Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению Администрации города
от 02.09.2011.N790
Изменения
вносимые в постановление Администрации города от 04.09.2009. N 1310
"Об утверждении долгосрочной, городской целевой программы
сохранения и развития культуры и искусства города
Новошахтинска на 2010 - 2013 гг."
1. В наименовании постановления, пункте 1 и по тексту приложения N 1 слова: "долгосрочная городская целевая программа сохранения и развития культуры и искусства города Новошахтинска на 2010 - 2013 гг." в соответствующих падежах заменить словами: "долгосрочная городская целевая программа сохранения и развития культуры и искусства города Новошахтинска на 2010 - 2014 гг." в соответствующих падежах.
2. В приложении N 1:
2.1. В разделе 1. Паспорт Программы:
2.1.1. в пункте 1.6. "2010 - 2013 годы." заменить словами: "2010 - 2014 годы.";
2.1.2. пункт 1.9. изложить в следующей редакции:
"1.9. Объемы и источники финансирования Программы.
1.9.1. Средства Фонда софинансирования расходов в сумме 1 485,9 тыс. руб.
1.9.2. Средства местного бюджета в сумме 316 502,6 тыс. руб.
1.9.3. Внебюджетные средства в сумме 47 669,8 тыс. руб.".
2.2. В разделе 3. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы:
2.2.1. в подпункте 3.5.1. пункта 3.5. слова: "с 2010 года по 2013 год." заменить словами: "с 2010 по 2014 год".
2.3. В разделе 4. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования:
2.3.1. пункт 4.3. изложить в следующей редакции:
"4.3. Общий объем финансирования Программы составляет 365 658,3 тыс. руб. в том числе:
4.3.1. средства Фонда софинансирования расходов - 1 485,9 тыс. руб.
4.3.2. средства местного бюджета - 316 502,6 тыс. руб.
4.3.3. средства внебюджетных источников - 47 669,8 тыс. руб.";
2.3.2. в подпункте 4.4.2. пункта 4.4. слова: "на 2010 - 2013 годы" заменить словами: "на 2010 - 2014 годы";
2.3.3. пункт 4.5. изложить в следующей редакции:
"4.5. Распределение прогнозируемых объемов финансирования Программы по источникам.
N п/п |
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования Всего. (тыс. руб.) |
2010 год (тыс. руб.) |
2011 год (тыс. руб.) |
2012 год (тыс. руб.) |
2013 год (тыс. руб.) |
2014 год (тыс. руб.) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Фонд софинансирования расходов |
1 485,9 |
272,6 |
302,0 |
302,0 |
303,7 |
305,6 |
2. |
Местный бюджет |
316 502,6 |
17 618,5 |
61 844,4 |
74 122,9 |
79 162,6 |
83 754,2 |
3. |
Внебюджетные средства |
47 669,8 |
2 156,6 |
10 310,0 |
11 534,4 |
11 734,4 |
11 934,4 |
|
Итого |
365 658,3 |
20 047,7 |
72 456,4 |
85 959,3 |
91 200,7 |
95 994,2" |
2.4. В разделе 6. Оценка эффективности реализации Программы:
2.4.1. в пункте 6.3. слова: "в 2013 году" заменить словами: "в 2014 году";
2.4.2. внести дополнение новыми пунктами 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9. следующего содержания:
"6.5. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг
динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.
Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.
6.6. Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:
в числителе - отношение фактических значений индикаторов, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям индикаторов, утвержденных Программой;
в знаменателе - количество индикаторов Программы.
6.7. При значении показателя эффективности:
6.7.1. более 100 процентов - реализация Программы считается наиболее эффективной;
6.7.2. 100 процентов - реализация Программы считается эффективной;
6.7.3. менее 100 процентов - реализация Программы считается неэффективной.
6.8. Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в:
6.8.1. обеспечении сохранности объектов культурного наследия города Новошахтинска;
6.8.2. укреплении единого культурного пространства, обеспечении выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан;
6.8.3. развитии библиотечного дела на новой современной основе;
6.8.4. увеличении количества творческих и новаторских проектов в отрасли "Культура и искусство".
6.9. Целевые индикаторы и показатели Программы согласно приложению N 6 к долгосрочной городской целевой программе сохранения и развития культуры и искусства города Новошахтинска на 2010 - 2014 гг.".
2.5. В разделе 7. Система Программных мероприятий:
2.5.1. пункт 7.1. изложить в следующей редакции:
"7.1. Развитие музейного дела
N п/п |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Местный бюджет |
Местный бюджет |
Местный бюджет |
Местный бюджет |
Местный бюджет |
|||
1. |
Пополнение фондов музея |
- |
- |
- |
- |
- |
Хранение музейных предметов и музейных коллекций; публикация |
2. |
Проведение противопожарных мероприятий |
- |
5,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
3. |
Приобретение компьютерной техники |
- |
- |
- |
- |
- |
музейных коллекций и осуществление просветительной и образовательной деятельности" |
4. |
Приобретение сложнобытовой техники |
- |
- |
- |
- |
- |
2.5.2. пункт 7.1. дополнить подпунктом 7.1.1. следующего содержания:
"7.1.1. Финансовое обеспечение деятельности музея и постоянных выставок
N п/п |
Источники и направления финансирования |
2010 год (тыс. руб.) |
2011 год (тыс. руб.) |
2012 год (тыс. руб.) |
2013 год (тыс. руб.) |
2014 год (тыс. руб.) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Местный бюджет |
289,9 |
986,6 |
1076,9 |
1140,8 |
1208,4" |
2.6. Приложение N 1 к долгосрочной городской целевой программе сохранения и развития культуры и искусства города Новошахтинска на 2010 - 2014 гг. изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к долгосрочной городской целевой программе
сохранения и развития культуры и искусства
города Новошахтинска на 2010 - 2014 гг.
Организация библиотечного обслуживания
Управляющий делами |
Ю.А. Лубенцов |
2.7. Приложение N 2 к долгосрочной городской целевой программе сохранения и развития культуры и искусства города Новошахтинска на 2010 - 2014 гг. изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к долгосрочной городской целевой программе
сохранения и развития культуры и искусства
города Новошахтинска на 2010 - 2014 гг.
Организация
предоставления дополнительного образования детей
N п/п |
Наименование программных мероприятий |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Обоснование необходимости включения указанного мероприятия, проблемы в Программу |
|||||
Местный бюджет (тыс. руб.) |
Внебюджетные средства (тыс. руб.) |
Местный бюджет (тыс. руб.) |
Внебюджетные средства (тыс. руб.) |
Местный бюджет (тыс. руб.) |
Внебюджетные средства (тыс. руб.) |
Местный бюджет (тыс. руб.) |
Внебюджетные средства (тыс. руб.) |
Местный бюджет (тыс. руб.) |
Внебюджетные средства (тыс. руб.) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Организация предоставления дополнительного образования (поездки учащихся на конкурсы, фестивали) |
240,8 |
156,6 |
220,0 |
300,0 |
448,8 |
300,0 |
474,8 |
400,0 |
502,4 |
500,0 |
Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, воспитание интересов к мировой и национальной культуре, расширение музыкального кругозора, обучение театральному искусству, изобразительному искусству, основам дизайна, основам моделирования, народному художественному творчеству, развитие мотиваций ребенка к творчеству и познанию, развитие нравственных категорий: чувства гражданственности, патриотизма, гуманизма, нравственности, духовности |
2. |
Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования |
5 173,2 |
0 |
20 511,9 |
2689,4 |
23985,4 |
2689,4 |
25376,6 |
2689,4 |
26848,4 |
2689,4" |
|
Управляющий делами |
Ю.А. Лубенцов |
2.8. Приложение N 3 к долгосрочной городской целевой программе сохранения и развития культуры и искусства города Новошахтинска на 2010 - 2014 гг. изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к долгосрочной городской целевой программе
сохранения и развития культуры и искусства
города Новошахтинска на 2010 - 2014 гг.
Организация предоставления культурно-досуговых мероприятий
N п/п |
Обоснование необходимости включения указанного мероприятия, проблемы в Программу |
Наименование |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
||||||||||
Местный бюджет (тыс. руб.) |
Внебюджетные средства (тыс. руб.) |
ФСР (тыс. руб.) |
Местный бюджет (тыс. руб.) |
Внебюджетные средства (тыс. руб.) |
ФСР (тыс. руб.) |
Местный бюджет (тыс. руб.) |
Внебюджетные средства (тыс. руб.) |
ФСР (тыс. руб.) |
Местный бюджет (тыс. руб.) |
Внебюджетные средства (тыс. руб.) |
ФСР (тыс. руб.) |
Местный бюджет (тыс. руб.) |
Внебюджетные средства (тыс. руб.) |
ФСР (тыс. руб.) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1. |
Развитие профессионального, самодеятельного и любительского художественного творчества и содействие в реализации культурно-творческой инициативы населения с организацией разнообразных форм досуга и отдыха; создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов, реализация билетов на указанные мероприятия |
Приобретение светозвукотехнического оборудования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
2. |
Приобретение автомобиля |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
3. |
Приобретение мебели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
4. |
Проведение капитальных ремонтов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
5. |
Направление одаренных детей на областные, Всероссийские, Международные конкурсы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
6. |
Финансовое обеспечение деятельности домов культуры и других учреждений культуры и средств массовой информации |
|
4 980,4 |
- |
- |
16231,5 |
800,0 |
- |
16562,0 |
800,0 |
- |
18263,3 |
800,0 |
- |
19322,6 |
- |
800,0" |
Управляющий делами |
Ю.А. Лубенцов |
2.9. Приложение N 4 к долгосрочной городской целевой программе сохранения и развития культуры и искусства города Новошахтинска на 2010 - 2014 гг. изложить в следующей редакции:
"Приложение 4
к долгосрочной городской целевой программе
сохранения и развития культуры и искусства
города Новошахтинска на 2010 - 2014 гг.
Организация и развитие театрального искусства
N п/п |
Наименование |
Источник финансирования |
2010 год (тыс. руб.) |
2011 год (тыс. руб.) |
2012 год (тыс. руб.) |
2013 год (тыс. руб.) |
2014 год (тыс. руб.) |
Обоснование необходимости включения указанного мероприятия, проблемы в Программу |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Приобретение автотранспорта |
Фонд софинансирования расходов |
- |
- |
- |
- |
- |
Создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов, реализация билетов на указанные мероприятия" |
2. |
Приобретение предметов творческой деятельности (постановочные) |
Местный бюджет |
600,0 |
980,0 |
1980,0 |
2094,8 |
2216,3 |
|
3. |
Финансовое обеспечение деятельности театра, концертные и другие организации исполнительских искусств |
Местный бюджет |
2 493,0 |
8762,2 |
9384,6 |
9928,9 |
10504,8 |
|
Внебюджетные средства |
- |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Управляющий делами |
Ю.А. Лубенцов |
2.10. Приложение N 5 к долгосрочной городской целевой программе сохранения и развития культуры и искусства города Новошахтинска на 2010 - 2014 гг. изложить в следующей редакции:
"Приложение 5
к долгосрочной городской целевой программе
сохранения и развития культуры и искусства
города Новошахтинска на 2010 - 2014 гг.
Создание условий для массового отдыха жителей
N п/п |
Наименование программных мероприятий |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Обоснование необходимости включения указанного мероприятия, проблемы в Программу |
|||||
Местный бюджет (тыс. руб.) |
Внебюджетные средства (тыс. руб.) |
Местный бюджет (тыс. руб.) |
Внебюджетные средства (тыс. руб.) |
Местный бюджет (тыс. руб.) |
Внебюджетные средства (тыс. руб.) |
Местный бюджет (тыс. руб.) |
Внебюджетные средства (тыс. руб.) |
Местный бюджет (тыс. руб.) |
Внебюджетные средства (тыс. руб.) |
|
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (городские мероприятия) |
700,2 |
2000,0 |
790,0 |
1200,0 |
1540,0 |
1300,0 |
1629,3 |
1400,0 |
1723,8 |
1500,0 |
Удовлетворение общественных потребностей населения города в сохранении и развитии народной традиционной культуры, удовлетворение потребности населения в культурно-массовых и зрелищных мероприятиях; расширение и совершенствование платных услуг досугового и развлекательного характера, оказываемых населению; создание благоприятных условий для содержательного досуга и развлечений" |
2. |
Финансовое обеспечение деятельности по организации массового отдыха и досуга жителей |
353,4 |
- |
1736,2 |
800,0 |
2452,4 |
800,0 |
2594,6 |
800,0 |
2745,1 |
800,0 |
|
Управляющий делами |
Ю.А. Лубенцов |
2.11. Долгосрочную городскую целевую программу сохранения и развития культуры и искусства города Новошахтинска на 2010 - 2014 гг. дополнить:
2.11.1. приложением N 6 следующего содержания:
"Приложение 6
к долгосрочной городской целевой программе
сохранения и развития культуры и искусства
города Новошахтинска на 2010 - 2014 гг.
Целевые индикаторы и показатели
N п/п |
Наименование целевых индикаторов и показателей Программы |
Единица измерения |
Фактическое исполнение показателя за 2010 год |
Расчетный показатель 2011 года |
В том числе |
|||
I этап |
II этап |
|||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Организация библиотечного обслуживания | ||||||||
1. |
Доля библиотек с доступом в сеть "Интернет" |
Процент. |
64 |
71 |
71 |
85 |
85 |
85 |
2. |
Пополнение книжных фондов |
Экз. |
9000 |
9000 |
9000 |
9000 |
9000 |
9000 |
3. |
Количество пользователей библиотек |
Тысяч человек. |
36,7 |
36,8 |
36,8 |
36,9 |
36,9 |
36,9 |
Организация предоставления дополнительного образования детей | ||||||||
4. |
Охват детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования |
Процент. |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
5. |
Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования |
Человек. |
1300 |
1310 |
1310 |
1320 |
1320 |
1330 |
Организация предоставления культурно-досуговых мероприятий | ||||||||
6. |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии |
Ед. |
26 |
27 |
27 |
27 |
27 |
28 |
7. |
Количество клубных формирований |
Ед. |
138 |
138 |
138 |
138 |
138 |
138 |
8. |
Количество участников клубных формирований |
Человек. |
2619 |
2710 |
2710 |
2710 |
2710 |
2710 |
Создание условий для массового отдыха жителей | ||||||||
9. |
Выступления звезд отечественной эстрады |
Ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
10. |
Количество мероприятий по созданию условий для хранения, возрождения и развития культуры |
Ед. |
1270 |
1275 |
1275 |
1280 |
1280 |
1285 |
Организация и развитие театрального искусства | ||||||||
11. |
Пополнение репертуара театра (новые постановки) |
Ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
12. |
Количество посетителей театров |
Тыс. чел. |
20,0 |
20,1 |
20,1 |
20,2 |
20,2 |
20,3 |
Развитие музейного дела | ||||||||
13. |
Количество посещений музеев |
Ед. |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200 |
2200" |
Управляющий делами |
Ю.А. Лубенцов |
2.11.2. приложением N 7 следующего содержания:
"Приложение 7
к долгосрочной городской целевой программе
сохранения и развития культуры и искусства
города Новошахтинска на 2010 - 2014 гг.
Организация
эфирного вещания для целей информационного освещения деятельности
органов власти муниципального образования
"Город Новошахтинск"
N п/п |
Наименование |
Источник финансирования |
2010 год (тыс. руб.) |
2011 год (тыс. руб.) |
2012 год (тыс. руб.) |
2013 год (тыс. руб.) |
2014 год (тыс. руб.) |
Обоснование необходимости включения указанного мероприятия, проблемы в программу. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной телерадиокомпании |
Местный бюджет |
- |
1 824,1 |
4555,1 |
4819,3 |
5098,9 |
Создание информационных, развлекательных, научно-познавательных, детских, спортивных и других программ. Организация и создание массовых телевизионных шоу, фестивалей, конкурсов с использованием элементов рекламы. Участие в реализации целевых программ по информационному обеспечению населения. Эксплуатация телерадиоцентра для оказания услуг по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ в регионе г. Новошахтинска" |
Внебюджетные средства |
- |
3 370,6 |
4 495,0 |
4 495,0 |
4 495,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Новошахтинска Ростовской области от 2 сентября 2011 г. N 790 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.