Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 8 апреля 2011 г. N 251
Планируемые показатели результатов реализации Программы
Таблица 1
N п/п |
Наименование показателей |
2007-2012 годы |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||
план |
план |
факт |
план |
факт |
план |
план |
||||
1. |
Количество введенного (приобретенного) жилья в сельской местности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. кв. метров |
15,707 |
3,84 |
5,47 |
0,407 |
0,39 |
2,08 |
2,26 |
1,83 |
2,08 |
|
квартир (жилых домов), |
247 |
54 |
96 |
7 |
8 |
32 |
33 |
26 |
32 |
|
в том числе для молодых семей (молодых специалистов) тыс. кв. метров |
8,909 |
1,56 |
3,35 |
0,319 |
0,18 |
1,30 |
1,29 |
1,08 |
1,30 |
|
квартир (жилых домов), |
146 |
25 |
61 |
6 |
4 |
19 |
21 |
16 |
19 |
|
2. |
Количество введенных в эксплуатацию сетей водоснабжения, км |
49,97 |
36,27 |
3,50 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,20 |
0,0 |
3. |
Количество введенных в эксплуатацию сетей газификации, км |
17,81 |
14,08 |
3,73 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4. |
Количество сельских населенных пунктов, обеспечиваемых электроснабжением |
4 |
4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. |
Количество сохраненных и созданных дополнительных рабочих мест |
664 |
204 |
217 |
14 |
14 |
64 |
66 |
101 |
64 |
Примечание 1. Приведенные в таблице показатели подлежат корректировке в зависимости от объемов выделяемых средств, стоимости выполнения работ.
Планируемые объемы финансирования по развитию жилищного строительства в сельской местности по муниципальным образованиям и источникам финансирования на 2007-2012 годы
Таблица 2
N п/п |
Наименование муниципального образования |
Объемы финансирования, млн. руб. (в ценах соответствующих лет), млн. руб. |
В том числе за счет средств |
|||||||||||
федерального бюджета, млн. руб. |
областного бюджета, млн. руб. |
местного бюджета, млн. руб. |
внебюджетных источников, млн. руб. |
|||||||||||
всего |
субсидии гражданам |
субсидии молодым специалистам |
всего |
субсидии гражданам |
субсидии молодым специалистам |
всего |
субсидии гражданам |
субсидии молодым специалистам |
всего |
субсидии гражданам |
субсидии молодым специалистам |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Багратионовский муниципальный район |
44,293 |
12,547 |
3,620 |
8,927 |
14,838 |
4,285 |
10,553 |
0,761 |
0,269 |
0,492 |
16,147 |
4,891 |
11,256 |
2. |
Гвардейский район |
53,223 |
15,608 |
5,934 |
9,674 |
18,271 |
6,770 |
11,501 |
0,873 |
0,360 |
0,513 |
18,471 |
7,116 |
11,355 |
3. |
Гурьевский муниципальный район |
79,363 |
22,244 |
10,607 |
11,637 |
26,164 |
12,457 |
13,707 |
2,911 |
0,702 |
2,209 |
28,044 |
13,848 |
14,196 |
4. |
Гусевский муниципальный район |
20,733 |
6,052 |
2,839 |
3,213 |
7,254 |
3,538 |
3,716 |
0,474 |
0,072 |
0,402 |
6,953 |
3,704 |
3,249 |
5. |
Зеленоградский район |
10,767 |
2,829 |
0,358 |
2,471 |
3,784 |
0,476 |
3,308 |
0,063 |
0,025 |
0,038 |
4,091 |
0,591 |
3,500 |
6. |
Краснознаменский муниципальный район |
3,816 |
1,097 |
0,517 |
0,580 |
1,461 |
0,689 |
0,772 |
0,021 |
0,008 |
0,013 |
1,237 |
0,652 |
0,585 |
7. |
Неманский муниципальный район |
5,225 |
1,429 |
0,385 |
1,044 |
1,899 |
0,510 |
1,389 |
0,125 |
0,050 |
0,075 |
1,772 |
0,405 |
1,367 |
8. |
Нестеровский район |
8,826 |
2,438 |
0,719 |
1,719 |
3,245 |
0,956 |
2,289 |
0,135 |
0,054 |
0,081 |
3,008 |
0,741 |
2,267 |
9. |
Озерский район |
6,166 |
1,767 |
1,063 |
0,704 |
2,354 |
1,416 |
0,938 |
0,031 |
0,012 |
0,019 |
2,014 |
1,290 |
0,724 |
10. |
Полесский муниципальный район |
15,724 |
4,260 |
1,799 |
2,461 |
5,292 |
2,241 |
3,051 |
0,238 |
0,096 |
0,142 |
5,934 |
2,264 |
3,670 |
11. |
Правдинский район |
7,322 |
2,109 |
0,945 |
1,164 |
2,340 |
1,010 |
1,330 |
0,159 |
0,080 |
0,079 |
2,714 |
2,070 |
0,644 |
12. |
Славский муниципальный район |
11,645 |
3,345 |
2,365 |
0,980 |
4,262 |
3,151 |
1,111 |
0,168 |
0,046 |
0,122 |
3,870 |
2,456 |
1,414 |
13. |
Черняховский муниципальный район |
3,797 |
1,124 |
0,292 |
0,832 |
1,386 |
0,389 |
0,997 |
0,082 |
0,022 |
0,060 |
1,205 |
0,353 |
0,852 |
14. |
Итого 2007-2011 годы |
270,900 |
76,849 |
31,443 |
45,406 |
92,550 |
37,888 |
54,662 |
6,041 |
1,796 |
4,245 |
95,460 |
40,381 |
55,079 |
15. |
Итого 2012 год |
46,454 |
16,607 |
6,642 |
9,965 |
13,588 |
5,435 |
8,153 |
2,323 |
0,929 |
1,394 |
13,936 |
5,574 |
8,362 |
16. |
Итого 2007-2012 годы |
317,354 |
93,456 |
38,085 |
55^71 |
106,138 |
43,323 |
62,815 |
8,364 |
2,725 |
5,639 |
109,396 |
45,955 |
63,441 |
Фактические объемы финансирования по развитию жилищного строительства
в сельской местности по муниципальным образованиям и источникам
финансирования за 2010 год
Таблица 6
N п/п |
Наименование муниципального образования |
Объемы финансирования, млн. руб. |
В том числе за счет средств |
|||||||||||
федерального бюджета, млн. руб. |
областного бюджета, млн. руб. |
местного бюджета, млн. руб. |
внебюджетных источников, млн. руб. |
|||||||||||
всего |
субсидии гражданам |
субсидии молодым специалистам |
всего |
субсидии гражданам |
субсидии молодым специалистам |
всего |
субсидии гражданам |
субсидии молодым специалистам |
всего |
субсидии гражданам |
субсидии молодым специалистам |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14* |
15 |
1. |
Багратионовский муниципальный район |
12,011 |
4,014 |
1,538 |
2,476 |
3,285 |
1,259 |
2,026 |
0,561 |
0,215 |
0,346 |
4,151 |
1,953 |
2,198 |
2. |
Гвардейский район |
6,100 |
2,140 |
0,858 |
1,282 |
1,750 |
0,702 |
1,048 |
0,299 |
0,120 |
0,179 |
1,911 |
0,720 |
1,191 |
3. |
Гурьевский муниципальный район |
22,337 |
6,906 |
3,288 |
3,618 |
5,651 |
2,690 |
2,961 |
0,966 |
0,460 |
0,506 |
8,814 |
3,578 |
5,236 |
4. |
Гусевский муниципальный район |
3,528 |
1,248 |
0,148 |
1,100 |
1,021 |
0,121 |
0,900 |
0,175 |
0,021 |
0,154 |
1,084 |
0,161 |
0,923 |
5. |
Полесский муниципальный район |
2,249 |
0,738 |
0,304 |
0,434 |
0,603 |
0,248 |
0,355 |
0,103 |
0,042 |
0,061 |
0,805 |
0,255 |
0,550 |
6. |
Правдинский район |
3,758 |
0,915 |
0,486 |
0,429 |
0,749 |
0,398 |
0,351 |
0,128 |
0,068 |
0,060 |
1,966 |
1,606 |
0,360 |
7. |
Славский муниципальный район |
1,500 |
0,370 |
0,000 |
0,370 |
0,302 |
0,000 |
0,302 |
0,052 |
0,000 |
0,052 |
0,776 |
0,000 |
0,776 |
8. |
Черняховский муниципальный район |
0,600 |
0,214 |
0,000 |
0,214 |
0,176 |
0,000 |
0,176 |
0,030 |
0,000 |
0,030 |
0,180 |
0,000 |
0,180 |
9. |
Итого |
52,083 |
16,545 |
6,622 |
9,923 |
13,537 |
5,418 |
8,119 |
2314 |
0,926 |
1,388 |
19,687 |
8,273 |
11,414 |
Планируемые объемы финансирования по развитию жилищного строительства
в сельской местности по источникам финансирования на 2012 год
Таблица 7
N п/п |
Наименование муниципального образования |
Объемы финансирования, млн. руб. |
В том числе за счет средств |
|||||||||||
федерального бюджета, млн. руб. |
областного бюджета, млн. руб. |
местного бюджета, млн. руб. |
внебюджетных источников, млн. руб. |
|||||||||||
всего |
субсидии гражданам |
субсидии молодым специалистам |
всего |
субсидии гражданам |
субсидии молодым специалистам |
всего |
субсидии гражданам |
субсидии молодым специалистам |
всего |
субсидии гражданам |
субсидии молодым специалистам |
|||
1. |
Всего по области |
46,454 |
16,607 |
6,642 |
9,965 |
13,588 |
5,435 |
8,153 |
2,323 |
0,929 |
1,394 |
13,936 |
5,574 |
8,362 |
Примечание 2. Распределение объемов финансирования в разрезе муниципальных образований будет произведено при корректировке Программы на 2012 год в соответствии с объемами средств, выделяемых из бюджетов муниципальных образований и количеством участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Планируемые объемы финансирования по развитию водоснабжения
в сельской местности по муниципальным образованиям и источникам
финансирования на 2007-2012 годы
Таблица 8
N п/п |
Наименование муниципального образования |
Показатели, км |
Объемы финансирования, (в ценах соответствующих лет), млн. руб. |
В том числе за счет средств |
Количество сохраняемых рабочих мест, единиц |
Количество создаваемых рабочих мест, единиц |
||
федерального бюджета, млн. руб. |
областного бюджета, млн. руб. |
местного бюджета, млн. руб. |
||||||
1. |
Гурьевский муниципальный район |
5,900 |
10,477 |
0,000 |
4,327 |
6,150 |
3 |
25 |
2. |
Гусевский муниципальный район |
6,474 |
10,072 |
0,936 |
5,481 |
3,655 |
3 |
24 |
3. |
Зеленоградский район |
0,660 |
1,509 |
0,318 |
0,715 |
0,476 |
0,0 |
4 |
4. |
Озерский район |
15,361 |
5,709 |
0,000 |
4,527 |
1,182 |
2 |
14 |
5. |
Правдинский район |
9,232 |
20,430 |
5,200 |
8,729 |
6,501 |
6 |
48 |
6. |
Славский муниципальный район |
7,765 |
14,852 |
1,141 |
10,969 |
2,742 |
4 |
35 |
7. |
Черняховский муниципальный район |
4,574 |
7,960 |
1,505 |
4,194 |
2,261 |
2 |
17 |
8. |
Нераспределенный резерв областного бюджета |
0,0 |
3,900 |
0,0 |
3,900 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9. |
Итого |
49,966 |
74,909 |
9,100 |
42,842 |
22,967 |
20 |
167 |
Глава 5. Перечень мероприятий Программы,
объемы финансирования и сроки реализации
Перечень мероприятий, объемы финансирования по мероприятиям и годам
реализации Программы
Таблица 16
N п/п |
Мероприятия, объемы и источники финансирования |
Объемы финансирования по годам, млн. руб. |
||||||||
2007-2012 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||
план |
план |
факт |
план |
факт |
план |
план |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Цель: создание основ для повышения престижности проживание в сельской местности |
|||||||||
2. |
Задача 1. Привлечение для работы в сельской местности молодых специалистов (молодых семей), закрепление постоянно проживающего населения в сельской местности |
|||||||||
3. |
Мероприятие 1. Развитие жилищного строительства в сельской местности, всего, в том числе: |
316,010 |
41,041 |
132,671 |
12,716 |
8,431 |
46,454 |
52,083 |
36,674 |
46,454 |
федеральный бюджет |
95,888 |
10,750 |
36,453 |
5,221 |
2,851 |
16,607 |
16,545 |
10,250 |
16,607 |
|
областной бюджет |
106,684 |
14,334 |
47,998 |
3,588 |
3,093 |
13,588 |
13,537 |
13,588 |
13,588 |
|
местные бюджеты |
8,590 |
0,741 |
0,810 |
0,559 |
0,342 |
2,323 |
2,314 |
1,834 |
2,323 |
|
внебюджетные источники |
104,848 |
15,216 |
47,410 |
3,348 |
2,145 |
13,936 |
19,687 |
11,002 |
13,936 |
|
4. |
Задача 2. Повышение уровня и качества жилья, электро-, водо-, газоснабжения в сельских населенных пунктах |
|||||||||
5. |
Мероприятие 1. Развитие водоснабжения в сельской местности, всего, |
74,909 |
37,705 |
14,755 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22,449 |
0,0 |
в том числе: федеральный бюджет |
9,100 |
1,200 |
4,000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,900 |
0,0 |
|
областной бюджет |
42,842 |
23,251 |
6,044 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13,547 |
0,0 |
|
местные бюджеты |
22,967 |
13,254 |
4,711 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,002 |
0,0 |
|
6. |
Мероприятие 2. Развитие газификации в сельской местности, всего, в том числе: |
33,421 |
23,187 |
10,234 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
6,980 |
3,710 |
3,270 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
11,370 |
8,744 |
2,626 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местные бюджеты |
15,071 |
10,733 |
4,338 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7. |
Мероприятие 3. Развитие электрических сетей в сельской местности, всего, в том числе: |
1,341 |
1,341 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областной бюджет |
0,782 |
0,782 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местные бюджеты |
0,559 |
0,559 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8. |
Всего по Программе, в том числе: |
425,681 |
103,274 |
157,660 |
12,716 |
8,431 |
46,454 |
52,083 |
59,123 |
46,454 |
федеральный бюджет |
111,968 |
15,660 |
43,723 |
5,221 |
2,851 |
16,607 |
16,545 |
14,150 |
16,607 |
|
областной бюджет |
161,678 |
47,111 |
56,668 |
3,588 |
3,093 |
13,588 |
13,537 |
27,135 |
13,588 |
|
местные бюджеты |
47,187 |
25,287 |
9,859 |
0,559 |
0,342 |
2,323 |
2,314 |
6,836 |
2,323 |
|
внебюджетные источники |
104,848 |
15,216 |
47,410 |
3,348 |
2,145 |
13,936 |
19,687 |
11,002 |
13,936 |
Примечание 3. Приведенные в таблице показатели подлежат корректировке в зависимости от объемов выделяемых средств, стоимости выполнения работ.
Ресурсное обеспечение Программы
Таблица 17
N п/п |
Год |
Финансирование по Программе, млн. руб. |
|||||
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местные бюджеты |
внебюджетные источники |
|||
1. |
2007 |
103,274 |
15,660 |
47,111 |
25,287 |
15,216 |
|
2. |
2008 |
157,660 |
43,723 |
56,668 |
9,859 |
47,410 |
|
3. |
2009 |
план |
12,716 |
5,221 |
3,588 |
0,559 |
3,348 |
факт |
8,431 |
2,851 |
3,093 |
0,342 |
2,145 |
||
4. |
2010 |
план |
46,454 |
16,607 |
13,588 |
2,323 |
13,936 |
факт |
52,083 |
16,545 |
13,537 |
2,314 |
19,687 |
||
5. |
2011 |
план |
59,123 |
14,150 |
27,135 |
6,836 |
11,002 |
6. |
2012 |
план |
46,454 |
16,607 |
13,588 |
2,323 |
13,936 |
7. |
Всего |
план |
425,681 |
111,968 |
161,678 |
47,187 |
104,848 |
<< Приложение N 1 |
||
Содержание Постановление Правительства Калининградской области от 8 апреля 2011 г. N 251 "О внесении изменений и дополнений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.