В связи с увеличением ожидаемых поступлений в бюджет города по отрасли "Образование", что влечет за собой корректировку объемов финансирования программных расходов, руководствуясь постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 15.09.2008 N 940 "О порядке разработки долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации" (в ред. от 08.09.2010) постановляю:
Постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону от 21 ноября 2011 г. N 860 постановление Мэра города Ростова-на-Дону от 15 сентября 2008 г. N 940 признано утратившим силу
1. Внести в приложение N 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.05.2010 N 400 "О принятии долгосрочной городской целевой программы "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на 2007-2010 годы" в новой редакции" (в ред. от 19.08.2010) следующие изменения:
1.1. В Паспорте строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы |
Источники |
Общий объем, тыс. руб. |
2007 год, тыс. руб. |
2008 год, тыс. руб. |
2009 год, тыс. руб. |
2010 год, тыс. руб. |
Всего |
9 012 089,2 |
1 406 989,8 |
1 498 291,9 |
1 447 953,6 |
4 658 853,9 |
|
средства федерального бюджета |
382 893,8 |
164 918,9 |
64 241,9 |
71 089,9 |
82 643,1 |
|
средства областного бюджета |
2 199 865,0 |
293 832,0 |
206 968,5 |
170 550,2 |
1 528 514,3 |
|
бюджет города |
6 041 041,6 |
836 360,0 |
1 074 450,3 |
1 082 534,8 |
3 047 696,5 |
|
иные источники |
388 288,8 |
111 878,9 |
152 631,2 |
123 778,7 |
0,0 |
1.2. В Раздел 3 "Система программных мероприятий долгосрочной городской целевой программы" внести следующие изменения:
1) строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1. |
Финансовое обеспечение предоставления услуг по дошкольному образованию (за исключением п. 1.1.9, п. 1.4.1, п. 1.4.2, п. 1.4.3.) |
2010 |
Образовательные учреждения |
Средства областного бюджета (2010 - 5222601) |
26 729,7 |
|
|
|
26 729,7 |
Бюджет города (2010 - 7951501) |
1 316 250,2 |
|
|
|
1 316 250,2 |
2) подпункт 1.1.6. изложить в следующей редакции:
1.1.6. |
Строительство новых дошкольных учреждений |
2007-2010 |
Департамент строительства |
Средства федерального бюджета (2007 - 1020000) |
7 730,5 |
7 730,5 |
|
|
|
Бюджет города (2007 - 1020000, 2008-2009 - 7950015, 2010 - 7951501) |
295 632,7 |
100 738,0 |
54 624,4 |
73 407,8 |
66 862,5 |
||||
Иные источники (2007 - 1020000, 2008 - 7950015) |
39 645,5 |
12 028,0 |
27 617,5 |
|
|
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
а) |
Детский сад N 126 на 95 мест по ул. Каяни, 5-7, в Пролетарском районе |
|
|
Бюджет города (2007 - 1020000, 2008-2009 - 7950015) |
101 723,0 |
2 404,9 |
34 856,2 |
64 461,9 |
0,0 |
б) |
Детский сад на 140 мест во 2 мкр Темерник |
|
|
Бюджет города (2007 - 1020000, 2008-2009 - 7950015, 2010 - 7951501) |
41 883,3 |
23 062,9 |
17 192,9 |
1 000,0 |
627,5 |
в) |
Реконструкция детского сада N 116 с возведением пристройки по ул. Возрождения, 8 |
|
|
Бюджет города (2007 - 1020000, 2008-2009 - 7950015, 2010 - 7951501) |
9 845,8 |
0,0 |
7,0 |
550,0 |
9 288,8 |
г) |
Детский сад-ясли на 270 мест по пер. Днепровскому |
|
|
Бюджет города (2007 - 1020000, 2008-2009 - 7950015, 2010 - 7951501) |
52 460,1 |
0,0 |
293,0 |
713,0 |
51 454,1 |
д) |
Cтроительство детского сада во II мкр Темерник с.п. II-33 А на 190 мест |
|
|
Бюджет города (2007 - 1020000, 2008-2009 - 7950015, 2010 - 7951501) |
2 360,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 360,1 |
е) |
Реконструкция детского сада N 316 Октябрьского района |
|
|
Бюджет города (2007 - 1020000, 2008-2009 - 7950015, 2010 - 7951501) |
8 802,8 |
0,0 |
2 000,0 |
5 782,9 |
1 019,9 |
ж) |
Строительство детского сада на 140 мест в I МКР жилого района "Левенцовский" |
|
|
Бюджет города (2007 - 1020000, 2008-2009 - 7950015, 2010 - 7951501) |
3 187,4 |
0,0 |
275,3 |
900,0 |
2 012,1 |
з) |
Детский сад N 1 на 95 мест в жилой застройке по ул. Благодатной |
|
|
Бюджет города (2007 - 1020000) |
20 209,8 |
20 209,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства федерального бюджета (2007 - 1020000) |
7 730,5 |
7 730,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
и) |
Детский сад-ясли на 190 мест по пер. Днепровский |
|
|
Бюджет города (2007 - 1020000) |
3 410,2 |
3 410,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
к) |
Завершение строительства детского сада N 50 Кировского района |
|
|
Бюджет города (2007 - 1020000) |
51 373,2 |
51 373,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
л) |
Реконструкция детского сада N 116 на 80 мест с возведением пристройки по ул. Гайдара, 23 |
|
|
Бюджет города (2007 - 1020000) |
277,0 |
277,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
м) |
Детский сад N 4 на 90 мест по ул. Еременко |
|
|
Иные источники (2007 - 1020000, 2008 - 7950015) |
37 671,5 |
10 054,0 |
27 617,5 |
0,0 |
0,0 |
н) |
Детский сад на 75 мест по ул. Евдокимова |
|
|
Иные источники (2007 - 1020000) |
1 974,0 |
1 974,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
о) |
Строительство детского сада на 140 мест в Х мкр ЗЖМ |
|
|
Бюджет города (2010 - 7951501) |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
3) строку 1.1.9 изложить в следующей редакции:
1.1.9. |
Разработка ПСД, капитальные ремонты и оснащение дошкольных образовательных учреждений |
2007-2010 |
Районные отделы образования |
Бюджет города (2007 - 4200000, 2008-2009 - 4209900, 2010 - 7951501) |
216 563,7 |
71 277,9 |
28 767,8 |
75 390,1 |
41 127,9 |
4) пункт 1.4. "Направление "Обеспечение безопасности дошкольных учреждений" изложить в следующей редакции:
1.4. Направление "Обеспечение безопасности дошкольных учреждений" | |||||||||
1.4.1 |
Обслуживание кнопок тревожной сигнализации |
2010 |
Образовательные учреждения |
Бюджет города (2010 - 7951501) |
6 906,9 |
|
|
|
6 906,9 |
1.4.2 |
Обслуживание автоматической пожарной сигнализации |
2010 |
Образовательные учреждения |
Бюджет города (2010 - 7951501) |
4 883,1 |
|
|
|
4 883,1 |
1.4.3 |
Реализация мероприятий по предписаниям Госпожнадзора |
2010 |
Образовательные учреждения |
Бюджет города (2010 - 7951501) |
16 002,7 |
|
|
|
16 002,7 |
5) таблицу "Итоги по подпрограмме 1" изложить в следующей редакции:
Итоги по подпрограмме 1 | ||||||
а) |
ГРБС Управление образования города |
2 032 294,4 |
270 010,5 |
178 669,7 |
171 713,7 |
1 411 900,5 |
б) |
средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в) |
средства областного бюджета |
41 569,5 |
14 839,8 |
0,0 |
0,0 |
26 729,7 |
г) |
бюджет города |
1 987 315,6 |
254 336,5 |
178 419,7 |
169 388,6 |
1 385 170,8 |
д) |
иные источники |
3 409,3 |
834,2 |
250,0 |
2 325,1 |
0,0 |
е) |
ГРБС Департамент строительства |
343 008,7 |
120 496,5 |
82 241,9 |
73 407,8 |
66 862,5 |
ж) |
средства федерального бюджета |
7 730,5 |
7 730,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
з) |
средства областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
и) |
бюджет города |
295 632,7 |
100 738,0 |
54 624,4 |
73 407,8 |
66 862,5 |
к) |
иные источники |
39 645,5 |
12 028,0 |
27 617,5 |
0,0 |
0,0 |
л) |
ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 000,0 |
м) |
бюджет города |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 000,0 |
н) |
Итого по подпрограмме 1 |
2 410 303,1 |
390 507,0 |
260 911,6 |
245 121,5 |
1 513 763,0 |
о) |
средства федерального бюджета |
7 730,5 |
7 730,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
п) |
средства областного бюджета |
41 569,5 |
14 839,8 |
0,0 |
0,0 |
26 729,7 |
р) |
бюджет города |
2 317 948,3 |
355 074,5 |
233 044,1 |
242 796,4 |
1 487 033,3 |
с) |
иные источники |
43 054,8 |
12 862,2 |
27 867,5 |
2 325,1 |
0,0 |
6) строку 2.2.1 изложить в следующей редакции:
2.2.1. |
Финансовое обеспечение предоставления услуг по общему образованию муниципальными образовательными учреждениями (за исключением п. 2.2.18, п. 2.3.1., п. 2.3.2., п. 2.3.3., п. 2.3.4., п. 2.6.19., п. 2.8.1., п. 2.8.3, п. 2.8.5) |
2010 |
Управление образования, районные отделы образования |
Бюджет города (2010 - 7951502) |
287 912,4 |
|
|
|
287 912,4 |
7) строку 2.2.2. изложить в следующей редакции:
2.2.2. |
Финансовое обеспечение предоставления услуг по общему образованию муниципальными автономными образовательными учреждениями, в том числе разработка ПСД, капитальные ремонты и оснащение муниципальных автономных образовательных учреждений |
2010 |
Управление образования, районные отделы образования |
Бюджет города (2010 - 7951502) |
203 116,7 |
|
|
|
203 116,7 |
8) подпункт 2.2.17. изложить в следующей редакции:
2.2.17. |
Строительство новых объектов общего образования |
2007-2010 |
Департамент строительства |
Средства федерального бюджета (2007 - 1020000, 2008 - 7950015) |
66 763,6 |
66 710,3 |
53,3 |
|
|
Бюджет города (2007 - 1020000, 2008-2009 - 7950015, 2010 - 7951502) |
58 025,2 |
43 836,5 |
214,5 |
7 158,7 |
6 815,5 |
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
а) |
Строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест в Х мкр ЗЖР |
|
|
Бюджет города (2008-2009 - 7950015, 2010 - 7951502) |
126,9 |
|
11,6 |
17,5 |
97,8 |
б) |
Школьный комплекс на 1650 уч-ся в 3 мкр Жилого района "Левенцовский" |
|
|
Бюджет города (2009 - 7950015, 2010 - 7951502) |
2 950,7 |
|
|
2 141,2 |
809,5 |
в) |
Строительство водно-спортивного комплекса (бассейна) на территории СОШ N 77 по ул. Портовой, 541 |
|
|
Бюджет города (2010 - 7951502) |
2 294,6 |
|
|
|
2 294,6 |
г) |
Строительство школы на 825 мест по пер. Днепровскому |
|
|
Бюджет города (2007 - 1020000) |
43 836,5 |
43 836,5 |
|
|
|
За счет средств федерального бюджета (2007 - 1020000,2008 - 7950015) |
66 763,6 |
66 710,3 |
53,3 |
|
|
||||
д) |
Строительство детского сада на 140 мест, сблокированного с начальной школой на 125 учащихся во II МКР жилого района "Левенцовский" |
|
|
Бюджет города (2008-2009 - 7950015, 2010 - 7951502) |
6 716,5 |
0,0 |
202,9 |
5 000,0 |
1 513,6 |
е) |
Строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест во 2 мкр "Темерник" |
|
|
Бюджет города (2010 - 7951502) |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
ж) |
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (бассейна) на территории МОУ гимназия N 76 Ворошиловского района |
|
|
Бюджет города (2010 - 7951502) |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
9) строку 2.2.18 изложить в следующей редакции:
2.2.18. |
Разработка ПСД, капитальные ремонты и оснащение общеобразовательных учреждений |
2007-2010 |
Управление образования, районные отделы образования |
Средства областного бюджета (2007 - 4210000, 2008 - 5210101, 5210171, 2009 - 4219900) |
245 247,5 |
39 048,3 |
129 689,8 |
76 509,4 |
|
Средства федерального бюджета (2009 - 4219900) |
3 487,7 |
|
|
3 487,7 |
|
||||
Бюджет города (2007 - 421000, 2008-2009 - 4219900, 2010 - 7951502) |
1 121 367,3 |
158 627,6 |
504 335,2 |
254 918,7 |
203 485,8 |
10) строку 2.2.19 изложить в следующей редакции:
2.2.19. |
Приобретение лабораторного оборудования учебных кабинетов, мебели в рамках программы "Новые технологии в образовании" |
2007-2010 |
Управление образования |
Средства областного бюджета (2007 - 4210000) |
13 378,1 |
676,7 |
|
12 701,4 |
|
Бюджет города (2007 - 421000, 2009- 4 219900, 2010 - 7951502) |
388 300,6 |
6 457,4 |
|
179 031,4 |
202 811,8 |
||||
Иные источники (2007 - 4210000) |
42,4 |
42,4 |
|
|
|
||||
Средства федерального бюджета (2009 - 4219900) |
2 906,6 |
|
|
2 906,6 |
|
11) строку 2.3.1 изложить в следующей редакции:
2.3.1. |
Приобретение технологического оборудования, мебели и сопутствующих товаров для пищеблоков в рамках мероприятий по модернизации школьных столовых |
2009, 2010 |
Управление образования |
Бюджет города (2009 - 4219900, 2010 - 7951502) |
61 572,8 |
|
|
45 401,7 |
16 171,1 |
12) строку 2.3.2 изложить в следующей редакции:
2.3.2. |
Разработка ПСД, капитальный и текущий ремонт столовых |
2009, 2010 |
Образовательные учреждения |
Бюджет города (2009 - 4219900, 2010 - 7951502) |
55 099,3 |
|
|
35 000,0 |
20 099,3 |
13) строку 2.3.3 изложить в следующей редакции:
2.3.3. |
Обеспечение полноценным горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей |
ежегодно |
Образовательные учреждения |
Средства областного бюджета (2007 - 4210000) |
9 120,0 |
9 120,0 |
|
|
|
Бюджет города (2007 - 4210000, 2008-2009 - 421990, 2010 - 7951502) |
148 300,1 |
12 725,0 |
33 612,6 |
47 805,2 |
54 157,3 |
14) строку 2.3.4 изложить в следующей редакции:
2.3.4. |
Реализация проекта "Школьное молоко" |
2007-2010 |
образовательные учреждения |
Средства областного бюджета (2007 - 4210000) |
21 220,8 |
21 220,8 |
|
|
|
Бюджет города (2008-2009 - 4219900, 2010 - 7951502) |
108 312,4 |
|
34 741,9 |
37 453,2 |
36 117,3 |
15) строку 2.6.19 изложить в следующей редакции:
2.6.19. |
Внедрение современных образовательных технологий (подключение к сети интернет) |
ежегодно |
Образовательные учреждения |
Средства федерального бюджета (2007 - 4210000) |
2 360,1 |
2 360,1 |
|
|
|
Средства областного бюджета (2007 - 4210000, 2009 - 4219900) |
9 219,5 |
3 286,3 |
|
5 933,2 |
|
||||
Бюджет города (2008-2009 - 4219900, 2010 - 7951502) |
6 250,8 |
0,0 |
1 560,0 |
2 293,6 |
2 397,2 |
16) строку 2.8.1 изложить в следующей редакции:
2.8.1. |
Обслуживание кнопок тревожной сигнализации муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений |
2010 |
Образовательные учреждения |
Бюджет города (2010 - 7951502) |
5 291,4 |
|
|
|
5 291,4 |
17) строку 2.8.3 изложить в следующей редакции:
2.8.3. |
Обслуживание автоматической пожарной сигнализации муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений |
2010 |
Образовательные учреждения |
Бюджет города (2010 - 7951502) |
5 185,1 |
|
|
|
5 183,0 |
18) строку 2.8.5 изложить в следующей редакции:
2.8.5. |
Реализация первоочередных мероприятий по предписаниям Госпожнадзора муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений |
2010 |
Образовательные учреждения |
Бюджет города (2010 - 7951502) |
25 095,3 |
|
|
|
25 095,3 |
19) таблицу "Итоги по подпрограмме 2" изложить в следующей редакции:
Итоги по подпрограмме 2 | ||||||
а) |
ГРБС Управление образования города |
5 204 957,5 |
642 269,9 |
1 060 246,9 |
947 937,7 |
2 554 503,0 |
б) |
средства федерального бюджета |
243 504,6 |
79 008,1 |
64 188,6 |
53 255,5 |
47 052,4 |
в) |
средства областного бюджета |
1 755 552,7 |
118 932,1 |
129 689,8 |
95 144,0 |
1 411 786,8 |
г) |
бюджет города |
2 979 980,6 |
371 899,3 |
781 896,8 |
730 520,7 |
1 095 663,8 |
д) |
иные источники |
225 919,6 |
72 430,4 |
84 471,7 |
69 017,5 |
0,0 |
е) |
ГРБС Департамент строительства |
124 788,8 |
110 546,8 |
267,8 |
7 158,7 |
6 815,5 |
ж) |
средства федерального бюджета |
66 763,6 |
66 710,3 |
53,3 |
0,0 |
0,0 |
з) |
средства областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
и) |
бюджет города |
58 025,2 |
43 836,5 |
214,5 |
7 158,7 |
6 815,5 |
к) |
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
л) |
Итого по подпрограмме 2 |
5 329 746,3 |
752 816,7 |
1 060 514,7 |
955 096,4 |
2 561 318,5 |
м) |
средства федерального бюджета |
310 268,2 |
145 718,4 |
64 241,9 |
53 255,5 |
47 052,4 |
н) |
средства областного бюджета |
1 755 552,7 |
118 932,1 |
129 689,8 |
95 144,0 |
1 411 786,8 |
о) |
бюджет города |
3 038 005,8 |
415 735,8 |
782 111,3 |
737 679,4 |
1 102 479,3 |
п) |
иные источники |
225 919,6 |
72 430,4 |
84 471,7 |
69 017,5 |
0,0 |
20) строку 3.1.1 изложить в следующей редакции:
3.1.1. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальных учреждений дополнительного образования (за исключением п. 3.1.8., п. 3.3.5., п. 3.4.1., п. 3.4.2., п. 3.4.3.) |
2010 |
Управление образования, районные отделы образования |
Бюджет города (2010 - 7951503) |
434 902,4 |
|
|
|
434 902,4 |
21) строку 3.1.8 изложить в следующей редакции:
3.1.8. |
Разработка ПСД, капитальные ремонты и оснащение учреждений дополнительного образования |
2007-2010 |
Управление образования, образовательные учреждения |
Средства областного бюджета (2007 - 4230000) |
48 353,9 |
48 353,9 |
|
|
|
Бюджет города (2007 - 423000, 2008-2009 - 4239900, 2010 - 7951503) |
37 092,3 |
19 304,1 |
5 704,0 |
3 784,2 |
8 300,0 |
22) подпункт 3.1.10. изложить в следующей редакции:
3.1.10. |
Строительство объектов учреждений дополнительного образования |
2008-2010 |
Департамент строительства |
Бюджет города (2008-2009 - 7951500, 2010 - 1005802) |
5 663,0 |
0,0 |
1 700,0 |
3 408,3 |
554,7 |
Средства федерального бюджета (2010 - 1005802) |
13 118,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 118,4 |
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
а) |
МОУ ДОД СДЮСШОР N 2 многофункциональный зал |
|
|
Бюджет города (2008-2009 - 7951500) |
5 108,3 |
|
1 700,0 |
3 408,3 |
|
б) |
Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. 26 июня, 103, и ул. Брестской в г. Ростове-на-Дону |
|
|
Бюджет города (2010 - 7951503) |
554,7 |
|
|
|
554,7 |
Средства федерального бюджета (2010 - 7951503) |
13 118,4 |
|
|
|
13 118,4 |
23) пункт 3.4. "Направление "Обеспечение безопасности учреждений дополнительного образования"" изложить в следующей редакции:
3.4. Направление "Обеспечение безопасности учреждений дополнительного образования" | |||||||||
3.4.1. |
Обслуживание кнопок тревожной сигнализации |
2010 |
Образовательные учреждения |
Бюджет города (2010 - 7951503) |
1 522,1 |
|
|
|
1 522,1 |
3.4.2. |
Обслуживание автоматической пожарной сигнализации |
2010 |
Образовательные учреждения |
Бюджет города (2010 - 7951503) |
1 194,7 |
|
|
|
1 194,7 |
3.4.3. |
Реализация первоочередных мероприятий по предписаниям Госпожнадзора |
2010 |
Образовательные учреждения |
Бюджет города (2010 - 7951503) |
1 703,1 |
|
|
|
1 703,1 |
24) таблицу "Итоги по подпрограмме 3" изложить в следующей редакции:
Итоги по подпрограмме 3 | ||||||
а) |
ГРБС Управление образования города |
572 676,5 |
83 732,9 |
23 131,1 |
17 371,2 |
448 441,3 |
б) |
средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в) |
средства областного бюджета |
48 353,9 |
48 353,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
г) |
бюджет города |
518 648,6 |
33 824,0 |
21 431,1 |
14 952,2 |
448 441,3 |
д) |
иные источники |
5 674,0 |
1 555,0 |
1 700,0 |
2 419,0 |
0,0 |
е) |
ГРБС Департамент строительства |
18 781,4 |
0,0 |
1 700,0 |
3 408,3 |
13 673,1 |
ж) |
средства федерального бюджета |
13 118,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 118,4 |
з) |
средства областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
и) |
бюджет города |
5 663,0 |
0,0 |
1 700,0 |
3 408,3 |
554,7 |
к) |
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
л) |
Итого по подпрограмме 3 |
591 457,9 |
83 732,9 |
24 831,1 |
20 779,5 |
462 114,4 |
м) |
средства федерального бюджета |
13 118,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 118,4 |
н) |
средства областного бюджета |
48 353,9 |
48 353,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
о) |
бюджет города |
524 311,6 |
33 824,0 |
23 131,1 |
18 360,5 |
448 996,0 |
п) |
иные источники |
5 674,0 |
1 555,0 |
1 700,0 |
2 419,0 |
0,0 |
25) строку 4.1.5 изложить в следующей редакции:
4.1.5. |
Обслуживание кнопок тревожной сигнализации прочих учреждений |
2007 - 2010 |
Образовательные учреждения |
Бюджет города (2007 - 4200000, 4210000, 4230000, 4350000, 4520000, 0010000; 2008-2009 - 4209900, 4219900, 4239900, 4529900, 0020400, 2010 - 7951504) |
49 106,5 |
22 608,7 |
13 207,4 |
13 057,4 |
233,0 |
26) строку 4.1.7 изложить в следующей редакции:
4.1.7. |
Обслуживание автоматических пожарных систем (АПС), звуковой системы оповещения о пожаре прочих учреждений |
ежемесячно |
Образовательные учреждения |
Бюджет города (2007 - 4200000, 4210000, 4230000, 4350000, 4520000, 0010000; 2008-2009 - 4209900, 4219900, 4239900, 4529900, 0020400, 2010 - 7951504) |
39 712,9 |
8 442,0 |
21 810,7 |
9 371,5 |
88,7 |
27) таблицу "Итоги по подпрограмме 4" изложить в следующей редакции:
Итоги по подпрограмме 4 | ||||||
а) |
ГРБС Управление образования города |
245 880,5 |
51 236,0 |
70 524,1 |
123 798,7 |
321,7 |
б) |
средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в) |
средства областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
г) |
бюджет города |
149 134,1 |
31 050,7 |
35 018,1 |
82 743,6 |
321,7 |
д) |
иные источники |
96 746,4 |
20 185,3 |
35 506,0 |
41 055,1 |
0,0 |
е) |
Итого по подпрограмме 4 |
245 880,5 |
51 236,0 |
70 524,1 |
123 798,7 |
321,7 |
ж) |
средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
з) |
средства областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
и) |
бюджет города |
149 134,1 |
31 050,7 |
35 018,1 |
82 743,6 |
321,7 |
к) |
иные источники |
96 746,4 |
20 185,3 |
35 506,0 |
41 055,1 |
0,0 |
28) строку 5.1.1 изложить в следующей редакции:
5.1.1. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по предоставлению услуги по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи несовершеннолетним (за исключением п. 5.3.1, п. 5.3.2., п. 5.3.3.) |
2010 |
Центры диагностики и консультирования |
Бюджет города (2010 - 7951505) |
8 545,5 |
|
|
|
8 545,5 |
29) строку 5.3.2 изложить в следующей редакции:
5.3.2. |
Обслуживание автоматической пожарной сигнализации |
2010 |
Образовательные учреждения |
Бюджет города (2010 - 7951505) |
36,2 |
|
|
|
36,2 |
1.3. В Раздел 4 "Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевой программы" внести следующие изменения:
1) таблицу "1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" изложить в следующей редакции:
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | ||||||
а) |
ГРБС Управление образования города |
2 032 294,4 |
270 010,5 |
178 669,7 |
171 713,7 |
1 411 900,5 |
б) |
средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в) |
средства областного бюджета |
41 569,5 |
14 839,8 |
0,0 |
0,0 |
26 729,7 |
г) |
бюджет города |
1 987 315,6 |
254 336,5 |
178 419,7 |
169 388,6 |
1 385 170,8 |
д) |
иные источники |
3 409,3 |
834,2 |
250,0 |
2 325,1 |
0,0 |
е) |
ГРБС Департамент строительства |
343 008,7 |
120 496,5 |
82 241,9 |
73 407,8 |
66 862,5 |
ж) |
средства федерального бюджета |
7 730,5 |
7 730,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
з) |
средства областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
и) |
бюджет города |
295 632,7 |
100 738,0 |
54 624,4 |
73 407,8 |
66 862,5 |
к) |
иные источники |
39 645,5 |
12 028,0 |
27 617,5 |
0,0 |
0,0 |
л) |
ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 000,0 |
м) |
бюджет города |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 000,0 |
н) |
Итого по подпрограмме 1 |
2 410 303,1 |
390 507,0 |
260 911,6 |
245 121,5 |
1 513 763,0 |
о) |
средства федерального бюджета |
7 730,5 |
7 730,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
п) |
средства областного бюджета |
41 569,5 |
14 839,8 |
0,0 |
0,0 |
26 729,7 |
р) |
бюджет города |
2 317 948,3 |
355 074,5 |
233 044,1 |
242 796,4 |
1 487 033,3 |
с) |
иные источники |
43 054,8 |
12 862,2 |
27 867,5 |
2 325,1 |
0,0 |
2) таблицу "2. Подпрограмма "Развитие общего образования" изложить в следующей редакции:
2. Подпрограмма "Развитие общего образования" | ||||||
а) |
ГРБС Управление образования города |
5 204 957,5 |
642 269,9 |
1 060 246,9 |
947 937,7 |
2 554 503,0 |
б) |
средства федерального бюджета |
243 504,6 |
79 008,1 |
64 188,6 |
53 255,5 |
47 052,4 |
в) |
средства областного бюджета |
1 755 552,7 |
118 932,1 |
129 689,8 |
95 144,0 |
1 411 786,8 |
г) |
бюджет города |
2 979 980,6 |
371 899,3 |
781 896,8 |
730 520,7 |
1 095 663,8 |
д) |
иные источники |
225 919,6 |
72 430,4 |
84 471,7 |
69 017,5 |
0,0 |
е) |
ГРБС Департамент строительства |
124 788,8 |
110 546,8 |
267,8 |
7 158,7 |
6 815,5 |
ж) |
средства федерального бюджета |
66 763,6 |
66 710,3 |
53,3 |
0,0 |
0,0 |
з) |
средства областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
и) |
бюджет города |
58 025,2 |
43 836,5 |
214,5 |
7 158,7 |
6 815,5 |
к) |
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
л) |
Итого по подпрограмме 2 |
5 329 746,3 |
752 816,7 |
1 060 514,7 |
955 096,4 |
2 561 318,5 |
м) |
средства федерального бюджета |
310 268,2 |
145 718,4 |
64 241,9 |
53 255,5 |
47 052,4 |
н) |
средства областного бюджета |
1 755 552,7 |
118 932,1 |
129 689,8 |
95 144,0 |
1 411 786,8 |
о) |
бюджет города |
3 038 005,8 |
415 735,8 |
782 111,3 |
737 679,4 |
1 102 479,3 |
п) |
иные источники |
225 919,6 |
72 430,4 |
84 471,7 |
69 017,5 |
0,0 |
3) таблицу "3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" изложить в следующей редакции:
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" | ||||||
а) |
ГРБС Управление образования города |
572 676,5 |
83 732,9 |
23 131,1 |
17 371,2 |
448 441,3 |
б) |
средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в) |
средства областного бюджета |
48 353,9 |
48 353,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
г) |
бюджет города |
518 648,6 |
33 824,0 |
21 431,1 |
14 952,2 |
448 441,3 |
д) |
иные источники |
5 674,0 |
1 555,0 |
1 700,0 |
2 419,0 |
0,0 |
е) |
ГРБС Департамент строительства |
18 781,4 |
0,0 |
1 700,0 |
3 408,3 |
13 673,1 |
ж) |
средства федерального бюджета |
13 118,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 118,4 |
з) |
средства областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
и) |
бюджет города |
5 663,0 |
0,0 |
1 700,0 |
3 408,3 |
554,7 |
к) |
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
л) |
Итого по подпрограмме 3 |
591 457,9 |
83 732,9 |
24 831,1 |
20 779,5 |
462 114,4 |
м) |
средства федерального бюджета |
13 118,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 118,4 |
н) |
средства областного бюджета |
48 353,9 |
48 353,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
о) |
бюджет города |
524 311,6 |
33 824,0 |
23 131,1 |
18 360,5 |
448 996,0 |
п) |
иные источники |
5 674,0 |
1 555,0 |
1 700,0 |
2 419,0 |
0,0 |
4) таблицу "4. Подпрограмма "Комплексная безопасность" изложить в следующей редакции:
4. Подпрограмма "Комплексная безопасность" | ||||||
а) |
ГРБС Управление образования города |
245 880,5 |
51 236,0 |
70 524,1 |
123 798,7 |
321,7 |
б) |
средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в) |
средства областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
г) |
бюджет города |
149 134,1 |
31 050,7 |
35 018,1 |
82 743,6 |
321,7 |
д) |
иные источники |
96 746,4 |
20 185,3 |
35 506,0 |
41 055,1 |
0,0 |
е) |
Итого по подпрограмме 4 |
245 880,5 |
51 236,0 |
70 524,1 |
123 798,7 |
321,7 |
ж) |
средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
з) |
средства областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
и) |
бюджет города |
149 134,1 |
31 050,7 |
35 018,1 |
82 743,6 |
321,7 |
к) |
иные источники |
96 746,4 |
20 185,3 |
35 506,0 |
41 055,1 |
0,0 |
5) строку "е" таблицы "6. Подпрограмма эффективности управления" изложить в следующей редакции:
е) |
Итого по подпрограмме 6 |
56 670,0 |
43 726,0 |
3 696,0 |
9 248,0 |
0,0 |
6) таблицу "7. Подпрограмма в целом" изложить в следующей редакции:
7. Программа в целом | ||||||
а) |
ГРБС Управление образования города |
8 490 510,3 |
1 175 946,5 |
1 414 082,2 |
1 363 978,8 |
4 536 502,8 |
б) |
средства федерального бюджета |
295 281,3 |
90 478,1 |
64 188,6 |
71 089,9 |
69 524,7 |
в) |
средства областного бюджета |
2 199 865,0 |
293 832,0 |
206 968,5 |
170 550,2 |
1 528 514,3 |
г) |
бюджет города |
5 646 720,7 |
691 785,5 |
1 017 911,4 |
998 560,0 |
2 938 463,8 |
д) |
иные источники |
348 643,3 |
99 850,9 |
125 013,7 |
123 778,7 |
0,0 |
е) |
ГРБС Департамент строительства |
486 578,9 |
231 043,3 |
84 209,7 |
83 974,8 |
87 351,1 |
ж) |
средства федерального бюджета |
87 612,5 |
74 440,8 |
53,3 |
0,0 |
13 118,4 |
з) |
средства областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
и) |
бюджет города |
359 320,9 |
144 574,5 |
56 538,9 |
83 974,8 |
74 232,7 |
к) |
иные источники |
39 645,5 |
12 028,0 |
27 617,5 |
0,0 |
0,0 |
л) |
ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 000,0 |
м) |
бюджет города |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35 000,0 |
н) |
Итого по Программе в целом |
9 012 089,2 |
1 406 989,8 |
1 498 291,9 |
1 447 953,6 |
4 658 853,9 |
о) |
средства федерального бюджета |
382 893,8 |
164 918,9 |
64 241,9 |
71 089,9 |
82 643,1 |
п) |
средства областного бюджета |
2 199 865,0 |
293 832,0 |
206 968,5 |
170 550,2 |
1 528 514,3 |
р) |
бюджет города |
6 041 041,6 |
836 360,0 |
1 074 450,3 |
1 082 534,8 |
3 047 696,5 |
с) |
иные источники |
388 288,8 |
111 878,9 |
152 631,2 |
123 778,7 |
0,0 |
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) В.В. Леденеву.
Мэр (глава |
М.А. Чернышев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
В долгосрочную городскую целевую программу "Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на 2007 - 2010 годы" внесены изменения, касающиеся объемов финансирования программных расходов.
Увеличение ожидаемых поступлений в городской бюджет по отрасли "Образование" на 19 504,2 тыс. руб. влечет увеличение общего объема финансирования программы, который составляет 9 012089,2 тыс. руб.
Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 27 сентября 2010 г. N 725 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 27.05.2010 г. N 400 (в ред. от 19.08.2010)"
Текст постановления опубликован в информационном бюллетене "Ростов-официальный" от 10 ноября 2010 г. N 46(833)