Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к решению городской Думы
от 27 февраля 2007 г. N 233
Программа
социально-экономического развития
города Ростова-на-Дону
на 2007-2009 гг.
1. Общая характеристика города Ростова-на-Дону
Ростов-на-Дону - крупнейший индустриальный, деловой и культурный центр Юга России, один из промышленных центров Российской Федерации. Численность постоянного населения составляет 1054,8 тысяч человек. Площадь города - 354 квадратных километра.
Город является крупным транспортным узлом, центром стратегически важных железнодорожных коммуникаций, крупнейшим на Юге речным портом, имеющим международный статус. Город связан федеральными автомагистралями со всеми основными регионами Юга, Кавказа, Поволжья и Центра России, обладает несколькими аэродромами.
В Ростове-на-Дону расположен международный центр коммутации, а также главный телеграфный узел Северо-Кавказской зоны. Абоненты имеют автоматический выход на 1800 междугородных направлений, что обеспечивает доступ к телекоммуникационным сетям любой точки мира.
Протяженность ростовских дорог составляет 1,2 тыс. километров. На городские маршруты ежедневно выходят 1150 единиц транспорта большой вместимости, в режиме маршрутного такси работает порядка полутора тысяч автомобилей.
2. Социально-экономическое развитие
города Ростова-на-Дону в 2003-2006 годах
Город обладает мощным производственным и научно-техническим потенциалом. Основу экономического потенциала города составляют, прежде всего, промышленность, строительство, транспорт, связь, торговля.
Наиболее развитыми производственными отраслями в сфере производства являются машиностроение, электроэнергетика, пищевая и легкая промышленность. Только по крупным и средним предприятиям объем промышленной продукции составляет порядка 80-90 миллиардов рублей в год. Визитной карточкой города являются такие предприятия, как: "Ростсельмаш", "Роствертол", "Балтика-Дон", "Донской табак", "Юг Руси", "Эмпилс".
При этом, продукция "Ростсельмаша" составляет около 65% российского рынка, "Донского табака" - 12%. Продукция филиала "Балтика-Дон" охватывает 96% регионального рынка. ОАО "Роствертол" является единственным предприятием на территории Российской Федерации, обеспечивающим производство вертолетов различного назначения. Агросоюз "Юг Руси" известен как крупнейший производитель и экспортер высококачественного донского подсолнечного масла.
В последние годы наблюдается стабильный рост средней заработной платы, ежегодный прирост которой составляет не менее 20%. В 2006 году среднемесячная заработная плата одного работающего по городу превысила 10 тысяч рублей.
Расширяется внешнеэкономическая деятельность ростовских предприятий. Внешнеторговый оборот, совершаемый участниками внешнеэкономической деятельности составляет ежегодно 2,5 - 3,0 млрд. руб. Наиболее существенный внешнеторговый оборот сформировался с Украиной, Турцией, Италией, Грецией.
Ростов-на-Дону продолжает активное сотрудничество с зарубежными городами-партнерами, с которыми установлены побратимские отношения. Кроме сотрудничества по вопросам, имеющим наиболее важное значение для муниципальных образований, в настоящее время подготовлен пакет документов для совместного проекта по развитию въездного туризма в Ростове-на-Дону и Ростовской области. Реализация данного проекта будет способствовать продвижению и интегрированию города и региона в европейское сообщество.
Развитию города в значительной степени благоприятствует и его статус межрегионального центра, крупнейшего мегаполиса на Юге России. Тенденцией ряда последних лет стало активное продвижение столичного и зарубежного капитала в регионы, в первую очередь, в крупные города межрегионального значения (размещение торговых сетей и дилерских структур, филиалов кредитных учреждений, приобретение и модернизация промышленных предприятий и др.). Данная тенденция в полной мере использована в социально-экономическом развитии города, модернизации городской среды.
Город активно строится, расширяются его границы. За 30 лет застроенная территория увеличилась примерно на 3 тыс. га, а жилищный фонд вырос более чем в три раза и составляет практически 20 млн. кв. метров. Возводятся комфортабельные дома индивидуальной застройки, продолжают строить жилье предприятия различных форм собственности, растут объемы муниципального строительства. Это стало возможным благодаря тому, что в Ростове удалось сохранить мощности строительного комплекса, опытные коллективы, значительный потенциал высококвалифицированных кадров. Крупнейшими строительными компаниями Ростова-на-Дону являются "Руслан"; "Донстрой"; "Вектор"; "Горстройподряд"; "Мир"; концерны "Единство" и "Вант".
В 2006 году преодолен рубеж 700 тыс. кв. метров сдаваемого в эксплуатацию жилья. В ближайшей перспективе этот показатель планируется увеличить до 900 тысяч кв. метров. По темпам ввода жилья город занимает одно из первых мест в России.
В 2000-2004 годах ежегодный прирост ввода жилья составил практически 6%, при целевом показателе федеральной программы на первом этапе реализации - три процента в год. Всего за последние 10 лет в городе построено и введено в эксплуатацию свыше 4,5 млн. м2 жилой площади.
Отраслевыми органами управления разработана и реализуется программа ликвидации аварийных жилых помещений, благодаря которой ежегодно улучшают свои жилищные условия порядка 300 ростовских семей, проживающих в аварийном жилищном фонде и коммунальных квартирах.
В городе функционирует Агентство ипотечного кредитования, которое является координатором задач, выходящих за пределы компетенции и финансовых возможностей отдельно взятых организаций, компаний, фирм - участников ипотечного рынка.
Значительно растет объем иностранных инвестиций, которые в основном направляются на развитие торговли, транспорта и связи, а также производства транспортных средств и оборудования.
Стабилизация экономического положения в последние годы способствовала особо динамичному развитию потребительского рынка города.
Последовательно продолжается практика приоритетной поддержки развития стационарной инфраструктуры торговли и общественного питания с учетом оптимизации размещения мелкорозничной торговли.
На потребительском рынке города в последние годы отмечалось дальнейшее развитие сетевых форм организации торгового обслуживания, крупноформатных торговых предприятий, а также появление крупных торговых центров. На территории Ростова-на-Дону успешно работают магазины сети "Магнит", "Империя продуктов", "Перекресток", "Эльдорадо", "Поиск", "М-видео", "Эколас", "Эксвизит", "Старик Хоттабыч", "Магистр", "Феникс" и др.
Значителен интерес к Ростову, как к столице регионального бизнеса, крупнейших международных компаний - лидеров мирового рынка: Samsung, Canon, Panasonic, Philips, Bosh, Siemens.
Благодаря активной позиции городских властей, Ростов стал лидером в России по развитию системы муниципального транспорта. Дорожно-транспортная сеть города составляет 11 млн. кв. м дорог, в том числе с твердым покрытием - 6,7 млн. кв. м, где основная транспортная сеть - 3,6 млн. кв. м.
Основные показатели экономического развития
города в 2003-2006 гг.
Показатели | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
Объем промышленной продукции по крупным и средним предприятиям в действующих ценах, млн. руб. |
38057,0 |
58715,5 |
78536,4 |
94058,4 |
Объем продукции работ, услуг по малым предприятиям всех видов деятельности в действующих ценах, млн. руб. |
29509,9 |
38019,1 |
45054,6 |
52833,2 |
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах, млн. руб. |
19161,4 |
24407,6 |
28576,6 |
33451,1 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м |
505,7 | 581,5 | 620,0 | 707,4 |
Оборот розничной торговли в действующих ценах, млн. руб. |
58374,9 |
75778,8 |
99584,4 |
120723,7 |
Удельный вес безработных в численности экономически активного населения, % |
1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,9 |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего по городу (по полному кругу предприятий), руб. |
4978,2 | 6154,5 | 7709,2 | 9338,0 |
Прожиточный минимум для трудоспособного населения (на декабрь), руб. |
2152,0 | 2327,0 | 2648,0 | 3341,0 |
3. Цели и задачи Программы
социально-экономического развития
города на среднесрочную перспективу
Концепция устойчивого и сбалансированного развития города по своим целям и содержанию отражает, учитывает и интегрирует интересы всех жителей, мобилизует финансовые ресурсы, потенциал социального партнерства, научный и образовательный потенциалы.
В рамках общей концепции "Программа социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на среднесрочную перспективу (2007-2009 годы)" (далее - Программа) определяет ключевые направления деятельности органов местного самоуправления на этот период, обеспечивающие достижение целей развития городской социально-территориальной общности, роста качества и уровня жизни ростовчан.
Достижение этих целей возможно при условии проведения активной экономической и социальной политики органов местного самоуправления.
В связи с этим Программа предполагает продолжение реализации приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспечения жильем населения, поддержание на должном уровне и развитие благоприятного инвестиционного климата, совершенствование общегородской инженерной инфраструктуры, развитие дорожно-транспортной сети и энергетического комплекса, реализацию мероприятий по формированию благоприятной экологической среды.
Основными условиями осуществления активной социально-экономической политики на современном этапе является обеспечение экономической стабильности, последовательное осуществление реформ, реализация инвестиционных и инновационных проектов в высокотехнологичных сферах экономики, сбалансированная бюджетная и налоговая политика.
В прогнозируемом периоде (2007-2009 годы) определяющее воздействие на экономику города будут оказывать следующие внешние факторы: состояние мировой и российской экономики, инфляционные процессы, тарифная политика естественных монополий, изменения в налоговом законодательстве, спрос на продукцию ростовских предприятий на внутреннем и внешнем рынке.
К внутренним факторам, определяющим основные тенденции и целевые параметры развития экономики города, относятся: демографическая ситуация; состояние трудовых ресурсов; сложившаяся производственная специализация; эффективное использование производственного и научно-технического потенциала, природных ресурсов; создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, роста материального благосостояния населения, расширения внутреннего спроса и емкости внутреннего рынка.
Принимая во внимание макроэкономическую ситуацию, потенциал города, общегосударственные приоритеты, наиболее высокими темпами в 2007-2009 годы будут развиваться строительство, связь, торговля, жилищно-коммунальное хозяйство, отрасли промышленности: машиностроение, легкая и пищевая, электроэнергетика.
Одним из главных направлений инвестиционных вложений остается жилищное строительство. Ключевой элемент жилищной политики - сочетание рыночных механизмов и адресной государственной поддержки населения, в т.ч. развитие системы долгосрочного жилищного кредитования, а также реализация целевых программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (молодых семей, работников бюджетной сферы и др.), развитие рынка ипотечного кредитования.
В целях обеспечения доступности и повышения качества медицинских, социальных и образовательных услуг предполагается дальнейшая модернизация системы здравоохранения, образования и социальной сферы, направленная на обеспечение соответствия государственных гарантий медицинской помощи, образовательных стандартов, форм социальной поддержки.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития территории на среднесрочную перспективу характеризуются достаточно устойчивыми темпами роста, свидетельствующими о стабилизации ситуации в сфере материального производства, потребительского рынка, развитии инвестиционного и инновационного потенциала предприятий и организаций.
Показатели прогноза социально-экономического развития
города Ростова-на-Дону на 2007-2009 годы
Показатели | Прогноз по годам | ||
2007 | 2008 | 2009 | |
Объем отгруженных товаров, работ и услуг (по полному кругу предприятий), млн. руб. |
129895 | 149101 | 169461 |
Темп роста объема отгруженных товаров, работ и услуг (по полному кругу предприятий) к предыдущему году в сопоставимых ценах, % |
106,5 | 106,3 | 106,4 |
Оборот малых предприятий, млн. руб. |
212250 | 226470 | 241191 |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб. |
38425 | 45151 | 53251 |
Темп роста к предыдущему году, % |
107,0 | 108,0 | 108,7 |
Ввод жилья, тыс. кв. м | 780 | 840 | 920 |
Оборот розничной торговли, млн. руб. |
152326 | 185664 | 220005 |
Темп роста к предыдущему году, % |
114 | 113,7 | 112 |
Прибыль (по полному кругу предприятий), млн. руб. |
27385 | 31437 | 35631 |
Темп роста к предыдущему году, % |
116,5 | 114,8 | 113,3 |
Фонд заработной платы (по полному кругу предприятий), млн. руб. |
54947 | 65185 | 76167 |
Темп роста к предыдущему году, млн. руб. |
122,4 | 118,6 | 116,8 |
4. Основные приоритеты
социально-экономического развития
города в среднесрочной перспективе
В городе будет продолжена реализация федеральных, региональных и муниципальных целевых программ развития в области жилищного строительства, образования, здравоохранения, социальной политики, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, дорожно-транспортного комплекса и других сферах жизнедеятельности.
При этом, особое внимание будет уделено реализации приоритетных национальных проектов: "Образование", "Здравоохранение", "Доступное и комфортное жилье гражданам России".
В целях создания условий для комфортного проживания горожан, будет продолжено развитие городской инфраструктуры, включающее строительство новых жилых микрорайонов, инженерных сооружений, общественно-торговых центров, гостиниц, автопаркингов, спортивных комплексов, образовательных и лечебно-профилактических учреждений.
Кроме того, отраслевыми органами управления будут разрабатываться меры, направленные на повышение эффективности программ в области социальной политики и совершенствование механизмов предоставления социальной помощи. В этой связи предусматривается обеспечить координацию деятельности всех органов управления, осуществляющих предоставление социальной помощи населению при реализации соответствующих программ.
Для реализации целей муниципального развития органы местного самоуправления предполагают использовать технологию, которая называется "маркетинг города", который можно расшифровать как "продажу" города потенциальным инвесторам и жителям, то есть рекламирование как места, удобного для жизни и предпринимательства, создание привлекательного инвестиционного имиджа города.
4.1. Строительный комплекс
Целью работы строительного комплекса на среднесрочную перспективу является развитие территории городского округа, создание условий для жилищного строительства, объектов социальной и инженерной инфраструктуры.
Основными направлениями деятельности в строительном комплексе являются: строительство, реконструкция и приобретение жилья государственного, муниципального и общественного жилищных фондов; создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования; развитие конкуренции в строительстве, содержании и ремонте жилищного фонда; производство строительных материалов; изменение механизма финансирования и инвестирования отрасли с одновременным усилением адресной защиты малоимущих групп населения.
В 2007-2009 годах намечено ввести в эксплуатацию 2540 тыс. кв. метров жилья с квартирами, доступными для разных категорий граждан. Из ветхого и аварийного жилья предполагается отселить 1110 семей, улучшат свои жилищные условия 1410 семей, относящихся к льготным категориям и состоящих на квартирном учете.
Всего на квартирном учете в городе по состоянию на 01.07.2006 г. состоит 19 тысяч семей. Для дальнейшего обеспечения жильем граждан, разработана программа строительства социального жилья на 2007-2010 годы, которая предусматривает строительство жилых домов площадью 53,9 тыс. кв. метров.
Решение жилищной проблемы планируется осуществить также и с помощью дальнейшего развития ипотечного кредитования, которое предусматривает расширение участия банков в кредитовании населения, предоставление гражданам бюджетных субсидий, развитие сети кредитно-потребительских и жилищных накопительных кооперативов, а также корпоративной ипотеки.
В городе формируется массовый ипотечный рынок с построением эффективной муниципальной системы ипотечного кредитования. В период реализации программы до 2010 года предполагается привлечение средств в жилищную сферу в объеме 12,7 млрд. рублей, в том числе 1,75 млрд. рублей бюджетных средств. В 2010 году по сравнению с 2005 годом, количество семей, улучшивших свои жилищные условия за счет ипотеки, планируется увеличить в шесть раз. Предполагается, что за счет предоставления ипотечных кредитов жилищные условия улучшат свыше 30 тысяч семей.
Одновременно с продолжением жилищного строительства на свободных территориях в существующих районах, начнется освоение новых жилых районов - Ливенцовского, бывшего аэродрома ДОСААФ, севернее ул. Орбитальной, где проектом предусматривается комплексная застройка, включая объекты социальной инфраструктуры, внешних инженерных сетей и сооружений.
Особое внимание уделяется реконструкции центральной части города, где помимо выборочной и поквартальной застройки ведется строительство крупных градоформирующих комплексов. При реализации программы строительства данных комплексов площадь вновь возводимых зданий составит 1290 тыс. м2, в том числе 790 тыс. м2 жилья.
Комплексная реконструкция центра города является задачей большой социальной и градостроительной значимости, в рамках которой ликвидируется аварийная и ветхая застройка, улучшаются условия инженерной обеспеченности существующей жилой застройки прилегающих территорий, одновременно проводится реконструкция инженерных сетей.
Ежегодно значительный объем бюджетных средств, выделяемых на финансирование капитального строительства, направляется на строительство объектов инженерной инфраструктуры - важной части экологической программы, реализуемой на территории города с целью охраны окружающей среды и улучшения условий проживания населения.
Строительство и реконструкция данных объектов обеспечивает дальнейшее территориальное развитие города, а также ликвидирует сброс неочищенных сточных вод в реку Дон. Планируется дальнейшая комплексная реконструкция городских очистных сооружений канализации, расчистка русла реки Темерник, строительство основных магистральных коллекторов и водоводов, расширение сетей водопровода, канализование территорий жилой застройки.
Предусматривается продолжение реализации муниципальной программы "Родники города Ростова-на-Дону", рассчитанной до 2010 года. Всего на территории города имеется 31 крупный родник. Кроме хозяйственно-питьевого назначения родники имеют культурно-историческую ценность. Все они находятся под опекой муниципалитета.
Для стабильного газоснабжения территории предусматривается строительство газопроводов высокого и среднего давления, реконструкция разводящих сетей по городу, газификация объектов в районах малоэтажной и индивидуальной застройки.
Одним из главных приоритетов в градостроительной политике является развитие социальной инфраструктуры, включая новое строительство, сохранение и обновление материально-технической базы социально-культурных объектов города.
В среднесрочной перспективе предусматривается проектирование ряда социальных объектов общегородского значения, строительство общеобразовательных школы, детских дошкольных учреждений, спортивно-оздоровительных сооружений, учреждений здравоохранения. Планируется ежегодно проводить работы по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации школьных зданий, лечебно-профилактических учреждений и спортивных объектов.
В городе будет продолжено строительство крупных торговых, развлекательных и бизнес-комплексов, международного конгресс-центра, парковых зон.
4.2. Дорожно-транспортный комплекс
Улично-дорожная сеть является одним из основных образующих элементов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры города.
В соответствии с реестром в Ростове-на-Дону насчитывается 1509 улиц, площадь городских дорог с капитальным покрытием составляет 17,8 млн. м2. При этом, количество транспорта на городских улицах за последние годы удвоилось и продолжает расти
Планирование расширения и модернизации сети осуществляется исходя из перспектив развития города в целом, а также принимая во внимание, что инфраструктурные объекты не только обеспечивают функционирование городских территорий, но и предопределяют их развитие в долгосрочной перспективе.
Развитие дорожной сети в комплексном развитии города является одним из наиболее социально-значимых вопросов.
В числе приоритетов - развитие основного транспортного каркаса, повышение плотности и дальнейшее формирование сети магистралей скоростного и непрерывного движения, работающих совместно с улицами городского и районного значения; совершенствование системы организации дорожного движения и создание единой интеллектуальной транспортной системы; создание альтернативных маршрутов движения; увеличение объемов капитального ремонта сети автомобильных и благоустройство грунтовых дорог; капитальный ремонт внутриквартальных проездов, дворовых территорий; содержание объектов улично-дорожной сети города в нормативном техническом состоянии.
Одним из масштабных проектов, призванным коренным образом изменить транспортную ситуацию в городе, является строительство малого транспортного полукольца, включающего новый мостовой переход через реку Дон в створе проспекта Сиверса. В рамках данного проекта предусматривается строительство моста и 14 транспортных развязок в разных уровнях.
Другим важным перспективным направлением является строительство северного обхода города, включая продолжение реконструкции объездной автодороги от Новочеркасского разворотного кольца по проспекту Шолохова, улицам Вятской, Панфиловцев, Каскадной, переулку Днепровскому, а также переход балки реки Темерник и строительство соединительного участка автодороги с улицей Орбитальная.
Планируется также создание магистрали скоростного и непрерывного движения в направлении "север-юг" по проспектам Ворошиловский и М. Нагибина со строительством целого ряда транспортных и пешеходных развязок.
В целях оптимизации предусматривается также более полное использование возможностей существующей улично-дорожной сети, на которой планируются работы по капитальному ремонту в объеме не менее 500 тыс. м2 в год.
Общая площадь внутриквартальных проездов на территории города составляет 4,7 млн. м2, где в перспективе предусматривается проведение капитального ремонта в объеме не менее 400 тыс. м2 ежегодно. Осуществление ремонта в запланированных объемах позволит повысить общий уровень благоустройства и безопасность движения автотранспорта в жилой застройке, а также комфортность проживания граждан.
С 2004 года ведется работа по обустройству грунтовых дорог, как важного элемента повышения благоустройства территории города в целом. Грунтовки представляют собой серьезный источник загрязнения городской среды, отрицательно влияют на общий уровень экологического состояния городской экосистемы и создают значительные трудности проживающим на них гражданам.
В настоящее время протяженность грунтовых дорог составляет 460 км с площадью покрытия 2 млн. м2 (или 857 улиц и проездов).
С учетом данных инвентаризации разработана и реализуется программа поэтапного перевода грунтовок в категорию дорог с усовершенствованным покрытием. Это позволит не только повысить комфортность среды проживания горожан, но и организовать там альтернативные маршруты, как в масштабах отдельных микрорайонов, так и по целым направлениям. В планируемом периоде предусматривается выполнение работ по благоустройству грунтовых дорог с переводом их в более высокую техническую категорию ежегодно.
Для решения проблемы ликвидации последствий разрытий дорожных покрытий при ремонте и перекладке сетей предусматривается освоение в полном объеме и расширение применения коммунальными службами новых технологий бестраншейной прокладки и замены подземных коммуникаций.
Кроме того, при проведении дорожных работ, наряду с традиционными, все в больших объемах планируется применение новых технологий.
В последние годы состояние городского пассажирского транспорта в целом удовлетворяет спрос на перевозки. Однако состояние транспортной инфраструктуры, а также качество оказываемых транспортных услуг требует совершенствования в связи с развитием экономики и ростом мобильности населения.
Комплексное развитие транспорта общего пользования предусматривает сбалансированное развитие всех его видов, направленное на полное удовлетворение потребности жителей в пассажирских перевозках.
Работу городского пассажирского транспорта обеспечивают 12 предприятий различных форм собственности, которыми обслуживается 127 автобусных, включая 55 маршрутных такси, девять троллейбусных и шесть трамвайных маршрутов. Транспортный парк составляет 1150 единиц подвижного состава, в том числе 953 автобуса, 119 троллейбусов и 78 трамваев.
Основными направлениями развития в сфере транспорта является решение локальных транспортных проблем; модернизация и обновление парка транспортных средств, в т.ч. находящихся в муниципальной собственности; применение современных технологий; обеспечение стандартов безопасности.
Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта предусматривает сохранение опорной сети всех видов транспорта, с учетом новых критериев, концентрация работы электротранспорта в центральной части города с последующим восстановлением радиальных маршрутов и созданием условий для приоритетного движения общественного транспорта.
Реализация мероприятий по модернизации электротранспорта города позволит сбалансировать работу энергообеспечивающего комплекса, нормализовать энергоснабжение подвижного состава, повысить экологическую безопасность. В перспективе планируется проведение работ по реконструкции энергообеспечивающего комплекса троллейбусных маршрутов, капитальный ремонт троллейбусной контактной сети и трамвайных путей.
Обновление парка автобусов и трамваев позволит обеспечить необходимый уровень регулярности движения транспорта, увеличить количество перевозимых пассажиров. Кроме того, сохранение муниципального парка общественного транспорта обеспечит социальные гарантии льготным категориям граждан.
Для стабильного транспортного обслуживания населения планируется ежегодно приобретать не менее 10 единиц подвижного состава электротранспорта, а также не менее 60 автобусов.
Общим направлением в сфере управления общественным транспортом определено сохранение и развитие единой инфраструктуры городского пассажирского транспорта, создание интегрированной системы общественного транспорта, привлечение и закрепление на рынке перевозчиков различных форм собственности, использование принципа конкуренции.
Реализация вышеуказанных мероприятий позволит продолжить реформирование транспортной отрасли, формирование устойчиво развивающейся, эффективно и надежно функционирующей, экологически ориентированной системы городского пассажирского транспорта, а также решить основную задачу по организации комфортного обслуживания жителей Ростова-на-Дону и повышению качества оказываемой услуги.
4.3. Жилищно-коммунальный комплекс
Эффективное функционирование городского хозяйства в современных условиях зависит от стратегического управления комплексным социально-экономическим развитием муниципального образования, включающим программы развития всех сфер его деятельности.
Сфера жилищно-коммунального хозяйства является одной из наиболее многофункциональных в системе городского хозяйства. В основе стратегического управления отраслью лежит единая обобщенная информационная база об объектах недвижимости, населении и экологии, заключенная в подсистему обеспечения процесса управления.
Результатом аналитической работы данной подпрограммы являются перспективные планы и целевые программы развития отрасли ЖКХ и городского хозяйства в целом. К таковым относится генеральный план развития города и взаимоувязанные с ним целевые программы реформирования ЖКХ.
В рамках реализации жилищной реформы в Российской Федерации, в Ростове-на-Дону разработана и внедрена городская система мониторинга технического состояния жилищного фонда.
Для приостановления процесса естественного старения жилищного фонда, снижения физического износа жилых зданий, безопасной эксплуатации лифтового хозяйства предусматривается комплексный капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов, включающий поддержание в исправном состоянии несущих конструкций, инженерных коммуникаций и оборудования.
В городе с положительной динамикой развивается самоуправление жилищным фондом. На конец 2006 года в городе зарегистрировано 879 ТСЖ и ЖСК. Доля жилищного фонда с данной формой самоуправления составляет 30% от его величины по городу в целом.
Проводимая реформа жилищно-коммунального хозяйства, предусматривает поэтапный переход на безубыточную работу предприятий ЖКХ и повышение качества предоставляемых услуг. В условиях повышения уровня платежей граждан, ввиду продолжающегося удорожания энергоносителей, первоочередная роль отводится решению задачи повышения эффективности использования энергоресурсов в жилищно-коммунальном комплексе.
Анализ выполнения энергосберегающих мероприятий показывает высокую эффективность направлений со среднесрочным периодом реализации, к которым относятся: оснащение объектов жилищного фонда приборами учета топливно-энергетических ресурсов; установка частотно-регулируемых электроприводов на объектах водопроводно-канализационного хозяйства и тепловых сетях; применение прогрессивных материалов и технологий при ремонте коммунальных трубопроводов; повышение энергоэффективности теплоисточников путем их модернизации; применение автономных теплоисточников.
Реализация указанных направлений позволит в конечном счете сэкономить бюджетные средства, а также оптимизировать затраты предприятий коммунального комплекса.
В работе системы водоснабжения применение частотно-регулируемых приводов (ЧРП) позволяет получить экономию электроэнергии до 30-40 процентов и сократить непроизводительные потери на 25-40 процентов, что в конечном итоге, является фактором сдерживания роста тарифов.
Старение подземных трубопроводных коммуникаций приводит к ухудшению технологических параметров их эксплуатации, а также к негативному воздействию на окружающую среду. Для устранения непроизводительных потерь ежегодно перекладываются тепловые сети с применением новых технологий и материалов.
В целях гарантированного обеспечения населения коммунальными услугами, планомерного развития сетей и своевременного обеспечения увеличивающихся нагрузок, предприятиями коммунального комплекса разработаны инвестиционные программы развития инженерной инфраструктуры. В перспективе предусматривается строительство и реконструкция газопроводов, электрических и тепловых сетей, объектов комплекса водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ).
В рамках действующего законодательства расширяются полномочия органов местного самоуправления в сфере государственного регулирования тарифов, на основании которого предусматривается устанавливать тарифы и надбавки на услуги предприятий коммунального комплекса.
При этом, тарифы и надбавки организаций коммунального комплекса предусматривается утверждать только на основе разработанных ими производственных и инвестиционных программ, которые должны включать в себя обоснование прогнозируемого объема и качества услуг, план мероприятий по повышению эффективности деятельности организаций коммунального комплекса, предусматривающий улучшение качества оказываемых услуг, снижение потерь, проведение мероприятий по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры.
С введением в действие такого порядка установления тарифов значительно расширяются возможности предприятий по наращиванию объемов производства, экономической эффективности, применению новых энергосберегающих технологий. Данный порядок также создает условия необходимые для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем коммунальной инфрастуктуры.
Перспективными направлениями деятельности органов местного самоуправления в области ценового регулирования являются: дальнейшая реализация мероприятий по прямому регулированию цен (тарифов) в социально-значимых отраслях, защита интересов потребителей услуг от необоснованного завышения цен и тарифов.
Благоустройство территории города - одна из главных составляющих общего комфорта.
Основными объектами благоустройства являются: городские дороги, тротуары, водоотводные сооружения и ограждения; мосты и путепроводы; зеленые насаждения на улицах и дорогах; уличное освещение; сооружения санитарной уборки; пляжи, переправы и другие объекты.
Своевременное и качественное проведение работ на данных объектах должно обеспечивать их сохранность и долговечность, надежное и безопасное функционирование.
Важным условием в реализации данного направления является комплексное проведение работ по всем сооружениям и элементам на ремонтируемом участке.
В перспективе планируется продолжение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, включающему ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров, установку детских площадок и малых архитектурных форм, ремонт фасадов зданий и сетей уличного освещения.
В городе продолжается реализация программы озеленения. Ею предусмотрены порядок реконструкции и капремонта объектов озеленения, внедрения передовых технологий, приемов и методов озеленения, строительство новых парков и скверов, организация просветительской работы с населением по бережному отношению к зеленому фонду и ряд других мероприятий. Предусматриваются также расходы на использование, охрану, защиту и воспроизводство городских лесов.
Природный комплекс города включает лесные и лесопарковые массивы, фрагменты лугов, парки, сады, скверы, бульвары. На территории города расположено более 300 объектов озеленения общего пользования. Площадь озелененных территорий составляет 2,8 тыс. га, на одного жителя приходится 14 м2 зеленых насаждений общего пользования.
Для обеспечения рационального использования городских лесов планируется увеличение покрытой лесом площади, создание лесопарковых ландшафтов, проведение оздоровительных и противопожарных мероприятий, повышение уровня механизации осуществляемых работ.
Кроме того, предусматривается проведение реконструкции и капремонта объектов озеленения на внутридворовых и прилегающих к предприятиям территориях, благоустройство водоохранных зон, озеленение рекультивированной площади полигона ТОПП.
Чистота улиц города напрямую зависит от оснащенности предприятий ЖКХ специальной техникой - мусоровозами, спецмашинами для содержания дорог, погрузчиками и другими видами техники.
Своевременной санитарной очистке территории города способствует также и укомплектованность соответствующим оборудованием: контейнерами для сбора твердых отходов потребления (ТОП), контейнерными площадками, средствами малой механизации.
В перспективе планируется приобретение специальной техники и оборудования, что позволит значительно повысить уровень технического оснащения предприятий ЖКХ.
4.4. Экология и природоохранная деятельность
Охрана окружающей среды на территории города является важнейшим аспектом деятельности органов местного самоуправления по созданию благоприятных условий проживания населения.
Реализация экологической политики города включает природоохранные мероприятия, связанные с утилизацией и обезвреживанием твердых бытовых и промышленных отходов, охраной зеленых насаждений, сохранением и воспроизводством городских лесов, оздоровлением воздушного бассейна и водных объектов, а также повышением уровня экологической культуры населения города.
Приоритетными направлениями реализации экологической политики являются: снижение негативного воздействия автотранспорта и промышленных предприятий на состояние приземного слоя атмосферы; увеличение площади озеленения городских земель; обустройство дополнительных карт на полигонах для утилизации твердых отходов потребления с увеличением доли их промышленной переработки; продолжение работ по созданию особо охраняемых природных территорий местного значения.
Планируется реализация мер по восстановлению, охране и использованию водных объектов.
Восстановление и экологическую реабилитацию малых рек предусматривается осуществить в комплексе с мероприятиями по благоустройству прибрежных территорий, которые формируют качество и состояние водных объектов, ландшафт городской среды, выполняют экологические и рекреационные функции.
В городе на площади 354 км2 сосредоточено более 130 крупных и средних промышленных предприятий, теплоэнергетический комплекс включает 306 котельных и ТЭЦ-2, автомобильный парк составляет более 230 тыс. транспортных единиц. Из общего объема суммарного выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух 94 % приходится на автотранспорт.
В ближайшие три года для улучшения качества атмосферного воздуха предусматривается комплекс мер по реконструкции и модернизации котельных, оптимизации управления и совершенствованию организации дорожного движения, переоснащению промышленных производств и внедрению новых технологий, замене старого автотранспорта, озеленению городских территорий.
Реализация комплекса природоохранных мероприятий позволит за три года сократить на 454 т/год валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Ежегодно в городе образуется свыше 850 тыс. тонн отходов. Средний ежегодный прирост объемов образования городских отходов устойчиво составляет 7-10 % в год, при котором общий объем отходов производства и потребления к 2009 году превысит 1 млн. тонн.
Основной задачей, стоящей перед городом в области обращения с отходами производства и потребления, является расширение промышленной переработки отходов с максимальным отбором потенциального вторичного сырья (в том числе внедрение селективного сбора) и сокращение количества отходов, подлежащих захоронению и уничтожению.
4.5. Социальная сфера
Образование
Социально значимыми приоритетами государственной политики в области образования являются: осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства; формирование общей культуры человека, обеспечение охраны здоровья, прав и свобод обучающихся; создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.
С учетом сложившейся образовательной среды и ресурсных возможностей необходимо обеспечить функционирование, развитие системы и сети отрасли "Образование" с учетом потребностей населения; создавать условия, соответствующие современным требованиям для обучения и воспитания граждан, обеспечивающие безопасность образовательного процесса, модернизацию учебно-методической и материальной базы образовательных учреждений; осуществлять оптимизацию и модернизацию сети образовательных учреждений с учетом демографического фактора, освоение прогрессивных образовательных технологий.
В системе образования города находится 328 учреждений, в том числе 154 муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 128 общеобразовательных.
Дошкольные образовательные учреждения посещают более 24 тысяч детей в возрасте от 1 года до 7 лет. За последние три года охват детей услугами дошкольных учреждений повысился на десять процентов.
В общеобразовательных учреждениях города обучаются 86,4 тысячи учащихся.
Прежде всего, основные усилия органов местного самоуправления в среднесрочной перспективе будут направлены на реализацию приоритетного национального проекта "Образование". Предусматривается осуществлять содействие по оказанию государственной поддержки общеобразовательным учреждениям в приобретении лабораторного оборудования, программного обеспечения, модернизации учебных классов и подготовке преподавателей общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы; внедрении в образовательных учреждениях современных образовательных технологий и дистанционных программ обучения, а также подключении общеобразовательных школ к сети Интернет; развитии материально-технической базы.
Внедрение новых информационных технологий в образовании дает возможность существенно обогатить и качественно обновить весь процесс обучения, повысить его эффективность. В планируемом периоде предусматривается приобретение техники нового поколения (интерактивные доски, оборудование для специализированных классов, компьютерная техника).
На базе данных проведенной инвентаризации сети учреждений планируется введение отраслевой программы развития учреждений образования, которая предусматривает комплекс мероприятий, позволяющих планомерно проводить капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, благоустройство прилегающей территории.
С целью создания соответствующих нормативным требованиям условий жизнеобеспечения и функционирования образовательных учреждений, предусматривается проведение комплексного капитального ремонта.
Реализация указанных мер позволит обеспечить более эффективное включение образования в процессы повышения уровня благосостояния граждан, сохранения социальной стабильности, развития институтов гражданского общества и обеспечения устойчивого социально-экономического развития города.
Культура
Государственная поддержка в сфере культуры направлена на обеспечение широкого доступа к культурным ценностям, знаниям и информации, сохранение национальной самобытности культур народов, на развитие народного творчества.
Основными задачами в данной сфере на среднесрочный период являются сохранение культурного наследия и потенциала донского края; развитие разнообразных форм деятельности и расширение круга потребителей услуг культуры; обеспечение доступа различных групп граждан к информационным ресурсам; проведение комплексных мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия; содержание и развитие инфраструктуры, библиотечных ценностей; развитие информационных услуг, предоставляемых населению на базе муниципальных библиотек; оказание поддержки проведению конкурсов, фестивалей, гастролей, выставок и увеличение их количества; развитие инфраструктуры отрасли культуры, укрепление ее материально-технической базы.
Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры являются меры по решению важнейших и актуальных проблем городского сообщества в области культуры и искусства, обеспечение равного доступа к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры, удовлетворение интересов и творческих способностей всех категорий населения, сохранение культурного достояния города.
Предусматривается внедрение в централизованную библиотечную систему новых видов библиотечно-информационных услуг; приобретение для школ искусств музыкальных инструментов и технических средств; капитальный ремонт учреждений культуры; создание современных культурно-досуговых комплексов и зон отдыха, совершенствование современных видов и форм культурных услуг для населения города. Будут продолжены модернизация аттракционного хозяйства и реконструкция парков; работы по благоустройству территории зоопарка.
Реализация указанных мер способствует созданию благоприятных условий для культурно-образовательного досуга и отдыха, проявления творческой инициативы, воспитания высокой культуры жителей, улучшения их духовной жизни, повышения имиджа нашего города.
Здравоохранение
Целью модернизации здравоохранения является повышение доступности и качества медицинской помощи для широких слоев населения.
Учитывая сложившуюся социально-демографическую ситуацию в последние годы, охрана здоровья матери и ребенка становится одним из основных критериев эффективности здравоохранения.
С использованием программно-целевых методов планируется реализация мер, направленных на повышение качества медицинской помощи и улучшение здоровья населения, включающих развитие стандартизации в области здравоохранения, разработку новых технологий и методов медицинской и социальной реабилитации.
Предусматривается осуществление мер, направленных на сохранение и улучшение здоровья населения города, сокращение прямых и косвенных потерь городского сообщества за счет снижения заболеваемости и, как следствие, увеличение продолжительности жизни.
Приоритетными направлениями деятельности в сфере здравоохранения на ближайшую перспективу являются: развитие амбулаторно-поликлинической службы; улучшение медицинской помощи детскому населению; укрепление службы скорой помощи и материально-технической базы муниципальных лечебно-профилактических учреждений путем оснащения медицинским оборудованием, проведения необходимого капитального и текущего ремонтов зданий и сооружений.
Работа учреждений здравоохранения города, в рамках реализации национального проекта "Здоровье", будет направлена на улучшение качества лечебно-диагностической помощи населению города, повышение доступности высоких медицинских технологий, перемещение части объемов оказания медицинской помощи со стационарного этапа на амбулаторный, использование мощностей больниц для реабилитационного лечения и оказания медико-социальной помощи.
Одним из важнейших аспектов развития системы здравоохранения является усиление и совершенствование мер, направленных на профилактику социально обусловленных заболеваний и снижение риска воздействия неблагоприятных факторов среды обитания на население.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения будет продолжено осуществление мероприятий, направленных на снижение уровня инфекционной заболеваемости, профилактику, выявление и устранение влияния вредных и опасных факторов среды на здоровье человека, обеспечение санитарно-карантинного контроля, недопущение (сдерживание) распространения инфекционных болезней при занесении их на территорию города.
Физическая культура и спорт
Одним из важных направлений, способствующих улучшению состояния здоровья населения, является реализация мер, создающих условия для развития массовой физической культуры и спорта.
Цель городской программы "Спорт для всех" заключается в значительном увеличении роста количества занимающихся оздоровительным процессом, который базируется на личной потребности в нем по собственному убеждению. В целом суть программы выражается в поддержке запросов населения, оказания ему качественных услуг, в государственном регулировании востребованного оздоровительного процесса масс, осознавших значимость физической культуры и в сохранении собственного здоровья.
В целях обеспечения условий для организации и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий по месту жительства планируется строительство и оборудование спортивных плоскостных сооружений, приобретение и установка муниципальных физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК).
Приоритетами планового периода являются строительство спортивных объектов и инженерных сетей к ним, подготовка мест проведения соревнований, которые направлены на развитие спортивной инфраструктуры города. Данные меры будут способствовать беспрепятственному доступу населения к спортивным сооружениям для занятий физической культурой и увеличению количества занимающихся. Предполагается значительный рост количества мероприятий на каждой спортивной площадке по месту жительства. В период до 2010 года общий охват привлеченных к занятиям составит не менее 40 % от общего числа населения города.
В перспективе, для проведения спортивно-массовых мероприятий с охватом не менее четырехсот тысяч человек, необходимо ежегодно, начиная с 2008 года, строить физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), создавать спортивный комплекс из легко возводимых металлических конструкций, модернизировать три плоскостных сооружения по месту жительства.
Социальная поддержка населения
Несмотря на увеличение в предыдущий период темпов роста реальных доходов населения, продолжает оставаться значительным число семей, имеющих уровень потребления, незначительно превышающий прожиточный минимум.
В связи с этим основной целью в области повышения доходов населения является поддержание стабильных темпов экономического роста и денежных доходов населения, повышение эффективности программ социальной защиты населения и совершенствования механизмов социального партнерства.
Введение новых механизмов предоставления государственной социальной помощи и замена натуральных льгот денежными компенсациями будут способствовать повышению эффективности оказания социальной помощи и содействовать улучшению материального положения граждан.
Планируется и в дальнейшем усиливать адресный характер предоставления социальной помощи, учитывающий как доходы, так и особенности различных групп населения, нуждающихся не только в материальной, но и в иных видах социальной поддержки. Это позволит оптимизировать систему социальной помощи и направить бюджетные средства в пользу особо нуждающихся граждан.
Планируется совершенствование системы социального обслуживания граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, повышение качества и увеличение объема предоставляемых услуг, в том числе направленных на реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов.
Реализация мер социальной поддержки населения в целом является последовательным созданием условий, обеспечивающих экономическое и моральное благополучие граждан, в первую очередь нетрудоспособным и малоимущим гражданам - инвалидам, пенсионерам, семьям с детьми, сиротам.
В планируемом периоде в сфере социальной защиты населения предполагается продолжить укрепление материально-технической базы учреждений нестационарных форм обслуживания; открытие новых учреждений (подразделений) нестационарных форм обслуживания; увеличение числа обслуженных; обеспечение отдельных категорий населения мерами социальной поддержки.
Многие виды социальной помощи жители города получают посредством оказания услуг подразделениями социального обслуживания. Отделения социального обслуживания на дому составляют основу системы социального обслуживания города. В настоящее время в городе действует 82 отделения социального обслуживания на дому, в которых в течение года обслуживается не менее 12 тысяч человек, из них свыше 6 тысяч инвалидов.
Кроме того, действуют 8 отделений социального обслуживания дневного пребывания, в которых услуги получают около тысячи человек.
Из общего числа граждан, нуждающихся в социальной помощи и социальном обслуживании, семьи с детьми составляют 53%, пенсионеры и инвалиды - 47%. В настоящее время, меры социальной поддержки по различным направлениям, предусмотренные действующим законодательством, предоставляются практически 300 тысячам горожан.
В перспективе основными акцентами в сфере социальной защиты населения являются: переориентация социальной политики на конкретную семью, инвестирование в будущее человека, его здоровье, профессиональное и культурное развитие; усиление адресности социальной поддержки на основе заявительной системы оказания социальных услуг и социальной помощи с учетом среднедушевого дохода; повышение эффективности мер социальной защиты за счет бюджетных средств, привлечение альтернативных источников финансирования и, прежде всего, собственных средств предприятий города.
4.6. Общественная безопасность
Имеющиеся на территории города потенциально опасные объекты, изношенный жилищный фонд, неблагоприятные климатические явления представляют реальную угрозу населению в случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
В целях защиты населения от опасностей, возникающих в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории города, осуществляется подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств.
В планируемом периоде предусматривается приобретение аварийно-спасательной техники и средств управления, выполнение работ по капитальному ремонту зданий для размещения отрядов поисково-спасательной службы, оборудование гаражной зоны для размещения оперативных автомобилей и инженерной техники.
Реализация планируемых мероприятий позволит повысить оперативность применения сил экстренного реагирования, снизить размеры материального ущерба, заложить материально-технические основы решения проблемы оптимального состава спасательных сил города.
Приложение 1
к Программе
социально-экономического развития
города Ростова-на-Дону
на 2007-2009 годы
Сводная таблица
объемов и источников финансирования программы
социально-экономического развития
города Ростова-на-Дону
на 2007-2009 годы
Годы | Всего финансовых средств |
в том числе | |||||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города | Собственные средства предприятий |
Другие источники |
|||
Средства бюджета города |
Субсидии из областного бюджета |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего | 52663559,8 | 2475300,0 | 1168838,6 | 12151318,6 | 4089891,9 | 30963275,4 | 1814935,3 |
2007 | 14185235,9 | 1349000,0 | 530438,6 | 2964844,5 | 861709,1 | 8082056,7 | 397187,0 |
2008 | 18156037,3 | 517200,0 | 379200,0 | 4724209,6 | 1536891,3 | 10421639,2 | 576897,2 |
2009 | 20322286,6 | 609100,0 | 259200,0 | 4462264,5 | 1691291,5 | 12459579,5 | 840851,1 |
Приложение 2
к Программе
социально-экономического развития
города Ростова-на-Дону
на 2007-2009 годы
Сводная таблица
мероприятий программы социально-экономического развития
города Ростова-на-Дону на 2007-2009 годы
в разрезе объемов и источников финансирования
тыс. руб.
Годы | Всего финансовых средств |
в том числе | |||||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет города | Собственные средства предприятий |
Другие источники | |||
Средства бюджета города |
Субсидии из областного бюджета |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего | 52663559,8 | 2475300,0 | 1168838,6 | 12151318,6 | 4089891,9 | 30963275,4 | 1814935,3 |
2007 | 14185235,9 | 1349000,0 | 530438,6 | 2964844,5 | 861709,1 | 8082056,7 | 397187,0 |
2008 | 18156037,3 | 517200,0 | 379200,0 | 4724209,6 | 1536891,3 | 10421639,2 | 576897,2 |
2009 | 20322286,6 | 609100,0 | 259200,0 | 4462264,5 | 1691291,5 | 12459579,5 | 840851,1 |
1.Строительный комплекс | |||||||
Всего | 38063981,2 | 1399000,0 | 1142338,6 | 4374280,0 | 2148362,6 | 29000000,0 | - |
2007 | 9835526,2 | 349000,0 | 514938,6 | 1290725,0 | 441362,6 | 7239500,0 | - |
2008 | 12707680,0 | 480000,0 | 368200,0 | 1535980,0 | 758000,0 | 9565500,0 | - |
2009 | 15520775,0 | 570000,0 | 259200,0 | 1547575,0 | 949000,0 | 12195000,0 | - |
2. Дорожно-транспортный комплекс | |||||||
Всего | 5748467,8 | 1000000,0 | - | 4343293,2 | 369260,7 | 35913,9 | - |
2007 | 1912684,8 | 1000000,0 | - | 604019,6 | 287500,0 | 21165,2 | - |
2008 | 2010963,8 | - | - | 1956390,1 | 39825,0 | 14748,7 | - |
2009 | 1824819,2 | - | - | 1782883,5 | 41935,7 | - | - |
3. Жилищно-коммунальный комплекс | |||||||
Всего | 5077069,5 | - | 26500,0 | 1455688,4 | - | 1793943,1 | 1800938,0 |
2007 | 1644857,9 | - | 15500,0 | 458101,9 | - | 785337,0 | 385919,0 |
2008 | 1845940,3 | - | 11000,0 | 473237,9 | - | 786136,6 | 575565,8 |
2009 | 1586271,3 | - | - | 524348,6 | - | 222469,5 | 839453,2 |
4. Экология и природоохранная деятельность | |||||||
Всего | 548282,9 | - | - | 414864,5 | - | 133418,4 | - |
2007 | 170684,2 | - | - | 134629,7 | - | 36054,5 | - |
2008 | 199808,7 | - | - | 144554,8 | - | 55253,9 | - |
2009 | 177790,0 | - | - | 135680,0 | - | 42110,0 | |
5. Социальная сфера | |||||||
Всего | 3164567,1 | 76300,0 | - | 1502001,2 | 1572268,6 | - | 13997,3 |
2007 | 596820,3 | - | - | 452705,8 | 132846,5 | - | 11268,0 |
2008 | 1373640,3 | 37200,0 | - | 596042,6 | 739066,3 | - | 1331,4 |
2009 | 1194106,5 | 39100,0 | - | 453252,8 | 700355,8 | - | 1397,9 |
6. Общественная безопасность | |||||||
Всего | 61191,3 | - | - | 61191,3 | - | - | - |
2007 | 24662,5 | - | - | 24662,5 | - | - | - |
2008 | 18004,2 | - | - | 18004,2 | - | - | - |
2009 | 18524,6 | - | - | 18524,6 | - | - | - |
Таблица 1
к приложению 2
Мероприятия программы
социально-экономического развития
города Ростова-на-Дону на 2007-2009 годы
по строительству объектов
городского хозяйства
тыс. руб.
Наименование объектов/источник финансирования |
Объем финансиро- вания на 2007 г. |
Объем финансирова- ния на 2008 г. |
Объем финансирова- ния на 2009 г. |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Всего: | 9798201,2 | 12671340,0 | 15484015,0 | |
Бюджет города | 1253400,0 | 1499640,0 | 1510815,0 | |
Областной бюджет, из него: | 956301,2 | 1126200,0 | 1208200,0 | |
- Фонд муниципального развития | 335500,0 | 643000,0 | 809000,0 | |
- Фонд регионального развития | 84200,0 | 80000,0 | 100000,0 | |
- Фонд компенсаций | 21662,6 | 35000,0 | 40000,0 | |
Федеральный бюджет | 349000,0 | 480000,0 | 570000,0 | |
Средства предприятий и другие источники | 7239500,0 | 9565500,0 | 12195000,0 | |
Жилищное строительство | 3671662,6 | 4575000,0 | 4950000,0 | |
Бюджет города | 45000,0 | 140000,0 | 210000,0 | |
Областной бюджет | 21662,6 | 35000,0 | 40000,0 | |
Средства предприятий и другие источники | 3605000,0 | 4400000,0 | 4700000,0 | |
Строительство социального жилья, отселение граждан из ветхого непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда |
35000,0 |
120000,0 |
180000,0 | |
Бюджет города | 35000,0 | 120000,0 | 180000,0 | |
Обеспечение жильем молодых семей | 10000,0 | 20000,0 | 30000,0 | |
Бюджет города | 10000,0 | 20000,0 | 30000,0 | |
Приобретение жилых помещений (квартир) для обеспечения жилыми помещениями: детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; отдельных категорий граждан (ветеранов, инвалидов) |
21662,6 |
35000,0 |
40000,0 |
|
Областной бюджет (Фонд компенсаций) | 21662,6 | 35000,0 | 40000,0 | |
Ж.з. в мкр "Темерник-2", по пер. Днепровский | 600000,0 | 300000,0 | - | |
Средства предприятий и другие источники | 600000,0 | 300000,0 | - | |
Ж.з. по пр. 40 лет Победы | 100000,0 | - | - | |
Средства предприятий и других источники | 100000,0 | - | - | |
Жилая застройка в СЖМ, ЗЖМ | 720000,0 | 800000,0 | 1000000,0 | |
Средства предприятий и другие источники | 720000,0 | 800000,0 | 1000000,0 | |
Градоформирующие комплексы "Сиверса", "Центральный", "Южный въезд", "Театральный спуск", "Сельмаш" |
1635000,0 | 1900000,0 | 2000000,0 | |
Средства предприятий и другие источники | 1635000,0 | 1900000,0 | 2000000,0 | |
Жилые застройки: жилого района "Ливенцовский"; пос.Александровка в р-не ул. Вересаева; севернее Ростовского моря (Декоративные культуры 2 оч.); севернее ул. Орбитальной-2 и др. |
550000,0 |
1400000,0 |
1700000,0 |
|
Средства предприятий и другие источники | 550000,0 | 1400000,0 | 1700000,0 | |
Образование | 318120,0 | 504350,0 | 598000,0 | |
Бюджет города | 141970,0 | 364350,0 | 393000,0 | |
Областной бюджет | 68150,0 | 80000,0 | 145000,0 | |
Федеральный бюджет | - | 10000,0 | 60000,0 | |
Средства предприятий и другие источники | 108000,0 | 50000,0 | - | |
Детский сад на 140 мест во 2 мкр Темерник | 10000,0 | 70000,0 | - | |
Бюджет города | 10000,0 | 40000,0 | - | |
Областной бюджет (Фонд муниципального развития) | 30000,0 | - | ||
Детский сад на 140 мест по ул.Каяни, 5-7 в Пролетарском районе | 14650,0 | 67850,0 | - | |
Бюджет города | 14650,0 | 67850,0 | - | |
Детский сад на 95 мест в жилой застройке по ул. Благодатной (стр.п.2А) | 12000,0 | - | - | |
Бюджет города | 12000,0 | - | - | |
Детский сад - ясли на 280 мест по пер. Днепровский | 5500,0 | 60000,0 | 85000,0 | |
Бюджет города | 5500,0 | 40000,0 | 45000,0 | |
Областной бюджет (Фонд муниципального развития) | 20000,0 | 40000,0 | ||
Завершение строительства МДОУ N 50 Кировского района | 48320,0 | - | - | |
Бюджет города | 48320,0 | - | - | |
Реконструкция детского сада N116 на 80 мест с возведением пристройки по ул. Гайдара, 23 |
1500,0 | 30000,0 | 68000,0 | |
Бюджет города | 1500,0 | 30000,0 | 68000,0 | |
Детский сад на 280 мест мкр. "Темерник" | - | 5500,0 | 60000,0 | |
Бюджет города | - | 5500,0 | 60000,0 | |
Детский сад на 170 мест в ж. з. "Ливенцовский" (I МКР) | - | 54000,0 | 40000,0 | |
Бюджет города | - | 54000,0 | 20000,0 | |
Областной бюджет (Фонд муниципального развития) | - | - | 20000,0 | |
Детский сад на 140 мест в ж. з. "Ливенцовский" | - | 5500,0 | 20000,0 | |
Бюджет города | - | 5500,0 | 20000,0 | |
Детский сад на 60 мест в ГФК "Сиверса" | - | 41500,0 | - | |
Бюджет города | - | 41500,0 | - | |
Детский сад на 90 мест в жилой застройке "Декоративные культуры" | - | 17000,0 | 60000,0 | |
Бюджет города | - | 17000,0 | 60000,0 | |
Детский сад на 75 мест по ул. Евдокимова | 40000,0 | - | - | |
Средства предприятий и другие источники | 40000,0 | - | - | |
Детский сад на 90 мест по ул. Еременко | 50000,0 | - | - | |
Средства предприятий и другие источники | 50000,0 | - | - | |
Встроенный детский сад на 50 мест ГФК "Центральный" | - | 40000,0 | - | |
Средства предприятий и другие источники | - | 40000,0 | - | |
Строительство музыкальной школы им. Глинки (2 очередь). Концертный зал | 4000,0 | 30000,0 | 70000,0 | |
Бюджет города | 4000,0 | 10000,0 | 20000,0 | |
Областной бюджет (Фонд муниципального развития) | - | 10000,0 | 20000,0 | |
Федеральный бюджет | - | 10000,0 | 30000,0 | |
Детская школа искусств в пос. Александровка | 3000,0 | 43000,0 | 40000,0 | |
Бюджет города | 3000,0 | 23000,0 | 20000,0 | |
Областной бюджет (Фонд муниципального развития) | 20000,0 | 20000,0 | ||
Музыкальная школа по ул.Вятской | 18000,0 | 10000,0 | ||
Средства предприятий и другие источники | 18000,0 | 10000,0 | - | |
Строительство школы на 825 мест по пер. Днепровскому | 92550,0 | - | - | |
Бюджет города | 32400,0 | - | - | |
Областной бюджет (Фонд регионального развития) | 60150,0 | - | - | |
Общеобразовательная школа на 1200 уч. в жилой застройке "Ливенцовский" | - | 30000,0 | 130000,0 | |
Бюджет города | - | 30000,0 | 55000,0 | |
Областной бюджет (Фонд муниципального развития) | - | - | 45000,0 | |
Федеральный бюджет | - | - | 30000,0 | |
Школа на 400 мест в ж.з. "Декоративные культуры" 1 оч. | - | - | 5000,0 | |
Бюджет города | - | - | 5000,0 | |
Школа на 825 мест во 2 мкр. Темерник | - | - | 10000,0 | |
Бюджет города | - | - | 10000,0 | |
Школа на 825мест в X мкр. ЗЖР | - | - | 10000,0 | |
Бюджет города | - | - | 10000,0 | |
Крытая спортивная площадка гимназии им. Бакланова по ул. Пржевальского (отопление) |
2100,0 | - | - | |
Бюджет города | 2100,0 | - | - | |
Строительство спортивного зала на территории школы N 55 по ул. Серафимовича,25 | 8500,0 | - | - | |
Бюджет города | 8500,0 | - | - | |
Реконструкция учебно-административного здания ГОУ ДОД "Областной центр технического творчества учащихся" |
8000,0 | - | - | |
Областной бюджет | 8000,0 | - | - | |
Здравоохранение | 834528,6 | 1506900,0 | 2506900,0 | |
Бюджет города | 189540,0 | 358000,0 | 232700,0 | |
Областной бюджет | 373488,6 | 310400,0 | 329200,0 | |
Федеральный бюджет | - | 30000,0 | 30000,0 | |
Средства предприятий и другие источники | 271500,0 | 808500,0 | 1915000,0 | |
Городская больница с поликлиническим блоком по пер. Днепровский | 51590,0 | 180000,0 | 219700,0 | |
Бюджет города | 27540,0 | 70000,0 | 89700,0 | |
Областной бюджет (Фонд регионального развития) | 24050,0 | 80000,0 | 100000,0 | |
Федеральный бюджет | 30000,0 | 30000,0 | ||
Реконструкция БСМП-2 (капитальный ремонт с элементами реконструкции БСМП-2) | 121000,0 | 60000,0 | - | |
Бюджет города | 121000,0 | 60000,0 | - | |
Филиал МЛПУЗ "Городская поликлиника N 4 в застройке ?? мкр. жилого района "Темерник" (с.п. ??-25 Г) |
30000,0 | 55000,0 | - | |
Бюджет города | 15000,0 | 55000,0 | - | |
Средства предприятий и другие источники | 15000,0 | - | - | |
Реконструкция городской больницы N20 (капитальный ремонт с элементами реконструкции главного лечебного корпуса МЛПУЗ городской больницы N20) |
- | 90000,0 | 100000,0 | |
Бюджет города | - | 40000,0 | 40000,0 | |
Областной бюджет (Фонд муниципального развития) | - | 50000,0 | 60000,0 | |
Поликлиника на 400 посещений в смену в 3 мкр жилого района "Ливенцовка" | - | 18000,0 | 60000,0 | |
Бюджет города | - | 18000,0 | 30000,0 | |
Областной бюджет (Фонд муниципального развития) | - | - | 30000,0 | |
Поликлиника на 300 пос.в СЖМ п.12А | 45000,0 | - | - | |
Средства предприятий и другие источники | 45000,0 | - | - | |
Поликлиника на 400 пос. в жилой застройке "Декоративные культуры" | - | - | 8000,0 | |
Бюджет города | - | - | 8000,0 | |
Поликлиника на 350 пос. по ул.Портовой, 458 | 50000,0 | - | ||
Средства предприятий и другие источники | 50000,0 | - | - | |
Поликлиника N8 по пер. Верхоянскому в Ленинском районе | 1500,0 | 33500,0 | - | |
Средства предприятий и другие источники | 1500,0 | 33500,0 | - | |
Реконструкция Областной больницы N 2 | 71827,0 | 75400,0 | 79200,0 | |
Областной бюджет | 71827,0 | 75400,0 | 79200,0 | |
Реконструкция ?? очереди онкологического диспансера | 64773,0 | - | - | |
Областной бюджет | 64773,0 | - | - | |
Строительство спортивного комплекса в Северном жилом массиве (стадион) | 2000,0 | 100000,0 | 800000,0 | |
Бюджет города | 2000,0 | 15000,0 | 45000,0 | |
Средства предприятий и другие источники | - | 85000,0 | 755000,0 | |
Физкультурно - оздоровительный комплекс по ул. 26 июня,103 и ул. Брестской | 24000,0 | 90000,0 | - | |
Бюджет города | 24000,0 | 90000,0 | - | |
Ледовый каток по пер. Халтуринский | 10000,0 | 400000,0 | 600000,0 | |
Бюджет города | - | 10000,0 | 20000,0 | |
Областной бюджет (Фонд муниципального развития) | - | 10000,0 | 20000,0 | |
Средства предприятий и другие источники | 10000,0 | 380000,0 | 560000,0 | |
Строительство плавательных бассейнов (в т.ч. и для детей) в ЗЖМ, в пос. Александровка, в Первомайском районе |
150000,0 | 300000,0 | 450000,0 | |
Средства предприятий и другие источники | 150000,0 | 300000,0 | 450000,0 | |
Реконструкция спорткомплекса Гребного канала "Дон" | 13567,6 | 20000,0 | 30000,0 | |
Областной бюджет | 13567,6 | 20000,0 | 30000,0 | |
Реконструкция стадиона "Труд" | 65000,0 | - | - | |
Областной бюджет | 65000,0 | - | - | |
Строительство легкоатлетического манежа на территории стадиона "Труд" | 61640,0 | 70000,0 | - | |
Областной бюджет | 61640,0 | 70000,0 | - | |
Реконструкция здания общежития ФК "Ростов" под медико - восстановительный центр в парке Н.Островского |
17731,0 | - | - | |
Областной бюджет | 17731,0 | - | - | |
Реконструкция стадиона "Олипм XX? век" | 54000,0 | - | - | |
Областной бюджет | 54000,0 | - | - | |
Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в парке Н.Островского | 900,0 | 5000,0 | 10000,0 | |
Областной бюджет | 900,0 | 5000,0 | 10000,0 | |
Спорткомплекс "Локомотив" | - | 10000,0 | 150000,0 | |
Средства предприятий и другие источники | - | 10000,0 | 150000,0 | |
Культура | 213200,0 | 142800,0 | 65000,0 | |
Бюджет города | 71700,0 | 20000,0 | 35000,0 | |
Областной бюджет | 103500,0 | 112800,0 | - | |
Средства предприятий и другие источники | 38000,0 | 10000,0 | 30000,0 | |
Разработка проектов парковых зон. Парк Димитриевский. Реконструкция | 8500,0 | - | - | |
Бюджет города | 8500,0 | - | - | |
Благоустройство районного парка "Дружба" на бульваре Комарова | 8000,0 | - | - | |
Бюджет города | 5000,0 | - | - | |
Средства предприятий и другие источники | 3000,0 | |||
Светомузыкальный фонтан по ул. Б.Садовая,134. Реконструкция существующего фонтана в районе Музыкального театра |
36500,0 | - | - | |
Бюджет города | 36500,0 | - | - | |
Строительство музея и благоустройство территории в парке им. С.М.Кирова (благоустройство) |
20000,0 | - | - | |
Бюджет города | 5000,0 | - | - | |
Средства предприятий и другие источники | 15000,0 | - | - | |
Реконструкция библиотечно - информационного центра им. Ю. А. Гагарина по ул.Королева, 3 |
16700,0 | - | - | |
Бюджет города | 16700,0 | - | - | |
Строительство библиотеки по пер. Днепровский с.п. 2-3 Б | 20000,0 | - | - | |
Средства предприятий и другие источники | 20000,0 | - | - | |
Библиотека в СЖМ | - | - | 15000,0 | |
Средства предприятий и другие источники | - | - | 15000,0 | |
Библиотека в жилом районе "Ливенцовский" | - | - | 15000,0 | |
Бюджет города | - | - | 15000,0 | |
Обустройство парка в р-не б.Рябинина | - | 10000,0 | 15000,0 | |
Средства предприятий и другие источники | - | 10000,0 | 15000,0 | |
Парк в пос.Александровка | - | 20000,0 | 20000,0 | |
Бюджет города | - | 20000,0 | 20000,0 | |
Строительство пристройки к учебному корпусу областного государственного училища искусств |
20000,0 | 80000,0 | - | |
Областной бюджет | 20000,0 | 80000,0 | - | |
Реконструкция художественного училища им. Грекова | 40000,0 | - | - | |
Областной бюджет | 40000,0 | - | - | |
Реконструкция объекта культурного наследия - здания детской художественной галереи по пр.Чехова,60 |
43500,0 | 32800,0 | - | |
Областной бюджет | 43500,0 | 32800,0 | - | |
Природоохранные мероприятия | 887600,0 | 1122000,0 | 1190900,0 | |
Бюджет города | 198600,0 | 184000,0 | 156900,0 | |
Областной бюджет | 360000,0 | 548000,0 | 604000,0 | |
Федеральный бюджет | 329000,0 | 390000,0 | 430000,0 | |
Целевая экологическая программа оздоровления водного бассейна реки Темерник (2-я очередь) |
50000,0 | 55000,0 | 60000,0 | |
Областной бюджет | 50000,0 | 55000,0 | 60000,0 | |
Очистные сооружения канализации, 1-я и 2-я очередь (реконструкция ОСК, реконструкция коллектора по ул.Береговой, строительство канализационного коллектора N62) |
619000,0 |
600000,0 |
654000,0 |
|
Областной бюджет (Фонд муниципального развития) | 290000,0 | 300000,0 | 394000,0 | |
Федеральный бюджет | 329000,0 | 300000,0 | 260000,0 | |
Строительство канализационного коллектора N 53 | - | 180000,0 | 320000,0 | |
Областной бюджет (Фонд муниципального развития) | - | 150000,0 | 150000,0 | |
Федеральный бюджет | - | 30000,0 | 170000,0 | |
Реконструкция Генерального коллектора "Коллектор бытовых сточных вод" | 40000,0 | 153000,0 | - | |
Бюджет города | 20000,0 | 50000,0 | - | |
Областной бюджет (Фонд муниципального развития) | 20000,0 | 43000,0 | - | |
Федеральный бюджет | - | 60000,0 | - | |
Внешние сети к застройке мкр. N2 жилого района "Темерник". Реконструкция существующей нитки напорной канализации от КНС "Темерницкая" до колодца-гасителя по пер. Ухтомский |
40000,0 |
- |
- |
|
Бюджет города | 40000,0 | - | - | |
Канализование части жилой застройки пос. Мясникован | 15600,0 | 11000,0 | 15000,0 | |
Бюджет города | 15600,0 | 11000,0 | 15000,0 | |
Переврезка существующих абонентских выпусков в канализацию пос. Мясникован по ул. Односторонняя, Каменобродская, Боряна |
2000,0 | - | - | |
Бюджет города | 2000,0 | - | - | |
КНС в пос.Адамас. Удерживающие сооружения оползневого склона | 3500,0 | - | - | |
Бюджет города | 3500,0 | - | - | |
Диспетчеризация КНС-1 и КНС-2 в п. Адамас | 652,2 | - | - | |
Бюджет города | 652,2 | - | - | |
Подключение канализационных выпусков пос. Геофизиков к КНС "Адамас" | 3000,0 | 2000,0 | - | |
Бюджет города | 3000,0 | 2000,0 | - | |
Канализование ул. Республиканской в Железнодорожном районе | 11847,8 | 26000,0 | 26000,0 | |
Бюджет города | 11847,8 | 26000,0 | 26000,0 | |
Канализование школы N7 и прилегающих улиц жилой застройки в п. Александровка | 23700,0 | - | - | |
Бюджет города | 23700,0 | - | - | |
Канализование восточной части 2-го пос. Орджоникидзе | 1500,0 | 10000,0 | 10000,0 | |
Бюджет города | 1500,0 | 10000,0 | 10000,0 | |
Строительство канализации по пер. Беломорскому N2-86 в Первомайском р-не | 400,0 | 4500,0 | 4500,0 | |
Бюджет города | 400,0 | 4500,0 | 4500,0 | |
Строительство центральной канализации по пер. Моздокский в Первомайском р-не (ПИР) |
600,0 | 7000,0 | 10000,0 | |
Бюджет города | 600,0 | 7000,0 | 10000,0 | |
Канализование частного сектора пос. им. Чкалова | 1800,0 | 15000,0 | 20000,0 | |
Бюджет города | 1800,0 | 15000,0 | 20000,0 | |
Канализование улиц пос. Новое поселение в Ленинском районе Канализация по ул. Волгоградская (от ул. Самойловская до ул.12-го Февраля) ул. Пирамидная (от ул. Городской до ул. Мечникова) (ул.Козлова, Нефедова, Маркова, 8-го Марта, Филимоновская, Возрождения) |
5000,0 |
10000,0 |
5000,0 |
|
Бюджет города | 5000,0 | 10000,0 | 5000,0 | |
Сети канализации по ул.Черепахина в Ленинском районе | 69000,0 | - | - | |
Бюджет города | 69000,0 | - | - | |
Канализование п.Совхозный | - | 9200,0 | 10000,0 | |
Бюджет города | - | 9200,0 | 10000,0 | |
Канализование улиц Кадровая, Новгородская, Пулковская, Сквозная, Гранитная, Дзержинского, Куйбшева |
- | 2500,0 | 10000,0 | |
Бюджет города | - | 2500,0 | 10000,0 | |
Прокладка канализационной магистрали по ул. Байкальской в Советском районе | - | 1200,0 | 8000,0 | |
Бюджет города | - | 1200,0 | 8000,0 | |
Прокладка канализационной магистрали ул. Семипалатинская, Лобачевского, Маршальская, Линейная, Лесная в Советском районе |
- | 3000,0 | ||
Бюджет города | - | 3000,0 | ||
Канализация по пер.Чалтырьский | - | 800,0 | 2700,0 | |
Бюджет города | - | 800,0 | 2700,0 | |
Строительство канализации по ул. Можайская до ул.Российская, канализование застройки по ул.26 Июня, Волжская, Камская, Мурманская, Глинки в Первомайском районе |
- |
3000,0 |
10000,0 |
|
Бюджет города | - | 3000,0 | 10000,0 | |
Канализация пос.Фрунзе | - | - | 2500,0 | |
Бюджет города | - | - | 2500,0 | |
Канализование ул. Мичуринской | - | 1200,0 | 6000,0 | |
Бюджет города | - | 1200,0 | 6000,0 | |
Строительство канализационной системы (ул.29-я Линия) от ул.Сарьяна до ул. Черевичкина |
- | 600,0 | 3000,0 | |
Бюджет города | - | 600,0 | 3000,0 | |
Канализация по ул. Катаева (от пер. Первый до ул. Локомотивная) | - | - | 1200,0 | |
Бюджет города | - | - | 1200,0 | |
Канализация по ул. Мадояна, ул. Скачкова в р-не Роддома N5 | 25000,0 | - | ||
Бюджет города | - | 25000,0 | - | |
Создание рекреационной зоны Верхнего пруда по ул.Можайской | - | 5000,0 | 10000,0 | |
Бюджет города | - | 5000,0 | 10000,0 | |
Коммунальное строительство | 1382590,0 | 1580590,0 | 1688215,0 | |
Бюджет города | 55090,0 | 233590,0 | 278215,0 | |
Областной бюджет | 15500,0 | 10000,0 | 10000,0 | |
Федеральный бюджет | 20000,0 | 50000,0 | 50000,0 | |
Средства предприятий и другие источники | 1292000,0 | 1287000,0 | 1350000,0 | |
Повышение эксплуатационной надежности (реконструкция) набережной р. Дон | 25000,0 | 45000,0 | 45000,0 | |
Бюджет города | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | |
Областной бюджет (Фонд муниципального развития) | - | 5000,0 | 5000,0 | |
Федеральный бюджет | 20000,0 | 35000,0 | 35000,0 | |
Противооползневые мероприятия в пос. Александровка | 1000,0 | 21000,0 | 21500,0 | |
Бюджет города | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 | |
Областной бюджет (Фонд муниципального развития) | 5000,0 | 5000,0 | ||
Федеральный бюджет | - | 15000,0 | 15000,0 | |
Внешние сети водоснабжения. Прокладка водопровода по пер. Доломановский и ул. Красноармейской |
14000,0 | 7340,0 | - | |
Бюджет города | 14000,0 | 7340,0 | - | |
Внешние сети водоснабжения. Прокладка водопровода по пер. Доломановскому и пер.Согласия ГФК "Сиверса" |
- | 12000,0 | ||
Бюджет города | - | 12000,0 | ||
Реконструкция ВНС "Восточная" | 110000,0 | - | - | |
Средства предприятий и другие источники | 110000,0 | - | - | |
Реконструкция Северного водовода | 146000,0 | - | - | |
Средства предприятий и другие источники | 146000,0 | - | - | |
Реконструкция первого Восточного водовода | 65000,0 | 50000,0 | ||
Средства предприятий и другие источники | 65000,0 | 50000,0 | ||
Строительство водовода от ВНС 1 подъема N1 до ул.40лет.Победы | 30000,0 | 37000,0 | ||
Средства предприятий и другие источники | 30000,0 | 37000,0 | ||
Реконструкция Державинского водовода с дюкером через р.Дон | 55000,0 | - | - | |
Средства предприятий и другие источники | 55000,0 | - | - | |
Строительство водовода от ВНС "Малиновского" до аллеи Дружбы | 6000,0 | 70000,0 | ||
Средства предприятий и другие источники | 6000,0 | 70000,0 | ||
Реконструкция ВНС-1 подъема N1 | 94000,0 | - | - | |
Средства предприятий и другие источники | 94000,0 | |||
Реконструкция ВНС-1 подъема N3 | 117000,0 | - | - | |
Средства предприятий и другие источники | 117000,0 | |||
Строительство водовода от 40 лет Победы до ВНС 2 подъема N 4 далее до ул. Тюхряева с реконструкцией ВНС 2 подъема N4 |
84000,0 | 100000,0 | ||
Средства предприятий и другие источники | 84000,0 | 100000,0 | ||
Строительство водовода от ВНС 2 подъема N4 до Центральных ОСВ | 80000,0 | 200000,0 | ||
Средства предприятий и другие источники | 80000,0 | 200000,0 | ||
Водоотведение и водопонижение на территории с/т "Труженник", "Дружба" и др. | 2460,0 | - | - | |
Бюджет города | 2460,0 | - | - | |
Водопропускные сооружения балки Кизитиринка под ул. В. Черевичкина | - | 8000,0 | - | |
Бюджет города | - | 8000,0 | - | |
Водоотведение и благоустройство территории "Стройгородка" | - | 3900,0 | ||
Бюджет города | - | 3900,0 | ||
Газификация жилых домов по нечетной стороне ул. Собино от пер. Рыбный до ул. Депутатской |
1500,0 | - | - | |
Бюджет города | 1500,0 | - | - | |
Газификация ул.Черепахина (пер. Приволжский пер. Гвардейский) | 800,0 | 6000,0 | - | |
Бюджет города | 800,0 | 6000,0 | - | |
Газификация застроек севернее Ростовского моря (с/т Космос, Агропром, др) | - | 2750,0 | - | |
Бюджет города | - | 2750,0 | - | |
Газификация ул. Седова (пр. Богатяновский - пер. Грибоедовский) | - | 1000,0 | 10000,0 | |
Бюджет города | - | 1000,0 | 10000,0 | |
Газификация ул. Варфоломеева (пер. Братский - ул. Локомотивная) | - | 1000,0 | 11000,0 | |
Бюджет города | - | 1000,0 | 11000,0 | |
Газификация ул. Красных Зорь (пр. Чехова - пер. Крепостной) | - | 4100,0 | - | |
Бюджет города | - | 4100,0 | - | |
Газификация ул. Детская - пер. Конный | - | 4400,0 | - | |
Бюджет города | 4400,0 | - | ||
Газификация ул. Трудящихся N 9-54 | - | 1200,0 | 13500,0 | |
Бюджет города | - | 1200,0 | 13500,0 | |
Газификация ул. Лермонтовская (пер.Университетский - пер.Журавлева) | - | 3000,0 | - | |
Бюджет города | 3000,0 | - | ||
Газификация ул. Лензаводская | - | 1300,0 | - | |
Бюджет города | - | 1300,0 | - | |
Газификация ул. Нансена (между пер. Автомобильным и пер. Казахстанским) | - | 600,0 | - | |
Бюджет города | 600,0 | - | ||
Газификация ул. Горсоветская - пер. Технический | - | 700,0 | 4000,0 | |
Бюджет города | 700,0 | 4000,0 | ||
Газификация ул. М. Горького (пр. Кировский - пер. Крепостной) | - | 500,0 | 2800,0 | |
Бюджет города | 500,0 | 2800,0 | ||
Газификация пер. Моторный | - | 1300,0 | - | |
Бюджет города | - | 1300,0 | - | |
Газификация ул. Лермонтовская (пер. Чехова - пр. Соколова) | - | 1300,0 | - | |
Бюджет города | - | 1300,0 | - | |
Газификация ул. Донподход N 1,2,3,4 | - | 500,0 | 4500,0 | |
Бюджет города | 500,0 | 4500,0 | ||
Газификация ул. Б. Садовая N 7, пер. Доломановский N 11-17 | - | - | 915,0 | |
Бюджет города | - | - | 915,0 | |
Реконструкция электрических сетей СНТ "Чкаловец" по пер.Танаисский | 730,0 | - | - | |
Бюджет города | 730,0 | - | ||
Электроснабжение жилой застройки в районе ул.Курская | 600,0 | - | - | |
Бюджет города | 600,0 | |||
Сети наружного освещения в р-не лесопарковой зоны Ростовского санатория "Надежда" |
1800,0 | - | - | |
Бюджет города | 1800,0 | - | - | |
Уличное освещение между ул. Гельца и ул.Блока по ул.Книжная | 1850,0 | - | - | |
Бюджет города | 1850,0 | |||
Уличное освещение по ул. Профсоюзной от пр. Ставского до ул. Мадояна | 3750,0 | 3100,0 | - | |
Бюджет города | 3750,0 | 3100,0 | - | |
Строительство сетей наружного освещения пер. Мариупольского | 2000,0 | - | - | |
Бюджет города | 2000,0 | - | - | |
Электроснабжение городской больницы N7 | 1500,0 | 3600,0 | - | |
Бюджет города | 1500,0 | 3600,0 | - | |
Электроснабжение пищеблока городской больницы N 4 | 600,0 | 3000,0 | 3000,0 | |
Бюджет города | 600,0 | 3000,0 | 3000,0 | |
Строительство районных ПС 110 КВ и РП | 300000,0 | 500000,0 | 700000,0 | |
Средства предприятий и другие источники | 300000,0 | 500000,0 | 700000,0 | |
Инженерные сети по жилому району "Декоративные культуры" | 8500,0 | 80000,0 | 120000,0 | |
Бюджет города | 2500,0 | 80000,0 | 120000,0 | |
Областной бюджет (Фонд муниципального развития) | 6000,0 | - | - | |
Жилой район севернее ул. Орбитальной. Инженерные сети (в т.ч. внеквартальные автодороги) |
9500,0 | 60000,0 | 80000,0 | |
Бюджет города | - | 60000,0 | 80000,0 | |
Областной бюджет (Фонд муниципального развития) | 9500,0 | - | - | |
Инженерные сети мкр. "Темерник-2" | 65000,0 | 40000,0 | ||
Средства предприятий и другие источники | 65000,0 | 40000,0 | - | |
Инженерные сети по пер. Днепровскому | 50000,0 | 50000,0 | ||
Средства предприятий и другие источники | 50000,0 | 50000,0 | - | |
Инженерные сети по пр.40 лет Победы | 40000,0 | 10000,0 | 20000,0 | |
Средства предприятий и другие источники | 40000,0 | 10000,0 | 20000,0 | |
Инженерные сети ГФК "Сиверса" | 50000,0 | 30000,0 | 30000,0 | |
Средства предприятий и другие источники | 50000,0 | 30000,0 | 30000,0 | |
Инженерные сети и автодороги Левого берега | - | 200000,0 | 600000,0 | |
Средства предприятий и другие источники | - | 200000,0 | 600000,0 | |
Проектно-изыскательские работы | 7000,0 | 7000,0 | 10000,0 | |
Бюджет города | 7000,0 | 7000,0 | 10000,0 | |
Разработка проектов планировки межевания территорий застроек | 8000,0 | 10000,0 | 12000,0 | |
Бюджет города | 8000,0 | 10000,0 | 12000,0 | |
Жилая застройка района "Ливенцовский" | 561500,0 | 199700,0 | 205000,0 | |
Бюджет города | 551500,0 | 199700,0 | 205000,0 | |
Областной бюджет | 10000,0 | - | - | |
Компенсация затрат, связанных с изъятием земельных участков для муниципальных нужд |
69500,0 | - | - | |
Бюджет города | 69500,0 | - | - | |
Жилой район "Ливенцовский" 1 и 2 оч. Инженерные сети (в т.ч. внеквартальные автодороги, сети телефонизации мкр.1,2,3; сети радиофикации мкр.1,2,3; закольцовка сетей газоснабжения низкого давления, газопровод высокого давления. ГРП; электроснабжение района. ПС 110/10 и др.) |
10000,0 |
26000,0 |
55000,0 |
|
Бюджет города | - | 26000,0 | 55000,0 | |
Областной бюджет (Фонд муниципального развития) | 10000,0 | - | - | |
Внеквартальные автодороги мкр.1,2,3 | 25000,0 | 6650,0 | - | |
Бюджет города | 25000,0 | 6650,0 | - | |
Разработка планировочной документации по земельным участкам мкр. "Ливенцовский". Разработка раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия (памятников археологии). 2оч. |
7000,0 |
- |
- |
|
Бюджет города | 7000,0 | - | - | |
Реконструкция самотечной канализации по ул. Малиновского от пр. Стачки до КНС "Гниловская -1" |
39900,0 | - | - | |
Бюджет города | 39900,0 | - | - | |
Внеквартальные сети хозфекальной канализации мкр.1,2,3 (1 очередь) | 37920,0 | - | - | |
Бюджет города | 37920,0 | - | - | |
Внеквартальные сети ливневой канализации мкр. 1,2,3, в т.ч. ПИР | 70000,0 | 50000,0 | 150000,0 | |
Бюджет города | 70000,0 | 50000,0 | 150000,0 | |
Завершение строительства ВНС по ул. Малиновского | 40000,0 | 43250,0 | ||
Бюджет города | 40000,0 | 43250,0 | ||
Внеквартальные сети водопровода мкр.1,2,3 (1очередь) | 75800,0 | 7900,0 | ||
Бюджет города | 75800,0 | 7900,0 | ||
Закольцовка внеквартальных сетей водопровода 1-ой очереди строительства района "Ливенцовский" |
23500,0 | 21500,0 | - | |
Бюджет города | 23500,0 | 21500,0 | ||
Реконструкция подстанции ПС110кв "Р-19" | 7740,0 | - | - | |
Бюджет города | 7740,0 | |||
Внеквартальные сети электроснабжения мкр.1,2,3 | 50500,0 | - | - | |
Бюджет города | 50500,0 | |||
Внеквартальные сети газоснабжения мкр.1,2,3 | 11800,0 | - | - | |
Бюджет города | 11800,0 | |||
Реконструкция сетей теплоснабжения по ул. Малиновского от ТК 127/13/13 (ул.339-я Стрелковая Дивизия) до ТК -629 ( ул.Еременко) |
46000,0 | - | - | |
Бюджет города | 46000,0 | |||
Реконструкция сетей теплоснабжения по ул. Еременко от ТК-629 (ул. Малиновского) до ТК615 (ул. Содружества) |
46840,0 | 44400,0 | - | |
Бюджет города | 46840,0 | 44400,0 | ||
Прочие | 1929000,0 | 3040000,0 | 4280000,0 | |
Областной бюджет | 4000,0 | 30000,0 | 80000,0 | |
Средства предприятий и других источников | 1925000,0 | 3010000,0 | 4200000,0 | |
Строительство здания государственного архива Ростовской области на участке в границах ул.М.Горького, ул.Восточная и пер. Крепостной |
4000,0 | 30000,0 | 80000,0 | |
Областной бюджет | 4000,0 | 30000,0 | 80000,0 | |
Международный конгресс- центр по ул.Б.Садовая, ул.Суворова | 150000,0 | 250000,0 | 350000,0 | |
Средства предприятий и других источников | 150000,0 | 250000,0 | 350000,0 | |
Торговые комплексы (по ул. Малиновского - ул. Еременко; в СЖМ; в пос. Александровка и др.) |
600000,0 | 800000,0 | 1200000,0 | |
Средства предприятий и другие источники | 600000,0 | 800000,0 | 1200000,0 | |
Строительство бизнес - комплексов (по пр. Буденовскому, ул. Греческого города Волос, в р-не стадиона Труд, Дворца спорта, ул. Сиверса, пл.Дружинников) |
500000,0 | 700000,0 | 800000,0 | |
Средства предприятий и другие источники | 500000,0 | 700000,0 | 800000,0 | |
Строительство гостиниц (пр. Ворошиловский, пл. Гагарина, Левый берег, б.Комарова, ул. Малиновского, пр. Буденновский, ул. Береговая "5 морей") |
550000,0 | 750000,0 | 850000,0 | |
Средства предприятий и других источников | 550000,0 | 750000,0 | 850000,0 | |
Строительство многоэтажных паркингов в мкр. Темерник, СЖМ, ЗЖМ | 100000,0 | 200000,0 | 300000,0 | |
Средства предприятий и других источников | 100000,0 | 200000,0 | 300000,0 | |
Реконструкция Соборной площади и Западного Разворота | 10000,0 | 110000,0 | 300000,0 | |
Средства предприятий и другие источники | 10000,0 | 110000,0 | 300000,0 | |
Монофункциональный комплекс по ул. Стартовая | 15000,0 | 200000,0 | 400000,0 | |
Средства предприятий и другие источники | 15000,0 | 200000,0 | 400000,0 | |
Кроме того, разработка нормативной, правовой и планировочной документации | 37325,0 | 36340,0 | 36760,0 | |
Бюджет города | 37325,0 | 36340,0 | 36760,0 | |
в том числе: | ||||
- разработка Генерального плана города, проектов планировки и межевания, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования; установление границ земельного участка на местности; реконструкция городской геодезической сети и др. |
33325,0 |
16500,0 |
1000,0 |
|
Бюджет города | 33325,0 | 16500,0 | 1000,0 | |
- разработка отраслевых общегородских схем инженерного и транспортного обеспечения |
4000,0 | 19840,0 | 35760,0 | |
Бюджет города | 4000,0 | 19840,0 | 35760,0 |
Таблица 2
к приложению 2
Мероприятия программы
социально-экономического развития
города Ростова-на-Дону на 2007-2009 годы
по развитию объектов городской инфраструктуры
тыс. руб.
N п/п |
Отрасли, мероприятия |
Всего финанс. средств |
в том числе по районам | ||||||||
Ворош. | Ж/д | Кировск. | Ленинск. | Октябрьск. | Первом. | Пролетар. | Советск. | Общего- родские |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Строительный комплекс | |||||||||||
1 | Строительство объектов городского хозяйства |
9798201,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9798201,2 |
2 | Разработка документации по территориальному планированию и градостроительному зонированию, отраслевых схем инженерного и транспортного обеспечения |
37325,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37325,0 |
Дорожно-транспортный комплекс | |||||||||||
3 | Развитие улично-дорожной сети города (строительство, реконструкция, капремонт автодорог, включая внутриквартальные проезды и грунтовые дороги), в том числе: - реконструкция улиц районного и местного значения; - капремонт внутриквартальных проездов |
1657231,6 335231,5 200000,0 |
48480,5 17230,5 31250,0 |
65625,9 38525,9 27100,0 |
30376,4 11975,9 18400,5 |
41274,4 21524,4 19750,0 |
63445,5 44695,5 18750,0 |
137460,9 107361,4 30099,5 |
113706,1 87456,1 26250,0 |
34861,8 6461,8 28400,0 |
1122000,1 Х Х |
4 | Содержание улично-дорожной сети города (текущий ремонт и эксплуатация) |
117189,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 117189,4 |
5 | Совершенствование системы организации дорожного движения |
42098,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42098,6 |
6 | Приобретение автобусов (лизинговые платежи) |
21165,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21165,2 |
7 | Приобретение трамваев |
75000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75000,0 |
Жилищно-коммунальный комплекс | |||||||||||
8 | Капремонт сетей уличного освещения |
7071,0 | 847,0 | 465,0 | 60,0 | - | 1903,0 | 555,0 | 1007,0 | 164,0 | 2070,0 |
9 | Капремонт паркового освещения |
4000,0 | 1000,0 | 1000,0 | - | - | 500,0 | 1500,0 | - | - | - |
10 | Разработка дендропроектов и реконструкция объектов озеленения |
17000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17000,0 |
11 | Реконструкция объектов благоустройства |
50000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50000,0 |
12 | Монтаж подсветки фасадов зданий и др. объектов, разработка ПСД |
5000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000,0 |
13 | Строительство и капремонт фонтанов, разработка ПСД |
15000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000,0 |
14 | Капремонт многоквартирных жилых домов |
292716,3 | 42691,7 | 10910,6 | 39619,2 | 31516,6 | 61410,4 | 34410,3 | 42168,7 | 29988,8 | - |
15 | Капремонт дорожной сети мест захоронения |
4156,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4156,4 |
16 | Капремонт подземных переходов |
4325,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4325,0 |
17 | Приобретение мусоровозов |
26398,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26398,4 |
18 | Приобретение пластиковых евроконтейнеров для сбора ТОПП |
18720,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18720,0 |
19 | Приобретение спецавтокатафалков |
2808,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2808,0 |
20 | Приобретение, монтаж и наладка кремационной печи |
1350,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1350,0 |
21 | Комплекс мер по развитию коммунальной инфраструктуры города (реконструкция, капремонт, замена инженерных сетей), в том числе |
1196312,8 |
65589,8 |
39113,4 |
43885,0 |
14300,0 |
4498,5 |
118527,9 |
41601,0 |
12825,0 |
855972,2 |
- ремонтно-восстано- вительные работы на объектах водопроводно-кана- лизационного хозяйства |
511255,0 | 40589,8 | 39113,4 | 10485,0 | 4700,0 | 4498,5 | 29843,9 | 16501,0 | 12825,0 | 352698,4 | |
- ликвидация подвальных котельных, замена котельного оборудования |
44955,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44955,8 | |
- реконструкция ТЭЦ (ул. Менжинского, 2 "С") |
15317,0 | - | - | - | - | - | 15317,0 | - | - | - | |
- реконструкция котельных и теплосетей |
73367,0 | - | - | - | - | - | 73367,0 | - | - | - | |
- реконструкция теплосетей, модернизация оборудования (РТС, ТЭЦ-2) |
371538,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 371538,0 | |
- прокладка кабельных линий (КЛ), создание взаиморезервируемых КЛ в существующей жилой застройке и перспективных районах |
118100,0 | 25000,0 | - | 33400,0 | 9600,0 | - | - | 25100,0 | - | 25000,0 | |
- перекладка и реконструкция подземных газопроводов, замена оборудования |
11780,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11780,0 | |
- реконструкция и замена проч. инженерных сетей |
50000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50000,0 | |
Экология и природоохранная деятельность | |||||||||||
22 | Мероприятия системы управления промышленными и бытовыми отходами |
23456,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23456,5 |
23 | Сохранение и развитие природных комплексов и озелененных территорий города |
134694,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 134694,7 |
24 | Охрана и использование водных объектов |
8003,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8003,0 |
25 | Защита воздушного бассейна от выбросов стационарных и передвижных источников |
4530,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4530,0 |
Социальная сфера | |||||||||||
26 | Капитальный ремонт образовательных учреждений |
210480,1 | 96703,0 | 13800,0 | 31805,1 | 600,0 | 2970,0 | 22872,0 | 1280,0 | 40450,0 | - |
27 | Приобретение оборудования и мебели для образовательных учреждений |
11672,7 | 6665,2 | 1500,0 | - | - | 233,0 | 2774,5 | - | 500,0 | - |
28 | Капитальный ремонт спортивных сооружений |
19476,0 | - | - | 8276,0 | - | 6100,0 | 5100,0 | - | - | - |
29 | Строительство спортивных сооружений |
1000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000,0 |
30 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря |
3000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000,0 |
31 | Капитальный ремонт лечебно-профилакти- ческих учреждений |
136043,4 | 17528,4 | 2600,0 | 7500,0 | 71490,0 | 5700,0 | 1700,0 | 4000,0 | 5500,0 | 20025,0 |
32 | Приобретение медицинского оборудования для лечебно-профилакти- ческих учреждений |
141032,0 | 17000,0 | 3945,0 | 540,0 | 43135,0 | 445,0 | 350,0 | 450,0 | 547,0 | 74620,0 |
33 | Организация и развитие библиотечного обслуживания населения (капремонт зданий, оснащение компьютерной техникой, формирование документов фонда ЦБС) |
17824,3 | - | 4583,0 | - | - | - | - | - | - | 13241,3 |
34 | Сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры |
2607,4 | - | - | - | - | - | - | 2500,0 | - | 107,4 |
35 | Капитальный ремонт объектов культуры (ДМШ, ГДТ) |
30000,0 | 1000,0 | - | - | 29000,0 | - | - | - | - | - |
36 | Приобретение музыкального оборудования и инструментов для учреждений культуры |
2368,0 | - | - | - | 160,0 | - | - | - | - | 2208,0 |
37 | Развитие парковых зон (парки) |
11000,0 | - | - | - | 10000,0 | - | - | 1000,0 | - | - |
38 | Капремонт учреждений соцзащиты населения |
8142,0 | 4942,0 | - | - | - | - | - | - | 3200,0 | - |
39 | Приобретение оборудования для учреждений соцзащиты населения |
2174,4 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 294,3 | 94,3 | 80,0 |
Общественная безопасность | |||||||||||
40 | Развитие сил общественной безопасности: |
||||||||||
- капремонт зданий | 20000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000,0 | |
- приобретение автомоб. техники и оборудования |
4662,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4662,5 | |
Итого по всем мероприятиям |
14185235, 9 |
302731,9 | 143827,2 | 162346,0 | 241760,3 | 147489,7 | 325534,9 | 208007,1 | 128130,9 | 12525407, 9 |
Таблица 3
к приложению 2
Сводная таблица
объемов финансирования программных мероприятий
по районам города на 2007 год
N п/п |
Наименование направления (мероприятия) |
Содержание мероприятий | Цель реализации мероприятий и ожидаемые результаты |
1. Строительный комплекс | |||
1.1. | Жилищное строительство | Многоэтажное (каркасно-монолитное, крупнопанельное, кирпичное), малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство, застройка новых жилых районов, реконструкция кварталов с аварийной и ветхой жилой застройкой, создание условий для участия в строительстве жилья всех желающих, формирование массового ипотечного рынка жилья. Строительство социального жилья. Обеспечение жильем льготных категорий граждан и молодых семей. |
К 2010 году в среднегодовом исчислении объемы кирпичного домостроения возрастут на 24 %, панельного - на 48 %, монолитного - в 2,3 раза. Объем жилищного строительства составит в 2007 году 780 тыс. м2; 2008 г. - 840 тыс. м2; 2009 г. - 920 тыс. м 2. К 2010 году по сравнению с 2005 годом объем инвестиций, используемых в рамках муниципальной системы ипотечного кредитования, увеличится в 7 раз. Кол-во семей, улучшивших свои жилищные условия за счет ипотеки, увеличится более чем в 6 раз. |
1.2. | Строительство объектов социальной сферы |
Строительство и реконструкция социально-культурных объектов: общеобразовательные школы; школы дополнительного образования; детские сады; спортивные комплексы, залы, площадки; плавательные бассейны; лечебно-профилактические учреждения; библиотеки; крупные торговые комплексы в Северном и Западном жилых районах, пос. Александровка; бизнес-комплексы; паркинги; Покровский сквер, парк им. Островского и др. объекты. |
Увеличение числа учебных мест в школах, расширение сети детских дошкольных учреждений, совершенствование системы объектов внешкольного образования и спортивных сооружений, повышение уровня обеспеченности населения различными видами социальных услуг. |
1.3. | Строительство объектов инженерной инфраструктуры, включая природоохранные мероприятия |
Строительство и реконструкция коммунальных объектов: ОСК (1 и 2 очередь); коллекторы - Генеральный, по ул. Береговой, N 53, 62; канализование пос. Мясникован, Совхозный, Новое поселение и др.; ВНС, водоводы, водопроводные сети; подстанции внешних сетей электроснабжения к новым жилым застройкам; газификация; мероприятия по защите от подтопления территорий города и др. объекты. |
Увеличение производительности городских очистных сооружений на 150 тыс. м3/сутки. Оздоровление водного бассейна рек Дон и Темерник. Улучшение водо- и электроснабжения территории. Повышение надежности системы водоотведения. |
1.4. | Разработка документации по территориальному планированию и градостроительному зонированию, отраслевых схем инженерного и транспортного обеспечения |
Разработка Генерального плана города, проектов планировки и межевания, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования; установление границ земельного участка на местности; реконструкция городской геодезической сети. Разработка отраслевых схем инженерного и транспортного обеспечения. |
Обеспечение устойчивого развития территории, благоприятного климата для инвестиционной деятельности. Создание населению градостроительными средствами благоприятных условий жизнедеятельности |
2. Дорожно-транспортный комплекс | |||
2.1. | Строительство и реконструкция улично-дорожной сети города |
Формирование транспортного каркаса, включая: - развитие "малого полукольца" предусматривающего строительство автомобильного моста через р. Дон в створе ул. Сиверса, 14-ти транспортных развязок в разных уровнях, включая развязки на пересечении ул. Нансена с пр. Театральный и ул. Мечникова; - формирование северного и западного обхода города Ростова-на-Дону с включением в транспортную схему улиц Панфиловцев, Вятская, Орская, Каскадная и др. Реконструкция участка автодороги по пр. Театральный с переустройством трамвайного пути, бульвара Комарова, ул. Орбитальная, Малиновского, Красноармейская и др. объекты. Реконструкция моста через ж/д пути по ул. Доватора. Строительство пешеходных переходов в 2-х уровнях: пр. Шолохова - ул. Зеленая, по ул. Беляева. |
Разгрузка магистральных направлений движения автотранспорта. Повышение плотности магистральной улично-дорожной сети. |
2.2. | Капитальный ремонт дорожных покрытий улично-дорожной сети города |
Реализация плановых показателей ремонта в объеме не менее 500 тыс. м2 ежегодно. |
Повышение качества дорожного покрытия. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта и пешеходов. |
2.3. | Капитальный ремонт дорожных покрытий внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий |
Реализация плановых показателей ремонта в объеме не менее 400 тыс. м2 ежегодно. |
Повышение общего уровня благоустройства и безопасности движения автотранспорта в жилой застройке города, комфортности проживания граждан. |
2.4. | Благоустройство грунтовых дорог с переводом их в боле высокую техническую категорию |
Реализация плановых показателей работ по благоустройству грунтовых дорог. |
Существенное повышение общего уровня чистоты и благоустройства города. Положительное влияние на состояние транспортной ситуации. |
2.5. | Приобретение подвижного состава большой вместимости (автобусы, трамваи) |
Приобретение не менее 10 единиц трамваев и 60 автобусов ежегодно. |
Обеспечение необходимого уровня регулярности движения общественного пассажирского транспорта. Увеличение количества перевезенных пассажиров. |
2.6. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов электротранспортного комплекса |
Строительство тяговой подстанции N 25 в районе пл. Театральная. Реконструкция энергообеспечивающего комплекса троллейбусных маршрутов N 14 и 17. Капремонт трамвайного пути: 2008 г. - 5,67 км; 2009 г - 5,66 км. Капремонт кабельных линий: 2008 г. - 5,8 км; 2009 г. - 5,6 км. Капремонт троллейбусной контактной сети (ул. Вавилова, Королева, Неклиновская) - 11,6 км. |
Стабилизация работы троллейбусов и трамваев, уменьшение интервала движения подвижного состава. Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в центральной части города. |
3. Жилищно-коммунальный комплекс | |||
3.1. | Развитие инженерных сетей (строительство, реконструкция и капитальный ремонт) |
Развитие систем коммунальной инфраструктуры: А) строительство и реконструкция ПС 110/10 кВ, распределительных пунктов РП-6-10/,04 кВ; кабельных линий 6-10 кВ к объектам водоснабжения и канализации, застройке градостроительных узлов, новым планировочным районам; реконструкция КЛ-35 кВ, организация взаиморезервирования ПС; Б) строительство и реконструкция газораспределительной сети; В) строительство тепломагистралей, реконструкция и модернизация котельных, реконструкция ТЭЦ, магистральных и разводящих тепловых сетей; перекладка теплотрасс, установка УУТЭ; Г) строительство, реконструкция и капитальный ремонт очистных сооружений водопровода, водоводов, ВНС, коллекторов, 2 очереди РСА. Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей водопровода и канализации. |
Обеспечение вновь вводимого жилья электроснабжением, снижение количества аварийных ситуаций и потерь в сетях; повышение уровня качества электроэнергии; снижение физического износа оборудования. Обеспечение газоснабжением вновь вводимого жилья; создание резерва мощности и пропускной способности газораспределительных сетей в объеме 35 тыс. м3/час с охватом всей территории; снижение уровня физического износа сетей и оборудования с 63,7% до 51,7%. Обеспечение вновь вводимого жилья теплоснабжением; повышение надежности и качества энергоснабжения; снижение уровня износа оборудования (тепловых сетей) и потерь теплоносителя (в 2008 г. до 50%); увеличение КПД и мощности котельных; обеспечение стабильных и качественных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения. Обеспечение вновь вводимого жилья водоснабжением и водоотведением. Обеспечение стабильности функционирования объектов водоснабжения и канализации. Снижение уровня износа оборудования и потерь в сетях. Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг. Обеспечение нормативных требований по очистке сточных вод, повышение уровня экологической и санитарно-гигиенической безопасности города и р. Дон. |
3.2. | Программа восстановления сетей наружного освещения |
Капремонт сетей уличного освещения, включая замену устаревших типов светильников, внедрение новых технологий осуществления работ. Капремонт освещения в парках "Собино", "Октября", "Островского", "Дружбы". |
Повышение уровня освещенности территории города. Увеличение протяженности обслуживаемых сетей ежегодно на 24 км Планируемая протяженность сетей в 2007 году - 453 км; 2008 г. - 477 км; 2009 г. - 507 км. Планируемое количество обслуживаемых светильников в 2007 году - 27,3 тыс. ед.; 2008 г. - 27,8 тыс. ед.; 2009 г. - 28,4 тыс. ед. |
3.3. | Программа подсветки зданий и объектов городской инфраструктуры |
Эксплуатация и развитие систем подсветки фасадов зданий, скульптурных композиций и групп деревьев (разработка ПСД, фасады зданий по ул. Большая Садовая и др.) |
Повышение уровня благоустроенности территории города. |
3.4. | Реконструкция объектов благоустройства |
Благоустройство парка им. 1-го Пионерского слета. Благоустройство тротуаров по Таганрогскому шоссе, ул. Ленина, ул. Мадояна. Укладка тротуарной плитки, установка малых архитектурных (декоративных) форм, обустройство детских площадок, посадка зеленых насаждений, цветочное оформление и др. |
Повышение уровня благоустроенности территории города. |
3.5. | Разработка дендропроектов и реконструкция объектов озеленения |
Разработка дендропроектов по реконструкции объектов озеленения. Скверы: - по ул. Б. Садовая (в границах от пр. Театрального до ул. Сиверса, включая мемориалы "Мать и Дитя", "Крепостная стена", скверы - в районе гимназии N 5, им. Ломоносова, на пересечении пр. Буденовского и ул. Б. Садовая); - по пр. Шолохова (скверы в районе Автовокзала, на пл. Энергетиков и Октябрьская); - сквер им. Фрунзе (частично). Реконструкция скверов Покровский, 1-го Пионерского слета, парка Дмитрия Ростовского, Набережной реки Дон и др. Внедрение современных методов озеленения. Озеленение парка "Дружба". Проведение посадки лесных культур. |
Повышение уровня качества озеленения города и его цветочного оформления. В период до 2010 года увеличение покрытой лесом земли на 272 га (или на 12,3 %). Увеличение площади городских лесов в 2007 году - на 27 га, в 2008 году - на 30 га, в 2009 году - на 30 га. |
3.6. | Комплексный капитальный ремонт многоквартирных домов |
Устранение деформаций домов; замена коммуникаций, кровель, лифтов; ремонт фасадов; обустройство детских игровых комплексов на прилегающей территории; разработка ПСД и др. виды работ. |
Приостановление процесса естественного старения жилищного фонда, снижение физического износа жилых зданий, обеспечение безопасной эксплуатации зданий и лифтового хозяйства. Повышение уровня благоустроенности прилегающей территории. |
3.7. | Программа капитального ремонта и строительства фонтанов |
Восстановление действующих ранее фонтанов. Строительство фонтана "Блюдце". Капремонт фонтанов "Цапли" в парке им. М.Горького, "Орфей" в районе Филармонии, на низовом водохранилище. |
Повышение уровня благоустроенности мест массового отдыха населения |
3.8. | Капитальный ремонт дорожной сети мест захоронения |
Ремонт дорожной сети площадью не менее 20,0 тыс. м2 ежегодно. |
Улучшение благоустроенности территории. Повышение качества предоставляемых специализированных услуг |
3.9. | Капитальный ремонт городских подземных переходов |
Ремонт переходов на пересечении ул. Б. Садовая/ пр. Ворошиловский; Б. Садовая/ Буденовский; Б. Садовая/ Театральный |
Повышение эксплуатационной надежности объектов |
3.10. | Приобретение коммунальной техники, специальных машин и оборудования, евроконтейнеров для сбора ТОПП |
Приобретение новой высокопроизводительной специальной и коммунальной техники. Приобретение пластиковых евроконтейнеров для сбора ТОПП вместимостью 1,1 куб. м и мусоровозов с задней погрузкой, приспособленной к их захвату. Замена пришедших в негодность контейнеров, внедрение современных технологий сбора ТООП, установка на территории города пластиковых контейнеров. Приобретение машины для гидропосева, коммунальной спецтехники, спецавтокатафалков. Приобретение, монтаж и наладка кремационной печи. |
Повышение уровня обеспеченности предприятий ЖКХ коммунальной техникой, качества и кратности выполняемых работ по уборке и санитарной очистке территории города. Повышение качества предоставляемых специализированных услуг |
4. Экология и природоохранная деятельность | |||
4.1. | Мероприятия системы управления промышленными и бытовыми отходами |
Реконструкция полигона твердых отходов потребления; устройство площадки в Северо-Западной промзоне для размещения промышленных и строительных отходов; мероприятия по организации сортировки отходов, рекультивации земель и озеленению полигонов; модернизация технологических линий для переработки отходов и оборудование мест хранения отходов предприятиями города. |
Совершенствование системы охраны окружающей среды, повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности, улучшение экологической обстановки в городе В результате реализации комплекса природоохранных мероприятий снижение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 454 т/год. |
4.2. | Сохранение и развитие природных комплексов, озелененных территорий города |
Воспроизводство городских лесов, озеленение муниципальных парков, включая особо охраняемую территорию - "Парк культуры и отдых "1Мая"; паспортизация объектов озеленения, разработка дендропроектов, строительство и реконструкция объектов озеленения; мероприятия по благоустройству и озеленению территории города, включая озеленение территорий предприятий. |
|
4.3. | Охрана и использование водных объектов |
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения; работы по расчистке русла р. Темерник; русловосстановительные работы на ручье Кизитеринка и балке Безымянная; противопаводковые и противооползневые мероприятия; мероприятия по водопонижению и обустройству водопропускных сооружений. |
|
4.4. | Защита воздушного бассейна от выбросов стационарных и передвижных источников |
Реконструкция котельных; модернизация систем очистки химических производств предприятий; оптимизация улично-дорожной сети города, включая перераспределение потоков движения транспорта |
|
5. Социальная сфера | |||
5.1. | Капитальный ремонт образовательных учреждений |
Капитальный ремонт образовательных учреждений. Школы: N 60, 93, 80, 17, 24, 71, 56, 73 и др. объекты, Дворец Творчества детей и молодежи, ДЮСШ N 1 и N 10; капремонт кровель ОУ; разработка ПСД для осуществления ремонта ОУ. Дошкольные образовательные учреждения: N 286, 313, 54 и др. объекты; капремонт групп ДОУ; разработка ПСД для осуществления ремонта ДОУ. |
Создание соответствующих нормативным требованиям условий жизнеобеспечения и функционирования образовательных учреждений |
5.2. | Приобретение оборудования и мебели для образовательных учреждений |
Внедрение информационно коммуникативных технологий; оснащение компьютерной техникой; приобретение оборудования для специализированных классов и учебной мебели. Приобретение мебели и оборудования для детских садов. |
Качественное обновление процесса обучения, повышение его эффективности. |
5.3. | Организация и развитие библиотечного обслуживания населения |
Внедрение в централизованную библиотечную систему новых видов библиотечно-информационных услуг; приобретение компьютерного оборудования; пополнение книжного фонда отечественной и зарубежной литературой, электронными документами. Капремонт библиотек: им. Лихачева, З. Космодемьянской, Тургенева, Карамзина, Ленина, Чернышевского, Пушкина. |
Сохранение культурного достояния города, удовлетворение разносторонних интересов и творческих способностей всех категорий ростовчан, совершенствование материально-технической базы учреждений культуры, организация массового отдыха и досуга ростовчан |
5.4. | Сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры |
Паспортизация и инвентаризация памятников. Проведение уходных и благоустроительных работ, капремонт памятников: мемориальный комплекс павшим воинам в годы Великой Отечественной войны (пл. К. Маркса); "Памятник жертв фашизма" в Змиевской балке |
|
5.5. | Капитальный ремонт объектов культуры | Капремонт детских музыкальных школ (им. Прокофьева, Ипполитова-Иванова, N 7), МОУ ДОД им. Гнесина, Городского Дома творчества (ГДТ) |
|
5.6. | Приобретение музыкального оборудования и инструментов для учреждений культуры |
Приобретение оборудования (музыкальные инструменты, звукотехническое оборудование, мольберты) для оснащения классов и концертных залов детских музыкальных школ. Приобретение звукотехнического оборудования для ГДТ. |
|
5.7. | Развитие парковых зон (парки, зоопарк) |
ГКДЦ им. Горького: реконструкция сетей водопровода и канализации, оборудование ограждения. Парк им. В.Черевичкина: ремонт театра Сказок. Зоопарк: разработка ПСД, строительство экспозиций индийских слонов |
|
5.8. | Капитальный ремонт лечебно-профилактических учреждений |
Капитальный ремонт городских больниц, поликлиник для взрослых, учреждений детства и родовспоможения (больницы, поликлиники, роддома, санаторий "Смена"); КДЦ "Здоровье"; разработка проектно-сметной на проведение капитального ремонта в ЛПУ. |
Улучшение качества лечебно-профилактической помощи населению города, в первую очередь укрепление первичного звена - амбулаторно-поликлинической службы. Сохранение уровня госпитализации и поликлинического обслуживания, увеличение работы коек дневных стационаров. Увеличение количества специализированных медицинских исследований пациентов и диспансерного наблюдения хронических больных. Повышение реальной доступности медицинской помощи для широких слоев населения. Сохранение здоровья ростовчан со снижением в ближайшей перспективе уровня заболеваемости. |
5.9. | Приобретение медицинского оборудования для лечебно-профилактических учреждений |
Приобретение диагностического оборудования для ЛПУ, факоэмульсификаторов, автотранспорта для детских учреждений, оборудования для учреждений родовспоможения, реанимационного оборудования для стационаров, оборудования для подстанций скорой помощи, физиотерапевтического оборудования и др. |
|
5.10. | Капитальный ремонт спортивных сооружений |
Капитальный ремонт спортивных объектов: роллерный стадион (на территории гребного канала "Дон", в парках Чуковского и Собино); всепогодное универсальное плоскостное сооружение (по ул. Туполева, 2/2, пер. Саратовский, 5, ул. Вятская, 41/1, ул. 39 линия (з-д "Красный Аксай"), пер. Халтуринский, 46, ул. Зоологичекская, 30А); помещение под отделение атлетической подготовки по ул. Шеболдаева, 15; помещение под Центр досуговых видов спорта по ул. Чехова, 33; зал атлетической подготовки по ул. Вятская, 43 и др. |
Обеспечение условий для развития на территории города массовой физической культуры и спорта. Сохранение здоровья и улучшение качества жизни ростовчан. |
5.11. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря |
Приобретение спортивных снарядов, инвентаря и оборудование для оснащения спортивных объектов и организаций. Приобретение спортивного инвентаря для оснащения высокогорной экспедиции. |
Дальнейшее оборудование и реконструкция спортивной базы, усовершенствование ее до объектов современного уровня. Обеспечение оборудованием учебного, соревновательного и оздоровительного процесса. |
5.12. | Строительство спортивных сооружений | Строительство объектов, подводка инженерных сетей к спортивным объектам, разработка проектно-сметной документации. Спортивный центр с универсальным игровым залом по ул. Пойменная, 2; крытый спортивный комплекс из легковозводимых конструкций по ул. Туполева, 2/2, пер. Вязовский, 18; спортивный центр с универсальным игровым залом по пер. Днепровский, 131 |
Увеличение роста количества занимающихся оздоровительным процессом и доведение его до 40 % от общего количества населения города к 2010 году. |
5.13. | Капитальный ремонт и благоустройство учреждений социальной защиты населения |
Ремонт зданий и помещений органов социальной защиты населения, благоустройство прилегающей территории: общестроительные, сантех- и электротехнические работы, ремонт фасадов и кровли, перепланировка помещений |
Повышение уровня удовлетворения населения в социальных услугах, снижение очередности на обслуживание, увеличение числа обслуженных. Обеспечение доступности социальных прав и возможности их реализации в полном объеме всеми гражданами города. |
5.14. | Приобретение оборудования для учреждений социальной защиты населения |
Приобретение автотранспорта и компьютерной техники для территориальных органов социальной защиты населения. |
|
6. Общественная безопасность | |||
6.1. | Развитие спасательных сил города (капремонт зданий, приобретение автомобилей и оборудования) |
Оснащение поисково-спасательной службы (ПСС) оборудованием и снаряжением, оргтехникой, автотранспортом, мебелью. Приобретение аварийно-спасательной машины среднего класса и подвижного пункта управления, специального инструмента и снаряжения для спасателей поисково-спасательных отрядов. Капремонт нежилых строений по адресу пер. Доломановский, 124 (литеры "А", "Б" и "В") |
Обеспечение защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне |
<< Назад |
||
Содержание Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 27 февраля 2007 г. N 233 "О принятии "Программы социально-экономического... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.