Губернатор Курганской области |
О.А. Богомолов |
Приложение
к постановлению Администрации (Правительства)
Курганской области
от 17 июня 2003 года N 177
Программа
экономического и социального развития Курганской области на 2004 - 2010 годы
Паспорт Программы экономического и социального развития
Курганской области на 2004 - 2010 годы
Введение
1. Социально-экономическое положение и основные направления
развития Курганской области
1.1. Социально-экономическое положение области
1.1.1. Общая информация об области
1.1.2. Демографическая ситуация
1.1.3. Социальная сфера
1.1.4. Уровень жизни населения
1.1.5. Финансы
1.1.6. Макроэкономика
1.1.7. Отраслевая структура экономики
1.1.8. Внешнеэкономическая деятельность
1.1.9. Инвестиции
1.1.10. Потребительский рынок
1.1.11. Жилищно-коммунальное хозяйство
1.1.12. Состояние окружающей среды
1.1.13. Природные ресурсы
1.2. Основные проблемы социально-экономического развития
области
1.3. Оценка действующих мер по улучшению
социально-экономического положения области
1.4. Основные направления развития Курганской области
2. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы
3. Система программных мероприятий
Топливно-энергетический комплекс
Машиностроение и металлообработка
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
Промышленность строительных материалов
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Медицинская промышленность
Полиграфическая промышленность
Аграрно-промышленный комплекс
Транспорт и связь
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Газификация
Использование природных ресурсов и охрана окружающей
среды
Развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций
Трудовые отношения и занятость населения
Развитие системы здравоохранения
Социальная защита населения
Развитие системы образования
Молодежная политика
Развитие физкультуры и спорта
Сохранение и развитие культуры и искусства
Наука и научное обслуживание
4. Ресурсное обеспечение Программы
5. Механизм реализации Программы
6. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических
последствий от реализации Программы
7. Организация управления и контроль за ходом выполнения Программы
Приложение N 1. Схема программных мероприятий
Приложение N 2. Программные мероприятия
Приложение N 3. Эффективность программных мероприятий
Приложение N 4. Объемы и источники финансирования программного
мероприятия (справочно)
Приложение N 5. Комплекс мероприятий по совершенствованию
нормативно-правовой базы Курганской области
Приложение N 6. Мероприятия, предлагаемые для финансирования за
счет средств федерального бюджета (справочно)
Приложение N 7. Объемы и источники финансирования по Программе
социально-экономического развития Курганской
области на 2004 - 2010 годы в целом (справочно)
Приложение N 8. Объемы и источники финансирования по разделам
Программы социально-экономического развития
Курганской области на 2004 - 2010 годы (справочно)
Приложение N 9. Уровень бюджетной обеспеченности Курганской
области
Приложение N 10. Динамика увеличения объема промышленного
производства с учетом реализации Программы
экономического и социального развития Курганской
области на 2004 - 2010 годы
Приложение N 11. Объем произведенной продукции и услуг в рамках
Программы экономического и социального развития
Курганской области на 2004 - 2010 годы
Приложение N 12. Поступления налогов по области в рамках Программы
экономического и социального развития Курганской
области на 2004 - 2010 годы
Приложение N 13. Бюджетный эффект для регионального бюджета в
рамках Программы экономического и социального
развития Курганской области на 2004 - 2010 годы
Приложение N 14. Бюджетный эффект для федерального бюджета в рамках
Программы экономического и социального развития
Курганской области на 2004 - 2010 годы
Приложение N 15. Социальный эффект по Программе экономического и
социального развития Курганской области на 2004 -
2010 годы
Приложение N 16. Основные показатели развития Курганской области до
2010 года
Приложение N 17. Объем финансовых средств, поступивших по
федеральным целевым программам, реализуемым на
территории Курганской области
Паспорт
Программы экономического и социального развития Курганской области на 2004 - 2010 годы
Наименование Программа экономического и социального развития
Программы: Курганской области на 2004 - 2010 годы
Основание для Распоряжение Губернатора области от 27 ноября
разработки Программы: 2002 года N 416-р.
Заказчик Администрация (Правительство) Курганской области.
Программы:
Основные Департамент экономического развития и инвестиций
разработчики Программы: Курганской области, Департамент государственного
имущества и промышленной политики Курганской
области, Департамент строительства, госэкспертизы
и жилищно-коммунального хозяйства Курганской
области, Департамент сельского хозяйства
Курганской области, финансовое управление
Курганской области, исполнительные органы
государственной власти Курганской области,
осуществляющие отраслевое либо межотраслевое
управление, Институт экономики Уральского
отделения Российской Академии наук (по
согласованию).
Основная Решение ключевых социально-экономических проблем
цель Программы: области и повышение на этой основе уровня жизни и
обеспечения занятости населения, развития
производственного, трудового и интеллектуального
потенциала Курганской области как субъекта
Российской Федерации - обеспечить прирост:
- валового регионального продукта на 40,8%;
- промышленного производства на 41,2%;
- сельскохозяйственного производства на 9,5%;
- инвестиций на 60,2%;
- реальных денежных доходов населения на 73,9%.
Основные 1. Нормативно-правовые преобразования.
задачи Программы: 2. Создание благоприятного инвестиционного
и предпринимательского климата.
3. Формирование благоприятного социального
климата для деятельности и здорового образа жизни
населения.
4. Дальнейшее развитие, воспроизводство
и рациональное использование природных
ресурсов: земельных, лесных, водных,
минерально-сырьевых.
5. Реформирование промышленности для повышения ее
диверсифицированности.
6. Развитие отраслей, ориентированных
на обеспечение эффективного
функционирования агропромышленного комплекса и
глубокую переработку сельскохозяйственной
продукции.
7. Обеспечение бесперебойной работы
жилищно-коммунального хозяйства.
Сроки 2004 - 2010 годы.
реализации Программы:
Исполнители Департамент экономического развития и инвестиций
подпрограмм и Курганской области, Департамент государственного
основных мероприятий: имущества и промышленной политики Курганской
области, Департамент строительства, госэкспертизы
и жилищно-коммунального хозяйства Курганской
области, Департамент сельского хозяйства
Курганской области, финансовое управление
Курганской области, другие исполнительные органы
государственной власти Курганской области,
осуществляющие отраслевое либо межотраслевое
управление.
Объемы и источники Всего, 64,3 млрд. руб.
финансирования в том числе:
Программы (справочно) средства федерального бюджета 12,9 млрд. руб.;
средства областного бюджета 17,6 млрд. руб.;
средства местных бюджетов 2,6 млрд. руб.;
собственные средства предприятий 18,6 млрд. руб.;
кредиты банков 4,5 млрд. руб.;
другие источники 8,1 млрд. руб.
Все источники финансирования, кроме
областного бюджета, являются предполагаемыми
и не носят обязательный характер
Система Контроль за ходом выполнения Программы
организации контроля осуществляет Администрация (Правительство)
за исполнением Курганской области.
Программы:
Ожидаемые конечные Рост темпов развития всех отраслей экономики,
результаты реализации завершение переходного периода, достижение
Программы: докризисного уровня производства.
Рост численности занятых в экономике области на
28,7 тыс. человек.
Рост реальных денежных доходов населения - в 1,74
раза.
Обеспечение увеличения платежей в бюджеты всех
уровней в 2,2 раза.
Введение
Курганская область - субъект Российской Федерации, активный участник межрегиональной, внешнеэкономической и международной деятельности. При этом она действует в правовых рамках, которые определены российским и курганским законодательством, международными договорами. Занимая особое географическое положение, находясь на границе с Казахстаном, Курганская область обладает не только уникальными природными особенностями, но и культурно-исторической самобытностью, что предполагает создание особой системы защиты и реализации ее социально-экономических интересов.
Программа экономического и социального развития Курганской области на 2004 - 2010 годы (далее - Программа) представляет собой базовый документ, определяющий цели, основные принципы, направления и механизмы реализации областной социальной и экономической политики.
Программа подготовлена по поручению Губернатора области (распоряжение Губернатора области от 27 ноября 2002 года N 416-р). Программа ориентирована на период до 2010 года, должна ежегодно уточняться и служить основой для разработки программ развития социально-экономического развития области, нормативных документов.
Предыдущий документ - Концепция стабилизации и устойчивого социально-экономического развития Курганской области на период до 2005 года - был принят в 1997 году. Срок ее действия еще не завершен. Тем не менее, существует необходимость в Программе на более длительную перспективу. За время, прошедшее после принятия Концепции, в экономике России и области произошли важные изменения, которые Концепция не могла учесть. С ними связана необходимость определенных корректировок экономической и социальной политики.
Назначение Программы экономического и социального развития Курганской области на 2004 - 2010 годы - определить исходную базу социально-экономического развития области, тенденции развития экономики области за последние годы, сформулировать социальную и экономическую политику на долгосрочный период, определить основные направления по обеспечению стабилизации и дальнейшего развития области.
Главная цель Программы - повышение уровня жизни населения Курганской области путем обеспечения и усиления социальных гарантий.
Основной механизм реализации Программы - средне- и краткосрочные программы социально-экономического развития Курганской области, включающие совокупность региональных целевых программ.
Реализация и корректировка Программы осуществляется с участием представительных и исполнительных органов государственной власти области, представительных и исполнительных органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов государственной власти, юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность и проживающих на территории Курганской области, совместная работа которых по реализации Программы должна быть направлена на консолидацию всех сил, заинтересованных в ее эффективном и поступательном социально-экономическом развитии, а также на повышение ее инвестиционной привлекательности на межрегиональном и международном уровнях.
Работа по подготовке Программы осуществлена рабочей группой с привлечением широкого круга высококвалифицированных специалистов и ученых.
1. Социально-экономическое положение и основные направления развития Курганской области
1.1. Социально-экономическое положение области
1.1.1. Общая информация об области
Курганская область - самостоятельный субъект Российской Федерации, образована 6 февраля 1943 года.
Площадь области - 71,5 тыс.кв.км, что составляет около 0,4% территории России и 4,0% территории Уральского федерального округа, к которому она относится. Протяженность с запада на восток 430 км, с севера на юг - 290 км.
Численность населения области на 1 января 2003 года составляет 1074 тыс. человек, из которых 55,3% - городские жители. Средняя плотность - 15 человек на 1 кв.км. По национальному составу основная масса населения области - русские (94,2%), 1,9% - татары, 1,6% - башкиры, по 1,1% - казахи и украинцы, 0,5% - белорусы, 1,4% - представители других национальностей. Среди областей Уральского региона Курганская область самая малочисленная - 8,6% всего населения Урала или 0,75% населения России. Однако, удельный вес сельских жителей самый высокий - 44,7%.
В области 24 района, 9 городов, из них 2 - областного подчинения, 6 поселков городского типа, 1231 село и деревня, 420 сельских администраций.
Курганская область занимает уникальное географическое и геополитическое положение на Евроазиатском континенте. Она расположена на стыке Урала и Сибири в бассейне рек Тобола и Исети, граничит с высокоразвитыми областями Урала - Свердловской и Челябинской, а также с Тюменской областью и Казахстаном. По ее территории проходят электрифицированная транссибирская железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и газопроводы. Эти факторы благоприятствуют развитию широких внутри- и межрегиональных связей, использованию уральского металла, нефти и газа Сибири, сибирского и казахстанского углей, других полезных ископаемых.
Область обладает богатыми природными ресурсами, разнообразными полезными ископаемыми, невостребованными до конца запасами леса, земель, великолепной природой с ее рекреационными возможностями. Трудовые ресурсы области имеют высокий уровень образования и профессиональной подготовки.
Основу экономики области составляет промышленность, основные отрасли которой машиностроение и металлообработка, медицинская, пищевая. В области производятся мощные колесные тягачи, автобусы, стальная запорная арматура, высокоточные приборы, полиграфические машины, деревообрабатывающие станки, полуприцепы-тяжеловозы, минитракторы, нефтегазовая арматура, аппараты для очистки воды, минимолокозаводы, обувь, швейные и трикотажные изделия и др. Развита перерабатывающая промышленность.
Обеспеченность теплом и влагой, наличие больших площадей черноземных почв являются благоприятными факторами для развития сельскохозяйственного производства Зауралья, в том числе для выращивания озимых и яровых зерновых культур, овощей, картофеля, ранних гибридов кукурузы по зерновой технологии, производства говядины, свинины, продукции птицеводства, а в юго-восточной части также для развития овцеводства.
В настоящее время Курганская область занимает 9 место в России по производству на душу населения зерна и овощей, 10 место - мяса скота и птицы и картофеля, 11 место - по производству молока.
На долю области в Уральском федеральном округе приходится 26,2% производства зерна, 14,3% мяса и 18,3% молока. За счет собственного производства удовлетворяются потребности населения в основных продуктах питания. Область является поставщиком продукции сельского хозяйства в индустриальные центры Урала и федеральные продовольственные фонды.
Удельный вес Курганской области в общероссийских основных социально-экономических показателях в 2001 году представлен в таблице 1.
Таблица N 1
Удельный вес Курганской области
(%)
Показатели | Россия | УрФО |
Территория | 0,4 | 4,0 |
Численность населения на 01.01.2002 г. | 0,75 | 8,6 |
Среднегодовая численность занятых в экономике | 0,7 | 8,0 |
Валовой региональный продукт (2000 год) | 0,3 | 2,1 |
Основные фонды в экономике (на конец 2000 года) | 0,6 | 4,2 |
Объем промышленной продукции | 0,3 | 1,6 |
Продукция сельского хозяйства | 0,7 | 11,9 |
валовой сбор зерна | 1,3 | 26,2 |
валовой сбор картофеля | 1,4 | 17,0 |
валовой сбор овощей | 1,4 | 21,3 |
производство мяса | 1,1 | 14,3 |
производство молока | 1,2 | 18,3 |
производство яиц | 0,6 | 5,6 |
Подрядные работы | 0,2 | 1,7 |
Ввод в действие общей площади жилых домов | 0,3 | 3,5 |
Оборот розничной торговли | 0,4 | 4,9 |
Поступление налогов и сборов в федеральный бюджет |
0,2 | |
Инвестиции в основной капитал | 0,2 | 0,9 |
1.1.2. Демографическая ситуация
К особенностям демографической ситуации в области следует отнести:
- сокращение численности населения с 1990 года на 45,8 тыс. человек (на 4,2%);
- уменьшение численности населения происходит за счет естественной убыли населения, превышающей по своим размерам механический приток в область. Естественная убыль населения в 2002 году достигла 7,4 тыс. человек;
- механический приток населения в область за период 1991 - 2002 годы уменьшился и составил в среднем 1,6 тыс. человек в год, миграционная убыль в 2002 году составила 4,8 тыс. человек;
- продолжается процесс старения населения, выражающийся в росте группы пенсионных возрастов и в превышении ее над группой детских возрастов. Удельный вес населения моложе трудоспособного возраста сократился с 25,5% в 1990 году до 19,5% в 2002 году, старше трудоспособного возраста - возрос соответственно с 19,3% до 21,1%. Удельный вес пенсионеров увеличился с 23,3% в 1990 году до 27,1 % в 2002 году (в России - 20,7%, в УрФО - 18,3%);
- в то же время происходит увеличение доли трудоспособных возрастов с 54,9% в 1990 году до 59,4% в 2002 году;
- снижение показателя продолжительности жизни с 69,5 лет в 1990 году до 64,8 в 2002 году при среднероссийском показателе 65,9 лет.
В Курганской области сохраняются территориальные вариации демографических процессов. С удалением от г. Кургана уменьшается плотность населения, сокращаются рождаемость и естественный прирост населения, в возрастной структуре увеличивается доля лиц пенсионного возраста.
При сохранении существующих тенденций развития демографических процессов на ближайшее 10-летие можно прогнозировать ежегодное сокращение численности населения области в среднем на 5 тыс. человек. Естественная убыль (превышение смертности над рождаемостью) отмечается в области с 1992 года. Выросла смертность населения в трудоспособном возрасте: треть всех умерших в Курганской области в последние годы находились в трудоспособном возрасте, из них 80% - мужчины.
С 1994 года наметилась тенденция снижения оборота миграции на территорию области, с 2000 года идет миграционная убыль. Единственным источником миграционного прироста населения области был и в ближайшие десятилетия может быть только приток населения из стран ближнего зарубежья, в основном Казахстана.
Основные демографические показатели представлены в таблице 2.
Таблица N 2
Основные демографические показатели
1980 | 1990 | 1996 | 2000 | 2001 | 2002 | |
Численность постоянного населения (на конец года), тыс. человек |
1085,2 | 1109,3 | 1105,6 | 1087,1 | 1074,4 | 1063,5 |
Родившихся, тыс. человек | 18,5 | 16,1 | 9,5 | 10,1 | 9,9 | 10,7 |
Умерших, тыс. человек | 13,3 | 12,6 | 15,6 | 17,2 | 17,0 | 18,1 |
Младенческая смертность, на 1000 родившихся |
||||||
Курганская область | 26,7 | 19,2 | 17,2 | 19,9 | 17,8 | 15,4 |
УрФО | 15,4 | 14,8 | 13,6 | |||
Российская Федерация | 17,4 | 15,3 | 14,6 | 13,6 | ||
Естественный прирост, тыс. человек |
5,3 | 3,4 | -6,0 | -7,1 | -7,1 | 7,4-* |
Коэффициент естественного прироста, человек на 1000 населения |
||||||
Курганская область | 4,9 | 3,1 | -5,4 | -6,4 | -6,6 | -7,0 |
УрФО | -4,0 | -5,2 | -4,5 | -4,3 | ||
Российская Федерация | -5,3 | -6,7 | -6,5 | -6,5 | ||
Коэффициент миграционного прироста, человек на 1000 населения |
-3,7 | -1,3 | 0,6 | -2,1 | -5,6 | -4,6 |
Продолжительность жизни, лет |
||||||
Курганская область | 67,2 | 69,5 | 66,3 | 64,8 | 64,95 | 64,8 |
УрФО | 64,8 | 65,3 | 65,28 | |||
Российская Федерация | 65,9 | 65,3 | 65,3 | 65,29 | ||
Возрастной состав населения, % от общей численности: |
||||||
моложе трудоспособного возраста |
24,3 | 25,5 | 23,1 | 21,0 | 20,2 | 19,5 |
в трудоспособном возрасте |
58,6 | 54,9 | 55,6 | 57,9 | 58,7 | 59,4 |
старше трудоспособного возраста |
17,1 | 19,3 | 21,3 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
Численность пенсионеров, тыс. человек |
210,1 | 258,4 | 287,3 | 290,0 | 289,0 | 288,2 |
в % от общей численности населения |
19,4 | 23,3 | 26,0 | 26,7 | 26,9 | 27,1 |
в % к занятым в экономике |
37,8 | 47,6 | 62,4 | 63,7 | 64,1 | 64,5 |
1.1.3. Социальная сфера
Трудовые ресурсы и занятость населения
Кризисные процессы, происходившие в экономике, и воздействие неблагоприятных демографических факторов оказали свое влияние на формирование и использование трудовых ресурсов. Основные тенденции:
- сократилось число занятых практически во всех отраслях экономики: за 1991 - 2002 годы их численность уменьшилась на 93 тыс. человек, или на 17,2%;
- основное сокращение произошло в реальном секторе экономики, доля занятых в его отраслях в общей численности работающих снизилась с 71,1% в 1990 году до 64,7% в 2002 году;
- наметилась положительная тенденция перелива рабочей силы в непроизводственную сферу, удельный вес занятых в которой вырос с 33,1% в 1990 году до 39,4% в 2002 году;
- обострение ситуации на рынке труда.
Показатели, характеризующие структуру занятости населения, представлены в таблице 3.
Таблица N 3
Структура занятости населения
(% к общей численности занятых в экономике)
1980 | 1990 | 1996 | 2000 | 2001 | 2002 | |
Занято в экономике, всего |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе: | ||||||
промышленность | 26,8 | 24,6 | 20,5 | 18,9 | 21,1 | 18,9 |
сельское хозяйство | 27,2 | 24,0 | 21,4 | 29,1 | 25,5 | 26,1 |
строительство | 8,1 | 8,7 | 5,9 | 3,5 | 3,9 | 4,1 |
транспорт и связь | 8,8 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 6,5 | 7,1 |
торговля и общественное питание |
7,7 | 7,8 | 14,2 | 11,1 | 13,4 | 13,0 |
ЖКХ | 3,2 | 3,8 | 3,0 | 3,5 | 3,2 | 3,3 |
здравоохранение и физическая культура |
4,7 | 5,7 | 6,8 | 7,0 | 6,9 | 7,1 |
образование, культура и искусство |
8,8 | 11,2 | 12,2 | 11,3 | 11,3 | 11,5 |
прочие отрасли | 4,7 | 6,9 | 8,6 | 8,3 | 8,2 | 8,9 |
Ситуация на рынке труда области к началу 2003 года характеризуется следующими особенностями:
- снижением численности занятых на предприятиях области;
- резким ростом сельской безработицы;
- превышением численности выбывших с предприятий и организаций над принятыми на работу;
- сокращением средней продолжительности безработицы;
- сокращением напряженности на одно вакантное место.
Показатели, характеризующие занятость населения и уровень безработицы, представлены в таблице 4.
Таблица N 4
Занятость и безработица
1992 | 1996 | 2000 | 2001 | 2002 | |
Численность экономически активного населения, тыс. человек |
566,1 | 534 | 525,4 | 516,5 | 500,6 |
из них: | |||||
занято в экономике | 542,1 | 460,5 | 455,3 | 450,8 | 446,6 |
безработные | 24 | 73,5 | 70,1 | 65,7 | 54,0 |
Численность официально зарегистрированных безработных, тыс. человек |
6,2 | 25,0 | 6,8 | 8,0 | 11,5 |
Уровень общей безработицы, % | 4,2 | 13,8 | 13,5 | 12,7 | 13,9 |
Уровень зарегистрированной безработицы, % |
|||||
Курганская область | 1,2 | 5,1 | 1,4 | 1,5 | 2,5 |
УрФО | 0,8 | 3,4 | 1,4 | 1,5 | 1,9 |
Российская Федерация | 0,8 | 3,6 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
Социальная защита
Органы и учреждения социальной защиты населения области обеспечивают определенные государством социальные гарантии для 288,2 тыс. пенсионеров, 120,9 тыс. получателям государственных пособий на детей, 220,3 тыс. ветеранам труда, 29,2 тыс. инвалидов.
Для обеспечения социальных гарантий жителей области созданы и действуют 26 отделов социальной защиты населения, 27 центров социального обслуживания, 14 стационарных учреждений, 8 домов-ветеранов малой наполняемости. Число отделений надомного социального обслуживания с 1991 по 2002 год возросло с 27 до 144, а число обслуживаемых на дому с 2700 в 1991 году достигло 13,5 тыс.чел. на 1 января 2003 года. 36 отделений медико-социального обслуживания обслуживают на дому более 2,7 тыс. одиноких больных граждан.
В домах-интернатах проживает около 2 тыс. престарелых граждан и инвалидов. Обновляемость состава проживающих в домах-интернатах составляет ежегодно в пределах 500 - 600 человек. Рост числа обслуживаемых на дому, а соответственно и создание учреждений социального обслуживания, обусловлен возрастанием числа граждан пожилого возраста.
Образование
Система образования за истекшие годы продемонстрировала свою устойчивость, сохранила все основные параметры деятельности, обеспечивая конституционные права граждан на образование, формирование культурного, интеллектуального и профессионального потенциала общества. В системе образования области трудятся свыше 20 тыс. педагогов, из них 65,7% имеют квалификационные категории.
Вместе с тем материально-техническая и учебно-методическая базы учреждений образования ухудшаются. Остро стоит проблема недостаточной обеспеченности школ учителями, современным техническим оснащением процесса обучения.
Система дошкольного образования области представлена 443 учреждениями, в которых воспитывается 28,2 тыс. детей. В сфере дошкольного образования наблюдается стойкая тенденция сокращения сети дошкольных учреждений, охвата детей организованным дошкольным образованием (он составляет - 49,5%). По охвату детей дошкольными учреждениями область занимает 45 место среди регионов Российской Федерации, по обеспеченности местами детей в этих учреждениях - 66 место.
В области функционируют 864 дневных и 16 вечерних государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, работают 11 образовательных учреждений повышенного уровня (гимназии, лицеи), областные лицейские классы для обучения способных детей из сельской местности, негосударственное общеобразовательное учреждение - лицей "Пролог". В сфере общего среднего образования сохраняется предметоцентристский принцип оценки качества образования, с достаточно высоким уровнем субъективизма при оценке результатов учебной деятельности, с низким уровнем конкурентоспособности сельских школьников. Несколько улучшилась кадровая ситуация в системе образования, повысился образовательный уровень педагогического корпуса, сократилось число учительских вакансий. Проводится реструктуризация сети сельских школ, позволяющая сконцентрировать и эффективно использовать кадровый и учебно-методический потенциал системы образования.
В области функционируют 3 государственных и 4 негосударственных высших учебных заведения, 25 техникумов и колледжей. Во всех видах профессиональных учебных заведений обучаются около 46 тыс. студентов. На 10000 населения Курганской области приходится 174 студента вузов и 168 студентов техникумов.
Основными проблемами подготовки кадров являются недостаточность современного технического оснащения процесса обучения; обострение проблем трудоустройства студентов; реструктуризация профиля выпускаемых специалистов с учетом реального спроса на конкретные специальности; частичный переход на платное обучение.
Показатели, характеризующие обеспеченность объектами сферы образования, приведены в таблице 5.
Таблица N 5
Показатели обеспеченности объектами сферы образования
2000 | 2001 | |
Охват детей дошкольными учреждениями, в % от численности детей 1 - 6 лет |
||
Курганская область | 50,1 | 49,5 |
УрФО | 63,3 | 64,0 |
Российская Федерация | 56,0 | 57,2 |
Удельный вес учащихся дневных общеобразовательных школ, занимающихся во 2-ю смену, % |
||
Курганская область | 21,4 | 21,0 |
УрФО | 27,6 | 26,6 |
Российская Федерация | 21,9 | 20,6 |
Численность студентов государственных средних специальных учебных заведений, на 10000 населения |
||
Курганская область | 154 | 168 |
УрФО | 153 | 169 |
Российская Федерация | 148 | 160 |
Численность студентов государственных высших учебных заведений, на 10000 населения |
||
Курганская область | 152 | 174 |
УрФО | 237 | 291 |
Российская Федерация | 256 | 294 |
Здравоохранение
Численность врачей на 10 тыс. жителей сократилась с 27,8 человека в 1996 году до 25,9 человек в 2001 году (78 место по России), среднего медицинского персонала - с 133,6 до 109,1 человека (41 место), число больничных коек - со 126 до 113,9 человека (50 место).
Показатели обеспеченности населения медицинским персоналом и лечебными учреждениями приведены в таблице 6.
Таблица N 6
Показатели развития сферы здравоохранения
2000 | 2001 | |
Обеспеченность населения врачами, на 10000 населения |
||
Курганская область | 26,6 | 25,9 |
УрФО | 39,8 | 40,0 |
Российская Федерация | 47,2 | 47,3 |
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, на 10000 населения |
||
Курганская область | 109,0 | 109,1 |
УрФО | 109,8 | 109,8 |
Российская Федерация | 108,4 | 107,8 |
Обеспеченность населения больничными койками, на 10000 населения |
||
Курганская область | 115,6 | 113,9 |
УрФО | 114,2 | 113,9 |
Российская Федерация | 115,9 | 115,4 |
Заболеваемость населения, число случаев на 1000 населения |
||
Курганская область | 848,9 | 785,4 |
УрФО | 785,5 | 743,7 |
Российская Федерация | 735,7 | 725,6 |
Заболеваемость наркоманиями, число случаев на 100 тыс. населения |
2001 г. | 2002 г. |
Курганская область | 185,4 | 149,1 |
УрФО | 224,1 | 190,6 |
Российская Федерация | 185,4 | 175,0 |
Заболеваемость туберкулезом, число случаев на 100 тыс. населения |
2001 г. | 2002 г. |
Курганская область с УИН без УИН |
127,1 95,6 |
128,8 105,7 |
УрФО | 103,5 | 103,9 |
Российская Федерация | 88,5 | 86,1 |
Негативные тенденции, прежде всего, связаны с недостаточным бюджетным финансированием учреждений здравоохранения. Хотя в последние годы удельный вес финансирования здравоохранения в бюджете области возрос с 13% в 1996 году до 17,7% в 2002 году, однако реальная потребность средств для выполнения Программы государственных гарантий оказания населению области бесплатной медицинской помощи по-прежнему удовлетворяется не полностью и составила в 2001 году 49,4%, в 2002 году - 64,6%. По финансированию здравоохранения на душу населения Курганская область за 2001 год занимает 85 ранговое место, имея показатель 807,2 руб. на 1 человека, при среднем по России 1464 руб., по Уральскому Федеральному округу 2517 руб., по Тюменской области 4216 руб.
Состояние здравоохранения, неблагоприятная экология, недостаточный санитарный контроль в торговле, снижение возможностей отдыха и восстановления здоровья в санаторных и рекреационных учреждениях отрицательно сказываются на состоянии здоровья населения. Выросла заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами, наркоманией и токсикоманией, что обусловлено ростом социальной напряженности в обществе и развитием наркобизнеса. Уровень заболеваемости алкоголизмом в области выше среднего уровня областей Уральского района и России в целом. На территории области сохраняется высокий уровень инфекционной заболеваемости. В Курганской области по сравнению с другими регионами России одни из самых высоких показателей смертности, временной нетрудоспособности и инвалидности.
Наука
Численность работников, занятых в научной сфере области, около 1,7 тыс. человек, из них 70 докторов и более 500 кандидатов наук. Количество научных учреждений, выполняющих научные исследования и разработки, составляет 15.
В области традиционно сохранялась техническая ориентация научных исследований и разработок. Так, в 2001 году на долю технических наук приходилось 73% всех исследователей и более 91% валовых затрат на научные исследования и разработки. Самыми представительными организациями по числу занятых и объему разработок являлись ОАО "СКБМ", - специализированное конструкторское бюро машиностроения, ОАО "Шадринский автоагрегатный завод", ОАО "Русич".
Медицинские науки занимали 4% валовых затрат на исследования и разработки и 21% численности исследователей. В области медицины сосредоточены самые высококвалифицированные научные кадры области - 19 докторов и 55 кандидатов наук. Научными исследованиями в области медицины занимались главным образом РНЦ "ВТО" им. академика Г.А. Илизарова, деятельность которого известна далеко за пределами Российской Федерации и Республиканский Центр клапанной гастроэнтерологии им. Я.Д. Витебского.
В области сельскохозяйственных наук осуществлялись преимущественно фундаментальные исследования с целью развития земледелия, которыми занимались "Курганский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" и Шадринская сельскохозяйственная станция им.почетного академика ВАСХНИЛ Т.С. Мальцева.
Культура
Сохранена сеть муниципальных и областных учреждений культуры и кадровый потенциал. Функционируют 654 массовых и универсальных библиотеки, 2 средних учебных заведения культуры (училище культуры и музыкальное), 46 музыкальных, художественных и школ искусств. В области 4 государственных театра, работают 816 клубных учреждений, 9 государственных (включая филиалы) и 6 муниципальных музеев. На территории области находятся 1453 памятника истории и культуры федерального и местного значения, в том числе здания и сооружения, памятники искусства, исторические захоронения, памятники археологии.
Показатели, характеризующие наличие объектов культуры приведены в таблице 7.
Таблица N 7
Показатели развития сферы культуры
---------------------------------------------------------------------
| 1990 | 2001
---------------------------------------------------+--------+--------
Число массовых библиотек | 745 | 654
---------------------------------------------------+--------+--------
в т.ч. в сельской местности | 110 | 83
---------------------------------------------------+--------+--------
Число книг и журналов в среднем на 1 жителя, экз.| 10,3 | 9,2
---------------------------------------------------+--------+--------
Число музеев | 10 | 9
---------------------------------------------------+--------+--------
Число театров | 3 | 6
---------------------------------------------------+--------+--------
Число клубных учреждений | 1106 | 816
---------------------------------------------------+--------+--------
в т.ч. в сельской местности | 1027 | 776
---------------------------------------------------+--------+--------
Число киноустановок | 1049 | 162
---------------------------------------------------+--------+--------
в т.ч. в сельской местности | 954 | 142
---------------------------------------------------------------------
Спорт
Курганская область располагает развитой системой отдыха, туризма и спорта. Занятиями физической культурой и спортом в области охвачено более 70 тыс. человек (6,5% населения). В области действуют 20 стадионов, 606 спортивных залов, 28 лыжных баз, 88 тиров. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений 37,1 тыс. человек, что в 5 раз ниже норматива по Российской Федерации. В 24 спортивных школах обучаются 18,7 тыс. человек. Работает 23 туристические фирмы. Будущее рекреационного комплекса Курганской области обусловлено значительным природным потенциалом для развития туризма, санаторного лечения и отдыха.
Безопасность проживания
Понятие безопасности проживания включает борьбу с правонарушениями, обеспечение пожарной безопасности, предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Статистика правонарушений показывает некоторое улучшение криминогенной обстановки в области. В 2002 году число преступлений по сравнению с 2001 годом сократилось на 24,9%. Состав преступлений в 2002 году характеризовался значительным сокращением тяжких и особо тяжких преступлений, в общем числе всех зарегистрированных преступлений такие преступления составили 57,1%, что на 41,8% ниже уровня 2001 года.
Показатели, характеризующие динамику уровня преступности, приведены в таблице 8.
Таблица N 8
Правонарушения, на 100000 человек
-------------------------------------------------------------------------
| 1996 | 2000 | 2001 | 2002
-------------------------------------+--------+--------+--------+--------
Число зарегистрированных | | | |
преступлений на 100000 населения | | | |
-------------------------------------+--------+--------+--------+--------
Курганская область | 2670 | 3870 | 3184 | 2418
-------------------------------------+--------+--------+--------+--------
УрФО | 2198 | 2555 | 2573 | 2056
-------------------------------------+--------+--------+--------+--------
Российская Федерация | 1777 | 2028 | 2051 | 1756
-------------------------------------------------------------------------
1.1.4. Уровень жизни населения
Положение с реальными денежными доходами населения за последние годы стабилизировалось. Сократилась задолженность по выплатам заработной платы, своевременно выплачиваются пенсии. Рост денежных доходов начал опережать уровень инфляции.
Рост номинальной заработной платы определил позитивную тенденцию роста реальных денежных доходов населения. Доля малоимущего населения, имеющего среднедушевые доходы ниже прожиточного минимума, составила 40,5% населения области.
Среднедушевой денежный доход в декабре 2002 года сложился в сумме 2965 руб. Реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились за 2002 год на 8,8%. Устойчиво растет в области реальная заработная плата.
Однако, бюджетные расходы на душу населения остаются ниже среднероссийского уровня. Ниже среднего и удельные расходы на образование, культуру и искусство, здравоохранение и физическую культуру, средства массовой информации, социальную политику, а также на жилищно-коммунальное хозяйство. В расчете на душу населения капитальные вложения не превышают 26% от среднероссийского уровня.
Показатели, характеризующие уровень жизни населения, приведены в таблице 9.
Таблица N 9
Доходы и расходы населения
-------------------------------------------------------------------------
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------
Среднедушевые денежные доходы в | | | |
месяц, рублей | | | |
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------
Курганская область | 873 | 1293 | 1714 | 2280
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------
УрФО | 1774 | 2558 | 3445 | ...
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------
Российская Федерация | 1630 | 2193 | 2878 | 3887
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------
Реальные денежные доходы, % к | | | |
предыдущему году | | | |
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------
Курганская область | 90,8 | 113,1| 104,5 | 108,8
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------
УрФО | 90,8 | 110,2| 103,7 | ...
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------
Российская Федерация | 86,8 | 110,9| 105,8 | 108,8
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------
Среднемесячная номинальная | | | |
начисленная заработная плата, рублей | | | |
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------
Курганская область | 1019,4 | 1461,9| 2064,3 | 2900
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------
УрФО | 2193 | 3487 | 5217 | ...
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------
Российская Федерация | 1523 | 2223 | 3282 | 4426
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------
в том числе по отраслям экономики | | | |
Курганская область: | | | |
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------
промышленность | 1279,9 | 1844,8| 2672,1 | 3335
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------
сельское хозяйство | 523,4 | 717,5| 918,5 | 1306
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------
строительство | 1205,2 | 1972,0| 2907,8 | 3841
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------
транспорт | 1548,6 | 2266,1| 2929 | 4827
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------
торговля и общественное питание | 951,4 | 1302,4| 1702,8 | 2118
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------
ЖКХ | 922,5 | 1209,7| 1680,0 | 2389
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------
здравоохранение и физическая культура| 745,6 | 997,7| 1451,7 | 2771
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------
образование, культура и искусство | 624 | 853,4| 1258,7 | 2197
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------
Реальная начисленная заработная | | | |
плата, % к предыдущему году | | | |
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------
Курганская область | 73,9 | 116,3| 113,7 | 116,6
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------
УрФО | 74 | 116 | 114 | ...
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------
Российская Федерация | 78 | 121 | 121 | 116,6
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------
Средний размер назначенных месячных | 510 | 807,6| 1108,8 | 1386
пенсий, рублей | | | |
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------
Реальный размер начисленной пенсии, | 93,9 | 132,8| 107,4 | 109,8
% к предыдущему году | | | |
--------------------------------------+--------+-------+--------+--------
Прожиточный минимум, рублей | 731 | 851 | 1181 | 1743
-------------------------------------------------------------------------
1.1.5. Финансы
По итогам 2002 года доходы консолидированного бюджета области составили 6,94 млрд. руб., что на 44,7% превышает доходы за 2001 год. Расходы бюджетной системы области составили 6,98 млрд. руб. и возросли по сравнению с 2001 годом на 49,4%. За 2002 год размер налоговых поступлений в бюджеты всех уровней увеличился на 17,2%. По-прежнему сохраняется высоким уровень недоимки хозяйствующих субъектов по налогам и сборам. Недоимка по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на 1 января 2003 года снизилась на 34,5% и составила 780,6 млн. руб.
Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета области приведена в таблице 10.
Таблица N 10
Объем доходов и расходов консолидированного бюджета области
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------
| 2000 | 2001 | 2002
----------------------------------------------+--------+--------+--------
Собственные доходы бюджета Курганской области| 2496 | 2668 | 3241
----------------------------------------------+--------+--------+--------
% к общим доходам бюджета | 76 | 56 | 47
----------------------------------------------+--------+--------+--------
Средства, полученные в рамках межбюджетных | 774 | 2126 | 3698
отношений | | |
----------------------------------------------+--------+--------+--------
Итого, доходы бюджета Курганской области | 3270 | 4794 | 6939
----------------------------------------------+--------+--------+--------
Расходы бюджета Курганской области | 3290 | 4673 | 6982
----------------------------------------------+--------+--------+--------
Справочно: доходы целевых фондов | 462 | 390 | 314
-------------------------------------------------------------------------
Значительные изменения произошли в структуре доходов бюджета. Доля собственных доходных источников области снизилась до 47%. Бюджетные средства направляются в основном на решение социальных проблем. Доля расходов на социально-культурные мероприятия возросла с 48,8% в 2000 году до 61,8% в 2002 году.
Динамика структуры доходов и расходов консолидированного бюджета Курганской области приведена в таблице 11.
Таблица N 11
Структура доходов и расходов бюджета Курганской области
(% к итогу)
-------------------------------------------------------------------------
| 2000 | 2001 | 2002
-------------------------------------------------+-------+-------+-------
Доходы | 100 | 100 | 100
-------------------------------------------------+-------+-------+-------
в том числе: | | |
-------------------------------------------------+-------+-------+-------
Налоговые, из них: | 73,1 | 52,5 | 43,5
-------------------------------------------------+-------+-------+-------
НДС | 4,9 | |
-------------------------------------------------+-------+-------+-------
налог на прибыль | 12,9 | 8,6 | 6,7
-------------------------------------------------+-------+-------+-------
подоходный налог | 13,0 | 19,4 | 19,3
-------------------------------------------------+-------+-------+-------
акцизы | 2,5 | 2,0 | 1,6
-------------------------------------------------+-------+-------+-------
платежи за пользование природными ресурсами | 1,9 | 1,7 | 1,9
-------------------------------------------------+-------+-------+-------
арендная плата за земли | 1,5 | 0,8 | 0,8
-------------------------------------------------+-------+-------+-------
налог с продаж | 6,4 | 4,9 | 1,7
-------------------------------------------------+-------+-------+-------
налоги на имущество | 7,5 | 4,8 | 4,0
-------------------------------------------------+-------+-------+-------
налоги Курганской области | 14,2 | 8,2 | 4,5
-------------------------------------------------+-------+-------+-------
местные налоги и сборы | 8,2 | 2,1 | 0,2
-------------------------------------------------+-------+-------+-------
Неналоговые, из них: | 3,3 | 3,2 | 3,1
-------------------------------------------------+-------+-------+-------
доходы от имущества, находящегося в | 2,0 | 2,1 | 1,9
государственной и муниципальной собственности, | | |
или от деятельности | | |
-------------------------------------------------+-------+-------+-------
доходы от продажи имущества, находящегося в | 0,1 | | 0,1
государственной и муниципальной собственности | | |
-------------------------------------------------+-------+-------+-------
штрафные санкции в возмещении ущерба | 0,5 | 0,6 | 0,4
-------------------------------------------------+-------+-------+-------
Средства, полученные в рамках межбюджетных | 23,6 | 44,3 | 53,2
отношений (дотации, субвенции, трансферты) | | |
-------------------------------------------------+-------+-------+-------
Расходы | 100 | 100 | 100
-------------------------------------------------+-------+-------+-------
в том числе: | | |
-------------------------------------------------+-------+-------+-------
управление | 6,4 | 7,2 | 7,0
-------------------------------------------------+-------+-------+-------
промышленность, энергетика и строительство | 2,6 | 5,4 | 3,5
-------------------------------------------------+-------+-------+-------
сельское хозяйство и рыболовство | 2,1 | 2,9 | 2,1
-------------------------------------------------+-------+-------+-------
транспорт и связь | 4,3 | 0,4 | 0,6
-------------------------------------------------+-------+-------+-------
ЖКХ | 16,9 | 12,3 | 10,1
-------------------------------------------------+-------+-------+-------
социально-культурные мероприятия, из них: | 48,8 | 54,4 | 61,8
-------------------------------------------------+-------+-------+-------
здравоохранение и физическая культура | 15,2 | 14,1 | 16,9
-------------------------------------------------+-------+-------+-------
образование | 26,1 | 25,5 | 30,3
-------------------------------------------------+-------+-------+-------
культура | 2,4 | 2,4 | 2,7
-------------------------------------------------+-------+-------+-------
социальная политика | 5,1 | 12,4 | 11,9
-------------------------------------------------+-------+-------+-------
обслуживание государственного долга | 0,5 | 0,4 | 0,2
-------------------------------------------------+-------+-------+-------
прочие расходы | 18,4 | 17,0 | 14,9
-------------------------------------------------------------------------
Объем финансовых средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет Курганской области, приведен в таблице 12.
Таблица N 12
Объем финансовых средств, поступивших из федерального бюджета
в бюджет Курганской области в 2000 - 2002 годах
(млн. руб.)
--------------------------------------------------------------------------
| 2000 | 2001 | 2002
-------------------------------------------+---------+---------+----------
Дотации | - | 270,6 | 222,4
-------------------------------------------+---------+---------+----------
Субвенции | 25 | 342,1 | 504,2
-------------------------------------------+---------+---------+----------
Субсидии | - | 88,1 | 115,7
-------------------------------------------+---------+---------+----------
Средства, полученные по взаимным расчетам,| 64,5 | 88,1 | 142,9
в том числе компенсация дополнительных | | |
расходов, возникших в результате решений, | | |
принятых органами государственной власти | | |
-------------------------------------------+---------+---------+----------
Трансферты | 684,8 | 1337,7 | 2712,3
-------------------------------------------+---------+---------+----------
Всего | 774,3 | 2126,6 | 3697,5
-------------------------------------------+---------+---------+----------
Задолженность перед федеральным бюджетом |на |на |на
за ранее предоставленные кредиты и |01.01.01 |01.01.02 |01.01.03
гарантии, выданные международным | 1,7 | 1,6 | 1,5
финансовым организациям ("АРИС") | | |
-------------------------------------------+---------+---------+----------
Кроме того: | | |
Бюджетная ссуда из федерального бюджета | -6,0 | -35,4 | +43,9
-------------------------------------------+---------+---------+----------
в том числе: | | |
-------------------------------------------+---------+---------+----------
получено | 210 | 90 | 145
-------------------------------------------+---------+---------+----------
погашено | 215,9 | 125,4 | 101,1
--------------------------------------------------------------------------
1.1.6. Макроэкономика
За 1999 - 2001 годы наметились позитивные сдвиги в темпах роста реального валового регионального продукта (далее ВРП) к уровню предыдущего года. Анализ экономической ситуации за более длительный период (1995 - 2001 годы) свидетельствует о том, что, несмотря на значительное улучшение динамики важнейших экономических показателей, достигнутое в 1999 - 2001 годах, экономический потенциал области существенно сократился по сравнению с 1995 годом. Так производство ВРП в реальном выражении снизилось по отношению к 1995 году на 2,7%, добавленная стоимость в строительстве - на 46,8%, в промышленности - на 19,1 %.
Показателем уровня развития производства в сравнении с другими субъектами Федерации и со среднероссийским уровнем является производство ВРП на душу населения. В 2000 году было произведено ВРП (в текущих ценах) на одного жителя области 18,2 тыс. руб. или в 2,4 раза меньше, чем в среднем по России. Курганская область по этому показателю занимает последнее место в Уральском федеральном округе и 69 место по России (по расчетам за 2000 год). Для сравнения: Тюменская область - 1 место, Челябинская - 24, Свердловская - 25, место. Удельный вес области в ВРП Российской Федерации в 2000 году составил 0,3%.
Показатели, характеризующие динамику валового регионального продукта, приведены в таблице 13.
Таблица N 13
Объем валового регионального продукта
-------------------------------------------------------------------------
| 1996 | 2000 | 2001
--------------------------------------------+--------+---------+---------
Валовой региональный продукт, млн. руб. | 8347,4 | 19940,8 | 25264
--------------------------------------------+--------+---------+---------
Изменение производства валового | 90,6 | 107,0 | 101,8
регионального продукта, в сопоставимых | | |
ценах, % к предыдущему году | | |
--------------------------------------------+--------+---------+---------
Валовой региональный продукт на душу | 7524 | 18246 | 23400
населения, руб. | | |
-------------------------------------------------------------------------
Изменилась отраслевая структура ВРП. При сохранении преобладания в структуре ВРП производства товаров их доля значительно сократилась с 61% в 1996 году до 54% в 2001 году. Особенно резко сократилась доля строительства. Это обусловлено, прежде всего, небольшим инвестиционным потенциалом области и опережающим падением объема инвестиций в основной капитал. Снижение инвестиционной активности может негативно повлиять на развитие экономики области и снижении ВРП в будущем. Основной капитал в области на конец 2001 года имел износ 44,3%, в том числе в отраслях, производящих товары, - 53,6%, в отраслях, производящих услуги, - 39,6%. Степень износа ежегодно возрастала, так как основные фонды обновлялись очень низкими темпами. Коэффициент обновления составлял всего 2,6% (для сравнения: в 1991 г. этот коэффициент равнялся 10,6%, в 1995 г. - 5,1%).
В то же время в структуре ВРП на 7% возросла доля услуг, в том числе на 8,9% рыночных услуг. В целом по России в валовом внутреннем продукте заметно превалирует сфера производства услуг (в 2001 году товары составили 38,6%, услуги - 49,2%, чистые налоги на продукты - 12,2%).
Удельный вес налогов на продукты в структуре ВРП за последние два года возрос вследствие ощутимого повышения налоговых поступлений в бюджетную систему области.
Показатели, характеризующие динамику структуры валового регионального продукта, приведены в таблице 14.
Таблица N 14
Структура валового регионального продукта
(% к общему объему ВРП)
-------------------------------------------------------------------------
| 1996 | 2000 | 2001
----------------------------------------------+--------+--------+--------
Валовой региональный продукт - всего | 100 | 100 | 100
----------------------------------------------+--------+--------+--------
в том числе: | | |
----------------------------------------------+--------+--------+--------
производство товаров | 61,0 | 50,5 | 54,0
----------------------------------------------+--------+--------+--------
из них: | | |
----------------------------------------------+--------+--------+--------
промышленность | 31,5 | 30,1 | 29,8
----------------------------------------------+--------+--------+--------
сельское хозяйство | 21,2 | 15,3 | 19,4
----------------------------------------------+--------+--------+--------
строительство | 7,6 | 4,2 | 3,8
----------------------------------------------+--------+--------+--------
производство услуг | 39,0 | 49,5 | 46,0
----------------------------------------------+--------+--------+--------
рыночные услуги, из них: | 25,2 | 36,2 | 34,1
----------------------------------------------+--------+--------+--------
транспорт и связь | 11,6 | 13,6 | 13,8
----------------------------------------------+--------+--------+--------
торговля и общепит, включая оптовую торговлю| 8,4 | 14,5 | 12,6
----------------------------------------------+--------+--------+--------
нерыночные услуги | 13,8 | 13,3 | 11,9
-------------------------------------------------------------------------
В условиях социально-ориентированной экономики рыночного типа наряду с показателями производства ВРП важную роль играет характер его конечного использования. Структура конечного потребления в течение 1995 - 2001 гг. претерпела значительные изменения. Возросли расходы на конечное потребление домашних хозяйств, из них в большей степени расходы на покупку товаров.
Поступление товаров и услуг в натуральной форме в процентах к объему ВПР также возросло за этот период, что объясняется развитием потребления через производство товаров и услуг в секторе домашних хозяйств.
Расходы на конечное потребление в 2001 году сложились в сумме 20,9 млрд. руб., в том числе фактическое конечное потребление домашних хозяйств 19,4 млрд. руб. Фактическое конечное потребление на жителя области составило 17,9 тыс. руб. (в 2000 году - 12,7 тыс. руб.). Для сравнения: в 2000 году фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу населения в среднем по России составило 26,3 тыс. руб., в Свердловской области - 20,8, Челябинской - 18,2, Тюменской - 35,8 тыс. руб. По этому показателю область занимала в 2000 году 71 место в Российской Федерации (в 1995 году - 73 место).
1.1.7. Отраслевая структура экономики
Промышленность
В промышленности производится 30% валового регионального продукта, трудится 18,9% занятых в хозяйстве области. Удельный вес Курганской области в общероссийских объемах промышленного производства составляет 0,3%.
Наиболее важными отраслями, определяющими развитие промышленного комплекса Курганской области, являются машиностроение и металлообработка, электроэнергетика, пищевая и медицинская промышленность.
За рассматриваемый период в Курганской области произошел значительный спад промышленного производства, глубина которого различается по отраслям промышленности.
Динамика индексов физического объема промышленного производства приведена в таблице 15.
Таблица N 15
Индексы физического объема производства промышленной продукции
-------------------------------------------------------------------------
| 1980 | 1990 | 1996 | 2000 | 2001 | 2002
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Продукция промышленности| 103,5 | 97,1 | 84,2 | 106,5 | 90,0 | 94,3
- всего | | | | | |
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
в том числе: | | | | | |
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
электроэнергетика | 110,1 | 96,3 | 105,8 | 115,3 | 96,5 | 126,9
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
черная металлургия | | 95,0 | 61,6 | 200,1 | 86,1 | 82,5
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
машиностроение | 105,7 | 95,2 | 75,4 | 100,2 | 84,3 | 91,3
и металлообработка | | | | | |
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
лесная, | 106,2 | 100,0 | 82,2 | 104,7 | 143,8 | 66,1
деревообрабатывающая | | | | | |
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
стройматериалов | 97,1 | 102,7 | 73,6 | 88,3 | 131,6 | 88,0
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
легкая | 100,6 | 111,5 | 103,5 | 74,1 | 91,3 | 63,5
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
пищевая | 97,3 | 95,4 | 87,7 | 105,9 | 90,7 | 102,0
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
мукомольно-крупяная | 105,3 | 94,9 | 86,8 | 98,7 | 100,4 | 90,5
и комбикормовая | | | | | |
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
медицинская | 108,5 | 104,3 | 93,9 | 136,8 | 86,6 | 83,9
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
полиграфическая | | | 95,7 | 103,6 | 82,4 | 118,0
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Объем промышленной | | | | | |
продукции в расчете на | | | | | |
душу населения, тыс. руб.| | | | | |
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Курганская область | | | 5,2 | 13,5 | 15,2 | 16,9
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
УрФО | | | 17,4 | 61,8 | 75,9 | 89,8
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Российская Федерация | | | 9,8 | 32,7 | 40,6 | 48,0
-------------------------------------------------------------------------
Промышленность Курганской области переживает кризис более глубокий, чем промышленность России в целом. За 1991 - 2002 годы падение промышленного производства области составило 9,05% в среднем за год, в России - 3,8%. По объемам промышленного производства Курганская область в 2002 году находилась на уровне 1970 года, а легкая промышленность, где выпуск продукции сократился с 1991 года в 10 раз, - на уровне 1960 года.
Не менее острая проблема связана с высокой милитаризованностью машиностроения, значительный потенциал которого в 1980 - 1990 годы был ориентирован на военный заказ.
Кризисные явления в промышленном производстве сопровождались значительным сокращением рабочих мест, выбытием производственных мощностей и квалифицированного персонала работающих.
С 1991 по 2002 год в период реформирования экономических основ государства структура промышленного производства Курганской области претерпела существенные изменения, выразившиеся в первую очередь в снижении удельного веса в ней пищевой, мукомольно-крупяной и легкой промышленности. Машиностроение и металлообработка сохранили свою значимость в регионе, а такие отрасли, как электроэнергетика и медицинская, приобрели в структуре производства больший удельный вес.
Динамика отраслевой структуры промышленного производства приведена в таблице 16.
Таблица N 16
Отраслевая структура промышленного производства
(% к общему объему производства)
-------------------------------------------------------------------------
| 1980 | 1990 | 1996 | 2000 | 2001 | 2002
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Продукция промышленности| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
- всего | | | | | |
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
в том числе: | | | | | |
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
электроэнергетика | 2,8 | 1,8 | 21,2 | 18,2 | 23,8 | 26,4
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
черная металлургия | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 0,9
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
машиностроение | 51,5 | 53,7 | 45,4 | 47,6 | 45,2 | 45,7
и металлообработка | | | | | |
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
лесная, | 3,5 | 3,6 | 2,1 | 0,8 | 0,8 | 0,9
деревообрабатывающая | | | | | |
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
стройматериалов | 2,6 | 3,8 | 3,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
легкая | 6,7 | 7,0 | 1,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
пищевая | 18,5 | 17,1 | 13,3 | 12,6 | 12,6 | 11,0
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
мукомольно-крупяная | 8,9 | 7,0 | 1,9 | 2,5 | 3,7 | 4,6
и комбикормовая | | | | | |
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
медицинская | 4,3 | 5,2 | 7,0 | 13,9 | 9,0 | 6,9
-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
полиграфическая | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3
-------------------------------------------------------------------------
Динамика производства отдельных видов промышленной продукции приведена в таблице 17.
Таблица N 17
Производство важнейших видов продукции промышленности
--------------------------------------------------------------------------------------
| 1980 | 1990 | 1996 | 2000 | 2001 | 2002
----------------------------------+------+-------+--------+--------+--------+---------
Станки деревообрабатывающие, штук|4580 |3146 | 236 |1132 |1011 | 531
----------------------------------+------+-------+--------+--------+--------+---------
Насосы центробежные, тыс. штук | 121 | 117 | 27 | 30 | 29 | 25,4
----------------------------------+------+-------+--------+--------+--------+---------
Автогудронаторы, штук | 710 | 361 | 85 | 102 | 45 | 31
----------------------------------+------+-------+--------+--------+--------+---------
Автобусы, тыс. штук | 16,8| 19,6 | 1,1 | 2,0 | 2,0 | 1,3
----------------------------------+------+-------+--------+--------+--------+---------
Трансформаторные подстанции, штук| |3569 | 720 | 563 | 820 | 859
----------------------------------+------+-------+--------+--------+--------+---------
Химическое оборудование и | 19,7| 27,2 | 81,9 | 99,6 | 152,1 | 161,3
запчасти к нему, млн. руб. | | | | | |
----------------------------------+------+-------+--------+--------+--------+---------
Доильные установки, тыс. штук | 20,7| 23,25| 0,456| 0,337| 0,205| 0,198
----------------------------------+------+-------+--------+--------+--------+---------
Пожарные машины, штук |2800 |2565 | 73 | 435 | 242 | 256
----------------------------------+------+-------+--------+--------+--------+---------
Арматура трубопроводная, тыс. |1421 | 647,1 | 181,5 | 234,4 | 286,3 | 191,7
штук | | | | | |
----------------------------------+------+-------+--------+--------+--------+---------
Строительные | 8,2| 21,1 | 16,7 | 39,0 | 45,6 | 44,2
металлоконструкции, тыс. тонн | | | | | |
----------------------------------+------+-------+--------+--------+--------+---------
Машины для городского и | | | 231 | 760 | 962 | 709
коммунального хозяйства, штук | | | | | |
----------------------------------+------+-------+--------+--------+--------+---------
Медтехника и запчасти к ней, | | 27,4 | 67,5 | 246,4 | 216,9 | 206
млн. руб. | | | | | |
----------------------------------+------+-------+--------+--------+--------+---------
Лекарственные средства, млн. руб.| | 127,6 | 315,4 |1793 |1263 |1010
----------------------------------+------+-------+--------+--------+--------+---------
Вывозка древесины, тыс.куб.м |1382 |1493 | 358 | 333 | 319 | 339,8
----------------------------------+------+-------+--------+--------+--------+---------
Сборные железобетонные изделия и | 333,7| 564,8 | 76,5 | 27,7 | 50,5 | 42,3
конструкции, тыс.куб.м | | | | | |
----------------------------------+------+-------+--------+--------+--------+---------
Пиломатериалы, тыс.куб.м | 374,9| 374,9 | 142,0 | 116,4 | 141,3 | 57,0
----------------------------------+------+-------+--------+--------+--------+---------
Кирпич строительный, млн. | 194,5| 200,6 | 26,0 | 25,2 | 25,6 | 30,5
штук условного кирпича | | | | | |
----------------------------------+------+-------+--------+--------+--------+---------
Трикотажные изделия, тыс. штук |7107 |7151 |1219 | 392 | 357 | 104
----------------------------------+------+-------+--------+--------+--------+---------
Кожаная обувь, тыс. пар |2051 |2286 | 88 | 19 | 35 | 15,6
--------------------------------------------------------------------------------------
Падение промышленного производства оказало непосредственное влияние на показатели эффективности использования производственного потенциала и, в первую очередь, производственных мощностей, которые в настоящее время существенно недозагружены.
В таблице 18 приведены данные об использовании производственных мощностей по отдельным видам продукции на предприятиях различных отраслей промышленности.
Таблица N 18
Использование производственных мощностей
(% к среднегодовой мощности)
-------------------------------------------------------------------------
| 2001
-------------------------------------------------------+-----------------
Станки деревообрабатывающие | 40,0
-------------------------------------------------------+-----------------
Насосы центробежные | 24,4
-------------------------------------------------------+-----------------
Автогудронаторы | 68,0
-------------------------------------------------------+-----------------
Автобусы | 23,3
-------------------------------------------------------+-----------------
Трансформаторные подстанции | 32,9
-------------------------------------------------------+-----------------
Химическое оборудование и запчасти к нему | 92,6
-------------------------------------------------------+-----------------
Доильные установки | 2,3
-------------------------------------------------------+-----------------
Пожарные машины | 40,3
-------------------------------------------------------+-----------------
Арматура трубопроводная | 61,6
-------------------------------------------------------+-----------------
Строительные металлоконструкции | 95,0
-------------------------------------------------------+-----------------
Машины для городского и коммунального хозяйства | 91,3
-------------------------------------------------------+-----------------
Медтехника и запчасти к ней | 83,6
-------------------------------------------------------+-----------------
Лекарственные средства | 40,0
-------------------------------------------------------+-----------------
Вывозка древесины | 40,9
-------------------------------------------------------+-----------------
Сборные железобетонные изделия и конструкции | 16,6
-------------------------------------------------------+-----------------
Пиломатериалы | 26,2
-------------------------------------------------------+-----------------
Кирпич строительный | 35,3
-------------------------------------------------------+-----------------
Трикотажные изделия | 22,2
-------------------------------------------------------+-----------------
Кожаная обувь | 33,6
-------------------------------------------------------------------------
Стоимость основных фондов крупных и средних промышленных предприятий Курганской области по состоянию на 1 января 2002 года оценивалась 19,2 млрд. руб., из них 36,4% составляли здания, 24,1% - сооружения и передаточные устройства, 36,8% - машины и оборудование, 2,2% - транспортные средства, 0,5% - другие виды основных фондов.
В целом основные фонды промышленности можно оценить как физически изношенные, в среднем износ составляет 52,7%. При этом наибольшую степень износа имеет активная часть основных фондов - машины и оборудование (68,9%), сооружения (23,7%), менее изношены здания (5,5%). Наибольшая степень износа характерна для основных фондов электроэнергетики (59,8%), машиностроения и металлообработки (53,1%), медицинской промышленности (46,4%). Удельный вес полностью изношенных фондов в стоимости основных фондов составил 17%.
Темпы обновления действующих основных фондов не обеспечивают их замену не только в оптимальные, но и в нормативные сроки. Стоимость полностью изношенных (амортизированных) фондов в 4,4 раза превысила стоимость поступивших в 2001 году новых фондов. Коэффициент обновления основных фондов в 2001 году составил 3,8%, коэффициент выбытия - 1,5%.
Агропромышленный комплекс.
На долю агропромышленного комплекса приходится 30% валового регионального продукта. Занято 26,1% трудоспособного населения. Одно рабочее место в сельскохозяйственном производстве обеспечивает 6-7 рабочих мест в других отраслях народного хозяйства.
Область относится к территориям зоны рискованного земледелия.
Собственное производство зерна, мяса, молока, овощей потенциально позволяет обеспечить население области продуктами питания полностью, и значительная доля сельхозпродукции вывозится за пределы области.
На динамику объема сельскохозяйственной продукции в значительной степени влияют природно-климатические условия, устаревшие технологии, недостаток инвестиций, нехватка оборотных средств. В результате за период с 1991 года по 2002 год спад производства в сельском хозяйстве Курганской области составил почти 50%.
Динамика объемов производства продукции сельского хозяйства приведена в таблице 19.
Таблица N 19
Индексы физического объема производства продукции сельского хозяйства
(в хозяйствах всех категорий)
(% к предыдущему году)
--------------------------------------------------------------------------
| 1980 | 1990 | 1996 | 2000 | 2001 | 2002
----------------------------+-------+-------+-------+------+-------+------
Продукция сельского | 105,5 | 113,6 | 101,9 | 96,0 | 105,8 | 91,6
хозяйства - всего | | | | | |
----------------------------+-------+-------+-------+------+-------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+-------+-------+-------+------+-------+------
растениеводство | 119,4 | 158,9 | 110,3 | 95,3 | 116,6 | 86,8
----------------------------+-------+-------+-------+------+-------+------
животноводство | 96,5 | 98,5 | 96,8 | 97,8 | 92,1 | 97,0
----------------------------+-------+-------+-------+------+-------+------
Продукция, сельского | | | | | |
хозяйства на душу населения,| | | | | |
тыс. руб. | | | | | |
----------------------------+-------+-------+-------+------+-------+------
Курганская область | | | 3,4 | 8,0 | 9,6 | 7,1
----------------------------+-------+-------+-------+------+-------+------
УрФО | | | 1,7 | 4,2 | 5,1 | ...
----------------------------+-------+-------+-------+------+-------+------
Российская Федерация | | | 1,9 | 5,8 | 6,9 | 7,3
--------------------------------------------------------------------------
Изменилась структура производства сельскохозяйственной продукции: доля продукции растениеводства возросла с 34,3% в 1991 году до 52,9% в 2001 году. Площадь сельскохозяйственных угодий занимает 3771 тыс. гектаров, 67% из которых пашня. Средняя урожайность за последние пять лет зерновых и зернобобовых составила 10,8 ц/га, картофеля - 134,5 ц/га, овощей - 20,5 ц/га. При сокращении в 2,2 раза производства зерновых производство картофеля возросло на 38,2%, овощей - в 2,3 раза.
Сократилась реализация продуктов животноводства. По сравнению с 1990 годом производство мяса снизилось более чем в 3 раза, молока - в 2,2 раза, яиц - в 1,8 раза. Снизились продуктивность животных, поголовье КРС - в 3,2 раза (в т.ч. коров - в 2,5 раза), поголовье свиней - в 2,8 раза, поголовье птицы - в 3,7 раза.
Динамика производства важнейших видов сельскохозяйственной продукции приведена в таблице 20.
Таблица N 20
Производство важнейших видов продукции сельского
хозяйства (в хозяйствах всех категорий)
(в натуральном выражении)
-------------------------------------------------------------------------
| 1980 | 1990 | 1996 | 2000 | 2001 | 2002
-----------------------------+------+-------+------+------+------+-------
Зерновые и зернобобовые (в|3488,3|2520,7 |1445,0|1088,3|1447,4|1159,2
весе после доработки), тыс. | | | | | |
тонн | | | | | |
-----------------------------+------+-------+------+------+------+-------
Картофель, тыс. тонн | 334,6| 341,8 | 338,4|452,5 | 510,6| 472,5
-----------------------------+------+-------+------+------+------+-------
Овощи, тыс. тонн | 67,4| 78,0 | 93,6|161,6 | 191,4| 182,1
-----------------------------+------+-------+------+------+------+-------
Мясо всех видов (в живом | 184,0| 233,4 | 124,0| 84,8 | 81,0| 77,6
весе), тыс. тонн | | | | | |
-----------------------------+------+-------+------+------+------+-------
Молоко, тыс. тонн | 702,7| 870,5 | 489,0|454,5 | 415,7| 398,6
-----------------------------+------+-------+------+------+------+-------
Яйцо, млн.шт. | 324,0| 380,9 | 214,6|167,5 | 225,7| 208,5
-----------------------------+------+-------+------+------+------+-------
Шерсть, тонн |2489 |2335 | 737 |331 | 288 | 243
-------------------------------------------------------------------------
Производство основных видов продукции сельского хозяйства на душу населения в сравнении с УрФО и среднероссийским уровнем приведено в таблице 21.
Таблица N 21
Производство основных видов продукции сельского хозяйства на душу населения
-------------------------------------------------------------------------
|1991 |1996 | 1999 |2000 | 2001 | 2002
--------------------------------+------+------+------+-----+------+------
Зерновые культуры, кг | | | | | |
--------------------------------+------+------+------+-----+------+------
Курганская область | 1078 | 1302 | 1434 | 996 | 1331 | 1068
--------------------------------+------+------+------+-----+------+------
УрФО | 294 | 379 | 393 | 311 | 418 | 349
--------------------------------+------+------+------+-----+------+------
Российская Федерация | 599 | 469 | 376 | 450 | 587 | 601
--------------------------------+------+------+------+-----+------+------
Картофель, кг | | | | | |
--------------------------------+------+------+------+-----+------+------
Курганская область | 325 | 305 | 381 | 414 | 472 | 440
--------------------------------+------+------+------+-----+------+------
УрФО | 224 | 218 | 210 | 197 | 226 | 221
--------------------------------+------+------+------+-----+------+------
Российская Федерация | 231 | 262 | 215 | 233 | 241 | 229
--------------------------------+------+------+------+-----+------+------
Овощи, кг | | | | | |
--------------------------------+------+------+------+-----+------+------
Курганская область | 98 | 84 | 118 | 148 | 176 | 169
--------------------------------+------+------+------+-----+------+------
УрФО | 45 | 52 | 64 | 62 | 73 | 68
--------------------------------+------+------+------+-----+------+------
Российская Федерация | 70 | 73 | 84 | 86 | 91 | 90
--------------------------------+------+------+------+-----+------+------
Мясо скота и птицы (в убойном| | | | | |
весе), кг | | | | | |
--------------------------------+------+------+------+-----+------+------
Курганская область | 136 | 74 | 51 | 53 | 49 | 48
--------------------------------+------+------+------+-----+------+------
УрФО | 50 | 33 | 27 | 28 | 27 |
--------------------------------+------+------+------+-----+------+------
Российская Федерация | 63 | 36 | 29 | 30 | 31 |
--------------------------------+------+------+------+-----+------+------
Молоко, кг | | | | | |
--------------------------------+------+------+------+-----+------+------
Курганская область | 777 | 441 | 418 | 415 | 382 | 373
--------------------------------+------+------+------+-----+------+------
УрФО | 291 | 199 | 183 | 182 | 174 | 174
--------------------------------+------+------+------+-----+------+------
Российская Федерация | 349 | 242 | 221 | 222 | 227 | 233
--------------------------------+------+------+------+-----+------+------
Яйцо, штук | | | | | |
--------------------------------+------+------+------+-----+------+------
Курганская область | 350 | 193 | 182 | 153 | 208 | 195
--------------------------------+------+------+------+-----+------+------
УрФО | 321 | 244 | 266 | 281 | 287 | 300
--------------------------------+------+------+------+-----+------+------
Российская Федерация | 315 | 216 | 226 | 234 | 243 | 252
-------------------------------------------------------------------------
По сравнению с 1990 годом в сельском хозяйстве области произошли значительные изменения. Законодательно закреплено право выбора форм хозяйствования. Расширены площади земель для ведения личных подсобных хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств. В результате произошли заметные изменения в производстве сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств. До 90-х годов основными производителями в сельскохозяйственном секторе являлись крупнотоварные сельскохозяйственные предприятия. В ходе реформирования аграрного сектора сформировался широкий круг сельскохозяйственных товаропроизводителей, отличающихся многообразием форм собственности и хозяйствования. К началу 2002 года в области действовало 368 крупных и средних предприятий и организаций по производству сельскохозяйственной продукции, 193 тысячи семей, имеющих личные подсобные хозяйства, 3293 крестьянских (фермерских) хозяйства.
Структура сельскохозяйственного производства в 2002 году по категориям хозяйств приведена в таблице 22.
Таблица N 22
Структура сельскохозяйственного производства по
категориям хозяйств
-------------------------------------------------------------------------
| Доля, % к общему объему
|------------------------------------
|сельхозпредп-|крестьянские|хозяйства
|риятия |(фермерские)|населения
| |хозяйства |
------------------------------------+-------------+------------+---------
Общий объем продукции сельского | 34,0 | 3,8 | 62,2
хозяйства | | |
------------------------------------+-------------+------------+---------
Производство основных видов | | |
продукции: | | |
------------------------------------+-------------+------------+---------
зерновые культуры | 83,6 | 13,3 | 3,1
------------------------------------+-------------+------------+---------
картофель | 2,1 | 0,6 | 97,3
------------------------------------+-------------+------------+---------
овощи | 3,7 | 0,2 | 96,1
------------------------------------+-------------+------------+---------
мясо скота и птицы | 43,6 | 2,8 | 53,6
------------------------------------+-------------+------------+---------
молоко | 25,9 | 2,5 | 71,6
------------------------------------+-------------+------------+---------
яйцо | 62,8 | 1,2 | 36,0
------------------------------------+-------------+------------+---------
настриг шерсти | 13,8 | 6,8 | 79,4
------------------------------------+-------------+------------+---------
Доля занятых в сельском хозяйстве| 48,8 | 9,1 | 42,1
-------------------------------------------------------------------------
В результате институциональных преобразований сложилась тенденция сокращения доли производства сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственных предприятий и организаций до 34% в 2002 году и увеличения доли хозяйств населения до 62,2%. За сельскохозяйственными предприятиями сохранилась роль основных производителей зерна. Картофель и овощи производились преимущественно хозяйствами населения. На их долю также приходилось более половины производства мяса и молока. Крестьянские (фермерские) хозяйства занимают незначительную часть в производстве сельскохозяйственной продукции - 3,8%. В производстве фермеров преобладает выращивание зерновых.
Развитию агропромышленного комплекса препятствуют высокие цены на технику, удобрения, машины, горючее, электроэнергию и т.д. Дотации сельским товаропроизводителям из федерального и местного бюджетов ежегодно сокращаются.
Число убыточных предприятий и организаций возросло с 32 в 1991 году до 409 в 2002 году (80% из общего числа сельхозпредприятий).
Резкое и устойчивое ухудшение финансового состояния сельскохозяйственных организаций привело к развалу материально-технической базы сельского хозяйства. Число тракторов в 2002 году по сравнению с 1991 годом снизилось в 2 раза, зерноуборочных комбайнов - в 3 раза, плугов - в 3 раза. Фактическое обеспечение техникой в области ниже нормативной потребности. На 1000 га пашни приходится 6 тракторов, на 1000 га посева зерновых - 5 комбайнов (по России же в среднем на 1000 га пашни приходится 8 тракторов и 5,1 комбайнов на 1000 га посевов зерновых культур). Мощности крупных индустриальных животноводческих и птицеводческих комплексов остаются невостребованными.
Суммарное наличие электрических мощностей в сельскохозяйственном производстве сократилось с 6828 тыс.л.с. в 1990 году до 3193 тыс.л.с. в 2001 году, т.е. в 2 раза. Потребление электроэнергии сельскохозяйственными организациями уменьшилось в 4,7 раза.
Транспорт и связь.
В сферах транспорта и связи трудится 7,1% от общей численности занятых в экономике и производится 14% валового регионального продукта.
Область располагает основными современными видами транспорта. Транспортные коммуникации по размещению и структуре в целом отвечают внутренним транспортно-экономическим связям, но нуждаются в существенном совершенствовании. Основной проблемой транспортного комплекса области является низкий технический уровень основных фондов и неудовлетворительное состояние подвижного состава. Значительная часть подвижного состава эксплуатируется за пределами нормативного срока службы. Как следствие, существенно ухудшаются показатели безопасности и экономической эффективности работы транспорта, растут ресурсоемкость перевозок и транспортные издержки. Рост себестоимости перевозок в свою очередь обуславливает повышение транспортных тарифов.
Перевозки пассажиров во внутреннем сообщении на всех видах транспорта убыточны. Инвестиционный кризис и неудовлетворительное финансовое положение транспортных организаций не позволяют им направлять собственные средства и банковские кредиты на обновление транспортных средств и объектов инфраструктуры.
Железнодорожный транспорт. Ведущее место в транспортной системе области занимает железнодорожный транспорт - Курганское отделение Южно-Уральской железной дороги.
Последние годы характеризуются резким падением объемов перевозок грузов и пассажиров на железнодорожном транспорте. Грузооборот по сравнению с 1991 годом сократился на 37% и составил 35,5 млрд.т/км, пассажирооборот снизился на 39% и составил 1105 млн. пассажиро/км.
Автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт области состоит из 10,2 тыс. грузовых автомобилей и 2106 автобусов. Начиная с 1990 года прослеживается стабильное снижение объемов перевозки грузов автомобильным транспортом. Отсутствие в Курганской области отлаженной системы транспортно-экспедиционного обслуживания, основанной на принятой в мировой практике терминальной технологии грузодвижения, затрудняет процесс товарообмена, снижает эффективность использования подвижного состава транспорта, в целом отрицательно сказывается на развитии всего хозяйственного комплекса.
Пассажирские перевозки Курганской области обслуживаются автотранспортными организациями, которые действуют почти во всех районах области. По сравнению с 1990 годом число пригородных автобусных маршрутов сократилось на 21%. Несвоевременная замена "стареющего" подвижного состава современными, комфортабельными автобусами также не позволяет улучшить качество обслуживания пассажиров.
Трубопроводный транспорт. Через территорию области проходят 5 нефтепроводов, 3 продуктопровода, 2 нитки газопровода, из которых 2 нефтепровода и 2 продуктопровода построены в 1953-58 годах и выработали свой ресурс. Износ газопроводов составляет 65%. Объем перекачки нефти в год составляет 85 млн. тонн, газа - 52 млрд. куб. метров. Развитие пропускной способности нефтепродуктопроводов может осуществляться за счет сооружения дополнительных отводов к нефтебазам Курганской области, а также реконструкции и технического перевооружения.
Воздушный транспорт. Сдерживающим фактором в развитии пассажирских перевозок на внутренних линиях является морально и физически устаревший пассажирский аэровокзальный комплекс ОАО "Аэропорт Курган", взлетно-посадочная полоса которого находится в аварийном состоянии.
Показатели, характеризующие динамику транспортного обслуживания, приведены в таблице 23.
Таблица N 23
Грузовые и пассажирские перевозки транспортом общего пользования
---------------------------------------------------------------------------------------
| 1980 | 1990 | 1996 | 2000 | 2001 | 2002
---------------------------+--------+--------+---------+----------+----------+---------
Перевезено грузов, тыс.| | | | | |
тонн | | | | | |
---------------------------+--------+--------+---------+----------+----------+---------
железнодорожный | 5594 | 4099 | 1089 | 2150 | 1496 | 1600,5
---------------------------+--------+--------+---------+----------+----------+---------
автомобильный | 71700 | 85600 | 34200 | 17000 | 19700 | 11687
---------------------------+--------+--------+---------+----------+----------+---------
воздушный | 3,2| 2,8| 0,04| 0,023| 0,021| ...
---------------------------+--------+--------+---------+----------+----------+---------
Перевезено пассажиров, | | | | | |
тыс. человек | | | | | |
---------------------------+--------+--------+---------+----------+----------+---------
железнодорожный | 7337 | 8602 | 6502 | 4229 | 4352 | 6152
---------------------------+--------+--------+---------+----------+----------+---------
автомобильный |182300 |229100 |239000 |262300 |211000 |166635
---------------------------+--------+--------+---------+----------+----------+---------
троллейбусный | 22200 | 31800 | 43100 | 69700 | 65600 | 54468
---------------------------+--------+--------+---------+----------+----------+---------
воздушный | 193,7| 165,3| 21 | 6,5 | 9,9 | 8,1
---------------------------------------------------------------------------------------
Связь. В Курганской области 41 автоматическая телефонная станция общей емкостью 106 тыс. номеров, из них современных цифровых - 22 (54%). Количество телефонов 166 тыс. штук, из них у населения - 141 тыс. номеров. В областном центре работают 4 сотовые компании.
Показатели, характеризующие инфраструктуру транспорта и связи, приведены в таблице 24.
Таблица N 24
Обеспеченность объектами инфраструктуры транспорта и связи
-------------------------------------------------------------------------
| 2001
-----------------------------------------------------------------+-------
Обеспеченность автобусами общего пользования, на 10000 |
населения, штук |
-----------------------------------------------------------------+-------
Курганская область | 61
-----------------------------------------------------------------+-------
УрФО | 85
-----------------------------------------------------------------+-------
Российская Федерация | 74
-----------------------------------------------------------------+-------
Обеспеченность городского населения квартирными телефонными |
аппаратами, в расчете на 1000 человек |
-----------------------------------------------------------------+-------
Курганская область | 142,8
-----------------------------------------------------------------+-------
УрФО | 194,6
-----------------------------------------------------------------+-------
Российская Федерация | 217
-----------------------------------------------------------------+-------
Обеспеченность сельского населения квартирными телефонными |
аппаратами, в расчете на 1000 человек |
-----------------------------------------------------------------+-------
Курганская область | 106,1
-----------------------------------------------------------------+-------
УрФО | 84,7
-----------------------------------------------------------------+-------
Российская Федерация | 86,2
-------------------------------------------------------------------------
Малый бизнес
Структура занятости во всех сферах хозяйственной деятельности свидетельствует о том, что за последние 10 лет сложились целые отрасли, практически целиком представленные малым бизнесом. К ним относятся информационно-вычислительное обслуживание и общая коммерческая деятельность. Достаточно широко малый бизнес представлен в торговле и строительстве. Одновременно в таких важнейших отраслях производственной сферы, как транспорт, связь и сельское хозяйство, он развит слабо.
В 2002 году, по данным статистики, в Курганской области функционировало около 3 тыс. малых предприятий, 3,3 тыс. фермерских хозяйств, 34 тыс. индивидуальных предпринимателей. Доля работников малых предприятий в общей численности занятых на предприятиях и организациях всех отраслей экономики составила 5,6%. Малыми предприятиями в 2002 году произведено 6,5% объема работ (услуг) всех отраслей экономики области.
Динамика развития малого предпринимательства приведена в таблице 25.
Таблица N 25
Развитие малого предпринимательства
-------------------------------------------------------------------------
| 1996 | 2000 | 2001 | 2002
--------------------------------------------+------+------+------+-------
Количество малых предприятий, всего |3363 |2911 |2975 |2980
--------------------------------------------+------+------+------+-------
Объем продукции малых предприятий, всего | 844,5|1396,4|1712,8|2100
(млн. руб.) | | | |
--------------------------------------------+------+------+------+-------
Численность занятых на малых | 30,0| 24,1| 25,0| 25,0
предприятиях, тыс.чел. | | | |
--------------------------------------------+------+------+------+-------
Объем продукции малых предприятий в ВРП, %| 10,1| 7,0| 6,8| 6,5
--------------------------------------------+------+------+------+-------
Доля занятых на малых предприятиях, в % к | 6,5| 5,3| 5,5| 5,6
общей численности занятых | | | |
-------------------------------------------------------------------------
1.1.8. Внешнеэкономическая деятельность
Внешнеторговая деятельность области с 1995 года характеризовалась положительной динамикой внешнеторгового сальдо, экспорт в 2-2,5 раза превышал импорт.
Курганская область отличается широким спектром географического распределения экспорта, который охватывает 28 стран мира. Дальнейшее развитие экспортного потенциала области и совершенствование структуры зависят преимущественно от масштабов конверсии оборонной промышленности и технического перевооружения.
Структура и география импорта, его стоимостные показатели и объем поставок меняются из года в год. Преимущественное место в импорте занимают поставки машин, оборудования (на их долю приходится 34% импорта). Ввозятся станки металлорежущие, оборудование, вычислительная техника, обрабатывающие центры.
Динамика объемов внешней торговли приведена в таблице 26.
Таблица N 26
Объем внешней торговли
(млн, долларов США)
-------------------------------------------------------------------------
|1994 | 1996 | 2000 | 2001 | 2002
------------------------------------+-----+-------+-------+-------+------
Экспорт товаров - всего |54 | 172,3 | 182,5 | 120,2 | 74
------------------------------------+-----+-------+-------+-------+------
в том числе: | | | | |
------------------------------------+-----+-------+-------+-------+------
со странами СНГ |21,3 | 18,9 | 112,9 | 77,7 | 42,1
------------------------------------+-----+-------+-------+-------+------
со странами вне СНГ |32,7 | 153,4 | 69,6 | 42,5 | 31,9
------------------------------------+-----+-------+-------+-------+------
Экспорт товаров на душу населения,|48 | 155 | 167 | 114 | 69
долларов США | | | | |
------------------------------------+-----+-------+-------+-------+------
Импорт товаров - всего |82 | 59,8 | 73,5 | 53,3 | 30,3
------------------------------------+-----+-------+-------+-------+------
в том числе: | | | | |
------------------------------------+-----+-------+-------+-------+------
со странами СНГ |37,3 | 32,0 | 50,5 | 34,2 | 15,3
------------------------------------+-----+-------+-------+-------+------
со странами вне СНГ |44,7 | 27,8 | 23,0 | 19,1 | 15,0
------------------------------------+-----+-------+-------+-------+------
Импорт товаров на душу населения, |73 | 54 | 68 | 50 | 28
долларов США | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
1.1.9. Инвестиции
Ограниченность инвестиционных ресурсов обусловила процесс свертывания строительства во многих отраслях экономики. Объемы инвестиций в экономику Курганской области в результате их перманентного ежегодного сокращения составили в 2002 году 3378 млн. руб. (лишь 12% от объема инвестиций в 1990 году). После длительного периода спада в 2002 году достигнут рост инвестиций в основной капитал. В то же время, сложившийся уровень инвестиций не обеспечивает простого воспроизводства основного капитала.
Имеет место положительная тенденция изменений технологической структуры инвестиций в основной капитал в сторону увеличения активной части капитальных вложений. Инвестиции, использованные на создание новых основных средств, в 2002 году увеличились на 3,9% по сравнению с 2001 годом. По-прежнему основным источником финансирования остаются собственные средства предприятий и организаций, доля которых составляет более 60%.
Резкое сокращение государственных инвестиций в жилищное строительство, рост цен на строительную продукцию и снижение платежеспособного уровня населения привели к падению объемов жилищного строительства. Если в 1990 году было введено в действие жилых домов общей площадью 551 тыс.кв.м, то в 2002 году - 96,2 тыс.кв.м. С 2001 года наметился рост ввода в действие общей площади жилых домов. Доля строительства индивидуального жилья в общем жилищном строительстве составила в 2002 году 52,1%.
Сохраняется тенденция преимущественного строительства жилых домов в городах и поселках городского типа. За последние шесть лет в сельской местности сдано в эксплуатацию 256,6 тыс.кв.м общей площади жилых домов, или 33% введенного жилья за этот период в целом по области.
Динамика инвестиций и строительства жилья приведена в таблице 27.
Таблица N 27
Основные показатели инвестиционной деятельности
--------------------------------------------------------------------------
| 1980 | 1990 | 1996 | 2000 | 2001 | 2002
-----------------------------+------+-------+-------+------+------+-------
Инвестиции в капитальное |570,7 |958,2 |1344,7 |2521,9|2642,0|3378
строительство, млн. руб. | | | | | |
-----------------------------+------+-------+-------+------+------+-------
Инвестиции в основной | | | | | |
капитал на душу населения, | | | | | |
тыс. руб. | | | | | |
-----------------------------+------+-------+-------+------+------+-------
Курганская область | 0,53| 0,866| 1,21| 2,1| 2,5| 3,2
-----------------------------+------+-------+-------+------+------+-------
УрФО | | | 6,1 | 20,8| 27,6| 29,3
-----------------------------+------+-------+-------+------+------+-------
Российская Федерация | | | 2,8 | 8,0| 11,0| 12,2
-----------------------------+------+-------+-------+------+------+-------
Индекс инвестиций в | 95,9|101,0 | 68,9 | 111,0| 98,0| 103,9
капитальное строительство, в | | | | | |
сопоставимых ценах, % к | | | | | |
предыдущему году | | | | | |
-----------------------------+------+-------+-------+------+------+-------
Ввод в действие общей | 425,9|551,6 | 172,9 | 73,2| 85,6| 96,2
площади жилых домов, тыс.кв.м| | | | | |
-----------------------------+------+-------+-------+------+------+-------
Ввод в действие жилых домов| | | | | |
в расчете на 1 тыс. | | | | | |
населения, кв.м общей площади| | | | | |
-----------------------------+------+-------+-------+------+------+-------
Курганская область | | | 156 | 67 | 79 | 90
-----------------------------+------+-------+-------+------+------+-------
УрФО | | | 240 | 180 | 211 | 219
-----------------------------+------+-------+-------+------+------+-------
Российская Федерация | | | 233 | 209 | 219 | 236
--------------------------------------------------------------------------
На территории области реализуется 29 федеральных целевых программ. В рамках федеральных целевых программ ведется строительство таких социально-значимых объектов здравоохранения, как диагностический центр кардиологического диспансера, больница N 3, противотуберкулезный диспансер в г. Кургане, финансировалось строительство 3 детских домов. Продолжилось строительство выставочного зала, а также объектов коммунального хозяйства (очистных сооружений канализации городов Шадринска и Катайска, защитных сооружений восточной части г. Кургана от наводнений). Велось строительство газопроводов и распределительных сетей (газопровод Чаши-Б.Камаган-Белозерское, Песчано-Каледино ТОО "Верхтеченский" Катайского района, Нижне-Манай-Щигры-Мокроусово и другие).
1.1.10. Потребительский рынок
Состояние потребительского рынка области продолжает оставаться стабильным и характеризуется относительно высоким уровнем насыщенности товарами. Негативные тенденции конца 1998 и 1999 годов преодолены. Созданы базовые модели торговых организаций нового уровня, не уступающие зарубежным образцам, развивается выставочно-ярмарочная деятельность.
Розничную торговлю на начало 2002 года осуществляли 93 крупных и средних организаций розничной торговли, 458 крупных и средних организаций других отраслей экономики, более 300 предприятий малого бизнеса, а также более 10 тыс. индивидуальных предпринимателей. Существенная роль в насыщении потребительского рынка продовольственными и непродовольственными товарами и удовлетворении спроса населения принадлежит субъектам малого предпринимательства. В 2002 году они формировали 73,9% оборота розничной торговли, из них доля индивидуальных предпринимателей, реализующих товары через торговую сеть, составила 33,1%.
В товарной структуре розничного товарооборота в последние годы преобладание продовольственных товаров сократилось до 51%. Наполнение потребительского рынка происходит в условиях сокращения областного производства продуктов питания и товаров народного потребления, которое компенсируется частично завозом из других районов, а в основном за счет импорта.
В структуре платных услуг доля бытовых услуг сократилась до 13%, возросли доля услуг жилищно-коммунального хозяйства и достигла в 2002 году 32%, пассажирского транспорта 21%.
Динамика показателей, характеризующих развитие потребительского рынка, приведена в таблице 28.
Таблица N 28
Оборот розничной торговли и объемы платных услуг
-----------------------------------------------------------------------------------
| 1980 | 1990 | 1996 | 2000 | 2001 | 2002
---------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+----------
Объем розничной торговли,|896 |1583 |2240 |8491 |11329 |14519
млн. руб. | | | | | |
---------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+----------
Объем розничной торговли | | | | | |
на душу населения, тыс. | | | | | |
руб. | | | | | |
---------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+----------
Курганская область | 0,828| 1,427| 2,019| 7,769| 10,472| 13,499
---------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+----------
УрФО | | | 4,365| 13,523| 18,471| 23,873
---------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+----------
Российская Федерация | | | 4,884| 16,113| 21,090| 25,971
---------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+----------
Индекс оборота розничной | | 101,5 | 88,8 | 108,5 | 112,3 | 114,6
торговли в сопоставимых | | | | | |
ценах, % к предыдущему году| | | | | |
---------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+----------
Объем платных услуг, | | 255,3 | 803,9 |2045,6 | 2627 | 3343
млн. руб. | | | | | |
---------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+----------
Объем платных услуг | | | | | |
на душу населения, тыс. | | | | | |
руб. | | | | | |
---------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+----------
Курганская область | | 0,23 | 0,724| 1,871| 2,428| 3,11
---------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+----------
УрФО | | | 1,384| 3,652| 5,225| 7,07
---------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+----------
Российская Федерация | | | 1,368| 4,248| 5,712| 7,5
---------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+----------
Индекс объема платных | | | 100,2 | 100,1 | 99,5 | 103,7
услуг в сопоставимых ценах,| | | | | |
% к предыдущему году | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
1.1.11. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный фонд в области составляет 19,4 млн.кв.м, из них около 80% жилых зданий и инженерных коммуникаций построено в период до 1971 года и требует комплексного капитального ремонта. Степень благоустройства жилищного фонда значительно отстает от среднереспубликанских показателей. Обеспеченность населенных пунктов области системами биологической очистки сточных вод составляет 5 - 8% их необходимого количества.
Растет износ основных фондов организаций коммунального хозяйства, снижается надежность и устойчивость инженерных систем жизнеобеспечения населения.
Жилищная проблема продолжает оставаться наиболее острой из всех социальных проблем. Обеспеченность населения жильем в среднем на 1 жителя составляет 17,7 кв.м. Сохраняется значительная очередь на улучшение жилищных условий. В 1990 году на очереди состояло 61 тыс. семей, в 2002 году - 33,2 тыс. семей. 36% семей стоит на очереди более 10 лет.
Показатели, характеризующие обеспеченность жильем и степень благоустройства жилищного фонда, приведены в таблице 29.
Таблица N 29
Обеспеченность жилищно-коммунальной инфраструктурой
-------------------------------------------------------------------------
| 2001
------------------------------------------------------------+------------
Обеспеченность населения жильем, кв.м общей площади |
на одного жителя |
------------------------------------------------------------+------------
Курганская область | 17,7
------------------------------------------------------------+------------
УрФО | 18,9
------------------------------------------------------------+------------
Российская Федерация | 19,7
------------------------------------------------------------+------------
Благоустройство городского жилищного фонда водопроводом, %|
------------------------------------------------------------+------------
Курганская область | 72
------------------------------------------------------------+------------
Российская Федерация | 87
------------------------------------------------------------+------------
Благоустройство городского жилищного фонда канализацией, %|
------------------------------------------------------------+------------
Курганская область | 70
------------------------------------------------------------+------------
Российская Федерация | 85
------------------------------------------------------------+------------
Благоустройство городского жилищного фонда центральным |
отоплением, % |
------------------------------------------------------------+------------
Курганская область | 78
------------------------------------------------------------+------------
Российская Федерация | 88
------------------------------------------------------------+------------
Благоустройство сельского жилищного фонда водопроводом, % |
------------------------------------------------------------+------------
Курганская область | 18
------------------------------------------------------------+------------
Российская Федерация | 40
------------------------------------------------------------+------------
Благоустройство сельского жилищного фонда канализацией, % |
------------------------------------------------------------+------------
Курганская область | 12
------------------------------------------------------------+------------
Российская Федерация | 31
------------------------------------------------------------+------------
Благоустройство сельского жилищного фонда центральным |
отоплением, % |
------------------------------------------------------------+------------
Курганская область | 15
------------------------------------------------------------+------------
Российская Федерация | 40
-------------------------------------------------------------------------
1.1.12. Состояние окружающей среды
Население Курганской области проживает в зонах сверхнормативного загрязнения воздушного бассейна от выбросов промышленности, энергетики, транспорта, агропромышленных объектов или сверхнормативного шумового воздействия транспорта. Область не имеет полигонов по утилизации твердых бытовых и промышленных отходов, мусороперерабатывающего завода, медленно решаются проблемы, связанные с утилизацией химических боеприпасов.
Валовые выбросы в атмосферу загрязнений составляют 109,3 тыс. тонн, масса сброса загрязняющих веществ со сточными водами - 82,7 тыс. тонн, ежегодно образуется около 360 тыс. тонн токсичных отходов. Из всего объема сточных вод 17,5% сбрасываются в водоемы недостаточно очищенными и 8% вообще без очистки. Наблюдается стойкая тенденция к ухудшению качества воды источников питьевого водоснабжения. В отношении почв наметилась тенденция к снижению плодородия: уменьшается содержание гумуса в пахотном слое, возрастают процессы эрозии, переувлажнения и переуплотнения почв. Недостаточно хорошо ведется охрана ценных природных объектов и в первую очередь пойм рек, болотных массивов и ботанических объектов.
Ежегодный экономический ущерб от загрязнения окружающей природной среды в результате хозяйственной деятельности составляет около 500 млн. руб.
Капитальные вложения, направленные на охрану окружающей среды, существенно ниже полученного ущерба.
Динамика основных показателей, характеризующих воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду, приведена в таблице 30.
Таблица N 30
Основные показатели, характеризующие воздействие
хозяйственной деятельности на окружающую среду
-------------------------------------------------------------------------
| 1991| 1999| 2000 | 2001
----------------------------------------------+-----+-----+------+-------
Забор воды из водных источников, млн.куб.м |182 |119 |117 |109
----------------------------------------------+-----+-----+------+-------
Сброс загрязненных сточных вод, млн.куб.м | 25,6| 13,8| 62,25| 18,05
----------------------------------------------+-----+-----+------+-------
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный |173,6| 99,9|123,5 | 91,2
воздух, тыс. тонн | | | |
----------------------------------------------+-----+-----+------+-------
Нарушено земель в связи с | 0,9| 1 | 1,1 | 1,1
несельскохозяйственной деятельностью, тыс.га | | | |
----------------------------------------------+-----+-----+------+-------
Обработано нарушенных земель, тыс.га | 0,4| 0,4| 0,4 | 0,4
-------------------------------------------------------------------------
1.1.13. Природные ресурсы
Природно-ресурсный фактор исторически остается и в ближайшее десятилетие будет входить в число важнейших, определяющих как характеристику потенциала, так и особенности программных решений по развитию экономики области.
Уровень использования ресурсов не одинаков. Наиболее вовлечены в сферу материального производства земельные и лесные ресурсы, в меньшей степени - ресурсы недр и водные ресурсы.
Земельные ресурсы
В среднем на одного жителя в Курганской области приходится в 3 раза больше плодородной земли, чем у соседей по Уральскому региону.
Вместе с тем, в области идет сокращение пахотных угодий. В последнее десятилетие площадь пашни уменьшилась на 15%.
Ухудшилось использование земельного фонда, закрепленного за сельхозпроизводителями области. В последние годы наряду с уменьшением пашни, посевной площади, чистых паров, возросла площадь необрабатываемой земли. Объем неиспользуемой пашни в области в 2002 году составил 550,3 тыс.га. Значительно снизилось плодородие почв, содержание гумуса, питательных веществ, повысилась кислотность. Так, содержание гумуса на пашне за последние 20 лет снизилось на 15-25%. Объемы известкования и фосфоритования кислых почв снизились более, чем в 10 раз. Сократилось внесение минеральных и органических удобрений. Из-за падения плодородия почвы снижается урожайность сельскохозяйственных культур.
Характеристика количественных показателей земельных ресурсов приведена в таблице 31.
Таблица N 31
Земельная площадь на начало 2002 года
-------------------------------------------------------------------------
|Тыс. гектаров |В % к общей
| |площади
------------------------------------------+--------------+---------------
Всего земель | 7128,9 | 100
------------------------------------------+--------------+---------------
в том числе: | |
------------------------------------------+--------------+---------------
сельскохозяйственные угодья | 4459,1 | 62,4
------------------------------------------+--------------+---------------
из них: пашня | 2725,0 | 38,1
------------------------------------------+--------------+---------------
лесные земли | 1759,7 | 24,6
------------------------------------------+--------------+---------------
под водными объектами | 318,3 | 4,4
| |
------------------------------------------+--------------+---------------
прочие земли | 611,7 | 8,6
-------------------------------------------------------------------------
Лесные ресурсы
Курганская область расположена в зоне лесостепи. Лесная площадь составляет 24,6% территории области. Лес оказывает благотворное влияние на природу края, развитие сельского хозяйства, а также является сырьем для лесной и деревообрабатывающей промышленности.
Вместе с тем, имеющиеся мощности деревообрабатывающих предприятий и организаций используются только на одну треть. Если в 1990 году максимально возможная вывозка древесины только по крупным и средним деревообрабатывающим предприятиям составляла 901,7 тыс.куб.м, то в 2002 году всего лишь 101 тыс.куб.м.
Характеристика количественных показателей лесных ресурсов приведена в таблице 32.
Таблица N 32
Лесные ресурсы
-------------------------------------------------------------------------
| 2000 | 2001 | 2002
----------------------------------------+-----------+----------+---------
Общая площадь лесных земель, тыс.га | 16661,2 | 1700,9 | 1759,7
----------------------------------------+-----------+----------+---------
из нее покрытая лесом | 1382,1 | 1417,9 | 1685,3
----------------------------------------+-----------+----------+---------
Общий запас древесины, млн.куб.м | 183,9 | 188,2 | 198,4
-------------------------------------------------------------------------
Водные ресурсы
Курганская область имеет значительный запас ресурсов поверхностных и подземных пресных вод. На территории области более 3,8 тыс. озер, густая и разветвленная речная сеть, относящаяся к речной системе Оби. Разведано 18 месторождений пресных подземных вод, а эксплуатируется только 8: Шадринское, Миасское, Далматовское, Утчанское, Мишкинское, Альменевское, "Виктория". Бездействуют месторождения у населенных пунктов Шатрово, Куртамыш, Белозерское, Частоозерье, Сафакулево.
Вместе с тем, обеспечение населения качественной питьевой водой и в нормативных количествах в Курганской области остается одной из важнейших проблем.
Характеристика количественных показателей водных ресурсов приведена в таблице 33.
Таблица N 33
Водные ресурсы
-------------------------------------------------------------------------
|Среднемноголетний
|объем, млн.куб.м.
------------------------------------------------------+------------------
Всего по рекам области с учетом поступления | 3710
стоков из соседних областей |
------------------------------------------------------+------------------
Водные ресурсы рек, формирующиеся в пределах | 1040
области |
------------------------------------------------------+------------------
Пресные озера | 1904
------------------------------------------------------+------------------
Водохранилища | 70
------------------------------------------------------+------------------
в том числе Курганское водохранилище | 47
------------------------------------------------------+------------------
Дефицит питьевой воды | 150
-------------------------------------------------------------------------
Минерально-сырьевые ресурсы
В Курганской области имеются разнообразные полезные ископаемые. В число достаточно внушительных минерально-сырьевых ресурсов области, помимо торфа, сапропелей, лечебных грязей, пресных и минеральных подземных вод, входят урановые руды, бентонитовые глины, сырье для строительной индустрии. Имеются предварительно оцененные месторождения и проявления железных и вольфрам-молибденовых руд, титан-циркониевых россыпей, светложгущихся глин для производства облицовочной плитки, кремнистых пород (опока, трепел) для производства вяжущих веществ, термальных вод. Степень освоения месторождений различна.
Детально разведано и подготовлено к освоению Далматовское месторождение с запасами урана 11,5 тыс. тонн. На Хохловском участке в Шумихинском районе проводятся поисково-оценочные работы, запасы урана здесь сопоставимы с запасами Далматовского месторождения. Предварительно разведано Добровольное месторождение в Звериноголовском районе с запасами 14,2 тыс. тонн урана. Курганская область может стать одной из главных урановых провинций России.
Запасы Зырянского месторождения бентонитовых глин в Кетовском районе составляют более 30% от всех разведанных запасов России. Месторождение используется неполно. Только ОАО "Бентонит" отрабатывает и реализует глину в сыром виде. Основной потребитель глин - Качканарский ГОК (Свердловская область) и другие предприятия России, связанные с металлургией.
Наиболее известные отрабатываемые в настоящее время месторождения строительного сырья представлены Синарским и Першинским месторождениями строительного камня, Белоярским, Сухринским, Заисетским и Просветским месторождениями строительного песка (бетонного, растворного и для силикатных изделий), Брылинским Мехонским, Курганским-2 и другими месторождениями кирпично-черепичных и керамзитовых глин.
Общие запасы и ресурсы 3 месторождений железных руд (Глубоченское, Петровское в Целинном и Юргамышском районах и др.) и 7 рудопроявлений составляют 2,6 млрд. тонн, 2,5% от общих запасов России.
Большое значение для области и Уральского региона имеет Шадринское месторождение минеральных вод типа "Ессентуки-4", которое также используется нерационально.
В области обследованы донные отложения 43 озер с общими запасами лечебных грязей 17,5 млн.куб.м. Используется лишь их незначительная часть на трех объектах: озеро Горькое, озеро Медвежье, Сосновая Роща. На основе лечебных ресурсов (грязей, рапы соленых озер, минеральных и термальных вод) возможна организация курортов и здравниц регионального и федерального значения, создание и развитие системы туризма и отдыха.
Материалы геологических исследований позволяют предположить, что экономическая отдача от разработки титан-циркониевых россыпей методом гидродобычи будет достаточно быстрой. Повышенный интерес к цирконию связан с использованием его в атомной промышленности, производстве керамических и огнеупорных материалов. Все это определяет перспективы развития сырьевого комплекса области.
Характеристика количественных показателей минерально-сырьевых ресурсов приведена в таблице 34.
Таблица N 34
Минерально-сырьевые ресурсы
-------------------------------------------------------------------------
Полезные ископаемые |Запасы |Годовая
|области |добыча по
| |области
-------------------------------------------+---------------+-------------
Торф, тыс. тонн | 17703 | 1,0
-------------------------------------------+---------------+-------------
Лечебные грязи, тыс.куб.м | 17472 | 5,0
-------------------------------------------+---------------+-------------
Минеральные подземные воды, куб.м/сутки | 182,5 | 64,18
-------------------------------------------+---------------+-------------
Бентонитовые глины, тыс. тонн | 27507 | 29,0
-------------------------------------------+---------------+-------------
Камни строительные, тыс.куб.м | 143850 | 132,0
-------------------------------------------+---------------+-------------
Кирпичное-черепичное сырье, тыс.куб.м | 63031 | 64,0
-------------------------------------------+---------------+-------------
Строительный песок, тыс.куб.м | 63708 | 68,0
-------------------------------------------+---------------+-------------
Железные руды, млн.тонн | 2560 | 0
-------------------------------------------+---------------+-------------
Титан, тыс.тонн | 67 | 0
-------------------------------------------+---------------+-------------
Циркон, тыс.тонн | 2 | 0
-------------------------------------------+---------------+-------------
Уран | 16% от общих | 4% от общей
| запасов РФ | добычи РФ
-------------------------------------------------------------------------
В целом анализ социально-экономических процессов за годы реформ с 1991 по 2002 год позволяет дать следующую общую оценку социально-экономического положения Курганской области:
более глубокий кризис реального сектора экономики по сравнению со среднероссийским уровнем. Валовой региональный продукт на душу населения снижался в Курганской области в 1,5 раза быстрее, чем в Российской Федерации;
сложное финансовое положение многих предприятий и организаций, 65,6% из них убыточны (в промышленности - 58%, в сельском хозяйстве - 85%, в строительстве - 40%, на транспорте - 60%, в ЖКХ - 81%). Просроченная кредиторская задолженность предприятий и организаций в 2 раза превышает дебиторскую;
острый дефицит финансовых ресурсов и невозможность обеспечения даже нужд простого воспроизводства. Уровень обеспеченности расходов консолидированного бюджета Курганской области собственными доходами в 2002 году составил 47%.
В структуре экономики преобладает производство товаров с низкой добавленной стоимостью. Продукция местных производителей неконкурентоспособна и проигрывает нерезидентам за счет высокой стоимости электро- и теплоэнергии (удельный вес энергозатрат в себестоимости промышленной продукции составляет до 15% по отдельным предприятиям и организациям), высокой стоимости сырья и вспомогательных материалов. Проблемой аграрного и промышленного секторов экономики остаются устаревшие технологии, недостаток инвестиций, нехватка оборотных средств.
Возрастает степень дифференциации в сравнении с другими регионами России по производству, потреблению, уровню жизни населения. Объем валового регионального продукта на душу населения составляет 42% от среднероссийского уровня или 69 место в России, капитальных вложений - 27% или 75 место. По среднедушевым доходам населения область занимает 67 место в стране, по обеспеченности жильем - 64. Официально зарегистрированная безработица в 2 раза превышает общегосударственный уровень.
И все же, несмотря на все трудности прошедших лет, в экономике Курганской области в последние годы стали проявляться позитивные тенденции. Область функционирует в условиях социально-политической стабильности и межнационального согласия.
1.2. Основные проблемы социально-экономического развития области
В силу сложившейся в рамках СССР системы общественного территориального и отраслевого разделения труда, преобладания в промышленности области предприятий военно-промышленного комплекса, функционирования сельского хозяйства в зоне рискованного земледелия, Курганская область объективно является регионом, положение которого в ходе реализации экономической реформы неизбежно обостряется.
Важной проблемой, усугубившей в новых условиях финансовое состояние территорий, явилось несбалансированное размещение производительных сил, структура которых после широкомасштабной приватизации оказалась технологически разорванной и не обеспечивает их самодостаточность и эффективность. В результате чего многие предприятия и организации, в том числе градообразующие, оказались на грани или за гранью банкротства. А бюджеты городов и районов, да и области в целом - в состоянии минимальной жизнедеятельности, не способные выполнять социальные функции.
И как следствие, преодоление депрессивного состояния экономики Курганской области оказалось в зависимости от увеличения ресурсной поддержки за счет федерального бюджета.
Перечень и количественная характеристика основных проблем приведены в таблице 35.
Таблица 35
Основные проблемы социально-экономического развития Курганской области
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование |Количественные характеристики| Краткое описание
п/п|проблемы |проблемы |
| |-----------------------------|
| |Значение |В среднем|В среднем|
| |в области|по УрФО |по России|
---+-------------------+-----------------------------+-------------------------------------------------------
1.|Структурная несба- |Производство промышленной | Отсутствуют собственная металлургическая база,
|лансированность |продукции на душу населения |добыча полезных ископаемых, собственные
|промышленности |в 2001 г., тыс. руб.: |топливно-энергетические ресурсы. Структурная
|области |-----------------------------|несбалансированность экономики области проявляется в
| |15,1 |75,9 |40,6 |доминирующем положении в промышленности предприятий и
| |-----------------------------|организаций военно-промышленного комплекса. В связи с
| |Уровень износа основных фон- |конверсией резко снижены или полностью сняты
| |дов, на начало 2001 г.: |государственные заказы на военную продукцию. С 1991
| |-----------------------------|года объем производства предприятий ВПК в сопоставимых
| |51,5% |47,6% |49,9% |ценах снизился более чем в 4 раза, в т.ч. военной
| |-----------------------------|продукции - в 20 раз. В результате ухудшилось
| |Удельный вес в общем объеме |финансовое положение предприятий и организаций, что
| |промышленной продукции в 2001|заметно ослабило исходную базу формирования доходной
| |г.: |части бюджета области. Самые значительные масштабы
| |топливная промышленность |сокращения производства отмечаются в ОАО "Шадринский
| |-----------------------------|телефонный завод" и ОАО "Русич", где объем продукции в
| | 0 |51,2% |19,7% |2002 году не достиг 20% от уровня 1991 года
| |-----------------------------|
| | металлургия |
| |-----------------------------|
| |1,1% |21,3% |16,3% |
| |-----------------------------|
| |машиностроение и металлообра-|
| |ботка |
| |-----------------------------|
| |45,2% |10,5% |20,3% |
---+-------------------+-----------------------------+-------------------------------------------------------
2.|Кризисное положение|Уровень износа основных фон- | В агропромышленном комплексе за последние годы
|в сельском хозяй- |дов, на начало 2001 г.: |значительно ослабла материально-техническая база
|стве |-----------------------------|отрасли из-за резкого сокращения обновления
| |54,3% |48,1% |48,7% |машинно-тракторного и комбайнового парка, другой
| |-----------------------------|сельскохозяйственной техники и оборудования
| |Сокращение посевных площадей,|животноводческих ферм, производственного
| | 2000/1990: |строительства. Не отвечает потребностям
| |-----------------------------|материально-техническая база перерабатывающей и
| |на 57,5% |на 40,8% |на 37,8% |пищевой промышленности. По сравнению с 1990 годом на
| |-----------------------------|57,5% сократились посевные площади, в том числе под
| |Сокращение поголовья КРС, |зерновыми культурами на 32%, в 3,2 раза поголовье
| | 2001/1991: |крупного рогатого скота, в 2,5 раза поголовье коров.
| |-----------------------------|Слабо развита перерабатывающая промышленность.
| |в 3,2 |в 2,1 |в 2,1 |Значительные объемы сельскохозяйственной продукции
| |раза |раза |раза |вывозятся из области в виде сырья.
| |-----------------------------|
| |Удельный вес убыточных хо- |
| |зяйств, 2000 г., %: |
| |-----------------------------|
| |77,8 |43,5 |50,7 |
---+-------------------+-----------------------------+-------------------------------------------------------
3.|Низкий уровень раз-|Охват детей дошкольными | Недостаточно развиты материально-техническая база
|вития социальной |учреждениями: |здравоохранения, народного образования, культуры,
|сферы, особенно на |-----------------------------|системы водоснабжения, электрификации, газификации,
|селе |49,5% |64,0% |57,2% |транспорта и связи.
| |-----------------------------| Курганская деревня по своей обустроенности занимает
| |Обеспеченность населения вра-|одно из последних мест в Российской Федерации.
| |чами, на 1000 населения: |Обострились проблемы с обеспечением населенных пунктов
| |-----------------------------|жильем, водными и тепловыми ресурсами. Практически
| |25,9 |40,0 |47,3 |прекращено строительство внутрихозяйственных дорог.
| |-----------------------------|
| |Обеспеченность населения |
| |больничными койками, на 10000|
| |населения: |
| |-----------------------------|
| |113,9 |113,9 |115,4 |
| |-----------------------------|
| |Обеспеченность амбулаторно- |
| |поликлиническими учрежде- |
| |ниями, посещений на 10000 |
| |населения: |
| |-----------------------------|
| |191,9 |262,6 |245,0 |
| |-----------------------------|
| |Заболеваемость населения, на |
| |1000 населения |
| |-----------------------------|
| |785,4 |743,7 |725,6 |
| |-----------------------------|
| |Обеспеченность автобусами об-|
| |щего пользования, на 100000 |
| |населения |
| |-----------------------------|
| |61 |85 |74 |
| |-----------------------------|
| |Благоустройство сельского |
| |жилищного фонда, %: |
| |водопроводом: |
| |-----------------------------|
| |17 | |39 |
| |-----------------------------|
| | канализацией: |
| |-----------------------------|
| |12 | |29 |
| |-----------------------------|
| | центральным отоплением: |
| |-----------------------------|
| |16 | |37 |
---+-------------------+-----------------------------+-------------------------------------------------------
4.|Недостаточный объем|Удельный вес автомобильных | Обеспеченность дорогами с твердым покрытием на 1000
|финансирования |дорог с твердым покрытием, %:|кв.км в 2,5 раза ниже средней по стране. Из 1246
|строительства и ре-|-----------------------------|населенных пунктов области только 798 связаны с общей
|монта дорог. |73,4 |85,5 |91,1 |сетью дорогами с твердым покрытием. По удельному весу
|Низкая обеспечен- |-----------------------------|дорог с твердым покрытием Курганская область занимает
|ность дорогами с | |78 место среди субъектов Российской Федерации. Темпы
|твердым покрытием | |строительства дорог из-за нехватки финансовых ресурсов
| | |резко сокращены: с 700 км в год в 80-е годы до 42 км в
| | |2002 году.
| | | В соответствии с диагностикой дорог, проведенной
| | |независимыми организациями, потребность области в
| | |ремонте дорог ежегодно составляет 1075 км. Фактически
| | |ремонтируется 150-200 км. Из-за недостатка
| | |финансирования недоремонт прошлых лет составляет более
| | |5 тыс.км.
---+-------------------+-----------------------------+-------------------------------------------------------
5.|Аварийное состояние| | Курганский аэропорт является единственным
|взлетно-посадочной | |аэропортом в области. После закрытия военного
|полосы Курганского | |Шадринского аэропорта Курганский аэропорт имеет статус
|аэропорта | |совместного базирования гражданской авиации и авиации
| | |федеральной пограничной службы РФ. Через него
| | |осуществляется транзит и он является международным
| | |воздушным коридором. В настоящее время верхний слой
| | |искусственного покрытия взлетно-посадочной полосы,
| | |построенной в 1972 году и реконструированной в 1985
| | |году, находится в стадии интенсивного разрушения.
---+-------------------+-----------------------------+-------------------------------------------------------
6.|Дефицит энергоре- | | Область не имеет собственных
|сурсов | |топливно-энергетических ресурсов. 80% электроэнергии
| | |область получает извне. Тарифы на электроэнергию одни
| | |из самых высоких в России и самые высокие в УрФО.
| | |Удельный вес энергозатрат в себестоимости промышленной
| | |продукции составляет до 15% по отдельным предприятиям.
| | |Тарифы на электроэнергию для населения в Курганской
| | |области в 2 раза выше, чем в регионах УрФО
---+-------------------+-----------------------------+-------------------------------------------------------
7.|Низкий уровень га- |Уровень | | Несмотря на то, что по территории области проходит
|зификации области |газифика-| |крупный магистральный газопровод Уренгой-Челябинск, по
| |ции 5% | |уровню газификации область занимает одно из последних
| | | |мест в РФ - 79 место из 89 субъектов, из 1246
| | | |населенных пунктов области газифицировано только 55.
| | | | Газификация позволит улучшить ситуацию и в сфере
| | | |теплообеспеченности региона, и сократить различия по
| | | |отношению к наиболее развитым регионам по уровню
| | | |обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры.
| | | | Для развития газификации области необходимо
| | | |построить 940 км магистральных газопроводов-отводов
| | | |сметной стоимостью 1350,5 млн. руб.
| | | | Строительство и ввод в эксплуатацию
| | | |газопроводов-отводов Песчано-Каледино-Шумиха-Щучье
| | | |(финансирование по федеральной программе уничтожения
| | | |химоружия), Шумиха-Мишкино, Мишкино-Юргамыш
| | | |(финансирование из федерального бюджета в объеме 200
| | | |млн. руб. ежегодно) позволит начать работы по
| | | |газификации 215 сел и 49,2 тыс. квартир еще в четырех
| | | |районах области. Необходимый объем финансирования
| | | |строительства разводящих сетей в сельских районах
| | | |области 1319,5 млн. руб.
---+-------------------+---------+-------------------+-------------------------------------------------------
8.|Дефицит водных ре- |Дефицит | | По естественной водообеспеченности область занимает
|сурсов |питьевой | |одно из последних мест в России. Водные ресурсы
| |воды 150 | |р.Тобол полностью исчерпаны, а реки Исеть, В.Теча и
| |млн.куб.м| |Миасс критически загрязнены промышленными и
| | | |радиоактивными сбросами предприятий Челябинской и
| | | |Свердловской областей и как водоисточники не пригодны
| | | |для водопользования. Разведанные запасы подземных вод
| | | |истощаются.
| | | | Водоснабжение сельского населения области
| | | |качественной питьевой водой находится на самом низком
| | | |уровне в Уральском регионе. Из 1231 сельских
| | | |населенных пункта области централизованным
| | | |водоснабжением охвачено только 265 населенных пунктов,
| | | |или 21,5 %.
---+-------------------+---------+-------------------+-------------------------------------------------------
9.|Неблагополучная |55 место | | Экологическая обстановка в области характеризуется
|экологическая |по выбро-| |как неблагополучная. Антропогенное воздействие на
|обстановка |су вред- | |окружающую среду привело к истощению и деградации
| |ных ве- | |природных ресурсов, ухудшению условий обитания. Не
| |ществ | |решена проблема утилизации твердых бытовых отходов в
| | | |области. По выбросу вредных веществ от стационарных
| | | |источников Курганская область находится на 55 месте по
| | | |России. Огромна экологическая опасность радиоактивных
| | | |загрязнений, которая резко возрастает по мере
| | | |накопления радиоактивных отходов ПО "Маяк" Челябинской
| | | |области.
---+-------------------+-----------------------------+-------------------------------------------------------
10.|Низкая обеспечен- |Ввод жилья на тыс. населения,| Объем ветхого и аварийного жилья в области на 1
|ность населения |кв.м: |января 2003 года составляет свыше 500 тыс.кв.м общей
|жильем. Наличие |-----------------------------|площади, в т.ч. 85 тыс.кв.м. жилищного фонда подлежит
|большого количества|79 |211 |219 |сносу - это 532 жилых дома (2746 квартир), где
|ветхого и аварий- +-----------------------------|проживает 6212 человек. Удельный вес ветхого жилья
|ного жилья |Обеспеченность жильем, кв.м.:|составляет 2,6% от общей площади жилищного фонда
| |-----------------------------|области.
| |17,6 |18,6 |19,3 |
---+-------------------+-----------------------------+-------------------------------------------------------
11.|Высокий уровень |Уровень зарегистрированной | Удельный вес сельского населения в области самый
|безработицы, |безработицы в 2002 году, % |высокий в Уральском федеральном округе и выше среднего
|особенно в сельской|-----------------------------|показателя по России в целом - 44,7%. Численность
|местности |2,5 |1,9 |1,8 |занятых в сельском хозяйстве сократилась по сравнению
| |-----------------------------|с 1990 годом в 2,7 раза, при общем сокращении занятых
| | |в экономике области в 1,6 раза. И как следствие,
| | |уровень безработицы на селе на порядок выше, чем в
| | |городах, в отдельных районах доходит до 40% и более.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3. Оценка действующих мер по улучшению социально-экономического положения области
В целях улучшения социально-экономического положения в области приняты и реализуются нормативные акты, направленные на:
- всемерную поддержку реального сектора экономики области, как базы для улучшения положения дел в социальной сфере;
- повышение эффективности управления собственностью;
- разумную налоговую политику, направленную на снижение налогового бремени и дополнительное стимулирование роста производства;
- поддержку и стимулирование предприятий и организаций, выпускающих конкурентоспособную и новую продукцию;
- оказание помощи товаропроизводителям в расширении рынков сбыта их продукции через развитие экономических связей с регионами России, странами ближнего и дальнего зарубежья.
В сфере промышленности завершена реализация первого этапа "Концепции промышленной политики Курганской области на 2000 - 2005 годы". Заключено четыре 2-х сторонних соглашения между открытыми акционерными обществами "Курганхиммаш", "КАВЗ", "Курганский завод "ЭМИ", "ШААЗ" и Администрацией (Правительством) Курганской области. При этом особое внимание уделяется вопросам развития организаций, их техническому перевооружению, увеличению выпуска продукции, повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, привлечению инвестиций, сохранению существующих и созданию новых рабочих мест.
Функционирует система конкурсного размещения областных заказов на поставку продукции и оказание услуг. Проводятся открытые конкурсы на получение государственного заказа по обеспечению региональных нужд продукцией производственно-технического назначения, легкой промышленности, топливом, товарами культурно-бытового назначения, медикаментами, продовольственными товарами.
Проводилась работа по реконструкции предприятий и организаций, внедрению новых технологий, выпуску новой конкурентоспособной продукции. Удельный вес инновационной продукции промышленности в 2002 году достиг 5% против 4% в 2001 году. В 2002 году на развитие материальной базы ведущими предприятиями области было направлено инвестиций больше, чем в 2001 году (ОАО "ШААЗ", "Курганмашзавод", "Курганхиммаш", Варгашинский ППСО, Шадринский МКК, ЗАО "Курганстальмост", ОАО АК "Корвет"). Перерабатывающими организациями внедрено в производство более 70 новых видов продукции.
В сельском хозяйстве в целях преодоления кризисной ситуации, стабилизации отрасли реализуются областные целевые программы "Комплексное развитие птицеводства в Курганской области н * 2002 - 2005 гг.", "Повышение плодородия почв Курганской области на 2003 - 2005 годы", Комплексное развитие свиноводства в Курганской области на 2003 - 2005 годы" , "Развитие личных подсобных хозяйств на территории Курганской области на 2001 - 2004 годы". По итогам I квартала текущего года наблюдаются положительные тенденции в развитии молочного животноводства. В сельхозпредприятиях области за 3 месяца 2003 года производство молока увеличилось на 2,5% по сравнению с январем-мартом 2002 года. Выросла на 29% продуктивность коров. Положительную роль в развитии молочного животноводства сыграла областная целевая программа "Производство молока в Курганской области на 2002 - 2005 годы". Если в 2002 году с трудом удалось набрать 57 хозяйств - участников программы с надоем 2000 кг молока на корову, то в 2003 году уже 102 хозяйства с надоем 2200 кг и выше стали участниками этой программы.
В развитие интегрированных структур, куда вошло 70 неплатежеспособных предприятий, вложено 347 млн. руб. частного капитала, что позволило частично обновить машинотракторный парк, увеличить рабочие места.
Машиностроительные промышленные предприятия и организации области привлекаются для обеспечения запасными частями сельскохозяйственных товаропроизводителей. Привлекаются инвестиции частного капитала. Продолжается работа по развитию инфраструктуры села, ведется работа по газификации и водоснабжению.
В целях государственной поддержки малого предпринимательства приняты законы Курганской области "О государственной поддержке малого предпринимательства в Курганской области"; "О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности на территории Курганской области". Реализуется Программа государственной поддержки малого предпринимательства на 2002 - 2003 годы. В 2002 году из областного бюджета выделено 331 тыс. руб. на проведение выставок и ярмарок, в которых участвовали представители малого и среднего бизнеса.
Реализуется областная целевая Программа развития ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2001 - 2005 годы. Для снижения процентных ставок банков при ипотечном кредитовании жилищного строительства из областного бюджета выделено 1,9 млн. руб.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства Администрация (Правительство) области сосредоточила усилия на формировании администрациями городов и районов экономически обоснованных тарифов на ЖКУ; осуществлении единой ценовой и тарифной политики в сфере ЖКХ, бесперебойном снабжении населения газом, теплом, водой; обеспечении социальной защиты населения при оплате ЖКУ.
В сфере земельных отношений принят ряд нормативных правовых актов, направленных на повышение эффективности регулирования земельных ресурсов и вовлечение государственных земель в оборот. Проводилась государственная кадастровая оценка земель поселений, инвентаризация земель, оценка почвенного плодородия, землеустроительные и картографо-геодезические работы, инвентаризация сведений о ранее учтенных земельных участках. Реализуется областная программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Курганской области (2003 - 2007 годы)".
В финансовой сфере совершенствовалась система межбюджетных отношений. Бюджетам муниципальных образований выделялись дотации из областного фонда финансовой поддержки, дотации на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, субсидии и субвенции на реализацию ряда федеральных законов и законов Курганской области. Общий объем финансовой помощи муниципальным образованиям в 2002 году в 1,5 раза превысил уровень 2001 года и составил 2,5 млрд. руб.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ откорректировано региональное законодательство, предусматривающее налоговые стимулы для ряда предприятий организаций. В то же время политика в отношении предоставления налоговых льгот проводится достаточно жестко и имеет ярко выраженную социальную направленность. Удельный вес расходов на социальную сферу составил в 2002 году 62% против 54,4% в 2001 году и 49% в 2000 году.
В социальной сфере велась работа по реализации федеральных законов "О ветеранах" (расходы на реализацию мер, предусмотренных законом, составили 225,5 млн. руб.), "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" (58,1 млн. руб.), "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (208,5 млн. руб.), федеральной целевой программы "Старшее поколение". Из средств областного бюджета в полном объеме (131 млн. руб. в 2002 году) выделяется финансовая помощь бюджетам муниципальных образований на возмещение затрат организациям, предоставляющим льготы ветеранам по оплате коммунальных услуг, обеспечению лекарствами, приобретению топлива, оплате проезда на автомобильном транспорте пригородного сообщения и других. Развивается сеть учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Функционирует 143 отделения социального обслуживания на дому, 31 отделение социально-медицинское. Оказывается помощь 2,7 тыс. больным и одиноким пенсионерам.
В здравоохранении реализуются областные целевые программы "Кардиология 2000 - 2005 годы", "Профилактика и лечение артериальной гипертонии на 2003 - 2007 годы", "О дальнейшем развитии донорского движения и службы крови Курганской области на 2002 - 2005 годы", "О мерах по предупреждению массового распространения в Курганской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) на 2002 - 2007 годы", "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" на 2003 - 2007 годы с подпрограммами "Сахарный диабет", "Неотложные меры борьбы с туберкулезом", "Вакцинопрофилактика", "О мерах по развитию онкологической помощи населению Курганской области", "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передающихся половым путем", "Совершенствование службы медицинских катастроф",* комплексная программа "Дети Зауралья" (с подпрограммой "Безопасное материнство").
В сфере образования реализуются областные целевые программы развития системы образования Курганской области в 2002 - 2004 годах и "Создание единой образовательной информационной среды Курганской области (2002 - 2004 годы)".
В сфере молодежной политики реализуется областная целевая программа "Молодежь Зауралья на 2003 - 2004 годы". Продолжает свою деятельность "Молодежное правительство".
Реализуется областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Курганской области на 2002 - 2004 годы".
В сфере культуры с целью системного подхода к сохранению и развитию культурного потенциала Курганской области, определения основных стратегических направлений, преодоления негативных тенденций в сфере культуры реализуются Программа сохранения и развития культуры и искусства Курганской области до 2005 года и Программа сохранения и развития кинообслуживания населения Курганской области на период до 2005 года. Ежегодно разрабатываются годовые планы программных мероприятий, итоги выполнения подводятся в конце каждого года.
Исходя из анализа основных проблем и действующих мер по улучшению социально-экономического положения области основными направлениями реформирования нормативно-правовой базы должны быть:
1. Разработка законов и других нормативно-правовых актов Курганской области, направленных на:
- реформирование налоговой системы области, снижение неоправданных налоговых льгот;
- урегулирование специфики трудовых отношений;
- создание прозрачных и стабильных правил осуществления экономической деятельности, стимулирующих развитие предпринимательской инициативы;
- защиту прав кредиторов, собственности, в том числе интеллектуальной;
- выравнивание условий конкуренции и действенную антимонопольную политику;
- дебюрократизацию экономики, которая заключается в упорядочении регулирующих, контрольно-ревизионных функций государства, сокращении административного вмешательства в предпринимательскую деятельность;
- повышение эффективности управления государственной собственностью.
2. Разработка областных целевых программ с периодом действия до 2010 года:
- региональная энергетическая программа;
- развитие промышленности строительных материалов;
- развитие производства и переработки масличных культур;
- увеличение производства круп;
- повышение плодородия почв;
- увеличение производства зерна;
- производство молока;
- комплексное развитие птицеводства;
- комплексное развитие свиноводства;
- организация выращивания и первичной обработки льна-долгунца;
- техническое перевооружение АПК;
- развитие личных подсобных хозяйств населения;
- увеличение производства картофеля и овощей, продуктов их переработки;
- социальное развитие села;
- совершенствование и развитие автомобильных дорог;
- развитие телерадиовещания;
- газификация;
- реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
- охрана, защита и воспроизводство лесных ресурсов;
- концепция демографического развития;
- улучшение условий и охраны труда в организациях;
- сокращение уровня бедности.
1.4. Основные направления развития Курганской области
На основании внешних и внутренних позитивных факторов и предпосылок развития, место и роль Курганской области, ее предназначение видится в следующем:
Экономика Курганской области в обозримой перспективе будет ориентирована на потребность внутреннего и внешнего рынков с приоритетом продукции машиностроения, медицинской промышленности. Одновременно будут формироваться предпосылки для ускоренного развития агропромышленного комплекса, инфраструктуры товарных и информационных рынков, рынков услуг. Развитие будет осуществляться за счет рационального природопользования, историко-культурных возможностей и эффективной интеграции в мировое хозяйство. Большое значение имеет использование потенциала Курганской области как приграничной территории Российской Федерации.
Основными приоритетными направлениями социально-экономического развития Курганской области до 2010 года являются:
В сфере использования земельных ресурсов:
- в среднесрочный период завершение разработки и реализации мероприятий проводимой в области земельной реформы, включающих комплекс взаимосвязанных правовых, организационных, финансовых, научно-технических, землеустроительных и иных мер. В дальнейшем на этой базе приступить к эффективному регулированию земельных отношений и государственному управлению земельными ресурсами;
- повышение продуктивности использования сельскохозяйственных, пахотных угодий области.
В сфере использования лесных ресурсов:
- внедрение новых технологий, обеспечивающих качественную посадку лесных культур и механизированный уход за ними;
- увеличение объемов лесовосстановительных работ;
- снижение отходов в процессе заготовки и переработки древесины;
- повышение эффективности переработки лесного сырья.
В сфере использования водных ресурсов:
- проведение мероприятий по дальнейшему зарегулированию и переброске стока, оздоровлению поверхностных водоисточников и охране от загрязнения подземных водоносных горизонтов;
- развитие методов кондиционирования свежей и очистки сточной воды;
- дальнейшее совершенствование водоохранного законодательства;
- решение проблем поддержания достаточной надежности гидротехнических сооружений и систем водоснабжения населенных пунктов.
В сфере использования минерально-сырьевых ресурсов:
- повышение эффективности использования месторождений имеющихся природно-сырьевых ресурсов для развития промышленности строительных материалов (бентонитовых глин, строительного камня, кирпично-черепичного сырья, строительного песка);
- переоценка запасов разрабатываемых месторождений применительно к новым экономическим условиям;
- разработка Далматовского месторождения урана;
- повышение эффективности использования лечебных ресурсов (грязей, рапы соленых озер, минеральных и термальных вод).
В сфере промышленности:
- реформирование промышленности через техническое перевооружение и модернизацию предприятий и организаций, внедрение современных технологий по глубокой переработке сырья и на этой основе диверсификация производства;
- развитие отраслей, ориентированных на обеспечение эффективного функционирования агропромышленного комплекса (сельхозмашиностроение, производство оборудования для переработки, транспортировки и хранения сельскохозяйственной продукции и др.) и глубокую переработку сельскохозяйственной продукции, в целях производства товаров, конкурентоспособных на мировых и межрегиональных рынках;
- создание системы селективной финансовой поддержки наиболее эффективных производств и инвестиционных проектов;
- создание системы мер поддержки производств, ориентированных на переработку местных ресурсов;
- разработка механизма обеспечения поддержки и приоритетного развития градообразующих предприятий;
- содействие созданию финансово-промышленных групп и других интегрированных структур;
- осуществление политики максимального использования процедур банкротства в интересах возрождения предприятий и возврата долгов бюджету и внебюджетным фондам;
- выработка нового механизма управления пакетами акций государственной собственности и поиск государством нового, более эффективного собственника.
В агропромышленном комплексе:
- техническое перевооружение сельского хозяйства, внедрение новой сельскохозяйственной техники, энерго- и ресурсосберегающих технологий производства;
- развитие кооперации на селе, внедрение новых форм интеграции предприятий и организаций, образование холдинговых структур, в том числе кооперация предприятий и организаций перерабатывающей промышленности с сельскохозяйственными товаропроизводителями с целью повышения эффективности реализации продукции;
- развитие сервисной инфраструктуры за счет освоения новых методов технического обслуживания, развитие сети машинно-технологических станций; - сокращение потерь сырья, увеличение степени его переработки, расширение ассортимента продукции предприятий и организаций перерабатывающей промышленности;
- увеличение инвестиций в перерабатывающую промышленность, привлечение акционерного и частного капитала;
- функционирование системы непрерывного сельскохозяйственного образования, подготовки и переподготовки кадров руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий и организаций в соответствии с требованиями рынка;
- поддержка различных форм сельскохозяйственного производства.
В сфере транспорта и связи:
- обеспечение потребностей экономики и населения области в транспортных услугах;
- обновление парка подвижного состава;
- развитие транспортной инфраструктуры, строительство и реконструкция территориальных дорог;
- развитие инфраструктуры связи, доступа к современным информационным технологиям.
В инвестиционной сфере:
- формирование инвестопроводящей системы области (создание региональных центров бизнес-проектирования, консалтинговых фирм, страховых компаний, залоговых фондов);
- развитие и углубление регионального инвестиционного законодательства, осуществление нормативно-методологического обеспечения инвестиционного процесса;
- развитие системы гарантий и поручительств по обеспечению возвратности заемных средств;
- разработка системы страхования инвестиционных рисков;
- активизация использования лизинга в инвестиционном процессе;
- организация планомерной рекламы и пропаганды инвестиционной привлекательности Курганской области;
- создание разнообразных схем привлечения и использования финансовых ресурсов для инвестирования;
- создание механизма стимулирования участников инвестиционного процесса.
В сфере жилищной политики:
- строительство нового жилья повышенной комфортности;
- реализация программы ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда;
- строительство социального жилья для граждан, которым законодательством предоставлено право обеспечения жильем на условия найма;
- развитие ипотечного кредитования;
- развитие индивидуального жилищного строительства с определением зон индивидуальной застройки на территории области;
- использование в качестве основной формы финансирования жилищного строительства сочетание личных средств граждан с государственной поддержкой либо поддержкой предприятий и организаций.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства:
- реализация реформы жилищно-коммунального хозяйства;
- внедрение энергосберегающих и энергоэффективных технологий;
- повышение эффективности работы систем жизнеобеспечения;
- предотвращение возможных аварий экологического, техногенного характера;
- развитие газификации области.
В сфере торговли и общественного питания:
- поддержка (стимулирование) развития тесных связей организаций торговли с местными товаропроизводителями, создание условий для увеличения выпуска товаров местного производства;
- содействие развитию сети предприятий розничной торговли;
- восстановление и расширение сети социально-ориентированных предприятий и организаций, основанных на индустриальных передовых технологиях приготовления пищи и современных методах организации производства и обслуживания потребителей.
В социальной сфере:
- реализация социальных программ; обеспечение населения доступным жильем и услугами коммунально-бытового и социально-культурного назначения; развитие материальной базы и техническое переоснащение в соответствии с современными технологиями объектов образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обеспечения;
- в сфере занятости населения - развитие инфраструктуры рынка труда, обеспечение занятости населения, в т.ч. сельского;
- в сфере образования - повышение качества общеобразовательного уровня, реформирование системы профессионального образования, развитие высшей школы, адресная подготовка специалистов;
- в сфере науки - реализация взаимосвязанных инновационных стратегий в научно-производственной, кадровой, организационной деятельности; формирование системы профессиональной подготовки и переподготовки квалифицированных кадров с учетом современных экономических и социальных требований и уровня технологического развития;
- в сфере здравоохранения - развитие службы охраны материнства и детства при совершенствовании первичной медико-санитарной помощи новорожденным и детям; проведение мероприятий по борьбе с социально опасными заболеваниями (туберкулез, наркомания, др.); сохранение и укрепление здоровья человека, ориентация системы здравоохранения на профилактику и улучшение здоровья населения; реструктуризация коечного фонда и внедрение стационарозамещающих технологий;
- в сфере культуры, физической культуры и спорта - поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, создание благоприятных условий для широкого доступа всех социальных слоев населения к ценностям отечественной и мировой культуры;
- в сфере социальной защиты - развитие системы социальной адресной помощи; сокращение масштабов бедности и предотвращение снижения реальных доходов. Усиление адресности всех форм и видов социальной поддержки. Развитие государственных и негосударственных форм социального страхования и пенсионного обеспечения;
- введение системы государственных минимальных социальных стандартов и нормативов.
В сфере охраны окружающей среды:
- выявление и постоянный мониторинг зон кризисного состояния, оценка регионального трансграничного переноса загрязняющих веществ, оценка экологического состояния территории и негативных факторов влияния на здоровье населения;
- создание целевого бюджетного экологического фонда, участие в деятельности системы страхования инвестиционных рисков, стимулирование внедрения экологического менеджмента на предприятиях;
- реализация мероприятий по охране атмосферного воздуха от загрязнений, улучшению состояния водных объектов, предотвращению и ликвидации последствий экологически опасных ситуаций; переработка и утилизация отходов производства и потребления; обеспечение радиационной безопасности населения.
В развитии финансовых институтов:
- формирование банковской инфраструктуры на основе развития различных групп кредитных организаций, развитие лизинговых операций, внедрение электронных форм оказания банковских услуг.
2. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы
Главной целью Программы экономического и социального развития Курганской области на 2004 - 2010 годы является решение ключевых социально-экономических проблем области и повышение на этой основе уровня жизни и обеспечения занятости населения, развития производственного, трудового и интеллектуального потенциала Курганской области как субъекта Российской Федерации. Обеспечить прирост валового регионального продукта на 40,8%, промышленного производства на 41,2%, сельскохозяйственного производства на 9,5%, инвестиций на 60,2%, денежных доходов населения на 74%.
Достижение этой цели базируется на решении комплекса задач, основными из которых являются:
- нормативно-правовые преобразования;
- создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата путем проведения институциональных преобразований;
- формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения;
- проведение мероприятий по оздоровлению экологии и предупреждению чрезвычайных ситуаций;
- дальнейшее развитие, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов: земельных, лесных, водных, минерально-сырьевых;
- реформирование промышленности через техническое перевооружение и модернизацию предприятий и организаций, внедрение современных технологий по глубокой переработке сырья;
- развитие отраслей, ориентированных на обеспечение эффективного функционирования агропромышленного комплекса (сельхозмашиностроение, производство оборудования для переработки, транспортировки и хранения сельскохозяйственной продукции и др.) и глубокую переработку сельскохозяйственной продукции, в целях производства товаров, конкурентоспособных на мировых и межрегиональных рынках;
- развитие транспортной инфраструктуры как основного связующего звена в межрегиональных связях;
- развитие инфраструктуры связи, доступа к современным информационным технологиям;
- обеспечение бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства;
- развитие приграничных и межрегиональных связей Курганской области и ее интегрирование в российскую и мировую экономику, науку, культуру.
Программа разработана как взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации комплекс правовых, организационных, научно-технических, производственно-хозяйственных, экологических, социальных и других мероприятий, обеспечивающих достижение главной поставленной цели и решение связанных с ней задач.
Программа реализуется в 2004 - 2010 годах и осуществляется в два этапа: 1 этап - 2004 - 2006 годы, второй этап - 2007 - 2010 годы.
Реализация Программы начинается с проведения мероприятий, необходимых для решения следующих наиболее актуальных проблем в экономике и социальной сфере:
- законодательные и институциональные преобразования;
- реализация группы приоритетных инвестиционных проектов, отличающихся высокой коммерческой и бюджетной эффективностью;
- реформирование бюджетообразующих в прошлом организаций машиностроения и металлообработки (ОАО "Курганский машиностроительный завод", ОАО "Курганский автобусный завод", АО "Курганхиммаш", ОАО "Икар", ОАО АК "Корвет", ГУП "Курганприбор" и др.);
- преобразования в топливно-энергетическом комплексе;
- стабилизация положения в агропромышленном комплексе;
- формирование инвестиционного потенциала области для возобновления экономического роста;
- отработка новых механизмов финансирования инвестиционных проектов и мероприятий посредством сочетания собственных и заемных средств инвесторов и поддержки за счет федерального и областного бюджетов.
В 2007 - 2010 годах продолжится реализация инвестиционных и социальных мероприятий, закрепляющих достигнутые на первом этапе реализации Программы положительные результаты в развитии экономики и реформировании социальной сферы. Направляя часть денежных средств, остающихся в распоряжении организаций в результате реализации проектов на предыдущем этапе Программы, Курганская область получит дополнительную возможность для реализации оставшихся проектов.
В связи с реализацией Программы предстоит осуществить разработку новых и пересмотр ряда действующих областных нормативных правовых актов, методических документов, организовать информационно-аналитическое сопровождение для контроля параметров социально-экономического развития области.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 года N 594 "О реализации Федерального закона "О поставках продукции для федеральных государственных нужд", предусматривается возможность ежегодного уточнения целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизма реализации Программы и состава исполнителей.
Реализация настоящей Программы позволит осуществить дополнительные инвестиции в реальный сектор экономики и социальную сферу области, что будет способствовать повышению эффективности производства, ускорению темпов экономического роста и решению задач реструктуризации промышленности, диверсификации производства и улучшению экологической обстановки.
Схема "Система программных мероприятий" приведена в приложении 1.
3. Система программных мероприятий
В рамках Программы до 2010 года подлежат выполнению 64 инвестиционных проекта и 54 комплексных социальных мероприятия по всем основным направлениям социально-экономического развития области.
Проекты и мероприятия для включения в Программу отбирались на основании следующих принципов:
1. Инвестиционные проекты:
- значение реализации проекта для Курганской области, Уральского Федерального округа, Российской Федерации в целом с точки зрения укрепления межрегиональных связей, развития импортозамещающих производств, улучшения структуры промышленности;
- величина бюджетного эффекта для федерального и областного бюджетов;
- коммерческий эффект реализации проекта, величина срока окупаемости заемных средств.
2. Некоммерческие мероприятия:
- острота проблемы, решаемой данным мероприятием;
- достижение социальных нормативов уровня жизни населения.
Инвестиционные проекты и социальные мероприятия распределены по следующим разделам (объемы и источники финансирования, кроме средств областного бюджета, по всем разделам являются предполагаемыми и приводятся справочно):
Топливно-энергетический комплекс
Основные направления: установка газотурбинных энергетических установок, реализация региональной энергетической программы, строительство теплоэлектростанции в ОАО "Синтез".
Раздел включает 2 инвестиционных проекта и 2 программных мероприятия.
Общий объем финансирования составит 1850 млн. руб., в том числе федеральный бюджет - 837,5 млн. руб., бюджетная система области - 230 млн. руб., собственные средства - 305 млн. руб., прочие источники - 777,5 млн. руб.
Машиностроение и металлообработка
Основные направления: развитие семейства транспортных и лесозаготовительных машин в ОАО "Курганский машиностроительный завод"; расширение производства трубопроводной арматуры в ОАО "Икар"; реконструкция предприятия для производства городских автобусов в ОАО "Курганский автобусный завод"; расширение производства оборудования для добычи нефти и газа в АО "Курганхиммаш"; создание производства устьевого оборудования нефтегазовых и нагнетательных скважин в ОАО АК "Корвет"; реконструкция и техническое перевооружение ФГУП "Варгашинский завод ППСО", ФГУП "Щучанский завод ППМ", ЗАО "Катайский насосный завод", ООО "Артик"; организация производства радиоприемников на ГУП "Курганприбор"; организация серийного производства машин для городского коммунального хозяйства а* ОАО "Кургандормаш"; организация выпуска комплектующих для автомобильной техники в ОАО "ШААЗ".
Раздел включает 13 инвестиционных проектов.
Общий объем финансирования составит 2450,84 млн. руб., в том числе федеральный бюджет - 10,65 млн. руб., бюджетная система области - 6,26 млн. руб., собственные средства - 1210,17 млн. руб., прочие источники - 1223,75 млн. руб.
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
Основные направления: организация столярного производства и изготовление мебели в ЧП "Потютьков"; производство пиломатериалов, готовых столярных изделий и мебели в ОАО "Заураллес" (р.п. Каргаполье); производство новых видов мебели в ООО "Импульс" (с. Барино Шатровского района).
Раздел включает 3 инвестиционных проекта.
Общий объем финансирования составит 67,5 млн. руб., в том числе собственные средства - 67,5 млн. руб.
Промышленность строительных материалов
Основные направления: Организация производства бентонитового порошка в ОАО "Бентонит" (ст. Зырянка Юргамышского района); производство щебня на базе Катайского карьероуправления; производство пенобетона (ООО "Лаки").
Раздел включает 3 инвестиционных проекта.
Общий объем финансирования составит 76,47 млн. руб., в том числе бюджетная система области - 0,2 млн. руб., собственные средства - 0,78 млн. руб., прочие источники - 75,49 млн. руб.
Легкая промышленность
Основные направления: организация льнозавода, производства льняной пряжи и крученых изделий, медицинской и технической ваты из льноволокна на территории ОГУП "Лен Зауралья", создание прядильного производства на ОГУП "Лен Зауралья"; организация производства полушерстяной пряжи на ГУП "Шерсть Зауралья"
Раздел включает 5 инвестиционных проектов.
Общий объем финансирования составит 324,19 млн. руб., в том числе федеральный бюджет - 146,81 млн. руб., бюджетная система области - 91,65 млн. руб., собственные средства - 83,15 млн. руб., прочие источники - 2,58 млн. руб.
Пищевая промышленность
Основные направления: строительство спиртового завода в г. Далматово; монтаж линии разлива водки в ООО "Амрита"; организация производства винных напитков и вина в ООО "Шадринский пивзавод"; организация производства стеклотары в ОАО "Шадринский стеклозавод" на площадях Шадринского домостроительного комбината; реконструкция производства МУП "Курганский мясокомбинат"; модернизация действующего производства ОАО "Курганский птицекомбинат".
Раздел включает 6 инвестиционных проектов.
Общий объем финансирования составит 373,14 млн. руб., в том числе федеральный бюджет - 9,3 млн. руб., бюджетная система области - 46,64 млн. руб., собственные средства - 7,0 млн. руб., прочие источники - 310,2 млн. руб.
Медицинская промышленность
Основные направления: расширение производства устройств для переливания крови, создание производства инфузионных растворов и линий консервантов крови в пластиковых контейнерах в ОАО "Синтез".
Раздел включает 1 инвестиционный проект.
Общий объем финансирования составит 180 млн. руб., в том числе собственные средства - 180 млн. руб.
Полиграфическая промышленность
Основные направления: реализация мероприятий федеральной целевой программы "Поддержка полиграфии и книгоиздания России" (2002 - 2005 годы) и областной целевой Программы развития полиграфической отрасли Курганской области на 2003 - 2007 гг.
Раздел включает 1 программное мероприятие.
Общий объем финансирования составит 7,66 млн. руб., в том числе бюджетная система области - 7,66 млн. руб.
Аграрно-промышленный комплекс
Основные направления: реализация областных целевых программ "Повышение плодородия почв Курганской области на период 2003 - 2010 гг."; "Увеличение производства круп в Курганской области на 2003 - 2010 гг."; "Производство молока в Курганской области на 2002 - 2005 гг. и до 2010 года"; "Комплексное развитие птицеводства в Курганской области на 2002 - 2005 гг. и до 2010 г."; "Комплексное развитие свиноводства в Курганской области на 2003 - 2005 гг. и до 2010 года"; "Развитие производства и переработки масличных культур в Курганской области на 2004 - 2010 годы"; "Лен Зауралья"; "Техническое перевооружение АПК Курганской области на 2004 - 2010 гг."; "Развитие личных подсобных хозяйств на территории Курганской области на 2002 - 2005 гг. и на период до 2010 г."; "Социальное развитие села Курганской области до 2010 года"; "Увеличение производства картофеля и овощей, продуктов их переработки в Курганской области в 2004 - 2010 гг."; "Зерно Курганской области на 2004 - 2010 гг."; мероприятия в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села на 2002 - 2010 гг."
Раздел включает 13 программных мероприятий.
Общий объем финансирования составит 28208,26 млн. руб., в том числе федеральный бюджет - 3917,16 млн. руб., бюджетная система области - 5209,3 млн. руб., собственные средства - 12343,22 млн. руб., прочие источники - 6738,5 млн. руб.
Транспорт и связь
Основные направления: реализация областных целевых программ "Совершенствования и развития автомобильных дорог областного значения в 2001 - 2005 годах" и "Развития телерадиовещания в Курганской области"; обновление и пополнение парка автобусного и троллейбусного транспорта; реконструкция взлетно-посадочной полосы и аэродромных сооружений Курганского аэропорта; увеличение номерной емкости местной телефонной связи с заменой морально и плотски устаревшего оборудования; строительство пограничного многостороннего автомобильного пункта пропуска в г. Петухово; строительство новой автостанции в р.п. Варгаши; модернизация автовокзала в г. Кургане; реконструкция железнодорожного вокзала ст.Курган.
Раздел включает 8 инвестиционных проектов и 4 программных мероприятия.
Общий объем финансирования составит 9987,3 млн. руб., в том числе федеральный бюджет - 3466 млн. руб., бюджетная система области - 6186 млн. руб., собственные средства - 324,7 млн. руб., прочие источники - 0,6 млн. руб.
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Основные направления: реализация мероприятий федеральных целевых программ "Жилище" и "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации" и областной целевой программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса в Курганской области в 2003 - 2010 гг.", в т.ч. реконструкция и расширение очистных сооружений в г. Шадринске и г. Катайске, защита восточной части г. Кургана от наводнений;
Раздел включает 3 программных мероприятия.
Общий объем финансирования составит 2973,86 млн. руб., в том числе федеральный бюджет - 651,74 млн. руб., бюджетная система области - 2112,92 млн. руб., прочие источники - 209,2 млн. руб.
Газификация
Основные направления: реализация областной целевой программы "Газификация Курганской области в 2003 - 2010 гг."
Раздел включает 1 программное мероприятие.
Общий объем финансирования составит 2571,5 млн. руб., в том числе федеральный бюджет - 1236 млн. руб., бюджетная система области - 760,0 млн. руб., прочие источники - 575,5 млн. руб.
Использование природных ресурсов и охрана окружающей среды
Основные направления: реализация мероприятий по обеспечению населения Курганской области питьевой водой; федеральных целевых программ "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости" (2003 - 2007 гг.) и "Экология и природные ресурсы России (2002 - 2010 гг.)"
Раздел включает 4 программных мероприятия.
Общий объем финансирования составит 11143,3 млн. руб., в том числе федеральный бюджет - 1065,66 млн. руб., бюджетная система области - 3275 млн. руб., собственные средства - 4048 млн. руб., прочие источники - 2754,65 млн. руб.
Развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций
Основные направления: реализация мероприятий федеральной целевой программы "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года"; подготовка населения Курганской области, не занятого в сферах производства и обслуживания, к действиям в чрезвычайных ситуациях; снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курганской области.
Раздел включает 3 программных мероприятия.
Общий объем финансирования составит 187,32 млн. руб., в том числе федеральный бюджет - 121,91 млн. руб., бюджетная система области - 65,41 млн. руб.
Трудовые отношения и занятость населения
Основные направления: реализация областных целевых программ улучшения условий и охраны труда в организациях Курганской области и содействия занятости населения Курганской области на 2002 - 2005 гг.; регулирование социально-трудовой сферы.
Раздел включает 3 программных мероприятия.
Общий объем финансирования составит 88,39 млн. руб., в том числе федеральный бюджет - 64,1 млн. руб., бюджетная система области - 24,29 млн. руб.
Развитие системы здравоохранения
Основные направления: строительство диагностического центра кардиологического диспансера, пристроя лечебного корпуса к тубдиспансеру, поликлиник по ул. Кравченко и в 1 микрорайоне в г. Кургане, пристроя к онкодиспансеру, перинатального центра, лечебных учреждений в с.Альменево, с.Половинное, с.Звериноголовское, с.Частоозерье, р.п.Лебяжье, р.п. Варгаши, р.п. Юргамыш, р.п. Каргаполье, г. Куртамыше, г. Шадринске, г. Макушино, с. Глядянское; реконструкция и модернизация Российского научного центра восстановительной травматологии и ортопедии (РНЦ ВТО) им. академика Г.А. Илизарова; реализация мероприятий федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2002 - 2006 гг.", в т.ч. областной целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2003 - 2007 гг.)"
Раздел включает 23 инвестиционных проекта и 1 программное мероприятие.
Общий объем финансирования составит 1707,12 млн. руб., в том числе федеральный бюджет - 1001,51 млн. руб., бюджетная система области - 705,62 млн. руб.
Социальная защита населения
Основные направления: развитие сети стационарных учреждений социального обслуживания, учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов; учреждений социального обслуживания семьи и детей; учреждений социального обслуживания детей-инвалидов.
Раздел включает 4 программных мероприятия.
Общий объем финансирования составит 121,01 млн. руб., в том числе федеральный бюджет - 24,4 млн. руб., бюджетная система области - 96,61 млн. руб.
Развитие системы образования
Основные направления: реализация мероприятий в рамках Федеральной программы развития образования.
Раздел включает 1 программное мероприятие.
Общий объем финансирования составит 923,3 млн. руб., в том числе федеральный бюджет - 186,9 млн. руб., бюджетная система области - 736,4 млн. руб.
Молодежная политика
Основные направления: реализация мероприятий программы "Молодежь Зауралья"; создание ГУ "Центр содействия занятости молодежи Курганской области".
Раздел включает 2 программных мероприятия.
Общий объем финансирования составит 63,57 млн. руб., в том числе бюджетная система области - 63,57 млн. руб.
Развитие физкультуры и спорта
Основные направления: создание ГУ "Центр олимпийской подготовки сборных команд Курганской области".
Раздел включает 1 программное мероприятие.
Общий объем финансирования составит 17,09 млн. руб., в том числе бюджетная система области - 17,09 млн. руб.
Сохранение и развитие культуры и искусства
Основные направления: реализация мероприятий областных целевых программ "Юные дарования" и "Развитие материально-технической базы и техническое перевооружение отрасли культуры"; поддержка развития профессионального искусства; сохранение и использование историко-культурного наследия; сохранение и развитие кинообслуживания населения; сохранение, формирование и эффективное использование музейного фонда; развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
Раздел включает 9 программных мероприятий.
Общий объем финансирования составит 773,3 млн. руб., в том числе федеральный бюджет - 379,28 млн. руб., бюджетная система области - 390,41 млн. руб., собственные средства - 3,5 млн. руб., прочие источники - 0,12 млн. руб.
Наука и научное обслуживание
Основные направления: развитие Курганского научно-исследовательского института сельского хозяйства и Курганского государственного университета.
Раздел включает 2 программных мероприятия.
Общий объем финансирования составит 253,35 млн. руб., в том числе федеральный бюджет - 74,2 млн. руб., бюджетная система области - 145,18 млн. руб., собственные средства - 29,08 млн. руб., прочие источники - 4,9 млн. руб.
Включенные в Программу мероприятия подлежат государственной экологической и градостроительной экспертизе в соответствии с действующим законодательством.
Перечень проектов и мероприятий Программы, предполагаемые объемы и источники финансирования приведены в приложениях 2, 3, 4, 8 (справочно).
Проекты и мероприятия по поддержке и развитию объектов здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения в Курганской области, включенные в Программу, направлены в основном на завершение строительства, реконструкцию и переоборудование учреждений.
Конкретные исполнители программных мероприятий и поставщики оборудования будут определяться на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд".
В Программу включены мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы, включающие разработку и принятие областных целевых программ и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих отношения в сфере культуры, здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и природопользования, а также решающих ряд вопросов эффективности функционирования производственного потенциала области, влияющих на инвестиционный климат.
Комплекс мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы Курганской области приведен в приложении 5.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Общая предполагаемая потребность в финансовых ресурсах на реализацию Программы экономического и социального развития Курганской области на 2003 - 2010 годы составит 64,3 млрд. руб. Из них на капитальные вложения - 41,7 млрд. руб. (64,8%); на НИОКР - 2,25 млрд. руб. (3,5%); текущие затраты - 20,4 млрд. руб. (31,7%).
Основные источники финансирования Программы:
- федеральный бюджет - 12,9 млрд. руб. (20,0%);
- областной бюджет - 17,6 млрд. руб. (27,4%);
- собственные средства предприятий - 18,6 млрд. руб. (28,9%);
- другие источники - 15,2 млрд. руб. (23,6%).
Структура финансирования Программы приведена в таблице 36.
Мероприятия, предлагаемые к финансированию за счет федерального бюджета, приведены в приложении 6.
Объемы и источники финансирования по Программе экономического и социального развития Курганской области на 2004 - 2010 годы в целом приведены в приложении 7.
Все источники финансирования, кроме областного бюджета, являются предполагаемыми и не носят обязательный характер.
Таблица N 36
Структура финансирования программы (справочно)
(млн. руб.)
------------------------------------------------------------------------------------------------
|Итого |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010
| |год |год |год |год |год |год |год |год
------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего
------------------------------------------------------------------------------------------------
Бюджет Российской |12893,12| 595,18|2113,02|1603,48|1664,89|1667,19|1716,30|1739,69|1793,36
Федерации | | | | | | | | |
-----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Бюджетная система |20180,26|1015,14|2652,50|3018,50|2521,80|2676,86|2653,51|2752,38|2889,59
Курганской области | | | | | | | | |
-----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Собственные средства|18602,10| 897,76|2015,90|2594,66|2598,61|2356,50|2452,30|2701,70|2984,70
-----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Другие источники |12672,99| 473,44|2465,64|1472,44|1485,77|1550,00|1662,20|1766,70|1796,80
-----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Итого |64348,47|2981,52|9247,06|8689,08|8271,06|8250,54|8484,30|8960,46|9464,44
------------------------------------------------------------------------------------------------
Капитальные вложения
------------------------------------------------------------------------------------------------
Бюджет Российской |11075,97| 516,98|1927,30|1403,00|1418,34|1405,85|1442,90|1443,90|1517,70
Федерации | | | | | | | | |
-----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Бюджетная система |11478,71| 821,32|1669,73|1706,39|1363,23|1449,89|1461,25|1476,83|1530,08
Курганской области | | | | | | | | |
-----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Собственные средства|11468,30| 766,26|1283,25|1468,39|1521,00|1524,95|1507,05|1630,65|1766,75
-----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Другие источники | 7661,24| 329,50|1521,52| 819,60| 688,92| 991,10|1048,30|1100,30|1162,00
-----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Итого |41684,22|2434,06|6401,80|5397,38|4991,49|5371,79|5459,50|5651,68|5976,53
------------------------------------------------------------------------------------------------
НИОКР
------------------------------------------------------------------------------------------------
Бюджет Российской | 62,70| - | 12,99| 14,90| 11,30| 6,05| 7,99| 4,82| 4,66
Федерации | | | | | | | | |
-----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Бюджетная система | 130,43| 6,20| 30,53| 22,89| 18,30| 13,96| 12,69| 12,82| 13,05
Курганской области | | | | | | | | |
-----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Собственные средства| 812,30| 12,00| 32,70| 358,30| 360,40| 12,30| 12,30| 12,10| 12,20
-----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Другие источники | 1245,20| 8,00| 605,70| 299,20| 299,50| 8,20| 8,20| 8,20| 8,20
-----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Итого | 2250,63| 26,20| 681,92| 695,29| 689,50| 40,51| 41,17| 37,94| 38,11
------------------------------------------------------------------------------------------------
Прочие текущие расходы
------------------------------------------------------------------------------------------------
Бюджет Российской | 1754,45| 78,20| 172,73| 185,59| 235,25| 255,29| 265,42| 290,97| 271,00
Федерации | | | | | | | | |
-----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Бюджетная система | 8571,12| 187,62| 952,24|1289,22|1140,28|1213,00|1179,57|1262,74|1346,46
Курганской области | | | | | | | | |
-----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Собственные средства| 6321,50| 119,50| 699,95| 767,97| 717,21| 819,25| 932,95|1058,95|1205,75
-----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Другие источники | 3766,55| 135,94| 338,42| 353,64| 497,35| 550,70| 605,70| 658,20| 626,60
-----------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Итого |20413,62| 521,26|2163,35|2596,41|2590,08|2838,24|2983,64|3270,85|3449,80
------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы экономического и социального развития Курганской области на 2004 - 2010 годы предусматривает использование комплекса организационных и экономических мер, предусматривающих:
- совершенствование законодательства Курганской области в сфере формирования благоприятной среды хозяйствования и стимулирования бизнеса в приоритетных направлениях развития;
- развитие социального партнерства органов государственной власти Курганской области, лидеров бизнеса, общественных организаций и объединений;
- системный мониторинг социально-экономического развития на основе совокупности объективных показателей;
- конкурсный отбор инвестиционных проектов, претендующих на использование бюджетных средств на принципах экономической эффективности в реальном секторе экономики и социальной эффективности в бюджетном секторе;
- открытость для участия в реализации данной Программы отечественных и зарубежных инвесторов.
6. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы
К 2010 году по отношению к 2003 году:
Объем валового регионального продукта увеличится на 40,8%.
Число вновь созданных рабочих мест составит всего 28660, из них: в промышленности - 4761, в сельском хозяйстве - 4373.
Объем промышленного производства возрастет на 41,2%.
Производство валовой продукции сельского хозяйства возрастет на 9,5%.
Рост инвестиций - на 60,2%.
Бюджетная обеспеченность области возрастет в 2 раза.
Величина собираемых налогов и обязательных платежей увеличится в 2,2 раза, в том числе:
в федеральный бюджет - на 40%;
в консолидированный бюджет Курганской области - в 2,6 раза.
Реальные располагаемые денежные доходы населения возрастут на 73,9%.
Улучшится на территории области экологическая обстановка. В результате структурной перестройки промышленного производства и его технической перевооруженности на основе природо- и ресурсосберегающих технологий, строительства природоохранных сооружений повысится качество воздушного бассейна, водных и земельных ресурсов.
7. Организация управления и контроль за ходом выполнения Программы
Общее управление Программой экономического и социального развития Курганской области на 2004 - 2010 годы осуществляет Администрация (Правительство) Курганской области.
Исполнительные органы государственной власти Курганской области подготавливают и представляют на рассмотрение Администрации (Правительства) области:
- проекты нормативных правовых актов по реализации Программы;
- при необходимости - предложения по корректировке целевых показателей, сроков и объемов ресурсов по Программе.
Административный контроль Администрации (Правительства) области дополняется текущим финансовым контролем за использованием средств федерального и областного бюджетов. Финансовое управление Курганской области контролирует предоставление финансовых ресурсов исполнителям в объемах, утвержденных Программой.
Администрация (Правительство) области при необходимости проводит экспертные проверки хода реализации Программы и целевых расходов бюджетных средств.
Исполнительные органы государственной власти Курганской области ежеквартально представляют в департамент экономического развития и инвестиций Курганской области информацию о ходе реализации направлений Программы.
Департамент экономического развития и инвестиций Курганской области ежеквартально направляет Губернатору Курганской области информацию о выполнении Программы.
В целях обеспечения комплексного контроля за реализацией Программы предусматривается:
- осуществление постоянного информационно-аналитического мониторинга по всем аспектам Программы с отображением результатов на электронной карте области;
- регулярное рассмотрение Администрацией (Правительством) области хода выполнения Программы, заслушивание отчетов исполнителей на заседаниях Администрации (Правительства) области.
Организационно реализация Программы обеспечивается следующим образом:
- все задачи Программы принимаются и осуществляются на основе консенсуса;
- под каждую задачу определяются сроки выполнения, ресурсы и назначается ответственный за реализацию;
- порядок учета затрат на реализацию Программы предусматривается в законе о бюджете Курганской области;
- на основе Программы формируются комплексные и целевые программы, программы развития территорий, бизнес-планы предприятий.
Руководитель аппарата -
начальник управления организационной работы аппарата
Администрации (Правительства) Курганской области |
В.М. Достовалова |
Приложение N 1
к Программе экономического и социального
развития Курганской области на 2004 - 2010 годы
Схема программных мероприятий
/-------------------\
| Цели Программы |
\-------------------/
|
V
/-------------------\
/-------------- | Задачи Программы |--------------\
| \-------------------/ |
| | |
| V |
/--------------------------\ /-------------------\ /--------------------------------\
| Совершенствование |---->| Институциональные |<-->| Финансирование |
| нормативно-правовой базы | | преобразования | | |
\--------------------------/ \-------------------/ \--------------------------------/
| | ^ ^ | | |
| | \--------------------------------/ | | |
/---------------\ /----------------------\ /---------------\ /------------\ /-------------------------\
| Федеральные | | Нормативные правовые | | Средства | | Средства | | Внебюджетные |
| нормативные | | акты органов власти | | федерального | | бюджета | | средства |
| правовые акты | | Курганской области | | бюджета | | Курганской | | |
\---------------/ \----------------------/ | | | области | | |
| | | | | \---------------/ \------------/ \-------------------------/
| | /-------------\ | /------------\ | | | |
| | | Федеральные | | | Законы | /----------------------\ | | |
| | | законы | | | Курганской | | Собственные средства | | | |
| | \-------------/ | | области | | предприятий | | | |
| | | \------------/ \----------------------/ | | |
| | | /----------------------\ | |
| /------------\ /--------------------\ | Кредиты коммерческих | | |
| | Указы | | Постановления | | банков | | |
| | Президента | | Администрации | \----------------------/ | |
| | Российской | | (Правительства) | /---------------------\ |
| | Федерации | | Курганской области | | Средства российских | |
| \------------/ \--------------------/ | акционерных обществ | |
| \---------------------/ |
| |
/-------------------------------------\ /--------\
| Постановления и распоряжения | | Прочие |
| Правительства Российской Федерации, | \--------/
| решения министерств и ведомств |
\-------------------------------------/
Приложение N 2
к Программе экономического и социального
развития Курганской области на 2004 - 2010 годы
Программные мероприятия
Топливно-энергетический комплекс
Машиностроение и металлообработка
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
Промышленность строительных материалов
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Медицинская промышленность
Полиграфическая промышленность
Аграрно-промышленный комплекс
Транспорт и связь
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Газификация
Использование природных ресурсов и охрана окружающей среды
Развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций
Трудовые отношения и занятость населения
Развитие системы здравоохранения
Социальная защита населения
Развитие системы образования
Молодежная политика
Развитие физкультуры и спорта
Сохранение и развитие культуры и искусства
Наука и научное обслуживание
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Наименование мероприятия |Сроки | Содержание мероприятия | Ожидаемые результаты
| |выполнения| |
---+--------------------------+----------+------------------------------+------------------------------------
Топливно-энергетический комплекс
1.| Установка газотурбинных|2004 - | Установка газотурбинных | Обеспечение удаленных сельских
|энергетических установок |2010 гг. |энергетических установок мощ- |населенных пунктов Курганской
|мощностью 1,5 тыс.квт/ч., | |ностью 1,5 тыс.квт/ч., произ- |области тепловой и электрической
|производительностью 3 тыс.| |водительностью 3 тыс. ккал. |энергией
|ккал. (ФЦП "Социальное | |Количество 5 штук - Шадрин- |
|развитие села") | |ский, Мокроусовский, Варгашин-|
| | |ский, Шатровский и Каргаполь- |
| | |ский районы |
| | | |
2.| Установка газотурбинной|2004 - | Приобретение и установка | Энергосбережение ОГУП "Лен
|установки на площадях ОГУП|2005 гг. |ГТУ для получения более деше- |Зауралья", снижение себестоимости и
|"Лен Зауралья" | |вой электроэнергии, строитель-|повышение конкурентоспособности
| | |но-монтажные и пуско-наладоч-|продукции, повышение продуктивности
| | |ные работы |использования тепло- и
| | | |электроэнергии для жилого сектора,
| | | |организация новых рабочих мест
| | | |
3.| Реализация региональной|2004 - | Выполнение плана меропри- | Обеспечение надежных поставок
|энергетической программы |2010 гг. |ятий региональной энергетиче- |электроэнергии, развитие
| | |ской программы |энергетического комплекса
| | | |Курганской области
| | | |
4.| Строительство тепло- |2004 - | Строительство теплоэлектро-| Улучшение обеспеченности
|электростанции (ОАО "Син- |2007 гг. |станции на базе газотурбинных |г. Кургана электрической и
|тез") | |установок установленной мощно-|теплововой энергией, обеспечение
| | |стью 117 Мвт суммарной нагруз-|потребностей производства ОАО
| | |ки |"Синтез"
Машиностроение и металлообработка
1.| Разработка технологий |2005 - | Разработка технических за- | Продвижение машин для
|лесозаготовок XXI века и |2010 гг. |даний и подготовка производст-|лесозаготовок на внутренний и
|систем машин нового поко- | |ва систем машин нового поколе-|внешний рынки; содействие процессам
|ления для реализации на | |ния, освоение серийного выпу- |конверсии для сохранения и развития
|базе принципов устойчивого| |ска машин |мощностей предприятия оборонного
|управления лесами и перс- | | |комплекса; повышение занятости и
|пективных разработок оте- | | |уровня доходов населения
|чественного машиностроения| | |
|(ОАО Курганский машино- | | |
|строительный завод) | | |
| | | |
2.| Развитие семейства |2004 - | Разработка и освоение про- | Удовлетворение потребностей
|транспортных машин на ОАО |2006 гг. |изводства семейства гусеничных|Севера в транспортных машинах. Рост
|"Курганский машиностроите-| |машин гражданского назначения |объемов производства. Увеличение
|льный завод" | |для лесопромышленного и нефте-|количества рабочих мест
| | |газового комплексов, оснащен- |
| | |ного оборудованием, модулями и|
| | |прицепами |
| | | |
3.| Расширение производства|2004 - | Организация серийного про- | Выпуск широкого ассортимента
|трубопроводной арматуры |2007 гг. |изводства задвижек для нефте- |конкурентоспособной
|(ОАО "Икар") | |добывающей и неф- |импортозамещающей продукции
| | |те-перерабатывающей промышлен-|
| | |ности |
| | | |
4.| Реконструкция предпри- |2004 - | Создание мощностей по про- | Удовлетворение потребностей в
|ятия для производства го- |2010 гг. |изводству пассажирского под- |городских и пригородных перевозках
|родских автобусов на ОАО | |вижного состава. Организация |пассажиров
|"Курганский автобусный за-| |производства автобусов "Авро- |
|вод" | |ра" |
| | | |
5.| Расширение производства|2004 - | Организация серийного про- | Выпуск конкурентоспособной
|оборудования для добычи |2005 гг. |изводства импортозамещающего |импортозамещающей продукции,
|нефти и газа (АО "Курган- | |оборудования для добычи нефти |появление новых рабочих мест
|химмаш") | |и газа: |
| | | - установка осушки воздуха |
| | |для промышленной осушки и очи-|
| | |стки сжатого воздуха; |
| | | - гуммированные аппараты |
| | |вертикальные, горизонтальные, |
| | |вместимостью от 1 до 16 куб.м |
| | |для проведения технологических|
| | |процессов в жидких агрессив- |
| | |ных средах; |
| | | - центрифуги трехколонные, |
| | |маятниковые, периодического |
| | |действия с диаметром ротора от|
| | |630 до 1600 мм; |
| | | - автоклавы горизонтальные,|
| | |пропиточные вертикальные диа- |
| | |метром от 1200 до 2800 мм; |
| | | - озонаторное оборудование |
| | |для получения озона от 6 куб.м|
| | |до 20000 куб.м в час и др. |
| | |оборудование |
| | | |
6.| Создание производства |2004 - | Модернизация (техническое | Повышение качества и
|устьевого оборудования |2006 гг. |перевооружение) для создания |конкурентоспособности продукции.
|нефтегазовых и нагнета- | |устьевого оборудования нефте- |Решение проблемы обеспечения
|тельных скважин (ОАО АК | |газовых и нагнетательных сква-|нефтегазодобывающей отрасли
|"Корвет") | |жин |надежным хладостойким (-60
| | | |градусов C) оборудованием с
| | | |характеристиками, соответствующими
| | | |мировым стандартам в части
| | | |технического уровня,
| | | |долговечности, экологической и
| | | |технической безопасности
| | | |
7.| Реконструкция предпри- |2004 - | Строительство цехов гальва-| Снижение себестоимости
|ятия по производству про- |2005 гг. |ники и сборочно-покрасочного, |продукции, создание новых рабочих
|тивопожарного оборудования| |приобретение оборудования для |мест
|(ФГУП "Варгашинский завод | |их оснащения |
|ППСО") | | |
| | | |
8.| Техническое перевоору- |2004 - | Модернизация производства | Расширение ассортимента,
|жение ФГУП "Щучанский за- |2007 гг. |по изготовлению огнетушителей |повышение качества и
|вод ППМ" | |порошковых ОП-10 и огнетушите-|конкурентоспособности продукции
| | |лей воздушно-пенных ОВП-10 |завода
| | | |
9.| Организация производст-|2004 г. | Восстановление выпуска УКВ | Полное использование высокого
|ва радиоприемников на ГУП | |радиоприемников (7500 штук в |потенциала оборонного предприятия,
|"Курганприбор" | |год) с переходом на массовое |улучшение социально-психологической
| | |беспроводное радиовещание |обстановки на предприятии и в
| | | |регионе
| | | |
10.| Техническое перевоору- |2004 - | Техническое перевооружение | Расширение ассортимента,
|жение и освоение новых ви-|2005 гг. |и освоение новых перспективных|повышение конкурентоспособности
|дов насосов (ЗАО "Катай- | |видов насосов для перекачива- |продукции, финансовое оздоровление
|ский насосный завод") | |ния воды, химически активных и|предприятия
| | |нейтральных жидкостей, конден-|
| | |сата |
| | | |
11.| Организация серийного |2004 - | Производство машин для го- | Появление новых рабочих мест,
|производства машин для го-|2007 гг. |родского коммунального хозяй- |применение безотходных технологий,
|родского коммунального хо-| |ства |снижение себестоимости продукции
|зяйства (ОАО "Кургандор- | | |
|маш") | | |
| | | |
12.| Организация выпуска |2004 - | Техническое перевооружение | Создание новых рабочих мест,
|комплектующих для автомо- |2006 гг. |и расширение производства, |рост заработной платы
|бильной техники на ОАО | |освоение выпуска новых видов |
|"ШААЗ" | |продукции |
| | | |
13.| Техническое перевоору- |2004 - | Приобретение производствен-| Увеличение производственной
|жение и реконструкция |2005 гг. |ного корпуса и оборудования, |мощности предприятия в 2 раза,
|предприятия по производст-| |строительно-монтажные и пу- |удовлетворение спроса на продукцию
|ву резинотехнических изде-| |ско-наладочные работы |предприятия, увеличение численности
|лий (ООО "Артик") | | |работающих и отчислений на
| | | |социальные нужды
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
1.| Организация столярного|2003 - | Организация нового произ- | Удовлетворение потребности в
|производства и изготовле- |2010 гг. |водства на вновь приобретенных|данной продукции в области
|ние мебели на ЧП "Потють- | |площадях второй площадки ОАО |промышленного и гражданского
|ков" | |КЗДС |строительства, ЖКХ и населения,
| | | |дополнительный доход в бюджет
| | | |области
| | | |
2.| Производство пиломате- |2003 - | Организация производства | Удовлетворение спроса
|риалов, готовых столярных |2007 гг. |пиломатериалов, готовых сто- |промышленности, строительства и
|изделий и мебели на ОАО | |лярных изделий и мебели |населения в данном виде продукции
|"Заураллес" | | |
|(р.п. Каргаполье) | | |
| | | |
3.| Производство новых ви- |2003 - | Организация производства | Удовлетворение спроса,
|дов мебели на ООО "Им- |2007 гг. |новых видов мебели |увеличение количества рабочих мест
|пульс" (с.Барино Шатров- | | |
|ского района) | | |
Промышленность строительных материалов
1.| Организация производ- |2004 - | Эффективное использование | Обеспечение потребностей
|ства бентонитового порошка|2005 гг. |месторождения бентонитовых |нефтегазового комплекса и
|на ОАО "Бентонит" | |глин |металлургических предприятий России
|(ст.Зырянка Юргамышского | | |бентонитовым порошком в полном
|района) | | |объеме
| | | |
2.| Производство щебня на |2004 - | Увеличение объемов произ- | Обеспечение программы
|базе Катайского карьероуп-|2005 гг. |водства щебня |строительства автомобильных дорог
|равления | | |щебнем собственного производства
| | | |
3.| Производство пенобетона|2004 - | Организация производства | Развитие малоэтажного,
|(ООО "Лаки") |2005 гг. |пенобетона (блоки стеновые |многоэтажного, индивидуального
| | |188x200x388 с прочностью от |строительства. Удовлетворение
| | |28,9 до 98,2 кг/см.кв., плиты |спроса потребителей при реализации
| | |утеплителя, перегородочные |жилищной программы
| | |плиты). Мощность 5 тыс.куб.м в|
| | |год. Годовой объем производст-|
| | |ва 7 млн. руб. |
Легкая промышленность
1.| Организация производст-|2004 - | Осуществление технического | Обеспечение завершенности и
|ва льняной пряжи и кручен-|2006 гг. |перевооружения, создание на |единства технологического процесса
|ных изделий из чесаного | |свободных производственных |по комплексной переработке льна,
|льна и льняного очеса | |площадях производства ткацкой |замещение использования хлопка на
|способом сухого прядения | |пряжи (1550 т). Создание на |лен в текстильной промышленности
|на территории ОГУП "Лен | |базе действующего чесального |региона, социальная защищенность
|Зауралья" | |производства мощностей по вы- |работников АПК. Получение
| | |пуску пряжи из короткого льно-|разнообразного ассортимента новой
| | |волокна, крученных изделий |перспективной продукции текстильной
| | | |промышленности и потребительских
| | | |товаров, создание новых рабочих
| | | |мест
| | | |
2.| Организация производст-|2004 - | Создание на свободных про- | Выпуск новой конкурентоспособной
|ва медицинской и техниче- |2006 гг. |изводственных площадях произ- |продукции, исключение закупки и
|ской ваты из льноволокна | |водства медицинской и техниче-|транспортировки ваты из
|на территории ОГУП "Лен | |ской ваты с использованием в |Центрального экономического района,
|Зауралья" | |качестве основного сырья кото-|создание новых рабочих мест
| | |низированного льноволокна |
| | | |
3.| Организация льнозавода |2004 - | Организация льнозавода, | Выпуск конкурентоспособных
|на территории ОГУП "Лен |2006 гг. |приобретение оборудования, ре-|товаров для текстильной
|Зауралья" | |ализация продукции на россий- |промышленности (1000 т в год),
| | |ские льнокомбинаты и за грани-|создание новых рабочих мест,
| | |цу |экспорт продукции за рубеж
| | | |
4.| Создание прядильного |2004 - | Создание собственного кард-| Полная загрузка имеющихся
|производства на ОГУП "Лен |2006 гг. |ного прядильного производства,|площадей, организация выпуска
|Зауралья" | |закупка и установка современ- |конкурентоспособных трикотажных
| | |ного технологического оборудо-|изделий, замещение использования
| | |вания для выпуска хлопчатобу- |хлопчатобумажной пряжи на смесовые
| | |мажной и смесовой трикотажной |виды пряжи
| | |пряжи с целью обеспечения ею |
| | |действующего трикотажного про-|
| | |изводства |
| | | |
5.| Организация производст-|2004 - | Создание замкнутого цикла | Производство конкурентоспособных
|ва полушерстяной пряжи на |2006 гг. |от переработки суровой шерсти |потребительских товаров
|ГУП "Шерсть Зауралья" | |до производства потребитель- |
| | |ских товаров |
Пищевая промышленность
1.| Строительство спиртово-|2004 - | Организация спиртового про-| Решение социальных вопросов
|го завода в г. Далматово |2005 гг. |изводства мощностью 3000 дал |(создание новых рабочих мест,
|(ОАО "Далспирт") | |спирта-ректификата в сутки |прокладка дорог, расширение
| | | |жилищного фонда)
| | | |
2.| Монтаж линии разлива |2004 - | Техническое перевооружение | Вывод завода на полную мощность,
|водки производительностью |2006 гг. |предприятия, покупка и монтаж |расширение ассортимента выпускаемой
|3000 бут/час емкостью | |оборудования |продукции
|0,25 л (ООО "Амрита") | | |
| | | |
3.| Организация производст-|2004 - | Организация производства | Увеличение мощности предприятия
|ва винных напитков и вина |2005 гг. |винных напитков и вина на сво-|в 1,5 раза, создание дополнительных
|(ООО "Шадринский пивза- | |бодных производственных площа-|рабочих мест, увеличение объемов
|вод") | |дях ООО "Шадринский пивзавод" |производства
| | | |
4.| Организация производст-|2004 - | Строительные работы, созда-| Организация новых рабочих мест,
|ва стеклотары (ОАО "Шад- |2006 гг. |ние производства по выпуску |выпуск дешевой стеклотары и сырья
|ринский стеклозавод") на | |стеклотары и силикат-глыбы |для различных отраслей экономики,
|площадях Шадринского домо-| |на площадях Шадринского домо- |удовлетворение потребностей
|строительного комбината | |строительного комбината |предприятий и населения региона
| | | |
5.| Реконструкция производ-|2004 - | Реконструкция склада сырье-| Повышение качества и увеличение
|ства МУП "Курганский мясо-|2010 гг. |вого цеха с увеличением емко- |объемов выпускаемой продукции.
|комбинат": | |сти единовременного хранения | Сохранение рабочих мест.
| | |до 100 тонн и компрессорного |Улучшение условий труда.
| | |цеха. | Снижение энергозатрат.
| | | Техническое перевооружение |Увеличение производительности
| | |колбасного и консервного |труда. Получение прибыли,
| | |цехов. |дополнительные отчисления в бюджеты
| | | Перевод котельной на при- |всех уровней.
| | |родный газ. |
| | | |
6.| Модернизация действу- |2004 - | Организация производства | Расширение ассортимента
|ющего производства ОАО |2008 гг. |соевого шрота (производитель- |выпускаемой продукции. Увеличение
|"Курганский птицекомбинат"| |ность 2,5 т/смену) |объемов производства. Организация
| | | Введение мощностей цельно- |новых рабочих мест. Улучшение
| | |молочной продукции и морожено-|севооборота за счет выращивания сои
| | |го (производительность 10 |в области.
| | |т/смену цельномолочной продук-| Укрепление кормовой базы
| | |ции, 1,2 т/смену мороженого). |птицеводства области (выпуск
| | | Организация производства |соевого шрота). Импортозамещение
| | |соевого текстурата (произво- |белковой добавки для пищевых
| | |дительность 1,2 т/смену). |производств (выпуск соевого
| | | Организация производства |текстурата).
| | |паштетов из мяса курицы в мел-| Получение прибыли,
| | |кой упаковке. |дополнительные отчисления в бюджеты
| | | |всех уровней.
Медицинская промышленность
1.| Расширение производства|2004 - | Увеличение выпуска уст- | Повышение конкурентоспособности
|устройств для переливания |2006 гг. |ройств для переливания крови и|продукции, создание новых рабочих
|крови, создание производ- | |создание производства инфузи- |мест, улучшение
|ства инфузионных растворов| |онных растворов |социально-психологической
|и линий консервантов крови| | |обстановки на предприятии
|в пластиковых контейнерах | | |
|(ОАО "Синтез") | | |
Полиграфическая промышленность
1.| Мероприятия ФЦП "Под- |2002 - | Техническое перевооружение | Увеличение количества и качества
|держка полиграфии и книго-|2005 гг. |небольших районных типографий.|печатной продукции, переход на
|издания России" (2002 - | |Совершенствование полиграфиче-|прогрессивные экологически
|2005 годы) | |ской базы крупных предприятий.|благоприятные технологии без
| Программа развития по- |2003 - |Увеличение доли офсетной печа-|применения свинецсодержащих
|лиграфической отрасли Кур-|2007 гг. |ти. Механизация и автоматиза- |составов, улучшение условий труда
|ганской области на 2003 - | |ция послепечатных процессов |наборщиков. Сокращение затрат на
|2007 гг. | | |обслуживание и ремонт оборудования,
| | | |на электроэнергию. Укрепление
| | | |финансового положения предприятий
| | | |полиграфии
| | | |
Аграрно-промышленный комплекс
1.| Программа "Повышение |2003 - | Приобретение и внесение ор-| Повышение плодородия почв
|плодородия почв Курганской|2010 гг. |ганических и минеральных удоб-|сельскохозяйственных угодий,
|области на период 2003 - | |рений, агрохимические работы, |повышение степени использования
|2010 гг." | |лесомелиоративные работы, про-|биоклиматического потенциала
| | |тивоэрозионные работы, рекон- |области, повышение урожайности
| | |струкция групповых водопрово- |основных сельскохозяйственных
| | |дов сельхозназначения, защита |культур, увеличение производства
| | |от ветровой и водной эрозии, |продукции. Рост занятости сельского
| | |предотвращение выбытия сель- |населения. Увеличение поставки
| | |скохозяйственных угодий из |зерновок зерновых культур и
| | |оборота, рациональное исполь- |продуктов их переработки в другие
| | |зование природных ресурсов. |регионы Российской Федерации
| | |Приобретение дождевальных ма- |
| | |шин и станций стационарного и |
| | |передвижного оборудования. |
| | |Прокладка водоводов. Реконст- |
| | |рукция Пресновского группового|
| | |водопровода |
| | | |
2.| Программа "Увеличение |2003 - | Расширение посевов крупяных| Удовлетворение потребностей
|производства круп в Кур- |2010 гг. |культур ежегодно на 100 га, |населения Курганской области и
|ганской области на 2003 - | |освоение современных техноло- |Уральского Федерального округа в
|2010 гг." | |гий производства крупяных из- |крупах в полном объеме. Рост
| | |делий, организация выпуска |объемов вывоза за пределы области
| | |новых перспективных видов про-|крупяных изделий
| | |дукции. Приобретение и уста- |
| | |новка оборудования для крупя- |
| | |ного производства (в 2005 го- |
| | |ду) |
| | | |
3.| Целевая программа |2002 - | Приобретение коромозагото- | Вывод молочного скотоводства из
|"Производство молока в |2010 гг. |вительной техники (40 единиц |жесточайшего кризиса, повышение его
|Курганской области на 2002| |кормоуборочных комбайнов |доходности, расширение сырьевой
|- 2005 гг. и до 2010 года"| |Дон-680, 110 пресс-подборщиков|базы для молочной промышленности.
| | |ПВР-400, 156 косилок-плющилок,|Создание дополнительных рабочих
| | |49 кормозаготовительных комп- |мест на селе. Рост поголовья коров,
| | |лексов "Салют-Пермь". Техниче-|продуктивности. Повышение
| | |ское перевооружение животно- |рентабельности производства молока.
| | |водческих помещений. Создание |Увеличение поставок молочных
| | |сервисного центра по обслужи- |продуктов в другие регионы
| | |ванию доильного оборудования |Российской Федерации. Обеспечение
| | |на базе ОАО "Кургансельмаш". |федеральных нужд в масле животном,
| | |Внедрение прогрессивных техно-|сухом молоке, молочных консервах
| | |логий производства молока. |
| | |Профилактика и лечение заболе-|
| | |ваний, подготовка и переподго-|
| | |товка кадров, племенная и се- |
| | |лекционная работа |
| | | |
4.| Целевая программа |2002 - | Техническое перевооружение | Сохранение и развитие отрасли
|"Комплексное развитие пти-|2010 гг. |отрасли, приобретение оборудо-|птицеводства области, рост
|цеводства в Курганской об-| |вания, строительство и рекон- |производства мяса птицы и пищевого
|ласти на 2002 - 2005 гг. и| |струкция цехов (в том числе |яйца, повышение рентабельности
|до 2010 г." | |МУП "Курганская птицефабрика",|отрасли, создание новых рабочих
| | |ЗАО "Птицевод", ОАО "Утятская |мест. Рост объемов вывоза продукции
| | |птицефабрика"). Совершенство- |птицеводства в другие регионы
| | |вание племенной работы и по- |Российской Федерации
| | |родного состава птицы, приоб- |
| | |ретение высокопродуктивных |
| | |кроссов ячных и мясных пород |
| | |птицы. Развитие гусеводства |
| | | |
5.| Целевая программа |2003 - | Совершенствование селекци- | Сохранение и развитие отрасли,
|"Комплексное развитие сви-|2010 гг. |онно-племенной работы, приоб- |рост объемов производства,
|новодства в Курганской об-| |ретение высококлассного молод-|повышение доходности, наращивание
|ласти на 2003 - 2005 гг. и| |няка свиней (820 голов на сум-|продаж поросят населению области,
|до 2010 года" | |му 4,84 млн. руб.), внедрение |создание новых рабочих мест.
| | |новых технологий производства |Увеличение поставок свинины за
| | |свинины, профилактика и лече- |пределы области
| | |ние заболеваний, создание |
| | |устойчивой кормовой базы для |
| | |свиноводства, организация про-|
| | |изводства специальных комби- |
| | |кормов и минерально-витаминных|
| | |добавок. Реконструкция произ- |
| | |водственных объектов и техно- |
| | |логическое перевооружение сви-|
| | |новодческих помещений (ЗАО НП |
| | |с-з "Шадринский", ФГОУ СПО |
| | |Шадринский сельхозтехникум", |
| | |СПК к-з им.Свердлова Шатров- |
| | |ского района, ЗАО "Коновалов- |
| | |ское" Макушинского района, |
| | |ФГУП "Курганское" по племенной|
| | |работе, ЗАО "Восток" Часто- |
| | |озерского района, СХПК "Крас- |
| | |ная Звезда" Шадринского рай- |
| | |она) |
| | | |
6.| Программа "Развитие |2004 - | Увеличение посевов масля- | Увеличение производства
|производства и переработки|2010 гг. |ничных культур до 50 тыс. га, |растительного масла высокого
|масличных культур в Кур- | |создание системы предприятий |качества из местного сырья,
|ганской области на 2004 - | |по производству семян и их пе-|повышение конкурентоспособности,
|2010 годы" | |реработке, завершение монтажа,|расширение рынков сбыта, рост
| | |пусконаладочные работы, внед- |объема продаж. Пополнение доходной
| | |рение научно-обоснованных тех-|части бюджета Курганской области.
| | |нологий. 2004 год - приобрете-|Улучшение сбалансированности
| | |ние оборудования для заверше- |протеинового баланса кормов для
| | |ния строительства и укомплек- |животных за счет использования
| | |тования цеха рафинирования |продуктов переработки масличных
| | |2005 - 2010 - закуп семян и |культур. Вывоз за пределы области
| | |удобрений для ежегодного уве- |растительного масла
| | |личения объемов производства |
| | |на 8-10% |
| | | |
7.| Программа ОГУП "Лен За-|2003 - | Приобретение сельхозтехни- | Возрождение выращивания
|уралья" по организации вы-|2006 гг. |ки, элитных семян и удобрений,|льна-долгунца как более дешевого
|ращивания и первичной об- | |увеличение посевных площадей |вида сырья. Создание собственной
|работке льна-долгунца | |до 1000 га. Создание семенного|сырьевой базы для текстильной и
| | |фонда в Курганской области. |трикотажной промышленности региона.
| | | Строительство складов для |Рост доходной части бюджета.
| | |хранения тресты и приобретение|Создание новых рабочих мест в
| | |линий для первичной обработки |тектстильной# промышленности и
| | |льна |аграрном секторе региона
| | | Завершение строительства |
| | |пускового комплекса льнозаво- |
| | |да, строительство 2-ой очереди|
| | |мощностью до 1000 тонн волокна|
| | |в год. |
| | | |
8.| Программа "Техническое |2004 - | Приобретение по лизингу | Увеличение обеспеченности
|перевооружение АПК Курган-|2010 гг. |тракторов, зерноуборочных ком-|отрасли свельхозтехникой. Повышение
|ской области на 2004 - | |байнов, почвообрабатывающих и |интенсивности ведения сельского
|2010 гг." | |посевных комплексов, кормоза- |хозяйства. Снижение затрат труда и
| | |готовительной техники |расхода топлива. Увеличение
| | | |поставок сельскохозяйственной
| | | |продукции и продовольствия в другие
| | | |регионы Российской Федерации
| | | |
9.| Целевая программа |2002 - | Оказание финансовой и дру- | Повышение доходов и улучшение
|"Развитие личных подсобных|2010 гг. |гих видов помощи. Создание |социального положения сельского
|хозяйств на территории | |правовых, экономических и ор- |населения области; увеличение
|Курганской области на 2002| |ганизационных условий для эф- |производства сельскохозяйственной
|- 2005 гг. и на период до | |фективной деятельности личных |продукции, сырья и продовольствия;
|2010 г." | |подсобных хозяйств. Обеспече- |обеспечение занятости сельского
| | |ние закупа сельхозпродукции у |населения. Вывоз в регионы
| | |населения. Организация пунктов|Российской Федерации
| | |поката техники для обработки |сельскохозяйственной продукции
| | |земельных участков. Обеспече- |
| | |ние продажи населению кормов, |
| | |молодняка скота и птицы, се- |
| | |мян, удобрений, средств защиты|
| | |растений. Организация работы |
| | |по искусственному осеменению |
| | |животных, находящихся в личных|
| | |подсобных хозяйствах граждан. |
| | |Развитие системы информацион- |
| | |ного обеспечения личных подсо-|
| | |бных хозяйств, в том числе ко-|
| | |мпьютерных технологий. Прове- |
| | |дение выставок-ярмарок в горо-|
| | |дах и райцентрах по реализации|
| | |сельхозпродукции, произведен- |
| | |ной в личных подсобных хозяйс-|
| | |твах. Объем производства сель-|
| | |скохозяйственной продукции в |
| | |2010 году в ЛПХ составит: |
| | | - 30 тыс. тонн зерна |
| | | - 500 тыс. тонн картофеля |
| | | - 180 тыс. тонн овощей |
| | | - 49 тыс. тонн мяса (в жи- |
| | |вом весе) |
| | | - 288 тыс. тонн молока |
| | | - 101 млн. штук яиц |
| | | |
10.| Мероприятия в рамках |2002 - | Создание норматив- | Создание в сельской местности
|Федеральной целевой про- |2010 гг. |но-правовых, организацион- |минимально необходимой среды
|граммы "Социальное разви- | |но-управленческих, финансовых |жизнедеятельности: улучшение
|тие села на 2002 - 2010 | |и материально-технических ус- |жилищных условий, рост охвата детей
|гг. | |ловий для развития на селе жи-|дошкольным образованием,
| Целевая программа "Со- | |лищного строительства, сети |обеспеченности больничными койками,
|циальное развитие села | |общеобразовательных учрежде- |амбулаториями, ФАПами, качественной
|Курганской области до 2010| |ний; медико-социальной помощи,|питьевой водой, телефонной связью.
|года" | |спорта, культурно-досуговой |Улучшение демографической ситуации,
| | |деятельности, информацион- |снижение напряженности на рынке
| | |но-консультационного и бытово-|труда, создание дополнительных
| | |го обслуживания, торговли, ин-|рабочих мест, улучшение
| | |женерное обустройство сельских|экологической обстановки
| | |территорий (газификация, водо-|
| | |снабжение, электрификация, те-|
| | |лекоммуникация, автомобильные |
| | |дороги); подготовка кадров. |
| | | Выделение Курганской обла- |
| | |сти целевых инвестиционных ре-|
| | |сурсов 2300 млн. руб., в т.ч. |
| | |по направлениям: |
| | | - жилищное строительство |
| | |(108 тыс.кв.м жилья) - 270 |
| | |млн. руб. |
| | | - образование (школ на 2781|
| | |место) - 200 млн. руб. |
| | | - здравоохранение (больниц |
| | |на 465 коек, ФАПов на 644 пос.|
| | |в смену, амбулаторий на 1346 |
| | |пос. в смену), физическая ку- |
| | |льтура и спорт - 200 млн. руб.|
| | | - культура - 20 млн. руб. |
| | | - торгово-бытовое обслужи- |
| | |вание - 40 млн. руб. |
| | | - информационно-консульта- |
| | |ционное обслуживание села - 5 |
| | |млн. руб. |
| | | - электрофикация (257 км |
| | |высоковольтных и др. линий |
| | |электропередач) - 15 млн. руб.|
| | | - газификация (1846 км га- |
| | |зопроводов) - 760 млн. руб. |
| | | - водоснабжение (438 км во-|
| | |допроводов) - 340 млн. руб. |
| | | - телекоммуникационная |
| | |связь (15100 номеров) - 50 |
| | |млн. руб. |
| | | - дорожное строительство |
| | |(267 км сельских дорог) - 400 |
| | |млн. руб. |
| | | |
11.| Программа "Увеличение |2004 - | Увеличение площади посадки | Рост урожайности ежегодно на 5%.
|производства картофеля и |2010 гг. |картофеля ежегодно на 100 га. |Обеспечение населения Курганской
|овощей, продуктов их пере-| |Развитие специализированных |области и соседних регионов
|работки в Курганской обла-| |картофелеводческих хозяйств, |картофелем, овощами и продуктами их
|сти в 2004 - 2010 гг." | |расширение производства овощ- |переработки
| | |ных консервов. Приобретение |
| | |технического оборудования для |
| | |переработки продукции. |
| | | |
12.| Подготовка специалистов|2003 - | Внеконкурсный прием выпуск-| Обеспечение органов управления,
|для АПК области по целево-|2010 гг. |ников сельских школ в КГСХА |организаций и предприятий АПК
|му набору | |им. Т.С. Мальцева и Уральскую |квалифицированными специалистами с
| - подготовка юристов | |государственную юридическую |высшим профессиональным
|для предприятий АПК | |академию по целевому набору с |образованием. Закрепление молодых
| - подготовка антикри- | |частичной оплатой обучения за |специалистов на селе
|зисных управляющих | |счет средств областного бюдже-|
| - подготовка резерва | |та, средств бюджетов муниципа-|
|руководителей сельхозпред-| |льных образований и собствен- |
|приятий | |ных средств сельхозтоваропро- |
| - повышение квалифика- | |изводителей. Заключение |
|ции руководителей и специ-| |5-стороннего договора между |
|алистов АПК области | |студентом, академией, департа-|
| | |ментом сельского хозяйства, |
| | |райсельхозуправлением и сель- |
| | |хозпредприятием. Обязательное |
| | |распределение молодых специ- |
| | |алистов на срок не менее 3 |
| | |лет. Подбор кандидатур анти- |
| | |кризисных управляющих на кон- |
| | |курсной основе. Подготовка их |
| | |в межрегиональном центре пере-|
| | |подготовки кадров при КГУ. |
| | |Подготовка резерва руководящих|
| | |кадров по очно-заочной форме |
| | |обучения в ФГОУДПОС "Курган- |
| | |ская школа управления АПК", |
| | |повышения квалификации работа-|
| | |ющих руководителей и специали-|
| | |стов |
| | | |
13.| Программа "Зерно Кур- |2004 - | Обеспечение устойчивого | Стабилизация и увеличение
|ганской области на 2004 - |2010 гг. |увеличения производства зерна |производства зерна с 2007 года до
|2010 гг." | |в Курганской области |1950 тонн в год
Транспорт и связь
1.| Программа совершенство-|2001 - | Содержание, ремонт, рекон- | Рост протяженности дорог с
|вания и развития автомоби-|2005 гг. |струкция и строительство авто-|твердым покрытием. Стабильное
|льных дорог областного | |мобильных дорог общего пользо-|функционирование дорожной сети.
|значения в 2001 - 2005 го-| |вания, мостов и дорожных со- |Улучшение обслуживания
|дах | |оружений. Развитие материаль- |пользователей дорог и повышение
| | |но-технической базы дорож- |безопасности движения
| | |но-строительного хозяйства. |
| | |Создание сырьевой базы для |
| | |производства щебня |
| | | |
2.| Обновление и пополнение|2004 - | Приобретение подвижного со-| Формирование в муниципальных
|парка автобусного и трол- |2010 гг. |става за счет средств фонда |автопредприятиях оптимальных
|лейбусного транспорта | |развития и собственных средств|автобусных парков. Улучшение
| | | |качества услуг, снижение
| | | |наполняемости салонов в часы пик,
| | | |снижение себестоимости, повышение
| | | |регулярности движения
| | | |
3.| Реконструкция ИВВП и |2004 - | Восстановление взлет- | Развитие экономики региона,
|аэродромных сооружений |2010 гг. |но-посадочной полосы и аэро- |улучшение обслуживания населения
|Курганского аэропорта | |дромных сооружений. |пассажирскими авиаперевозками
| | | |
4.| Программа развития те- |2004 - | Установка 11 передающих ра-| Расширение предоставления услуг
|лерадиовещания в Курган- |2007 гг. |диостанций эфирного радиовеща-|связи
|ской области | |ния; строительство телевизион-|
| | |ных ретрансляторов на две те- |
| | |левизионные программы ОРТ и |
| | |РТР в районах области. Стро- |
| | |ительство аппаратно-студийного|
| | |комплекса радиотелецентра |
| | |КГТРК |
| | | |
5.| Увеличение номерной ем-|2004 - | Приобретение и ввод в дей- | Улучшение обеспечения жителей
|кости местной телефонной |2010 гг. |ствие коммутационного оборудо-|г. Кургана и области телефонными
|связи с заменой морально | |вания. Ввод в г. Кургане 10,0 |номерами
|и физически устаревшего | |тыс. телефонных номеров |
|оборудования | | |
| | | |
6.| Строительство погранич-|2004 г. | Строительство типового ав- | Привлечение транзитных грузов
|ного многостороннего авто-| |томобильного пункта пропуска |через территорию области, в т.ч.
|мобильного пункта пропуска| | |крупнотоннажных контейнеров.
|в г. Петухово | | |Решение проблемы очередей,
| | | |улучшение качества услуг
| | | |
7.| Строительство новой ав-|2004 г. | Строительство автостанции | Улучшение качества услуг на
|тостанции в р.п. Варгаши | | |пассажирском транспорте
| | | |
8.| Модернизация автовокза-|2004 - | Строительство теплового | Улучшение качества обслуживания
|ла в г. Кургане |2005 гг. |перехода к посадочным платфор-|пассажиров
| | |мам, реконструкция витражей |
| | |здания автовокзала |
| | | |
9.| Реконструкция 77 поса- |2004 - | Насыпка и асфальтирование | Повышение качества обслуживания
|дочных платформ |2010 гг. |посадочных платформ, благоуст-|пассажиров
| | |ройство |
| | | |
10.| Ввод в эксплуатацию |2004 - | Ввод в эксплуатацию турни- | Упорядочение пассажиропотока в
|турникетов на пригородном |2005 гг. |кетов |момент посадки на электропоезда.
|вокзале г. Кургана | | |Улучшение качества обслуживания
| | | |пассажиров
| | | |
11.| Реконструкция железно- |2004 - | Обновление устаревшей кон- | Обеспечение высокой комфортности
|дорожного вокзала |2005 гг. |струкции вокзала, его техниче-|для пассажиров
|ст.Курган | |ское перевооружение |
| | | |
12.| Кабельное телевидение |2004 - | Организация предоставления | Предоставление уникальной услуги
|(ОАО "Электросвязь") |2005 гг. |услуг кабельного телевидения с|связи с возможностью подключения к
| | |подключением к Интернету |Интернету
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
1.| Программные мероприятия|2002 - | Предоставление безвозмезд- | Улучшение условий и качества
|ФЦП "Жилище": |2010 гг. |ных субсидий на строительство |жизни населения. Ликвидация до 2005
| Подпрограмма "Государ- | |и приобретение жилья |года ветхого и аварийного фонда,
|ственные жилищные сертифи-| | Строительство и приобрете- |предоставление более 6 тыс.
|каты" | |ние жилья |гражданам благоустроенного жилья
| Подпрограмма "Жилищные | | Выделение в рамках ФЦП |
|субсидии гражданам, выез- | |"Жилище" средств Курганской |
|жающим из районов Крайнего| |области на ликвидацию ветхого |
|Севера и приравненных к | |жилья. Планирование реконст- |
|ним местностям" | |рукции и развития территорий, |
| Подпрограмма "Обеспе- | |где сосредоточен ветхий и ава-|
|чение жильем участников | |рийный жилищный фонд. Поэтап- |
|ликвидации последствий ра-| |ный снос ветхого жилья, подго-|
|диационных аварий и ката- | |товка земельных участков для |
|строф" | |новой застройки. Переселение |
| Подпрограмма "Пересе- | |граждан (предоставление конк- |
|ление граждан Российской | |ретной жилой площади в соот- |
|Федерации из ветхого и | |ветствии с установленными го- |
|аварийного жилищного фонда| |сударственными гарантиями, |
|в 2001 - 2005 годах" | |предоставление жилищных серти-|
| | |фикатов на сумму равную норма-|
| | |тивной стоимости жилья) |
| | | |
2.| Реализация программы |2003 - | Реконструкция и модерниза- | Повышение качества
|"Реформирование и модерни-|2010 гг. |ция жилищно-коммунального хо- |жилищно-коммунального обслуживания
|зация жилищ- | |зяйства; ликвидация дотацион- |и надежности его работы
|но-коммунального комплекса| |ности, перекрестного субсиди- |
|в Курганской области в | |рования, обеспечение социаль- |
|2003 - 2010 гг." | |ной защиты населения |
| | | |
3.| Подпрограмма "Реформи- | | |
|рование и модернизация жи-| | |
|лищно-коммунального комп- | | |
|лекса Российской Федера- | | |
|ции": | | |
| Очистные сооружения |2004 - | Строительство очистных со- | Обеспечение качества питьевой
|(расширение и реконструк- |2010 гг. |оружений для транспортировки и|воды, возможность для городов УрФО
|ция), г. Шадринск | |очистки сточных вод, канализа-|использования воды реки Исеть.
| | |ция восточной части города |Очистка 30 тыс.куб.м воды в сутки.
| | | |Улучшение экологической обстановки
| | | |
| Очистные сооружения |2004 - | Строительство городских | Прием дополнительного количества
|(реконструкция), г. |2005 гг. |очистных сооружений механиче- |сточных вод от жилой и промышленной
|Катайск | |ской и полной биологической |зоны г. Катайска. Улучшение
| | |очистки мощностью 5000 |экологической обстановки
| | |куб.м/сутки |
| | | |
| Защита восточной части |2003 - | Строительство дамбы | Защита от затопления жилой
|г. Кургана от наводнений |2010 гг. | |застройки, промышленных предприятий
|(реконструкция) | | |и предприятий сферы обслуживания
| | | |восточной части города и аэропорта
| | | |на площади 11 кв.км
| | | |
| Напорный коллектор и |2005 - | Отведение ливневых вод из | Предотвращение затопления жилого
|КНС в Восточном поселке |2010 гг. |поселка Восточный г. Кургана |сектора
|г. Кургана | | |
Газификация
1.| Газификация Курганской |2004 - | Газификация сельских рай- | Обеспечение населения,
|области в 2003 - 2010 гг. |2010 гг. |онов Курганской области - |предприятий и коммунальных объектов
| | |1319,5 млн. руб., в т.ч. феде-|природным газом
| | |ральный бюджет - 620,6 |
| | |млн. руб., областной бюджет, |
| | |средства предприятий и населе-|
| | |ния - 698,9 млн. руб.) |
Использование природных ресурсов и охрана окружающей среды
1.| Обеспечение населения |2004 - | Восстановление, реконструк-| Увеличение удельного
|Курганской области питье- |2010 гг. |ция и строительство систем во-|водопотребления городов и поселков,
|вой водой | |доснабжения городов, поселков |водообеспеченности сельского
| | |городского типа и сельских на-|населения централизованным
| | |селенных пунктов области |водоснабжением, улучшение качества
| | | - реконструкция 188 км Пре-|питьевой воды в централизованных
| | |сновского группового водопро- |системах водоснабжения
| | |вода |
| | | - строительство 45 км Бело-|
| | |зерского, 18 км Куртамышского,|
| | |39 км Целинного групповых во- |
| | |допроводов |
| | | - строительство водозабор- |
| | |ных и очистных сооружений, во-|
| | |допроводных сетей |
| | | - строительство системы ка-|
| | |нализации и очистных сооруже- |
| | |ний сточных вод в городах |
| | |Кургане и Шадринске, коллекто-|
| | |ра Курган-Увал-Кетово |
| | | - очистка ложа Курганского |
| | |и Куртамышского водохранилищ |
| | | |
2.| Программа "Создание ав-|2003 - | Проведение аэрофотосъемоч- | Возможность привлечения
|томатизированной системы |2007 гг. |ных работ, создание плано- |негосударственных инвестиционных
|ведения государственного | |го-картографических матери- |ресурсов для вложения в улучшение
|земельного кадастра и го- | |алов. Работы по инвентаризации|земли, мелиоративное строительство,
|сударственного учета объ- | |земель, по государственной ка-|хозяйственное обустройство,
|ектов недвижимости" (2003 | |дастровой оценке земель, под- |увеличение поступления платежей за
|- 2007 гг.) с подпрограм- | |готовка и переподготовка кад- |землю, рост жилищного строительства
|мой "Информационное обе- | |ров, ввод в эксплуатацию ин- |
|спечение управления недви-| |формационно-свправочных порта-|
|жимостью, реформирования и| |лов, переход на налогообложе- |
|регулирования земельных и | |ние от кадастровой стоимости |
|имущественных отношений" | | |
| | | |
3.| Создание и ведение ре- |2004 - | Создание электронной кар- | Обеспечение административных
|гионального водного када- |2006 гг. |тографической базы кадастра. |органов управления необходимыми
|стра | |Наполнение атрибутивной базы |данными о водных ресурсах, водных
| | |данных кадастра. Обучение спе-|объектах, режиме, качестве и
| | |циалистов для наполнения и |использовании природных вод, а
| | |ведения кадастра. Ведение ка- |также водопользователях.
| | |дастра |Обеспечение правильного выбора
| | | |направления природопользования и
| | | |рационального использования водных
| | | |экосистем, объективной
| | | |экономической оценки водных угодий,
| | | |установление обоснованных размеров
| | | |сырьевого налога и арендной платы
| | | |для хозяйственных предприятий
| | | |
4.| Программные мероприятия|2002 - | Строительство объектов про-|
|ФЦП "Экология и природные |2010 гг. |тивопожарного назначения; очи-|
|ресурсы России (2002 - | |стка леса от захламленности; |
|2010 гг.)" Подпрограмма | |лесовосстановительные меропри-|
|"Леса России" | |ятия |
Развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций
1.| Подготовка населения |2001 - | Совершенствование учеб- | Повышение уровня знаний и
|Курганской области, не за-|2005 гг. |но-материальной базы учеб- |подготовки населения к грамотным
|нятого в сферах производ- | |но-методического центра по |действиям в различных чрезвычайных
|ства и обслуживания, к | |ГОЧС области (приобретение |ситуациях
|действиям в чрезвычайных | |технических средств обучения, |
|ситуациях на 2001 - 2005 | |видеофильмов, разработка и ти-|
|гг. | |ражирование готовых учебной |
| | |литературы и других матери- |
| | |алов). Создание учеб- |
| | |но-консультационных пунктов по|
| | |ГОЧС при жилищно-коммунальных |
| | |органах (оснащение технически-|
| | |ми средствами обучения). Обу- |
| | |чение населения действиям в |
| | |чрезвычайных ситуациях (про- |
| | |ведение учений и тренировок) |
| | | |
2.| Снижению рисков и смяг-|2004 - | Развитие системы мониторин-| Снижение на 15-20% рисков
|чение последствий чрезвы- |2005 гг. |га и прогнозирования чрезвы- |возникновения чрезвычайных
|чайных ситуаций природного| |чайных ситуаций и их последст-|ситуаций для населения,
|и техногенного характера в| |вий. Подготовка специалистов |проживающего на территориях
|Курганской области на пе- | |областной территориальной под-|подверженных воздействию опасных
|риод до 2005 года | |системы РСЧС и населения обла-|факторов природного и техногенного
| | |сти к действиям в чрезвычайных|характера. Сокращение затрат на
| | |ситуациях. Развитие системы |ликвидацию чрезвычайных ситуаций
| | |информационного обеспечения, |
| | |связи и оповещения населения о|
| | |чрезвычайных ситуациях. Форми-|
| | |рование фонда по предупрежде- |
| | |нию и ликвидации чрезвычайных |
| | |ситуаций; доукомплектование |
| | |резерва продовольствия, |
| | |средств индивидуальной защиты,|
| | |средств связи, медицинского |
| | |имущества и медикаментов для |
| | |действий в чрезвычайных ситу- |
| | |ациях |
| | | |
3.| Программные мероприятия|2002 - | Строительство и реконструк-| Улучшение качества жизни
|ФЦП "Преодоление последст-|2010 гг. |ция объектов здравоохранения, |населения, улучшение
|вий радиационных аварий на| |образований, коммунального хо-|материально-технической базы
|период до 2010 года": | |зяйства. Жилищное строительст-|здравоохранения и социальной
| Подпрограмма "Преодо- | |во. Обеспечение населения спе-|инфраструктуры. Повышение качества
|ление последствий аварии | |циализированной медицинской и |и доступности медицинской и
|на ПО "Маяк (2002 - 2010 | |психологической помощью. Соци-|психологической помощи населению.
|гг.)" | |ально-психологическая реабили-|Обеспечение радиационной
| | |тация граждан, подвергшихся |безопасности в зоне влияния ПО
| | |радиационному воздействию, и |"Маяк"
| | |участников ликвидации по- |
| | |следствий радиационных аварий.|
| | |Мониторинг радиоактивно за- |
| | |грязненных объектов окружающей|
| | |среды. Информацион- |
| | |но-разъяснительная работа |
Трудовые отношения и занятость населения
1.| Реализация Программы |2003 - | Создание условий, обеспечи-| Снижение производственного
|улучшения условий и охраны|2010 гг. |вающих сохранение здоровья и |травматизма, профессиональной и
|труда в организациях Кур- | |жизни работников в процессе |общей заболеваемости, сокращение на
|ганской области | |трудовой деятельности, атте- |этой основе государственных
| | |стация рабочих мест по услови-|расходов
| | |ям труда, организация обучения|
| | |руководителей и специалистов |
| | |по вопросам охраны труда, про-|
| | |ведение областного конкурса |
| | |среди городов и районов на |
| | |лучшую организацию работы по |
| | |охране труда |
| | | |
2.| Регулирование социаль- |2003 - | Совершенствование системы | Улучшение социальной
|но-трудовой сферы |2010 гг. |социального партнерства, про- |защищенности работников,
| | |ведение областного конкурса по|обеспечение гарантий государства в
| | |социальному партнерству среди |сфере труда
| | |муниципальных образований и |
| | |организаций области |
| | | |
3.| Программа содействия |2003 - | Трудоустройство незанятого | Оперативное обеспечение
|занятости населения Кур- |2005 гг. |населения - 67 тыс. человек, в|работодателей необходимой рабочей
|ганской области на 2002 - | |том числе безработных - 46,6 |силой, повышение возможностей
|2005 гг. | |тыс. человек; |трудоустройства
| | | содействие временной заня- |
| | |тости незанятых и безработных,|
| | |а также несовершеннолетних - |
| | |8,35 тыс. человек; |
| | | трудоустройство граждан |
| | |особо нуждающихся в социальной|
| | |защите - 7,68 тыс. человек, в |
| | |том числе молодежи по програм-|
| | |ме "Молодежная практика" - 1,4|
| | |тыс. человек; |
| | | оказание консультационных |
| | |услуг высвобождаемым работни- |
| | |кам по вопросам трудоустройст-|
| | |ва - 387,3 тыс. человек; |
| | | квотирование рабочих мест; |
| | | организация общественных |
| | |работ; |
| | | организация ярмарок вакан- |
| | |сий, рабочих и учебных мест; |
| | | оказание услуг профессиона-|
| | |льной ориентации, професси- |
| | |ональной подготовки, перепод- |
| | |готовки и повышения квалифика-|
| | |ции; |
| | | поддержка предприниматель- |
| | |ской инициативы, обучение ос- |
| | |новам предпринимательства; |
| | | содействие занятости жен- |
| | |щин, особо нуждающихся в соци-|
| | |альной поддержке и имеющих не-|
| | |совершеннолетних детей |
Развитие системы здравоохранения
1.| Диагностический центр |2004 - | Строительство Диагностиче- | Снижение заболеваемости
|кардиологического диспан- |2005 гг. |ского центра на 500 пос. в |сердечно-сосудистыми заболеваниями
|сера по ул.Климова на 500 | |смену на территории областного|и временной и стойкой потери
|пос./см., г. Курган | |кардиоцентра |трудоспособности, снижение
| | | |смертности от сердечно-сосудистых
| | | |заболеваний
| | | |
2.| Пристрой лечебного кор-|2004 - | Строительство пристроя ле- | Стабилизация заболеваемости по
|пуса на 120 мест к тубдис-|2006 гг. |чебного корпуса на 120 мест к |туберкулезу. Развитие
|пансеру | |тубдиспасеру |материально-технической базы
| | | |противотуберкулезных учреждений.
| | | |Улучшение качества лечения
| | | |
3.| Поликлиника по |2004 г. | Строительство городской бо-| Улучшение качества оказания
|ул. Кравченко (больница | |льницы на 100 пос. в смену |медицинской помощи населению
|N 3) в г. Кургане | | |
| | | |
4.| Поликлиника на 850 |2004 - | Строительство поликлиники | Возможность для 100 тысяч
|пос./см. в 1 микрорайоне |2007 гг. |на 850 пос. в смену |жителей отдаленного от города
|Заозерного района | | |Заозерного района получать
|г. Кургана | | |своевременную доступную
| | | |специализированную помощь
| | | |
5.| Каньон, г. Курган, |2004 - | Строительство пристроя и | Внедрение новых технологий для
|онкодиспансер |2005 гг. |реконструкция радиологического|лечения онкобольных. Снижение
| | |корпуса на территории Курган- |уровня заболеваемости
| | |ского онкодиспансера для раз- |
| | |мещения ускорителя СЛ75-5МТ |
| | | |
6.| Перинатальный центр в |2004 - | Строительство перинатально-| Полномасштабное оказание
|г. Кургане |2010 гг. |го центра |медицинской помощи женщинам,
| | | |новорожденным и детям первых лет
| | | |жизни.
| | | |
7.| Терапевтический корпус |2004 г. | Строительство терапевтиче- | Увеличение площадей до
|больницы в с.Половинное - | |ского корпуса - 2-я очередь на|санитарно-гигиенических норм.
|2 очередь | |51 койку |Улучшение условий для пациентов и
| | | |медицинского персонала
| | | |
8.| Сельская участковая бо-|2004 г. | Строительство больницы - | Улучшение материальной базы.
|льница в | |4-я очередь на 50 коек. Укомп-|Внедрение новых методов диагностики
|с.Звериноголовское - 4 | |лектование современным лечеб- |и лечения, улучшение качества
|очередь | |но-диагностическим оборудова- |лечения
| | |нием |
| | | |
9.| ЦГСЭН - здание центра |2004 г. | Расширение и реконструкция | Решение проблем качества
|госсанэпиднадзора | |здания центра госсанэпиднадзо-|питьевой воды, усиление
| | |ра, строительство лаболаторно-|государственного надзора за
| | |го корпуса |безопасностью жизнедеятельности
| | | |населения
| | | |
10.| Реконструкция детского |2004 - | Реконструкция детского сада| Повышение качества оказания
|сада под районную больницу|2005 гг. |под районную больницу - 3-я |медицинской помощи населению
|в с.Частоозерье - 3 оче- | |очередь на 48 коек |
|редь | | |
| | | |
11.| Роддом в р.п.Лебяжье |2003 - | Строительство роддома на 15| Выполнение требований
| |2005 гг. |коек |санитарно-эпидемиологического
| | | |режима родильных домов. Создание
| | | |нормальных условий для беременных
| | | |женщин и новорожденных. Снижение
| | | |заболеваемости.
| | | |
12.| Шадринская туберкулез- |2004 год | Строительство газопровода. | Переход на более дешевое,
|ная больница (газопровод) | |Перевод всех хозяйственных |экономичное и экологическое топливо
| | |служб на газ |
| | | |
13.| Районная больница в |2004 - |Реконструкция больницы | Улучшение условий для персонала
|р.п.Юргамыш |2005 гг. | |и пациентов. Обеспечение
| | | |сохранности конструкций, улучшение
| | | |эксплуатационных качеств здания
| | | |
14.| Больница в р.п. Варгаши |2004 - |Реконструкция больницы | Улучшение условий для персонала
| |2005 гг. | |и пациентов. Обеспечение
| | | |сохранности конструкций, улучшение
| | | |эксплуатационных качеств здания
| | | |
15.| Инфекционный корпус в |2007 - | Строительство корпуса на 15| Обеспечение выполнения
|г. Куртамыше |2009 гг. |коек |санитарно-эпидемиологических норм.
| | | |Стабилизация эпидемиологической
| | | |обстановки.
| | | |
16.| Рентгенкабинет, пищеб- |2006 - | Реконструкция больницы, | Улучшение
|лок Макушинской районной |2007 гг. |строительство пищеблока |материально-технической базы
|больницы | | |
| | | |
17.| Хирургический корпус с |2006 - | Строительство хирургическо-| Возможность оказания экстренной
|детским отделением в |2008 гг. |го корпуса на 31 койку |медицинской помощи. Снижение
|с.Альменево | | |детской заболеваемости и смертности
| | | |
18.| Пристрой лечебного кор-|2008 - |Строительство пристроя | Улучшение
|пуса для больницы N 3 |2010 гг. | |материально-технической базы,
| | | |расширение площадей. Расширение и
| | | |улучшение качества оказания
| | | |стационарной помощи
| | | |
19.| Курганский медицинский |2009 - | Строительство медицинского | Создание оптимальных условий для
|колледж |2010 гг. |колледжа |организации учебного процесса
| | | |подготовки медицинских кадров
| | | |
20.| Реконструкция и модер- |2004 - | Разработка концепции внед- | Улучшение
|низация Российского науч- |2006 гг. |рения высоких медицинских тех-|материально-технической базы
|ного центра восстановите- | |нологий в травоматологии и ор-|Центра, расширение диапазона
|льной травматологии и ор- | |топедии, формирование матери- |применения оперативных методик,
|топедии (РНЦ ВТО) им. ака-| |ально-технической базы для ее |сокращение сроков лечения
|демика Г.А. Илизарова | |осуществления, переход на го- |профильных больных в 3,5 раза,
| | |сударственный заказ с введени-|возможностей для разработки новых
| | |ем новых форм управления |оперативных методик и аппаратов
| | | Выделение в рамках инвести-|нового поколения для лечения
| | |ционной программы 2004 г. |заболеваний и повреждений
| | |средств федерального бюджета |центральной нервной системы
| | |на реконструкцию и модерниза- |
| | |цию Российского научного цент-|
| | |ра восстановительной травмато-|
| | |логии и ортопедии (РНЦ ВТО) |
| | |им. академика Г.А. Илизарова |
| | | |
21.| Пищеблок районной боль-|2004 - | Реконструкция больницы, | Обеспечение санитарных норм по
|ницы в с. Глядянское |2005 гг. |строительство пищеблока |хранению и приготовлению пищи.
| | | |Возможность организации
| | | |диетического питания больных.
| | | |Повышение качества лечебного
| | | |процесса
| | | |
22.| Здание судмедэксперти- |2009 - | Строительство здания | Централизация службы судебной
|зы, г. Курган |2010 гг. | |медицины
| | | |
23.| Инфекционный корпус в |2007 - | Строительство корпуса на 15| Обеспечение выполнения
|р.п. Каргаполье |2009 гг. |коек |санитарно-эпидемиологических норм.
| | | |Стабилизация эпидемиологической
| | | |обстановки. Прекращение
| | | |распространения эпидемий
| | | |
24.| Программные мероприятия|2002 - | Мероприятия по профилакти- | Снижение заболеваемости
|ФЦП "Предупреждение и бо- |2007 гг. |ке, диагностике, раннему выяв-|населения, снижение инвалидизации и
|рьба с заболеваниями соци-| |лению и лечению заболеваний |смертности от онкологических
|ального характера на 2002 | |социального характера. Разви- |заболеваний. Увеличение
|- 2006 гг." | |тие материально-технической |продолжительности жизни больных с
| Областная целевая про- | |базы лечебно-профилактических |заболеваниями социального
|грамма "Предупреждение и | |учреждений, центров медицины |характера, снижение случаев
|борьба с заболеваниями со-| |катастроф, повышение квалифи- |осложнений. Спасение жизни и
|циального характера (2003 | |кации медицинских работников |сохранение здоровья населения в
|- 2007 гг.)" | |Подпрограммы: |чрезвычайных ситуациях.
| | | - Сахарный диабет |Стабилизация эпидемиологической
| | | - Неотложные меры борьбы с |ситуации
| | |туберкулезом в Курганской об- |
| | |ласти |
| | | - Вакцинопрофилактика |
| | | - О мерах по развитию онко-|
| | |логической помощи населению |
| | |Курганской области |
| | | - О мерах по предупреждению|
| | |дальнейшего распространения |
| | |заболеваний, передаваемых по- |
| | |ловым путем |
| | | - Совершенствование службы |
| | |медицины катастроф Курганской |
| | |области |
Социальная защита населения
1.| Развитие сети стаци- |2004 - | |
|онарных учреждений соци- |2010 гг. | |
|ального обслуживания | | |
| | | |
| - жилые корпуса: |2004 - | Строительство жилых корпу- | Улучшение условий проживания,
| |2006 гг. |сов: |качества питания, медицинского и
| | | - в Сумкинском детском доме|социально-бытового обслуживания
| | |на 100 мест |проживающих. Создание оптимальных
| | | - в Скоблинском психоневро-|условий труда для персонала.
| | |логическом интернате |Повышение качества профилактических
| | | |и санитарно-гигиенических
| | | |мероприятий
| | | |
| - пищеблоки |2008 - | Строительство пищеблоков: |
| |2010 гг. | - в Доме ночного пребывания|
| | | - в Куртамышском |
| | |ПУ-интернате |
| | | |
| - склады для хранения |2005 - | Строительство складов: |
|пищевых продуктов |2007 гг. | - в Лесниковском пансионате|
| | | - в Куртамышском |
| | |ПУ-интернате |
| | | - в Скоболинском психонев- |
| | |рологическом интернате |
| | | |
| - овощехранилища |2004 - | Строительство овощехрани- |
| |2005 гг. |лищ: |
| | | - в доме-интернате "Восток"|
| | | - в Далматовском до- |
| | |ме-интернате |
| | | |
| - банно-прачечные блоки|2006 г. | Строительство бани в психо-|
| | |неврологическом интернате |
| | |"Зеленый бор" |
| | | |
| - перепрофилирование |2007 г. | Завершение перепрофилирова-| Организация реабилитационных
|Шадринского дома-интерната| |ния Шадринского дома-интерната|мероприятий для престарелых и
|"Спутник" в геронтологиче-| |"Спутник" в геронтологический |инвалидов, обеспечение своих нужд
|ский центр | |центр. Строительство лечеб- |предметами потребления
| | |но-трудовых мастерских |
| | | |
2.| Развитие сети учрежде- |2004 - | Открытие Частоозерского | Смягчение воздействия на пожилых
|ний социального обслужива-|2010 гг. |центра социального обслужива- |людей и инвалидов негативных
|ния пожилых людей и инва- | |ния населения, 6 специальных |процессов
|лидов | |жилых домов для граждан пожи- |
| | |лого возраста. В структуре |
| | |центров социального обслужива-|
| | |ния населения открытие 7 отде-|
| | |лений надомного обслуживания, |
| | |10 отделений социаль- |
| | |но-медицинского обслуживания, |
| | |22 мобильных служб обслужива- |
| | |ния населения малых и отда- |
| | |ленных населенных пунктов |
| | | |
3.| Развитие сети учрежде- |2004 - | Открытие социального приюта| Расширение видов адресной
|ний социального обслужива-|2010 гг. |для детей, нуждающихся в соци-|социальной, психологической и
|ния семьи и детей | |альной реабилитации в Куртамы-|правовой помощи, улучшение качества
| | |шском районе, 7 отделений по |социального обслуживания
| | |работе с семьей и детьми в |малообеспеченных семей с детьми.
| | |структуре центров социального |Снижение уровня безнадзорности и
| | |обслуживания населения, созда-|правонарушений несовершеннолетних.
| | |ние кризисного отделения для |Решение вопросов жизнеустройства
| | |женщин в структуре Курганского|подростков, находящихся в социально
| | |областного социаль- |опасном положении
| | |но-реабилитационного Центра |
| | |для несовершеннолетних |
| | | |
4.| Развитие сети учрежде- |2004 - | Открытие реабилитационных | Создание оптимальных условий для
|ний социального обслужи- |2010 гг. |центров для детей с ограничен-|проведения комплексной
|вания детей-инвалидов | |ными возможностями в 12 рай- |медико-социальной реабилитации
| | |онах области |детей с ограниченными
| | | |возможностями, снижение детской
| | | |инвалидности
Развитие системы образования
1.| Мероприятия в рамках | | Проведение эксперимента по | Обновление структуры и
|"Федеральной программы | |обновлению структуры и соде- |содержания общего образования,
|развития образования" | |ржания общего образования, ве-|внедрение новых педагогических
|(2000 - 2005 гг.) | |дение профильного обучения, |технологий
| Модернизация содержания|2004 - |научно-исследовательская и |
|и технологий образователь-|2010 гг. |опытно-экспериментальная рабо-|
|ной деятельности | |та по апробации и внедрению |
| | |новых педагогических техноло- |
| | |гий, создание единой информа- |
| | |ционной образовательной среды |
| | |области |
| | | |
| Улучшение ресурсного |2004 - | Достройка незавершенных | Качественное улучшение
|обеспечения сферы образо- |2010 гг. |строительством зданий образо- |ресурсного обеспечения сферы
|вания, подготовка кадров | |вательных учреждений, приобре-|образования
|для социаль- | |тение учебников и учебного |
|но-экономического комплек-| |оборудования, переподготовка |
|са области | |высвобождающихся работников |
| | |системы образования, введение |
| | |дополнительных льгот педагоги-|
| | |ческим работникам, развитие |
| | |учебных подсобных хозяйств, |
| | |становление попечительского |
| | |движения в системе образования|
| | | |
| Проведение структурных |2004 - | Расширение системы оказания| Расширение вариативных форм
|изменений в системе обра- |2010 гг. |педагогической помощи детям, |дошкольного и школьного
|зования | |не посещающим дошкольные обра-|образования, развитие интеграции
| | |зовательные учреждения, созда-|образовательных учреждений
| | |ние и функционирование терри- |различных уровней
| | |ториальных школьных округов, |
| | |учебно-технологических объеди-|
| | |нений, универ- |
| | |ситетско-институтских комп- |
| | |лексов, открытие областного |
| | |лицея для сельских школьников,|
| | |кадетских классов и групп, |
| | |обеспечение образовательных |
| | |учреждений спортивным инвента-|
| | |рем, приобретение учебного |
| | |оборудования для одаренных де-|
| | |тей |
| | | |
| Развитие демократиче- |2004 - | Лицензирование, аттестация | Повышение качества общего и
|ского, государствен- |2010 гг. |и аккредитация образовательных|профессионального образования,
|но-общественного характера| |учреждений, введение единого |развитие межрегионального
|управления образованием | |государственного экзамена, |сотрудничества и межведомственного
| | |подготовка и переподготовка |взаимодействия в интересах
| | |управленческого персонала сфе-|образования
| | |ры образования, становление и |
| | |развитие государствен- |
| | |но-общественных форм управле- |
| | |ния образованием |
| | | |
| | | |
| Обеспечение социаль- |2004 - | Передача детей-сирот и де- | Создание условий для воспитания
|но-педагогической подде- |2010 гг. |тей, оставшихся без попечения |и развития детей, оказавшихся в
|ржки и реабилитации детей| |родителей, патронатным воспи- |трудной жизненной ситуации,
|и подростков | |тателям и в приемные семьи, |обеспечение доступности
| | |организация горячего питания, |образования, увеличение количества
| | |приобретение автобусов для |учащихся, охваченных горячим
| | |подвоза учащихся сельских |питанием, укрепление
| | |школ, создание на территории |учебно-материальной базы учреждений
| | |области сети служб помощи |дополнительного образования,
| | |семье, центров реабилитации, |развитие эффективной системы
| | |культурно-образовательных |противодействия распространению
| | |центров, приобретение жилья |асоциальных явлений в подростковой
| | |для детей-сирот |и молодежной среде
Молодежная политика
1.| Программа "Молодежь За-|2003 - | Содействие занятости моло- |
|уралья" |2010 гг. |дежи, поддержка молодежного |
| Подпрограмма "Содей- | |предпринимательства и решение |
|ствие занятости молодежи, | |социально-экономических про- |
|поддержка молодежного | |блем молодежи |
|предпринимательства и ре- | | Социальная работа с молоде-|
|шение социаль- | |жью. Профилактика негативных |
|но-экономических проблем | |социальных явлений в молодеж- |
|молодежи" | |ной среде |
| Подпрограмма "Социаль- | | 2Формирование* условий для |
|ная работа с молодежью. | |гражданского становления, |
|Профилактика негативных | |воспитания патриотизма, |
|социальных явлений в моло-| |духовности и нравственности |
|дежной среде" | |зауральской молодежи |
| Подпрограмма "Формиро- | | Поддержка талантливой моло-|
|вание условий для граждан-| |дежи и развитие художественно-|
|ского становления, воспи- | |го творчества молодежи |
|тания патриотизма, духов- | | Развитие системы детского, |
|ности и нравственности за-| |молодежного и семейного отды- |
|уральской молодежи" | |ха, сотрудничества и молодеж- |
| Подпрограмма "Формиро- | |ных обменов |
|вание условий для граждан-| | Поддержка деятельности |
|ского становления, воспи- | |детских и молодежных |
|тания патриотизма, духов- | |объединений |
|ности и нравственности за-| | Нормативно-правовое, |
|уральской молодежи" | |кадровое, методическое и |
| Подпрограмма "Развитие | |информационное обеспечение |
|системы детского, молодеж-| |молодежной политики |
|ного и семейного отдыха, | | |
|сотрудничества и молодеж- | | |
|ных обменов" | | |
| Подпрограмма "Поддержка| | |
|деятельности детских и мо-| | |
|лодежных объединений" | | |
| Подпрограмма "Норма- | | |
|тивно-правовое, кадровое, | | |
|методическое и информаци- | | |
|онное обеспечение молодеж-| | |
|ной политики" | | |
| | | |
2.| Создание ГУ "Центр со- |2004 - | Создание банка данных ва- | Приток рабочей силы в экономику,
|действия занятости молоде-|2010 гг. |кансий рабочих мест; обеспече-|улучшение демографической ситуации,
|жи Курганской области" | |ние информацией о наличии ра- |повышение благосостояния молодежи,
| | |бочих мест; сезонной и вторич-|профилактика асоциального
| | |ной занятости молодежи; соци- |поведения в молодежной среде
| | |альной и профессиональной за- |
| | |щиты молодежи. Организация за-|
| | |ключения договоров с предпри- |
| | |ятиями и организациями области|
| | |для создания рабочих мест для |
| | |подростков и молодежи; поиск |
| | |работодателей для сезонной за-|
| | |нятости молодежи, вторичной |
| | |занятости студентов. формиро-|
| | |вание* бригад сезонных работ и|
| | |постоянной занятости подрост- |
| | |ков; организация и обеспечение|
| | |деятельности молодежных пред- |
| | |приятий; студенческих отрядов,|
| | |разработка методических мате- |
| | |риалов для предприятий, учреж-|
| | |дений занимающихся трудоустро-|
| | |йством подростков и молодежи; |
| | |организация обучающих семина- |
| | |ров по вопросам занятости мо- |
| | |лодежи, молодежного предприни-|
| | |мательства |
Развитие физкультуры и спорта
1.| Создание ГУ "Центр |2004 - | Поиск талантливых спортсме-| Создание условий для повышения
|олимпийской подготовки |2010 гг. |нов, формирование банка данных|спортивного мастерства обучающихся
|сборных команд Курганской | |занимающихся в ДЮСШ, профори- |в ДЮСШ, решение проблем занятости
|области" | |ентация подростков и студен- |подростков и привлечения их к
| | |тов; профилактика асоциального|активным занятиям физической
| | |поведения; разработка методи- |культурой и спортом, улучшение
| | |ческих материалов для ДЮСШ и |демографической ситуации в
| | |ДЮКФП; организация обучающих |Курганской области, создание
| | |семинаров педагогических кад- |дополнительных материальных условий
| | |ров ДЮСШ и ДЮКФП, ведение |для получения профессионального
| | |социологических исследований |образования образования;
| | |по проблемам развития физиче- |профилактика асоциального поведения
| | |ской культуры и спорта |в молодежной среде
Сохранение и развитие культуры и искусства
1.| Программа "Юные дарова-|2004 - | Выявление и поддержка твор-| Развитие системы эстетического
|ния" |2010 гг. |чески одаренных детей, участие|воспитания, повышение
| | |их в Международных, Российских|профессионального уровня начального
| | |и региональных конкурсах, |художественного образования,
| | |смотрах и выставках, подде- |воспитание у молодежи любви к
| | |ржка творческой деятельности |прекрасному, трудолюбия, культуры
| | |детских коллективов и солистов|
| | |в различных жанрах искусства |
| | | |
2.| Программа "Развитие ма-|2003 - | Ликвидация аварийного со- | Сохранение и развитие
|териально-технической базы|2010 гг. |стояния зданий учреждений ку- |существующей системы культурного
|и техническое перевооруже-| |льтуры, замена непригодного и |обслуживания населения, обеспечение
|ние отрасли культуры" | |морально-устаревшего оборудо- |нормативной потребности региона в
| | |вания, внедрение новых форм |объектах социальной инфраструктуры,
| | |театрально-концертной и библи-|создание безопасных условий труда
| | |отечной деятельности |для работников и посетителей,
| | | - завершение строительства |экономия затрат на содержание
| | |выставочного зала в г. Кургане|учреждений
| | | - реконструкция здания об- |
| | |ластной филармонии |
| | | - завершение реконструкции |
| | |здания Курганского театра дра-|
| | |мы |
| | | - реконструкция здания те- |
| | |атра кукол "Гулливер" |
| | | - реконструкция здания об- |
| | |ластной библиотеки им.Югова |
| | | - строительство нового кор-|
| | |пуса областного училища куль- |
| | |туры |
| | | - реставрация областного |
| | |краеведческого музея, Далма- |
| | |товского монастыря, Спа- |
| | |со-Преображенского собора в |
| | |г. Шадринске, Никольской |
| | |церкви в г. Далматово |
| | | |
3.| Библиотеч- |2004 - | Создание публичных центров | Создание условий по
|но-информационная деятель-|2010 гг. |правовой информации, создание |удовлетворению образовательных и
|ность | |системы защиты библиотечных |информационных потребностей
| | |фондов, формирование областной|пользователей, сохранение и
| | |компьютерной сети и системы |развитие сети библиотек области, в
| | |областной, региональной и фе- |том числе детских, развитие единого
| | |деральной сетевой автоматизи- |информационного пространства в
| | |рованной связи |сфере культуры
| | | |
4.| Кадровое обеспечение и |2004 - | Перспективное планирование,| Увеличение количества отделений
|социальная защита |2010 гг. |подготовка, переподготовка и |и специализаций в профессиональных
| | |повышение квалификации специ- |учебных заведениях, повышение
| | |алистов культуры и искусства. |профессионального уровня работников
| | |Открытие новых отделений и |культуры
| | |специализаций в профессиональ-|
| | |ных средних и начальных учеб- |
| | |ных заведениях, открытие ли- |
| | |цейских классов в сфере куль- |
| | |туры и искусства; учреждение |
| | |премий, грантов, стипендий; |
| | |проведение областных конкур- |
| | |сов, смотров, выставок, форми-|
| | |рование жилищного фонда, соци-|
| | |альная защита малообеспеченных|
| | |работников отрасли |
| | | |
5.| Поддержка развития про-|2004 - | Обеспечение полноценной де-| Увеличение количества
|фессионального искусства |2010 гг. |ятельности сети театраль- |профессиональных коллективов,
| | |но-концертных организаций об- |развитие новых направлений и
| | |ласти, поддержка профессиона- |жанров, расширению творческих
| | |льных коллективов в театраль- |связей деятелей искусства,
| | |ном и музыкальном жанрах |повышение роли профессионального
| | | |искусства в нравственном и
| | | |эстетическом воспитании молодежи
| | | |
6.| Сохранение и использо- |2004 - | Сохранение и использование | Сохранение культурного наследия,
|вание историко-культурного|2010 гг. |памятников истории и культуры |дальнейшее развитие музейного дела,
|наследия | |федерального и местного значе-|нравственное и духовное просвещение
| | |ния, реставрация церквей с по-|населения, возрождение культурных
| | |следующим созданием религиоз- |традиций городов, сел, деревень
| | |ных и культурных центров, со- |
| | |здание научно-образовательного|
| | |туристического центра, поведе-|
| | |ние* международных археологи- |
| | |ческих экспедиций, проведение |
| | |образовательных и культурных |
| | |программ со школьниками, при- |
| | |влечение молодежи к работам по|
| | |сохранению культурного насле- |
| | |дия |
| | | |
7.| Сохранение и развитие |2004 - | Сохранение и развитие сети | Увеличение количества
|кинообслуживания населения|2010 гг. |кинопроката на территории об- |киноустановок, возрождение системы
|Курганской области на 2003| |ласти, восстановление област- |кинообразования и киновоспитания,
|- 2010 гг. | |ного фонда кинофильмов |повышение уровня досуговой,
| | | |воспитательной работы средствами
| | | |кино
| | | |
8.| Сохранение, формирова- |2004 - | Создание туристического ко-| Воспитание чувства патриотизма,
|ние и эффективное исполь- |2010 гг. |льца по лучшим экспозициям му-|любви к "малой родине", изучение и
|зование музейного фонда | |зеев области, электронного ка-|сохранение традиций культуры
|Курганской области на 2003| |талога музейного фонда, совре-|народов Зауралья и сокровищ мировой
|- 2010 гг. | |менных научно-обоснованных |культуры, повышение культурного
| | |экспозиций, реставрация пред- |уровня населения
| | |метов музейного фонда, комп- |
| | |лектование музейных коллекций,|
| | |организация передвижных выста-|
| | |вок, издание каталогов, музей-|
| | |ных собраний, альманахов, при-|
| | |влечение молодежи к изучению |
| | |археологических памятников |
| | | |
9.| Народное творчество и |2004 - | Создание и предоставление | Преодоление негативных факторов
|культурно-досуговая деяте-|2010 гг. |условий для занятий народным |и выравнивание потенциала народного
|льность | |творчеством и культур- |творчества и культурно-досуговой
| | |но-досуговой деятельностью, |деятельности с другими субъектами
| | |сохранение и развитие сети уч-|РФ, развитие разнообразных форм и
| | |реждений клубного типа, цент- |жанров самодеятельного
| | |ров национальных культур, на- |художественного творчества,
| | |родных промыслов и ремесел, |повышение творческого уровня и
| | |детских и подростковых клубных|исполнительского мастерства
| | |образований |коллективов и отдельных
| | | |исполнителей, повышение
| | | |содержательности
| | | |культурно-досуговой деятельности
Наука и научное обслуживание
1.| Развитие Курганского |2004 - | Разработка ресурсосберега- | Устойчивое развитие АПК,
|научно-исследовательского |2010 гг. |ющих технологий и создание |получение более дешевой и
|института сельского хозяй-| |сортов сельскохозяйственных |качественной продукции, рост
|ства | |культур. Разработка информаци-|доходов сельхозтоваропроизводителей
| | |онных технологий, эксперт- |
| | |но-советующих программ, разви-|
| | |тие связи между наукой и про- |
| | |изводством посредством Интер- |
| | |нета |
| | | |
2.| Развитие Курганского |2004 - | Создание единого электрон- | Областная компьютерная сеть с
|государственного универси-|2010 гг. |ного информационного простран-|едиными интегрированными
|тета | |ства с разработкой системы за-|информационными ресурсами
| | |щиты информации. |
| | | Разработка энергосберега- | Снижение потребления
| | |ющих технологий и норматив- |энергоресурсов.
| | |но-правовой базы по их обеспе-|
| | |чению. |
| | | Создание геоинформационных | Кадастр земельного фонда, лесных
| | |систем для проведения монито- |угодий и гидрологических объектов
| | |ринга природной среды региона.|Курганской области.
| | | Разработка программ психо- | Региональные стандарты
| | |логического мониторинга в об- |психологического здоровья,
| | |разовательных учреждениях ре- |психологического и личностного
| | |гиона. |развития школьников.
| | | Исследование механизмов | Рекомендации по сохранению и
| | |адаптации организма к действию|укреплению здоровья населения
| | |экстремальных факторов. |региона.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 3
к Программе экономического и социального развития
Курганской области на 2004 - 2010 годы
Эффективность программных мероприятий
Топливно-энергетический комплекс
Машиностроение и металлообработка
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
Промышленность строительных материалов
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Медицинская промышленность
Полиграфическая промышленность
Аграрно-промышленный комплекс
Транспорт и связь
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Газификация
Использование природных ресурсов и охрана окружающей среды
Развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций
Трудовые отношения и занятость населения
Развитие системы здравоохранения
Социальная защита населения
Развитие системы образования
Молодежная политика
Развитие физкультуры и спорта
Сохранение и развитие культуры и искусства
Наука и научное обслуживание
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование мероприятия |Срок |Число рабочих|Платежи в бюджет (в|Прибыль |Социальный
|окупае- |мест |год) |(в год) |эффект
|мости, |----------------+-------------------| |
|месяцев |всего |новых |федераль-|областной| |
| | | |ный | | |
| |----------------+----------------------------------------
| | человек | млн. руб., в ценах текущих лет
-----------------------------------------+--------+----------------+----------------------------------------
| | | | | | |
Всего | |93759 |28660 |2424,69 |1648,92 |1926,61 |1270,79
Топливно-энергетический комплекс
Установка газотурбинных энергетических| 60 | 147 | 147 | 89,0 | 23,0 | 105,0 | 3,3
установок мощностью 1,5 МВт,| | | | | | |
производительностью 3 тыс.ккал. (ФЦП| | | | | | |
"Социальное развитие села") | | | | | | |
| | | | | | |
Установка газотурбинной установки| 12 | 5 | 5 | 0,3 | 0,2 | 25,0 | 0,5
мощностью 1,5 МВт электроэнергии и 5| | | | | | |
Гкал/час теплоэнергии на площадях ГУПП| | | | | | |
"Лен Зауралья" | | | | | | |
| | | | | | |
Реализация региональной энергетической| | | | | | |
программы | | | | | | |
| | | | | | |
Строительство теплоэлектростанции| 60 | 120 | 120 | 48,8 | 17,3 | 160,0 | 7,0
мощностью 117 МВт суммарной нагрузки, в| | | | | | |
том числе 43 МВт электроэнергии (ОАО| | | | | | |
"Синтез") | | | | | | |
| | | | | | |
Итого по отрасли | | 272 | 272 | 138,1 | 40,5 | 290,0 | 10,8
Машиностроение и металлообработка
Разработка технологий лесозаготовок| 102 | 400 | 400 | 87,4 | 32,5 | 215,88 | 27,0
XXI века и систем машин нового поколения| | | | | | |
для реализации на базе принципов| | | | | | |
устойчивого управления лесами и| | | | | | |
перспективных разработок отечественного| | | | | | |
машиностроения ОАО "Курганский| | | | | | |
машиностроительный завод" | | | | | | |
| | | | | | |
Развитие семейства транспортных машин| 84 | 800 | 800 | 138,3 | 55,3 | 22,17 | 56,0
на ОАО "Курганский машиностроительный| | | | | | |
завод" | | | | | | |
| | | | | | |
Расширение производства трубопроводной| 48 | 2778 | 204 | 25,1 | 10,70 | 5,0 | 11,0
арматуры (АО "Икар") | | | | | | |
| | | | | | |
Реконструкция предприятия для| 31 | 2610 | | 19,4 | 4,80 | 23,13 | 9,0
производства городских автобусов на ОАО| | | | | | |
"Курганский автобусный завод" | | | | | | |
| | | | | | |
Расширение производства оборудования| 43 | 1780 | 300 | 152,7 | 47,7 | 26,67 | 23,1
для добычи нефти и газа (АО| | | | | | |
"Курганхиммаш") | | | | | | |
| | | | | | |
Создание производства устьевого| 31 | 1600 | 350 | 117,9 | 38,9 | 23,85 | 22,4
оборудования нефтегазовых и| | | | | | |
нагнетательных скважин (ОАО АК "Корвет") | | | | | | |
| | | | | | |
Реконструкция предприятия по| 36 | 675 | | 89,0 | 23,0 | 13,3 | 1,9
производству противопожарного| | | | | | |
оборудования (ФГУП "Варгашинский завод| | | | | | |
ППСО") | | | | | | |
| | | | | | |
Техническое перевооружение ФГУП| 36 | 263 | 7 | 10,7 | 2,8 | 3,3 | 2,5
"Щучанский завод ППМ" | | | | | | |
| | | | | | |
Организация производства| 48 | 16 | | 0,9 | 0,2 | 0,16 | 0,05
радиоприемников на ГУП "Курганприбор" | | | | | | |
| | | | | | |
Техническое перевооружение и освоение| 34 | 1600 | 12 | 8,4 | 12,6 | 41,4 | 0,2
новых видов насосов (ЗАО "Катайский| | | | | | |
насосный завод") | | | | | | |
| | | | | | |
Организация серийного производства| 18 | 475 | 25 | 17,6 | 52,1 | 28,0 | 1,0
машин для городского коммунального| | | | | | |
хозяйства (ОАО "Кургандормаш") | | | | | | |
| | | | | | |
Организация выпуска комплектующих для| 48 | 4186 | 219 | 21,6 | 11,4 | 2,5 | 14,0
автомобильной техники на ОАО "ШААЗ" | | | | | | |
| | | | | | |
Техническое перевооружение и| 41 | 64 | 9 | 7,7 | 2,2 | 1,2 | 0,8
реконструкция предприятия по производству| | | | | | |
резинотехнических изделий (ООО "Артик") | | | | | | |
| | | | | | |
Итого по отрасли | |17247 | 2326 | 696,7 | 294,2 | 406,6 | 168,9
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
Организация столярного производства и| 42 | 205 | 205 | 17,9 | 5,60 | 18,86 | 2,6
изготовление мебели на ЧП "Потютьков" | | | | | | |
| | | | | | |
Производство пиломатериалов, готовых| 36 | 170 | | 0,04 | 0,12 | 0,166 |
столярных изделий и мебели на ОАО| | | | | | |
"Заураллес" (р.п. Каргаполье) | | | | | | |
| | | | | | |
Производство новых видов мебели на ООО| 48 | 122 | 11 | 1,3 | 0,6 | 0,25 | 0,6
"Импульс" (с.Барино Шатровского района) | | | | | | |
| | | | | | |
Итого по отрасли | | 497 | 216 | 19,2 | 6,3 | 19,3 | 3,2
Промышленность строительных материалов
Организация производства бентонитового| 42 | 30 | 30 | 25,6 | 7,1 | 5,7 | 2,0
порошка на ОАО "Бентонит" (ст.Зырянка | | | | | | |
Юргамышского района) | | | | | | |
| | | | | | |
Производство щебня на базе Катайского| 42 | 172 | | 4,6 | 13,9 | 15,4 |
карьероуправления | | | | | | |
| | | | | | |
Производство пенобетона (ООО "Лаки") | 18 | 13 | 13 | 2,5 | 0,9 | 0,4 | 0,8
| | | | | | |
Итого по отрасли | | 215 | 43 | 32,7 | 21,9 | 21,5 | 2,8
Легкая промышленность
Организация производства льняной пряжи| 21 | 15 | 15 | 54,5 | 13,9 | 12,8 | 1,0
и крученых изделий из чесаного льна и| | | | | | |
льняного очеса способом сухого прядения| | | | | | |
на территории ГУП "Лен Зауралья" | | | | | | |
| | | | | | |
Организация производства медицинской и| 22 | 195 | 195 | 80,40 | 24,6 | 16,79 | 12,5
технической ваты из льноволокна на| | | | | | |
территории ГУП "Лен Зауралья" | | | | | | |
| | | | | | |
Организация льнозавода на территории| 36 | 63 | 63 | 73,50 | 19,9 | 16,75 | 4,0
ГУП "Лен Зауралья" | | | | | | |
| | | | | | |
Создание прядильного производства на| 38 | 440 | 440 | 279,00 | 81,0 | 61,1 | 28,2
ГУП "Лен Зауралья" | | | | | | |
| | | | | | |
Организация производства полушерстяной| 36 | 40 | 40 | 28,1 | 8,0 | 6,2 | 2,5
пряжи на ГУП "Шерсть Зауралья" | | | | | | |
| | | | | | |
Итого по отрасли | | 753 | 753 | 515,5 | 147,4 | 113,64 | 48,2
Пищевая промышленность
Строительство спиртового завода в| 21 | 116 | 116 | 52,9 | 15,9 | 9,1 | 8,9
г. Далматово (ОАО "Далспирт") | | | | | | |
| | | | | | |
Монтаж линии разлива водки| 32 | 66 | | 203,9 | 184,3 | 6,2 |
производительностью 3000 бут/час емкостью| | | | | | |
0,25 л (ООО "Амрита") | | | | | | |
| | | | | | |
Организация производства винных| | | | | | |
напитков и вина (ООО "Шадринский| | | | | | |
пивзавод") | | | | | | |
| | | | | | |
Организация производства стеклотары| 27 | 248 | 248 | 158,8 | 42,7 | 36,3 | 8,0
(ОАО "Шадринский стеклозавод") на| | | | | | |
площадях Шадринского домостроительного| | | | | | |
комбината | | | | | | |
| | | | | | |
Реконструкция производства МУП| 13 | 5 | 5 | 17,5 | 4,3 | 20,8 | 0,06
"Курганский мясокомбинат" | | | | | | |
| | | | | | |
Модернизация действующего производства| 23 | 47 | 32 | 2,2 | 5,4 | 8,1 | 0,6
ОАО "Курганский птицекомбинат" | | | | | | |
| | | | | | |
Итого по отрасли | | 482 | 401 | 435,3 | 252,6 | 80,5 | 17,56
Медицинская промышленность
Расширение производства устройств для| 39 | 5833 | 750 | 56,8 | 87,7 | 55,38 | 48,1
переливания крови, создание производства| | | | | | |
инфузионных растворов и линий| | | | | | |
консервантов крови в пластиковых| | | | | | |
контейнерах (АКО медицинских препаратов и| | | | | | |
изделий "Синтез") | | | | | | |
| | | | | | |
Итого по отрасли | | 5833 | 750 | 56,8 | 87,7 | 55,4 | 48,1
Полиграфическая промышленность
Мероприятия ФЦП "Поддержка полиграфии| 60 | 305 | | 9,7 | 4,5 | 4,3 |
и книгоиздания России" (2002-2005 годы)| | | | | | |
Программа развития полиграфической| | | | | | |
отрасли Курганской области на 2003-2007| | | | | | |
гг. | | | | | | |
| | | | | | |
Итого по отрасли | | 305 | 0 | 9,7 | 4,5 | 4,3 | 0
Аграрно-промышленный комплекс
Программа "Повышение плодородия почв| 36 | 6000 | 300 | 21,1 | 55,0 | 72,0 | 1,3
Курганской области на период 2003-2010| | | | | | |
гг." | | | | | | |
| | | | | | |
Программа "Увеличение производства| 78 | 410 | 84 | 15,8 | 41,3 | 16,9 | 0,4
круп в Курганской области на 2003-2010| | | | | | |
гг." | | | | | | |
| | | | | | |
Целевая программа "Производство молока| 60 | 6620 | 450 | 14,5 | 38,1 | 198,0 | 1,9
в Курганской области на 2002-2005 гг. и| | | | | | |
до 2010 года" | | | | | | |
| | | | | | |
Целевая программа "Комплексное| 42 | 1800 | 250 | 0,3 | 0,8 | 4,0 | 1,03
развитие птицеводства в Курганской| | | | | | |
области на 2002-2005 гг. и до 2010 г." | | | | | | |
| | | | | | |
Целевая программа "Комплексное| 60 | 2970 | 357 | 0,1 | 0,2 | 1,0 | 1,47
развитие свиноводства в Курганской| | | | | | |
области на 2003-2005 гг. и до 2010 года" | | | | | | |
| | | | | | |
Программа "Развитие производства и| 36 | 685 | 130 | 11,7 | 22,6 | 171,0 | 0,535
переработки масличных культур в| | | | | | |
Курганской области на 2004-2010 годы" | | | | | | |
| | | | | | |
Программа ГУП "Лен Зауралья" по| 27 | 104 | 74 | 3,5 | 7,1 | 27,7 | 0,3
организации выращивания и первичной| | | | | | |
обработке льна-долгунца | | | | | | |
| | | | | | |
Программа "Техническое перевооружение| | 6000 | | | | |
АПК Курганской области на 2004-2010 гг." | | | | | | |
| | | | | | |
Целевая Программа развития личных| | 485 | 100 | | 1,05 | | 0,41
подсобных хозяйств на территории| | | | | | |
Курганской области на 2002-2005 гг. и до| | | | | | |
2010 г. | | | | | | |
| | | | | | |
Мероприятия в рамках Федеральной| | | | | | |
целевой программы "Социальное развитие| | | | | | |
села на 2002-2010 гг." | | | | | | |
Социальное развитие села Курганской | | 9441 | 2228 | | | | 9,17
области до 2010 года | | | | | | |
| | | | | | |
Программа "Увеличение производства| 42 | 817 | 270 | 4,8 | 2,4 | 23,0 | 1,11
картофеля и овощей, продуктов их| | | | | | |
переработки в Курганской области в| | | | | | |
2004-2010 гг." | | | | | | |
| | | | | | |
Подготовка специалистов для АПК| | | | | | |
области по целевому набору | | | | | | |
| | | | | | |
Программа "Зерно Курганской области на| 36 | 685 | 130 | 11,7 | 22,6 | 171,0 | 0,53
2004-2010 гг." | | | | | | |
| | | | | | |
Итого по отрасли | |36017 | 4373 | 83,5 | 191,15 | 684,6 | 18,155
Транспорт и связь
Программа совершенствования и развития| 84 | 3100 | 597 | 280,0 | 520,0 | | 10,0
автомобильных дорог областного значения в| | | | | | |
2001-2005 годах | | | | | | |
| | | | | | |
Обновление и пополнение парка| 54 | 2920 | | | | 3,7 |
автобусного и троллейбусного транспорта | | | | | | |
| | | | | | |
Реконструкция ИВВП и аэродромных| | | | | | |
сооружений Курганского аэропорта | | | | | | |
| | | | | | |
Программа развития телерадиовещания в| | | | | | |
Курганской области | | | | | | |
| | | | | | |
Увеличение номерной емкости местной| 42 | 1783 | | | | 8,6 |
телефонной связи с заменой морально и| | | | | | |
физически устаревшего оборудования | | | | | | |
| | | | | | |
Строительство пограничного| | | | | | |
многостороннего автомобильного пункта| | | | | | |
пропуска в г. Петухово | | | | | | |
| | | | | | |
Строительство новой автостанции в | | | | | | |
р.п. Варгаши | | | | | | |
| | | | | | |
Модернизация автовокзала в г. Кургане | | | | | | |
| | | | | | |
Ремонт и благоустройство 77 посадочных| | | | | | |
платформ | | | | | | |
| | | | | | |
Ввод в эксплуатацию турникетов на| | | | | | |
пригородном вокзале г. Кургана | | | | | | |
| | | | | | |
Ремонт железнодорожного вокзала | | | | | | |
ст.Курган | | | | | | |
| | | | | | |
Кабельное телевидение (ОАО| | | | | | |
"Электросвязь") | | | | | | |
| | | | | | |
Итого по отрасли | | 7803 | 597 | 280,0 | 520,0 | 12,3 | 10,0
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Программные мероприятия ФЦП "Жилище"| | | | | | |
(2002-2010 гг.) | | | | | | |
| | | | | | |
Программа "Государственные жилищные| | | | | | |
сертификаты" | | | | | | |
| | | | | | |
Подпрограмма "Жилищные субсидии| | | | | | |
гражданам, выезжающим из районов Крайнего| | | | | | |
Севера и приравненных к ним местностям" | | | | | | |
| | | | | | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем| | | | | | |
участников ликвидации последствий| | | | | | |
радиационных аварий и катастроф" | | | | | | |
| | | | | | |
Подпрограмма "Переселение граждан| | | | | | |
Российской Федерации из ветхого и| | | | | | |
аварийного жилищного фонда" | | | | | | |
| | | | | | |
Реализация программы "Реформирование и| | | | | | |
модернизация жилищно-коммунального| | | | | | |
комплекса в Курганской области в| | | | | | |
2003-2010 гг." | | | | | | |
| | | | | | |
Подпрограмма "Реформирование и| | | | | | |
модернизация жилищно-коммунального| | | | | | |
комплекса Российской Федерации": | | | | | | |
| | | | | | |
Очистные сооружения (расширение и| 180 | 44 | | 1,2 | 2,6 | 15,02 |
реконструкция), г. Шадринск | | | | | | |
| | | | | | |
Очистные сооружения (реконструкция),| 84 | 32 | | 0,228 | 0,72 | 0,23 |
г. Катайск | | | | | | |
| | | | | | |
Защита восточной части г. Кургана | | 40 | | | | |
от наводнений (реконструкция) | | | | | | |
| | | | | | |
Напорный коллектор и КНС в Восточном| 36 | 7 | 7 | 0,02 | 0,02 | | 0,126
поселке г. Кургана | | | | | | |
| | | | | | |
Итого по отрасли | | 123 | 7 | 1,45 | 3,34 | 15,25 | 0,13
Газификация
Газификация Курганской области в| | | | | | |
2003-2010 гг., в.т.ч. газификация| | | | | | |
сельских районов | | | | | | |
| | | | | | |
Итого по отрасли | | | | | | |
Использование природных ресурсов и охрана окружающей среды
Обеспечение населения Курганской| 107 | 5800 | 5800 | 80,0 | 26,0 | 218,6 | 779,2
области питьевой водой | | | | | | |
| | | | | | |
Программа "Создание автоматизированной| | | | | | |
системы ведения государственного| | | | | | |
земельного кадастра и государственного| | | | | | |
учета объектов недвижимости" (2003-2007| | | | | | |
гг.) с подпрограммой "Информационное| | | | | | |
обеспечение управления недвижимостью,| | | | | | |
реформирования и регулирования земельных| | | | | | |
и имущественных отношений" | | | | | | |
| | | | | | |
Создание и ведение регионального| | 10 | 5 | 15,0 | 5,0 | 2,3 | 1,1
водного кадастра | | | | | | |
| | | | | | |
Программные мероприятия ФЦП "Экология| | | | | | |
и природные ресурсы России (2002-2010| | | | | | |
гг.)" | | | | | | |
| | | | | | |
Подпрограмма "Леса России" | | | | 6,7 | 9,2 | |
| | | | | | |
Итого по отрасли | | 5810 | 5805 | 101,7 | 40,2 | 220,9 | 780,33
Развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций
Подготовка населения Курганской| | | | | | |
области, не занятого в сферах| | | | | | |
производства и обслуживания, к действиям| | | | | | |
в чрезвычайных ситуациях на 2001-2005 гг.| | | | | | |
| | | | | | |
Снижение рисков и смягчение| | | | | | |
последствий чрезвычайных ситуаций| | | | | | |
природного и техногенного характера в| | | | | | |
Курганской области на период до 2005 года| | | | | | |
| | | | | | |
Мероприятия федеральной целевой| | | | | | |
программы "Преодоление последствий| | | | | | |
радиационных аварий на период до 2010 г."| | | | | | |
| | | | | | |
Подпрограмма "Преодоление последствий| | | | | | |
аварии на ПО "Маяк" (2002-2010 гг.)" | | | | | | |
Трудовые отношения и занятость населения
Программа улучшения условий и охраны| | | | | | |
труда в организациях Курганской области | | | | | | |
| | | | | | |
Регулирование социально-трудовой сферы| | | | | | |
| | | | | | |
Программа содействия занятости| | 7920 | 7920 | | | | 98,5
населения Курганской области на 2002-2005| | | | | | |
гг. | | | | | | |
| | | | | | |
Итого по отрасли | | 7920 | 7920 | 0 | 0 | 0 | 98,5
Развитие системы здравоохранения
Диагностический центр| | 80 | 80 | 4,1 | 2,9 | | 1,1
кардиологического диспансера по | | | | | | |
ул.Климова в г. Кургане на 500 пос./см. | | | | | | |
| | | | | | |
Пристрой лечебного корпуса на 120 мест| | 60 | 60 | 3,0 | 2,2 | | 0,8
к тубдиспансеру, г. Курган | | | | | | |
| | | | | | |
Поликлиника по ул. Кравченко (больница| | 15 | 15 | 0,8 | 0,6 | | 0,2
N 3) в г. Кургане | | | | | | |
| | | | | | |
Поликлиника на 850 пос./см. в 1| | 120 | 120 | 6,1 | 4,4 | | 1,6
микрорайоне Заозерного района г. Кургана | | | | | | |
| | | | | | |
Каньон, г. Курган, онкодиспансер | | | | | | |
| | | | | | |
Перинатальный центр в г. Кургане | | 100 | 100 | 5,1 | 3,7 | | 1,3
| | | | | | |
Терапевтический корпус больницы в | | 47 | 47 | 2,4 | 1,7 | | 0,6
с.Половинное - 2 очередь | | | | | | |
| | | | | | |
Сельская участковая больница в | | 15 | 15 | 0,8 | 0,6 | | 0,2
с.Звериноголовское - 4 очередь | | | | | | |
| | | | | | |
ЦГСЭН - здание центра| | | | | | |
Госсанэпиднадзора, г. Курган | | | | | | |
| | | | | | |
Реконструкция детского сада под| | 12 | 12 | 0,6 | 0,4 | | 0,2
районную больницу в с.Частоозерье - 3| | | | | | |
очередь | | | | | | |
| | | | | | |
Роддом в р.п.Лебяжье | | 17 | 17 | 0,9 | 0,6 | | 0,2
| | | | | | |
Шадринская туберкулезная больница| | | | | | |
(газопровод) | | | | | | |
| | | | | | |
Районная больница в р.п. Юргамыш | | 180 | | | | |
| | | | | | |
Больница в р.п. Варгаши | | 45 | | | | |
| | | | | | |
Инфекционный корпус на 15 коек, | | 17 | 17 | 0,9 | 0,6 | | 0,2
г. Куртамыш | | | | | | |
| | | | | | |
Рентгенкабинет и пищеблок Макушинской| | 15 | 15 | 0,8 | 0,6 | | 0,2
районной больницы | | | | | | |
| | | | | | |
Хирургический корпус с детским| | 25 | 25 | 1,3 | 0,9 | | 0,3
отделением в с.Альменево | | | | | | |
| | | | | | |
Пристрой терапевтического корпуса| | 120 | 120 | 6,1 | 4,4 | | 1,6
больницы N 3 | | | | | | |
| | | | | | |
Курганский медицинский колледж | | | | | | |
| | | | | | |
Реконструкция и модернизация| | | | | | |
Российского научного центра| | | | | | |
восстановительной травматологии и| | | | | | |
ортопедии (РНЦ ВТО)| | | | | | |
им. академика Г.А. Илизарова | | | | | | |
| | | | | | |
Пищеблок районной больницы в| | 8 | 8 | 0,4 | 0,3 | | 0,1
с. Глядянское | | | | | | |
| | | | | | |
Здание судмедэкспертизы, г. Курган | | | | | | |
| | | | | | |
Инфекционный корпус в р.п. Каргаполье | | 17 | 17 | | | | 0,19
| | | | | | |
Программные мероприятия ФЦП| | | | | | |
"Предупреждение и борьба с заболеваниями| | | | | | |
социального характера на 2002-2006 гг."| | | | | | |
Областная целевая программа| | | | | | |
"Предупреждение и борьба с заболеваниями| | | | | | |
социального характера (2003-2007 гг.)" | | | | | | |
| | | | | | |
Итого по отрасли | | 893 | 668 | 33,3 | 23,9 | 0 | 8,79
Социальная защита населения
Развитие сети стационарных учреждений| | 1765 | 32 | | | | 0,36
социального обслуживания: | | | | | | |
| | | | | | |
Развитие сети учреждений социального| | 2668 | 230 | | | | 2,59
обслуживания пожилых людей и инвалидов | | | | | | |
| | | | | | |
Развитие сети учреждений социального| | 408 | 38 | | | | 0,43
обслуживания семьи и детей | | | | | | |
| | | | | | |
Развитие сети учреждений социального| | 198 | 60 | | | | 0,68
обслуживания детей-инвалидов | | | | | | |
| | | | | | |
Итого по отрасли | | 5039 | 360 | 0 | 0 | 0 | 4,06
Развитие системы образования
Мероприятия "Федеральной программы| | | | | | |
развития образования" (2000-2005 гг.) | | | | | | |
| | | | | | |
Модернизация содержания и технологий| | 85 | 50 | | | | 0,48
образовательной деятельности | | | | | | |
| | | | | | |
Улучшение ресурсного обеспечения сферы| | 200 | 120 | | | | 1,17
образования, подготовка кадров для| | | | | | |
социально-экономического комплекса| | | | | | |
области | | | | | | |
| | | | | | |
Проведение структурных изменений в| | | | | | |
системе образования | | | | | | |
| | | | | | |
Развитие демократического,| | 50 | 20 | | | | 0,2
государственно-общественного характера| | | | | | |
управления образованием | | | | | | |
| | | | | | |
Обеспечение социально-педагогической| | 100 | 100 | | | | 0,99
поддержки и реабилитации детей и| | | | | | |
подростков | | | | | | |
| | | | | | |
Итого по отрасли | | 435 | 290 | 0 | 0 | 0 | 2,84
Молодежная политика
Программа "Молодежь Зауралья" | | | | | | |
| | | | | | |
Подпрограмма "Содействие занятости| | 3730 |3730 | 10,0 | 6,0 | | 46,7
молодежи, поддержка молодежного| | | | | | |
предпринимательства и решение| | | | | | |
социально-экономических проблем молодежи"| | | | | | |
| | | | | | |
Подпрограмма "Социальная работа с| | | | | | |
молодежью. Профилактика негативных| | | | | | |
социальных явлений в молодежной среде" | | | | | | |
| | | | | | |
Подпрограмма "Формирование условий для| | | | | | |
гражданского становления, воспитания| | | | | | |
патриотизма, духовности и нравственности| | | | | | |
зауральской молодежи" | | | | | | |
| | | | | | |
Подпрограмма "Поддержка талантливой| | | | | | |
молодежи и развитие художественного| | | | | | |
творчества молодежи" | | | | | | |
| | | | | | |
Подпрограмма "Развитие системы| | | | | | |
детского, молодежного и семейного отдыха,| | | | | | |
сотрудничества и молодежных обменов" | | | | | | |
| | | | | | |
Подпрограмма "Поддержка деятельности| | | | | | |
детских и молодежных объединений" | | | | | | |
| | | | | | |
Подпрограмма "Нормативно-правовое,| | | | | | |
кадровое, методическое и информационное| | | | | | |
обеспечение молодежной политики" | | | | | | |
| | | | | | |
Создание ГУ "Центр содействия| | 10 | 10 | 1,0 | 0,7 | | 0,12
занятости молодежи Курганской области" | | | | | | |
| | | | | | |
Итого по отрасли | | 3740 | 3740 | 11,0 | 6,7 | 0 | 46,82
Развитие физкультуры и спорта
Создание ГУ "Центр олимпийской| | 22 | 22 | | 4,01 | | 0,25
подготовки сборных команд Курганской| | | | | | |
области" | | | | | | |
| | | | | | |
Итого по отрасли | | 22 | 22 | 0 | 4,01 | 0 | 0,25
Сохранение и развитие культуры и искусства
Программа "Юные дарования" | | | | | | |
| | | | | | |
Программа "Развитие| | 27 | 27 | | | | 0,22
материально-технической базы и| | | | | | |
техническое перевооружение отрасли| | | | | | |
культуры" | | | | | | |
| | | | | | |
Библиотечно-информационная | | 199 | 5 | | | | 0,04
деятельность | | | | | | |
| | | | | | |
Кадровое обеспечение и социальная| | | | | | |
защита | | | | | | |
| | | | | | |
Поддержка развития профессионального| | | | | | |
искусства | | | | | | |
| | | | | | |
Сохранение и использование| | | | | | |
историко-культурного наследия | | | | | | |
| | | | | | |
Сохранение и развитие кинообслуживания| | 48 | 6 | | | | 0,05
населения Курганской области на 2003-2010| | | | | | |
гг. | | | | | | |
| | | | | | |
Сохранение, формирование и эффективное| | | | | | |
использование музейного фонда Курганской| | | | | | |
области на 2003-2010 гг. | | | | | | |
| | | | | | |
Народное творчество и| | | | | | |
культурно-досуговая деятельность | | | | | | |
| | | | | | |
Итого по отрасли | | 274 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0,31
Наука и научное обслуживание
Развитие Курганского| | 15 | 15 | 9,7 | 4,5 | 2,4 | 0,2
научно-исследовательского института| | | | | | |
сельского хозяйства | | | | | | |
| | | | | | |
Развитие Курганского государственного| | 64 | 64 | | | | 0,8
университета | | | | | | |
| | | | | | |
Итого по отрасли | | 79 | 79 | 9,7 | 4,5 | 2,4 | 1,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 4
к Программе экономического и социального развития
Курганской области на 2004 - 2010 годы
Объемы и источники финансирования программного мероприятия (справочно)
Всего
Топливно-энергетический комплекс
Машиностроение и металлообработка
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
Промышленность строительных материалов
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Медицинская промышленность
Полиграфическая промышленность
Транспорт и связь
Аграрно-промышленный комплекс
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Газификация
Использование природных ресурсов и охрана окружающей среды
Развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций
Трудовые отношения и занятость населения
Развитие системы здравоохранения
Развитие системы образования
Социальная защита населения
Молодежная политика
Развитие физкультуры и спорта
Сохранение и развитие культуры и искусства
Наука и научное обслуживание
(млн. рублей, в ценах текущих лет)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Всего | В том числе по источникам финансирования:
|финансо-|-----------------------------------------------------------
|вых |Федера- |Област- |Местные|Собст- |Кредиты|Инос-| Другие
|средств |льный |ной |бюджеты|венные |банков |тран-|источники
| |бюджет |бюджет | |средства| |ные |
| | | | | | |кре |
| | | | | | |диты |
-------------------------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+-----+----------
Всего |64348,47|12893,12|17599,69|2580,57|18602,10|4574,22| |8098,77
Капитальные вложения
Итого |41684,22|11075,97| 9322,49|2156,22|11468,30|2898,62| |4762,62
2003 год | 2434,06| 516,98| 600,57| 220,75| 766,26| | | 329,50
2004 год | 6401,80| 1927,30| 1373,96| 295,77| 1283,25| 918,01| | 603,52
2005 год | 5397,38| 1403,00| 1363,44| 342,95| 1468,39| 174,40| | 645,20
2006 год | 4991,49| 1418,34| 1117,25| 245,98| 1521,00| 172,72| | 516,20
2007 год | 5371,79| 1405,85| 1194,91| 254,98| 1524,95| 377,40| | 613,70
2008 год | 5459,50| 1442,90| 1198,77| 262,48| 1507,05| 407,70| | 640,60
2009 год | 5651,68| 1443,90| 1213,08| 263,75| 1630,65| 403,20| | 697,10
2010 год | 5976,53| 1517,70| 1260,52| 269,56| 1766,75| 445,20| | 716,80
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | 2250,63| 62,70| 87,83| 42,60| 812,30| 308,00| | 937,20
2003 год | 26,20| | 1,80| 4,40| 12,00| | | 8,00
2004 год | 681,92| 12,99| 25,13| 5,40| 32,70| 307,70| | 298,00
2005 год | 695,29| 14,90| 17,39| 5,50| 358,30| 0,10| | 299,10
2006 год | 689,50| 11,30| 12,90| 5,40| 360,40| 0,20| | 299,30
2007 год | 40,51| 6,05| 8,56| 5,40| 12,30| | | 8,20
2008 год | 41,17| 7,99| 7,19| 5,50| 12,30| | | 8,20
2009 год | 37,94| 4,82| 7,32| 5,50| 12,10| | | 8,20
2010 год | 38,11| 4,66| 7,55| 5,50| 12,20| | | 8,20
Прочие текущие расходы
Итого |20413,62| 1754,45| 8189,36| 381,76| 6321,50|1367,60| |2398,95
2003 год | 521,26| 78,20| 187,12| 0,50| 119,50| 100,00| | 35,94
2004 год | 2163,35| 172,73| 926,00| 26,24| 699,95| 121,80| | 216,62
2005 год | 2596,41| 185,59| 1263,06| 26,16| 767,97| 128,30| | 225,34
2006 год | 2590,08| 235,25| 1093,64| 46,64| 717,21| 196,30| | 301,05
2007 год | 2838,24| 255,29| 1157,70| 55,31| 819,25| 196,90| | 353,80
2008 год | 2983,64| 265,42| 1115,23| 64,34| 932,95| 203,80| | 401,90
2009 год | 3270,85| 290,97| 1185,89| 76,85| 1058,95| 205,10| | 453,10
2010 год | 3449,80| 271,00| 1260,73| 85,73| 1205,75| 215,40| | 411,20
Топливно-энергетический комплекс
Всего | 1850,00| 537,50| 230,00| | 305,00| 477,50| | 300,00
Капитальные вложения
Итого | 1845,00| 537,50| 225,00| | 305,00| 477,50| | 300,00
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 651,50| 87,50| 38,50| | 5,00| 477,50| | 43,00
2005 год | 251,50| 75,00| 33,50| | 100,00| | | 43,00
2006 год | 251,50| 75,00| 33,50| | 100,00| | | 43,00
2007 год | 251,50| 75,00| 33,50| | 100,00| | | 43,00
2008 год | 146,50| 75,00| 28,50| | | | | 43,00
2009 год | 146,50| 75,00| 28,50| | | | | 43,00
2010 год | 146,00| 75,00| 29,00| | | | | 42,00
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 5,00| | 5,00| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 1,25| | 1,25| | | | |
2005 год | 1,25| | 1,25| | | | |
2006 год | 1,25| | 1,25| | | | |
2007 год | 1,25| | 1,25| | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Установка газотурбинных энер-| 525,00| 525,00| | | | | |
гетических установок мощностью| | | | | | | |
1,5 тыс.квт/ч., производитель-| | | | | | | |
ностью 3 тыс.ккал. (ФЦП "Соци-| | | | | | | |
альное развитие села") | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 525,00| 525,00| | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 75,00| 75,00| | | | | |
2005 год | 75,00| 75,00| | | | | |
2006 год | 75,00| 75,00| | | | | |
2007 год | 75,00| 75,00| | | | | |
2008 год | 75,00| 75,00| | | | | |
2009 год | 75,00| 75,00| | | | | |
2010 год | 75,00| 75,00| | | | | |
Установка газотурбинной уста-| 25,0 | 12,50| 5,00| | 5,00| 2,50| |
новки на площадях ФГИК "Лен За-| | | | | | | |
уралья" | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 25,0 | 12,50| 5,00| | 5,00| 2,50| |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 25,0 | 12,50| 5,00| | 5,00| 2,50| |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Реализация региональной энер-| 500,00| | 200,00| | | | | 300,00
гетической программы | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 500,00| | 200,00| | | | | 300,00
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 71,50| | 28,50| | | | | 43,00
2005 год | 71,50| | 28,50| | | | | 43,00
2006 год | 71,50| | 28,50| | | | | 43,00
2007 год | 71,50| | 28,50| | | | | 43,00
2008 год | 71,50| | 28,50| | | | | 43,00
2009 год | 71,50| | 28,50| | | | | 43,00
2010 год | 71,50| | 29,00| | | | | 42,00
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Строительство теплоэлектро-| 800,00| | 25,00| | 300,00| 475,00| |
станции (ОАО "Синтез") | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 795,00| | 20,00| | 300,00| 475,00| |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 480,00| | 5,00| | | 475,00| |
2005 год | 105,00| | 5,00| | 100,00| | |
2006 год | 105,00| | 5,00| | 100,00| | |
2007 год | 105,00| | 5,00| | 100,00| | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 5,00| | 5,00| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 1,25| | 1,25| | | | |
2005 год | 1,25| | 1,25| | | | |
2006 год | 1,25| | 1,25| | | | |
2007 год | 1,25| | 1,25| | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Машиностроение и металлообработка
Всего | 2450,84| 10,65| 6,26| | 1210,17| 347,55| | 876,20
Капитальные вложения
Итого | 544,08| 10,65| 2,00| | 487,58| 39,85| | 4,00
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 190,90| 3,15| 2,00| | 164,52| 19,23| | 2,00
2005 год | 188,84| 2,50| | | 169,34| 15,00| | 2,00
2006 год | 116,44| 2,50| | | 108,32| 5,62| |
2007 год | 28,00| 2,50| | | 25,50| | |
2008 год | 10,00| | | | 10,00| | |
2009 год | 9,90| | | | 9,90| | |
2010 год | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | 1897,76| | 4,26| | 713,60| 307,70| | 872,20
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 622,46| | 4,26| | 20,50| 307,70| | 290,00
2005 год | 636,60| | | | 345,60| | | 291,00
2006 год | 638,70| | | | 347,50| | | 291,20
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 9,00| | | | 9,00| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 3,20| | | | 3,20| | |
2005 год | 2,90| | | | 2,90| | |
2006 год | 2,90| | | | 2,90| | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Разработка технологий лесоза-| 1835,00| | | | 655,10| 307,70| | 872,20
готовок XXI века и систем машин| | | | | | | |
нового поколения для реализации| | | | | | | |
на базе принципов устойчивого| | | | | | | |
управления лесами и перспектив-| | | | | | | |
ных разработок отечественного| | | | | | | |
машиностроения ОАО "Курганский| | | | | | | |
машиностроительный завод" | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | 1835,00| | | | 655,10| 307,70| | 872,20
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 597,70| | | | | 307,70| | 290,00
2005 год | 616,10| | | | 325,10| | | 291,00
2006 год | 621,20| | | | 330,00| | | 291,20
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Развитие семейства транспо-| 155,20| | | | 155,20| | |
ртных машин на ОАО "Курганский| | | | | | | |
машиностроительный завод" | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 93,00| | | | 93,00| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 31,00| | | | 31,00| | |
2005 год | 31,00| | | | 31,00| | |
2006 год | 31,00| | | | 31,00| | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | 53,50| | | | 53,50| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 18,00| | | | 18,00| | |
2005 год | 18,00| | | | 18,00| | |
2006 год | 17,50| | | | 17,50| | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 8,70| | | | 8,70| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 2,90| | | | 2,90| | |
2005 год | 2,90| | | | 2,90| | |
2006 год | 2,90| | | | 2,90| | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Расширение производства тру-| 20,00| | | | 20,00| | |
бопроводной арматуры (ОАО| | | | | | | |
"Икар") | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 15,00| | | | 15,00| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | 5,00| | | | 5,00| | |
2006 год | 5,00| | | | 5,00| | |
2007 год | 5,00| | | | 5,00| | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | 5,00| | | | 5,00| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 2,50| | | | 2,50| | |
2005 год | 2,50| | | | 2,50| | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Реконструкция предприятия для| 59,90| | | | 59,90| | |
производства городских автобу-| | | | | | | |
сов на ОАО "Курганский автобус-| | | | | | | |
ный завод" | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 59,90| | | | 59,90| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 10,00| | | | 10,00| | |
2005 год | 10,00| | | | 10,00| | |
2006 год | 10,00| | | | 10,00| | |
2007 год | 10,00| | | | 10,00| | |
2008 год | 10,00| | | | 10,00| | |
2009 год | 9,90| | | | 9,90| | |
2010 год | | | | | | | |
Расширение производства обору-| 96,00| | | | 96,00| | |
дования для добычи нефти и газа| | | | | | | |
(АО "Курганхиммаш") | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 96,00| | | | 96,00| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 50,00| | | | 50,00| | |
2005 год | 46,00| | | | 46,00| | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Создание производства устьево-| 62,00| | | | 62,00| | |
го оборудования нефтегазовых и| | | | | | | |
нагнетательных скважин (ОАО АК| | | | | | | |
"Корвет") | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 62,00| | | | 62,00| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 22,00| | | | 22,00| | |
2005 год | 20,00| | | | 20,00| | |
2006 год | 20,00| | | | 20,00| | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Реконструкция предприятия по| 40,00| | | | 40,00| | |
производству противопожарного| | | | | | | |
оборудования (ФГУП "Варгашин-| | | | | | | |
ский завод ППСО") | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 40,00| | | | 40,00| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 20,00| | | | 20,00| | |
2005 год | 20,00| | | | 20,00| | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Техническое перевооружение| 10,00| 10,00| | | | | |
ФГУП "Щучанский завод ППМ" | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 10,00| 10,00| | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 2,50| 2,50| | | | | |
2005 год | 2,50| 2,50| | | | | |
2006 год | 2,50| 2,50| | | | | |
2007 год | 2,50| 2,50| | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Организация производства ра-| 0,65| 0,65| | | | | |
диоприемников на ГУП "Курганп-| | | | | | | |
рибор" | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 0,65| 0,65| | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 0,65| 0,65| | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Техническое перевооружение и| 115,97| | 4,26| | 73,09| 38,62| |
освоение новых видов насосов| | | | | | | |
(ЗАО "Катайский насосный за-| | | | | | | |
вод") | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 111,71| | | | 73,09| 38,62| |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 36,43| | | | 18,43| 18,00| |
2005 год | 39,84| | | | 24,84| 15,00| |
2006 год | 35,44| | | | 29,82| 5,62| |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | 4,26| | 4,26| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 4,26| | 4,26| | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Организация серийного произ-| 42,00| | | | 42,00| | |
водства машин для городского| | | | | | | |
коммунального хозяйства (ОАО| | | | | | | |
"Кургандормаш") | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 42,00| | | | 42,00| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 10,50| | | | 10,50| | |
2005 год | 10,50| | | | 10,50| | |
2006 год | 10,50| | | | 10,50| | |
2007 год | 10,50| | | | 10,50| | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Организация выпуска комплекту-| 10,00| | | | 6,00| | | 4,00
ющих для автомобильной техники| | | | | | | |
на ОАО "ШААЗ" | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 10,00| | | | 6,00| | | 4,00
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 4,00| | | | 2,00| | | 2,00
2005 год | 4,00| | | | 2,00| | | 2,00
2006 год | 2,00| | | | 2,00| | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Техническое перевооружение и| 4,12| | 2,00| | 0,89| 1,23| |
реконструкция предприятия по| | | | | | | |
производству резинотехнических| | | | | | | |
изделий (ООО "Артик") | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 3,82| | 2,00| | 0,59| 1,23| |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 3,82| | 2,00| | 0,59| 1,23| |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 0,30| | | | 0,30| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 0,30| | | | 0,30| | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
Всего | 67,50| | | | 67,50| | |
Капитальные вложения
Итого | 67,50| | | | 67,50| | |
2003 год | 15,30| | | | 15,30| | |
2004 год | 15,30| | | | 15,30| | |
2005 год | 6,30| | | | 6,30| | |
2006 год | 6,30| | | | 6,30| | |
2007 год | 6,30| | | | 6,30| | |
2008 год | 6,00| | | | 6,00| | |
2009 год | 6,00| | | | 6,00| | |
2010 год | 6,00| | | | 6,00| | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Организация столярного произ-| 66,00| | | | 66,00| | |
водства и изготовление мебели| | | | | | | |
на ЧП "Потютьков" | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 66,00| | | | 66,00| | |
2003 год | 15,00| | | | 15,00| | |
2004 год | 15,00| | | | 15,00| | |
2005 год | 6,00| | | | 6,00| | |
2006 год | 6,00| | | | 6,00| | |
2007 год | 6,00| | | | 6,00| | |
2008 год | 6,00| | | | 6,00| | |
2009 год | 6,00| | | | 6,00| | |
2010 год | 6,00| | | | 6,00| | |
Производство пиломатериалов,| 0,50| | | | 0,50| | |
готовых столярных изделий и ме-| | | | | | | |
бели на ОАО "Заураллес" (р.п.| | | | | | | |
Каргаполье) | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 0,50| | | | 0,50| | |
2003 год | 0,10| | | | 0,10| | |
2004 год | 0,10| | | | 0,10| | |
2005 год | 0,10| | | | 0,10| | |
2006 год | 0,10| | | | 0,10| | |
2007 год | 0,10| | | | 0,10| | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Производство новых видов мебе-| 1,00| | | | 1,00| | |
ли на ООО "Импульс" (с. Барино| | | | | | | |
Шатровского района) | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 1,00| | | | 1,00| | |
2003 год | 0,20| | | | 0,20| | |
2004 год | 0,20| | | | 0,20| | |
2005 год | 0,20| | | | 0,20| | |
2006 год | 0,20| | | | 0,20| | |
2007 год | 0,20| | | | 0,20| | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Промышленность строительных материалов
Всего | 76,47| | 0,20| | 0,78| 1,05| | 74,44
Капитальные вложения
Итого | 75,60| | 0,20| | 0,35| 1,05| | 74,00
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 38,60| | 0,20| | 0,35| 1,05| | 37,00
2005 год | 37,00| | | | | | | 37,00
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 0,87| | | | 0,43| | | 0,44
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 0,87| | | | 0,43| | | 0,44
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Организация производства бен-| 20,00| | | | | | | 20,00
тонитового порошка на ОАО| | | | | | | |
"Бентонит" (ст.Зырянка Юрга-| | | | | | | |
мышского района) | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 20,00| | | | | | | 20,00
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 10,00| | | | | | | 10,00
2005 год | 10,00| | | | | | | 10,00
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Производство щебня на базе Ка-| 54,00| | | | | | | 54,00
тайского карьероуправления | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 54,00| | | | | | | 54,00
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 27,00| | | | | | | 27,00
2005 год | 27,00| | | | | | | 27,00
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Производство пенобетона (ООО| 2,47| | 0,20| | 0,78| 1,05| | 0,44
"Лаки") | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 1,60| | 0,20| | 0,35| 1,05| |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 1,60| | 0,20| | 0,35| 1,05| |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 0,87| | | | 0,43| | | 0,44
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 0,87| | | | 0,43| | | 0,44
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Легкая промышленность
Всего | 324,19| 146,81| 91,65| | 83,15| 2,58| |
Капитальные вложения
Итого | 324,19| 146,81| 91,65| | 83,15| 2,58| |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 108,23| 49,21| 30,45| | 25,99| 2,58| |
2005 год | 108,10| 49,22| 30,43| | 28,45| | |
2006 год | 107,86| 48,38| 30,77| | 28,71| | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Организация производства льня-| 22,40| 11,20| 5,60| | 5,60| | |
ной пряжи и крученых изделий из| | | | | | | |
чесаного льна и льняного очеса| | | | | | | |
способом сухого прядения на| | | | | | | |
территории ГУП "Лен Зауралья" | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 22,40| 11,20| 5,60| | 5,60| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 7,50| 4,00| 1,70| | 1,80| | |
2005 год | 7,50| 4,00| 1,70| | 1,80| | |
2006 год | 7,40| 3,20| 2,20| | 2,00| | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Организация производства меди-| 30,23| 12,39| 9,67| | 8,17| | |
цинской и технической ваты из| | | | | | | |
льноволокна на территории ГУП| | | | | | | |
"Лен Зауралья" | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 30,23| 12,39| 9,67| | 8,17| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 10,13| 4,13| 3,30| | 2,70| | |
2005 год | 10,10| 4,13| 3,27| | 2,70| | |
2006 год | 10,00| 4,13| 3,10| | 2,77| | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Организация льнозавода на тер-| 50,24| 12,56| 12,56| | 25,12| | |
ритории ГУП "Лен Зауралья" | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 50,24| 12,56| 12,56| | 25,12| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 16,80| 4,18| 4,18| | 8,44| | |
2005 год | 16,70| 4,19| 4,19| | 8,32| | |
2006 год | 16,74| 4,19| 4,19| | 8,36| | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Создание прядильного производ-| 195,52| 97,76| 58,66| | 39,10| | |
ства на ГУП "Лен Зауралья" | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 195,52| 97,76| 58,66| | 39,10| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 65,20| 32,60| 19,55| | 13,05| | |
2005 год | 65,20| 32,60| 19,55| | 13,05| | |
2006 год | 65,12| 32,56| 19,56| | 13,00| | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Организация производства полу-| 25,80| 12,90| 5,16| | 5,16| 2,58| |
шерстяной пряжи на ГУП "Шерсть| | | | | | | |
Зауралья" | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 25,80| 12,90| 5,16| | 5,16| 2,58| |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 8,60| 4,30| 1,72| | | 2,58| |
2005 год | 8,60| 4,30| 1,72| | 2,58| | |
2006 год | 8,60| 4,30| 1,72| | 2,58| | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Пищевая промышленность
Всего | 373,14| 9,30| 46,14| 0,50| 7,00| 298,44| | 11,76
Капитальные вложения
Итого | 354,18| 9,30| 40,12| | 4,00| 291,94| | 8,82
2003 год | 2,30| | 2,30| | | | |
2004 год | 338,28| 9,30| 37,82| | 4,00| 278,34| | 8,82
2005 год | 4,00| | | | | 4,00| |
2006 год | 5,10| | | | | 5,10| |
2007 год | 4,50| | | | | 4,50| |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | 3,57| | 3,27| | | 0,30| |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 3,27| | 3,27| | | | |
2005 год | 0,10| | | | | 0,10| |
2006 год | 0,20| | | | | 0,20| |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 15,39| | 2,75| 0,50| 3,00| 6,20| | 2,94
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 14,39| | 2,75| 0,50| 3,00| 5,20| | 2,94
2005 год | 0,50| | | | | 0,50| |
2006 год | 0,50| | | | | 0,50| |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Строительство спиртового заво-| 188,30| | 37,14| | 3,00| 139,34| | 8,82
да в г. Далматово (ОАО "Далс-| | | | | | | |
пирт") | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 180,64| | 32,48| | | 139,34| | 8,82
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 180,64| | 32,48| | | 139,34| | 8,82
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | 3,27| | 3,27| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 3,27| | 3,27| | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 4,39| | 1,39| | 3,00| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 4,39| | 1,39| | 3,00| | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Монтаж линии разлива водки| 3,80| | 3,80| | | | |
производительностью 3000| | | | | | | |
бут/час емкостью 0,25 л (ООО| | | | | | | |
"Амрита") | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 2,94| | 2,94| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 2,94| | 2,94| | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 0,86| | 0,86| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 0,86| | 0,86| | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Организация производства вин-| 1,54| | 0,20| | | 0,90| | 0,44
ных напитков и вина (ООО "Шад-| | | | | | | |
ринский пивзавод") | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 1,10| | 0,20| | | 0,90| |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 1,10| | 0,20| | | 0,90| |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 0,44| | | | | | | 0,44
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 0,44| | | | | | | 0,44
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Организация производства стек-| 127,70| | | | | 127,70| |
лотары (ОАО "Шадринский стекло-| | | | | | | |
завод") на площадях Шадринского| | | | | | | |
домостроительного комбината | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 122,50| | | | | 122,50| |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 122,50| | | | | 122,50| |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 5,20| | | | | 5,20| |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 5,20| | | | | 5,20| |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
МУП "Курганский мясокомбинат"| 18,30| | | | | 18,30| |
Реконструкция производства | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 17,00| | | | | 17,00| |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 3,40| | | | | 3,40| |
2005 год | 4,00| | | | | 4,00| |
2006 год | 5,10| | | | | 5,10| |
2007 год | 4,50| | | | | 4,50| |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | 0,30| | | | | 0,30| |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | 0,10| | | | | 0,10| |
2006 год | 0,20| | | | | 0,20| |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 1,00| | | | | 1,00| |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | 0,50| | | | | 0,50| |
2006 год | 0,50| | | | | 0,50| |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Перевод котельной на| 5,00| | 5,00| | | | |
природный газ | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 4,50| | 4,50| | | | |
2003 год | 2,30| | 2,30| | | | |
2004 год | 2,20| | 2,20| | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 0,50| | 0,50| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 0,50| | 0,50| | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
ОАО "Курганский птицекомбинат"| 5,50| 2,30| | | | 2,70| | 0,50
Организация производства соево-| | | | | | | |
го шрота кормового | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 5,00| 2,30| | | | 2,70| |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 5,00| 2,30| | | | 2,70| |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 0,50| | | | | | | 0,50
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 0,50| | | | | | | 0,50
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Ввод мощностей по производству| 13,50| 3,00| | | 3,50| 7,00| |
цельномолочной продукции 10| | | | | | | |
т/см и мороженого 1,2 т/см | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 13,50| 3,00| | | 3,50| 7,00| |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 13,50| 3,00| | | 3,50| 7,00| |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Организация производства со-| 6,50| 2,50| | 0,50| | 1,50| | 2,00
евого текстурата | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 4,00| 2,50| | | | 1,50| |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 4,00| 2,50| | | | 1,50| |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 2,50| | | 0,50| | | | 2,00
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 2,50| | | 0,50| | | | 2,00
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Организация производства паш-| 3,00| 1,50| | | 0,50| 1,00| |
тетов из мяса птицы в мелкой| | | | | | | |
упаковке | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 3,00| 1,50| | | 0,50| 1,00| |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 3,00| 1,50| | | 0,50| 1,00| |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Медицинская промышленность
Всего | 180,00| | | | 180,00| | |
Капитальные вложения
Итого | 180,00| | | | 180,00| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 60,00| | | | 60,00| | |
2005 год | 60,00| | | | 60,00| | |
2006 год | 60,00| | | | 60,00| | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Расширение производства уст-| 180,00| | | | 180,00| | |
ройств для переливания крови,| | | | | | | |
создание производства инфузион-| | | | | | | |
ных растворов и линий консер-| | | | | | | |
вантов крови в пластиковых кон-| | | | | | | |
тейнерах (АКО медицинских пре-| | | | | | | |
паратов и изделий "Синтез") | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 180,00| | | | 180,00| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 60,00| | | | 60,00| | |
2005 год | 60,00| | | | 60,00| | |
2006 год | 60,00| | | | 60,00| | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Полиграфическая промышленность
Всего | 7,66| | 7,66| | | | |
Капитальные вложения
Итого | 7,66| | 7,66| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 2,55| | 2,55| | | | |
2005 год | 2,56| | 2,56| | | | |
2006 год | 2,56| | 2,56| | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Мероприятия ФЦП Поддержка по-| | | | | | | |
лиграфии и книгоиздания России"| | | | | | | |
(2002 - 2005 годы) | | | | | | | |
Программа развития полиграфи-| 7,66| | 7,66| | | | |
ческой отрасли Курганской обла-| | | | | | | |
сти на 2003 - 2007 гг. | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 7,66| | 7,66| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 2,55| | 2,55| | | | |
2005 год | 2,56| | 2,56| | | | |
2006 год | 2,56| | 2,56| | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Транспорт и связь
Всего | 9987,31| 3466,00| 6116,00| 80,00| 324,71| | | 0,60
Капитальные вложения
Итого | 5956,81| 3466,00| 2085,50| 80,00| 324,71| | | 0,60
2003 год | 571,41| 345,80| 219,00| | 6,61| | |
2004 год | 1191,55| 851,30| 284,60| 11,50| 43,55| | | 0,60
2005 год | 752,45| 416,30| 283,10| 11,50| 41,55| | |
2006 год | 730,20| 416,30| 263,10| 11,50| 39,30| | |
2007 год | 681,70| 362,30| 264,00| 11,50| 43,90| | |
2008 год | 669,70| 357,00| 256,40| 11,50| 44,80| | |
2009 год | 676,30| 358,00| 257,40| 11,00| 49,90| | |
2010 год | 683,50| 359,00| 257,90| 11,50| 55,10| | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 4030,50| | 4030,50| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 552,30| | 552,30| | | | |
2005 год | 575,70| | 575,70| | | | |
2006 год | 580,50| | 580,50| | | | |
2007 год | 580,50| | 580,50| | | | |
2008 год | 580,50| | 580,50| | | | |
2009 год | 580,50| | 580,50| | | | |
2010 год | 580,50| | 580,50| | | | |
Программа совершенствования и| 8618,30| 2680,00| 5938,30| | | | |
развития автомобильных дорог| | | | | | | |
областного значения в 2001 - | | | | | | | |
2005 годах | | | | | | | |
Строительство и реконструкция| 4425,80| 2680,00| 1745,80| | | | |
автомобильных дорог | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 4425,80| 2680,00| 1745,80| | | | |
2003 год | 449,00| 230,00| 219,00| | | | |
2004 год | 569,40| 350,00| 219,40| | | | |
2005 год | 567,90| 350,00| 217,90| | | | |
2006 год | 567,90| 350,00| 217,90| | | | |
2007 год | 567,90| 350,00| 217,90| | | | |
2008 год | 567,90| 350,00| 217,90| | | | |
2009 год | 567,90| 350,00| 217,90| | | | |
2010 год | 567,90| 350,00| 217,90| | | | |
Ремонт дорог с твердым покры-| 2156,40| | 2156,40| | | | |
тием | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 2156,40| | 2156,40| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 283,80| | 283,80| | | | |
2005 год | 312,10| | 312,10| | | | |
2006 год | 312,10| | 312,10| | | | |
2007 год | 312,10| | 312,10| | | | |
2008 год | 312,10| | 312,10| | | | |
2009 год | 312,10| | 312,10| | | | |
2010 год | 312,10| | 312,10| | | | |
Ремонт мостов | 97,30| | 97,30| | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 97,30| | 97,30| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 13,60| | 13,60| | | | |
2005 год | 8,70| | 8,70| | | | |
2006 год | 15,00| | 15,00| | | | |
2007 год | 15,00| | 15,00| | | | |
2008 год | 15,00| | 15,00| | | | |
2009 год | 15,00| | 15,00| | | | |
2010 год | 15,00| | 15,00| | | | |
Содержание автомобильных дорог| 1519,00| | 1519,00| | | | |
и дорожных сооружений | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 1519,00| | 1519,00| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 217,00| | 217,00| | | | |
2005 год | 217,00| | 217,00| | | | |
2006 год | 217,00| | 217,00| | | | |
2007 год | 217,00| | 217,00| | | | |
2008 год | 217,00| | 217,00| | | | |
2009 год | 217,00| | 217,00| | | | |
2010 год | 217,00| | 217,00| | | | |
Содержание мостов | 138,60| | 138,60| | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 138,60| | 138,60| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 19,80| | 19,80| | | | |
2005 год | 19,80| | 19,80| | | | |
2006 год | 19,80| | 19,80| | | | |
2007 год | 19,80| | 19,80| | | | |
2008 год | 19,80| | 19,80| | | | |
2009 год | 19,80| | 19,80| | | | |
2010 год | 19,80| | 19,80| | | | |
Приобретение техники | 116,20| | 116,20| | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 116,20| | 116,20| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 16,60| | 16,60| | | | |
2005 год | 16,60| | 16,60| | | | |
2006 год | 16,60| | 16,60| | | | |
2007 год | 16,60| | 16,60| | | | |
2008 год | 16,60| | 16,60| | | | |
2009 год | 16,60| | 16,60| | | | |
2010 год | 16,60| | 16,60| | | | |
Развитие производственной базы| 3,00| | 3,00| | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 3,00| | 3,00| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 1,50| | 1,50| | | | |
2005 год | 1,50| | 1,50| | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Создание сырьевой базы для| 162,00| | 162,00| | | | |
производства щебня | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 162,00| | 162,00| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 31,00| | 31,00| | | | |
2005 год | 31,00| | 31,00| | | | |
2006 год | 20,00| | 20,00| | | | |
2007 год | 20,00| | 20,00| | | | |
2008 год | 20,00| | 20,00| | | | |
2009 год | 20,00| | 20,00| | | | |
2010 год | 20,00| | 20,00| | | | |
Обновление и пополнение парка| 200,00| | 80,00| 80,00| 40,00| | |
автобусного и троллейбусного| | | | | | | |
транспорта | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 200,00| | 80,00| 80,00| 40,00| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 28,50| | 11,50| 11,50| 5,50| | |
2005 год | 28,50| | 11,50| 11,50| 5,50| | |
2006 год | 28,50| | 11,50| 11,50| 5,50| | |
2007 год | 28,50| | 11,50| 11,50| 5,50| | |
2008 год | 28,50| | 11,50| 11,50| 5,50| | |
2009 год | 28,50| | 11,50| 11,00| 6,00| | |
2010 год | 29,00| | 11,00| 11,50| 6,50| | |
Реконструкция ИВВП и аэродром-| 165,00| 165,00| | | | | |
ных сооружений Курганского| | | | | | | |
аэропорта | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 165,00| 165,00| | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 55,00| 55,00| | | | | |
2005 год | 55,00| 55,00| | | | | |
2006 год | 55,00| 55,00| | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Программа развития телерадио-| 82,70| 32,50| 34,70| | 15,50| | |
вещания в Курганской области | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 82,70| 32,50| 34,70| | 15,50| | |
2003 год | 7,30| 7,30| | | | | |
2004 год | 18,90| 6,30| 8,70| | 3,90| | |
2005 год | 18,90| 6,30| 8,70| | 3,90| | |
2006 год | 18,90| 6,30| 8,70| | 3,90| | |
2007 год | 18,70| 6,30| 8,60| | 3,80| | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Увеличение номерной емкости| 306,51| 45,00| 45,00| | 216,51| | |
местной телефонной связи с за-| | | | | | | |
меной морально и физически| | | | | | | |
устаревшего оборудования | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 306,51| 45,00| 45,00| | 216,51| | |
2003 год | 6,61| | | | 6,61| | |
2004 год | 33,30| 5,00| 5,00| | 23,30| | |
2005 год | 33,30| 5,00| 5,00| | 23,30| | |
2006 год | 33,30| 5,00| 5,00| | 23,30| | |
2007 год | 40,00| 6,00| 6,00| | 28,00| | |
2008 год | 46,70| 7,00| 7,00| | 32,70| | |
2009 год | 53,30| 8,00| 8,00| | 37,30| | |
2010 год | 60,00| 9,00| 9,00| | 42,00| | |
Строительство пограничного| 543,50| 543,50| | | | | |
многостороннего автомобильного| | | | | | | |
пункта пропуска в г. Петухово | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 543,50| 543,50| | | | | |
2003 год | 108,50| 108,50| | | | | |
2004 год | 435,00| 435,00| | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Строительство новой автостан-| 2,00| | | | 2,00| | |
ции в р.п. Варгаши | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 2,00| | | | 2,00| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 2,00| | | | 2,00| | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Модернизация автовокзала в| 1,50| | | | 1,50| | |
г. Кургане | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 1,50| | | | 1,50| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 0,75| | | | 0,75| | |
2005 год | 0,75| | | | 0,75| | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Ремонт и благоустройство 77| 46,20| | | | 46,20| | |
посадочных платформ | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 46,20| | | | 46,20| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 6,60| | | | 6,60| | |
2005 год | 6,60| | | | 6,60| | |
2006 год | 6,60| | | | 6,60| | |
2007 год | 6,60| | | | 6,60| | |
2008 год | 6,60| | | | 6,60| | |
2009 год | 6,60| | | | 6,60| | |
2010 год | 6,60| | | | 6,60| | |
Ввод в эксплуатацию турникетов| 3,00| | | | 3,00| | |
на пригородном вокзале г.Кур-| | | | | | | |
гана | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 3,00| | | | 3,00| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 1,50| | | | 1,50| | |
2005 год | 1,50| | | | 1,50| | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Ремонт железнодорожного вокза-| 18,00| | 18,00| | | | |
ла ст.Курган | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 18,00| | 18,00| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 9,00| | 9,00| | | | |
2005 год | 9,00| | 9,00| | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Кабельное телевидение (ОАО| 0,60| | | | | | | 0,60
"Электросвязь") | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 0,60| | | | | | | 0,60
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 0,60| | | | | | | 0,60
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Аграрно-промышленный комплекс
Всего |28208,26| 3917,16| 5010,78| 198,60|12343,22|3447,10| |3291,40
Капитальные вложения
Итого |15802,24| 3078,11| 2197,21| 153,20| 6666,02|2085,70| |1622,00
2003 год | 509,20| 69,30| 32,60| 11,70| 325,60| | | 70,00
2004 год | 1214,40| 250,05| 170,65| 11,70| 545,80| 139,30| | 96,90
2005 год | 1455,50| 319,05| 206,55| 14,90| 644,00| 155,40| | 115,60
2006 год | 1697,94| 378,31| 241,31| 17,30| 759,62| 162,00| | 139,40
2007 год | 2383,80| 477,40| 339,20| 22,00| 930,50| 372,90| | 241,80
2008 год | 2619,00| 513,40| 376,30| 23,40| 1027,50| 407,70| | 270,70
2009 год | 2803,50| 505,30| 393,70| 25,00| 1146,10| 403,20| | 330,20
2010 год | 3118,90| 565,30| 436,90| 27,20| 1286,90| 445,20| | 357,40
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | 14,30| 3,50| 8,00| 0,10| 2,70| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 2,10| 0,60| 1,30| | 0,20| | |
2005 год | 3,60| 1,30| 1,50| 0,10| 0,70| | |
2006 год | 2,60| 0,70| 1,00| | 0,90| | |
2007 год | 1,60| 0,30| 1,00| | 0,30| | |
2008 год | 1,60| 0,20| 1,10| | 0,30| | |
2009 год | 1,40| 0,30| 1,00| | 0,10| | |
2010 год | 1,40| 0,10| 1,10| | 0,20| | |
Прочие текущие расходы
Итого |12391,72| 835,55| 2805,57| 45,30| 5674,50|1361,40| |1669,40
2003 год | 361,90| 14,00| 92,00| 0,50| 119,50| 100,00| | 35,90
2004 год | 1072,99| 48,00| 185,33| 4,96| 603,60| 116,60| | 114,50
2005 год | 1477,77| 51,90| 483,08| 5,55| 674,34| 127,80| | 135,10
2006 год | 1431,80| 116,75| 299,52| 6,15| 623,58| 195,80| | 190,00
2007 год | 1634,79| 127,40| 342,31| 6,56| 728,52| 196,90| | 233,10
2008 год | 1876,09| 142,20| 406,01| 6,96| 842,22| 203,80| | 274,90
2009 год | 2121,59| 158,30| 465,41| 7,16| 968,22| 205,10| | 317,40
2010 год | 2414,79| 177,00| 531,91| 7,46| 1114,52| 215,40| | 368,50
Программа "Повышение плодоро-| 3374,50| 749,60| 732,60| | 1892,30| | |
дия почв Курганской области на| | | | | | | |
период 2003 - 2010 гг." | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 706,50| 186,10| 175,20| | 345,20| | |
2003 год | 31,00| 20,50| 7,50| | 3,00| | |
2004 год | 55,20| 12,10| 13,10| | 30,00| | |
2005 год | 65,70| 14,80| 15,90| | 35,00| | |
2006 год | 77,40| 19,40| 19,40| | 38,60| | |
2007 год | 88,40| 22,10| 22,10| | 44,20| | |
2008 год | 106,00| 26,50| 26,50| | 53,00| | |
2009 год | 126,80| 31,70| 31,70| | 63,40| | |
2010 год | 156,00| 39,00| 39,00| | 78,00| | |
Прочие текущие расходы
Итого | 2668,00| 563,50| 557,40| | 1547,10| | |
2003 год | 24,50| 14,00| 7,50| | 3,00| | |
2004 год | 263,50| 14,30| 8,10| | 241,10| | |
2005 год | 295,60| 14,30| 8,90| | 272,40| | |
2006 год | 308,30| 77,00| 77,00| | 154,30| | |
2007 год | 356,00| 89,00| 89,00| | 178,00| | |
2008 год | 409,00| 102,20| 106,20| | 200,60| | |
2009 год | 470,30| 117,50| 121,50| | 231,30| | |
2010 год | 540,80| 135,20| 139,20| | 266,40| | |
Программа "Увеличение произ-| 396,10| 55,90| 26,10| | 244,10| 70,00| |
водства круп в Курганской обла-| | | | | | | |
сти на 2004 - 2010 гг." | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 105,80| 26,50| 10,70| | 61,60| 7,00| |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 33,20| 8,30| 3,30| | 20,20| 1,40| |
2005 год | 30,10| 7,50| 3,00| | 18,30| 1,30| |
2006 год | 23,10| 5,80| 2,30| | 13,80| 1,20| |
2007 год | 11,60| 2,90| 1,20| | 5,60| 1,90| |
2008 год | 5,40| 1,40| 0,50| | 2,90| 0,60| |
2009 год | 1,20| 0,30| 0,20| | 0,40| 0,30| |
2010 год | 1,20| 0,30| 0,20| | 0,40| 0,30| |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | 2,30| 0,70| 0,70| | 0,90| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 0,30| 0,10| 0,10| | 0,10| | |
2005 год | 0,30| 0,10| 0,10| | 0,10| | |
2006 год | 0,50| 0,10| 0,10| | 0,30| | |
2007 год | 0,30| 0,10| 0,10| | 0,10| | |
2008 год | 0,30| 0,10| 0,10| | 0,10| | |
2009 год | 0,30| 0,10| 0,10| | 0,10| | |
2010 год | 0,30| 0,10| 0,10| | 0,10| | |
Прочие текущие расходы
Итого | 288,00| 28,70| 14,70| | 181,60| 63,00| |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 31,20| 3,70| 1,80| | 18,90| 6,80| |
2005 год | 34,20| 3,90| 1,90| | 20,90| 7,50| |
2006 год | 36,90| 4,00| 2,00| | 22,80| 8,10| |
2007 год | 40,10| 4,10| 2,10| | 25,10| 8,80| |
2008 год | 47,20| 4,20| 2,20| | 30,60| 10,20| |
2009 год | 49,20| 4,30| 2,30| | 31,80| 10,80| |
2010 год | 49,20| 4,50| 2,40| | 31,50| 10,80| |
Областная целевая программа| 3432,20| 166,10| 650,80| | 1117,00| 910,00| | 588,30
"Производство молока в Курган-| | | | | | | |
ской области на 2002 - 2005 гг.| | | | | | | |
и до 2010 года" | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 1656,10| 166,10| 110,50| | 1104,50| | | 275,00
2003 год | 104,60| 10,20| 6,70| | 67,70| | | 20,00
2004 год | 104,60| 10,20| 6,70| | 67,70| | | 20,00
2005 год | 162,60| 15,90| 10,60| | 106,10| | | 30,00
2006 год | 191,50| 18,90| 12,60| | 125,00| | | 35,00
2007 год | 221,20| 22,30| 14,90| | 149,00| | | 35,00
2008 год | 252,50| 25,50| 17,00| | 170,00| | | 40,00
2009 год | 288,80| 29,30| 19,50| | 195,00| | | 45,00
2010 год | 330,30| 33,80| 22,50| | 224,00| | | 50,00
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | 5,70| | 5,70| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 0,60| | 0,60| | | | |
2005 год | 0,70| | 0,70| | | | |
2006 год | 0,80| | 0,80| | | | |
2007 год | 0,80| | 0,80| | | | |
2008 год | 0,90| | 0,90| | | | |
2009 год | 0,90| | 0,90| | | | |
2010 год | 1,00| | 1,00| | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 1770,40| | 534,60| | 12,50| 910,00| | 313,30
2003 год | 163,80| | 46,30| | 1,10| 100,00| | 16,40
2004 год | 163,80| | 46,30| | 1,10| 100,00| | 16,40
2005 год | 182,10| | 52,40| | 1,20| 110,00| | 18,50
2006 год | 209,60| | 63,30| | 1,30| 115,00| | 30,00
2007 год | 225,20| | 64,70| | 1,50| 115,00| | 44,00
2008 год | 252,60| | 77,60| | 2,00| 120,00| | 53,00
2009 год | 272,00| | 88,00| | 2,00| 120,00| | 62,00
2010 год | 301,30| | 96,00| | 2,30| 130,00| | 73,00
Областная целевая программа| 826,60| 14,50| 511,00| | 103,60| 50,00| | 147,50
"Комплексное развитие птицевод-| | | | | | | |
ства в Курганской области на| | | | | | | |
2002 - 2005 гг. и до 2010 г." | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 78,70| 14,50| 14,50| | 49,70| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 1,50| | | | 1,50| | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | 10,50| 2,00| 2,00| | 6,50| | |
2007 год | 12,60| 2,40| 2,40| | 7,80| | |
2008 год | 14,90| 2,80| 2,80| | 9,30| | |
2009 год | 17,80| 3,30| 3,30| | 11,20| | |
2010 год | 21,40| 4,00| 4,00| | 13,40| | |
Прочие текущие расходы
Итого | 747,90| | 496,50| | 53,90| 50,00| | 147,50
2003 год | 30,20| | 24,00| | 6,20| | |
2004 год | 30,20| | 24,00| | 6,20| | |
2005 год | 305,20| | 301,00| | 4,20| | |
2006 год | 51,20| | 18,10| | 5,00| 10,00| | 18,10
2007 год | 59,40| | 21,70| | 6,00| 10,00| | 21,70
2008 год | 76,40| | 29,60| | 7,20| 10,00| | 29,60
2009 год | 89,70| | 35,50| | 8,70| 10,00| | 35,50
2010 год | 105,60| | 42,60| | 10,40| 10,00| | 42,60
Областная целевая программа| 3029,40| 127,90| 241,20| | 2284,90| 250,00| | 125,40
"Комплексное развитие свиновод-| | | | | | | |
ства в Курганской области на| | | | | | | |
2003 - 2005 гг. и до 2010 года"| | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 1123,50| 127,90| 85,10| | 910,50| | |
2003 год | 110,40| 9,60| 6,40| | 94,40| | |
2004 год | 110,40| 9,60| 6,40| | 94,40| | |
2005 год | 91,00| 11,00| 7,30| | 72,70| | |
2006 год | 109,00| 13,10| 8,70| | 87,20| | |
2007 год | 130,90| 15,80| 10,50| | 104,60| | |
2008 год | 157,10| 18,90| 12,60| | 125,60| | |
2009 год | 188,50| 22,70| 15,10| | 150,70| | |
2010 год | 226,20| 27,20| 18,10| | 180,90| | |
Прочие текущие расходы
Итого | 1905,90| | 156,10| | 1374,40| 250,00| | 125,40
2003 год | 119,40| | 12,20| | 107,20| | |
2004 год | 119,40| | 12,20| | 107,20| | |
2005 год | 137,30| | 13,30| | 117,00| | | 7,00
2006 год | 221,80| | 15,90| | 140,00| 50,00| | 15,90
2007 год | 256,20| | 19,10| | 168,00| 50,00| | 19,10
2008 год | 297,80| | 22,90| | 202,00| 50,00| | 22,90
2009 год | 347,00| | 27,50| | 242,00| 50,00| | 27,50
2010 год | 407,00| | 33,00| | 291,00| 50,00| | 33,00
Программа "Развитие производ-| 557,20| 1,70| 139,30| | 278,60| | | 137,60
ства и переработки масличных| | | | | | | |
культур в Курганской области на| | | | | | | |
2004 - 2010 годы" | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 6,70| 1,70| 1,70| | 3,30| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 6,70| 1,70| 1,70| | 3,30| | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 550,50| | 137,60| | 275,30| | | 137,60
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 54,30| | 13,60| | 27,10| | | 13,60
2005 год | 63,20| | 15,80| | 31,60| | | 15,80
2006 год | 72,20| | 18,00| | 36,20| | | 18,00
2007 год | 90,20| | 22,50| | 45,10| | | 22,60
2008 год | 90,20| | 22,60| | 45,10| | | 22,50
2009 год | 90,20| | 22,50| | 45,10| | | 22,60
2010 год | 90,20| | 22,60| | 45,10| | | 22,50
Программа ФГИК "Лен Зауралья"| 71,34| 21,86| 16,86| | 32,62| | |
по организации выращивания и| | | | | | | |
первичной обработке| | | | | | | |
льна-долгунца | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 66,04| 20,31| 15,31| | 30,42| | |
2003 год | 5,00| 5,00| | | | | |
2004 год | 22,00| 5,45| 5,45| | 11,10| | |
2005 год | 22,00| 5,45| 5,45| | 11,10| | |
2006 год | 17,04| 4,41| 4,41| | 8,22| | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | 2,00| 1,00| 1,00| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 1,00| 0,50| 0,50| | | | |
2005 год | 1,00| 0,50| 0,50| | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 3,30| 0,55| 0,55| | 2,20| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 1,20| 0,20| 0,20| | 0,80| | |
2005 год | 1,20| 0,20| 0,20| | 0,80| | |
2006 год | 0,90| 0,15| 0,15| | 0,60| | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Программа "Техническое перево-| 5685,90| 421,40| 852,90| | 1340,00|2071,60| |1000,00
оружение АПК Курганской области| | | | | | | |
на 2004 - 2010 гг." | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 5685,90| 421,40| 852,90| | 1340,00|2071,60| |1000,00
2003 год | 50,00| | | | | | | 50,00
2004 год | 375,10| 28,80| 59,30| | 100,00| 137,00| | 50,00
2005 год | 434,80| 43,60| 68,20| | 120,00| 153,00| | 50,00
2006 год | 506,00| 59,00| 77,40| | 150,00| 159,60| | 60,00
2007 год | 950,00| 87,50| 142,50| | 200,00| 370,00| | 150,00
2008 год | 1010,00| 92,50| 151,50| | 200,00| 406,00| | 160,00
2009 год | 1120,00| 50,00| 168,00| | 270,00| 402,00| | 230,00
2010 год | 1240,00| 60,00| 186,00| | 300,00| 444,00| | 250,00
Областная целевая Программа| 207,40| | 19,00| 6,40| 21,90| | | 160,10
развития личных подсобных хо-| | | | | | | |
зяйств на территории Курганской| | | | | | | |
области на 2002 - 2005 гг. и до| | | | | | | |
2010 г. | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 207,40| | 19,00| 6,40| 21,90| | | 160,10
2003 год | 24,00| | 2,00| 0,50| 2,00| | | 19,50
2004 год | 24,00| | 2,00| 0,50| 2,00| | | 19,50
2005 год | 25,40| | 2,10| 0,60| 2,70| | | 20,00
2006 год | 25,70| | 2,20| 0,70| 2,80| | | 20,00
2007 год | 26,30| | 2,50| 0,80| 2,90| | | 20,10
2008 год | 26,80| | 2,60| 1,00| 3,00| | | 20,20
2009 год | 27,30| | 2,70| 1,10| 3,20| | | 20,30
2010 год | 27,90| | 2,90| 1,20| 3,30| | | 20,50
Мероприятия в рамках Федераль-| | | | | | | |
ной целевой программы "Соци-| | | | | | | |
альное развитие села на| | | | | | | |
2002 - 2010 гг." | | | | | | | |
Областная целевая программа| 5436,90| 2324,60| 639,40| 168,60| 2304,30| | |
"Социальное развитие села Кур-| | | | | | | |
ганской области до 2010 года" | | | | | | | |
| | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 4923,20| 2098,60| 577,80| 153,20| 2093,60| | |
2003 год | 208,20| 24,00| 12,00| 11,70| 160,50| | |
2004 год | 391,40| 172,20| 47,00| 11,70| 160,50| | |
2005 год | 495,50| 218,00| 59,50| 14,90| 203,10| | |
2006 год | 575,70| 253,30| 69,10| 17,30| 236,00| | |
2007 год | 732,10| 322,10| 87,80| 22,00| 300,20| | |
2008 год | 780,70| 343,50| 93,70| 23,40| 320,10| | |
2009 год | 832,10| 366,20| 99,80| 25,00| 341,10| | |
2010 год | 907,50| 399,30| 108,90| 27,20| 372,10| | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | 3,80| 1,70| 0,40| 0,10| 1,60| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | 1,30| 0,60| 0,10| 0,10| 0,50| | |
2006 год | 1,30| 0,60| 0,10| | 0,60| | |
2007 год | 0,50| 0,20| 0,10| | 0,20| | |
2008 год | 0,40| 0,10| 0,10| | 0,20| | |
2009 год | 0,20| 0,20| | | | | |
2010 год | 0,10| | | | 0,10| | |
Прочие текущие расходы
Итого | 509,90| 224,30| 61,20| 15,30| 209,10| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 62,70| 27,60| 7,50| 1,90| 25,70| | |
2005 год | 70,80| 31,10| 8,50| 2,10| 29,10| | |
2006 год | 75,20| 33,10| 9,00| 2,20| 30,90| | |
2007 год | 71,80| 31,60| 8,60| 2,20| 29,40| | |
2008 год | 75,00| 33,00| 9,00| 2,30| 30,70| | |
2009 год | 76,40| 33,60| 9,20| 2,30| 31,30| | |
2010 год | 78,00| 34,30| 9,40| 2,30| 32,00| | |
Программа "Увеличение произ-| 622,30| 33,60| 22,20| 15,40| 455,60| 95,50| |
водства картофеля и овощей,| | | | | | | |
продуктов их переработки в Кур-| | | | | | | |
ганской области в 2004-2010| | | | | | | |
гг." | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 62,30| 15,00| 6,60| | 33,60| 7,10| |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 6,90| 1,70| 0,80| | 3,50| 0,90| |
2005 год | 11,40| 2,80| 1,00| | 6,50| 1,10| |
2006 год | 10,10| 2,40| 1,00| | 5,50| 1,20| |
2007 год | 9,80| 2,30| 1,00| | 5,50| 1,00| |
2008 год | 9,60| 2,30| 1,10| | 5,10| 1,10| |
2009 год | 7,60| 1,80| 0,90| | 4,00| 0,90| |
2010 год | 6,90| 1,70| 0,80| | 3,50| 0,90| |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | 0,50| 0,10| 0,20| | 0,20| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 0,20| | 0,10| | 0,10| | |
2005 год | 0,30| 0,10| 0,10| | 0,10| | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 559,50| 18,50| 15,40| 15,40| 421,80| 88,40| |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 58,20| 2,20| 1,60| 1,60| 43,00| 9,80| |
2005 год | 62,70| 2,40| 1,80| 1,80| 46,40| 10,30| |
2006 год | 72,60| 2,50| 2,10| 2,10| 53,20| 12,70| |
2007 год | 81,20| 2,70| 2,30| 2,30| 60,80| 13,10| |
2008 год | 88,20| 2,80| 2,40| 2,40| 67,00| 13,60| |
2009 год | 95,40| 2,90| 2,50| 2,50| 73,20| 14,30| |
2010 год | 101,20| 3,00| 2,70| 2,70| 78,20| 14,60| |
Подготовка специалистов для| 38,62| | 27,02| 8,20| 3,40| | |
АПК области по целевому набору| | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 38,62| | 27,02| 8,20| 3,40| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 4,39| | 3,03| 0,96| 0,40| | |
2005 год | 4,87| | 3,38| 1,05| 0,44| | |
2006 год | 5,40| | 3,77| 1,15| 0,48| | |
2007 год | 5,99| | 4,21| 1,26| 0,52| | |
2008 год | 5,99| | 4,21| 1,26| 0,52| | |
2009 год | 5,99| | 4,21| 1,26| 0,52| | |
2010 год | 5,99| | 4,21| 1,26| 0,52| | |
Программа "Зерно Курганской| 4529,80| | 1132,40| | 2264,90| | |1132,50
области на 2004 - 2010 гг." | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 1387,50| | 346,90| | 693,60| | | 347,00
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 107,40| | 26,90| | 53,60| | | 26,90
2005 год | 142,40| | 35,60| | 71,20| | | 35,60
2006 год | 177,60| | 44,40| | 88,80| | | 44,40
2007 год | 227,20| | 56,80| | 113,60| | | 56,80
2008 год | 282,80| | 70,60| | 141,50| | | 70,70
2009 год | 220,70| | 55,20| | 110,30| | | 55,20
2010 год | 229,40| | 57,40| | 114,60| | | 57,40
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 3142,30| | 785,50| | 1571,30| | | 785,50
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 260,10| | 65,00| | 130,10| | | 65,00
2005 год | 295,20| | 73,80| | 147,60| | | 73,80
2006 год | 350,00| | 88,00| | 176,00| | | 88,00
2007 год | 422,40| | 105,60| | 211,20| | | 105,60
2008 год | 506,90| | 126,70| | 253,50| | | 126,70
2009 год | 598,10| | 149,50| | 299,10| | | 149,50
2010 год | 707,60| | 176,90| | 353,80| | | 176,90
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Всего | 2973,86| 651,74| 1107,11|1005,81| | | | 209,20
Капитальные вложения
Итого | 2973,86| 651,74| 1107,11|1005,81| | | | 209,20
2003 год | 254,14| 42,04| 109,60| 102,50| | | |
2004 год | 775,01| 295,00| 249,07| 153,24| | | | 77,70
2005 год | 677,75| 78,80| 285,03| 199,32| | | | 114,60
2006 год | 228,33| 43,00| 78,59| 103,44| | | | 3,30
2007 год | 250,20| 48,00| 90,81| 107,99| | | | 3,40
2008 год | 258,93| 48,50| 95,82| 111,21| | | | 3,40
2009 год | 263,31| 48,00| 98,43| 113,48| | | | 3,40
2010 год | 266,19| 48,40| 99,76| 114,63| | | | 3,40
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Программные мероприятия ФЦП| | | | | | | |
"Жилище" (2002 - 2010 гг.) | | | | | | | |
Подпрограмма "Государственные| 53,20| 53,20| | | | | |
жилищные сертификаты" | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 53,20| 53,20| | | | | |
2003 год | 8,20| 8,20| | | | | |
2004 год | 45,00| 45,00| | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Подпрограмма "Жилищные субси-| 13,95| 13,95| | | | | |
дии гражданам, выезжающим из| | | | | | | |
районов Крайнего Севера и при-| | | | | | | |
равненных к ним местностям" | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 13,95| 13,95| | | | | |
2003 год | 0,25| 0,25| | | | | |
2004 год | 1,00| 1,00| | | | | |
2005 год | 3,20| 3,20| | | | | |
2006 год | 1,90| 1,90| | | | | |
2007 год | 1,90| 1,90| | | | | |
2008 год | 1,90| 1,90| | | | | |
2009 год | 1,90| 1,90| | | | | |
2010 год | 1,90| 1,90| | | | | |
Подпрограмма "Обеспечение жи-| 94,54| 46,79| 47,75| | | | |
льем участников ликвидации по-| | | | | | | |
следствий радиационных аварий и| | | | | | | |
катастроф" | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 94,54| 46,79| 47,75| | | | |
2003 год | 1,54| 0,79| 0,75| | | | |
2004 год | 3,00| 1,00| 2,00| | | | |
2005 год | 5,00| 2,50| 2,50| | | | |
2006 год | 9,00| 4,50| 4,50| | | | |
2007 год | 19,00| 9,50| 9,50| | | | |
2008 год | 19,00| 9,50| 9,50| | | | |
2009 год | 19,00| 9,50| 9,50| | | | |
2010 год | 19,00| 9,50| 9,50| | | | |
Подпрограмма "Переселение| 770,30| 266,60| 117,00| 202,00| | | | 184,70
граждан Российской Федерации из| | | | | | | |
ветхого и аварийного жилищного| | | | | | | |
фонда" | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 770,30| 266,60| 117,00| 202,00| | | | 184,70
2003 год | 92,00| 30,00| 20,00| 42,00| | | |
2004 год | 370,90| 200,00| 37,00| 60,00| | | | 73,90
2005 год | 307,40| 36,60| 60,00| 100,00| | | | 110,80
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Реализация программы "Рефор-| 1541,17| | 938,86| 602,31| | | |
мирование и модернизация жилищ-| | | | | | | |
но-коммунального комплекса в| | | | | | | |
Курганской области в 2003 -| | | | | | | |
2010 гг." | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 1541,17| | 938,86| 602,31| | | |
2003 год | 145,85| | 88,85| 57,00| | | |
2004 год | 273,41| | 209,57| 63,84| | | |
2005 год | 292,25| | 222,03| 70,22| | | |
2006 год | 149,43| | 73,59| 75,84| | | |
2007 год | 161,20| | 80,81| 80,39| | | |
2008 год | 169,43| | 85,82| 83,61| | | |
2009 год | 173,71| | 88,43| 85,28| | | |
2010 год | 175,89| | 89,76| 86,13| | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Подпрограмма "Реформирование и| | | | | | | |
модернизация жилищ-| | | | | | | |
но-коммунального комплекса Рос-| | | | | | | |
сийской Федерации": | | | | | | | |
Очистные сооружения (расшире-| 196,50| 103,50| | 83,50| | | | 9,50
ние и реконструкция),| | | | | | | |
г. Шадринск | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 196,50| 103,50| | 83,50| | | | 9,50
2003 год | 1,00| 1,00| | | | | |
2004 год | 28,20| 15,00| | 11,90| | | | 1,30
2005 год | 27,70| 14,50| | 11,90| | | | 1,30
2006 год | 27,80| 14,60| | 11,90| | | | 1,30
2007 год | 27,90| 14,60| | 11,90| | | | 1,40
2008 год | 27,90| 14,60| | 11,90| | | | 1,40
2009 год | 28,00| 14,60| | 12,00| | | | 1,40
2010 год | 28,00| 14,60| | 12,00| | | | 1,40
Очистные сооружения (расшире-| 16,80| 12,80| | 3,00| | | | 1,00
ние и реконструкция), г. | | | | | | | |
Катайск | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 16,80| 12,80| | 3,00| | | | 1,00
2003 год | 2,80| 1,80| | 1,00| | | |
2004 год | 12,50| 11,00| | 1,00| | | | 0,50
2005 год | 1,50| | | 1,00| | | | 0,50
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Защита восточной части| 260,90| 140,90| | 106,00| | | | 14,00
г. Кургана от наводнений | | | | | | | |
(реконструкция) | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 260,90| 140,90| | 106,00| | | | 14,00
2003 год | 2,00| | | 2,00| | | |
2004 год | 37,00| 20,00| | 15,00| | | | 2,00
2005 год | 37,00| 20,00| | 15,00| | | | 2,00
2006 год | 36,50| 20,00| | 14,50| | | | 2,00
2007 год | 36,50| 20,00| | 14,50| | | | 2,00
2008 год | 37,00| 20,50| | 14,50| | | | 2,00
2009 год | 37,00| 20,00| | 15,00| | | | 2,00
2010 год | 37,90| 20,40| | 15,50| | | | 2,00
Напорный коллектор и КНС в| 26,50| 14,00| 3,50| 9,00| | | |
Восточном районе г. Кургана | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 26,50| 14,00| 3,50| 9,00| | | |
2003 год | 0,50| | | 0,50| | | |
2004 год | 4,00| 2,00| 0,50| 1,50| | | |
2005 год | 3,70| 2,00| 0,50| 1,20| | | |
2006 год | 3,70| 2,00| 0,50| 1,20| | | |
2007 год | 3,70| 2,00| 0,50| 1,20| | | |
2008 год | 3,70| 2,00| 0,50| 1,20| | | |
2009 год | 3,70| 2,00| 0,50| 1,20| | | |
2010 год | 3,50| 2,00| 0,50| 1,00| | | |
Газификация
Всего | 2571,50| 1236,00| 760,00| | | | | 575,50
Капитальные вложения
Итого | 2571,50| 1236,00| 760,00| | | | | 575,50
2003 год | 35,00| 20,00| 15,00| | | | |
2004 год | 261,00| 81,00| 100,00| | | | | 80,00
2005 год | 367,50| 185,00| 102,00| | | | | 80,50
2006 год | 374,00| 187,00| 105,00| | | | | 82,00
2007 год | 380,00| 190,00| 108,00| | | | | 82,00
2008 год | 383,00| 190,00| 110,00| | | | | 83,00
2009 год | 385,00| 191,00| 110,00| | | | | 84,00
2010 год | 386,00| 192,00| 110,00| | | | | 84,00
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Газификация Курганской области| 2571,50| 1236,00| 760,00| | | | | 575,50
в 2003-2010 гг., в т.ч. газифи-| | | | | | | |
кация сельских районов | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 2571,50| 1236,00| 760,00| | | | | 575,50
2003 год | 35,00| 20,00| 15,00| | | | |
2004 год | 261,00| 81,00| 100,00| | | | | 80,00
2005 год | 367,50| 185,00| 102,00| | | | | 80,50
2006 год | 374,00| 187,00| 105,00| | | | | 82,00
2007 год | 380,00| 190,00| 108,00| | | | | 82,00
2008 год | 383,00| 190,00| 110,00| | | | | 83,00
2009 год | 385,00| 191,00| 110,00| | | | | 84,00
2010 год | 386,00| 192,00| 110,00| | | | | 84,00
Использование природных ресурсов и охрана окружающей среды
Всего |11143,30| 1065,66| 2149,99|1125,00| 4048,00| | |2754,65
Капитальные вложения
Итого | 8170,57| 435,00| 1577,07| 840,00| 3350,00| | |1968,50
2003 год | 998,41| 17,00| 198,16| 105,00| 418,75| | | 259,50
2004 год | 1007,85| 27,60| 199,00| 105,00| 418,75| | | 257,50
2005 год | 1011,89| 38,10| 197,54| 105,00| 418,75| | | 252,50
2006 год | 1018,67| 49,30| 197,12| 105,00| 418,75| | | 248,50
2007 год | 1023,25| 59,50| 196,50| 105,00| 418,75| | | 243,50
2008 год | 1030,80| 70,30| 196,25| 105,00| 418,75| | | 240,50
2009 год | 1037,50| 81,00| 196,25| 105,00| 418,75| | | 236,50
2010 год | 1042,20| 92,20| 196,25| 105,00| 418,75| | | 230,00
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | 212,92| 0,96| 15,46| 35,50| 96,00| | | 65,00
2003 год | 26,20| | 1,80| 4,40| 12,00| | | 8,00
2004 год | 26,84| 0,32| 2,12| 4,40| 12,00| | | 8,00
2005 год | 26,94| 0,32| 2,12| 4,40| 12,00| | | 8,10
2006 год | 26,94| 0,32| 2,12| 4,40| 12,00| | | 8,10
2007 год | 26,40| | 1,80| 4,40| 12,00| | | 8,20
2008 год | 26,50| | 1,80| 4,50| 12,00| | | 8,20
2009 год | 26,50| | 1,80| 4,50| 12,00| | | 8,20
2010 год | 26,60| | 1,90| 4,50| 12,00| | | 8,20
Прочие текущие расходы
Итого | 2759,81| 629,70| 557,46| 249,50| 602,00| | | 721,15
2003 год | 65,09| 27,90| 37,19| | | | |
2004 год | 321,46| 63,80| 64,16| 9,50| 86,00| | | 98,00
2005 год | 329,72| 65,80| 78,42| 10,00| 86,00| | | 89,50
2006 год | 403,79| 81,80| 95,64| 30,00| 86,00| | | 110,35
2007 год | 450,55| 93,90| 113,65| 37,00| 86,00| | | 120,00
2008 год | 417,60| 106,90| 53,40| 45,00| 86,00| | | 126,30
2009 год | 447,30| 113,70| 57,60| 55,00| 86,00| | | 135,00
2010 год | 324,30| 75,90| 57,40| 63,00| 86,00| | | 42,00
Обеспечение населения Курган-| 9008,00| 380,00| 1608,00|1125,00| 4048,00| | |1847,00
ской области питьевой водой | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 7909,00| 367,00| 1570,00| 840,00| 3350,00| | |1782,00
2003 год | 996,50| 17,00| 196,25| 105,00| 418,75| | | 259,50
2004 год | 987,50| 20,00| 196,25| 105,00| 418,75| | | 247,50
2005 год | 987,50| 30,00| 196,25| 105,00| 418,75| | | 237,50
2006 год | 987,50| 40,00| 196,25| 105,00| 418,75| | | 227,50
2007 год | 987,50| 50,00| 196,25| 105,00| 418,75| | | 217,50
2008 год | 987,50| 60,00| 196,25| 105,00| 418,75| | | 207,50
2009 год | 987,50| 70,00| 196,25| 105,00| 418,75| | | 197,50
2010 год | 987,50| 80,00| 196,25| 105,00| 418,75| | | 187,50
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | 211,00| | 14,50| 35,50| 96,00| | | 65,00
2003 год | 26,20| | 1,80| 4,40| 12,00| | | 8,00
2004 год | 26,20| | 1,80| 4,40| 12,00| | | 8,00
2005 год | 26,30| | 1,80| 4,40| 12,00| | | 8,10
2006 год | 26,30| | 1,80| 4,40| 12,00| | | 8,10
2007 год | 26,40| | 1,80| 4,40| 12,00| | | 8,20
2008 год | 26,50| | 1,80| 4,50| 12,00| | | 8,20
2009 год | 26,50| | 1,80| 4,50| 12,00| | | 8,20
2010 год | 26,60| | 1,90| 4,50| 12,00| | | 8,20
Прочие текущие расходы
Итого | 888,00| 13,00| 23,50| 249,50| 602,00| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 100,60| 1,80| 3,30| 9,50| 86,00| | |
2005 год | 101,10| 1,80| 3,30| 10,00| 86,00| | |
2006 год | 121,10| 1,80| 3,30| 30,00| 86,00| | |
2007 год | 128,30| 1,90| 3,40| 37,00| 86,00| | |
2008 год | 136,30| 1,90| 3,40| 45,00| 86,00| | |
2009 год | 146,30| 1,90| 3,40| 55,00| 86,00| | |
2010 год | 154,30| 1,90| 3,40| 63,00| 86,00| | |
Программа "Создание автомати-| 139,92| | 139,92| | | | |
зированной системы ведения го-| | | | | | | |
сударственного земельного када-| | | | | | | |
стра и государственного учета| | | | | | | |
объектов недвижимости"| | | | | | | |
(2003 - 2007 гг.) | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 1,29| | 1,29| | | | |
2003 год | 0,26| | 0,26| | | | |
2004 год | 0,26| | 0,26| | | | |
2005 год | 0,26| | 0,26| | | | |
2006 год | 0,26| | 0,26| | | | |
2007 год | 0,25| | 0,25| | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 138,63| | 138,63| | | | |
2003 год | 20,46| | 20,46| | | | |
2004 год | 23,59| | 23,59| | | | |
2005 год | 27,19| | 27,19| | | | |
2006 год | 31,33| | 31,33| | | | |
2007 год | 36,06| | 36,06| | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Подпрограмма "Информационное| 124,08| | 124,08| | | | |
обеспечение управления недвижи-| | | | | | | |
мостью, реформирования и регу-| | | | | | | |
лирования земельных и имущест-| | | | | | | |
венных отношений" | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 3,95| | 3,95| | | | |
2003 год | 1,65| | 1,65| | | | |
2004 год | 1,88| | 1,88| | | | |
2005 год | 0,42| | 0,42| | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 120,13| | 120,13| | | | |
2003 год | 16,73| | 16,73| | | | |
2004 год | 19,27| | 19,27| | | | |
2005 год | 23,93| | 23,93| | | | |
2006 год | 28,01| | 28,01| | | | |
2007 год | 32,19| | 32,19| | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Создание и ведение региональ-| 6,40| 2,76| 2,79| | | | | 0,85
ного водного кадастра | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 3,63| 1,80| 1,83| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 1,21| 0,60| 0,61| | | | |
2005 год | 1,21| 0,60| 0,61| | | | |
2006 год | 1,21| 0,60| 0,61| | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | 1,92| 0,96| 0,96| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 0,64| 0,32| 0,32| | | | |
2005 год | 0,64| 0,32| 0,32| | | | |
2006 год | 0,64| 0,32| 0,32| | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 0,85| | | | | | | 0,85
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | 0,50| | | | | | | 0,50
2006 год | 0,35| | | | | | | 0,35
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Программные мероприятия ФЦП| | | | | | | |
"Экология и природные ресурсы| | | | | | | |
России (2002-2010 гг.)" | | | | | | | |
Подпрограмма "Леса России" | 1864,90| 682,90| 275,20| | | | | 906,80
Капитальные вложения
Итого | 252,70| 66,20| | | | | | 186,50
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 17,00| 7,00| | | | | | 10,00
2005 год | 22,50| 7,50| | | | | | 15,00
2006 год | 29,70| 8,70| | | | | | 21,00
2007 год | 35,50| 9,50| | | | | | 26,00
2008 год | 43,30| 10,30| | | | | | 33,00
2009 год | 50,00| 11,00| | | | | | 39,00
2010 год | 54,70| 12,20| | | | | | 42,50
Прочие текущие расходы
Итого | 1612,20| 616,70| 275,20| | | | | 720,30
2003 год | 27,90| 27,90| | | | | |
2004 год | 178,00| 62,00| 18,00| | | | | 98,00
2005 год | 177,00| 64,00| 24,00| | | | | 89,00
2006 год | 223,00| 80,00| 33,00| | | | | 110,00
2007 год | 254,00| 92,00| 42,00| | | | | 120,00
2008 год | 281,30| 105,00| 50,00| | | | | 126,30
2009 год | 301,00| 111,80| 54,20| | | | | 135,00
2010 год | 170,00| 74,00| 54,00| | | | | 42,00
Развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций
Всего | 187,32| 121,91| 51,26| 14,15| | | |
Капитальные вложения
Итого | 166,69| 101,80| 50,74| 14,15| | | |
2003 год | 22,56| 13,60| 7,41| 1,55| | | |
2004 год | 26,00| 17,00| 7,40| 1,60| | | |
2005 год | 21,43| 12,10| 7,53| 1,80| | | |
2006 год | 19,40| 11,90| 5,50| 2,00| | | |
2007 год | 19,30| 11,80| 5,70| 1,80| | | |
2008 год | 19,30| 11,80| 5,70| 1,80| | | |
2009 год | 19,30| 11,80| 5,70| 1,80| | | |
2010 год | 19,40| 11,80| 5,80| 1,80| | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 20,63| 20,11| 0,52| | | | |
2003 год | 3,07| 2,90| 0,17| | | | |
2004 год | 4,28| 4,10| 0,18| | | | |
2005 год | 2,49| 2,31| 0,18| | | | |
2006 год | 2,16| 2,16| | | | | |
2007 год | 2,16| 2,16| | | | | |
2008 год | 2,16| 2,16| | | | | |
2009 год | 2,16| 2,16| | | | | |
2010 год | 2,16| 2,16| | | | | |
Подготовка населения Курган-| 0,52| | 0,52| | | | |
ской области, не занятого в| | | | | | | |
сферах производства и обслужи-| | | | | | | |
вания, к действиям в чрезвычай-| | | | | | | |
ных ситуациях на 2001-2005 гг. | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 0,52| | 0,52| | | | |
2003 год | 0,17| | 0,17| | | | |
2004 год | 0,18| | 0,18| | | | |
2005 год | 0,18| | 0,18| | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Снижение рисков и смягчение| 12,04| | 12,04| | | | |
последствий чрезвычайных ситу-| | | | | | | |
аций природного и техногенного| | | | | | | |
характера в Курганской области| | | | | | | |
на период до 2005 года | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 12,04| | 12,04| | | | |
2003 год | 5,41| | 5,41| | | | |
2004 год | 3,50| | 3,50| | | | |
2005 год | 3,13| | 3,13| | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Мероприятия федеральной целе-| | | | | | | |
вой программы "Преодоление по-| | | | | | | |
следствий радиационных аварий| | | | | | | |
на период до 2010 г." | | | | | | | |
Подпрограмма "Преодоление по-| 174,76| 121,91| 38,70| 14,15| | | |
следствий аварии на ПО "Маяк| | | | | | | |
(2002 - 2010 гг.)" | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 154,65| 101,80| 38,70| 14,15| | | |
2003 год | 17,15| 13,60| 2,00| 1,55| | | |
2004 год | 22,50| 17,00| 3,90| 1,60| | | |
2005 год | 18,30| 12,10| 4,40| 1,80| | | |
2006 год | 19,40| 11,90| 5,50| 2,00| | | |
2007 год | 19,30| 11,80| 5,70| 1,80| | | |
2008 год | 19,30| 11,80| 5,70| 1,80| | | |
2009 год | 19,30| 11,80| 5,70| 1,80| | | |
2010 год | 19,40| 11,80| 5,80| 1,80| | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 20,11| 20,11| | | | | |
2003 год | 2,90| 2,90| | | | | |
2004 год | 4,10| 4,10| | | | | |
2005 год | 2,31| 2,31| | | | | |
2006 год | 2,16| 2,16| | | | | |
2007 год | 2,16| 2,16| | | | | |
2008 год | 2,16| 2,16| | | | | |
2009 год | 2,16| 2,16| | | | | |
2010 год | 2,16| 2,16| | | | | |
Трудовые отношения и занятость населения
Всего | 88,39| 64,10| 24,29| | | | |
Капитальные вложения
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 88,39| 64,10| 24,29| | | | |
2003 год | 21,00| 14,10| 6,90| | | | |
2004 год | 27,78| 20,00| 7,78| | | | |
2005 год | 38,49| 30,00| 8,49| | | | |
2006 год | 0,20| | 0,20| | | | |
2007 год | 0,21| | 0,21| | | | |
2008 год | 0,22| | 0,22| | | | |
2009 год | 0,23| | 0,23| | | | |
2010 год | 0,26| | 0,26| | | | |
Программа улучшения условий и| 0,76| | 0,76| | | | |
охраны труда в организациях| | | | | | | |
Курганской области | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 0,76| | 0,76| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 0,08| | 0,08| | | | |
2005 год | 0,09| | 0,09| | | | |
2006 год | 0,10| | 0,10| | | | |
2007 год | 0,11| | 0,11| | | | |
2008 год | 0,12| | 0,12| | | | |
2009 год | 0,13| | 0,13| | | | |
2010 год | 0,13| | 0,13| | | | |
Регулирование социаль-| 0,73| | 0,73| | | | |
но-трудовой сферы | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 0,73| | 0,73| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 0,10| | 0,10| | | | |
2005 год | 0,10| | 0,10| | | | |
2006 год | 0,10| | 0,10| | | | |
2007 год | 0,10| | 0,10| | | | |
2008 год | 0,10| | 0,10| | | | |
2009 год | 0,10| | 0,10| | | | |
2010 год | 0,13| | 0,13| | | | |
Программа содействия занятости| 86,90| 64,10| 22,80| | | | |
населения Курганской области на| | | | | | | |
2002 - 2005 гг." | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 86,90| 64,10| 22,80| | | | |
2003 год | 21,00| 14,10| 6,90| | | | |
2004 год | 27,60| 20,00| 7,60| | | | |
2005 год | 38,30| 30,00| 8,30| | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Развитие системы здравоохранения
Всего | 1707,12| 1001,51| 705,62| | | | |
Капитальные вложения
Итого | 1377,32| 922,71| 454,62| | | | |
2003 год | 9,54| 1,74| 7,80| | | | |
2004 год | 344,69| 187,04| 157,65| | | | |
2005 год | 264,08| 160,33| 103,76| | | | |
2006 год | 194,45| 134,95| 59,50| | | | |
2007 год | 136,05| 105,65| 30,40| | | | |
2008 год | 127,50| 103,50| 24,00| | | | |
2009 год | 147,90| 113,50| 34,40| | | | |
2010 год | 153,11| 116,00| 37,11| | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | 3,50| 3,50| | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | 3,50| 3,50| | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 326,30| 75,30| 251,00| | | | |
2003 год | 65,65| 15,15| 50,50| | | | |
2004 год | 65,13| 15,03| 50,10| | | | |
2005 год | 65,13| 15,03| 50,10| | | | |
2006 год | 65,26| 15,06| 50,20| | | | |
2007 год | 65,13| 15,03| 50,10| | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Диагностический центр кардио-| 89,60| 40,00| 49,60| | | | |
логического диспансера по| | | | | | | |
ул.Климова на 500 пос.см. | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 89,60| 40,00| 49,60| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 40,00| 20,00| 20,00| | | | |
2005 год | 49,60| 20,00| 29,60| | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Пристрой лечебного корпуса на| 92,20| 42,20| 50,00| | | | |
120 мест к тубдиспансеру | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 92,20| 42,20| 50,00| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 32,20| 12,20| 20,00| | | | |
2005 год | 30,00| 15,00| 15,00| | | | |
2006 год | 30,00| 15,00| 15,00| | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Поликлиника по ул. Кравченко| 7,30| 3,70| 3,60| | | | |
(Больница N 3) | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 7,30| 3,70| 3,60| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 7,30| 3,70| 3,60| | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Поликлиника на 850 пос. в 1| 100,80| 48,80| 52,00| | | | |
Микрорайоне Заозерного района | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 100,80| 48,80| 52,00| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 20,00| 10,00| 10,00| | | | |
2005 год | 35,80| 16,80| 19,00| | | | |
2006 год | 35,00| 17,00| 18,00| | | | |
2007 год | 10,00| 5,00| 5,00| | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Каньон, г. Курган, | 7,75| 3,88| | 3,88| | | |
онкодиспан- сер | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 7,75| 3,88| | 3,88| | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 5,00| 2,50| | 2,50| | | |
2005 год | 2,75| 1,38| | 1,38| | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Перинатальный центр в | 144,91| 72,00| 72,91| | | | |
г. Кургане | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 144,91| 72,00| 72,91| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 40,00| 20,00| 20,00| | | | |
2005 год | 30,00| 15,00| 15,00| | | | |
2006 год | 20,00| 10,00| 10,00| | | | |
2007 год | 15,00| 7,50| 7,50| | | | |
2008 год | 15,00| 7,50| 7,50| | | | |
2009 год | 12,00| 6,00| 6,00| | | | |
2010 год | 12,91| 6,00| 6,91| | | | |
Терапевтический корпус в| 36,30| 10,00| 26,30| | | | |
с.Половинное - 2-я очередь | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 36,30| 10,00| 26,30| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 36,30| 10,00| 26,30| | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Сельская участковая больница в| 34,03| 10,00| 24,03| | | | |
с.Звериноголовское - 4-я оче-| | | | | | | |
редь
Капитальные вложения
Итого | 34,03| 10,00| 24,03| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 34,03| 10,00| 24,03| | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
ЦГСЭН - здание центра Госсанэ-| 7,70| 3,90| 3,80| | | | |
пиднадзора, г. Курган | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 7,70| 3,90| 3,80| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 7,70| 3,90| 3,80| | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Реконструкция детского сада| 8,93| 4,43| 4,50| | | | |
под райбольницу в с.Частоозерье| | | | | | | |
- 3-я очередь | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 8,93| 4,43| 4,50| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 8,93| 4,43| 4,50| | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Роддом в р.п.Лебяжье | 4,69| 2,69| 2,00| | | | |
Капитальные вложения
Итого | 4,69| 2,69| 2,00| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 2,69| 1,69| 1,00| | | | |
2005 год | 2,00| 1,00| 1,00| | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Шадринская туберкулезная боль-| 8,00| 4,00| 4,00| | | | |
ница (газопровод) | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 8,00| 4,00| 4,00| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 8,00| 4,00| 4,00| | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Капремонт райбольницы в| 19,99| 10,00| 9,99| | | | |
р.п.Юргамыш | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 19,99| 10,00| 9,99| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 12,00| 6,00| 6,00| | | | |
2005 год | 7,99| 4,00| 3,99| | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Капремонт больницы в| 27,79| 15,00| 12,79| | | | |
р.п. Варгаши | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 27,79| 15,00| 12,79| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 10,00| 5,00| 5,00| | | | |
2005 год | 17,79| 10,00| 7,79| | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Инфекционный корпус на 15 ко-| 22,90| 11,00| 11,90| | | | |
ек, г. Куртамыш | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 22,90| 11,00| 11,90| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | 8,00| 4,00| 4,00| | | | |
2006 год | 10,00| 5,00| 5,00| | | | |
2007 год | 4,90| 2,00| 2,90| | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Пищеблок с рентгенкабинетом| 8,30| 4,30| 4,00| | | | |
Макушинской райбольницы | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 8,30| 4,30| 4,00| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | 4,30| 2,30| 2,00| | | | |
2007 год | 4,00| 2,00| 2,00| | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Хирургический корпус с детским| 25,50| 13,00| 12,50| | | | |
отделением в с.Альменево | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 25,50| 13,00| 12,50| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | 8,00| 4,00| 4,00| | | | |
2007 год | 10,00| 5,00| 5,00| | | | |
2008 год | 7,50| 4,00| 3,50| | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Терапевтический корпус при-| 52,70| 26,00| 26,70| | | | |
строй к больнице N 3 | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 52,70| 26,00| 26,70| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | 15,00| 7,00| 8,00| | | | |
2009 год | 20,00| 10,00| 10,00| | | | |
2010 год | 17,70| 9,00| 8,70| | | | |
Курганский медицинский колледж| 52,50| 27,00| 25,50| | | | |
Капитальные вложения
Итого | 50,50| 25,00| 25,50| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | 18,00| 9,00| 9,00| | | | |
2010 год | 32,50| 16,00| 16,50| | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | 2,00| 2,00| | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | 2,00| 2,00| | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Реконструкция и модернизация| 540,00| 540,00| | | | | |
Российского научного центра| | | | | | | |
восстановительной травматологии| | | | | | | |
и ортопедии (РНЦ ВТО)| | | | | | | |
им. академика Г.А. Илизарова | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 540,00| 540,00| | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 70,00| 70,00| | | | | |
2005 год | 70,00| 70,00| | | | | |
2006 год | 80,00| 80,00| | | | | |
2007 год | 80,00| 80,00| | | | | |
2008 год | 80,00| 80,00| | | | | |
2009 год | 80,00| 80,00| | | | | |
2010 год | 80,00| 80,00| | | | | |
Пищеблок районной больницы в| 8,52| 3,50| 5,02| | | | |
с. Глядянское | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 8,52| 3,50| 5,02| | | | |
2003 год | 2,00| | 2,00| | | | |
2004 год | 3,52| 2,00| 1,52| | | | |
2005 год | 3,00| 1,50| 1,50| | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Здание судмедэкспертизы,| 21,50| 11,50| 10,00| | | | |
г. Курган | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 20,00| 10,00| 10,00| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | 10,00| 5,00| 5,00| | | | |
2010 год | 10,00| 5,00| 5,00| | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | 1,50| 1,50| | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | 1,50| 1,50| | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Инфекционный корпус в| 22,90| 11,00| 11,90| | | | |
р.п. Каргаполье | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 22,90| 11,00| 11,90| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | 5,00| 2,50| 2,50| | | | |
2008 год | 10,00| 5,00| 5,00| | | | |
2009 год | 7,90| 3,50| 4,40| | | | |
2010 год | | | | | | | |
Программные мероприятия ФЦП| | | | | | | |
"Предупреждение и борьба с за-| | | | | | | |
болеваниями социального харак-| | | | | | | |
тера на 2002 - 2006 гг." | | | | | | | |
Областная целевая программа| 362,31| 83,61| 278,70| | | | |
"Предупреждение и борьба с за-| | | | | | | |
болеваниями социального харак-| | | | | | | |
тера (2003 - 2007 гг.)" | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 36,01| 8,31| 27,70| | | | |
2003 год | 7,54| 1,74| 5,80| | | | |
2004 год | 7,02| 1,62| 5,40| | | | |
2005 год | 7,15| 1,65| 5,50| | | | |
2006 год | 7,15| 1,65| 5,50| | | | |
2007 год | 7,15| 1,65| 5,50| | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 326,30| 75,30| 251,00| | | | |
2003 год | 65,65| 15,15| 50,50| | | | |
2004 год | 65,13| 15,03| 50,10| | | | |
2005 год | 65,13| 15,03| 50,10| | | | |
2006 год | 65,26| 15,06| 50,20| | | | |
2007 год | 65,13| 15,03| 50,10| | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Развитие системы образования
Всего | 923,30| 186,90| 620,40| 116,00| | | |
Капитальные вложения
Итого | 524,50| 159,00| 323,50| 42,00| | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 58,50| 19,00| 35,00| 4,50| | | |
2005 год | 66,00| 19,00| 42,50| 4,50| | | |
2006 год | 75,00| 24,00| 45,50| 5,50| | | |
2007 год | 80,00| 24,00| 50,50| 5,50| | | |
2008 год | 83,00| 24,00| 52,00| 7,00| | | |
2009 год | 81,00| 24,00| 50,00| 7,00| | | |
2010 год | 81,00| 25,00| 48,00| 8,00| | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | 9,00| | 2,00| 7,00| | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 3,00| | 2,00| 1,00| | | |
2005 год | 1,00| | | 1,00| | | |
2006 год | 1,00| | | 1,00| | | |
2007 год | 1,00| | | 1,00| | | |
2008 год | 1,00| | | 1,00| | | |
2009 год | 1,00| | | 1,00| | | |
2010 год | 1,00| | | 1,00| | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 389,80| 27,90| 294,90| 67,00| | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 44,50| 4,30| 33,20| 7,00| | | |
2005 год | 47,70| 4,80| 34,90| 8,00| | | |
2006 год | 49,30| 4,80| 36,50| 8,00| | | |
2007 год | 51,20| 3,00| 39,20| 9,00| | | |
2008 год | 57,70| 3,00| 44,70| 10,00| | | |
2009 год | 66,20| 4,00| 50,20| 12,00| | | |
2010 год | 73,20| 4,00| 56,20| 13,00| | | |
Мероприятия "Федеральной про-| | | | | | | |
граммы развития образования"| | | | | | | |
(2000 - 2005 гг.) | | | | | | | |
Модернизация содержания и тех-| 75,40| 32,40| 29,00| 14,00| | | |
нологий образовательной деяте-| | | | | | | |
льности | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 61,00| 27,00| 27,00| 7,00| | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 7,00| 3,00| 3,00| 1,00| | | |
2005 год | 7,00| 3,00| 3,00| 1,00| | | |
2006 год | 9,00| 4,00| 4,00| 1,00| | | |
2007 год | 9,00| 4,00| 4,00| 1,00| | | |
2008 год | 9,00| 4,00| 4,00| 1,00| | | |
2009 год | 9,00| 4,00| 4,00| 1,00| | | |
2010 год | 11,00| 5,00| 5,00| 1,00| | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | 9,00| | 2,00| 7,00| | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 3,00| | 2,00| 1,00| | | |
2005 год | 1,00| | | 1,00| | | |
2006 год | 1,00| | | 1,00| | | |
2007 год | 1,00| | | 1,00| | | |
2008 год | 1,00| | | 1,00| | | |
2009 год | 1,00| | | 1,00| | | |
2010 год | 1,00| | | 1,00| | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 5,40| 5,40| | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 1,80| 1,80| | | | | |
2005 год | 1,80| 1,80| | | | | |
2006 год | 1,80| 1,80| | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Улучшение ресурсного обеспече-| 415,50| 132,00| 248,50| 35,00| | | |
ния сферы образования, подго-| | | | | | | |
товка кадров для социаль-| | | | | | | |
но-экономического комплекса об-| | | | | | | |
ласти
Капитальные вложения
Итого | 305,00| 132,00| 173,00| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 34,00| 16,00| 18,00| | | | |
2005 год | 36,00| 16,00| 20,00| | | | |
2006 год | 45,00| 20,00| 25,00| | | | |
2007 год | 50,00| 20,00| 30,00| | | | |
2008 год | 50,00| 20,00| 30,00| | | | |
2009 год | 50,00| 20,00| 30,00| | | | |
2010 год | 40,00| 20,00| 20,00| | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 110,50| | 75,50| 35,00| | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 11,00| | 9,00| 2,00| | | |
2005 год | 12,00| | 9,00| 3,00| | | |
2006 год | 15,00| | 11,00| 4,00| | | |
2007 год | 15,00| | 10,00| 5,00| | | |
2008 год | 16,50| | 10,50| 6,00| | | |
2009 год | 19,00| | 12,00| 7,00| | | |
2010 год | 22,00| | 14,00| 8,00| | | |
Проведение структурных измене-| 105,50| 22,50| 57,00| 26,00| | | |
ний в системе образования | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 47,50| | 28,50| 19,00| | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 7,50| | 5,00| 2,50| | | |
2005 год | 10,00| | 7,50| 2,50| | | |
2006 год | 7,00| | 4,50| 2,50| | | |
2007 год | 7,00| | 4,50| 2,50| | | |
2008 год | 6,00| | 3,00| 3,00| | | |
2009 год | 4,00| | 1,00| 3,00| | | |
2010 год | 6,00| | 3,00| 3,00| | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 58,00| 22,50| 28,50| 7,00| | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 7,50| 2,50| 4,00| 1,00| | | |
2005 год | 5,50| 3,00| 1,50| 1,00| | | |
2006 год | 4,50| 3,00| 0,50| 1,00| | | |
2007 год | 5,50| 3,00| 1,50| 1,00| | | |
2008 год | 9,00| 3,00| 5,00| 1,00| | | |
2009 год | 13,00| 4,00| 8,00| 1,00| | | |
2010 год | 13,00| 4,00| 8,00| 1,00| | | |
Развитие демократического, го-| 48,40| | 32,40| 16,00| | | |
сударственно-общественного ха-| | | | | | | |
рактера управления образованием| | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 48,40| | 32,40| 16,00| | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 5,20| | 3,20| 2,00| | | |
2005 год | 6,90| | 4,90| 2,00| | | |
2006 год | 5,00| | 3,00| 2,00| | | |
2007 год | 6,70| | 4,70| 2,00| | | |
2008 год | 7,20| | 5,20| 2,00| | | |
2009 год | 8,20| | 5,20| 3,00| | | |
2010 год | 9,20| | 6,20| 3,00| | | |
Обеспечение социаль-| 278,50| | 253,50| 25,00| | | |
но-педагогической поддержки и| | | | | | | |
реабилитации детей и подростков| | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 111,00| | 95,00| 16,00| | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 10,00| | 9,00| 1,00| | | |
2005 год | 13,00| | 12,00| 1,00| | | |
2006 год | 14,00| | 12,00| 2,00| | | |
2007 год | 14,00| | 12,00| 2,00| | | |
2008 год | 18,00| | 15,00| 3,00| | | |
2009 год | 18,00| | 15,00| 3,00| | | |
2010 год | 24,00| | 20,00| 4,00| | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 167,50| | 158,50| 9,00| | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 19,00| | 17,00| 2,00| | | |
2005 год | 21,50| | 19,50| 2,00| | | |
2006 год | 23,00| | 22,00| 1,00| | | |
2007 год | 24,00| | 23,00| 1,00| | | |
2008 год | 25,00| | 24,00| 1,00| | | |
2009 год | 26,00| | 25,00| 1,00| | | |
2010 год | 29,00| | 28,00| 1,00| | | |
Социальная защита населения
Всего | 121,01| 24,40| 70,75| 25,86| | | |
Капитальные вложения
Итого | 106,21| 14,40| 70,75| 21,06| | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 19,13| 2,40| 8,50| 8,23| | | |
2005 год | 47,48| 12,00| 29,55| 5,93| | | |
2006 год | 4,44| | 3,20| 1,24| | | |
2007 год | 24,39| | 23,20| 1,19| | | |
2008 год | 4,87| | 2,30| 2,57| | | |
2009 год | 0,47| | | 0,47| | | |
2010 год | 5,43| | 4,00| 1,43| | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 14,80| 10,00| | 4,80| | | |
2003 год | 4,00| 4,00| | | | | |
2004 год | 3,60| 2,00| | 1,60| | | |
2005 год | 0,90| 0,50| | 0,40| | | |
2006 год | 0,90| 0,50| | 0,40| | | |
2007 год | 1,80| 1,00| | 0,80| | | |
2008 год | 0,90| 0,50| | 0,40| | | |
2009 год | 1,80| 1,00| | 0,80| | | |
2010 год | 0,90| 0,50| | 0,40| | | |
Развитие сети стационарных уч-| 73,95| 10,00| 63,95| | | | |
реждений социального обслужива-| | | | | | | |
ния: | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 73,95| 10,00| 63,95| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 4,70| | 4,70| | | | |
2005 год | 36,55| 10,00| 26,55| | | | |
2006 год | 3,20| | 3,20| | | | |
2007 год | 23,20| | 23,20| | | | |
2008 год | 2,30| | 2,30| | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | 4,00| | 4,00| | | | |
Развитие сети учреждений соци-| 29,98| 4,00| 6,00| 19,98| | | |
ального обслуживания пожилых| | | | | | | |
людей и инвалидов | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 29,98| 4,00| 6,00| 19,98| | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 12,39| 2,00| 3,00| 7,39| | | |
2005 год | 10,89| 2,00| 3,00| 5,89| | | |
2006 год | 1,20| | | 1,20| | | |
2007 год | 1,15| | | 1,15| | | |
2008 год | 2,53| | | 2,53| | | |
2009 год | 0,43| | | 0,43| | | |
2010 год | 1,39| | | 1,39| | | |
Развитие сети учреждений соци-| 2,28| 0,40| 0,80| 1,08| | | |
ального обслуживания семьи и| | | | | | | |
детей | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 2,28| 0,40| 0,80| 1,08| | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 2,04| 0,40| 0,80| 0,84| | | |
2005 год | 0,04| | | 0,04| | | |
2006 год | 0,04| | | 0,04| | | |
2007 год | 0,04| | | 0,04| | | |
2008 год | 0,04| | | 0,04| | | |
2009 год | 0,04| | | 0,04| | | |
2010 год | 0,04| | | 0,04| | | |
Развитие сети учреждений соци-| 14,80| 10,00| | 4,80| | | |
ального обслуживания де-| | | | | | | |
тей-инвалидов | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 14,80| 10,00| | 4,80| | | |
2003 год | 4,00| 4,00| | | | | |
2004 год | 3,60| 2,00| | 1,60| | | |
2005 год | 0,90| 0,50| | 0,40| | | |
2006 год | 0,90| 0,50| | 0,40| | | |
2007 год | 1,80| 1,00| | 0,80| | | |
2008 год | 0,90| 0,50| | 0,40| | | |
2009 год | 1,80| 1,00| | 0,80| | | |
2010 год | 0,90| 0,50| | 0,40| | | |
Молодежная политика
Всего | 63,57| | 63,57| | | | |
Капитальные вложения
Итого | 0,18| | 0,18| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 0,18| | 0,18| | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 63,39| | 63,39| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 5,85| | 5,85| | | | |
2005 год | 6,80| | 6,80| | | | |
2006 год | 7,47| | 7,47| | | | |
2007 год | 8,62| | 8,62| | | | |
2008 год | 10,06| | 10,06| | | | |
2009 год | 11,36| | 11,36| | | | |
2010 год | 13,23| | 13,23| | | | |
Программа "Молодежь Зауралья"| | | | | | | |
Подпрограмма "Содействие заня-| 10,70| | 10,70| | | | |
тости молодежи, поддержка моло-| | | | | | | |
дежного предпринимательства и| | | | | | | |
решение социально-экономических| | | | | | | |
проблем молодежи" | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 10,70| | 10,70| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 1,00| | 1,00| | | | |
2005 год | 1,16| | 1,16| | | | |
2006 год | 1,24| | 1,24| | | | |
2007 год | 1,34| | 1,34| | | | |
2008 год | 1,63| | 1,63| | | | |
2009 год | 2,03| | 2,03| | | | |
2010 год | 2,30| | 2,30| | | | |
Подпрограмма "Социальная рабо-| 5,62| | 5,62| | | | |
та с молодежью. Профилактика| | | | | | | |
негативных социальных явлений в| | | | | | | |
молодежной среде" | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 5,62| | 5,62| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 0,52| | 0,52| | | | |
2005 год | 0,60| | 0,60| | | | |
2006 год | 0,70| | 0,70| | | | |
2007 год | 0,70| | 0,70| | | | |
2008 год | 0,90| | 0,90| | | | |
2009 год | 1,00| | 1,00| | | | |
2010 год | 1,20| | 1,20| | | | |
Подпрограмма "Формирование ус-| 4,43| | 4,43| | | | |
ловий для гражданского станов-| | | | | | | |
ления, воспитания патриотизма,| | | | | | | |
духовности и нравственности за-| | | | | | | |
уральской молодежи" | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 4,43| | 4,43| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 0,41| | 0,41| | | | |
2005 год | 0,47| | 0,47| | | | |
2006 год | 0,55| | 0,55| | | | |
2007 год | 0,60| | 0,60| | | | |
2008 год | 0,70| | 0,70| | | | |
2009 год | 0,80| | 0,80| | | | |
2010 год | 0,90| | 0,90| | | | |
Подпрограмма "Поддержка талан-| 11,70| | 11,70| | | | |
тливой молодежи и развитие ху-| | | | | | | |
дожественного творчества моло-| | | | | | | |
дежи" | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 11,70| | 11,70| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 1,10| | 1,10| | | | |
2005 год | 1,20| | 1,20| | | | |
2006 год | 1,40| | 1,40| | | | |
2007 год | 1,60| | 1,60| | | | |
2008 год | 1,90| | 1,90| | | | |
2009 год | 2,00| | 2,00| | | | |
2010 год | 2,50| | 2,50| | | | |
Подпрограмма "Развитие системы| 4,42| | 4,42| | | | |
детского, молодежного и семей-| | | | | | | |
ного отдыха, сотрудничества и| | | | | | | |
молодежных обменов" | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 4,42| | 4,42| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 0,42| | 0,42| | | | |
2005 год | 0,50| | 0,50| | | | |
2006 год | 0,50| | 0,50| | | | |
2007 год | 0,60| | 0,60| | | | |
2008 год | 0,70| | 0,70| | | | |
2009 год | 0,80| | 0,80| | | | |
2010 год | 0,90| | 0,90| | | | |
Подпрограмма "Поддержка деяте-| 3,86| | 3,86| | | | |
льности детских и молодежных| | | | | | | |
объединений" | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 3,86| | 3,86| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 0,36| | 0,36| | | | |
2005 год | 0,40| | 0,40| | | | |
2006 год | 0,45| | 0,45| | | | |
2007 год | 0,55| | 0,55| | | | |
2008 год | 0,60| | 0,60| | | | |
2009 год | 0,70| | 0,70| | | | |
2010 год | 0,80| | 0,80| | | | |
Подпрограмма "Норматив-| 18,60| | 18,60| | | | |
но-правовое, кадровое, методи-| | | | | | | |
ческое и информационное обеспе-| | | | | | | |
чение молодежной политики" | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 18,60| | 18,60| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 1,70| | 1,70| | | | |
2005 год | 1,90| | 1,90| | | | |
2006 год | 2,00| | 2,00| | | | |
2007 год | 2,60| | 2,60| | | | |
2008 год | 3,00| | 3,00| | | | |
2009 год | 3,40| | 3,40| | | | |
2010 год | 4,00| | 4,00| | | | |
Создание ГУ "Центр содействия| 4,24| | 4,24| | | | |
занятости молодежи Курганской| | | | | | | |
области" | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 0,18| | 0,18| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 0,18| | 0,18| | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 4,06| | 4,06| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 0,34| | 0,34| | | | |
2005 год | 0,57| | 0,57| | | | |
2006 год | 0,63| | 0,63| | | | |
2007 год | 0,63| | 0,63| | | | |
2008 год | 0,63| | 0,63| | | | |
2009 год | 0,63| | 0,63| | | | |
2010 год | 0,63| | 0,63| | | | |
Развитие физкультуры и спорта
Всего | 17,09| | 17,09| | | | |
Капитальные вложения
Итого | 0,59| | 0,59| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 0,49| | 0,49| | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | 0,10| | 0,10| | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 16,50| | 16,50| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 1,64| | 1,64| | | | |
2005 год | 1,93| | 1,93| | | | |
2006 год | 2,12| | 2,12| | | | |
2007 год | 2,22| | 2,22| | | | |
2008 год | 2,52| | 2,52| | | | |
2009 год | 2,80| | 2,80| | | | |
2010 год | 3,28| | 3,28| | | | |
Создание ГУ "Центр олимпийской| 17,09| | 17,09| | | | |
подготовки сборных команд Кур-| | | | | | | |
ганской области" | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 0,59| | 0,59| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 0,49| | 0,49| | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | 0,10| | 0,10| | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 16,50| | 16,50| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 1,64| | 1,64| | | | |
2005 год | 1,93| | 1,93| | | | |
2006 год | 2,12| | 2,12| | | | |
2007 год | 2,22| | 2,22| | | | |
2008 год | 2,52| | 2,52| | | | |
2009 год | 2,80| | 2,80| | | | |
2010 год | 3,28| | 3,28| | | | |
Сохранение и развитие культуры и искусства
Всего | 773,30| 379,28| 375,75| 14,66| 3,50| | | 0,12
Капитальные вложения
Итого | 465,45| 236,95| 228,50| | | | |
2003 год | 16,20| 7,50| 8,70| | | | |
2004 год | 73,35| 37,75| 35,60| | | | |
2005 год | 50,70| 25,60| 25,10| | | | |
2006 год | 75,00| 37,70| 37,30| | | | |
2007 год | 78,50| 39,70| 38,80| | | | |
2008 год | 76,50| 39,40| 37,10| | | | |
2009 год | 50,70| 26,30| 24,40| | | | |
2010 год | 44,50| 23,00| 21,50| | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | 109,58| 54,74| 54,84| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 24,24| 12,07| 12,17| | | | |
2005 год | 27,05| 13,28| 13,77| | | | |
2006 год | 20,06| 10,28| 9,78| | | | |
2007 год | 11,51| 5,75| 5,76| | | | |
2008 год | 8,57| 4,29| 4,29| | | | |
2009 год | 9,04| 4,52| 4,52| | | | |
2010 год | 9,11| 4,56| 4,55| | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 198,27| 87,59| 92,41| 14,66| 3,50| | | 0,12
2003 год | 0,55| 0,15| 0,36| | | | | 0,04
2004 год | 34,17| 14,90| 16,05| 2,68| 0,50| | | 0,04
2005 год | 33,09| 14,65| 15,69| 2,21| 0,50| | | 0,04
2006 год | 29,88| 13,58| 13,71| 2,09| 0,50| | |
2007 год | 27,76| 12,20| 13,11| 1,95| 0,50| | |
2008 год | 23,84| 10,06| 11,30| 1,98| 0,50| | |
2009 год | 24,86| 11,21| 11,27| 1,89| 0,50| | |
2010 год | 24,14| 10,84| 10,93| 1,87| 0,50| | |
Программа "Юные дарования" | 4,45| 0,68| 3,78| | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | 0,01| | 0,01| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 0,00| | 0,00| | | | |
2005 год | 0,00| | 0,00| | | | |
2006 год | 0,00| | 0,00| | | | |
2007 год | 0,00| | 0,00| | | | |
2008 год | 0,00| | 0,00| | | | |
2009 год | 0,00| | 0,00| | | | |
2010 год | 0,00| | 0,00| | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 4,44| 0,68| 3,77| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 0,60| 0,12| 0,49| | | | |
2005 год | 0,62| 0,13| 0,49| | | | |
2006 год | 0,61| 0,08| 0,54| | | | |
2007 год | 0,68| 0,13| 0,55| | | | |
2008 год | 0,65| 0,06| 0,59| | | | |
2009 год | 0,70| 0,13| 0,57| | | | |
2010 год | 0,58| 0,06| 0,52| | | | |
Программа "Развитие материаль-| 250,15| 129,25| 120,90| | | | |
но-технической базы и техниче-| | | | | | | |
ское перевооружение отрасли ку-| | | | | | | |
льтуры" | | | | | | | |
Завершение строительства| 24,20| 13,60| 10,60| | | | |
выставочного зала в г. Кургане | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 24,20| 13,60| 10,60| | | | |
2003 год | 10,00| 6,00| 4,00| | | | |
2004 год | 14,20| 7,60| 6,60| | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Реконструкция здания областной| 42,90| 18,90| 24,00| | | | |
филармонии - 1-я очередь | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 40,20| 17,60| 22,60| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 5,00| | 5,00| | | | |
2005 год | 15,20| 7,60| 7,60| | | | |
2006 год | 20,00| 10,00| 10,00| | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | 2,70| 1,30| 1,40| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 2,70| 1,30| 1,40| | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Завершение реконструкции зда-| 19,70| 10,00| 9,70| | | | |
ния Курганского театра драмы | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 19,70| 10,00| 9,70| | | | |
2003 год | 4,70| | 4,70| | | | |
2004 год | 15,00| 10,00| 5,00| | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Реконструкция здания театра| 60,00| 29,50| 30,50| | | | |
кукол "Гулливер" | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 54,50| 27,00| 27,50| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | 14,50| 7,00| 7,50| | | | |
2007 год | 20,00| 10,00| 10,00| | | | |
2008 год | 20,00| 10,00| 10,00| | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | 5,50| 2,50| 3,00| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | 5,50| 2,50| 3,00| | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Реконструкция здания областной| 21,70| 11,10| 10,60| | | | |
библиотеки им. А.К.Югова | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 19,20| 9,60| 9,60| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | 7,00| 3,50| 3,50| | | | |
2008 год | 7,00| 3,50| 3,50| | | | |
2009 год | 5,20| 2,60| 2,60| | | | |
2010 год | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | 2,50| 1,50| 1,00| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | 2,50| 1,50| 1,00| | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Строительство нового корпуса| 53,00| 28,00| 25,00| | | | |
областного училища культуры | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 53,00| 28,00| 25,00| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | 14,00| 7,00| 7,00| | | | |
2008 год | 13,00| 7,00| 6,00| | | | |
2009 год | 13,00| 7,00| 6,00| | | | |
2010 год | 13,00| 7,00| 6,00| | | | |
Реставрация областного кра-| 11,00| 5,50| 5,50| | | | |
еведческого музея | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 11,00| 5,50| 5,50| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | 4,00| 2,00| 2,00| | | | |
2007 год | 4,00| 2,00| 2,00| | | | |
2008 год | 3,00| 1,50| 1,50| | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Реставрация Далматовского мо-| 12,65| 9,15| 3,50| | | | |
настыря | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 12,65| 9,15| 3,50| | | | |
2003 год | 1,50| 1,50| | | | | |
2004 год | 2,15| 1,65| 0,50| | | | |
2005 год | 1,50| 1,00| 0,50| | | | |
2006 год | 1,50| 1,00| 0,50| | | | |
2007 год | 1,50| 1,00| 0,50| | | | |
2008 год | 1,50| 1,00| 0,50| | | | |
2009 год | 1,50| 1,00| 0,50| | | | |
2010 год | 1,50| 1,00| 0,50| | | | |
Реставрация Спа-| 3,00| 2,10| 0,90| | | | |
со-Преображенского собора в| | | | | | | |
г. Шадринске | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 3,00| 2,10| 0,90| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | 1,00| 0,70| 0,30| | | | |
2007 год | 1,00| 0,70| 0,30| | | | |
2008 год | 1,00| 0,70| 0,30| | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Реставрация Никольской церкви| 2,00| 1,40| 0,60| | | | |
в г. Далматово | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 2,00| 1,40| 0,60| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | 1,00| 0,70| 0,30| | | | |
2009 год | 1,00| 0,70| 0,30| | | | |
2010 год | | | | | | | |
Библиотечно-информационная де-| 114,38| 51,47| 51,47| 11,44| | | |
ятельность | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | 10,50| 5,25| 5,25| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 1,50| 0,75| 0,75| | | | |
2005 год | 1,50| 0,75| 0,75| | | | |
2006 год | 1,50| 0,75| 0,75| | | | |
2007 год | 1,50| 0,75| 0,75| | | | |
2008 год | 1,50| 0,75| 0,75| | | | |
2009 год | 1,50| 0,75| 0,75| | | | |
2010 год | 1,50| 0,75| 0,75| | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 103,88| 46,22| 46,22| 11,14| | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 22,77| 10,17| 10,17| 2,43| | | |
2005 год | 17,51| 7,81| 7,81| 1,90| | | |
2006 год | 15,57| 6,93| 6,93| 1,71| | | |
2007 год | 13,47| 5,99| 5,99| 1,50| | | |
2008 год | 13,03| 5,79| 5,79| 1,45| | | |
2009 год | 11,35| 5,03| 5,03| 1,29| | | |
2010 год | 10,16| 4,50| 4,50| 1,17| | | |
Кадровое обеспечение и соци-| 0,60| | 0,60| | | | |
альная защита | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 0,60| | 0,60| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 0,06| | 0,06| | | | |
2005 год | 0,06| | 0,06| | | | |
2006 год | 0,07| | 0,07| | | | |
2007 год | 0,08| | 0,08| | | | |
2008 год | 0,10| | 0,10| | | | |
2009 год | 0,11| | 0,11| | | | |
2010 год | 0,12| | 0,12| | | | |
Поддержка развития професси-| 24,00| 10,00| 10,50| | 3,50| | |
онального искусства | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 24,00| 10,00| 10,50| | 3,50| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 3,00| 1,00| 1,50| | 0,50| | |
2005 год | 4,00| 1,50| 2,00| | 0,50| | |
2006 год | 3,00| 1,50| 1,00| | 0,50| | |
2007 год | 4,00| 1,50| 2,00| | 0,50| | |
2008 год | 3,00| 1,00| 1,50| | 0,50| | |
2009 год | 4,00| 2,00| 1,50| | 0,50| | |
2010 год | 3,00| 1,50| 1,00| | 0,50| | |
Сохранение и использование ис-| 306,90| 153,45| 153,45| | | | |
торико-культурного наследия | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 226,00| 113,00| 113,00| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 37,00| 18,50| 18,50| | | | |
2005 год | 34,00| 17,00| 17,00| | | | |
2006 год | 34,00| 17,00| 17,00| | | | |
2007 год | 31,00| 15,50| 15,50| | | | |
2008 год | 30,00| 15,00| 15,00| | | | |
2009 год | 30,00| 15,00| 15,00| | | | |
2010 год | 30,00| 15,00| 15,00| | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | 46,60| 23,30| 23,30| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 12,90| 6,45| 6,45| | | | |
2005 год | 12,90| 6,45| 6,45| | | | |
2006 год | 10,40| 5,20| 5,20| | | | |
2007 год | 4,40| 2,20| 2,20| | | | |
2008 год | 2,00| 1,00| 1,00| | | | |
2009 год | 2,00| 1,00| 1,00| | | | |
2010 год | 2,00| 1,00| 1,00| | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 34,30| 17,15| 17,15| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 4,90| 2,45| 2,45| | | | |
2005 год | 7,90| 4,00| 3,90| | | | |
2006 год | 7,90| 3,90| 4,00| | | | |
2007 год | 6,10| 3,10| 3,00| | | | |
2008 год | 2,50| 1,20| 1,30| | | | |
2009 год | 2,60| 1,30| 1,30| | | | |
2010 год | 2,40| 1,20| 1,20| | | | |
Сохранение и развитие кинооб-| 24,23| 10,51| 10,51| 3,22| | | |
служивания населения Курганской| | | | | | | |
области на 2003 - 2010 гг. | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | 0,96| 0,48| 0,48| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 0,06| 0,03| 0,03| | | | |
2005 год | 0,06| 0,03| 0,03| | | | |
2006 год | 0,07| 0,04| 0,04| | | | |
2007 год | 0,10| 0,05| 0,05| | | | |
2008 год | 0,15| 0,08| 0,08| | | | |
2009 год | 0,22| 0,11| 0,11| | | | |
2010 год | 0,30| 0,15| 0,15| | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 23,28| 10,03| 10,03| 3,22| | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 1,41| 0,58| 0,58| 0,25| | | |
2005 год | 1,57| 0,63| 0,63| 0,31| | | |
2006 год | 1,85| 0,74| 0,74| 0,38| | | |
2007 год | 2,55| 1,05| 1,05| 0,45| | | |
2008 год | 3,68| 1,58| 1,58| 0,53| | | |
2009 год | 5,22| 2,31| 2,31| 0,60| | | |
2010 год | 7,00| 3,15| 3,15| 0,70| | | |
Сохранение, формирование и эф-| 46,94| 23,48| 23,46| | | | |
фективное использование музей-| | | | | | | |
ного фонда Курганской области| | | | | | | |
на 2003 - 2010 гг. | | | | | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | 40,81| 20,41| 20,40| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 7,09| 3,54| 3,55| | | | |
2005 год | 7,09| 3,55| 3,54| | | | |
2006 год | 5,59| 2,80| 2,79| | | | |
2007 год | 5,51| 2,75| 2,76| | | | |
2008 год | 4,92| 2,46| 2,46| | | | |
2009 год | 5,31| 2,66| 2,65| | | | |
2010 год | 5,31| 2,66| 2,65| | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 6,13| 3,06| 3,06| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 0,88| 0,44| 0,44| | | | |
2005 год | 0,88| 0,44| 0,44| | | | |
2006 год | 0,88| 0,44| 0,44| | | | |
2007 год | 0,88| 0,44| 0,44| | | | |
2008 год | 0,88| 0,44| 0,44| | | | |
2009 год | 0,88| 0,44| 0,44| | | | |
2010 год | 0,88| 0,44| 0,44| | | | |
Народное творчество и культур-| 1,65| 0,45| 1,08| | | | | 0,12
но-досуговая деятельность | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 1,65| 0,45| 1,08| | | | | 0,12
2003 год | 0,55| 0,15| 0,36| | | | | 0,04
2004 год | 0,55| 0,15| 0,36| | | | | 0,04
2005 год | 0,55| 0,15| 0,36| | | | | 0,04
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Наука и научное обслуживание
Всего | 253,35| 74,20| 145,18| | 29,08| | | 4,90
Капитальные вложения
Итого | 170,10| 70,00| 100,10| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 24,30| 10,00| 14,30| | | | |
2005 год | 24,30| 10,00| 14,30| | | | |
2006 год | 24,30| 10,00| 14,30| | | | |
2007 год | 24,30| 10,00| 14,30| | | | |
2008 год | 24,30| 10,00| 14,30| | | | |
2009 год | 24,30| 10,00| 14,30| | | | |
2010 год | 24,30| 10,00| 14,30| | | | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Итого | | | | | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | | | | | | | |
2005 год | | | | | | | |
2006 год | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 83,25| 4,20| 45,08| | 29,08| | | 4,90
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 9,95| 0,60| 5,43| | 3,23| | | 0,70
2005 год | 12,05| 0,60| 6,53| | 4,23| | | 0,70
2006 год | 12,05| 0,60| 6,53| | 4,23| | | 0,70
2007 год | 12,05| 0,60| 6,53| | 4,23| | | 0,70
2008 год | 12,05| 0,60| 6,53| | 4,23| | | 0,70
2009 год | 12,05| 0,60| 6,53| | 4,23| | | 0,70
2010 год | 13,05| 0,60| 7,03| | 4,73| | | 0,70
Развитие Курганского науч-| 44,10| 4,20| 35,00| | 4,90| | |
но-исследовательского института| | | | | | | |
сельского хозяйства | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 30,10| | 30,10| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 4,30| | 4,30| | | | |
2005 год | 4,30| | 4,30| | | | |
2006 год | 4,30| | 4,30| | | | |
2007 год | 4,30| | 4,30| | | | |
2008 год | 4,30| | 4,30| | | | |
2009 год | 4,30| | 4,30| | | | |
2010 год | 4,30| | 4,30| | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 14,00| 4,20| 4,90| | 4,90| | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 2,00| 0,60| 0,70| | 0,70| | |
2005 год | 2,00| 0,60| 0,70| | 0,70| | |
2006 год | 2,00| 0,60| 0,70| | 0,70| | |
2007 год | 2,00| 0,60| 0,70| | 0,70| | |
2008 год | 2,00| 0,60| 0,70| | 0,70| | |
2009 год | 2,00| 0,60| 0,70| | 0,70| | |
2010 год | 2,00| 0,60| 0,70| | 0,70| | |
Развитие Курганского государ-| 209,25| 70,00| 110,18| | 24,18| | | 4,90
ственного университета | | | | | | | |
Капитальные вложения
Итого | 140,00| 70,00| 70,00| | | | |
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 20,00| 10,00| 10,00| | | | |
2005 год | 20,00| 10,00| 10,00| | | | |
2006 год | 20,00| 10,00| 10,00| | | | |
2007 год | 20,00| 10,00| 10,00| | | | |
2008 год | 20,00| 10,00| 10,00| | | | |
2009 год | 20,00| 10,00| 10,00| | | | |
2010 год | 20,00| 10,00| 10,00| | | | |
Прочие текущие расходы
Итого | 69,25| | 40,18| | 24,18| | | 4,90
2003 год | | | | | | | |
2004 год | 7,95| | 4,73| | 2,53| | | 0,70
2005 год | 10,05| | 5,83| | 3,53| | | 0,70
2006 год | 10,05| | 5,83| | 3,53| | | 0,70
2007 год | 10,05| | 5,83| | 3,53| | | 0,70
2008 год | 10,05| | 5,83| | 3,53| | | 0,70
2009 год | 10,05| | 5,83| | 3,53| | | 0,70
2010 год | 11,05| | 6,33| | 4,03| | | 0,70
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 5
к Программе экономического и социального развития
Курганской области на 2004 - 2010 годы
Комплекс мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы Курганской области
I. Федеральный уровень
II. Областной уровень
----------------------------------------------------------------------------------------------------
N |На что направлено| Содержание мероприятия | Вид |Сроки| Исполнитель
п/п| | |документа | |
---+-----------------+--------------------------------------+-----------+-----+---------------------
I. Федеральный уровень
1.|Формирование бла-| Разработать проект ФЗ "О|Федеральный|2004 |Российское агенство#
|гоприятного соци-|социальных гарантиях граждан,|закон |год |по боеприпасам (по
|ального климата |проживающих в зонах защитных| | |согласованию), Адми-
| |мероприятий по уничтожению запасов| | |нистрация (Правите-
| |химического оружия" | | |льство) Курганской
| | | | |области
| | | | |
2.|Развитие промыш- | Разработать проект ФЗ "О|Федеральный|2004 |Правительство РФ (по
|ленности |сохранении системы льгот на уплату НДС|закон |год |согласованию), Адми-
| |на ввозимые в Россию, в том числе из| | |нистрация (Правите-
| |стран СНГ, субстанции и сырье, которые| | |льство) Курганской
| |используются для производства| | |области
| |медицинской продукции" | | |
| | | | |
| | Решить вопрос об увеличении|Постановле-|2004 |Правительство РФ (по
| |импортных пошлин на все субстанции|ние прави- |год |согласованию), Адми-
| |лекарственных средств, производимых в|тельства РФ| |нистрация (Правите-
| |России (эритромицин, ампициллин,| | |льство) Курганской
| |феноксиметил-пенициллин, канамицин,| | |области
| |витамин В12 и другие субстанции) и| | |
| |изделия службы крови однократного| | |
| |применения (катетеры, устройства| | |
| |взятия и переливания крови и| | |
| |растворов, контейнеры для хранения и| | |
| |консервации крови) по перечню| | |
| |Минздрава РФ и Минпромнауки РФ | | |
| | | | |
| | Решить вопрос о снижении импортных|Постановле-|2004 |Правительство РФ (по
| |пошлин до уровня не более 5% и НДС до|ние прави- |год |согласованию), Адми-
| |уровня не более 10% на оборудование|тельства РФ| |нистрация (Правите-
| |для производства медицинской продукции| | |льство) Курганской
| |и запасных частей к нему | | |области
| | | | |
| | Решить вопрос о выдаче ОАО|Постановле-|2004 |Рособорон-экспорт
| |"Курганмашзавод" лицензии на право|ние прави- |год |(по согласованию),
| |осуществления экспортных поставок|тельства РФ| |КВТС России (по со-
| |запасных частей, узлов и агрегатов,| | |гласованию)
| |создание сервисных центров по| | |
| |обслуживанию выпускаемой ОАО| | |
| |"Курганмашзавод" спецтехники,| | |
| |поставляемой по контрактам в рамках| | |
| |ВТС | | |
| | | | |
| | Решить вопрос об увеличении|Постановле-|еже- |Минпромнауки России
| |государственного оборонного заказа до|ние прави- |годно|(по согласованию),
| |уровня, обеспечивающего сохранение и|тельства РФ| |РАВ (по согласова-
| |развитие базовых технологий на ОАО| | |нию), Минобороны
| |"Курганмашзавод" (из расчета 6| | |России (по согласо-
| |млрд. руб. ежегодно) | | |ванию), Администра-
| | | | |ция (Правительство)
| | | | |Курганской области
| | | | |
| | Предусмотреть в рамках федеральной|Проект по- |2004-|Минпромнауки России
| |целевой программы "Реструктуризация|становления|2006 |(по согласованию),
| |оборонно-промышленного комплекса до|Правитель- |годы |РАВ (по согласова-
| |2006 года" формирование|ства РФ | |нию), Минобороны
| |интегрированной структуры по| | |России (по согласо-
| |легкобронной технике и по капитальному| | |ванию), Администра-
| |ремонту машин семейства БМП, как в| | |ция (Правительство)
| |интересах Минобороны России, так и при| | |Курганской области
| |поставках на экспорт, а также| | |
| |закрепление за ОАО "Курганмашзавод"| | |
| |статуса головного предприятия | | |
| | | | |
3.|Совершенствование| Решить вопрос о приобретении|Постановле-|2004 |Минимущество России
|управления гос- |государством доли в уставном капитале|ние прави- |год |(по согласованию),
|дарственной соб- |ОАО "Курганмашзавод" (50% + 1 акция)|тельства РФ| |ОАО "Газпром" (по
|ственностью |за счет консолидации пакетов акций,| | |согласованию), Адми-
| |принадлежащих компании "Сибур", в счет| | |нистрация (Правите-
| |задолженности ОАО "Газпром" перед| | |льство) Курганской
| |федеральным бюджетом | | |области
| | | | |
| | Решить вопрос о передаче в|Постановле-|2004 |Минимущество России
| |федеральную собственность дороги|ние прави- |год |(по согласованию),
| |федерального значения|тельства РФ| |Минтрас России (по
| |Курган-Звериноголовское-Кустанай и| | |согласованию), Адми-
| |дороги в обход Казахстана| | |нистрация (Правите-
| |Макушино-Бердюжье, находящихся в| | |льство) Курганской
| |областной собственности | | |области
| | | | |
4.|Обеспечение бес- | Предусмотреть выделение Курганской|Постановле-|2004 |Минэнерго России (по
|перебойной работы|области субвенций в объеме 574|ние прави- |год |согласованию), РАО
|жилищно-коммуна- |млн. руб. на компенсацию затрат за|тельства РФ| |ЕЭС России (по со-
|льного комплекса |потребляемую организациями бюджетной| | |гласованию), Админи-
| |сферы и жилищно-коммунальными| | |страция (Правитель-
| |предприятиями и организациями| | |ство) Курганской об-
| |электрической энергии | | |ласти
| | | | |
| | Предусмотреть в рамках соглашения|Постановле-|2004 |Минэнерго России (по
| |между Курганской областью и РАО ЕЭС|ние прави- |год |согласованию), ФЭК
| |России реструктуризацию задолженности|тельства РФ| |(по согласованию),
| |на срок не менее 10 лет | | |РАО ЕЭС России (по
| | | | |согласованию), Адми-
| | | | |нистрация (Правите-
| | | | |льство) Курганской
| | | | |области
| | | | |
| | Принять решение о предоставлении|Постановле-|2004 |Правительство РФ (по
| |таможенных и тарифных льгот для|ние прави- |год |согласованию), Адми-
| |Курганской области, как приграничной,|тельства РФ| |нистрация (Правите-
| |на поставку казахстанского угля | | |льство) Курганской
| | | | |области
| | | | |
5.|Региональные фи- | Решить вопрос об увеличении|Постановле-|2004-|Минфин России (по
|нансы |финансирования неотложных социальных|ние прави- |2005 |согласованию), Минэ-
| |расходов и капитальных вложений в|тельства РФ|годы |кономразвития России
| |объекты непроизводственной сферы| | |(по согласованию),
| |Курганской области, в том числе| | |Администрация (Пра-
| |оказать помощь области в погашении| | |вительство) Курган-
| |задолженности прошлых лет по| | |ской области
| |социальным выплатам | | |
| | | | |
6.|Создание благо- | Решить вопрос о включении|Постановле-|2004 |Минэкономразвития
|приятного инве- |программы "Экономическое и социальное|ние прави- |год |России (по согласо-
|стиционного кли- |развитие Курганской области" (1998 -|тельства РФ| |ванию), Минфин Рос-
|мата |2005 годы) (Государственный заказчик| | |сии (по согласова-
| |Минэкономразвития России) в перечень| | |нию), Администрация
| |федеральных целевых программ,| | |(Правительство) Кур-
| |финансируемых из федерального бюджета,| | |ганской области
| |начиная с 2004 года | | |
| | | | |
| | Решить вопрос о финансировании за|Проект по- |2004 |Минэкономразвития
| |счет средств федерального бюджета|становления|год |России (по согласо-
| |реконструкции и модернизации объекта|Правитель- | |ванию), Минфин Рос-
| |федеральной собственности "Пресновский|ства РФ | |сии (по согласова-
| |групповой водопровод" в объеме 80| | |нию), Администрация
| |млн. руб. | | |(Правительство) Кур-
| | | | |ганской области
II. Областной уровень
1.|Развитие энерге- | Разработать проект закона|Закон Кур- |2004 |Департамент госиму-
|тики |Курганской области "Об|ганской об-|год |щества и промышлен-
| |энергосбережении на территории|ласти | |ной политики Курган-
| |Курганской области" | | |ской области
| | | | |
| | Разработать Региональную|Областная |2004 |Департамент госиму-
| |энергетическую программу Курганской|целевая |год |щества и промышлен-
| |области на период до 2010 года |программа | |ной политики Курган-
| | | | |ской области
| | | | |
2.|Развитие агропро-| Разработать проект закона|Закон Кур- |2004 |Департамент сельско-
|мышленного комп- |Курганской области "О лизинге в|ганской об-|год |го хозяйства Курган-
|лекса |агропромышленном комплексе Курганской|ласти | |ской области
| |области с использованием средств| | |
| |областного бюджета" | | |
| | | | |
| | Разработать областную целевую|Областная |2004 |Департамент сельско-
| |программу "Повышение плодородия почв|целевая |год |го хозяйства Курган-
| |Курганской области на период 2004 -|программа | |ской области
| |2010 годы" | | |
| | | | |
| | Разработать областную целевую|Областная |2004 |Департамент сельско-
| |программу "Увеличение производства|целевая |год |го хозяйства Курган-
| |зерна на период 2004 - 2010 годы" |программа | |ской области
| | | | |
| | Разработать областную целевую|Областная |2005 |Департамент сельско-
| |программу "Комплексное развитие|целевая |год |го хозяйства Курган-
| |птицеводства в Курганской области на|программа | |ской области
| |период до 2010 года" | | |
| | | | |
| | Разработать областную целевую|Областная |2005 |Департамент сельско-
| |программу "Комплексное развитие|целевая |год |го хозяйства Курган-
| |свиноводства в Курганской области на|программа | |ской области
| |период до 2010 года" | | |
| | | | |
| | Разработать областную целевую|Областная |2004 |Департамент сельско-
| |программу "Техническое перевооружение|целевая |год |го хозяйства Курган-
| |АПК Курганской области на 2004 - 2010|программа | |ской области
| |годы" | | |
| | | | |
3.|Формирование ин- | Внести дополнения и изменения в|Закон Кур- |2004 |Департамент экономи-
|вестопроводящей |Закон Курганской области "Об|ганской об-|год |ческого развития и
|системы |инвестиционной деятельности" |ласти | |инвестиций Курган-
| | | | |ской области, отрас-
| | | | |левые департаменты,
| | | | |управления, комитеты
| | | | |
| | Решить вопрос о внедрении|Постановле-|2004 |Департамент экономи-
| |механизма субсидирования предприятий,|ние Админи-|год |ческого развития и
| |организаций и предпринимателей|страции | |инвестиций Курган-
| |Курганской области в форме возмещения|(Правите- | |ской области
| |части процентных ставок по|льства) об-| |
| |инвестиционным коммерческим кредитам |ласти | |
| | | | |
| | Разработать областную целевую|Областная |2004 |Департамент экономи-
| |программу "Повышение инвестиционной|целевая |год |ческого развития и
| |привлекательности Курганской области|программа | |инвестиций Курган-
| |на 2004 - 2010 годы" | | |ской области
| | | | |
| | Разработать областную целевую|Областная |2004 |Департамент экономи-
| |программу "Развитие ипотечного|целевая |год |ческого развития и
| |жилищного кредитования на 2004 - 2010|программа | |инвестиций Курган-
| |годы" | | |ской области
| | | | |
| | Подписать с Федеральным Агентством|Соглашение |2004 |ОАО "Курганская ипо-
| |по ипотечному жилищному кредитованию| |год |течная жилищная кор-
| |договоры о сотрудничестве со| | |порация" (по согла-
| |страховыми организациями | | |сованию), департа-
| | | | |мент экономического
| | | | |развития и инвести-
| | | | |ций Курганской обла-
| | | | |сти
| | | | |
4.|Развитие пригра- | Подготовить и подписать Договоры и|Договор |еже- |Администрация (Пра-
|ничных и межреги-|Соглашения о торгово-экономическом,| |годно|вительство) Курган-
|ональных связей |научно-техническом и культурном| | |ской области
|субъектов РФ |сотрудничестве между Курганской| | |
| |областью и субъектами РФ | | |
Пункт 5 в тексте предоставленной копии документа отсутствует.
6.|Стимулирование | Разработать областную целевую|Областная |2004 |Департамент сельско-
|предприниматель- |программу "Развитие производства и|целевая |год |го хозяйства Курган-
|ской деятельно- |переработки масличных культур в|программа | |ской области
|сти, развитие ма-|Курганской области на 2004 - 2010| | |
|лого и среднего |годы" | | |
|бизнеса | | | |
| | | | | | | |
| | Разработать областную целевую|Областная |2004 |Департамент сельско-
| |программу "Увеличение производства|целевая |год |го хозяйства Курган-
| |круп в Курганской области на 2004 -|программа | |ской области
| |2010 годы" | | |
| | | | |
| | Разработать областную целевую|Областная |2005 |Департамент сельско-
| |программу "Производство молока в|целевая |год |го хозяйства Курган-
| |Курганской области на период до 2010|программа | |ской области
| |года" | | |
| | | | |
| | Разработать областную целевую|Областная |2004 |Департамент сельско-
| |программу "Организация выращивания и|целевая |год |го хозяйства Курган-
| |первичной обработки льна-долгунца на|программа | |ской области
| |период до 2010 года" | | |
| | | | |
| | Разработать областную целевую|Областная |2004 |Департамент сельско-
| |программу "Развитие личных подсобных|целевая |год |го хозяйства Курган-
| |хозяйств на территории Курганской|программа | |ской области
| |области на 2004 - 2010 годы" | | |
| | | | |
| | Разработать областную целевую|Областная |2004 |Департамент сельско-
| |программу "Увеличение производства|целевая |год |го хозяйства Курган-
| |картофеля и овощей, продуктов их|программа | |ской области
| |переработки в Курганской области на| | |
| |2004 - 2010 годы" | | |
| | | | |
| | Разработать областную целевую|Областная |2004 |Департамент госиму-
| |программу "Развитие телерадиовещания в|целевая |год |щества и промышлен-
| |Курганской области на период до 2010|программа | |ной политики Курган-
| |года" | | |ской области
| | | | |
| | Разработать областную целевую|Областная |2004 |Департамент госиму-
| |программу "Совершенствование и|целевая |год |щества и промышлен-
| |развитие автомобильных дорог|программа | |ной политики Курган-
| |Курганской области на период до 2010| | |ской области
| |года" | | |
| | | | |
| | Разработать областную целевую|Областная |2004 |Департамент строите-
| |программу "Развитие промышленности|целевая |год |льства, госэксперти-
| |строительных материалов Курганской|программа | |зы и ЖКХ Курганской
| |области на период до 2010 года" | | |области
| | | | |
| | Разработать областную целевую|Областная |2004 |Департамент экономи-
| |программу "Развитие лесной|целевая |год |ческого развития и
| |промышленности Курганской области на|программа | |инвестиций Курган-
| |2004 - 2010 годы" | | |ской области
| | | | |
7.|Формирование бла-| Разработать областную целевую|Областная |2005 |Департамент федера-
|гоприятного соци-|программу "Содействие занятости|целевая |год |льной государствен-
|ального климата |населения Курганской области на период|программа | |ной службы занятости
| |до 2010 года" | | |населения (по согла-
| | | | |сованию)
| | | | |
| | Разработать областную целевую|Областная |2004 |Департамент сельско-
| |программу "Социальное развитие села|целевая |год |го хозяйства Курган-
| |Курганской области на период до 2010|программа | |ской области, депар-
| |года" | | |тамент строительст-
| | | | |ва госэкспертизы и
| | | | |ЖКХ Курганской
| | | | |области
| | | | |
| | Разработать областную целевую|Областная |2004 |Департамент экономи-
| |программу "Сокращение уровня бедности|целевая |год |ческого развития и
| |в Курганской области на 2004 - 2010|программа | |инвестиций Курган-
| |годы" | | |ской области, глав-
| | | | |ное управление соци-
| | | | |альной защиты Кур-
| | | | |ганской области
| | | | |
| | Разработать Концепцию|Концепция |2004 |Управление труда
| |демографического развития Курганской| |год |Курганской области
| |области на период до 2015 года" | | |
| | | | |
| | Разработать областную целевую|Областная |2004 |Управление труда
| |программу "Улучшение условий и охраны|целевая |год |Курганской области
| |труда в организациях Курганской|программа | |
| |области на период до 2010 года" | | |
| | | | |
| | Разработать областную целевую|Областная |2005 |Комитет по культуре
| |программу "Сохранение и развитие|целевая |год |и искусству Курган-
| |культуры и искусства на период до 2010|программа | |ской области
| |года", включающую подпрограммы: | | |
| | - "Юные дарования"; | | |
| | - "Развитие| | |
| |материально-технической базы и| | |
| |техническое перевооружение отрасли| | |
| |культуры"; | | |
| | - "Сохранение, формирование и| | |
| |эффективное использование музейного| | |
| |фонда Курганской области на 2004 -| | |
| |2010 годы" | | |
| | | | |
8.|Обеспечение бес- | Разработать областную целевую|Областная |2004 |Департамент строите-
|перебойной работы|программу "Газификация Курганской|целевая |год |льства, госэксперти-
|жилищно-коммуна- |области на период до 2010 года" |программа | |зы и ЖКХ Курганской
|льного комплекса | | | |области
| | | | |
9.|Охрана окружающей| Разработать областную целевую|Областная |2004 |Главное управление
|среды, оздоровле-|программу "Охрана, защита и|целевая |год |природных ресурсов и
|ние экологической|воспроизводство лесных ресурсов|программа | |охраны окружающей
|обстановки |Курганской области на 2004 - 2005| | |среды Минприроды
| |годы" | | |России по Курганской
| | | | |области (по согласо-
| | | | |ванию), Департамент
| | | | |экономического раз-
| | | | |вития и инвестиций
| | | | |Курганской области
| | | | |
| | Разработать областную целевую|Областная |2004 |Департамент экономи-
| |программу "Создание и ведение|целевая |год |ческого развития и
| |регионального водного кадастра" |программа | |инвестиций Курган-
| | | | |ской области
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 6
к Программе экономического и социального развития
Курганской области на 2004 - 2010 годы
Мероприятия,
предлагаемые для финансирования за счет средств федерального бюджета (справочно)
(млн. рублей, в ценах текущих лет)
-------------------------------------------------------------------------------------
Наименование |Объем | в том числе
мероприятия |финанси-|-------------------------------------------------------------
|рования |Феде- |Об- |Местные|Соб- |Кредиты|Ино- |Другие
|- всего |ральный |ластной |бюджеты|ствен- |банков |стран- |источники
| |бюджет |бюджет | |ные | |ные |финанси-
| | | | |средства| |кредиты|рования
--------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+-------+----------
Всего |48465,02|12893,12|10261,44|1842,66|14457,76|3464,38| |5545,67
2003 год | 2749,39| 595,18| 651,66| 168,15| 880,46| 100,00| | 353,94
2004 год | 6043,33| 2113,02| 1240,92| 245,61| 1546,17| 273,18| | 624,44
2005 год | 6056,38| 1603,48| 1541,99| 286,24| 1674,23| 283,20| | 667,24
2006 год | 5805,93| 1664,89| 1256,06| 203,83| 1693,41| 357,80| | 629,95
2007 год | 6433,47| 1667,19| 1345,17| 216,74| 1884,38| 569,80| | 750,20
2008 год | 6706,08| 1716,30| 1333,56| 228,95| 2025,68| 611,50| | 790,10
2009 год | 7144,96| 1739,69| 1406,05| 240,45| 2260,08| 608,30| | 890,40
2010 год | 7525,48| 1793,36| 1486,05| 252,70| 2493,38| 660,60| | 839,40
-------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 7
к Программе экономического и социального развития
Курганской области на 2004 - 2010 годы
Объемы и источники финансирования по Программе
социально-экономического развития Курганской области на 2004 - 2010 годы в целом (справочно)
(млн. рублей, в ценах текущих лет)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Итого |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |в % к
| |год |год |год |год |год |год |год |год |итогу
------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------
Финансовые средства по |64348,47|2981,52|9247,06|8689,08|8271,06|8250,54|8484,30|8960,46|9464,44|100,00
программе - всего | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Собственные средства |18602,10| 897,76|2015,90|2594,66|2598,61|2356,50|2452,30|2701,70|2984,70| 28,91
участников | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Средства федерального |12893,12| 595,18|2113,02|1603,48|1664,89|1667,19|1716,30|1739,69|1793,36| 20,04
бюджета | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Областной бюджет |17599,69| 789,49|2325,09|2643,89|2223,78|2361,17|2321,19|2406,29|2528,80| 27,35
| | | | | | | | | |
Местные бюджеты | 2580,57| 225,65| 327,41| 374,61| 298,02| 315,69| 332,32| 346,09| 360,79| 4,01
| | | | | | | | | |
Кредиты банков | 4574,22| 100,00|1347,51| 302,80| 369,22| 574,30| 611,50| 608,30| 660,60| 7,11
| | | | | | | | | |
Иностранные кредиты и | 0,00| | | | | | | | | 0,00
средства международных | | | | | | | | | |
организаций | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
под гарантии | | | | | | | | | |
Правительства РФ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Другие источники | 8098,77| 373,44|1118,14|1169,64|1116,55| 975,70|1050,70|1158,40|1136,20| 12,59
финансирования | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 8
к Программе экономического и социального развития
Курганской области на 2004 - 2010 годы
Объемы и источники финансирования по разделам Программы социально-экономического развития Курганской области на 2004 - 2010 годы (справочно)
Всего
Топливно-энергетический комплекс
Машиностроение и металлообработка
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
Промышленность строительных материалов
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Медицинская промышленность
Полиграфическая промышленность
Аграрно-промышленный комплекс
Транспорт и связь
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Газификация
Использование природных ресурсов и охрана окружающей среды
Развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций
Трудовые отношения и занятость населения
Развитие системы здравоохранения
Социальная защита населения
Развитие системы образования
Молодежная политика
Развитие физкультуры и спорта
Сохранение и развитие культуры и искусства
Наука и научное обслуживание
(млн. рублей, в ценах текущих лет)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | в том числе:
| |-----------------------------------------------------------------------------------
| | Федеральный бюджет | | | | |Инос-|
|Объем |--------------------------------| | | | |тран-|
|финанси-| |капи- | |прочие |Обла- |Местные|Соб- |Кредиты|ные |Другие
|рования | |тальные | |текущие|стной |бюджеты|ственные|банков |кре- |источники
|- всего |всего |вложения|НИОКР |расходы|бюджет | |средства| |диты |
--------------------------------+--------+--------+--------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----+----------
Всего по программе |64348,47|12893,12|11075,97| 62,70|1754,45|17599,69|2580,57|18602,10|4574,22| |8098,77
| | | | | | | | | | |
к "всего по программе" в % | 100,00| 100,00| 100,00|100,00| 100,00| 100,00| 100,00| 100,00| 100,00| | 100,00
| | | | | | | | | | |
по источникам финансирования, %| 100,00| 20,04| | | | 27,35| 4,01| 28,91| 7,11| | 12,59
| | | | | | | | | | |
2003 год | 2981,52| 595,18| 516,98| | 78,20| 789,49| 225,65| 897,76| 100,00| | 373,44
| | | | | | | | | | |
к "всего по программе" в % | 4,63| 4,62| 4,67| | 4,46| 4,49| 8,74| 4,83| 2,19| | 4,61
| | | | | | | | | | |
по источникам финансирования, %| 100,00| 19,96| | | | 26,48| 7,57| 30,11| 3,35| | 12,53
| | | | | | | | | | |
2004 год | 9247,06| 2113,02| 1927,30| 12,99| 172,73| 2325,09| 327,41| 2015,90|1347,51| |1118,14
| | | | | | | | | | |
к "всего по программе" в % | 14,37| 16,39| 17,40| 20,71| 9,85| 13,21| 12,69| 10,84| 29,46| | 13,81
| | | | | | | | | | |
по источникам финансирования, %| 100,00| 22,85| | | | 25,14| 3,54| 21,80| 14,57| | 12,09
| | | | | | | | | | |
2005 год | 8689,08| 1603,48| 1403,00| 14,90| 185,59| 2643,89| 374,61| 2594,66| 302,80| |1169,64
| | | | | | | | | | |
к "всего по программе" в % | 13,50| 12,44| 12,67| 23,76| 10,58| 15,02| 14,52| 13,95| 6,62| | 14,44
| | | | | | | | | | |
по источникам финансирования, %| 100,00| 18,45| | | | 30,43| 4,31| 29,86| 3,48| | 13,46
| | | | | | | | | | |
2006 год | 8271,06| 1664,89| 1418,34| 11,30| 235,25| 2223,78| 298,02| 2598,61| 369,22| |1116,55
| | | | | | | | | | |
к "всего по программе" в % | 12,85| 12,91| 12,81| 18,02| 13,41| 12,64| 11,55| 13,97| 8,07| | 13,79
| | | | | | | | | | |
по источникам финансирования, %| | 20,13| | | | 26,89| 3,60| 31,42| 4,46| | 13,50
| | | | | | | | | | |
2007 год | 8250,54| 1667,19| 1405,85| 6,05| 255,29| 2361,17| 315,69| 2356,50| 574,30| | 975,70
| | | | | | | | | | |
к "всего по программе" в % | 12,82| 12,93| 12,69| 9,65| 14,55| 13,42| 12,23| 12,67| 12,56| | 12,05
| | | | | | | | | | |
по источникам финансирования, %| 100,00| 20,21| | | | 28,62| 3,83| 28,56| 6,96| | 11,83
| | | | | | | | | | |
2008 год | 8484,30| 1716,30| 1442,90| 7,99| 265,42| 2321,19| 332,32| 2452,30| 611,50| |1050,70
| | | | | | | | | | |
к "всего по программе" в % | 13,18| 13,31| 13,03| 12,74| 15,13| 13,19| 12,88| 13,18| 13,37| | 12,97
| | | | | | | | | | |
по источникам финансирования, %| 120,23| 20,23| 17,01| 0,09| 3,13| 27,36| 3,92| 28,90| 7,21| | 12,38
| | | | | | | | | | |
2009 год | 8960,46| 1739,69| 1443,90| 4,82| 290,97| 2406,29| 346,09| 2701,70| 608,30| |1158,40
| | | | | | | | | | |
к "всего по программе" в % | 13,92| 13,49| 13,04| 7,69| 16,58| 13,67| 13,41| 14,52| 13,30| | 14,30
| | | | | | | | | | |
по источникам финансирования, %| 100,00| 19,42| | | | 26,85| 3,86| 30,15| 6,79| | 12,93
| | | | | | | | | | |
2010 год | 9464,44| 1793,36| 1517,70| 4,66| 271,00| 2528,80| 360,79| 2984,70| 660,60| |1136,20
| | | | | | | | | | |
к "всего по программе" в % | 14,71| 13,91| 13,70| 7,43| 15,45| 14,37| 13,98| 16,04| 14,44| | 14,03
| | | | | | | | | | |
по источникам финансирования, %| 100,00| 18,95| | | | 26,72| 3,81| 31,54| 6,98| | 12,00
Топливно-энергетический комплекс
Всего | 1850,00| 537,50| 537,50| | | 230,00| | 305,00| 477,50| | 300,00
2003 год | | | | | | | | | | |
2004 год | 652,75| 87,50| 87,50| | | 39,75| | 5,00| 477,50| | 43,00
2005 год | 252,75| 75,00| 75,00| | | 34,75| | 100,00| | | 43,00
2006 год | 252,75| 75,00| 75,00| | | 34,75| | 100,00| | | 43,00
2007 год | 252,75| 75,00| 75,00| | | 34,75| | 100,00| | | 43,00
2008 год | 146,50| 75,00| 75,00| | | 28,50| | | | | 43,00
2009 год | 146,50| 75,00| 75,00| | | 28,50| | | | | 43,00
2010 год | 146,50| 75,00| 75,00| | | 29,00| | | | | 42,00
к "всего по программе" в % | 2,87| 4,17| 4,85| | | 1,31| | 1,64| 10,44| | 3,70
Машиностроение и металлообработка
Всего | 2450,84| 10,65| 10,65| | | 6,26| | 1210,17| 347,55| | 876,20
2003 год | | | | | | | | | | |
2004 год | 816,56| 3,15| 3,15| | | 6,26| | 188,21| 326,93| | 292,00
2005 год | 828,34| 2,50| 2,50| | | | | 517,84| 15,00| | 293,00
2006 год | 758,04| 2,50| 2,50| | | | | 458,72| 5,62| | 291,20
2007 год | 28,00| 2,50| 2,50| | | | | 25,50| | |
2008 год | 10,00| | | | | | | 10,00| | |
2009 год | 9,90| | | | | | | 9,90| | |
2010 год | | | | | | | | | | |
к "всего по программе" в % | 3,81| 0,08| 0,10| | | 0,04| | 6,51| 7,60| | 10,82
Лесная и деревообрабатывающая промышленность
Всего | 67,50| | | | | | | 67,50| | |
2003 год | 15,30| | | | | | | 15,30| | |
2004 год | 15,30| | | | | | | 15,30| | |
2005 год | 6,30| | | | | | | 6,30| | |
2006 год | 6,30| | | | | | | 6,30| | |
2007 год | 6,30| | | | | | | 6,30| | |
2008 год | 6,00| | | | | | | 6,00| | |
2009 год | 6,00| | | | | | | 6,00| | |
2010 год | 6,00| | | | | | | 6,00| | |
к "всего по программе" в % | 0,10| | | | | | | 0,36| | |
Промышленность строительных материалов
Всего | 76,47| | | | | 0,20| | 0,78| 1,05| | 74,44
2003 год | | | | | | | | | | |
2004 год | 39,47| | | | | 0,20| | 0,78| 1,05| | 37,44
2005 год | 37,00| | | | | | | | | | 37,00
2006 год | | | | | | | | | | |
2007 год | | | | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | | | | |
к "всего по программе" в % | 0,12| | | | | 0,00| | 0,00| 0,02| | 0,92
Легкая промышленность
Всего | 324,19| 146,81| 146,81| | | 91,65| | 83,15| 2,58| |
2003 год | | | | | | | | | | |
2004 год | 108,23| 49,21| 49,21| | | 30,45| | 25,99| 2,58| |
2005 год | 108,10| 49,22| 49,22| | | 30,43| | 28,45| | |
2006 год | 107,86| 48,38| 48,38| | | 30,77| | 28,71| | |
2007 год | | | | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | | | | |
к "всего по программе" в % | 0,50| 1,14| 1,33| | | 0,52| | 0,45| 0,06| |
Пищевая промышленность
Всего | 373,14| 9,30| 9,30| | | 46,14| 0,50| 7,00| 298,44| | 11,76
2003 год | 2,30| | | | | 2,30| | | | |
2004 год | 355,94| 9,30| 9,30| | | 43,84| 0,50| 7,00| 283,54| | 11,76
2005 год | 4,60| | | | | | | | 4,60| |
2006 год | 5,80| | | | | | | | 5,80| |
2007 год | 4,50| | | | | | | | 4,50| |
2008 год | | | | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | | | | |
к "всего по программе" в % | 0,58| 0,07| 0,08| | | 0,26| 0,02| 0,04| 6,52| | 0,15
Медицинская промышленность
Всего | 180,00| | | | | | | 180,00| | |
2003 год | | | | | | | | | | |
2004 год | 60,00| | | | | | | 60,00| | |
2005 год | 60,00| | | | | | | 60,00| | |
2006 год | 60,00| | | | | | | 60,00| | |
2007 год | | | | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | | | | |
к "всего по программе" в % | 0,28| | | | | | | 0,97| | |
Полиграфическая промышленность
Всего | 7,66| | | | | 7,66| | | | |
2003 год | | | | | | | | | | |
2004 год | 2,55| | | | | 2,55| | | | |
2005 год | 2,56| | | | | 2,56| | | | |
2006 год | 2,56| | | | | 2,56| | | | |
2007 год | | | | | | | | | | |
2008 год | | | | | | | | | | |
2009 год | | | | | | | | | | |
2010 год | | | | | | | | | | |
к "всего по программе" в % | 0,01| | | | | 0,04| | | | |
Аграрно-промышленный комплекс
Всего |28208,26| 3917,16| 3078,11| 3,50| 835,55| 5010,78| 198,60|12343,22|3447,10| |3291,40
2003 год | 871,10| 83,30| 69,30| | 14,00| 124,60| 12,20| 445,10| 100,00| | 105,90
2004 год | 2289,49| 298,65| 250,05| 0,60| 48,00| 357,28| 16,66| 1149,60| 255,90| | 211,40
2005 год | 2936,87| 372,25| 319,05| 1,30| 51,90| 691,13| 20,55| 1319,04| 283,20| | 250,70
2006 год | 3132,34| 495,76| 378,31| 0,70| 116,75| 541,83| 23,45| 1384,10| 357,80| | 329,40
2007 год | 4020,19| 605,10| 477,40| 0,30| 127,40| 682,51| 28,56| 1659,32| 569,80| | 474,90
2008 год | 4496,69| 655,80| 513,40| 0,20| 142,20| 783,41| 30,36| 1870,02| 611,50| | 545,60
2009 год | 4926,49| 663,90| 505,30| 0,30| 158,30| 860,11| 32,16| 2114,42| 608,30| | 647,60
2010 год | 5535,09| 742,40| 565,30| 0,10| 177,00| 969,91| 34,66| 2401,62| 660,60| | 725,90
к "всего по программе" в % | 43,84| 30,38| 27,79| 5,58| 47,62| 28,47| 7,70| 66,35| 75,36| | 40,64
Транспорт и связь
Всего | 9987,31| 3466,00| 3466,00| | | 6116,00| 80,00| 324,71| | | 0,60
2003 год | 571,41| 345,80| 345,80| | | 219,00| | 6,61| | |
2004 год | 1743,85| 851,30| 851,30| | | 836,90| 11,50| 43,55| | | 0,60
2005 год | 1328,15| 416,30| 416,30| | | 858,80| 11,50| 41,55| | |
2006 год | 1310,70| 416,30| 416,30| | | 843,60| 11,50| 39,30| | |
2007 год | 1262,20| 362,30| 362,30| | | 844,50| 11,50| 43,90| | |
2008 год | 1250,20| 357,00| 357,00| | | 836,90| 11,50| 44,80| | |
2009 год | 1256,80| 358,00| 358,00| | | 837,90| 11,00| 49,90| | |
2010 год | 1264,00| 359,00| 359,00| | | 838,40| 11,50| 55,10| | |
к "всего по программе" в % | 15,52| 26,88| 31,29| | | 34,75| 3,10| 1,75| | | 0,01
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Всего | 2973,86| 651,74| 651,74| | | 1107,11|1005,81| | | | 209,20
2003 год | 254,14| 42,04| 42,04| | | 109,60| 102,50| | | |
2004 год | 775,01| 295,00| 295,00| | | 249,07| 153,24| | | | 77,70
2005 год | 677,75| 78,80| 78,80| | | 285,03| 199,32| | | | 114,60
2006 год | 228,33| 43,00| 43,00| | | 78,59| 103,44| | | | 3,30
2007 год | 250,20| 48,00| 48,00| | | 90,81| 107,99| | | | 3,40
2008 год | 258,93| 48,50| 48,50| | | 95,82| 111,21| | | | 3,40
2009 год | 263,31| 48,00| 48,00| | | 98,43| 113,48| | | | 3,40
2010 год | 266,19| 48,40| 48,40| | | 99,76| 114,63| | | | 3,40
к "всего по программе" в % | 4,62| 5,05| 5,88| | | 6,29| 38,98| | | | 2,58
Газификация
Всего | 2571,50| 1236,00| 1236,00| | | 760,00| | | | | 575,50
2003 год | 35,00| 20,00| 20,00| | | 15,00| | | | |
2004 год | 261,00| 81,00| 81,00| | | 100,00| | | | | 80,00
2005 год | 367,50| 185,00| 185,00| | | 102,00| | | | | 80,50
2006 год | 374,00| 187,00| 187,00| | | 105,00| | | | | 82,00
2007 год | 380,00| 190,00| 190,00| | | 108,00| | | | | 82,00
2008 год | 383,00| 190,00| 190,00| | | 110,00| | | | | 83,00
2009 год | 385,00| 191,00| 191,00| | | 110,00| | | | | 84,00
2010 год | 386,00| 192,00| 192,00| | | 110,00| | | | | 84,00
к "всего по программе" в % | 4,00| 9,59| 11,16| | | 4,32| | | | | 7,11
Использование природных ресурсов и охрана окружающей среды
Всего |11143,30| 1065,66| 435,00| 0,96| 629,70| 2149,99|1125,00| 4048,00| | |2754,65
2003 год | 1089,70| 44,90| 17,00| | 27,90| 237,15| 109,40| 430,75| | | 267,50
2004 год | 1356,15| 91,72| 27,60| 0,32| 63,80| 265,28| 118,90| 516,75| | | 363,50
2005 год | 1368,55| 104,22| 38,10| 0,32| 65,80| 278,08| 119,40| 516,75| | | 350,10
2006 год | 1449,40| 131,42| 49,30| 0,32| 81,80| 294,88| 139,40| 516,75| | | 366,95
2007 год | 1500,20| 153,40| 59,50| | 93,90| 311,95| 146,40| 516,75| | | 371,70
2008 год | 1474,90| 177,20| 70,30| | 106,90| 251,45| 154,50| 516,75| | | 375,00
2009 год | 1511,30| 194,70| 81,00| | 113,70| 255,65| 164,50| 516,75| | | 379,70
2010 год | 1393,10| 168,10| 92,20| | 75,90| 255,55| 172,50| 516,75| | | 280,20
к "всего по программе" в % | 17,32| 8,27| 3,93| 1,53| 35,89| 12,22| 43,59| 21,76| | | 34,01
Развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций
Всего | 187,32| 121,91| 101,80| | 20,11| 51,26| 14,15| | | |
2003 год | 25,63| 16,50| 13,60| | 2,90| 7,58| 1,55| | | |
2004 год | 30,28| 21,10| 17,00| | 4,10| 7,58| 1,60| | | |
2005 год | 23,92| 14,41| 12,10| | 2,31| 7,71| 1,80| | | |
2006 год | 21,56| 14,06| 11,90| | 2,16| 5,50| 2,00| | | |
2007 год | 21,46| 13,96| 11,80| | 2,16| 5,70| 1,80| | | |
2008 год | 21,46| 13,96| 11,80| | 2,16| 5,70| 1,80| | | |
2009 год | 21,46| 13,96| 11,80| | 2,16| 5,70| 1,80| | | |
2010 год | 21,56| 13,96| 11,80| | 2,16| 5,80| 1,80| | | |
к "всего по программе" в % | 0,29| 0,95| 0,92| | 1,15| 0,29| 0,55| | | |
Трудовые отношения и занятость населения
Всего | 88,39| 64,10| | | 64,10| 24,29| | | | |
2003 год | 21,00| 14,10| | | 14,10| 6,90| | | | |
2004 год | 27,78| 20,00| | | 20,00| 7,78| | | | |
2005 год | 38,49| 30,00| | | 30,00| 8,49| | | | |
2006 год | 0,20| | | | | 0,20| | | | |
2007 год | 0,21| | | | | 0,21| | | | |
2008 год | 0,22| | | | | 0,22| | | | |
2009 год | 0,23| | | | | 0,23| | | | |
2010 год | 0,26| | | | | 0,26| | | | |
к "всего по программе" в % | 0,14| 0,50| | | 3,65| 0,14| | | | |
Развитие системы здравоохранения
Всего | 1707,12| 1001,51| 922,71| 3,50| 75,30| 705,62| | | | |
2003 год | 75,19| 16,89| 1,74| | 15,15| 58,30| | | | |
2004 год | 409,82| 202,07| 187,04| | 15,03| 207,75| | | | |
2005 год | 329,21| 175,36| 160,33| | 15,03| 153,86| | | | |
2006 год | 259,71| 150,01| 134,95| | 15,06| 109,70| | | | |
2007 год | 201,18| 120,68| 105,65| | 15,03| 80,50| | | | |
2008 год | 131,00| 107,00| 103,50| 3,50| | 24,00| | | | |
2009 год | 147,90| 113,50| 113,50| | | 34,40| | | | |
2010 год | 153,11| 116,00| 116,00| | | 37,11| | | | |
к "всего по программе" в % | 2,65| 7,77| 8,33| 5,58| 4,29| 4,01| | | | |
Социальная защита населения
Всего | 121,01| 24,40| 14,40| | 10,00| 70,75| 25,86| | | |
2003 год | 4,00| 4,00| | | 4,00| | | | | |
2004 год | 22,73| 4,40| 2,40| | 2,00| 8,50| 9,83| | | |
2005 год | 48,38| 12,50| 12,00| | 0,50| 29,55| 6,33| | | |
2006 год | 5,34| 0,50| | | 0,50| 3,20| 1,64| | | |
2007 год | 26,19| 1,00| | | 1,00| 23,20| 1,99| | | |
2008 год | 5,77| 0,50| | | 0,50| 2,30| 2,97| | | |
2009 год | 2,27| 1,00| | | 1,00| | 1,27| | | |
2010 год | 6,33| 0,50| | | 0,50| 4,00| 1,83| | | |
к "всего по программе" в % | 0,19| 0,19| 0,13| | 0,57| 0,40| 1,00| | | |
Развитие системы образования
Всего | 923,30| 186,90| 159,00| | 27,90| 620,40| 116,00| | | |
2003 год | | | | | | | | | | |
2004 год | 106,00| 23,30| 19,00| | 4,30| 70,20| 12,50| | | |
2005 год | 114,70| 23,80| 19,00| | 4,80| 77,40| 13,50| | | |
2006 год | 125,30| 28,80| 24,00| | 4,80| 82,00| 14,50| | | |
2007 год | 132,20| 27,00| 24,00| | 3,00| 89,70| 15,50| | | |
2008 год | 141,70| 27,00| 24,00| | 3,00| 96,70| 18,00| | | |
2009 год | 148,20| 28,00| 24,00| | 4,00| 100,20| 20,00| | | |
2010 год | 155,20| 29,00| 25,00| | 4,00| 104,20| 22,00| | | |
к "всего по программе" в % | 1,43| 1,45| 1,44| | 1,59| 3,53| 4,50| | | |
Молодежная политика
Всего | 63,57| | | | | 63,57| | | | |
2003 год | | | | | | | | | | |
2004 год | 6,03| | | | | 6,03| | | | |
2005 год | 6,80| | | | | 6,80| | | | |
2006 год | 7,47| | | | | 7,47| | | | |
2007 год | 8,62| | | | | 8,62| | | | |
2008 год | 10,06| | | | | 10,06| | | | |
2009 год | 11,36| | | | | 11,36| | | | |
2010 год | 13,23| | | | | 13,23| | | | |
к "всего по программе" в % | 0,10| | | | | 0,36| | | | |
Развитие физкультуры и спорта
Всего | 17,09| | | | | 17,09| | | | |
2003 год | | | | | | | | | | |
2004 год | 2,12| | | | | 2,12| | | | |
2005 год | 1,93| | | | | 1,93| | | | |
2006 год | 2,12| | | | | 2,12| | | | |
2007 год | 2,22| | | | | 2,22| | | | |
2008 год | 2,62| | | | | 2,62| | | | |
2009 год | 2,80| | | | | 2,80| | | | |
2010 год | 3,28| | | | | 3,28| | | | |
к "всего по программе" в % | 0,03| | | | | 0,10| | | | |
Сохранение и развитие культуры и искусства
Всего | 773,30| 379,28| 236,95| 54,74| 87,59| 375,75| 14,66| 3,50| | | 0,12
2003 год | 16,75| 7,65| 7,50| | 0,15| 9,06| | | | | 0,04
2004 год | 131,76| 64,72| 37,75| 12,07| 14,90| 63,82| 2,68| 0,50| | | 0,04
2005 год | 110,83| 53,52| 25,60| 13,28| 14,65| 54,56| 2,21| 0,50| | | 0,04
2006 год | 124,94| 61,56| 37,70| 10,28| 13,58| 60,79| 2,09| 0,50| | |
2007 год | 117,77| 57,65| 39,70| 5,75| 12,20| 57,67| 1,95| 0,50| | |
2008 год | 108,91| 53,74| 39,40| 4,29| 10,06| 52,68| 1,98| 0,50| | |
2009 год | 84,59| 42,03| 26,30| 4,52| 11,21| 40,18| 1,89| 0,50| | |
2010 год | 77,75| 38,40| 23,00| 4,56| 10,84| 36,98| 1,87| 0,50| | |
к "всего по программе" в % | 1,20| 2,94| 2,14| 87,30| 4,99| 2,13| 0,57| 0,02| | | 0,00
Наука и научное обслуживание
Всего | 253,35| 74,20| 70,00| | 4,20| 145,18| | 29,08| | | 4,90
2003 год | | | | | | | | | | |
2004 год | 34,25| 10,60| 10,00| | 0,60| 19,73| | 3,23| | | 0,70
2005 год | 36,35| 10,60| 10,00| | 0,60| 20,83| | 4,23| | | 0,70
2006 год | 36,35| 10,60| 10,00| | 0,60| 20,83| | 4,23| | | 0,70
2007 год | 36,35| 10,60| 10,00| | 0,60| 20,83| | 4,23| | | 0,70
2008 год | 36,35| 10,60| 10,00| | 0,60| 20,83| | 4,23| | | 0,70
2009 год | 36,35| 10,60| 10,00| | 0,60| 20,83| | 4,23| | | 0,70
2010 год | 37,35| 10,60| 10,00| | 0,60| 21,33| | 4,73| | | 0,70
к "всего по программе" в % | 0,39| 0,58| 0,63| | 0,24| 0,82| | 0,16| | | 0,06
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 9
к Программе экономического и социального развития
Курганской области на 2004 - 2010 годы
Уровень бюджетной обеспеченности Курганской области
(млн. руб.)
----------------------------------------------------------------------------------------------
|2003 |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010
|год |год |год |год |год |год |год |год
--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------
Доходы |6884 |8752 |9288 |10170 |11050 |12100 |13356 |14900
--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------
Собственные средства |3300 |4216 |4736 | 5350 | 6193 | 7170 | 8380 | 9960
--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------
Безвозмездные перечисления из|3584 |4536 |4552 | 4820 | 4857 | 4930 | 4976 | 4940
федерального бюджета | | | | | | | |
--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------
Налоговые поступления в| | | 23,5| 151,5| 167,1| 168,4| 251,2| 473,7
региональный бюджет от| | | | | | | |
реализации программы | | | | | | | |
--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------
Дотационность бюджета с| 52,0| 51,8| 49,0| 47,4| 44,0| 40,7| 37,3| 33,2
учетом реализации программы, % | | | | | | | |
--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------
Расходы | |8708 |9270 |10110 |11021 |12080 |13301 |14840
--------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------
Душевые бюджетные доходы,|7205 |8327 |8897 | 9903 |10759 |11851 |13198 |14796
руб. | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 10
к Программе экономического и социального развития
Курганской области на 2004 - 2010 годы
Динамика
увеличения объема промышленного производства с учетом реализации Программы экономического и социального развития Курганской области на 2004 - 2010 годы
(млн. руб.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|2003 год|2004 год|2005 год|2006 год |2007 год|2008 год|2009 год|2010 год
--------------------------------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+---------
Объем производства| | | 10,59| 50,421| 226,32| 611,32| 1127,48| 2045
промышленной продукции от| | | | | | | |
реализации программы | | | | | | | |
--------------------------------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+---------
Объем производства|20766 |23528 |26549 |29830 |33833 |39091 |45580 |54113
промышленной продукции с учетом| | | | | | | |
реализации программы | | | | | | | |
--------------------------------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+---------
Доля программы в объеме| | | 0,04| 0,17 | 0,67| 1,56| 2,47| 3,78
производства промышленной| | | | | | | |
продукции | | | | | | | |
--------------------------------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+---------
Изменение объема производства| 101,5 | 103,0 | 104,0 | 106,0 | 107,0 | 109,0 | 110,0 | 112,0
промышленной продукции в| | | | | | | |
постоянных ценах с учетом| | | | | | | |
реализации программы, % к| | | | | | | |
предыдущему году | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 11
к Программе экономического и социального развития
Курганской области на 2004 - 2010 годы
Объем
произведенной продукции и услуг в рамках Программы экономического и социального развития Курганской области на 2004 - 2010 годы
(млн. руб.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|2003 год|2004 год|2005 год|2006 год|2007 год|2008 год|2009 год|2010 год
-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
Топливно-энергетический | | | | | | | 312,19| 866,85
комплекс | | | | | | | |
-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
Машиностроение и металло- | | | 0,18| 31,85|180,75 | 451,77| 478,97| 543,24
обработка | | | | | | | |
-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
Лесная и деревообрабатыва-| | | | | 24,11 | 25,55| 27,62| 29,28
ющая промышленность | | | | | | | |
-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
Промышленность строймате- | | | | | | | |
риалов | | | | | | | |
-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
Легка промышленность | | | | | | | 152,2 | 409,39
-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
Пищевая промышленность | | | 10,41| 18,56| 21,46 | 58,57| 76,53| 96,45
-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
Медицинская промышленность| | | | | | 75,43| 79,97| 84,79
-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
Прочие отрасли промышлен- | | | | | | | | 15,0
ности | | | | | | | |
-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
АПК | |12376,7 |13450,0 |14399,0 |15415,0 |16504,0 |17669 |18916
-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
Строительный комплекс | 2836,0 | 3353,6 | 3947,8 | 4603,2 | 5367,3 | 6372,1 | 7700,0 |94678,0
-----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
Всего | 2836,0 |15730,3 |17480,39|19052,61|21008,62|23487,42|26496,5 |30429,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 12
к Программе экономического и социального развития
Курганской области на 2004 - 2010 годы
Поступления
налогов по области в рамках Программы экономического и социального развития Курганской области на 2004 - 2010 годы
(млн. руб.)
---------------------------------------------------------------------------
| 2003| 2004| 2005| 2006| 2007| 2008| 2009 | 2010
| год | год | год | год | год | год | год | год
------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------
Всего поступлений по | 5395| 5880| 6447| 7111| 8005| 9047| 10296| 11925
территории | | | | | | | |
------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------
в том числе: | | | | | | | |
------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------
в федеральный бюджет | 1875| 1950| 2028| 2119| 2225| 2347| 2476| 2625
------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------
в региональный бюджет| 3510| 3930| 4419| 4992| 5780| 6700| 7820| 9300
---------------------------------------------------------------------------
Приложение N 13
к Программе экономического и социального развития
Курганской области на 2004 - 2010 годы
Бюджетный
эффект для регионального бюджета в рамках Программы экономического и социального развития Курганской области на 2004 - 2010 годы
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|2003 год|2004 год|2005 год|2006 год|2007 год|2008 год|2009 год|2010 год
-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
Расходы по программе, связанные с| 789,49 |2325,09 |2643,89 |2223,78 |2361,17 | 2321,19| 2406,29| 2528,80
выделением безвозвратных средств из| | | | | | | |
регионального бюджета | | | | | | | |
-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
Налоги, остающиеся на территории|3500 |3930 |4419 |4992 |5780 | 6700 | 7820 | 9300
региона | | | | | | | |
-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
Текущий региональный бюджетный| |1604,91 |1775,11 |2768,22 |3418,83 | 4378,81| 5413,71| 6771,2
эффект | | | | | | | |
-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
Интегральный региональный| | |3380,02 |6148,24 |9567,07 |13945,88|19359,62|26130,82
бюджетный эффект | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 14
к Программе экономического и социального развития
Курганской области на 2004 - 2010 годы
Бюджетный
эффект для федерального бюджета в рамках Программы экономического и социального развития Курганской области на 2004 - 2010 годы
(млн. руб.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|2003 год|2004 год|2005 год|2006 год|2007 год|2008 год|2009 год|2010 год
-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
Средства федерального бюджета на| 595,18 |2113,02 |1603,48 |1664,89 |1667,19 |1716,3 | 1739,69| 1793,36
безвозвратной основе | | | | | | | |
-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
Налоговые поступления от|1875 | 1950 | 2028 | 2119 | 2225 | 2347 | 2476 | 2625
реализации программы в федеральный| | | | | | | |
бюджет | | | | | | | |
-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
Текущий федеральный бюджетный| | -163,02| +424,52| +454,11| +557,81| +630,7 | +736,31| +831,64
эффект | | | | | | | |
-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
Интегральный федеральный бюджетный| | | +261,5 | +715,61|+1273,42|+1904,12|+2640,43|+3472,07
эффект | | | | | | | |
-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
Доля трансферта, % | 52,0 | 51,8 | 49 | 47,4 | 44 | 40,7 | 37,3 | 33,2
-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
Текущий федеральный бюджетный| | 155,82| 524,92| 511,41| 679,71| 749,0 | 858,21| 978,54
эффект с учетом уменьшения трансферта| | | | | | | |
-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
Интегральный федеральный бюджетный| | | 680,74| 1192,15| 1871,86| 2620,86| 3479,07| 4457,61
эффект с учетом уменьшения трансферта| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 15
к Программе экономического и социального развития
Курганской области на 2004 - 2010 годы
Социальный эффект по Программе экономического и социального развития Курганской области на 2004 - 2010 годы
-------------------------------------------------------------------------
|Число рабочих мест |Социальный
|----------------------|эффект
|всего |в т.ч. новых|млн. руб.
|----------------------|
| человек |
-------------------------------------+----------------------+------------
Топливно-энергетический комплекс | 272 | 272 | 10,80
-------------------------------------+---------+------------+------------
Машиностроение и металлообработка | 17247 | 2326 | 168,95
-------------------------------------+---------+------------+------------
Лесная и деревообрабатывающая| | |
промышленность | 497 | 216 | 3,20
-------------------------------------+---------+------------+------------
Промышленность строительных| 215 | 43 | 2,80
материалов | | |
-------------------------------------+---------+------------+------------
Легкая промышленность | 753 | 753 | 48,20
-------------------------------------+---------+------------+------------
Пищевая промышленность | 482 | 401 | 17,56
-------------------------------------+---------+------------+------------
Медицинская промышленность | 5833 | 750 | 48,10
-------------------------------------+---------+------------+------------
Полиграфическая промышленность | 305 | 0 | 0
-------------------------------------+---------+------------+------------
АПК | 36017 | 4373 | 18,16
-------------------------------------+---------+------------+------------
Транспорт и связь | 7803 | 597 | 10,00
-------------------------------------+---------+------------+------------
Жилищно-коммунальное хозяйство | 123 | 7 | 0,13
-------------------------------------+---------+------------+------------
Использование природных ресурсов и| | |
охрана окружающей среды | 5810 | 5805 | 780,33
-------------------------------------+---------+------------+------------
Трудовые отношения и занятость| 7920 | 7920 | 98,50
населения | | |
-------------------------------------+---------+------------+------------
Развитие системы здравоохранения | 893 | 668 | 8,79
-------------------------------------+---------+------------+------------
Социальная защита населения | 5039 | 360 | 4,06
-------------------------------------+---------+------------+------------
Развитие системы образования | 435 | 290 | 2,84
-------------------------------------+---------+------------+------------
Молодежная политика | 3740 | 3740 | 46,82
-------------------------------------+---------+------------+------------
Развитие физкультуры и спорта | 22 | 22 | 0,25
-------------------------------------+---------+------------+------------
Сохранение и развитие культуры и| 274 | 38 | 0,31
искусства | | |
-------------------------------------+---------+------------+------------
Наука и научное обслуживание | 79 | 79 | 1,00
-------------------------------------+---------+------------+------------
Всего | 93759 | 28660 | 1270,79
-------------------------------------------------------------------------
Приложение N 16
к Программе экономического и социального развития
Курганской области на 2004 - 2010 годы
Основные показатели развития Курганской области до 2010 года
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Показатели |Ед.изм. |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |2010 в
| |год |год |год |год |год |год |год |год |год |% к
| | | | | | | | | | |2003
| | | | | | | | | | |году
------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------
Валовой региональный |млн. руб.|28000 |32800 |37000 |41800 |46700 |52200 |58500 |65500 |73800 |
продукт | | | | | | | | | | |
------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------
в сопоставимых ценах |в % к | 97,6| 101,5| 103,0| 103,5| 105,0| 105,5 | 105,8| 106 | 106,3|140,8
|пред. | | | | | | | | | |
|году | | | | | | | | | |
------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------
Объем промышленной |млн. |18105,4|21249 |23944 |26916 |30580 |34198 |38352 |43092 |48555 |
продукции |руб. | | | | | | | | | |
------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------
в сопоставимых ценах |в % к | 94,3| 102,5| 103,0| 103,8| 105,0| 105,5 | 105,8| 106 | 106,3|141,2
|пред. | | | | | | | | | |
|году | | | | | | | | | |
------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------
Инвестиции в основной|млн. | 3378 | 3847 | 4403 | 5008 | 5712 | 6316 | 7297 | 8508 |10011 |
капитал |руб. | | | | | | | | | |
------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------
в сопоставимых ценах |в % к | 103,9| 104 | 105,0| 106,5| 106,8| 107,0 | 107,3| 108,0 | 108,2|160,2
|пред. | | | | | | | | | |
|году | | | | | | | | | |
------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------
Ввод жилья |тыс.кв. | 101,1| 106,5| 120 | 127 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |169,0
|м. | | | | | | | | | |
------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------
|в % к | 118,1| 105,3| 112,7| 105,8| 110,2| 107,1 | 106,7| 106,3 | 105,9|
|пред. | | | | | | | | | |
|году | | | | | | | | | |
------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------
Продукция сельского | | | | | | | | | | |
хозяйства во всех кате- |млн. | 9582 |10065 |11461 |12460 |13421 |13428 |14368 |15383 |16468 |
гориях хозяйств |руб. | | | | | | | | | |
------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------
в сопоставимых ценах |в % к | 91,6| 100,6| 103,4| 101,4| 100,7| 100,7 | 101 | 101 | 101 |109,5
|пред. | | | | | | | | | |
|году | | | | | | | | | |
------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------
зерно (в весе после |тыс.т. | 1159,2| 1323 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1430 | 1450 | 1500 |113,4
доработки) | | | | | | | | | | |
------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------
|в % к | 80,1| 114,1| 107,3| 100,0| 100,0| 100,0 | 100,7| 101,4 | 103,4|
|пред. | | | | | | | | | |
|году | | | | | | | | | |
------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------
скот и птица (в живой|тыс.т. | 75,9| 74 | 75,6| 77,1| 78,7| 80 | 85 | 90 | 95 |128,4
массе, реализация) | | | | | | | | | | |
------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------
|в % к | 82,0| 97,5| 102,2| 102,0| 102,1| 101,7 | 106,3| 105,9 | 105,6|
|пред. | | | | | | | | | |
|году | | | | | | | | | |
------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------
молоко |тыс.т. | 411,5| 395 | 405 | 410 | 415 | 450 | 483 | 515 | 550 |139,2
------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------
|в % к | 99,0| 96,0| 102,5| 101,2| 101,2| 108,4 | 107,3| 106,6 | 106,8|
|пред. | | | | | | | | | |
|году | | | | | | | | | |
------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------
яйцо |млн.шт. | 215,5| 215,5| 218 | 228 | 228 | 235,5 | 241 | 247 | 253 |117,4
------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------
|в % к | 95,5| 100,0| 101,2| 104,6| 100,0| 103,3 | 102,3| 102,5 | 102,4|
|пред. | | | | | | | | | |
|году | | | | | | | | | |
------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------
Оборот розничной тор-|в % к | 114,6| 110,0| 111,0| 112,0| 113,0| 113,5 | 114 | 114,5 | 114,5|238,3
говли (в сопоставимых |пред. | | | | | | | | | |
ценах) |году | | | | | | | | | |
------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------
Объем платных услуг |в % к | 103,7| 104,0| 105,0| 105,0| 106,0| 106,5 | 107 | 108 | 108,5|156,1
населению (в сопостави- |пред. | | | | | | | | | |
мых ценах) |году | | | | | | | | | |
------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------
Уровень зарегистриро-|% | 2,3| 2,6| 2,6| 2,7| 2,7| 2,65| 2,6| 2,55| 2,4|
ванной безработицы в % к| | | | | | | | | | |
экономически активному | | | | | | | | | | |
населению | | | | | | | | | | |
------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------
Реальные располага- |в % к | 108,8| 108,3| 107,2| 107,4| 107,5| 108 | 108,5| 109 | 110 |173,9
емые денежные доходы на-|пред. | | | | | | | | | |
селения |году | | | | | | | | | |
------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------
Индекс потребитель- |в % к | 113,9| 112 | 109 | 107,5| 106,5| 106 | 106 | 106 | 106 |157,5
ских цен |декабрю | | | | | | | | | |
|пред. | | | | | | | | | |
|года | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 17
к Программе экономического и социального развития
Курганской области на 2004 - 2010 годы
Объем
финансовых средств, поступивших по федеральным целевым программам, реализуемым на территории Курганской области
(млн. руб.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование программы|N и дата доку- |Срок | 2000 год | 2001 год | 2002 год
п/п| |мента по утверж-|реализации|--------------------+-----------------------+----------------------
| |дению программы |программы |лимит |выде- |освое-|лимит |выде- |освоено|лимит |выде- |освое-
| | | | |лено |но | |лено | | |лено |но
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
1.| Дети - инвалиды |Постановление |2001-2002 | 0,2 | 0,93| 0,93| 8,4 | 8,6 | 8,6 | 2,5 | 3,3 | 3,3
| |Правительства РФ|гг. | | | | | | | | |
| |от 25.08.2000 г.| | | | | | | | | |
| |N 625 | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
2.| Дети - сироты |Указ Президента |2001-2002 | 2,15| 2,15| 2,15| 1,6 | 1,6 | 1,6 | 5,5 | 5,5 | 8,4
| |РФ от 16.11.2001|гг. | | | | | | | | |
| |г. N 1328 | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
3.| Дети семей бежен- |Постановление |1998-2000 | 0,44| 0,44| 0,44| 0,2 | 0,245| 0,32 | 0,1 | 0,28| 0,28
|цев и вынужденных пе- |Правительства РФ|гг. | | | | | | | | |
|реселенцев |от 19.09.1997 г.| | | | | | | | | |
| |N 1207 | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
По-видимому, в пункте 4 имеет место опечатка. Указ Президента РФ от 15 января 1998 года имеет номер 29 (а не 29-ФЗ, как указано в тексте).
4.| Профилактика без- |Указ Президента |1998-2000 | | 0,69| 0,69| 0,9 | 0,91 | 0,91 | 1,06 | 1,06| 1,06
|надзорности и правона-|РФ от 15.01.1998|гг. | | | | | | | | |
|рушений несовершенно- |г. N 29-ФЗ | | | | | | | | | |
|летних | | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
5.| Развитие индустрии|Постановление |1998-2000 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 29,0 | 15,0 | 17,0 | | |
|детского питания |Правительства РФ|гг. | | | | | | | | |
| |от 17.09.1997 г.| | | | | | | | | |
| |N 1207 | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
6.| Безопасное мате- |Постановление |1998-2000 | | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 0,92 | 0,92 | | |
|ринство |Правительства РФ|гг. | | | | | | | | |
| |от 25.08.2000 г.| | | | | | | | | |
| |N 625 | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
По-видимому, в пункте 7 имеет место опечатка. Указ Президента РФ от 15 января 1998 года имеет номер 29 (а не 29-ФЗ, как указано в тексте).
7.| Развитие социаль- |Указ Президента |1998-2000 | | 0,12| 0,12| 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,18| 0,18
|ного обслуживания се- |РФ от 15.01.1998|гг. | | | | | | | | |
|мьи и детей |г. N 29-ФЗ | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
8.| Социальная подде- |Постановление |2000-2005 | 8,33| 9,7 | 9,7 | 20,7 | 20,5 | 20,5 | 21,787| 25,5 | 25,5
|ржка инвалидов |Правительства РФ|гг. | | | | | | | | |
| |от 14.01.2000 г.| | | | | | | | | |
| |N 36 | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
9.| Социальная защита | | | | 0,08| 0,08| 0,3 | 0,3 | 0,3 | | |
|инвалидов военной | | | | | | | | | | |
|службы | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
10.| Федеральная мигра-|Постановление |1998-2000 | 11,82| 11,8 | 11,8 | 13,8 | 15,8 | 15,8 | 18,6 | 18,6 | 16,63
|ционная программа |Правительства РФ|гг. | | | | | | | | |
| |от 03.08.1996 г.| | | | | | | | | |
| |N 935 | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
11.| Старшее поколение |Постановление |2002-2004 | 1,77| 1,77| 1,77| 14,19 | 12,35 | 12,35 | 0,87 | 1,8 | 1,9
| |Правительства |гг. | | | | | | | | |
| |РФ от 29.01.2002| | | | | | | | | |
| |г. N 70 | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
12.| Сахарный диабет |Постановление |1997-2005 | | 6,05| 6,05| 3,23 | 6,06 | 6,06 | 0,91 | 0,92| 0,92
| |Правительства РФ|гг. | | | | | | | | |
| |от 07.10.1996 г.| | | | | | | | | |
| |N 1171 | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
13.| АНТИ-ВИЧ (СПИД) |Постановление |1996-1997 | | 1,27| 1,27| 0,086| 3,2 | 3,2 | 3,2 | 5,1 | 5,1
| |Правительства РФ|гг. и до | | | | | | | | |
| |от 01.05.1996 г.|2000 г. | | | | | | | | |
| |N 540 | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
14.| Неотложные меры |Постановление |1998-2004 | 0,75| 12,0 | 12,9 | 6,07 | 7,69 | 7,89 | 2,9 | 7,0 | 7,0
|борьбы с туберкулезом |Правительства РФ|гг. | | | | | | | | |
|в России |от 11.06.1998 г.| | | | | | | | | |
| |N 582 | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
15.| Развитие образова-|ФЗ от 10.04.2000|2000-2005 | | | | 2,5 | 2,5 | 8,865| 1,5 | 1,5 | 1,5
|ния |г. N 51-ФЗ |гг. | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
16.| Обеспечение жильем|Постановление |до 2000 г.| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6
|участников ликвидации |Правительства РФ| | | | | | | | | |
|последствий аварии на |от 24.05.1995 г.| | | | | | | | | |
|Чернобыльской АЭС |N 511 | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
17.| Государственные |Постановление |1998-2002 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 6,6 | 10,2 | 10,2 | 13,8 | 13,8 | 13,8
|жилищные сертификаты |Правительства РФ|гг. | | | | | | | | |
| |от 20.01.1998 г.| | | | | | | | | |
| |N 71 | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
18.| Жилищные субсидии |ФЗ от 25.07.1998|1999-2010 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,22 | 0,2 | 0,2
|гражданам, выезжающим |г. N 131 ФЗ | гг. | | | | | | | | |
|из районов Крайнего | | | | | | | | | | |
|Севера и приравненных | | | | | | | | | | |
|к ним местностям | | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
19.| Социальная и ради-|Постановление |1996-2001 | 8,79| 8,79| 8,79| 13,86 | 15,88 | 15,88 | 11,1 | 12,9 | 12,9
|ационная реабилитация |Правительства РФ|гг. | | | | | | | | |
|населения и территории|от 13.05.1996 г.| | | | | | | | | |
|Уральского региона, |N 577 | | | | | | | | | |
|пострадавших вследст- |Постановление |2002-2010 | | | | | | | | |
|вие деятельности про- |Правительства |гг. | | | | | | | | |
|изводственного объеди-|РФ от 29.08.2001| | | | | | | | | |
|нения Маяк |г. N 637 | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
20.| Реформирование |Постановление |2002-2006 | | | | | | | 1,4 | 2,4 | 2,4
|уголовно-исполнитель- |Правительства РФ|гг. | | | | | | | | |
|ной системы Минюста РФ|от 29.08.2001 г.| | | | | | | | | |
| |N 636 | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
21.| Содействие трудо- |Постановление |до 2000 г.| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | | |
|вой занятости осужден-|Правительства РФ| | | | | | | | | |
|ных к наказанию в виде|от 13.08.1996 г.| | | | | | | | | |
|лишения свободы |N 970 | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
22.| Строительство и | |до 2000 г.| 2,3 | 2,3 | 3,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | | |
|реконструкция следст- | | | | | | | | | | |
|венных изоляторов и | | | | | | | | | | |
|тюрем МВД РФ, а также | | | | | | | | | | |
|строительство жилья | | | | | | | | | | |
|для персонала указан- | | | | | | | | | | |
|ных учреждений | | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
23.| Газификация России| |1996-2000 | 4,5 | 4,5 | 7,7 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 4,0 | 4,0 | 4,0
| | |гг. | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
24.| Стабилизация и |Указ Президента |1996-2000 | 5,52| 4,86| 5,25| | | | | |
|развитие агропромыш- |РФ от |гг. | | | | | | | | |
|ленного производства |18.06.1996 г. | | | | | | | | | |
|Российской Федерации |N 933 | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
25.| Повышение плодоро-|Поручение Прави-|1993-2000 | 5,69| 14,29| 14,39| 25,48 | 26,76 | 26,73 | 24,65 | 35,65| 35,66
|дия почв России (Пло- |тельства РФ от |гг. | | | | | | | | |
|дородие) |27.02.1996 г. | | | | | | | | | |
| |N АЗ-П 1-06 174 | | | | | | | | | |
| |Постановление |2002-2005 | | | | | | | | |
| |Правительства РФ|гг. | | | | | | | | |
| |от 08.11.2001 г.| | | | | | | | | |
| |N 780 | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
26.| Создание автомати-|Постановление |1996-2000 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 5,29 | 5,29 | | 2,4 | 2,4
|зированной системы ве-|Правительства РФ|гг. | | | | | | | | |
|дения государственного|от 03.08.1996 г.| | | | | | | | | |
|земельного кадастра |N 932 | | | | | | | | | |
| |Постановление |2002-2007 | | | | | | | | |
| |Правительства РФ|гг. | | | | | | | | |
| |от 25.10.2001 г.| | | | | | | | | |
| |N 745 | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
27.| Развитие льняного |Постановление |1996-2000 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | | |
|комплекса Российской |Правительства РФ|гг. | | | | | | | | |
|Федерации |от 19.12.1996 г.| | | | | | | | | |
| |N 1498 | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
28.| Леса России |Распоряжение |1997-2000 | 15,5 | 15,4 | 15,4 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 28,2 | 28,2 | 28,2
|(включая программу |Правительства РФ|гг. | | | | | | | | |
|"Охрана лесов от пожа-|от 19.02.2001 г.| | | | | | | | | |
|ров") |N 242-р | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
29.| Культура России |Постановление |2001-2005 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 3,84
| |Правительства РФ|гг. | | | | | | | | |
| |от 14.12.2000 г.| | | | | | | | | |
| |N 995 | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
30.| Федеральная целе- |Постановление |1998-2005 | 40,8 | 40,8 | 63,3 | 45,5 | 45,5 | 61,35 | | |
|вая программа экономи-|Правительства РФ|гг. | | | | | | | | |
|ческого и социального |от 07.07.1998 г.| | | | | | | | | |
|развития Курганской |N 721 | | | | | | | | | |
|области | | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
31.| Реформирование |Постановление |2001-2005 | | | | | | | 0,2 | 0,2 | 0,2
|промышленного сектора |Правительства РФ|г. | | | | | | | | |
|уголовно-исполнитель- |от 29.08.2001 г.| | | | | | | | | |
|ной системы и содей- |N 636 | | | | | | | | | |
|ствие трудовой занято-| | | | | | | | | | |
|сти осужденных | | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
32.| Сокращение разли- |Постановление |2002-2010 | | | | | | | 39,5 | 39,5 | 79,4
|чий в социаль- |Правительства РФ| гг. и до | | | | | | | | |
|но-экономическом раз- |от 11.11.2001 г.|2015 г. | | | | | | | | |
|витии регионов Россий-|N 717 | | | | | | | | | |
|ской Федерации | | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
33.| Федеральная адрес-|ФЗ "О федераль- |2001-2002 | 20,62| 20,98| 32,05| 29,3 | 32,985| 41,915|101,0 |101,0 |119,65
|ная инвестиционная |ном бюджете" |гг. | | | | | | | | |
|программа (непрограмм-| | | | | | | | | | |
|ная часть) | | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
34.| Поддержка полигра-|Постановление |2002-2005 | | | | | | | 1,5 | 1,5 | 1,5
|фии и книгоиздания |Правительства РФ|гг. | | | | | | | | |
|России |от 03.12.2001 г.| | | | | | | | | |
| |N 837 | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
35.| "Молодежь России",|Постановление |2002-2005 | | | | | | | 1,0 | 1,0 | 3,6
|"Физическое воспита- |Правительства РФ|гг. | | | | | | | | |
|ние, оздоровление де- |от 25.12.2000 г.| | | | | | | | | |
|тей, подростков и мо- |N 1275 | | | | | | | | | |
|лодежи в Российской | | | | | | | | | | |
|Федерации" | | | | | | | | | | |
---+----------------------+----------------+----------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------
| Всего финансовых | | |169,8 |200,02|238,98|268,35 |259,42 |293,21 |287,16 |315,09|380,12
|затрат | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 17 июня 2003 г. N 177 "О Программе экономического и социального развития Курганской области на 2004 - 2010 годы"
Текст постановления официально опубликован не был