Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 28 июня 2007 г. N 681-Р
1. В соответствии с указами Губернатора Красноярского края от 22.12.2006 N 146-уг "О временных системе и структуре исполнительных органов государственной власти нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края", от 04.06.2007 N 74-уг "О Совете администрации Красноярского края", в целях реализации программы социально-экономического развития Красноярского края до 2010 года утвердить ведомственную целевую программу "Обеспечение безопасности населения Красноярского края" на 2007-2009 годы (прилагается).
2. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Красноярскому краю (Горовой):
обеспечить представление до 10-го числа второго месяца квартала, следующего за отчетным, в департамент планирования и экономического развития администрации Красноярского края (Акбулатов) и департамент финансов администрации Красноярского края (Новак) ежеквартальной отчетности о ходе реализации ведомственной целевой программы "Обеспечение безопасности населения Красноярского края" на 2007-2009 годы;
довести до органов внутренних дел по городским округам и муниципальным районам Красноярского края показатели результативности ведомственной целевой программы "Обеспечение безопасности населения Красноярского края" до 2009 года.
3. Департаменту финансов администрации Красноярского края (Новак):
осуществлять финансирование расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Обеспечение безопасности населения Красноярского края" на 2007-2009 годы в соответствии с законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год;
в установленном порядке осуществлять корректировку финансирования расходов на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение безопасности населения Красноярского края" на 2007-2009 годы.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Красноярского края предусмотреть в программе социально-экономического развития муниципального образования мероприятия по обеспечению безопасности населения, проживающего на территории муниципального образования.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на исполняющего обязанности первого заместителя Губернатора края Л.В.Кузнецова.
6. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".
7. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Губернатор края -
Председатель Совета
администрации края |
А.Г.Хлопонин |
Ведомственная целевая программа
главного управления внутренних дел по Красноярскому краю
"Обеспечение безопасности населения Красноярского края"
на 2007- 2009 годы
(утв. Распоряжением Совета администрации Красноярского края
от 28 июня 2007 г. N 681-Р)
1. Паспорт
Ведомственной целевой программы
Наименование "Обеспечение безопасности населения Красноярского
программы края" на 2007-2009 годы (далее - Программа)
Основание для постановление Совета администрации Красноярского
разработки Программы края от 28.10.2005 N 285-п "Об утверждении программы
реформирования региональных финансов Красноярского
края на 2006-2007 годы"
постановление Совета администрации Красноярского
края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых программ и перечня показателей
результативности деятельности органов исполнительной
власти края"
Основной разработчик Главное управление внутренних дел
и исполнитель по Красноярскому краю
Программы
Цель Программы противодействие преступности и обеспечение личной и
имущественной безопасности граждан
Задачи Программы 1. Охрана общественного порядка и обеспечение
общественной безопасности.
2. Профилактика правонарушений.
3. Обеспечение безопасности дорожного движения.
4. Ресурсное обеспечение служебной деятельности в
сфере охраны правопорядка и общественной
безопасности
Сроки реализации 2007 - 2009 гг.
Программы
Объемы и источники Всего: 13 133 153,6 тыс. рублей,
финансирования из них краевой бюджет - 11 347 058,4 тыс. рублей.
Программы В том числе по годам:
2007 - 3 567 043,6 тыс. рублей, из них краевой бюджет
- 3 278 714,0 тыс. рублей;
2008 - 4 729 953,3 тыс. рублей, из них краевой бюджет
- 3 933 089,7 тыс. рублей;
2009 - 4 836 156,7 тыс. рублей, из них краевой бюджет
- 4 135 254,7 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета - 1 786 095,2 тыс.
рублей,
в том числе по годам:
2007 - 288 329,6 тыс. рублей;
2008 - 796 863,6 тыс. рублей;
2009 - 700 902,0 тыс. рублей
Показатели уровень преступности в 2009 году по отношению к
результатов Программы 2006 году снизится на 0,4%;
количество преступлений, совершенных на улицах и в
других общественных местах, в 2009 году по отношению
к 2006 году снизится на 0,3%;
количество преступлений, совершенных с применением
оружия и взрывчатых веществ, в 2009 году к уровню
2006 года снизится на 10%;
количество выявленных преступлений превентивной
направленности в 2009 году по отношению к 2006 году
увеличится на 4,8%;
количество раскрытых преступлений в 2009 году к
уровню 2006 года возрастет на 0,6%;
количество имущественных преступлений в 2009 году к
уровню 2006 года снизится на 1,0%;
количество пресеченных административных
правонарушений в 2009 году по отношению к 2006 году
возрастет на 6%;
количество несовершеннолетних, состоящих на учете в
органах внутренних дел и совершивших правонарушения,
в 2009 году уменьшится на 2,2% в сравнении с
2006 годом;
количество дорожно-транспортных происшествий в
2009 году по отношению к 2006 году снизится на 10%;
тяжесть последствий от дорожно-транспортных
происшествий в 2009 году снизится на 14% к уровню
2006 года;
количество материально-технических средств на
обеспечение служебной деятельности подразделений
милиции общественной безопасности в 2009 году по
отношению к 2006 году увеличится на 13%
2. Основные разделы ведомственной целевой программы
Ведомственная целевая программа Главного управления внутренних дел по Красноярскому краю(1) "Обеспечение безопасности населения Красноярского края" на 2007-2009 годы разработана с учетом основных приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью, реализации государственной политики совершенствования системы профилактики правонарушений, обеспечения безопасности дорожного движения.
Программа включает основную цель, соответствующие ей задачи, направленные на обеспечение безопасности населения Красноярского края, показатели результативности, расходные обязательства и формирование доходов.
Социальный эффект от реализации программных мероприятий заключается в создании условий для формирования в сознании граждан уверенности в способности правоохранительных органов обеспечить безопасность населения, сохранения контроля над криминогенной обстановкой, содействия правовому воспитанию граждан, устранения негативных факторов преступности, влияющих на социально-экономическое развитие Красноярского края.
2.1. Цель и задачи деятельности
Главного управления внутренних дел по Красноярскому краю
ГУВД по Красноярскому краю - федеральный орган исполнительной власти(2), реализующий в рамках предоставленных полномочий задачи и функции органов внутренних дел Российской Федерации на территории Красноярского края.
Деятельность ГУВД по Красноярскому краю регламентируется Законом Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции", Указом Президента Российской Федерации от 12.02.1993 N 209 "О милиции общественной безопасности (местной милиции) в Российской Федерации", Законом Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 "Об обеспечении деятельности милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел Красноярского края", Положением о Главном управлении внутренних дел по Красноярскому краю, утвержденным приказом МВД России от 20.12.2006 N 1042 "Об утверждении Положения о Главном управлении внутренних дел по Красноярскому краю", иными законодательными актами Российской Федерации и Красноярского края.
Основная цель ведомственной целевой программы - противодействие преступности и обеспечение личной и имущественной безопасности граждан.
Выполнение поставленной цели определяется следующими направлениями деятельности ГУВД по Красноярскому краю:
1. Координация деятельности служб и подразделений органов внутренних дел края в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина, в решении комплексных вопросов профилактики правонарушений, исполнении ведомственных нормативных правовых документов, решений федеральных органов власти, постановлений Правительства Российской Федерации, законодательных актов Красноярского края в сфере борьбы с преступностью.
2. Организация в пределах полномочий предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, а также предупреждения и пресечения административных правонарушений.
3. Организация приема и регистрации органами внутренних дел(3) края заявлений, сообщений и иной поступающей информации о преступлениях, административных правонарушениях и событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, своевременное принятие по такой информации мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4. Осуществление анализа и прогнозирование состояния правопорядка на территории Красноярского края, внесение соответствующих предложений в МВД России и органы государственной власти Красноярского края по укреплению законности, обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, усилению борьбы с преступностью.
5. Участие в противодействии терроризму и экстремизму.
6. Обеспечение совместно с органами исполнительной власти Красноярского края, органами местного самоуправления правопорядка на улицах, площадях, в парках и в других общественных местах городов и иных населенных пунктов.
7. Организация и осуществление контроля за оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и изделий, их содержащих, на территории Красноярского края.
8. Осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации государственного контроля и надзора за соблюдением правил, стандартов, технических норм и других нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения на территории Красноярского края.
9. Выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений, террористических и экстремистских актов, выработка мер по взаимодействию с заинтересованными службами и ведомствами по их нейтрализации и устранению.
10. Совершенствование организации управления, осуществление методического обеспечения деятельности по предупреждению, выявлению, раскрытию преступлений, внедрению современных методов несения службы, повышению эффективности работы.
11. Информирование в установленном порядке органов государственной власти Красноярского края, местного самоуправления, общественных объединений, населения и средств массовой информации о состоянии общественного порядка и общественной безопасности, результатах борьбы с преступностью на территории Красноярского края.
12. Организация информационно-пропагандистского обеспечения деятельности с целью укрепления доверия населения к органам внутренних дел.
13. Организация мероприятий по доведению штатной численности подразделений, содержащихся за счет средств краевого бюджета, до норм положенности(4).
14. Распределение выделенных бюджетных ассигнований и осуществление материально-технического обеспечения(5) органов внутренних дел края.
15. Осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством.
Цель Программы обеспечивается решением основных задач:
Задача N 1. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.
Задача N 2. Профилактика правонарушений.
Задача N 3. Обеспечение безопасности дорожного движения.
Задача N 4. Ресурсное обеспечение служебной деятельности в сфере охраны правопорядка и общественной безопасности.
В таблице 1 приведены задачи ГУВД по Красноярскому краю в соответствии с целью Программы, в ходе выполнения которых предусматривается получение количественно измеримых результатов к 2009 году по отношению к 2006 году.
Задачи и показатели
результатов деятельности ГУВД по Красноярскому краю
Таблица 1
N п/п |
Цели, задачи, показатели результатов | ед. изм. | Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый среднесрочный период (три последующих года после текущего) |
|||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||
1 | Цель: противодействие преступности и обеспечение личной и имущественной безопасности граждан | ||||||
1.1 | Задача N 1. Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности | ||||||
1.1.1 | Уровень преступности(6) | ед. | 30,6 | 38,4 | 38,2 | 38,1 | 38,0 |
1.1.2 | Количество преступлений, совершенных с применением оружия |
ед. | 228 | 178 | 175 | 170 | 160 |
1.1.3 | Количество преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах |
% | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 |
1.2 | Задача N 2. Профилактика правонарушений | ||||||
1.2.1 | Количество выявленных преступлений превентивной направленности(7) |
тыс. | 10,9 | 12,4 | 12,5 | 12,7 | 13,0 |
1.2.2 | Количество раскрытых преступлений | тыс. | 43,5 | 50,5 | 50,6 | 50,7 | 50,8 |
1.2.3 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД и совершивших преступления |
кол-во чел. |
858 | 847 | 841 | 839 | 828 |
1.2.4 | Количество имущественных преступлений | тыс. | 44,4 | 53,2 | 53,9 | 53,0 | 52,7 |
1.2.5 | Количество пресеченных административных правонарушений (на 100 тыс. населения) |
ед. |
53,8 |
55,7 |
56,4 |
57,8 |
59,0 |
1.3 | Задача N 3. Обеспечение безопасности дорожного движения | ||||||
1.3.1 | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 65,7 | 60,1 | 58,2 | 56,4 | 54,1 |
1.3.2 | Тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий (на 100 пострадавших человек) |
чел. | 11,7 | 9,3 | 9,0 | 8,7 | 8,0 |
1.4 | Задача N 4. Ресурсное обеспечение служебной деятельности в сфере охраны правопорядка и общественной безопасности |
||||||
1.4.1 |
Количество материально-технических средств на обеспечение служебной деятельности подразделений милиции общественной безопасности(8) |
% |
37,2 |
44,7 |
51,3 |
55,6 |
58,7 |
2.2. Расходные обязательства Главного управления внутренних дел
по Красноярскому краю и формирование доходов
Программа реализуется за счет средств федерального и краевого бюджетов в предельных объемах расходов, доведенных департаментом финансов администрации Красноярского края (таблица 2).
При определении объема финансирования расходов в плановом периоде лимиты финансирования могут корректироваться с учетом изменения целей, задач и полномочий ГУВД по Красноярскому краю, установленных правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края.
Общий объем исполняемых расходных обязательств ГУВД по Красноярскому краю до 2009 года составляет 13 133 153,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2007 - 3 567 043,6 тыс. рублей;
2008 - 4 729 953,3 тыс. рублей;
2009 - 4 836 156,7 тыс. рублей.
Из них средства краевого бюджета - 11 347 058,4 тыс. рублей, федерального бюджета - 1 786 095,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2007 - краевой бюджет - 3 278 714,0 тыс. рублей,
федеральный - 288 329,6 тыс. рублей;
2008 - краевой бюджет - 3 933 089,7 тыс. рублей,
федеральный - 796 863,6 тыс. рублей;
2009 - краевой бюджет - 4 135 254,7 тыс. рублей,
федеральный - 700 902,0 тыс. рублей.
Расходные обязательства в плановый период (2007-2009 гг.) на основании нормативных правовых актов и решений, указанных в таблице 2, включают в себя:
расходы на заработную плату и начисление на оплату труда;
расходы на услуги связи;
расходы на коммунальные и транспортные услуги;
расходы на услуги по содержанию помещений;
расходы на арендную плату;
пособия по социальной помощи населения;
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями государственного сектора;
увеличение стоимости основных средств и материальных запасов;
прочие услуги;
прочие расходы;
расходы на реализацию краевой адресно-инвестиционной программы;
межбюджетные трансферты (субсидия бюджету г.Красноярска на обеспечение ввода в эксплуатацию объекта "Пристройка к зданию управления внутренних дел по Свердловскому району");
расходы на реализацию краевой целевой программы "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2006-2008 годы(9);
расходы на реализацию краевой целевой программы "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы.
Расходы на реализацию краевых целевых программ включены в соответствии со сроками их действия.
Расходные обязательства
Главного управления внутренних дел по Красноярскому краю
и формирование доходов
Таблица 2
Наименование расходных обязательств и формирование доходов |
Отчетный период (текущий и предыдущий годы) |
Плановый среднесрочный период (три последующие года после текущего) |
|||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Расходные обязательства (Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции"; Федеральный закон Российской Федерации от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; указ Президента Российской Федерации от 12.02.1993 N 209 "О милиции общественной безопасности (местной милиции) в Российской Федерации"; Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 "Об обеспечении деятельности милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел Красноярского края") |
|||||
Денежное довольствие и заработная плата (Федеральный закон от 30.06.2002 N 78-ФЗ "О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)"; указ Президента Российской Федерации от 18.02.2005 N 177 "О ежемесячном денежном поощрении отдельных категорий военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания"; постановление Правительства Российской Федерации от 03.01.1993 N 2 "О расширении прав отдельных центральных органов федеральной исполнительной власти в области оплаты труда гражданского персонала"; постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2000 N 1027 "Об упорядочении условий оплаты труда работников отдельных органов федеральных органов исполнительной власти, выполняющих задачи в области обороны, правоохранительной деятельности и безопасности государства"; постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2002 N 487 "Об установлении окладов денежного содержания сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации"; постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2003 N 33 "О дополнительных выплатах сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов Уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации"; постановление Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 N 43 "О порядке исчисления выслуги лет для назначения процентной надбавки за выслугу лет к окладу денежного содержания сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации"; постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2006 N 106 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2000 г. N 1027"; постановление Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 N 256 "О размере тарифной ставки (оклада) первого разряда и о межразрядных тарифных коэффициентах Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений"; постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 N 573 "О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны"; приказ МВД России от 22.01.1993 N 25 "О мерах по выполнению постановления Правительства Российской Федерации от 3 января 1993 г. N 2"; приказ МВД России от 02.04.1993 N 147 "О размерах увеличения тарифных ставок (окладов) работников бюджетной сферы, не имеющих воинских и специальных званий рядового и начальствующего состава и установления им надбавок, компенсационных доплат и повышений ставок и окладов"; приказ МВД России от 30.09.1999 N 750 "Об утверждении Положения о денежном довольствии сотрудников органов внутренних дел"; приказ МВД России от 02.03.2001 N 245 "О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2000 г. N 1027"; приказ МВД России от 13.03.2003 N 155 "О дополнительных выплатах сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации"; приказ МВД России от 22.03.2003 N 185 "Об утверждении Инструкции о выплате отдельным категориям работников органов внутренних дел и гражданского персонала внутренних войск МВД России единовременного денежного вознаграждения за добросовестное выполнение должностных обязанностей по итогам календарного года"; приказ МВД России от 26.04.2003 N 283 "О порядке организации работы по исчислению выслуги лет для назначения процентной надбавки за выслугу лет к окладу денежного содержания сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации"; приказ МВД России от 02.12.2004 N 795 "О выплате сотрудникам органов внутренних дел ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и специальный режим службы"; приказ МВД России от 08.04.2006 N 243 "О внесении изменений в приказ МВД России от 2 марта 2001 г. N 245"; приказ МВД России от 30.03.2007 N 278 "О повышении должностных окладов работников отдельных подразделений органов внутренних дел и внутренних войск МВД России"; постановление администрации края от 24.04.1992 N 160-Г "Об установлении районного коэффициента к заработной плате"; постановление администрации края от 31.08.2001 N 600-п "О мерах по стимулированию деятельности участковых уполномоченных милиции") |
1 605 812,1 | 1 883 094,6 | 2 400 329,8 | 3 030 011,1 | 3 007 442,8 |
Прочие выплаты (Трудовой Кодекс Российской Федерации"; Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции", ст.22; Федеральный закон Российской Федерации от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"; постановление Правительства Российской Федерации от 03.05.1994 N 445 "О форме одежды, знаках различия и нормах снабжения вещевым имуществом лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел Российской Федерации, имеющих специальные звания милиции или юстиции"; постановление Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета"; постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2002 N 716 "Об утверждении Положения о возмещении расходов, связанных с перевозкой сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, граждан, уволенных со службы из этих органов и учреждений, членов их семей, а также их личного имущества"; постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 852 "О порядке и размерах выплаты компенсаций за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, лицам начальствующего состава Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации"; постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2006 N 789 "О форме одежды, знаках различия и нормах снабжения вещевым имуществом сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания внутренней службы"; приказ МВД России от 02.08.1994 N 372 "О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 3 мая 1994 г. N 445"; приказ МВД России от 30.09.1999 N 750 "Об утверждении положения о денежном довольствии сотрудников органов внутренних дел"; приказ МВД России от 14.12.1999 N 1038 "Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации"; приказ МВД России от 09.12.2004 N 822 "О размерах и порядке выплаты пособия сотрудникам милиции на содержание детей, посещающих государственные и муниципальные детские и дошкольные учреждения"; Закон Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях края с особыми климатическими условиями") |
135 737,8 | 90 281,1 | 177 031,6 | 72 231,3 | 79 633,2 |
Начисление на оплату труда (Налоговый кодекс РФ, ч.2) |
26 298,9 | 29 711,7 | 40 957,1 | 46 198,7 | 51 229,4 |
Услуги связи (Ст.35 Закона Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции") |
22 368,8 | 24 594,5 | 27 301,5 | 29 376,4 | 31 374,0 |
Транспортные услуги (Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2002 N 716 "Об утверждении Положения о возмещении расходов, связанных с перевозкой сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, граждан, уволенных со службы из этих органов и учреждений, членов их семей, а также их личного имущества"; постановление Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета"; приказ МВД России от 22.08.2003 N 667 "О порядке возмещения расходов, связанных с перевозками, а также оформления, использования, хранения и обращения с воинскими перевозочными документами в системе МВД России"; приказ МВД России от 16.02.2006 N 90 "О внесении изменений в приказ МВД России от 22 августа 2003 г. N 667"; приказ МВД России от 05.10.2006 N 780 "Об организации служебных командировок сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России на территории Российской Федерации") |
5 644,8 | 55 607,0 | 72 177,5 | 79 126,4 | 86 182,4 |
Коммунальные услуги (Ст.35 Закона Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции") |
48 035,4 | 59 681,2 | 76 326,8 | 82 127,6 | 87 712,3 |
Арендная плата (Ст.35 Закона Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции") |
3 337,9 | 4 613,8 | 4 919,9 | 5 293,8 | 5 653,8 |
Пособия по социальной помощи населения (Постановление Правительства Российской Федерации от 22.09.1993 N 941 "О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семьям в Российской Федерации"; постановление Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 N 651 "О внесении изменений в постановление Совета министров - Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. N 941"; постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 N 865 "Об утверждении Положения о назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей") |
7 568,8 |
15 726,1 |
10 073,2 |
10 838,8 |
11 575,8 |
Пенсии. Пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного сектора (Ст.29 Закона Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции"; приказ МВД России от 15.10.1999 N 805 "Об утверждении Инструкции о порядке возмещения ущерба в случае гибели (смерти) или причинения увечья сотруднику органов внутренних дел, а также ущерба, причиненного имуществу сотрудника органов внутренних дел или его близких") |
5 267,0 |
5 827,3 |
5 310,0 |
5 713,6 |
6 102,0 |
Прочие расходы (Ст.35 Закона Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции") |
54 631,0 | 25 798,2 | 33 112,2 | 35 628,7 | 38 051,5 |
Увеличение стоимости основных средств (Ст.35 Закона Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции") |
124 047,5 | 63 535,1 | 134 313,7 | 294 983,3 | 199 263,6 |
Услуги по содержанию помещений (Ст.35 Закона Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1"О милиции") |
79 990,1 | 96 502,5 | 83 305,1 | 198 681,1 | 315 252,1 |
Прочие услуги (Федеральный закон от 04.07.2003 N 95-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п.9 ст.154; Федеральный закон от 26.04.2007 N 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации"; постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.1992 N 228 "О некоторых вопросах, связанных с эксплуатацией автотранспорта в Российской Федерации"; постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.1998 N 855 "О мерах по реализации Федерального Закона "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и сотрудников федеральных органов налоговой полиции"; постановление Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета"; постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2003 N 627 "Об утверждении Положения об условиях содержания лиц, задержанных за административное правонарушение, нормах питания и порядке медицинского обслуживания таких лиц"; постановление Правительства Российской Федерации от 11.04.2005 N 205 "О минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и материально-бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время"; постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2007 N 50 "Об изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам государственной пошлины"; приказ МВД России от 15.03.1999 N 190 "Об организации и проведении государственного технического осмотра транспортных средств"; приказ МВД России от 07.12.2000 N 1240 "Об утверждении нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по техническому надзору"; приказ МВД России от 27.01.2003 N 59 "О порядке регистрации транспортных средств"; приказ МВД России от 22.08.2003 N 667 "О порядке возмещения расходов, связанных с перевозками, а также оформления, использования, хранения и обращения с воинскими перевозочными документами в системе МВД России"; приказ МВД России от 04.06.2007 N 488 "О внесении изменений в правила регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденных приказом МВД России от 27 января 2003 г. N 59") |
57 912,7 | 107 829,4 | 130 538,6 | 146 930,5 | 151 373,7 |
Увеличение стоимости материальных запасов (Ст.35 Закона Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции") |
200 841,2 | 192 646,3 | 249 857,1 | 282 704,7 | 348 394,0 |
Краевая целевая программа "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2006-2008 годы (Закон Красноярского края от 15.11.2005 N 16-3997) |
- |
7 083,8 |
10 916,8 |
24 603,0 |
- |
Краевая целевая программа "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы (Закон Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5561 "О краевой целевой программе "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы) |
- |
- |
19 763,8 |
17 704,3 |
12 936,1 |
Краевая адресно-инвестиционная программа (Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1 "О краевом бюджете на 2007 год") |
20 616,0 | 25 483,3 | 79 600,0 | 367 800,0 | 403 980,0 |
Межбюджетные трансферты (субсидия бюджету г.Красноярска на обеспечение ввода в эксплуатацию объекта "Пристройка к зданию управления внутренних дел по Свердловскому району") |
- | 9 968,7 | 11 208,9 |
- |
- |
Итого расходов | 2 398 110,0 | 2 697 984,6 | 3 567 043,6 | 4 729 953,3 | 4 836 156,7 |
Формирование доходов (по видам доходов) |
|||||
Госпошлина за регистрацию автотранспортных средств | 125 193,5 | - | - | - | - |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации (за спецпродукцию ГИБДД) |
71 483,8 | 123 544,4 |
- |
- |
- |
Итого доходов | 196 749,4 | 124 541,4 | - | - | - |
2.3. Планируемые результаты деятельности
Для осуществления мониторинга и оценки реализации Программы применяются следующие показатели результативности деятельности ГУВД по Красноярскому краю:
уровень преступности в 2009 году по отношению к 2006 году снизится на 0,4%;
количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, в 2010 году по отношению к 2006 году снизится на 0,3%;
количество преступлений, совершенных с применением оружия и взрывчатых веществ, в 2009 году к уровню 2006 года снизится на 10%;
количество выявленных преступлений превентивной направленности в 2009 году по отношению к 2006 году увеличится на 4,8%;
количество раскрытых преступлений в 2009 году к уровню 2006 года возрастет на 0,6%;
количество имущественных преступлений в 2009 году к уровню 2006 года снизится на 1,0%;
количество пресеченных административных правонарушений в 2009 году по отношению к 2006 году возрастет на 6%;
количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД(10) и совершивших правонарушения, в 2009 году уменьшится на 2,2% в сравнении с 2006 годом;
количество дорожно-транспортных происшествий в 2009 году по отношению к 2006 году снизится на 10%;
тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий(11) в 2009 году снизится на 14% к уровню 2006 года;
количество материально-технических средств на обеспечение служебной деятельности милиции общественной безопасности в 2009 году по сравнению с 2006 годом увеличится на 13%.
Используя данные показатели, ГУВД по Красноярскому краю информирует Совет администрации края, департамент планирования и экономического развития края, департамент финансов края о результатах своей деятельности. Производится оценка степени достижения ГУВД по Красноярскому краю поставленных цели и задач, уточняются объемы необходимого финансирования из средств краевого бюджета.
2.4. Распределение планируемых расходов Главного управления внутренних
дел по Красноярскому краю по цели, задачам и мероприятиям ведомственной
целевой программы
Механизм реализации программных мероприятий
Задача N 1. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.
На выполнение данной задачи милиции сосредоточена подавляющая численность личного состава органов внутренних дел края, значительные технические ресурсы и специальные средства. Основной объем работы по реализации этой задачи осуществляют сотрудники милиции общественной безопасности, все ее подразделения, обеспечивая порядок и безопасность в общественных местах в обычной обстановке, а также при проведении мероприятий с массовым участием граждан и в особых чрезвычайных условиях (массовые нарушения общественного порядка, стихийные бедствия, пожары, крупные производственные аварии и т.д.).
Решение данной задачи обеспечивается комплексом организационно-практических мер, включающих:
1. Увеличение плотности патрульно-постовых нарядов милиции, задействованных на охране порядка, в том числе при проведении мероприятий с массовым участием граждан.
2. Повышение профессиональной подготовленности сотрудников за счет проведения тренировок по пресечению наиболее распространенных видов уличных преступлений, их раскрытию и задержанию преступника по "горячим следам"(12).
3. Улучшение оперативного информирования органов внутренних дел о совершенных преступлениях, иных правонарушениях и чрезвычайных ситуациях.
4. Комплексное проведение оперативно-профилактических мероприятий по пресечению преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, в том числе антитеррористической и экстремистской направленности.
5. Создание условий для обеспечения безопасности граждан при проведении мероприятий с массовым участием граждан за счет внедрения современных технических устройств и оборудования для оперативного реагирования на сообщения о происшествиях, принятия мер правового воздействия к правонарушителям.
6. Выявление и устранение факторов, угрожающих безопасности граждан.
7. Поэтапное доведение штатной численности сотрудников патрульно-постовой службы милиции до нормативной за счет введения дополнительных 200 единиц.
8. Улучшение материально-технического оснащения подразделений милиции общественной безопасности, обеспечивающих охрану общественного порядка и общественной безопасности.
9. Внедрение систем видеонаблюдения, устройств экстренной связи "гражданин-милиция", аппаратно-программных комплексов "Безопасность", развитие систем технического наблюдения и связи, использование и применение сотрудниками патрульно-постовой службы милиции служебно-розыскных собак для раскрытия преступлений и розыска преступников.
10. Использование возможностей частных охранных и сыскных структур в экстренном информировании органов внутренних дел о совершенных правонарушениях.
11. Привлечение граждан и общественных формирований правоохранительной направленности к охране правопорядка.
Реализация мероприятий в области обеспечения общественного порядка и общественной безопасности позволит:
сохранить контроль над оперативной обстановкой на улицах и в других общественных местах;
увеличить на 12% плотность патрульно-постовых нарядов милиции для выполнения задач в области обеспечения общественного порядка и безопасности, а также при проведении мероприятий с массовым участием граждан;
повысить эффективность и качество несения службы патрульно-постовыми нарядами, задействованными в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности;
обеспечить оперативность реагирования патрульно-постовых нарядов милиции на заявления и сообщения о происшествиях, повысить на 4,0% эффективность раскрытия уличных преступлений "по горячим следам";
не допустить совершения террористических и диверсионных актов.
В результате выполнения задачи:
количество преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах, снизится на 0,3%;
количество преступлений, совершенных с применением оружия и взрывчатых веществ, снизится на 10%;
уровень преступности снизится на 0,4%.
Планируемые расходы на задачу N 1 составят 2 781 196,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2007 - 748 822,8 тыс. рублей;
2008 - 944 603,9 тыс. рублей;
2009 - 1 087 769,3 тыс. рублей.
Задача N 2. Профилактика правонарушений.
Профилактика правонарушений - составляющая часть правоприменительной деятельности ГУВД по Красноярскому краю по выявлению и раскрытию преступлений, предупреждению и пресечению административных правонарушений, выявлению причин и условий их совершения.
Достижение результатов деятельности ГУВД по Красноярскому краю в сфере профилактики правонарушений обеспечивается путем:
1. Совершенствования организационных форм и методов профилактической работы и централизованного учета правонарушителей.
2. Осуществления контроля за образом жизни, поведением ранее судимых лиц, проверки их на причастность к совершению преступлений с применением превентивных мер(13) воздействия.
3. Проведения целевых оперативно-профилактических и рейдовых мероприятий по выявлению правонарушений и преступлений, в числе которых "Рецидив", "Быт", "Алкоголь", "Подросток", "Оружие", "Горячий след", "Дача", "Квартира", "Рынок" и т.д.
4. Осуществления взаимодействия с заинтересованными ведомствами, учреждениями, организациями и общественными объединениями, органами системы профилактики по разработке и проведению совместных мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, преступлений в отношении них и семьи.
5. Формирования на административных участках актива общественности, способного реально воздействовать на состояние правопорядка путем установления доверительных отношений с гражданами в целях предупреждения и пресечения преступлений и административных правонарушений.
6. Реализации краевых целевых программ в сфере профилактики правонарушений.
7. Доведения до норм положенности материально-технической обеспеченности подразделений, осуществляющих контрольно-профилактические функции по выявлению и пресечению правонарушений, раскрытию преступлений, направленных на предупреждение тяжких и особо тяжких их видов.
8. Создания автоматизированных рабочих мест для участковых уполномоченных милиции и сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних.
9. Формирования среди населения края негативного отношения к правонарушениям посредством информационно-правовой пропаганды, в том числе о правомерных способах защиты от противоправных посягательств.
В рамках выполнения данной задачи предполагается уделить внимание виктимному поведению(14) граждан с целью снижения риска стать жертвами противоправных посягательств.
Решению задачи способствует принятие мер по выявлению причин и условий возникновения криминогенных ситуаций, а также по предотвращению и пресечению замышляемых, подготавливаемых и уже совершаемых преступлений.
Реализация мероприятий в сфере предупреждения и пресечения правонарушений позволит:
повысить эффективность профилактической деятельности с лицами, склонными к совершению правонарушений, качество, полноту ведения и использования централизованного учета правонарушителей;
принимать своевременные меры по предупреждению безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних;
предупреждать превентивными мерами совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе имущественной и корыстно-насильственной направленности;
обеспечить формирование в сознании граждан уверенности в способности правоохранительных органов обеспечить безопасность условий жизни, дальнейшее укрепление доверия населения;
оказывать консультативную правовую помощь населению по защите от противоправных посягательств.
В результате выполнения задачи:
количество выявленных преступлений превентивной направленности в 2009 году по отношению к 2006 году увеличится на 4,8%;
количество раскрытых преступлений в 2009 году к уровню 2006 года увеличится на 0,6%;
количество имущественных преступлений, в первую очередь краж, грабежей и разбойных нападений, уменьшится в 2009 году по сравнению с 2006 годом на 1,0%;
возрастет количество пресеченных административных правонарушений на 6% к 2009 году в сравнении с 2006 годом;
количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД и совершивших правонарушения, к 2009 году уменьшится на 2,2% в сравнении с 2006 годом.
Планируемые расходы на задачу N 2 составят - 4 412 608,1 тысяч рублей, в том числе по годам:
2007 - 1 390 116,9 тыс. рублей;
2008 - 1 698 150,1 тыс. рублей;
2009 - 1 324 341,1 тыс. рублей.
Задача N 3. Обеспечение безопасности дорожного движения.
Реализация задачи заключается в осуществлении государственного контроля и надзора за соблюдением установленных норм и правил в области обеспечения безопасности дорожного движения за счет:
1. Совершенствования системы управления обеспечением безопасности дорожного движения в городах и районах края путем внедрения современных средств и методов технического контроля, повышения качества подготовки водителей, сотрудников ГИБДД(15), улучшения взаимодействия с контролирующими и надзорными органами, автотранспортными предприятиями, органами местного самоуправления по вопросам безопасности участников дорожного движения.
2. Разработки, обоснованного выбора и применения эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения.
3. Предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.
4. Обеспечения выполнения требований, касающихся конструктивной и эксплуатационной безопасности транспортных средств.
5. Своевременного выявления, ликвидации и профилактики возникновения опасных участков (концентраций аварийности) на дорогах и улично-дорожной сети Красноярского края.
6. Улучшения организационного и информационного обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения методом усиления контроля за обучением водителей, активизации выявления правонарушений, причин и условий, способствующих их совершению, повышения эффективности информационно-пропагандистской работы с населением и на автотранспортных предприятиях.
7. Совершенствования системы регистрации, учета, государственного технического осмотра автомототранспортных средств и прицепов к ним в целях повышения качества эксплуатации транспортных средств.
8. Доведения до норм положенности штатной численности и материально-технического оснащения подразделений ГИБДД за счет введения дополнительных 200 единиц инспекторов ДПС(16).
9. Реализации федеральной и краевой целевых программ в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Совершенствование процесса организации движения транспорта и пешеходов в городах и районах Красноярского края предполагает укрепление взаимодействия ГИБДД с дорожными и проектными организациями по улучшению условий движения транспортных средств и пешеходов, внедрение современных методов регулирования транспортных потоков, комплексных схем организации дорожного движения, совершенствование пешеходного движения, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий(17), проведение инженерных мероприятий в местах концентрации ДТП.
Мероприятия по организации дорожного движения ориентированы на устранение мест концентрации ДТП, формирование маршрутов движения и предотвращение заторов, выбор скоростных режимов с учетом особенностей дорог и улично-дорожной сети городов и районов края.
С целью предупреждения опасного поведения участников дорожного движения планируется осуществить комплекс мер, направленных на выявление правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, создание системы информационного воздействия на население через СМИ(18), проведение специальных пропагандистских кампаний, профилактических мероприятий и операций, в числе которых "День безопасности дорожного движения", "Мотоциклист", "Автобус", "Внимание, дети!", "Безопасное колесо" и др. Предусматривается выпуск целевой печатной продукции по пропаганде безопасного поведения участников дорожного движения.
Особое внимание планируется уделить профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Предусматривается разработка и внедрение новых, более эффективных, форм и методов обучения и воспитания транспортной культуры у детей и подростков, таких как проведение конкурса на лучший рисунок и плакат по безопасности дорожного движения, создание сети спортивных клубов автотранспортного профиля, в том числе вело- и автогородков, выпуск специальных рекомендаций для преподавателей по обучению детей Правилам дорожного движения.
Сокращение аварийности на улично-дорожной сети планируется за счет повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения путем совершенствования организационного, информационного и технического обеспечения.
Предполагается разработка и внедрение оперативно-технических средств диагностики при контроле дорожного движения, подготовке водителей, изготовлении и эксплуатации транспортных средств, совершенствование механизма оперативного доведения информации о ДТП до дежурных частей служб, участвующих в ликвидации их последствий.
Планируется строительство в г.Красноярске специализированного комплекса регистрации автотранспортных средств и проведения государственного технического осмотра.
Основные мероприятия по задаче позволят обеспечить:
дальнейшее повышение эффективности контроля за соблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного движения, эксплуатационным состоянием участков дорог, движением тяжеловесных транспортных средств, проведением государственного технического осмотра;
оперативность реагирования и оформления ДТП, сокращение времени прибытия нарядов ДПС на место дорожно-транспортного происшествия;
безопасность при пассажирских перевозках;
усиление внимания населения к проблеме безопасности дорожного движения, общественную поддержку и формирование стандартов безопасного поведения.
В результате выполнения задачи:
количество пресеченных административных правонарушений в области безопасности дорожного движения увеличится на 6% в 2009 году по сравнению с 2006 годом;
количество ДТП в 2009 году по отношению к 2006 году снизится на 10%;
тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий (на 100 пострадавших) в 2009 году снизится на 14% к уровню 2006 года.
Планируемые расходы на задачу N 3 составят 3 273 722,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2007 - 899 241,9 тыс. рублей;
2008 - 1 101 115,2 тыс. рублей;
2009 - 1 273 365,5 тыс. рублей.
Задача N 4. Ресурсное обеспечение служебной деятельности в сфере охраны правопорядка и общественной безопасности.
Задача предусматривает комплекс мер по значительному улучшению материально-технического оснащения подразделений, осуществляющих правоприменительные функции в сфере охраны общественного порядка и общественной безопасности, профилактики правонарушений, обеспечения безопасности дорожного движения.
К первоочередным мероприятиям относятся:
1. Доведение до норм положенности обеспеченности подразделений автотранспортом, вооружением, оргтехникой, мебелью, средствами связи, специальной защиты, пожарной сигнализации и т.д.
2. Строительство и реконструкция объектов для нужд ГУВД по Красноярскому краю (таблица 4).
3. Проведение капитального ремонта зданий и сооружений ГУВД по Красноярскому краю, приведение их в соответствие нормам и требованиям.
4. Создание благоприятных условий сотрудникам для выполнения служебных задач в области борьбы с преступностью и улучшение медицинского обслуживания, обеспеченности жильем на административных участках.
5. Проведение мероприятий по внутренней реорганизации деятельности органов внутренних дел края с целью обеспечения открытости и доступности информации для населения о состоянии правопорядка на территории Красноярского края, укрепления доверия граждан к правоохранительной системе в целом.
Основными показателями реализации задачи определены:
укрепление к 2009 году на 13% материально-технического оснащения служебной деятельности подразделений милиции общественной безопасности в сфере охраны правопорядка и общественной безопасности;
улучшение условий для выполнения сотрудниками милиции правоприменительных функций и поставленных задач.
Планируемые расходы на задачу N 4 составляют 2 665 626,9 тыс.руб., в том числе по годам:
2007 - 528 862,0 тыс. рублей;
2008 - 986 084,1 тыс. рублей;
2009 - 1 150 680,8 тыс. рублей.
Распределение
планируемых расходов Главного управления внутренних дел по Красноярскому
краю по цели, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы
В таблицах NN 3, 5 и 6 приведены сведения о распределении планируемых расходов в соответствии с задачами, источниками и направлениями расходования средств Главного управления внутренних дел по Красноярскому краю мероприятиям Программы.
Таблица 3
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия | Срок выпол- нения, год |
Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей |
|||
всего | в том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
|||||
2007 | 2008 | 2009 | ||||
Цель: противодействие преступности и обеспечение личной и имущественной безопасности граждан | ||||||
Задача 1. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности | ||||||
1.1 | Повышение эффективности деятельности нарядов милиции, осуществляющих функции по охране общественного порядка и безопасности, совершенствование форм и методов управления силами и средствами в сфере правопорядка |
2007-2009 |
2 781 196,0 |
748 822,8 |
944 603,9 |
1 087 769,3 |
Итого по задаче 1 | 2 781 196,0 | 748 822,8 | 944 603,9 | 1 087 769,3 | ||
Задача 2. Профилактика правонарушений | ||||||
2.1 | Выявление, пресечение административных правонарушений, раскрытие преступлений, направленных на предупреждение тяжких и особо тяжких их видов |
2007-2009 |
4 362 203,9 |
1 370 353,1 |
1 680 445,8 |
1 311 405,0 |
2.2 | Реализация краевой целевой программы "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы |
| 2007-2009 | 50 404,2 | |
19 763,8 |
17 704,3 |
12 936,1 |
|
Итого по задаче 2 | 4 412 608,1 | 1 390 116,9 | 1 698 150,1 | 1 324 341,1 | ||
Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения | ||||||
3.1 | Осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением установленных норм и правил в области обеспечения безопасности дорожного движения, повышение эффективности деятельности ГИБДД |
2007-2009 |
3 238 202,8 |
888 325,1 |
1 076 512,2 |
1 273 365,5 |
3.2 | Реализация краевой целевой программы "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2006-2008 годы |
2007-2008 |
35 519,8 |
10 916,8 |
24 603,0 |
|
Итого по задаче 3 | 3 273 722,6 | 899 241,9 | 1 101 115,2 | 1 273 365,5 | ||
Задача 4. Ресурсное обеспечение служебной деятельности в сфере охраны правопорядка и общественной безопасности | ||||||
4.1 | Улучшение материально-технического оснащения подразделений, осуществляющих правоприменительные функции в сфере охраны общественного порядка и общественной безопасности, профилактики правонарушений, обеспечения безопасности дорожного движения |
2007-2009 |
1 674 813,4 |
369 360,9 |
588 517,9 |
716 934,6 |
4.2 | Реализация мероприятий, предусмотренных краевой адресно-инвестиционной программой |
2007-2009 | 851 380,0 | 79 600,0 | 367 800,0 | 403 980,0 |
4.3 | Межбюджетные трансферты (субсидия бюджету г.Красноярска на обеспечение ввода в эксплуата- цию объекта "Пристройка к зданию управления внутренних дел по Свердловскому району") |
2007 |
11 208,9 |
11 208,9 |
- |
- |
4.4. | Компенсация федерального бюджета на оздоровление детей школьного возраста в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 N 911 "О порядке оказания медицинской помощи, санаторно-курортного обеспечения и осуществления отдельных выплат некоторым категориям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членам их семей" |
2008-2009 |
128 224,6 |
68 692,2 |
29 766,2 |
29 766,2 |
Итого по задаче 4 | 2 665 626,9 | 528 862,0 | 986 084,1 | 1 150 680,8 | ||
Всего по ведомственной программе | 13 133 153,6 | 3 567 043,6 | 4 729 953,3 | 4 836 156,7 |
Перечень
объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)
Таблица 4
N п/п |
Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода |
Остаток сметной стоимости в ценах текущего года |
Объем капитальных вложений, тыс. рублей | ||||
2005 (отчет) |
2006 (отчет) |
в том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
|||||
2007 | 2008 | 2009 | |||||
1 |
Перепланировка блока N 2 больничного комплекса г.Бородино под размещение городского отдела внутренних дел, 2005 год |
7 986,0 |
|||||
2 | Здание ОВД по г.Енисейску и району. Мощность 1,4 тыс.куб. метров, 2006 год |
7 168,0 | 1 922,8 | ||||
3 |
Здание изолятора временного содержания ОВД по Емельяновскому району. Мощность 3,9 тыс.куб. метров, 2006 год |
962,0 |
9 017,0 |
||||
4 | Гараж ОВД по Иланскому району, 2007 год | 3 300,0 | |||||
5 | Гараж ОВД по Березовскому району. Мощность 1,6 тыс.куб. метров, 2008 год |
28 714,0 | 2 500,0 | 3 517,0 | 11 500,0 | 3 000,0 | |
6 | Комплекс зданий ОВД по Советскому району г.Красноярска, 2009 год |
6 488,0 | 81 700,0 | 77 300,0 | |||
7 | ОВД по Тасеевскому району. Мощность 3,9 тыс.куб. метров, 2009 год |
30 669,0 | 2 000,0 | 191,0 | 6 000,0 | 20 000,0 | 5 160,0 |
8 |
Реконструкция здания технического училища под изолятор временного содержания УВД по г.Канску и району, 2011 год |
1 800,0 |
500,0 |
20 000,0 |
15 160,0 |
||
9 | Пристройка к ОВД по Ермаковскому району, 2008 год |
7 729,0 | 1 000,0 | 3 000,0 | 4 000,0 | ||
10 | Здание ОВД по Казачинскому району, 2012 год | 1 530,0 | 3 000,0 | 15 000,0 | 20 300,0 | ||
11 | Реконструкция здания УВД по г.Минусинску и району, 2008 год |
1 000,0 | |||||
12 |
Проектно-изыскательские работы, 2007 год: Реконструкция здания районного узла связи под ОВД по Дзержинскому району |
1 500,0 |
1 500,0 |
16 000,0 |
|||
13 | Проектно-изыскательские работы, 2007 год: автохозяйство и гараж УВД по г.Норильску |
3 600,0 | 20 000,0 | 28 600,0 | |||
14 | Проектно-изыскательские работы: здание ОВД по Балахтинскому району, 2012 год |
2 000,0 | 18 500,0 | 18 500,0 | |||
15 |
Проектно-изыскательские работы, 2007 год: реконструкция реабилитационного центра ГУВД по Красноярскому краю, 2012 год |
3 200,0 |
83 000,0 |
74 600,0 |
|||
16 |
Проектно-изыскательские работы, 2007 год: реконструкция здания полка ДПС УВД по г.Красноярску, 2009 год |
41 000,0 |
72 600,0 |
40 360,0 |
|||
17 | Проектно-изыскательские работы, 2008 год: База ОМОН(19) ГУВД по Красноярскому краю |
6 000,0 | 30 000,0 | ||||
18 | Проектно-изыскательские работы, 2008 год: Полк ППС УВД по г.Красноярску |
6 000,0 | 30 000,0 | ||||
19 |
Проектно-изыскательские работы, 2008 год: здание изолятора временного содержания ОВД по Туруханскому району |
4 000,0 |
7 000,0 |
||||
20 | Проектно-изыскательские работы, 2008 год: здание ОВД по Кежемскому району |
5 000,0 | 17 000,0 | ||||
21 |
Проектно-изыскательские работы, 2008 год: реконструкция изолятора временного содержания ГУВД по Красноярскому краю |
3 500,0 |
6 000,0 |
||||
22 | Проектно-изыскательские работы, 2008 год: здание ОВД по Нижне-Ингашскому району |
4 000,0 | 6 000,0 | ||||
23 | Проектно-изыскательские работы, 2009 год: здание спецприемника ОВД по г.Лесосибирску |
3 000,0 | |||||
24 |
Проектно-изыскательские работы, 2009 год: реконструкция изолятора временного содержания УВД по Кировскому району г.Красноярска |
3 000,0 |
|||||
25 | Проектно-изыскательские работы, 2009 год: здание МОБ ОВД по Козульскому району |
3 000,0 | |||||
26 | Проектно-изыскательские работы, 2009 год: здание МОБ ОВД по Каратузскому району |
3 000,0 | |||||
Итого: | 67 142,0 | 20 616,0 | 25 465,8 | 79 600,0 | 367 800,0 | 403 980,0 |
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по источникам и направлениям расходования средств Главного управления
внутренних дел по Красноярскому краю
Таблица 5
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей | |||
2007-2009 | в том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
|||
2007 | 2008 | 2009 | ||
Всего | 13 133 153,6 | 3 567 043,6 | 4 729 953,3 | 4 836 156,7 |
в том числе: | ||||
федеральный бюджет | 1 786 095,2 | 288 329,6 | 796 863,6 | 700 902,0 |
краевой бюджет | 11 347 058,4 | 3 278 714,0 | 3 933 089,7 | 4 135 254,7 |
из них: | ||||
капитальные вложения | 2 014 965,3 | 289 531,4 | 850 099,4 | 875 334,5 |
в том числе: | ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - |
краевой бюджет | 2 014 965,3 | 289 531,4 | 850 099,4 | 875 334,5 |
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе)
Таблица 6
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
||
2007 | 2008 | 2009 | ||
Сумма средств | 13 133 153,6 | 3 567 043,6 | 4 729 953,3 | 4 836 156,7 |
текущие расходы | 11 118 188,3 | 3 277 512,2 | 3 879 853,9 | 3 960 822,2 |
капитальные расходы | 2 014 965,3 | 289 531,4 | 850 099,4 | 875 334,5 |
200 Расходы | 10 730 937,8 | 3 090 591,7 | 3 765 197,6 | 3 875 148,5 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
8 905 065,0 | 2 618 318,5 | 3 148 441,1 | 3 138 305,4 |
211 Заработная плата | 8 437 783,7 | 2 400 329,8 | 3 030 011,1 | 3 007 442,8 |
212 Прочие выплаты | 328 896,1 | 177 031,6 | 72 231,3 | 79 633,2 |
213 Начисления на оплату труда |
138 385,2 | 40 957,1 | 46 198,7 | 51 229,4 |
220 Приобретение услуг | 1 619 936,2 | 396 829,1 | 544 107,8 | 678 999,3 |
221 Услуги связи | 88 051,9 | 27 301,5 | 293 76,4 | 31 374,0 |
222 Транспортные услуги | 237 486,3 | 72 177,5 | 79 126,4 | 86 182,4 |
223 Коммунальные услуги | 246 166,7 | 76 326,8 | 82 127,6 | 87 712,3 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
15 867,5 | 4 919,9 | 5 293,8 | 5 653,8 |
225 Услуги по содержанию имущества, в том числе капитальный ремонт |
597 238,3 | 83 305,1 | 198 681,1 | 315 252,1 |
445 466,3 | 36 340,2 | 148 050,5 | 261 075,6 | |
226 Прочие услуги | 435 125,5 | 132 798,3 | 149 502,5 | 152 824,7 |
в том числе: | ||||
КЦП "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2006-2008 годы |
1 929,7 |
808,7 |
1 121,0 |
|
КЦП "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы |
4 353,0 |
1 451,0 |
1 451,0 |
1 451,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты) |
48 239,0 |
26 596,4 |
19 997,9 |
1 644,7 |
260 Социальное обеспечение | 49 613,4 | 15383,2 | 16 552,4 | 17 677,8 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
32 487,8 | 10 073,2 | 10 838,8 | 11 575,8 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
17 125,6 |
5 310,0 |
5 713,6 |
6 102,0 |
290 Прочие расходы | 108 084,2 | 33 464,5 | 36 098,4 | 38 521,3 |
в том числе: | ||||
КЦП "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы |
1291,8 |
352,3 |
469,7 |
469,8 |
300 Поступление нефинансовых активов |
2 402 215,8 | 476 451,9 | 964 755,7 | 961 008,2 |
310 Всего: | 1 521 260,0 | 226 594,8 | 682 051,0 | 612 614,2 |
в т.ч. увеличение стоимости основных средств |
628 560,6 | 134 313,7 | 294 983,3 | 199 263,6 |
Краевая адресно-инвестиционная программа |
851 380,0 |
79 600,0 |
367 800,0 |
403 980,0 |
КЦП "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2006-2008 годы |
6 769,2 |
6 769,2 |
||
КЦП "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы |
34 550,2 |
12 681,1 |
12 498,5 |
9 370,6 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
880 955,8 | 249 857,1 | 282 704,7 | 348 394,0 |
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по задаче N 1 ведомственной целевой программы)
Таблица 6.1
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
||
2007 | 2008 | 2009 | ||
Сумма средств | 2 781 196,0 | 748 822,8 | 944 603,9 | 1 087 769,3 |
текущие расходы | 2 680 837,5 | 727 780,7 | 891 021,2 | 1 062 035,6 |
капитальные расходы | 100 358,5 | 21 042,1 | 53 582,7 | 25 733,7 |
200 Расходы | 2 705 834,0 | 738 108,0 | 902 915,6 | 1 064 810,4 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
2 413 535,6 | 652 264,5 | 800 078,6 | 961 192,5 |
211 Заработная плата | 2 328 362,1 | 614 654,2 | 778 226,7 | 935 481,2 |
212 Прочие выплаты | 50 567,2 | 27 330,1 | 10 256,0 | 12 981,1 |
213 Начисления на оплату труда |
34 606,3 | 10 280,2 | 11 595,9 | 12 730,2 |
220 Приобретение услуг | 276 458,2 | 80 907,5 | 97 552,7 | 97 998,0 |
221 Услуги связи | 23 050,6 | 7 147,1 | 7 690,3 | 8 213,2 |
222 Транспортные услуги | 63 234,1 | 18 895,0 | 21 062,7 | 23 276,4 |
223 Коммунальные услуги | 64 442,8 | 19 981,2 | 21 499,8 | 22 961,8 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
4 154,0 | 1 288,0 | 1 385,9 | 1 480,1 |
225 Услуги по содержанию имущества, в том числе капитальный ремонт |
78 799,7 | 23 691,8 | 30 138,9 | 24 969,0 |
37 732,3 | 10 978,9 | 16 438,7 | 10 314,7 | |
226 Прочие услуги | 42 777,0 | 9 904,4 | 15 775,1 | 17 097,5 |
260 Социальное обеспечение | 12 988,4 | 4 027,2 | 4 333,2 | 4 628,0 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
8 505,1 | 2 637,1 | 2 837,5 | 3 030,5 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
4 483,3 |
1 390,1 |
1 495,7 |
1 597,5 |
290 Прочие расходы | 2 851,8 | 908,8 | 951,1 | 991,9 |
300 Поступление нефинансовых активов |
75 362,0 | 10 714,8 | 41 688,3 | 22 958,9 |
310 Всего: | 62 626,2 | 10 063,2 | 37 144,0 | 15 419,0 |
в т.ч. увеличение стоимости основных средств |
62 626,2 | 10 063,2 | 37 144,0 | 15 419,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
12 735,8 | 651,6 | 4 544,3 | 7 539,9 |
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по задаче N 2 ведомственной целевой программы)
Таблица 6.2
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
||
2007 | 2008 | 2009 | ||
Сумма средств | 4 412 608,1 | 1 390 116,9 | 1 698 150,1 | 1 324 341,1 |
текущие расходы | 4 280 187,9 | 1 355 834,5 | 1 628 765,4 | 1 295 588,0 |
капитальные расходы | 132 420,2 | 34 282,4 | 69 384,7 | 28 753,1 |
200 Расходы | 4 333 472,4 | 1 377 435,8 | 1 648 489,2 | 1 307 547,4 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
3 819 571,6 | 1 212 962,2 | 1 475 054,3 | 1 131 555,1 |
211 Заработная плата | 3 740 978,1 | 1 175 351,9 | 1 455 300,6 | 1 110 325,6 |
212 Прочие выплаты | 43 987,2 | 27 330,1 | 8 157,8 | 8 499,3 |
213 Начисления на оплату труда |
34 606,3 | 10 280,2 | 11 595,9 | 12 730,2 |
220 Приобретение услуг | 474 786,4 | 150 280,1 | 160 467,5 | 164 038,8 |
221 Услуги связи | 41 632,8 | 12 908,7 | 13 889,8 | 14 834,3 |
222 Транспортные услуги | 110 064,6 | 34 126,8 | 36 720,4 | 39 217,4 |
223 Коммунальные услуги | 116 392,1 | 36 088,7 | 38 831,4 | 41 472,0 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
7 502,4 | 2 326,2 | 2 503,0 | 2 673,2 |
225 Услуги по содержанию имущества, в том числе капитальный ремонт |
112 130,7 | 37 733,3 | 39 477,4 | 34 920,0 |
43 075,3 | 16 321,9 | 16 438,7 | 10 314,7 | |
226 Прочие услуги | 87 063,8 | 27 096,4 | 29 045,5 | 30 921,9 |
КЦП "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы |
4 353,0 |
1 451,0 |
1 451,0 |
1 451,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты) |
10 209,2 |
5 279,4 |
3 285,1 |
1 644,7 |
260 Социальное обеспечение | 23 456,1 | 7 272,8 | 7 825,6 | 8 357,7 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
15 360,9 | 4 762,8 | 5 124,8 | 5 473,3 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
8 095,2 |
2 510,0 |
2 700,8 |
2 884,4 |
290 Прочие расходы | 5 449,1 | 1 641,3 | 1 856,7 | 1 951,1 |
в том числе: КЦП "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы |
1 291,8 |
352,3 |
469,7 |
469,8 |
300 Поступление нефинансовых активов |
79 135,7 | 12 681,1 | 49 660,9 | 16 793,7 |
310 Всего: | 79 135,7 | 12 681,1 | 49 660,9 | 16 793,7 |
в т.ч. увеличение стоимости основных средств |
44 585,5 | 37 162,4 | 7 423,1 | |
КЦП "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы |
34 550,2 |
12 681,1 |
12 498,5 |
9 370,6 |
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по задаче N 3 ведомственной целевой программы)
Таблица 6.3
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
||
2007 | 2008 | 2009 | ||
Сумма средств | 3 273 722,6 | 899 241,9 | 1 101 115,2 | 1 273 365,5 |
текущие расходы | 3151 538,8 | 864 909,3 | 1 048 510,6 | 1 238 118,9 |
капитальные расходы | 122 183,8 | 34 332,6 | 52604,6 | 35 246,6 |
200 Расходы | 3 187 582,6 | 883 356,8 | 1 064 476,1 | 1 239 749,7 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
2 543 734,0 | 684 399,6 | 843 542,0 | 1 015 792,4 |
211 Заработная плата | 2 368 444,1 | 610 323,7 | 796 483,8 | 961 636,6 |
212 Прочие выплаты | 106 117,3 | 53 679,2 | 24 051,3 | 28 386,8 |
213 Начисления на оплату труда |
69 172,6 | 20 396,7 | 23 006,9 | 25 769,0 |
220 Приобретение услуг | 504 075,5 | 153 851,5 | 166 537,1 | 183 686,9 |
221 Услуги связи | 23 368,5 | 7 245,7 | 7 796,3 | 8 326,5 |
222 Транспортные услуги | 64 187,6 | 19 155,7 | 21 343,3 | 23 688,6 |
223 Коммунальные услуги | 65 331,8 | 20 256,9 | 21 796,4 | 23 278,5 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
4 211,1 | 1 305,7 | 1 404,9 | 1 500,5 |
225 Услуги по содержанию имущества, в том числе капитальный ремонт |
72 557,8 | 21 180,0 | 22 114,3 | 29 263,5 |
30 908,6 | 8 339,4 | 8 222,6 | 14 346,6 | |
226 Прочие услуги | 274 418,7 | 84 707,5 | 92 081,9 | 97 629,3 |
в том числе: | ||||
КЦП "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2006-2008 годы |
1 929,7 |
808,7 |
1 121,0 |
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты) |
26 820,9 |
10 108,1 |
16 712,8 |
|
260 Социальное обеспечение | 13 168,9 | 4 083,2 | 4 393,6 | 4 692,1 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
8 621,8 | 2 673,3 | 2 876,5 | 3 072,0 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
4 547,1 |
1 409,9 |
1 517,1 |
1 620,1 |
290 Прочие расходы | 99 783,3 | 30 914,4 | 33 290,6 | 35 578,3 |
300 Поступление нефинансовых активов |
86 140,0 | 15 885,1 | 36 639,1 | 33 615,8 |
310 Всего: | 64 454,3 | 15 885,1 | 27 669,2 | 20 900,0 |
в т.ч. увеличение стоимости основных средств |
57 685,1 | 15 885,1 | 20 900,0 | 20 900,0 |
КЦП "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2006-2008 годы |
6 769,2 |
6 769,2 |
||
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
21 685,7 | 8 969,9 | 12 715,8 |
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по задаче N 4 ведомственной целевой программы)
Таблица 6.4
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
||
2007 | 2008 | 2009 | ||
Сумма средств | 2 665 626,9 | 528 862,0 | 986 084,1 | 1 150 680,8 |
текущие расходы | 1 005 624,1 | 328 987,7 | 311 556,7 | 365 079,7 |
капитальные расходы | 1 660 002,8 | 199 874,3 | 674 527,4 | 785 601,1 |
200 Расходы | 504 049,6 | 91 691,1 | 149 316,7 | 263 041,8 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
128 224,6 | 68 692,2 | 29 766,2 | 29 766,2 |
211 Заработная плата | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
212 Прочие выплаты | 128 224,6 | 68 692,2 | 29 766,2 | 29 766,2 |
220 Приобретение услуг | 364 616,1 | 11 790,0 | 119 550,5 | 233 275,6 |
225 Услуги по содержанию имущества, в том числе капитальный ремонт |
333 750,1 | 700,0 | 106 950,5 | 226 099,6 |
333 750,1 | 700,0 | 106 950,5 | 226 099,6 | |
226 Прочие услуги | 30 866,0 | 11 090,0 | 12 600,0 | 7 176,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты) |
11 208,9 |
11 208,9 |
||
300 Поступление нефинансовых активов |
2 161 577,3 | 437 170,9 | 836 767,4 | 887 639,0 |
310 Всего: | 1 315 043,8 | 187 965,4 | 567 576,9 | 559 501,5 |
в т.ч. увеличение стоимости основных средств |
463 663,8 | 108 365,4 | 199 776,9 | 155 521,5 |
Краевая адресно-инвестиционная программа |
851 380,0 |
79 600,0 |
367 800,0 |
403 980,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
846 533,5 | 249 205,5 | 269 190,5 | 328 137,5 |
------------------------
(1) Далее - ГУВД по Красноярскому краю.
(2) Приказ МВД России от 20.12.2006 N 1042 "Об утверждении Положения о Главном управлении внутренних дел по Красноярскому краю".
(3) Далее - ОВД.
(4) Указ Президента Российской Федерации от 12.02.1993 N 209 "О милиции общественной безопасности (местной милиции) в Российской Федерации".
(5) Осуществляется в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами МВД России.
(6) Коэффициент, исчисляемый из количества преступлений за отчетный период в расчете на 100 тыс. населения.
(7) Превенция (от лат. Praeventio - опережаю, предупреждаю) - предупреждение, предохранение, предотвращение. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия/ под ред. М.Ю.Тихомирова. - М.: 1997.
(8) Далее - МОБ.
(9) Далее - КЦП.
(10) Органы внутренних дел.
(11) Далее - ДТП.
(12) В течение 24 часов с момента поступления сообщения о происшествии в орган внутренних дел.
(13) Профилактические меры, направленные на предотвращение преступлений и правонарушений.
(14) Виктимное поведение - противоправное поведение потерпевшего, послужившее поводом для совершения преступления.
(15) Государственная инспекция безопасности дорожного движения.
(16) Дорожно-патрульная служба Государственной инспекции дорожного движения.
(17) Далее - ДТП.
(18) Средства массовой информации.
(19) Отряд милиции особого назначения.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.