Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел VI
Объемы и источники финансирования Программы
Распределение прогнозируемых объемов финансирования программных мероприятий и прогнозных объемов по источникам и направлениям расходов средств приведено в таблицах 1 и 2.
Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в областном бюджете, главным распорядителем которых является департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений области. Формой расходов бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы, является субвенция.
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия будут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом разработанных технико-экономических обоснований и утвержденных расходов областного бюджета.
Мероприятия, связанные с несением государственной и иной службы, могут финансироваться так же в рамках заключенных казачьими обществами с органами исполнительной власти договоров за счет внебюджетных и привлеченных средств.
Таблица 1
Областным законом Ростовской области от 15 марта 2007 г. N 649-ЗС в таблицу 1 раздела VI настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного Областного закона
Распределение прогнозируемых объемов финансирования мероприятий
(тыс. рублей)
/---------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование | Всего |Средства областного бюджета(по|
|п/п| мероприятия |финансовых| годам) |
| | | средств | |
| | | |------------------------------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 |
|---+-----------------------+----------+---------+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+-----------------------+----------+---------+----------+---------|
| |Всего |338787,6 |108390,3 |114396,8 |116000,5 |
|---+-----------------------+----------+---------+----------+---------|
|1. |Мероприятия по| 1505,0 | 473,4 | 503,3 | 528,3 |
| |организации | | | | |
| |информационного | | | | |
| |обеспечения населения| | | | |
| |Ростовской области | | | | |
|---+-----------------------+----------+---------+----------+---------|
|2. |Мероприятия по| 3542,8 | 1113,6 | 1183,8 | 1245,4 |
| |возрождению культуры| | | | |
| |казачества | | | | |
|---+-----------------------+----------+---------+----------+---------|
|3. |Мероприятия по развитию| 31554,2 | 9924,7 | 10549,8 | 11079,7 |
| |образования, | | | | |
| |патриотическому и| | | | |
| |нравственному | | | | |
| |воспитанию казачьей| | | | |
| |молодежи | | | | |
|---+-----------------------+----------+---------+----------+---------|
|4. |Мероприятия по| 2678,7 | 842,0 | 895,1 | 941,6 |
| |военно-спортивному | | | | |
| |воспитанию молодежи. | | | | |
|---+-----------------------+----------+---------+----------+---------|
|5. |Мероприятия по|299506,9 |96036,6 |101264,8 |102205,5 |
| |обеспечению несения| | | | |
| |государственной и иной| | | | |
| |службы казачьими| | | | |
| |обществами: | | | | |
| | | | | | |
| |в том числе расходы на|295371,2 |94736,6 |99882,9 |100751,7 |
| |содержание | | | | |
| |муниципальных казачьих| | | | |
| |дружин | | | | |
\---------------------------------------------------------------------/
Таблица 2
Областным законом Ростовской области от 15 марта 2007 г. N 649-ЗС в таблицу 2 раздела VI настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного Областного закона
Распределение прогнозируемых объемов финансирования
Программы по источникам и направлениям расходов средств
(тыс. рублей)
/---------------------------------------------------------------------\
|Источники финансирования | Объем | В том числе по годам |
| |финансирования| |
| | |----------------------------|
| | | 2007 | 2008 | 2009 |
|-------------------------+--------------+--------+----------+--------|
|Областной бюджет -| 338787,6 |108390,3|114396,8 |116000,5|
|всегоиз них: | | | | |
|-------------------------+--------------+--------+----------+--------|
|капитальные расходы | 11404,8 |3585,0 |3810,8 |4009,0 |
|-------------------------+--------------+--------+----------+--------|
|текущие расходы | 327382,8 |104805,3|110586,0 |111991,5|
\---------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.