Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Областным законом Ростовской области от 6 августа 2008 г. N 54-ЗС в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Областного закона
Приложение
к Программе
Система программных мероприятий
30 июля, 6 августа 2008 г.
(тыс.рублей)
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|Nп/п |Наименование |Исполнитель |Срок |Объем финансирования (денежные средства заложены в|Источник |Ожидаемые |
| |мероприятия | |исполнения, |бюджете ведомства, указанного первым в графе|финансирования |конечные |
| | | |годы |исполнителя) | |результаты |
| | | | |-------------------------------------------------------+----------------| |
| | | | |Всего |в том числе | | |
| | | | | |------------------------------------------+----------------+----------------|
| | | | | |2008 |2009 |2010 | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|I. Нормативное обеспечение |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1. |Разработка проекта|Минздрав РО |2008 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Снижение |
| |областного закона об| | | | | | |дополнительного |заболеваемости и|
| |областной целевой| | | | | | |финансирования |смертности от|
| |программе "Ранняя| | | | | | | |болезней |
| |диагностика, лечение| | | | | | | |сердечно-сосуди-|
| |и профилактика| | | | | | | |стой системы |
| |болезней | | | | | | | | |
| |сердечно-сосудистой | | | | | | | | |
| |системы" | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|1.2. |Разработка проекта|Минобразования РО|2008 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Областной закон |
| |областного закона о| | | | | | |дополнительного | |
| |разграничении | | | | | | |финансирования | |
| |предметов ведения по| | | | | | | | |
| |организации опеки и| | | | | | | | |
| |попечительства в| | | | | | | | |
| |отношении | | | | | | | | |
| |несовершеннолетних в| | | | | | | | |
| |Ростовской области | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|1.3. |Разработка проекта|Минобразования РО|2008 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Областной закон |
| |областного закона о| | | | | | |дополнительного | |
| |внесении изменений в| | | | | | |финансирования | |
| |Областной закон "Об| | | | | | | | |
| |образовании в| | | | | | | | |
| |Ростовской области" | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|1.4. |Разработка проекта|Минобразования РО|2008 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Областной закон |
| |областного закона о| | | | | | |дополнительного | |
| |внесении изменений в| | | | | | |финансирования | |
| |Областной закон "О| | | | | | | | |
| |социальной поддержке| | | | | | | | |
| |детства" | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|1.5. |Разработка |Минобразования РО|2008 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Обеспечение |
| |нормативной правовой| | | | | | |дополнительного |выпускников |
| |базы для создания| | | | | | |финансирования |школ-интернатов |
| |модели социальной| | | | | | | |и детских домов|
| |гостиницы для| | | | | | | |социальной |
| |постинтернатной | | | | | | | |гостиницей до|
| |адаптации | | | | | | | |получения жилья|
| |выпускников | | | | | | | |(на 30 мест) |
| |школ-интернатов и| | | | | | | | |
| |детских домов | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|1.6. |Внесение изменений в|Минархитектуры |2008 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Повышение |
| |Областной закон от|РО, агентство | | | | | |дополнительного |рождаемости |
| |28.12.2005 N 430-ЗС| | | | | | |финансирования | |
| |"Об Областной| | | | | | | | |
| |целевой программе| | | | | | | | |
| |оказания | | | | | | | | |
| |государственной | | | | | | | | |
| |поддержки гражданам| | | | | | | | |
| |по приобретению| | | | | | | | |
| |жилья в Ростовской| | | | | | | | |
| |области на 2006-2010| | | | | | | | |
| |годы" в части| | | | | | | | |
| |включения | | | | | | | | |
| |дополнительной меры| | | | | | | | |
| |государственной | | | | | | | | |
| |поддержки молодым| | | | | | | | |
| |семьям в случае| | | | | | | | |
| |рождения ребенка в| | | | | | | | |
| |семье в период| | | | | | | | |
| |субсидирования | | | | | | | | |
| |процентных ставок по| | | | | | | | |
| |жилищным кредитам | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|1.7. |Разработка и|Минздрав РО,|2008 - 2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Повышение |
| |внедрение областных|минобразования | | | | | |дополнительного |качества |
| |стандартов качества|РО, | | | | | |финансирования |гарантированных |
| |предоставления |минфизкультуры | | | | | | |услуг населению,|
| |гарантированных |РО, минкультуры| | | | | | |улучшение |
| |услуг населению|РО | | | | | | |состояния |
| |учреждениями | | | | | | | |здоровья |
| |отраслей социальной| | | | | | | | |
| |сферы | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|1.8. |Разработка проекта|Минфизкультуры РО|2008 - 2010|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Формирование |
| |областного закона о| |(после принятия| | | | |дополнительного |навыков |
| |развитии физической| |федерального | | | | |финансирования |здорового образа|
| |культуры и спорта в| |закона о| | | | | |жизни |
| |Ростовской области | |физической | | | | | | |
| | | |культуре и| | | | | | |
| | | |спорте в| | | | | | |
| | | |Российской | | | | | | |
| | | |Федерации) | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
| |Всего по разделу | | |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|II. Укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Укрепление материально-технической базы, развитие персонала лечебно-диагностических учреждений |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1. |Развитие |Минздрав РО |2008 - 2010 |32991,2 |10243,9 |10993,8 |11753,5 |Областной бюджет|Снижение |
| |медико-генетической | | | | | | | |младенческих |
| |службы с целью| | | | | | | |потерь на 10-15%|
| |совершенствования | | | | | | | |за счет|
| |перинатальной | | | | | | | |своевременного |
| |диагностики | | | | | | | |прерывания |
| |врожденных, | | | | | | | |патологии |
| |наследственных | | | | | | | |беременности на|
| |заболеваний, | | | | | | | |ранних сроках|
| |внутриутробных | | | | | | | |выявления |
| |инфекций. | | | | | | | |внутриутробной |
| |Закупка: | | | | | | | |инфекции |
| |тест-систем для| | | | | | | | |
| |скрининга беременных| | | | | | | | |
| |и новорожденных на| | | | | | | | |
| |врожденные пороки| | | | | | | | |
| |развития и| | | | | | | | |
| |внутриутробные | | | | | | | | |
| |инфекции | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.2. |Оснащение | |2008 - 2010 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |городской детской|Администрация | |5300,0 |1500,0 |1800,0 |2000,0 |Местный бюджет |Укрепление |
| |поликлиники и|г.Таганрога | | | | | | |здоровья детей и|
| |муниципального | | | | | | | |подростков, |
| |учреждения | | | | | | | |ранняя |
| |здравоохранения | | | | | | | |диагностика и|
| |(МУЗ) "Детская| | | | | | | |профилактика |
| |городская больница"| | | | | | | |заболеваний |
| |г.Таганрога | | | | | | | | |
| |медицинским | | | | | | | | |
| |оборудованием | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |МУЗ центральной|Администрация | |5000,0 |1500,0 |1500,0 |2000,0 |Местный бюджет |Улучшение |
| |районной больницы|Пролетарского | | | | | | |здоровья |
| |(ЦРБ) Пролетарского|района | | | | | | |населения |
| |района лечебным| | | | | | | | |
| |диагностическим | | | | | | | | |
| |оборудованием | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |10300,0 |3000,0 |3300,0 |4000,0 |Местный бюджет | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.3. |Внедрение в работу|Администрация |2008-2010 |1800,0 |500,0 |600,0 |700,0 |Местный бюджет |Улучшение |
| |МУЗ ЦРБ новых|Пролетарского | | | | | | |качества |
| |методов диагностики|района | | | | | | |медицинской |
| |(тесты для| | | | | | | |помощи |
| |определения | | | | | | | | |
| |наркотического | | | | | | | | |
| |опьянения, УЗИ,| | | | | | | | |
| |сердечно-сосудистые | | | | | | | | |
| |системы) | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.4. |Укрепление |Администрация г.|2008-2010 |189400,0 |65900,0 |60000,0 |63500,0 |Местный бюджет |Снижение детской|
| |материально-техниче-|Ростова-на-Дону | | | | | | |заболеваемости и|
| |ской базы учреждений| | | | | | | |смертности, |
| |детства и| | | | | | | |репродуктивных |
| |родовспоможения | | | | | | | |потерь |
| | | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.5. |Проведение |Администрация |2008 |1000,0 |1000,0 |0,0 |0,0 |Местный бюджет |Улучшение |
| |капитального ремонта|Каменского района| | | | | | |ресурсной базы|
| |хирургического | | | | | | | |ЛПУ |
| |отделения МУЗ ЦРБ| | | | | | | | |
| |Каменского района | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.6. |Открытие | |2008-2010 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |лаборатории |Администрация г.|2008 |500,0 |500,0 |0,0 |0,0 |Местный бюджет |Снижение |
| |молекулярно-биологи-|Таганрога | | | | | | |врожденных |
| |ческих исследований| | | | | | | |патологий у|
| |в МУЗ "Родильный| | | | | | | |новорожденных |
| |дом" | | | | | | | |детей. Снижение|
| |(ПЦР-диагностика) | | | | | | | |показателей |
| | | | | | | | | |заболеваемости и|
| |кабинета |Администрация | |164,1 |51,4 |54,8 |57,9 |Местный бюджет |абортов, |
| |планирования семьи|Сальского района | | | | | | |повышение |
| |при МУЗ "Центральная| | | | | | | |санитарной |
| |районная больница"| | | | | | | |грамотности |
| |Сальского района | | | | | | | |населения в|
| | | | | | | | | |вопросах охраны|
| |обеспечение |Администрация г.| |159,3 |59,3 |50,0 |50,0 |Местный бюджет |репродуктивного |
| |функционирования |Зверево | | | | | | |здоровья. |
| |кабинета | | | | | | | |Улучшение |
| |планирования семьи в| | | | | | | |репродуктивного |
| |г. Зверево | | | | | | | |здоровья, |
| | | | | | | | | |снижение |
| |обеспечение |Администрация г.| |241,1 |101,1 |70,0 |70,0 |Местный бюджет |младенческой и|
| |функционирования |Зверево | | | | | | |материнской |
| |кабинета | | | | | | | |смертности. |
| |добровольного | | | | | | | |Профилактика и|
| |обследования на| | | | | | | |снижение |
| |ВИЧ-инфекцию в г.| | | | | | | |заболеваемости |
| |Зверево | | | | | | | |ВИЧ-инфекцией. |
| | | | | | | | | |Снижение |
| |Всего по пункту | | |1064,5 |711,8 |174,8 |177,9 |Местный бюджет |количества |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------|абортов, |
|2.7. |Финансирование |Администрация г.|2008-2010 |1359,5 |427,5 |452,0 |480,0 |Местный бюджет |повышение |
| |городского кабинета|Каменска-Шахтинс-| | | | | | |рождаемости, |
| |планирования семьи |ка | | | | | | |улучшение |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------|состояния |
|2.8. |Осуществление | |2008-2010 | | | | | |здоровья матери|
| |целевой подготовки| | | | | | | |и ребенка.|
| |врачей на| | | | | | | |Повышение |
| |контрактной основе| | | | | | | |укомплектованно-|
| |(1 человек в год) | | | | | | | |сти медицинскими|
| | | | | | | | | |кадрами МУЗ ЦРБ |
| | | | | | | | | | |
| |в Боковском районе |Администрация | |402,7 |108,7 |147,0 |147,0 |Местный бюджет | |
| | |Боковского района| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Миллеровском|Администрация |2008-2010 |170,0 |0,0 |50,0 |120,0 |Местный бюджет | |
| |районе |Миллеровского | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |572,7 |108,7 |197,0 |267,0 |Местный бюджет | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Меры по улучшению качественных показателей здоровья жителей Ростовской области, по снижению заболеваемости и смертности от болезней сердечно-сосудистой|
|системы, онкозаболеваний |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.9. |Оказание |Минздрав РО |2008-2010 |240086,0 |74900,0 |79993,0 |85193,0 |Областной бюджет|Снижение |
| |высокотехнологичной | | | | | | | |заболеваемости и|
| |кардиохирургической | | | | | | | |смертности от|
| |медицинской помощи| | | | | | | |болезней |
| |жителям Ростовской| | | | | | | |сердечно-сосуди-|
| |области | | | | | | | |стой системы |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.10. |Создание регистра|Минздрав РО |2008 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без | |
| |больных с| | | | | | |дополнительного | |
| |сердечно-сосудистыми| | | | | | |финансирования | |
| |заболеваниями | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.11. |Диспансеризация |Минздрав РО |2008 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без | |
| |больных с| | | | | | |дополнительного | |
| |сердечно-сосудистой | | | | | | |финансирования | |
| |патологией | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.12. |Обеспечение работы|Минздрав РО |2008 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без | |
| |школ больных с| | | | | | |дополнительного | |
| |сердечно-сосудистыми| | | | | | |финансирования | |
| |заболеваниями | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.13. |Реализация |Минздрав РО |2008-2010 |236850,0 |87750,0 |64250,0 |84850,0 |Областной бюджет|1. Увеличение|
| |мероприятий по| | | | | | | |пятилетней |
| |снижению смертности| | | | | | | |выживаемости на|
| |населения от| | | | | | | |3% |
| |онкологических | | | | | | | | |
| |заболеваний в рамках| | | | | | | |2. Снижение|
| |Областной целевой| | | | | | | |смертности от|
| |программы | | | | | | | |онкозаболеваний |
| |"Онкология" на| | | | | | | |на 2% |
| |2007-2010 годы | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |3. Увеличение на|
| | | | | | | | | |3% выявления|
| | | | | | | | | |онкозаболеваний |
| | | | | | | | | |при профосмотрах|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |4. Увеличение|
| | | | | | | | | |количества |
| | | | | | | | | |больных, |
| | | | | | | | | |выявленных в 1 и|
| | | | | | | | | |2 стадиях|
| | | | | | | | | |заболевания на|
| | | | | | | | | |4% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |5. Увеличение|
| | | | | | | | | |числа |
| | | | | | | | | |онкобольных, |
| | | | | | | | | |возвратившихся к|
| | | | | | | | | |труду на 4% |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.14. |Обеспечение | |2008-2010 | | | | | |Снижение |
| |исполнения | | | | | | | |заболеваемости |
| |муниципальных | | | | | | | |сахарным |
| |целевых программ| | | | | | | |диабетом, |
| |"Сахарный диабет" | | | | | | | |первичного |
| | | | | | | | | |выхода на|
| |в Кагальницком|Администрация | |110,0 |30,0 |40,0 |40,0 |Местный бюджет |инвалидность и|
| |районе |Кагальницкого | | | | | | |смертности от|
| | |района | | | | | | |сахарного |
| | | | | | | | | |диабета |
| | | | | | | | | | |
| |в Азовском районе |Администрация | |150,0 |50,0 |50,0 |50,0 |Местный бюджет | |
| | |Азовского района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |260,0 |80,0 |90,0 |90,0 |Местный бюджет | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.15. |Обеспечение | |2008-2010 | | | | | |Профилактика |
| |исполнения | | | | | | | |инфекционных |
| |муниципальных | | | | | | | |заболеваний |
| |целевых программ| | | | | | | | |
| |"Вакцинопрофилактика| | | | | | | | |
| |" | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Аксайском районе |Администрация | |2988,0 |996,0 |996,0 |996,0 |Местный бюджет |Снижение уровня|
| | |Аксайского района| | | | | | |заболеваемости |
| | | | | | | | | |среди населения|
| | | | | | | | | |туберкулезом. |
| | | | | | | | | |Обеспечение |
| | | | | | | | | |санитарно-эпиде-|
| | | | | | | | | |миологического |
| | | | | | | | | |благополучия |
| | | | | | | | | | |
| |в Азовском районе |Администрация | |150,0 |50,0 |50,0 |50,0 |Местный бюджет |Снижение уровня|
| | |Азовского района | | | | | | |заболеваемости |
| | | | | | | | | |среди населения|
| | | | | | | | | |корью, |
| | | | | | | | | |паротитом, |
| | | | | | | | | |краснухой, |
| | | | | | | | | |гриппом, |
| | | | | | | | | |гепатитом В |
| | | | | | | | | | |
| |в Кагальницком|Администрация | |110,0 |30,0 |40,0 |40,0 |Местный бюджет |Профилактика |
| |районе |Кагальницкого | | | | | | |инфекционных |
| | |района | | | | | | |заболеваний |
| | | | | | | | | | |
| |в Обливском районе |Администрация | |540,0 |180,0 |180,0 |180,0 |Местный бюджет |Достижение |
| | |Обливского района| | | | | | |охвата |
| | | | | | | | | |вакцинацией не|
| | | | | | | | | |менее 93-95%|
| | | | | | | | | |детей, 85-90%|
| | | | | | | | | |взрослых |
| | | | | | | | | | |
| |в Неклиновском|Администрация | |150,0 |50,0 |50,0 |50,0 |Местный бюджет |Профилактика |
| |районе |Неклиновсокго | | | | | | |инфекционных |
| | |района | | | | | | |заболеваний |
| | | | | | | | | | |
| |в Песчанокопском|Администрация | |555,0 |170,0 |185,0 |200,0 |Местный бюджет |Снижение уровня|
| |районе |Песчанокопского | | | | | | |заболеваемости |
| | |района | | | | | | |среди населения |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
| |в Миллеровском|Администрация | |330,0 |40,0 |90,0 |200,0 |Местный бюджет |Снижение уровня|
| |районе |Миллеровского | | | | | | |заболеваемости |
| | |района | | | | | | |среди населения |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |4823,0 |1516,0 |1591,0 |1716,0 |Местный бюджет | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.16. |Обеспечение | |2008-2010 | | | | | | |
| |исполнения | | | | | | | | |
| |муниципальных | | | | | | | | |
| |целевых программ| | | | | | | | |
| |"Неотложные меры| | | | | | | | |
| |борьбы с| | | | | | | | |
| |туберкулезом" | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Обливском районе |Администрация | |198,0 |62,0 |66,0 |70,0 |Местный бюджет |Снижение |
| | |Обливского района| | | | | | |заболеваемости |
| | | | | | | | | |населения |
| | | | | | | | | |туберкулезом до|
| | | | | | | | | |80 на 100 тыс.|
| | | | | | | | | |населения; |
| | | | | | | | | |снижение |
| | | | | | | | | |смертности |
| | | | | | | | | |населения от|
| | | | | | | | | |туберкулеза до|
| | | | | | | | | |14 на 100 тыс.|
| | | | | | | | | |населения |
| | | | | | | | | | |
| |в Заветинском районе|Администрация | |75,0 |25,0 |25,0 |25,0 |Местный бюджет |Снижение уровня|
| | |Заветинского | | | | | | |заболеваемости |
| | |района | | | | | | |туберкулезом на|
| | | | | | | | | |территории |
| |в Кагальницком|Администрация | |60,0 |20,0 |20,0 |20,0 |Местный бюджет |района. |
| |районе |Кагальницкого | | | | | | |Обеспечение |
| | |района | | | | | | |санитарно-эпиде-|
| | | | | | | | | |миологического |
| |в Песчанокопском|Администрация | |285,0 |90,0 |95,0 |100,0 |Местный бюджет |благополучия |
| |районе |Песчанокопского | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Миллеровском|Администрация | |180,0 |60,0 |20,0 |100,0 |Местный бюджет | |
| |районе |Миллеровского | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
| |в Азовском районе |Администрация | |300,0 |100,0 |100,0 |100,0 |Местный бюджет |Снижение |
| | |Азовского района | | | | | | |показателей |
| | | | | | | | | |заболеваемости в|
| | | | | | | | | |районе до 65|
| | | | | | | | | |на 100 тыс.|
| | | | | | | | | |населения; |
| | | | | | | | | |смертности от|
| | | | | | | | | |туберкулеза до|
| | | | | | | | | |20 на 100 тыс.|
| | | | | | | | | |населения |
| | | | | | | | | | |
| |в г. Новошахтинске |Администрация г.| |243,0 |80,0 |81,0 |82,0 |Местный бюджет |Стабилизация |
| | |Новошахтинска | | | | | | |эпид.ситуации по|
| | | | | | | | | |туберкулезу, |
| | | | | | | | | |снижение |
| | | | | | | | | |заболеваемости |
| | | | | | | | | |всеми формами|
| | | | | | | | | |туберкулеза |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |1341,0 |437,0 |407,0 |497,0 |Местный бюджет | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.17. |Обеспечение | | | | | | | | |
| |исполнения | | | | | | | | |
| |муниципальных | | | | | | | | |
| |целевых программ| | | | | | | | |
| |"Безопасное | | | | | | | | |
| |материнство" | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Обливском районе |Администрация | |390,0 |130,0 |130,0 |130,0 |Местный бюджет |Снижение числа|
| | |Обливского района| | | | | | |абортов до 20 на|
| | | | | | | | | |1000 женщин|
| | | | | | | | | |фертильного |
| | | | | | | | | |возраста, |
| | | | | | | | | |недопущение |
| | | | | | | | | |материнской |
| | | | | | | | | |смертности, в|
| | | | | | | | | |том числе и|
| | | | | | | | | |после абортов |
| | | | | | | | | | |
| |в Азовском районе |Администрация | |300,0 |100,0 |100,0 |100,0 |Местный бюджет |Снижение |
| | |Азовского района | | | | | | |показателя |
| | | | | | | | | |младенческой |
| | | | | | | | | |смертности в|
| | | | | | | | | |районе до 10% |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |690,0 |230,0 |230,0 |230,0 |Местный бюджет | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.18. |Обеспечение | |2008-2010 | | | | | |Предупреждение |
| |исполнения | | | | | | | |распространения |
| |муниципальных | | | | | | | |ВИЧ инфекции |
| |целевых программ| | | | | | | | |
| |"Анти-ВИЧ-СПИД" | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Заветинском районе|Администрация | |45,0 |15,0 |15,0 |15,0 |Местный бюджет | |
| | |Заветинского | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Миллеровском|Администрация | |210,0 |40,0 |70,0 |100,0 |Местный бюджет | |
| |районе |Миллеровского | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Тарасовском районе|Администрация | |300,0 |100,0 |100,0 |100,0 |Местный бюджет | |
| | |Тарасовского | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в г. Новошахтинске |Администрация г.| |303,0 |100,0 |101,0 |102,0 |Местный бюджет | |
| | |Новошахтинска | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Кагальницком|Администрация | |70,0 |20,0 |25,0 |25,0 |Местный бюджет | |
| |районе |Кагальницкого | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |928,0 |275,0 |311,0 |342,0 |Местный бюджет | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.19. |Обеспечение |Администрация | |500,0 |250,0 |250,0 |0,0 |Местный бюджет |Улучшение |
| |исполнения районной|Зимовниковского | | | | | | |здоровья |
| |целевой программы|района | | | | | | |населения |
| |"Мероприятия по| | | | | | | | |
| |улучшению качества| | | | | | | | |
| |оказания медицинской| | | | | | | | |
| |помощи населению| | | | | | | | |
| |Зимовниковского | | | | | | | | |
| |района" | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.20. |Проведение | |2008-2010 | | | | | | |
| |мониторингов | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |врожденных пороков|Центр гигиены и| |300,0 |100,0 |100,0 |100,0 |Федеральный |Снижение |
| |развития |эпидемиологии, | | | | | |бюджет |врожденных |
| |новорожденных |роспотребнадзор, | | | | | | |пороков развития|
| | |минздрав РО | | | | | | |новорожденных |
| | | | | | | | | | |
| |состояний, |Центр гигиены и| |150,0 |50,0 |50,0 |50,0 |Федеральный |Снижение |
| |обусловленных |эпидемиологии, | | | | | |бюджет |состояний, |
| |дефицитом йода и|роспотребнадзор, | | | | | | |обусловленных |
| |других |минздрав РО | | | | | | |дефицитом йода и|
| |микронутриентов | | | | | | | |других |
| | | | | | | | | |микронутриентов |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |450,0 |150,0 |150,0 |150,0 |Федеральный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Питание детей и подростков |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.21. |Организация питания| | | | | | | |Укрепление |
| |детей | | | | | | | |здоровья |
| | | | | | | | | |школьников, |
| | | | | | | | | |снижение |
| | | | | | | | | |заболеваемости |
| | | | | | | | | |среди детей и|
| | | | | | | | | |подростков |
| | | | | | | | | | |
| |в средних|Администрация |2008-2010 |4910,0 |1668,0 |1621,0 |1621,0 |Местный бюджет | |
| |общеобразовательных |Зимовниковского | | | | | | | |
| |школах (бесплатно) |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в средних|Администрация |2008-2010 |5689,0 |1774,8 |1895,5 |2018,7 |Местный бюджет | |
| |общеобразовательных |Волгодонского | | | | | | | |
| |школах (бесплатно) |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в |Администрация |2008-2010 |450,0 |150,0 |150,0 |150,0 |Местный бюджет | |
| |общеобразовательных |Зерноградского | | | | | | | |
| |учреждениях района|района | | | | | | | |
| |(100% охват) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в |Администрация |2008 |1382,4 |1382,4 |0,0 |0,0 |Местный бюджет | |
| |общеобразовательных |Кашарского района| | | | | | | |
| |учреждениях района| | | | | | | | |
| |(100% охват) | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
| |в учебных заведениях|Администрация |2008-2010 |5110,0 |1690,0 |1700,0 |1720,0 |Местный бюджет | |
| | |Багаевского | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |на летних|Администрация |2008-2010 |420,0 |120,0 |140,0 |160,0 |Местный бюджет | |
| |оздоровительных |Багаевского | | | | | | | |
| |площадках |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |на летних|Администрация |2008-2010 |900,0 |300,0 |300,0 |300,0 |Местный бюджет | |
| |оздоровительных |Кагальницкого | | | | | | | |
| |площадках |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в дошкольных|Администрация |2008-2010 |17747,0 |5501,0 |5912,0 |6334,0 |Местный бюджет | |
| |образовательных |Зимовниковского | | | | | | | |
| |учреждениях |района | | | | | | | |
| |(бесплатно) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |36608,4 |12586,2 |11718,5 |12303,7 |Местный бюджет | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.22. |Выделение средств на|Администрация |2008-2010 |6652,8 |2217,6 |2217,6 |2217,6 |Местный бюджет | |
| |удешевление питания|Аксайского района| | | | | | | |
| |детей из| | | | | | | | |
| |малообеспеченных | | | | | | | | |
| |семей | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.23. |Организация горячего| |2008-2010 | | | | | |Укрепление |
| |питания в группах| | | | | | | |здоровья |
| |продленного дня| | | | | | | |школьников, |
| |муниципальных | | | | | | | |снижение |
| |средних | | | | | | | |заболеваемости |
| |общеобразовательных | | | | | | | |среди детей и|
| |школ | | | | | | | |подростков |
| |в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Красносулинском|Администрация | |14237,1 |4385,5 |4736,4 |5115,2 |Местный бюджет | |
| |районе (льготное|Красносулинского | | | | | | | |
| |питание) с охватом|района | | | | | | | |
| |40% обучаемых из| | | | | | | | |
| |малообеспеченных | | | | | | | | |
| |семей | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Целинском районе|Администрация | |562,6 |182,6 |190,0 |190,0 |Местный бюджет | |
| |(бесплатно) |Целинского района| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в г. Новочеркасске |Администрация | |43604,0 |13602,9 |14514,3 |15486,8 |Местный бюджет | |
| | |г.Новочеркасска | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------| |
| |в Кагальницком|Администрация | |1800,0 |600,0 |600,0 |600,0 |Местный бюджет | |
| |районе |Кагальницкого | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Егорлыкском районе|Администрация | |2011,0 |601,0 |700,0 |710,0 |Местный бюджет | |
| | |Егорлыкского | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Константиновском|Администрация | |4919,4 |1639,8 |1639,8 |1639,8 |Местный бюджет | |
| |районе |Константиновского| | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |67134,1 |21011,8 |22380,5 |23741,8 |Местный бюджет | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/ |
|Формирование здорового образа жизни |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.24. |Проведение | |2008-2010 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |соревнований по|Минфизкультуры РО| |14900,0 |4600,0 |4900,0 |5400,0 |Областной бюджет|Формирование у|
| |футболу "Кожаный| | | | | | | |населения, в том|
| |мяч", "Колосок",| | | | | | | |числе у детей и|
| |"Детская дворовая| | | | | | | |подростков, |
| |лига" | | | | | | | |навыков |
| | | | | | | | | |здорового образа|
| |смотров-конкурсов на|Минфизкультуры РО| |495,0 |160,0 |165,0 |170,0 |Областной бюджет|жизни. Доведение|
| |лучшую постановку| | | | | | | |числа |
| |физкультурно-оздоро-| | | | | | | |занимающихся |
| |вительной и| | | | | | | |физической |
| |спортивно-массовой | | | | | | | |культурой и|
| |работы среди детских| | | | | | | |спортом к 2010|
| |домов и| | | | | | | |году более чем|
| |школ-интернатов | | | | | | | |до 20% от общего|
| | | | | | | | | |числа населения|
| |юношеских спортивных|Минфизкультуры РО| |20600,0 |6200,0 |6900,0 |7500,0 |Областной бюджет|области. |
| |игр Дона, областных| | | | | | | |Создание |
| |спартакиад среди| | | | | | | |мотиваций и|
| |трудящихся, сельских| | | | | | | |установок на|
| |тружеников, | | | | | | | |занятия |
| |допризывной | | | | | | | |физической |
| |молодежи, казачьих| | | | | | | |культурой и|
| |кадетских корпусов и| | | | | | | |спортом, |
| |училищ, жителей| | | | | | | |сохранение и|
| |шахтерских городов,| | | | | | | |укрепление |
| |учащихся, молодежи | | | | | | | |здоровья, |
| | | | | | | | | |выработка умений|
| | | | | | | | | |и навыков|
| | | | | | | | | |здорового образа|
| | | | | | | | | |жизни |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
| |областных |Комитет по| |1150,0 |350,0 |400,0 |400,0 |Областной бюджет| |
| |соревнований, |молодежной | | | | | | | |
| |праздников, |политике РО | | | | | | | |
| |фестивалей среди| | | | | | | | |
| |молодых семей (в| | | | | | | | |
| |рамках Областной| | | | | | | | |
| |целевой программы| | | | | | | | |
| |"Молодежь Дона" на| | | | | | | | |
| |2006-2010) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |спортивно-массовых, | |2008-2010 | | | | | | |
| |физкультурно-оздоро-| | | | | | | | |
| |вительных и| | | | | | | | |
| |культурно-досуговых | | | | | | | | |
| |работ среди| | | | | | | | |
| |школьников, молодежи| | | | | | | | |
| |в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Кагальницком|Администрация | |900,0 |300,0 |300,0 |300,0 |Местный бюджет | |
| |районе |Кагальницкого | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в г.Батайске |Администрация г.| |2952,4 |947,7 |982,7 |1022,0 |Местный бюджет | |
| | |Батайска | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Верхнедонском|Администрация | |572,0 |217,0 |170,0 |185,0 |Местный бюджет | |
| |районе |Верхнедонского | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Заветинском районе|Администрация | |225,0 |70,0 |75,0 |80,0 |Местный бюджет | |
| | |Заветинского | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Обливском районе |Администрация | |427,0 |130,0 |142,0 |155,0 |Местный бюджет | |
| | |Обливского района| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Неклиновском|Администрация | |150,0 |50,0 |50,0 |50,0 |Местный бюджет | |
| |районе |Неклиновсокго | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------| |
| |в Октябрьском районе|Администрация | |1470,0 |410,0 |460,0 |600,0 |Местный бюджет | |
| | |Октябрьского | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Егорлыкском районе|Администрация | |1130,0 |250,0 |380,0 |500,0 |Местный бюджет | |
| | |Егорлыкского | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Дубовском районе |Администрация | |255,0 |82,0 |85,0 |88,0 |Местный бюджет | |
| | |Дубовского района| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |районных |Администрация | |2550,0 |800,0 |850,0 |900,0 |Местный бюджет | |
| |соревнований, |Аксайского района| | | | | | | |
| |первенств, | | | | | | | | |
| |чемпионатов по видам| | | | | | | | |
| |спорта согласно| | | | | | | | |
| |календарному плану | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |47776,4 |14566,7 |15859,7 |17350,0 |Областной, | |
| | | | | | | | |местный бюджеты | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.25. |Организация |Администрация | |30,0 |10,0 |10,0 |10,0 |Местный бюджет |Формирование |
| |смотров-конкурсов на|Чертковского | | | | | | |навыков |
| |самую физически|района | | | | | | |здорового образа|
| |здоровую организацию| | | | | | | |жизни |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.26. |Увеличение |Администрация |2008-2010 |2497,0 |763,0 |832,0 |902,0 |Местный бюджет |Доведение |
| |посещаемости |Орловского района| | | | | | |численности |
| |спортивных секций | | | | | | | |посещающих |
| | | | | | | | | |спортивные |
| | | | | | | | | |секции до 6000|
| | | | | | | | | |человек. |
| | | | | | | | | |Укрепление |
| | | | | | | | | |здоровья детей |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.27. |Выплата ежемесячных|Администрация |2008-2010 |613,0 |192,0 |205,0 |216,0 |Местный бюджет |Формирование |
| |стипендий учащимся|Сальского района | | | | | | |установок |
| |спортивной | | | | | | | |здорового образа|
| |детско-юношеской | | | | | | | |жизни у|
| |школы, членам| | | | | | | |молодежи, |
| |олимпийской сборной| | | | | | | |чувства |
| |команды России в| | | | | | | |патриотизма |
| |размерах: | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
| |5 тыс.руб.( 1| | | | | | | | |
| |человек); 4 тыс.руб.| | | | | | | | |
| |(1 человек); 3| | | | | | | | |
| |тыс.руб.(1 человек);| | | | | | | | |
| |2 тыс.руб.(2| | | | | | | | |
| |человека) | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.28. |Приобретение | |2008-2010 | | | | | |Вовлечение детей|
| |спортинвентаря | | | | | | | |к занятиям|
| | | | | | | | | |спортом, |
| |в Багаевском районе |Администрация | |210,0 |50,0 |70,0 |90,0 |Местный бюджет |формирование |
| | |Багаевского | | | | | | |навыков |
| | |района | | | | | | |здорового образа|
| | | | | | | | | |жизни |
| | | | | | | | | | |
| |в Октябрьском районе|Администрация | |2055,0 |640,0 |685,0 |730,0 |Местный бюджет | |
| | |Октябрьского | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |2265,0 |690,0 |755,0 |820,0 |Местный бюджет | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.29. |Реализация районных| |2008-2010 | | | | | |Формирование |
| |(городских) целевых| | | | | | | |навыков |
| |программ | | | | | | | |здорового образа|
| | | | | | | | | |жизни |
| | | | | | | | | | |
| |"Молодежь Миуса" |Администрация | |900,0 |300,0 |300,0 |300,0 |Местный бюджет | |
| | |Матвеево-Курганс-| | | | | | | |
| | |кого района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |"Молодежь |Администрация | |1080,0 |360,0 |360,0 |360,0 |Местный бюджет | |
| |Зимовниковского |Зимовниковского | | | | | | | |
| |района" |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |"Молодежь Боковского|Администрация | |120,0 |40,0 |40,0 |40,0 |Местный бюджет | |
| |района" |Боковского района| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |"Развитие физической|Администрация | |1050,0 |350,0 |350,0 |350,0 |Местный бюджет | |
| |культуры и спорта" |Боковского района| | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------| |
| |"Одаренные дети" |Администрация | |426,0 |130,0 |142,0 |154,0 |Местный бюджет | |
| | |Заветинского | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |"Молодежь Несветая" |Администрация г.| |150,0 |50,0 |50,0 |50,0 |Местный бюджет | |
| | |Новошахтинска | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |3726,0 |1230,0 |1242,0 |1254,0 |Местный бюджет | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.30. |Осуществление | |2008-2010 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |строительства зон|Администрация | |155,0 |40,0 |50,0 |65,0 |Местный бюджет |Укрепление |
| |отдыха населения,|Верхнедонского | | | | | | |здоровья |
| |детских площадок в|района | | | | | | |населения, |
| |поселениях | | | | | | | |формирование |
| | | | | | | | | |навыков |
| | | | | | | | | |здорового образа|
| | | | | | | | | |жизни |
| | | | | | | | | | |
| |строительства и|Администрация | |70228,6 |21909,3 |23399,2 |24920,1 |Местный бюджет |На 01.01.07|
| |капитального ремонта|г.Ростова-на-Дону| | | | | | |пропускная |
| |спортивной | | | | | | | |способность |
| |материально-техниче-| | | | | | | |составляет 24,7|
| |ской базы (ФОКи,| | | | | | | |тыс.человек, к|
| |плоскостные | | | | | | | |2010 году|
| |сооружения и т.д.) | | | | | | | |увеличится общая|
| | | | | | | | | |пропускная |
| | | | | | | | | |способность до|
| | | | | | | | | |400 тыс.человек |
| | | | | | | | | | |
| |строительства |Администрация |2008 |600,0 |600,0 |0,0 |0,0 |Местный бюджет |Повышение |
| |многофункционального|Боковского района| | | | | | |качества и|
| |спортивного зала МОУ| | | | | | | |доступности |
| |ДОД "Боковская ДЮСШ"| | | | | | | |физкультурно-оз-|
| | | | | | | | | |доровительных |
| | | | | | | | | |услуг, |
| | | | | | | | | |укрепление |
| | | | | | | | | |здоровья |
| | | | | | | | | |населения, |
| | | | | | | | | |формирование |
| | | | | | | | | |здорового образа|
| | | | | | | | | |жизни |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |70983,6 |22549,3 |23449,2 |24985,1 |Местный бюджет | |
| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Предупреждение отравлений, травматизма, профзаболеваний и вредных привычек |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.31. |Проведение |Роспотребнадзор, |2008-2010 |150,0 |50,0 |50,0 |50,0 |Федеральный |Снижение |
| |мониторинга |центр гигиены и| | | | | |бюджет |профессиональной|
| |профессиональных |эпидемиологии | | | | | | |заболеваемости |
| |заболеваний и| | | | | | | | |
| |отравлений | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.32. |Проведение |ГУВД, |2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Укрепление |
| |оперативно-профилак-|Северо-Кавказское| | | | | |дополнительного |здоровья |
| |тической операции|УВДТ, минздрав РО| | | | | |финансирования |населения, |
| |"Фармаколог" в целях| | | | | | | |выявление |
| |активизации работы| | | | | | | |некачественных |
| |по пресечению| | | | | | | |медпрепаратов |
| |правонарушений в| | | | | | | | |
| |сфере обращения| | | | | | | | |
| |лекарственных | | | | | | | | |
| |средств и продукции| | | | | | | | |
| |медицинского | | | | | | | | |
| |назначения | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.33. |Реализация комплекса|Северо-Кавказское|2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Снижение |
| |межведомственных |УВДТ, | | | | | |дополнительного |смертности, |
| |мероприятий, |минэкономики РО,| | | | | |финансирования |заболеваемости |
| |направленных на|Роспотребнадзор, | | | | | | |от отравлений|
| |выявление и|ФГУ "Ростовский| | | | | | |алкоголем |
| |пресечение фактов|ЦСМ", ЮМТУ| | | | | | | |
| |незаконного |(Ростехреглирова-| | | | | | | |
| |производства и|ние), ГУВД | | | | | | | |
| |оборота этилового| | | | | | | | |
| |спирта, алкогольной| | | | | | | | |
| |продукции и| | | | | | | | |
| |спиртосодержащих | | | | | | | | |
| |жидкостей, | | | | | | | | |
| |изготовленных на| | | | | | | | |
| |основе гидролизных и| | | | | | | | |
| |денатурированных | | | | | | | | |
| |спиртов; реализации| | | | | | | | |
| |алкогольной | | | | | | | | |
| |продукции, не| | | | | | | | |
| |маркированной | | | | | | | | |
| |федеральными | | | | | | | | |
| |специальными и| | | | | | | | |
| |акцизными | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
| |марками, не| | | | | | | | |
| |соответствующей | | | | | | | | |
| |требованиям | | | | | | | | |
| |стандартов по| | | | | | | | |
| |физико-химическим | | | | | | | | |
| |показателям и| | | | | | | | |
| |показателям | | | | | | | | |
| |безопасности и| | | | | | | | |
| |предоставляемой | | | | | | | | |
| |информации для| | | | | | | | |
| |потребителя, на| | | | | | | | |
| |предприятиях | | | | | | | | |
| |оптово-розничной | | | | | | | | |
| |сети Ростовской| | | | | | | | |
| |области, в том числе| | | | | | | | |
| |проведение: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |рейдовых мероприятий| | | | | | | | |
| |по проверке| | | | | | | | |
| |заводов-изготовите- | | | | | | | | |
| |лей и организаций,| | | | | | | | |
| |участвующих в| | | | | | | | |
| |обороте алкогольной| | | | | | | | |
| |продукции; | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |оперативно-профилак-| | | | | | | | |
| |тических мероприятий| | | | | | | | |
| |"Алкоголь" не менее| | | | | | | | |
| |двух раз в год; | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |лабораторных | | | | | | | | |
| |исследований, | | | | | | | | |
| |органолептической | | | | | | | | |
| |оценки качества| | | | | | | | |
| |алкогольной | | | | | | | | |
| |продукции; | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |мониторинга качества| | | | | | | | |
| |и безопасности| | | | | | | | |
| |алкогольной | | | | | | | | |
| |продукции, | | | | | | | | |
| |предназначенной для| | | | | | | | |
| |розничной продажи | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.34. |Проведение |ФГУ "Ростовский|2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Защита населения|
| |экспертной оценки|ЦСМ" | | | | | |дополнительного |от вредной и|
| |подготовленности | | | | | | |финансирования |опасной |
| |предприятий-изгото- | | | | | | | |продукции, |
| |вителей алкогольной| | | | | | | |снижение |
| |продукции к| | | | | | | |заболеваемости и|
| |осуществлению видов| | | | | | | |смертности от|
| |деятельности на| | | | | | | |отравлений |
| |соответствие | | | | | | | | |
| |требованиям | | | | | | | | |
| |стандартов | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.35. |Проведение комплекса|ГУВД, |2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Предупреждение и|
| |специальных |Северо-Кавказское| | | | | |дополнительного |снижение |
| |оперативно-профилак-|УВДТ, | | | | | |финансирования |подростковой |
| |тических |минобразования РО| | | | | | |преступности, |
| |мероприятий, | | | | | | | |безнадзорности, |
| |направленных на| | | | | | | |травматизма |
| |своевременное | | | | | | | | |
| |предупреждение | | | | | | | | |
| |правонарушений среди| | | | | | | | |
| |несовершенно-летних,| | | | | | | | |
| |выявление лиц,| | | | | | | | |
| |вовлекающих | | | | | | | | |
| |подростков в| | | | | | | | |
| |преступную | | | | | | | | |
| |деятельность, | | | | | | | | |
| |профилактику | | | | | | | | |
| |детского | | | | | | | | |
| |травматизма, | | | | | | | | |
| |подростковой | | | | | | | | |
| |безнадзорности в| | | | | | | | |
| |рамках операций:| | | | | | | | |
| |"Дети и железная| | | | | | | | |
| |дорога", "Семафор",| | | | | | | | |
| |"Безнадзорные дети",| | | | | | | | |
| |"Беглец", | | | | | | | | |
| |"Подросток" | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.36. |Обеспечение | |2008-2010 | | | | | |Профилактика и|
| |реализации | | | | | | | |снижение |
| |мероприятий в рамках| | | | | | | |дорожно-транспо-|
| |Областной целевой| | | | | | | |ртного |
| |программы "Повышение| | | | | | | |травматизма |
| |безопасности | | | | | | | | |
| |дорожного движения| | | | | | | | |
| |на территории| | | | | | | | |
| |Ростовской области| | | | | | | | |
| |на 2007-2012 годы" | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
| |в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |проведение акций:|Минобразования | |2180,0 |750,0 |700,0 |730,0 |Областной | |
| |"Внимание дети!",|РО, ГУВД | | | | | |бюджет | |
| |"Внимание -| | | | | | | | |
| |пешеход!", "Зебра" | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |создание во всех|Минобразования РО| |20500,0 |5200,0 |7500,0 |7800,0 |Областной бюджет| |
| |общеобразовательных | | | | | | | | |
| |учреждениях | | | | | | | | |
| |кабинетов | | | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | | | |
| |дорожного движения и| | | | | | | | |
| |их оснащение| | | | | | | | |
| |современным | | | | | | | | |
| |оборудованием и| | | | | | | | |
| |средствами обучения| | | | | | | | |
| |ПДД | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |выпуск тематической|ГУВД | |750,0 |200,0 |250,0 |300,0 |Областной бюджет| |
| |литературы, печатной| | | | | | | | |
| |и сувенирной| | | | | | | | |
| |продукции с| | | | | | | | |
| |тематикой | | | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | | | |
| |дорожного движения | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |проведение |Минобразования | |7700,0 |1500,0 |3000,0 |3200,0 |Областной бюджет| |
| |профильных смен юных|РО, ГУВД | | | | | | | |
| |инспекторов | | | | | | | | |
| |движения, детских| | | | | | | | |
| |конкурсов, викторин | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |31130,0 |7650,0 |11450,0 |12030,0 |Областной бюджет| |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.37. |Организация и|Минобразования |2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Сокращение |
| |проведение |РО, ГУВД | | | | | |дополнительного |количества |
| |практико-ориентиро- | | | | | | |финансирования |дорожно-транспо-|
| |ванного показа| | | | | | | |ртных |
| |"Безопасные дороги| | | | | | | |происшествий с|
| |детям"; акции| | | | | | | |участием |
| |"Школьник" среди| | | | | | | |несовершеннолет-|
| |учащихся 1-9| | | | | | | |них |
| |классов, третьего| | | | | | | | |
| |Межгосударственного | | | | | | | | |
| |слета юных| | | | | | | | |
| |инспекторов | | | | | | | | |
| |движения; викторины| | | | | | | | |
| |"Вместе весело| | | | | | | | |
| |шагать по дорогам";| | | | | | | | |
| |областных смотров| | | | | | | | |
| |"Дорога и дети" и| | | | | | | | |
| |"Моя семья - за| | | | | | | | |
| |безопасность на| | | | | | | | |
| |дорогах" | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.38. |Создание в|Администрация г.|2008-2010 |384,6 |120,0 |128,0 |136,6 |Местный бюджет | |
| |общеобразовательных |Новочеркасска | | | | | | | |
| |учреждениях г.| | | | | | | | |
| |Новочеркасска | | | | | | | | |
| |кабинетов | | | | | | | | |
| |безопасности | | | | | | | | |
| |дорожного движения,| | | | | | | | |
| |оснащение их| | | | | | | | |
| |современным | | | | | | | | |
| |оборудованием и| | | | | | | | |
| |средствами обучения| | | | | | | | |
| |правилам дорожного| | | | | | | | |
| |движения. | | | | | | | | |
| |Организация и| | | | | | | | |
| |проведение | | | | | | | | |
| |практико-ориентиро- | | | | | | | | |
| |ванного показа| | | | | | | | |
| |"Безопасные дороги| | | | | | | | |
| |детям", акции| | | | | | | | |
| |"Школьник" среди| | | | | | | | |
| |учащихся 1-9| | | | | | | | |
| |классов, викторин| | | | | | | | |
| |"Вместе весело| | | | | | | | |
| |шагать по дорогам" | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.39. |Реализация |Работодатели, |2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Предупреждение и|
| |Мероприятий по|минтруд РО,| | | | | |дополнительного |снижение |
| |улучшению условий и|Роспотребнадзор, | | | | | |финансирования |производственно-|
| |охраны труда в|главное бюро| | | | | | |го травматизма и|
| |Ростовской области|медико-социальной| | | | | | |профессиональной|
| |на 2006-2010 годы |экспертизы, | | | | | | |заболеваемости |
| | |инспекция труда| | | | | | | |
| | |по Ростовской| | | | | | | |
| | |области, | | | | | | | |
| | |Федерация | | | | | | | |
| | |профсоюзов | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
| |в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |проведение | | | | | | | | |
| |аттестации рабочих| | | | | | | | |
| |мест по условиям| | | | | | | | |
| |труда | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |осуществление | | | | | | | | |
| |контроля за| | | | | | | | |
| |обеспечением | | | | | | | | |
| |медицинским осмотром| | | | | | | | |
| |лиц, занятых во| | | | | | | | |
| |вредных и опасных| | | | | | | | |
| |производственных | | | | | | | | |
| |условиях | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.40. |Обеспечение 100%|Соцстрах, |2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Раннее выявление|
| |охвата |Минздрав РО | | | | | |дополнительного |профпатологии |
| |диспансеризацией | | | | | | |финансирования |женщин, снижение|
| |женщин, работающих| | | | | | | |процента женщин|
| |во вредных условиях| | | | | | | |с профпатологией|
| |труда | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.41. |Совершенствование |Администрация г.|2008-2010 |3530,0 |2930,0 |300,0 |300,0 |Местный бюджет |Повышение |
| |комплексной |Волгодонска | | | | | | |безопасности |
| |безопасности, в том| | | | | | | |жизни и здоровья|
| |числе | | | | | | | |учащихся |
| |санитарно-эпидемио- | | | | | | | | |
| |логической, в| | | | | | | | |
| |учреждениях | | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.42. |Исполнение целевой|Администрация |2008-2010 |80,0 |40,0 |40,0 |0,0 |Местный бюджет |Поддержка |
| |городской программы|г.Азова | | | | | | |общественного |
| |"Поддержка казачьего| | | | | | | |порядка; |
| |движения в г.Азове" | | | | | | | |содействие в|
| | | | | | | | | |работе по|
| | | | | | | | | |предупреждению |
| | | | | | | | | |детской |
| | | | | | | | | |безнадзорности и|
| | | | | | | | | |правонарушений |
| | | | | | | | | |несовершеннолет-|
| | | | | | | | | |них; приобщение|
| | | | | | | | | |молодежи к|
| | | | | | | | | |спорту и|
| | | | | | | | | |здоровому образу|
| | | | | | | | | |жизни |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.43. |Реализация областных|Минздрав РО,|2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Формирование |
| |мероприятий по|минобразования | | | | | |дополнительного |навыков |
| |противодействию |РО, комитет по| | | | | |финансирования |здорового образа|
| |злоупотребления |молодежной | | | | | | |жизни и|
| |наркотиками и их|политике РО | | | | | | |профилактика |
| |незаконному обороту | | | | | | | |наркозависимости|
| | | | | | | | | |молодежи |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.44. |Реализация в г.|Администрация |2008-2010 |390,0 |120,0 |130,0 |140,0 |Местный бюджет |Формирование |
| |Новочеркасске |г.Новочеркасска | | | | | | |навыков |
| |мероприятий по| | | | | | | |здорового образа|
| |противодействию | | | | | | | |жизни и|
| |злоупотребления | | | | | | | |профилактика |
| |наркотиками и их| | | | | | | |наркозависимости|
| |незаконному обороту | | | | | | | |молодежи |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.45. |Исполнение | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |районной целевой|Администрация г.| |5850,0 |1650,0 |2000,0 |2200,0 |Местный бюджет |Снижение |
| |программы |Каменск-Шахтинс- | | | | | | |количества лиц,|
| |противодействия |кий | | | | | | |употребляющих |
| |злоупотреблению | | | | | | | |наркотики, |
| |наркотиками и их| | | | | | | |профилактика |
| |незаконному обороту | | | | | | | |наркотической |
| | | | | | | | | |зависимости |
| | | | | | | | | |детей и|
| | | | | | | | | |подростков, |
| | | | | | | | | |формирование |
| | | | | | | | | |адаптационной и|
| | | | | | | | | |реабилитационной|
| | | | | | | | | |среды |
| | | | | | | | | | |
| |районной целевой|Администрация | |70,0 |20,0 |25,0 |25,0 |Местный бюджет |Улучшение |
| |программы "Меры по|Кагальницкого | | | | | | |здоровья |
| |противодействию |района | | | | | | |населения |
| |наркотикам" | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |5920,0 |1670,0 |2025,0 |2225,0 |Местный бюджет | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Улучшение среды обитания человека и экологической обстановки |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.46. |Исполнение районной|Администрация |2008-2010 |240,0 |80,0 |80,0 |80,0 |Местный бюджет |Улучшение |
| |целевой программы|Зимовниковского | | | | | | |здоровья |
| |санитарно-эпидемио- |района | | | | | | |населения |
| |логического | | | | | | | | |
| |благополучия | | | | | | | | |
| |населения | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.47. |Обеспечение | |2008-2010 | | | | | | |
| |санитарной охраны| | | | | | | | |
| |территорий и| | | | | | | | |
| |предупреждение | | | | | | | | |
| |природно-очаговых и| | | | | | | | |
| |особо опасных| | | | | | | | |
| |инфекций | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Багаевском районе |Администрация | |750,0 |200,0 |250,0 |300,0 |Местный бюджет |Улучшение |
| | |Багаевского | | | | | | |здоровья |
| | |района | | | | | | |населения |
| | | | | | | | | | |
| |в Дубовском районе |Администрация | |251,8 |78,7 |83,4 |89,7 |Местный бюджет |Предупреждение |
| | |Дубовского района| | | | | | |природно-очаго- |
| | | | | | | | | |вых и особо|
| | | | | | | | | |опасных инфекций|
| | | | | | | | | | |
| |в Верхнедонском|Администрация | |193,0 |50,0 |65,0 |78,0 |Местный бюджет |Предупреждение |
| |районе |Верхнедонского | | | | | | |природно-очаго- |
| | |района | | | | | | |вых и особо|
| | | | | | | | | |опасных инфекций|
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |1194,8 |328,7 |398,4 |467,7 |Местный бюджет | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.48. |Проведение | |2008-2010 | | | | | | |
| |мониторингов | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |микроэлементного |Центр гигиены и| |194,0 |59,8 |63,9 |70,3 |Федеральный |Разработка |
| |анализа |эпидемиологии | | | | | |бюджет |программы |
| |биосубстратов | | | | | | | |коррекции |
| |(волос) у детей,| | | | | | | |здоровья детей |
| |посещающих детские| | | | | | | | |
| |образовательные | | | | | | | | |
| |учреждения в| | | | | | | | |
| |территориях с| | | | | | | | |
| |различными уровнями| | | | | | | | |
| |загрязнения | | | | | | | | |
| |окружающей среды | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
| |состояния окружающей|Центр гигиены и| |35887,3 |10842,1 |11926,3 |13118,9 |Федеральный |Снижение |
| |среды (атмосферный|эпидемиологии | | | | | |бюджет |негативного |
| |воздух, питьевая| | | | | | | |влияния факторов|
| |вода, шумовая| | | | | | | |среды обитания|
| |нагрузка) и условий| | | | | | | |на здоровье|
| |обучения и| | | | | | | |населения |
| |пребывания детей в| | | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | | |
| |учреждениях | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |36081,3 |10901,9 |11990,2 |13189,2 |Федеральный | |
| | | | | | | | |бюджет | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Социальная поддержка пожилых граждан и инвалидов |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.49. |Развитие сети|Минтруд РО |2008-2010 |27019,4 |20387,2 |2706,7 |3925,5 |Областной бюджет|Ликвидация |
| |подразделений | | | | | | | |очередности и|
| |социального | | | | | | | |повышение уровня|
| |обслуживания при| | | | | | | |охвата пожилых|
| |учреждениях | | | | | | | |людей и|
| |социального | | | | | | | |инвалидов |
| |обслуживания граждан| | | | | | | |социальными |
| |пожилого возраста и| | | | | | | |услугами с целью|
| |инвалидов в| | | | | | | |поддержания |
| |муниципальных | | | | | | | |здоровья, |
| |образованиях | | | | | | | |продления |
| | | | | | | | | |активного |
| | | | | | | | | |периода жизни |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.50. |Открытие отделения|Минтруд РО |2008 |420,8 |420,8 |0,0 |0,0 |Областной бюджет|Ликвидация |
| |социального | | | | | | | |очередности и|
| |обслуживания на дому| | | | | | | |повышение уровня|
| |при государственном| | | | | | | |охвата пожилых|
| |учреждении | | | | | | | |людей и|
| |Ростовской области| | | | | | | |инвалидов |
| |"Комплексный центр| | | | | | | |социальными |
| |социального | | | | | | | |услугами с целью|
| |обслуживания | | | | | | | |поддержания |
| |населения Боковского| | | | | | | |здоровья, |
| |района" | | | | | | | |продления |
| | | | | | | | | |активного |
| | | | | | | | | |периода жизни |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.51. |Расширение сети|Минтруд РО |2008-2010 |28206,5 |10388,5 |2721,6 |15096,4 |Областной бюджет|Увеличение |
| |домов-интернатов: | | | | | | | |коечной сети,|
| |2008 год - в| | | | | | | |снижение |
| |Дубовском, | | | | | | | |очередности на|
| |Ремонтненском, | | | | | | | |помещение |
| |Усть-Донецком | | | | | | | |граждан в|
| |районах, 2009 год -| | | | | | | |стационарные |
| |Белокалитвинском | | | | | | | |учреждения. В|
| |районе, | | | | | | | |2010 году 100%|
| |2010 год - 1-2-ой| | | | | | | |обеспечение |
| |очереди | | | | | | | |местами в|
| |психоневрологическо-| | | | | | | |психоневрологи- |
| |го интерната в г.| | | | | | | |ческих |
| |Зверево; расширение| | | | | | | |интернатах |
| |Новомихайловского | | | | | | | | |
| |психоневрологическо-| | | | | | | | |
| |го интерната | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.52. |Открытие |Минтруд РО |2008-2010 |2338,5 |2338,5 |0,0 |0,0 |Областной бюджет|Повышение |
| |геронтологических | | | | | | | |качества |
| |отделений по 30 мест| | | | | | | |социального |
| |каждое на базе| | | | | | | |обслуживания |
| |Ростовского N 2 и| | | | | | | |престарелых |
| |Таганрогского N 2| | | | | | | |граждан и|
| |домов-интернатов для| | | | | | | |инвалидов в|
| |престарелых и| | | | | | | |действующих |
| |инвалидов (без| | | | | | | |стационарных |
| |изменения коечного| | | | | | | |учреждениях |
| |фонда) | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.53. |Предоставление мер|Минтруд РО |2008-2010 |11156991,4 |3413956,5 |3772142,9 |3970892,0 |Областной бюджет|Улучшение |
| |социальной поддержки| | | | | | | |качества и|
| |ветеранам труда | | | | | | | |продолжительнос-|
| |Ростовской области, | | | | | | | |ти жизни этих|
| |труженикам | | | | | | | |категорий |
| |тыла, гражданам, | | | | | | | |граждан |
| |пострадавшим от| | | | | | | | |
| |политических | | | | | | | | |
| |репрессий, | | | | | | | | |
| |гражданам, | | | | | | | | |
| |работающим и| | | | | | | | |
| |проживающим в| | | | | | | | |
| |сельской местности | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.54. |Предоставление мер|Минтруд РО |2008-2010 |8224807,3 |2645169,8 |2639661,3 |2939976,2 |Федеральный |Оказание |
| |социальной поддержки| | | | | | |бюджет |государственной |
| |на оплату| | | | | | | |материальной |
| |жилищно-коммунальных| | | | | | | |поддержки, |
| |услуг отдельным| | | | | | | |улучшение |
| |категориям | | | | | | | |качества жизни|
| |(участникам ВОВ,| | | | | | | |этих категорий|
| |инвалидам, | | | | | | | |граждан |
| |"чернобыльцам") | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.55. |Оказание адресной|Минтруд РО |2008-2010 |367640,6 |114160,4 |122480,0 |131000,2 |Областной бюджет|Улучшение |
| |социальной помощи в| | | | | | | |качества жизни|
| |соответствии с| | | | | | | |категорий |
| |Областным законом| | | | | | | |граждан, |
| |"Об адресной| | | | | | | |предусмотренных |
| |социальной помощи в| | | | | | | |указанным |
| |Ростовской области" | | | | | | | |Областным |
| | | | | | | | | |законом, и|
| | | | | | | | | |попавших в|
| | | | | | | | | |экстремальную |
| | | | | | | | | |ситуацию |
| | | | | | | | | | |
| |в |Администрация | |900,0 |300,0 |300,0 |300,0 |Местный бюджет |Материальная |
| |Матвеево-Курганском |Матвеево-Курганс-| | | | | | |помощь 182|
| |районе |кого района | | | | | | |семьям в год:|
| | | | | | | | | |многодетным |
| | | | | | | | | |семьям, неполным|
| | | | | | | | | |семьям, семьям с|
| | | | | | | | | |детьми-инвалида-|
| | | | | | | | | |ми, семьям|
| | | | | | | | | |участников и|
| | | | | | | | | |инвалидов ВОВ,|
| | | | | | | | | |улучшение |
| | | | | | | | | |качества их|
| | | | | | | | | |жизни |
| | | | | | | | | | |
| |в Неклиновском|Администрация | |1500,0 |500,0 |500,0 |500,0 |Местный бюджет |Улучшение |
| |районе |Неклиновского | | | | | | |качества жизни|
| | |района | | | | | | |категорий |
| | | | | | | | | |граждан, |
| | | | | | | | | |предусмотренных |
| | | | | | | | | |указанным |
| | | | | | | | | |Областным |
| | | | | | | | | |законом, и|
| | | | | | | | | |попавших в|
| | | | | | | | | |экстремальную |
| | | | | | | | | |ситуацию. |
| | | | | | | | | |Оказание |
| | | | | | | | | |государственной |
| | | | | | | | | |материальной |
| | | | | | | | | |поддержки |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
| |в Октябрьском районе|Администрация | |1626,0 |562,0 |532,0 |532,0 |Местный бюджет |Улучшение |
| | |Октябрьского | | | | | | |качества жизни|
| | |района | | | | | | |категорий |
| | | | | | | | | |граждан, |
| | | | | | | | | |предусмотренных |
| | | | | | | | | |указанным |
| | | | | | | | | |Областным |
| | | | | | | | | |законом, и|
| | | | | | | | | |попавших в|
| | | | | | | | | |экстремальную |
| | | | | | | | | |ситуацию. |
| | | | | | | | | |Оказание |
| | | | | | | | | |государственной |
| | | | | | | | | |материальной |
| | | | | | | | | |поддержки |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |371666,6 |115522,4 |123812,0 |132332,2 |Областной, | |
| | | | | | | | |местный бюджеты | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.56. |Содержание школы|Администрация |2008-2010 |948,8 |297,0 |316,9 |334,9 |Местный бюджет |Обеспечение |
| |надомного обучения|Сальского района | | | | | | |социальной |
| |для детей-инвалидов| | | | | | | |адаптации |
| |на базе МОУ N 21| | | | | | | |детей-инвалидов |
| |"Жемчужинка" г.| | | | | | | | |
| |Cальска | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|2.57. |Осуществление |Главное бюро МСЭ,|2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Создание |
| |разработки |УГСЗН | | | | | |дополнительного |специальных |
| |индивидуальных | | | | | | |финансирования |условий труда и|
| |программ | | | | | | | |охрана здоровья|
| |реабилитации | | | | | | | |инвалидов |
| |инвалидов (программы| | | | | | | | |
| |профессиональной | | | | | | | | |
| |реабилитации) | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
| |Всего по разделу | | |20854202,2 |6555667,8 |6869612,1 |7428922,3 | | |
| | | | | | | | | | |
| |в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |областной бюджет | | |12160819,4 |3753505,8 |4079103,0 |4328210,6 | | |
| | | | | | | | | | |
| |федеральный бюджет | | |8261488,6 |2656271,7 |2651851,5 |2953365,4 | | |
| | | | | | | | | | |
| |местный бюджет | | |431894,2 |145890,3 |138657,6 |147346,3 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|III. Стимулирование рождаемости и укрепление института семьи |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Содействие занятости населения |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1. |Оказание содействия|УГСЗН, союз|2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Трудоустройство:|
| |в трудоустройстве|работодателей | | | | | |дополнительного |2008 год - 152|
| |гражданам, ищущим| | | | | | |финансирования |тыс. человек, из|
| |работу (457,5 тыс.| | | | | | | |них: 76 тыс.|
| |человек, из них| | | | | | | |женщин, 45 тыс.|
| |228,7 тыс. женщин и| | | | | | | |молодых людей|
| |136,7 тыс. молодых| | | | | | | |16-29 лет, |
| |людей 16-29 лет) | | | | | | | |2009 год - 152,5|
| | | | | | | | | |тыс. человек, из|
| | | | | | | | | |них: |
| | | | | | | | | |76,3 тыс.женщин|
| | | | | | | | | |и 45,8 молодых|
| | | | | | | | | |людей 16-29 лет,|
| | | | | | | | | |2010 год - 153|
| | | | | | | | | |тыс. человек, из|
| | | | | | | | | |них:76,5 |
| | | | | | | | | |тыс.женщин и|
| | | | | | | | | |45,9 тыс.|
| | | | | | | | | |молодых людей|
| | | | | | | | | |16-29 лет |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.2. |Организация |УГСЗН, союз|2008-2010 |92693,3 |36620,5 |29600,7 |26472,1 |Федеральный |Профессиональное|
| |профессионального |работодателей | | | | | |бюджет |обучение 18,9|
| |обучения безработных| | | | | | | |тыс. человек, в|
| |граждан | | | | | | | |том числе: 2008|
| | | | | | | | | |год - 6,4 тыс.|
| | | | | | | | | |человек, 2009|
| | | | | | | | | |год - 6,3 тыс.|
| | | | | | | | | |человек, 2010|
| | | | | | | | | |год - 6,2 тыс.|
| | | | | | | | | |человек |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.3. |Социальная адаптация|УГСЗН |2008-2010 |420,3 |145,3 |135,0 |140,0 |Федеральный |Повышение |
| |безработных граждан| | | | | | |бюджет |конкурентоспосо-|
| |на рынке труда, в| | | | | | | |бности |
| |том числе проведение| | | | | | | |безработных |
| |социально-адаптацио-| | | | | | | |граждан, |
| |нных курсов для| | | | | | | |обучение |
| |женщин со сниженными| | | | | | | |способам поиска|
| |трудовыми | | | | | | | |работы |
| |мотивациями | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.4. |Организация |УГСЗН, Союз|2008-2010 |6689,7 |2489,7 |2300,0 |1900,0 |Федеральный |Временное |
| |временного |работодателей | | | | | |бюджет |трудоустройство |
| |трудоустройства | | | | | | | |2,1 тыс.|
| |безработных граждан| | | | | | | |человек, в том|
| |в возрасте от 18 до| | | | | | | |числе: |
| |20 лет из числа| | | | | | | |2008 год - 0,6|
| |выпускников | | | | | | | |тыс. человек, |
| |учреждений | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
| |начального и| | | | | | | |2009 год - 0,7|
| |среднего | | | | | | | |тыс. человек, |
| |профессионального | | | | | | | |2010 год - 0,8|
| |образования, впервые| | | | | | | |тыс. человек |
| |ищущих работу | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.5. |Организация |УГСЗН, Союз|2008-2010 |51729,3 |20729,3 |16400,0 |14600,0 |Федеральный |Временное |
| |временного |работодателей | | | | | |бюджет |трудоустройство |
| |трудоустройства | | | | | | | |127,5 |
| |несовершеннолетних | | | | | | | |тыс.человек, в|
| |граждан в возрасте| | | | | | | |том числе 2008|
| |от 14 до 18 лет | | | | | | | |год - 42|
| | | | | | | | | |тыс.человек, |
| | | | | | | | | |2009 год - 42,5|
| | | | | | | | | |тыс. человек,|
| | | | | | | | | |2010 год - 43|
| | | | | | | | | |тыс.человек |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.6. |Организация | |2008-2010 | | | | | |Снижение |
| |временных рабочих| | | | | | | |социальной |
| |мест для учащейся| | | | | | | |напряженности в|
| |молодежи в период| | | | | | | |подростковой |
| |летних каникул и в| | | | | | | |среде, |
| |свободное от учебы| | | | | | | |организация |
| |время, отдавая| | | | | | | |досуга, |
| |приоритеты особо| | | | | | | |профилактика |
| |нуждающимся | | | | | | | |подростковой |
| |подросткам | | | | | | | |преступности, |
| | | | | | | | | |вредных привычек|
| | | | | | | | | | |
| |в г. Донецке |Администрация г.| |360,0 |120,0 |120,0 |120,0 |Местный бюджет | |
| | |Донецка | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Егорлыкском районе|Администрация | |883,0 |268,0 |294,0 |321,0 |Местный бюджет | |
| | |Егорлыкского | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в г. Новошахтинске |Администрация г.| |1104,0 |364,0 |368,0 |372,0 |Местный бюджет | |
| | |Новошахтинска | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------| |
| |в г. Азове |Администрация г.| |390,0 |120,0 |130,0 |140,0 |Местный бюджет | |
| | |Азова | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |2737,0 |872,0 |912,0 |953,0 |Местный бюджет | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.7. |Содействие трудовой|УГСЗН, Союз|2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без | |
| |адаптации на рынке|работодателей | | | | | |дополнительного | |
| |труда женщин,| | | | | | |финансирования | |
| |имеющих | | | | | | | | |
| |несовершеннолетних | | | | | | | | |
| |детей и выходящих из| | | | | | | | |
| |отпуска по уходу за| | | | | | | | |
| |ребенкомв том числе:| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |содействие | | |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Направление на|
| |профессиональному | | | | | | |дополнительного |профессиональное|
| |обучению, | | | | | | |финансирования |обучение 10,14|
| |переобучению | | | | | | | |тыс. женщин,|
| |обратившимся в| | | | | | | |имеющих |
| |службу занятости -| | | | | | | |несовершеннолет-|
| |10,14 тыс. человек,| | | | | | | |них детей |
| |в том числе 2008 год| | | | | | | | |
| |- 3,37, 2009 год -| | | | | | | | |
| |3,38, 2010 год -| | | | | | | | |
| |3,39 тыс. человек | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |содействие в| | |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Трудоустройство |
| |трудоустройстве | | | | | | |дополнительного |63,2 тыс.|
| |женщинам, | | | | | | |финансирования |женщин, имеющих|
| |обратившимся в| | | | | | | |детей и|
| |службу занятости в| | | | | | | |выходящих из|
| |поисках работы, -| | | | | | | |отпуска по уходу|
| |63,2 тыс. человек, | | | | | | | |за ребенком |
| |в том числе: | | | | | | | | |
| |2008 год - 20,5, | | | | | | | | |
| |2009 год - 21,3, | | | | | | | | |
| |2010 год - 21,4 тыс.| | | | | | | | |
| |человек | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
| |содействие в| | |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Содействие в|
| |организации | | | | | | |дополнительного |организации |
| |самозанятости -| | | | | | |финансирования |самозанятости |
| |0,237 тыс. человек, | | | | | | | |0,237 тыс.|
| |в том числе: | | | | | | | |женщин, имеющих|
| |2008 год - 0,078, | | | | | | | |несовершеннолет-|
| |2009 год - 0,079, | | | | | | | |них детей |
| |2010 год - 0,080| | | | | | | | |
| |тыс. человек | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.8. |Оказание содействия|УГСЗН, Союз|2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без | |
| |в профессиональном|работодателей | | | | | |дополнительного | |
| |обучении и| | | | | | |финансирования | |
| |трудоустройстве | | | | | | | | |
| |безработным | | | | | | | | |
| |гражданам из числа| | | | | | | | |
| |молодых семей, в том| | | | | | | | |
| |числе по| | | | | | | | |
| |направлениям | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в профессиональном| | |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Направление на|
| |обучении безработных| | | | | | |дополнительного |профессиональное|
| |граждан - | | | | | | |финансирования |обучение 3402|
| |3,402 тыс.человек, | | | | | | | |тыс. человек, в|
| |в том числе: | | | | | | | |том числе: |
| |2008 год - 1,152, | | | | | | | |2008 год 1,152,|
| |2009 год. - 1,134;| | | | | | | |2009 год -|
| |2010 год - 1,116| | | | | | | |1,134, 2010 год|
| |тыс. человек | | | | | | | |- 1,116 тыс.|
| | | | | | | | | |человек |
| | | | | | | | | | |
| |в трудоустройстве -| | |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Трудоустройство |
| |45,75 тыс. человек,| | | | | | |дополнительного |45,75 |
| |в том числе: 2008| | | | | | |финансирования |тыс.человек, в|
| |год - 15,2, 2009 год| | | | | | | |том числе:2008|
| |- 15,25, | | | | | | | |год - 15,2, 2009|
| |2010 год - 15,3 тыс.| | | | | | | |год - 15,25,|
| |человек | | | | | | | |2010 год - 15,3|
| | | | | | | | | |тыс. человек |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
| |в организации| | |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Содействие в|
| |самозанятости -| | | | | | |дополнительного |организации |
| |0,113 тыс. человек,| | | | | | |финансирования |самозанятости |
| |в том числе: 2008| | | | | | | |0,113 тыс.|
| |год - 0,037, | | | | | | | |человек, |
| |2009 год - 0,038, | | | | | | | |в том числе:|
| |2010 год - 0,038| | | | | | | |2008 год - 0,037|
| |тыс. человек | | | | | | | |2009 год -|
| | | | | | | | | |0,038, 2010 год|
| | | | | | | | | |- 0,038 тыс.|
| | | | | | | | | |человек |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.9. |Организация |Администрация г.|2008-2010 |390,0 |120,0 |130,0 |140,0 |Местный бюджет |Повышение |
| |общественных работ|Азова | | | | | | |занятости |
| |для безработных и| | | | | | | |населения, |
| |ищущих работу| | | | | | | |поддержание |
| |граждан | | | | | | | |доходов граждан|
| | | | | | | | | |и повышение|
| | | | | | | | | |конкурентоспосо-|
| | | | | | | | | |бности граждан|
| | | | | | | | | |на рынке труда |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.10 |Осуществление | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |целевой контрактной|Администрация | |362,0 |110,0 |120,0 |132,0 |Местный бюджет |Содействие в|
| |подготовки |Заветинского | | | | | | |трудоустройстве |
| |специалистов с|района | | | | | | |выпускников |
| |высшим и средним| | | | | | | |школ, развитие|
| |специальным | | | | | | | |кадрового |
| |образованием при| | | | | | | |потенциала |
| |долевом участии| | | | | | | |района |
| |местного бюджета | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |целевого направления|Администрация | |530,0 |150,0 |180,0 |200,0 |Местный бюджет | |
| |на обучение|Ремонтненского | | | | | | | |
| |выпускников школ |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |892,0 |260,0 |300,0 |332,0 |Местный бюджет | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Улучшение жилищных условий |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.11. |Предоставление |Минстрой РО,|2008-2010 |336460,0 |66460,0 |120000,0 |150000,0 |Областной бюджет|Повышение уровня|
| |бюджетных субсидий|комитет по| | | | | | |обеспеченности |
| |молодым семьям на|молодежной | |47423,8 |47423,8 | | |федеральный |жильем |
| |приобретение жилья в|политике РО | | | | | |бюджет |населения; |
| |рамках реализации| | | | | | | |укрепление |
| |Областной целевой| | | | | | | |семейных |
| | | | | | | | | |отношений и |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
| |программы | | | | | | | |снижение |
| |"Обеспечение жильем| | | | | | | |социальной |
| |молодых семей в| | | | | | | |напряженности в|
| |Ростовской области| | | | | | | |обществе |
| |на 2006-2010 годы" | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |383883,8 |113883,8 |120000,0 |150000,0 |Федеральный, | |
| | | | | | | | |областной | |
| | | | | | | | |бюджеты | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.12. |Предоставление |Минархитектуры |2008-2010 |1195000,0 |395000,0 |398000,0 |402000,0 |Областной бюджет|Повышение уровня|
| |гражданам мер |РО, агентство,| | | | | | |обеспеченности |
| |социальной поддержки| | | | | | | |жильем молодых|
| |при | | | | | | | |семей; |
| |приобретении жилья в| | | | | | | |укрепление |
| |рамках реализации| | | | | | | |семейных |
| |Областной целевой| | | | | | | |отношений и|
| |программы оказания| | | | | | | |снижение |
| |государственной | | | | | | | |социальной |
| |поддержки гражданам| | | | | | | |напряженности в|
| |по приобретению| | | | | | | |обществе; |
| |жилья в Ростовской| | | | | | | |стимулирование и|
| |области на 2006 -| | | | | | | |повышение |
| |2010 годы. | | | | | | | |рождаемости, |
| | | | | | | | | |формирование |
| | | | | | | | | |условий для |
| | | | | | | | | |развития рынка |
| | | | | | | | | |доступного жилья|
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.13. |Утратил силу | | | | | | | | |
| |См. текст пункта | | | | | | | | |
| |3.13 | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.14. |Предоставление |Минсельхоз РО | |203064,5 |203064,5 | | |Федеральный |Государственная |
| |субсидий для оплаты | | | | | | |бюджет |материальная |
| |части стоимости | | | | | | | |поддержка |
| |строительства | | |360000,0 |120000,0 |120000,0 |120000,0 |Областной бюджет|молодых семей и|
| |(приобретения) | | | | | | | |молодых |
| |жилья молодым | | | | | | | |специалистов на|
| |семьям и молодым | | | | | | | |селе. |
| |специалистам, | | | | | | | |Стимулирование |
| |проживающим в | | | | | | | |рождаемости, |
| |сельской местности | | | | | | | |развитие |
| |(в рамках реализации| | | | | | | |кадрового |
| |Федеральной целевой | | | | | | | |потенциала на|
| |программы | | | | | | | |селе |
| |"Социальное | | | | | | | | |
| |развитие села до | | | | | | | | |
| |2012 года" | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
| |Всего по пункту | | |563064,5 |323064,5 |120000,0 |120000,0 |Федеральный, | |
| | | | | | | | |областной | |
| | | | | | | | |бюджеты | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.15. |Приобретение жилья| |2008-2010 | | | | | | |
| |для медработников | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Боковском районе |Администрация | |1800,0 |600,0 |600,0 |600,0 |Местный бюджет |Привлечение |
| | |Боковского района| | | | | | |молодых |
| | | | | | | | | |специалистов и|
| | | | | | | | | |повышение |
| | | | | | | | | |укомплектованно-|
| | | | | | | | | |сти врачебными|
| | | | | | | | | |кадрами МУЗ ЦРБ.|
| | | | | | | | | |Улучшение |
| | | | | | | | | |качества |
| | | | | | | | | |медицинского |
| | | | | | | | | |обслуживания |
| | | | | | | | | |населения. |
| | | | | | | | | |Повышение |
| | | | | | | | | |рождаемости |
| | | | | | | | | | |
| |в Кашарском районе |Администрация |2008 |1800,0 |1800,0 |0,0 |0,0 |Местный бюджет |Решение кадровой|
| | |Кашарского района| | | | | | |проблемы. |
| | | | | | | | | |Улучшение |
| | | | | | | | | |качества |
| | | | | | | | | |медицинского |
| | | | | | | | | |обслуживания |
| | | | | | | | | |населения |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |3600,0 |2400,0 |600,0 |600,0 |Местный бюджет | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Расширение сети образовательных учреждений, в том числе дошкольных и учреждений дополнительного образования |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.16. |Организация |Минобразования |2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Определение |
| |мониторинга |РО, администрации|ежеквартально | | | | |дополнительного |потребности в|
| |структуры |муниципальных | | | | | |финансирования |дошкольных |
| |контингента |образований | | | | | | |образовательных |
| |дошкольных | | | | | | | |учреждениях |
| |образовательных | | | | | | | | |
| |учреждений (по| | | | | | | | |
| |возрастному признаку| | | | | | | | |
| |и по признаку| | | | | | | | |
| |очередности рождения| | | | | | | | |
| |в семье) | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.17. |Строительство новых|Администрация |2008-2010 |800350,0 |301350,0 |279000,0 |220000,0 |Местный бюджет |Снижение |
| |зданий дошкольных|г.Ростова-на-Дону| | | | | | |очереди, рост|
| |учреждений в г.| | | | | | | |охвата детей|
| |Ростове-на-Дону | | | | | | | |дошкольным |
| |(ввод 13 учреждений| | | | | | | |образованием |
| |на 1900 мест) | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.18. |Содержание новой и|Администрация |2008-2010 |3100,0 |320,0 |280,0 |2500,0 |Местный бюджет |Содержание сети|
| |действующей сети|Каменского района| | | | | | |на 325 мест |
| |муниципальных | | | | | | | | |
| |дошкольных | | | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | | |
| |учреждений в| | | | | | | | |
| |Каменском районе| | | | | | | | |
| |-325 мест| | | | | | | | |
| |(Волченское | | | | | | | | |
| |поселение, х.| | | | | | | | |
| |Самбуров, рп| | | | | | | | |
| |Глубокий) | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.19. |Оснащение дошкольных|Администрация |2008-2010 |30900,0 |9000,0 |6300,0 |15600,0 |Местный бюджет |Удовлетворение |
| |образовательных |г.Таганрога | | | | | | |потребности |
| |учреждений после| | | | | | | |населения в|
| |капитального ремонта| | | | | | | |обеспечении |
| |мебелью и| | | | | | | |детскими |
| |оборудованием, в том| | | | | | | |дошкольными |
| |числе 2008 год - 15| | | | | | | |образовательными|
| |групп на 285 мест,| | | | | | | |учреждениями |
| |2009 год - 11 групп| | | | | | | | |
| |на 200 мест, 2010| | | | | | | | |
| |год - 24 группы на| | | | | | | | |
| |450 мест | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.20. |Приобретение |Администрация |2009 |500,0 |0,0 |500,0 |0,0 |Местный бюджет |Укрепление |
| |инвентаря и|Усть-Донецкого | | | | | | |института семьи,|
| |оборудования для|района | | | | | | |формирование |
| |дошкольного | | | | | | | |навыков |
| |образовательного | | | | | | | |здорового образа|
| |учреждения в р.п.| | | | | | | |жизни |
| |Усть-Донецкий | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.21. |Изготовление |Администрация |2008-2010 |2900,0 |2900,0 |0,0 |0,0 |Местный бюджет |Увеличение |
| |проектно-сметной |г.Новочеркасска | | | | | | |охвата детей|
| |документации для| | | | | | | |услугами |
| |капитального ремонта| | | | | | | |дополнительного |
| |зданий муниципальных| | | | | | | |образования на|
| |учреждений | | | | | | | |3-4% в год |
| |дополнительного | | | | | | | | |
| |образования, | | | | | | | | |
| |действующих | | | | | | | | |
| |подростковых клубов| | | | | | | | |
| |в г. Новочеркасске | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Государственная поддержка семей, имеющих детей, поощрение многодетности |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.22. |Предоставление |Минтруд РО |2008-2010 |2532821,4 |844273,8 |844273,8 |844273,8 |Областной бюджет|Оказание |
| |ежемесячных пособий| | | | | | | |государственной |
| |малоимущим семьям в| | | | | | | |материальной |
| |размере 200 рублей,| | | | | | | |помощи с целью|
| |в том числе: | | | | | | | |возрождения и|
| | | | | | | | | |повышения |
| |на детей одиноких| | | | | | | |статуса семьи |
| |матерей - 400| | | | | | | | |
| |рублей; | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |на детей| | | | | | | | |
| |военнослужащих | | | | | | | | |
| |срочной службы и| | | | | | | | |
| |разыскиваемых | | | | | | | | |
| |родителей - 300| | | | | | | | |
| |рублей | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.23. |Предоставление |Минтруд РО |2008-2010 |668215,8 |222738,6 |222738,6 |222738,6 |Областной бюджет|Материальное |
| |ежемесячных денежных| | | | | | | |стимулирование |
| |выплат на детей| | | | | | | |рождаемости, |
| |первого-второго года| | | | | | | |повышение |
| |жизни из малоимущих| | | | | | | |качества |
| |семей для| | | | | | | |питания, |
| |приобретения | | | | | | | |здоровья детей и|
| |специальных молочных| | | | | | | |снижение |
| |продуктов детского| | | | | | | |младенческой |
| |питания в размере| | | | | | | |смертности |
| |400 рублей | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.24. |Предоставление мер |Минтруд РО |2008-2010 |698260,0 |217142,8 |240558,6 |240558,6 |Областной бюджет|Повышение |
| |социальной поддержки| | | | | | | |статуса |
| |многодетным семьям, | | | | | | | |многодетной |
| |в том числе | | | | | | | |семьи, поощрение|
| |ежемесячной денежной| | | | | | | |многодетности |
| |выплаты на каждого| | | | | | | | |
| |ребенка в размере| | | | | | | | |
| |200 рублей, | | | | | | | | |
| |компенсации расходов| | | | | | | | |
| |на оплпту | | | | | | | | |
| |коммунальных услуг | | | | | | | | |
| |в виде ежемесячной | | | | | | | | |
| |денежной выплаты | | | | | | | | |
| |в размере 50 | | | | | | | | |
| |процентов платы за | | | | | | | | |
| |коммунальные услуги | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------| |
|3.25. |Утратил силу | | | | | | | | |
| |См. текст пункта | | | | | | | | |
| |3.25 | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.26. |Оказание | |2008-2010 | | | | | | |
| |материальной помощи | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |малообеспеченным |Администрацияг. | |4300,0 |1400,0 |1400,0 |1500,0 |Местный бюджет |Повышение |
| |семьям, имеющим|Таганрога | | | | | | |качества жизни|
| |детей | | | | | | | |семей, |
| | | | | | | | | |воспитывающих |
| |малообеспеченным |Администрация | |600,0 |200,0 |200,0 |200,0 |Местный бюджет |детей |
| |семьям, имеющим|Веселовского | | | | | | | |
| |детей |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |молодым, многодетным|Администрация | |216,0 |48,0 |72,0 |96,0 |Местный бюджет | |
| |семьям, |Сальского района | | | | | | | |
| |матерям-одиночкам, | | | | | | | | |
| |достойно | | | | | | | | |
| |воспитывающим своих| | | | | | | | |
| |детей (2008 год 24| | | | | | | | |
| |семьи, 2009 год 36| | | | | | | | |
| |семей, 2010 год 48| | | | | | | | |
| |семей) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |учащимся и студентам|Администрация г.| |270,0 |80,0 |90,0 |100,0 |Местный бюджет | |
| |из малообеспеченных|Зверево | | | | | | | |
| |семей в части оплаты| | | | | | | | |
| |за обучение и| | | | | | | | |
| |проживание | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |5386,0 |1728,0 |1762,0 |1896,0 |Местный бюджет | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.27. |Осуществление |Администрация |2008-2010 |400,0 |100,0 |150,0 |150,0 |Местный бюджет |Социальная |
| |ежемесячных |Кагальницкого | | | | | | |поддержка |
| |материальных выплат|района | | | | | | |материнства и|
| |женщинам-специалис- | | | | | | | |детства, |
| |там, замещающим| | | | | | | |повышение |
| |должности | | | | | | | |рождаемости |
| |муниципальной | | | | | | | | |
| |службы, находящимся| | | | | | | | |
| |в отпуске по уходу| | | | | | | | |
| |за ребенком до 3-х| | | | | | | | |
| |лет, в размере 50%| | | | | | | | |
| |денежного содержания| | | | | | | | |
| |(в 2008 году 3| | | | | | | | |
| |человека, 2009 году| | | | | | | | |
| |4 человека, 2010| | | | | | | | |
| |году 5 человек) | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.28. |Предоставление | |2008-2010 | | | | | |Социальная |
| |единовременной | | | | | | | |поддержка |
| |материальной помощи| | | | | | | |материнства и|
| |при рождении ребенка| | | | | | | |детства, |
| |(всем категориям| | | | | | | |повышение |
| |матерей) | | | | | | | |рождаемости |
| | | | | | | | | | |
| |в г. Батайске при|Администрация г.| |6292,3 |2019,7 |2094,4 |2178,2 |Местный бюджет | |
| |рождении первого|Батайска | | | | | | | |
| |ребенка - 1 тыс.| | | | | | | | |
| |рублей, второго - 2| | | | | | | | |
| |тыс. рублей,| | | | | | | | |
| |третьего - 3 тыс.| | | | | | | | |
| |рублей, четвертого и| | | | | | | | |
| |последующих - 4 тыс.| | | | | | | | |
| |рублей | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Морозовском районе|Администрация | |3000,0 |1000,0 |1000,0 |1000,0 |Местный бюджет | |
| |- 2 тыс. рублей |Морозовского | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Неклиновском|Администрация | |1500,0 |500,0 |500,0 |500,0 |Местный бюджет | |
| |районе - 500 рублей |Неклиновского | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------| |
| |в Ремонтненском|Администрация | |450,0 |120,0 |150,0 |180,0 |Местный бюджет | |
| |районе при рождении|Ремонтненского | | | | | | | |
| |первого ребенка -|района | | | | | | | |
| |500 рублей, второго| | | | | | | | |
| |- 1 тыс. рублей. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Песчанокопском|Администрация | |1060,0 |345,0 |355,0 |360,0 |Местный бюджет | |
| |районе -3 тыс.|Песчанокопского | | | | | | | |
| |рублей |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |12302,3 |3984,7 |4099,4 |4218,2 |Местный бюджет | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.29. |Выплата на|Администрация |2008-2010 |78,0 |24,0 |26,0 |28,0 |Местный бюджет |Доведение |
| |территории района|Ремонтненского | | | | | | |рождаемости |
| |единовременного |района | | | | | | |детей в районе|
| |пособия в размере 1| | | | | | | |до 280 детей в|
| |тыс.рублей при| | | | | | | |год |
| |рождении каждого| | | | | | | | |
| |десятого ребенка | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.30. |Оказание адресной| |2008-2010 | | | | | |Повышение |
| |социальной помощи в| | | | | | | |качества жизни|
| |денежном выражении| | | | | | | |семей, |
| |малоимущим семьям | | | | | | | |сохранение и|
| | | | | | | | | |улучшение |
| |в г. Новочеркасске |Администрация | |3600,0 |1100,0 |1200,0 |1300,0 |Местный бюджет |здоровья |
| | |г.Новочеркасска | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |Администрация | |6652,8 |2217,6 |2217,6 |2217,6 |Местный бюджет | |
| | |Аксайского района| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Константиновском|Администрация | |696,0 |232,0 |232,0 |232,0 |Местный бюджет | |
| |районе (на|Константиновского| | | | | | | |
| |приобретение |района | | | | | | | |
| |учебников) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Зимовниковском|Администрация | |1500,0 |500,0 |500,0 |500,0 |Местный бюджет | |
| |районе |Зимовниковского | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Заветинском районе|Администрация | |270,0 |80,0 |90,0 |100,0 |Местный бюджет | |
| | |Заветинского | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------| |
| |в Дубовском районе |Администрация | |900,0 |280,0 |300,0 |320,0 |Местный бюджет | |
| | |Дубовского района| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Семикаракорском|Администрация |2008-2010 |1070,0 |270,0 |300,0 |500,0 |Местный бюджет | |
| |районе |Семикаракорского | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |8036,0 |2462,0 |2622,0 |2952,0 |Местный бюджет | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.31. |Предоставление |Минтруд РО |2008-2010 |4243403,6 |1266324,7 |1420446,6 |1556632,3 |Областной бюджет|Улучшение |
| |гражданам в целях | | | | | | | |качества жизни,|
| |оказания социальной | | | | | | | |поддержка семей |
| |поддержки | | | | | | | | |
| |субсидий на | | | | | | | | |
| |оплату жилых | | | | | | | | |
| |помещений и | | | | | | | | |
| |коммунальных услуг| | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.32. |Расширение семейного|Минобразования РО|2008-2010 | | | | | |Снижение |
| |устройства | | | | | | | |социального |
| | | | | | | | | |сиротства |
| | | | | | | | | | |
| |содержание детей в| | |163432,8 |42687,2 |52855,2 |67890,4 |Областной бюджет| |
| |приемных семьях| | | | | | | | |
| |действующей сети и| | | | | | | | |
| |увеличение | | | | | | | | |
| |количества приемных| | | | | | | | |
| |семей (2008 год - на| | | | | | | | |
| |27 семей (80 детей),| | | | | | | | |
| |2009 год -33 семьи| | | | | | | | |
| |(90 детей), 2010 год| | | | | | | | |
| |- 40 семей (100| | | | | | | | |
| |детей) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |социальная поддержка| | |1435514,7 |437180,2 |482490,3 |515844,2 |Областной бюджет| |
| |детей-сирот и детей,| | | | | | | | |
| |оставшихся без| | | | | | | | |
| |попечения родителей,| | | | | | | | |
| |взятых под опеку| | | | | | | | |
| |(2008 год - 8464| | | | | | | | |
| |человек, 2009 год -| | | | | | | | |
| |8686, 2010 год -| | | | | | | | |
| |8686 человек) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |1598947,5 |479867,4 |535345,5 |583734,6 |Областной бюджет| |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.33. |Приобретение жилья|Минстрой РО |2008-2010 |607126,1 |308063,5 |143697,9 |155364,7 |Областной бюджет|Обеспечение |
| |сиротам и детям,| | | | | | | |жильем |
| |оставшимся без| | | | | | | |детей-сирот |
| |попечения родителей | | | | | | | |(2008 год - 490,|
| | | | | | | | | |2009 год - 240,|
| | | | | | | | | |2010 год - 247|
| | | | | | | | | |человек) |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.34. |Оказание помощи|Администрация |2008-2010 | | | | | | |
| |детям-сиротам |Морозовского | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |старше 18 лет на| | |1150,0 |350,0 |400,0 |400,0 |Местный бюджет |Социальная |
| |благоустройство | | | | | | | |поддержка |
| |жилья 50 тыс.рублей | | | | | | | |детей-сирот |
| |(2008 год - 7, 2009| | | | | | | | |
| |год - 8, 2010 год -| | | | | | | | |
| |8 детям) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |на ремонт жилья, в| | |200,0 |66,0 |66,0 |68,0 |Местный бюджет |Решение бытовых|
| |соответствии с| | | | | | | |проблем |
| |распоряжением главы| | | | | | | |детей-сирот |
| |администрации | | | | | | | | |
| |Морозовского района| | | | | | | | |
| |от 05.02.2007 N 025| | | | | | | | |
| |сумма определяется| | | | | | | | |
| |актом обследования| | | | | | | | |
| |жилищно-бытовых | | | | | | | | |
| |условий | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |1350,0 |416,0 |466,0 |468,0 |Местный бюджет | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.35. |Выявление семей|Минобразования |2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Профилактика |
| |группы риска и|РО, минтруд РО | | | | | |дополнительного |социального |
| |оказание им| | | | | | |финансирования |сиротства |
| |комплексной помощи| | | | | | | | |
| |(материальная | | | | | | | | |
| |поддержка, | | | | | | | | |
| |психолого-педагоги- | | | | | | | | |
| |ческая, правовая,| | | | | | | | |
| |медицинская и др.) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.36. |Открытие отделений|Минтруд РО |2008-2010 |20600,0 |4787,2 |8101,0 |7711,8 |Областной бюджет|Социальная |
| |(в том числе| | | | | | | |реабилитация и|
| |семейных | | | | | | | |адаптация |
| |воспитательных | | | | | | | |детей-сирот в|
| |групп) при 14| | | | | | | |условиях |
| |учреждениях | | | | | | | |патронатной |
| |социального | | | | | | | |семьи. |
| |обслуживания семьи и| | | | | | | |Комплексная |
| |детей в гг. Азове,| | | | | | | |реабилитация |
| |Гуково, | | | | | | | |детей с|
| |Каменск-Шахтинский, | | | | | | | |ограниченными |
| |Шахтах, Азовском,| | | | | | | |возможностями из|
| |Белокалитвинском, | | | | | | | |семей группы|
| |Дубовском, | | | | | | | |риска |
| |Зерноградском, | | | | | | | | |
| |Мартыновском, | | | | | | | | |
| |Миллеровском, | | | | | | | | |
| |Орловском, | | | | | | | | |
| |Пролетарском, | | | | | | | | |
| |Красносулинском, | | | | | | | | |
| |Морозовском районах | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.37. |Установление размера|Администрация |2008-2010 | | | | | |Обеспечение |
| |платы за содержание|Красносулинского | | | | | | |доступности |
| |детей в дошкольных|района | | | | | | |дошкольных |
| |образовательных | | | | | | | |образовательных |
| |учреждениях г.| | | | | | | |учреждений для|
| |Красного Сулина и| | | | | | | |социально-неза- |
| |Красносулинского | | | | | | | |щищенных |
| |района (в| | | | | | | |категорий |
| |соответствии с| | | | | | | |населения района|
| |постановлением главы| | | | | | | | |
| |администрации г.| | | | | | | | |
| |Красного Сулина и| | | | | | | | |
| |Красносулинского | | | | | | | | |
| |района от 14.02.2005| | | | | | | | |
| |N 231) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |освобождение | | |38,7 |12,9 |12,9 |12,9 |Местный бюджет | |
| |родителей (законных| | | | | | | | |
| |представителей) от| | | | | | | | |
| |оплаты за содержание| | | | | | | | |
| |детей в дошкольных| | | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | | |
| |учреждениях | | | | | | | | |
| |детей-инвалидов | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------| |
| |льготная оплата за| | |8968,0 |2769,0 |2980,0 |3219,0 |Местный бюджет | |
| |содержание детей в| | | | | | | | |
| |дошкольных | | | | | | | | |
| |образовательных | | | | | | | | |
| |учреждениях в| | | | | | | | |
| |размере 50%| | | | | | | | |
| |установленной суммы| | | | | | | | |
| |для | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |для родителей,| | | | | | | | |
| |имеющих 3-х и более| | | | | | | | |
| |несовершеннолетних | | | | | | | | |
| |детей; | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |одиноких матерей; | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |родителей неполных| | | | | | | | |
| |семей; | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |опекунов; | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |детей, потерявших| | | | | | | | |
| |родителей; | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |родителей, стоящих| | | | | | | | |
| |на учете в центре| | | | | | | | |
| |занятости; | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |родителей, | | | | | | | | |
| |пострадавших в| | | | | | | | |
| |результате аварии на| | | | | | | | |
| |Чернобыльской АЭС; | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |родителей ветеранов| | | | | | | | |
| |боевых действий (при| | | | | | | | |
| |наличии | | | | | | | | |
| |удостоверений); | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |родителей инвалидов| | | | | | | | |
| |1 и 2 групп | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |9006,7 |2781,9 |2992,9 |3231,9 |Местный бюджет | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Оздоровление детей и подростков |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.38. |Организация |Минтруд РО |2008-2010 |211451,2 |66942,4 |70423,4 |74085,4 |Областной бюджет|Предоставление |
| |оздоровления детей,| | | | | | | |малообеспеченным|
| |нуждающихся в особой| | | | | | | |семьям |
| |заботе государства| | | | | | | |возможности |
| |(в рамках реализации| | | | | | | |оздоровления |
| |Областной целевой| | | | | | | |детей в|
| |программы | | | | | | | |оздоровительных |
| |профилактики | | | | | | | |учреждениях |
| |правонарушений в| | | | | | | | |
| |Ростовской области| | | | | | | | |
| |на 2007-2010 годы) | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|3.39. |Организация | |2008-2010 |0,0 | | | | |Государственная |
| |проведения летней| | | | | | | |поддержка, |
| |оздоровительной | | | | | | | |поощрение |
| |компании | | | | | | | |рождаемости. |
| | | | | | | | | |Отдых и|
| | | | | | | | | |занятость детей|
| | | | | | | | | |и подростков |
| | | | | | | | | | |
| |в Кагальницком|Администрация | |600,0 |200,0 |200,0 |200,0 |Местный бюджет | |
| |районе |Кагальницкого | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Зерноградском|Администрация | |1500,0 |450,0 |500,0 |550,0 |Местный бюджет | |
| |районе |Зерноградского | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Верхнедонском|Администрация | |385,0 |218,0 |78,0 |89,0 |Местный бюджет | |
| |районе |Верхнедонского | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Неклиновском|Администрация | |150,0 |50,0 |50,0 |50,0 |Местный бюджет | |
| |районе |Неклиновского | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Егорлыкском районе|Администрация | |1100,0 |1000,0 |50,0 |50,0 |Местный бюджет | |
| | |Егорлыкского | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
| |в Веселовском районе|Администрация | |1281,0 |427,0 |427,0 |427,0 |Местный бюджет | |
| | |Веселовского | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Песчанокопком|Администрация | |1810,0 |570,0 |600,0 |640,0 |Местный бюджет | |
| |районе |Песчанокопского | | | | | | | |
| | |района | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Целинском районе |Администрация | |180,0 |50,0 |60,0 |70,0 |Местный бюджет | |
| | |Целинского района| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Дубовском районе |Администрация | |223,4 |69,5 |72,5 |81,4 |Местный бюджет | |
| | |Дубовского района| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Багаевском районе|Администрация | |975,0 |265,0 |340,0 |370,0 |Местный бюджет | |
| |(для детей,|Багаевского | | | | | | | |
| |нуждающихся в особой|района | | | | | | | |
| |заботе государства) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Орловском районе|Администрация | |1335,0 |409,0 |444,0 |482,0 |Местный бюджет | |
| |(оздоровительного |Орловского района| | | | | | | |
| |лагеря) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |в Кашарском районе|Администрация | |600,0 |200,0 |200,0 |200,0 |Местный бюджет | |
| |(для детей, родители|Кашарского района| | | | | | | |
| |которых не работают)| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по пункту | | |10139,4 |3908,5 |3021,5 |3209,4 | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
| |Всего по разделу | | |13766373,9 |4634700,6 |4475182,9 |4656490,4 | | |
| | | | | | | | | | |
| |в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |областной бюджет | | |12472285,6 |3991600,4 |4123585,4 |4357099,8 | | |
| | | | | | | | | | |
| |федеральный бюджет | | |402020,9 |310473,1 |48435,7 |43112,1 | | |
| | | | | | | | | | |
| |местный бюджет | | |892067,4 |332627,1 |303161,8 |256278,5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|IV. Улучшение миграционной ситуации |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.1. |Проведение |Миграционная |2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Снижение уровня|
| |оперативно-профилак-|служба | | | | | |дополнительного |нелегальной |
| |тических мероприятий| | | | | | |финансирования |миграции |
| |в местах компактного| | | | | | | | |
| |проживания | | | | | | | | |
| |иностранных граждан| | | | | | | | |
| |и лиц без| | | | | | | | |
| |гражданства, на| | | | | | | | |
| |строительных | | | | | | | | |
| |площадках и других| | | | | | | | |
| |хозяйственных | | | | | | | | |
| |объектах Ростовской| | | | | | | | |
| |области с целью| | | | | | | | |
| |выявления незаконных| | | | | | | | |
| |мигрантов, | | | | | | | | |
| |нелегальной | | | | | | | | |
| |иностранной рабочей| | | | | | | | |
| |силы и| | | | | | | | |
| |работодателей, | | | | | | | | |
| |нарушающих трудовое| | | | | | | | |
| |и миграционное| | | | | | | | |
| |законодательства | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|4.2. |Принятие мер|Миграционная |2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Снижение уровня|
| |административного и|служба | | | | | |дополнительного |нелегальной |
| |уголовного | | | | | | |финансирования |миграции |
| |воздействия к| | | | | | | | |
| |юридическим и| | | | | | | | |
| |физическим лицам,| | | | | | | | |
| |нарушающим | | | | | | | | |
| |миграционное | | | | | | | | |
| |законодательство | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|4.3. |Выдача заключений о|УГСЗН |2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Регулирование |
| |целесообразности | | | | | | |дополнительного |трудовых |
| |привлечения и| | | | | | |финансирования |потоков, |
| |использования | | | | | | | |занятости |
| |иностранной рабочей| | | | | | | |постоянных |
| |силы | | | | | | | |жителей |
| | | | | | | | | |Ростовской |
| | | | | | | | | |области |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|4.4. |Выдача разрешений: |Миграционная |2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Регулирование |
| |работодателям на|служба | | | | | |дополнительного |трудовых |
| |привлечение и| | | | | | |финансирования |потоков, |
| |использование | | | | | | | |занятости |
| |иностранной рабочей| | | | | | | |постоянных |
| |силы | | | | | | | |жителей |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------|Ростовской |
| |иностранным | | |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |области |
| |гражданам на работу| | | | | | |дополнительного | |
| |в соответствии с| | | | | | |финансирования | |
| |квотой, | | | | | | | | |
| |установленной | | | | | | | | |
| |Правительством РФ | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|4.5. |Проведение |Минздрав РО |2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Снижение |
| |иммунизации | | | | | | |дополнительного |процента случаев|
| |мигрантов против| | | | | | |финансирования |завозных |
| |дифтерии, столбняка,| | | | | | | |инфекционных |
| |полиомиелита, кори,| | | | | | | |заболеваний |
| |обследование на| | | | | | | | |
| |туберкулез в| | | | | | | | |
| |соответствии с| | | | | | | | |
| |действующими | | | | | | | | |
| |нормативно-методиче-| | | | | | | | |
| |скими документами | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|4.6. |Аннулирование |Миграционная |2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Снижение |
| |разрешений на работу|служба | | | | | |дополнительного |процента случаев|
| |иностранным | | | | | | |финансирования |завозных |
| |гражданам, мигрантам| | | | | | | |инфекционных |
| |при выявлении| | | | | | | |заболеваний |
| |заболеваний, | | | | | | | | |
| |представляющих | | | | | | | | |
| |опасность для| | | | | | | | |
| |окружающих | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|4.7. |Проведение |Минэкономики РО,|2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Возможность |
| |исследований с целью|УГСЗН, | | | | | |дополнительного |расселения на|
| |уточнения |Миграционная | | | | | |финансирования |территории |
| |возможностей |служба | | | | | | |области |
| |территорий по приему| | | | | | | | |
| |и трудоустройству| | | | | | | | |
| |соотечественников, | | | | | | | | |
| |проживающих за| | | | | | | | |
| |рубежом и изъявивших| | | | | | | | |
| |желание добровольно| | | | | | | | |
| |переселиться в| | | | | | | | |
| |область | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|4.8. |Формирование и|УГСЗН |2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Расширение |
| |сопровождение | | | | | | |дополнительного |возможностей для|
| |областного банка| | | | | | |финансирования |трудоустройства |
| |вакансий, | | | | | | | |населения |
| |обеспечение | | | | | | | | |
| |информационного | | | | | | | | |
| |обмена с субъектами| | | | | | | | |
| |Российской Федерации| | | | | | | | |
| |о возможностях| | | | | | | | |
| |трудоустройства на| | | | | | | | |
| |территории | | | | | | | | |
| |Ростовской области | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|4.9. |Подготовка |Миграционная |2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Возможность |
| |информационных |служба | | | | | |дополнительного |расселения на|
| |материалов о| | | | | | |финансирования |территории |
| |возможности и| | | | | | | |Ростовской |
| |условиях переезда на| | | | | | | |области |
| |территорию | | | | | | | | |
| |Ростовской области| | | | | | | | |
| |соотечественников | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|4.10. |Заключение |УГСЗН |2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Обеспечение |
| |соглашений о| | | | | | |дополнительного |занятости |
| |намерениях с| | | | | | |финансирования |соотечественни- |
| |работодателями по| | | | | | | |ков |
| |вопросу | | | | | | | | |
| |трудоустройства | | | | | | | | |
| |соотечественников | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|4.11. |Содействие |Минэкономики РО |2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Обеспечение |
| |предпринимательской | | | | | | |дополнительного |занятости |
| |инициативе граждан| | | | | | |финансирования |соотечественни- |
| |(включение | | | | | | | |ков |
| |переселенцев в| | | | | | | | |
| |программы по| | | | | | | | |
| |развитию малого| | | | | | | | |
| |бизнеса и| | | | | | | | |
| |предпринимательства)| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|4.12. |Осуществление |Миграционная |2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Обеспечение |
| |регулирования |служба | | | | | |дополнительного |занятости |
| |потоков трудовой| | | | | | |финансирования |соотечественни- |
| |миграции с учетом| | | | | | | |ков |
| |квалификации | | | | | | | | |
| |иностранных | | | | | | | | |
| |работников и| | | | | | | | |
| |потребностей районов| | | | | | | | |
| |Ростовской области в| | | | | | | | |
| |конкретных | | | | | | | | |
| |специальностях | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|4.13. |Осуществление |Миграционная |2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Обеспечение |
| |интеграции мигрантов|служба | | | | | |дополнительного |толерантного |
| |в социум,| | | | | | |финансирования |отношения к|
| |формирование | | | | | | | |представителям |
| |толерантного | | | | | | | |различных |
| |отношения к| | | | | | | |национальностей |
| |представителям | | | | | | | | |
| |различных | | | | | | | | |
| |национальностей | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|4.14. |Организация |УГСЗН |2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Обеспечение |
| |психологической | | | | | | |дополнительного |занятости |
| |поддержки, | | | | | | |финансирования |соотечественни- |
| |профессиональной | | | | | | | |ков |
| |подготовки, | | | | | | | | |
| |переподготовки и| | | | | | | | |
| |повышения | | | | | | | | |
| |квалификации | | | | | | | | |
| |переселенцев, | | | | | | | | |
| |зарегистрированных в| | | | | | | | |
| |органах занятости| | | | | | | | |
| |населения Ростовской| | | | | | | | |
| |области в качестве| | | | | | | | |
| |безработных граждан | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
| |Всего по разделу | | |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|V. Информационное обеспечение |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|5.1. |Проведение работы по|Центр гигиены и|2008-2010 |150,0 |50,0 |50,0 |50,0 |Федеральный |Формирование |
| |гигиеническому |эпидемиологии | | | | | |бюджет |навыков |
| |воспитанию населения| | | | | | | |здорового образа|
| |и формированию| | | | | | | |жизни |
| |навыков здорового| | | | | | | | |
| |образа жизни | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|5.2. |Осуществление |Администрация |2008-2010 |290,0 |80,0 |98,0 |112,0 |Местный бюджет | |
| |пропаганды здорового|Багаевского | | | | | | | |
| |образа жизни,|района | | | | | | | |
| |противодействия | | | | | | | | |
| |употреблению | | | | | | | | |
| |алкоголя, | | | | | | | | |
| |нарковеществ, | | | | | | | | |
| |курению | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|5.3. |Организация курсов|Минобразования РО|2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Укрепление |
| |повышения | | | | | | |дополнительного |института семьи,|
| |квалификации | | | | | | |финансирования |формирование |
| |работников | | | | | | | |навыков |
| |образования по| | | | | | | |здорового образа|
| |вопросам | | | | | | | |жизни |
| |формирования | | | | | | | | |
| |установок здорового| | | | | | | | |
| |образа жизни на базе| | | | | | | | |
| |Ростовского | | | | | | | | |
| |областного института| | | | | | | | |
| |повышения | | | | | | | | |
| |квалификации и| | | | | | | | |
| |переподготовки | | | | | | | | |
| |работников | | | | | | | | |
| |образования (РО| | | | | | | | |
| |ИПКиПРО), областного| | | | | | | | |
| |центра диагностики и| | | | | | | | |
| |консультирования | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|5.4. |Введение |Минобразования РО|2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Формирование у|
| |факультативного | | | | | | |дополнительного |детей |
| |курса "основы| | | | | | |финансирования |нравственных |
| |православной | | | | | | | |ценностей, |
| |культуры" в| | | | | | | |направленных на|
| |общеобразовательных | | | | | | | |ведение |
| |учреждениях | | | | | | | |здорового образа|
| | | | | | | | | |жизни и создание|
| | | | | | | | | |полной семьи |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|5.5 |Освещение в|Департамент по|2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Укрепление |
| |средствах массовой|печати | | | | | |дополнительного |института семьи,|
| |информации | | | | | | |финансирования |рост рождаемости|
| |материалов, | | | | | | | | |
| |способствующих | | | | | | | | |
| |возрождению семьи,| | | | | | | | |
| |ценностей семейного| | | | | | | | |
| |воспитания. | | | | | | | | |
| |Пропаганда | | | | | | | | |
| |многодетности | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|5.6. |Организация на базе|Минобразования РО|2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Увеличение |
| |областного центра| | | | | | |дополнительного |количества |
| |диагностики и| | | | | | |финансирования |усыновителей, |
| |консультирования | | | | | | | |опекунов, |
| |службы | | | | | | | |попечителей, |
| |психологической | | | | | | | |приемных |
| |помощи населению| | | | | | | |родителей |
| |центра по работе с| | | | | | | | |
| |кандидатами в| | | | | | | | |
| |усыновители, | | | | | | | | |
| |опекуны, попечители,| | | | | | | | |
| |приемные родители | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|5.7. |Содействие развитию|Комитет по|2008-2010 |430,0 |140,0 |140,0 |150,0 |Областной бюджет|Формирование |
| |сети организаций,|молодежной | | | | | | |нравственных и|
| |оказывающих |политике РО | | | | | | |личностных |
| |информационно-консу-| | | | | | | |ценностей, |
| |льтационную помощь| | | | | | | |ориентированных |
| |молодежи и молодым| | | | | | | |на создание|
| |семьям. Развитие| | | | | | | |полной семьи,|
| |коллективных форм| | | | | | | |укрепление |
| |досуга для молодых| | | | | | | |института семьи |
| |семей (клубы молодых| | | | | | | | |
| |семей) в рамках| | | | | | | | |
| |Областной целевой| | | | | | | | |
| |программы "Молодежь| | | | | | | | |
| |Дона" на 2006-2010| | | | | | | | |
| |годы | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|5.8. |Проведение |Минтруд РО |2008-2010 |254,0 |80,0 |84,6 |89,4 |Областной бюджет|Формирование |
| |фестивалей детского| | | | | | | |нравственных и|
| |творчества | | | | | | | |личностных |
| |"Цветик-семицветик" | | | | | | | |ценностей, |
| |(в рамках реализации| | | | | | | |ориентированных |
| |Областной целевой| | | | | | | |на создание|
| |программы | | | | | | | |полной |
| |профилактики | | | | | | | |многодетной |
| |правонарушений в| | | | | | | |семьи, |
| |Ростовской области| | | | | | | |укрепление |
| |на 2007-2010 годы) | | | | | | | |института семьи,|
| | | | | | | | | |создание условий|
| | | | | | | | | |для совместного|
| | | | | | | | | |посещения |
| | | | | | | | | |семьями |
| | | | | | | | | |мероприятий |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|5.9. |Проведение |Минтруд РО |2008-2010 |203,0 |64,0 |67,6 |71,4 |Областной бюджет|Поощрение |
| |торжественных | | | | | | | |многодетности, |
| |приемов для| | | | | | | |повышение |
| |многодетных матерей,| | | | | | | |статуса |
| |посвященных | | | | | | | |многодетной |
| |празднованию Дня| | | | | | | |семьи |
| |матери (в рамках| | | | | | | | |
| |реализации Областной| | | | | | | | |
| |целевой программы| | | | | | | | |
| |профилактики | | | | | | | | |
| |правонарушений в| | | | | | | | |
| |Ростовской области| | | | | | | | |
| |на 2007-2010 годы) | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|5.10. |Вручение материнских|Администрация |2008-2010 |56,0 |15,0 |18,0 |23,0 |Местный бюджет |Повышение |
| |(семейных) |Верхнедонского | | | | | | |статуса семьи с|
| |сертификатов |района | | | | | | |детьми, рост|
| | | | | | | | | |рождаемости |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|5.11. |Организация и|Минтруд РО |2008 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Объединение |
| |проведение заседания| | | | | | |дополнительного |усилий органов|
| |"круглого стола" на| | | | | | |финансирования |государственной |
| |тему "Семейная| | | | | | | |власти и|
| |политика: | | | | | | | |общественных |
| |законодательный опыт| | | | | | | |организаций, |
| |и практика в| | | | | | | |направленных на|
| |Ростовской области",| | | | | | | |социальную |
| |приуроченного к| | | | | | | |поддержку семей|
| |проведению Года| | | | | | | |с детьми |
| |семьи в России | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|5.12. |Организация в|Минтруд РО |2008 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Укрепление |
| |подведомственных | | | | | | |дополнительного |авторитета |
| |учреждениях | | | | | | |финансирования |семьи, базовых|
| |социального | | | | | | | |семейных |
| |обслуживания семьи и| | | | | | | |ценностей |
| |детей | | | | | | | | |
| |информационных, | | | | | | | | |
| |воспитательных, | | | | | | | | |
| |культурно-массовых | | | | | | | | |
| |мероприятий, | | | | | | | | |
| |приуроченных к| | | | | | | | |
| |проведению Года| | | | | | | | |
| |семьи в России | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
|5.13. |Реализация мер|УГСЗН |2008-2010 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |Без |Развитие рынка|
| |информационной | | | | | | |дополнительного |труда, повышение|
| |поддержки | | | | | | |финансирования |занятости |
| |государственной | | | | | | | |населения, |
| |политики занятости| | | | | | | |сокращение |
| |через информирование| | | | | | | |периода поиска|
| |граждан о| | | | | | | |работы |
| |возможностях | | | | | | | | |
| |трудоустройства и| | | | | | | | |
| |обучения при| | | | | | | | |
| |содействии службы| | | | | | | | |
| |занятости | | | | | | | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
| |Всего по разделу | | |1383,0 |429,0 |458,2 |495,8 | | |
| | | | | | | | | | |
| |в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |областной бюджет | | |887,0 |284,0 |292,2 |310,8 | | |
| | | | | | | | | | |
| |федеральный бюджет | | |150,0 |50,0 |50,0 |50,0 | | |
| | | | | | | | | | |
| |местный бюджет | | |346,0 |95,0 |116,0 |135,0 | | |
| | | | | | | | | | |
| |Всего по Программе | | |34621959,1 |11190797,4 |11345253,2 |12085908,5 | | |
|-------+--------------------+-----------------+---------------+------------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------------|
| |в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |областной бюджет | | |24633992,0 |7745390,2 |8202980,6 |8685621,2 | | |
| | | | | | | | | | |
| |федеральный бюджет | | |8663659,5 |2966794,8 |2700337,2 |2996527,5 | | |
| | | | | | | | | | |
| |местный бюджет | | |1324307,6 |478612,4 |441935,4 |403759,8 | | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.