Распоряжение Правительства Красноярского края
от 29 августа 2008 г. N 114-Р
1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2007 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края" утвердить ведомственную целевую программу "Обеспечение безопасности населения Красноярского края" на 2009-2011 годы (прилагается).
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Дату "28.06.2007" следует читать как "28 июня 2006 г."
2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края разработать муниципальные программы по обеспечению безопасности населения, проживающего на территории муниципального образования.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2009 года распоряжение Совета администрации Красноярского края от 28.06.2007 N 681-р.
5. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".
6. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее дня его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края |
А.В.Новак |
Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности населения Красноярского края"
на 2009-2011 годы
(утв. Распоряжением Правительства Красноярского края
от 29 августа 2008 г. N 114-Р)
1. Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование программы |
"Обеспечение безопасности населения Красноярского края" на 2009-2011 годы (далее - Программа). |
Основной разработчик и исполнитель Программы |
Главное управление внутренних дел по Красноярскому краю; |
Основание для разработки Программы
|
постановление Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края"; |
Цель Программы |
противодействие преступности и обеспечение личной и имущественной безопасности граждан. |
Задачи Программы |
1. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. 2. Профилактика правонарушений. 3. Обеспечение безопасности дорожного движения. 4. Ресурсное обеспечение служебной деятельности в сфере охраны правопорядка и общественной безопасности. |
Объёмы и источники финансирования Программы
|
Всего: 18768491,1 тыс. рублей, из них краевой бюджет - 12790250,8 тыс. рублей. В том числе по годам: 2009 - 5747405,9 тыс. рублей, из них краевой бюджет - 4161829,5 тыс. рублей; 2010 - 6324538,3 тыс. рублей, из них краевой бюджет - 4279933,9 тыс. рублей; 2011 - 6696546,9 тыс. рублей, из них краевой бюджет - 4348487,4 тыс. рублей. Средства федерального бюджета - 5978240,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2009 - 1585576,4 тыс. рублей; 2010 - 2044604,4 тыс. рублей; 2011 - 2348059,5 тыс. рублей; |
Показатели результатов Программы
|
уровень преступности снизится с 3163,0 преступлений на 100 тыс. населения в 2007 году до 2989,7 преступлений на 100 тыс. населения в 2011 году (или на 5,5%); количество зарегистрированных преступлений снизится с 91518 преступлений в 2007 году до 87000 преступлений в 2011 (или на 4,9%); доля преступлений, совершенных с применением оружия и взрывчатых веществ, от общего количества зарегистрированных преступлений, снизится с 0,17% в 2007 году до 0,15% в 2011 году (или на 11,8%); доля преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества зарегистрированных преступлений, снизится с 18,3% в 2007 году до 14,1% в 2011 году (или на 23,0%); количество выявленных преступлений превентивной направленности увеличится с 12,2 тыс. преступлений в 2007 году до 13,3 тыс. преступлений в 2011 году (или на 9,0%); доля раскрытых преступлений от общего числа зарегистрированных возрастет с 54,4% в 2007 году до 57,5% в 2011 году (или на 5,7%); доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений снизится с 4,8% в 2007 году до 4,5% в 2011 году (или на 6,3%); количество пресеченных административных правонарушений возрастет с 58,9 правонарушений на 100 тыс. населения в 2007 году до 59,5 правонарушений на 100 тыс. населения в 2011 году (или на 1,0%); доля лиц, состоящих на профилактическом учете в ОВД и совершивших преступления, от общего числа состоящих на профилактическом учете в ОВД снизится с 7,5% в 2007 году до 6,8% в 2011 году (или на 9,3%); количество дорожно-транспортных происшествий на 10000 стоящих на учете транспортных средств, находящихся в собственности физических и юридических лиц, снизится с 57,5 в 2007 году до 51,8 в 2011 году (или на 9,9%); тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших человек снизится с 9,6 в 2007 году до 9,0 в 2011 году (или на 6,3%); обеспеченность материально-техническими средствами подразделений милиции общественной безопасности для осуществления служебной деятельности увеличится с 52,3% в 2007 году до 60,3% в 2011 году (или на 15,3%). |
2. Основные разделы ведомственной целевой Программы
2.1. Цель и задачи деятельности
Главного управления внутренних дел по Красноярскому краю
Главное управление внутренних дел по Красноярскому краю (далее - ГУВД по краю) - федеральный орган исполнительной власти, реализующий в рамках предоставленных полномочий задачи и функции органов внутренних дел Российской Федерации на территории Красноярского края.
Основная цель ведомственной целевой программы - противодействие преступности и обеспечение личной и имущественной безопасности граждан.
Цель Программы обеспечивается решением основных задач:
Задача N 1. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.
Задача N 2. Профилактика правонарушений.
Задача N 3. Обеспечение безопасности дорожного движения.
Задача N 4. Ресурсное обеспечение служебной деятельности в сфере охраны правопорядка и общественной безопасности.
В приложении N 2 приведены задачи ГУВД по краю в соответствии с целью Программы, в ходе выполнения которой предусматривается получение количественно измеримых результатов к 2011 году по отношению к 2007 году.
2.2. Расходные обязательства Красноярского края
в области обеспечения безопасности населения
и формирование доходов
Программа определяет расходные обязательства Красноярского края в области обеспечения безопасности населения и формирование доходов (приложение N 1).
При определении объема финансирования расходов в плановом периоде лимиты финансирования могут корректироваться с учетом изменения целей, задач и полномочий ГУВД по Красноярскому краю, установленных правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края.
Общий объем исполняемых расходных обязательств ГУВД по Красноярскому краю до 2011 года составляет 18768491,1 тыс. рублей, в том числе по годам (приложение N 1, 5, 6):
2009 - 5747405,9 тыс. рублей;
2010 - 6324538,3 тыс. рублей;
2011 - 6696546,9 тыс. рублей.
Из них средства краевого бюджета - 12790250,8 тыс. рублей, федерального бюджета - 5978240,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 - краевой бюджет - 4161829,5 тыс. рублей,
федеральный - 1585576,4 тыс. рублей;
2010 - краевой бюджет - 4279933,9 тыс. рублей,
федеральный - 2044604,4 тыс. рублей;
2011 - краевой бюджет - 4348487,4 тыс. рублей,
федеральный - 2348059,5 тыс. рублей.
2.3. Планируемые результаты деятельности
Для осуществления мониторинга и оценки реализации Программы применяются следующие показатели результативности деятельности ГУВД по Красноярскому краю (приложение N 2):
уровень преступности с 3163,0 преступлений на 100 тыс. населения в 2007 году снизится до 2989,7 преступлений в 2011 году на 100 тыс. населения (или на 5,5%);
количество зарегистрированных преступлений с 91518 преступлений в 2007 году снизится до 87000 преступлений в 2011 (или на 4,9%);
доля преступлений, совершенных с применением оружия и взрывчатых веществ от общего количества зарегистрированных преступлений, с 0,17% в 2007 году снизится до 0,15% в 2011 году (или на 11,8%);
доля преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества зарегистрированных преступлений с 18,3% в 2007 году снизится до 14,1% в 2011 году (или на 23,0%);
количество выявленных преступлений превентивной направленности с 12,2 тыс. преступлений в 2007 году увеличится до 13,3 тыс. преступлений в 2011 году (или на 9,0%);
доля раскрытых преступлений от общего числа зарегистрированных возрастет с 54,4% в 2007 году до 57,5% в 2011 году (или на 5,7%);
доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений с 4,8% в 2007 году снизится до 4,5% в 2011 году (или на 6,3%);
количество пресеченных административных правонарушений возрастет с 58,9 правонарушений на 100 тыс. населения в 2007 году до 59,5 правонарушений на 100 тыс. населения в 2011 году (или на 1,0%);
доля лиц, состоящих на профилактическом учете в ОВД и совершивших преступления, от общего числа состоящих на профилактическом учете в ОВД с 7,5% в 2007 году снизится до 6,8% в 2011 году (или на 9,3%);
количество дорожно-транспортных происшествий на 10000 стоящих на учете транспортных средств, находящихся в собственности физических и юридических лиц, с 57,5 в 2007 году снизится до 51,8 в 2011 году (или на 9,9%);
тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших человек с 9,6 в 2007 году снизится до 9,0 в 2011 году (или на 6,3%);
обеспеченность материально-техническими средствами подразделений милиции общественной безопасности для осуществления служебной деятельности увеличится с 52,3% в 2007 году до 60,3% в 2011 году (или на 15,3%).
2.4. Распределение расходов Красноярского края
по цели, задачам и мероприятиям ведомственной целевой Программы
Цель ведомственной целевой Программы - противодействие преступности и обеспечение личной и имущественной безопасности граждан
Задача N 1. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.
На выполнение данной задачи милиции сосредоточена подавляющая численность личного состава органов внутренних дел края, значительные технические ресурсы и специальные средства. Основной объем работы по реализации этой задачи осуществляют сотрудники милиции общественной безопасности, все ее подразделения, обеспечивая порядок и безопасность в общественных местах в обычной обстановке, а также при проведении мероприятий с массовым участием граждан и в особых чрезвычайных условиях (массовые нарушения общественного порядка, стихийные бедствия, пожары, крупные производственные аварии и т.д.).
Решение данной задачи обеспечивается комплексом организационно-практических мер (приложение N 8), включающих:
1. Увеличение плотности патрульно-постовых нарядов милиции, задействованных на охрану общественного порядка, в том числе при проведении мероприятий с массовым участием граждан.
2. Повышение профессиональной подготовленности сотрудников за счет проведения тренировок по пресечению наиболее распространенных видов уличных преступлений, их раскрытию и задержанию преступника по "горячим следам"(1).
3. Улучшение оперативного информирования органов внутренних дел о совершенных преступлениях, иных правонарушениях и чрезвычайных ситуациях.
4. Комплексное проведение оперативно-профилактических мероприятий по пресечению преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, в том числе антитеррористической и экстремистской направленности.
5. Создание условий для обеспечения безопасности граждан при проведении мероприятий с массовым участием граждан за счет внедрения современных технических устройств и оборудования для оперативного реагирования на сообщения о происшествиях, принятия мер правового воздействия к правонарушителям.
6. Выявление и устранение факторов, угрожающих безопасности граждан.
7. Поэтапное доведение штатной численности сотрудников патрульно-постовой службы милиции до нормативной за счет введения дополнительных 400 единиц (в 2009 году - 100 единиц, в 2010 году - 100 единиц, в 2011 году - 200 единиц).
8. Улучшение материально-технического оснащения подразделений милиции общественной безопасности, обеспечивающих охрану общественного порядка и общественной безопасности.
9. Внедрение систем видеонаблюдения, устройств экстренной связи "гражданин - милиция", аппаратно-программных комплексов "Безопасность", развитие систем технического наблюдения и связи, использование и применение сотрудниками патрульно-постовой службы милиции служебно-розыскных собак для раскрытия преступлений и розыска преступников.
10. Использование возможностей частных охранных и сыскных структур в экстренном информировании органов внутренних дел о совершенных правонарушениях.
11. Привлечение граждан и общественных формирований правоохранительной направленности к охране правопорядка.
Реализация мероприятий в области обеспечения общественного порядка и общественной безопасности позволит:
сохранить контроль над оперативной обстановкой на улицах и в других общественных местах;
увеличить на 12% плотность патрульно-постовых нарядов милиции для выполнения задач в области обеспечения общественного порядка и безопасности, а также при проведении мероприятий с массовым участием граждан;
повысить эффективность и качество несения службы патрульно-постовыми нарядами, задействованными в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности;
обеспечить оперативность реагирования патрульно-постовых нарядов милиции на заявления и сообщения о происшествиях, повысить на 4,0% эффективность раскрытия уличных преступлений "по горячим следам";
не допустить совершения террористических и диверсионных актов.
В результате выполнения задачи:
уровень преступности в 2011 году по отношению к 2007 году снизится на 5,5%;
количество зарегистрированных преступлений в 2011 году снизится на 4,9%;
доля преступлений, совершенных с применением оружия и взрывчатых веществ, в 2011 году к уровню 2007 года снизится на 11,8%;
доля преступлений, совершенных в общественных местах, в 2011 году по отношению к 2007 году снизится на 23,0%.
Планируемые расходы на задачу N 1 составят 4577056,7 тыс. рублей, в том числе по годам (приложение N 3, 7):
2009 - 1399865,5 тыс. рублей;
2010 - 1538590,4 тыс. рублей;
2011 - 1638600,8 тыс. рублей.
Задача N 2. Профилактика правонарушений.
Профилактика правонарушений - составляющая часть правоприменительной деятельности ГУВД по Красноярскому краю по выявлению и раскрытию преступлений, предупреждению и пресечению административных правонарушений, выявлению причин и условий их совершения.
Достижение результатов деятельности ГУВД по Красноярскому краю в сфере профилактики правонарушений обеспечивается путем (приложение N 8):
1. Совершенствования организационных форм и методов профилактической работы и централизованного учета правонарушителей.
2. Осуществления контроля за образом жизни, поведением ранее судимых лиц, проверки их на причастность к совершению преступлений с применением превентивных мер(2) воздействия.
3. Проведения целевых оперативно-профилактических и рейдовых мероприятий по выявлению правонарушений и преступлений, в числе которых "Рецидив", "Быт", "Алкоголь", "Подросток", "Оружие", "Горячий след", "Дача", "Квартира", "Рынок" и т.д.
4. Осуществления взаимодействия с заинтересованными ведомствами, учреждениями, организациями и общественными объединениями, органами системы профилактики по разработке и проведению совместных мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, преступлений в отношении них и семьи.
5. Формирования на административных участках актива общественности, способного реально воздействовать на состояние правопорядка путем установления доверительных отношений с гражданами в целях предупреждения и пресечения преступлений и административных правонарушений.
6. Реализации краевых целевых программ в сфере профилактики правонарушений.
7. Доведения до норм положенности материально-технической обеспеченности подразделений, осуществляющих контрольно-профилактические функции по выявлению и пресечению правонарушений, раскрытию преступлений, направленных на предупреждение тяжких и особо тяжких их видов.
8. Создания автоматизированных рабочих мест для участковых уполномоченных милиции и сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних.
9. Формирования среди населения края негативного отношения к правонарушениям посредством информационно-правовой пропаганды, в том числе о правомерных способах защиты от противоправных посягательств.
10. Доведения штатной численности сотрудников центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей до нормативной за счёт введения дополнительных 10 единиц в 2009 году.
11. Доведения штатной численности инспекторов по делам несовершеннолетних до нормативной за счёт введения дополнительных 34 единиц в 2009 году.
В рамках выполнения данной задачи предполагается уделить внимание виктимному поведению(3) граждан с целью снижения риска стать жертвами противоправных посягательств.
Решению задачи способствует принятие мер по выявлению причин и условий возникновения криминогенных ситуаций, а также по предотвращению и пресечению замышляемых, подготавливаемых и уже совершаемых преступлений.
Реализация мероприятий в сфере предупреждения и пресечения правонарушений позволит:
повысить эффективность профилактической деятельности с лицами, склонными к совершению правонарушений, качество, полноту ведения и использования централизованного учета правонарушителей;
принимать своевременные меры по предупреждению безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних;
предупреждать превентивными мерами совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе имущественной и корыстно-насильственной направленности;
обеспечить формирование в сознании граждан уверенности в способности правоохранительных органов обеспечить безопасность условий жизни, дальнейшее укрепление доверия населения;
оказывать консультативную правовую помощь населению по защите от противоправных посягательств.
В результате выполнения задачи:
количество выявленных преступлений превентивной направленности в 2011 году по отношению к 2007 году увеличится на 9,0%;
доля раскрытых преступлений в 2011 году к уровню 2007 года возрастет на 5,7%;
доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений, в 2011 году к уровню 2007 года снизится на 6,3%;
количество пресеченных административных правонарушений в 2011 году по отношению к 2007 году возрастет на 1,0%;
доля лиц, состоящих на профилактическом учете в ОВД и совершивших преступления, от общего числа состоящих на профилактическом учете в ОВД в 2011 году по отношению к 2007 году снизится на 9,3%.
Планируемые расходы на задачу N 2 составят - 5686844,7 тысяч рублей, в том числе по годам (приложение N 3):
2009 - 1677266,0 тыс. рублей;
2010 - 2003780,2 тыс. рублей;
2011 - 2005798,5 тыс. рублей.
Задача N 3. Обеспечение безопасности дорожного движения.
Реализация задачи заключается в осуществлении государственного контроля и надзора за соблюдением установленных норм и правил в области обеспечения безопасности дорожного движения за счет (приложение N 8):
1. Совершенствования системы управления обеспечением безопасности дорожного движения в городах и районах края путем внедрения современных средств и методов технического контроля, повышения качества подготовки водителей, сотрудников ГИБДД(4), улучшения взаимодействия с контролирующими и надзорными органами, автотранспортными предприятиями, органами местного самоуправления по вопросам безопасности участников дорожного движения.
2. Разработки обоснованного выбора и применения эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения.
3. Предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.
4. Обеспечения выполнения требований, касающихся конструктивной и эксплуатационной безопасности транспортных средств.
5. Своевременного выявления, ликвидации и профилактики возникновения опасных участков (концентраций аварийности) на дорогах и улично-дорожной сети Красноярского края.
6. Улучшения организационного и информационного обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения методом усиления контроля за обучением водителей, активизации выявления правонарушений, причин и условий, способствующих их совершению, повышения эффективности информационно-пропагандистской работы с населением и на автотранспортных предприятиях.
7. Совершенствования системы регистрации, учета, государственного технического осмотра автомототранспортных средств и прицепов к ним в целях повышения качества эксплуатации транспортных средств.
8. Доведения до норм положенности штатной численности и материально-технического оснащения подразделений ГИБДД за счет введения дополнительных 200 единиц инспекторов ДПС(5) (в 2009 году - 100 единиц, в 2010 году - 100 единиц).
9. Реализации федеральных и краевых целевых программ в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
10. Доведения штатной численности инспекторов и паспортистов регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УВД по г. Красноярску до нормативной за счёт введения дополнительных 43 единиц со второго полугодия 2009 года.
Совершенствование процесса организации движения транспорта и пешеходов в городах и районах Красноярского края предполагает укрепление взаимодействия ГИБДД с дорожными и проектными организациями по улучшению условий движения транспортных средств и пешеходов, внедрение современных методов регулирования транспортных потоков, комплексных схем организации дорожного движения, совершенствование пешеходного движения, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий(6), проведение инженерных мероприятий в местах концентрации ДТП.
Мероприятия по организации дорожного движения ориентированы на устранение мест концентрации ДТП, формирование маршрутов движения и предотвращение заторов, выбор скоростных режимов с учетом особенностей дорог и улично-дорожной сети городов и районов края.
С целью предупреждения опасного поведения участников дорожного движения планируется осуществить комплекс мер, направленных на выявление правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, создание системы информационного воздействия на население через СМИ(7), проведение специальных пропагандистских кампаний, профилактических мероприятий и операций, в числе которых "День безопасности дорожного движения", "Мотоциклист", "Автобус", "Внимание, дети!", "Безопасное колесо" и др. Предусматривается выпуск целевой печатной продукции по пропаганде безопасного поведения участников дорожного движения.
Особое внимание планируется уделить профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Предусматривается разработка и внедрение новых, более эффективных, форм и методов обучения и воспитания транспортной культуры у детей и подростков, таких как проведение конкурса на лучший рисунок и плакат по безопасности дорожного движения, создание сети спортивных клубов автотранспортного профиля, в том числе вело- и автогородков, выпуск специальных рекомендаций для преподавателей по обучению детей Правилам дорожного движения.
Сокращение аварийности на улично-дорожной сети планируется за счет повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения путем совершенствования организационного, информационного и технического обеспечения.
Предполагается разработка и внедрение оперативно-технических средств диагностики при контроле дорожного движения, подготовке водителей, изготовлении и эксплуатации транспортных средств, совершенствование механизма оперативного доведения информации о ДТП до дежурных частей служб, участвующих в ликвидации их последствий.
Планируется строительство в г.Красноярске специализированного комплекса регистрации автотранспортных средств и проведения государственного технического осмотра.
Основные мероприятия по задаче позволят обеспечить:
дальнейшее повышение эффективности контроля за соблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного движения, эксплуатационным состоянием участков дорог, движением тяжеловесных транспортных средств, проведением государственного технического осмотра;
оперативность реагирования и оформления ДТП, сокращение времени прибытия нарядов ДПС на место дорожно-транспортного происшествия;
безопасность при пассажирских перевозках;
усиление внимания населения к проблеме безопасности дорожного движения, общественную поддержку и формирование стандартов безопасного поведения.
В результате выполнения задачи:
количество дорожно-транспортных происшествий в 2011 году по отношению к 2007 году снизится на 9,9%;
тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий в 2011 году по отношению к 2007 году снизится на 6,3%.
Планируемые расходы на задачу N 3 составят 5137315,8 тыс. рублей, в том числе по годам (приложение N 3):
2009 - 1608383,5 тыс. рублей;
2010 - 1644112,4 тыс. рублей;
2011 - 1884819,9 тыс. рублей.
Задача N 4. Ресурсное обеспечение служебной деятельности в сфере охраны правопорядка и общественной безопасности.
Задача предусматривает комплекс мер по значительному улучшению материально-технического оснащения подразделений, осуществляющих правоприменительные функции в сфере охраны общественного порядка и общественной безопасности, профилактики правонарушений, обеспечения безопасности дорожного движения.
К первоочередным мероприятиям (приложение N 8) относятся:
1. Доведение до норм положенности обеспеченности подразделений автотранспортом, вооружением, оргтехникой, мебелью, средствами связи, специальной защиты, пожарной сигнализации и т.д.
2. Строительство и реконструкция объектов для нужд ГУВД по Красноярскому краю (приложение N 4).
3. Проведение капитального ремонта зданий и сооружений ГУВД по Красноярскому краю, приведение их в соответствие нормам и требованиям.
4. Создание благоприятных условий сотрудникам для выполнения служебных задач в области борьбы с преступностью и улучшение медицинского обслуживания, обеспеченности жильем на административных участках.
5. Проведение мероприятий по внутренней реорганизации деятельности органов внутренних дел края с целью обеспечения открытости и доступности информации для населения о состоянии правопорядка на территории Красноярского края, укрепления доверия граждан к правоохранительной системе в целом.
Основными показателями реализации задачи определены:
укрепление к 2010 году на 15,3% материально-технического оснащения служебной деятельности подразделений милиции общественной безопасности в сфере охраны правопорядка и общественной безопасности;
улучшение условий для выполнения сотрудниками милиции правоприменительных функций и поставленных задач.
Планируемые расходы на задачу N 4 составляют 3367273,9 тыс.руб., в том числе по годам (приложение N 3):
2009 - 1061890,9 тыс. рублей;
2010 - 1138055,3 тыс. рублей;
2011 - 1167327,7 тыс. рублей.
_______________________________
(1) В течение 24 часов с момента поступления сообщения о происшествии в орган внутренних дел.
(2) Профилактические меры, направленные на предотвращение преступлений и правонарушений.
(3) Виктимное поведение - противоправное поведение потерпевшего, послужившее поводом для совершения преступления.
(4) Государственная инспекция безопасности дорожного движения.
(5) Дорожно-патрульная служба Государственной инспекции дорожного движения.
(6) Далее - ДТП.
(7) Средства массовой информации.
Приложение 1
Расходные обязательства
Красноярского края в области обеспечения безопасности населения
и формирование доходов
Наименование |
Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый период (два последующих года после текущего) |
|||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Расходные обязательства Красноярского края в области обеспечения безопасности населения: | |||||
1. Расходы на денежное довольствие и заработную плату Федеральный закон от 30.06.2002 N 78-ФЗ "О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)"; Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции"; Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 "Об обеспечении деятельности милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел Красноярского края" |
2 441 286,1 |
3176 964,8 |
3832077,7 |
4327161,8 |
4607883,4 |
2. Расходы на прочие выплаты Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции"; Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 "Об обеспечении деятельности милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел Красноярского края"; |
177 031,6 |
62 192,0 |
71759,1 |
79109,8 |
82477,5 |
постановление Правительства Российской Федерации от 03.05.1994 N 445 "О форме одежды, знаках различия и нормах снабжения вещевым имуществом лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел Российской Федерации, имеющих специальные звания милиции или юстиции"; |
|
|
|
|
|
постановление Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета"; |
|
|
|
|
|
постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2002 N 716 "Об утверждении Положения о возмещении расходов, связанных с перевозкой сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, граждан, уволенных со службы из этих органов и учреждений, членов их семей, а также их личного имущества"; |
|
|
|
|
|
постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 852 "О порядке и размерах выплаты компенсаций за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, лицам начальствующего состава Государственной фельдъегерской службы РФ"; |
|
|
|
|
|
постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 N 911 "О порядке оказания медицинской помощи, санаторно-курортного обеспечения и осуществления отдельных выплат некоторым категориям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членам их семей"; |
|
|
|
|
|
постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2006 N 789 "О форме одежды, знаках различия и нормах снабжения вещевым имуществом сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания внутренней службы" |
|
|
|
|
|
3. Расходы по оплате услуг связи Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции"; Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 "Об обеспечении деятельности милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел Красноярского края" |
27 301,5
|
30 155,5
|
32 505,8
|
34 223,4
|
36 345,3
|
4. Расходы по оплате транспортных услуг Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции"; Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 "Об обеспечении деятельности милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел Красноярского края" |
72 177,5 |
79 871,4 |
119 994,7 |
97 359,4 |
103 395,6 |
5. Расходы по оплате коммунальных услуг Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции"; Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 "Об обеспечении деятельности милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел Красноярского края" |
76 326,8 |
80 963,3 |
85 878,7 |
91 186,1 |
96 839,6 |
6. Расходы по арендной плате Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции"; Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 "Об обеспечении деятельности милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел Красноярского края" |
4 919,9 |
5 026,1 |
8 772,5 |
9 339,8 |
9 918,8 |
7. Расходы на ежемесячное социальное пособие и иные выплаты и пособия Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции"; Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 "Об обеспечении деятельности милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел Красноярского края"; постановление Правительства Российской Федерации от 22.09.1993 N 941 "О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семьям в Российской Федерации"; постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 N 865 "Об утверждении Положения о назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей" |
15 383,2 |
17 848,0 |
26 412,7 |
28 426,6 |
30 238,6 |
8. Прочие расходы Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции"; Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 "Об обеспечении деятельности милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел Красноярского края" |
33 112,2 |
50 128,7 |
47 001,6 |
53 833,7 |
57 171,4 |
9. Расходы по увеличению стоимости основных средств Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции"; Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 "Об обеспечении деятельности милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел Красноярского края" |
134 313,7 |
295 718,3 |
251 463,6 |
186 897,5 |
186 897,5 |
10. Расходы по содержанию помещений Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции"; Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 "Об обеспечении деятельности милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел Красноярского края" |
83 305,1 |
196 170,5 |
230 251,8 |
203 190,9 |
206 612,7 |
11. Расходы на прочие услуги Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции"; Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 "Об обеспечении деятельности милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел Красноярского края" |
130 538,6 |
146 642,2 |
165 616,2 |
159 596,2 |
169 491,2 |
12. Расходы на увеличение стоимости материальных запасов Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции"; Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 "Об обеспечении деятельности милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел Красноярского края" |
249 857,1 |
272 210,8 |
423 142,0 |
343 573,2 |
374 237,6 |
13. Расходы на реализацию краевой целевой программы "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы Закон Красноярского края от 15.11.2005 N 16-3997 "О краевой целевой программе "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2006 - 2008 годы |
10 916,8 |
24 603,0 |
15 253,8 |
27 950,0 |
31 274,7 |
14. Расходы на реализацию краевой целевой программы "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы Закон Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5561 "О краевой целевой программе "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы |
19 763,8 |
17 704,3 |
12 936,1 |
|
|
15. Расходы на реализацию краевой адресно-инвестиционной программы Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1 "О краевом бюджете на 2007 год"; Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 "О краевом бюджете на 2008 год" |
79 600,0 |
196 801,4 |
311 237,7 |
535 217,5 |
535 217,5 |
16. Расходы на осуществление межбюджетных трансфертов Субсидия бюджету г.Красноярска на обеспечение ввода в эксплуатацию объекта "Пристройка к зданию УВД по Свердловскому району", субвенция из федерального бюджета на обеспечение равного с МВД России повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счёт средств: Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 "О краевом бюджете на 2008 год"; постановление Правительства РФ от 12.12.2007 N 858 "Об утверждении правил предоставления в 2008-2010 годах межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, и социальных выплат |
11 208,9 |
106624,9 |
116567,3 |
147482,4 |
168 545,5 |
Итого расходов |
3 567 043,6 |
4739618,5 |
5747405,9 |
6324538,3 |
6 696 546,9 |
Формирование доходов (по видам доходов) | |||||
Платежи, поступившие в доход бюджета субъекта Российской Федерации |
11 662,0 |
- |
- |
- |
- |
Итого доходов |
11 662,0 |
- |
- |
- |
- |
Приложение 2
Цели, задачи и показатели результативности
N п/п |
Цели, задачи, показатели результатов |
Ед. изм. |
Вес показа-теля резуль-татив-ности |
Источ-ник инфор-мации |
Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый период (два последующих года после текущего) |
|||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||||
1 |
Цель: противодействие преступности и обеспечение личной и имущественной безопасности граждан |
||||||||
|
Уровень преступности(1) |
ед. |
0,2 |
3163,0 |
3080,0 |
3043,0 |
3006,5 |
2989,7 |
|
1.1 |
Задача N 1. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности |
||||||||
1.1.1 |
Количество зарегистрированных преступлений |
ед. |
|
* |
91518 |
89629 |
88552 |
87490 |
87000 |
1.1.2 |
Доля преступлений, совершенных с применением оружия, от общего количества зарегистрированных преступлений |
% |
0,03 |
0,17 |
0,16 |
0,16 |
0,15 |
0,15 |
|
1.1.3 |
Доля преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества зарегистрированных преступлений |
% |
0,09 |
18,3 |
17,5 |
15,9 |
14,2 |
14,1 |
|
1.2 |
Задача N 2. Профилактика правонарушений |
||||||||
1.2.1 |
Количество выявленных преступлений превентивной направленности(2) |
тыс. |
0,06 |
12,2 |
12,7 |
13,0 |
13,2 |
13,3 |
|
1.2.2 |
Доля раскрытых преступлений от общего числа зарегистрированных |
тыс. |
0,1 |
54,4 |
55,6 |
56,4 |
57,1 |
57,5 |
|
1.2.3 |
Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений |
% |
0,08 |
4,8 |
4,7 |
4,6 |
4,5 |
4,5 |
|
1.2.4 |
Количество пресеченных административных правонарушений (на 100 тыс. населения) |
тыс. ед. |
0,04 |
58,9 |
57,8 |
59,0 |
59,2 |
59,5 |
|
1.2.5 |
Доля лиц, состоящих на профилактическом учете в ОВД и совершивших преступления, от общего числа лиц, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел |
% |
0,05 |
7,5 |
7,1 |
7,0 |
6,9 |
6,8 |
|
1.3 |
Задача N 3. Обеспечение безопасности дорожного движения |
||||||||
1.3.1 |
Количество дорожно-транспортных происшествий (на 10000 стоящих на учете транспортных средств, находящихся в собственности физических и юридических лиц) |
ед. |
0,1 |
57,5 |
55,2 |
53,2 |
52,1 |
51,8 |
|
1.3.2 |
Тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий (на 100 пострадавших человек) |
чел. |
0,09 |
9,6 |
9,4 |
9,3 |
9,1 |
9,0 |
|
1.4 |
Задача N 4. Ресурсное обеспечение служебной деятельности в сфере охраны правопорядка и общественной безопасности |
||||||||
1.4.1 |
Обеспеченность материально-техническими средствами подразделений милиции общественной безопасности для осуществления служебной деятельности(3) |
% |
0,1 |
52,3 |
55,6 |
58,7 |
60,0 |
60,3 |
* - Ведомственная статистика.
v - Статистические данные.
_______________________________
(1) Коэффициент, исчисляемый из количества преступлений за отчетный период в расчете на 100 тыс. населения.
(2) Превенция (от лат. Praeventio - опережаю, предупреждаю) - предупреждение, предохранение, предотвращение. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия/ под ред. М.Ю. Тихомирова. - М.: 1997.
(3) Далее - МОБ.
Приложение 2.1
Перечень
целевых показателей на долгосрочный период
N п/п |
Цели, целевые показатели |
Еди-ница изме-рения |
Отчетный период (текущий, два предыдущих года) |
Плановый период (два последующих года после текущего) |
Долгосрочный период по годам |
|||||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
Цель: противодействие преступности и обеспечение личной и имущественной безопасности граждан |
|||||||||||||||
1.1 |
Уровень преступности |
ед. |
3163,0 |
3131,0 |
3103,0 |
3075,0 |
3044,0 |
3017,8 |
2981,5 |
2944,9 |
2908,3 |
2869,8 |
2832,2 |
2795,4 |
2756,3 |
2714,9 |
Приложение 3
Распределение расходов Красноярского края
по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполнения, год |
Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей |
||||
всего |
в том числе по годам (текущий год и плановый период) |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
|||||
|
Цель: противодействие преступности и обеспечение личной и имущественной безопасности граждан |
||||||
Задача 1. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности | |||||||
1.1
|
Повышение эффективности деятельности нарядов милиции, осуществляющих функции по охране общественного порядка и безопасности, совершенствование форм и методов управления силами и средствами в сфере правопорядка |
2009-2011 |
4 577 056,7 |
1 399 865,5 |
1 538 590,4 |
1 638 600,8 |
|
|
Итого по задаче 1 |
|
4 577 056,7 |
1 399 865,5 |
1 538 590,4 |
1 638 600,8 |
|
Задача 2. Профилактика правонарушений | |||||||
2.1
|
Выявление, пресечение административных правонарушений, раскрытие преступлений, направленных на предупреждение тяжких и особо тяжких их видов |
2009-2011 |
5 673 908,6 |
1 664 329,9 |
2 003 780,2 |
2 005 798,5 |
|
2.2 |
Реализация краевой целевой программы "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы |
2009 |
12 936,1 |
12 936,1 |
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
|
5 686 844,7 |
1 677 266,0 |
2 003 780,2 |
2 005 798,5 |
|
Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения | |||||||
3.1
|
Осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением установленных норм и правил в области обеспечения безопасности дорожного движения, повышение эффективности деятельности ГИБДД |
2009-2011 |
5 062 837,3 |
1 593 129,7 |
1 616 162,4 |
1 853 545,2 |
|
3.2 |
Реализация краевой целевой программы "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы |
2009-2011 |
74 478,5 |
15 253,8 |
27 950,0 |
31 274,7 |
|
|
Итого по задаче 3 |
|
5 137 315,8 |
1 608 383,5 |
1 644 112,4 |
1 884 819,9 |
|
Задача 4. Ресурсное обеспечение служебной деятельности в сфере охраны правопорядка и общественной безопасности | |||||||
4.1
|
Улучшение материально-технического оснащения подразделений, осуществляющих правоприменительные функции в сфере охраны общественного порядка и общественной безопасности, профилактики правонарушений, обеспечения безопасности дорожного движения |
2009-2011 |
1 911 225,2 |
725 861,2 |
578 045,8 |
607 318,2 |
|
4.2 |
Реализация мероприятий, предусмотренных краевой адресно-инвестиционной программой |
2009-2011 |
1 381 672,7 |
311 237,7 |
535 217,5 |
535 217,5 |
|
4.3
|
Компенсационные выплаты сотрудникам для оплаты стоимости путёвок на оздоровление детей школьного возраста в соответствии с Законом края от 29.11.2005 N 16-4079 "Об обеспечении деятельности милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел по Красноярскому краю" |
2008-2011 |
74 376,0 |
24 792,0 |
24 792,0 |
24 792,0 |
|
|
Итого по задаче 4 |
|
3 367 273,9 |
1 061 890,9 |
1 138 055,3 |
1 167 327,7 |
|
|
Всего по ведомственной программе |
|
18 768 491,1 |
5 747 405,9 |
6 324 538,3 |
6 696 546,9 |
Приложение 4
Перечень
объектов капитального строительства на период до ввода строительных объектов
(за счет всех источников финансирования)
N п/п |
Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода |
Остаток сметной стоимости в ценах на 01.01.2009 г. |
Объем капитальных вложений, тыс.руб. |
||||
2008 (отчет) |
текущий год и плановый период |
по годам до ввода объекта |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Главный распорядитель: Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |||||||
1 |
Комплекс зданий Советского РУВД г.Красноярска, 2010 г. |
123 913,5* |
26 701,4 |
30 000,0 |
93 913,5 |
|
|
2 |
Районное отделение внутренних дел в с.Тасеево. Мощность 3,9 тыс.м3, 2008 г. |
0* |
22 000,0 |
|
|
|
|
3 |
Реконструкция здания ПТУ под ИВС в г.Канске, 2010 г. |
93 797,2* |
15 000,0 |
48 200,0 |
45 597,2 |
|
|
4 |
Пристройка к ОВД по Ермаковскому району, 2008 г. |
|
4 000,0 |
|
|
|
|
5 |
Строительство здания ОВД по Казачинскому району, 2010 г. |
58 808,7* |
15 000,0 |
39 037,7 |
19 771,0 |
|
|
6 |
Реконструкция здания районного узла связи под РОВД в с.Дзержинское, 2010 г. |
55 000,0* |
4 500,0 |
10 000,0 |
45 000,0 |
|
|
7 |
Строительство АТХ и гараж УВД г.Норильске, 2011 г. |
142 000,0* |
5 500,0 |
5 000,0 |
66 872,0,0 |
70 128,0 |
|
8 |
Строительство здания РОВД в п.Балахта, 2011 г. |
146 500,0* |
13 500,0 |
43 000,0 |
49 159,8 |
54 340,2 |
|
9 |
Реконструкция реабилитационного центра ГУВД, 2011 г. |
210 001,4* |
28 000,0 |
23 000,0 |
58 304,0 |
128 697,4 |
|
10 |
Реконструкция здания полка ДПС УВД |
90 000,0 |
40 600,0 |
40 000,0 |
50 000.0 |
|
|
11 |
Проектно-изыскательские работы, 2008 г.: Полк ППС г.Красноярска, 2011 г. |
180 700,0* |
5 000,0 |
|
|
|
|
строительство |
|
5 000,0 |
50 700,0 |
130 000,0 |
|||
12 |
Проектно-изыскательские работы, 2008г.: здание Кежемского РОВД, 2011 г. |
188 951,9* |
4 000,0 |
|
|
|
|
строительство |
|
5 000,0 |
31 900,0 |
152 051,9 |
|||
13 |
Проектно-изыскательские работы, 2008 г.: Реконструкция ИВС ГУВД по краю, 2010 г. |
29 000,0* |
3 500,0 |
|
|
|
|
строительство |
|
5 000,0 |
24 000,0 |
|
|||
14 |
Пристройка к зданию Свердловского РУВД г.Красноярска |
|
9 500,0 |
|
|
|
|
15 |
Проектно-изыскательские работы, 2008 г.: строительство 24-квартирного жилого дома в с.Богучаны |
47 000,0 |
|
|
|
|
|
Строительство |
|
16 000,0 |
|
|
|||
16 |
Проектно-изыскательские работы, 2008 г.: строительство 24-квартирного жилого дома в г.Канске |
47 000,0 |
|
|
|
|
|
Строительство |
|
16 000,0 |
|
|
|
||
17 |
Проектно-изыскательские работы, 2008 г.: строительство 24-квартирного жилого дома в г.Минусинске |
47 000,0 |
|
|
|
|
|
Строительство |
|
16 000,0 |
|
|
|
||
18 |
Проектно-изыскательские работы, 2009 г.: строительство 24-квартирного жилого дома в г.Ачинске |
49 500,0 |
|
2 500,0 |
|
|
|
19 |
Проектно-изыскательские работы, 2009 г.: специальный приёмник на 150 мест в г.Красноярске |
264 000,0 |
|
4 000,0 |
|
|
|
20 |
Проектно-изыскательские работы, 2009 г.: строительство 10-этажного жилого дома по ул.Урванцева, г.Красноярск |
213 500,0 |
|
3 500,0 |
|
|
|
|
Итого: |
1 765 114,2 |
196 801,4 |
311 237,7 |
535 217,5 |
535 217,5 |
471 941,5 |
* Остаток стоимости строительства будет корректироваться по результатам торгов на строительство.
Приложение 5
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||
всего |
в том числе по годам (текущий год и плановый период) |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
||
ВСЕГО |
18 768 491,1 |
5 747 405,9 |
6 324 538,3 |
6 696 546,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
5 978 240,3 |
1 585 576,4 |
2 044 604,4 |
2 348 059,5 |
краевой бюджет |
12 790 250,8 |
4 161 829,5 |
4 279 933,9 |
4 348 487,4 |
из них: |
|
|
|
|
капитальные вложения |
2 558 806,8 |
764 587,3 |
895 528,9 |
898 690,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
- |
- |
- |
краевой бюджет |
2 558 806,8 |
764 587,3 |
895 528,9 |
898 690,6 |
Приложение 6
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе)
|
|
(тыс. рублей) |
||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
В том числе по годам (текущий год и плановый период) |
||
2009 |
2010 |
2011 |
||
Сумма средств |
18 768 491,1 |
5 747 405,9 |
6 324 538,3 |
6 696 546,9 |
текущие расходы |
16 209 684,3 |
4 982 818,6 |
5 429 009,4 |
5 797 856,3 |
капитальные расходы |
2 558 806,8 |
764 587,3 |
895 528,9 |
898 690,6 |
200 Расходы |
15 560 804,0 |
4 741 139,1 |
5 233 024,3 |
5 586 640,6 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
13 000 459,3 |
3 903 836,8 |
4 406 261,6 |
4 690 360,9 |
211 Заработная плата |
12 556 174,4 |
3 768 156,5 |
4 255 541,0 |
4 532 476,9 |
212 Прочие выплаты |
233 346,4 |
71 759,1 |
79 109,8 |
82 477,5 |
213 Начисления на оплату труда |
210 938,5 |
63 921,2 |
71 610,8 |
75 406,5 |
220 Приобретение услуг |
1 860 661,9 |
643 162,9 |
594 895,8 |
622 603,2 |
221 Услуги связи |
103 074,5 |
32 505,8 |
34 223,4 |
36 345,3 |
222 Транспортные услуги |
320 749,7 |
119 994,7 |
97 359,4 |
103 395,6 |
223 Коммунальные услуги |
273 904,4 |
85 878,7 |
91 186,1 |
96 839,6 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
28 031,1 |
8 772,5 |
9 339,8 |
9 918,8 |
225 Услуги по содержанию имущества, в том числе капитальный ремонт |
640 125,5 |
230 321,9 |
203 190,9 |
206 612,7 |
474 052,9 |
178 050,3 |
148 001,3 |
148 001,3 |
|
226 Прочие услуги |
494 776,7 |
165 689,3 |
159 596,2 |
169 491,2 |
в том числе: | ||||
КЦП "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы |
43,1 |
43,1 |
0,0 |
0,0 |
КЦП "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты) |
456 598,2 |
120 725,1 |
149 606,6 |
186 266,5 |
в том числе: | ||||
КЦП "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы |
24 003,0 |
4 157,8 |
2 124,2 |
17 721,0 |
КЦП "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы |
1 644,7 |
1 644,7 |
|
|
260 Социальное обеспечение |
85 077,9 |
26 412,7 |
28 426,6 |
30 238,6 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
73 063,2 |
22 812,8 |
24 345,7 |
25 904,7 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
12 014,7 |
3 599,9 |
4 080,9 |
4 333,9 |
290 Прочие расходы, в том числе: |
158 006,7 |
47 001,6 |
53 833,7 |
57 171,4 |
КЦП "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы |
1 890,8 |
1 890,8 |
0,0 |
0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
3 207 687,1 |
1 006 266,8 |
1 091 514,0 |
1 109 906,3 |
310 Всего: |
2 059 106,2 |
580 734,5 |
745 403,4 |
732 968,3 |
в т.ч. увеличение стоимости основных средств |
625 258,6 |
251 463,6 |
186 897,5 |
186 897,5 |
Краевая адресно-инвестиционная программа |
1 381 672,7 |
311 237,7 |
535 217,5 |
535 217,5 |
КЦП "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы |
42 804,3 |
8 662,6 |
23 288,4 |
10 853,3 |
КЦП "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы |
9 370,6 |
9 370,6 |
0,0 |
0,0 |
340 Всего: |
1 148 580,9 |
425 532,3 |
346 110,6 |
376 938,0 |
в т.ч. увеличение стоимости материальных запасов |
1 140 952,8 |
423 142,0 |
343 573,2 |
374 237,6 |
КЦП "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы |
7 628,1 |
2 390,3 |
2 537,4 |
2 700,4 |
Приложение 7
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по задаче N 1 ведомственной целевой программы)
|
|
(тыс. рублей) |
||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
В том числе по годам (текущий год и плановый период) |
||
2009 |
2010 |
2011 |
||
Сумма средств |
4 577 056,7 |
1 399 865,5 |
1 538 590,4 |
1 638 600,8 |
текущие расходы |
4 502 975,6 |
1 374 131,8 |
1 514 416,7 |
1 614 427,1 |
капитальные расходы |
74 081,1 |
25 733,7 |
24 173,7 |
24 173,7 |
200 Расходы |
4 501 589,6 |
1 376 906,6 |
1 512 709,0 |
1 611974,0 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
4 130 537,1 |
1 240 796,9 |
1 398 777,4 |
1 490 962,8 |
211 Заработная плата |
4 025 447,1 |
1 211 733,2 |
1 364 065,4 |
1 449 648,5 |
212 Прочие выплаты |
46 346,3 |
12 981,1 |
16 181,0 |
17 184,2 |
213 Начисления на оплату труда |
58 743,8 |
16 082,7 |
18 531,0 |
24 130,1 |
220 Приобретение услуг |
345 110,1 |
127 998,5 |
105 291,8 |
111 819,9 |
221 Услуги связи |
26 215,7 |
8 213,2 |
8 730,6 |
9 271,9 |
222 Транспортные услуги |
106 008,9 |
53 276,4 |
25 573,5 |
27 159,1 |
223 Коммунальные услуги |
73 291,9 |
22 961,8 |
24 408,4 |
25 921,7 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
4 724,2 |
1 480,1 |
1 573,3 |
1 670,8 |
225 Услуги по содержанию имущества, |
79 748,5 |
24 969,5 |
26 566,0 |
28 213,1 |
30 944,1 |
10 314,7 |
10 314,7 |
10 314,7 |
|
226 Прочие услуги |
55 120,8 |
17 097,5 |
18 440,0 |
19 583,3 |
260 Социальное обеспечение |
22 776,3 |
7 119,3 |
7 585,4 |
8 071,6 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
22 776,3 |
7 119,3 |
7 585,4 |
8 071,6 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
290 Прочие расходы |
3 166,1 |
991,9 |
1 054,4 |
1 119,8 |
300 Поступление нефинансовых активов |
75 467,1 |
22 958,9 |
25 881,4 |
26 626,8 |
310 Всего: |
43 137,0 |
15 419,0 |
13 859,0 |
13 859,0 |
в т.ч. увеличение стоимости основных средств |
43 137,0 |
15 419,0 |
13 859,0 |
13 859,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
32 330,1 |
7 539,9 |
12 022,4 |
12 767,8 |
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации операций
сектора государственного управления
(по задаче N 2 ведомственной целевой программы)
|
|
(тыс. рублей) |
||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
В том числе по годам (текущий год и плановый период) |
||
2009 |
2010 |
2011 |
||
Сумма средств |
5 686 844,7 |
1 677 266,0 |
2 003 780,2 |
2 005 798,5 |
текущие расходы |
5 602 149,3 |
1 629 680,0 |
1 985 225,5 |
1 987 243,8 |
капитальные расходы |
84 695,4 |
47 586,0 |
18 554,7 |
18 554,7 |
200 Расходы |
5 633 392,5 |
1 640 293,8 |
1 995 540,2 |
1 997 558,5 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
4 611 698,3 |
1 311 401,3 |
1 623 816,7 |
1 622 737,1 |
211 Заработная плата |
4 521 967,9 |
1 311 401,3 |
1 623 816,7 |
1 586 749,9 |
212 Прочие выплаты |
27 830,8 |
9 201,2 |
9 034,7 |
9 594,9 |
213 Начисления на оплату труда |
61 899,6 |
16 559,8 |
18 947,5 |
26 392,3 |
220 Приобретение услуг |
546 318,5 |
172 106,0 |
182 532,0 |
191 680,5 |
221 Услуги связи |
47 349,8 |
14 834,3 |
15 768,9 |
16 746,6 |
222 Транспортные услуги |
125 539,9 |
39 579,0 |
41 688,1 |
44 272,8 |
223 Коммунальные услуги |
132 374,9 |
41 472,0 |
44 084,8 |
46 818,1 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
19 553,9 |
6 126,0 |
6 512,1 |
6 915,8 |
225 Услуги по содержанию имущества, |
106 683,2 |
34 990,1 |
35 820,4 |
35 872,7 |
в том числе капитальный ремонт |
30 944,1 |
10 314,7 |
10 314,7 |
10 314,7 |
226 Прочие услуги |
114 816,8 |
35 104,6 |
38 657,7 |
41 054,5 |
КЦП "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты) |
432 595,2 |
116 597,3 |
147 482,4 |
168 545,5 |
в том числе: | ||||
КЦП "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы |
1 644,7 |
1 644,7 |
|
|
260 Социальное обеспечение |
35 430,9 |
11 082,1 |
11 799,9 |
12 548,9 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
28 587,5 |
9 102,3 |
9 441,2 |
10 044,0 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
6 843,4 |
1 979,8 |
2 358,7 |
2 504,9 |
290 Прочие расходы |
7 349,6 |
3 376,1 |
1 927,0 |
2 046,5 |
в том числе: КЦП "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы |
1 890,8 |
1 890,8 |
0,0 |
0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
53 452,2 |
36 972,2 |
8 240,0 |
8 240,0 |
310 Всего: |
52 106,6 |
35 626,6 |
8 240,0 |
8 240,0 |
в т.ч. увеличение стоимости основных средств |
42 736,0 |
26 256,0 |
8 240,0 |
8 240,0 |
КЦП "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы |
9 370,6 |
9 370,6 |
0,0 |
0,0 |
340 Всего: |
1 345,6 |
1 345,6 |
|
|
в т.ч. увеличение стоимости материальных запасов |
1 345,6 |
1 345,6 |
|
|
КЦП "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы |
|
|
|
|
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации операций
сектора государственного управления
(по задаче N 3 ведомственной целевой программы)
|
|
(тыс. рублей) |
||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
В том числе по годам (текущий год и плановый период) |
||
2009 |
2010 |
2011 |
||
Сумма средств |
5 137 315,8 |
1 608 383,5 |
1 644 112,4 |
1 884 819,0 |
текущие расходы |
4 936 468,7 |
1 532 016,5 |
1 583 453,2 |
1 820 999,0 |
капитальные расходы |
200 847,1 |
76 367,0 |
60 659,2 |
63 820,9 |
200 Расходы |
4 973 145,0 |
1 546 896,4 |
1 586 957,8 |
1 839 290,8 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
4 183 847,9 |
1 301 085,6 |
1 330 893,3 |
1 551 869,0 |
211 Заработная плата |
4 008 759,4 |
1 245 022,0 |
1 267 658,9 |
1 496 078,5 |
212 Прочие выплаты |
84 793,4 |
24 784,9 |
29 102,1 |
30 906,4 |
213 Начисления на оплату труда |
90 295,1 |
31 278,7 |
34 132,3 |
24 884,1 |
220 Приобретение услуг |
590 932,4 |
190 808,1 |
194 046,7 |
206 077,6 |
221 Услуги связи |
29 508,9 |
9 458,3 |
9 723,8 |
10 326,8 |
222 Транспортные услуги |
89 200,9 |
27 139,3 |
30 097,8 |
31 963,8 |
223 Коммунальные услуги |
68 237,6 |
21 444,9 |
22 692,9 |
24 099,8 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
3 753,0 |
1 166,4 |
1 254,4 |
1 332,2 |
225 Услуги по содержанию имущества, |
84 568,9 |
27 288,0 |
27 779,3 |
29 501,6 |
в том числе капитальный ремонт |
43 039,8 |
14 346,6 |
14 346,6 |
14 346,6 |
226 Прочие услуги |
315 663,1 |
104 311,2 |
102 498,5 |
108 853,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
КЦП "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы |
43,1 |
43,1 |
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты) |
24 003,0 |
4 157,8 |
2 124,2 |
17 721,0 |
260 Социальное обеспечение |
26 870,7 |
8 211,3 |
9 041,3 |
9 618,1 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
21 699,4 |
6 591,2 |
7 319,1 |
7 789,1 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
5 171,3 |
1 620,1 |
1 722,2 |
1 829,0 |
290 Прочие расходы |
147 491,0 |
42 633,6 |
50 852,3 |
54 005,1 |
300 Поступление нефинансовых активов |
164 170,8 |
61 487,1 |
57 154,6 |
45 529,1 |
310 Всего: |
133 804,3 |
57 862,6 |
44 188,4 |
31 753,3 |
в т.ч. увеличение стоимости основных средств |
91 000,0 |
49 200,0 |
20 900,0 |
20 900,0 |
КЦП "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы |
42 804,3 |
8 662,6 |
23 288,4 |
10 853,3 |
340 Всего: |
30 366,5 |
3 624,5 |
12 966,2 |
13 775,8 |
в т.ч. увеличение стоимости материальных запасов |
22 738,4 |
1 234,2 |
10 428,8 |
11 075,4 |
КЦП "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы |
7 628,1 |
2 390,3 |
2 537,4 |
2 700,4 |
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации
операций сектора государственного управления
(по задаче N 4 ведомственной целевой программы)
|
|
(тыс. рублей) |
||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
В том числе по годам (текущий год и плановый период) |
||
2009 |
2010 |
2011 |
||
Сумма средств |
3 367 273,9 |
1 061 890,9 |
1 138 055,3 |
1 167 327,7 |
текущие расходы |
1 168 090,7 |
446 990,3 |
345 914,0 |
375 186,4 |
капитальные расходы |
2 199 183,2 |
614 900,6 |
792 141,3 |
792 141,3 |
200 Расходы |
452 676,9 |
177 042,3 |
137 817,3 |
137 817,3 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
74 376,0 |
24 792,0 |
24 792,0 |
24 792,0 |
211 Заработная плата |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
212 Прочие выплаты |
74 376,0 |
24 792,0 |
24 792,0 |
24 792,0 |
220 Приобретение услуг |
378 300,9 |
152 250,3 |
113 025,3 |
113 025,3 |
225 Услуги по содержанию имущества, |
369 124,9 |
143 074,3 |
113 025,3 |
113 025,3 |
в том числе капитальный ремонт |
369 124,9 |
143 074,3 |
113 025,3 |
113 025,3 |
226 Прочие услуги |
9 176,0 |
9 176,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты) |
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
2 914 597,0 |
884 848,6 |
1 000 238,0 |
1 029 510,4 |
310. Всего: |
1 830 058,3 |
471 826,3 |
679 116,0 |
679 116,0 |
в т.ч. увеличение стоимости основных средств |
448 385,6 |
160 588,6 |
143 898,5 |
143 898,5 |
Краевая адресно-инвестиционная программа |
1 381 672,7 |
311 237,7 |
535 217,5 |
535 217,5 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1 084 538,7 |
413 022,3 |
321 122,0 |
350 394,4 |
Приложение 8
План
действий ГУВД по Красноярскому краю по реализации
программных мероприятий на 2009 финансовый год
N п/п |
Мероприятие, осуществляемое органом исполнительной власти края |
Срок реализации |
Ответственный (с указанием ФИО) |
Задача N 1. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности | |||
1 |
Увеличение плотности патрульно-постовых нарядов милиции, задействованных на охране общественного порядка, в том числе при проведении мероприятий с массовым участием граждан |
2009 г. |
начальник ГУВД по краю А.В.Горовой |
2 |
Поэтапное доведение штатной численности сотрудников патрульно-постовой службы милиции до нормативной, за счет введения дополнительных 100 единиц |
2009 г. |
начальник ГУВД по краю А.В.Горовой |
3 |
Повышение профессиональной подготовленности сотрудников за счет проведения тренировок по пресечению наиболее распространенных видов уличных преступлений, их раскрытию и задержанию преступников по "горячим следам" |
2009 г. |
начальник ГУВД по краю А.В.Горовой |
4 |
Улучшение оперативного информирования органов внутренних дел о совершенных преступлениях, иных правонарушениях и чрезвычайных ситуациях (установка средств экстренной связи "гражданин-милиция") |
2009 г. |
начальник ГУВД по краю А.В.Горовой |
5 |
Комплексное проведение оперативно-профилактических мероприятий по пресечению преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, в том числе антитеррористической и экстремистской направленности |
2009 г. |
начальник ГУВД по краю А.В.Горовой |
6 |
Создание условий для обеспечения безопасности граждан при проведении мероприятий с массовым участием граждан за счет внедрения современных технических устройств и оборудования для оперативного реагирования на сообщения о происшествиях, принятия мер правового воздействия к правонарушителям (внедрение систем видеонаблюдения, устройств экстренной связи "гражданин - милиция", аппаратно-программных комплексов "Безопасность", развитие систем технического наблюдения и связи) |
2009 г. |
начальник ГУВД по краю А.В.Горовой |
7 |
Применение сотрудниками патрульно-постовой службы милиции служебно-розыскных собак для раскрытия преступлений и розыска преступников |
2009 г. |
начальник ГУВД по краю А.В.Горовой |
8 |
Использование возможностей частных охранных и сыскных структур в экстренном информировании органов внутренних дел о совершенных правонарушениях |
2009 г. |
начальник ГУВД по краю А.В.Горовой |
9 |
Привлечение граждан и общественных формирований правоохранительной направленности к охране правопорядка |
2009 г. |
начальник ГУВД по краю А.В.Горовой |
10 |
Проведение мероприятий по внутренней реорганизации деятельности органов внутренних дел края с целью обеспечения открытости и доступности информации для населения о состоянии правопорядка на территории Красноярского края, укрепления доверия граждан к правоохранительной системе в целом |
2009 г. |
начальник ГУВД по краю А.В.Горовой |
Задача N 2. Профилактика правонарушений | |||
1 |
Совершенствование организационных форм и методов профилактической работы и централизованного учета правонарушителей (ЕИТКС, базы данных, компьютеризация рабочих мест участковых уполномоченных милиции, ПДН, ЛРР, ОБППРИАЗ, ППС) |
2009 г. |
начальник ГУВД по краю А.В.Горовой |
2 |
Осуществление контроля за образом жизни, поведением ранее судимых лиц и других граждан подучетной категории, проверки их на причастность к совершению преступлений, применение профилактических мер воздействия, направленных на предупреждение преступлений и правонарушений |
2009 г. |
начальник ГУВД по краю А.В.Горовой |
3 |
Проведение целевых оперативно-профилактических операций и рейдовых мероприятий по выявлению правонарушений и преступлений, в числе которых "Рецидив", "Быт", "Алкоголь", "Подросток", "Оружие", "Горячий след", "Дача", "Квартира", "Рынок" и т.д. |
2009 г. |
начальник ГУВД по краю А.В.Горовой |
4 |
Осуществление взаимодействия с заинтересованными ведомствами, учреждениями, организациями и общественными объединениями системы профилактики по разработке и проведению совместных мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, преступлений в отношении них и семьи |
2009 г. |
начальник ГУВД по краю А.В.Горовой |
5 |
Формирование на административных участках актива общественности, способного реально воздействовать на состояние правопорядка путем установления доверительных отношений с гражданами в целях предупреждения и пресечения преступлений и административных правонарушений |
2009 г. |
начальник ГУВД по краю А.В.Горовой |
6 |
Реализация краевых целевых программ в сфере профилактики правонарушений |
2009 г. |
начальник ГУВД по краю А.В.Горовой |
7 |
Формирование среди населения края негативного отношения к правонарушениям посредством информационно-правовой пропаганды, в том числе о правомерных способах защиты от противоправных посягательств |
2009 г. |
начальник ГУВД по краю А.В.Горовой |
8 |
Доведение штатной численности сотрудников центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей до нормативной за счет введения дополнительных 10 единиц в 2009 году |
2009 г. |
начальник ГУВД по краю А.В.Горовой |
9 |
Доведение штатной численности инспекторов по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, закреплённых за образовательными учреждениями, до нормативной за счет введения дополнительных 34 единиц в 2009 году |
2009 г. |
начальник ГУВД по краю А.В.Горовой |
Задача N 3. Обеспечение безопасности дорожного движения | |||
1 |
Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения в городах и районах края путем внедрения современных средств и методов технического контроля, повышения качества подготовки водителей, сотрудников ГИБДД, улучшения взаимодействия ГУВД с контролирующими и надзорными органами, автотранспортными предприятиями, органами местного самоуправления по вопросам безопасности дорожного движения |
2009 г. |
начальник ГУВД по краю А.В.Горовой |
2 |
Разработка, обоснованный выбор и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения |
2009 г. |
начальник ГУВД по краю А.В.Горовой |
3 |
Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем размещения информации на баннерах, уличных экранах, в СМИ. Улучшение организационного и информационного обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения методом усиления контроля за обучением водителей, активизации выявления правонарушений, причин и условий, способствующих их совершению. Проведение оперативно-профилактических мероприятий "Автобус", "Безопасное колесо", "Внимание дети" и т.д. |
2009 г. |
начальник ГУВД по краю А.В.Горовой |
4 |
Обеспечение выполнения требований, касающихся конструктивной и эксплуатационной безопасности транспортных средств |
2009 г. |
начальник ГУВД по краю А.В.Горовой |
5 |
Своевременное выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков (концентраций аварийности) на дорогах и улично-дорожной сети Красноярского края |
2009 г. |
начальник ГУВД по краю А.В.Горовой |
6 |
Совершенствование системы регистрации, учета, государственного технического осмотра автомототранспортных средств и прицепов к ним в целях повышения качества эксплуатации транспортных средств |
2009 г. |
начальник ГУВД по краю А.В.Горовой |
7 |
Доведение до норм положенности штатной численности и материально-технического оснащения подразделений ГИБДД за счет введения дополнительных 100 единиц инспекторов ДПС |
2009 г. |
начальник ГУВД по краю А.В.Горовой |
8 |
Реализация федеральной и краевой целевых программ в сфере обеспечения безопасности дорожного движения |
2009 г. |
начальник ГУВД по краю А.В.Горовой |
9 |
Доведение штатной численности сотрудников регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УВД по г.Красноярску до нормативной за счет введения дополнительных 43 единиц со второго полугодия 2009 года |
2009 г. |
начальник ГУВД по краю А.В.Горовой |
Задача N 4. Ресурсное обеспечение служебной деятельности в сфере охраны правопорядка и общественной безопасности | |||
1 |
Улучшение материально-технического оснащения подразделений, осуществляющих правоприменительные функции в сфере охраны общественного порядка и общественной безопасности, профилактики правонарушений, обеспечения безопасности дорожного движения |
2009 г. |
начальник ГУВД по краю А.В.Горовой |
2 |
Проведение капитального ремонта зданий и сооружений ГУВД по Красноярскому краю, приведение их в соответствие нормам и требованиям |
2009 г. |
начальник ГУВД по краю А.В.Горовой |
3 |
Строительство и реконструкция объектов для нужд ГУВД по Красноярскому краю |
2009 г. |
начальник ГУВД по краю А.В.Горовой |
4 |
Создание благоприятных условий сотрудникам для выполнения служебных задач в области борьбы с преступностью, улучшение медицинского обслуживания, а также улучшения обеспеченности жильем на административных участках |
2009 г. |
начальник ГУВД по краю А.В.Горовой |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Правительства Красноярского края от 29 августа 2008 г. N 114-Р Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение безопасности населения Красноярского края" на 2009-2011 годы
Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее дня его официального опубликования
Текст Распоряжения опубликован в Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края от 6 октября 2008 г. N 49(270)
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Распоряжение Правительства Красноярского края от 31 декабря 2009 г. N 1168-Р