Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 29 ноября 2009 г. N 560
Областная долгосрочная целевая программа
"развитие здравоохранения Ростовской области
на 2010-2012 годы"
Паспорт
Областной долгосрочной целевой программы
"Развитие здравоохранения Ростовской области
на 2010-2012 годы"
Наименование - Областная долгосрочная целевая программа "Развитие
Программы здравоохранения Ростовской области на 2010 -012
годы" (далее - Программа)
Основание - распоряжение Администрации Ростовской области
для разработки от 10.07.2009 N 190 "О разработке областной
Программы долгосрочной целевой программы "Развитие
здравоохранения Ростовской области на 2010 -012
годы"
Государственный - министерство здравоохранения Ростовской области
заказчик
Программы
Разработчик - министерство здравоохранения Ростовской области
Программы
Основная цель - сохранение и улучшение здоровья населения,
Программы сокращение прямых и косвенных потерь общества за
счет снижения заболеваемости и смертности
населения и, как следствие, увеличение
продолжительности жизни населения
Основные задачи - выполнение функций областными государственными
Программы учреждениями здравоохранения, в том числе по
оказанию государственных услуг в соответствии с
установленным государственным заданием;
выполнение функций областными государственными
учреждениями образования в соответствии с
государственным заданием;
укрепление материально-технической базы областных
государственных учреждений здравоохранения и
образования;
развитие службы детства и родовспоможения;
развитие службы крови;
межбюджетные трансферты, направленные Ростовскому
областному фонду обязательного медицинского
страхования на реализацию Территориальной
программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи в Ростовской области;
предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями;
оказание дорогостоящих видов медицинской помощи;
оказание высокотехнологичной медицинской помощи;
лекарственное обеспечение льготных категорий
граждан;
совершенствование подготовки медицинских кадров;
повышение уровня заработной платы некоторых
категорий работников здравоохранения;
софинансирование противопожарных мероприятий в
муниципальных учреждениях здравоохранения
Сроки реализации - 2010 - 2012 годы
Программы
Структура - паспорт Областной долгосрочной целевой программы
Программы, "Развитие здравоохранения Ростовской области на
перечень 2010 -012 годы".
подпрограмм, I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
основных ее решения программными методами.
направлений и II. Основные цели и задачи, сроки и этапы
мероприятий реализации Программы, а также целевые индикаторы и
показатели.
III. Система программных мероприятий.
IV. Нормативное обеспечение.
V. Механизм реализации Программы, включая
организацию управления Программой и контроль за
ходом ее реализации.
VI. Оценка эффективности социально-экономических
последствий от реализации Программы.
VII. Подпрограмма "Выполнение функций областными
государственными учреждениями здравоохранения, в
том числе по оказанию государственных услуг в
соответствии с установленным государственным
заданием".
VIII. Подпрограмма "Выполнение функций областными
государственными учреждениями образования в
соответствии с государственным заданием".
IX. Подпрограмма "Предупреждение и борьба с
социально значимыми заболеваниями":
направление "Организация областного центра
здоровья и развитие сети его филиалов на
территории Ростовской области";
направление "Мероприятия по борьбе с
туберкулезом";
направление "Мероприятия по предупреждению
распространения заболевания, вызванного вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция),
диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и
ассоциированных заболеваний с синдромом
приобретенного иммунодефицита человека";
направление "Мероприятия по проведению
вакцинопрофилактики";
направление "Мероприятия по совершенствованию
медицинской помощи больным с сосудистыми
заболеваниями";
направление "Мероприятия по борьбе с сахарным
диабетом";
направление "Мероприятия по борьбе с
онкологическими заболеваниями";
направление "Мероприятия по обеспечению санитарной
охраны территории и предупреждению
природно-очаговых и особо опасных инфекций среди
населения Ростовской области".
X. Подпрограмма "Лекарственное обеспечение
льготных категорий граждан":
направление "Обеспечение отдельных категорий
граждан лекарственными средствами, изделиями
медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов";
направление "Льготное обеспечение жителей
Ростовской области лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения и
специализированными продуктами лечебного питания".
XI. Подпрограмма "Обеспечение граждан
дорогостоящими видами медицинской помощи":
направление "Обеспечение жителей Ростовской
области гемодиализной помощью";
направление "Слухопротезирование населения
Ростовской области".
XII. Подпрограмма "Оказание высокотехнологичной
медицинской помощи в областных государственных
учреждениях здравоохранения жителям Ростовской
области".
XIII. Подпрограмма "Совершенствование подготовки
медицинских кадров".
XIV. Подпрограмма "Развитие службы детства и
родовспоможения".
XV. Подпрограмма "Укрепление
материально-технической базы областных
государственных учреждений здравоохранения и
образования".
XVI. Подпрограмма "Мероприятия по организации
заготовки, переработки, хранения и обеспечения
безопасности донорской крови и ее компонентов,
безвозмездному обеспечению областных
государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения донорской кровью и ее
компонентами".
XVII. Подпрограмма "Повышение уровня заработной
платы некоторых категорий работников
здравоохранения".
XVIII. Подпрограмма "Межбюджетные трансферты,
направленные Ростовскому областному фонду
обязательного медицинского страхования на
реализацию Территориальной программы
государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
в Ростовской области".
XIX. Подпрограмма "Софинансирование расходных
обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения":
направление "Софинансирование противопожарных
мероприятий в муниципальных учреждениях
здравоохранения".
Приложение N 1 "Целевые показатели реализации
Областной долгосрочной целевой программы "Развитие
здравоохранения Ростовской области на 2010 -012
годы".
Приложение N 2 "Система программных мероприятий по
реализации Областной долгосрочной целевой
программы "Развитие здравоохранения Ростовской
области на 2010 -2012 годы".
Приложение N 3 "Методика оценки эффективности
реализации Областной долгосрочной целевой
программы "Развитие здравоохранения Ростовской
области на 2010 -012 годы".
Приложение N 4 "Положение об условиях
предоставления и методике расчета субсидии для
софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного
значения"
Исполнители - министерство здравоохранения Ростовской области;
Программы органы управления здравоохранением муниципальных
образований Ростовской области;
областные государственные учреждения
здравоохранения (далее - учреждения
здравоохранения областного подчинения)
Объемы и - областной бюджет:
источники 2010 год - 12078081,9 тыс. рублей;
финансирования 2011 год - 12516972,3 тыс. рублей;
Программы 2012 год - 12857405,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет*:
2010 год - 643174,0 тыс. рублей;
2011 год - *;
2012 год - *;
местные бюджеты - *
Ожидаемые - увеличение количества больных, прошедших лечение в
конечные областных медицинских учреждениях, до 140,1 тыс.
результаты человек к 2012 году.
реализации Увеличение обеспеченности средними медицинскими
Программы работниками до 77,6 на 10 тыс. населения к 2011
году.
Снижение удельного веса пациентов IV группы
диспансерного наблюдения до 5 процентов от общего
количества пациентов, поставленных на учет.
Увеличение показателя абациллирования больных
туберкулезом, состоящих на учете, до 37 процентов
к 2012 году.
Снижение смертности от туберкулеза до 19,7 случаев
на 100 тыс. населения к 2011 году.
Стабилизация эпидемической ситуации, связанной с
туберкулезом, - снижение заболеваемости
туберкулезом до 65,6 случаев на 100 тыс.
населения.
Снижение заболеваемости туберкулезом детей до 10,0
случаев на 100 тыс. населения.
Выявление при профилактических осмотрах впервые
заболевших туберкулезом не менее 75,6 процента.
Охват противотуберкулезной вакцинацией
новорожденных не менее 95 процентов.
Обеспечение ежегодного обследования 10 процентов
населения области на ВИЧ-инфекцию.
Обеспечение охвата 85 процентов инфицированных ВИЧ
диспансерным наблюдением.
Снижение заболеваемости природно-очаговыми
инфекциями, управляемыми средствами специфической
иммунопрофилактики (туляремией, сибирской язвой,
бешенством, лептоспирозом) до спорадических
случаев.
Снижение заболеваемости инсультами и инфарктами
миокарда на 12 процентов к 2011 году по отношению
к 2009 году.
Снижение смертности от инсультов на 5 процентов и
инфарктов миокарда на 15 процентов к 2011 году по
отношению к 2009 году.
Снижение летальности при инсультах и инфарктах
миокарда на 8 процентов к 2011 году по отношению к
2009 году.
Стабилизация показателя средней продолжительности
жизни больных сахарным диабетом 1-го типа (мужчин
- на уровне 50,09 лет, женщин - 58,42 лет).
Стабилизация показателя средней продолжительности
жизни больных сахарным диабетом 2-го типа (мужчин
- на уровне 68,84 лет, женщин - 72,81 лет).
Снижение смертности населения от онкологических
заболеваний на 2,4 процента к 2012 году по
отношению к 2007 году.
Снижение смертности на первом году с момента
установления диагноза онкологического заболевания
на 4,4 процента к 2012 году по отношению к 2007
году.
Увеличение удельного веса онкологических больных,
превысивших пятилетний срок выживаемости с момента
установления диагноза, на 4 процента к 2012 году
по отношению к 2007 году.
Увеличение удельного веса больных с
онкологическими заболеваниями, выявленных на
профосмотрах, на 3,4 процента к 2012 году по
отношению к 2007 году.
Повышение удельного веса выздоровевших детей от
заболеваний онкологического и гематологического
профилей до 70 процентов к 2012 году.
Снижение заболеваемости природно-очаговыми
инфекциями до уровня спорадических случаев
(0 -,02 на 100 тыс. населения), стабилизация
заболеваемости Крымской геморрагической лихорадкой
(КГЛ) на уровне, не превышающем показателя
2008 года (1,9 на 100 тыс. населения).
Обеспечение граждан необходимыми лекарственными
средствами, изделиями медицинского назначения, а
также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов, проживающих на
территории Ростовской области и включенных в
Федеральный регистр лиц, имеющих право на
получение государственной социальной помощи и не
отказавшихся от получения социальной услуги,
предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2
Федерального закона от 17.07.99 N 178-ФЗ
"О государственной социальной помощи".
Снижение количества рецептов, находящихся на
отсроченном обеспечении, до 0,18 процента по
отношению к выписанным рецептам гражданам,
проживающим на территории Ростовской области и
включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих
право на получение государственной социальной
помощи и не отказавшихся от получения социальной
услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1
статьи 6.2 Федерального закона от 17.07.99
N 178-ФЗ, к 2012 году.
100-процентное обеспечение лекарственными
средствами, изделиями медицинского назначения, а
также специализированными продуктами лечебного
питания групп населения и лиц при определенных
категориях заболеваний, имеющих право на льготы
при амбулаторном лечении и не подпадающих под
действие Федерального закона от 17.07.99 N 178-ФЗ.
Доведение объема оказанной гемодиализной помощи
больным с хронической почечной недостаточностью до
30 процентов к 2011 году.
100-процентное обеспечение нуждающихся малоимущих
категорий граждан дорогостоящими аппаратами
(слухопротезирование).
Сокращение сроков ожидания высокотехнологичной
медицинской помощи до 30 дней к 2011 году.
Увеличение обеспеченности врачами до 29,2 на 10
тыс. населения к 2011 году.
Снижение удельного веса врачей, не прошедших
повышение квалификации 1 раз в 5 лет, до
4,5 процента к 2012 году.
Снижение показателя младенческой смертности до 9,3
на 1000 родившихся живыми к 2012 году (с учетом
перехода на международные критерии живорождения).
Снижение репродуктивных потерь от врожденных
пороков развития на 10 процентов к 2012 году от
уровня 2008 года.
Доведение до нормативного количества
реанимационных мест для новорожденных и
недоношенных детей (88 единиц) к 2012 году.
Снижение количества зданий учреждений
здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии
и требующих капитального ремонта, до 451 к 2012
году, в том числе по учреждениям здравоохранения
областного подчинения до 68 к 2012 году.
Стабилизация коэффициента обеспеченности
диагностического процесса лабораторными
исследованиями по учреждениям здравоохранения
областного подчинения на уровне 98,4 на 100
посещений к 2012 году.
Стабилизация коэффициента обеспеченности
диагностического процесса рентгенологическими
исследованиями по учреждениям здравоохранения
областного подчинения на уровне 3,83 на 100
посещений к 2012 году.
Стабилизация коэффициента обеспеченности
диагностического процесса функциональными
исследованиями по учреждениям здравоохранения
областного подчинения на уровне 4,9 на 100
посещений к 2012 году.
Увеличение объема заготовки карантинизированной
плазмы крови от общего количества заготовленной
плазмы до 50 процентов к 2012 году.
Обеспечение уровня среднемесячной заработной платы
к 2012 году: врачей скорой медицинской помощи -
26791 рубль; средних медицинских работников скорой
медицинской помощи - 19112 рублей; средних
медицинских работников фельдшерско-акушерских
пунктов - 14664 рубля.
Стабилизация показателей объема оказанной
стационарной медицинской помощи в расчете на
1 жителя на уровне 2,66 койко-дня, амбулаторной
медицинской помощи (в расчете на 1 жителя) - на
уровне 8,8 посещений, в дневных стационарах всех
типов (в расчете на 1 жителя) - 0,43 пациенто-дня.
Снижение средней продолжительности пребывания
пациента на койке в государственных
(муниципальных) учреждениях здравоохранения до
12,6 дня к 2011 году.
Стабилизация госпитализации в государственные
(муниципальные) учреждения здравоохранения на
уровне 20,4 случаев на 100 тысяч человек
населения.
Стабилизация числа коек в государственных
(муниципальных) учреждениях здравоохранения: в
городской местности на уровне 105,8 на 10 тыс.
человек городского населения; в сельской местности
- 42,1 на 10 тыс. человек сельского населения.
Обеспечение среднегодовой занятости койки в
государственных (муниципальных) учреждениях
здравоохранения на уровне 320 дней.
Обеспечение объема ассигнований областного
бюджета, выделенных в целях проведения
противопожарных мероприятий в муниципальных
учреждениях здравоохранения, на уровне
49102,1 тыс. рублей в год
Система - государственным заказчиком Программы и
организации ответственным за ее реализацию является
контроля за министерство здравоохранения Ростовской области.
исполнением Реализация Программы осуществляется в соответствии
Программы с:
государственными контрактами (заключенными в
соответствии с законодательством о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд);
условиями, порядками и правилами, утвержденными
федеральными и областными нормативными правовыми
актами.
Министерство здравоохранения Ростовской области с
учетом выделяемых на реализацию Программы
финансовых средств ежегодно уточняет целевые
показатели и затраты по программным мероприятиям,
механизм реализации Программы, состав исполнителей
в докладах о результатах и основных направлениях
деятельности главных распорядителей средств
областного бюджета в установленном порядке.
Государственный заказчик Программы направляет:
ежеквартально в министерство экономики, торговли,
международных и внешнеэкономических связей области
(далее - минэкономики области) отчет по форме в
соответствии с приложением N 2 к Порядку принятия
решения о разработке областных долгосрочных
целевых программ, их формирования и реализации,
утвержденному постановлением Администрации
Ростовской области от 31.03.2009 N 146 (далее -
Порядок), а также по запросу минэкономики области
- статистическую, справочную и аналитическую
информацию о подготовке и реализации Программы,
необходимую для выполнения возложенных на него
функций;
ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками
разработки прогноза социально-экономического
развития области, составления проекта областного
бюджета и прогноза консолидированного бюджета
Ростовской области на плановый период, в
минэкономики области - отчеты о ходе работ по
Программе, а также об эффективности использования
финансовых средств.
Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:
отчет в соответствии с приложением N 3 к Порядку;
сведения о результатах реализации Программы за
отчетный год;
данные о целевом использовании и объемах
привлеченных средств бюджетов всех уровней и
внебюджетных источников;
сведения о соответствии результатов фактическим
затратам на реализацию Программы;
сведения о соответствии фактических показателей
реализации Программы показателям, установленным
докладами о результативности;
информацию о ходе и полноте выполнения программных
мероприятий;
оценку эффективности результатов реализации
Программы.
В случае несоответствия результатов выполнения
Программы целям и задачам, а также невыполнения
показателей результативности, утвержденных
Программой, государственный заказчик готовит
предложения о корректировке сроков реализации
Программы и перечня программных мероприятий и
согласует предложения с комиссией Администрации
области по рассмотрению и согласованию показателей
результативности деятельности главных
распорядителей средств областного бюджета (далее -
комиссия).
В случае поддержки комиссией предложения о
приостановлении либо прекращении реализации
Программы государственный заказчик вносит
соответствующий проект постановления Администрации
Ростовской области в соответствии с Регламентом
Администрации Ростовской области.
По Программе, срок реализации которой завершается
в отчетном году, главный распорядитель средств
областного бюджета - государственный заказчик
подготавливает и представляет отчет о ходе работ
по Программе и эффективности использования
финансовых средств за весь период ее реализации на
рассмотрение коллегии Администрации Ростовской
области.
Отчеты о ходе работ по Программе о результатах за
год и за весь период действия Программы
подготавливает главный распорядитель средств
областного бюджета - государственный заказчик и
вносит соответствующий проект постановления
Администрации Ростовской области в соответствии с
Регламентом Администрации Ростовской области.
Отчеты о ходе работ по Программе о результатах за
год и за весь период действия Программы подлежат
утверждению постановлением Администрации
Ростовской области не позднее одного месяца до дня
внесения отчета об исполнении областного бюджета в
Законодательное Собрание Ростовской области.
* В течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению.
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Областная долгосрочная целевая программа "Развитие здравоохранения области на 2010 - 2012 годы" разработана в соответствии с Областным законом от 22.10.2004 N 179-ЗС "Об охране здоровья жителей Ростовской области"; перечнем социально значимых заболеваний, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 N 715; решением коллегии Администрации Ростовской области от 22.06.2009 N 26 "О концепции областной долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения Ростовской области на 2010 - 2012 годы"; постановлением Администрации Ростовской области от 31.03.2009 N 146 "О порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ".
В Ростовской области здоровью населения придается большое значение. В течение последних лет реализуется ряд мер, направленных на развитие здравоохранения. В результате их осуществления улучшились отдельные демографические показатели. Отмечается сокращение естественной убыли населения - с 4,7 в 2007 году до 4,3 в 2008 году (на 1 тыс. населения). Уровень рождаемости в 2008 году увеличился почти на 6 процентов, младенческая смертность уменьшилась на 20,6 процента (на 1000 родившихся).
Однако несмотря на улучшение демографических показателей, уровень заболеваемости, инвалидности и смертности требует его стабилизации и еще большего снижения, что обуславливает необходимость реализации Программы.
Необходимо провести мероприятия, направленные на реализацию профилактического подхода в борьбе с заболеваемостью и смертностью от основных социально значимых заболеваний. Борьба с доказанными факторами риска обеспечит снижение вероятности развития заболевания в течение жизни, отдалит временные сроки инициирования генетически обусловленных заболеваний. Повышение эффективности вторичной профилактики обеспечит своевременную диагностику и, соответственно, повысит эффективность проводимой терапии, снизит вероятность развития осложнений.
Снижение заболеваемости лептоспирозами, предотвращение заболеваемости туляремией, сибирской язвой, бешенством благодаря обеспечению лечебно-профилактических учреждений вакцинами и проведению прививок населению, проживающему на эндемичных территориях, делает очевидным необходимость организации и проведения вакцинопрофилактики в 2010 - 2012 годах.
Мероприятия, направленные на снижение активности переносчиков и оздоровление природных очагов инфекционных заболеваний, позволят обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения: предупредить заболеваемость особо опасными инфекциями, снизить заболеваемость природно-очаговыми инфекциями до уровня спорадических случаев, стабилизировать заболеваемость Крымской геморрагической лихорадкой на уровне 2008 года, что диктует необходимость ежегодного проведения комплекса профилактических, противоэпидемических, дезинсекционных и дератизационных мероприятий на административных территориях области.
Значимой проблемой остается обеспечение ранней диагностики, своевременного лечения и реабилитации больных туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и ассоциированными заболеваниями с синдромом приобретенного иммунодефицита, сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом.
В области осуществляется лекарственное обеспечение граждан, имеющих права на льготы. Дальнейшее выполнение указанных мероприятий сохранит достигнутый уровень целевых показателей.
Жителям области предоставляется дорогостоящая медицинская помощь, включающая гемодиализную помощь и слухопротезирование населения. Первостепенные проблемы, связанные с оказанием дорогостоящих видов медицинской помощи, заключаются в необходимости внедрения новейших технологий, материально-технического обеспечения, повышения профессионального уровня кадрового состава. Требуется увеличение объема оказания населению гемодиализной помощи, показатель обеспеченности которой ниже общероссийского и ниже показателя по Южному федеральному округу.
В области оказывается высокотехнологичная медицинская помощь больным с заболеваниями, которые до недавнего времени не поддавались лечению, производятся оперативные вмешательства, сохраняющие не только жизнь пациента, но ведущие в дальнейшем к полной социальной адаптации гражданина, снижению инвалидизации, увеличению продолжительности жизни, созданию качественно нового уровня жизни пациента.
Благодаря ряду мероприятий, направленных на совершенствование подготовки медицинских кадров, в области показатель аттестации врачей повысился до 51,5 процента, процент специалистов, не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет, снизился на 1,6 процента. Для закрепления и улучшения полученных результатов необходимо финансирование этих мероприятий, реализация дополнительных мер по ликвидации неравномерности распределения специалистов в городах и сельских территориях.
Достигнутые результаты по снижению материнской и младенческой смертности, увеличению уровня рождаемости обосновывают необходимость продолжения финансирования мероприятий в системе охраны здоровья матери и ребенка. Требуются дополнительные меры по развитию реанимационной службы для новорожденных.
В области за последние 5 лет количество безвозмездных кроводач (сдача крови одним донором за 1 прием) уменьшилось в 1,8 раза, а объем заготавливаемой крови - в 1,4 раза. В настоящее время не удается полностью обеспечить лечебные учреждения компонентами крови. В связи с этим необходимо решение проблем по обеспечению адекватной, высокоэффективной, инфекционно безопасной трансфузионной терапией.
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения остается одной из самых приоритетных задач социально-экономического развития области.
Реализуя конституционные права населения области, необходимо продолжить обеспечение неработающего населения необходимым объемом бесплатной медицинской помощи, сокращение сроков ожидания высокотехнологичной медицинской помощи.
Для повышения укомплектования служб первичной медико-санитарной помощи, а также заинтересованности в улучшении уровня знаний и результативности труда необходимо обеспечить материальное стимулирование указанных категорий работников учреждений здравоохранения.
Для обеспечения жителей области подготовленными кадрами, а также необходимым объемом медицинской помощи требуется продолжить финансирование расходов на выполнение функций областными государственными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию государственных услуг, областными учреждениями образования в соответствии с установленным государственным заданием, развить сложившуюся систему профессионального образования.
Для обеспечения противопожарной безопасности муниципальных учреждений здравоохранения необходимо осуществление софинансирования расходов на противопожарные мероприятия за счет средств фондов софинансирования расходов областного бюджета и местных бюджетов.
Решение обозначенных проблем, направленных на развитие здравоохранения Ростовской области в 2010 - 2012 годах, возможно при поддержке Администрации области с применением программных методов.
II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы,
а также целевые индикаторы и показатели
Целями Программы являются сохранение и улучшение здоровья населения, сокращение прямых и косвенных потерь общества за счет снижения заболеваемости и смертности населения и, как следствие, увеличение продолжительности жизни.
Для реализации вышеуказанных целей необходимо решение следующих основных задач:
выполнение функций областными государственными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию государственных услуг в соответствии с установленным государственным заданием;
выполнение функций областными государственными учреждениями образования в соответствии с государственным заданием;
укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения и образования;
развитие службы детства и родовспоможения;
развитие службы крови;
межбюджетные трансферты, направленные Ростовскому областному фонду обязательного медицинского страхования на реализацию Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области;
предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями;
оказание дорогостоящих видов медицинской помощи;
оказание высокотехнологичной медицинской помощи;
лекарственное обеспечение льготных категорий граждан;
совершенствование подготовки медицинских кадров;
повышение уровня заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения;
софинансирование противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения.
Программа реализуется в 2010 - 2012 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками.
Динамика целевых индикаторов и показателей Программы представлена в приложении N 1.
Программа включает в себя 13 подпрограмм.
III. Система программных мероприятий
В соответствии с целями и задачами Программа включает мероприятия для ее реализации, сроки и объемы финансирования которых приведены в приложении N 2.
Общее финансирование реализации программных мероприятий составляет 38095633,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 643174,0 тыс. рублей* (здесь и далее: * - объем финансирования будет уточнен после принятия соответствующего постановления Правительства Российской Федерации):
2010 год - 643174,0 тыс. рублей;
2011 год - *;
2012 год - *;
за счет средств областного бюджета - 37452459,9 тыс. рублей, из них:
2010 год - 12078081,9 тыс. рублей;
2011 год - 12516972,3 тыс. рублей;
2012 год - 12857405,7 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов ** (здесь и далее: ** - объем финансирования будет уточнен после принятия соответствующих программ органами местного самоуправления муниципальных образований).
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
IV. Нормативное обеспечение
Принятие нормативно-правовых актов для достижения целей реализации Программы не требуется.
V. Механизм реализации Программы, включая организацию управления
Программой и контроль за ходом ее реализации
Государственным заказчиком Программы и ответственным за ее реализацию является министерство здравоохранения Ростовской области.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с:
государственными контрактами, заключенными в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
условиями, порядками и правилами, утвержденными федеральными и областными нормативными правовыми актами.
Министерство здравоохранения Ростовской области с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета в установленном порядке.
Государственный заказчик Программы направляет:
ежеквартально в минэкономики области отчет по форме в соответствии с приложением N 2 к Порядку, а также по запросу минэкономики области - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций;
ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития области, составления проекта областного бюджета и прогноза консолидированного бюджета Ростовской области на плановый период, в минэкономики области - отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования финансовых средств.
Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:
отчет в соответствии с приложением N 3 к Порядку;
сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;
сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладами о результативности;
информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
оценку эффективности результатов реализации Программы.
В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных Программой, государственный заказчик готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий и согласует предложения с комиссией.
В случае поддержки комиссией предложения о приостановлении либо прекращении реализации Программы государственный заказчик вносит соответствующий проект постановления Администрации Ростовской области в соответствии с Регламентом Администрации Ростовской области.
По Программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, главный распорядитель средств областного бюджета - государственный заказчик подготавливает и представляет отчет о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение коллегии Администрации Ростовской области.
Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает главный распорядитель средств областного бюджета - государственный заказчик и вносит соответствующий проект постановления Администрации Ростовской области в соответствии с Регламентом Администрации Ростовской области.
Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации Ростовской области не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении областного бюджета в Законодательное Собрание Ростовской области.
VI. Оценка эффективности социально-экономических последствий
от реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении целевых показателей:
увеличение количества больных, прошедших лечение в областных медицинских учреждениях, до 140,1 тыс. человек к 2012 году;
увеличение обеспеченности средними медицинскими работниками до 77,6 на 10 тыс. населения к 2011 году;
снижение удельного веса пациентов IV группы диспансерного наблюдения до 5 процентов от общего количества пациентов, поставленных на учет;
увеличение показателя абациллирования больных туберкулезом, состоящих на учете, до 37 процентов к 2012 году;
снижение смертности от туберкулеза до 19,7 случаев на 100 тыс. населения к 2011 году;
стабилизация эпидемической ситуации, связанной с туберкулезом - снижение заболеваемости туберкулезом до 65,6 случаев на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости туберкулезом детей до 10,0 на 100 тыс. населения;
выявление при профилактических осмотрах впервые заболевших туберкулезом не менее 75,6 процента;
охват противотуберкулезной вакцинацией новорожденных не менее 95 процентов;
обеспечение ежегодного обследования 10 процентов населения области на ВИЧ-инфекцию;
обеспечение охвата 85 процентов инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением;
снижение заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами специфической иммунопрофилактики (туляремией, сибирской язвой, бешенством, лептоспирозом) до спорадических случаев;
снижение заболеваемости инсультами и инфарктами миокарда на 12 процентов к 2011 году по отношению к 2009 году;
снижение смертности от инсультов на 5 процентов и инфарктов миокарда на 15 процентов к 2011 году по отношению к 2009 году;
снижение летальности при инсультах и инфарктах миокарда на 8 процентов к 2011 году по отношению к 2009 году;
стабилизация показателя средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом 1-го типа (мужчин - на уровне 50,09 лет, женщин - 58,42 лет);
стабилизация показателя средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом 2-го типа (мужчин - на уровне 68,84 лет, женщин - 72,81 лет);
снижение смертности населения от онкологических заболеваний на 2,4 процента к 2012 году по отношению к 2007 году;
снижение смертности на первом году с момента установления диагноза онкологического заболевания на 4,4 процента к 2012 году по отношению к 2007 году;
увеличение удельного веса онкологических больных, превысивших пятилетний срок выживаемости с момента установления диагноза, на 4 процента к 2012 году по отношению к 2007 году;
увеличение удельного веса больных с онкологическими заболеваниями, выявленных на профосмотрах, на 3,4 процента к 2012 году по отношению к 2007 году;
повышение удельного веса выздоровевших детей от заболеваний онкологического и гематологического профилей до 70 процентов к 2012 году;
снижение заболеваемости природно-очаговыми инфекциями до спорадических случаев (показатель заболеваемости - 0-0,02 на 100 тыс. населения), стабилизация заболеваемости Крымской геморрагической лихорадкой, на уровне, не превышающем показатель 2008 года (1,9 на 100 тыс. населения);
обеспечение граждан необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, проживающих на территории Ростовской области и включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6(2) Федерального закона от 17.07.99 N 178-ФЗ;
снижение количества рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, до 0,18 процента по отношению к выписанным рецептам гражданам, проживающим на территории Ростовской области и включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6(2) Федерального закона от 17.07.99 N 178-ФЗ, к 2012 году;
100-процентное обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания групп населения и лиц при определенных категориях заболеваний, имеющих право на льготы при амбулаторном лечении и не подпадающих под действие Федерального закона от 17.07.99 N 178-ФЗ;
доведение объема оказанной гемодиализной помощи больным с хронической почечной недостаточностью до 30 процентов к 2011 году;
100-процентное обеспечение нуждающихся малоимущих категорий граждан дорогостоящими аппаратами (слухопротезирование);
сокращение сроков ожидания высокотехнологичной медицинской помощи до 30 дней к 2011 году;
увеличение обеспеченности врачами до 29,2 на 10 тыс. населения к 2011 году;
снижение удельного веса врачей, не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет, до 4,5 процента к 2012 году;
снижение показателя младенческой смертности до 9,3 на 1000 родившихся живыми к 2012 году (с учетом перехода на международные критерии живорождения);
снижение репродуктивных потерь от врожденных пороков развития на 10 процентов к 2012 году от уровня 2008 года;
доведение до нормативного количества реанимационных мест для новорожденных и недоношенных детей (88 единиц) к 2012 году;
снижение количества зданий учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, до 451 к 2012 году, в том числе по учреждениям здравоохранения областного подчинения до 68 к 2012 году;
стабилизация коэффициента обеспеченности диагностического процесса лабораторными исследованиями по учреждениям здравоохранения областного подчинения на уровне 98,4 на 100 посещений к 2012 году;
стабилизация коэффициента обеспеченности диагностического процесса рентгенологическими исследованиями по учреждениям здравоохранения областного подчинения на уровне 3,83 на 100 посещений к 2012 году;
стабилизация коэффициента обеспеченности диагностического процесса функциональными исследованиями по учреждениям здравоохранения областного подчинения на уровне 4,9 на 100 посещений к 2012 году;
увеличение объема заготовки карантинизированной плазмы крови от общего количества заготовленной плазмы до 50 процентов к 2012 году;
обеспечение уровня среднемесячной заработной платы к 2012 году: врачей скорой медицинской помощи - 26791 рубль; средних медицинских работников скорой медицинской помощи - 19112 рублей; средних медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов - 14664 рубля;
стабилизация показателей объема оказанной стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя на уровне 2,66 койко-дня, амбулаторной медицинской помощи (в расчете на 1 жителя) - на уровне 8,8 посещений, в дневных стационарах всех типов (в расчете на 1 жителя) - 0,43 пациенто-дня;
снижение средней продолжительности пребывания пациента на койке в областных государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения до 12,6 дня к 2011 году;
стабилизация госпитализации в областные государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения на уровне 20,4 случаев на 100 тыс. человек населения;
стабилизация числа коек в областных государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения: в городской местности на уровне 105,8 на 10 тыс. человек городского населения; в сельской местности - 42,1 на 10 тыс. человек сельского населения;
обеспечение среднегодовой занятости койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения на уровне 320 дней;
обеспечение объема ассигнований областного бюджета, выделенных в целях проведения противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения, на уровне 49102,1 тыс. рублей в год.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Областной долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения Ростовской области на 2010 - 2012 годы", изложенной в приложении N 3 к настоящей Программе.
Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения.
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни.
VII. Подпрограмма "Выполнение функций областными
государственными учреждениями здравоохранения,
в том числе по оказанию государственных услуг в соответствии
с установленным государственным заданием"
7.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
В Ростовской области организована специализированная сеть учреждений здравоохранения, которая включает: государственное учреждение здравоохранения "Противотуберкулезный клинический диспансер" Ростовской области (включая 20 филиалов); государственное учреждение здравоохранения "Специализированная туберкулезная больница" Ростовской области; государственное учреждение здравоохранения "Наркологический диспансер" Ростовской области (включая 6 филиалов); государственное учреждение здравоохранения "Психоневрологический диспансер" Ростовской области (включая 13 филиалов); государственное учреждение здравоохранения "Кожно-венерологический диспансер" Ростовской области (включая 12 филиалов); 5 онкологических диспансеров; 5 туберкулезных санаториев (3 детских и 2 взрослых); государственное учреждение здравоохранения "Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" в Ростовской области.
Для оказания медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе детям с отклонениями в умственном развитии, с патологией опорно-двигательного аппарата и другими патологиями, организованы 7 домов ребенка.
С целью улучшения основных показателей здоровья детского населения и снижения репродуктивных потерь в младенческом возрасте в 2010 году будет введен в эксплуатацию перинатальный центр мощностью 130 коек.
Кроме того, функционируют 10 областных государственных учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования, а также 5 учреждений (государственное учреждение здравоохранения "Медицинский информационно-аналитический центр" Ростовской области, государственное областное учреждение здравоохранения Бюро судебно-медицинской экспертизы, государственное учреждение здравоохранения Ростовской области "Патологоанатомическое бюро", государственное учреждение здравоохранения "Центр медицинский мобилизационных резервов "Резерв", государственное учреждение здравоохранения Областной центр планирования семьи и репродукции человека).
Для обеспечения жителей Ростовской области медицинской помощью необходимо продолжить финансирование выполнения функций областными государственными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию государственных услуг в соответствии с установленным государственным заданием, выплату заработной платы кадрам, осуществляющим лечебный процесс. Это может быть достигнуто применением программных методов.
7.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы,
а также целевые индикаторы и показатели
Цель подпрограммы - удовлетворение потребности населения в получении медицинской помощи в областных государственных учреждениях здравоохранения, финансируемых за счет средств областного бюджета.
Для реализации поставленной цели требуется решение следующих задач:
обеспечение финансирования выполнения функций областными государственными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию государственных услуг в соответствии с установленным государственным заданием;
обеспечение финансирования оплаты труда кадров областных государственных учреждений здравоохранения;
развитие материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения.
Подпрограмма реализуется в 2010 - 2012 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут осуществляться весь период.
Основные показатели социально-экономической эффективности реализации подпрограммы представлены в приложении N 1.
7.3. Система мероприятий
Подпрограммой предусматривается реализация трех мероприятий:
содержание кадровых ресурсов;
обеспечение текущего функционирования областных государственных учреждений здравоохранения;
обеспечение материальными ресурсами областных государственных учреждений здравоохранения.
Мероприятия подпрограммы ориентированы на выполнение функций областными государственными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию государственных услуг в соответствии с установленным государственным заданием, выполнение ими уставной деятельности, укрепление их материально-технической базы.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке. В течение периода реализации подпрограммы объемы финансирования подлежат уточнению. Общая потребность в денежных средствах на реализацию программных мероприятий составляет 11992028,1 тыс. рублей, в том числе:
2010 год - 3652373,3 тыс. рублей;
2011 год - 4007441,0 тыс. рублей;
2012 год - 4332213,8 тыс. рублей.
Сроки и объемы финансирования мероприятий подпрограммы приведены в приложении N 2.
7.4. Нормативное обеспечение
Принятие нормативно-правовых актов для достижения цели реализации подпрограммы не требуется.
7.5. Механизм реализации подпрограммы, включая организацию
управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации
Механизм реализации подпрограммы, включая организацию управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы.
7.6. Оценка эффективности социально-экономических последствий
от реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы базируется на стабилизации количества больных, прошедших лечение в областных государственных учреждениях здравоохранения, до 140,1 тыс. человек к 2012 году.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет достигнут за счет обеспечения жителей области необходимой медицинской помощью в областных государственных лечебно-профилактических учреждениях.
Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала населения.
VIII. Подпрограмма "Выполнение функций областными
государственными учреждениями образования
в соответствии с государственным заданием"
8.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
В Ростовской области функционируют 6 медицинских колледжей, 1 медицинское училище и 1 центр повышения квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, подведомственные министерству здравоохранения области. Указанные областные государственные учреждения образования обеспечивают базу системы профессионального образования, осуществляют подготовку специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием.
Для обеспечения области подготовленными кадрами требуется продолжить финансирование областных государственных учреждений образования на выполнение государственного задания. Учитывая современные требования к повышению качества образования и уровню квалификации работников, необходимо проведение дополнительных мер по развитию сложившейся системы профессионального образования. Это возможно с применением программных методов.
8.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы,
а также целевые индикаторы и показатели
Целью подпрограммы является обеспечение функционирования системы среднего профессионального (медицинского и фармацевтического) образования и непрерывной последипломной подготовки специалистов здравоохранения среднего звена.
Для реализации поставленной цели требуется решение следующих задач:
обеспечение финансирования расходов областных государственных учреждений образования на выполнение государственного задания;
обеспечение финансирования оплаты труда кадров областных государственных учреждений образования;
развитие материально-технической базы областных государственных учреждений образования;
оптимизация профориентационной работы среди абитуриентов;
обеспечение целевого набора в средние медицинские учебные заведения;
организация работы по непрерывному направлению специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием на курсы повышения квалификации, аттестацию и сертификацию.
Подпрограмма реализуется в 2010 - 2012 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.
Основные показатели социально-экономической эффективности реализации подпрограммы представлены в приложении N 1.
8.3. Система мероприятий
Подпрограммой предусматривается реализация трех мероприятий:
содержание кадровых ресурсов;
обеспечение выполнения функций областными государственными учреждениями образования в соответствии с установленным государственным заданием;
обеспечение материальными ресурсами областных государственных учреждений образования.
Мероприятия подпрограммы ориентированы на финансирование областных государственных учреждений образования на выполнение государственного задания, выполнение ими уставной деятельности, укрепление материально-технической базы.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке. В течение периода реализации подпрограммы объемы финансирования подлежат уточнению. Общая потребность в денежных средствах на реализацию программных мероприятий составляет 642967,7 тыс. рублей, в том числе:
2010 год - 197626,9 тыс. рублей;
2011 год - 214840,1 тыс. рублей;
2012 год - 230500,7 тыс. рублей.
Сроки и объемы финансирования мероприятий подпрограммы приведены в приложении N 2.
8.4. Нормативное обеспечение
Принятие нормативно-правовых актов для достижения цели реализации подпрограммы не требуется.
8.5. Механизм реализации подпрограммы, включая организацию
управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации
Механизм реализации подпрограммы, включая организацию управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы.
8.6. Оценка эффективности социально-экономических последствий
от реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы базируется на увеличении обеспеченности средними медицинскими работниками до 77,6 процента на 10 тыс. населения к 2012 году.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет достигнут за счет обеспечения области медицинскими кадрами со средним профессиональным (медицинским) образованием.
Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в обеспечении занятости молодого поколения, повышении качества оказания медицинской помощи населению.
IX. Подпрограмма "Предупреждение и борьба
с социально значимыми заболеваниями"
Целью подпрограммы является профилактика, ранняя диагностика, своевременное лечение и реабилитация больных социально значимыми заболеваниями.
Подраздел 9.1. Направление "Организация областного центра здоровья
и развитие сети его филиалов на территории Ростовской области"
9.1.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
По определению Всемирной организации здравоохранения ожидаемая продолжительность жизни при рождении является основным индикатором, используемым для оценки состояния здоровья населения. Низкий для экономически развитой страны уровень ожидаемой продолжительности жизни в России существенно связан с очень высокой смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний и прогрессирующим ростом смертности от злокачественных новообразований. Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения Ростовской области в 2008 году составила 68,4 года.
Снижение уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в развитых странах произошло в том числе благодаря уменьшению возникновения новых случаев заболеваний. Эти положительные изменения связывают со снижением распространенности основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний среди населения западных стран.
Зарубежный и отечественный опыт свидетельствует о преимуществах профилактического подхода в борьбе со смертностью от основных социально значимых заболеваний. Финансовые затраты на осуществление программ предупреждения заболеваний неизмеримо ниже затрат на лечебную помощь и лекарственное обеспечение, на социальную поддержку лиц, утративших трудоспособность, и инвалидов. Реализация профилактических мероприятий для снижения уровня заболеваемости и смертности с помощью программного метода будет иметь решающее значение для снижения бремени болезней. Программный метод также позволит осуществить мероприятия по вторичной профилактике, реализуя раннюю диагностику заболеваний, что безусловно повысит эффективность медицинского воздействия и снизит экономические затраты по сравнению с финансовыми вложениями, требующимися на этапах развернутого и прогрессирующего клинического течения.
9.1.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации
направления подпрограммы, а также целевые индикаторы и показатели
Цель направления подпрограммы - профилактика и ранняя диагностика социально значимых заболеваний.
Для реализации поставленной цели требуется решение следующих задач:
создание и оснащение на функциональной основе центров здоровья;
реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни.
Направление подпрограммы реализуется в 2010 - 2012 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации направления подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.
Основные показатели социально-экономической эффективности реализации направления подпрограммы представлены в приложении N 1.
9.1.3. Система мероприятий
Мероприятия направления подпрограммы нацелены на создание организационных, экономических и социальных условий, способствующих формированию здорового образа жизни населения. Условия будут созданы при организации центров здоровья, работа которых будет направлена на:
повышение уровня знаний населения о здоровом образе жизни;
разработку и внедрение эффективных методик обучения в образовательных учреждениях по формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний;
пропаганду физкультуры и спорта и обеспечение поддержки спортивно-оздоровительных учреждений для повышения их доступности большому количеству населения;
популяризацию здорового образа жизни с проведением массовых спортивно-оздоровительных мероприятий и их широкой рекламой в средствах массовой информации.
Финансирование мероприятий направления подпрограммы планируется осуществить за счет средств:
федерального бюджета *;
областного бюджета в пределах текущих расходов учреждений;
местного бюджета **.
Объемы финансирования направления подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
Мероприятия направления подпрограммы, сроки и объемы финансирования приведены в приложении N 2.
9.1.4. Нормативное обеспечение
Принятие нормативно-правовых актов для достижения цели реализации направления подпрограммы не требуется.
9.1.5. Механизм реализации направления подпрограммы,
включая организацию управления и контроль за ходом его реализации
Механизм реализации направления подпрограммы, включая организацию управления и контроль за ходом ее реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы.
9.1.6. Оценка эффективности социально-экономических последствий
от реализации направления подпрограммы
Оценка эффективности реализации направления подпрограммы базируется на достижении стабилизации количества пациентов IV группы диспансерного наблюдения на уровне 5 процентов от общего количества пациентов, состоящих на диспансерном учете.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий направления подпрограммы будет достигнут за счет повышения уровня профилактики социально значимых заболеваний.
Социальная эффективность реализации мероприятий направления подпрограммы будет выражена в увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала населения.
Подраздел 9.2. Направление "Мероприятия по борьбе с туберкулезом"
9.2.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Ростовская область по своему социально-экономическому и географическому положению, численности и плотности населения оказывает существенное влияние на уровень распространенности туберкулеза в Российской Федерации.
Поэтому эпидемическая ситуация по туберкулезу в Ростовской области продолжает оставаться напряженной. Уровень заболеваемости туберкулезом в 2007 году составил 75,7 на 100 тыс. населения, в 2008 году - 74,4 на 100 тыс. населения (по Российской Федерации в 2007 году - 83,3 на 100 тыс. населения, в 2008 году - 85,1 на 100 тыс. населения).
За 2008 год впервые признано инвалидами по туберкулезу 632 человека, среди всех больных туберкулезом 3512 человек имеют стойкую утрату трудоспособности.
В 2008 году от активных форм туберкулеза умерло 857 человек, от тяжелых сопутствующих заболеваний еще 408 больных.
В этой связи требуется проведение дополнительных мер по обеспечению снижения уровня заболеваемости, инвалидности и смертности от туберкулеза, обеспечению ранней диагностики и профилактики развития тяжелых осложнений, увеличению продолжительности и увеличению качества жизни больных туберкулезом. Для эффективной реализации дополнительных мер требуется применение программного метода.
9.2.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации
направления подпрограммы, а также целевые индикаторы и показатели
Цель направления подпрограммы - профилактика, ранняя диагностика, своевременное лечение и реабилитация больных туберкулезом; стабилизация эпидемической ситуации по туберкулезу в области.
Для реализации цели требуется решение следующих задач:
обеспечение противотуберкулезных учреждений медикаментами для антибактериальной терапии и химиопрофилактического лечения туберкулеза;
внедрение методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при заболеваниях туберкулезом на основе передовых технологий;
совершенствование организации противотуберкулезной помощи населению области;
повышение эффективности проведения и контроля диспансеризации больных туберкулезом;
развитие материально-технической базы противотуберкулезной службы;
совершенствование подготовки медицинских кадров по фтизиатрии.
Направление подпрограммы реализуется в 2010 - 2012 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации направления подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.
Основные показатели социально-экономической эффективности реализации направления подпрограммы представлены в приложении N 1.
9.2.3. Система мероприятий
Мероприятия направления подпрограммы включают совершенствование профилактики и диагностики туберкулеза, обеспечение противотуберкулезных учреждений медикаментами для антибактериальной терапии и химиопрофилактического лечения туберкулеза, работу по эпидемиологическому мониторингу туберкулеза, повышение эффективности диспансеризации, лечения и медико-социальной реабилитации больных туберкулезом.
Финансирование мероприятий направления подпрограммы планируется осуществить за счет средств областного бюджета в размере 25800,0 тыс. рублей, из них:
2010 год - 8600,0 тыс. рублей;
2011 год - 8600,0 тыс. рублей;
2012 год - 8600,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования направления подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
Планируемые мероприятия, сроки и объемы финансирования приведены в приложении N 2.
9.2.4. Нормативное обеспечение
Принятие нормативно-правовых актов для достижения цели реализации направления подпрограммы не требуется.
9.2.5. Механизм реализации направления подпрограммы,
включая организацию управления и контроль за ходом его реализации
Механизм реализации направления подпрограммы, включая организацию управления и контроль за ходом его реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы.
9.2.6. Оценка эффективности социально-экономических последствий
от реализации направления подпрограммы
Оценка эффективности реализации направления подпрограммы базируется на динамике следующих показателей: увеличение показателя абациллирования больных туберкулезом, состоявших на учете на конец 2012 года, до 37 процентов;
снижение смертности от туберкулеза до 19,7 случаев на 100 тыс. населения к011году;
снижение заболеваемости туберкулезом до 65,6 случаев на 100 тыс. населения, заболеваемости детей до 10,0 на 100 тыс. населения;
охват противотуберкулезной вакцинацией новорожденных не менее 95 процентов;
выявление при профилактических осмотрах не менее 75,6 процента впервые заболевших туберкулезом.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий направления подпрограммы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения от туберкулеза.
Социальная эффективность реализации мероприятий направления подпрограммы будет выражена в улучшении качества жизни больных и увеличении ее продолжительности, сохранении трудового потенциала, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения туберкулеза.
Подраздел 9.3. Направление "Мероприятия по предупреждению
распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекция), диагностике и лечению ВИЧ-инфекции
и ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного
иммунодефицита человека"
9.3.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
В настоящее время отмечается рост эпидемии ВИЧ-инфекции. На 1 июля 2009 года в Ростовской области выявлено 4672 случая ВИЧ-инфекции. За I полугодие текущего года рост заболеваемости составил 53,7 процента (309 против 201 за 6 месяцев 2008 года). При этом инфицируется, главным образом, молодое поколение (население от 18 до 30 лет). Отмечается до 80 процентов "продвинутых стадий" ВИЧ-инфекции, сопровождающихся оппортунистическими заболеваниями (гепатиты В и С, туберкулез, цитомегаловирусная инфекция, герпетическая инфекция и др.).
Необходимы мероприятия, направленные на своевременное выявление, лечение ВИЧ-инфекции и оппортунистических заболеваний, а также на противодействие распространению ВИЧ-инфекции, реализация которых возможна при применении программных методов.
9.3.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации
направления подпрограммы, а также целевые индикаторы и показатели
Цель направления подпрограммы - профилактика, ранняя диагностика, своевременное лечение и реабилитация больных ВИЧ-инфекцией и ассоциированных заболеваний с синдромом иммунодефицита человека.
Для реализации поставленной цели требуется решение следующих задач:
своевременное выявление случаев ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом иммунодефицита человека;
совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом иммунодефицита человека;
обеспечение доступности диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом иммунодефицита человека;
расширение и совершенствование мероприятий по противодействию распространению ВИЧ-инфекции;
совершенствование методов профилактики вертикального пути передачи ВИЧ от матери ребенку.
Направление подпрограммы реализуется в 2010 - 2012 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации направления подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.
Основные показатели социально-экономической эффективности реализации направления подпрограммы представлены в приложении N 1.
9.3.3. Система мероприятий
Мероприятия направления подпрограммы обеспечит лабораторию государственного учреждения здравоохранения "Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" в Ростовской области тест-системами, реагентами, расходным материалом для диагностики ВИЧ-инфекции, диагностики ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита (цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, герпетическая инфекция, гепатиты В и С и др.) и проведения лабораторного мониторинга у ВИЧ-инфицированных больных.
Планируемые мероприятия также обеспечат лекарственными препаратами для лечения больных ВИЧ-инфекцией и ассоциированными заболеваниями с синдромом приобретенного иммунодефицита (цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, герпетическая инфекция, гепатиты В и С и др.).
Финансирование мероприятий направления подпрограммы планируется осуществить за счет средств:
федерального бюджета *;
областного бюджета - 26913,0 тыс. рублей, из них:
2010 год - 8971,0 тыс. рублей;
2011 год - 8971,0 тыс. рублей;
2012 год - 8971,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования направления подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
Мероприятия направления подпрограммы, сроки и объемы финансирования приведены в приложении N 2.
9.3.4. Нормативное обеспечение
Принятие нормативно-правовых актов для достижения цели реализации направления подпрограммы не требуется.
9.3.5. Механизм реализации направления подпрограммы, включая
организацию управления и контроль за ходом его реализации
Механизм реализации направления подпрограммы, включая организацию управления и контроль за ходом его реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы.
9.3.6. Оценка эффективности социально-экономических последствий
от реализации направления подпрограммы
Оценка эффективности реализации направления подпрограммы базируется на мониторинге следующих показателей:
обеспечение ежегодного обследования 10 процентов населения области на ВИЧ-инфекцию;
обеспечение охвата 85 процентов инфицированных ВИЧ-инфекцией диспансерным наблюдением.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий направления подпрограммы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения от ВИЧ-инфекции.
Социальная эффективность реализации мероприятий направления подпрограммы будет выражена в улучшении качества жизни больных и увеличении ее продолжительности, сохранении трудового потенциала, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения ВИЧ-инфекции.
Подраздел 9.4. Направление "Мероприятия
по проведению вакцинопрофилактики"
9.4.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Вакцинопрофилактика во всем мире признана наиболее эффективным, экономичным и доступным средством в борьбе с инфекциями. В нашей стране вакцинопрофилактика поднята до ранга государственной политики, способна обеспечить предупреждение, ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней. Затраты на вакцинацию для любой инфекции, эпидемиологическая эффективность которой доказана, примерно в 10 раз меньше затрат на лечение заболевания.
В настоящее время в Российской Федерации обязательной вакцинопрофилактике подлежат 10 инфекций, регламентированных национальным календарем профилактических прививок. Однако в Ростовской области имеют место условия для возникновения и распространения и других особо опасных, природно-очаговых инфекционных заболеваний. Из 43 районов области энзоотичными по туляремии являются 35, по лептоспирозам - 16, по сибирской язве - 43, по бешенству - 35.
Благодаря обеспечению лечебно-профилактических учреждений вакцинами против природно-очаговых и зоонозных инфекций и проведению прививок населению, проживающему на эндемичных территориях, в 2008 году удалось снизить заболеваемость лептоспирозами по сравнению с 2007 годом
в 2,3 раза, предотвратить заболеваемость туляремией, сибирской язвой, бешенством. В этих условиях становится очевидной необходимость организации и проведения вакцинопрофилактики в 2010 - 2012 годах, проведение которой поддержит эпидемиологическое благополучие населения области, что достижимо применением программных методов.
9.4.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации направления
подпрограммы, а также целевые индикаторы и показатели
Целью направления подпрограммы является достижение санитарно-эпидемиологического благополучия населения области путем снижения уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями управляемыми средствами иммунопрофилактики до спорадических случаев.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
обеспечение лечебно-профилактических учреждений вакцинами для профилактики природно-очаговых и зоонозных инфекций;
проведение прививок населению, проживающему на эндемичных территориях.
Направление подпрограммы реализуется в 2010 - 2012 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации направления подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.
Динамика основных показателей социально-экономической эффективности реализации направления подпрограммы представлена в приложении N 1.
9.4.3. Система мероприятий
В целях достижения санитарно-эпидемиологического благополучия населения области путем снижения уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями управляемыми средствами иммунопрофилактики необходимо предусмотреть:
обеспечение лечебно-профилактических учреждений вакцинами для проведения массовой вакцинации населения для профилактики природно-очаговых и зоонозных инфекций;
проведение мероприятий по хранению, распределению, учету и выдаче медицинских иммунобиологических препаратов в Ростовской области.
Потребность в ассигнованиях за счет средств областного бюджета в 2010 - 2012 годах составляет 58938,9 тыс. рублей, из них:
2010 год - 19646,3 тыс. рублей;
2011 год - 19646,3 тыс. рублей;
2012 год - 19646,3 тыс. рублей.
Мероприятия направления подпрограммы для ее реализации, сроки и объемы финансирования приведены в приложении N 2.
9.4.4. Нормативное обеспечение
Принятие нормативно-правовых актов для достижения цели реализации направления подпрограммы не требуется.
9.4.5. Механизм реализации направления подпрограммы, включая
организацию управления и контроль за ходом его реализации
Механизм реализации направления подпрограммы, включая организацию управления и контроль за ходом его реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы.
Ежегодно министерство здравоохранения области (далее - минздрав области) производит анализ и обобщение заявок муниципальных образований на иммунобиологические препараты для проведения вакцинопрофилактики природно-очаговых, особо опасных инфекционных болезней, формирует сводную бюджетную заявку, обеспечивает согласование с Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области, проводит торги по закупкам иммунобиологических препаратов и заключает договор с организацией, осуществляющей хранение, распределение, учет и выдачу медицинских иммунобиологических препаратов муниципальным образованиям (складом медицинских иммунобиологических препаратов).
Отчеты о движении иммунобиологических препаратов направляются ежемесячно в управление лечебно-профилактической помощи (по количественным показателям) и в отдел бухгалтерского учета и отчетности (по финансовым показателям) минздрава области. Отчеты о получении и использовании иммунобиологических препаратов представляются муниципальными образованиями ежегодно.
9.4.6. Оценка эффективности социально-экономических последствий
от реализации направления подпрограммы
Оценка эффективности реализации направления подпрограммы обеспечивается достижением снижения заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами специфической иммунопрофилактики (туляремией, сибирской язвой, бешенством; лептоспирозом) до спорадических случаев.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий направления подпрограммы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения при инфекционных заболеваниях.
Социальная эффективность реализации мероприятий направления подпрограммы будет выражена в снижении уровня заболеваемости населения инфекциями, социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения инфекционных заболеваний.
Подраздел 9.5. Направление "Мероприятия по совершенствованию
медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями"
9.5.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Основная причина смертности в Российской Федерации, как и во всем мире, связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ежегодно в Российской Федерации переносят инсульт более 450 тыс. человек. Наблюдается "омоложение" инсульта с увеличением его распространенности у лиц трудоспособного возраста. Показатель заболеваемости и смертности от инсультов среди лиц трудоспособного возраста увеличился за последние 10 лет более чем на 30 процентов. Ранняя (30-дневная) летальность после инсульта составляет 34,6 процента, в течение года умирает примерно половина заболевших. Только 15 - 20 процентов пациентов после инсульта возвращаются к своей прежней трудовой деятельности. Заболеваемость инсультами в 2008 году в Ростовской области составила 345,0 на 100 тыс. населения. Доля цереброваскулярных заболеваний в структуре инвалидности в 2008 году составила 40 процентов.
Смертность от инфаркта миокарда в стране составляет 45 на 100 тыс. населения, средняя госпитальная летальность колеблется в пределах 14 - 28 процентов. В Ростовской области в 2008 году заболеваемость инфарктом миокарда составила 82,2 на 100 тыс. населения, смертность - 46,3 на 100 тыс. населения, госпитальная летальность - 15,7 процента.
Высокий уровень заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний требует совершенствования методов профилактики и оказания медицинской помощи больным. Это возможно при применении программных методов.
9.5.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации направления
подпрограммы, а также целевые индикаторы и показатели
Целью направления подпрограммы является профилактика, ранняя диагностика, своевременное лечение и реабилитация больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (инсультом и инфарктом миокарда).
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
создание регионального сосудистого центра, координирующего систему профилактики, лечения и реабилитации больных с сосудистыми заболеваниями, а также первичных сосудистых центров в муниципальных образованиях;
получение достоверных эпидемиологических данных по заболеваемости, смертности, летальности и инвалидизации при инсульте и остром коронарном синдроме в области;
разработка и внедрение современных методов ранней диагностики, лечения и реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности специализированной неврологической, нейрохирургической, кардиологической и кардиохирургической помощи;
улучшение материально-технической базы неврологической и кардиологической службы;
повышение уровня профессионального образования медицинских кадров.
Направление подпрограммы реализуется в 2010 - 2012 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации направления подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.
Динамика основных показателей социально-экономической эффективности реализации направления подпрограммы представлена в приложении N 1.
9.5.3. Система мероприятий
Мероприятия направления подпрограммы предусматривают формирование и ведение нозологических реестров больных с сосудистыми заболеваниями. Реализация этого будет способствовать оптимизации и совершенствованию службы оказания экстренной медицинской помощи пациентам с острыми инфарктами миокарда и инсультами, снижению уровней смертности, летальности и инвалидизации от инфарктов миокарда и инсультов.
Также мероприятия включают:
приобретение станций мониторирования для суточного контроля функций сердечно-сосудистой системы для регионального сосудистого центра государственного учреждения здравоохранения Ростовской областной клинической больницы;
приобретение оборудования для оснащения отделения нейрореанимации и кардиореанимации регионального сосудистого центра государственного учреждения здравоохранения Ростовской областной клинической больницы.
Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы неврологической и кардиологической службы позволит улучшить качество оказания медицинской помощи больным инфарктами миокарда и инсультами, что будет способствовать снижению показателей заболеваемости, летальности, смертности от инфарктов миокарда и инсультов.
Мероприятия направления подпрограммы направлены также на обеспечение:
медикаментами, средствами экспресс-диагностики, улучшающими прогноз течения острого инфаркта миокарда и инсульта при применении в первые часы заболевания, государственного учреждения здравоохранения Ростовской областной клинической больницы;
расходными материалами для отделения сосудистой хирургии регионального сосудистого центра государственного учреждения здравоохранения Ростовской областной клинической больницы.
Реализация этих мероприятий будет способствовать обеспечению доступности экстренной сосудистой помощи, проведению ранней дифференциальной диагностики острого инфаркта миокарда, инсульта, применению активной фибринолитической терапии, снижению риска развития терминальных состояний у пациентов.
Мероприятия включают создание системы обеспечения населения информацией об оказании первой медицинской помощи при остром инфаркте миокарда и инсульте, проведение переподготовки, тематических усовершенствований для врачей, психологов, реабилитологов, среднего медицинского персонала, трудовых инструкторов, подготовку и повышение квалификации медицинских кадров.
Финансирование мероприятий направления подпрограммы планируется осуществить:
за счет средств областного бюджета - 162924,3 тыс. рублей, из них:
2010 год - 62632,3 тыс. рублей;
2011 год - 38146,0 тыс. рублей;
2012 год - 62146,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 0** тыс. рублей.
Объемы финансирования направления подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
Мероприятия направления подпрограммы, сроки и объемы финансирования приведены в приложении N 2.
9.5.4. Нормативное обеспечение
Принятие нормативно-правовых актов для достижения цели реализации направления подпрограммы не требуется.
9.5.5. Механизм реализации направления подпрограммы, включая
организацию управления и контроль за ходом его реализации
Механизм реализации направления подпрограммы, включая организацию управления и контроль за ходом его реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы.
9.5.6. Оценка эффективности социально-экономических последствий
от реализации направления подпрограммы
Оценка эффективности реализации направления подпрограммы обеспечивается мониторингом следующих целевых показателей:
снижение смертности от инсультов на 5 процентов и инфарктов миокарда на 15 процентов;
снижение летальности при инсультах и инфарктах миокарда на 8 процентов;
снижение заболеваемости инсультами и инфарктами миокарда на 12 процентов.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий направления подпрограммы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний.
Социальная эффективность реализации мероприятий направления подпрограммы будет выражена в улучшении качества, увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения сердечно-сосудистых заболеваний.
Подраздел 9.6. Направление "Мероприятия
по борьбе с сахарным диабетом"
9.6.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
В настоящее время распространение сахарного диабета как во всем мире, так и в Российской Федерации приобрело характер пандемии. В Ростовской области на 1 января 2009 года зарегистрировано около 92 тыс. больных сахарным диабетом. На основании статистического прогноза количество больных сахарным диабетом ежегодно увеличивается на 6 - 8 процентов и удваивается каждые 10 лет. Остается высокой распространенность угрожающих жизни и приводящих к инвалидизации микрососудистых осложнений сахарного диабета, в том числе диабетической ретинопатии, диабетической нефропатии, а также макрососудистых осложнений, диабетической нейропатии.
У больных, страдающих сахарным диабетом, потребность в медицинской помощи возрастает по мере ухудшения их состояния и возникновения осложнений. В этой связи требуются дополнительные меры по обеспечению первичной и вторичной профилактики, организации лечения и реабилитации пациентов, страдающих сахарным диабетом. Это возможно с помощью применения программных методов.
9.6.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации направления
подпрограммы, а также целевые индикаторы и показатели
Целью направления подпрограммы является профилактика, ранняя диагностика, своевременное лечение и реабилитация больных сахарным диабетом.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
проведение мониторинга сахарного диабета и его осложнений;
внедрение методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом на основе передовых технологий;
обеспечение больных сахарным диабетом лекарственными средствами, средствами самоконтроля и иглами;
разработка и внедрение обучающих программ для больных сахарным диабетом по вопросам профилактики и лечения сахарного диабета.
Направление подпрограммы реализуется в 2010 - 2012 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации направления подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.
Динамика основных показателей социально-экономической эффективности реализации направления подпрограммы представлена в приложении N 1.
9.6.3. Система мероприятий
Направление подпрограммы предусматривает закупку и обеспечение лекарственными препаратами больных сахарным диабетом. Перечень лекарственных препаратов формируется в соответствии с перечнем основных жизненно необходимых препаратов и предусматривает обеспечение больных инсулинами и их аналогами, сахароснижающими препаратами, т.е. предусматривается лечение как I типа - инсулинозависимого сахарного диабета, так и инсулинонезависимого сахарного диабета II типа.
Финансирование мероприятий направления подпрограммы планируется осуществить за счет средств областного бюджета в размере 426527,1 тыс. рублей, из них:
2010 год - 142175,7 тыс. рублей;
2011 год - 142175,7 тыс. рублей;
2012 год - 142175,7 тыс. рублей.
Объемы финансирования направления подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
Мероприятия направления подпрограммы, сроки и объемы финансирования приведены в приложении N 2.
9.6.4. Нормативное обеспечение
Принятие нормативно-правовых актов для достижения цели реализации направления подпрограммы не требуется.
9.6.5. Механизм реализации направления подпрограммы, включая
организацию управления и контроль за ходом его реализации
Механизм реализации направления подпрограммы, включая организацию управления и контроль за ходом его реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы.
9.6.6. Оценка эффективности социально-экономических последствий
от реализации направления подпрограммы
Оценка эффективности реализации направления подпрограммы обеспечивается мониторингом следующих целевых показателей:
стабилизацией средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа (мужчин - на уровне 50,09 лет, женщин - 58,42 лет);
стабилизацией средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом II типа (мужчин - на уровне 68,84 лет, женщин - 72,81 лет).
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий направления подпрограммы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения от сахарного диабета; снижения его осложнений: почечной недостаточности, слепоты, ампутаций конечностей; обеспечения успешных исходов беременности у больных сахарным диабетом женщин.
Социальная эффективность реализации мероприятий направления подпрограммы будет выражена в улучшении качества, увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных сахарным диабетом.
Подраздел 9.7. Направление "Мероприятия по борьбе
с онкологическими заболеваниями"
9.7.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Злокачественные новообразования являются одной из сложнейших социальных и медицинских проблем. В 2008 году в Ростовской области зарегистрировано 95,5 тысяч человек, больных злокачественными новообразованиями.
Онкологическая заболеваемость в Ростовской области - стабильно высокая и прогнозируется ее дальнейший рост. Важной проблемой является позднее выявление злокачественных новообразований в амбулаторно-поликлинических учреждениях (показатель поздней выявляемости составляет 29,0 процента).
В структуре заболеваемости детей и подростков тяжелые наследственные и приобретенные болезни крови и онкологические заболевания составляют 25 - 30 случаев на 100 тыс. детей и подростков. К началу 2009 года на активной терапии и диспансерном наблюдении находились 537 детей и подростков, болеющих тяжелыми формами наследственных и приобретенных заболеваний крови и онкологическими заболеваниями.
С 1992 по 2008 годы прошло лечение 1396 детей со злокачественными новообразованиями. Многолетняя практика закупки лекарственных средств для лечения детей, больных злокачественными новообразованиями, в гематологическом отделении государственного учреждения здравоохранения "Областная детская больница" в дополнение к медикаментозному обеспечению, осуществляемому в рамках обязательного медицинского страхования, положила основу для увеличения выживаемости детей на уровне ведущих клиник Российской Федерации и Евросоюза. Необходимо распространение данной практики дополнительного медикаментозного обеспечения на онкологические отделения онкодиспансеров в пределах выделяемых средств в порядке, устанавливаемом минздравом области.
Рост онкозаболеваемости с высоким уровнем инвалидизации и смертности населения Ростовской области, наносимый в связи с этим социально-экономический ущерб, требуют своевременно адаптировать возможности системы областного здравоохранения. С этих позиций оказание специализированной онкологической помощи населению, мониторинг заболеваемости и смертности, диспансеризация обширных контингентов больных с опухолевыми заболеваниями, полноценная профилактическая работа и лечение, внедрение передовых технологий и, в частности, пересадки костного мозга должны рассматриваться как мероприятия государственного масштаба, решение которых возможно только при поддержке Администрации области с помощью программных методов.
9.7.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации направления
подпрограммы, а также целевые индикаторы и показатели
Целью направления подпрограммы является профилактика, ранняя диагностика, своевременное лечение и реабилитация больных онкологическими заболеваниями.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
совершенствование организации онкологической и детской онкогематологической служб;
повышение эффективности мероприятий по медицинской профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний;
обеспечение современного уровня лекарственного лечения онкологических больных;
развитие высокотехнологичных видов медицинской помощи детям с онкогематологическими заболеваниями;
развитие материально-технической базы онкологических диспансеров.
Направление подпрограммы реализуется в 2010 - 2012 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации направления подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.
Динамика основных показателей социально-экономической эффективности реализации направления подпрограммы представлена в приложении N 1.
9.7.3. Система мероприятий
В соответствии с целями и задачами направление подпрограммы предусматривает ряд мероприятий для ее реализации.
С целью укрепления материально-технической базы планируется проведение капитального ремонта здания государственного областного учреждения здравоохранения "Онкологический диспансер" в г. Таганроге. Кроме того будет проводиться дооснащение медицинским оборудованием онкологических диспансеров.
В рамках мероприятия по обеспечению современными лекарственными средствами для проведения химиотерапевтического лечения будет осуществляться закупка лекарственных средств для лечения детей, больных злокачественными новообразованиями, в гематологическом отделении государственного учреждения здравоохранения "Областная детская больница". Кроме того, в рамках мероприятий планируется распространение данной практики дополнительного медикаментозного обеспечения на онкологические отделения онкодиспансеров.
Финансирование направления подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке. В течение периода реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению. Общая потребность в денежных средствах на реализацию программных мероприятий составляет 162621,5 тыс. рублей, в том числе:
2010 год - 41417,4 тыс. рублей;
2011 год - 69417,4 тыс. рублей;
2012 год - 51786,7 тыс. рублей.
Мероприятия направления подпрограммы, сроки и объемы финансирования приведены в приложении N 2.
9.7.4. Нормативное обеспечение
Принятие нормативно-правовых актов для достижения цели реализации направления подпрограммы не требуется.
9.7.5. Механизм реализации направления подпрограммы, включая
организацию управления и контроль за ходом его реализации
Механизм реализации направления подпрограммы, включая организацию управления и контроль за ходом его реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы.
9.7.6. Оценка эффективности социально-экономических последствий
от реализации направления подпрограммы
Оценка эффективности реализации направления подпрограммы обеспечивается мониторингом следующих целевых показателей:
снижение смертности населения от онкологических заболеваний на 2,4 процента к 2012 году по отношению к 2007году;
снижение смертности на первом году с момента установления диагноза онкологического заболевания на 4,4 процента к 2012 году по отношению к 2007 году;
увеличение удельного веса больных, превысивших пятилетний срок выживаемости с момента установления диагноза, на 4 процента к 2012 году по отношению к 2007 году;
увеличение удельного веса больных с онкологическими заболеваниями, выявленных на профосмотрах, на 3,4 процента к 2012 году по отношению к 2007 году;
повышение удельного веса выздоровевших детей от заболеваний онкологического и гематологического профилей до 70 процентов.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий направления подпрограммы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения от онкологических заболеваний.
Социальная эффективность реализации мероприятий направления подпрограммы будет выражена в улучшении качества, увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных онкологическими заболеваниями.
Подраздел 9.8. Направление "Мероприятия по обеспечению
санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых
и особо опасных инфекций среди населения Ростовской области"
9.8.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Здоровье населения является одним из важнейших компонентов социально-экономического потенциала области, однако инфекционные болезни продолжают оставаться в ряду основных причин смертности в современном обществе и при определенных обстоятельствах могут приводить к существенным экономическим потерям и замедлению темпов экономического развития.
В Ростовской области благоприятные климатические условия способствуют сохранению высокой численности переносчиков инфекционных заболеваний: мышевидных грызунов, иксодовых клещей, двукрылых насекомых, что привело к активизации природных очагов инфекций и поддержанию высокой заболеваемости Крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой Западного Нила и лептоспирозом.
Из 43 сельских районов энзоотичными по туляремии являются 35,
по лептоспирозам - 16, по Крымской геморрагической лихорадке - 33, а также 35 территорий являются угрожаемыми по бешенству и 43 района считаются неблагополучными по сибирской язве.
Кроме того, имеет место риск трансграничного заноса особо опасных инфекционных заболеваний и завоза санитарно-опасных грузов.
Мероприятия, направленные на снижение активности переносчиков и оздоровление природных очагов инфекционных заболеваний, позволят обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения: предупредить заболеваемость особо опасными инфекциями, снизить заболеваемость природно-очаговыми инфекциями до уровня спорадических случаев, стабилизировать заболеваемость Крымской геморрагической лихорадкой на уровне 2008 года, что диктует необходимость ежегодного проведения комплекса профилактических, противоэпидемических, дезинсекционных и дератизационных мероприятий на административных территориях области.
9.8.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации направления
подпрограммы, а также целевые индикаторы и показатели
Целью направления подпрограммы является достижение санитарно-эпидемиологического благополучия населения области путем снижения активности переносчиков и оздоровления природных очагов инфекционных заболеваний.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу проведения профилактических, противоэпидемических, дезинсекционных и дератизационных мероприятий на административных территориях области.
Направление подпрограммы реализуется в 2010 - 2012 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации направления подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.
Динамика основных показателей социально-экономической эффективности реализации направления подпрограммы представлена в приложении N 1.
9.8.3. Система мероприятий
В целях достижения санитарно-эпидемиологического благополучия населения области путем снижения активности переносчиков и оздоровления природных очагов инфекционных заболеваний необходимо предусмотреть проведение следующих мероприятий:
проведение комплекса профилактических, противоэпидемических, дезинсекционных и дератизационных мероприятий на административных территориях области, в том числе:
приобретение препаратов для проведения дезинсекционных и дератизационных работ;
осуществление эпидемиологического мониторинга циркуляции возбудителей, приобретение тест-систем для проведения лабораторных исследований.
Потребность в ассигнованиях за счет средств областного бюджета в 2010 - 2012 годах составляет 13214,1 тыс. рублей, из них:
2010 год - 4404,7 тыс. рублей;
2011 год - 4404,7 тыс. рублей;
2012 год - 4404,7 тыс. рублей.
Мероприятия направления подпрограммы, сроки и объемы финансирования приведены в приложении N 2.
9.8.4. Нормативное обеспечение
Принятие нормативно-правовых актов для достижения цели реализации направления подпрограммы не требуется.
9.8.5. Механизм реализации направления подпрограммы, включая
организацию управления и контроль за ходом его реализации
Механизм реализации направления подпрограммы, включая организацию управления и контроль за ходом его реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы.
.
9.8.6. Оценка эффективности социально-экономических последствий
от реализации направления подпрограммы
Оценка эффективности реализации направления подпрограммы обеспечивается достижением предупреждения заболеваемости особо опасными инфекциями, снижением заболеваемости природно-очаговыми инфекциями до спорадических случаев, стабилизацией заболеваемости Крымской геморрагической лихорадкой на уровне, не превышающем показателя заболеваемости 2008 года (1,9 на 100 тыс. населения).
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий направления подпрограммы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения при инфекционных заболеваниях.
Социальная эффективность реализации мероприятий направления подпрограммы будет выражена в снижении уровня заболеваемости населения инфекциями, социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения инфекционных заболеваний.
X. Подпрограмма "Лекарственное обеспечение
льготных категорий граждан"
Целью подпрограммы является обеспечение лекарственными средствами льготных категорий граждан.
Подраздел 10.1 Направление "Обеспечение отдельных категорий
граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения,
а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов"
10.1.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Обеспечение доступности качественной медицинской и лекарственной помощи является целью социальной политики Российской Федерации. Лекарственная помощь является ключевой составляющей медицинской помощи, 95 процентов всех врачебных назначений составляет именно лекарственная терапия.
В Ростовской области граждане, включенные в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6(2) Федерального закона от 17.07.99 N 178-ФЗ, обеспечиваются лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Создана инфраструктура, включающая в себя 130 амбулаторно-поликлинических учреждений и 163 пункта отпуска медикаментов. Право выписки рецептов федеральным льготникам имеют 5 583 врача и 91 фельдшер. На 2009 год в области сохранили право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг 143,7 тыс. федеральных льготников.
Указанная система лекарственного обеспечения функционирует с 2005 года и предусматривает механизмы интеграции ранее существовавших в регионах инфраструктур льготной лекарственной помощи с принципиально новыми подходами, включающими персонифицированный учет граждан, новый механизм финансирования и поставок лекарственных средств.
Удовлетворение потребности пациентов в Ростовской области, включая социально не защищенные группы населения, в лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с терапевтическими показаниями и нозологией должно рассматриваться как мероприятие государственного масштаба. Для улучшения доступности и качества оказания лекарственной помощи требуются дополнительные меры, которые должны быть направлены на повышение управляемости финансовыми, товарными потоками и выпиской лекарственных средств с одновременным созданием более жесткой системы контроля за полнотой удовлетворения спроса и обоснованности выписки препаратов отдельным категориям граждан.
10.1.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации
направления подпрограммы, а также целевые индикаторы и показатели
Целью направления подпрограммы является лекарственное обеспечение граждан, имеющих право на получение социальной помощи лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
организация работы по эффективному обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
совершенствование организации лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан.
Направление подпрограммы реализуется в 2010 - 2012 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации направления подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.
Динамика основных показателей социально-экономической эффективности реализации направления подпрограммы представлена в приложении N 1.
10.1.3. Система мероприятий
В соответствии с целями и задачами направление подпрограммы предусматривает мероприятия для ее реализации, которые заключаются в финансировании расходов на льготное лекарственное обеспечение лиц, имеющих право на льготы в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 N 178-ФЗ.
Финансирование расходов на льготное лекарственное обеспечение лиц, имеющих право на льготы в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 N 178-ФЗ, осуществляется за счет средств федерального бюджета *.
Мероприятия направления подпрограммы, сроки и объемы финансирования приведены в приложении N 2.
10.1.4. Нормативное обеспечение
Принятые нормативно-правовые акты в полном объеме обеспечивают функционирование направления подпрограммы. Принятие нормативно-правовых актов дополнительно для достижения цели реализации направления подпрограммы не требуется.
10.1.5. Механизм реализации направления подпрограммы, включая
организацию управления и контроль за ходом его реализации
Механизм реализации направления подпрограммы, включая организацию управления и контроль за ходом его реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы.
Минздрав области контролирует выполнение заявки на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов, в случае необходимости осуществляет перераспределение лекарственных средств между лечебно-профилактическими учреждениями.
10.1.6. Оценка эффективности социально-экономических последствий
от реализации направления подпрограммы
Оценка эффективности реализации направления подпрограммы обеспечивается мониторингом следующих целевых показателей:
обеспечение необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, проживающих на территории Ростовской области и включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6(2) Федерального закона от 17.07.99 N 178-ФЗ;
снижение количества рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, до 0,18 процента по отношению к выписанным рецептам гражданам, проживающим на территории Ростовской области и включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи и не отказавшимся от получения социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6(2) Федерального закона от 17.07.99 N 178-ФЗ, к 2012 году.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий направления подпрограммы будет достигнут за счет снижения заболеваемости и смертности льготных категорий граждан путем обеспечения необходимым объемом лекарственной помощи.
Социальная эффективность реализации мероприятий направления подпрограммы будет выражена в улучшении качества, увеличении продолжительности жизни.
Подраздел 10.2. Направление "Льготное обеспечение жителей
Ростовской области лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения
и специализированными продуктами лечебного питания"
10.2.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.94 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" в Ростовской области имеются категории граждан, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства, изделия медицинского назначения и специализированные продукты лечебного питания отпускаются по рецептам врача бесплатно. Обеспечение лекарственной помощью этой категории граждан не подпадает под действие Федерального закона от 17.07.99 N 178-ФЗ. Организация оказания медицинской помощи данным категориям граждан отнесена к полномочиям субъектов Российской Федерации, которые реализуются в Ростовской области за счет средств областного бюджета в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 23.01.2004 N 34 "О льготном обеспечении жителей Ростовской области лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения". К этой категории граждан относятся лица, страдающие такими социально значимыми заболеваниями, как бронхиальная астма, инфаркт миокарда, болезнь Паркинсона, сахарный диабет, психические заболевания, злокачественные новообразования и др.
Удовлетворение потребности указанной категории граждан Ростовской области в лекарственных средствах, изделиях медицинского назначения и специализированных продуктах лечебного питания может быть достигнуто при поддержке Администрации области с помощью программных методов. Для улучшения доступности и качества льготной помощи требуются дополнительные меры по совершенствованию лекарственного обеспечения, которые должны быть направлены на повышение управляемости финансовыми и товарными потоками.
10.2.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации
направления подпрограммы, а также целевые индикаторы и показатели
Целью направления подпрограммы является качественное оказание лекарственной помощи отдельным группам населения и лицам при определенных категориях заболеваний, не получающим государственную социальную помощь за счет средств федерального бюджета.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
организация работы всех участников льготного обеспечения жителей Ростовской области лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания;
совершенствование организации льготного обеспечения жителей Ростовской области лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания.
Направление подпрограммы реализуется в 2010 - 2012 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации направления подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.
Динамика основных показателей социально-экономической эффективности реализации направления подпрограммы представлена в приложении N 1.
10.2.3. Система мероприятий
В соответствии с целями и задачами направление подпрограммы предусматривает мероприятия для ее реализации, которые заключаются в льготном обеспечении жителей Ростовской области лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания.
Финансирование направления подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке. В течение периода реализации направления подпрограммы объемы финансирования подлежат уточнению. Общая потребность в денежных средствах на реализацию программных мероприятий составляет 602730,0 тыс. рублей, в том числе:
2010 год - 200910,0 тыс. рублей;
2011 год - 200910,0 тыс. рублей;
2012 год - 200910,0 тыс. рублей.
Мероприятия направления подпрограммы, сроки и объемы финансирования приведены в приложении N 2.
10.2.4. Нормативное обеспечение
Принятые нормативно-правовые акты в полном объеме обеспечивают функционирование направления подпрограммы. Принятие нормативно-правовых актов дополнительно для достижения цели реализации направления подпрограммы не требуется.
10.2.5. Механизм реализации направления подпрограммы, включая
организацию управления и контроль за ходом его реализации
Механизм реализации направления подпрограммы, включая организацию управления и контроль за ходом его реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы.
10.2.6. Оценка эффективности социально-экономических последствий
от реализации направления подпрограммы
Оценка эффективности реализации направления подпрограммы обеспечивается достижением 100-процентного обеспечения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания групп населения и лиц при определенных категориях заболеваний, имеющих право на льготы при амбулаторном лечении и не подпадающих под действие Федерального закона от 17.07.99 N 178-ФЗ.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий направления подпрограммы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, смертности, инвалидизации льготных категорий граждан от социально значимых заболеваний и их осложнений путем обеспечения необходимым объемом лекарственной помощи.
Социальная эффективность реализации мероприятий направления подпрограммы будет выражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни, а также в сохранении трудового потенциала больных.
XI. Подпрограмма "Обеспечение граждан дорогостоящими видами
медицинской помощи"
Целью подпрограммы является обеспечение доступности дорогостоящих видов медицинской помощи.
Подраздел 11.1. Направление "Обеспечение жителей
Ростовской области гемодиализной помощью"
11.1.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Обеспеченность гемодиализной помощью в Ростовской области остается ниже общероссийской (27,2 и 156,2 пациентов/млн. населения соответственно).
Недостаточная обеспеченность диализной помощью является серьезной социальной проблемой. Ежегодно нефрологической службой в области выявляются новые пациенты с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, нуждающиеся в заместительной почечной терапии. С повышением качества работы нефрологической службы количество таких больных будет увеличиваться. Учитывая демографическую динамику в области можно прогнозировать увеличение числа таких больных до 200 человек и более к 2010 году.
В настоящее время оказание плановой диализной помощи взрослому населению проводится в государственном учреждении здравоохранения "Областная больница N", детям - в государственном учреждении здравоохранения "Областная детская больница", экстренной диализной помощи - в муниципальном лечебно-профилактическом учреждении "Городская больница скорой медицинской помощи N". Актуальной является проблема территориальной удаленности диализного центра от места проживания большинства пациентов. Больным необходимо 3 раза в неделю совершать поездку в г. Ростов-на-Дону, что ухудшает качество жизни, ограничивает возможности обеспечения населения заместительной почечной терапией, создает значительную социальную напряженность для больных и членов их семей и отсутствие возможности сохранения рабочих мест для трудоспособных пациентов.
Для обеспечения жителей Ростовской области гемодиализной терапией и обеспечения ею по принципу территориальной доступности и плотности населения требуются дополнительные меры, реализация которых возможна при поддержке Администрации области с помощью программных методов.
11.1.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации
направления подпрограммы, а также целевые индикаторы и показатели
Целью направления подпрограммы является обеспечение и развитие системы оказания гемодиализной помощи населению.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
развитие диализной службы с организацией дополнительных центров гемодиализа на территории области;
обеспечение больных высококачественными лекарственными препаратами, средствами для диализной терапии.
Направление подпрограммы реализуется в 2010 - 2012 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации направления подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.
Динамика основных показателей социально-экономической эффективности реализации направления подпрограммы представлена в приложении N 1.
11.1.3. Система мероприятий
В соответствии с целями и задачами направление подпрограммы предусматривает мероприятия по обеспечению больных высококачественными медицинскими препаратами и расходными материалами. Также планируемые мероприятия предусматривают закупку диализаторов для обеспечения пациентов с хронической почечной недостаточностью необходимым объемом лечения.
Финансирование мероприятий направления подпрограммы планируется осуществить за счет средств областного бюджета в размере 155304,4 тыс. рублей, из них:
2010 год - 59209,1 тыс. рублей;
2011 год - 46182,3 тыс. рублей;
2012 год - 49913,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования направления подпрограммы будут ежегодно корректироваться исходя из возможностей бюджета на очередной финансовый год, результатов проводимого государственным заказчиком мониторинга и оценки эффективности реализации Программы.
Мероприятия направления подпрограммы, сроки и объемы их финансирования приведены в приложении N 2.
11.1.4. Нормативное обеспечение
Принятие нормативно-правовых актов дополнительно для достижения цели реализации направления подпрограммы не требуется.
11.1.5. Механизм реализации направления подпрограммы, включая
организацию управления и контроль за ходом его реализации
Механизм реализации направления подпрограммы, включая организацию управления и контроль за ходом его реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы.
11.1.6. Оценка эффективности социально-экономических последствий
от реализации направления подпрограммы
Оценка эффективности реализации направления подпрограммы обеспечивается достижением объема оказанной гемодиализной помощи больным с хронической почечной недостаточностью к 2011 году до 30 процентов.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий направления подпрограммы будет достигнут за счет снижения смертности населения области от терминальной почечной недостаточности.
Социальная эффективность реализации мероприятий направления подпрограммы будет выражена в улучшении качества, увеличении продолжительности жизни больных, сохранении трудового потенциала населения.
Подраздел 11.2. Направление "Слухопротезирование населения
Ростовской области"
11.2.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
В Ростовской области количество больных, страдающих различными формами тугоухости со стойкой утратой слуха и нуждающихся в слухопротезировании, неуклонно растет. Благодаря реализации постановления Администрации Ростовской области от 18.12.2006 N 487 "О порядке обеспечения жителей Ростовской области высокотехнологичными видами медицинской помощи" с 2000 года по настоящее время были обеспечены слухопротезными аппаратами 975 малообеспеченных граждан, состоящих в настоящее время на диспансерном учете в слухопротезном кабинете поликлиники государственного учреждения здравоохранения Ростовской областной клинической больницы. Учитывая долю малоимущих граждан в Ростовской области, нуждающихся в слухопротезировании, необходимо обеспечение их льготными слухопротезными аппаратами в целях максимальной реабилитации. Это возможно с помощью применения программных методов.
11.2.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации направления
подпрограммы, а также целевые индикаторы и показатели
Целью направления подпрограммы является обеспечение оказания медицинской помощи слабослышащим больным.
Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по обеспечению малоимущих слоев населения, нуждающихся в слухопротезировании, слуховыми аппаратами.
Направление подпрограммы реализуется в 2010 - 2012 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации направления подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.
Динамика основных показателей социально-экономической эффективности реализации направления подпрограммы представлена в приложении N 1.
11.2.3. Система мероприятий
В соответствии с целями и задачами направления подпрограммы предусматриваются мероприятия для ее реализации. Мероприятия заключаются в обеспечении слабослышащих пациентов, относящихся к категории малоимущих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Ростовской области, нуждающихся в слухопротезировании, как моноурально, так и бинаурально, слуховыми аппаратами. Протезирование будет производиться путем льготного слухопротезирования малоимущих граждан в государственном учреждении здравоохранения Ростовской областной клинической больнице и государственном учреждении здравоохранения "Областная детская больница" из областного бюджета (при наличии справки управления социальной защиты населения о статусе малообеспеченности).
Общий объем финансирования направления подпрограммы за счет средств областного бюджета - 3125,0 тыс. рублей, в том числе:
2010 год - 875,0 тыс. рублей;
2011 год - 875,0 тыс. рублей;
2012 год - 1375,0 тыс. рублей.
Средства предусматриваются областным законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год. Объемы финансирования направления подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.
Мероприятия направления подпрограммы, сроки и объемы их финансирования приведены в приложении N 2.
11.2.4. Нормативное обеспечение
Принятие нормативно-правовых актов дополнительно для достижения цели реализации направления подпрограммы не требуется.
11.2.5. Механизм реализации направления подпрограммы, включая
организацию управления и контроль за ходом его реализации
Механизм реализации направления подпрограммы, включая организацию управления и контроль за ходом его реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы.
11.2.6. Оценка эффективности социально-экономических последствий
от реализации направления подпрограммы
Оценка эффективности реализации направления подпрограммы проводится по показателю обеспечения нуждающихся граждан, отнесенных к категории малоимущих граждан, дорогостоящими аппаратами (слухопротезирование).
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий направления подпрограммы будет достигнут за счет компенсации утраченной функции слуха населения.
Социальная эффективность реализации мероприятий направления подпрограммы будет выражена в улучшении качества, сохранении трудового потенциала населения.
XII. Подпрограмма "Оказание высокотехнологичной
медицинской помощи в областных государственных
учреждениях здравоохранения жителям Ростовской области"
12.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Развитие современной медицинской науки и техники позволяет в настоящее время оказывать медицинскую помощь больным с заболеваниями, которые до недавнего времени не поддавались лечению, производить оперативные вмешательства, сохраняющие не только жизнь пациента, но ведущие в дальнейшем к полной социальной адаптации гражданина, снижение инвалидизации, увеличение продолжительности жизни, создание качественно нового уровня жизни пациента.
12.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы,
а также целевые индикаторы и показатели
Целью подпрограммы является обеспечение высокотехнологичной медицинской помощью (далее - ВМП) населения области и развитие системы ее оказания.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
обеспечение функционирования существующей системы обеспечения ВМП;
внедрение современных методов диагностики и лечения заболеваний;
обеспечение расходными материалами для ВМП нуждающимся больным.
Подпрограмма реализуется в 2010 - 2012 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.
Динамика основных показателей социально-экономической эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении N 1.
12.3. Система мероприятий
В соответствии с целями и задачами подпрограмма предусматривает мероприятия для ее реализации, которые заключаются в обеспечении больных, нуждающихся в оказании ВМП на территории Ростовской области, доступной на стационарном этапе лечения.
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета - 142636,8 тыс. рублей, в том числе:
2010 год - 47545,6 тыс. рублей;
2011 год - 47545,6 тыс. рублей;
2012 год - 47545,6 тыс. рублей.
Средства предусматриваются областным законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.
Мероприятия подпрограммы, сроки и объемы финансирования приведены в приложении N 2.
12.4. Нормативное обеспечение
Принятие нормативно-правовых актов дополнительно для достижения цели реализации подпрограммы не требуется.
12.5. Механизм реализации подпрограммы, включая
организацию управления и контроль за ходом ее реализации
Механизм реализации подпрограммы, включая организацию управления и контроль за ходом ее реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы.
12.6. Оценка эффективности социально-экономических последствий
от реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по показателю сроков ожидания ВМП, снижение которого планируется к 2011 году до 30 дней.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, инвалидности и смертности.
Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в улучшении качества, увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала населения.
XIII. Подпрограмма "Совершенствование подготовки медицинских кадров"
13.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Медицинские кадры, являясь наиболее ценной частью ресурсов здравоохранения, обеспечивают результативность и эффективность деятельности не только всей системы здравоохранения в целом, но и отдельных ее структурных подразделений.
По данным статистической отчетности на 1 января 2009 года в учреждениях здравоохранения Ростовской области работали 12944 врача, из них 54,9 процента - в городах, 20,4 процента - в сельских районах и 24,7 процента - в лечебно-профилактических учреждениях областного подчинения. Обеспеченность врачебными кадрами по сельским районам составила 14,0 на 10 тыс. населения, средними медицинскими работниками - 60,9 на 10 тыс. населения (по области 28,9 - врачами и 76,9 - средними медицинскими работниками; по городам - 28,0 и 64,1 соответственно). Показатель укомплектованности штатных должностей врачей физическими лицами в области является низким. Сохраняется неравномерность распределения специалистов в городах и сельских районах.
С целью повышения укомплектованности кадрами сельских районов необходимо решить проблему обеспечения жильем медицинских работников, что будет являться стимулом для специалистов к работе в учреждениях здравоохранения областного и муниципального подчинения и уменьшит отток высококвалифицированных специалистов в частную систему здравоохранения и другие отрасли.
Кроме того, необходимо производить стипендиальные доплаты, подготовку выпускников медицинских вузов в ординатуре и интернатуре, повышение квалификации и переподготовку специалистов.
Показатель аттестации врачей достиг 51,5 процента, процент специалистов, не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет, снизился на 1,6 процента. Для закрепления и улучшения полученных результатов необходимо продолжить финансирование этих мероприятий.
Решение обозначенных проблем для обеспечения потребности области в квалифицированных медицинских кадрах возможно при применении программных методов.
13.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы,
а также целевые индикаторы и показатели
Целью подпрограммы является обеспечение учреждений здравоохранения высококвалифицированными медицинскими кадрами в соответствии с потребностями, формирование благоприятных условий для профессиональной деятельности медицинских работников, приоритетное развитие системы подготовки и профессиональной переподготовки специалистов с высшим и средним медицинским образованием для сельских территорий области.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
обеспечение учреждений здравоохранения медицинскими кадрами в соответствии с потребностями;
подготовка специалистов для учреждений здравоохранения области на основе целевой контрактной подготовки;
повышение уровня квалификации медицинских работников, совершенствование системы их подготовки и переподготовки;
улучшение социально-бытовых условий медицинских работников;
повышение престижа профессии врача, ее значимости, стимулирование творческой инициативы, поддержка талантливых молодых врачебных кадров, а также материальное поощрение.
Подпрограмма реализуется в 2010 - 2012 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.
Динамика основных показателей социально-экономической эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении N 1.
13.3. Система мероприятий
Для реализации поставленных задач в подпрограмме предусмотрены мероприятия по повышению эффективности системы целевой контрактной формы подготовки врачей, что включает доплату к стипендиям и оплату подготовки в интернатуре выпускников, обучающихся по целевому набору. Студентам IV - VI курсов, успешно обучающимся в Ростовском государственном медицинском университете, выплачивается надбавка к стипендии в размере 1000 рублей, осуществляется выплата стипендии ординаторам первого и второго годов обучения в размере 3000 рублей в месяц, врачам-интернам - 2500 рублей в месяц, производится оплата подготовки выпускников медицинских вузов в интернатуре.
Также реализуются мероприятия по последипломному образованию и повышению квалификации медицинских кадров, включающие оплату расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и оплату подготовки специалистов в ординатуре. Финансирование подпрограммы позволит повысить уровень квалификации работников лечебно-профилактических учреждений Ростовской области, снизить процент специалистов, не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет, и повысить показатель аттестации врачей.
К числу мероприятий относится повышение квалификации среднего медицинского персонала, включающее оплату расходов на повышение квалификации среднего медицинского персонала. Также предусмотрено мероприятие по оказанию государственной поддержки и стимулированию врачебной деятельности, включающее выплату премий Главы Администрации (Губернатора) области врачам государственных и муниципальных учреждений здравоохранения. Данное мероприятие предусматривает повышение престижа профессии врача, ее значимости, стимулирование творческой инициативы, поддержку талантливых молодых врачебных кадров, а также материальное поощрение.
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета - 90912,6 тыс. рублей, в том числе:
2010 год - 30304,2 тыс. рублей;
2011 год - 30304,2 тыс. рублей;
2012 год - 30304,2 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.
Вопросы, связанные с государственной поддержкой молодых специалистов и врачей дефицитных специальностей в приобретении жилья, минздравом области решаются совместно с министерством территориального развития, архитектуры и градостроительства области.
Мероприятия подпрограммы, сроки и объемы финансирования приведены в приложении N 2.
13.4. Нормативное обеспечение
Принятие нормативно-правовых актов дополнительно для достижения цели реализации подпрограммы не требуется.
13.5. Механизм реализации подпрограммы, включая организацию
управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации
Механизм реализации подпрограммы, включая организацию управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы.
13.6. Оценка эффективности социально-экономических
последствий от реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по мониторингу следующих показателей:
увеличение обеспеченности врачами до 29,2 на 10 тыс. населения к 2011 году;
снижение удельного веса врачей, не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет, до 5 процентов.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет достигнут за счет обеспечения учреждений здравоохранения высококвалифицированными медицинскими кадрами.
Решение социально-бытовых проблем, а также финансовая поддержка молодых специалистов во время и после их обучения (доплаты к стипендиям, предоставление государственной поддержки в приобретении жилья) в дальнейшем будут способствовать росту привлекательности работы в медицинских учреждениях.
Финансирование расходов на последипломную подготовку и переподготовку дает возможность специалистам повышать свою квалификацию не реже 1 раза в 5 лет, что положительно влияет на качество оказания медицинской помощи населению области.
XIV. Подпрограмма "Развитие службы детства и родовспоможения"
14.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка в Ростовской области, улучшение материально-технической базы учреждений детства и родовспоможения, реализация национального проекта "Здоровье" и других социально направленных программ государства привели к снижению показателей материнской и младенческой смертности, увеличению укомплектованности кадрами амбулаторного сектора первичной медико-санитарной педиатрической помощи, увеличению рождаемости.
Вместе с тем уровень рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства населения области. Около 2 процентов новорожденных и более 3 процентов детей раннего возраста требуют оказания реанимационной помощи и интенсивной терапии. Основные младенческие потери приходятся на первый месяц жизни ребенка и доминируют в формировании показателя младенческой смертности. Так, в возрастной структуре смертности доля детей первого месяца жизни доходит до 66 процентов.
Создание в 2001 - 2004 годах перинатального центра на функциональной основе в структуре муниципального лечебно-профилактического учреждения "Городская больница N 20" г. Ростова-на-Дону, 6 неонатальных межрайонных центров в городах: Таганрог, Каменск-Шахтинский, Волгодонск, Шахты, Новочеркасск; Сальском районе, а также реализация мероприятий в 2008 - 2009 годах позволили приблизить интенсивную помощь новорожденным детям, увеличить количество реанимационных коек для этого контингента до 45. Кроме того, в крупных акушерских стационарах организованы 38 коек интенсивной терапии и реанимации I этапа выхаживания. Вместе с тем нормативная потребность в реанимационных койках для новорожденных в Ростовской области составляет 160 коек. Реанимационная служба нуждается в укомплектовании современным оборудованием, привлечении квалифицированных кадров, финансовой поддержке.
Требуется продолжить проведение скрининга новорожденных на наследственные болезни обмена, скрининг беременных на врожденные пороки развития плода с целью прерывания беременности на ранних сроках патологической беременности, а также обследование беременных и новорожденных на внутриутробные инфекции в медико-генетической консультации.
Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья детей, обуславливает необходимость их решения при активной государственной поддержке с использованием программно-целевого метода.
14.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы,
а также целевые индикаторы и показатели
Целью подпрограммы является создание условий для охраны здоровья матери и рождения здоровых детей, охраны репродуктивного здоровья населения области, предупреждения и снижения материнской и младенческой смертности, укрепления здоровья детей и подростков.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
создание гибкой организации служб детства и родовспоможения, обеспечивающей потребности населения в данном виде помощи;
обеспечение дорогостоящими препаратами для лечения новорожденных и недоношенных детей;
создание условий для развития высоких технологий в оказании медицинской помощи детям, в том числе и в выхаживании маловесных и недоношенных новорожденных;
развитие медико-генетической службы;
укрепление материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства, замена устаревшего оборудования на современное;
разработка стандартов (протоколов) оказания медицинской помощи при заболеваниях детей различных нозологий.
Подпрограмма реализуется в 2010 - 2012 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.
Динамика основных показателей социально-экономической эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении N 1.
14.3. Система мероприятий
Мероприятия подпрограммы направлены на улучшение диспансерного наблюдения, на раннее выявление и профилактику осложнений здоровья женщины-матери и ее новорожденного ребенка и включают:
развитие медико-генетической службы с целью совершенствования пренатальной диагностики врожденных, наследственных заболеваний, внутриутробных инфекций, закупку тест-систем для скрининга беременных и новорожденных на врожденные пороки развития и внутриутробные инфекции;
обеспечение дорогостоящими препаратами, в том числе сурфактантом (курасурфом), иммуноглобулинами для внутривенного введения, межрайонных неонатальных центров (города: Ростов-на-Дону, Таганрог, Волгодонск, Каменск-Шахтинский, Шахты, Новочеркасск, Сальск) для лечения новорожденных и недоношенных детей;
совершенствование материально-технической базы учреждений детства и родовспоможения, в том числе: оснащение областного перинатального центра и межрайонных неонатальных центров, перечисленных выше, оборудованием, в том числе для реанимации новорожденных.
Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить за счет средств областного бюджета в размере 161660,9 тыс. рублей, из них:
2010 год - 57420,3 тыс. рублей;
2011 год - 57420,3 тыс. рублей;
2012 год - 46820,3 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
Мероприятия подпрограммы, сроки и объемы их финансирования приведены в приложении N 2.
14.4. Нормативное обеспечение
Принятие нормативно-правовых актов дополнительно для достижения цели реализации подпрограммы не требуется.
14.5. Механизм реализации подпрограммы, включая организацию
управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации
Механизм реализации подпрограммы, включая организацию управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы.
14.6. Оценка эффективности социально-экономических последствий
от реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по мониторингу следующих показателей:
снижение младенческой смертности до 9,3 на 1 тыс. новорожденных к 2012 году (с учетом перехода на международные критерии живорожденности);
снижение репродуктивных потерь от врожденных пороков развития на 10 процентов к 2012 году от уровня 2008 года;
доведение до нормативного количества реанимационных мест для новорожденных и недоношенных детей (88 единиц) к 2012 году.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет достигнут за счет снижения уровня заболеваемости и смертности, в том числе детей первого года жизни от врожденных пороков развития, внутриутробных инфекций и других состояний, возникающих в период новорожденности, а также материнской смертности от заболеваний, возникающих в период беременности, родов, в послеродовом периоде.
XV. Подпрограмма "Укрепление материально-технической
базы областных государственных учреждений
здравоохранения и образования"
15.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения (моральный и физический износ отдельных частей или целых конструкций зданий и сооружений, инженерных коммуникаций, потребность в дополнительных площадях, необходимость обновления парка оборудования современным высокотехнологичным лечебно-диагностическим и технологическим оборудованием) является одной из приоритетных задач социально-экономического развития области, выполнение которой невозможно без применения программно-целевого метода решения проблемы.
Реализация подпрограммы обеспечит эффективность и качество медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах, выравнивание условий ее оказания, равную доступность для населения современных медицинских технологий на территории Ростовской области, ускорит внедрение современных технологий диагностики и лечения в клиническую практику, обеспечит необходимые условия осуществления профессиональной деятельности медицинских работников, обеспечит противопожарную и антитеррористическую защищенность сотрудников и пациентов.
15.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы,
а также целевые индикаторы и показатели
Целью подпрограммы является материально-техническое обеспечение областных государственных учреждений здравоохранения и образования.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
оснащение лечебно-профилактических учреждений области современным оборудованием;
проведение капитальных ремонтов, строительства и реконструкции зданий и сооружений учреждений здравоохранения.
Подпрограмма реализуется в 2010 - 2012 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период. Досрочное прекращение реализации подпрограммы возможно при условии регулярного финансирования каждого из ее этапов.
Динамика основных показателей социально-экономической эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении N 1.
15.3. Система мероприятий
В соответствии с целями и задачами подпрограмма предусматривает следующие мероприятия для ее реализации:
разработка проектно-сметной документации строительства, реконструкции и капитального ремонта;
проведение строительства и реконструкции, капитального ремонта учреждений здравоохранения в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией;
оснащение лечебно-профилактических учреждений области современным медицинским и технологическим оборудованием, мебелью, инвентарем, сложнобытовой и оргтехникой (по заявкам).
Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить за счет средств областного бюджета в размере 1689526,8 тыс. рублей, в том числе:
2010 год - 512427,2 тыс. рублей;
2011 год - 588549,8 тыс. рублей;
2012 год - 588549,8 тыс. рублей.
Мероприятия подпрограммы, сроки и объемы их финансирования приведены в приложении N 2. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
15.4. Нормативное обеспечение
Принятие нормативно-правовых актов дополнительно для достижения цели реализации подпрограммы не требуется.
15.5. Механизм реализации подпрограммы, включая организацию
управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации
Механизм реализации подпрограммы, включая организацию управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы.
15.6. Оценка эффективности социально-экономических
последствий от реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по мониторингу следующих показателей:
снижение количества зданий учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, до 451 к 2012 году, в том числе по учреждениям здравоохранения областного подчинения до 68 к012 году;
стабилизация коэффициента обеспеченности диагностического процесса лабораторными исследованиями по учреждениям здравоохранения областного подчинения на уровне 98,4 на 100 посещений к 2012 году;
стабилизация коэффициента обеспеченности диагностического процесса рентгенологическими исследованиями по учреждениям здравоохранения областного подчинения на уровне 3,83 на 100 посещений к 2012 году;
стабилизация коэффициента обеспеченности диагностического процесса функциональными исследованиями по учреждениям здравоохранения областного подчинения на уровне 4,9 на 100 посещений к 2012 году.
Реализация намеченных мероприятий приведет к улучшению условий пребывания больных в учреждениях здравоохранения, созданию необходимых условий для осуществления профессиональной деятельности медицинских работников и обслуживающего персонала, созданию основ для дальнейшего развития медицинских учреждений и в результате - к своевременному, качественному оказанию медицинской и консультативно-диагностической помощи населению.
XVI. Подпрограмма "Мероприятия по организации заготовки,
переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови
и ее компонентов, безвозмездному обеспечению областных
государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения донорской кровью и ее компонентами"
16.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
В Ростовской области заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов осуществляет государственное учреждение здравоохранения "Станция переливания крови" Ростовской области в составе 5 станций и 6 отделений переливания крови. В области за последние 5 лет количество безвозмездных кроводач (сдача крови одним донором за 1 прием) уменьшилось в 1,8 раза, а объем заготавливаемой крови - в 1,4 раза. В настоящее время не удается полностью обеспечить лечебные учреждения компонентами крови.
Одним из существенных факторов, негативно отразившимся на донорском контингенте, стал Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ, отменивший льготы почетным донорам, предусмотренные Законом Российской Федерации от 09.06.93 N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов". Организация, исторически занимающаяся рекрутированием донорского контингента в службу крови страны, Российский Красный Крест, устранилась от этой работы.
С целью инфекционной безопасности компонентов крови необходимо продолжить обеспечение станций переливания крови современными реагентами для проведения скрининговых исследований и NAT-диагностики инфекций.
Внедрение в практику работы службы крови новых технологий и методов работы требует постоянной подготовки медицинского персонала. На фоне низкой укомплектованности медицинским и техническим персоналом сохраняется вопрос его профессиональной специализации.
Социальная значимость проблем, связанных с проведением адекватной, высокоэффективной, инфекционно-безопасной трансфузионной терапии, обуславливает необходимость их решения при активной государственной поддержке с использованием программно-целевого метода.
16.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы,
а также целевые индикаторы и показатели
Целью подпрограммы является обеспечение и повышение качества трансфузиологической помощи населению области.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
проведение комплекса организационных, просветительских и агитационных мероприятий по пропаганде донорства;
обеспечение комплексных мер по поддержанию готовности службы крови и клинической трансфузиологии при ликвидации медицинских последствий чрезвычайных ситуаций;
широкое внедрение кровесберегающих технологий в практику областного здравоохранения;
внедрение компьютерной информационно-управляющей системы трансфузиологии с анализом учета движения донорской продукции от донора до реципиента;
обеспечение иммунологической и инфекционной безопасности крови и ее компонентов в процессе их производства и хранения, а также на этапе переливания гемотрансфузионных сред.
Подпрограмма реализуется в 2010 - 2012 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.
Динамика основных показателей социально-экономической эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении N 1.
16.3. Система мероприятий
В соответствии с целями и задачами подпрограмма предусматривает мероприятия по организации заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездному обеспечению областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения донорской кровью и ее компонентами. Проведение пропаганды безвозмездного донорства крови и ее компонентов позволит увеличить объемы заготавливаемой крови. Внедрение новых технологий переработки позволит производить вирусобезопасные компоненты и препараты крови в количествах, значительно удовлетворяющих потребности практического здравоохранения.
Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить за счет средств областного бюджета в размере 317342,4 тыс. рублей, в том числе:
2010 год - 105780,8 тыс. рублей;
2011 год - 105780,8 тыс. рублей;
2012 год - 105780,8 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
Мероприятия подпрограммы, сроки и объемы финансирования приведены в приложении N 2.
16.4. Нормативное обеспечение
Принятие нормативно-правовых актов дополнительно для достижения цели реализации подпрограммы не требуется.
16.5. Механизм реализации подпрограммы, включая организацию
управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации
Механизм реализации подпрограммы, включая организацию управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы.
16.6. Оценка эффективности социально-экономических
последствий от реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по увеличению объема заготовки карантинизированной плазмы крови от общего количества заготовленной плазмы до 50 процентов к 2012 году.
Экономическая целесообразность подпрограммы состоит в сохранении здоровья населения области, сокращении детской смертности. Внедрение новых технологий переработки позволит производить вирусобезопасные компоненты и препараты крови в количествах, значительно удовлетворяющих потребности практического здравоохранения, и избавит область от дорогостоящего импорта.
Социальная значимость состоит в том, что реализация намеченных мероприятий приведет к достижению качества медицинского обслуживания населения области по разделам, связанным с трансфузионной медициной, к остановке распространения вирусных заболеваний от применения трансфузий крови, ее компонентов и препаратов, что неизбежно должно сказаться на улучшении здоровья населения области в целом.
XVII. Подпрограмма "Повышение уровня заработной платы
некоторых категорий работников здравоохранения"
17.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Улучшение качественных показателей состояния здоровья населения в значительной мере зависит от знаний, умений, ответственности кадров, работающих в первичном звене здравоохранения, а также от ее укомплектованности.
В рамках реализации национального проекта "Здоровье", начиная с 2006 года, врачи и средний медицинский персонал службы скорой медицинской помощи, амбулаторно-поликлинического звена и фельдшерско-акушерских пунктов имеют право на надбавки стимулирующего характера в соответствии с критериями контроля качества оказания медицинской помощи.
Повышение уровня заработной платы данной категории работников положительно отразилось на обеспечении медицинскими кадрами. Например, за время реализации национального проекта "Здоровье" численность среднего медицинского персонала скорой медицинской помощи увеличилась на 16 процентов (301 работник).
Для повышения укомплектования служб первичной медико-санитарной помощи, амбулаторно-поликлинической и скорой медицинской помощи, а также заинтересованности в улучшении уровня знаний и результативности труда необходимо продолжить материальное стимулирование указанных категорий работников учреждений здравоохранения. Это возможно с помощью программно-целевых методов.
17.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы,
а также целевые индикаторы и показатели
Целью подпрограммы является повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской и амбулаторно-поликлинической помощи.
Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи финансирования надбавок стимулирующего характера работникам первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской и амбулаторно-поликлинической помощи.
Подпрограмма реализуется в 2010 - 2012 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.
Динамика основных показателей социально-экономической эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении N 1.
17.3. Система мероприятий
В соответствии с целями и задачами подпрограмма предусматривает мероприятия для ее реализации по повышению уровня заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения, в том числе:
выплаты врачам и среднему медицинскому персоналу службы скорой медицинской помощи и фельдшерско-акушерских пунктов;
выплаты врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам.
Денежные выплаты врачам и среднему медицинскому персоналу службы скорой медицинской помощи и фельдшерско-акушерских пунктов осуществляются за счет средств субсидий федерального бюджета, поступающих в Ростовскую область, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 N 1088.
В 2010 - 2012 годах предполагается получить финансовые средства из федерального бюджета в размере 191125,0 тыс. рублей* для осуществления стимулирующих выплат врачам и среднему медицинскому персоналу службы скорой медицинской помощи и фельдшерско-акушерских пунктов.
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами, осуществляется за счет средств федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 N 1087.
В 2010 - 2012 годах предполагается получить финансовые средства из федерального бюджета в размере 452049,0 тыс. рублей* для осуществления стимулирующих выплат указанной категории работников.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
17.4. Нормативное обеспечение
Принятие нормативно-правовых актов дополнительно для достижения цели реализации подпрограммы не требуется.
17.5. Механизм реализации подпрограммы, включая организацию
управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации
Механизм реализации подпрограммы, включая организацию управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы.
17.6. Оценка эффективности социально-экономических последствий
от реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по показателю увеличения среднемесячной заработной платы медицинского персонала к 2012 году в 1,12 раза (в сравнении с 2009 годом) и достижения:
у врача скорой медицинской помощи - 26 791 рубль,
у среднего медицинского работника скорой медицинской помощи - 19112 рублей,
у среднего медицинского работника фельдшерско-акушерского пункта - 14664 рубля.
Повышение заработной платы сократит отток квалифицированных медицинских работников из отрасли, восполнит кадровые потери, привлечет новых профессионалов, применяющих современные методы лечения и владеющих навыками работы на современном медицинском оборудовании, что положительно скажется на качестве оказания медицинской помощи, предоставляемой населению области службой скорой медицинской помощи и фельдшерско-акушерских пунктов.
XVIII. Подпрограмма "Межбюджетные трансферты, направленные
Ростовскому областному фонду обязательного медицинского страхования
на реализацию Территориальной программы государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи в Ростовской области"
18.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области реализует конституционные права населения области на получение бесплатной медицинской помощи. Составляющей ее частью является программа обязательного медицинского страхования.
Источниками финансирования программы обязательного медицинского страхования являются средства единого социального налога и иных налогов в части, зачисляемой в Ростовский фонд обязательного медицинского страхования, средства страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплачиваемых за счет средств областного бюджета, и другие источники финансирования, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
Учитывая, что 56 процентов застрахованного населения Ростовской области составляет неработающее население, а именно - дети, пенсионеры, инвалиды, просто неработающие люди, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения являются важной составляющей бюджета обязательного медицинского страхования. Именно указанная категория граждан чаще работающего населения нуждается в получении качественной и равнодоступной бесплатной медицинской помощи. Страхователем неработающего населения является Администрация Ростовской области.
18.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы подпрограммы,
а также целевые индикаторы и показатели
Целью подпрограммы является выполнение государственных гарантий по обеспечению бесплатной медицинской помощью неработающего населения области.
Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по выполнению полномочий Ростовской области в части обеспечения бесплатной медицинской помощью неработающего населения и осуществления мероприятий по содержанию учреждений здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования.
Подпрограмма реализуется в 2010 - 2012 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.
Динамика основных показателей социально-экономической эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении N 1.
18.3. Система мероприятий
В соответствии с целями и задачами подпрограмма предусматривает мероприятия по финансированию страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, по содержанию учреждений здравоохранения области, оказывающих медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования.
Финансирование мероприятий подпрограммы в части финансирования страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения планируется осуществить за счет средств областного бюджета в размере 18861780,0 тыс. рублей, в том числе:
2010 год - 6287260,0 тыс. рублей;
2011 год - 6287260,0 тыс. рублей;
2012 год - 6287260,0 тыс. рублей.
С целью поддержания учреждений здравоохранения в удовлетворительном состоянии в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 20.03.2009 N 116 "О краткосрочных целевых мероприятиях по содержанию учреждений здравоохранения области, оказывающих медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования" в областном бюджете на указанные цели предусматриваются средства. В период 2010 - 2012 годов на финансирование мероприятий по содержанию областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования, планируется направить 1768200,0 тыс. рублей, в том числе:
2010 год - 589400,0 тыс. рублей;
2011 год - 589400,0 тыс. рублей;
2012 год - 589400,0 тыс. рублей.
Указанные средства в установленном порядке направляются в учреждения здравоохранения и расходуются на услуги связи, транспортные услуги, текущий ремонт машин, оборудование, стирку белья, дезинфекцию, дератизацию, закупку горюче-смазочных материалов для медицинского транспорта, приобретение дезинфицирующих моющих средств и иные расходы, предусмотренные сметой.
Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит уточнению.
18.4. Нормативное обеспечение
Принятие нормативно-правовых актов дополнительно для достижения цели реализации подпрограммы не требуется.
18.5. Механизм реализации подпрограммы, включая организацию
управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации
Механизм реализации подпрограммы, включая организацию управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы.
18.6. Оценка эффективности социально-экономических
последствий от реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по мониторингу следующих показателей:
стабилизация объема оказанной стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя на уровне 2,66 койко-дня;
стабилизация объема оказанной амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя на уровне 8,8 посещений;
стабилизация объема оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов в расчете на 1 жителя на уровне 0,43 пациенто-дня;
снижение средней продолжительности пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (до 12,6 дня к 2011 году);
стабилизация уровня госпитализации в государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения (на уровне 20,4 случаев на 100 тыс. человек населения);
стабилизация числа коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в городской местности на уровне 105,8 единицы на 10 тыс. человек городского населения, в сельской местности - на уровне 42,1 единицы на 10 тыс. человек сельского населения;
стабилизация среднегодовой занятости койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения на уровне 320 дней.
Социальная целесообразность подпрограммы представляется в повышении качества и обеспечении доступности предоставления бесплатной медицинской помощи жителям области.
XIX. Подпрограмма "Софинансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения"
Подраздел9.1. Направление "Софинансирование противопожарных
мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения"
19.1.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Улучшение качественных показателей оказания медицинской помощи населению зависит непосредственно от уровня условий труда работников здравоохранения, в том числе от состояния противопожарной безопасности поликлинических и стационарных отделений лечебно-профилактических учреждений, их укомплектованности средствами пожаротушения и индивидуальной защиты, степени подготовленности персонала к действиям при возникновении пожара, их умения ориентироваться в экстремальной ситуации и оказывать квалифицированную помощь коллегам и пациентам при необходимости эвакуации.
Софинансирование из областного бюджета противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения в 2008 - 2009 годах позволило обеспечить почти все крупные муниципальные учреждения (центральные районные и городские больницы) и значительное количество городских, сельских (участковых) больниц, поликлиник, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов системами автоматической противопожарной сигнализации, оповещения при пожаре, вывода радиосигнала на пульт пожарной охраны.
Для исполнения обязательных требований противопожарной безопасности в учреждениях муниципального здравоохранения (установка автоматической пожарной сигнализации, вывод радиосигнала на пульт пожарной охраны, приобретение первичных средств пожаротушения и защиты, огнезащитная пропитка деревянных конструкций, устройство молниезащиты и т.д.), снижения риска возникновения пожаров, травматизма и гибели людей необходимо осуществлять софинансирование из областного бюджета противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения. Это возможно с помощью программно-целевых методов.
19.1.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы,
а также целевые индикаторы и показатели
Целью подпрограммы является повышение пожарной безопасности муниципальных учреждений здравоохранения, обеспечение условий пребывания больных и работы персонала.
Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи софинансирования противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения.
Подпрограмма реализуется в 2010 - 2012 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.
Динамика основных показателей социально-экономической эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении N 1.
19.1.3. Система мероприятий
В соответствии с целями и задачами подпрограмма предусматривает мероприятия для ее реализации по повышению противопожарной безопасности: софинансирование (с органами местного самоуправления) противопожарных мероприятий для исполнения предписаний органов государственного пожарного надзора в соответствии с представленными документами в установленном законодательством порядке.
Финансирование мероприятий планируется осуществить за счет средств областного бюджета в размере 147306,3 тыс. рублей, в том числе:
2010 год - 49102,1 тыс. рублей;
2011 год - 49102,1 тыс. рублей;
2012 год - 49102,1 тыс. рублей.
Объемы финансирования направления подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
Планируемые мероприятия, сроки и объемы финансирования приведены в приложении N 2.
19.1.4. Нормативное обеспечение
Принятие нормативно-правовых актов дополнительно для достижения цели реализации подпрограммы не требуется.
19.1.5. Механизм реализации подпрограммы, включая организацию
управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации
Механизм реализации подпрограммы, включая организацию управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы. Положение об условиях предоставления и методике расчета субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, изложено в приложении N 4.
19.1.6. Оценка эффективности социально-экономических последствий
от реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по итогам фактического расходования выделенных ассигнований на устранение замечаний органов государственного пожарного надзора. Планируемый объем ассигнований областного бюджета, выделяемых в целях проведения противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения, составит
49102,1 тыс. рублей в год.
Софинансирование противопожарных мероприятий обеспечит снижение риска возникновения пожаров, травматизма и гибели людей, обеспечит безопасность работников здравоохранения и больных.
Заместитель начальника |
Л.В. Кулик |
Приложение N 1
к Областной долгосрочной
целевой программе
"Развитие здравоохранения
Ростовской области
на 2010-2012 годы"
Целевые показатели
реализации Областной долгосрочной целевой программы
"Развитие здравоохранения Ростовской области на 2010-2012 годы"
/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование |Показатели Программы| Единица | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| п/п | подпрограмм | | измерения | (отчетный | | (целевые | (целевые | (целевые |
| | и направлений | | | период) | | показатели) |показатели) |показатели)|
| | Программы | | | | | | | |
|-------+--------------------+--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Подпрограмма "Выполнение функций областными государственными учреждениями здравоохранения, |
| в том числе по оказанию государственных услуг в соответствии с установленным государственным заданием" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | |количество больных, | тыс. | 136,8 | 137,8 | 138,9 | 139,5 | 140,1 |
| | |прошедших лечение в| человек | | | | | |
| | |областных | | | | | | |
| | |медицинских | | | | | | |
| | |учреждениях | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Подпрограмма "Выполнение функций областными государственными учреждениями образования в соответствии с государственным |
| заданием" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. | |численность среднего| человек | 76,9 | 77,2 | 77,4 | 77,6 | 77,6 |
| | |медицинского |на 10 тыс. | | | | | |
| | |персонала | человек | | | | | |
| | |(физические лица) | населения | | | | | |
| | |в госу-дарственных | | | | | | |
| | |(муници-пальных) | | | | | | |
| | |учреждениях | | | | | | |
| | |здравоохранения (на | | | | | | |
| | |конец года) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Подпрограмма "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. |Направление |удельный вес | процентов | * | * | 5 | 5 | 5 |
| |"Организация |пациентов | | | | | | |
| |областного центра |IV группы | | | | | | |
| |здоровья и развитие |диспансерного | | | | | | |
| |сети его филиалов на|наблюдения от общего| | | | | | |
| |территории области" |количества | | | | | | |
| | |пациентов, | | | | | | |
| | |поставленных на учет| | | | | | |
|-------+--------------------+--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| 3.2. |Направление |показатель | процентов | 35,3 | 35,7 | 36 | 37 | 37 |
| |"Мероприятия по |абациллирования | | | | | | |
| |борьбе с |больных | | | | | | |
| |туберкулезом" |туберкулезом, | | | | | | |
| | |состоящих на учете | | | | | | |
| | |--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| | |смертность от | случаев | 20,1 | 20,0 | 19,9 | 19,7 | 19,7 |
| | |туберкулеза |на 100 тыс.| | | | | |
| | | | населения | | | | | |
| | |--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| | |заболеваемость | случаев | 74,4 | 74,1 | 66,1 | 65,8 | 65,6 |
| | |туберкулезом |на 100 тыс.| | | | | |
| | | | населения | | | | | |
| | |--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| | |заболеваемость | случаев | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | |туберкулезом детей |на 100 тыс.| | | | | |
| | | | населения | | | | | |
| | |--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| | |удельный вес | процентов | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 |
| | |выявленных при | | | | | | |
| | |профилактических | | | | | | |
| | |осмотрах впервые | | | | | | |
| | |заболевших | | | | | | |
| | |туберкулезом | | | | | | |
| | |--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| | |охват | процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| | |противотуберкулезной| | | | | | |
| | |вакцинацией | | | | | | |
| | |новорожденных | | | | | | |
|-------+--------------------+--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| 3.3. |Направление |удельный вес | процентов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| |"Мероприятия по |населения, ежегодно | | | | | | |
| |предупреждению |обследованного | | | | | | |
| |распространения |на ВИЧ-инфекцию | | | | | | |
| |заболевания, |--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| |вызванного вирусом |охват инфицированных| процентов | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| |иммунодефицита |ВИЧ диспансерным | | | | | | |
| |человека |наблюдением | | | | | | |
| |(ВИЧ-инфекция), | | | | | | | |
| |диагностике и | | | | | | | |
| |лечению ВИЧ-инфекции| | | | | | | |
| |и ассоциированных | | | | | | | |
| |заболеваний с | | | | | | | |
| |синдромом | | | | | | | |
| |приобретенного | | | | | | | |
| |иммунодефицита | | | | | | | |
| |человека" | | | | | | | |
|-------+--------------------+--------------------+---------------------------------------------------------------------------|
| 3.4. |Направление |заболеваемость | |
| |"Мероприятия |природно-очаговыми | |
| |по проведению |инфекциями, | |
| |вакцинопрофилактики"|управляемыми | |
| | |средствами | |
| | |специфической | |
| | |иммунопрофилактики: | |
| |--------------------+--------------------+---------------------------------------------------------------------------|
| | |туляремией, | случаев | 0 | 0** | 0 - 0,02 | 0 - 0,02 | 0 - 0,02 |
| | |сибирской язвой, |на 100 тыс.| | | | | |
| | |бешенством | населения | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | |лептоспирозом | случаев | 0,07 | 0** | 0,15 - 0,25 |0,15 - 0,25 |0,15 - 0,25|
| | | |на 100 тыс.| | | | | |
| | | | населения | | | | | |
|-------+--------------------+--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| 3.5. |Направление |заболеваемость |человек на | инсуль- |инсультами:| снижение | снижение | снижение |
| |"Мероприятия по |инсультами и | 1000 | тами: 2,2; | 2,1; |показателя на| показателя |показателя |
| |совершенствованию |инфарктами миокарда | взрослого | инфарктами |инфарктами | 7 процентов | на 12 | на 12 |
| |медицинской помощи |по отношению к 2009 | населения | миокарда: | миокарда: |по отношению |процентов по| процентов |
| |больным с |году | | 1,1 | 1,0 | к 2009 году |отношению к | по |
| |сосудистыми | | | | | | 2009 году |отношению к|
| |заболеваниями" | | | | | | | 2009 году |
| | |--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| | |смертность от | человек | 54,0 | 53,0 | снижение | снижение | снижение |
| | |инсультов по |на 100 тыс.| | | показателя | показателя |показателя |
| | |отношению к 2009 | населения | | |смертности на| смертности |смертности |
| | |году | от 18 до | | |3 процента по| на 5 | на 5 |
| | | | 65 лет | | | отношению к | про-центов | процентов |
| | | | | | | 2009 году |по отношению| по |
| | | | | | | |к009 году | отношению |
| | | | | | | | |к009 году|
| | |--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| | |смертность от | человек | 12,9 | 12,7 | снижение | снижение | снижение |
| | |инфарктов миокарда |на 100 тыс.| | | показателя | показателя |показателя |
| | |по отношению к 2009 | населения | | | смертности | смертности |смертности |
| | |году | от 18 до | | | на 12 | на 15 | на 15 |
| | | | 65 лет | | |процентов по |процентов по| процентов |
| | | | | | | отношению к |отношению к | по |
| | | | | | | 2009 году | 2009 году |отношению к|
| | | | | | | | | 2009 году |
| | |--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| | |показатель | процентов | * | * | снижение | снижение | снижение |
| | |летальности при | | | | летальности |летальности |летальности|
| | |инсультах и | | | |на 4 процента| на 8 | на 8 |
| | |инфарктах миокарда | | | |по отношению |процентов по| процентов |
| | |по отношению к 2009 | | | | к009 году | отношению | по |
| | |году | | | | |к009 году | отношению |
| | | | | | | | |к009 году|
|-------+--------------------+--------------------+---------------------------------------------------------------------------|
| 3.6. |Направление |показатель средней | |
| |"Мероприятия по |продолжительности | |
| |борьбе с сахарным |жизни больных | |
| |диабетом" |сахарным диабетом | |
| | |1-го типа: | |
| | |--------------------+---------------------------------------------------------------------------|
| | |мужчин | лет | 50,09 | 50,09 | 50,09 | 50,09 | 50,09 |
| | |--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| | |женщин | лет | 58,42 | 58,42 | 58,42 | 58,42 | 58,42 |
| | |--------------------+---------------------------------------------------------------------------|
| | |показатель средней | |
| | |жизни больных | |
| | |сахарным диабетом | |
| | |2-го типа: | |
| | |--------------------+---------------------------------------------------------------------------|
| | |мужчин | лет | 69,84 | 69,84 | 69,84 | 69,84 | 69,84 |
| | |--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| | |женщин | лет | 72,81 | 72,81 | 72,81 | 72,81 | 72,81 |
|-------+--------------------+--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| 3.7. |Направление |смертность населения| процентов |стабилизация| снижение | снижение | снижение | снижение |
| |"Мероприятия по |от онкологических | | показателя |показателя |показателя на| показателя |показателя |
| |борьбе с |заболеваний | |по отношению| на 1 |2 процента по| на 2,2 | на 2,4 |
| |онкологическими |(в 2007 году - 207,7| |к 2007 году |процент по | отношению |процента по |процента по|
| |заболеваниями" |на 100 тыс. человек | | |отношению к| к007 году | отношению | отношению |
| | |населения) | | | 2007 году | |к007 году |к007 году|
| | |--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| | |смертность на первом| процентов | снижение | снижение | снижение | снижение | снижение |
| | |году с момента | | показателя |показателя |показателя на| показателя |показателя |
| | |установления | | на 3 | на 3 |4 процента по| на 4,2 | на 4,4 |
| | |диагноза (в 2007 | |процента по |процента по| отношению |процента по |процента по|
| | |году - 29,5 процента| | отношению |отношению к| к007 году | отношению | отношению |
| | |от общего числа | |к007 году | 2007 году | |к007 году |к007 году|
| | |выявленных | | | | | | |
| | |онкобольных) | | | | | | |
|-------| |--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| | |удельный вес | процентов | 54,1 |увеличение | увеличение | увеличение |увеличение |
| | |больных, превысивших| | |показателя |показателя на| показателя |показателя |
| | |пятилетний срок | | | на 2 |3 процента по| на 3,5 | на 4 |
| | |выживаемости с | | | процента | отношению |процента по |процента по|
| | |момента установления| | |по отноше- | к007 году | отношению | отношению |
| | |диагноза (2007 год -| | |нию к 2007 | |к007 году |к007 году|
| | |51,1 процента) | | | году | | | |
| | |--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| | |удельный вес больных| процентов | увеличение |увеличение | увеличение | увеличение |увеличение |
| | |с онкологическими | | показателя |показателя |показателя на| показателя |показателя |
| | |заболеваниями, | | на 1,7 | на 2 |3 процента по| на 3,2 | на 3,4 |
| | |выявленных на | |процента по | процента | отношению |процента по |процента по|
| | |профосмотрах (2007 | |отношению к |по отноше- | к007 году | отношению | отношению |
| | |год - 6,3 процента | | 2007 году |нию к 2007 | |к007 году |к007 году|
| | |от всех выявленных | | | году | | | |
| | |онкобольных) | | | | | | |
|-------+--------------------+--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| | |удельный вес | процентов | 67 | 68 | 69 | 69,5 | 70 |
| | |выздоровевших детей | | | | | | |
| | |от заболеваний | | | | | | |
| | |онкологического и | | | | | | |
| | |гематологического | | | | | | |
| | |профилей | | | | | | |
|-------+--------------------+--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| 3.8. |Направление |заболеваемость особо|случаев на | 0 | 0 | 0 - 0,02 | 0 - 0,02 | 0 - 0,02 |
| |"Мероприятия по |опасными инфекциями | 100 тыс. | | | | | |
| |обеспечению | | населения | | | | | |
| |санитарной охраны | | | | | | | |
| |территории и | | | | | | | |
| |предупреждению | | | | | | | |
| |природно-очаговых и | | | | | | | |
| |особо опасных | | | | | | | |
| |инфекций среди | | | | | | | |
| |населения Ростовской| | | | | | | |
| |области" | | | | | | | |
| | |--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| | |заболеваемость | случаев | 1,9 | 0,6 | 0,6 - 1,9 | 0,6 - 1,9 | 0,6 - 1,9 |
| | |природно-очаговыми |на 100 тыс.| | | | | |
| | |инфекциями на уровне| населения | | | | | |
| | |спорадических | | | | | | |
| | |случаев, | | | | | | |
| | |заболеваемость | | | | | | |
| | |Крымской | | | | | | |
| | |геморрагической | | | | | | |
| | |лихорадкой не выше | | | | | | |
| | |уровня 2008 года | | | | | | |
| | |(1,9 на 100 тыс. | | | | | | |
| | |населения) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV. Подпрограмма "Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. |Направление |обеспечение граждан | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |"Обеспечение |необходимыми | | | | | | |
| |отдельных категорий |лекарственными | | | | | | |
| |граждан |средствами и | | | | | | |
| |лекарственными |изделиями | | | | | | |
| |средствами, |медицинского | | | | | | |
| |изделиями |назначения, а также | | | | | | |
| |медицинского |специализированными | | | | | | |
| |назначения, а также |продуктами лечебного| | | | | | |
| |специализированными |питания для | | | | | | |
| |продуктами лечебного|детей-инвалидов, | | | | | | |
| |питания для |проживающих на | | | | | | |
| |детей-инвалидов" |территории | | | | | | |
| | |Ростовской области и| | | | | | |
| | |включенных в | | | | | | |
| | |Федеральный регистр | | | | | | |
| | |лиц, имеющих право | | | | | | |
| | |на получение | | | | | | |
| | |государственной | | | | | | |
| | |социальной помощи, и| | | | | | |
| | |не отказавшихся | | | | | | |
| | |от набора социальных| | | | | | |
| | |услуг, | | | | | | |
| | |предусмотренных | | | | | | |
| | |пунктом 1 части 1 | | | | | | |
| | |статьи 6(2) | | | | | | |
| | |Федерального закона | | | | | | |
| | |от 17.07.99 N 178-ФЗ| | | | | | |
| | |"О государственной | | | | | | |
| | |социальной помощи" | | | | | | |
|-------+--------------------+--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| | |уровень отсроченного| процентов | 0,3 | 0,2 | 0,24 | 0,20 | 0,18 |
| | |обеспечения | | | | | | |
| | |(количество рецептов| | | | | | |
| | |на отсроченном | | | | | | |
| | |обеспечении к | | | | | | |
| | |выписанным рецептам | | | | | | |
| | |указанной категории | | | | | | |
| | |граждан) | | | | | | |
|-------+--------------------+--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| 4.2. |Направление |100-процентное | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |"Льготное |обеспечение | | | | | | |
| |обеспечение жителей |лекарственными | | | | | | |
| |Ростовской области |средствами, | | | | | | |
| |лекарственными |изделиями | | | | | | |
| |средствами, |медицинского | | | | | | |
| |изделиями |назначения и | | | | | | |
| |медицинского |специализированными | | | | | | |
| |назначения и |продуктами лечебного| | | | | | |
| |специализированными |питания групп | | | | | | |
| |продуктами лечебного|населения и лиц при | | | | | | |
| |питания" |определенных | | | | | | |
| | |категориях | | | | | | |
| | |заболеваний, имеющих| | | | | | |
| | |право на льготы при | | | | | | |
| | |амбулаторном лечении| | | | | | |
| | |и не подпадающих под| | | | | | |
| | |действие | | | | | | |
| | |Федерального закона | | | | | | |
| | |от7.07.99 N 178-ФЗ| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V. Подпрограмма "Обеспечение граждан дорогостоящими видами медицинской помощи" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1. |Направление |объем оказанной | процентов | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| |"Обеспечение жителей|гемодиализной помощи| | | | | | |
| |Ростовской области |больным с | | | | | | |
| |гемодиализной |хронической почечной| | | | | | |
| |помощью" |недостаточностью | | | | | | |
|-------+--------------------+--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| 5.2. |Направление |удельный вес | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |"Слухопротезирование|нуждающихся | | | | | | |
| |населения Ростовской|малоимущих категорий| | | | | | |
| |области" |граждан, | | | | | | |
| | |обеспеченных | | | | | | |
| | |дорогостоящими | | | | | | |
| | |аппаратами | | | | | | |
| | |(слухопротезирование| | | | | | |
| | |) | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI. Подпрограмма "Оказание высокотехнологичной медицинской помощи |
| в областных государственных учреждениях здравоохранения жителям Ростовской области" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1. | |срок ожидания | дней | 120 | 90 | 60 | 30 | 30 |
| | |высокотехнологичной | | | | | | |
| | |медицинской помощи | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VII. Подпрограмма "Совершенствование подготовки медицинских кадров" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1. | |численность врачей |человек на | 28,9 | 29,0 | 29,1 | 29,2 | 29,2 |
| | |(физические лица) в | 10 тыс. | | | | | |
| | |областных | человек | | | | | |
| | |государственных и | населения | | | | | |
| | |муниципальных | | | | | | |
| | |учреждениях | | | | | | |
| | |здравоохранения (на | | | | | | |
| | |конец года) | | | | | | |
|-------+--------------------+--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| 7.2. | |удельный вес врачей,| процентов | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 |
| | |не прошедших | | | | | | |
| | |повышение | | | | | | |
| | |квалификации 1 раз в| | | | | | |
| | |5 лет | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIII. Подпрограмма "Развитие службы детства и родовспоможения" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1. | |младенческая | число | 10,1 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,3 |
| | |смертность |младенцев, | | | | | |
| | | | умерших в | | | | | |
| | | |возрасте до| | | | | |
| | | |1 года, на | | | | | |
| | | | 1 тыс. | | | | | |
| | | |родившихся | | | | | |
| | | | живыми | | | | | |
|-------+--------------------+--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| 8.2. | |удельный вес | процентов | 30,3 | снижение |снижение на 4|снижение на |снижение на|
| | |репродуктивных | | | на 1,5 | процента |8 процентов | 10 |
| | |потерь от врожденных| | |процента от| от уровня | от уровня | процентов |
| | |пороков развития (в | | |уровня 2008| 2008 года | 2008 года | от уровня |
| | |структуре | | | года | | | 2008 года |
| | |младенческой | | | | | | |
| | |смертности) | | | | | | |
|-------+--------------------+--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| 8.3. | |число реанимационных| единиц | 46 | 48 | 72 | 80 | 88 |
| | |мест для | | | | | | |
| | |новорожденных и | | | | | | |
| | |недоношенных детей | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|IX. Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения и образования"|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1. | |количество зданий | единиц | 560 | 540 | 507 | 477 | 451 |
| | |учреждений | | | | | | |
| | |здравоохранения, | | | | | | |
| | |находящихся в | | | | | | |
| | |аварийном состоянии | | | | | | |
| | |и требующих | | | | | | |
| | |капитального | | | | | | |
| | |ремонта, в том | | | | | | |
| | |числе: | | | | | | |
|-------+--------------------+--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
|9.1.1. | |по областным | единиц | 127 | 100 | 88 | 76 | 68 |
| | |государственным | | | | | | |
| | |учреждениям | | | | | | |
| | |здравоохранения | | | | | | |
|-------+--------------------+--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| 9.2. | |коэффициент |количество | 98,3 | 98,34 | 98,36 | 98,38 | 98,4 |
| | |обеспеченности |исследова- | | | | | |
| | |диагностического | ний | | | | | |
| | |процесса | на 100 | | | | | |
| | |лабораторными | посещений | | | | | |
| | |исследованиями по | | | | | | |
| | |областным | | | | | | |
| | |государственным | | | | | | |
| | |учреждениям | | | | | | |
| | |здравоохранения | | | | | | |
|-------+--------------------+--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| 9.3. | |коэффициент |количество | 3,8 | 3,8 | 3,81 | 3,82 | 3,83 |
| | |обеспеченности |исследова- | | | | | |
| | |диагностического |ний на 100 | | | | | |
| | |процесса | посещений | | | | | |
| | |рентгенологическими | | | | | | |
| | |исследованиями по | | | | | | |
| | |областным | | | | | | |
| | |государственным | | | | | | |
| | |учреждениям | | | | | | |
| | |здравоохранения | | | | | | |
|-------+--------------------+--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| 9.4. | |коэффициент |количество | 4,8 | 4,83 | 4,85 | 4,87 | 4,9 |
| | |обеспеченности |исследова- | | | | | |
| | |диагностического |ний на 100 | | | | | |
| | |процесса | посещений | | | | | |
| | |функциональными | | | | | | |
| | |исследованиями по | | | | | | |
| | |областным | | | | | | |
| | |государственным | | | | | | |
| | |учреждениям | | | | | | |
| | |здравоохранения | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X. Подпрограмма "Мероприятия по организации заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности |
| донорской крови и ее компонентов, безвозмездному обеспечению областных государственных |
| и муниципальных учреждений здравоохранения донорской кровью и ее компонентами" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1. | |объем заготовки | процентов | 16,8 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| | |карантинизированной | | | | | | |
| | |плазмы крови от | | | | | | |
| | |общего количества | | | | | | |
| | |заготовленной плазмы| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XI. Подпрограмма "Повышение уровня заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1. | |среднемесячная | |
| | |заработная плата: | |
|-------+--------------------+--------------------+---------------------------------------------------------------------------|
|11.1.1.| |врачей скорой | рублей | 20608 | 23081 | 23326 | 25140 | 26791 |
| | |медицинской помощи | | | | | | |
|-------+--------------------+--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
|11.1.2.| |средних медицинских | рублей | 13698 | 15342 | 16623 | 17926 | 19112 |
| | |работников скорой | | | | | | |
| | |медицинской службы | | | | | | |
|-------+--------------------+--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
|11.1.3.| |средних медицинских | рублей | 10330 | 11570 | 12832 | 13791 | 14664 |
| | |работников | | | | | | |
| | |фельдшерско-акушерс-| | | | | | |
| | |ких пунктов | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XII. Подпрограмма "Межбюджетные трансферты, направленные Ростовскому областному фонду |
| обязательного медицинского страхования на реализацию территориальной программы государственных гарантий |
| оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. | |объем оказанной |койко-дней | 2,65 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| | |стационарной | | | | | | |
| | |медицинской помощи в| | | | | | |
| | |расчете на 1 жителя | | | | | | |
|-------+--------------------+--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| 12.2. | |объем оказанной |количество | 8,78 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| | |амбулаторной | посещений | | | | | |
| | |медицинской помощи в| | | | | | |
| | |расчете на 1 жителя | | | | | | |
|-------+--------------------+--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| 12.3. | |объем оказанной | пациенто- | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| | |медицинской помощи в| дней | | | | | |
| | |дневных стационарах | | | | | | |
| | |всех типов в расчете| | | | | | |
| | |на 1 жителя | | | | | | |
|-------+--------------------+--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| 12.4. | |средняя | дней | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 12,6 |
| | |продолжительность | | | | | | |
| | |пребывания пациента | | | | | | |
| | |на койке в | | | | | | |
| | |государственных | | | | | | |
| | |(муниципальных) | | | | | | |
| | |учреждениях | | | | | | |
| | |здравоохранения | | | | | | |
|-------+--------------------+--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| 12.5. | |уровень | случаев | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| | |госпитализации в |на 100 тыс.| | | | | |
| | |государственные | человек | | | | | |
| | |(муниципальные) | населения | | | | | |
| | |учреждения | | | | | | |
| | |здравоохранения | | | | | | |
|-------+--------------------+--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| 12.6. | |число коек в | | | | | | |
| | |государственных | | | | | | |
| | |(муниципальных) | | | | | | |
| | |учреждениях | | | | | | |
| | |здравоохранения: | | | | | | |
|-------+--------------------+--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
|12.6.1.| |в городской | единиц на | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 |
| | |местности | 10 тыс. | | | | | |
| | | | человек | | | | | |
| | | |городского | | | | | |
| | | | населения | | | | | |
|-------+--------------------+--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
|12.6.2.| |в сельской местности| единиц на | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 |
| | | | 10 тыс. | | | | | |
| | | | человек | | | | | |
| | | | сельского | | | | | |
| | | | населения | | | | | |
|-------+--------------------+--------------------+-----------+------------+-----------+-------------+------------+-----------|
| 12.7. | |среднегодовая | дней | 315 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| | |занятость койки в | | | | | | |
| | |государственных | | | | | | |
| | |(муниципальных) | | | | | | |
| | |учреждениях | | | | | | |
| | |здравоохранения | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XIII. Подпрограмма "Софинансирование расходных обязательств, возникающих |
| при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.1. |Направление |объем ассигнований |тыс. рублей| - |45044,7*** | 49102,1 | 49102,1 | 49102,1 |
| |"Софинансирование |областного бюджета, | | | | | | |
| |противопожарных |выделенных в целях | | | | | | |
| |мероприятий в |проведения | | | | | | |
| |муниципальных |противо-пожарных | | | | | | |
| |учреждениях |мероприятий в | | | | | | |
| |здравоохранения" |муниципальных | | | | | | |
| | |учреж-дениях | | | | | | |
| | |здравоохранения | | | | | | |
\-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
* Статистические данные за 2008 год отсутствуют, за 2009 год показатель будет рассчитан по итогам года.
** Предварительные данные представлены по итогам I полугодия 2009 года.
*** Предварительные данные представлены по итогам 9 месяцев 2009 года.
Приложение N 2
к Областной долгосрочной
целевой программе
"Развитие здравоохранения
Ростовской области
на 2010-2012 годы"
Система
программных мероприятий по реализации
Областной долгосрочной целевой программы
"Развитие здравоохранения Ростовской области
на 2010-2012 годы"
/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N |Наименования| Сроки | Объемы финансирования (тыс. рублей) |
| п/п |подпрограмм,|выполнения |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |мероприятий |мероприятий| итого | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| | | (годы) | за весь |-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------|
| | | | период | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
| | | | реализации | |-----------------------------------| |----------------------------------| |-----------------------------------|
| | | | Программы | |федераль- | областной |внебюджет- | |федераль- | областной |внебюджет- | |федераль- | областной |внебюджетные|
| | | | | | ный | бюджет | ные | | ный | бюджет | ные | | ный | бюджет | источники |
| | | | | | бюджет* | | источники | | бюджет* | | источники | | бюджет* | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 1. |Подпрограмма|2010 - 2012| 11992028,1 | 3652373,3 | | 3652373,3 | | 4007441,0 | | 4007441,0 | | 4332213,8 | | 4332213,8 | |
| |"Выполнение | | | | | | | | | | | | | | |
| |функций | | | | | | | | | | | | | | |
| |областными | | | | | | | | | | | | | | |
| |государстве-| | | | | | | | | | | | | | |
| |нными | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждениями| | | | | | | | | | | | | | |
| |здравоохра- | | | | | | | | | | | | | | |
| |нения, в том| | | | | | | | | | | | | | |
| |числе по | | | | | | | | | | | | | | |
| |оказанию | | | | | | | | | | | | | | |
| |государстве-| | | | | | | | | | | | | | |
| |нных услуг в| | | | | | | | | | | | | | |
| |соответствии| | | | | | | | | | | | | | |
| |с | | | | | | | | | | | | | | |
| |установлен- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ным | | | | | | | | | | | | | | |
| |государстве-| | | | | | | | | | | | | | |
| |нным | | | | | | | | | | | | | | |
| |заданием" | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 2. |Подпрограмма|2010 - 2012| 642967,7 | 197626,9 | | 197626,9 | | 214840,1 | | 214840,1 | | 230500,7 | | 230500,7 | |
| |"Выполнение | | | | | | | | | | | | | | |
| |функций | | | | | | | | | | | | | | |
| |областными | | | | | | | | | | | | | | |
| |государстве-| | | | | | | | | | | | | | |
| |нными | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждениями| | | | | | | | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | | | | | | | | |
| |в | | | | | | | | | | | | | | |
| |соответствии| | | | | | | | | | | | | | |
| |с | | | | | | | | | | | | | | |
| |государстве-| | | | | | | | | | | | | | |
| |нным | | | | | | | | | | | | | | |
| |заданием" | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 3. |Подпрограмма|2010 - 2012| 876938,9 | 287847,4 | | 287847,4 | | 291361,1 | | 291361,1 | | 297730,4 | | 297730,4 | |
| |"Предупреж- | | | | | | | | | | | | | | |
| |дение и | | | | | | | | | | | | | | |
| |борьба с | | | | | | | | | | | | | | |
| |социально | | | | | | | | | | | | | | |
| |значимыми | | | | | | | | | | | | | | |
| |заболевания-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ми" | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 3.1. |Направление |2010 - 2012| | | | | | | | | | | | | |
| |"Организация| | | | | | | | | | | | | | |
| |областного | | | | | | | | | | | | | | |
| |центра | | | | | | | | | | | | | | |
| |здоровья и | | | | | | | | | | | | | | |
| |развитие | | | | | | | | | | | | | | |
| |сети его | | | | | | | | | | | | | | |
| |филиалов на | | | | | | | | | | | | | | |
| |территории | | | | | | | | | | | | | | |
| |области" | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|3.1.1. |Создание и |2010 - 2012| | | | | | | | | | | | | |
| |оснащение 13| | | | | | | | | | | | | | |
| |районных и 1| | | | | | | | | | | | | | |
| |областного | | | | | | | | | | | | | | |
| |центров | | | | | | | | | | | | | | |
| |профилактики| | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 3.2. |Направление |2010 - 2012| 25800,0 | 8600,0 | | 8600,0 | | 8600,0 | | 8600,0 | | 8600,0 | | 8600,0 | |
| |"Мероприятия| | | | | | | | | | | | | | |
| |по борьбе с | | | | | | | | | | | | | | |
| |туберкулезом| | | | | | | | | | | | | | |
| |" | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|3.2.1. |Обеспечение |2010 - 2012| 25800,0 | 8600,0 | | 8600,0 | | 8600,0 | | 8600,0 | | 8600,0 | | 8600,0 | |
| |противотубе-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ркулезных | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | | |
| |медикамента-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ми для | | | | | | | | | | | | | | |
| |контролируе-| | | | | | | | | | | | | | |
| |мого | | | | | | | | | | | | | | |
| |амбулаторно-| | | | | | | | | | | | | | |
| |го лечения и| | | | | | | | | | | | | | |
| |химиопрофи- | | | | | | | | | | | | | | |
| |лактики | | | | | | | | | | | | | | |
| |туберкулеза | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 3.3. |Направление |2010 - 2012| 26913,0 | 8971,0 | | 8971,0 | | 8971,0 | | 8971,0 | | 8971,0 | | 8971,0 | |
| |"Мероприятия| | | | | | | | | | | | | | |
| |по | | | | | | | | | | | | | | |
| |предупрежде-| | | | | | | | | | | | | | |
| |нию | | | | | | | | | | | | | | |
| |распростра- | | | | | | | | | | | | | | |
| |нения | | | | | | | | | | | | | | |
| |заболевания,| | | | | | | | | | | | | | |
| |вызванного | | | | | | | | | | | | | | |
| |вирусом | | | | | | | | | | | | | | |
| |иммунодефи- | | | | | | | | | | | | | | |
| |цита | | | | | | | | | | | | | | |
| |человека | | | | | | | | | | | | | | |
| |(ВИЧ-инфек- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ция), | | | | | | | | | | | | | | |
| |диагностике | | | | | | | | | | | | | | |
| |и лечению | | | | | | | | | | | | | | |
| |ВИЧ-инфекции| | | | | | | | | | | | | | |
| |и | | | | | | | | | | | | | | |
| |ассоциирова-| | | | | | | | | | | | | | |
| |нных | | | | | | | | | | | | | | |
| |заболеваний | | | | | | | | | | | | | | |
| |с синдромом | | | | | | | | | | | | | | |
| |приобретен- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ного | | | | | | | | | | | | | | |
| |иммунодефи- | | | | | | | | | | | | | | |
| |цита | | | | | | | | | | | | | | |
| |человека" | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|3.3.1. |Обеспечение |2010 - 2012| | | | | | | | | | | | | |
| |лаборатории | | | | | | | | | | | | | | |
| |Государстве-| | | | | | | | | | | | | | |
| |нного | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | | | | | | | | |
| |здравоохра- | | | | | | | | | | | | | | |
| |нения "Центр| | | | | | | | | | | | | | |
| |по | | | | | | | | | | | | | | |
| |профилактике| | | | | | | | | | | | | | |
| |и борьбе со | | | | | | | | | | | | | | |
| |СПИДом и | | | | | | | | | | | | | | |
| |инфекционны-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ми | | | | | | | | | | | | | | |
| |заболевания-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ми" в | | | | | | | | | | | | | | |
| |Ростовской | | | | | | | | | | | | | | |
| |области | | | | | | | | | | | | | | |
| |тест-систе- | | | | | | | | | | | | | | |
| |мами, | | | | | | | | | | | | | | |
| |реагентами, | | | | | | | | | | | | | | |
| |расходным | | | | | | | | | | | | | | |
| |материалом | | | | | | | | | | | | | | |
| |для | | | | | | | | | | | | | | |
| |диагностики | | | | | | | | | | | | | | |
| |ВИЧ-инфекции| | | | | | | | | | | | | | |
| |, | | | | | | | | | | | | | | |
| |диагностики | | | | | | | | | | | | | | |
| |ассоциирова-| | | | | | | | | | | | | | |
| |нных | | | | | | | | | | | | | | |
| |заболеваний | | | | | | | | | | | | | | |
| |с синдромом | | | | | | | | | | | | | | |
| |приобретен- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ного | | | | | | | | | | | | | | |
| |иммунодефи- | | | | | | | | | | | | | | |
| |цита | | | | | | | | | | | | | | |
| |(цитомегало-| | | | | | | | | | | | | | |
| |вирусная | | | | | | | | | | | | | | |
| |инфекция, | | | | | | | | | | | | | | |
| |токсоплазмоз| | | | | | | | | | | | | | |
| |, | | | | | | | | | | | | | | |
| |герпетичес- | | | | | | | | | | | | | | |
| |кая | | | | | | | | | | | | | | |
| |инфекция, | | | | | | | | | | | | | | |
| |гепатиты В и| | | | | | | | | | | | | | |
| |С и др.) и | | | | | | | | | | | | | | |
| |проведения | | | | | | | | | | | | | | |
| |лабораторно-| | | | | | | | | | | | | | |
| |го | | | | | | | | | | | | | | |
| |мониторинга | | | | | | | | | | | | | | |
| |у | | | | | | | | | | | | | | |
| |ВИЧ-инфици- | | | | | | | | | | | | | | |
| |рованных | | | | | | | | | | | | | | |
| |больных | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|3.3.2. |Обеспечение |2010 - 2012| 23913,0 | 7971,0 | | 7971,0 | | 7971,0 | | 7971,0 | | 7971,0 | | 7971,0 | |
| |лекарствен- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ными | | | | | | | | | | | | | | |
| |препаратами | | | | | | | | | | | | | | |
| |для лечения | | | | | | | | | | | | | | |
| |больных | | | | | | | | | | | | | | |
| |ВИЧ-инфекци-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ей и | | | | | | | | | | | | | | |
| |ассоциирова-| | | | | | | | | | | | | | |
| |нными | | | | | | | | | | | | | | |
| |заболевания-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ми с | | | | | | | | | | | | | | |
| |синдромом | | | | | | | | | | | | | | |
| |приобретен- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ного | | | | | | | | | | | | | | |
| |иммуно-дефи-| | | | | | | | | | | | | | |
| |цита | | | | | | | | | | | | | | |
| |(цитомегало-| | | | | | | | | | | | | | |
| |вирусная | | | | | | | | | | | | | | |
| |инфекция, | | | | | | | | | | | | | | |
| |токсоплазмоз| | | | | | | | | | | | | | |
| |, | | | | | | | | | | | | | | |
| |герпетичес- | | | | | | | | | | | | | | |
| |кая | | | | | | | | | | | | | | |
| |инфекция, | | | | | | | | | | | | | | |
| |гепатиты В и| | | | | | | | | | | | | | |
| |С и др.) | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|3.3.3. |Обеспечение |2010 - 2012| 1500,0 | 500,0 | | 500,0 | | 500,0 | | 500,0 | | 500,0 | | 500,0 | |
| |услуг за | | | | | | | | | | | | | | |
| |хранение и | | | | | | | | | | | | | | |
| |отпуск в | | | | | | | | | | | | | | |
| |лечебно-про-| | | | | | | | | | | | | | |
| |филактичес- | | | | | | | | | | | | | | |
| |кие | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | | | | | | | | |
| |Ростовской | | | | | | | | | | | | | | |
| |области | | | | | | | | | | | | | | |
| |реагентов, | | | | | | | | | | | | | | |
| |диагностиче-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ских систем,| | | | | | | | | | | | | | |
| |антиретрови-| | | | | | | | | | | | | | |
| |русных | | | | | | | | | | | | | | |
| |препаратов | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|3.3.4. |Разработка и|2010 - 2012| 1500,0 | 500,0 | | 500,0 | | 500,0 | | 500,0 | | 500,0 | | 500,0 | |
| |внедрение | | | | | | | | | | | | | | |
| |инновацион- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ных методов | | | | | | | | | | | | | | |
| |современной | | | | | | | | | | | | | | |
| |системы | | | | | | | | | | | | | | |
| |информирова-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ния | | | | | | | | | | | | | | |
| |населения по| | | | | | | | | | | | | | |
| |вопросам | | | | | | | | | | | | | | |
| |профилактики| | | | | | | | | | | | | | |
| |ВИЧ-инфекции| | | | | | | | | | | | | | |
| |(изготовле- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ние | | | | | | | | | | | | | | |
| |полиграфиче-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ской | | | | | | | | | | | | | | |
| |продукции, | | | | | | | | | | | | | | |
| |организация | | | | | | | | | | | | | | |
| |профилакти- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ческих акций| | | | | | | | | | | | | | |
| |среди | | | | | | | | | | | | | | |
| |молодежи) | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 3.4. |Направление |2010 - 2012| 58938,9 | 19646,3 | | 19646,3 | | 19646,3 | | 19646,3 | | 19646,3 | | 19646,3 | |
| |"Мероприятия| | | | | | | | | | | | | | |
| |по | | | | | | | | | | | | | | |
| |проведению | | | | | | | | | | | | | | |
| |вакцинопро- | | | | | | | | | | | | | | |
| |филактики" | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|3.4.1. |Обеспечение |2010 - 2012| 55938,9 | 18646,3 | | 18646,3 | | 18646,3 | | 18646,3 | | 18646,3 | | 18646,3 | |
| |лечебно-про-| | | | | | | | | | | | | | |
| |филактичес- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ких | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | | |
| |Ростовской | | | | | | | | | | | | | | |
| |области | | | | | | | | | | | | | | |
| |иммунобиоло-| | | | | | | | | | | | | | |
| |гическими | | | | | | | | | | | | | | |
| |препаратами | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|3.4.2. |Мероприятия |2010 - 2012| 3000,0 | 1000,0 | | 1000,0 | | 1000,0 | | 1000,0 | | 1000,0 | | 1000,0 | |
| |по хранению,| | | | | | | | | | | | | | |
| |распределе- | | | | | | | | | | | | | | |
| |нию, учету и| | | | | | | | | | | | | | |
| |выдаче | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицинских | | | | | | | | | | | | | | |
| |иммунобиоло-| | | | | | | | | | | | | | |
| |гических | | | | | | | | | | | | | | |
| |препаратов | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 3.5. |Направление |2010 - 2012| 162924,3 | 62632,3 | | 62632,3 | | 38146,0 | | 38146,0 | | 62146,0 | | 62146,0 | |
| |"Мероприятия| | | | | | | | | | | | | | |
| |по | | | | | | | | | | | | | | |
| |совершенст- | | | | | | | | | | | | | | |
| |вованию | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицинской | | | | | | | | | | | | | | |
| |помощи | | | | | | | | | | | | | | |
| |больным с | | | | | | | | | | | | | | |
| |сосудистыми | | | | | | | | | | | | | | |
| |заболевания-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ми" | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|3.5.1. |Улучшение |2010 - 2012| 2438,0 | 1146,0 | | 1146,0 | | 646,0 | | 646,0 | | 646,0 | | 646,0 | |
| |организации | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицинской | | | | | | | | | | | | | | |
| |помощи | | | | | | | | | | | | | | |
| |больным с | | | | | | | | | | | | | | |
| |сосудистыми | | | | | | | | | | | | | | |
| |заболевания-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ми: | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| |формирование|2010 - 2012| 1938,0 | 646,0 | | 646,0 | | 646,0 | | 646,0 | | 646,0 | | 646,0 | |
| |и ведение | | | | | | | | | | | | | | |
| |нозологичес-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ких реестров| | | | | | | | | | | | | | |
| |больных с | | | | | | | | | | | | | | |
| |сосудистыми | | | | | | | | | | | | | | |
| |заболевания-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ми | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| |издание |2010 - 2012| 500,0 | 500,0 | | 500,0 | | | | | | | | | |
| |информацион-| | | | | | | | | | | | | | |
| |но-методиче-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ской | | | | | | | | | | | | | | |
| |литературы | | | | | | | | | | | | | | |
| |для врачей | | | | | | | | | | | | | | |
| |первичного | | | | | | | | | | | | | | |
| |звена по | | | | | | | | | | | | | | |
| |вопросам | | | | | | | | | | | | | | |
| |диагностики | | | | | | | | | | | | | | |
| |и лечения | | | | | | | | | | | | | | |
| |сосудистых | | | | | | | | | | | | | | |
| |заболеваний | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|3.5.2. |Укрепление |2010 - 2012| 48486,3 | 24486,3 | | 24486,3 | | | | | | 24000,0 | | 24000,0 | |
| |материально-| | | | | | | | | | | | | | |
| |технической | | | | | | | | | | | | | | |
| |базы | | | | | | | | | | | | | | |
| |неврологиче-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ской и | | | | | | | | | | | | | | |
| |кардиологи- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ческой | | | | | | | | | | | | | | |
| |службы: | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| |приобретение|2010 - 2012| 48486,3 | 24486,3 | | 24486,3 | | | | | | 24000,0 | | 24000,0 | |
| |оборудования| | | | | | | | | | | | | | |
| |для | | | | | | | | | | | | | | |
| |оснащения | | | | | | | | | | | | | | |
| |регионально-| | | | | | | | | | | | | | |
| |го | | | | | | | | | | | | | | |
| |сосудистого | | | | | | | | | | | | | | |
| |центра и | | | | | | | | | | | | | | |
| |первичных | | | | | | | | | | | | | | |
| |сосудистых | | | | | | | | | | | | | | |
| |отделений | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|3.5.3. |Обеспечение |2010 - 2012| 109000,0 | 36000,0 | | 36000,0 | | 36500,0 | | 36500,0 | | 36500,0 | | 36500,0 | |
|-------|больных | | | | | | | | | | | | | | |
| |средствами | | | | | | | | | | | | | | |
| |диагностики | | | | | | | | | | | | | | |
| |и лечения | | | | | | | | | | | | | | |
| |жизнеугрожа-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ющих | | | | | | | | | | | | | | |
| |состояний на| | | | | | | | | | | | | | |
| |всех этапах | | | | | | | | | | | | | | |
| |лечения: | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| |обеспечение |2010 - 2012| 7000,0 | 2000,0 | | 2000,0 | | 2500,0 | | 2500,0 | | 2500,0 | | 2500,0 | |
| |медикамента-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ми, | | | | | | | | | | | | | | |
| |улучшающими | | | | | | | | | | | | | | |
| |прогноз | | | | | | | | | | | | | | |
| |течения | | | | | | | | | | | | | | |
| |острого | | | | | | | | | | | | | | |
| |инфаркта | | | | | | | | | | | | | | |
| |миокарда при| | | | | | | | | | | | | | |
| |применении в| | | | | | | | | | | | | | |
| |первые часы | | | | | | | | | | | | | | |
| |заболевания,| | | | | | | | | | | | | | |
| |государстве-| | | | | | | | | | | | | | |
| |нного | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | | | | | | | | |
| |здравоохра- | | | | | | | | | | | | | | |
| |нения | | | | | | | | | | | | | | |
| |Ростовской | | | | | | | | | | | | | | |
| |областной | | | | | | | | | | | | | | |
| |клинической | | | | | | | | | | | | | | |
| |больницы | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| |расходные |2010 - 2012| 102000,0 | 34000,0 | | 34000,0 | | 34000,0 | | 34000,0 | | 34000,0 | | 34000,0 | |
| |материалы | | | | | | | | | | | | | | |
| |для | | | | | | | | | | | | | | |
| |отделения | | | | | | | | | | | | | | |
| |сосудистой | | | | | | | | | | | | | | |
| |хирургии | | | | | | | | | | | | | | |
| |регионально-| | | | | | | | | | | | | | |
| |го | | | | | | | | | | | | | | |
| |сосудистого | | | | | | | | | | | | | | |
| |центра | | | | | | | | | | | | | | |
| |государстве-| | | | | | | | | | | | | | |
| |нного | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | | | | | | | | |
| |здравоохра- | | | | | | | | | | | | | | |
| |нения | | | | | | | | | | | | | | |
| |Ростовской | | | | | | | | | | | | | | |
| |областной | | | | | | | | | | | | | | |
| |клинической | | | | | | | | | | | | | | |
| |больницы | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|3.5.4. |Подготовка |2010 - 2012| 3000,0 | 1000,0 | | 1000,0 | | 1000,0 | | 1000,0 | | 1000,0 | | 1000,0 | |
| |кадров: | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| |проведение |2010 - 2012| 3000,0 | 1000,0 | | 1000,0 | | 1000,0 | | 1000,0 | | 1000,0 | | 1000,0 | |
| |переподгото-| | | | | | | | | | | | | | |
| |вки, | | | | | | | | | | | | | | |
| |тематических| | | | | | | | | | | | | | |
| |усовершенст-| | | | | | | | | | | | | | |
| |вований для | | | | | | | | | | | | | | |
| |врачей, | | | | | | | | | | | | | | |
| |психологов, | | | | | | | | | | | | | | |
| |реабилитоло-| | | | | | | | | | | | | | |
| |гов, | | | | | | | | | | | | | | |
| |среднего | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицинского| | | | | | | | | | | | | | |
| |персонала, | | | | | | | | | | | | | | |
| |трудовых | | | | | | | | | | | | | | |
| |инструкторов| | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 3.6. |Направление |2010 - 2012| 426527,1 | 142175,7 | | 142175,7 | | 142175,7 | | 142175,7 | | 142175,7 | | 142175,7 | |
| |"Мероприятия| | | | | | | | | | | | | | |
| |по борьбе с | | | | | | | | | | | | | | |
| |сахарным | | | | | | | | | | | | | | |
| |диабетом" | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|3.6.1. |Обеспечение |2010 - 2012| 426527,1 | 142175,7 | | 142175,7 | | 142175,7 | | 142175,7 | | 142175,7 | | 142175,7 | |
| |больных | | | | | | | | | | | | | | |
| |сахароснижа-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ющими | | | | | | | | | | | | | | |
| |лекарствен- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ными | | | | | | | | | | | | | | |
| |препаратами,| | | | | | | | | | | | | | |
| |средствами | | | | | | | | | | | | | | |
| |самоконтроля| | | | | | | | | | | | | | |
| |и иглами | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 3.7. |Направление |2010 - 2012| 162621,5 | 41417,4 | | 41417,4 | | 69417,4 | | 69417,4 | | 51786,7 | | 51786,7 | |
| |"Мероприятия| | | | | | | | | | | | | | |
| |по борьбе с | | | | | | | | | | | | | | |
| |онкологичес-| | | | | | | | | | | | | | |
| |кими | | | | | | | | | | | | | | |
| |заболевания-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ми" | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|3.7.1. |Укрепление |2010 - 2012| 75369,3 | 15000,0 | | 15000,0 | | 39000,0 | | 39000,0 | | 21369,3 | | 21369,3 | |
| |материально-| | | | | | | | | | | | | | |
| |технической | | | | | | | | | | | | | | |
| |базы | | | | | | | | | | | | | | |
| |онкодиспан- | | | | | | | | | | | | | | |
| |серов: | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| |капитальный |2010 - 2012| 75369,3 | 15000,0 | | 15000,0 | | 39000,0 | | 39000,0 | | 21369,3 | | 21369,3 | |
| |ремонт ** | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| |оснащение |2010 - 2012| | | | | | | | | | | | | |
| |медицинским | | | | | | | | | | | | | | |
| |оборудовани-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ем | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|3.7.2. |Обеспечение |2010 - 2012| 43252,2 | 14 417,4 | | 14 417,4 | | 14 417,4 | | 14 417,4 | | 14417,4 | | 14417,4 | |
| |онкологичес-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ких больных | | | | | | | | | | | | | | |
| |лекарствен- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ными | | | | | | | | | | | | | | |
| |средствами | | | | | | | | | | | | | | |
| |на | | | | | | | | | | | | | | |
| |стационарном| | | | | | | | | | | | | | |
| |этапе | | | | | | | | | | | | | | |
| |лечения | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|3.7.3. |Обеспечение |2010 - 2012| 44000,0 | 12000,0 | | 12000,0 | | 16000,0 | | 16000,0 | | 16000,0 | | 16000,0 | |
| |Государстве-| | | | | | | | | | | | | | |
| |нного | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | | | | | | | | |
| |здравоохра- | | | | | | | | | | | | | | |
| |нения | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Областная | | | | | | | | | | | | | | |
| |детская | | | | | | | | | | | | | | |
| |больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| |лекарствен- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ными | | | | | | | | | | | | | | |
| |средствами | | | | | | | | | | | | | | |
| |для лечения | | | | | | | | | | | | | | |
| |гематологи- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ческих | | | | | | | | | | | | | | |
| |заболеваний | | | | | | | | | | | | | | |
| |у детей | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 3.8. |Направление |2010 - 2012| 13214,1 | 4404,7 | | 4404,7 | | 4404,7 | | 4404,7 | | 4404,7 | | 4404,7 | |
| |"Мероприятия| | | | | | | | | | | | | | |
| |по | | | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечению | | | | | | | | | | | | | | |
| |санитарной | | | | | | | | | | | | | | |
| |охраны | | | | | | | | | | | | | | |
| |территории и| | | | | | | | | | | | | | |
| |предупрежде-| | | | | | | | | | | | | | |
| |нию | | | | | | | | | | | | | | |
| |природно- | | | | | | | | | | | | | | |
| |очаговых | | | | | | | | | | | | | | |
| |и особо | | | | | | | | | | | | | | |
| |опасных | | | | | | | | | | | | | | |
| |инфекций | | | | | | | | | | | | | | |
| |среди | | | | | | | | | | | | | | |
| |населения в | | | | | | | | | | | | | | |
| |Ростовской | | | | | | | | | | | | | | |
| |области" | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|3.8.1. |Проведение |2010 - 2012| 13214,1 | 4404,7 | | 4404,7 | | 4404,7 | | 4404,7 | | 4404,7 | | 4404,7 | |
| |профилакти- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ческих | | | | | | | | | | | | | | |
| |противоэпи- | | | | | | | | | | | | | | |
| |демических, | | | | | | | | | | | | | | |
| |дезинсекцио-| | | | | | | | | | | | | | |
| |нных, | | | | | | | | | | | | | | |
| |дератизацио-| | | | | | | | | | | | | | |
| |нных | | | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий | | | | | | | | | | | | | | |
| |на | | | | | | | | | | | | | | |
| |администра- | | | | | | | | | | | | | | |
| |тивных | | | | | | | | | | | | | | |
| |территориях | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 4. |Подпрограмма|2010 - 2012| 602730,0 | 200910,0 | | 200910,0 | | 200910,0 | | 200910,0 | | 200910,0 | | 200910,0 | |
| |"Лекарствен-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ное | | | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечение | | | | | | | | | | | | | | |
| |льготных | | | | | | | | | | | | | | |
| |категорий | | | | | | | | | | | | | | |
| |граждан" | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 4.1. |Направление |2010 - 2012| * | * | * | | | * | * | | |* | * | | |
| |"Обеспечение| | | | | | | | | | | | | | |
| |отдельных | | | | | | | | | | | | | | |
| |категорий | | | | | | | | | | | | | | |
| |граждан | | | | | | | | | | | | | | |
| |лекарствен- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ными | | | | | | | | | | | | | | |
| |средствами, | | | | | | | | | | | | | | |
| |изделиями | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицинского| | | | | | | | | | | | | | |
| |назначения, | | | | | | | | | | | | | | |
| |а также | | | | | | | | | | | | | | |
| |специализи- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ро-ванными | | | | | | | | | | | | | | |
| |продуктами | | | | | | | | | | | | | | |
| |лечебного | | | | | | | | | | | | | | |
| |питания для | | | | | | | | | | | | | | |
| |детей-инва- | | | | | | | | | | | | | | |
| |лидов" | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|4.1.1. |Финансирова-|2010 - 2012| * | * | * | | | * | * | | | * |
* | | |
| |ние расходов| | | | | | | | | | | | | | |
| |на оказание | | | | | | | | | | | | | | |
| |отдельным | | | | | | | | | | | | | | |
| |категориям | | | | | | | | | | | | | | |
| |граждан | | | | | | | | | | | | | | |
| |социальной | | | | | | | | | | | | | | |
| |услуги по | | | | | | | | | | | | | | |
| |дополнитель-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ной | | | | | | | | | | | | | | |
| |бесплатной | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицинской | | | | | | | | | | | | | | |
| |помощи в | | | | | | | | | | | | | | |
| |части | | | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечения | | | | | | | | | | | | | | |
| |необходимыми| | | | | | | | | | | | | | |
| |лекарствен- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ными | | | | | | | | | | | | | | |
| |средствами, | | | | | | | | | | | | | | |
| |изделиями | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицинского| | | | | | | | | | | | | | |
| |назначения, | | | | | | | | | | | | | | |
| |а также | | | | | | | | | | | | | | |
| |специализи- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ро-ванными | | | | | | | | | | | | | | |
| |продуктами | | | | | | | | | | | | | | |
| |лечебного | | | | | | | | | | | | | | |
| |питания для | | | | | | | | | | | | | | |
| |детей-инва- | | | | | | | | | | | | | | |
| |лидов | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 4.2. |Направление |2010 - 2012| 602730,0 | 200910,0 | | 200910,0 | | 200910,0 | | 200910,0 | | 200910,0 | | 200910,0 | |
| |"Льготное | | | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечение | | | | | | | | | | | | | | |
| |жителей | | | | | | | | | | | | | | |
| |Ростовской | | | | | | | | | | | | | | |
| |области | | | | | | | | | | | | | | |
| |лекарствен- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ными | | | | | | | | | | | | | | |
| |средствами, | | | | | | | | | | | | | | |
| |изделиями | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицинского| | | | | | | | | | | | | | |
| |назначения и| | | | | | | | | | | | | | |
| |специализи- | | | | | | | | | | | | | | |
| |рованными | | | | | | | | | | | | | | |
| |продуктами | | | | | | | | | | | | | | |
| |лечебного | | | | | | | | | | | | | | |
| |питания" | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|4.2.1. |Льготное |2010 - 2012| 602730,0 | 200910,0 | | 200910,0 | | 200910,0 | | 200910,0 | | 200910,0 | | 200910,0 | |
| |обеспечение | | | | | | | | | | | | | | |
| |жителей | | | | | | | | | | | | | | |
| |Ростовской | | | | | | | | | | | | | | |
| |области | | | | | | | | | | | | | | |
| |лекарствен- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ными | | | | | | | | | | | | | | |
| |средствами, | | | | | | | | | | | | | | |
| |изделиями | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицинского| | | | | | | | | | | | | | |
| |назначения и| | | | | | | | | | | | | | |
| |специализи- | | | | | | | | | | | | | | |
| |рованными | | | | | | | | | | | | | | |
| |продуктами | | | | | | | | | | | | | | |
| |лечебного | | | | | | | | | | | | | | |
| |питания | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 5. |Подпрограмма| | 158429,4 | 60084,1 | | 60084,1 | | 47057,3 | | 47057,3 | | 51288,0 | | 51288,0 | |
| |"Обеспечение| | | | | | | | | | | | | | |
| |граждан | | | | | | | | | | | | | | |
| |дорогостоя- | | | | | | | | | | | | | | |
| |щими видами | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицинской | | | | | | | | | | | | | | |
| |помощи" | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 5.1. |Направление |2010 - 2012| 155304,4 | 59209,1 | | 59209,1 | | 46182,3 | | 46182,3 | | 49913,0 | | 49913,0 | |
| |"Обеспечение| | | | | | | | | | | | | | |
| |жителей | | | | | | | | | | | | | | |
| |Ростовской | | | | | | | | | | | | | | |
| |области | | | | | | | | | | | | | | |
| |гемодиализ- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ной помощью"| | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|5.1.1. |Обеспечение |2010 - 2012| 155304,4 | 59209,1 | | 59209,1 | | 46182,3 | | 46182,3 | | 49913,0 | | 49913,0 | |
| |больных | | | | | | | | | | | | | | |
| |высококачес-| | | | | | | | | | | | | | |
| |твенными | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицинскими| | | | | | | | | | | | | | |
| |препаратами | | | | | | | | | | | | | | |
| |и расходными| | | | | | | | | | | | | | |
| |материалами | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 5.2. |Направление |2010 - 2012| 3125,0 | 875,0 | | 875,0 | | 875,0 | | 875,0 | | 1375,0 | | 1375,0 | |
| |"Слухопроте-| | | | | | | | | | | | | | |
| |зирование | | | | | | | | | | | | | | |
| |населения | | | | | | | | | | | | | | |
| |Ростовской | | | | | | | | | | | | | | |
| |области" | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|5.2.1. |Обеспечение |2010 - 2012| 3125,0 | 875,0 | | 875,0 | | 875,0 | | 875,0 | | 1375,0 | | 1375,0 | |
| |малоимущих | | | | | | | | | | | | | | |
| |слоев | | | | | | | | | | | | | | |
| |населения, | | | | | | | | | | | | | | |
| |нуждающихся | | | | | | | | | | | | | | |
| |в | | | | | | | | | | | | | | |
| |слухопроте- | | | | | | | | | | | | | | |
| |зировании, | | | | | | | | | | | | | | |
| |как | | | | | | | | | | | | | | |
| |моноурально,| | | | | | | | | | | | | | |
| |так и | | | | | | | | | | | | | | |
| |бинаурально,| | | | | | | | | | | | | | |
| |слуховыми | | | | | | | | | | | | | | |
| |аппаратами | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 6. |Подпрограмма|2010 - 2012| 142636,8 | 47545,6 | | 47545,6 | | 47545,6 | | 47545,6 | | 47545,6 | | 47545,6 | |
| |"Оказание | | | | | | | | | | | | | | |
| |высокотехно-| | | | | | | | | | | | | | |
| |логичной | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицинской | | | | | | | | | | | | | | |
| |помощи в | | | | | | | | | | | | | | |
| |областных | | | | | | | | | | | | | | |
| |государстве-| | | | | | | | | | | | | | |
| |нных | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждениях | | | | | | | | | | | | | | |
| |здравоохра- | | | | | | | | | | | | | | |
| |нения | | | | | | | | | | | | | | |
| |жителям | | | | | | | | | | | | | | |
| |Ростовской | | | | | | | | | | | | | | |
| |области" | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 7. |Подпрограмма|2010 - 2012| 90912,6 | 30304,2 | | 30304,2 | | 30304,2 | | 30304,2 | | 30304,2 | | 30304,2 | |
| |"Совершенст-| | | | | | | | | | | | | | |
| |вование | | | | | | | | | | | | | | |
| |подготовки | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицинских | | | | | | | | | | | | | | |
| |кадров" | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 7.1. |Повышение |2010 - 2012| 19290,0 | 6430,0 | | 6430,0 | | 6430,0 | | 6430,0 | | 6430,0 | | 6430,0 | |
| |эффективнос-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ти системы | | | | | | | | | | | | | | |
| |целевой | | | | | | | | | | | | | | |
| |контрактной | | | | | | | | | | | | | | |
| |формы | | | | | | | | | | | | | | |
| |подготовки | | | | | | | | | | | | | | |
| |врачей | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|7.1.1. |Доплата к |2010 - 2012| 12990,0 | 4330,0 | | 4330,0 | | 4330,0 | | 4330,0 | | 4330,0 | | 4330,0 | |
| |стипендиям | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|7.1.2. |Оплата |2010 - 2012| 6300,0 | 2100,0 | | 2100,0 | | 2100,0 | | 2100,0 | | 2100,0 | | 2100,0 | |
| |подготовки в| | | | | | | | | | | | | | |
| |интернатуре | | | | | | | | | | | | | | |
| |выпускников,| | | | | | | | | | | | | | |
| |обучающихся | | | | | | | | | | | | | | |
| |по целевому | | | | | | | | | | | | | | |
| |набору | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 7.2. |Последиплом-|2010 - 2012| 46969,5 | 15656,5 | | 15656,5 | | 15656,5 | | 15656,5 | | 15656,5 | | 15656,5 | |
| |ное | | | | | | | | | | | | | | |
| |образование | | | | | | | | | | | | | | |
| |и повышение | | | | | | | | | | | | | | |
| |квалификации| | | | | | | | | | | | | | |
| |медицинских | | | | | | | | | | | | | | |
| |кадров | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|7.2.1. |Оплата |2010 - 2012| 28969,5 | 9656,5 | | 9656,5 | | 9656,5 | | 9656,5 | | 9656,5 | | 9656,5 | |
| |расходов на | | | | | | | | | | | | | | |
| |повышение | | | | | | | | | | | | | | |
| |квалификации| | | | | | | | | | | | | | |
| |и | | | | | | | | | | | | | | |
| |переподгото-| | | | | | | | | | | | | | |
| |вку врачей и| | | | | | | | | | | | | | |
| |специалистов| | | | | | | | | | | | | | |
| |с высшим | | | | | | | | | | | | | | |
| |немедицинс- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ким | | | | | | | | | | | | | | |
| |образованием| | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|7.2.2. |Оплата |2010 - 2012| 18000,0 | 6000,0 | | 6000,0 | | 6000,0 | | 6000,0 | | 6000,0 | | 6000,0 | |
| |подготовки | | | | | | | | | | | | | | |
| |специалистов| | | | | | | | | | | | | | |
| |в ординатуре| | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 7.3. |Повышение |2010 - 2012| 24000,0 | 8000,0 | | 8000,0 | | 8000,0 | | 8000,0 | | 8000,0 | | 8000,0 | |
| |квалификации| | | | | | | | | | | | | | |
| |среднего | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицинского| | | | | | | | | | | | | | |
| |персонала | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|7.3.1. |Оплата |2010 - 2012| 24000,0 | 8000,0 | | 8000,0 | | 8000,0 | | 8000,0 | | 8000,0 | | 8000,0 | |
| |расходов на | | | | | | | | | | | | | | |
| |повышение | | | | | | | | | | | | | | |
| |квалификации| | | | | | | | | | | | | | |
| |среднего | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицинского| | | | | | | | | | | | | | |
| |персонала | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 7.4. |Оказание |2010 - 2012| 653,1 | 217,7 | | 217,7 | | 217,7 | | 217,7 | | 217,7 | | 217,7 | |
| |государстве-| | | | | | | | | | | | | | |
| |нной | | | | | | | | | | | | | | |
| |поддержки и | | | | | | | | | | | | | | |
| |стимулирова-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ние | | | | | | | | | | | | | | |
| |врачебной | | | | | | | | | | | | | | |
| |деятельности| | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|7.4.1. |Выплата |2010 - 2012| 653,1 | 217,7 | | 217,7 | | 217,7 | | 217,7 | | 217,7 | | 217,7 | |
| |премий Главы| | | | | | | | | | | | | | |
| |Администра- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ции | | | | | | | | | | | | | | |
| |(Губернатора| | | | | | | | | | | | | | |
| |) области | | | | | | | | | | | | | | |
| |врачам | | | | | | | | | | | | | | |
| |государстве-| | | | | | | | | | | | | | |
| |нных и | | | | | | | | | | | | | | |
| |муниципаль- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ных | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | | |
| |здравоохра- | | | | | | | | | | | | | | |
| |нения | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 8. |Подпрограмма|2010 - 2012| 161660,9 | 57420,3 | | 57420,3 | | 57420,3 | | 57420,3 | | 46820,3 | | 46820,3 | |
| |"Развитие | | | | | | | | | | | | | | |
| |службы | | | | | | | | | | | | | | |
| |детства и | | | | | | | | | | | | | | |
| |родовспомо- | | | | | | | | | | | | | | |
| |жения" | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 8.1. |Меры по |2010 - 2012| 33660,9 | 11220,3 | | 11220,3 | | 11220,3 | | 11220,3 | | 11220,3 | | 11220,3 | |
| |улучшению | | | | | | | | | | | | | | |
| |диспансерно-| | | | | | | | | | | | | | |
| |го | | | | | | | | | | | | | | |
| |наблюдения, | | | | | | | | | | | | | | |
| |раннего | | | | | | | | | | | | | | |
| |выявления и | | | | | | | | | | | | | | |
| |профилактики| | | | | | | | | | | | | | |
| |осложнений | | | | | | | | | | | | | | |
| |здоровья | | | | | | | | | | | | | | |
| |женщины-ма- | | | | | | | | | | | | | | |
| |тери и ее | | | | | | | | | | | | | | |
| |новорожден- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ного ребенка| | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|8.1.1. |Развитие |2010 - 2012| 29 981,4 | 9 993,8 | | 9 993,8 | | 9 993,8 | | 9 993,8 | | 9 993,8 | | 9 993,8 | |
| |медико-гене-| | | | | | | | | | | | | | |
| |тической | | | | | | | | | | | | | | |
| |службы с | | | | | | | | | | | | | | |
| |целью | | | | | | | | | | | | | | |
| |совершенст- | | | | | | | | | | | | | | |
| |вования | | | | | | | | | | | | | | |
| |пренатальной| | | | | | | | | | | | | | |
| |диагностики | | | | | | | | | | | | | | |
| |врожденных, | | | | | | | | | | | | | | |
| |наследствен-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ных | | | | | | | | | | | | | | |
| |заболеваний,| | | | | | | | | | | | | | |
| |внутриутроб-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ных | | | | | | | | | | | | | | |
| |инфекций, | | | | | | | | | | | | | | |
| |закупка | | | | | | | | | | | | | | |
| |тест-систем | | | | | | | | | | | | | | |
| |для | | | | | | | | | | | | | | |
| |скрининга | | | | | | | | | | | | | | |
| |беременных и| | | | | | | | | | | | | | |
| |новорожден- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ных на | | | | | | | | | | | | | | |
| |врожденные | | | | | | | | | | | | | | |
| |пороки | | | | | | | | | | | | | | |
| |развития и | | | | | | | | | | | | | | |
| |внутриутроб-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ные инфекции| | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|8.1.2. |Обеспечение |2010 - 2012| 3 679,5 | 1 226,5 | | 1 226,5 | | 1 226,5 | | 1 226,5 | | 1 226,5 | | 1 226,5 | |
| |дорогостоя- | | | | | | | | | | | | | | |
| |щими | | | | | | | | | | | | | | |
| |препаратами,| | | | | | | | | | | | | | |
| |в том числе | | | | | | | | | | | | | | |
| |сурфактантом| | | | | | | | | | | | | | |
| |(Курасурф), | | | | | | | | | | | | | | |
| |иммуно-гло- | | | | | | | | | | | | | | |
| |булинами для| | | | | | | | | | | | | | |
| |внутривенно-| | | | | | | | | | | | | | |
| |го введения,| | | | | | | | | | | | | | |
| |межрайонных | | | | | | | | | | | | | | |
| |неонатальных| | | | | | | | | | | | | | |
| |центров | | | | | | | | | | | | | | |
| |городов: | | | | | | | | | | | | | | |
| |Ростов-на- | | | | | | | | | | | | | | |
| |Дону, | | | | | | | | | | | | | | |
| |Таганрог, | | | | | | | | | | | | | | |
| |Волгодонск, | | | | | | | | | | | | | | |
| |Каменск-Шах-| | | | | | | | | | | | | | |
| |тинский, | | | | | | | | | | | | | | |
| |Шахты, | | | | | | | | | | | | | | |
| |Новочеркасск| | | | | | | | | | | | | | |
| |, Сальск для| | | | | | | | | | | | | | |
| |лечения | | | | | | | | | | | | | | |
| |новорожден- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ных и | | | | | | | | | | | | | | |
| |недоношенных| | | | | | | | | | | | | | |
| |детей | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 8.2. |Меры по |2010 - 2012| 128000,0 | 46200,0 | | 46200,0 | | 46200,0 | | 46200,0 | | 35600,0 | | 35600,0 | |
| |совершенст- | | | | | | | | | | | | | | |
| |вованию | | | | | | | | | | | | | | |
| |материально-| | | | | | | | | | | | | | |
| |технической | | | | | | | | | | | | | | |
| |базы | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | | |
| |детства и | | | | | | | | | | | | | | |
| |родовспомо- | | | | | | | | | | | | | | |
| |жения | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|8.2.1. |Дооснащение | 2010 | 46200,0 | 46200,0 | | 46200,0 | | | | | | | | | |
| |областного | | | | | | | | | | | | | | |
| |перинаталь- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ного центра | | | | | | | | | | | | | | |
| |и ввод в | | | | | | | | | | | | | | |
| |эксплуатацию| | | | | | | | | | | | | | |
| |(в том числе| | | | | | | | | | | | | | |
| |закупка | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицинского| | | | | | | | | | | | | | |
| |инструмента-| | | | | | | | | | | | | | |
| |рия, мягкого| | | | | | | | | | | | | | |
| |и твердого | | | | | | | | | | | | | | |
| |инвентаря, | | | | | | | | | | | | | | |
| |посуды, | | | | | | | | | | | | | | |
| |телефонных | | | | | | | | | | | | | | |
| |аппаратов, | | | | | | | | | | | | | | |
| |дезинфек- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ционных, | | | | | | | | | | | | | | |
| |моющих и | | | | | | | | | | | | | | |
| |чистящих | | | | | | | | | | | | | | |
| |средств, | | | | | | | | | | | | | | |
| |мебели, | | | | | | | | | | | | | | |
| |компьютерной| | | | | | | | | | | | | | |
| |и | | | | | | | | | | | | | | |
| |оргтехники, | | | | | | | | | | | | | | |
| |реанимацион-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ных | | | | | | | | | | | | | | |
| |автомобилей | | | | | | | | | | | | | | |
| |и | | | | | | | | | | | | | | |
| |санитарного | | | | | | | | | | | | | | |
| |транспорта) | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|8.2.2. |Оснащение |2011 -2012 | 81800,0 | | | | | 46200,0 | | 46200,0 | | 35600,0 | | 35600,0 | |
| |областного | | | | | | | | | | | | | | |
| |перинаталь- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ного центра | | | | | | | | | | | | | | |
| |и | | | | | | | | | | | | | | |
| |межрайонных | | | | | | | | | | | | | | |
| |неонатальных| | | | | | | | | | | | | | |
| |центров | | | | | | | | | | | | | | |
| |муниципаль- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ного | | | | | | | | | | | | | | |
| |лечебно-про-| | | | | | | | | | | | | | |
| |филактичес- | | | | | | | | | | | | | | |
| |кого | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | | | | | | | | |
| |здравоохра- | | | | | | | | | | | | | | |
| |нения | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Городская | | | | | | | | | | | | | | |
| |больница N | | | | | | | | | | | | | | |
| |20" г. | | | | | | | | | | | | | | |
| |Ростова-на- | | | | | | | | | | | | | | |
| |Дону, | | | | | | | | | | | | | | |
| |муниципаль- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ного | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | | | | | | | | |
| |здравоохра- | | | | | | | | | | | | | | |
| |нения | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Детская | | | | | | | | | | | | | | |
| |городская | | | | | | | | | | | | | | |
| |больница" г.| | | | | | | | | | | | | | |
| |Волгодонска,| | | | | | | | | | | | | | |
| |муниципаль- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ного | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | | | | | | | | |
| |здравоохра- | | | | | | | | | | | | | | |
| |нения | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Центральная| | | | | | | | | | | | | | |
| |городская | | | | | | | | | | | | | | |
| |больница" г.| | | | | | | | | | | | | | |
| |Каменск-Шах-| | | | | | | | | | | | | | |
| |тинского, | | | | | | | | | | | | | | |
| |муниципаль- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ного | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | | | | | | | | |
| |здравоохра- | | | | | | | | | | | | | | |
| |нения | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Родильный | | | | | | | | | | | | | | |
| |дом" г. | | | | | | | | | | | | | | |
| |Тагарога, | | | | | | | | | | | | | | |
| |муниципаль- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ного | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | | | | | | | | |
| |здравоохра- | | | | | | | | | | | | | | |
| |нения | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Детская | | | | | | | | | | | | | | |
| |городская | | | | | | | | | | | | | | |
| |больница" г.| | | | | | | | | | | | | | |
| |Шахты, | | | | | | | | | | | | | | |
| |муниципаль- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ного | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | | | | | | | | |
| |здравоохра- | | | | | | | | | | | | | | |
| |нения | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Детская | | | | | | | | | | | | | | |
| |городская | | | | | | | | | | | | | | |
| |больница" г.| | | | | | | | | | | | | | |
| |Новочеркасс-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ка, | | | | | | | | | | | | | | |
| |муниципаль- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ного | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждения | | | | | | | | | | | | | | |
| |здравоохра- | | | | | | | | | | | | | | |
| |нения | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Центральная| | | | | | | | | | | | | | |
| |районная | | | | | | | | | | | | | | |
| |больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| |Сальского | | | | | | | | | | | | | | |
| |района | | | | | | | | | | | | | | |
| |оборудовани-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ем, в том | | | | | | | | | | | | | | |
| |числе для | | | | | | | | | | | | | | |
| |реанимации | | | | | | | | | | | | | | |
| |новорожден- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ных | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 9. |Подпрограмма|2010 - 2012| 1689526,8 | 512427,2 | | 512427,2 | | 588549,8 | | 588549,8 | | 588549,8 | | 588549,8 | |
| |"Укрепление | | | | | | | | | | | | | | |
| |материально-| | | | | | | | | | | | | | |
| |технической | | | | | | | | | | | | | | |
| |базы | | | | | | | | | | | | | | |
| |областных | | | | | | | | | | | | | | |
| |государстве-| | | | | | | | | | | | | | |
| |нных | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | | |
| |здравоохра- | | | | | | | | | | | | | | |
| |нения" | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 9.1. |Разработка |2010 - 2012| 68946,4 | 20000,0 | | 20000,0 | | 32921,6 | | 32921,6 | | 16024,8 | | 16024,8 | |
| |проектно- | | | | | | | | | | | | | | |
| |сметной | | | | | | | | | | | | | | |
| |документации| | | | | | | | | | | | | | |
| |строительст-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ва и | | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструк- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ции | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | | |
| |здравоохра- | | | | | | | | | | | | | | |
| |нения | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|9.1.1. |Неклиновский| | 16 600,4 | 5000,0 | | 5000,0 | | 11600,4 | | 11600,4 | | | | | |
| |район, | | | | | | | | | | | | | | |
| |строительст-| | | | | | | | | | | | | | |
| |во | | | | | | | | | | | | | | |
| |стационара | | | | | | | | | | | | | | |
| |на 240 коек | | | | | | | | | | | | | | |
| |в | | | | | | | | | | | | | | |
| |Неклиновском| | | | | | | | | | | | | | |
| |филиале ГУЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Психо-нев- | | | | | | | | | | | | | | |
| |рологический| | | | | | | | | | | | | | |
| |диспансер" | | | | | | | | | | | | | | |
| |(ПИР) | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|9.1.2. |г. | | 15010,9 | 5 000,0 | | 5 000,0 | | 10010,9 | | 10010,9 | | | | | |
| |Ростов-на- | | | | | | | | | | | | | | |
| |Дону, | | | | | | | | | | | | | | |
| |строительст-| | | | | | | | | | | | | | |
| |во | | | | | | | | | | | | | | |
| |300-коечного| | | | | | | | | | | | | | |
| |хирургичес- | | | | | | | | | | | | | | |
| |кого корпуса| | | | | | | | | | | | | | |
| |ГУЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Областная | | | | | | | | | | | | | | |
| |детская | | | | | | | | | | | | | | |
| |больница" | | | | | | | | | | | | | | |
| |(ПИР) | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|9.1.3. |г. | | 21024,8 | 5 000,0 | | 5 000,0 | | | | | | 16024,8 | | 16024,8 | |
| |Ростов-на- | | | | | | | | | | | | | | |
| |Дону, | | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструк- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ция | | | | | | | | | | | | | | |
| |Областной | | | | | | | | | | | | | | |
| |больницы N 2| | | | | | | | | | | | | | |
| |(5-я очередь| | | | | | | | | | | | | | |
| |строительст-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ва) (ПИР) | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|9.1.4. |Краснодарс- | | 16310,3 | 5 000,0 | | 5 000,0 | | 11310,3 | | 11310,3 | | | | | |
| |кий край, г.| | | | | | | | | | | | | | |
| |Сочи, | | | | | | | | | | | | | | |
| |Лазаревский | | | | | | | | | | | | | | |
| |район, | | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструк- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ция ГЛПУ | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Санаторий | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Голубая | | | | | | | | | | | | | | |
| |дача" (2-й | | | | | | | | | | | | | | |
| |этап) (ПИР) | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 9.2. |Проведение |2010 - 2012| 1565195,2 | 458047,2 | | 458047,2 | | 545125,6 | | 545125,6 | | 562022,4 | | 562022,4 | |
| |строительст-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ва, | | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструк- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ции, | | | | | | | | | | | | | | |
| |капитального| | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонта в | | | | | | | | | | | | | | |
| |соответствии| | | | | | | | | | | | | | |
| |с | | | | | | | | | | | | | | |
| |утвержденной| | | | | | | | | | | | | | |
| |проектно- | | | | | | | | | | | | | | |
| |сметной | | | | | | | | | | | | | | |
| |документаци-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ей | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|9.2.1. |Строительст-|2010 - 2012| 1168436,5 | 325794,3 | | 325794,3 | | 412872,7 | | 412872,7 | | 429769,5 | | 429769,5 | |
| |во, | | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструк- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ция в | | | | | | | | | | | | | | |
| |соответствии| | | | | | | | | | | | | | |
| |с | | | | | | | | | | | | | | |
| |утвержденной| | | | | | | | | | | | | | |
| |проектно- | | | | | | | | | | | | | | |
| |сметной | | | | | | | | | | | | | | |
| |документаци-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ей: | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| |Ростовская | 2010 | 205794,3 | 205794,3 | | 205794,3 | | | | | | | | | |
| |область, | | | | | | | | | | | | | | |
| |областной | | | | | | | | | | | | | | |
| |перинаталь- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ный центр, | | | | | | | | | | | | | | |
| |г. | | | | | | | | | | | | | | |
| |Ростов-на- | | | | | | | | | | | | | | |
| |Дону | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| |г. | 2010 | 120000,0 | 120000,0 | | 120000,0 | | | | | | | | | |
| |Ростов-на- | | | | | | | | | | | | | | |
| |Дону, | | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструк- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ция | | | | | | | | | | | | | | |
| |Областной | | | | | | | | | | | | | | |
| |больницы N 2| | | | | | | | | | | | | | |
| |(3-я очередь| | | | | | | | | | | | | | |
| |строительст-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ва) | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| |г. | 2011 - | 505214,2 | | | | | 312872,7 | | 312872,7 | | 192341,5 | | 192341,5 | |
| |Ростов-на- | 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |Дону, | | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструк- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ция | | | | | | | | | | | | | | |
| |Областной | | | | | | | | | | | | | | |
| |больницы N 2| | | | | | | | | | | | | | |
| |(4-я очередь| | | | | | | | | | | | | | |
| |строительст-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ва) | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| |Неклиновский| 2011 - | 69000,0 | | | | | | | | | 69000,0 | | 69000,0 | |
| |район, | 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| |строительст-| | | | | | | | | | | | | | |
| |во | | | | | | | | | | | | | | |
| |стационара | | | | | | | | | | | | | | |
| |на 240 коек | | | | | | | | | | | | | | |
| |в | | | | | | | | | | | | | | |
| |Неклиновском| | | | | | | | | | | | | | |
| |филиале ГУЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Психо-нев- | | | | | | | | | | | | | | |
| |рологический| | | | | | | | | | | | | | |
| |диспансер" | | | | | | | | | | | | | | |
| |РО | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| |Краснодарс- | 2011 | 100000,0 | | | | | 100000,0 | | 100000,0 | | | | | |
| |кий край, | | | | | | | | | | | | | | |
| |г. Сочи, | | | | | | | | | | | | | | |
| |Лазаревский | | | | | | | | | | | | | | |
| |район, | | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструк- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ция ГЛПУ | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Санаторий | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Голубая | | | | | | | | | | | | | | |
| |дача" | | | | | | | | | | | | | | |
| |(1-й этап | | | | | | | | | | | | | | |
| |строительст-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ва - | | | | | | | | | | | | | | |
| |инженерные | | | | | | | | | | | | | | |
| |сети) | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| |Краснодарс- | 2012 | 60000,0 | | | | | | | | | 60000,0 | | 60000,0 | |
| |кий край, г.| | | | | | | | | | | | | | |
| |Сочи, | | | | | | | | | | | | | | |
| |Лазаревский | | | | | | | | | | | | | | |
| |район, | | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструк- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ция ГЛПУ | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Санаторий | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Голубая | | | | | | | | | | | | | | |
| |дача" (2-й | | | | | | | | | | | | | | |
| |этап | | | | | | | | | | | | | | |
| |строительст-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ва) | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| |г. | 2012 | 108428,0 | | | | | | | | | 108428,0 | | 108428,0 | |
| |Ростов-на- | | | | | | | | | | | | | | |
| |Дону, | | | | | | | | | | | | | | |
| |строительст-| | | | | | | | | | | | | | |
| |во | | | | | | | | | | | | | | |
| |300-коечного| | | | | | | | | | | | | | |
| |хирургичес- | | | | | | | | | | | | | | |
| |кого корпуса| | | | | | | | | | | | | | |
| |ГУЗ | | | | | | | | | | | | | | |
| |"Областная | | | | | | | | | | | | | | |
| |детская | | | | | | | | | | | | | | |
| |больница" | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|9.2.2. |Капитальный |2010 - 2012| 396758,7 | 132252,9 | | 132252,9 | | 132252,9 | | 132252,9 | | 132252,9 | | 132252,9 | |
| |ремонт | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | | |
| |здравоохра- | | | | | | | | | | | | | | |
| |нения в | | | | | | | | | | | | | | |
| |соответствии| | | | | | | | | | | | | | |
| |с | | | | | | | | | | | | | | |
| |утвержденной| | | | | | | | | | | | | | |
| |проектно- | | | | | | | | | | | | | | |
| |сметной | | | | | | | | | | | | | | |
| |документаци-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ей** | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 9.3. |Оснащение |2010 - 2012| 55385,2 | 34380,0 | | 34380,0 | | 10502,6 | | 10502,6 | | 10502,6 | | 10502,6 | |
| |лечебно-про-| | | | | | | | | | | | | | |
| |филактичес- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ких | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | | |
| |области | | | | | | | | | | | | | | |
| |современным | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицинским | | | | | | | | | | | | | | |
| |и | | | | | | | | | | | | | | |
| |технологиче-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ским | | | | | | | | | | | | | | |
| |оборудовани-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ем, мебелью,| | | | | | | | | | | | | | |
| |инвентарем, | | | | | | | | | | | | | | |
| |сложнобыто- | | | | | | | | | | | | | | |
| |вой и | | | | | | | | | | | | | | |
| |оргтехникой | | | | | | | | | | | | | | |
| |(по | | | | | | | | | | | | | | |
| |заявкам), в | | | | | | | | | | | | | | |
| |том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
|9.3.1. |Оснащение | | | | | | | | | | | | | | |
| |областного | | | | | | | | | | | | | | |
| |перинаталь- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ного центра | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 10. |Подпрограмма|2010 - 2012| 317342,4 | 105780,8 | | 105780,8 | | 105780,8 | | 105780,8 | | 105780,8 | | 105780,8 | |
| |"Мероприятия| | | | | | | | | | | | | | |
| |по | | | | | | | | | | | | | | |
| |организации | | | | | | | | | | | | | | |
| |заготовки, | | | | | | | | | | | | | | |
| |переработки,| | | | | | | | | | | | | | |
| |хранения и | | | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечения | | | | | | | | | | | | | | |
| |безопасности| | | | | | | | | | | | | | |
| |донорской | | | | | | | | | | | | | | |
| |крови и ее | | | | | | | | | | | | | | |
| |компонентов,| | | | | | | | | | | | | | |
| |безвозмезд- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ному | | | | | | | | | | | | | | |
| |обеспечению | | | | | | | | | | | | | | |
| |областных | | | | | | | | | | | | | | |
| |государстве-| | | | | | | | | | | | | | |
| |нных и | | | | | | | | | | | | | | |
| |муниципаль- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ных | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | | |
| |здравоохра- | | | | | | | | | | | | | | |
| |нения | | | | | | | | | | | | | | |
| |донорской | | | | | | | | | | | | | | |
| |кровью и ее | | | | | | | | | | | | | | |
| |компонентами| | | | | | | | | | | | | | |
| |" | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 11. |Подпрограмма|2010 - 2012| 643174,0 | 643174,0 | 643174,0 | | | | | | | | | | |
| |"Повышение | | | | | | | | | | | | | | |
| |уровня | | | | | | | | | | | | | | |
| |заработной | | | | | | | | | | | | | | |
| |платы | | | | | | | | | | | | | | |
| |некоторых | | | | | | | | | | | | | | |
| |категорий | | | | | | | | | | | | | | |
| |работников | | | | | | | | | | | | | | |
| |здравоохра- | | | | | | | | | | | | | | |
| |нения" | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 11.1. |Осуществле- |2010 - 2012| 191125,0 | 191125,0 | 191125,0 | | | | | | | | | | |
| |ние | | | | | | | | | | | | | | |
| |стимулирую- | | | | | | | | | | | | | | |
| |щих выплат | | | | | | | | | | | | | | |
| |врачам и | | | | | | | | | | | | | | |
| |среднему | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицинскому| | | | | | | | | | | | | | |
| |персоналу | | | | | | | | | | | | | | |
| |службы | | | | | | | | | | | | | | |
| |скорой | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицинской | | | | | | | | | | | | | | |
| |помощи и | | | | | | | | | | | | | | |
| |фельдшерско-| | | | | | | | | | | | | | |
| |акушерских | | | | | | | | | | | | | | |
| |пунктов | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 11.2. |Финансовое |2010 - 2012| 452049,0 | 452049,0 | 452049,0 | | | | | | | | | | |
| |обеспечение | | | | | | | | | | | | | | |
| |оказания | | | | | | | | | | | | | | |
| |дополнитель-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ной | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицинской | | | | | | | | | | | | | | |
| |помощи, | | | | | | | | | | | | | | |
| |оказываемой | | | | | | | | | | | | | | |
| |врачами-те- | | | | | | | | | | | | | | |
| |рапевтами | | | | | | | | | | | | | | |
| |участковыми,| | | | | | | | | | | | | | |
| |врачами-пе- | | | | | | | | | | | | | | |
| |диатрами | | | | | | | | | | | | | | |
| |участковыми,| | | | | | | | | | | | | | |
| |врачами | | | | | | | | | | | | | | |
| |общей | | | | | | | | | | | | | | |
| |практики | | | | | | | | | | | | | | |
| |(семейными | | | | | | | | | | | | | | |
| |врачами), | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицинскими| | | | | | | | | | | | | | |
| |сестрами | | | | | | | | | | | | | | |
| |участковыми | | | | | | | | | | | | | | |
| |врачей-тера-| | | | | | | | | | | | | | |
| |певтов | | | | | | | | | | | | | | |
| |участковых, | | | | | | | | | | | | | | |
| |врачей-педи-| | | | | | | | | | | | | | |
| |атров | | | | | | | | | | | | | | |
| |участковых, | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицинскими| | | | | | | | | | | | | | |
| |сестрами | | | | | | | | | | | | | | |
| |врачей общей| | | | | | | | | | | | | | |
| |практики | | | | | | | | | | | | | | |
| |(семейных | | | | | | | | | | | | | | |
| |врачей) | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 12. |Подпрограмма|2010 - 2012| 20629980,0 | 6876660,0 | | 6876660,0 | | 6876660,0 | | 6876660,0 | | 6876660,0 | | 6876660,0 | |
| |"Межбюджет- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ные | | | | | | | | | | | | | | |
| |трансферты, | | | | | | | | | | | | | | |
| |направленные| | | | | | | | | | | | | | |
| |Ростовскому | | | | | | | | | | | | | | |
| |областному | | | | | | | | | | | | | | |
| |фонду | | | | | | | | | | | | | | |
| |обязательно-| | | | | | | | | | | | | | |
| |го | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицинского| | | | | | | | | | | | | | |
| |страхования | | | | | | | | | | | | | | |
| |на | | | | | | | | | | | | | | |
| |реализацию | | | | | | | | | | | | | | |
| |территориа- | | | | | | | | | | | | | | |
| |льной | | | | | | | | | | | | | | |
| |программы | | | | | | | | | | | | | | |
| |государстве-| | | | | | | | | | | | | | |
| |нных | | | | | | | | | | | | | | |
| |гарантий | | | | | | | | | | | | | | |
| |оказания | | | | | | | | | | | | | | |
| |гражданам | | | | | | | | | | | | | | |
| |Российской | | | | | | | | | | | | | | |
| |Федерации | | | | | | | | | | | | | | |
| |бесплатной | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицинской | | | | | | | | | | | | | | |
| |помощи в | | | | | | | | | | | | | | |
| |Ростовской | | | | | | | | | | | | | | |
| |области" | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 12.1. |Страховые |2010 - 2012| 18861780,0 | 6287260,0 | | 6287260,0 | | 6287260,0 | | 6287260,0 | | 6287260,0 | | 6287260,0 | |
| |взносы на | | | | | | | | | | | | | | |
| |обязательное| | | | | | | | | | | | | | |
| |медицинское | | | | | | | | | | | | | | |
| |страхование | | | | | | | | | | | | | | |
| |неработающе-| | | | | | | | | | | | | | |
| |го населения| | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 12.2. |Содержание |2010 - 2012| 1768200,0 | 589400,0 | | 589400,0 | | 589400,0 | | 589400,0 | | 589400,0 | | 589400,0 | |
| |учреждений | | | | | | | | | | | | | | |
| |здравоохра- | | | | | | | | | | | | | | |
| |нения, | | | | | | | | | | | | | | |
| |оказывающих | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицинские | | | | | | | | | | | | | | |
| |услуги в | | | | | | | | | | | | | | |
| |системе | | | | | | | | | | | | | | |
| |обязательно-| | | | | | | | | | | | | | |
| |го | | | | | | | | | | | | | | |
| |медицинского| | | | | | | | | | | | | | |
| |страхования | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 13. |Подпрограмма|2010 - 2012| 147306,3 | 49102,1 | | 49102,1 | | 49102,1 | | 49102,1 | | 49102,1 | | 49102,1 | |
| |"Софинанси- | | | | | | | | | | | | | | |
| |рование | | | | | | | | | | | | | | |
| |расходных | | | | | | | | | | | | | | |
| |обязательств| | | | | | | | | | | | | | |
| |, | | | | | | | | | | | | | | |
| |возникающих | | | | | | | | | | | | | | |
| |при | | | | | | | | | | | | | | |
| |выполнении | | | | | | | | | | | | | | |
| |полномочий | | | | | | | | | | | | | | |
| |органов | | | | | | | | | | | | | | |
| |местного | | | | | | | | | | | | | | |
| |самоуправле-| | | | | | | | | | | | | | |
| |ния по | | | | | | | | | | | | | | |
| |вопросам | | | | | | | | | | | | | | |
| |местного | | | | | | | | | | | | | | |
| |значения" | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| 13.1. |Направление |2010 - 2012| 147306,3 | 49102,1 | | 49102,1 | | 49102,1 | | 49102,1 | | 49102,1 | | 49102,1 | |
| |"Софинанси- | | | | | | | | | | | | | | |
| |рование | | | | | | | | | | | | | | |
| |противопожа-| | | | | | | | | | | | | | |
| |рных | | | | | | | | | | | | | | |
| |мероприятий | | | | | | | | | | | | | | |
| |в | | | | | | | | | | | | | | |
| |муниципаль- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ных | | | | | | | | | | | | | | |
| |учреждениях | | | | | | | | | | | | | | |
| |здравоохра- | | | | | | | | | | | | | | |
| |не- | | | | | | | | | | | | | | |
| |ния"***, | | | | | | | | | | | | | | |
| |в том числе:| | | | | | | | | | | | | | |
| |------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| |Азовский | | 1610,2 | 1610,2 | | 1610,2 | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| |Веселовский | | 1084,4 | 1084,4 | | 1084,4 | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| |Зерноградс- | | 1824,3 | 1824,3 | | 1824,3 | | | | | | | | | |
| |кий район | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| |Морозовский | | 1848,2 | 1848,2 | | 1848,2 | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| |Обливский | | 3963,5 | 3963,5 | | 3963,5 | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| |Орловский | | 14048,2 | 14048,2 | | 14048,2 | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| |Песчанокопс-| | 12191,8 | 12191,8 | | 12191,8 | | | | | | | | | |
| |кий район | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| |Семикаракор-| | 8701,3 | 8701,3 | | 8701,3 | | | | | | | | | |
| |ский район | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| |Чертковский | | 1190,8 | 1190,8 | | 1190,8 | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| |г. Зверево | | 2639,4 | 2639,4 | | 2639,4 | | | | | | | | | |
| |------------+-----------+-------------+-----------+----------+------------+-----------+------------+----------+-----------+-----------+-----------+----------+-----------+------------|
| |Всего по | | 38095633,9 |12721255,9 | 643174,0 | 12078081,9 | | 12516972,3 | |12516972,3 | |12857405,7 | |12857405,7 | |
| |программе | | | | | | | | | | | | | | |
\----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
* Объем финансирования будет уточнен после принятия федерального закона о бюджете на соответствующие годы.
** Объекты капитального ремонта утверждаются Инвестиционной программой на соответствующий год.
*** Территории и направления расходов в 2011 - 2012 годах будут уточнены при формировании областного бюджета на соответствующий год.
Примечание.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2011 - 2012 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете на 2011, 2012 годы.
ГУЗ - государственное учреждение здравоохранения;
ПИР - проектно-изыскательские работы;
ГЛПУ - государственное лечебно-профилактическое учреждение;
РО - Ростовская область.
Приложение N 3
к Областной долгосрочной
целевой программе
"Развитие здравоохранения
Ростовской области
на 2010-2012 годы"
Методика
оценки эффективности реализации Областной долгосрочной
целевой программы "Развитие здравоохранения Ростовской области
на 2010-2012 годы"
1. Оценка эффективности реализации Областной долгосрочной целевой программы "Развитие здравоохранения Ростовской области на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа) осуществляется государственным заказчиком Программы - министерством здравоохранения Ростовской области ежегодно в течение всего срока реализации Программы на основе использования целевых индикаторов с целью обеспечения мониторинга динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период для уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.
2. Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.
3. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.
4. Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.
5. Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:
где:
Е - эффективность реализации Программы (процентов);
- фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;
- нормативный индикатор, утвержденный Программой;
n - количество индикаторов Программы.
6. Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения.
7. Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни.
Приложение N 4
к Областной долгосрочной
целевой программе
"Развитие здравоохранения
Ростовской области
на 2010-2012 годы"
Положение
об условиях предоставления и методике расчета субсидии
для софинансирования расходных обязательств, возникающих
при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения
1. Настоящее Положение определяет условия предоставления и методику расчета субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения (далее - субсидия) в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Администрацией Ростовской области объектов и направлений расходования средств по направлению "Софинансирование противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения" подпрограммы "Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения".
2. В целях определения потребности в расходах на противопожарные мероприятия министерство здравоохранения области и муниципальные органы управления здравоохранением проводят следующие мероприятия:
2.1. Министерством здравоохранения области ежеквартально проводится актуализация мониторинга состояния противопожарной безопасности муниципальных учреждений здравоохранения.
2.2. Министерство здравоохранения области принимает участие в комплексных проверках, проводимых департаментом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.
2.3. Муниципальные органы управления здравоохранением в соответствии с письмом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 07.10.2009 N 18-2/10/2-7878 разрабатывают паспорта комплексной безопасности учреждений здравоохранения и представляют их в министерство здравоохранения области.
2.4. Муниципальные органы управления здравоохранением обеспечивают разработку проектно-сметной документации на выполнение монтажных работ по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.
2.5. Муниципальными органами управления здравоохранением представляются заявки с приложением обоснований и подтверждающих документов (предписания органов государственного пожарного надзора, проектно-сметная документация и т.д.) в министерство здравоохранения области в сроки, определенные для формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год.
2.6. Министерство здравоохранения области на основании проведенного анализа и представленных заявок формирует потребность в средствах на противопожарные мероприятия по муниципальным образованиям.
3. Обязательным условием предоставления средств на противопожарные мероприятия для муниципальных учреждений здравоохранения является наличие в бюджетах городских округов и муниципальных районов средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов по объектам и направлениям, включенным в аналогичные муниципальные долгосрочные целевые программы, реализуемые в муниципальных образованиях.
4. Объем субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств на проведение противопожарных мероприятий для муниципальных учреждений здравоохранения рассчитывается с учетом уровня софинансирования, установленного постановлением Администрации Ростовской области от9.11.2007 N 437 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения".
5. Расходование средств на противопожарные мероприятия для муниципальных учреждений здравоохранения осуществляется министерством здравоохранения области в установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании бюджетной росписи в пределах выделенных ассигнований на очередной финансовый год. Средства на противопожарные мероприятия для муниципальных учреждений здравоохранения зачисляются на счета бюджетов муниципальных образований с отражением их в доходах местных бюджетов.
6. Кассовая заявка на предстоящий месяц представляется в министерство здравоохранения области за 20 рабочих дней до конца месяца, предшествующего планируемому к финансированию. Заявка представляется ежемесячно по установленной министерством здравоохранения форме.
7. Министерство здравоохранения области направляет кассовую заявку о потребности в средствах в министерство финансов области по установленной форме и в установленные сроки.
8. Министерство здравоохранения области осуществляет перечисление средств администрациям муниципальных образований области на счета администраторов доходов бюджета в срок не позднее 2 дней после получения финансирования на эти цели.
9. Муниципальный орган управления здравоохранением в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство здравоохранения области отчет об использовании средств на противопожарные мероприятия для муниципальных учреждений здравоохранения по установленной министерством здравоохранения форме.
10. Министерство здравоохранения области осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств на противопожарные мероприятия для муниципальных учреждений здравоохранения.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Ростовской области от 29 октября 2009 г. N 560 "Об Областной долгосрочной целевой программе... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.