Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению Администрации города
от 25.01.2011 N 35
3. Система программных мероприятий
3.1. Капитальный ремонт МФЦ
Наименование мероприятия |
Исполнитель |
Сроки выполнения |
Источники финансирования |
Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|||
Всего |
2009 |
2010 |
2011 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Проектно-сметная документация, капитальный ремонт МФЦ, создание систем обеспечения деятельности МФЦ районов: Ворошиловского, Кировского, Первомайского, Советского, Железнодорожного, Октябрьского, Ленинского. |
ИТОГО |
2010 - 2011 гг. |
Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг. |
64 612,9 |
|
18 327,4 |
46 285,5 |
МУ "ГХУ", |
7634,8 |
|
6 734,8 |
900 |
|||
МУ "ДМИБ Ворошиловского р-на" |
14 085 |
|
1 085 |
13 000 |
|||
МУ "ДМИБ" Кировского р-на |
8 027,1 |
|
8 027,1 |
|
|||
МУ "ДМИБ" Первомайского р-на |
10 750 |
|
750 |
10 000 |
|||
МУ "ДМИБ" Советского р-на |
490,1 |
|
|
490,1 |
|||
МУ "ДМИБ" Железнодоро-жного р-на |
10 950 |
|
950 |
10 000 |
|||
МУ "ДМИБ Октябрьского р-на" |
11 834,7 |
|
780,5 |
11 054,2 |
|||
|
МУ "ДМИБ Ленинского р-на" |
|
|
841,2 |
|
|
841,2 |
3.2. Приобретение помещений для МФЦ
Наименование мероприятий |
Исполнитель |
Сроки выполнения |
Источники финансирования |
Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|||
Всего |
2009 |
2010 |
2011 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Приобретение недостающих помещений для размещения МФЦ |
ДИЗО, МУ "Фонд имущества г. Ростова-на-Дону" |
2010 |
Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг. |
184 455 |
- |
184 455 |
- |
3.3. Оборудование МФЦ
Наименование мероприятий |
Исполнитель |
Сроки выполнения |
Источники финансирования |
Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|||
Всего |
2009 |
2010 |
2011 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
3. Оборудование МФЦ мебелью, офисной техникой, средствами связи и транспортом: |
|
|
Всего: |
39 392,4 |
10 763 |
15 459,3 |
13 170,1 |
Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг. |
30 392,4 |
10 763 |
9 459,3 |
10170,1 |
|||
Федеральный бюджет 001 13 00 |
9 000* |
|
6 000* |
3 000* |
|||
3.1. Пилотный МФЦ Первомайского района |
Итого |
4 кв. 2009 - 2011 |
Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг. |
23 119,3 |
10 763 |
9 459,3 |
2 897 |
Администрация города |
|
10 763 |
10 763 |
|
|
||
МУ "ГХУ" |
|
3 279 |
|
2 779 |
500 |
||
МУ "УМФЦ" |
|
9077,3 |
|
6680,3 |
2397 |
||
Администрация города |
Федеральный бюджет 001 13 00 |
3 000 |
|
3 000* |
|
||
3.2. МФЦ Кировского района |
МУ "УМФЦ" |
4 кв. 2010 |
Федеральный бюджет 001 13 00 |
3 000* |
|
3 000* |
|
3.3. МФЦ районов: Ворошиловского, Железнодорожного, Октябрьского, Советского |
ИТОГО |
2011 |
Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг. |
7 273,1 |
|
|
7 273,1 |
МУ "УМФЦ" |
|
6773,1 |
|
|
6773,1 |
||
МУ "ГХУ" |
|
500 |
|
|
500 |
||
| |||||||
Администрация города |
Федеральный бюджет 001 13 00 |
3 000* |
|
|
3 000* |
3.4. Расходы на содержание персонала и объектов МФЦ
Наименование мероприятий |
Исполнитель |
Сроки Выполнения |
Источники финансирования |
Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|||
Всего |
2009 |
2010 |
2011 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
4. Расходы на содержание персонала и объектов МФЦ программы: |
|
|
Всего: |
86 432,3 |
2 608,7 |
18 721,4 |
65 102,2 |
Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг. |
86 432,3 |
2 608,7 |
18 721,4 |
65 102,2 |
|||
4.1. Подготовка кадров для МУ УМФЦ |
МУ "УМФЦ" |
2009 - 2011 |
Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг. |
2500 |
|
500 |
2000 |
4.2. Оплата труда сотрудников МУ УМФЦ |
ИТОГО |
2009 - 2011 |
Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг. |
53 331,3 |
1 828,7 |
13 727,5 |
37 775,1 |
МУ "УМФЦ" |
52 894,9 |
1 828,7 |
13 727,5 |
37 338,7 |
|||
МУ "ГХУ" |
436,4 |
|
|
436,4 |
|||
4.3. Коммунальные и другие расходы (услуги связи, программное обеспечение, защита информации, расходные материалы и др.) |
ИТОГО |
2010 - 2011 |
|
30 601,0 |
780,0 |
4 493,9 |
25 327,1 |
МУ "ГХУ", |
Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг. |
12 070,4 |
|
2590,7 |
9479,7 |
||
МУ "УМФЦ" |
17 198,6 |
780,0 |
1888 |
14530,6 |
|||
МУ "ДМиБ" Ворошиловского, Железнодорожного, Первомайского, Кировского, Октябрьского районов |
1332,0 |
|
15,2 |
1316,8 |
* - при поступлении средств из федерального бюджета.
3.5. Общая совокупность бюджетных средств, выделенных на реализацию программы
Итого по п.п. 3.1 - 3.4
Источники финансирования |
Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
|||
Всего |
2009 |
2010 |
2011 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Всего: |
374 892,6 |
13 371,7 |
236 963,1 |
124 557,8 |
Бюджет города 7950022 - 2009 г. 7952200 - 2010, 2011 гг. |
365 892,6 |
13 371,7 |
230 963,1 |
121 557,8 |
Федеральный бюджет 001 13 00 |
9 000 |
_ |
6 000 |
3 000 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.