Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Законом Калининградской области от 15 февраля 2006 г. N 726 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение
к Закону
Калининградской области
от 14 февраля 2004 г. N 366
Региональная целевая программа
"Социальное развитие села Калининградской области
до 2010 года"
21 октября 2004 г., 24 февраля, 26 сентября 2005 г., 15 февраля, 20 февраля 2006 г.
I. Паспорт региональной целевой программы
"Социальное развитие села Калининградской области до 2010 года"
/-----------------------------------------------------------------------\
|Наименование Программы:|региональная целевая программа "Социальное|
| |развитие села Калининградской области до 2010|
| |года" (далее - Программа) |
|-----------------------+-----------------------------------------------|
|Основание для |постановление Правительства Российской|
|разработки Программы: |Федерации от 3 декабря 2002 года N 858 "О|
| |федеральной целевой программе "Социальное|
| |развитие села до 2010 года" |
|-----------------------+-----------------------------------------------|
|Государственный |агентство главного распорядителя средств|
|заказчик Программы: |бюджета Калининградской области |
|Государственный |Министерство сельского хозяйства и рыболовства|
|координатор Программы: |Калининградской области |
|-----------------------+-----------------------------------------------|
|Разработчики Программы:|рабочая группа, образованная распоряжением|
| |главы администрации (губернатора) области от 29|
| |августа 2003 года N 256-р |
|-----------------------+-----------------------------------------------|
|Исполнители Программы: |Конкурсное агентство Калининградской области,|
| |министерство сельского хозяйства и рыболовства|
| |Калининградской области, министерство экономики|
| |Калининградской области, министерство ЖКХ и|
| |строительства Калининградской области,|
| |министерство развития инфраструктуры|
| |Калининградской области, министерство|
| |здравоохранения Калининградской области,|
| |министерство культуры Калининградской области,|
| |министерство образования Калининградской|
| |области, министерство социальной политики и|
| |труда Калининградской области, органы местного|
| |самоуправления (по согласованию), организации,|
| |определенные по результатам конкурсов |
|-----------------------+-----------------------------------------------|
|Цели Программы: |- развитие социальной сферы и инженерной|
| | инфраструктуры на селе; |
| |- развитие системы межселенного обслуживания,|
| | качественное улучшение условий быта на селе; |
| |- создание правовых, административных и|
| | экономических условий для перехода к|
| | устойчивому социально-экономическому развитию|
| | сельских округов и реализации Федерального|
| | закона "Об общих принципах организации|
| | местного самоуправления в Российской|
| | Федерации"; |
| |- расширение рынка труда в сельской местности и|
| | обеспечение его привлекательности |
|-----------------------+-----------------------------------------------|
|Задачи Программы: |- привлечение для работы на селе молодых|
| | специалистов; |
| |- улучшение состояния здоровья сельского|
| | населения за счет повышения доступности и|
| | качества первичной медико-санитарной помощи,|
| | занятий физической культурой и спортом для|
| | предупреждения заболеваний, поддержания|
| | высокой работоспособности; |
| |- повышение роли физкультуры и спорта в деле|
| | профилактики правонарушений, преодоления|
| | распространения наркомании и алкоголизма; |
| |- повышение образовательного уровня учащихся|
| | сельских школ, приведение качества|
| | образования в соответствие с современными|
| | требованиями, обеспечивающими|
| | конкурентоспособность кадров на рынке труда; |
| |- активизация культурной деятельности на селе; |
| |- развитие и расширение|
| | информационно-консультационного и правового|
| | обслуживания сельского населения по вопросам|
| | ведения личного подсобного и домашнего|
| | хозяйства, развитие несельскохозяйственных|
| | видов деятельности; |
| |- повышение уровня и качества электро-, водо- и|
| | газоснабжения сельских поселений, обеспечение|
| | их телефонной и телекоммуникационной связью; |
| |- повышение уровня занятости сельского|
| | населения, сохранение и создание новых|
| | рабочих мест |
|-----------------------+-----------------------------------------------|
|Сроки реализации |2004-2010 годы |
|Программы | |
|-----------------------+-----------------------------------------------|
|Объем и источники |общая сумма расходов на реализацию Программы -|
|финансирования |941,407 млн. руб. |
|Программы: |В том числе средства: |
| |- областного бюджета - 491,03 млн. руб. |
| |- внебюджетные источники - 450,377 млн. руб. |
| |Ряд мероприятий Программы будет осуществляться|
| |при условии софинансирования за счет средств|
| |местных бюджетов. |
| |Ежегодно содержание мероприятий Программы и|
| |объемы их финансирования будут уточняться и|
| |корректироваться при формировании областного|
| |бюджета на предстоящий год |
|-----------------------+-----------------------------------------------|
|Ожидаемые конечные |реализация Программы позволит: |
|результаты реализации |- улучшить социальные условия жизни на селе; |
|Программы: |- ввести в действие и приобрести жилье в|
| |сельской местности общей площадью 12 тыс. кв.|
| |метров; |
| |- повысить обеспеченность населения|
| |учреждениями социальной сферы|
| |(образовательными, медицинскими учреждениями,|
| |учреждениями физкультуры и спорта, культуры) и|
| |улучшить качество их работы; |
| |- ввести в действие общеобразовательные|
| |учреждения на 1780 мест; |
| |- выполнить капитальный ремонт и реконструкцию|
| |6 районных и участковых больниц, оснастить|
| |автотранспортом все сельские врачебные|
| |амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты|
| |(ФАПы); |
| |- расширить сеть учреждений торгового и|
| |бытового обслуживания (открыть 44 объекта|
| |выездной торговли, выполнить строительство и|
| |реконструкцию 47 торговых точек, повысить|
| |уровень обеспеченности сельского населения|
| |товарами и бытовыми услугами до 47%); |
| |- организовать консультационное обслуживание|
| |на селе; |
| |- обеспечить развитие инженерной инфраструктуры|
| |(электроэнергетика, газификация, водоснабжение,|
| |связь и телекоммуникации), повысить уровень|
| |газификации домов (квартир) в сельской|
| |местности до 42%, улучшить экологическую среду|
| |и условия быта 80 тыс. человек сельского|
| |населения области, отремонтировать и построить|
| |39 артезианских скважин, построить и|
| |отремонтировать 12 водонапорных башен,|
| |выполнить реконструкцию 162,14 км водопровода; |
| |- ввести в действие новые емкости телефонной|
| |сети 15232 номера |
|-----------------------+-----------------------------------------------|
|Механизм реализации |Государственный заказчик Программы - агентство|
|Программы: |главного распорядителя средств бюджета|
| |Калининградской области - является главным|
| |распорядителем выделенных на реализацию|
| |Программы бюджетных средств и обеспечивает их|
| |использование в соответствии с утвержденными|
| |программными мероприятиями. |
| |Выбор исполнителей по мероприятиям Программы|
| |проводится на конкурсной основе, если иное не|
| |установлено действующим законодательством |
\-----------------------------------------------------------------------/
Региональная целевая программа "Социальное развитие села Калининградской области до 2010 года" состоит из 8 подпрограмм, а именно:
1. "Развитие жилищного строительства";
3. "Развитие торговли и бытового обслуживания";
4. "Развитие информационно-консультационного обслуживания";
5. "Развитие электрических сетей";
6. "Газификация сельских районов";
8. "Развитие телекоммуникационных сетей".
Подпрограмма 1. "Развитие жилищного строительства"
Паспорт подпрограммы
/-----------------------------------------------------------------------\
|Наименование подпрограммы: |подпрограмма "Развитие жилищного|
| |строительства" (далее - подпрограмма) |
|---------------------------+-------------------------------------------|
|Сроки реализации: |2004-2010 годы |
|---------------------------+-------------------------------------------|
|Основная цель |улучшение жилищных условий сельского|
|подпрограммы: |населения |
|---------------------------+-------------------------------------------|
|Основные задачи |повышение уровня обеспеченности жильем|
|подпрограммы: |сельского населения; |
| |закрепление молодых специалистов на селе; |
| |создание конкурентных условий строительства|
| |жилья в сельской местности; |
| |создание условий привлечения внебюджетных|
| |средств в жилищное строительство в сельской|
| |местности |
|---------------------------+-------------------------------------------|
|Исполнители мероприятий |Конкурсное агентство Калининградской|
|подпрограммы: |области, министерство сельского хозяйства и|
| |рыболовства Калининградской области,|
| |министерство ЖКХ и строительства|
| |Калининградской области, органы местного|
| |самоуправления (по согласованию),|
| |организации, определенные по результатам|
| |конкурсов |
|---------------------------+-------------------------------------------|
|Объем и источники |общая сумма расходов на реализацию|
|финансирования |подпрограммы 97,54 млн. рублей, в том числе|
|подпрограммы: |за счет средств: |
| |- областного бюджета - 55,68 млн. рублей; |
| |- внебюджетных источников - 41,86 млн.|
| |рублей |
|---------------------------+-------------------------------------------|
|Ожидаемые результаты: |реализация подпрограммы позволит: |
| |- ввести в действие и приобрести жилье |
| |в сельской местности общей площадью 12 тыс.|
| |кв. метров |
\-----------------------------------------------------------------------/
Обоснование необходимости реализации подпрограммы
Устойчивое развитие сельскохозяйственного производства, социально-экономическое развитие сельской местности строятся на ряде факторов, в том числе возможности проживания на селе.
В настоящее время в муниципальных образованиях практически отсутствуют проектные организации, нет достаточного количества строительных компаний (организаций) и квалифицированных рабочих, способных осуществлять строительство жилья в сельской местности.
Администрации сельских округов, на которые возложены функции обеспечения жизнедеятельности сельского населения, из-за недостатка финансовых средств не в состоянии заниматься вопросами сохранения имеющегося и освобождающегося жилья. Общая картина усугубляется ситуацией, при которой жилищный фонд, находящийся в ведении (на балансе) хозяйств, в большинстве случаев разрушается, не ремонтируется и выбывает из эксплуатации.
В то же время на сельских территориях области в различных стадиях готовности и сохранности находится 90 домов как индивидуальной, так и многоквартирной застройки.
Целями подпрограммы являются: улучшение жилищных условий сельского населения, создание более привлекательных условий жизни в сельской местности, снижение оттока из села трудоспособного населения и молодежи, обеспечение основных жизненных потребностей населения, формирование социума для дальнейшего развития аграрного производства.
Подпрограмма, учитывая низкий уровень доходов основной массы сельского населения, предусматривает создание организационных и финансовых механизмов приобретения и строительства жилья.
Организационные мероприятия включают в себя:
- оценку состояния и потребности в жилье;
- наличие проектных и строительных компаний (организаций);
- оценку ресурсов в стройматериалах;
- учет и анализ состояния недостроенного жилья в сельской местности.
На начальном этапе для решения этих вопросов должна быть выбрана на конкурсной основе управляющая строительная компания.
Финансовые механизмы реализации подпрограммы включают в себя:
- оценку источников финансирования, в том числе разработку механизмов, способствующих привлечению внебюджетных средств в жилищное строительство на селе;
- формирование финансовых и кредитных организаций, включая ипотечное кредитование;
- разработку системы возврата кредитных ресурсов как в денежном, так и натуральном (товарном) виде.
Общая стоимость подпрограммы составляет 97,54 млн. рублей, при этом:
- 55,68 млн. рублей - средства областного бюджета;
- 41,86 млн. рублей - средства из внебюджетных источников.
Реализация подпрограммы "Жилищное строительство на селе" позволит:
- ввести в эксплуатацию незавершенное строительство общей площадью 5 тыс. кв. м;
- построить новое жилье общей площадью 5 тыс. кв. метров;
- приобрести 2 тыс. кв. м жилья для 110 молодых специалистов.
В целом улучшить социально-экономический климат и привлекательность сельской местности.
Подпрограмма 2. "Развитие социально ориентированных отраслей
(образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура и досуг)"
Паспорт подпрограммы
/-----------------------------------------------------------------------\
|Наименование подпрограммы: |подпрограмма "Развитие социально|
| |ориентированных отраслей (образование,|
| |здравоохранение, физкультура и спорт,|
| |культура и досуг)" (далее - подпрограмма) |
|---------------------------+-------------------------------------------|
|Сроки реализации |2004-2010 годы |
|подпрограммы: | |
|---------------------------+-------------------------------------------|
|Основная цель подпрограммы:|содействие развитию образования,|
| |здравоохранения, физической культуры и|
| |спорта, культуры в сельской местности|
| |Калининградской области |
|---------------------------+-------------------------------------------|
|Основные задачи |- ремонт и реконструкция объектов|
|подпрограммы: |образования, здравоохранения, физической|
| |культуры и спорта, культуры; |
| |- оснащение объектов социально|
| |ориентированных отраслей специальным|
| |оборудованием, инвентарем и техникой;|
| |- внедрение новейших технологий |
| |обслуживания сельского населения |
|---------------------------+-------------------------------------------|
|Исполнители мероприятий |Конкурсное агентство Калининградской|
|подпрограммы: |области, министерство сельского хозяйства и|
| |рыболовства Калининградской области,|
| |министерство здравоохранения|
| |Калининградской области, министерство|
| |культуры Калининградской области,|
| |министерство образования Калининградской|
| |области, органы местного самоуправления (по|
| |согласованию), организации, определенные по|
| |результатам конкурсов |
|---------------------------+-------------------------------------------|
|Объем и источники |общая сумма расходов на реализацию|
|финансирования |подпрограммы |
|подпрограммы: |- 167,06 млн. руб., в том числе: |
| |- средства областного бюджета - 152,26 млн.|
| |руб. |
| |- внебюджетные средства - 14,8 млн. руб. |
| |Ряд мероприятий подпрограммы будет|
| |осуществлен при условии софинансирования за|
| |счет средств местных бюджетов |
|---------------------------+-------------------------------------------|
|Ожидаемые результаты: |реализация подпрограммы позволит: |
| |- повысить уровень обеспеченности сельского|
| |населения учреждениями социальной сферы; |
| |- сохранить 483 рабочих места; |
| |- дополнительно создать 124 рабочих места |
\-----------------------------------------------------------------------/
Обоснование необходимости реализации подпрограммы
Необходимость реализации подпрограммы обусловлена недостаточной развитостью инфраструктуры социально ориентированных отраслей, что является следствием их крайне неудовлетворительного финансирования начиная с 1992 года.
Цель и задачи подпрограммы:
Цель подпрограммы - создать условия для надлежащего развития образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры в сельской местности Калининградской области.
Сеть учреждений социально ориентированных отраслей, в отличие от многих российских регионов, в основном сохранилась, что ставит задачу реконструкции и модернизации объектов и только потом строительства новых.
Вместе с тем основными задачами являются:
- концентрация внимания на модернизации отраслей социальной инфраструктуры в соответствии с современными и перспективными требованиями;
- ремонт и реконструкция объектов образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры;
- оснащение объектов социально ориентированных отраслей специальным оборудованием, инвентарем и техникой;
- внедрение новейших технологий обслуживания сельского населения.
Мероприятия подпрограммы включают комплекс мер организационно-методического характера и инвестиционную программу по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры и их техническому оснащению в образовании, здравоохранении, физической культуре и спорте, культуре в сельской местности Калининградской области.
Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы - 167,51 млн. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 152,71 млн. руб.
- внебюджетные средства - 14,8 млн. руб.
Ряд мероприятий подпрограммы будет осуществлен при условии софинансирования за счет средств местных бюджетов.
2.1. Развитие системы образования в сельской местности
Образовательная система в сельской местности Калининградской области представлена дошкольными учреждениями и сельскими школами. Статистические данные, приведенные в таблице, показывают, что за анализируемый период (1990-2002 гг.) состояние системы образования в сельской местности ухудшилось, причем более значительно, чем в городах и в целом по области.
Показатели системы образования в сельской местности
Калининградской области в 1990-2002 гг.
N п/п |
Показатель | Ед. изм. |
Годы | ||||
1990 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |||
1. | Число дошкольных учреждений, всего |
ед. | 519 | 295 | 286 | 278 | 280 |
В сельской местности | 208 | 94 | 91 | 90 | 89 | ||
2. | Численность детей в дошкольных учреждениях, всего |
тыс. чел. |
48,4 | 23,4 | 23,9 | 23,9 | 24,4 |
В сельской местности | 8,9 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | ||
3. | Охват детей дошкольными учреждениями, всего |
% | 62,7 | 51,0 | 52,2 | 53,2 | 50,1 |
В сельской местности | 45,7 | 20,6 | 20,8 | 22,1 | 26,7 | ||
4. | Численность учащихся государственных дневных общеобразовательных учреждений, всего |
тыс. чел. |
112,9 | 127,9 | 123,1 | 118,1 | 115,0 |
В сельской местности | 22,9 | 26,4 | 25,3 | 23,9 | 23,3 | ||
5. | Численность занимающихся во вторую смену, всего |
% | 22,2 | 27,4 | 26,2 | 25,5 | 24,1 |
В сельской местности | 6,4 | 9,5 | 8,8 | 9,3 | 8,1 |
Численность дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) в сельской местности в 2002 году по сравнению с 1990 годом снизилась в 2,3 раза (для сравнения в целом по области в 1,9). Общее число детей в дошкольных учреждениях сократилось с 8,9 тыс. до 3,1 тыс. Данное снижение определяется как общим снижением рождаемости за анализируемый период, так и значительным сокращением числа детских образовательных учреждений. В результате охват детей дошкольными учреждениями снизился с 45,7 до 26,7% от общего числа детей дошкольного возраста в сельской местности.
В связи с сокращением сети дошкольных учреждений области (особенно в сельской местности) затруднено раннее выявление детей с отклонениями в развитии в целях проведения своевременной коррекции и реабилитации. При этом количество детей с недостатками развития и неблагополучным состоянием здоровья среди новорожденных достигло в 2000 г. 85% от числа родившихся. Для решения проблемы ранней коррекции задержек психического развития детей и подготовки к школе необходимо реализовать комплекс мер по 100% охвату детей сельской местности учреждениями дошкольного образования.
В области насчитывается 163 сельские школы, или 58% от общего числа образовательных учреждений (в целом по России - 69%). В части населенных пунктов области организован подвоз детей специальным автотранспортом, школьными и рейсовыми автобусами, автобусами сельских администраций. В сельских школах обучается 21% учащихся и работают 27% учителей, тогда как по России эти показатели составляют 30 и 40% соответственно.
Из общего числа сельских школ 62% - малочисленные, до 150 человек (аналогичный среднероссийский показатель - 70%). В сельских районах области вопрос о потребностях детей и их родителей в образовательных учреждениях повышенного образовательного уровня, специализированных классах и их профилях практически не прорабатывался. Из 18 учреждений повышенного образовательного уровня в сельской местности имеется только одно - лицей п. Васильково Гурьевского района.
Весомой проблемой системы общего образования в сельской местности области является сокращение контингента учащихся в связи с падением рождаемости, что не в полной мере компенсируется миграционным притоком населения. В этой связи в 2004-2005 гг. произойдет снижение (приблизительно на 16-20%) нагрузки учителей, работающих в 5-9 классах.
Компенсировать негативные последствия прогнозируемых явлений должны оптимизация сети школ в сельской местности и возможность получения учителями в процессе переподготовки второй специальности.
В сохранении и укреплении здоровья детей, формировании здорового образа жизни большое значение имеют занятия спортом, при этом 30% сельских школ не имеет спортивных залов и для занятий физкультурой используются плохо приспособленные для этих целей помещения.
Из-за климатических условий в области нет возможности развивать зимние виды спорта, с октября по май дети вынуждены заниматься физкультурой в помещении, уроки проводятся в стесненных условиях: одновременно по 2-3 класса в небольшом зале.
Недостаточен охват сельских районов области системами дополнительного образования и воспитания учащихся. В Калининградской области, как и в Российской Федерации, дополнительное образование детей развивается по пяти основным направлениям: художественно-эстетическое, эколого-биологическое, туристско-краеведческое, техническое, физкультурно-спортивное. Из-за ведомственной разобщеннности# вопросов образования, культуры, здравоохранения, спорта охват досуговой деятельностью школьников в сельских районах в 1,8 раз# меньше, чем их городских сверстников.
В целом развитие системы образования на селе должно идти по пути интеграции общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей в единое образовательное пространство области, где каждое учреждение является уникальным по своему содержанию, методам и приемам деятельности. Система образования на селе должна в полном объеме обеспечивать реализацию прав граждан на получение бесплатного качественного среднего образования.
Затраты средств областного бюджета на выполнение мероприятий подпрограммы по данному направлению оцениваются в 102,3 млн. рублей.
Подпрограммой предусматривается:
- ввод в действие образовательных учреждений на 1780 мест: Зеленоградский (поселок Мельниково и город Зеленоградск), Черняховский, Полесский районы;
- капитальный ремонт образовательных учреждений в сельской местности;
- мероприятия по организационно-методическому обеспечению учебного процесса на селе.
Реализация подпрограммы позволит:
- создать около 240 рабочих мест;
- сохранить - до 2,5 тыс. рабочих мест.
2.2. Здравоохранение (первичная медико-санитарная помощь)
Калининградская область относится к числу российских регионов со средним уровнем развития здравоохранения. Так, в 2001 г. число больничных коек на 10000 населения по России составило 117,0, по Калининградской области несколько меньше - 113,7, но с учетом всех ведомственных учреждений здравоохранения это число увеличивается на 20% и составляет 136,8. Соответственно должны быть скорректированы и данные по мощности врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений - по системе Министерства здравоохранения Российской Федерации в расчете на 10000 населения они составляют 212 посещений в смену (в Российской Федерации - 247).
Калининградская область занимает в Российской Федерации 36-е место по обеспеченности больничными койками, 50# - по обеспеченности врачами и 61# - по стоимости основных фондов здравоохранения на 1 жителя.
За 1990-2001 годы количественные показатели развития здравоохранения области резко снизились. В расчете на 10000 населения численность врачей сократилась с 45 до 36, среднего медицинского персонала - со 137 до 88, количество больничных коек - с 143 до 113,7. При этом несколько возросла обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями - с 200 до 212 посещений в смену на 10000 населения. Значительная часть медицинских учреждений располагается в довоенных зданиях, требующих капитального ремонта, а 20-25% из них подлежит сносу.
Ожидаемая продолжительность жизни по сравнению с 1990 годом резко снизилась. В 2001 году у мужчин она составляла 57,2 года против 58,6 лет в среднем по Российской Федерации, у женщин - соответственно 69,8 и 72,1 лет#. В 1990 году показатели были близки к средним по Российской Федерации и составляли у мужчин 64,1 года (в Российской Федерации 64,2), у женщин 74,2 года (в Российской Федерации 74,5).
В 1992 году заболеваемость в расчете на 1000 жителей составляла 497 человек, а в 2001 году - уже 613 человек. В то же время этот показатель был ниже среднего по Российской Федерации (726).
Показатели заболеваемости в районах области ниже среднеобластных (за 1999-2001 годы только в Гвардейском районе в 2001 году они были выше средней по области). Однако это свидетельствует не о состоянии здоровья населения, а об обращении жителей в учреждения здравоохранения не по месту жительства, а в Калининград и некоторые другие города с более развитой сетью учреждений (неслучайно наименьшие показатели заболеваемости зафиксированы в пригородном Гурьевском районе). Следовательно, оценить отдельно состояние здоровья сельского населения по сравнению с городским на основе имеющихся статистических данных не представляется возможным.
Уровень смертности в сельской местности составляет 17,6 человека на 1000 жителей, что несколько выше, чем в городских поселениях (16,0), при том, что сельское население - более молодое по сравнению с городским (доля детей на селе 22%, в городе - 17%, лиц пенсионного возраста - соответственно 18% и 20%).
За последние годы предприняты шаги по улучшению медицинского обслуживания села. Практически восстановлена сеть фельдшерско-акушерских пунктов (266 в 1990 г., 228 в 2000 г., 240 в 2001 г.). Обеспеченность больничными койками на 10000 населения в 13 районах области составляет 71, что выше, чем в городах и городских округах (66), мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10000 населения в районах - 160 посещений в смену, в городах - 146. В районах области функционируют районные больницы.
С учетом относительно хорошей транспортной доступности сельских населенных пунктов и близости расположения действующих медицинских учреждений открытие новых объектов нецелесообразно. Внимание должно быть сосредоточено на повышении оснащенности лечебно-профилактических учреждений и фельдшерско-акушерских пунктов специальным оборудованием и техникой, повышении численности и квалификации медицинского персонала.
Целью данной подпрограммы является поддержка развития сети учреждений здравоохранения в сельской местности и совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи на базе сельских районных, участковых больниц, врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий в области развития сети учреждений первичной медико-санитарной помощи:
- укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений здравоохранения сельских районов с учетом создания выездных формирований, центров, отделений общей врачебной (семейной) практики;
- совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи сельскому населению на основе внедрения принципов общей врачебной (семейной) практики;
- обеспечение сельского населения скорой медицинской помощью путем совершенствования нормативно-правового, материально-технического и кадрового обеспечения;
- совершенствование консультативной, диагностической и лечебной помощи на основе внедрения выездных форм оказания медицинской помощи;
- укомплектование учреждений здравоохранения специалистами общей врачебной (семейной) практики;
- развитие института врача общей практики (семейный врач).
Общая сумма затрат на выполнение мероприятий подпрограммы по данному направлению составляет 33,2 млн. рублей, в том числе:
- средств областного бюджета - 18,4 млн. рублей;
- внебюджетных средств - 14,8 млн. рублей.
В результате реализации мероприятий подпрограммы:
- будет осуществлен капитальный ремонт и реконструкция 6 районных и участковых больниц;
- получат новое оборудование и будут оснащены автотранспортом все сельские врачебные амбулатории и велосипедами - фельдшерско-акушерские пункты.
Привлечение средств международных проектов позволит улучшить оснащенность оборудованием медицинских учреждений, в особенности офисов врачей общей практики (семейных врачей), а также улучшить образовательную подготовку врачей общей практики.
Внебюджетные средства предполагается привлечь для оборудования офисов семейных врачей и стоматологических кабинетов в сельской местности.
Принимая во внимание демографический фактор - ожидаемый рост сельского населения на 4%, количество койко-мест на 10 тысяч жителей составит - 68, обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10 тыс. жителей - 154 посещений# в смену (по Российской Федерации 69,5 и 144,4 соответственно).
2.3. Физическая культура и спорт
Перечень видов спорта, получающих развитие в Калининградской области, постоянно увеличивается. В сельских районах области представлен 41 вид спорта из 56,# развивающихся на территории области. Наиболее массовыми являются баскетбол, футбол, волейбол, легкая атлетика. Число жителей, регулярно посещающих спортивные секции, составило в 2003 году 22,3 тысячи человек, или 10,1% от населения сельских районов Калининградской области.
Сельские районы Калининградской области располагают 703 спортивными сооружениями, в том числе 167 залами общеобразовательных учреждений. Слабым звеном в развитии физической культуры и спорта в сельской местности Калининградской области по-прежнему является низкое техническое состояние спортивных сооружений, финансирование которых на протяжении многих лет осуществлялось по остаточному принципу. Недостроенные объекты подвергаются разрушению, а пригодные к эксплуатации работают в экстремальном режиме. Вместе с тем,# состояние материально-технической базы спорта напрямую влияет на развитие массовой физической культуры.
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений сельских районов области всех видов составляет 14,7 тысячи человек, что составляет 36,6% от нормативной. На 1 объект в селе приходится 415 жителей, при этом посещаемость физкультурных объектов на селе составляет 21 человек в день, в то время как в городе этот показатель составляет 61 человек в день. Это объясняется низкой эстетической привлекательностью сельских спортивных площадок и залов, скудным набором предлагаемых видов двигательной активности. Кроме того, в сельской местности практически нет плавательных бассейнов, специализированных залов для спортивных единоборств, спортивно-технических клубов и легкоатлетических дорожек с покрытием, а имеющиеся сооружения не отвечают установленным стандартам, не оснащены минимально-необходимым количеством спортивного инвентаря и оборудования.
Общее количество детей и подростков, регулярно занимающихся физической культурой и спортом в системе учреждений дополнительного образования, составляет 7,2 тыс. чел. Низкая пропускная способность действующих спортивных сооружений удерживает на уровне ниже среднероссийского показателя охвата школьников физкультурными занятиями в условиях спортивных школ, а именно - 7,3% против 12,8% по Российской Федерации. Значительное число спортивных залов в сельских школах требуют косметического и капитального ремонта.
В области физической культуры и спорта подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
- организация и проведение массовых соревнований по игровым видам спорта (летние сельские спортивные игры, физкультурно-спортивный фестиваль сельских районов области);
- реконструкция действующих и строительство новых спортивных объектов в сельской местности Калининградской области.
Затраты средств областного бюджета на выполнение мероприятий подпрограммы по данному направлению оцениваются в 22,09 млн. рублей.
2.4. Культура и досуг
Объекты культуры в сельских районах представлены культурно-досуговыми учреждениями (сельскими клубами) и библиотеками. За анализируемый период (1990-2002 гг.) число сельских клубов сократилось на 20%, библиотек на 10%.
По состоянию на 01.01.02 г. в сельской местности Калининградской области насчитывалось 226 клубов и 213 библиотек.
Кризисное состояние культурной деятельности 90-х годов, вызванное недостаточным финансированием и общим экономическим спадом, в последние годы начинает выравниваться. Сельские клубы заметно активизировали работу по возрождению забытых народных традиций, праздников народного календаря.
Показатели обеспеченности сельских районов
культурными объектами в 1990-2002 гг.
N п/п |
Показатель | Ед. изм. |
Годы | ||||
1990 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |||
1 | Культурно-досуговые учреждения |
ед. | 385 | 271 | 274 | 265 | 267 |
в сельской местности | 282 | 233 | 224 | 225 | 226 | ||
2 | Число библиотек, всего: |
ед. | 313 | 292 | 292 | 292 | 292 |
в сельской местности | 237 | 213 | 213 | 213 | 213 | ||
3 | Библиотечный фонд, всего: |
млн. экз. |
7,6 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
в сельской местности | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||
4 | Число экземпляров библиотечного фонда на 1000 населения, всего |
экз. | 8533 | 6950 | 6920 | 6925 | 6925 |
в сельской местности | 13863 | 10561 | 10275 | 10270 | 10270 | ||
5 | Читатели, всего: | тыс. | 450,0 | 429,0 | 426,0 | 431,8 | 435,5 |
Любительская художественная самодеятельность начинает занимать важное место в культурной жизни села. В настоящее время в сельских культурно-досуговых учреждениях насчитывается 2340 клубных формирований, в которых занимаются свыше 36 тыс. человек. Ежегодно клубными учреждениями области организуются около 40 тысяч культурно-досуговых мероприятий с охватом почти 2 млн. посетителей. Сотни художественных коллективов ведут активную учебно-творческую и концертную деятельность. 70 коллективов любительского искусства носят звание "Народный (образцовый) самодеятельный коллектив".
Персонал библиотек активно участвует в организации, подготовке и проведении праздников сел, ведет краеведческую работу, организует клубы по интересам, функционально выполняя задачи центра досуга.
Ключевой проблемой культурных учреждений села является критическое техническое состояние объектов, крайняя изношенность основных фондов. На 01.01.03 года из 288 библиотек области 19 требуют капитального ремонта, 2 находятся в аварийном состоянии. Из 267 клубов области - 123 (49,8%) требуют капитального ремонта, 8 зданий числятся аварийными. Из-за ветхости и износа в сельских клубах наблюдается существенное уменьшение посадочных мест. Больше всего это касается Гурьевского района, где зрительные места уменьшились на 21%, в Черняховском - на 11%, Гусевском - на 27%.
Материальная база более половины сельских учреждений культуры находится в неудовлетворительном состоянии. Оргтехника, телефоны, компьютеры имеются в считанном количестве. Хроническое недофинансирование отрасли привело к старению, а в конечном результате,# сокращению библиотечных фондов. Отсутствие телефонов, компьютеров лишают сельское население свободного доступа к информационно-образовательным услугам.
Уже несколько лет для учреждений культуры не приобретается автотранспорт. Из 73 единиц техники автоклубов, приобретенных более 15 лет назад, 52 - неисправны. Более 10 лет не приобретаются музыкальные инструменты, сценическое оборудование, свето-звукоусилительная аппаратура.
Для преодоления ситуации и поддержания культурной жизни села Калининградской области на должном уровне требуется финансирование, направленное, прежде всего, на приведение в надлежащее состояние культурных учреждений, укрепление их материальной базы.
Затраты средств областного бюджета на выполнение мероприятий подпрограммы по данному направлению оцениваются в 9,47 млн. рублей.
Управление реализацией, мониторинг и контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы по данному направлению возлагаются на управление культуры администрации области. Реализация подпрограммы позволит:
- повысить уровень обеспеченности сельского населения учреждениями социальной сферы и в особенности техническую оснащенность и эффективность работы этих учреждений;
- сохранить 483 рабочих места;
- дополнительно создать 124 рабочих места.
Подпрограмма 3. "Развитие торговли и бытового обслуживания"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы: | подпрограмма "Развитие торговли и бытового обслуживания" (далее - подпрограмма) |
Основные цели подпрограммы: | обеспечение сельского населения товарами и услугами первой необходимости в достаточном количестве, улучшение на этой основе уровня и качества жизни населения |
Основные задачи подпрограммы: |
- восстановление и поддержка развития сети учреждений торговли, общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности; - создание условий для дальнейшего успешного развития сети учреждений торговли, общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности |
Основные мероприятия подпрограммы: |
развитие торговли: - повышение уровня обеспеченности населения товарами повседневного спроса; - повышение уровня и качества торгового обслуживания; - повышение уровня занятости сельского населения на основе сохранения и создания новых рабочих мест Развитие бытового обслуживания и социальной сферы: - повышение уровня и качества бытового обслуживания; - улучшение бытовых условий сельского населения; - повышение уровня занятости сельского населения на основе сохранения и создания новых рабочих мест |
Исполнители мероприятий подпрограммы: |
Конкурсное агентство Калининградской области, министерство сельского хозяйства и рыболовства Калининградской области, министерство экономики Калининградской области, органы местного самоуправления (по согласованию), организации, определенные по результатам конкурсов |
Объемы и источники финансирования подпрограммы: |
общая сумма расходов на реализацию подпрограммы -# составляет 43 млн. рублей, в том числе: - средства областного бюджета - 9,5 млн. рублей; - внебюджетные источники - 33,5 млн. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: |
- повышение уровня обеспеченности сельского населения товарами и бытовыми услугами до 47%; - сохранение 56 рабочих мест; - дополнительно создание 308 рабочих мест |
Обоснование необходимости реализации подпрограммы
Сфера торговли и общественного питания с начала 90-х годов претерпела значительные изменения, был осуществлен переход от административно-командного принципа хозяйствования к рыночным отношениям.
Данная сфера услуг наименее изучена по сравнению с другими отраслями народного хозяйства. Считается, что торговля и общественное питание является# одной# из самых рыночных сфер, поэтому способна# к саморегулированию. В этой связи государство практически не оказывает поддержки предприятиям торговли и общепита. И это при том, что торговля является второй по значимости отраслью после промышленности в структуре экономики региона (численность занятых - 23,3%, доля выпуска товаров и услуг - 20%). В результате лишь незначительная доля предприятий торговли (3%) не испытывает проблем и ограничений в осуществлении своей деятельности.
С начала 90-х годов, несмотря на существующие проблемы и трудности, в сфере торговли и общественного питания увеличивалась численность занятых и число зарегистрированных предприятий. Так, доля занятого населения в торговле и общественном питании составила 9,6% в 1990 году, 12,6% - 1995 году, 21,0% - 1999 году. В период с 2000-2001 гг. происходит незначительное снижение числа занятого населения в торговле (в среднем на 1,5%). Во многом это объясняется низкой производительностью труда в данной сфере и снижением товарооборота на одного занятого работника, в целом неустойчивым состоянием отрасли. В 2002 году численность населения, работающего в данной отрасли, возрастает до 23,3%.
Число предприятий торговли и общественного питания, зарегистрированных за период с 1990 по 2002 гг.# увеличилось в 3,5 раза, на данный момент составляет 10,5 тыс. единиц. Большинство из них частные, доля государственных предприятий колеблется в пределах от 3 до 4% розничного товарооборота.
Несмотря на положительные показатели функционирования отрасли, состояние торговли и общепита в регионе может быть определено как удовлетворительное. Основными проблемами являются: низкий уровень производительности труда, техническое оснащение, качество предлагаемых услуг, квалификация кадров. Особенно остро стоит проблема развития предприятий торговли и общественного питания на селе.
Большинство районов области имеют сельскохозяйственную ориентацию, где от 50 до 80% населения проживает в сельской местности. Торговое обслуживание сельского населения осуществляется в ограниченном объеме, имеет низкое качество. Обеспеченность продовольственными и непродовольственными магазинами оценивается на уровне ниже нормативного. В некоторых населенных пунктах полностью отсутствуют предприятия торговли, население не имеет возможности приобретать товары по месту жительства. В основном,# не обслуживаются отдаленные от ближайших торговых точек и малочисленные поселки (число жителей до 50 человек). К муниципальным образованиям, в которых населенные пункты частично обеспечены торговыми предприятиями, относятся: Славский район, Полесский район, г. Мамоново, Черняховский район, Багратионовский район. В таких районах, как Гвардейский, Гусевский, Неманский, Гурьевский, Краснознаменский, число торговых точек не превышает 1-3 единиц на каждый населенный пункт, что также недостаточно.
В развитии торгового обслуживания сельского населения Калининградской области важное место занимает потребкооперация. Потребительская кооперация является социально-ориентированной системой, обслуживает в основном сельское население - покупателей с самыми низкими доходами. Всего потребкооперация имеет на территории Калининградской области в сельской местности 332 магазина, кроме них 20 автомагазинов обслуживают жителей 400 отдаленных небольших поселков, то есть охватывает большую часть поселков районов (за исключением Краснознаменского). Между органами местного самоуправления и районными потребительскими обществами ежегодно заключаются соглашения по обеспечению сельского населения товарами первой необходимости.
В районах из всех действующих торговых предприятий потребкооперация составляет: Славский - 20 предприятий (16%), Гурьевский - 33 предприятия (24%), Черняховский - 24 предприятия (53%), Гусевский - 25 предприятий (69%), Багратионовский - 22 предприятия (23%), в г. Мамоново поставка товаров осуществляется "Приграничным потребительским обществом". Удельный вес продаж товаров в сельских магазинах составляет до 60%, где доля продовольственных товаров от общего товарооборота составляет до 60-80%.
Кооперативные организации, как правило, являются исправными плательщиками налогов. Удельный вес налогов в общих доходах организаций составляет свыше 60%. В результате кооперативные организации испытывают дефицит финансовых средств, большинство из них убыточны. В связи с этим на селе невозможно решать вопросы реконструкции и строительства магазинов потребкооперации, расширение ассортимента товаров и совершенствование торгового обслуживания.
Развитие торговой сети осуществляется стихийно,# по причине того, что существующая ранее комплексная застройка села прекращена ввиду отсутствия финансирования. Муниципальные образования не имеют средств для развития сферы торговли, а государственная поддержка торговли в сельской местности на данный момент не осуществляется. Вопрос обеспечения сельского населения в Калининградской области продовольственными и непродовольственными товарами актуален и требует разрешения ввиду того, что в ближайшее время прогнозируется увеличение численности населения в сельской местности в среднем на 4%.
Состояние развития общественного питания может быть определено как неудовлетворительное. Число предприятий общественного питания в районах невелико: Черняховский - 6 предприятий, Гурьевский - 8 предприятий, Неманский - 10 предприятий, Гвардейский - 2 предприятия, Краснознаменский - 4 предприятия, Славский - 7 предприятий. В остальных районах число организаций общественного питания в селах незначительно.
Сфера бытового обслуживания на селе почти не развита. Из-за низкой платежеспособности населения востребованность услуг бытового характера невелика. Основными видами бытовых услуг являются: бани, ремонт обуви, парикмахерские. В крупных районных центрах дополнительно оказываются услуги фотографа, ритуальные услуги, ремонт и пошив одежды. В большинстве районов отсутствуют предприятия быта или их число недостаточно: Озерский, Полесский, Гусевский, Гвардейский (1 предприятие), Неманский (5 предприятий), Гурьевский (9 предприятий).
В районах велика дифференциация населенных пунктов по обеспечению бытовыми услугами. В некоторых районах недоступны даже самые необходимые виды услуг - баня, парикмахерская, ритуальные услуги.
Главными целями подпрограммы в области развития торговли и бытового обслуживания в сельской местности являются обеспечение сельского населения товарами и услугами первой необходимости в достаточном количестве, улучшение на этой основе уровня и качества жизни населения.
Подпрограмма предусматривает следующие мероприятия по развитию торговли и бытового обслуживания в сельских населенных пунктах:
- открытие, модернизация и реконструкция предприятий розничной торговли;
- совершенствование торгового обслуживания за счет организации выездной торговли;
- расширение торговли в населенных пунктах посредством создания и обустройства мест для организации мини-рынков, увеличения числа оказываемых услуг;
- организация выездного обслуживания населения бытовыми услугами;
- создание пунктов приема заказов на бытовые услуги при магазинах потребкооперации;
- развитие объектов социальной сферы: организация мини-библиотек при магазинах, организация детских площадок.
Исходя из ресурсных возможностей в 2004-2005 годах, приоритетными направлениями государственной поддержки являются организация выездного торгового бытового обслуживания и создание мини-рынков в сельской местности.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 43 млн. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета - 9,5 млн. рублей;
- внебюджетные источники - 33,5 млн. рублей.
В результате реализации мероприятий подпрограммы:
- будет осуществлено строительство и реконструкция 47 торговых точек;
- открыты 44 объекта выездной торговли;
- расширено торговое обслуживание сельского населения;
- снижен уровень безработицы благодаря сохранению 56 рабочих мест и созданию 308 рабочих мест.
Планируется:
- обеспечить развитие быта сельского населения за счет организации выездного бытового обслуживания (36 объектов);
- создание пунктов приема заказов при магазинах потребкооперации (302 объекта).
На реализацию указанных мероприятий из общей суммы 43 млн. руб. требуется:
- на развитие торговли - 21,28 млн.руб.,
- на развитие бытового обслуживания - 17,77 млн. руб.,
- социальное развитие села - 3,94 млн. руб.
Подпрограмма 4. "Развитие информационно-консультационного
обслуживания"
Наименование подпрограммы: | подпрограмма "Развитие информационно-консультационного обслуживания" (далее - подпрограмма) |
Сроки реализации: | 2004-2010 годы |
Основная цель подпрограммы: |
обеспечение села консультационным обслуживанием |
Основные задачи подпрограммы: |
- создание системы консультирования на селе; - обучение консультантов; - мониторинг социальной ситуации |
Исполнители мероприятий подпрограммы: |
Конкурсное агентство Калининградской области, министерство сельского хозяйства и рыболовства Калининградской области, органы местного самоуправления (по согласованию), организации, определенные по результатам конкурсов |
Система мероприятий: | организация трехуровневой системы консультирования: головной областной центр консультирования; ряд районных (межрайонных) и сельских (при сельских или поселковых администрациях) центров. Первоначально создается 2-3 межрайонных, с последующим расширением до 6, информационно-консультационных учебных центров. Организация курсов обучения консультантов, проведение мониторинга социально-экономической ситуации на селе |
Объем и источники финансирования подпрограммы: |
общая сумма расходов на реализацию 11,0 млн. рублей, в том числе за счет средств: - областного бюджета - 9,1 млн. рублей; - внебюджетных источников - 1,9 млн. рублей |
Ожидаемые результаты: | реализация подпрограммы позволит обеспечить сельских жителей доступной информацией и консультационным обслуживанием |
Обоснование необходимости реализации подпрограммы
Одним из важнейших направлений создания современной рыночной инфраструктуры в сельской местности является информационно-консультационное обслуживание. Однако основная масса сельского населения живет в условиях ограниченного информационного поля или вообще находится в условиях информационной изоляции.
Целью подпрограммы является создание правовых, экономических условий для перехода к устойчивому развитию сельской местности.
Реализация подпрограммы предполагает создание системы консультирования, включающей трехуровневую структуру: головной областной центр консультирования, ряд районных (межрайонных) и сельских (при сельских или поселковых администрациях) центров.
Целесообразно создание первоначально 2-3 межрайонных, с последующим расширением до 6, информационно-консультационных учебных центров, организация курсов обучения консультантов, проведение мониторинга социально-экономической ситуации на селе.
Отдельный,# важный вопрос - организация курсов для безработной молодежи и незанятого населения, которые могут быть созданы в крупных сельских населенных пунктах.
Развитие информационно-консультационного и правового обслуживания сельского населения по вопросам ведения личного подсобного и домашнего хозяйства, развитию фермерства, малого предпринимательства, несельскохозяйственных видов деятельности предусматривает два этапа:#
Первый этап (2004-2006 годы). Совершенствование нормативно-правовой, организационно-управленческой и научно-методической базы социального развития села и создание условий, необходимых для реализации социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации.
Второй этап (2007-2010 годы). Формирование в муниципальных образованиях условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к качеству рабочей силы и интенсивности труда, создание предпосылок устойчивого развития сельских территорий.
Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы 11,0 млн. рублей, в том числе за счет средств:
- областного бюджета - 9,10 млн. рублей;
- внебюджетные источники - 1,9 млн. рублей;#
В результате реализации подпрограммы предусматривается обеспечение сельских жителей доступной информацией и консультационным обслуживанием.
Подпрограмма 5. "Развитие электрических сетей"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы: | подпрограмма "Развитие электрических сетей" (далее - подпрограмма) |
Сроки и этапы реализации подпрограммы: |
2004-2010 годы 1 этап - 2004-2006 г. 2 этап - 2007-2010 г. |
Основная цель подпрограмма#: |
обеспечение населения и учреждений социальной сферы сельской местности устойчивым электроснабжением |
Основные задачи подпрограммы: |
- внедрение предложений по максимальному использованию имеющихся электрических сетей; - техническая реконструкция существующих сетей и повышение качества поставляемой энергии |
Исполнители мероприятий подпрограммы: |
Конкурсное агентство Калининградской области, министерство сельского хозяйства и рыболовства Калининградской области, министерство ЖКХ и строительства Калининградской области, министерство развития инфраструктуры Калининградской области, органы местного самоуправления (по согласованию), организации, определенные по результатам конкурсов |
Объем и источники финансирования подпрограммы: |
Средства областного бюджета - 11,16 млн. руб. |
Ожидаемые результаты: | реализация подпрограммы позволит обеспечить сельских жителей устойчивым и качественным электроснабжением |
Обоснование необходимости реализации подпрограммы
Основной задачей развития электрических сетей в сельской местности является обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения сельских потребителей при снижении электроемкости производства продукции и создание комфортных социально-бытовых условий жизни.
В подпрограмме предусматриваются следующие мероприятия в области развития электрических сетей в сельской местности:
- обеспечение бесперебойного снабжения электроэнергией сельского населения и других потребителей, расположенных в сельской местности, включая крестьянские (фермерские) хозяйства;
- повышение качества потребляемой на селе электроэнергии.
Сроки реализации подпрограммы (2004-2010 годы) учитывают ресурсные возможности обеспечения мероприятий.
Развитие электрических сетей в сельской местности призвано способствовать реализации задач, определенных Программой социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2002-2004 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2001 г. N 910-р, и включает мероприятия по научно-организационному и финансовому обеспечению.
Мероприятия по научному обеспечению развития электрических сетей в сельской местности включают разработку новых технических подходов и технологий инженерного обустройства сельских округов, новых проектных решений по объектам жилищного, социально-культурного назначения с учетом развития фермерства и малого предпринимательства несельскохозяйственного характера.
Организационное обеспечение включает реализацию мероприятий регионального и местного уровней по:
- планированию работ;
- инвентаризации и оптимизации электрических сетей;
- оказанию содействия хозяйствующим субъектам.
Реализация мероприятий позволит повысить надежность и эффективность электроснабжения населения сельской местности.
Общая сумма расходов за счет средств областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 11,16 млн. руб.
Подпрограмма 6. "Газификация сельских районов"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы: | подпрограмма "Газификация сельских районов" (далее - подпрограмма) |
Сроки и этапы реализации подпрограммы: |
2004-2010 годы 1 этап - 2004-2006 годы; 2 этап - 2007-2010 годы |
Основные цели подпрограммы: | повышение уровня снабжения природным газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта в сельской местности |
Основные задачи подпрограммы: |
- внедрение предложений по максимальному использованию имеющихся сетей газопроводов; - техническая реконструкция существующих газовых сетей, емкостей для хранения природного сжиженного газа; - расширение и строительство новых газораспределительных и газокомпрессорных установок; - расширение за счет модернизации и нового строительства газораспределительных сетей; - внедрение новейших технологий газообеспечения |
Исполнители мероприятий подпрограммы: |
Конкурсное агентство Калининградской области, министерство сельского хозяйства и рыболовства Калининградской области, министерство развития инфраструктуры Калининградской области, органы местного самоуправления (по согласованию), организации, определенные по результатам конкурсов |
Объем и источники финансирования подпрограммы: |
Средства областного бюджета - 133,42 млн. руб. Ряд мероприятий подпрограммы будет осуществлен при условии софинансирования из местных бюджетов |
Ожидаемые результаты: | повышение уровня газификации домов (квартир) в сельской местности с 8% до 42%; улучшение экологической среды и условий быта сельского населения |
Обоснование необходимости реализации подпрограммы
Газификация сельской местности в значительной степени определяет уровень социального благополучия, условия труда и быта.
Без перевода сельских районов области на устойчивое газоснабжение природным газом невозможно обеспечить применение современных технологий в сельскохозяйственном производстве и более достойный социально-экономический уровень жизни сельских жителей.
В качестве способа решения указанной проблемы возможно рассмотрение вопроса строительства газопровода с комплексом подземного хранения газа, а также сотен километров газоотводов с соответствующими газокомпрессорными и газораспределительными станциями.
Реконструкция существующих газовых сетей, строительство газопровода позволят в будущем обеспечить регион экологически чистым теплом, ликвидировать зависимость региона от поставок электроэнергии, заменить физически и морально устаревшее оборудование на современное и экологически чистое.
Дополнительным фактором, определяющим социально-экономический уровень жизни сельских жителей региона, является экологическая ситуация. В целях улучшения экологической обстановки и выхода на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды необходимо осуществить перевод котельных на газовое топливо.
Положение дел со снабжением природным газом и его перспектива определяется расположением транспортного трубопровода и автоматических газораспределительных станций (АГРС). Фактически,# в настоящее время можно вести речь о газификации сельских населенных пунктов только там, где имеются АГРС и газопроводы, отводы от них.
Реализация подпрограммы разделяется на 3 уровня, различающиеся состоянием дел, сроками реализации и потребностью в финансировании.
Первый уровень.
Определяется местоположением действующих АГРС и уже построенными газопроводами, отводами от них и позволяющих немедленно приступить к выполнению работ по газификации сельских населенных пунктов в Краснознаменском, Зеленоградском, Багратионовском и Гурьевском районах.
Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 133,42 млн. руб.
Ряд мероприятий подпрограммы будет осуществлен при условии софинансирования за счет средств местных бюджетов.
Второй уровень.
Определяется границами районов, где газопроводы# отводы достраиваются и могут быть сданы в эксплуатацию в ближайшее время. Географически можно планировать газификацию сельских населенных пунктов, прилегающих к городам Советск, Неман, Светлый.
При условии успешного выполнения работ по газификации городов Черняховск и Гусев возможно отнесение к этой же группе соответствующих сельских населенных пунктов.
Третий уровень.
Определяется местоположением городов, газификация которых планируется - Полесск и Черняховск, Гусев.
Реализация подпрограммы позволит:
- повысить уровень газификации домов (квартир) в сельской местности с 8% до 42%;
- улучшить экологическую среду и условий# быта 80 тыс. человек сельского населения области.
Подпрограмма 7. "Развитие водоснабжения"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы: | подпрограмма "Развитие водоснабжения" (далее - подпрограмма) |
Основная цель подпрограммы: | обеспечение водой сельского населения в достаточном количестве |
Основные задачи подпрограммы: |
- строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов; - организация рационального использования природных водных источников |
Исполнители мероприятий подпрограммы: |
Конкурсное агентство Калининградской области, министерство сельского хозяйства и рыболовства "Калининградской области, министерство развития инфраструктуры Калининградской области, органы местного самоуправления (по согласованию), организации, определенные по результатам конкурсов |
Объемы и источники финансирования подпрограммы: |
общая сумма расходов на реализацию подпрограммы - 95,667 млн. рублей, в том числе за счет средств: - областного бюджета - 50,510 млн. рублей; - внебюджетные источники - 45,157 млн. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: |
реализация подпрограммы позволит: - повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 47 процентов; - сохранить 40 рабочих мест и создать 407 рабочих мест |
Обоснование необходимости реализации подпрограммы
Сложное финансовое положение в агропромышленном комплексе негативно отразилось не только на производственном потенциале сельского хозяйства, но и на социальной сфере села. Растет износ основных фондов организаций коммунального хозяйства, снижается надежность и устойчивость инженерных систем жизнеобеспечения населения.
Так, например, обеспеченность населенных пунктов области системами биологической очистки сточных вод составляет 5-8 процентов от их необходимого количества.
В целях улучшения экологической обстановки и выхода на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды необходимо ввести в строй очистные сооружения, модернизировать канализационные сети и системы водоснабжения.
Большинство систем водоснабжения в сельской местности не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды, а имеющееся# - работает# неэффективно. Часть сельского населения вынуждена пользоваться водой, не соответствующей установленным санитарным нормам и стандартам.
Разработка подпрограммы "Развитие водоснабжения" обусловлена необходимостью устойчивого социально-экономического развития сельских округов, эффективного функционирования агропромышленного производства, развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры на селе, а также несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности.
Кроме этого, удаленность сельских населенных пунктов от районных центров предопределяет их автономное жизнеобеспечение.
Целью подпрограммы в области развития водоснабжения в сельской местности является обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение.
Подпрограмма предусматривает выполнение мероприятий по водоснабжению сельских населенных пунктов, строительству и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения.
При этом строительство и реконструкция систем водоснабжения предусматривает:
- ремонт 21 артезианской скважины;
- строительство (бурение) 18 артезианских скважин;
- ремонт и замену 11 водонапорных башен;
- строительство 1 водонапорной башни;
- реконструкцию 162,14 км водопровода.
Выполнение мероприятий подпрограммы позволит повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 47 процентов.
Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы составляет 95,667 млн. рублей, в том числе за счет:
- средств областного бюджета - 50,510 млн. рублей;
- внебюджетных средств - 45,157 млн. рублей;#
В результате реализации подпрограммы ожидается:
- создание условий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации в сельской местности в области жилищно-коммунального хозяйства в части водоснабжения сельских территорий;
- возрастание обеспеченности сельского населения питьевой водой;
- улучшение здоровья сельских жителей, создание в сельской местности благоприятных жилищных условий;
- сокращение потерь рабочего времени, связанных с заболеваемостью из-за потребления некачественной воды.
В области занятости сельского населения предусматривается более полное использование трудоспособного населения, снижение уровня безработицы благодаря созданию дополнительных рабочих мест.
Подпрограмма 8. "Развитие телекоммуникационных сетей"
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы: | Подпрограмма "Развитие телекоммуникационных сетей" (далее - подпрограмма) |
Сроки и этапы реализации подпрограммы: |
2004-2010 годы 1 этап - 2004-2006 годы; 2 этап - 2007-2010 годы |
Основная цель подпрограммы: | обеспечение населения и учреждений социальной сферы сельской местности области телефонной связью и другими видами информационных услуг |
Основные мероприятия подпрограммы: |
подпрограмма предусматривает следующие основные мероприятия по развитию телекоммуникационных сетей: - внедрение предложений по максимальному использованию свободных емкостей автоматизированных телефонных станций и линейных сооружений; - внедрение современных технологий для создания телекоммуникационных сетей; - поэтапную экономически обоснованную замену морально устаревших автоматизированных телефонных станций на новые цифровые, использующие в своей основе компьютерные технологии; - улучшение методов и форм развития эксплуатации сетей телефонной связи; - внедрение новых стандартов сотовой сети для полного покрытия области; - осуществление разработки, испытания и внедрения новых средств телекоммуникационных и информационных услуг; - совершенствование методов и форм развития эксплуатации сетей телефонной связи в сельской местности путем перехода к целевым задачам управления, формирования крупных инвестиционных проектов |
Исполнители мероприятий подпрограммы: |
Конкурсное агентство Калининградской области, министерство сельского хозяйства и рыболовства Калининградской области, министерство развития инфраструктуры Калининградской области, органы местного самоуправления (по согласованию), организации, определенные по результатам конкурсов |
Объем и источники финансирования подпрограммы: |
Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы - 382,55 млн. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 69,4 млн. руб.; - внебюджетные средства - 313,15 млн. руб. |
Ожидаемые результаты: | Доведение телефонной плотности до 14,2 номера на 100 человек, создание дополнительно 436 рабочих мест, ввод в действие новых емкостей телефонной сети на 26,0 тысяч# номеров |
Обоснование необходимости реализации подпрограммы
Опережающее развитие телекоммуникаций - необходимое условие развития инфраструктуры бизнеса, формирования благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций, решения вопросов занятости населения.
В настоящее время из 1079 сельских населенных пунктов области телефонизировано только 738, что составляет около 70%. В то же время число зарегистрированных и неудовлетворенных заявок на установку телефонов составляет 5491. Не в полном объеме установлена связь с фермерскими хозяйствами, решить эту задачу можно с помощью привлеченных субподрядчиков, имеющих лицензию на предоставление населению новых услуг связи стандарта GSM 900/1800.
Калининградский регион имеет потенциальные возможности по развитию процесса компьютеризации и информатизации, а также интеграции в европейское, мировое информационное пространство, обладает уникальным сочетанием благоприятных факторов для широкого развития услуг в области заказных разработок и информационных систем.
В настоящее время основная стоимость абонентского номера в Калининградской области (по данным ОАО "Электросвязь"),# составляет сумму, эквивалентную 500 дол. США. В свою очередь, работающие на территории Калининградской области операторы телефонной связи, в том числе операторы GSM "МТС", "Экстел", "Мегафон", а также менее востребованные стандарты NMT и DAMPS, работают в экономически рентабельных районах.
Основной оператор филиал ОАО "Электросвязь Калининградской области" проводит работы по телефонизации труднодоступных поселков с применением системы радиодоступа на 2-4 номера в основном за счет состоятельных абонентов, так как местное население неплатежеспособно, у районных администраций нет денег на финансирование таких работ.
Решить эти проблемы может развивающаяся на территории Калининградской области сотовая связь. Для более объективного выбора основного подрядчика подпрограммы необходимо объявить закрытый тендер на предоставление услуг телефонной и компьютерной связи.
Необходимость разработки подпрограммы обусловлена целым рядом объективных факторов:
- требованиями проведения единой технической политики в организации современных информационно-коммуникационных систем, обеспечивающих доступность знаний, коммерческой, правовой и прочей информации в сети телекоммуникаций и интернета (Рунета - части Интернета на русском языке);
- отсутствием развития в сельской местности телекоммуникационных систем.
Для решения вопроса массовой телекоммуникации сельской местности необходимо:
- провести тендер среди операторов телефонной связи;
- разработать технико-экономическое обоснование, а также рабочий проект телефонизации и телекоммуникаций с учетом конкретной привязки к населенным пунктам.
Реализация подпрограммы позволит решить ряд социально-экономических проблем области, в частности не только связанные с телефонизацией и телекоммуникацией отдаленных регионов, повысит оперативность решения важных управленческих вопросов во взаимоотношениях с сельскими территориями.
Объемы финансирования по разделам
Программы и источникам финансирования
Отрасли | Объемы финансирования, млн. руб. | |||||||
2004- 2010 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Жилищное строительство |
||||||||
Всего | 97,56 | 10,64 | 11,80 | 12,90 | 14,20 | 14,70 | 15,31 | 18,01 |
в том числе: | ||||||||
областной бюджет | 55,68 | 6,08 | 6,80 | 7,30 | 8,10 | 8,40 | 8,80 | 10,20 |
внебюджетные источники |
41,86 |
4,56 |
5,00 |
5,60 |
6,10 |
6,30 |
6,51 |
7,80 |
Образование | ||||||||
Всего | 102,30 | 15,20 | 15,00 | 14,90 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 |
в том числе: | ||||||||
областной бюджет | 102,30 | 15,20 | 15,00 | 14,90 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 |
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Здравоохранение | ||||||||
Всего | 33,20 | 2,60 | 2,61 | 3,22 | 4,61 | 6,14 | 6,90 | 7,12 |
в том числе: | ||||||||
областной бюджет | 18,40 | 2,30 | 2,31 | 2,32 | 2,61 | 3,14 | 3,35 | 2,37 |
внебюджетные источники |
14,80 |
0,30 |
0,30 |
0,90 |
2,00 |
3,00 |
3,55 |
4,75 |
Физкультура и спорт |
||||||||
Всего | 23,09 | 1,93 | 2,77 | 6,67 | 5,27 | 2,91 | 1,77 | 1,77 |
в том числе: | ||||||||
областной бюджет | 23,09 | 1,93 | 2,77 | 6,67 | 5,27 | 2,91 | 1,77 | 1,77 |
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Культура | ||||||||
Всего | 9,47 | 1,005 | 1,50 | 1,695 | 1,72 | 1,22 | 1,17 | 1,16 |
в том числе: | ||||||||
областной бюджет | 9,47 | 1,005 | 1,50 | 1,695 | 1,72 | 1,22 | 1,17 | 1,16 |
внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Торговое и бытовое обслуживание |
||||||||
Всего | 43,00 | 7,31 | 13,05 | 10,16 | 4,33 | 4,60 | 1,67 | 1,88 |
в том числе: | ||||||||
областной бюджет | 9,50 | 1,79 | 2,79 | 2,60 | 0,62 | 0,72 | 0,46 | 0,52 |
внебюджетные источники |
33,50 |
5,52 |
10,26 |
7,56 |
3,71 |
3,88 |
1,21 |
1,36 |
Информационно- консультационное обслуживание |
||||||||
Всего | 11,00 | 4,50 | 0,60 | 2,50 | 1,10 | 1,10 | 0,10 | 1,10 |
в том числе: | ||||||||
областной бюджет | 9,10 | 4,00 | 0,10 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 1,00 |
внебюджетные источники |
1,90 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
Электрификация | ||||||||
Всего | 11,16 | 1,96 | 1,48 | 1,52 | 1,52 | 1,53 | 1,57 | 1,58 |
в том числе: | ||||||||
областной бюджет | 11,16 | 1,96 | 1,48 | 1,52 | 1,52 | 1,53 | 1,57 | 1,58 |
Газификация | ||||||||
Всего | 133,42 | 9,48 | 25,10 | 18,04 | 32,70 | 19,20 | 14,50 | 14,40 |
в том числе: | ||||||||
областной бюджет | 133,42 | 9,48 | 25,10 | 18,04 | 32,70 | 19,20 | 14,50 | 14,40 |
Водоснабжение | ||||||||
Всего | 95,667 | 8,609 | 5,420 | 19,259 | 19,083 | 13,061 | 18,270 | 11,965 |
в том числе: | ||||||||
областной бюджет | 50,510 | 4,294 | 4,000 | 10,079 | 10,712 | 7,748 | 7,442 | 6,235 |
внебюджетные источники |
45,157 |
4,315 |
1,420 |
9,180 |
8,371 |
5,313 |
10,828 |
5,730 |
Телекоммуникации | ||||||||
Всего | 381,55 | 23,20 | 38,71 | 46,13 | 54,42 | 62,20 | 77,30 | 79,59 |
в том числе: | ||||||||
областной бюджет | 68,40 | 4,20 | 7,00 | 7,52 | 9,84 | 11,25 | 14,00 | 14,59 |
внебюджетные источники |
313,15 |
19,00 |
31,71 |
38,61 |
44,58 |
50,95 |
63,00 |
65,00 |
Всего по Программе | 941,407 | 86,434 | 118,040 | 136,994 | 153,253 | 140,961 | 152,860 | 152,865 |
в том числе: | ||||||||
областной бюджет | 491,030 | 52,239 | 68,850 | 74,644 | 88,392 | 71,418 | 67,362 | 68,125 |
внебюджетные источники |
450,377 |
34,195 |
49,190 |
62,350 |
64,861 |
69,543 |
85,498 |
84,740 |
II. Мероприятия региональной целевой программы "Социальное развитие
села Калининградской области до 2010 года"
Подпрограмма 1. "Развитие жилищного строительства"
N п/п |
Мероприятия | Срок испол- нения (год) |
Объем финан- сиро- вания (млн. руб.) Всего |
В том числе за счет средств |
Коли- чество сохра- няемых рабочих мест (единиц) |
Коли- чество созда- ваемых рабочих мест (единиц) |
Ответственные за выполнение |
Ожидаемые результаты |
|
Областной бюджет |
Внебюд- жетные источники |
||||||||
1. | Ввод в действие и приобретение жилья в сельской местности - Всего площадью 12 тыс. кв. м В том числе: |
2004- 2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
97,54 10,64 11,8 12,9 14,2 14,7 15,3 18,0 |
55,68 6,08 6,8 7,3 8,1 8,4 8,8 10,2 |
41,86 4,56 5,0 5,6 6,1 6,3 6,5 7,8 |
- |
- |
Органы местного самоуправления (по согласованию), организации, определенные по результатам конкурсов |
Улучшение жилищных условий житилей сельской местности |
Подпрограмма 2. "Развитие социально ориентированных отраслей
(образование, здравоохранение, физкультура и спорт, культура и досуг)"
2.1 Развитие образования
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Мероприятия |Срок |Объем |В том числе за счет|Коли- |Коли- |Ответственные за|Ожидаемые |
|п/п | |испол-|финан-|средств |чество |чество |выполнение |результаты|
| | |нения |сиро- |-------------------|сохра- |созда- | | |
| | |(год) |вания |Областной|Внебюд- |няемых |ваемых | | |
| | | |(млн. |бюджет |жетные |рабочих |рабочих | | |
| | | |руб.) | |источники|мест |мест | | |
| | | |Всего | | |(единиц)|(единиц)| | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел I. Организационное, нормативное и научное обеспечение (НИОКР) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.|Разработка методических |2004 | 0,2 | 0,2 | - | - | - |Управление |Повышение |
| |рекомендаций по организации | | | | | | |образования |качества |
| |развивающей работы с детьми | | | | | | |администрации |работы с |
| |дошкольного возраста в группах | | | | | | |области |детьми |
| |кратковременного пребывания на | | | | | | | |дошкольно-|
| |базе сельских школ и ДОУ | | | | | | | |го |
| | | | | | | | | |возраста |
|----+-------------------------------+------+------+---------+---------+--------+--------+----------------+----------|
| 2.|Разработка методических |2004 | 0,4 | 0,4 | - | - | - |Управление |Повышение |
| |рекомендаций по организации | | | | | | |образования |качества |
| |работы с детьми, нуждающимися в| | | | | | |администрации |работы с |
| |коррекционном образовании, | | | | | | |области |детьми, |
| |обучающимися в | | | | | | | |нуждающи- |
| |общеобразовательных классах | | | | | | | |мися в |
| |сельских школ | | | | | | | |коррек- |
| | | | | | | | | |ционном |
| | | | | | | | | |обучении |
|----+-------------------------------+------+------+---------+---------+--------+--------+----------------+----------|
| 3.|Разработка методических пособий|2004 | 0,3 | 0,3 | - | - | - |Управление |Повышение |
| |по предметам для детей, | | | | | | |образования |качества |
| |нуждающихся в коррекционном | | | | | | |администрации |работы с |
| |образовании, обучающихся в | | | | | | |области |детьми, |
| |общеобразовательных классах | | | | | | | |нуждающи- |
| |сельских школ | | | | | | | |мися в |
| | | | | | | | | |коррек- |
| | | | | | | | | |ционном |
| | | | | | | | | |обучении |
|----+-------------------------------+------+------+---------+---------+--------+--------+----------------+----------|
| 4.|Разработка методических пособий|2005 | 0,4 | 0,4 | - | - | - |Управление |Предостав-|
| |по организации профильного и | | | | | | |образования |ление |
| |предпрофильного обучения | | | | | | |администрации |сельским |
| | | | | | | | |области |школьникам|
| | | | | | | | | |равных |
| | | | | | | | | |прав на |
| | | | | | | | | |получение |
| | | | | | | | | |качествен-|
| | | | | | | | | |ного про- |
| | | | | | | | | |фильного |
| | | | | | | | | |образова- |
| | | | | | | | | |ния |
|----+-------------------------------+------+------+---------+---------+--------+--------+----------------| |
| 5.|Разработка курсов по выбору |2005 | 0,3 | 0,3 | - | - | - |Управление | |
| |для предпрофильной подготовки | | | | | | |образования | |
| |учащихся сельских школ | | | | | | |администрации | |
| | | | | | | | |области | |
|----+-------------------------------+------+------+---------+---------+--------+--------+----------------| |
| 6.|Разработка нормативной базы и |2006 | 0,6 | 0,6 | - | - | - |Министерство | |
| |организация сетевого взаимо- | | | | | | |образования | |
| |действия образовательных | | | | | | |Калининградской | |
| |учреждений по организации | | | | | | |области | |
| |профильного обучения в сельских| | | | | | | | |
| |школах | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел II. Инвестиционные мероприятия |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.|Капитальный ремонт образова- |2004 | 14,3 | 14,3 | - | 5 | - |Органы местного|Обновление|
| |тельных учреждений, |2005 | 14,3 | 14,3 | - | 5 | - |самоуправления |основных |
| |расположенных в сельской |2006 | 14,3 | 14,3 | - | 5 | - |(по |фондов; |
| |местности |2007 | 14,3 | 14,3 | - | 5 | - |согласованию), |приведение|
| | |2008 | 14,3 | 14,3 | - | 5 | - |организации, |условий |
| | |2009 | 14,3 | 14,3 | - | 5 | - |определенные по|обучения в|
| | |2010 | 14,3 | 14,3 | - | 5 | - |результатам |сельских |
| | | | | | | | |конкурсов |школах |
| | | | | | | | | |требова- |
| | | | | | | | | |ниям |
| | | | | | | | | |САНПИНов |
|----+-------------------------------+------+------+---------+---------+--------+--------+----------------+----------|
| |Всего по годам: |2004 | 15,2 | 15,2 | - | 5 | - | | |
| | |2005 | 15,0 | 15,0 | - | 5 | - | | |
| | |2006 | 14,9 | 14,9 | - | 5 | - | | |
| | |2007 | 14,3 | 14,3 | - | 5 | - | | |
| | |2008 | 14,3 | 14,3 | - | 5 | - | | |
| | |2009 | 14,3 | 14,3 | - | 5 | - | | |
| | |2010 | 14,3 | 14,3 | - | 5 | - | | |
|----+-------------------------------+------+------+---------+---------+--------+--------+----------------+----------|
| |Итого | |102,3 | 102,3 | - | 45 | - | | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
2.2. Здравоохранение (первичная медико-санитарная помощь)
N п/п |
Мероприятия | Срок испол- нения (год) |
Объем финан- сиро- вания (млн. руб.) Всего |
В том числе за счет средств |
Коли- чество сохра- няемых рабочих мест (единиц) |
Коли- чество созда- ваемых рабочих мест (единиц) |
Ответственные за выполнение |
Ожидаемые результаты |
|
Областной бюджет |
Внебюд- жетные источники |
||||||||
I. Организационное, нормативное и научное обеспечение | |||||||||
1. | Обучение семейных врачей | 2004- 2010 |
2,2 | - | 2,2 | - | 124 | Органы местного самоуправления (по согласованию), организации, определенные по результатам конкурсов |
Внедрение новых форм медицинс- кого обс- луживания на селе |
2004 | 0,3 | - | 0,3 | - | |||||
2005 | 0,3 | - | 0,3 | - | |||||
2006 | 0,3 | - | 0,3 | - | 6 | ||||
2007 | 0,3 | - | 0,3 | - | 16 | ||||
2008 | 0,3 | - | 0,3 | - | 28 | ||||
2009 | 0,35 | - | 0,35 | - | 32 | ||||
2010 | 0,35 | - | 0,35 | - | 40 | ||||
II. Инвестиционные мероприятия | |||||||||
2 | Приобретение санитарного автотранспорта для врачебных амбулаторий - 23 единицы |
2005- 2009 |
3,68 | 3,68 | - | 23 | - | Органы местного самоуправления (по согласованию), организации, определенные по результатам конкурсов |
|
6 ед. | 2005 | 0,96 | 0,96 | - | 6 | - | |||
6 ед. | 2006 | 0,96 | 0,96 | - | 6 | - | |||
4 ед. | 2007 | 0,64 | 0,64 | - | 4 | - | |||
4 ед. | 2008 | 0,64 | 0,64 | - | 4 | - | |||
3 ед. | 2009 | 0,48 | 0,48 | - | 3 | - | |||
3 | Приобретение велосипедов для ФАП - 238 единиц |
2004 | 0,95 | 0,95 | - | - | - | Управление здравоохранения администрации области, органы местного самоуправления (по согласованию) |
|
4 | Оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием (участковые и районные больницы, врачебные амбулатории и ФАП) - 23 больницы и амбулатории, 238 ФАП |
2004- 2010 |
7,57 | 7,57 | - | - | - | Органы местного самоуправления (по согласованию), организации, определенные по результатам конкурсов |
|
2004 | 1,35 | 1,35 | - | - | - | ||||
2005 | 1,35 | 1,35 | - | - | - | ||||
2006 | 1,36 | 1,36 | - | - | - | ||||
2007 | 1,27 | 1,27 | - | - | - | ||||
2008 | 1 | 1 | - | - | - | ||||
2009 | 0,87 | 0,87 | - | - | - | ||||
2010 | 0,37 | 0,37 | - | - | - | ||||
5 | Оборудование офисов семейных врачей - 124 офиса, в том числе: |
2006- 2010 |
12,40 | 3 | 9,4 | 124 | Органы местного самоуправления (по согласованию), организации, определенные по результатам конкурсов |
Развитие амбулатор- ного обс- луживания, внедрение новых видов ме- дицинского обслужи- вания |
|
2006 | 0,60 | - | 0,6 | 6 | - | ||||
2007 | 1,60 | 0,3 | 1,3 | 16 | - | ||||
2008 | 2,60 | 0,7 | 1,9 | 26 | - | ||||
2009 | 3,20 | 1 | 2,2 | 32 | - | ||||
2010 | 4,40 | 1 | 3,4 | 44 | - | ||||
6 | Оснащение стоматологических кабинетов - 32 кабинета |
2007- 2010 |
6,4 | 3,2 | 3,2 | 32 | - | Органы местного самоуправления (по согласованию), организации, определенные по результатам конкурсов |
Развитие стоматоло- гической службы на селе |
2007 |
0,8 |
0,4 |
0,4 |
4 |
- |
||||
2008 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 8 | - | ||||
2009 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | ||||
2010 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | ||||
7 | Инвестиционные мероприятия - итого: |
2004- 2010 |
31,00 | 18,4 | 12,6 | - | - | ||
2004 | 2,30 | 2,3 | 0 | - | - | ||||
2005 | 2,31 | 2,31 | 0 | - | - | ||||
2006 | 2,92 | 2,32 | 0,6 | - | - | ||||
2007 | 4,31 | 2,61 | 1,7 | - | - | ||||
2008 | 5,84 | 3,14 | 2,7 | - | - | ||||
2009 | 6,55 | 3,35 | 3,2 | - | - | ||||
2010 | 6,77 | 2,37 | 4,4 | - | - | ||||
8 | Финансирование - всего: | 2004- 2010 |
33,20 | 18,4 | 14,8 | 179 | 124 | ||
2004 | 2,60 | 2,3 | 0,3 | 0 | 0 | ||||
2005 | 2,61 | 2,31 | 0,3 | 6 | 0 | ||||
2006 | 3,22 | 2,32 | 0,9 | 12 | 6 | ||||
2007 | 4,61 | 2,61 | 2 | 24 | 16 | ||||
2008 | 6,14 | 3,14 | 3 | 38 | 28 | ||||
2009 | 6,90 | 3,35 | 3,55 | 45 | 32 | ||||
2010 | 7,12 | 2,37 | 4,75 | 54 | 40 |
Инвестиционные мероприятия
(по объектам первичной медико-санитарной помощи)
Наименование мероприятия | Срок ис- полнения |
Объем финансирования (тыс. руб.) | Источник финанси- рования |
Исполнитель | |||||||
Всего | в т.ч. по годам | ||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
Приобретение санитарного автотранспорта для врачебных амбулаторий |
Областной бюджет |
Органы местного самоуправ- ления (по согласова- нию), орга- низации, определен- ные по ре- зультатам конкурсов |
|||||||||
Донское Светлогор. гор. округа |
2005 |
160 |
160 |
||||||||
Взморье Светлов. гор. округа |
2006 |
160 |
160 |
||||||||
Приморск Балт. гор. округа |
2007 |
160 |
160 |
||||||||
Кострово Зеленогр. р-на | 2008 | 160 | 160 | ||||||||
Залесье Полесского р-на | 2009 | 160 | 160 | ||||||||
Васильково Гурьевского р-на |
2005 |
160 |
160 |
||||||||
Малинники Гурьевского р-на |
2006 |
160 |
160 |
||||||||
Луговое Гурьевского р-на | 2007 | 160 | 160 | ||||||||
Корнево Багратионовского р-на |
2008 |
160 |
160 |
||||||||
Новоселово Багратион. р-на |
2009 |
160 |
160 |
||||||||
Новостроево Озерского р-на |
2005 |
160 |
160 |
||||||||
Домново Правдинского р-на |
2005 |
160 |
160 |
||||||||
Мозырь Правдинского р-на | 2006 | 160 | 160 | ||||||||
Озерки Гвардейского р-на | 2006 | 160 | 160 | ||||||||
Чистые Пруды Нестеров. р-на |
2007 |
160 |
160 |
||||||||
Ясная Поляна Нестеров. р-на |
2005 |
160 |
160 |
||||||||
Пригородное Нестеров. р-на |
2006 |
160 |
160 |
||||||||
Большаково Славского р-на |
2007 |
160 |
160 |
||||||||
Ясное Славского р-на | 2008 | 160 | 160 | ||||||||
Нивенское Багратионов. р-на |
2009 |
160 |
160 |
||||||||
Некрасово Гурьевского р-на |
2005 |
160 |
160 |
||||||||
Долгоруково Багратион. р-на |
2006 |
160 |
160 |
||||||||
Жилино Неманского р-на | 2006 | 160 | 160 | ||||||||
Итого | 2004- 2009 |
3680 |
960 |
960 |
640 |
640 |
480 |
||||
Приобретение велосипедов для 238 фельдшерско- акушерских пунктов |
2004 |
952 |
Областной бюджет |
||||||||
Оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием (участковые и районные больницы, врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты) |
Федерал. обл. бюджеты |
||||||||||
Приобретение: | |||||||||||
Компьютеров (20) | 2004- 2005 |
630 |
315 |
315 |
|||||||
Одноканальных кардиографов (38) |
2008 |
775 |
775 |
||||||||
Наборов для измерения кровяного давления |
2005 |
17,5 |
17,5 |
||||||||
Отоскопов | 2004 | 80 | 80 | ||||||||
Офтальмоскопов | 2004 | 40 | 40 | ||||||||
Глюкометров (40) | 2004 | 120 | 120 | ||||||||
Тестполосок | 2005 | 100 | 100 | ||||||||
Таблиц Сивцева для определения остроты зрения с осветителями (20) |
2005 |
90 |
90 |
||||||||
Анализаторов крови | 2009- 2010 |
700 |
484 |
216 |
|||||||
Весов медицинских | 2007- 2009 |
636,2 |
18 |
225 |
393,2 |
||||||
Весов медицинских для детей |
2006- 2007 |
352 |
130 |
222 |
|||||||
Ингаляторов типа "муссон" |
2006 |
169,5 |
169,5 |
||||||||
Тонометров для измерения артериального давления |
2005- 2006 |
56,5 |
39 |
17,5 |
|||||||
Наборов инструментальных для оказания акушерской помощи |
2006- 2007 |
2060 |
1030 |
1030 |
|||||||
Наборов фельдшерских | 2004- 2005 |
1582 |
791 |
791 |
|||||||
Фонендоскопов | 2006 | 11,3 | 11,3 | ||||||||
Ламп "Соллюкс" | 2010 | 152 | 152 | ||||||||
Итого | 2004- 2010 |
7572 |
1346 |
1352,5 |
1358,3 |
1270 |
1000 |
877,2 |
368 |
2.3. Физкультура и спорт
N п/п |
Мероприятия | Срок испол- нения (год) |
Объем финан- сиро- вания (млн. руб.) Всего |
В том числе за счет средств |
Коли- чество сохра- няемых рабочих мест (единиц) |
Коли- чество созда- ваемых рабочих мест (единиц) |
Ответственные за выполнение |
|
Областной бюджет |
Внебюд- жетные источники |
|||||||
1. | Организация массовых соревнований по игровым видам спорта (гандбол, футбол, волейбол, баскетбол) Итого: |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 4,48 |
0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 4,48 |
Министерство здравоохранения Калининградской области |
|||
2. | Организация и проведение летних сельских спортивных Игр Калининградской области Итого: |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7 |
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7 |
Министерство здравоохранения Калининградской области |
|||
3. | Организация физкультурно- спортивного Фестиваля сельских районов Калининградской области Итого: |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7 |
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7 |
Министерство здравоохранения Калининградской области |
|||
4. | Строительство многофункциональных спортивных площадок Итого: |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,0 |
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,0 |
Органы местного самоуправления (по согласованию), организации, определенные по результатам конкурсов |
|||
5. | Реконструкция спортивных сооружений области и строительство новых физкультурных объектов Озерский район: - Строительство спортивного зала общеобразовательной школы п. Ушаково; Славский район: - Ремонт спортивного зала общеобразовательной школы Ясновского сельского округа; Гусевский район: - Ремонт спортивного зала Калининской общеобразовательной школы; - Ремонт спортивного зала Михайловской общеобразовательной школы; - Строительство спортивной площадки Майской общеобразовательной школы; - Строительство стадиона в пос. Маяковское - Строительство спортивной площадки в пос. Кубановка; Гвардейский район: - Ремонт спортивного зала Ольховской общеобразовательной школы; - Ремонт спортивного зала Пушкинской общеобразовательной школы; - Ремонт спортивного зала Малиновской общеобразовательной школы; Правдинский район: - Реконструкция спортивного зала п. Дружба; - Реконструкция стадиона г. Правдинска Нестеровский район: - Ремонт спортивного зала общеобразовательной школы п. Невское; - Ремонт спортивного зала общеобразовательной школы п. Калинино; Полесский район: - Ремонт спортивного зала п. Тургенево Итого: |
2006 2007 2005 2006 2005 2005 2006 2006 2004 2005 2005 2006 2007 2008 2008 2007 2008 2008 |
2,8 2,8 0,75 0,75 0,15 0,85 1,0 0,3 0,3 0,5 1,0 0,2 2,7 0,2 0,1 1,0 1,0 0,6 19,1 |
2,8 2,8 0,75 0,75 0,15 0,85 1,0 0,3 0,3 0,5 1,0 0,2 2,7 0,2 0,1 1,0 1,0 0,6 19,1 |
2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 20 |
Органы местного самоуправления (по согласованию), организации, определенные по результатам конкурсов |
||
Всего по годам: | 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
2,14 4,09 9,64 8,34 4,04 1,84 1,84 |
2,14 4,09 9,64 8,34 4,04 1,84 1,84 |
- | 1 5 4 7 3 - - |
|||
Итого: | 31,93 | 31,93 | - | 20 |
2.4. Культура и досуг
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Мероприятия |Срок | Объем финансирования |Коли- |Коли- |Ответственные за|Ожидаемые |
|п/п | |испол-|--------------------------|чество |чество |выполнение |результаты|
| | |нения |(млн. рублей,|В том числе |сохра- |созда- | | |
| | |(год) |в ценах 2003 |за счет |няемых |ваемых | | |
| | | |года) |средств |рабочих |рабочих | | |
| | | | Всего |областного |мест |мест | | |
| | | | |бюджета |(единиц)|(единиц)| | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Организационное, нормативное и научное обеспечение (НИОКР) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.|Проведение социологических | | | | | |Управление |Методичес-|
| |исследований и разработка |2004 | 0,015 | 0,015 | - | - |культуры |кое обес- |
| |методических пособий по | | | | | |администрации |печение |
| |развитию учреждений культуры в |2005 | 0,02 | 0,02 | - | - |области, |развития |
| |сельской местности | | | | | |областной Дом |учреждений|
| | | | | | | |народного |культуры в|
| | | | | | | |творчества, |сельской |
| | | | | | | |областная |местности |
| | | | | | | |научная | |
| | | | | | | |библиотека | |
|----+-------------------------------+------+-------------+------------+--------+--------+----------------+----------|
| 2.|Проведение мониторинга развития|2005 | 0,01 | 0,01 | - | - |Управление |Информа- |
| |учреждений культуры в сельской | | | | | |культуры |ционное, |
| |местности | | | | | |администрации |аналити- |
| | | | | | | |области, |ческое |
| | | | | | | |образовательно- |обеспече- |
| | | | | | | |методический |ние разви-|
| | | | | | | |центр |тия учреж-|
| | | | | | | | |дений |
| | | | | | | | |культуры в|
| | | | | | | | |сельской |
| | | | | | | | |местности |
|----+-------------------------------+------+-------------+------------+--------+--------+----------------+----------|
| 3.|Проведение фольклорно- |2006 | 0,08 | 0,08 | | |Областной |Создание |
| |этнографической экспедиции |2007 | 0,08 | 0,08 | | |музыкальный |фольклор- |
| |"Дорогами народных традиций |2008 | 0,08 | 0,08 | | |колледж, |но-этног- |
| |Янтарного края" | | | | | |Колледж культуры|рафическо-|
| | | | | | | |и искусства, Дом|го фонда |
| | | | | | | |народного |области |
| | | | | | | |творчества | |
|----+-------------------------------+------+-------------+------------+--------+--------+----------------+----------|
| 4.|Реализация проекта "Народная |2006 | 0,27 | 0,27 | | |Организации, |Повышение |
| |академия традиционной культуры"|2007 | 0,275 | 0,275 | | |определенные по|эффектив- |
| | |2008 | 0,275 | 0,275 | | |результатам |ности дея-|
| | |2009 | 0,28 | 0,28 | | |конкурсов |тельности |
| | |2010 | 0,28 | 0,28 | | | |учреждений|
| | | | | | | | |культуры в|
| | | | | | | | |сельской |
| | | | | | | | |местности |
|----+-------------------------------+------+-------------+------------+--------+--------+----------------+----------|
| 5.|Открытие Домов, школ |2004 | 0,12 | 0,12 | | |Организации, |Сохранение|
| |ремесел и промыслов |2005 | 0,15 | 0,15 | | |определенные по|и развитие|
| | |2006 | 0,15 | 0,15 | | |результатам |народных |
| | | | | | | |конкурсов |художест- |
| | | | | | | | |венных |
| | | | | | | | |промыслов |
| | | | | | | | |и ремесел |
| | | | | | | | |в области |
|----+-------------------------------+------+-------------+------------+--------+--------+----------------+----------|
| 6.|Реализация проекта "Сельская |2005 | 0,15 | 0,15 | | |Организации, |Повышение |
| |библиотека - центр культуры, |2006 | 0,155 | 0,155 | | |определенные по|эффектив- |
| |информации и досуга" |2007 | 0,155 | 0,155 | | |результатам |ности |
| | | | | | | |конкурсов |деятель- |
| | | | | | | | |ности |
| | | | | | | | |сельских |
| | | | | | | | |библиотек |
|----+-------------------------------+------+-------------+------------+--------+--------+----------------+----------|
| 7.|Создание тренинг-центра |2004 | 0,12 | 0,12 | | |Управление |Внедрение |
| |"Новые технологии" для сельских|2005 | 0,12 | 0,12 | | |культуры |нового |
| |библиотек на базе областной | | | | | |администрации |программ- |
| |научной библиотеки | | | | | |области |ного обес-|
| | | | | | | | |печения в |
| | | | | | | | |сельских |
| | | | | | | | |библиоте- |
| | | | | | | | |ках |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел II. Инвестиционные мероприятия |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.|Ввод в действие новых помещений| | | | | |Управление | |
| |клубных, библиотечных | | | | | |культуры | |
| |учреждений | | | | | |администрации | |
| |- г. Славск |2004 | - | - | 1 | |области, | |
| |- г. Нестеров |2005 | 0,24 | 0,24 | 1 | |органы местного | |
| | | | | | | |самоуправления | |
| | | | | | | |(по | |
| | | | | | | |согласованию) | |
|----+-------------------------------+------+-------------+------------+--------+--------+----------------+----------|
| 9.|Обеспечение развития сети | | | | | |Органы местного |Развитие |
| |музейных учреждений и системы | | | | | |самоуправления |сети |
| |музеев под открытым небом в | | | | | |(по |музейных |
| |сельской местности: | | | | | |согласованию) |учреждений|
| |- краеведческого музея в пос. | | | | | | |в сельской|
| |Мельниково Зеленоградского | | | | | | |местности |
| |района; |2004 | 0,1 | 0,1 | 1 | | | |
| |- краеведческого музея в пос. | | | | | | | |
| |Железнодорожный Правдинского | | | | | | | |
| |района; |2005 | 0,08 | 0,08 | 1 | | | |
| |- музея археологии в г. | | | | | | | |
| |Светлом; |2006 | 0,05 | 0,05 | 1 | | | |
| |- музеефикация поля сражения | | | | | | | |
| |при Прейсиш-Эйлау в | | | | | | | |
| |Багратионовском районе; |2007 | 0,15 | 0,15 | 1 | | | |
| |- реконструкция музеев в | | | | | | | |
| |городах: | | | | | | | |
| |- Правдинск; |2008 | 0,09 | 0,09 | | | | |
| |- Нестеров |2009 | 0,09 | 0,09 | | | | |
|----+-------------------------------+------+-------------+------------+--------+--------+----------------+----------|
| 10.|Реконструкция и переоснащение |2005 | 0,08 | 0,08 | | |Организации, |Улучшение |
| |муниципальных кинотеатров и |2006 | 0,17 | 0,17 | | |определенные по|кинообслу-|
| |киноустановок в сельской |2007 | 0,26 | 0,26 | | |результатам |живания |
| |местности |2008 | 0,175 | 0,175 | | |конкурсов |населения |
| | |2009 | 0,2 | 0,2 | | | |в сельской|
| | |2010 | 0,28 | 0,28 | | | |местности |
|----+-------------------------------+------+-------------+------------+--------+--------+----------------+----------|
| 11.|Приобретение электронно- |2004 | 0,15 | 0,15 | | |Организации, |Повышение |
| |вычислительной и оргтехники для|2005 | 0,15 | 0,15 | | |определенные по|качества |
| |создания базы данных |2006 | 0,2 | 0,2 | | |результатам |киновидео-|
| |киновидеофонда области, |2007 | 0,2 | 0,2 | | |конкурсов |обслужива-|
| |создания тематических фильмотек| | | | | | |ния |
| |в помощь учебным программам | | | | | | |населения |
| | | | | | | | |в сельской|
| | | | | | | | |местности |
|----+-------------------------------+------+-------------+------------+--------+--------+----------------+----------|
| 12.|Улучшение материально- |2004 | 0,5 | 0,5 | | |Организации, |Улучшение |
| |технической базы учреждений |2005 | 0,5 | 0,5 | | |определенные по|материаль-|
| |культуры в сельской местности |2006 | 0,5 | 0,5 | | |результатам |ной базы |
| |(приобретение техники, |2007 | 0,6 | 0,6 | | |конкурсов |учреждений|
| |оборудования, музыкальных |2008 | 0,6 | 0,6 | | | |культуры в|
| |инструментов) |2009 | 0,6 | 0,6 | | | |сельской |
| | |2010 | 0,6 | 0,6 | | | |местности |
|----+-------------------------------+------+-------------+------------+--------+--------+----------------+----------|
| |Итого по годам |2004 | 1,005 | 1,005 | 2 | | | |
| | |2005 | 1,5 | 1,5 | 2 | | | |
| | |2006 | 1,695 | 1,695 | 1 | | | |
| | |2007 | 1,72 | 1,72 | 1 | | | |
| | |2008 | 1,22 | 1,22 | - | | | |
| | |2009 | 1,17 | 1,17 | - | | | |
| | |2010 | 1,16 | 1,16 | - | | | |
|----+-------------------------------+------+-------------+------------+--------+--------+----------------+----------|
| | Всего| | 9,47 | 9,47 | 6 | | | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Подпрограмма 3. "Развитие торговли и бытового обслуживания"
N п/п |
Мероприятия | Срок испол- нения (год) |
Объем финан- сирова- ния (млн. руб.) Всего |
В том числе за счет средств |
Коли- чество сохра- няемых рабочих мест (единиц) |
Коли- чество созда- ваемых рабочих мест (единиц) |
Ответственные за выполнение |
Ожидаемые результаты |
|
Областной бюджет |
Внебюд- жетные источники |
||||||||
Инвестиционные мероприятия | |||||||||
1. | Развитие торговли | ||||||||
1.1. | Открытие и реконструкция предприятий розничной торговли, 47 ед. в том числе: |
2004- 2010 |
1,175 | 2,350 | 56 | 141 | Органы местного самоуправления (по согласованию), организации, определенные по результатам конкурсов |
Развитие сети и мо- дернизация предприя- тий роз- ничной торговли |
|
4 ед. | 2004 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 5 | 12 | |||
6 ед. | 2005 | 0,45 | 0,15 | 0,3 | 7 | 18 | |||
6 ед. | 2006 | 0,45 | 0,15 | 0,3 | 7 | 18 | |||
6 ед. | 2007 | 0,45 | 0,15 | 0,3 | 8 | 18 | |||
7 ед. | 2008 | 0,525 | 0,175 | 0,35 | 7 | 21 | |||
9 ед. | 2009 | 0,675 | 0,225 | 0,45 | 11 | 27 | |||
9 ед. | 2010 | 0,675 | 0,225 | 0,45 | 11 | 27 | |||
1.2. | Организация выездного торгового обслуживания, 44 ед. |
2004- 2006 |
6,85 |
2,35 |
4,5 |
- |
132 |
Улучшение обслужива- ния сельского населения в отдален- ных населенных пунктах |
|
10 | 2004 | 1,55 | 0,55 | 1 | - | 30 | |||
15 | 2005 | 2,45 | 0,85 | 1,6 | - | 45 | |||
19 | 2006 | 2,85 | 0,95 | 1,9 | - | 57 | |||
1.3. | Обустройство мест для организации мини-рынков, 62 ед. |
2004- 2008 |
2,48 |
0,93 |
1,55 |
- |
62 |
Расшире- ние торговли, ассорти- мента товаров, реализуе- мых в сельской местности |
|
6 ед. | 2004 | 0,24 | 0,09 | 0,15 | - | 6 | |||
6 ед. | 2005 | 0,24 | 0,09 | 0,15 | - | 6 | |||
15 ед. | 2006 | 0,6 | 0,225 | 0,375 | - | 15 | |||
15 ед. | 2007 | 0,6 | 0,225 | 0,375 | - | 15 | |||
20 ед. | 2008 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | - | 20 | |||
1.4. | Расширение торгового обслуживания |
Повышение качества обслужива- ния сельского населения |
|||||||
в том числе: | |||||||||
1.4.1 | Открытие чайных столов в магазинах, 130 ед. |
2004- 2006 |
0,195 |
0,091 |
0,104 |
- |
130 |
||
25 ед. | 2004 | 0,0375 | 0,0175 | 0,02 | - | 25 | |||
50 ед. | 2005 | 0,075 | 0,035 | 0,04 | - | 50 | |||
55 ед. | 2006 | 0,0825 | 0,0385 | 0,044 | - | 55 | |||
1.4.2 | Открытие аптечных пунктов, 9 ед. |
2003- 2006 |
0,045 |
0,018 |
0,027 |
- |
9 |
||
5 ед. | 2004 | 0,025 | 0,01 | 0,015 | - | 5 | |||
2 ед. | 2005 | 0,01 | 0,004 | 0,006 | - | 2 | |||
2 ед. | 2006 | 0,01 | 0,004 | 0,006 | - | 2 | |||
1.4.3 | Открытие лавок, магазинов на дому, 182 ед. |
2004- 2006 |
8,19 |
2,73 |
5,46 |
- |
182 |
||
52 ед. | 2004 | 2,34 | 0,78 | 1,56 | - | 52 | |||
65 ед. | 2005 | 2,925 | 0,975 | 1,95 | - | 65 | |||
65 ед. | 2006 | 2,925 | 0,975 | 1,95 | - | 65 | |||
2. | Развитие бытового обслуживания | Улучшение качества и расширение сферы услуг |
|||||||
2.1. | Организация выездного обслуживания населения бытовыми услугами, 36 ед. |
2004- 2010 |
7,2 | 1,8 | 5,4 | _ | 108 | ||
5 ед. | 2004 | 1 | 0,25 | 0,75 | - | 15 | |||
5 ед. | 2005 | 1 | 0,25 | 0,75 | - | 15 | |||
5 ед. | 2006 | 1 | 0,25 | 0,75 | - | 15 | |||
5 ед. | 2007 | 1 | 0,25 | 0,75 | - | 15 | |||
5 ед. | 2008 | 1 | 0,25 | 0,75 | - | 15 | |||
5 ед. | 2009 | 1 | 0,25 | 0,75 | - | 15 | |||
6 ед. | 2010 | 1,2 | 0,3 | 0,9 | - | 18 | |||
2.2. | Открытие пунктов приема заказов на бытовые услуги при магазинах потребкооперации, 302 ед. |
2004- 2008 |
10,57 | - | 10,57 | - | Сокращение потерь времени на получение услуг |
||
52 ед. | 2004 | 1,82 | - | 1,82 | - | - | |||
55 ед. | 2005 | 1,925 | - | 1,925 | - | - | |||
65 ед. | 2006 | 2,275 | - | 2,275 | - | - | |||
65 ед. | 2007 | 2,275 | - | 2,275 | - | - | |||
65 ед. | 2008 | 2,275 | - | 2,275 | - | - | |||
3. | Развитие объектов социальной сферы |
Повышение уровня и качества жизни в сельской местности |
|||||||
3.1. | Организация мини-библиотек при магазинах, 66 ед. |
2005 | 0,0286 | - | 0,0286 | - | 66 | ||
3.2. | Организация детских площадок, 87 ед. |
2005 | 3,915 | 0,435 | 3,48 | - | - | ||
4. | Финансирование - всего | 2004- 2010 |
43,0 |
9,529 |
33,470 |
52 |
830 |
||
2004 | 7,31 | 1,7975 | 5,515 | 5 | 145 | ||||
2005 | 16,87 | 2,789 | 10,2582 | 6 | 201 | ||||
2006 | 12,42 | 2,5925 | 7,6 | 6 | 227 | ||||
2007 | 4,63 | 0,625 | 3,7 | 6 | 48 | ||||
2008 | 4,98 | 0,725 | 3,875 | 7 | 56 | ||||
2009 | 1,90 | 0,475 | 1,2 | 11 | 42 | ||||
2010 | 2,10 | 0,525 | 1,35 | 11 | 45 |
Подпрограмма 4. "Развитие информационно-консультационного обслуживания"
N п/п |
Мероприятия | Срок испол- нения (год) |
Объем финан- сиро- вания (млн. руб.) |
В том числе за счет средств |
Коли- чество сохра- няемых рабочих мест (единиц) |
Коли- чество созда- ваемых рабочих мест (единиц) |
Ответственные за выполнение |
Ожидаемые результаты |
|
Областной бюджет |
Внебюд- жетные источники |
||||||||
Раздел I. Организационное, нормативное и научное обеспечение НИОКР | |||||||||
1 | Проведение научных исследований и анализ ситуации и потребностей в видах деятельности ИКС, разработка программно-методического обеспечения |
2004 год |
1,0 | 1,0 | - | 5 | - | Органы местного самоуправления (по согласованию), организации, определенные по результатам конкурсов |
Программ- но-методи- ческое обеспече- ние дея- тельности информа- ционно- консуль- тационных служб по социально- му разви- тию села, помощь в создании рабочих мест по несельско- хозяйст- венным видам дея- тельности |
2 | Создание 6-ти информационно- консультационных учебных центров: Калининградский, Гвардейский, Гусевский, Правдинский, Славский, Черняховский |
2004 год |
3,5 | 3,0 | 0,5 | 5 | - | ||
3 | Организация курсов обучения консультантов |
2005 год |
0,6 | 0,1 | 0,5 | 5 | 10 | ||
4 | Организация курсов для безработной молодежи и незанятого населения |
2006 год |
2,5 | 2 | 0,5 | 15 | 10 | ||
5 | Информационное обеспечение реализации программы |
2010 | 1,1 | 1 | 0,1 | 55 | 10 | ||
6. | Мониторинг реализации элементов программы "Социально-экономического развития села до 2010 года" - реструктуризация предприятий; - финансовое оздоровление; - технологии производства; - занятость населения; - социальная адаптация |
2007 год 2008 год 2009 год |
1,2 1,2 0,2 |
0,1 0,1 0,1 |
1 1 0 |
0,1 0,1 0,1 |
25 35 45 |
10 10 10 |
|
Всего | 2004- 2010 |
11,0 | 9,1 | 1,9 | 190 | 60 |
Подпрограмма 5. "Развитие электрических сетей"
N п/п |
Срок испол- нения |
За счет средств област- ного бюджета |
Коли- чество сохра- няемых рабо- чих мест (ед.) |
Коли- чество созда- ваемых рабо- чих мест (ед.) |
Ответственные за выполнение |
Ожидаемые результаты |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Раздел I. Инвестиционные мероприятия | |||||||
1. | Реконструкция и техническое перевооружение ВЛ 0,38 кВ 28 км - всего в том числе: 4 км 4 км 4 км 4 км 4 км 4 км 4 км |
2004- 2010 годы 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год |
5999,8 1026,3 893,05 893,05 796,86 796,86 796,86 796,86 |
24 3 4 4 4 3 3 3 |
- - - - - - - - |
Органы местного самоуправ- ления (по со- гласованию), организации, определенные по результа- там конкурсов |
Повышение качества энергообес- печения сельской местности с учетом современных технических требований, сокращение затрат на обслуживание и выполнение ремонтных и регламентных работ |
2. | Реконструкция и техническое перевооружение ВЛ 15 кВ 7,8 км - всего в том числе: 2 км 1 км 1,2 км 1,2 км 1,2 км 1,2 км 1,2 км |
2004- 2010 годы 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год |
3398,29 701,1 381,85 403,56 467,4 467,4 488,49 488,49 |
13 2 1 2 2 2 2 2 |
- - - - - - - - |
Повышение качества энергообес- печения сельской местности |
|
3. | Реконструкция и техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 27 штук - всего в том числе: 4 штук# 2 штук# 3 штук# 4 штук# 4 штук# 5 штук 5 штук |
2004- 2010 годы 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год |
1761,87 235,98 204,63 220,02 259,35 267,33 283,29 291,27 |
- - - - - - - - |
- - - - - - - - |
Подпрограмма 6. "Газификация сельских районов"
/-------------------------------------------------------------------------------\
| N |Мероприятия |Срок |За счет|Коли- |Коли- |Ответственные|Ожидаемые |
|п/п| |испол-|средств|чество|чество|за выполнение|результаты|
| | |нения |област-|сохра-|созда-| | |
| | | |ного |няемых|ваемых| | |
| | | |бюджета|рабо- |рабо- | | |
| | | | |чих |чих | | |
| | | | |мест |мест | | |
| | | | |(еди- |(еди- | | |
| | | | |ниц) |ниц) | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------+-------------+----------|
|1. |Схема газоснабжения |2004 | 0,04 | | |Органы |Снабжение |
| |Краснознаменского | | | | |местного |природным |
| |района | | | | |самоуправ- |газом |
|---+---------------------+------+-------+------+------|ления (по со-| |
|2. |Развитие газопровода |2005 | 7,0 | | |гласованию), | |
| |высокого давления | | | | |организации, | |
| |п. Узловое - | | | | |определенные | |
| |п. Февральское - | | | | |по результа- | |
| |п. Весново. | | | | |там конкурсов| |
| |ЗАО "Весновское". | | | | | | |
| |Ду200 13 км | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|3. |Разработка |2006 | 1,6 | | | | |
| |проектно-сметной | | | | | | |
| |документации и| | | | | | |
| |газификация пос.| | | | | | |
| |Весново | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|4. |Газификация пос. |2006 | 0,8 | | | | |
| |Февральское | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|5. |Газопровод высокого |2007 | 12 | | | | |
| |давления п. Толстово | | | | | | |
| |- п. Тимофеево. | | | | | | |
| |ЗАО "Слава". Ду150 | | | | | | |
| |12 км | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|6. |Газификация пос. |2008 | 2,4 | | | | |
| |Тимофеево. | | | | | | |
| |ЗАО "Слава" | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|7. |Газопровод высокого |2008 | 2,4 | | | | |
| |давления | | | | | | |
| |г. Краснознаменск - | | | | | | |
| |п. Высокое. Ду150 | | | | | | |
| |4 км | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|8. |Газоснабжение пос. |2009 | 0,8 | | | | |
| |Высокое. ЗАО "Искра" | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|9. |Газоснабжение пос. |2010 | 0,8 | | | | |
| |Острогожское | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
| |Зеленоградский район | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|1. |Схема газоснабжения |2004 | 0,04 | | | | |
| |Зеленоградского | | | | | | |
| |района | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|2. |Газоснабжения# пос. |2004 | 2,4 | | | | |
| |Сосновка. 3,3 км | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|3. |Газоснабжение пос. |2004 | 1,6 | | | | |
| |Вишневое. 1,55 км | | | | | | |
| |Газоснабжение пос. | | | | | | |
| |Клинцовка. 3,3 км | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|4. |Газопровод высокого |2005 | 2 | | | | |
| |давления пос. | | | | | | |
| |Сосновка - пос. | | | | | | |
| |Вербное. Ду100 2 км | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|5. |Газификация пос. |2005 | | | | | |
| |Вербное | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|6. |Газопровод высокого |2006- | 2,4 | | | | |
| |давления АГРС - пос. |2007 | | | | | |
| |Коврово, Каменка, | | | | | | |
| |Сокольники, | | | | | | |
| |Васильково. 3,5 км | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|7. |Газификация пос. |2006 | | | | | |
| |Коврово | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|8. |Газоснабжение пос. |2004 | 0,8 | | | | |
| |Заостровье | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|9. |Газоснабжение пос. |2006 | 0,2 | | | | |
| |Сальское | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|10.|Газоснабжение пос. |2007 | 0,8 | | | | |
| |Александровка | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|11.|Газопровод высокого |2006 | 0,2 | | | | |
| |давления пос. | | | | | | |
| |Малиновка. Ду80 1 км | | | | | | |
| |---------------------+------+-------+------+------| | |
| |Газопроводы низкого |2008 | | | | | |
| |давления пос. | | | | | | |
| |Малиновка | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
| |Багратионовский район| | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|1. |Газопровод высокого |2007- | 11,2 | | | | |
| |давления до пос. |2009 | | | | | |
| |Пятидорожное. Ду200 | | | | | | |
| |9,895 км | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|2. |Газопровод высокого |2009 | 4,5 | | | | |
| |давления до пос. | | | | | | |
| |Пятидорожное - пос. | | | | | | |
| |Новоселово. Ду100 | | | | | | |
| |5,458 км | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|3. |Газоснабжение пос. |2004 | | | | | |
| |Новоселово. 6,516 км | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|4. |Газопровод высокого |2005 | 11,2 | | | | |
| |давления пос. | | | | | | |
| |Пятидорожное - г. | | | | | | |
| |Мамоново. Ду200 | | | | | | |
| |10,5 км | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|5. |Газоснабжение пос. |2006- | 10,0 | | | | |
| |Раздольное. 1,0 км |2007 | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|6. |Газоснабжение пос. |2005 | 0,1 | | | | |
| |Первомайское. 0,3 км | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|7. |Газоснабжение пос. |2006 | 1,04 | | | | |
| |Большедорожное. 1,3 | | | | | | |
| |км | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|8. |Газоснабжение пос. |2007 | 2,1 | | | | |
| |Ильичевка. 3,5 км | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|9. |Газопровод высокого |2009 | | | | | |
| |давления Партизанское| | | | | | |
| |- пос. Нивенское. | | | | | | |
| |4,0 км | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
| |Гурьевский район | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|1. |Строительство |2004 | 4,6 | | | | |
| |газопроводов | | | | | | |
| |высокого, среднего |------+-------+------+------| | |
| |и низкого давления | | | | | | |
| |в пос. Шоссейное |2005 | 2,4 | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|2. |Газоснабжение пос. |2006 | 2,6 | | | | |
| |Матросово (газопровод| | | | | | |
| |высокого и низкого | | | | | | |
| |давления Ду150) 3 км | | | | | | |
|3. |Газопровод высокого |2006 | 1,6 | | | | |
| |давления г. Гурьевск | | | | | | |
| |- пос. Рассвет 2 км | | | | | | |
| |---------------------+------+-------+------+------| | |
| |Газоснабжение пос. |2006 | | | | | |
| |Рассвет (СПК колхоз | | | | | | |
| |"Рассвет") | | | | | | |
| |Газопровод низкого | | | | | | |
| |давления 1,5 км | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|4. |Газоснабжение пос. |2007 | 1,6 | | | | |
| |Родники (газопровод | | | | | | |
| |низкого давления) | | | | | | |
| |1,5 км | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|5. |Газопровод высокого |2007 | 3,0 | | | | |
| |давления п. Родники -| | | | | | |
| |пос. Низовье - пос. | | | | | | |
| |Малинники. Ду100-150 | | | | | | |
| |Газоснабжение пос. | | | | | | |
| |Малинники 5,5 км | | | | | | |
| |---------------------+------+-------+------+------| | |
| |Газопровод низкого |2008 | | | | | |
| |давления пос. | | | | | | |
| |Малинники 1,5 км | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|6. |Газопровод высокого |2008 | 10,4 | | | | |
| |давления пос. | | | | | | |
| |Матросово - пос. | | | | | | |
| |Пирогово - Некрасово | | | | | | |
| |9 км | | | | | | |
| |---------------------+------+-------+------+------| | |
| |Газоснабжение пос. |2009 | 2,0 | | | | |
| |Некрасово (СПК колхоз| | | | | | |
| |"Некрасовский") | | | | | | |
| |2,5 км | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|7. |Газопровод высокого |2009 | 4 | | | | |
| |давления п. Пирогово | | | | | | |
| |- пос. Маршальское | | | | | | |
| |4,0 км | | | | | | |
| |---------------------+------+-------+------+------| | |
| |Газоснабжение пос. |2010 | 3,2 | | | | |
| |Маршальское 3,0 км | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|8. |Газоснабжение пос. |2006- | 9,2 | | | | |
| |Константиновка СПК |2007 | | | | | |
| |к-з "Восход" от | | | | | | |
| |газопровода на | | | | | | |
| |Родники 9,0 км | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
|9. |Газоснабжение ОАО |2010 | 10,4 | | | | |
| |им. Гурьева пос. | | | | | | |
| |Моргуново от | | | | | | |
| |газопровода на к-з | | | | | | |
| |"Восход" 8,0 км | | | | | | |
|---+---------------------+------+-------+------+------| | |
| |Итого по | |133,42 | | | | |
| |подпрограмме: | | | | | | |
| | | 2004 | 9,48 | | | | |
| | в том | 2005 | 25,10 | | | | |
| | числе по | 2006 | 18,04 | | | | |
| | годам: | 2007 | 32,70 | | | | |
| | | 2008 | 19,20 | | | | |
| | | 2009 | 14,50 | | | | |
| | | 2010 | 14,40 | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------/
Подпрограмма 7. "Развитие водоснабжения"
/----------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Мероприятие |Срок |Объем | В том числе |Коли- |Коли- |Ответст- |Ожида- |
|п/п| |испол-|финан-|за счет средств|чество|чество|венные за |емые |
| | |нения |сиро- |---------------|сохра-|созда-|выполнение|резуль-|
| | | |вания |Област-|Внебюд-|няемых|ваемых| |таты |
| | | |(млн. |ной |жетные |рабо- |рабо- | | |
| | | |руб.) |бюджет |источ- |чих |чих | | |
| | | | | |ники |мест |мест | | |
| | | | | | |(еди- |(еди- | | |
| | | | | | |ниц) |ниц) | | |
| | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------+----------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------+----------+-------|
| |Багратионовский район| | | | | | |Органы |Улуч- |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------|местного |шение |
|1. |Реконструкция |2005 |2700 | 1458,0|1242,0 | | |самоуп- |водо- |
| |водопровода | | | | | | |равления |снаб- |
| |п. Корнево, | | | | | | |(по согла-|жения |
| |Владимирово, | | | | | | |сованию), |жителей|
| |Надеждино 25 км | | | | | | |организа- |сель- |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------|ции, опре-|ской |
| |Гурьевский район | | | | | | |деленные |мест- |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------|по резуль-|ности |
|1. |Бурение а/скважин в | | | | | | |татам кон-| |
| |н/пунктах: | | | | | | |курсов | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Ярославское |2004 | 225 | 95,0| 130,0 | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Космодемьяновское |2006 | 225 | 95,0| 130,0 | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Константиновка |2005 | 675 | 545,0| 130,0 | | | | |
| |3 шт. | | | | | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Некрасово |2007 | 225 | 175,0| 50,0 | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Моргуново 2 шт. |2007 | 450 | 300,0| 150,0 | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Малинники |2007 | 180 | 130,0| 50,0 | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|2. |Ремонт системы | | | | | | | | |
| |водоснабжения | | | | | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Маршальское |2010 | 720 | 480,0| 240,0 | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |Гвардейский район | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|1. |Реконструкция | | | | | | | | |
| |водопровода | | | | | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Славинск 3,0 км |2007 |2700 | 1290,0|1410,0 | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Красный Яр 3,0 км |2006 |2700 | 1290,0|1410,0 | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Комсомольск |2007 |4500 | 2150,0|2350,0 | | | | |
| |5,0 км | | | | | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Ячинское 2,0 км |2006 |1800 | 860,0| 940,0 | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Демидово 1,0 км |2007 | 900 | 430,0| 470,0 | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Борское 1,0 км |2008 | 900 | 430,0| 470,0 | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Знаменск 4,0 км |2010 |3600 | 1720,0|1880,0 | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Истровка 2,4 км |2006 |2700 | 1290,0|1410,0 | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|2. |Ремонт а/скважин | | | | | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Славинск (2 шт.) |2004 | 540 | 258,0| 282,0 | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Красный Яр (2 шт.)|2005 | 540 | 258,0| 282,0 | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Комсомольск |2006 | 540 | 258,0| 282,0 | | | | |
| |(2 шт.) | | | | | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Ячинское |2006 | 270 | 145,8| 124,2 | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Демидово (2 шт.) |2007 | 540 | 258,0| 282,0 | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Борское |2008 | 270 | 145,8| 124,2 | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Большая Поляна |2009 | 540 | 258,0| 282,0 | | | | |
| |(2 шт.) | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |Гусевский район | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|1. |Реконструкция |2005- |3620,0| 1740,0|1880,0 | | | | |
| |водопроводных сетей |2009 | | | | | | | |
| |п. Первомайское, | | | | | | | | |
| |п. Кубановка, | | | | | | | | |
| |п. Покровское, | | | | | | | | |
| |п. Маяковское, | | | | | | | | |
| |п. Липово | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|2. |Прокладка новых |2004 |1440,0| 900,0| 540,0 | | | | |
| |водопроводных систем | | | | | | | | |
| |п. Фурманово, | | | | | | | | |
| |п. Брянское | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|3. |Бурение |2005- |4540,0| 2180,0|2340,0 | | | | |
| |гидрогеологических |2008 | | | | | | | |
| |скважин п. Майское, | | | | | | | | |
| |п. Первомайское, п. | | | | | | | | |
| |Ольховатка, п. Юдино | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|4. |Проведение |2004- |1300,0| 340,0| 960,0 | | | | |
| |технической |2010 | | | | | | | |
| |инвентаризации систем| | | | | | | | |
| |водоснабжения | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |Зеленоградский район | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|1. |Ремонт системы |2007- |3502,0| 1720,0|1782,0 | | | | |
| |водоснабжения в |2010 | | | | | | | |
| |п. Заостровье, | | | | | | | | |
| |п. Дворики, | | | | | | | | |
| |п. Ольховое, | | | | | | | | |
| |п. Руссское, | | | | | | | | |
| |п. Поваровка, | | | | | | | | |
| |п. Морозовка, | | | | | | | | |
| |п. Малиновка, | | | | | | | | |
| |п. Озерово, | | | | | | | | |
| |п. Привольное, | | | | | | | | |
| |п. Киевское, | | | | | | | | |
| |п. Краснофлотское, | | | | | | | | |
| |п. Муромское, | | | | | | | | |
| |п. Луговское | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|2. |Ремонт питьевых |2004- |2198,0| 1063,0|1135,0 | | | | |
| |колодцев (86 ед.), |2010 | | | | | | | |
| |автоматизация | | | | | | | | |
| |водоснабжения | | | | | | | | |
| |(64 ед.), создание | | | | | | | | |
| |водоохранных зон | | | | | | | | |
| |(138 ед.) по району | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|3. |Строительство и |2004- |4850,0| 2380,0|2470,0 | | | | |
| |замена буровых |2010 | | | | | | | |
| |скважин, водонапорных| | | | | | | | |
| |сетей в п. Откосово, | | | | | | | | |
| |п. Холмогоровка, | | | | | | | | |
| |п. Грачевка, | | | | | | | | |
| |п. Красноторовка, | | | | | | | | |
| |п. Сальское, | | | | | | | | |
| |п. Александровка, | | | | | | | | |
| |п. Логвиново, | | | | | | | | |
| |п. Колосовка, | | | | | | | | |
| |п. Муромское, | | | | | | | | |
| |п. Мельниково | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|4. |Изменение схемы |2004- |3400,0| 1670,0|1730,0 | | | | |
| |водоснабжения в |2005 | | | | | | | |
| |п. Колосовка, | | | | | | | | |
| |п. Кострово и | | | | | | | | |
| |поселках Ковровского | | | | | | | | |
| |сельского округа | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |Краснознаменский | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|1. |Бурение скважины |2004 | 270 | 145,8| 124,2 | | | | |
| |п. Новоуральское | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|2. |Промывка артезианской|2004 | 24 | 20,0| 4,0 | | | | |
| |скважины п. Белкино,| | | | | | | | |
| |2 шт. | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|3. |Ремонт наружного |2004 | 50 | 40,0| 10,0 | | | | |
| |водопровода | | | | | | | | |
| |п. Толстово | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|4. |Строительство |2004 | 270 | 145,8| 124,2 | | | | |
| |артезианской | | | | | | | | |
| |скважины | | | | | | | | |
| |п. Февральское | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|5. |Ремонт наружного |2005 | 50 | 40,0| 10,0 | | | | |
| |водопровода | | | | | | | | |
| |п. Толстово | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|6. |Строительство |2005 |1170 | 559,0| 611,0 | | | | |
| |артезианской | | | | | | | | |
| |скважины | | | | | | | | |
| |п. Узловое | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|7. |Ремонт водопровода |2005 | 50 | 40,0| 10,0 | | | | |
| |п. Хлебниково | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|8. |Строительство |2006 | 270 | 145,8| 124,2 | | | | |
| |артезианской | | | | | | | | |
| |скважины п. Искра | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |Неманский район | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|1. |Прокладка |2009 | 684 | 326,8| 357,2 | | | | |
| |водопроводных сетей | | | | | | | | |
| |п. Маломожайское | | | | | | | | |
| |0,5 км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|2. |Прокладка |2009 | 333 | 159,1| 173,9 | | | | |
| |водопроводных сетей | | | | | | | | |
| |п. Новоколхозное | | | | | | | | |
| |0,35 км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|3. |Замена башни |2005 | 135 | 64,5| 70,5 | | | | |
| |п. Шепетовка | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|4. |Реконструкция |2009 |1368 | 653,6| 714,4 | | | | |
| |системы п. Ракитино, | | | | | | | | |
| |Красное Село 1,0 км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|5. |Реконструкция |2010 |1800 | 860,0| 940,0 | | | | |
| |системы п. Большое | | | | | | | | |
| |Село 2,0 км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|6. |Бурение новой |2004 | 691,2| 326,8| 364,4 | | | | |
| |скважины п. Лунино | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|7. |Реконструкция |2008 | 684 | 326,8| 357,2 | | | | |
| |системы п. Ульяново | | | | | | | | |
| |0,515 км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|8. |Замена башни п. |2006 | 270 | 145,8| 124,2 | | | | |
| |Ульяново, п. Шмелево | | | | | | | | |
| |2 шт. | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|9. |Замена башни |2006 | 270 | 145,8| 124,2 | | | | |
| |п. Новоколхозненское | | | | | | | | |
| |2 шт. | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|10.|Замена башни п. |2007 | 135 | 64,5| 70,5 | | | | |
| |Красное Село 1 шт. | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|11.|Замена башни п. |2007 | 270 | 145,8| 124,2 | | | | |
| |Маломожайское 2 шт. | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|12.|Реконструкция сети |2008 |2250 | 950,0|1300,0 | | | | |
| |п. Жилино 2,5 км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |Нестеровский район | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|1. |Реконструкция | | | | | | | | |
| |водопроводов | | | | | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Пушкино 2,0 км |2006 | 180 | 86,0| 94,0 | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Пригородное |2006 | 126 | 60,2| 65,8 | | | | |
| |0,8 км | | | | | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Невское 0,5 км |2005 | 108 | 51,6| 56,4 | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Ясная Поляна |2007 | 720 | 344,0| 376,0 | | | | |
| |8,0 км | | | | | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Калинино 10,0 км |2008 | 900 | 430,0| 470,0 | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Чистые Пруды |2009 | 540 | 258,0| 282,0 | | | | |
| |3,0 км | | | | | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Фурманово 2,0 км |2010 | 180 | 86,0| 94,0 | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Луговое 0,3 км |2007 | 180 | 86,0| 94,0 | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Садовое 2,0 км |2005 | 585 | 279,5| 305,5 | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Илюшино 1,0 км |2009 | 900 | 430,0| 470,0 | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|2. |Ремонт а/скважин | | | | | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Невское |2004 | 360 | 172,0| 188,0 | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Луговое |2004 | 135 | 64,5| 70,5 | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|3. |Бурение а/скважин | | | | | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Садовое |2004 |1080,0| 516,0| 564,0 | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|4. |Ремонт водонапорных | | | | | | | | |
| |башен | | | | | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Пушкино |2005 | 180 | 86,0| 94,0 | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Невское |2005 | 540 | 258,0| 282,0 | | | | |
| |---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |п. Бабушкино |2006 | 585 | 279,5| 305,5 | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |Озерский район | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|1. |Реконструкция |2007 |1552,5| 1002,5| 550,0 | | | | |
| |водопроводов | | | | | | | | |
| |п. Гаврилово 0,5 км, | | | | | | | | |
| |п. Новостроево 1,5 | | | | | | | | |
| |км, п. Нилово 1,15 | | | | | | | | |
| |км, п. Чистополье | | | | | | | | |
| |2,6 км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|2. |Реконструкция |2006- |1629 | 1229,0| 400,0 | | | | |
| |водопроводов п. |2007 | | | | | | | |
| |Карамышево 0,5 км, | | | | | | | | |
| |п. Ново-Гурьевское | | | | | | | | |
| |1,5 км, п. Юдино 0,5 | | | | | | | | |
| |км, п. Багратионово | | | | | | | | |
| |1,5 км, п. Мальцево | | | | | | | | |
| |1,25 км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|3. |Реконструкция |2006- |1485 | 1045,0| 440,0 | | | | |
| |водопроводов п. |2007 | | | | | | | |
| |Карамышево 0,5 км, | | | | | | | | |
| |п. Новогурьевское# | | | | | | | | |
| |0,5 км, п. Садовое | | | | | | | | |
| |0,6 км, п. Юдино 1,0 | | | | | | | | |
| |км, п. Кадымка 0,5 | | | | | | | | |
| |км, п. Вольное 0,4 | | | | | | | | |
| |км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|4. |Реконструкция |2007 |1668,6| 1168,6| 500,0 | | | | |
| |водопроводов п. | | | | | | | | |
| |Карамышево 1,0 км, | | | | | | | | |
| |п. Ново-Гурьевское | | | | | | | | |
| |1,0 км, п. Шишково | | | | | | | | |
| |0,2 км, п. Отрадное | | | | | | | | |
| |0,5 км, п. Суворовка | | | | | | | | |
| |1,0 км, п. Кадымка | | | | | | | | |
| |0,5 км, п. Лужки | | | | | | | | |
| |0,47# | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|5. |Реконструкция |2008 |2091,6| 1491,6| 600,0 | | | | |
| |водопроводов п. | | | | | | | | |
| |Карамышево 1,0 км, | | | | | | | | |
| |п. Ново-Гурьевское | | | | | | | | |
| |1,0 км, п. Олехово | | | | | | | | |
| |1,0 км, п. Кутузово | | | | | | | | |
| |1,0 км, п. Кадымка | | | | | | | | |
| |0,5 км, п. Лужки | | | | | | | | |
| |1,26 км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|6. |Реконструкция |2009 |2187 | 1517,0| 670,0 | | | | |
| |водопроводов | | | | | | | | |
| |п. Ручейки 1,0 км, | | | | | | | | |
| |п. Ново-Гурьевское | | | | | | | | |
| |0,5 км, п. Замостье | | | | | | | | |
| |0,2 км, п. Заозерное | | | | | | | | |
| |0,5 км, п. Ушаково | | | | | | | | |
| |1,0 км, п. Кадымка | | | | | | | | |
| |0,5 км, п. Львовское | | | | | | | | |
| |1,0 км, п. Садовое | | | | | | | | |
| |0,85 км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|7. |Реконструкция |2010 |3402 | 1702,0|1700,0 | | | | |
| |водопроводов п. | | | | | | | | |
| |Смирново 1,0 км, п. | | | | | | | | |
| |Красноярское 1,0 км, | | | | | | | | |
| |п. Дубрава 0,5 км, | | | | | | | | |
| |п. Аблучье 1,7 км, | | | | | | | | |
| |п. Резниково 0,5 км, | | | | | | | | |
| |п. Жучково 0,5 км, | | | | | | | | |
| |п. Мальцево 1,0 км, | | | | | | | | |
| |п. Красноярское 1,5 | | | | | | | | |
| |км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |Правдинский район | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|1. |Реконструкция |2006 |1700 | 874 | 826 | | | | |
| |водопровода | | | | | | | | |
| |п. Гоголево | | | | | | | | |
| |п. Липняки - 3,5 км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|2. |Реконструкция |2006 |1600 | 892 | 708 | | | | |
| |водопровода | | | | | | | | |
| |п. Крылово - 3 км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|3. |Реконструкция |2006 |1800 | 1397 | 403 | | | | |
| |водопровода | | | | | | | | |
| |п. Дворкино - 1,7 км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|4. |Реконструкция |2006 |1600 | 1187 | 413 | | | | |
| |водопровода | | | | | | | | |
| |п. Рощино - 1,75 км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|5. |Строительство |2008 |1400 | 700 | 700 | | | | |
| |водопровода в | | | | | | | | |
| |пос. Чистополье | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |Славский район | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|1. |Реконструкция |2009 | 630 | 301,0| 329,0 | | | | |
| |водопровода | | | | | | | | |
| |п. Вишневка 0,5 км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|2. |Реконструкция |2010 | 720 | 344,0| 376,0 | | | | |
| |водопровода | | | | | | | | |
| |п. Тимирязево 0,7 км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
| |Черняховский район | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|1. |Реконструкция |2004- | 430,0| 64,0| 366,0 | | | | |
| |действующих |2005 | | | | | | | |
| |водопроводов в | | | | | | | | |
| |н/пунктах | | | | | | | | |
| |п. Володаровка, | | | | | | | | |
| |п. Калужское, | | | | | | | | |
| |п. Глушково, | | | | | | | | |
| |п. Поддубное | | | | | | | | |
| |п. Подгорное | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|2. |Реконструкция |2004- | 970,0| 651,0| 319,0 | | | | |
| |водопроводной сети в |2007 | | | | | | | |
| |п. Калиновка (4 км), | | | | | | | | |
| |Липовка (2 км), | | | | | | | | |
| |Приозерное (2 км), | | | | | | | | |
| |Загорское (4 км), | | | | | | | | |
| |Щеглы (3 км), | | | | | | | | |
| |п. Пеньки, | | | | | | | | |
| |Привольное, | | | | | | | | |
| |Краснополянское, | | | | | | | | |
| |Тимофеевка (0,8 км) | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+-------+-------+------+------| | |
|3. |Строительство и |2004- | 317,0| 187,0| 130,0 | | | | |
| |реконструкция |2008 | | | | | | | |
| |водоснабжения | | | | | | | | |
| |п. Загорское, Щеглы, | | | | | | | | |
| |Липовка | | | | | | | | |
\----------------------------------------------------------------------------------------/
Подпрограмма 8. "Развитие телекоммуникационных сетей"
N п/п |
Наименование задачи | Срок испол- нения |
Объем финан- сиро- вания (млн. руб.) всего |
В том числе за счет средств |
Коли- чество сохра- няемых рабо- чих мест (еди- ниц) |
Колич- чество созда- ваемых рабо- чих мест (еди- ниц) |
Ответст- венные за выполнение |
Ожидаемые результаты |
|
Област- ной бюджет |
Внебюд- жетные источ- ники |
||||||||
Раздел I. Организационное, нормативное и научное обеспечение (НИОКР) | |||||||||
1. | Проведение научных исследований и определение оптимальных технико- экономических решений по созданию распределительных сетей связи в сельской местности |
2004 год |
- | - | - | - | Управление по связи и информати- зации админи- страции области |
Научное обеспечение проектиро- вания и строитель- ства распредели- тельных сетей связи в сельской местности |
|
2. | Проведение научных исследований, испытание и наладка производства современных средств телекоммуникаций для сельской местности |
2004 год 2005 год 2006 год |
- - - |
- - - |
- - - |
- - - |
Министер- ство раз- вития ин- фраструк- туры Кали- нинградс- кой облас- ти |
Научное обеспечение производ- ства современных средств телекомму- никаций |
|
3. | Разработка научно обоснованных рекомендаций по увеличению видов и объемов информационных услуг, предоставляемых сельскому населению |
2004 год |
- | - | - | - | Управление по связи и информати- зации админи- страции области |
Научное и информаци- онное обеспечение развития сетей телефонной связи в сельской местности |
|
Раздел II. Инвестиционные мероприятия | |||||||||
4. | Ввод в действие емкостей телефонной сети в сельской местности, всего 26,0 тыс. номеров, в том числе: 3560 номеров 2500 номеров 3100 номеров 3500 номеров 4000 номеров 5000 номеров 4340 номеров |
2004- 2010 годы 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год |
381,55 23,2 38,71 46,13 54,42 62,2 77,3 79,59 |
68,4 4,2 7,00 7,52 9,84 11,25 14,0 14,59 |
313,15 19,0 31,71 38,61 44,58 50,95 63,30 65,0 |
- - - - - - - - |
436 50 60 60 62 68 68 68 |
Органы ме- стного са- моуправле- ния (по согласова- нию), ор- ганизации, определен- ные по ре- зультатам конкурсов |
Доведение телефонной плотности до 14,2 номера на 100 человек |
III. Примерные объемы финансирования мероприятий
региональной целевой Программы "Социальное развитие
села Калининградской области до 2010 года"
за счет средств всех источников
Подпрограмма 1. "Развитие жилищного строительства"
N п/п |
Мероприятия | Срок испол- нения |
Объем финан- сиро- вания (млн. руб.) всего |
В том числе за счет средств | Коли- чество сохра- няемых рабо- чих мест (еди- ниц) |
Коли- чество созда- ваемых рабо- чих мест (еди- ниц) |
Ожидаемые результаты |
||
Федеральный бюджет (30%) (объемы финансирования установлены федеральной целевой программой "Социальное развитие села до 2010 года", утвержденной постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2002 года N 858) |
Област- ной бюджет (40%) |
Внебюд- жетные источ- ники 30% |
|||||||
1. | Ввод в действие и приобретение жилья в сельской местности |
2004- 2010 годы |
139,4 | 41,8 | 55,8 | 41,8 | - | - | Улучшение жилищных условий жителей сельской местности |
Планируемые объемы финансирования
по подпрограмме "Развитие жилищного строительства"
и источникам финансирования
Отрасли | Объемы финансирования, млн. руб. | |||||||
2004- 2010 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Багратионовский | ||||||||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 5,63 | 0,61 | 0,67 | 0,75 | 0,82 | 0,85 | 0,87 | 1,05 |
областной бюджет | 7,51 | 0,82 | 0,92 | 0,99 | 1,09 | 1,13 | 1,19 | 1,38 |
внебюджетные источники |
5,63 | 0,61 | 0,67 | 0,75 | 0,82 | 0,85 | 0,87 | 1,05 |
Гурьевский | ||||||||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 7,55 | 0,82 | 0,9 | 1,01 | 1,1 | 1,14 | 1,17 | 1,41 |
областной бюджет | 10,08 | 1,10 | 1,23 | 1,32 | 1,47 | 1,52 | 1,59 | 1,85 |
внебюджетные источники |
7,55 | 0,82 | 0,9 | 1,01 | 1,1 | 1,14 | 1,17 | 1,41 |
Зеленоградский | ||||||||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 3,91 | 0,43 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,73 |
областной бюджет | 5,22 | 0,57 | 0,64 | 0,68 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,96 |
внебюджетные источники |
3,91 | 0,43 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,73 |
Гвардейский | ||||||||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 2,73 | 0,3 | 0,33 | 0,37 | 0,4 | 0,41 | 0,42 | 0,51 |
областной бюджет | 3,64 | 0,40 | 0,45 | 0,48 | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,67 |
внебюджетные источники |
2,73 | 0,3 | 0,33 | 0,37 | 0,4 | 0,41 | 0,42 | 0,51 |
Полесский | ||||||||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 2,34 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,44 |
областной бюджет | 3,12 | 0,34 | 0,38 | 0,41 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,57 |
внебюджетные источники |
2,34 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,44 |
Правдинский | ||||||||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 2,81 | 0,31 | 0,34 | 0,38 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,52 |
областной бюджет | 3,75 | 0,41 | 0,46 | 0,49 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,69 |
внебюджетные источники |
2,81 | 0,31 | 0,34 | 0,38 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,52 |
Славский | ||||||||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 3,45 | 0,38 | 0,41 | 0,46 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,64 |
областной бюджет | 4,61 | 0,50 | 0,56 | 0,60 | 0,67 | 0,70 | 0,73 | 0,84 |
внебюджетные источники |
3,45 | 0,38 | 0,41 | 0,46 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,64 |
Неманский | ||||||||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 2,01 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,37 |
областной бюджет | 2,68 | 0,29 | 0,33 | 0,35 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,49 |
внебюджетные источники |
2,01 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,37 |
Краснознаменский | ||||||||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 1,90 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,35 |
областной бюджет | 2,54 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,47 |
внебюджетные источники |
1,90 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,35 |
Черняховский | ||||||||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 2,73 | 0,3 | 0,33 | 0,37 | 0,4 | 0,41 | 0,42 | 0,51 |
областной бюджет | 3,64 | 0,40 | 0,45 | 0,48 | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,67 |
внебюджетные источники |
2,73 | 0,3 | 0,33 | 0,37 | 0,4 | 0,41 | 0,42 | 0,51 |
Гусевский | ||||||||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 1,86 | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,35 |
областной бюджет | 2,48 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,46 |
внебюджетные источники |
1,86 | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,35 |
Нестеровский | ||||||||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 2,52 | 0,28 | 0,3 | 0,34 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,47 |
областной бюджет | 3,37 | 0,37 | 0,41 | 0,44 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,62 |
внебюджетные источники |
2,52 | 0,28 | 0,3 | 0,34 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,47 |
Озерский | ||||||||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 2,36 | 0,26 | 0,28 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,44 |
областной бюджет | 3,15 | 0,34 | 0,38 | 0,41 | 0,46 | 0,47 | 0,50 | 0,58 |
внебюджетные источники |
2,36 | 0,26 | 0,28 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,44 |
Всего: | 139,4 | 15,2 | 16,8 | 18,5 | 20,3 | 21,0 | 21,8 | 25,8 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 41,8 | 4,6 | 5,0 | 5,6 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 7,8 |
областной бюджет | 55,8 | 6,1 | 6,8 | 7,3 | 8,1 | 8,4 | 8,8 | 10,3 |
внебюджетные источники |
41,8 | 4,6 | 5,0 | 5,6 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 7,8 |
Подпрограмма 2. "Развитие социально ориентированных
отраслей (образование, здравоохранение, физкультура
и спорт, культура и досуг)"
2.1. Развитие образования
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Мероприятия |Срок |Объем | В том числе за счет средств |Коли- |Коли- |Ожидаемые |
|п/п| |испол-|финан-|------------------------------|чество|чество|результаты|
| | |нения |сиро- |Федеральный |Област-|Внебюд-|сохра-|созда-| |
| | |(год) |вания |бюджет (объемы|ной |жетные |няемых|ваемых| |
| | | |(млн. |финансирования|бюджет |источ- |рабо- |рабо- | |
| | | |руб- |установлены | |ники |чих |чих | |
| | | |лей, в|федеральной | | |мест |мест | |
| | | |ценах |целевой | | |(еди- |(еди- | |
| | | |2003 |программой | | |ниц) |ниц) | |
| | | |года) |"Социальное | | | | | |
| | | |всего |развитие села | | | | | |
| | | | |до 2010 года",| | | | | |
| | | | |утвержденной | | | | | |
| | | | |постановлением| | | | | |
| | | | |Правительства | | | | | |
| | | | |РФ от | | | | | |
| | | | |3 декабря 2002| | | | | |
| | | | |года N 858) | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел I. Организационное, нормативное и научное обеспечение (НИОКР) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Разработка методических |2004 | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - |Повышение |
| |рекомендаций по | | | | | | | |качества |
| |организации развивающей | | | | | | | |работы с |
| |работы с детьми | | | | | | | |детьми |
| |дошкольного возраста в | | | | | | | |дошколь- |
| |группах кратковременного| | | | | | | |ного |
| |пребывания на базе | | | | | | | |возраста |
| |сельских школ и ДОУ | | | | | | | | |
|---+------------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------+----------|
|2. |Разработка методических |2004 | 0,4 | - | 0,4 | - | - | - |Повышение |
| |рекомендаций по | | | | | | | |качества |
| |организации работы с | | | | | | | |работы с |
| |детьми, нуждающимися в | | | | | | | |детьми, |
| |коррекционном | | | | | | | |нуждающи- |
| |образовании, | | | | | | | |мися в |
| |обучающимися в | | | | | | | |коррек- |
| |общеобразовательных | | | | | | | |ционном |
| |классах сельских школ | | | | | | | |обучении |
|---+------------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------+----------|
|3. |Разработка методических |2004 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - |Повышение |
| |пособий по предметам для| | | | | | | |качества |
| |детей, нуждающихся в | | | | | | | |работы с |
| |коррекционном | | | | | | | |детьми, |
| |образовании, обучающихся| | | | | | | |нуждающи- |
| |в общеобразовательных | | | | | | | |мися в |
| |классах сельских школ | | | | | | | |коррек- |
| | | | | | | | | |ционном |
| | | | | | | | | |обучении |
|---+------------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------+----------|
|4. |Разработка методических |2005 | 0,4 | - | 0,4 | - | - | - |Предос- |
| |пособий по организации | | | | | | | |тавление |
| |профильного и | | | | | | | |сельским |
| |предпрофильного обучения| | | | | | | |школьникам|
| | | | | | | | | |равных |
| | | | | | | | | |прав на |
| | | | | | | | | |получение |
|---+------------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------|качествен-|
|5. |Разработка курсов по |2005 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - |ного про- |
| |выбору для | | | | | | | |фильного |
| |предпрофильной | | | | | | | |образова- |
| |подготовки учащихся | | | | | | | |ния |
| |сельских школ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|6. |Разработка нормативной |2006 | 0,6 | - | 0,6 | - | - | - | |
| |базы и организация | | | | | | | | |
| |сетевого взаимодействия | | | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | | |
| |учреждений по | | | | | | | | |
| |организации профильного | | | | | | | | |
| |обучения в сельских | | | | | | | | |
| |школах | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел II. Инвестиционные мероприятия |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7. |Ввод в действие | | | | | | | |Обновление|
| |образовательных | | | | | | | |основных |
| |учреждений на 1780 мест,| | | | | | | |фондов; |
| |в том числе: | | | | | | | |приведение|
| |- в пос. Мельниково |2004 | 24,4 | 24,4 | - | - | 10 | - |условий |
| |Зеленоградского района |2005 | 24,4 | 24,4 | - | - | | - |обучения |
| |на 200 мест; | | | | | | | |в сельских|
| |- г. Зеленоградск на 950|2006 | 39,2 | 39,2 | - | - | 18 | - |школах |
| |мест; | | | | | | | |к требова-|
| |- в пос. Доваторовка |2007 | 24,5 | 24,5 | - | - | 10 | - |ниям |
| |Черняховского района на | | | | | | | |САНПИНов |
| |200 мест; | | | | | | | | |
| |- в пос. Залесье |2008 | 5,8 | 5,8 | - | - | 2 | - | |
| |Полесского района | | | | | | | | |
| |(пристройка) общее | | | | | | | | |
| |количество мест - 430 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------+----------|
|8. |Капитальный ремонт |2004 | 14,3 | - | 14,3 | - | 5 | - |Обновление|
| |образовательных |2005 | 14,3 | - | 14,3 | - | 5 | - |основных |
| |учреждений, |2006 | 14,3 | - | 14,3 | - | 5 | - |фондов; |
| |расположенных в сельской|2007 | 14,3 | - | 14,3 | - | 5 | - |приведение|
| |местности |2008 | 14,3 | - | 14,3 | - | 5 | - |условий |
| | |2009 | 14,3 | - | 14,3 | - | 5 | - |обучения |
| | |2010 | 14,3 | - | 14,3 | - | 5 | - |в сельских|
| | | | | | | | | |школах к |
| | | | | | | | | |требова- |
| | | | | | | | | |ниям |
| | | | | | | | | |САНПИНов |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------+----------|
| |Всего по годам |2004 | 39,6 | 24,4 | 15,2 | - | 5 | - | |
| | |2005 | 39,4 | 24,4 | 15,0 | - | 15 | - | |
| | |2006 | 54,1 | 39,2 | 14,9 | - | 23 | - | |
| | |2007 | 38,8 | 24,5 | 14,3 | - | 15 | - | |
| | |2008 | 20,1 | 5,8 | 14,3 | - | 7 | - | |
| | |2009 | 14,3 | - | 14,3 | - | 5 | - | |
| | |2010 | 14,3 | - | 14,3 | - | 5 | - | |
|---+------------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------+----------|
| |Итого | |220,6 | 118,3 |102,3 | - | 75 | - | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/
2.2. Здравоохранение (первичная медико-санитарная помощь)
N п/п |
Мероприятия | Срок испол- нения |
Объем финан- сиро- вания (млн. руб.) |
В том числе за счет средств | Коли- чество сохра- няемых рабо- чих мест (еди- ниц) |
Коли- чество созда- ваемых рабо- чих мест (еди- ниц) |
Ожидаемые результаты |
||
Федеральный бюджет (объемы финансирования установлены федеральной целевой программой "Социальное развитие села до 2010 года", утвержденной постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2002 года N 858) |
Област- ной бюджет |
Внебюд- жетные источ- ники |
|||||||
I. Организационное, нормативное и научное обеспечение | |||||||||
1. | Обучение семейных врачей | 2004- 2010 |
2,2 | - | - | 2,2 | - | 124 | Внедрение новых форм медицинс- кого обслужи- вания на селе |
2004 | 0,3 | - | - | 0,3 | - | ||||
2005 | 0,3 | - | - | 0,3 | - | ||||
2006 | 0,3 | - | - | 0,3 | - | 6 | |||
2007 | 0,3 | - | - | 0,3 | - | 16 | |||
2008 | 0,3 | - | - | 0,3 | - | 28 | |||
2009 | 0,35 | - | - | 0,35 | - | 32 | |||
2010 | 0,35 | - | - | 0,35 | - | 40 | |||
II. Инвестиционные мероприятия | |||||||||
2. | Капремонт и реконструкция районных и участковых больниц |
2005- 2010 |
5,5 | 5,5 | - | - | 196 | - | Развитие сети меди- цинских учреждений в сельской местности и улучше- ние ста- ционарной медицинс- кой помощи сельскому населению |
в том числе 25 мест | 2005 | 1 | 1 | - | - | 28 | - | ||
25 мест | 2006 | 1 | 1 | - | - | 28 | - | ||
50 мест | 2007 | 1 | 1 | - | - | 56 | - | ||
25 мест | 2008 | 1 | 1 | - | - | 28 | - | ||
25 мест | 2009 | 1 | 1 | - | - | 28 | - | ||
25 мест | 2010 | 0,5 | 0,5 | - | - | 28 | - | ||
3. | Приобретение санитарного автотранспорта для врачебных амбулаторий - 23 единицы |
2005- 2009 |
3,68 | - | 3,68 | - | 23 | - | |
6 ед. | 2005 | 0,96 | - | 0,96 | - | 6 | - | ||
6 ед. | 2006 | 0,96 | - | 0,96 | - | 6 | - | ||
4 ед. | 2007 | 0,64 | - | 0,64 | - | 4 | - | ||
4 ед. | 2008 | 0,64 | - | 0,64 | - | 4 | - | ||
3 ед. | 2009 | 0,48 | - | 0,48 | - | 3 | - | ||
4. | Приобретение велосипедов для ФАП - 238 единиц |
2004 | 0,95 | - | 0,95 | - | - | - | |
5. | Оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием (участковые и районные больницы, врачебные амбулатории и ФАП) - 23 больницы и амбулатории, 238 ФАП |
2004- 2010 |
9,17 | 1,6 | 7,57 | - | - | - | |
2004 | 1,35 | - | 1,35 | - | - | - | |||
2005 | 1,35 | - | 1,35 | - | - | - | |||
2006 | 1,37 | 0,1 | 1,36 | - | - | - | |||
2007 | 1,47 | 0,2 | 1,27 | - | - | - | |||
2008 | 1,2 | 0,2 | 1 | - | - | - | |||
2009 | 1,17 | 0,3 | 0,87 | - | - | - | |||
2010 | 1,17 | 0,8 | 0,37 | - | - | - | |||
6. | Оборудование офисов семейных врачей - 124 офиса, в том числе: |
2006- 2010 |
12,4 | - | 3 | 9,4 | 124 | - | Развитие амбулатор- ного обслужива- ния, внедрение новых видов медицинс- кого обс- луживания |
2006 | 0,6 | - | - | 0,6 | 6 | - | |||
2007 | 1,6 | - | 0,3 | 1,3 | 16 | - | |||
2008 | 2,6 | - | 0,7 | 1,9 | 26 | - | |||
2009 | 3,2 | - | 1 | 2,2 | 32 | - | |||
2010 | 4,4 | - | 1 | 3,4 | 44 | - | |||
7. | Оснащение стоматологических кабинетов - 32 кабинета |
2007- 2010 |
6,4 | - | 3,2 | 3,2 | 32 | - | Развитие стоматоло- гической службы на селе |
2007 | 0,8 | - | 0,4 | 0,4 | 4 | - | |||
2008 | 1,6 | - | 0,8 | 0,8 | 8 | - | |||
2009 | 2 | - | 1 | 1 | 10 | - | |||
2010 | 2 | - | 1 | 1 | 10 | - | |||
Инвестиционные мероприятия - итого |
2004- 2010 |
38,1 | 7,1 | 18,4 | 12,6 | ||||
2004 | 2,3 | 0 | 2,3 | 0 | |||||
2005 | 3,31 | 1 | 2,31 | 0 | |||||
2006 | 4,02 | 1,1 | 2,32 | 0,6 | |||||
2007 | 5,51 | 1,2 | 2,61 | 1,7 | |||||
2008 | 7,04 | 1,2 | 3,14 | 2,7 | |||||
2009 | 7,85 | 1,3 | 3,35 | 3,2 | |||||
2010 | 8,07 | 1,3 | 2,37 | 4,4 | |||||
Финансирование - всего | 2004- 2010 |
40,3 | 7,1 | 18,4 | 14,8 | 375 | 124 | ||
2004 | 2,6 | 0 | 2,3 | 0,3 | 0 | 0 | |||
2005 | 3,61 | 1 | 2,31 | 0,3 | 34 | 0 | |||
2006 | 4,32 | 1,1 | 2,32 | 0,9 | 40 | 6 | |||
2007 | 5,81 | 1,2 | 2,61 | 2 | 80 | 16 | |||
2008 | 7,34 | 1,2 | 3,14 | 3 | 66 | 28 | |||
2009 | 8,2 | 1,3 | 3,35 | 3,55 | 73 | 32 | |||
2010 | 8,42 | 1,3 | 2,37 | 4,75 | 82 | 40 |
Инвестиционные мероприятия
(по объектам первичной медико-санитарной помощи)
Наименование мероприятия | Срок испол- нения |
Объем финансирования (тыс. руб.) | Источник финанси- рования |
|||||||
Всего | В т.ч. по годам | |||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
Капремонт и реконструкция участковых и районных больниц |
Федераль- ный бюджет |
|||||||||
Районной б-цы Большаково |
2005 | 1000 | 1000 | |||||||
Участковой б-цы Некрасово |
2006 | 1000 | 1000 | |||||||
Участковой б-цы Жилино | 2007 | 1000 | 1000 | |||||||
Участковой б-цы Нивенское |
2008 | 1000 | 1000 | |||||||
Участковой б-цы Долгоруково |
2009 | 1000 | 1000 | |||||||
Участковой б-цы Ясное | 2010 | 500 | 500 | |||||||
Итого | 5500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |||
Приобретение санитарного автотранспорта для врачебных амбулаторий |
Областной бюджет |
|||||||||
Донское Светлогорского гор. округа |
2005 | 160 | 160 | |||||||
Взморье Светловского гор. округа |
2006 | 160 | 160 | |||||||
Приморск Балтийского гор. округа |
2007 | 160 | 160 | |||||||
Кострово Зеленоградского р-на |
2008 | 160 | 160 | |||||||
Залесье Полесского р-на | 2009 | 160 | 160 | |||||||
Васильково Гурьевского р-на |
2005 | 160 | 160 | |||||||
Малинники Гурьевского р-на |
2006 | 160 | 160 | |||||||
Луговое Гурьевского р-на | 2007 | 160 | 160 | |||||||
Корнево Багратионовского р-на |
2008 | 160 | 160 | |||||||
Новоселово Багратионовского р-на |
2009 | 160 | 160 | |||||||
Новостроево Озерского р-на |
2005 | 160 | 160 | |||||||
Домново Правдинского р-на |
2005 | 160 | 160 | |||||||
Мозырь Правдинского р-на | 2006 | 160 | 160 | |||||||
Озерки Гвардейского р-на | 2006 | 160 | 160 | |||||||
Чистые Пруды Нестеровского р-на |
2007 | 160 | 160 | |||||||
Ясная Поляна Нестеровского р-на |
2005 | 160 | 160 | |||||||
Пригородное Нестеровского р-на |
2006 | 160 | 160 | |||||||
Большаково Славского р-на |
2007 | 160 | 160 | |||||||
Ясное Славского р-на | 2008 | 160 | 160 | |||||||
Нивенское Багратионовского р-на |
2009 | 160 | 160 | |||||||
Некрасово Гурьевского р-на |
2005 | 160 | 160 | |||||||
Долгоруково Багратионовского р-на |
2006 | 160 | 160 | |||||||
Жилино Неманского р-на | 2006 | 160 | 160 | |||||||
Итого | 2004- 2009 |
3680 | 960 | 960 | 640 | 640 | 480 | |||
Приобретение велосипедов для 238 фельдшерско- акушерских пунктов |
2004 | 952 | Областной бюджет |
|||||||
Оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием (участковые и районные больницы, врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты) |
Федераль- ный и областной бюджеты |
|||||||||
Приобретение: | ||||||||||
Компьютеров (20) | 2004- 2005 |
630 | 315 | 315 | ||||||
Одноканальных кардиографов (38) |
2008 | 875 | 875 | |||||||
Наборов для измерения кровяного давления |
2005 | 17,5 | 17,5 | |||||||
Отоскопов | 2004 | 80 | 80 | |||||||
Офтальмоскопов | 2004 | 40 | 40 | |||||||
Глюкометров (40) | 2004 | 120 | 120 | |||||||
Тест-полосок | 2005 | 100 | 100 | |||||||
Таблиц Сивцева для определения остроты зрения с осветителями (20) |
2005 | 90 | 90 | |||||||
Анализаторов крови | 2009- 2010 |
1400 | 684 | 716 | ||||||
Весов медицинских | 2007- 2009 |
836,2 | 18 | 325 | 493,2 | |||||
Весов медицинских для детей |
2006- 2007 |
452 | 130 | 322 | ||||||
Ингаляторов типа "муссон" |
2006 | 169,5 | 169,5 | |||||||
Тонометров для измерения артериального давления |
2005- 2006 |
56,5 | 39 | 17,5 | ||||||
Наборов инструментальных для оказания акушерской помощи |
2006- 2007 |
2260 | 1130 | 1130 | ||||||
Наборов фельдшерских | 2004- 2005 |
1582 | 791 | 791 | ||||||
Фонендоскопов | 2006 | 11,3 | 11,3 | |||||||
Ламп "Соллюкс" | 2010 | 452 | 452 | |||||||
Итого | 2004- 2010 |
9172 | 1346 | 1352,5 | 1458,3 | 1470 | 1200 | 1177,2 | 1168 |
2.3. Физкультура и спорт
/---------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Мероприятия |Срок |Объем | В том числе за счет средств |Коли- |Коли- |
|п/п| |испол-|финан-|------------------------------|чество|чество|
| | |нения |сиро- |Федеральный |Област-|Внебюд-|сохра-|созда-|
| | |(год) |вания |бюджет (объемы|ной |жетные |няемых|ваемых|
| | | |(млн. |финансирования|бюджет |источ- |рабо- |рабо- |
| | | |руб- |установлены | |ники |чих |чих |
| | | |лей, в|федеральной | | |мест |мест |
| | | |ценах |целевой | | |(еди- |(еди- |
| | | |2003 |программой | | |ниц) |ниц) |
| | | |года),|"Социальное | | | | |
| | | |всего |развитие села | | | | |
| | | | |до 2010 года",| | | | |
| | | | |утвержденной | | | | |
| | | | |постановлением| | | | |
| | | | |Правительства | | | | |
| | | | |РФ от | | | | |
| | | | |3 декабря 2002| | | | |
| | | | |года N 858) | | | | |
|---+------------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------|
|1. |Организация массовых |2004 | 0,64 | | 0,64 | | | |
| |соревнований по игровым |2005 | 0,64 | | 0,64 | | | |
| |видам спорта (гандбол, |2006 | 0,64 | | 0,64 | | | |
| |футбол, волейбол, |2007 | 0,64 | | 0,64 | | | |
| |баскетбол) |2008 | 0,64 | | 0,64 | | | |
| | |2009 | 0,64 | | 0,64 | | | |
| | |2010 | 0,64 | | 0,64 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |Итого: | | 4,48 | | 4,48 | | | |
|---+------------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------|
|2. |Организация и проведение|2004 | 0,1 | | 0,1 | | | |
| |летних сельских |2005 | 0,1 | | 0,1 | | | |
| |спортивных игр |2006 | 0,1 | | 0,1 | | | |
| |Калининградской области |2007 | 0,1 | | 0,1 | | | |
| | |2008 | 0,1 | | 0,1 | | | |
| | |2009 | 0,1 | | 0,1 | | | |
| | |2010 | 0,1 | | 0,1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |Итого: | | 0,7 | | 0,7 | | | |
|---+------------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------|
|3. |Организация физкультурно|2004 | 0,1 | | 0,1 | | | |
| |-спортивного фестиваля |2005 | 0,1 | | 0,1 | | | |
| |сельских районов |2006 | 0,1 | | 0,1 | | | |
| |Калининградской области |2007 | 0,1 | | 0,1 | | | |
| | |2008 | 0,1 | | 0,1 | | | |
| | |2009 | 0,1 | | 0,1 | | | |
| | |2010 | 0,1 | | 0,1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |Итого: | | 0,7 | | 0,7 | | | |
|---+------------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------|
|4. |Строительство |2004 | 1,0 | | 1,0 | | | |
| |многофункциональных |2005 | 1,0 | | 1,0 | | | |
| |спортивных площадок |2006 | 1,0 | | 1,0 | | | |
| | |2007 | 1,0 | | 1,0 | | | |
| | |2008 | 1,0 | | 1,0 | | | |
| | |2009 | 1,0 | | 1,0 | | | |
| | |2010 | 1,0 | | 1,0 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |Итого: | | 7,0 | | 7,0 | | | |
|---+------------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------|
|5. |Реконструкция спортивных| | | | | | | |
| |сооружений области и | | | | | | | |
| |строительство новых | | | | | | | |
| |физкультурных объектов | | | | | | | |
| |Озерский район: | | | | | | | |
| |- Строительство |2006 | 2,8 | | 2,8 | | 2 | |
| | спортивного зала |2007 | 2,8 | | 2,8 | | 2 | |
| | общеобразовательной | | | | | | | |
| | школы п. Ушаково; | | | | | | | |
| |Славский район: | | | | | | | |
| |- Ремонт спортивного |2005 | 0,75 | | 0,75 | | 1 | |
| | зала общеобразователь-|2006 | 0,75 | | 0,75 | | 1 | |
| | ной школы Ясновского | | | | | | | |
| | сельского округа; | | | | | | | |
| |Гусевский район: | | | | | | | |
| |- Ремонт спортивного |2005 | 0,15 | | 0,15 | | | |
| | зала Калининской |2006 | 0,25 | | 0,25 | | | |
| | общеобразовательной | | | | | | | |
| | школы; | | | | | | | |
| |- Ремонт спортивного |2005 | 0,85 | | 0,85 | | | |
| | зала Михайловской |2006 | 1,0 | | 1,0 | | | |
| | общеобразовательной | | | | | | | |
| | школы; | | | | | | | |
| |- Строительство |2006 | 0,3 | | 0,3 | | | |
| | спортивной площадки | | | | | | | |
| | Майской | | | | | | | |
| | общеобразовательной | | | | | | | |
| | школы; | | | | | | | |
| |- Строительство стадиона| | | | | | | |
| | в пос. Маяковского |2006 | 1,25 | | 1,25 | | | |
| |- Строительство |2006 | 1,0 | | 1,0 | | | |
| | спортивной площадки | | | | | | | |
| | в пос. Кубановка; | | | | | | | |
| |Гвардейский район: | | | | | | | |
| |- Ремонт спортивного |2004 | 0,3 | | 0,3 | | 1 | |
| | зала Ольховской | | | | | | | |
| | общеобразовательной | | | | | | | |
| | школы; | | | | | | | |
| |- Ремонт спортивного |2005 | 0,5 | | 0,5 | | 1 | |
| | зала Пушкинской | | | | | | | |
| | общеобразовательной | | | | | | | |
| | школы; | | | | | | | |
| |- Ремонт спортивного |2005 | 1,0 | | 1,0 | | 1 | |
| | зала Малиновской | | | | | | | |
| | общеобразовательной | | | | | | | |
| | школы; | | | | | | | |
| |Правдинский район: | | | | | | | |
| |- Реконструкция |2006 | 0,2 | | 0,2 | | 2 | |
| | спортивного зала |2007 | 2,7 | | 2,7 | | 2 | |
| | п. Дружба |2008 | 0,2 | | 0,2 | | 2 | |
| |- Реконструкция |2008 | 0,1 | | 0,1 | | 1 | |
| | стадиона г. Правдинска| | | | | | | |
| |Нестеровский район: | | | | | | | |
| |- Ремонт спортивного |2007 | 1,0 | | 1,0 | | 1 | |
| | зала общеобразователь-| | | | | | | |
| | ной школы п. Невское; | | | | | | | |
| |- Ремонт спортивного |2008 | 1,0 | | 1,0 | | 1 | |
| | зала общеобразователь-| | | | | | | |
| | ной школы п. Калинино;| | | | | | | |
| |Полесский район: | | | | | | | |
| |- Ремонт спортивного |2008 | 0,6 | | 0,6 | | 1 | |
| | зала п. Тургенево | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |Итого: | |19,1 | |19,1 | | 20 | |
| | | | | | | | | |
| |Всего по годам |2004 | 2,14 | | 2,14 | | 1 | |
| | |2005 | 4,09 | | 4,09 | | 5 | |
| | |2006 | 9,64 | | 9,64 | | 4 | |
| | |2007 | 8,34 | | 8,34 | | 7 | |
| | |2008 | 4,04 | | 4,04 | | 3 | |
| | |2009 | 1,84 | | 1,84 | | - | |
| | |2010 | 1,84 | | 1,84 | | - | |
|---+------------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------|
| |Итого | |31,93 | |31,93 | | 20 | |
\---------------------------------------------------------------------------------------/
2.4. Культура и досуг
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Мероприятия |Срок |Объем | В том числе за счет средств |Коли- |Коли- |Ожидаемые |
|п/п| |испол-|финан-|------------------------------|чество|чество|результаты|
| | |нения |сиро- |Федеральный |Област-|Внебюд-|сохра-|созда-| |
| | |(год) |вания |бюджет (объемы|ной |жетные |няемых|ваемых| |
| | | |(млн. |финансирования|бюджет |источ- |рабо- |рабо- | |
| | | |руб- |установлены | |ники |чих |чих | |
| | | |лей, в|федеральной | | |мест |мест | |
| | | |ценах |целевой | | |(еди- |(еди- | |
| | | |2003 |программой | | |ниц) |ниц) | |
| | | |года),|"Социальное | | | | | |
| | | |всего |развитие села | | | | | |
| | | | |до 2010 года",| | | | | |
| | | | |утвержденной | | | | | |
| | | | |постановлением| | | | | |
| | | | |Правительства | | | | | |
| | | | |РФ от | | | | | |
| | | | |3 декабря 2002| | | | | |
| | | | |года N 858) | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Организационное, нормативное и научное обеспечение (НИОКР) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Проведение |2004 | 0,015| - | 0,015 | - | - | - |Методичес-|
| |социологических |2005 | 0,02 | - | 0,02 | - | - | - |кое обес- |
| |исследований и | | | | | | | |печение |
| |разработка методических | | | | | | | |развития |
| |пособий по развитию | | | | | | | |учреждений|
| |учреждений культуры в | | | | | | | |культуры в|
| |сельской местности | | | | | | | |сельской |
| | | | | | | | | |местности |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------+----------|
|2. |Проведение мониторинга |2005 | 0,01 | - | 0,01 | - | - | - |Информа- |
| |развития учреждений | | | | | | | |ционное, |
| |культуры в сельской | | | | | | | |аналити- |
| |местности | | | | | | | |ческое |
| | | | | | | | | |обеспече- |
| | | | | | | | | |ние |
| | | | | | | | | |развития |
| | | | | | | | | |учреждений|
| | | | | | | | | |культуры в|
| | | | | | | | | |сельской |
| | | | | | | | | |местности |
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------+----------|
|3. |Разработка областных |2006 | | | | | | |Формирова-|
| |социальных нормативов в | | | | | | | |ние |
| |сфере культуры | | | | | | | |системы |
| | | | | | | | | |областных |
| | | | | | | | | |(муници- |
| | | | | | | | | |пальных) |
| | | | | | | | | |стандартов|
| | | | | | | | | |в сфере |
| | | | | | | | | |культуры |
|---+------------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------+----------|
|4. |Проведение фольклорно- |2006 | 0,08 | | 0,08 | | | |Создание |
| |этнографической |2007 | 0,08 | | 0,08 | | | |фольклор- |
| |экспедиции "Дорогами |2008 | 0,08 | | 0,08 | | | |но-этног- |
| |народных традиций | | | | | | | |рафичес- |
| |Янтарного края" | | | | | | | |кого фонда|
| | | | | | | | | |области |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------+----------|
|5. |Реализация проекта |2006 | 0,34 | | 0,27 |0,070 | | |Повышение |
| |"Народная академия |2007 | 0,35 | | 0,275 |0,075 | | |эффектив- |
| |традиционной культуры" |2008 | 0,35 | | 0,275 |0,075 | | |ности |
| | |2009 | 0,36 | | 0,28 |0,080 | | |деятель- |
| | |2010 | 0,36 | | 0,28 |0,080 | | |ности |
| | | | | | | | | |учреждений|
| | | | | | | | | |культуры в|
| | | | | | | | | |сельской |
| | | | | | | | | |местности |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------+----------|
|6. |Открытие домов, школ |2004 | 0,14 | | 0,12 |0,02 | | |Сохранение|
| |ремесел и промыслов |2005 | 0,18 | | 0,15 |0,03 | | |и развитие|
| | |2006 | 0,18 | | 0,15 |0,03 | | |народных |
| | | | | | | | | |художест- |
| | | | | | | | | |венных |
| | | | | | | | | |промыслов |
| | | | | | | | | |и ремесел |
| | | | | | | | | |в области |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------+----------|
|7. |Реализация проекта |2005 | 0,20 | | 0,15 |0,05 | | |Повышение |
| |"Сельская библиотека - |2006 | 0,205| | 0,155 |0,05 | | |эффектив- |
| |центр культуры, |2007 | 0,205| | 0,155 |0,05 | | |ности |
| |информации и досуга" | | | | | | | |деятель- |
| | | | | | | | | |ности |
| | | | | | | | | |сельских |
| | | | | | | | | |библиотек |
|---+------------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------+----------|
|8. |Создание тренингцентра |2004 | 0,12 | | 0,12 | | | |Внедрение |
| |"Новые технологии" для |2005 | 0,12 | | 0,12 | | | |нового |
| |сельских библиотек на |2006 | 0,12 | | 0,12 | | | |программ- |
| |базе областной научной | | | | | | | |ного обес-|
| |библиотеки | | | | | | | |печения в |
| | | | | | | | | |сельских |
| | | | | | | | | |библиоте- |
| | | | | | | | | |ках |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел II. Инвестиционные мероприятия |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|9. |Создание передвижных |2004 | 0,07 | | |0,07 | 1 | |Улучшение |
| |клубных, библиотечных и |2005 | 0,07 | | |0,07 | 1 | |культур- |
| |музейных учреждений, |2006 | 0,075| | |0,075 | 1 | |ного обс- |
| |оснащенных необходимым |2007 | 0,075| | |0,075 | 1 | |луживания |
| |культурно-информационным|2008 | 0,08 | | |0,08 | 1 | |населения |
| |оборудованием |2009 | 0,08 | | |0,08 | 1 | |отдаленных|
| | |2010 | 0,08 | | |0,08 | 1 | |сел |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------+----------|
|10.|Ввод в действие новых | | | | | | | | |
| |помещений клубных, | | | | | | | | |
| |библиотечных учреждений:| | | | | | | | |
| |- г. Славск |2004 | 0,1 | - | - |0,10 | 1 | | |
| |- г. Нестеров |2005 | 1,04 | - | 0,24 |0,80 | 1 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------+----------|
|11.|Обеспечение развития | | | | | | | |Развитие |
| |сети музейных учреждений| | | | | | | |сети |
| |и системы музеев под | | | | | | | |музейных |
| |открытым небом в | | | | | | | |учреждений|
| |сельской местности: | | | | | | | |в сельской|
| |- краеведческого музея |2004 | 0,15 | | 0,1 |0,05 | 1 | |местности |
| |в пос. Мельниково | | | | | | | | |
| |Зеленоградского района; | | | | | | | | |
| |- краеведческого музея |2005 | 0,11 | | 0,08 |0,03 | 1 | | |
| |в пос. Железнодорожном | | | | | | | | |
| |Правдинского района; | | | | | | | | |
| |- музея археологии в г. |2006 | 0,08 | | 0,05 |0,03 | 1 | | |
| |Светлом; | | | | | | | | |
| |- музеефикация поля |2007 | 0,23 | | 0,15 |0,08 | 1 | | |
| |сражения при Прейсиш- | | | | | | | | |
| |Эйлау в Багратионовском | | | | | | | | |
| |районе; | | | | | | | | |
| |- реконструкция музеев | | | | | | | | |
| |в городах: | | | | | | | | |
| | - Правдинске |2008 | 0,17 | | 0,09 |0,08 | | | |
| | - Нестерове |2009 | 0,17 | | 0,09 |0,08 | | | |
|---+------------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------+----------|
|12.|Реконструкция и |2005 | 0,11 | | 0,08 |0,03 | | |Улучшение |
| |переоснащение |2006 | 0,25 | | 0,17 |0,08 | | |кинообслу-|
| |муниципальных |2007 | 0,275| | 0,26 |0,015 | | |живания |
| |кинотеатров и |2008 | 0,275| | 0,175 |0,10 | | |населения |
| |киноустановок в сельской|2009 | 0,31 | | 0,2 |0,11 | | |в сельской|
| |местности |2010 | 0,44 | | 0,28 |0,16 | | |местности |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------+----------|
|13.|Приобретение электронно-|2004 | 0,15 | | 0,15 | | | |Повышение |
| |вычислительной и |2005 | 0,15 | | 0,15 | | | |качества |
| |оргтехники для создания |2006 | 0,2 | | 0,2 | | | |киновидео-|
| |базы данных |2007 | 0,2 | | 0,2 | | | |обслужива-|
| |киновидеофонда области, | | | | | | | |ния насе- |
| |создание тематических | | | | | | | |ления в |
| |фильмотек в помощь | | | | | | | |сельской |
| |учебным программам | | | | | | | |местности |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------+----------|
|14.|Улучшение материально- |2004 | 0,6 | | 0,5 |0,10 | | |Улучшение |
| |технической базы |2005 | 0,6 | | 0,5 |0,10 | | |матери- |
| |учреждений культуры в |2006 | 0,6 | | 0,5 |0,10 | | |альной |
| |сельской местности |2007 | 0,71 | | 0,6 |0,11 | | |базы |
| |(приобретение техники, |2008 | 0,71 | | 0,6 |0,11 | | |учреждений|
| |оборудования, |2009 | 0,71 | | 0,6 |0,11 | | |культуры в|
| |музыкальных |2010 | 0,71 | | 0,6 |0,11 | | |сельской |
| |инструментов) | | | | | | | |местности |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|---+------------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------+----------|
| |Итого по годам |2004 | 1,345| | 1,005 |0,34 | 3 | | |
| | |2005 | 1,89 | | 1,5 |0,39 | 3 | | |
| | |2006 | 2,13 | | 1,695 |0,435 | 2 | | |
| | |2007 | 2,235| | 1,72 |0,515 | 2 | | |
| | |2008 | 1,665| | 1,22 |0,445 | 1 | | |
| | |2009 | 1,63 | | 1,17 |0,46 | 1 | | |
| | |2010 | 1,59 | | 1,16 |0,43 | 1 | | |
|---+------------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------+----------|
| |Всего | |12,485| | 9,47 |3,015 | 13 | | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/
Подпрограмма 3.
"Развитие торговли и бытового обслуживания"
N п/п |
Мероприятия | Срок испол- нения (год) |
Объем финан- сиро- вания (млн. руб) всего |
В том числе за счет средств | Коли- чество сохра- няемых рабо- чих мест (еди- ниц) |
Колич- чество созда- ваемых рабо- чих мест (еди- ниц) |
Ожидаемые результаты |
||
Федеральный бюджет (объемы финансирования установлены федеральной целевой программой "Социальное развитие села до 2010 года", утвержденной постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2002 года N 858) |
Област- ной бюджет |
Внебюд- жетные источ- ники |
|||||||
Инвестиционные мероприятия |
Развитие сети и модерниза- ция предприя- тий розничной торговли |
||||||||
1. | Развитие торговли | ||||||||
1.1. | Открытие и реконструкция предприятий розничной торговли, 47 ед., в том числе: |
2004- 2010 |
4,700 | 1,175 | 1,175 | 2,350 | 56 | 141 | |
4 ед. | 2004 | 0,3 | - | 0,1 | 0,2 | 5 | 12 | ||
6 ед. | 2005 | 0,70 | 0,25 | 0,15 | 0,3 | 7 | 18 | ||
6 ед. | 2006 | 0,60 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 7 | 18 | ||
6 ед. | 2007 | 0,60 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 8 | 18 | ||
7 ед. | 2008 | 0,7 | 0,175 | 0,175 | 0,35 | 7 | 21 | ||
9 ед. | 2009 | 0,9 | 0,225 | 0,225 | 0,45 | 11 | 27 | ||
9 ед. | 2010 | 0,9 | 0,225 | 0,225 | 0,45 | 11 | 27 | ||
1.2. | Организация выездного торгового обслуживания, 44 ед. |
2004- 2006 |
9,05 | 2,2 | 2,35 | 4,5 | - | 132 | Улучшение обслужи- вания сельского населения в отдален- ных населенных пунктах |
10 | 2004 | 1,55 | - | 0,55 | 1 | - | 30 | ||
15 | 2005 | 3,7 | 1,25 | 0,85 | 1,6 | - | 45 | ||
19 | 2006 | 3,8 | 0,95 | 0,95 | 1,9 | - | 57 | ||
1.3. | Обустройство мест для организации мини-рынков, 62 ед. |
2004- 2008 |
3,1 | 0,62 | 0,93 | 1,55 | - | 62 | Расширение торговли, ассорти- мента товаров, реализуе- мых в сельской местности |
6 ед. | 2004 | 0,24 | - | 0,09 | 0,15 | - | 6 | ||
6 ед. | 2005 | 0,36 | 0,12 | 0,09 | 0,15 | - | 6 | ||
15 ед. | 2006 | 0,75 | 0,15 | 0,225 | 0,375 | - | 15 | ||
15 ед. | 2007 | 0,75 | 0,15 | 0,225 | 0,375 | - | 15 | ||
20 ед. | 2008 | 1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | - | 20 | ||
1.4. | Расширение торгового обслуживания, в том числе: |
Повышение качества обслужи- вания сельского населения |
|||||||
1.4.1. | Открытие чайных столов в магазинах, 130 ед. |
2004- 2006 |
0,195 | - | 0,091 | 0,104 | - | 130 | |
25 ед. | 2004 | 0,0375 | - | 0,0175 | 0,02 | - | 25 | ||
50 ед. | 2005 | 0,075 | - | 0,035 | 0,04 | - | 50 | ||
55 ед. | 2006 | 0,0825 | - | 0,0385 | 0,044 | - | 55 | ||
1.4.2. | Открытие аптечных пунктов, 9 ед. |
2003- 2006 |
0,063 | 0,018 | 0,018 | 0,027 | - | 9 | |
5 ед. | 2004 | 0,025 | - | 0,01 | 0,015 | - | 5 | ||
2 ед. | 2005 | 0,024 | 0,014 | 0,004 | 0,006 | - | 2 | ||
2 ед. | 2006 | 0,014 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | - | 2 | ||
1.4.3. | Открытие лавок, магазинов на дому, 182 ед. |
2004- 2006 |
10,92 | 2,73 | 2,73 | 5,46 | - | 182 | |
52 ед. | 2004 | 2,34 | - | 0,78 | 1,56 | - | 52 | ||
65 ед. | 2005 | 4,68 | 1,755 | 0,975 | 1,95 | - | 65 | ||
65 ед. | 2006 | 3,9 | 0,975 | 0,975 | 1,95 | - | 65 | ||
2. | Развитие бытового обслуживания |
Улучшение качества и расширение сферы услуг |
|||||||
2.1. | Организация выездного обслуживания населения бытовыми услугами, 36 ед. |
2004- 2010 |
7,2 | - | 1,8 | 5,4 | - | 108 | |
5 ед. | 2004 | 1 | - | 0,25 | 0,75 | - | 15 | ||
5 ед. | 2005 | 1 | - | 0,25 | 0,75 | - | 15 | ||
5 ед. | 2006 | 1 | - | 0,25 | 0,75 | - | 15 | ||
5 ед. | 2007 | 1 | - | 0,25 | 0,75 | - | 15 | ||
5 ед. | 2008 | 1 | - | 0,25 | 0,75 | - | 15 | ||
5 ед. | 2009 | 1 | - | 0,25 | 0,75 | - | 15 | ||
6 ед. | 2010 | 1,2 | - | 0,3 | 0,9 | - | 18 | ||
2.2. | Открытие пунктов приема заказов на бытовые услуги при магазинах потребкооперации, 302 ед. |
2004- 2008 |
10,57 | - | - | 10,57 | - | Сокращение потерь времени на получение услуг |
|
52 ед. | 2004 | 1,82 | - | - | 1,82 | - | - | ||
55 ед. | 2005 | 1,925 | - | - | 1,925 | - | - | ||
65 ед. | 2006 | 2,275 | - | - | 2,275 | - | - | ||
65 ед. | 2007 | 2,275 | - | - | 2,275 | - | - | ||
65 ед. | 2008 | 2,275 | - | - | 2,275 | - | - | ||
3. | Развитие объектов социальной сферы |
Повышение уровня и качества жизни в сельской местности |
|||||||
3.1. | Организация мини- библиотек при магазинах, 66 ед. |
2005 | 0,0572 | 0,0286 | - | 0,0286 | - | 66 | |
3.2. | Организация детских площадок, 87 ед. |
2005 | 4,35 | 0,435 | 0,435 | 3,48 | - | - | |
4. | Финансирование - всего |
2004- 2010 |
50,205 | 7,207 | 9,529 | 33,470 | 52 | 830 | |
2004 | 7,3125 | 0 | 1,7975 | 5,515 | 5 | 145 | |||
2005 | 16,87 | 3,824 | 2,789 | 10,2582 | 6 | 201 | |||
2006 | 12,4 | 2,229 | 2,5925 | 7,6 | 6 | 227 | |||
2007 | 4,625 | 0,3 | 0,625 | 3,7 | 6 | 48 | |||
2008 | 4,975 | 0,375 | 0,725 | 3,875 | 7 | 56 | |||
2009 | 1,90 | 0,225 | 0,475 | 1,2 | 11 | 42 | |||
2010 | 2,10 | 0,225 | 0,525 | 1,35 | 11 | 45 |
Подпрограмма 4.
"Развитие информационно-консультационного обеспечения"
N п/п |
Мероприятия | Срок испол- нения (год) |
Объем финан- сиро- вания (млн. руб, в ценах 2002 г.) - всего |
В том числе за счет средств | Коли- чество сохра- няемых рабо- чих мест (еди- ниц) |
Колич- чество созда- ваемых рабо- чих мест (еди- ниц) |
Ожидаемые результаты |
||
Федеральный бюджет (объемы финансирования установлены федеральной целевой программой "Социальное развитие села до 2010 года", утвержденной постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2002 года N 858) |
Област- ной бюджет |
Внебюд- жетные источ- ники |
|||||||
Раздел I. Организационное, нормативное и научное обеспечение (НИОКР) | |||||||||
1. | Проведение научных исследований и анализ ситуации и потребностей в видах деятельности ИКС, разработка программно- методического обеспечения |
2004 год |
1,0 | - | 1,0 | - | 5 | - | Программно- методическое обеспечение деятельности информацион- но-консуль- тационных служб по социальному развитию села, помощь в создании рабочих мест по несельс- кохозяйст- венным видам деятельности |
2. | Создание 6-ти информационно- консультационных учебных центров: Калининградский, Гвардейский, Гусевский, Правдинский, Славский, Черняховский |
2004 год |
3,5 | - | 3,0 | 0,5 | 5 | - | |
3. | Организация курсов обучения консультантов |
2005 год |
0,9 | 0,1 | 3 | 0,5 | 5 | 10 | Программно- методическое обеспечение деятельности информацион- но-консуль- тационных служб по социальному развитию села, помощь в создании рабочих мест по несельс- кохозяйст- венным видам деятельности |
4. | Организация курсов для безработной молодежи и незанятого населения |
2006 год |
3,0 | 0,5 | 2 | 0,5 | 15 | 10 | |
5. | Мониторинг реализации элементов программы "Социально- экономическое развитие села до 2010 года": - реструктуризация предприятий; - финансовое оздоровление; - технологии производства; - занятость населения; - социальная адаптация |
2007 год |
1,2 | 0,1 | 1 | 0,1 | 25 | 10 | |
2008 год |
1,2 | 0,1 | 1 | 0,1 | 35 | 10 | |||
2009 год |
0,2 | 0,1 | 0 | 0,1 | 45 | 10 | |||
6. | Информационное обеспечение реализации программы |
2010 год |
1,2 | 0,1 | 1 | 0,1 | 55 | 10 | Программно- методическое обеспечение деятельности информацион- но-консуль- тационных служб по социальному развитию села, помощь в создании рабочих мест по несельс- кохозяйст- венным видам деятельности |
Всего | 2004- 2010 |
12,2 | 1,2 | 9,1 | 1,9 | 190 | 60 |
Подпрограмма 5. "Развитие электрических сетей"
N п/п |
Мероприятия | Срок испол- нения (год) |
Объем финан- сирова- ния (тыс. руб., в ценах 2003 года) всего |
В том числе за счет средств | Коли- чество сохра- няемых рабо- чих мест (еди- ниц) |
Коли- чество созда- ваемых рабо- чих мест (еди- ниц) |
Ожидаемые результаты |
||
Федеральный бюджет (объемы финансирования установлены федеральной целевой программой "Социальное развитие села до 2010 года", утвержденной постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2002 года N 858) |
Област- ной бюджет |
Внебюд- жетные источ- ники |
|||||||
Раздел I. Организационное, нормативное и научное обеспечение (НИОКР) | |||||||||
1. | Разработка рекомендаций по проведению реконструкции и техническому перевооружению электрических сетей напряжение 0,4 и 15 кВ, а также использованию альтернативных источников энергообеспечения в сельской местности |
2005 год 2006 год |
31,15 35,9 |
31,35 35,9 |
- | - | - | - | Обеспече- ние беспе- ребойного электрос- набжения и развитие нетради- ционных источников энергос- набжения в сельской местности. Сокращение затрат на обслужива- ние линий электро- передач |
Раздел II. Инвестиционные мероприятия | |||||||||
2. | Реконструкция и техническое перевооружение ВЛ 0,38 кВ 28 км - всего в том числе: 4 км 4 км 4 км 4 км 4 км 4 км 4 км |
2004- 2010 годы 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год |
14341,0 1893,57 2238,25 2238,25 1992,72 1992,72 1992,72 1992,72 |
2492,0 - 448,02 448,02 399 399 399 399 |
5999,8 1026,3 893,05 893,05 796,86 796,86 796,86 796,86 |
5849,1 867,27 897,18 897,18 796,86 796,86 796,86 796,86 |
24 3 4 4 4 3 3 3 |
- - - - - - - - |
Повышение качества энерго- обеспече- ния сельской местности с учетом современ- ных тех- нических требова- ний, сокращение затрат на обслужи- вание и выполнение ремонтных и регла- ментных работ |
3. | Реконструкция и техническое перевооружение ВЛ 15 кВ 7,8 км - всего в том числе: 2 км 1 км 1,2 км 1,2 км 1,2 км 1,2 км 1,2 км |
2004- 2010 годы 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год |
8494,05 1752,1 955,27 1007,8 1167,93 1167,93 1221,51 1221,51 |
1347,52 - 190,95 201,25 233,13 233,13 244,53 244,53 |
3398,29 701,1 381,85 403,56 467,4 467,4 488,49 488,49 |
3748,24 1051 382,47 402,99 467,4 467,4 488,49 488,49 |
13 2 1 2 2 2 2 2 |
- - - - - - - - |
|
4. | Реконструкция и техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 27 штук - всего в том числе: 4 штук# 2 штук# 3 штук# 4 штук# 4 штук# 5 штук 5 штук |
2004- 2010 годы 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год |
4397,79 589,95 511,29 550,62 648,66 668,61 700,77 727,89 |
763,23 - 102,03 110,58 129,96 133,95 141,36 145,35 |
1761,87 235,98 204,63 220,02 259,35 267,33 283,29 291,27 |
1872,69 353,97 204,63 220,02 259,35 267,33 276,12 291,27 |
- - - - - - - |
- - - - - - - |
Подпрограмма 6. "Газификация сельских районов"
/----------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Мероприятия |Срок |Объем | В том числе за счет средств |Коли- |Коли- |Ожидае-|
|п/п| |испол-|финан-|--------------------------------------|чество|чество|мые |
| | |нения |сиро- |Федеральный |Област-|Местные|Внебюд-|сохра-|созда-|резуль-|
| | |(год) |вания |бюджет (объемы|ной |бюджеты|жетные |няемых|ваемых|таты |
| | | |(млн. |финансирования|бюджет |(плани-|источ- |рабо- |рабо- | |
| | | |руб.) |установлены | |руемые |ники |чих |чих | |
| | | | |федеральной | |объемы | |мест |мест | |
| | | | |целевой | |софи- | |(еди- |(еди- | |
| | | | |программой | |нанси- | |ниц) |ниц) | |
| | | | |"Социальное | |рования| | | | |
| | | | |развитие села | |за счет| | | | |
| | | | |до 2010 года",| |средств| | | | |
| | | | |утвержденной | |местных| | | | |
| | | | |постановлением| |бюдже- | | | | |
| | | | |Правительства | |тов) | | | | |
| | | | |РФ от | | | | | | |
| | | | |3 декабря 2002| | | | | | |
| | | | |года N 858) | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------+-------|
|1. |Схема газоснабжения |2004 | 0,1 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | | |Снаб- |
| |Краснознаменского | | | | | | | | |жение |
| |района | | | | | | | | |природ-|
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------|ным |
|2. |Ревизия газопровода |2005 | 20,0 | | 7,0 | 6,5 | 6,5 | | |газом |
| |высокого давления | | | | | | | | | |
| |п. Узловое - | | | | | | | | | |
| |п. Февральское - | | | | | | | | | |
| |п. Весново. | | | | | | | | | |
| |ЗАО "Весновское". | | | | | | | | | |
| |Ду200 13 км | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|3. |Разработка |2006 | 4,0 | | 1,6 | 1,2 | 1,2 | | | |
| |проектно-сметной | | | | | | | | | |
| |документации и| | | | | | | | | |
| |газификация пос.| | | | | | | | | |
| |Весново | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|4. |Газификация пос. |2006 | 2,0 | | 0,8 | 0,6 | 0,6 | | | |
| |Февральское | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|5. |Газопровод высокого |2007 | 30,0 | 12 | 12 | 3 | 3 | | | |
| |давления п. Толстово | | | | | | | | | |
| |- п. Тимофеево. | | | | | | | | | |
| |ЗАО "Слава". Ду150 | | | | | | | | | |
| |12 км | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|6. |Газификация пос. |2008 | 6,0 | | 2,4 | 1,8 | 1,8 | | | |
| |Тимофеево | | | | | | | | | |
| |ЗАО "Слава" | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|7. |Газопровод высокого |2008 | 6,0 | 2,4 | 2,4 | 0,6 | 0,6 | | | |
| |давления | | | | | | | | | |
| |г. Краснознаменск - | | | | | | | | | |
| |п. Высокое Ду150 4 км| | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|8. |Газоснабжение пос. |2009 | 2,0 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | | | |
| |Высокое ЗАО "Искра" | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|9. |Газоснабжение пос. |2010 | 2,0 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | | | |
| |Острогожское | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
| |Зеленоградский район | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|1. |Схема газоснабжения |2004 | 0,1 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | | | |
| |Зеленоградского | | | | | | | | | |
| |района | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|2. |Газоснабжение пос. |2004 | 5,4 | 2,4 | 2,4 | 0,6 | | | | |
| |Сосновка. 3,3 км | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|3. |Газоснабжение пос. |2004 | 6,1 | 3,7 | 1,6 | 0,8 | | | | |
| |Вишневое. 1,55 км | | | | | | | | | |
| |Газоснабжение пос. | | | | | | | | | |
| |Клинцовка. 3,3 км | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|4. |Газопровод высокого |2005 | 5 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | | | |
| |давления пос. | | | | | | | | | |
| |Сосновка - пос. | | | | | | | | | |
| |Вербное. Ду100 2 км | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|5. |Газификация пос. |2005 | 6,2 | | | | 6,2 | | | |
| |Вербное | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|6. |Газопровод высокого |2006- | 6,0 | 2,4 | 2,4 | 0,6 | 0,6 | | | |
| |давления АГРС - пос. |2007 | | | | | | | | |
| |Коврово, Каменка, | | | | | | | | | |
| |Сокольники, | | | | | | | | | |
| |Васильково. 3,5 км | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|7. |Газификация пос. |2006 | 3,5 | | | 0,35 | 3,15 | | | |
| |Коврово | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|8. |Газоснабжение пос. |2004 | 3,0 | 1,8 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | | | |
| |Заостровье | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|9. |Газоснабжение пос. |2006 | 2,0 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | | | |
| |Сальское | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|10.|Газоснабжение пос. |2007 | 2,0 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | | | |
| |Александровка | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|11.|Газопровод высокого |2006 | 2,0 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | | | |
| |давления пос. | | | | | | | | | |
| |Малиновка. Ду80 1 км | | | | | | | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
| |Газопроводы низкого |2008 | 0,7 | | | 0,35 | 0,35 | | | |
| |давления пос. | | | | | | | | | |
| |Малиновка | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
| |Багратионовский район| | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|1. |Схема газоснабжения |2005 | 0,1 | | | 0,1 | | | | |
| |Багратионовского | | | | | | | | | |
| |р-на | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|2. |Газопровод высокого |2007- | 37,48| 17,54 | 11,2 | 4,37 | 4,37 | | | |
| |давления до пос. |2009 | | | | | | | | |
| |Пятидорожное. Ду200 | | | | | | | | | |
| |9,895 км | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|3. |Газопровод высокого |2009 | 14,5 | 3,2 | 4,5 | 0,8 | 6,0 | | | |
| |давления пос. | | | | | | | | | |
| |Пятидорожное - пос. | | | | | | | | | |
| |Новоселово Ду100 | | | | | | | | | |
| |5,458 км | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|4. |Газоснабжение пос. |2004 | 7,2 | | | | 7,2 | | | |
| |Новоселово 6,516 км | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|5. |Газопровод высокого |2005 | 25,4 | 11,2 | 11,2 | 3,0 | | | | |
| |давления пос. | | | | | | | | | |
| |Пятидорожное - | | | | | | | | | |
| |г. Мамоново. Ду200 | | | | | | | | | |
| |10,5 км | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|6. |Газоснабжение пос. |2006- | 26,5 | 15,0 | 10,0 | 1,25 | 0,25 | | | |
| |Раздольное 1,0 км |2007 | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|7. |Газоснабжение пос. |2005 | 0,23| | 0,1 | 0,1 | 0,03 | | | |
| |Первомайское 0,3 км | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|8. |Газоснабжение пос. |2006 | 2,6 | | 1,04 | 0,26 | 1,3 | | | |
| |Большедорожное 1,3 км| | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|9. |Газоснабжение пос. |2007 | 7,0 | | 2,1 | 2,1 | 2,8 | | | |
| |Ильичевка 3,5 км | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|10.|Газопровод высокого |2009 | 8,0 | 2,0 | | 1,0 | 5,0 | | | |
| |давления | | | | | | | | | |
| |Партизанское - пос. | | | | | | | | | |
| |Нивенское. 4,0 км | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
| |Гурьевский район | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|1. |Строительство |2004 | 6,3 | 1,7 | 4,6 | | | | | |
| |газопроводов | | | | | | | | | |
| |высокого, среднего |------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
| |и низкого давления |2005 | 3,2 | 0,8 | 2,4 | | | | | |
| |в пос. Шоссейное | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|2. |Схема газоснабжения |2004 | 0,1 | | | 0,1 | | | | |
| |Гурьевского района | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|3. |Газоснабжение пос. |2004 | 1,14| 1,14 | | | | | | |
| |Орловка (СПК колхоз | | | | | | | | | |
| |"Орловский") 1868 м | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|4. |Газоснабжение пос. |2005 | 2,01| 2,01 | | | | | | |
| |Ушаково (СП 300 лет | | | | | | | | | |
| |ВМФ) Левобережная | | | | | | | | | |
| |часть 2968 м | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|5. |Газоснабжение пос. |2004 | 6,0 | 6,0 | | | | | | |
| |Ушаково (СП 300 лет |2008 | 1,33| 1,33 | | | | | | |
| |ВМФ) Правобережная | | | | | | | | | |
| |часть Ду100 3,5 км | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|6. |Газоснабжение пос. |2006 | 6,5 | | 2,6 | 3,9 | | | | |
| |Матросово (газопровод| | | | | | | | | |
| |высокого и низкого | | | | | | | | | |
| |давления Ду150) 3 км | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|7. |Газопровод высокого |2006 | 3,2 | | 1,6 | 0,8 | 0,8 | | | |
| |давления г. Гурьевск | | | | | | | | | |
| |- пос. Рассвет. 2 км | | | | | | | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
| |Газоснабжение пос. |2006 | 4 | | | 2,0 | 2,0 | | | |
| |Рассвет (СПК колхоз | | | | | | | | | |
| |Рассвет#) | | | | | | | | | |
| |Газопровод низкого | | | | | | | | | |
| |давления 1,5 км | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|8. |Газоснабжение пос. |2007 | 4 | 1,6 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | | | |
| |Родники (газопровод | | | | | | | | | |
| |низкого давления) | | | | | | | | | |
| |1,5 км | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|9. |Газопровод высокого |2007 | 14 | 5,6 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | | | |
| |давления п. Родники -| | | | | | | | | |
| |пос. Низовье - пос. | | | | | | | | | |
| |Малинники. Ду100-150 | | | | | | | | | |
| |Газоснабжение пос. | | | | | | | | | |
| |Малинники 5,5 км | | | | | | | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
| |Газопровод низкого |2008 | 4 | | | 2,0 | 2,0 | | | |
| |давления пос. | | | | | | | | | |
| |Малинники 1,5 км | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|10.|Газопровод высокого |2008 | 26 | 10,4 | 10,4 | 2,6 | 2,6 | | | |
| |давления пос. | | | | | | | | | |
| |Матросово - пос. | | | | | | | | | |
| |Пирогово - Некрасово | | | | | | | | | |
| |9 км | | | | | | | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
| |Газоснабжение пос. |2009 | 5 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | | | |
| |Некрасово (СПК колхоз| | | | | | | | | |
| |Некрасовский#) | | | | | | | | | |
| |2,5 км | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|11.|Газопровод высокого |2009 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | | | |
| |давления п. Пирогово | | | | | | | | | |
| |- пос. Маршальского# | | | | | | | | | |
| |4,0 км | | | | | | | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
| |Газоснабжение пос. |2010 | 8 | 3,2 | 3,2 | 0,8 | 0,8 | | | |
| |Маршальское 3,0 км | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|12.|Газоснабжение пос. |2006- | 28 | 9,2 | 9,2 | 4,8 | 4,8 | | | |
| |Константиновка СПК |2007 | | | | | | | | |
| |к-з "Восход" от | | | | | | | | | |
| |газопровода на | | | | | | | | | |
| |Родники 9,0 км | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------| |
|13.|Газоснабжение ОАО |2010 | 26 | 10,4 | 10,4 | 2,6 | 2,6 | | | |
| |им. Гурьева пос. | | | | | | | | | |
| |Моргуново от | | | | | | | | | |
| |газопровода на к-з | | | | | | | | | |
| |Восход# 8,0 км | | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+-------+------+------+-------|
| |Итого по | |401,89| 139,1 |133,42 | 56,1 | 73,27 | | | |
| |подпрограмме: | | | | | | | | | |
\----------------------------------------------------------------------------------------------------/
Подпрограмма 7. "Развитие водоснабжения"
/--------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Мероприятия |Срок |Объем | В том числе за счет средств|Коли- |Коли- |Ожидае-|
|п/п| |испол-|финан-|------------------------------|чество|чество|мые |
| | |нения |сиро- |Федеральный |Област-|Внебюд-|сохра-|созда-|резуль-|
| | | |вания |бюджет (объемы|ной |жетные |няемых|ваемых|таты |
| | | |(млн. |финансирования|бюджет |источ- |рабо- |рабо- | |
| | | |руб) |установлены | |ники |чих |чих | |
| | | | |федеральной | | |мест |мест | |
| | | | |целевой | | |(еди- |(еди- | |
| | | | |программой | | |ниц) |ниц) | |
| | | | |"Социальное | | | | | |
| | | | |развитие села | | | | | |
| | | | |до 2010 года",| | | | | |
| | | | |утвержденной | | | | | |
| | | | |постановлением| | | | | |
| | | | |Правительства | | | | | |
| | | | |РФ от | | | | | |
| | | | |3 декабря 2002| | | | | |
| | | | |года N 858) | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------+-------|
| |Багратионовский район| | | | | | | |Улуч- |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------|шение |
|1. |Реконструкция |2008 |3000,0| 300,0 |1458,0 |1242,0 | | |водос- |
| |водопровода | | | | | | | |наб- |
| |п. Корнево, | | | | | | | |жения |
| |Владимирово, | | | | | | | |жителей|
| |Надеждино 25 км | | | | | | | |сельс- |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------|кой |
| |Гурьевский район | | | | | | | |мест- |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------|ности |
|1. |Бурение а/скважин в | | | | | | | | |
| |н/пунктах: | | | | | | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Ярославское |2004 | 250,0| 25,0 | 95,0 | 130,0 | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Космодемьяновское |2006 | 250,0| 25,0 | 95,0 | 130,0 | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Константиновка, |2005 | 750,0| 75,0 | 545,0 | 130,0 | | | |
| |3 шт. | | | | | | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Некрасово |2007 | 250,0| 25,0 | 175,0 | 50,0 | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Моргуново 2 шт. |2007 | 500,0| 50,0 | 300,0 | 150,0 | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Малинники |2007 | 200,0| 20,0 | 130,0 | 50,0 | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|2. |Ремонт системы | | | | | | | | |
| |водоснабжения | | | | | | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Маршальское |2010 | 800,0| 80,0 | 480,0 | 240,0 | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |Гвардейский район | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|1. |Реконструкция | | | | | | | | |
| |водопровода | | | | | | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Славинск 3,0 км |2007 |3000,0| 300,0 |1290,0 |1410,0 | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Красный Яр 3,0 км |2006 |3000,0| 300,0 |1290,0 |1410,0 | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Комсомольск 5,0 км|2007 |5000,0| 500,0 |2150,0 |2350,0 | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Ячинское 2,0 км |2006 |2000,0| 200,0 | 860,0 | 940,0 | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Демидово 1,0 км |2007 |1000,0| 100,0 | 430,0 | 470,0 | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Борское 1,0 км |2008 |1000,0| 100,0 | 430,0 | 470,0 | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Знаменск 4,0 км |2010 |4000,0| 400,0 |1720,0 |1880,0 | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Истровка 2,4 км |2006 |3000,0| 300,0 |1290,0 |1410,0 | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|2. |Ремонт а/скважин | | | | | | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Славинск (2 шт.) |2004 | 600,0| 60,0 | 258,0 | 282,0 | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Красный Яр (2 шт.)|2005 | 600,0| 60,0 | 258,0 | 282,0 | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Комсомольск |2006 | 600,0| 60,0 | 258,0 | 282,0 | | | |
| |(2 шт.) | | | | | | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Ячинское |2006 | 300,0| 30,0 | 145,8 | 124,2 | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Демидово (2 шт.) |2007 | 600,0| 60,0 | 258,0 | 282,0 | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Борское |2008 | 300,0| 30,0 | 145,8 | 124,2 | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Большая Поляна |2009 | 600,0| 60,0 | 258,0 | 282,0 | | | |
| |(2 шт.) | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |Гусевский район | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|1. |Реконструкция |2005- |4820,0| 1200,0 |1740,0 |1880,0 | | | |
| |водопроводных сетей |2009 | | | | | | | |
| |п. Первомайское, | | | | | | | | |
| |п. Кубановка, | | | | | | | | |
| |п. Покровское, п. | | | | | | | | |
| |Маяковское, п. Липово| | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|2. |Прокладка новых |2004 |1810,0| 370,0 | 900,0 | 540,0 | | | |
| |водопроводных систем | | | | | | | | |
| |п. Фурманово, | | | | | | | | |
| |п. Брянское | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|3. |Бурение |2005- |4540,0| - |2180,0 |2340,0 | | | |
| |гидрогеологических |2008 | | | | | | | |
| |скважин п. Майское, | | | | | | | | |
| |п. Первомайское, п. | | | | | | | | |
| |Ольховатка, п. Юдино | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|4. |Проведение |2004- |1300,0| - | 340,0 | 960,0 | | | |
| |технической |2010 | | | | | | | |
| |инвентаризации систем| | | | | | | | |
| |водоснабжения | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |Зеленоградский район | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|1. |Ремонт системы |2007- |3902,0| 400,0 |1720,0 |1782,0 | | | |
| |водоснабжения в |2010 | | | | | | | |
| |п. Заостровье, | | | | | | | | |
| |п. Дворики, | | | | | | | | |
| |п. Ольховое, | | | | | | | | |
| |п. Русское, | | | | | | | | |
| |п. Поваровка, | | | | | | | | |
| |п. Морозовка, | | | | | | | | |
| |п. Малиновка, | | | | | | | | |
| |п. Озерово, | | | | | | | | |
| |п. Привольное, | | | | | | | | |
| |п. Киевское, | | | | | | | | |
| |п. Краснофлотское, | | | | | | | | |
| |п. Муромское, | | | | | | | | |
| |п. Луговское | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|2. |Ремонт питьевых |2004- |2598,0| 400,0 |1063,0 |1135,0 | | | |
| |колодцев (86 ед.), |2010 | | | | | | | |
| |автоматизация | | | | | | | | |
| |водоснабжения | | | | | | | | |
| |(64 ед.), создание | | | | | | | | |
| |водоохранных зон | | | | | | | | |
| |(138 ед.) по району | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|3. |Строительство и |2004- |5150,0| 300,0 |2380,0 |2470,0 | | | |
| |замена буровых |2010 | | | | | | | |
| |скважин, водонапорных| | | | | | | | |
| |башен и водонапорных | | | | | | | | |
| |сетей в п. Откосово, | | | | | | | | |
| |п. Холмогоровка, | | | | | | | | |
| |п. Грачевка, | | | | | | | | |
| |п. Красноторовка, | | | | | | | | |
| |п. Сальское, | | | | | | | | |
| |п. Александровка, | | | | | | | | |
| |п. Логвиново, | | | | | | | | |
| |п. Колосовка, | | | | | | | | |
| |п. Муромское, | | | | | | | | |
| |п. Мельниково | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|4. |Изменение схемы |2004- |3850,0| 450,0 |1670,0 |1730,0 | | | |
| |водоснабжения в |2005 | | | | | | | |
| |п. Колосовка, | | | | | | | | |
| |п. Кострово и | | | | | | | | |
| |поселках Ковровского | | | | | | | | |
| |сельского округа | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |Краснознаменский | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|1. |Бурение скважины |2004 | 300,0| 30,0 | 145,8 | 124,2 | | | |
| |п. Новоуральское | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|2. |Промывка артезианской|2004 | 24,0| | 20,0 | 4,0 | | | |
| |скважины п. Белкино | | | | | | | | |
| |2 шт. | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|3. |Ремонт наружного |2004 | 50,0| | 40,0 | 10,0 | | | |
| |водопровода | | | | | | | | |
| |п. Толстово | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|4. |Строительство |2004 | 300,0| 30,0 | 145,8 | 124,2 | | | |
| |артезианской | | | | | | | | |
| |скважины | | | | | | | | |
| |п. Февральское | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|5. |Ремонт наружного |2005 | 50,0| | 40,0 | 10,0 | | | |
| |водопровода | | | | | | | | |
| |п. Толстово | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|6. |Строительство |2005 |1300,0| 130,0 | 559,0 | 611,0 | | | |
| |артезианской | | | | | | | | |
| |скважины | | | | | | | | |
| |п. Узловое | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|7. |Ремонт водопровода |2005 | 50,0| | 40,0 | 10,0 | | | |
| |п. Хлебниково | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|8. |Строительство |2006 | 300,0| 30,0 | 145,8 | 124,2 | | | |
| |артезианской | | | | | | | | |
| |скважины п. Искра | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |Неманский район | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|1. |Прокладка |2009 | 760,0| 76,0 | 326,8 | 357,2 | | | |
| |водопроводных сетей | | | | | | | | |
| |п. Маломожайское | | | | | | | | |
| |0,5 км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|2. |Прокладка |2009 | 370 | 37,0 | 159,1 | 173,9 | | | |
| |водопроводных сетей | | | | | | | | |
| |п. Новоколхозное | | | | | | | | |
| |0,35 км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|3. |Замена башни |2005 | 150 | 15,0 | 64,5 | 70,5 | | | |
| |п. Шепетовка | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|4. |Реконструкция |2009 |1520,0| 152,0 | 653,6 | 714,4 | | | |
| |системы п. Ракитино, | | | | | | | | |
| |Красное Село 1,0 км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|5. |Реконструкция |2010 |2000,0| 200,0 | 860,0 | 940,0 | | | |
| |системы п. Большое | | | | | | | | |
| |Село 2,0 км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|6. |Бурение новой |2004 | 768 | 76,8 | 326,8 | 364,4 | | | |
| |скважины п. Лунино | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|7. |Реконструкция |2008 | 760,0| 76,0 | 326,8 | 357,2 | | | |
| |системы п. Ульяново | | | | | | | | |
| |0,515 км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|8. |Замена башни п. |2006 | 300,0| 30,0 | 145,8 | 124,2 | | | |
| |Ульяново, п. Шмелево | | | | | | | | |
| |2 шт. | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|9. |Замена башни |2006 | 300,0| 30,0 | 145,8 | 124,2 | | | |
| |п. Новоколхозненское | | | | | | | | |
| |2 шт. | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|10.|Замена башни п. |2007 | 150,0| 15,0 | 64,5 | 70,5 | | | |
| |Красное Село 1 шт. | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|11.|Замена башни п. |2007 | 300,0| 30,0 | 145,8 | 124,2 | | | |
| |Маломожайское 2 шт. | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|12.|Реконструкция сети |2008 |2500,0| 250,0 | 950,0 |1300,0 | | | |
| |п. Жилино 2,5 км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |Нестеровский район | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|1. |Реконструкция | | | | | | | | |
| |водопроводов | | | | | | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Пушкино 2,0 км,# |2006 | 200,0| 20,0 | 86,0 | 94,0 | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Пригородное 0,8 км|2006 | 140,0| 14,0 | 60,2 | 65,8 | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Невское 0,5 км |2005 | 120,0| 12,0 | 51,6 | 56,4 | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Ясная Поляна |2007 | 800,0| 80,0 | 344,0 | 376,0 | | | |
| |8,0 км | | | | | | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Калинино 10,0 км |2008 |1000,0| 100,0 | 430,0 | 470,0 | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Чистые Пруды |2009 | 600,0| 60,0 | 258,0 | 282,0 | | | |
| |3,0 км | | | | | | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Фурманово 2,0 км |2010 | 200,0| 20,0 | 86,0 | 94,0 | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Луговое 0,3 км |2007 | 200,0| 20,0 | 86,0 | 94,0 | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Садовое 2,0 км |2005 | 650,0| 65,0 | 279,5 | 305,5 | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Илюшино 1,0 км |2009 |1000,0| 100,0 | 430,0 | 470,0 | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|2. |Ремонт а/скважин | | | | | | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Невское |2004 | 400,0| 40,0 | 172,0 | 188,0 | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Луговое |2004 | 150,0| 15,0 | 64,5 | 70,5 | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|3. |Бурение а/скважин | | | | | | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Садовое |2004 |1200,0| 120,0 | 516,0 | 564,0 | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|4. |Ремонт водонапорных | | | | | | | | |
| |башен | | | | | | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Пушкино |2005 | 200,0| 20,0 | 86,0 | 94,0 | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Невское |2005 | 600,0| 60,0 | 258,0 | 282,0 | | | |
| |---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |п. Бабушкино |2006 | 650,0| 65,0 | 279,5 | 305,5 | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |Озерский район | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|1. |Реконструкция |2007 |1725,0| 172,5 |1002,5 | 550,0 | | | |
| |водопроводов | | | | | | | | |
| |п. Гаврилово 0,5 км, | | | | | | | | |
| |п. Новостроево 1,5 | | | | | | | | |
| |км, п. Нилово 1,15 | | | | | | | | |
| |км, п. Чистополье | | | | | | | | |
| |2,6 км,# | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|2. |Реконструкция |2006- |1810,0| 181,0 |1229,0 | 400,0 | | | |
| |водопроводов п. |2007 | | | | | | | |
| |Карамышево 0,5 км, | | | | | | | | |
| |п. Ново-Гурьевское | | | | | | | | |
| |1,5 км, п. Юдино 0,5 | | | | | | | | |
| |км, п. Багратионово | | | | | | | | |
| |1,5 км, п. Мальцево | | | | | | | | |
| |1,25 км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|3. |Реконструкция |2006- |1650,0| 165,0 |1045,0 | 440,0 | | | |
| |водопроводов п. |2007 | | | | | | | |
| |Карамышево 0,5 км, | | | | | | | | |
| |п. Ново-Гурьевское | | | | | | | | |
| |0,5 км, п. Садовое | | | | | | | | |
| |0,6 км, п. Юдино | | | | | | | | |
| |1,0 км, п. Кадымка | | | | | | | | |
| |1,5 км, п. Вольное | | | | | | | | |
| |0,4 км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|4. |Реконструкция |2007 |1854,0| 185,4 |1168,6 | 500,0 | | | |
| |водопроводов п. | | | | | | | | |
| |Карамышево 1,0 км, | | | | | | | | |
| |п. Ново-Гурьевское | | | | | | | | |
| |1,0 км, п. Шишково | | | | | | | | |
| |0,2 км, п. Отрадное | | | | | | | | |
| |0,5 км, п. Суворовка | | | | | | | | |
| |1,0 км, п. Кадымка | | | | | | | | |
| |0,5 км, п. Лужки | | | | | | | | |
| |0,47 | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|5. |Реконструкция |2008 |2324,0| 232,4 |1491,6 | 600,0 | | | |
| |водопроводов п. | | | | | | | | |
| |Карамышево 1,0 км, | | | | | | | | |
| |п. Ново-Гурьевское | | | | | | | | |
| |1,0 км, п. Олехово | | | | | | | | |
| |1,0 км, п. Кутузово | | | | | | | | |
| |1,0 км, п. Кадымка | | | | | | | | |
| |0,5 км, п. Лужки | | | | | | | | |
| |1,26 км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|6. |Реконструкция |2009 |2430,0| 243,0 |1517,0 | 670,0 | | | |
| |водопроводов | | | | | | | | |
| |п. Ручейки 1,0 км, | | | | | | | | |
| |п. Ново-Гурьевское | | | | | | | | |
| |0,5 км, п. Замостье | | | | | | | | |
| |0,2 км, п. Заозерное | | | | | | | | |
| |0,5 км, п. Ушаково | | | | | | | | |
| |1,0 км, п. Кадымка | | | | | | | | |
| |0,5 км, п. Львовское | | | | | | | | |
| |1,0 км, п. Садовое | | | | | | | | |
| |0,85 км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|7. |Реконструкция |2010 |3780,0| 378,0 |1702,0 |1700,0 | | | |
| |водопроводов п. | | | | | | | | |
| |Смирново 1,0 км, п. | | | | | | | | |
| |Красноярское 1,0 км, | | | | | | | | |
| |п. Дубрава 0,5 км, | | | | | | | | |
| |п. Аблучье 1,7 км, | | | | | | | | |
| |п. Резниково 0,5 км, | | | | | | | | |
| |п. Жучково 0,5 км, | | | | | | | | |
| |п. Мальцево 1,0 км, | | | | | | | | |
| |п. Красноярское 1,5 | | | | | | | | |
| |км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |Правдинский район | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|1. |Реконструкция |2006 |1800,0| 100,0 | 874 | 826 | | | |
| |водопровода | | | | | | | | |
| |п.Гоголево-п.Липняки | | | | | | | | |
| |- 3,5 км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|2. |Реконструкция |2006 |1700 | 100,0 | 892 | 708 | | | |
| |водопровода | | | | | | | | |
| |п. Крылово - З км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|3. |Реконструкция |2006 |1900 | 100,0 |1397 | 403 | | | |
| |водопровода | | | | | | | | |
| |п. Дворкино - 1,7 км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|4. |Реконструкция |2006 |1700 | 100,0 |1187 | 413 | | | |
| |водопровода | | | | | | | | |
| |п. Рощино - 1,75 км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|5. |Строительство |2008 |1500 | 100,0 | 700 | 700 | | | |
| |водопровода | | | | | | | | |
| |в пос. Чистополье | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |Славский район | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|1. |Реконструкция |2009 | 700,0| 70,0 | 301,0 | 329,0 | | | |
| |водопровода | | | | | | | | |
| |п. Вишневка 0,5 км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|2. |Реконструкция |2010 | 800,0| 80,0 | 344,0 | 376,0 | | | |
| |водопровода | | | | | | | | |
| |п. Тимирязево 0,7 км | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
| |Черняховский район | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|1. |Реконструкция |2004- | 525 | 95,0 | 64,0 | 366,0 | | | |
| |действующих |2005 | | | | | | | |
| |водопроводов в | | | | | | | | |
| |н/пунктах | | | | | | | | |
| |п. Володаровка, | | | | | | | | |
| |п. Калужское, | | | | | | | | |
| |п. Глушково, | | | | | | | | |
| |п. Поддубное | | | | | | | | |
| |п. Подгорное | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|2. |Реконструкция |2004- |1050,0| 80,0 | 651,0 | 319,0 | | | |
| |водопроводной сети в |2007 | | | | | | | |
| |п. Калиновка (4 км), | | | | | | | | |
| |п. Липовка (2 км), | | | | | | | | |
| |п. Приозерное (2 км),| | | | | | | | |
| |п. Загорское (4 км), | | | | | | | | |
| |п. Щеглы (3 км), | | | | | | | | |
| |п. Пеньки, | | | | | | | | |
| |Привольное, | | | | | | | | |
| |Краснополянское, | | | | | | | | |
| |Тимофеевка (0,8 км) | | | | | | | | |
|---+---------------------+------+------+--------------+-------+-------+------+------| |
|3. |Строительство и |2004- | 332,0| 15,0 | 187,0 | 130,0 | | | |
| |реконструкция |2008 | | | | | | | |
| |водоснабжения | | | | | | | | |
| |п. Загорское, Щеглы, | | | | | | | | |
| |Липовка | | | | | | | | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------/
Подпрограмма 8. "Развитие телекоммуникационных сетей"
N п/п |
Мероприятия | Срок испол- нения |
Объем финан- сиро- вания (млн. руб) всего |
В том числе за счет средств | Коли- чество сохра- няемых рабо- чих мест (еди- ниц) |
Колич- чество созда- ваемых рабо- чих мест (еди- ниц) |
Ожидаемые результаты |
||
Федеральный бюджет (объемы финансирования установлены федеральной целевой программой "Социальное развитие села до 2010 года", утвержденной постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2002 года N 858) |
Област- ной бюджет |
Внебюд- жетные источ- ники |
|||||||
Раздел I. Организационное, нормативное и научное обеспечение (НИОКР) | |||||||||
1. | Проведение научных исследований и определение оптимальных технико- экономических решений по созданию распределительных сетей связи в сельской местности |
2004 год |
0,570 | 0,570 | - | - | - | - | Научное обеспечение проектиро- вания и строи- тельства распредели- тельных сетей связи в сельской местности |
2. | Проведение научных исследований, испытание и наладка производства современных средств телекоммуникаций для сельской местности |
2004 год |
1,08 | 1,08 | - | - | - | - | Научное обеспечение произ- водства современных средств телекомму- никаций |
2005 год |
0,97 | 0,97 | - | - | - | - | |||
2006 год |
1,14 | 1,14 | - | - | - | - | |||
3. | Разработка научно обоснованных рекомендаций по увеличению видов и объемов информационных услуг, предоставляемых сельскому населению |
2004 год |
1,14 | 1,14 | - | - | - | - | Научное и информа- ционное обеспечение развития сетей телефонной связи в сельской местности |
Раздел II. Инвестиционные мероприятия
N п/п |
Наименование задачи | Срок испол- нения |
Объем финан- сиро- вания (млн. руб.) всего |
В том числе за счет средств |
Коли- чество сохра- няемых рабо- чих мест (еди- ниц) |
Колич- чество созда- ваемых рабо- чих мест (еди- ниц) |
Ожидаемые результаты |
|
Област- ного бюджета |
Внебюд- жетных источ- ников |
|||||||
4. | Ввод в действие емкостей телефонной сети в сельской местности, всего 26,0 тыс. номеров в том числе: 3560 номеров 2500 номеров 3100 номеров 3500 номеров 4000 номеров 5000 номеров 4340 номеров |
2004- 2010 годы 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год |
381,55 23,2 38,71 46,13 54,42 62,2 77,3 79,59 |
68,4 4,2 7,00 7,52 9,84 11,25 14,00 14,59 |
313,15 19,00 31,71 38,61 44,58 50,95 63,30 65,00 |
- - - - - - - - |
436 50 60 60 62 68 68 68 |
Доведение телефонной плотности до 14,2 номеров# на 100 человек |
<< Статья 2 Статья 2 |
||
Содержание Закон Калининградской области от 14 февраля 2004 г. N 366 "Об утверждении региональной целевой программы "Социальное... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.