершенствование и поддержание в готовности системы основных, запасных и подвижных пунктов управления органов местного самоуправления и организаций. |
Поэтапно с 2005 по 2010 гг. |
Создание устойчивого управления мероприятиями ГО (защита населения). |
Глава МО г. Кушва - начальник ГО МО г. Кушва |
Местный бюджет |
50 |
25 |
25 |
0 |
|
0 |
0 |
2. |
Поддержание системы централизованного оповещения населения в постоянной готовности, осуществление ее модернизации на базе технических средств нового поколения, совершенствование систем оповещения. |
Поэтапно с 2005 по 2010 гг. |
Создание устойчивого управления мероприятиями ГО (защита населения). |
Глава МО г. Кушва - начальник ГО МО г. Кушва |
Местный бюджет |
731,7 |
|
50 |
0 |
108,8 |
240 |
333 |
3. |
Создание локальных систем оповещения, сопрягаемых с системой централизованного оповещения населения, на потенциально опасных объектах и в районах их размещения. |
Поэтапное 2005 то 2010 гг. |
Безопасность и защита населения 'при техногенных ЧС. |
Глава МО г. Кушва - начальник ГО МО г. Кушва |
Местный бюджет |
20 |
|
20 |
0 |
|
0 |
0 |
4. |
Восстановление и поддержание в готовности имеющихся защитных сооружений гражданской обороны, обеспечивающих защиту населения от опасностей. |
Поэтапное 2005 по 2010 гг. |
Безопасность и защита. |
Глава МО г. Кушва-начальник ГО МОг.Кушва |
Местный бюджет |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
5. |
Подготовка к строительству в угрожаемый период недостающих защитных сооружений гражданской обороны с упрощенным внутренним оборудованием и укрытий простейшего типа. |
Поэтапно с 2005 по 2010 гг. |
Безопасность и защита населения. |
Глава МО г. Кушва - начальник ГО МО г. Кушва |
Местный бюджет |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
6. |
Совершенствование радиационной, химической, медико-биологической и противопожарной защиты населения: создание запасов и своевременное обновление накопленных запасов средств индивидуальной защиты и приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, улучшение условий их хранения и осуществление контроля за их техническим состоянием. |
Поэтапно с 2005 по 2010 гг. |
Безопасность и защита населения. |
Глава МО г. Кушва -начальник ГО МО г. Кушва |
Местный бюджет |
40 |
|
20 |
0 |
20 |
0 |
0 |
7. |
Организация накопления, хранения и использования для целей гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и других сведете. |
Поэтапное 2005 по 2010 гг. |
Функционирование служб ГО для обеспечения жизнедеятельности населения. |
Глава МО г. Кушва -начальник ГО МО г. Кушва |
Местный бюджет |
350 |
|
|
|
350 |
0 |
0 |
8. |
всеобщее обязательное обучение населения муниципального образования способам защиты от опасностей. |
Поэтапно с 2005 по 2010 гг. |
Безопасность и защита населения. |
глава ми г. Кушва -начальник ГО МО г. Кушва |
Местный бюджет |
408,6 |
101 |
25 |
63 |
215 |
4,6 |
0 |
9. |
Организация подготовки и переподготовки руководящего состава в учебных заведениях, учебно-методических центрах, на курсах. |
Поэтапное 2005 по 2010 гг. |
Безопасность и защита населения. |
Глава МО г. Кушва -начальник ГО МОг.Кушва |
Местный бюджет |
45 |
10 |
15 |
6 |
10 |
5 |
0 |
Всего по главе |
1645,3 |
136 |
155 |
69 |
703,8 |
249,6 |
333 |
|||||
в том числе: местный бюджет |
1645,3 |
136 |
155 |
69 |
703,8 |
249,6 |
333 |
|||||
|
Глава 10. Образование. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Создание педагогических условий, обеспечивающих современный результат образования: |
|
Достижение конкурентоспособности, жизненной успешности человека |
ГУО, руководители ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- создание профильных классов на базе ОУ N 1, 6, 10, 20 |
2006 - 2007 г.г. |
ориентация обучающихся на определенную группу профессий |
руководители ОУ |
местный бюджет |
200 |
|
200 |
0 |
|
0 |
0 |
|
- создание экспериментальных площадок по реализации спец. курсов по ОО "Технология" |
ежегодно |
готовность педагогов к работе в новых условиях |
ГУО |
местный бюджет |
100 |
50 |
50 |
0 |
|
0 |
0 |
|
- обеспечение реализации профильных образовательных программ |
ежегодно |
индивидуализация образования в территории |
ГУО, руководители ОУ |
местный бюджет |
100 |
|
100 |
0 |
|
0 |
0 |
|
- создание условий для социальной адаптации выпускников УГВ (создание городской службы реабилитации и психологической помощи) |
ежегодно |
развитие системы УГВ в территории |
ГУО, руководители УГВ |
местный бюджет |
500 |
|
500 |
0 |
|
0 |
0 |
2. |
Развитие государственно-общественного характера управления образованием: |
|
Участие всех субъектов образовательного процесса в управлении образованием |
ГУО, руководители ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реализация муниципальных целевых программ по развитию фестивального движения, форм детского и молодежного самоуправления, деятельности общественных организаций (фестиваль "Юные интеллектуалы Среднего Урала", "Грани таланта", вручение грантов главы, медалей выпускникам школ "За особые успехи в учении" и т.д.) |
ежегодно |
становление общества юных граждан, готовых реализоваться в социально-полезной деятельности |
ГУО. руководители ОУ |
местный бюджет |
658,4 |
20 |
150 |
0 |
200 |
134 |
154,40 |
внебюджетные средства |
140 |
50 |
50 |
0 |
20 |
0 |
20 |
|||||
|
- обеспечение поддержки социально-значимых проектов гражданско-патриотического воспитания, физического развития, здоровьесбережения, экологического образования ("человек в истории. XX век", "Я гражданин", оборонно-спортивный лагерь "Святогор", экологический класс под открытым небом и т.д.) |
ежегодно |
формирование социальной активности, правовой культуры, культуры здоровья детей |
ГУО, руководители ОУ |
местный бюджет |
452,6 |
|
50 |
0 |
30 |
372,6 |
0 |
внебюджетные средства. |
110 |
50 |
50 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|||||
3. |
Развитие содержания образования в условиях модернизации на принципах гуманистической педагогики: |
|
Создание условий для организации образовательного процесса в соответствии с государственными образовательными стандартами |
ГУО, руководители ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
открытие на базе ДОУ: |
|
соответствие содержания |
Руководители |
местный |
50 |
|
50 |
0 |
|
0 |
0 |
|
- адаптивных групп для 1-классников (ДОУ N 9, 24, 25, 32) |
ежегодно |
образования территории социальному заказу |
ОУ |
бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
- групп кратковременного пребывания детей (ДОУ N 4, 5, 9, 24, 31, 58, 59, 61) |
ежегодно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- социальных групп для детей из малообеспеченных семей (ДОУ N 19, 24, 31, 54) |
ежегодно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
создание базовых экспериментальных площадок: |
|
готовность педагогов к работе в новых условиях |
ГУО |
местный бюджет |
50 |
|
50 |
0 |
|
0 |
0 |
|
- по внедрению адаптивных педагогических технологий (ДОУ N 9,31 ,59; ОУ N 2, 11 ,20, школа пос. Азиатского) |
ежегодно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- по экологическому воспитанию (ДОУ N 4; ОУ N 3,11, 21) |
ежегодно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- по реализации курса "Истоки" (ОУ" 1,10,21,42) |
ежегодно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- развитие системы приемных семей |
ежегодно |
реабилитация детей группы риска |
ГУО |
местный бюджет |
1196 |
97 |
400 |
699 |
|
0 |
0 |
|
-организация летней оздоровительной кампании |
ежегодно |
реализация права ребенка на оздоровление и развитие |
ГУО, руководите- |
местный бюджет |
525,9 |
250 |
1000 |
851 |
1088,3 |
1502 |
594,6 |
областной бюджет |
3301,6 |
|
|
635 |
789 |
0 |
1877,6 |
|||||
средства ФСС |
27072,3 |
|
|
3984 |
5204,4 |
5883,9 |
0 |
|||||
4. |
Создание комплекса условий для развития профессиональной деятельности, повышения социального статуса педагогов: - повышение квалификации педагогических и руководящих кадров (ежегодно 120 чел.) |
ежегодно |
Развитие профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников подготовка педагогов в соответствии с современными требованиями |
ОУ ГУО, руководители ОУ ГУО, руководители ОУ |
средства ФСС |
36000 |
6000 |
6000 |
|
6000 |
6000 |
6000 |
местный бюджет |
50 |
|
50 |
|
|
0 |
0 |
|||||
областной бюджет |
373,1 |
|
|
|
373,1 |
0 |
0 |
|||||
внебюджетн. |
350 |
50 |
50 |
|
50 |
0 |
200 |
|||||
|
- переподготовка учителей на смежные специальности: социальных педагогов, психологов |
ежегодно |
создание условий для психолого-педагогического сопровождения ребенка |
ГУО, руководители |
местный бюджет |
75 |
|
25 |
|
|
00 |
50 |
ОУ |
внебюджетн. средства |
75 |
25 |
25 |
|
|
0 |
25 |
||||
5. |
- развитие методической службы при ГУО Развитие учебно-методических условий повышения качества образования: |
ежегодно |
обеспечение научно-методического сопровождения педагога Развитие содержания общего и дополнительного образования |
ГУО ГУО, руководители ОУ |
местный бюджет |
80 |
|
50 |
|
30 |
0 |
0 |
|
обеспечение ОУ программными средствами, медиатеками, доступом в Интернет |
ежегодно |
создание условий для развития информационной составляющей образования, обеспечение доступности электронных образовательных ресурсов для учащихся и педагогов |
|
местный бюджет |
300 |
100 |
200 |
1200 |
|
0 |
0 |
областной бюджет |
4135 |
|
|
1390 |
|
2745 |
0 |
|||||
6. |
Развитие материально-технических условий образования: - осуществление мероприятий по совершенствованию оснащенности образовав процесса по направлениям: |
|
Укрепление материально-технической базы образоват. учреждений |
ГУО, руководители ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- школьный автобус |
2005 - 2009 |
|
|
местный бюджет |
600 |
100 |
500 |
- |
|
0 |
0 |
областной бюджет |
1145 |
450 |
|
695 |
|
0 |
0 |
|||||
федеральный бюджет |
500 |
|
|
|
500 |
0 |
0 |
|||||
|
- информатизация образовательного процесса |
ежегодно |
|
|
местный бюджет |
1025 |
625 |
400 |
0 |
|
0 |
0 |
областной бюджет |
12482,4 |
625 |
|
5750 |
3124 |
2044 |
939,4 |
|||||
|
- обеспечение спортивным инвентарем |
ежегодно |
|
|
местный бюджет |
692 |
100 |
50 |
542 |
|
0 |
0 |
областной бюджет |
2401,2 |
|
|
1042 |
830 |
0 |
529,2 |
|||||
внебюджетные средства |
40 |
20 |
20 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
|
- школьная мебель |
2008 - 2010 г.г. |
|
|
местный бюджет |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
областной бюджет |
5318,3 |
300 |
|
3231 |
1180 |
374 |
233,3 |
|||||
|
- мягкий инвентарь для детей-сирот |
2005 г., 2008 г., 2010 г. |
|
|
местный бюджет |
256 |
256 |
|
|
|
|
0 |
областной бюджет |
100 |
100 |
|
|
|
|
0 |
|||||
|
- оборудование пищеблоков |
2007 - 2010 |
|
|
местный бюджет |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
0 |
областной бюджет |
2210 |
|
|
2210 |
|
0 |
0 |
|||||
|
учебно-наглядные пособия |
ежегодно |
|
|
местный бюджет |
50 |
|
50 |
0 |
2543 |
0 |
0 |
областной бюджет |
15122,6 |
50 |
|
9096 |
|
820 |
2613,6 |
|||||
|
энергосбережение |
ежегодно |
|
|
местный бюджет |
3025 |
|
250 |
250 |
|
0 |
277,5 |
|
- осуществление мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в ОУ всех типов и видов |
ежегодно |
|
|
местный бюджет |
5471,2 |
|
3000 |
83 |
1172 |
1216,2 |
0 |
областной бюджет |
253,5 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|||||
внебюджетн. средства |
40 |
20 |
20 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
|
|
|
|
|
Всего по главе: |
95287,1 |
9338 |
13340 |
30208 |
17147,3 |
15091,7 |
10012,1 |
в т. ч. местный бюджет |
20217,1 |
1598 |
7125 |
2175 |
2320,3 |
3224,8 |
3574 |
|||||
областной |
46842,7 |
1525 |
|
24049 |
9092,6 |
5983 |
6193,1 |
|||||
федеральный бюджет |
500 |
|
|
|
500 |
0 |
0 |
|||||
средства ФСС |
27072,3 |
6000 |
6000 |
3984 |
5204,4 |
5883,9 |
0 |
|||||
Внебюджетн. средства |
755 |
215 |
215 |
0 |
30 |
0 |
245 |
|||||
|
Глава 11. Здравоохранение. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Выполнение целевых программ. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Профилактика и лечение артериальной гипертонии в МО г. Кушва на 2004 - 2008 годы. |
2004 - 2008 |
Улучшение качества оказания медицинской помощи, снижение числа осложнений артериальной гипертонии. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
458,35 |
30 |
425,9 |
|
2,45 |
|
0 |
1.2. |
О мерах по предупреждению распространения заболеваний, передаваемых половым путем, на 2004 - 2008 годы. |
2004 - 2008 |
Стабилизация эпидемиологической ситуации по ЗППП, снижение заболеваемости, уменьшение риска неблагополучных последствий урогенитальных инфекций. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
174,9 |
30 |
132,4 |
|
12,5 |
|
0 |
1.3. |
Вакцинопрофилакгика. |
2001 - 2005 |
Достижение высокого уровня охвата населения города профилактическими прививками, снижение заболеваемости населения. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
1610 |
420 |
|
|
1190 |
|
0 |
1.4. |
Организация борьбы с туберкулезом в МО г. Кушва на 2002 - 2005 годы. |
2002 - 2005 |
Обеспечение наиболее полного выявления больных туберкулезом и их лечение; стабилизация темпов роста заболеваемости и смертности от туберкулеза. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
105,91 |
40 |
|
|
65,91 |
|
0 |
1.5. |
АНТИ-ВИЧ / СПИД |
2001 - 2005 |
Замедление темпов распространения ВИЧ, уменьшение числа больных. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
345,51 |
60 |
|
|
285,51 |
|
0 |
1.6. |
Здоровый ребенок на 2005 - 2007 годы. |
2005 - 2007 |
Снижение младенческой, детской и подростковой смертности; снижение инвалидизации детского населения. |
МУЗ "ГДБ" |
Местный бюджет |
2295 |
70 |
2225 |
|
|
|
0 |
2. |
Обеспечение сухими адаптированными смесями детей 1-го года жизни. |
2005 - 2010 |
Обеспечение полноценного сбалансированного питания детей 1-го года жизни, находящихся на искусственном вскармливании. Обеспечение социальных гарантий. |
МУЗ "ГДБ" |
Областной бюджет |
1095 |
|
|
- |
635 |
460 |
0 |
3. |
Обеспечение жидкими и пастообразными смесями детей до 2-х лет. |
2005 - 2010 |
Обеспечение полноценного сбалансированного питания детей 1-2-го года жизни, находящихся на искусственном вскармливании. Обеспечение социальных гарантий. |
МУЗ "ГДБ" |
Местный бюджет |
700 |
700 |
|
|
|
0 |
0 |
Областной бюджет |
4000 |
|
|
|
|
4000 |
0 |
|||||
4. |
Бесплатное протезирование. |
2005 - 2010 |
Обеспечение социальных гарантий ветеранам и инвалидам, согласно закона "О ветеранах" и "Инвалидах". |
МУ "Стоматологическая поликлиника " МЛПУ "ГБ N 4" |
Областной бюджет |
3728 |
1220 |
|
|
1328 |
1180 |
0 |
5. |
Обеспечение лекарственными средствами больных с социально-значимыми заболеваниями (туберкулез, сахарный диабет, психические больные). |
2005 - 2010 |
Жизнеобеспечение больных сахарным диабетом, туберкулезом и психическими заболеваниями, а также обеспечение социальной безопасности населения города от психически больных людей и снижение риска распространения заболеваемости туберкулезом среди населения города. |
МУЗ "ЦГБ" |
Областной бюджет |
2418 |
|
|
- |
|
2418 |
0 |
6. |
Капитальный ремонт старого здания по ул. Кузьмина 48, его реконструкция в соответствии с санитарными нормами и правилами для размещения в нем медицинских служб. |
2005 - 2006 |
Рациональное размещение стационарных отделений больницы и их приближенность к реанимационно-анестезиологическому отделению. |
Администрация МО г. Кушва |
Областной бюджет |
34000 |
17000 |
17000 |
- |
|
0 |
0 |
7. |
Достройка пристрой к поликлинике N 1 МУЗ ЦГБ, введение его в эксплуатацию. |
2006 - 2007 |
Концентрация амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе специализированной, в одном здании для обеспечения системы контроля реестров медпомощи и выписывания льготных рецептов через ЭВМ. |
Администрация МО г. Кушва |
Местный бюджет |
5000 |
|
5000 |
0 |
|
0 |
0 |
8. |
Капитальный ремонт здания туберкулезно-легочного отделения МУЗ ЦГБ. |
2006 |
Обеспечение санитарно-эпидемиологического режима отделения инфекционного профиля, предотвращение закрытия туберкулезно-легочного отделения. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
1300 |
|
1300 |
- |
|
0 |
0 |
9. |
Строительство пристрой к детской поликлинике для размещения реабилитационного отделения и кабинетов для работы с беременными женщинами. |
2006 - 2007 |
Обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в поликлинике, а также условий для работы с беременными женщинами и детьми 1-года жизни по программе "Сонатал" и "Интоника". |
МУЗ "ДГБ" |
Местный бюджет |
1500 |
|
1500 |
0 |
|
0 |
0 |
10. |
Капитальный ремонт помещений для микробиологической лаборатории. |
2006 |
Обеспечение условий диагностики инфекционных заболеваний с определением возбудителя болезни, обеспечение бакконтроля медицинских учреждений. |
МУЗ "ДГБ" |
Местный бюджет |
75 |
|
75 |
- |
|
0 |
0 |
11. |
Переоборудование помещений для сушки белья в МУЗ "Детская городская больница". |
2006 |
Обеспечение санитарно-эпидемиологических условий в медицинском учреждении, имеющем инфекционное отделение и отделение патологии новорожденных. |
МУЗ "ДГБ" |
Местный бюджет |
100 |
|
100 |
- |
|
0 |
0 |
12. |
Приобретение оборудования для работы микробиологической лаборатории (согласно Перечня). |
2006 |
Обеспечение лицензионных условий микробиологической лаборатории, введение в эксплуатацию микробиологической лаборатории. |
МУЗ "ДГБ" |
Местный бюджет |
2210,3 |
|
880 |
- |
1330,3 |
0 |
0 |
13. |
Приобретение электрокардиографов переносных для отделений медицинских учреждений. |
2005 - 2010 |
Обеспечение условий для быстрой диагностики патологии со стороны сердца у постели больного и в условиях скорой медицинской помощи. |
МУЗ "ЦГБ", МУЗ "ДГБ", МЛПУ "ГБ N 4" |
Местный бюджет |
357,3 |
|
95 |
33 |
46,9 |
82,7 |
99,7 |
14. |
Приобретение ЭВМ для создания электронной картотеки участков, а также ведения стационарных больных с обеспечением связи внутри сети. |
2005 - 2010 |
Контроль реестров, выписки льготных рецептов, обеспечение диспансеризации населения МО г. Кушва. |
МУЗ "ЦГБ", МУЗ "ДГ6", МЛПУ "ГБ N 4" |
Местный бюджет |
140 |
|
140 |
0 |
|
0 |
0 |
15. |
Программное обеспечение ведения электронной картотеки с возможностью формирования выписок и статистических данных. |
2005 - 2010 |
Контроль реестров, выписки льготных рецептов, обеспечение диспансеризации населения МО г. Кушва. |
МУЗ "ЦГБ", МУЗ "ДГБ", МЛПУ "ГБ N 4" |
Местный бюджет |
56 |
|
45 |
0 |
|
0 |
11 |
16. |
Приобретение нового и замена устаревшего оборудования в физкабинеты. |
2005 - 2010 |
Обеспечение лицензионных условий физиотерапевтических кабинетов, оказание лечебной и реабилитационной медицинской помощи больным МО г. Кушва. |
МУЗ "ЦГБ", МУЗ "ДГБ", МЛПУ "ГБ N 4", МУ "Стоматологическая поликлиника " |
Местный бюджет |
170 |
|
170 |
0 |
|
0 |
0 |
17. |
Приобретение санитарного автотранспорта. |
2006 - 2008 |
Обеспечение скорой и неотложной медицинской помощи населению МО г. Кушва, обеспечение хозяйственных нужд медицинских учреждений. |
МУЗ "ЦГБ", МУЗ "ДГБ", МЛПУ "ГБ N 4" |
Местный бюджет |
405 |
|
405 |
0 |
|
|
0 |
Областной бюджет |
1569 |
|
|
1569 |
|
|
0 |
|||||
18. |
Приобретение компьютеров для скорой медицинской помощи и внедрение программного комплекса "АДИС"-автоматизированной системы диспетчерской, справочной и статистической служб ССМП - 2 шт. |
2006 |
Обеспечение системы контроля за работой скорой медицинской помощи, а также формирование базы данных и оперативных сведений, в том числе в условиях ЧС. ' |
МУЗ "ЦГБ", МЛПУ "ГБ N 4" |
Местный бюджет |
100 |
|
100 |
- |
|
|
0 |
19. |
Приобретение энцефалогрэфа. |
2006 |
Обеспечение диагностики больных с черепно-мозговыми травмами, заболеваниями центральной нервной системы, сосудистой системы. |
МУЗ "ЦГБ" |
Местный бюджет |
232,5 |
|
232,5 |
- |
|
|
0 |
20. |
Приобретение оборудования для интенсивной терапии. |
2006 - 2007 |
Обеспечение условий оказания медицинской помощи на интенсивном этапе по жизненным показаниям. |
МУЗ "ЦГБ", МУЗ "ДГБ", МЛПУ "ГБ N 4" |
Местный бюджет |
1626 |
|
353 |
1273 |
|
|
0 |
21. |
Развитие первичной медико - санитарной помощи населению Кушвинского городского округа (строительство общих врачебных практик |
2007 - 2008 |
Повышение доступности и качества медицинской помощи. Укрепление материально-технической базы ОВП |
МУЗ "ЦГБ", МЛПУ "ГБ N 4" |
Местный бюджет |
25456 |
|
|
1330,6 |
21625,4 |
2500 |
0 |
Областной бюджет |
54037,3 |
|
|
21037,3 |
33000 |
0 |
0 |
|||||
22. |
Проектирование и реконструкция рентгенкабинета |
2008 |
Улучшение условий проведения исследований |
МЛПУ "ГБ N 4" |
Местный бюджет |
1484,27 |
|
|
|
1484,27 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
1801,2 |
1801,2 |
||||||||||
Федеральный бюджет |
3748,3 |
3748,3 |
||||||||||
23. |
Реконструкция поликлиники для узких специалистов |
2008 |
Концентрация амбулаторно-поликлинической помощи (специализированной) |
МУЗ "ЦГБ", МЛПУ "ГБ N 4" |
Местный бюджет |
5586,25 |
|
|
|
5586,25 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
1185 |
|
|
|
1185 |
0 |
0 |
|||||
Всего по главе |
153520,59 |
19570 |
30178,8 |
30792,4 |
67777,49 |
10640,7 |
110,7 |
|||||
в т.ч.: местный бюджет |
51488,29 |
1350 |
13178,8 |
2636,6 |
31629,49 |
2582,7 |
110,7 |
|||||
областной бюджет |
102032,3 |
18220 |
17000 |
24407,5 |
36148 |
8058 |
0 |
|||||
федеральный бюджет |
51488,29 |
3748,3 |
0 |
|||||||||
|
Глава 12. Молодежная политика. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Содействие трудоустройству и занятости молодежи. |
2005 - 2010 |
Развитие системы занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. Снижение уровня социальной напряженности, связанной с безнадзорностью, безработицей. |
КДМ, МБТ, МТ ЦЗН, Руководители учреждений, предприятий, ЖКХ |
Всего |
8628?8 |
1683 |
2137 |
1515 |
1577,2 |
1566,6 |
150 |
Местный бюджет |
3755 |
500 |
743 |
800 |
856 |
856 |
0 |
|||||
Областной бюджет |
68 |
10 |
10 |
11 |
18,5 |
18,5 |
0 |
|||||
Федеральный бюджет |
3548,8 |
822 |
1014 |
528 |
517,7 |
667,1 |
0 |
|||||
Служба заказчика |
581 |
281 |
300 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
Средства предприятий |
676 |
70 |
70 |
176 |
185 |
25 |
150 |
|||||
2. |
Государственная поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений: |
|
Формирование гражданской ответственности среди молодежи. |
|
Всего |
3163 |
310 |
2180 |
673 |
198 |
2 |
0 |
Местный бюджет |
2105 |
110 |
1600 |
473 |
120 |
2 |
0 |
|||||
Областной бюджет |
158 |
|
80 |
0 |
78 |
0 |
0 |
|||||
Средства ФСС |
900 |
200 |
500 |
200 |
|
0 |
0 |
|||||
|
- реализация проекта молодежного самоуправления; |
2005 - 2010 |
Поддержка молодежных инициатив, создание условий для проявления социальной активности молодежи. |
КДМ, ГУО, |
Средства ФСС |
900 |
200 |
500 |
200 |
78,1 |
0 |
0 |
|
- проведение конкурса проектов (программ) детских и молодежных общественных организаций; |
2006 - 2010 |
Поддержка молодежных инициатив, создание условий для проявления социальной активности молодежи. |
КДМ |
Местный бюджет |
200 |
|
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
158 |
|
80 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
|
- создание молодежного центра правовой культуры; |
2006 |
Повышение правовой культуры молодежи. |
КДМ |
Местный бюджет |
1000 |
|
1000 |
- |
|
0 |
0 |
|
- проведение акций, мероприятий среди молодежи с целью привлечения к активной жизненной позиции. |
2005 - 2010 |
Содействие подготовке кадров лидеров общественного молодежного движения. |
КДМ, Молодежная мэрия, Молодежный парламент |
Местный бюджет |
905 |
110 |
500 |
273 |
20 |
2 |
0 |
3. |
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи: |
2005 - 2010 |
Подготовка допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. Повышение интереса молодежи к изучению знаменательных событий истории своей Родины, воспитание уважения к подвигам защитников Отечества. Создание условий для развития творческого потенциала молодежи, популярной среди молодежи патриотической песни. |
КДМ, руководители учреждений |
Всего |
2200,5 |
516 |
965 |
86 |
160 |
388,5 |
85 |
Местный бюджет |
1290,5 |
91 |
530 |
61 |
160 |
388,5 |
60 |
|||||
Областной бюджет |
470 |
250 |
220 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
Федеральный бюджет |
10 |
|
10 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
Спонсорские средства |
120 |
35 |
45 |
15 |
|
0 |
25 |
|||||
Средства ФСС |
220 |
100 |
120 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
|
|
|
|
|
Ср-ва от оказан. платных услуг |
50 |
20 |
20 |
10 |
|
0 |
0 |
Средства предприятий |
40 |
20 |
20 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
|
- содействие деятельности оборонно-спортивного оздоровительного лагеря в МО г. Кушва; |
2005 - 2010 |
|
КДМ, руководители учреждений |
Всего |
961,6 |
200 |
270 |
29 |
30 |
372,6 |
60 |
Местный бюджет |
561,6 |
20 |
60 |
29 |
30 |
372,6 |
50 |
|||||
Областной бюджет |
170 |
80 |
90 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
Спонсорские средства |
10 |
|
|
- |
|
0 |
10 |
|||||
Средства ФСС |
220 |
100 |
120 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
|
- организация мероприятий, посвященных юбилейным и памятным событиям военной истории Отечества. |
2005 - 2010 |
|
КДМ, руководители учреждений |
Всего |
382,9 |
113 |
200 |
12 |
30 |
2,9 |
25 |
Местный бюджет |
177,9 |
13 |
120 |
12 |
30 |
2,9 |
0 |
|||||
Областной бюджет |
130 |
80 |
50 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
Спонсорские средства |
75 |
20 |
30 |
- |
|
0 |
25 |
|||||
|
- организация мероприятий: марафон военно-патриотической песни "И сердце, словно колокол в груди", фестивали, конкурсы, Дни призывника, военно-спортивные игры; |
2005 - 2010 |
|
КДМ, руководители учреждений |
Всего |
348 |
45 |
205 |
35 |
40 |
13 |
10 |
Местный бюджет |
223 |
|
150 |
10 |
40 |
13 |
10 |
|||||
Областной бюджет |
30 |
10 |
20 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
Спонсорские средства |
45 |
15 |
15 |
15 |
|
0 |
0 |
|||||
Ср-ва от оказан. платных услуг |
50 |
20 |
20 |
10 |
|
0 |
0 |
|||||
|
- укрепление материально-технической базы профильных клубов; |
2005 - 2010 |
|
КДМ, руководители учреждений |
Всего |
258 |
58 |
140 |
10 |
50 |
0 |
0 |
Местный бюджет |
218 |
58 |
100 |
10 |
50 |
0 |
0 |
|||||
Областной бюджет |
30 |
|
30 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
Федеральный бюджет |
10 |
|
10 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
4. |
- организация военно-мемориальной работы. |
2005 - 2010 |
Формирование личности молодого человека через поисково-исследовательскую работу по военно-исторической тематике. |
КДМ, руководители учреждений |
Всего |
260 |
100 |
150 |
0 |
10 |
0 |
0 |
Местный бюджет |
110 |
|
100 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|||||
Областной бюджет |
110 |
80 |
30 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
Средства предприятий |
40 |
20 |
20 |
0 |
|
30 |
0 |
|||||
Поддержка молодых семей: |
2005 - 2010 |
|
КДМ, руководители клубов молодых семей |
Всего |
431,6 |
20 |
150 |
41 |
86 |
17 |
117,6 |
|
- организация работы клубов "Молодая семья"; проведение конкурсов, фестивалей, слетов, спартакиад с участием клубов молодых семей. |
2005 - 2010 |
Пополнение клубов новыми семьями. Поддержка инициатив родителей. Поднятие престижа здоровой семьи. |
КДМ, руководители клубов молодых семей |
Местный бюджет |
300,6 |
15 |
100 |
41 |
60 |
17 |
67,6 |
|
Областной бюджет |
46 |
|
20 |
0 |
26 |
0 |
0 |
|||||
Средства предприятий |
85 |
5 |
30 |
0 |
|
0 |
50 |
|||||
5. |
Выполнение плана мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в учреждениях. |
2005 - 2010 |
Повышение уровня безопасности в учреждениях сферы молодежной политики, обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, сохранности муниципального имущества. |
Руководите и учреждений |
Всего |
859 |
100 |
500 |
0 |
160 |
99 |
0 |
Местный бюджет |
859 |
100 |
500 |
0 |
160 |
99 |
0 |
|||||
6. |
Развитие системы учреждений, работающих с подростками и молодежью по месту жительства. |
2005 - 2010 |
Создание условий для развития творческого потенциала молодежи и ее социализации. Приблизить спектр услуг к месту жительства. |
КДМ |
Всего |
2177 |
15 |
600 |
0 |
962 |
600 |
0 |
Местный бюджет |
1196 |
15 |
600 |
0 |
481 |
100 |
0 |
|||||
Областной бюджет |
981 |
|
|
0 |
481 |
500 |
0 |
|||||
7. |
Ремонт спортивных площадок по месту жительства. |
2005 - 2010 |
Снижение криминогенной напряженности в молодежной среде за счет улучшения физкультурно-спортивной и оздоровительной работы по месту жительства. |
КФКС и Т, МУП "Служба заказчика" |
Местный бюджет |
515 |
|
40 |
256 |
325 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
256 |
|
|
150 |
|
0 |
0 |
|||||
Средства предприятия |
676 |
|
|
676 |
|
0 |
0 |
|||||
8. |
Капитальный ремонт бассейна спорткомплекса "Синегорец". |
2005 |
Сохранение, развитие и эффективное использование материально-спортивной базы. |
КФКС и Т, Администрация МО г. Кушва |
Всего |
6193,5 |
3200 |
|
2446 |
547,5 |
0 |
0 |
Местный бюджет |
2547,5 |
2000 |
|
- |
547,5 |
0 |
0 |
|||||
Областной бюджет |
3646 |
1200 |
|
2446 |
|
0 |
0 |
|||||
9. |
Организация физкультурно-спортивных мероприятий, спортивных праздников, спартакиад. |
2005 - 2010 |
Формирование у населения навыков здорового образа жизни, воспитание осознанной потребности в физическом совершенстве. |
КФКС и Т |
Всего |
5573,6 |
290 |
540 |
0 |
1470 |
1573,6 |
1700 |
Местный бюджет |
5343,6 |
250 |
500 |
0 |
1420 |
1573,6 |
1650 |
|||||
Спонсорск. помощь |
230 |
40 |
40 |
0 |
50 |
0 |
50 |
|||||
10. |
Строительство беговой дорожки спорткомплекса "Горняк". |
2005 - 2007 |
Увеличение числа занимающихся спортом. |
КФКС и Т |
Местный бюджет |
150 |
|
|
150 |
|
0 |
0 |
11. |
Замена пола в спортивном зале спорткомплекса "Горняк". |
2007 |
Улучшение условий для занятия физкультурой и спортом. |
КФКС и Т |
Местный бюджет |
124 |
|
|
124 |
|
0 |
0 |
12. |
Строительство спортивно-массового центра (крытый корт). |
2005 - 2010 |
Увеличение числа детей и подростков, занимающихся спортом и физической культурой. Оздоровление детского и юношеского населения. |
КФКС и Т, Администрация МО г. Кушва |
Всего |
3997,7 |
200 |
3750 |
0 |
|
0 |
47,7 |
Местный бюджет |
2025,7 |
200 |
1800 |
0 |
|
0 |
25,7 |
|||||
Областной бюджет |
0 |
|
|
- |
|
0 |
0 |
|||||
Федеральный бюджет |
1800 |
|
1800 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
Другие источники |
172 |
|
150 |
0 |
|
0 |
22 |
|||||
13. |
Художественное образование. |
2005 - 2010 |
|
Комитет по культуре, директора образовательных учреждений |
Всего |
1791,3 |
|
935 |
330,3 |
391 |
55 |
80 |
Местный бюджет |
1682 |
|
680 |
276 |
391 |
55 |
80 |
|||||
Областной бюджет |
54,3 |
|
|
54,3 |
|
0 |
0 |
|||||
Внебюджетные средства |
55 |
|
55 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
13.1. |
Поддержка молодых дарований: |
ежегодно |
|
Комитет по культуре, директора образовательн. учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фестиваль детского художественного творчества |
ежегодно |
Реализация направления будет содействовать динамичному развитию художественного образования и воспитания, активизирует детское художественное творчество. |
Комитет по культуре, директора образовательн. учреждений |
Местный бюджет |
125 |
|
20 |
0 |
30 |
35 |
40 |
|
Фестиваль детского музыкального творчества |
ежегодно |
Комитет по культуре, директора образовательн. учреждений |
Местный бюджет |
110 |
|
20 |
0 |
30 |
20 |
40 |
|
|
Премии главы города молодым талантам |
ежегодно |
Реализация направления будет содействовать динамичному развитию художественного образования и воспитания, активизирует детское художественное творчество. |
Комитет по культуре, директора образовательн. учреждений |
Местный бюджет |
15 |
|
15 |
0 |
|
0 |
0 |
|
- Премии Комитета по культуре "За лучшую педагогическую работу" |
ежегодно |
Комитет по культуре, директора образовательн. учреждений |
бюджет |
10 |
|
10 |
0 |
|
0 |
0 |
|
13.2. |
Реализация программы "Духовой оркестр", г. Кушва, |
2005 - 2007 |
|
Комитет по культуре, директора образовательн. учреждений |
Местный бюджет |
807 |
|
200 |
276 |
331 |
0 |
0 |
п. Баранчинский. |
|
200 |
|
200 |
200 |
|
0 |
0 |
||||
13.3. |
Обновление содержания образования на основе введения новых образовательных программ (отделений): |
2006 - 2010 |
|
Комитет по культуре, директора образовательн. учреждений |
Местный бюджет |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
- Компьютерные технологии КДМШ |
2006 - 2010 |
|
Комитет по культуре, директора образоват. учреждений |
Местный бюджет |
125 |
|
125 |
0 |
|
0 |
0 |
КДШИ N 1 |
125 |
|
125 |
125 |
|
0 |
0 |
|||||
|
- Театральные отделения КДМШ |
2006 - 2010 |
|
Комитет по культуре, директора образовательн. учреждений |
Местный бюджет |
30 |
|
30 |
0 |
|
0 |
0 |
КДШИ N 2 |
30 |
|
30 |
30 |
|
0 |
0 |
|||||
|
- Художественная роспись, керамика БДШИ |
2006 - 2010 |
|
Комитет по культуре, директора образовательн. учреждений |
Местный бюджет |
20 |
|
20 |
0 |
|
0 |
0 |
|
- Оборудование классов: печатная графика дизайн одежды керамика |
2005 - 2009 |
|
Комитет по культуре, директора образовательн. учреждений |
бюджет |
20 |
|
20 |
0 |
|
0 |
0 |
13.4. |
Создание и оснащение выставочных залов: художественного отделения КДШИ N 1 художественного отделения БДШИ. |
2005 - 2008 |
|
Комитет по культуре, директора образовательн. учреждений |
Местный бюджет |
15 |
|
15 |
20 |
30 |
0 |
0 |
Внебюджет. средства |
54,3 |
|
|
15 |
30 |
0 |
0 |
|||||
Областной бюджет |
15 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|||||
13.5. |
Создание оркестровой школы русских народных инструментов. |
2005 - 2010 |
|
Комитет по культуре, директора образовательн. учреждений |
Местный бюджет |
50 |
|
50 |
70 |
|
0 |
0 |
Внебюджетн средства |
40 |
|
40 |
50 |
|
0 |
0 |
|||||
14. |
Библиотечное дело. |
|
|
|
Всего |
349,5 |
|
349,5 |
331 |
|
0 |
0 |
Местный бюджет |
319,5 |
|
319,5 |
311 |
|
0 |
0 |
|||||
Областной бюджет |
30 |
|
30 |
20 |
|
0 |
0 |
|||||
14.1. |
Создание на базе Центральной городской библиотеки (МУК КБИЦ) центра "Виртуальная справка". |
2006 - 2008 |
1. Сделать ЦГБ "сердцем" местного сообщества. 2. Оперативная информационная помощь. Реализация права детей и юношества на доступ к информации для осуществления социальных, гуманистических задач. Обеспечение свободного доступа потребителей к информации о проблемах детства и юношества |
Директор МУК КБИЦ |
Местный бюджет |
120 |
|
120 |
0 |
|
0 |
0 |
Областной бюджет |
30 |
|
30 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
14.2. |
Реализация программы "Детская библиотека -информационный центр по проблемам детства". |
2006 - 2008 |
Заведующий детской библиотеки |
Местный бюджет |
40 |
|
40 |
0 |
|
0 |
0 |
|
14.3. |
Реализация программы "Детская библиотека N 1 - центр семейного чтения". |
2006 - 2009 |
Сотрудничество детей и взрослых через книгу и общение. |
Заведующий библиотекой N 1 |
Местный бюджет |
10 |
|
10 |
0 |
|
0 |
0 |
14.4. |
Реализация проекта "Библиотека N 3 -музей" (пос. ст. Азиатская). |
2006 - 2009 |
Воспитание патриотизма, любви к родному краю. |
Заведующий библиотекой N 3 |
Местный бюджет |
25 |
|
25 |
0 |
|
0 |
0 |
14.5. |
Реализация проекта "Библиотечно -информационный центр п. Баранчинского" |
2006 - 2008 |
Развитие информационной культуры пользователей п. Баранчинского. |
Заведующий библиотекой п. Баранчинский |
бюджет |
50 |
|
50 |
0 |
|
0 |
0 |
14.6. |
Реализация городской программы "Литературное наследие Кушвы". |
2005 - 2009 |
Воспитание в жителях МО эстетического мироощущения, чувства гордости и патриотизма. Удовлетворение значительно возросшего читательского интереса к литературе местных авторов. Ежегодное издание литературных сборников кушвинских авторов |
|
бюджет |
74,5 |
|
74,5 |
0 |
|
0 |
|
15. |
Культурное наследие города. |
2005 - 2010 |
|
|
Всего |
320 |
|
320 |
0 |
|
0 |
0 |
Местный бюджет |
320 |
|
320 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||
15.1. |
Создание новой музейной экспозиции. |
2006 - 2009 |
Активизация работы музея, совершенствование экспозиционно-выставочной, научно-просветительской деятельности. |
Комитет по культуре Кушвинский городской музей |
Местный бюджет |
300 |
|
300 |
0 |
|
0 |
0 |
15.2. |
Организация выставок. |
2005 - 2010 |
Местный бюджет |
20 |
|
20 |
0 |
|
0 |
0 |
||
16. |
Культурно досуговая деятельность, народное художественное творчество. |
2005 - 2010 |
|
|
Всего |
5504,3 |
1400 |
175 |
|
1733,3 |
1389 |
807 |
Местный бюджет |
5414,3 |
1355 |
135 |
|
1733,3 |
1384 |
807 |
|||||
Спонсорская помощь |
90 |
45 |
40 |
|
|
5 |
0 |
|||||
16.1. |
Проведение фестивалей. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- проведение городского фестиваля молодежного творчества "Зеркало века" |
ежегодно |
Выявление и поддержка талантливой молодежи. |
Комитет по культуре, ГЦК и Д, Комитет по делам молодежи, Городское управление образованием |
Местный бюджет |
130 |
10 |
25 |
|
25 |
35 |
35 |
|
Спонсорская помощь |
10 |
5 |
5 |
|
|
0 |
0 |
|||||
- региональный турнир по бальным танцам "Грация города" |
ежегодно |
Поддержка одаренных детей в сфере хореографического творчества. |
Комитет по культуре, ГЦК и Д |
Местный бюджет |
80 |
10 |
15 |
|
15 |
20 |
20 |
|
Спонсорская помощь |
15 |
5 |
5 |
|
|
5 |
0 |
|||||
- Всероссийский фестиваль детских цирковых коллективов "Сиянье маленьких звезд" |
Один раз в 2 года 2005, 2007, 2009 |
|
Комитет по культуре, ГЦК и Д |
Местный бюджет |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
Спонсорская помощь |
15 |
15 |
|
|
|
0 |
0 |
|||||
- фестиваль национальных культур "Содружество" |
Один раз в 2 года 2006, 2008, 2010 |
Поддержка и развитие национальных культур. |
Комитет по культуре, ГЦК и Д |
Местный бюджет |
32 |
12 |
20 |
|
30 |
0 |
0 |
|
Спонсорская помощь |
10 |
|
10 |
|
20 |
0 |
0 |
|||||
|
музыкально-литературный фестиваль "Стихов и песен город мой достоин" |
Один раз в 3 года 2005, 2008 |
|
Комитет по культуре, ГЦК и Д |
Местный бюджет |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
16.2. |
Городская выставка фотолюбителей. |
ежегодно |
|
Комитет по культуре, ГЦК и Д |
Местный бюджет |
25 |
|
25 |
|
|
0 |
0 |
16.3. |
Конкурсы профессионального мастерства "Город мастеров". |
ежегодно |
|
Комитет по культуре, ГЦК и Д |
Местный бюджет |
30 |
|
30 |
|
|
0 |
0 |
Спонсорская помощь |
40 |
20 |
20 |
|
|
0 |
0 |
|||||
16.4. |
Кушвинские театральные сезоны. |
ежегодно |
|
Комитет по культуре, ГЦК и Д |
Местный бюджет |
15 |
|
15 |
|
|
0 |
0 |
16.5. |
Реализация мероприятий по поддержке культурно-досуговой деятельности социально-значимые праздники - День города снежный городок |
ежегодно |
Увеличение охвата населения культурно-досуговой деятельностью, развитие и внедрение современных моделей досуговой деятельности. |
Комитет по культуре |
Местный бюджет |
511 |
18 |
|
|
|
311 |
182 |
3843,3 |
1000 |
|
|
1693,3 |
730 |
420 |
||||||
738 |
300 |
|
|
|
288 |
150 |
||||||
16.6. |
Поддержка и развитие концертной, выставочной деятельности образовательных учреждений, проведение филармонических концертов. |
2005 - 2010 |
Поддержка одаренных детей в сфере музыки, живописи, возрождение духовности. |
Комитет по культуре, Учреждения художествен. образования детей |
Местный бюджет |
10 |
5 |
5 |
|
|
0 |
0 |
|
Комплектование фондов муниципальных библиотек книгами и книгоиздательской продукцией |
|
|
|
Местный бюджет |
154 |
|
|
154 |
|
|
|
Областной бюджет |
154 |
|
|
154 |
|
|
|
|||||
|
Приобретение компьютерного и мультимедийного оборудования для муниципальных библиотек |
|
|
|
Местный бюджет |
291 |
|
|
291 |
|
|
|
Областной бюджет |
291 |
|
|
291 |
|
|
|
|||||
|
Капитальные ремонты зданий, в которых расположены муниципальные организации культуры |
|
|
|
Местный бюджет |
400 |
|
|
400 |
|
|
|
Областной бюджет |
1983 |
|
|
1983 |
|
|
|
|||||
|
Приобретение оборудования для сельских учреждений культуры |
|
|
|
Местный бюджет |
75 |
|
|
75 |
|
|
|
Областной бюджет |
40 |
|
|
40 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
Всего по главе |
42910,8 |
7734 |
12641,5 |
9835,3 |
7610 |
5690,7 |
2987,3 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
27947,7 |
4636 |
8067,5 |
2995 |
6253,8 |
4425,1 |
2690,3 |
|
|
|
|
|
Областной бюджет |
5709,3 |
1460 |
360 |
5235,3 |
603,5 |
518,5 |
0 |
|
|
|
|
|
Федеральн. бюджет |
5358,8 |
822 |
2824 |
528 |
517,7 |
667,1 |
0 |
|
|
|
|
|
Средства предприятий |
1477 |
95 |
120 |
852 |
185 |
25 |
200 |
|
|
|
|
|
Средства ФСС |
1120 |
300 |
620 |
200 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Служба заказчика |
581 |
281 |
300 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Спонсорские средства |
440 |
120 |
125 |
15 |
50 |
55 |
75 |
|
|
|
|
|
Средства от оказания платных услуг |
50 |
20 |
20 |
10 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Внебюджетн. средства. |
55 |
|
|
0 |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Другие источники |
172 |
|
150 |
0 |
|
0 |
22 |
|
Глава 13. Социальная защита населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Реализация Федерального закона N 122-ФЗ от 22.08.04 г. |
2005 - 2010 |
Предоставление льгот инвалидам и ветеранам. |
УСЗН г. Кушва, предприятия связи, предприятия ЖКХ, автотранспортные предприятия |
Федеральный бюджет Областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
9232,1 |
9232,1 |
|||||||||||
2. |
Реализация Областных законов: - N 190-ОЗ от 25.11.04 г. "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области" - N 191-ОЗ от 25.11.04 г. "О социальной поддержке реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области" |
2005 - 2010 |
Предоставление льгот категориям граждан, обозначенным в законе. Предоставление транспортных льгот. Предоставление компенсаций за санаторно-курортное лечение. Обеспечение санаторно-курортными путевками. |
УСЗН т. Кушва |
Областной бюджет |
47065,1 |
|
|
4915 |
6633,1 |
35517,0 |
|
3. |
Реализация Федерального закона N 1244-1 от 15.05.1991 г. "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". |
2005 - 2010 |
Предоставление льгот гражданам, подвергшимся радиации. Обеспечение санаторно-курортными путевками. Предоставление компенсационных выплат (проезд, питание, санаторно-курортное печение). |
УСЗН г. Кушва, предприятия связи, предприятия ЖКХ автотранспортные предприятия |
Федеральный бюджет |
893,4 |
|
|
647 |
246,4 |
0 |
|
4. |
Реализация Областного закона N 168-ОЗ от 22.11.04 г. |
2005 - 2010 |
Оказание адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам. |
УСЗН г. Кушва |
Областной бюджет |
35285,6 |
1000 |
|
11588 |
14222,8 |
20062,8 |
|
5. |
Реализация Областных законов: - N 204-ОЗ от 14.12.04 г. "О ежемесячном пособии на ребенка" N 205-ОЗ от 14.12.04 г. "О ежемесячном пособии опекуну (попечителю) на содержание ' ребенка" - N 28-ОЗ от 23.10.95 г. "О защите прав ребенка" |
2005 - 2010 |
Назначение и выплата пособий, предоставление льгот на проезд. Профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних Оказание помощи семье. |
УСЗН г. Кушва |
Областной бюджет |
113945,6 |
14890 |
|
30683 |
38563,4 |
49809,2 |
|
6. |
Реализация Указа Президента РФ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей". |
2005 - 2010 |
Предоставление льгот категориям граждан, обозначенным законом. |
УСЗН г. Кушва |
Областной бюджет |
1444,1 |
200 |
|
|
|
1244,1 |
|
7. |
Реализация программы содействия занятости населения муниципального образования. |
2005 - 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность участников профессионального обучения безработных граждан. |
2005 - 2010 |
Выполнение плановых показателей. |
Кушвинский МТ ЦЗН |
Федеральный бюджет |
6432,2 |
448,6 |
515,8 |
627,4 |
518,9 |
771,9 |
3549,6 |
|
Оказание профориентационного содействия и психологической помощи. |
2005 - 2010 |
Выполнение плановых показателей. |
Кушвинский МТ ЦЗН |
Федеральный бюджет |
150,5 |
22,3 |
25,6 |
34 |
4,5 |
14,6 |
49,5 |
|
|
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14 до 18 лет. |
2005 - 2010 |
Выполнение плановых показателей. |
Кушвинский МТ ЦЗН |
Всего |
8267,6 |
1158,5 |
2137,7 |
0 |
1570 |
1544,9 |
1856,5 |
Местный бюджет |
4138,3 |
500 |
1043,3 |
0 |
800 |
856 |
939 |
|||||
Областной бюджет |
60,5 |
13,5 |
10 |
0 |
18,5 |
0 |
18,5 |
|||||
Федеральный бюджет |
3622,5 |
570 |
1014,4 |
0 |
566,5 |
663,9 |
807,7 |
|||||
Средства работодателей |
446,3 |
75 |
70 |
0 |
185 |
25 |
91,3 |
|||||
|
Организация общественных работ. |
2005 - 2010 |
Выполнение плановых показателей. |
Кушвинский МТ ЦЗН |
Всего |
3933,3 |
560,5 |
633,7 |
371,5 |
479,6 |
524,7 |
1363,3 |
Местный бюджет |
1356,6 |
305,5 |
339,5 |
160 |
231,2 |
231,2 |
89,2 |
|||||
Федеральный бюджет |
1773,5 |
235 |
270,2 |
124 |
117,7 |
266,8 |
759,8 |
|||||
Средства работодателей |
803,2 |
20 |
24 |
87,5 |
130,7 |
26,7 |
514,3 |
|||||
|
Социальная адаптация безработных граждан. |
2005 - 2010 |
Выполнение плановых показателей. |
Кушвинский МТ ЦЗН |
Федеральный бюджет |
58,9 |
19,6 |
22,5 |
6,3 |
2 |
2,4 |
6,1 |
|
|
|
|
|
Всего по главе |
246708,4 |
18299,5 |
3335,3 |
48872,2 |
62240,7 |
118723,7 |
6825 |
|
|
|
|
|
в том числе: федеральный бюджет |
12931 |
1295,5 |
1848,5 |
1438,7 |
1456 |
1719,6 |
5172,7 |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
227033 |
16103,5 |
10 |
47186 |
59437,8 |
115865,2 |
18,5 |
|
|
|
|
|
местный бюджет |
5494,9 |
805,5 |
1382,8 |
160 |
1031,2 |
1087,2 |
1028,2 |
|
|
|
|
|
средства работодателей |
1249,5 |
95 |
94 |
87,5 |
315,7 |
51,7 |
605,6 |
|
Глава 14. Развитие социального партнерства и охрана труда. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1. |
Реализация Соглашения между администрацией МО г. Кушва, городским объединением профсоюзных организаций и Советом директоров МО г. Кушва. |
2005 - 2010 |
Развитие социального партнерства, создание условий для повышения уровня жизни в муниципальном образовании. |
Администрация МО г. Кушва, Совет директоров МО г. Кушва, Объединение проф. организац. МО г. Кушва |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Реализация территориального отраслевого Соглашения между администрацией МО г. Кушва, Городским управлением образования и городским комитетом профсоюза работников народного образования. |
2005 - 2010 |
Защита интересов работников образования. |
Глава МО г. Кушва, Начальник ГУО, Председатель ГК профсоюза |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Реализация Соглашения между администрацией МО г. Кушва, Советом предпринимателей МО г. Кушва и профсоюзом "Торговое единство". |
2005 - 2010 |
Урегулирование социально-трудовых отношений в сфере малого предпринимательства. |
Администрация МО г. Кушва, Совет предпринимателей МО г. Кушва, Профсоюз "Торговое единство" |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Проведение единой переговорной кампании по заключению Соглашений о социальном партнерстве и коллективных договорах в организациях всех форм собственности и отраслей экономики муниципального образования. |
2005 - 2010 |
Защита человека труда, создание условий роста трудовых доходов. |
Администрация МО г. Кушва |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Контроль за соблюдением трудовых прав работников в момент регистрации коллективных договоров. |
2005 - 2010 |
Защита человека труда, создание условий роста трудовых доходов. |
Администрация МО г. Кушва, Отдел по труду г. Кушва |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Проведение конкурса на лучший коллективный договор в муниципальном образовании. |
2005 - 2010 |
|
Администрация МО г. Кушва, Отдел по труду г. Кушва |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Реализация Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Муниципальном образовании город Кушва. |
2005 - 2010 |
Улучшение условий и охраны труда работников. |
Администрация МО г. Кушва, Отдел по труду г. Кушва, Руководители предприятий, организаций и учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Кушвинской городской Думы Свердловской области от 10 марта 2005 г. N 262 "Об утверждении программы социально-экономического развития Муниципального образования город Кушва на 2005-2010 годы"
Текст решения опубликован в газете "Кушвинский рабочий" от 24 марта 2005 г. N 12, приложение "Информационный бюллетень законодательной и исполнительной власти г. Кушвы" стр. 1
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Решение Думы Кушвинского городского округа Свердловской области от 21 декабря 2010 г. N 490
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного Решения
Решение Думы Кушвинского городского округа Свердловской области от 24 декабря 2009 г. N 371
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного Решения
Решение Думы Кушвинского городского округа Свердловской области от 26 декабря 2008 г. N 220
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного решения
Решение Думы Кушвинского городского округа Свердловской области от 24 декабря 2007 г. N 15
Изменения вступают в силу с момента официального опубликования названного решения