Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к Порядку
Отчет
о результатах финансово-хозяйственной деятельности
за I квартал/I полугодие/9 месяцев (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________
наименование предприятия
Форма 1
наименование показателя |
Ед. измер. |
Код строки |
год, предшествующий отчетному |
отчетный период |
текущий период |
выполнение плана |
выполнение в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года |
|||
выполнено за год |
выполнено за I кв./I плгд./9 мес. |
план на год |
выполнено за I кв./I плгд./9 мес. |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Форма 1. Показатели производственной программы, натуральные единицы | ||||||||||
производство товаров (услуг, видов работ), в том числе |
|
1100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
по виду деятельности 1 |
|
1101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
по виду деятельности 2 |
|
1102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
по виду деятельности 3 |
|
1103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
по виду деятельности 4 |
|
1104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
по виду деятельности 5 |
|
1105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
по виду деятельности 6 |
|
1106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
по виду деятельности 7 |
|
1107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
по виду деятельности 8 |
|
1108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
по прочим видам деятельности |
|
1109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
реализация товаров (услуг, видов работ), в том числе |
|
1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
по виду деятельности 1 |
|
1201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
по виду деятельности 2 |
|
1202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
по виду деятельности 3 |
|
1203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
по виду деятельности 4 |
|
1204 |
|
|
|
|
|
|
|
|
по виду деятельности 5 |
|
1205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
по виду деятельности 6 |
|
1206 |
|
|
|
|
|
|
|
|
по виду деятельности 7 |
|
1207 |
|
|
|
|
|
|
|
|
по виду деятельности 8 |
|
1208 |
|
|
|
|
|
|
|
|
по прочим видам деятельности |
|
1209 |
|
|
|
|
|
|
|
Форма 2
наименование показателя |
Ед. измер. |
Код строки |
год, предшествующий отчетному |
отчетный период |
текущий период |
выполнение плана |
выполнение в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года |
||
выполнено за год |
выполнено за I кв./I плгд./9 мес. |
план на год |
выполнено за I кв./I плгд./9 мес. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Форма 2. Затраты на производство товаров, выполнение работ, оказание услуг | |||||||||
Расходы, всего |
тыс. руб. |
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. расходы на кап. ремонт* |
тыс. руб. |
20100 |
|
|
|
|
|
|
|
Использование оборудования |
тыс. руб. |
20200 |
|
|
|
|
|
|
|
аренда ОС |
тыс. руб. |
20210 |
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
тыс. руб. |
20220 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на оплату труда** |
тыс. руб. |
20300 |
|
|
|
|
|
|
|
инженерно-технические работники (ИТР) |
тыс. руб. |
20310 |
|
|
|
|
|
|
|
младший обслуживающий персонал (МОП) |
тыс. руб. |
20320 |
|
|
|
|
|
|
|
рабочие |
тыс. руб. |
20330 |
|
|
|
|
|
|
|
Взносы во внебюджетные фонды (ЕСН) |
тыс. руб. |
20400 |
|
|
|
|
|
|
|
Материальные затраты |
тыс. руб. |
20500 |
|
|
|
|
|
|
|
оплата сырья и материалов |
тыс. руб. |
20510 |
|
|
|
|
|
|
|
оплата коммунальных услуг |
тыс. руб. |
20520 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
тыс. руб. |
20600 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по обычным видам деятельности |
тыс. руб. |
21000 |
|
|
|
|
|
|
|
из них: облагаемых ЕНВД |
тыс. руб. |
21100 |
|
|
|
|
|
|
|
- взносы во внебюджетные фонды |
тыс. руб. |
21101 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
тыс. руб. |
22000 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. - издержки от сдачи имущества в аренду |
тыс. руб. |
22001 |
|
|
|
|
|
|
|
- затраты по списанию основных средств |
тыс. руб. |
22002 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. Остаточная стоимость реализуемых ОС |
тыс. руб. |
22702 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы, учитываемые при определении налогооблагаемой базы |
тыс. руб. |
22003 |
|
|
|
|
|
|
|
* Справочно указывается сумма произведенных расходов на капитальный ремонт, включая ремонт, выполняемый по договорам подряда и собственными силами предприятия.
** Расходы на оплату труда указываются без начислений на фонд оплаты труда и без учета расходов на оплату по договорам гражданско-правового характера (данные расходы отражаются в строке "Прочие затраты").
*** Если сумма прочих затрат превышает 10% в структуре затрат по данному виду деятельности в дополнение к данной форме прикладывается расшифровка.
Форма 3
наименование показателя |
Ед. измер. |
Код строки |
год, предшествующий отчетному |
отчетный период |
текущий период |
Выполнение плана |
выполнение в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года |
||
выполнено за год |
выполнено за I кв./I плгд./9 мес. |
план на год |
выполнено за I кв./I плгд./9 мес. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Форма 3. Счет прибылей и убытков | |||||||||
Финансовый результат по обычным видам деятельности |
тыс. руб. |
31000 |
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации товаров, работ, услуг, всего |
тыс. руб. |
31100 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч.: - по видам деятельности, облагаемых ЕНВД |
тыс. руб. |
31101 |
|
|
|
|
|
|
|
- от надбавки к тарифу* |
тыс. руб. |
31102 |
|
|
|
|
|
|
|
субсидии на компенсацию затрат |
тыс. руб. |
31200 |
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на производство и реализацию товаров, работ, услуг, всего |
тыс. руб. |
31300 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч.: - по видам деятельности, облагаемых ЕНВД |
тыс. руб. |
31301 |
|
|
|
|
|
|
|
Финансовый результат от прочей деятельности |
тыс. руб. |
32000 |
|
|
|
|
|
|
|
Финансовый результат от сдачи имущества в аренду |
тыс. руб. |
32100 |
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от сдачи имущества в аренду |
тыс. руб. |
32101 |
|
|
|
|
|
|
|
Издержки от сдачи имущества в аренду |
тыс. руб. |
32102 |
|
|
|
|
|
|
|
Результат от реализации ОС |
тыс. руб. |
32200 |
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации ОС |
тыс. руб. |
32201 |
|
|
|
|
|
|
|
Затраты по реализации ОС |
тыс. руб. |
32202 |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы, получаемые в виде платы за подключение (для организаций коммунального комплекса)* |
тыс. руб. |
32300 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы |
тыс. руб. |
31400 |
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль (+)/ Убыток (-) до налогообложения |
тыс. руб. |
33000 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам деятельности, облагаемых ЕНВД |
тыс. руб. |
33001 |
|
|
|
|
|
|
|
Корректировка налогооблагаемой базы по доходам |
тыс. руб. |
33002 |
|
|
|
|
|
|
|
Корректировка налогооблагаемой базы по расходам |
тыс. руб. |
33003 |
|
|
|
|
|
|
|
ставка налога на прибыль (доход) |
% |
33004 |
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль (доход) |
тыс. руб. |
33100 |
|
|
|
|
|
|
|
ЕНВД |
тыс. руб. |
33200 |
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль (+)/ Убыток (-) после налогообложения |
тыс. руб. |
33300 |
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль от операционной деятельности |
тыс. руб. |
33301 |
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль, направляемая на инвестиции |
тыс. руб. |
33302 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы |
тыс. руб. |
33400 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. произведённые за счёт средств фонда материального стимулирования |
тыс. руб. |
33401 |
|
|
|
|
|
|
|
из них премирование**, в т.ч. |
тыс. руб. |
33402 |
|
|
|
|
|
|
|
инженерно-технические работники (ИТР) |
тыс. руб. |
33412 |
|
|
|
|
|
|
|
Младший обслуживающий персонал (МОП) |
тыс. руб. |
33422 |
|
|
|
|
|
|
|
рабочие |
тыс. руб. |
33432 |
|
|
|
|
|
|
|
Результат ФХД |
тыс. руб. |
34000 |
|
|
|
|
|
|
|
Базовая часть прибыли*** |
тыс. руб. |
35000 |
|
|
|
|
|
|
|
Норматив отчислений части прибыли |
% |
35100 |
|
|
|
|
|
|
|
Сумма отчислений части прибыли |
тыс. руб. |
35200 |
|
|
|
|
|
|
|
* Заполняется только организациями коммунального комплекса, которым утверждена в установленном законодательством порядке инвестиционная программа.
** Расходы на оплату труда указываются без начислений на фонд оплаты труда
*** Базовая часть прибыли представляет собой объем прибыли, остающейся у предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшенной на суммы расходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль или налогам, уплачиваемым в связи с применением специальных налоговых режимов.
Форма 4
наименование показателя |
Ед. измер. |
Код строки |
год, предшествующий отчетному |
отчетный период |
текущий период |
Выполнение плана |
выполнение в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года |
||
выполнено за год |
выполнено за I кв./I плгд./9 мес. |
план на год |
выполнено за I кв./I плгд./9 мес. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Движение активов по текущей деятельности |
тыс. руб. |
4100 |
|
|
|
|
|
|
|
Изменение оборотных активов |
тыс. руб. |
4110 |
|
|
|
|
|
|
|
изменение запасов |
тыс. руб. |
4111 |
|
|
|
|
|
|
|
изменение дебиторской задолженности |
тыс. руб. |
4112 |
|
|
|
|
|
|
|
изменение прочих активов |
тыс. руб. |
4113 |
|
|
|
|
|
|
|
изменение кредиторской задолженности |
тыс. руб. |
4114 |
|
|
|
|
|
|
|
изменение прочих краткосрочных и долгосрочных обязательств |
тыс. руб. |
4115 |
|
|
|
|
|
|
|
Результат ФХД (без учёта прибыли, направляемой на инвестиции) |
тыс. руб. |
4120 |
|
|
|
|
|
|
|
Отчисление части прибыли в бюджет (фактически перечислено) |
тыс. руб. |
4130 |
|
|
|
|
|
|
|
Движение активов по инвестиционной деятельности |
тыс. руб. |
4200 |
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие внеоборотных активов, всего*: |
тыс. руб. |
4210 |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. амортизация |
тыс. руб. |
4211 |
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль, направляемая на инвестиции*** |
тыс. руб. |
4220 |
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии на осуществление кап. вложений |
тыс. руб. |
4230 |
|
|
|
|
|
|
|
Объём фактических вложений во внеоборотные активы |
тыс. руб. |
4240 |
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения |
тыс. руб. |
4250 |
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость имущества, переданного (изъятого) у предприятия (справочно) |
тыс. руб. |
4260 |
|
|
|
|
|
|
|
Движение активов по финансовой деятельности |
тыс. руб. |
4300 |
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии на пополнение оборотных активов |
тыс. руб. |
4310 |
|
|
|
|
|
|
|
Кредиты, займы полученные |
тыс. руб. |
4330 |
|
|
|
|
|
|
|
Кредиты, займы погашенные |
тыс. руб. |
4340 |
|
|
|
|
|
|
|
Чистый денежный поток |
тыс. руб. |
4400 |
|
|
|
|
|
|
|
Остаток денежных средств (остаток средств на счетах и в кассе на конец отчетной даты) |
тыс. руб. |
4500 |
|
|
|
|
|
|
|
Форма 5
наименование показателя |
Ед. измер. |
Код строки |
год, предшествующий отчетному |
отчетный период |
текущий период |
Выполнение плана |
выполнение в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года |
||
выполнено за год |
выполнено за I кв./I плгд./9 мес. |
план на год |
выполнено за I кв./I плгд./9 мес. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
||
Нематериальные активы |
тыс. руб. |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
Основные средства |
тыс. руб. |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенное строительство |
тыс. руб. |
130 |
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения |
тыс. руб. |
140 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие внеоборотные активы |
тыс. руб. |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу I |
тыс. руб. |
190 |
|
|
|
|
|
|
|
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
||
Запасы |
тыс. руб. |
210 |
|
|
|
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
тыс. руб. |
220 |
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (более 12 мес.) |
тыс. руб. |
230 |
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (менее 12 мес.) |
тыс. руб. |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
Переплата по отчислениям собственнику |
|
241 |
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения |
тыс. руб. |
250 |
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства |
тыс. руб. |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие оборотные активы |
тыс. руб. |
270 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу II |
тыс. руб. |
290 |
|
|
|
|
|
|
|
Баланс |
тыс. руб. |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
|
||
Уставный капитал |
тыс. руб. |
410 |
|
|
|
|
|
|
|
Добавочный капитал |
тыс. руб. |
420 |
|
|
|
|
|
|
|
Резервный капитал |
тыс. руб. |
430 |
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе |
тыс. руб. |
470 |
|
|
|
|
|
|
|
фонд материального стимулирования |
тыс. руб. |
471 |
|
|
|
|
|
|
|
фонд развития производства |
тыс. руб. |
472 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу III |
тыс. руб. |
490 |
|
|
|
|
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
||
Отложенные налоговые обязательства |
тыс. руб. |
515 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
тыс. руб. |
520 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу IV |
тыс. руб. |
590 |
|
|
|
|
|
|
|
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
||
Займы и кредиты |
тыс. руб. |
610 |
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
тыс. руб. |
620 |
|
|
|
|
|
|
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
тыс. руб. |
630 |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы будущих периодов |
тыс. руб. |
640 |
|
|
|
|
|
|
|
Резервы предстоящих расходов |
тыс. руб. |
650 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
тыс. руб. |
660 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу V |
тыс. руб. |
690 |
|
|
|
|
|
|
|
Баланс |
тыс. руб. |
700 |
|
|
|
|
|
|
|
Форма 6
наименование показателя |
Ед. измер. |
Код строки |
год, предшествующий отчетному |
отчетный период |
текущий период |
выполнение плана |
выполнение в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года |
||
выполнено за год |
выполнено за I кв./I плгд./9 мес. |
план на год |
выполнено за I кв./I плгд./9 мес. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Форма 6. Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия | |||||||||
Производительность труда (отношение выручки от реализации продукции к общей численности работников) |
тыс. руб. |
6303 |
|
|
|
|
|
|
|
Темпы роста производительности труда (отношение производительности труда текущего года к соответствующему периоду предыдущего года) |
коэфф. |
6304 |
|
|
|
|
|
|
|
Темпы роста фонда оплаты труда (отношение размера фонда оплаты труда текущего года к соответствующему периоду предыдущего года) |
коэфф. |
6305 |
|
|
|
|
|
|
|
Темпы роста фонда оплаты труда инженерно-технических работников (отношение размера фонда оплаты труда ИТР текущего года к соответствующему периоду предыдущего года) |
коэфф. |
6306 |
|
|
|
|
|
|
|
Темпы роста фонда оплаты труда младшего обслуживающего персонала (отношение размера фонда оплаты труда МОП текущего года к соответствующему периоду предыдущего года) |
коэфф. |
6307 |
|
|
|
|
|
|
|
Темпы роста фонда оплаты труда рабочих (отношение размера фонда оплаты труда рабочих текущего года к соответствующему периоду предыдущего года) |
коэфф. |
6308 |
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата на предприятии |
руб. |
6309 |
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата ИТР |
руб. |
6310 |
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата МОП |
руб. |
6311 |
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата рабочих |
руб. |
6312 |
|
|
|
|
|
|
|
Форма 7
наименование показателя |
Ед. измер. |
Код строки |
год, предшествующий отчетному |
отчетный период |
текущий период |
выполнение плана |
выполнение в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года |
||
выполнено за год |
выполнено за I кв./I плгд./9 мес. |
план на год |
выполнено за I кв./I плгд./9 мес. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Форма 7. Кадровое обеспечение предприятия | |||||||||
Штатная численность всего |
шт. ед. |
800 |
|
|
|
|
|
|
|
из них замещено |
шт. ед. |
802 |
|
|
|
|
|
|
|
Фактическая численность (среднесписочная), всего |
чел. |
803 |
|
|
|
|
|
|
|
Инженерно-технические работники (ИТР) |
|
|
|
|
|
|
|
||
Штатная численность |
шт. ед. |
810 |
|
|
|
|
|
|
|
из них замещено |
шт. ед. |
811 |
|
|
|
|
|
|
|
Фактическая численность (среднесписочная) |
чел. |
812 |
|
|
|
|
|
|
|
Младший обслуживающий персонал (МОП) |
|
|
|
|
|
|
|
||
Штатная численность |
шт. ед. |
820 |
|
|
|
|
|
|
|
из них замещено |
шт. ед. |
821 |
|
|
|
|
|
|
|
Фактическая численность (среднесписочная) |
чел. |
822 |
|
|
|
|
|
|
|
Рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
||
Штатная численность |
шт. ед. |
830 |
|
|
|
|
|
|
|
из них замещено |
шт. ед. |
831 |
|
|
|
|
|
|
|
Фактическая численность (среднесписочная) |
чел. |
832 |
|
|
|
|
|
|
|
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
Содержание Постановление администрации городского округа "Город Калининград" от 1 декабря 2010 г. N 2137 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.