Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 4
к Порядку
Акт
по результатам проведения внутреннего финансового аудита
_________________________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
_________________________________________________________________
(тема аудиторской проверки)
_________________________________________________________________
(проверяемый период)
|
|
|
|
|
(место составления акта) |
|
(дата) |
Во исполнение приказа _________________________________________________
(реквизиты приказа)
____________________________________________________________________ __
о назначении проведения аудиторской проверки)
в соответствии с Программой проведения внутреннего финансового аудита группой в составе:
Фамилия, инициалы - должность руководителя группы проверки, руководителя группы проверки
(руководитель группы проверки)
(в творительном падеже)
Фамилия, инициалы - должность участника группы проверки, участника группы проверки
(в творительном падеже)
проведена проверка деятельности ________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
____________________________________________________________________ __
(тема аудиторской проверки)
____________________________________________________________________ __
(проверяемый период)
Характеристика деятельности объекта аудиторской проверки
____________________________________________________________________ __
____________________________________________________________________ __
Характер и состояние систем бюджетного учета и отчетности _________________
____________________________________________________________________ __
Методы, используемые в процессе осуществления внутреннего финансового контроля
____________________________________________________________________ __
Информация о процессе составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, о подтверждении достоверности бюджетной отчетности
____________________________________________________________________ __
Информация о соответствии порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета ____________________________________________________________
Оценка надежности внутреннего финансового контроля _____________________
Выводы аудиторской проверки:
1. Выявленные недостатки и нарушения
2. Об экономности и результативности использования бюджетных средств
3. О результатах внутреннего финансового аудита
|
Должность руководителя группы проверки (руководитель группы проверки) |
|
|
подпись |
Ф.И.О. |
Один экземпляр Акта получен для ознакомления:
|
Должность руководителя объекта проверки (иного уполномоченного лица) |
|
|
подпись |
Ф.И.О. |
||
Дата, время |
|
"Ознакомлен(а)" Должность руководителя объекта проверки (иного уполномоченного лица) |
|
|
подпись |
Ф.И.О. |
Заполняется в случае отказа руководителя (иного уполномоченного лица)
объекта проверки от подписи
От подписи настоящего Акта (получения экземпляра Акта) ______________
(должность руководителя объекта проверки (иного уполномоченного лица)
отказался.
|
Должность руководителя группы проверки (руководитель группы проверки) |
|
|
подпись |
Ф.И.О. |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.