Распоряжение Правительства Красноярского края
от 31 декабря 2009 г. N 1168-Р
1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 20.02.2009 N 83-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора края" утвердить ведомственную целевую программу "Обеспечение безопасности населения Красноярского края" на 2010-2012 годы (прилагается).
2. Признать утратившим силу пункт 1 распоряжения Правительства Красноярского края от 29.08.2008 N 114-р.
3. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".
4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания, за исключением положений, регулирующих правоотношения в 2010-2012 годах, которые вступают в силу с 1 января 2010 года.
Первый заместитель |
Э.Ш. Акбулатов |
Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности населения Красноярского края"
на 2010-2012 годы
(утв. Распоряжением Правительства Красноярского края
от 31 декабря 2009 г. N 1168-Р)
1. Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование Программы |
"Обеспечение безопасности населения Красноярского края" на 2010-2012 годы (далее - Программа) |
Наименование органа исполнительной власти |
Главное управление внутренних дел по Красноярскому краю |
Основание для разработки Программы |
постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2009 N 83-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений администрации Губернатора края" |
Цель Программы |
противодействие преступности и обеспечение личной и имущественной безопасности граждан |
Задачи Программы |
1. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. 2. Профилактика правонарушений. 3. Обеспечение безопасности дорожного движения. 4. Ресурсное обеспечение служебной деятельности в сфере охраны правопорядка и общественной безопасности |
Целевой показатель Программы |
уровень преступности снизится с 2914,3 преступления на 100 тыс. населения в 2008 году до 2872,1 преступления на 100 тыс. населения в 2012 году (или на 1,5%); |
Показатели результативности Программы |
количество зарегистрированных преступлений снизится с 84323 преступлений в 2008 году до 83100 преступлений в 2012 (или на 1,5%); количество преступлений, совершенных с применением оружия и взрывчатых веществ, снизится со 144 в 2008 году до 128 в 2012 году (или на 11,1%); количество преступлений, совершенных в общественных местах, снизится с 14983 в 2008 году до 14600 в 2012 году (или на 2,6%); количество выявленных преступлений превентивной направленности увеличится с 13044 преступлений в 2008 году до 13190 преступлений в 2012 году (или на 1,1%); доля раскрытых преступлений, от общего числа зарегистрированных, возрастет с 59,1% в 2008 году до 60,4% в 2012 году (или на 2,2%); количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, снизится с 4047 в 2008 году до 3900 в 2012 году (или на 3,6%); количество пресеченных административных правонарушений возрастет с 62,7 правонарушений на 100 тыс. населений в 2008 году до 63,5 правонарушений на 100 тыс. населений в 2012 году (или на 1,3%); доля лиц, состоящих на профилактическом учете в ОВД и совершивших преступления, от общего числа состоящих на профилактическом учете в ОВД снизится с 5,5% в 2008 году до 5,1% в 2012 году (или на 7,3%); количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снизится с 687 человек в 2008 году до 600 человек в 2012 году (или на 12,7%); количество дорожно-транспортных происшествий в расчете на 10000 состоящих на учете транспортных средств, снизится с 57,2 в 2008 году до 56,4 в 2012 году (или на 1,4%); обеспеченность материально-техническими средствами подразделений милиции общественной безопасности для осуществления служебной деятельности снизиться с 55,6 в 2008 году до 52,7 в 2012 году (или на 5,2%) |
Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы |
Всего: 20916 619,9 тыс. рублей, из них краевой бюджет - 15706509,1 тыс. рублей. В том числе по годам: 2009 - 5058199,1 тыс. рублей, из них краевой бюджет 4063309,5 тыс. рублей; 2010 - 5334761,9 тыс. рублей, из них краевой бюджет 4699021,5 тыс. рублей; 2011 - 5334191,0 тыс. рублей, из них краевой бюджет 3544450,6 тыс. рублей; 2012 - 5189467,9 тыс. рублей, из них краевой бюджет 3399727,5 тыс. рублей. Средства федерального бюджета - 5210110,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2009 - 994889,6 тыс. рублей; 2010 - 635740,4 тыс. рублей; 2011 - 1789740,4 тыс. рублей; 2012 - 1789740,4 тыс. рублей |
2. Основные разделы ведомственной целевой программы
2.1. Цель и задачи
Основная цель ведомственной целевой программы - противодействие преступности и обеспечение личной и имущественной безопасности граждан.
Цель Программы обеспечивается решением основных задач:
Задача N 1. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.
Задача N 2. Профилактика правонарушений.
Задача N 3. Обеспечение безопасности дорожного движения.
Задача N 4. Ресурсное обеспечение служебной деятельности в сфере охраны правопорядка и общественной безопасности.
2.2. Расходные обязательства в области обеспечения
безопасности населения и формирование доходов
Программа определяет расходные обязательства в области обеспечения безопасности населения и формирование доходов (приложение N 1).
При определении объема финансирования расходов в плановом периоде лимиты финансирования могут корректироваться с учетом изменения целей, задач и полномочий ГУВД по Красноярскому краю, установленных правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края.
Общий объем исполняемых расходных обязательств ГУВД по Красноярскому краю на 2009-2012 года составляет 20916619,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 - 5058199,1 тыс. рублей;
2010 - 5334761,9 тыс. рублей;
2011 - 5334191,0 тыс. рублей;
2012 - 5189467,9 тыс. рублей.
Из них средства краевого бюджета - 15706509,1 тыс. рублей, федерального бюджета - 5210110,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 - краевой бюджет - 4063309,5 тыс. рублей,
федеральный бюджет - 994889,6 тыс. рублей;
2010 - краевой бюджет - 4699021,5 тыс. рублей,
федеральный бюджет - 635740,4 тыс. рублей;
2011 - краевой бюджет - 3544450,6 тыс. рублей,
федеральный бюджет - 1789740,4 тыс. рублей;
2012 - краевой бюджет - 3399727,5 тыс. рублей,
федеральный бюджет - 1789740,4 тыс. рублей.
2.3. Планируемые результаты деятельности
Для осуществления мониторинга и оценки реализации Программы применяются следующие показатели результативности деятельности ГУВД по Красноярскому краю:
уровень преступности снизится с 2914,3 преступлений на 100 тыс. населения в 2008 году до 2872,1 преступлений на 100 тыс. населения в 2012 году (или на 1,5%);
количество зарегистрированных преступлений снизится с 84323 преступлений в 2008 году до 83100 преступлений в 2012 году (или на 1,5%);
количество преступлений, совершенных с применением оружия и взрывчатых веществ, снизится со 144 в 2008 году до 128 в 2012 году (или на 11,1%);
количество преступлений, совершенных в общественных местах, снизится с 14983 в 2008 году до 14600 в 2012 году (или на 2,6%);
количество выявленных преступлений превентивной направленности увеличится с 13044 преступлений в 2008 году до 13190 преступлений в 2012 году (или на 1,1%);
доля раскрытых преступлений, от общего числа зарегистрированных, возрастет с 59,1% в 2008 году до 60,4% в 2012 году (или на 2,2%);
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, снизится с 4047 в 2008 году до 3900 в 2012 году (или на 3,6%);
количество пресеченных административных правонарушений возрастет с 62,7 правонарушений на 100 тыс. населения в 2008 году до 63,5 правонарушений на 100 тыс. населения в 2012 году (или на 1,3%);
доля лиц, состоящих на профилактическом учете в ОВД и совершивших преступления, от общего числа состоящих на профилактическом учете в ОВД снизится с 5,5% в 2008 году до 5,1% в 2012 году (или на 7,3%);
количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снизится с 687 человек в 2008 году до 600 человек в 2012 году (или на 12,7%);
количество дорожно-транспортных происшествий в расчете на 10000 состоящих на учете транспортных средств снизится с 57,2 в 2008 году до 56,4 в 2012 году (или на 1,4%);
обеспеченность материально-техническими средствами подразделений милиции общественной безопасности для осуществления безопасности для осуществления служебной деятельности снизится с 55,6 в 2008 году до 52,7 в 2012 году (или на 5,2%).
В приложении N 2 приведены цели, целевые показатели, задачи и показатели результативности программы. В приложении N 3 приведены значения целевого показателя на долгосрочный период.
2.4 Распределение расходов по цели, задачам и мероприятиям
ведомственной целевой программы
Цель ведомственной целевой программы - противодействие преступности и обеспечение личной и имущественной безопасности граждан.
Задача N 1. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.
На выполнение данной задачи милиции сосредоточена подавляющая численность личного состава органов внутренних дел края, значительные технические ресурсы и специальные средства. Основной объем работы по реализации этой задачи осуществляют сотрудники милиции общественной безопасности, все ее подразделения, обеспечивая порядок и безопасность в общественных местах в обычной обстановке, а также при проведении мероприятий с массовым участием граждан и в особых чрезвычайных условиях (массовые нарушения общественного порядка, стихийные бедствия, пожары, крупные производственные аварии и т.д.).
Решение данной задачи обеспечивается комплексом организационно-практических мер, включающих:
1. Увеличение плотности патрульно-постовых нарядов милиции, задействованных на охрану общественного порядка, в том числе при проведении мероприятий с массовым участием граждан.
2. Повышение профессиональной подготовленности сотрудников за счет проведения тренировок по пресечению наиболее распространенных видов уличных преступлений, их раскрытию и задержанию преступника по горячим следам *(1).
3. Улучшение оперативного информирования органов внутренних дел о совершенных преступлениях, иных правонарушениях и чрезвычайных ситуациях.
4. Комплексное проведение оперативно-профилактических мероприятий по пресечению преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, в том числе антитеррористической и антиэкстремистской направленности.
5. Создание условий для обеспечения безопасности граждан при проведении мероприятий с массовым участием граждан за счет внедрения современных технических устройств и оборудования для оперативного реагирования на сообщения о происшествиях, принятия мер правового воздействия к правонарушителям.
6. Выявление и устранение факторов, угрожающих безопасности граждан.
7. Улучшение материально-технического оснащения подразделений милиции общественной безопасности, обеспечивающих охрану общественного порядка и общественной безопасности.
8. Развитие систем технического наблюдения и связи, использование и применение сотрудниками патрульно-постовой службы милиции служебно-розыскных собак для раскрытия преступлений и розыска преступников.
9. Использование возможностей частных охранных и сыскных структур в экстренном информировании органов внутренних дел о совершенных правонарушениях.
10. Привлечение граждан и общественных формирований правоохранительной направленности к охране правопорядка.
Реализация мероприятий в области обеспечения общественного порядка и общественной безопасности позволит:
сохранить контроль над оперативной обстановкой на улицах и в других общественных местах;
увеличить плотность наружных нарядов на 6% и обеспечить оперативность реагирования на заявления и сообщения граждан о совершении против них противоправных действий, охрану общественного порядка на улицах и в других общественных местах, в том числе на мероприятиях с массовым участием граждан;
увеличить до 5% количество пресеченных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность;
повысить эффективность раскрытия патрульно-постовыми нарядами уличных преступлений на 5%;
создать дополнительные посты и патрули на территориях, где планируется развитие туризма, рекреационных туристических зон и мест массового отдыха граждан;
не допустить совершения террористических и диверсионных актов.
Планируемые расходы на задачу N 1 составят 5615553,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 - 1383158,2 тыс. рублей;
2010 - 1416764,9 тыс. рублей;
2011 - 1407815,2 тыс. рублей;
2012 - 1407815,2 тыс. рублей.
Задача N 2. Профилактика правонарушений.
Профилактика правонарушений - составляющая часть правоприменительной деятельности ГУВД по Красноярскому краю по выявлению и раскрытию преступлений, предупреждению и пресечению административных правонарушений, выявлению причин и условий их совершения.
Достижение результатов деятельности ГУВД по Красноярскому краю в сфере профилактики правонарушений обеспечивается путем:
1. Совершенствования организационных форм и методов профилактической работы и централизованного учета правонарушителей.
2. Осуществления контроля за образом жизни, поведением ранее судимых лиц, проверки их на причастность к совершению преступлений с применением превентивных мер(2) воздействия.
3. Проведения целевых оперативно-профилактических и рейдовых мероприятий по выявлению правонарушений и преступлений, в числе которых "Рецидив", "Быт", "Алкоголь", "Подросток", "Оружие", "Горячий след", "Дача", "Квартира", "Рынок" и т.д.
4. Осуществления взаимодействия с заинтересованными ведомствами, учреждениями, организациями и общественными объединениями, органами системы профилактики по разработке и проведению совместных мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, преступлений в отношении них и семьи.
5. Формирования на административных участках актива общественности, способного реально воздействовать на состояние правопорядка путем установления доверительных отношений с гражданами в целях предупреждения и пресечения преступлений и административных правонарушений.
6. Обеспечения материально-технической оснащенности подразделений, осуществляющих контрольно-профилактические функции по выявлению и пресечению правонарушений, раскрытию преступлений, направленных на предупреждение тяжких и особо тяжких их видов.
7. Создания автоматизированных рабочих мест для участковых уполномоченных милиции и сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних.
8. Формирования среди населения края негативного отношения к правонарушениям посредством информационно - правовой пропаганды, в том числе о правомерных способах защиты от противоправных посягательств.
9. Поощрения граждан, оказывающих органам внутренних дел содействие в охране общественного порядка и борьбе с преступностью.
10. Принятия от населения Красноярского края на возмездной основе незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств(3).
В рамках выполнения данной задачи предполагается уделить внимание виктимному поведению(4) граждан с целью снижения риска стать жертвами противоправных посягательств.
Решению задачи способствует принятие мер по выявлению причин и условий возникновения криминогенных ситуаций, а также по предотвращению и пресечению замышляемых, подготавливаемых и уже совершаемых преступлений.
Реализация мероприятий в сфере предупреждения и пресечения правонарушений позволит:
повысить эффективность профилактической деятельности с лицами, склонными к совершению правонарушений, качество, полноту ведения и использования централизованного учета правонарушителей;
принимать своевременные меры по предупреждению безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних;
предупреждать превентивными мерами совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе имущественной и корыстно-насильственной направленности;
обеспечить формирование в сознании граждан уверенности в способности правоохранительных органов обеспечить безопасность условий жизни, дальнейшее укрепление доверия населения;
оказывать консультативную правовую помощь населению по защите от противоправных посягательств;
увеличить количество раскрытых преступлений и пресеченных правонарушений, число граждан, вовлеченных в деятельность по охране правопорядка;
обеспечить профилактику преступлений, связанных с применением огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Планируемые расходы на задачу N 2 составят 6161760,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 - 1441519,4 тыс. рублей;
2010 - 1570867,5 тыс. рублей;
2011 - 1574686,9 тыс. рублей;
2012 - 1574686,9 тыс. рублей.
Задача N 3. Обеспечение безопасности дорожного движения.
Реализация задачи заключается в осуществлении государственного контроля и надзора за соблюдением установленных норм и правил в области обеспечения безопасности дорожного движения за счет:
1. Исполнения государственной функции по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, приему квалификационных экзаменов и выдаче водительских удостоверений, проведению государственного технического осмотра, контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения, в рамках соответствующих Административных регламентов.
2. Взаимодействия с контролирующими и надзорными органами, автотранспортными предприятиями, органами местного самоуправления по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.
3. Обоснованного выбора и применения эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения.
4. Своевременного выявления и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети Красноярского края.
5. Предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в том числе путем принятия мер правового воздействия в случае неправомерного поведения.
6. Внедрения современных автоматизированных комплексов и технических систем контроля за соблюдением Правил дорожного движения.
7. Совершенствования системы информационного воздействия на население в целях формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, повышения эффективности работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
8. Участия в реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" и долгосрочной целевой программы "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы.
9. Приобретение гибких волоконных эндоскопов для оснащения стационарных постов ДПС ГИБДД ГУВД по Красноярскому краю для организации досмотровых мероприятий по перекрытию каналов транспортировки наркотических средств автомобильным транспортом путем участия в реализации долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы.
В рамках выполнения данной задачи предполагается уделить внимание совершенствованию организации движения транспорта и пешеходов в городах и районах Красноярского края, снижению влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий(5).
Мероприятия по организации дорожного движения ориентированы на устранение мест концентрации ДТП, формирование маршрутов движения и предотвращение заторов, выбор скоростных режимов с учетом особенностей дорог и улично-дорожной сети городов и районов края.
Планируется осуществить комплекс мер, направленных на создание системы информационного воздействия на население через СМИ(6), проведение специальных пропагандистских кампаний, профилактических мероприятий и операций, в числе которых "Мотоциклист", "Автобус", "Внимание, дети!", "Безопасное колесо" и др. Предусматривается выпуск целевой печатной продукции по пропаганде безопасного поведения участников дорожного движения.
Особое внимание планируется уделить профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Предусматривается дальнейшее применение наиболее эффективных форм и методов обучения и воспитания транспортной культуры у детей и подростков, таких как проведение конкурсов "Знатоки дорожных правил" и "Безопасное колесо", развитие движения ЮИД (юных инспекторов дорожного движения).
Основные мероприятия по задаче позволят обеспечить:
исполнение возложенных на Госавтоинспекцию государственных функций в области безопасности дорожного движения;
дальнейшее повышение эффективности контроля за соблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного движения, эксплуатационным состоянием участков дорог, повышение качества подготовки кандидатов в водители;
оперативность реагирования и оформления ДТП, сокращение времени прибытия нарядов ДПС на место дорожно-транспортного происшествия;
усиление внимания населения к проблеме безопасности дорожного движения, общественную поддержку и формирование стереотипов законопослушного поведения участников дорожного движения.
Планируемые расходы на задачу N 3 составят 6440841,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 - 1479673,6 тыс. рублей;
2010 - 1665301,2 тыс. рублей;
2011 - 1666192,8 тыс. рублей;
2012 - 1629673,9 тыс. рублей.
Задача N 4. Ресурсное обеспечение служебной деятельности в сфере охраны правопорядка и общественной безопасности.
Задача предусматривает комплекс мер по значительному улучшению материально-технического оснащения подразделений, осуществляющих правоприменительные функции в сфере охраны общественного порядка и общественной безопасности, профилактики правонарушений, обеспечения безопасности дорожного движения.
К первоочередным мероприятиям относятся:
1. Доведение до норм положенности обеспеченности подразделений автотранспортом, вооружением, оргтехникой, мебелью, средствами связи, специальной защиты, пожарной сигнализации и т.д.
2. Строительство и реконструкция объектов для нужд ГУВД по Красноярскому краю, в том числе МСЧ, ИЦКС.
3. Проведение капитального ремонта зданий и сооружений ГУВД по Красноярскому краю, приведение их в соответствие нормам и требованиям.
4. Создание благоприятных условий сотрудникам для выполнения служебных задач в области борьбы с преступностью и улучшение медицинского обслуживания, обеспеченности жильем на административных участках.
5. Проведение мероприятий по внутренней реорганизации деятельности органов внутренних дел края с целью обеспечения открытости и доступности информации для населения о состоянии правопорядка на территории Красноярского края, укрепления доверия граждан к правоохранительной системе в целом.
Основным показателем реализации задачи определено:
улучшение условий для выполнения сотрудниками милиции правоприменительных функций и поставленных задач.
Планируемые расходы на задачу N 4 составляют 2698464,2 тыс.руб., в том числе по годам:
2009 - 753847,9 тыс. рублей;
2010 - 681828,3 тыс. рублей;
2011 - 685496,1 тыс. рублей;
2012 - 577291,9 тыс. рублей.
Распределение планируемых расходов по цели, задачам и мероприятиям Программы приведено в приложении N 4.
Перечень объектов капитального строительства представлен в приложении N 4а к Программе.
Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам и направлениям расходов средств представлено в приложении N 5 к Программе.
Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления, в целом по Программе отражено в приложении N 6 к Программе, отдельно по каждой задаче Программы отражено в приложении N 7 к Программе.
2.5. План действий по реализации программных мероприятий
В приложении N 8 приведен план действий по реализации программных мероприятий, направленных на достижение планируемых целевых показателей и показателей результативности.
__________________
*(1) В течение 24 часов с момента поступления сообщения о происшествии в орган внутренних дел.
(2) Профилактические меры, направленные на предотвращение преступлений и правонарушений.
(3) По пунктам 9 и 10 порядок выплаты вознаграждения гражданам, определяется постановлениями Правительства Красноярского края.
(4) Виктимное поведение - противоправное поведение потерпевшего, послужившее поводом для совершения преступления.
(5) Далее - ДТП.
(6) Средства массовой информации.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение безопасности населения
Красноярского края" на 2010-2012 годы
Расходные обязательства в области обеспечения
безопасности населения и формирования доходов
(тыс. рублей) | |||||||
N п/п |
Наименование |
Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый период (два последующих года после текущего) |
||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Расходные обязательства Красноярского края в области обеспечения безопасности населения |
||||||
1 |
1. Расходы на денежное довольствие и заработную плату Федеральный закон от 30.06.2002 N 78-ФЗ "О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)"; Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции"; Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 "Об обеспечении деятельности милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел по Красноярскому краю" |
3248524,4 |
3640444,6 |
3950078,1 |
3950078,1 |
3950078,1 |
|
2 |
2. Расходы на прочие выплаты Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции"; Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 "Об обеспечении деятельности милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел по Красноярскому краю"; постановление Правительства Российской Федерации от 03.05.1994 N 445 "О форме одежды, знаках различия и нормах снабжения вещевым имуществом лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел Российской Федерации, имеющих специальные звания милиции или юстиции"; постановление Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета"; постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2002 N 716 "Об утверждении Положения о возмещении расходов, связанных с перевозкой сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, граждан, уволенных со службы из этих органов и учреждений, членов их семей, а также их личного имущества"; постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 852 "О порядке и размерах выплаты компенсаций за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, лицам начальствующего состава Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации"; постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 N 911 "О порядке оказания медицинской помощи, санаторно-курортного обеспечения и осуществления отдельных выплат некоторым категориям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членам их семей"; постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2006 N 789 "О форме одежды, знаках различия и нормах снабжения вещевым имуществом сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания внутренней службы" |
59618,9 |
61759,1 |
64921,4 |
64921,4 |
64921,4 |
|
3 |
3. Расходы по оплате услуг связи Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции"; Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 "Об обеспечении деятельности милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел по Красноярскому краю" |
30082,0 |
30854,1 |
31213,5 |
31213,5 |
31213,5 |
|
4 |
4. Расходы по оплате транспортных услуг Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции"; Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 "Об обеспечении деятельности милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел по Красноярскому краю" |
107557,1 |
99994,7 |
99922,0 |
99922,0 |
99922,0 |
|
5 |
5. Расходы по оплате коммунальных услуг Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции"; Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 "Об обеспечении деятельности милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел по Красноярскому краю" |
74508,9 |
82491,2 |
82587,8 |
82587,8 |
82587,8 |
|
6 |
6. Расходы по арендной плате Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции"; Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 "Об обеспечении деятельности милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел по Красноярскому краю" |
7974,2 |
8412,5 |
12034,4 |
12034,4 |
12034,4 |
|
7 |
7. Расходы на ежемесячное социальное пособие и иные выплаты и пособия Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции"; Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 "Об обеспечении деятельности милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел по Красноярскому краю"; Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации Правительства от 22.09.1993 N 941 "О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семьям в Российской Федерации"; Федеральный закон Российской Федерации от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
36519,1 |
29800,8 |
41974,2 |
41974,2 |
41974,2 |
|
8 |
8. Прочие расходы Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции"; Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 "Об обеспечении деятельности милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел по Красноярскому краю" |
50751,8 |
45110,8 |
58246,7 |
58246,7 |
58246,7 |
|
9 |
9. Расходы по увеличению стоимости основных средств Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции"; Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 "Об обеспечении деятельности милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел по Красноярскому краю" |
290041,9 |
168203,3 |
75000,0 |
75000,0 |
75000,0 |
|
10 |
10. Расходы по содержанию имущества Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции"; Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 "Об обеспечении деятельности милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел по Красноярскому краю" |
198267,5 |
130404,0 |
126 751,5 |
126751,5 |
126751,5 |
|
11 |
11. Расходы на прочие услуги Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции"; Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 "Об обеспечении деятельности милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел по Красноярскому краю" |
156272,0 |
138867,7 |
159734,7 |
159734,7 |
159734,7 |
|
12 |
12. Расходы на увеличение стоимости материальных запасов Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции"; Закон Красноярского края от 29.11.2005 N 16-4079 "Об обеспечении деятельности милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел по Красноярскому краю" |
277920,5 |
331059,7 |
302896,3 |
302896,3 |
302896,3 |
|
13
|
13. Расходы на реализацию краевой целевой программы "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2006-2008 годы Закон Красноярского края от 15.11.2005 N 16-3997 "О краевой целевой программе "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2006-2008 годы" |
21595,8 |
|
|
|
|
|
14 |
14. Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы Постановление Правительства Красноярского края от 17.02.2009 N 77-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы" |
|
10687,8 |
30437,9 |
36318,9 |
|
|
15 |
15. Расходы на реализацию краевой целевой программы "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы Закон Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5561 "О краевой целевой программе "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы |
16836,7 |
1250,0 |
|
|
|
|
16 |
16. Расходы на реализацию краевой адресно-инвестиционной программы Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 "О краевом бюджете на 2008 год"; Закон Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2558 "О краевом бюджете на 2009 год" Закон Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов" |
195751,7 |
212567,7 |
251620,0 |
245168,1 |
136963,9 |
|
17 |
17. Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы Постановление Правительства Красноярского края от 01.12.2009 N 625-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы |
|
|
600,0 |
600,0 |
400,0 |
|
18 |
18. Расходы на осуществление межбюджетных трансфертов субсидия бюджету г.Красноярска на обеспечение ввода в эксплуатацию объекта "Пристройка к зданию УВД по Свердловскому району", субвенция из федерального бюджета на обеспечение равного с МВД России повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счёт средств; Закон Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2558 "О краевом бюджете на 2009 год"; |
86618,2 |
66291,1 |
46743,4 |
46743,4 |
46743,4 |
|
Закон Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов"; Постановление Правительства РФ от 12.12.2007 N 858 "Об утверждении Правил предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, и социальных выплат" | |||||||
19 |
Итого расходов |
4858840,7 |
5058199,1 |
5334761,9 |
5334191,0 |
5189467,9 |
|
|
Формирование доходов (по видам доходов) |
||||||
1 |
Платежи, поступившие в доход бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
2 |
Итого доходов |
|
|
|
|
|
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение безопасности населения
Красноярского края" на 2010-2012 годы
Цели, целевой показатель, задачи, показатели результативности
N п/п |
Цели, задачи, показатели результатов |
Ед. изм. |
Вес показателя результативности |
Источ-ник инфор-мации |
Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый период (два последующих года после текущего) |
|||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||||
1 |
Цель: противодействие преступности и обеспечение личной и имущественной безопасности граждан |
||||||||
|
Уровень преступности |
ед. |
|
2914,3 |
2899,7 |
2885,9 |
2875,5 |
2872,1 |
|
(на 100 тыс. населения) | |||||||||
1.1 |
Задача N 1. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности |
|
|||||||
1.1.1 |
Количество зарегистрированных преступлений |
ед. |
0,2 |
84323 |
83900 |
83500 |
83200 |
83100 |
|
1.1.2 |
Количество преступлений, совершенных с применением оружия |
ед. |
0,09 |
144 |
140 |
135 |
130 |
128 |
|
1.1.3 |
Количество преступлений, совершенных в общественных местах |
ед. |
0,09 |
14983 |
14900 |
14800 |
14700 |
14600 |
|
1.2 |
Задача N 2. Профилактика правонарушений |
||||||||
1.2.1 |
Количество выявленных преступлений превентивной направленности |
ед. |
0,08 |
13044 |
13070 |
13100 |
13140 |
13190 |
|
1.2.2 |
Доля раскрытых преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений |
% |
0,09 |
59,1 |
59,4 |
59,7 |
60,0 |
60,4 |
|
1.2.3 |
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии |
ед. |
0,08 |
4047 |
3973 |
3937 |
3915 |
3900 |
|
1.2.4 |
Количество пресеченных административных правонарушений |
тыс. ед. |
0,04 |
62,1 |
62,2 |
62,3 |
62,4 |
62,5 |
|
(на 100 тыс. населения) | |||||||||
1.2.5 |
Доля лиц, состоящих на профилактическом учете в ОВД и совершивших преступления, от общего числа лиц состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел |
% |
0,05 |
5,5 |
5,4 |
5,3 |
5,2 |
5,1 |
|
1.3 |
Задача N 3. Обеспечение безопасности дорожного движения |
||||||||
1.3.1 |
Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
чел. |
0,1 |
687 |
685 |
655 |
615 |
600 |
|
1.3.2 |
Количество дорожно-транспортных происшествий, в расчете на 10000 состоящих на учете транспортных средств |
ед. |
0,09 |
57,2 |
57,0 |
56,8 |
56,5 |
56,4 |
|
1.4 |
Задача N 4. Ресурсное обеспечение служебной деятельности в сфере охраны правопорядка и общественной безопасности |
||||||||
1.4.1 |
Обеспеченность материально-техническими средствами подразделений милиции общественной безопасности для осуществления служебной деятельности |
% |
0,09 |
55,6 |
55,8 |
55,1 |
54,4 |
52,7 |
* Ведомственная статистика.
v Статистические данные.
Приложение 3
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение безопасности населения
Красноярского края" на 2010-2012 годы
Целевой показатель на долгосрочный период задачи, показатели результативности
N п/п |
Цели, целевые показатели |
Ед. изме-рения |
Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый период (два последующих года) |
Долгосрочный период по годам |
||||||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
Цель: противодействие преступности и обеспечение личной и имущественной безопасности граждан |
||||||||||||||
1.1 |
Уровень преступности |
ед. |
2914,3 |
2899,7 |
2885,9 |
2875,5 |
2872,1 |
2869,3 |
2867,5 |
2865,4 |
2863,9 |
2862,7 |
2861,1 |
2860,0 |
2859,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение безопасности населения
Красноярского края" на 2010-2012 годы
Распределение
планируемых расходов по цели, задачам и мероприятиям
ведомственной целевой программы
(тыс. рублей) | ||||||||
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполнения, год |
2008 |
2009 |
Объем финансирования из краевого бюджета |
|||
всего |
в том числе по годам (текущий год и плановый период) |
|||||||
2010 |
2011 |
2012 |
||||||
|
Цель: противодействие преступности и обеспечение личной безопасности граждан |
|||||||
|
Задача 1. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности |
|||||||
1.1. |
Повышение эффективности деятельности нарядов милиции, осуществляющих функции по охране общественного порядка и безопасности, совершенствование форм и методов управления силами и средствами в сфере правопорядка |
2010-2012 |
1025250,8 |
1383158,2 |
4232395,3 |
1416764,9 |
1407815,2 |
1407815,2 |
|
Итого по задаче 1 |
|
1025250,8 |
1383158,2 |
4232395,3 |
1416764,9 |
1407815,2 |
1407815,2 |
|
Задача 2. Профилактика правонарушений |
|||||||
2.1. |
Выявление, пресечение административных правонарушений, раскрытие преступлений, направленных на предупреждение тяжких и особо тяжких их видов |
2010-2012 |
1861438,5 |
1441519,4 |
4720241,3 |
1570867,5 |
1574686,9 |
1574686,9 |
|
Итого по задаче 2 |
|
1861438,5 |
1441519,4 |
4720241,3 |
1570867,5 |
1574686,9 |
1574686,9 |
|
Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения |
|||||||
3.1. |
Осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением установленных норм и правил в области обеспечения безопасности дорожного движения, повышение эффективности деятельности ГИБДД |
2010-2012 |
1150017,1 |
1468985,8 |
4892811,1 |
1634263,3 |
1629273,9 |
1629273,9 |
3.2. |
Реализация долгосрочной целевой программы "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы |
2010-2012 |
21595,8 |
10687,8 |
66756,8 |
30437,9 |
36318,9 |
|
3.3. |
Реализация долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы |
2010-2012 |
|
|
1 600,0 |
600,0 |
600,0 |
400,0 |
|
Итого по задаче 3 |
|
1171612,9 |
1479673,6 |
4961167,9 |
1665301,2 |
1666192,8 |
1629673,9 |
|
Задача 4. Ресурсное обеспечение служебной деятельности в сфере охраны правопорядка и общественной безопасности |
|||||||
4.1. |
Улучшение материально-технического оснащения подразделений, осуществляющих правоприменительные функции в сфере охраны общественного порядка и общественной безопасности, профилактики правонарушений, обеспечения безопасности дорожного движения |
2010-2012 |
582472,6 |
516488,2 |
1225834,4 |
401865,0 |
411984,7 |
411984,7 |
4.2. |
Реализация мероприятий, предусмотренных краевой адресно-инвестиционной программой |
2010-2012 |
195751,7 |
212567,7 |
633752,0 |
251620,0 |
245168,1 |
136963,9 |
4.3. |
Компенсационные выплаты сотрудникам для оплаты стоимости путёвок на оздоровление детей школьного возраста в соответствии с Законом края от 29.11.2005 N 16-4079 "Об обеспечении деятельности милиции общественной безопасности Главного управления внутренних дел по Красноярскому краю" |
2010-2012 |
22314,2 |
24792,0 |
85029,9 |
28343,3 |
28343,3 |
28343,3 |
Итого по задаче 4 |
|
800538,5 |
753847,9 |
1944616,3 |
681828,3 |
685496,1 |
577291,9 |
|
Всего по ведомственной программе |
|
4858840,7 |
5058199,1 |
15858420,8 |
5334761,9 |
5334191,0 |
5189467,9 |
Приложение 4а
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение безопасности населения
Красноярского края" на 2010-2012 годы
Перечень
объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)
N п/п |
Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода |
Остаток стоимости строитель- ства в ценах контракта на 01.01.2010 |
Объем капитальных вложений, тыс.руб. |
|||||||
предыдущий период |
текущий год и плановый период |
по годам до ввода объекта |
||||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||||
Главный распорядитель: министерство строительства и архитектуры Красноярского края | ||||||||||
1 |
Комплекс зданий Советского РУВД г.Красноярска, 2012 г. |
103913,5* |
26251,4 |
23000,0 |
20000,0 |
50000,0 |
33636,6 |
|
||
2 |
Здание районного отдела внутренних дел в с.Тасеево. Мощность 3,9 тыс.м3, 2009 г. |
0* |
21979,1 |
20730,0 |
|
|
|
|
||
3 |
Реконструкция здания профессионально-технического училища под здание изолятора временного содержания и гараж с автостоянкой управления внутренних дел в г.Канске (3-я очередь), 2012 г. |
79467,5* |
15000,0 |
20200,0 |
20000,0 |
40000,0 |
19467,5 |
|
||
4 |
Пристройка к зданию районного отдела внутренних дел в с.Ермаковское, 2008 г. |
|
3784,8 |
|
|
|
|
|
||
5 |
Здание районного отдела внутренних дел в с.Казачинское, 2011 г. |
76288,1* |
14997,6 |
19037,7 |
41120,0 |
35168,1 |
|
|
||
6 |
Реконструкция здания районного узла связи под административное здание районного отделения внутренних дел в с.Дзержинское, 2010 г. |
37000,0* |
10000,0 |
18000,0 |
37000,0 |
|
|
|
||
7 |
Здания районного отдела внутренних дел в п.Балахта, 2012 г. |
146500,0* |
13500,0 |
0,0 |
10000,0 |
|
|
|
||
8 |
Реконструкция реабилитационного центра для ГУВД края, 2012 г. |
126611,4* |
28000,0 |
30000,0 |
30000,0 |
60000,0 |
36611,6 |
|
||
9 |
Реконструкция здания полка дорожно-постовой службы УВД г.Красноярска, по ул. 2-я Брянская, 59, 2012 г. |
128748,20 |
40600,0 |
40000,0 |
21500,0 |
60000,0 |
47248,2 |
|
||
10 |
Проектно-изыскательские работы, 2008 г.: полк патрульно-постовой службы, г.Красноярск |
180700,0* |
3354,9 |
1330,0 |
|
|
|
|
||
строительство |
|
|
|
|
|
|||||
11 |
Проектно-изыскательские работы, 2008 г.: здание Кежемского районного отдела внутренних дел |
188951,9* |
3632,9 |
|
|
|
|
|
||
строительство |
|
0,0 |
|
|
|
|||||
12 |
Проектно-изыскательские работы, 2008 г.: реконструкция изолятора временного содержания ГУВД края |
29000,0* |
2599,7 |
270,0 |
|
|
|
|
||
строительство |
|
|
|
|
|
|||||
13 |
Пристройка к зданию Свердловского РУВД г.Красноярска |
|
8358,8 |
|
|
|
|
|
||
14 |
Проектно-изыскательские работы, 2008 г.: 24-квартирный жилой дом в п.Богучаны |
47000,0 |
900,0 |
|
|
|
|
|
||
строительство |
|
0,0 |
|
|
|
|||||
15 |
Проектно-изыскательские работы, 2008 г.: 24-квартирный жилой дом в г.Канске, 2010 г. |
47000,0 |
1344,6 |
|
|
|
|
|
||
строительство |
|
16000,0 |
31000,0 |
|
|
|
||||
16 |
Проектно-изыскательские работы, 2008 г.: 24-квартирный жилой дом в г.Минусинске, 2010 г. |
47000,0 |
1447,9 |
|
|
|
|
|
||
строительство |
|
16000,0 |
31000,0 |
|
|
|
||||
17 |
Проектно-изыскательские работы, 2010 г.: 24-квартирный жилой дом в г.Ачинске |
49 500,0 |
|
|
3500,0 |
|
|
|
||
строительство |
|
|
|
|
|
|
||||
18 |
Реконструкция здания УВД г.Минусинска, 2009 г. |
|
|
8000,0 |
|
|
|
|
||
19 |
Проектно-изыскательские работы, 2010 г.: Реконструкция здания ШПАТ под ОВД в п.Тура |
|
|
|
6500,0 |
|
|
|
||
|
Итого |
1377180,60 |
195751,7 |
212567,7 |
251620,0 |
245168,1 |
136963,9 |
0,0 |
* Остаток стоимости строительства будет корректироваться по результатам торгов на строительство.
Приложение 5
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение безопасности населения
Красноярского края" на 2010-2012 годы
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы
по источникам и направлениям расходования средств
Источники и направления финансирования |
2008 |
2009 |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||
всего |
в том числе по годам (текущий год и плановый период) |
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
||||
Всего |
4858840,7 |
5058199,1 |
15858420,8 |
5334761,9 |
5334191,0 |
5189467,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет* |
1209668,7 |
994889,6 |
4215221,2 |
635740,4 |
1789740,4 |
1789740,4 |
краевой бюджет |
3649172,0 |
4063309,5 |
11643199,6 |
4699021,5 |
3544450,6 |
3399727,5 |
из них внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований** |
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
капитальные вложения |
673337,2 |
373078,8 |
900419,0 |
339994,3 |
348060,8 |
212363,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет* |
|
58020,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
673337,2 |
315058,1 |
900419,0 |
339994,3 |
348060,8 |
212363,9 |
из них внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований** |
|
|
|
|
|
|
* Средства, поступающие в краевой бюджет в виде межбюджетных трансфертов.
** Средства муниципальных бюджетов в части софинансирования Программы.
Приложение 6
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение безопасности населения
Красноярского края" на 2010-2012 годы
Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе)
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
2008 |
2009 |
Всего на 2010-2012 |
В том числе по годам: |
||
(текущий год и плановый период) | ||||||
2010 |
2011 |
2012 |
||||
Сумма средств |
4 858 840,7 |
5 058 199,1 |
15 858 420,8 |
5 334 761,9 |
5 334 191,0 |
5 189 467,9 |
текущие расходы |
4 188 348,9 |
4 685 120,3 |
14 958 001,8 |
4 994 767,6 |
4 986 130,2 |
4 977 104,0 |
капитальные расходы |
670 491,8 |
373 078,8 |
900 419,0 |
339 994,3 |
348 060,8 |
212 363,9 |
200 Расходы |
4 076 892,7 |
4 356 812,2 |
14 055 990,3 |
4 693 277,1 |
4 688 505,5 |
4 674 207,7 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
3 308 143,3 |
3 702 203,7 |
12 044 998,5 |
4 014 999,5 |
4 014 999,5 |
4 014 999,5 |
211 Заработная плата |
3 206 434,8 |
3 564 256,4 |
11 630 622,0 |
3 876 874,0 |
3 876 874,0 |
3 876 874,0 |
212 Прочие выплаты |
59 618,9 |
61 759,1 |
194 764,2 |
64 921,4 |
64 921,4 |
64 921,4 |
213 Начисления на оплату труда |
42 089,6 |
76 188,2 |
219 612,3 |
73 204,1 |
73 204,1 |
73 204,1 |
220 Приобретение услуг |
575 808,3 |
509 404,2 |
1 558 029,1 |
527 507,5 |
518 277,7 |
512 243,9 |
221 Услуги связи |
30 082,0 |
30 854,1 |
93 640,5 |
31 213,5 |
31 213,5 |
31 213,5 |
222 Транспортные услуги |
107 557,1 |
99 994,7 |
299 766,0 |
99 922,0 |
99 922,0 |
99 922,0 |
223 Коммунальные услуги |
74 508,9 |
82 491,2 |
247 763,4 |
82 587,8 |
82 587,8 |
82 587,8 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
7 974,2 |
8 412,5 |
36 103,2 |
12 034,4 |
12 034,4 |
12 034,4 |
225 Услуги по содержанию имущества, |
198 267,5 |
130 404,0 |
380 254,5 |
126 751,5 |
126 751,5 |
126 751,5 |
в том числе капитальный ремонт |
149 303,0 |
64 963,4 |
194 890,2 |
64 963,4 |
64 963,4 |
64 963,4 |
226 Прочие услуги |
157 418,6 |
157 247,7 |
500 501,5 |
174 998,3 |
165 768,5 |
159 734,7 |
в том числе: | ||||||
ДЦП "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы |
1 116,6 |
|
11 297,4 |
5 263,6 |
6 033,8 |
0,0 |
Краевая адресно-инвестиционная программа |
|
18 380,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты) |
103 779,5 |
69 042,7 |
152 300,0 |
50 549,2 |
55 007,4 |
46 743,4 |
в том числе: | ||||||
ДЦП "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы |
13 876,2 |
2 751,6 |
12 069,8 |
3 805,8 |
8 264,0 |
0,0 |
260 Социальное обеспечение |
36 519,1 |
29 800,8 |
125 922,6 |
41 974,2 |
41 974,2 |
41 974,2 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
32 373,0 |
22 812,8 |
110 029,5 |
36 676,5 |
36 676,5 |
36 676,5 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
4 146,1 |
6 988,0 |
15 893,1 |
5 297,7 |
5 297,7 |
5 297,7 |
290 Прочие расходы, в том числе: |
52 642,5 |
46 360,8 |
174 740,1 |
58 246,7 |
58 246,7 |
58 246,7 |
выплата поощрений гражданам за оказание содействия при раскрытии преступлений и сдачу оружия и боеприпасов на возмездной основе |
1 890,7 |
1 250,0 |
4 650,0 |
1 550,0 |
1 550,0 |
1 550,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
781 948,0 |
701 386,9 |
1 802 430,5 |
641 484,8 |
645 685,5 |
515 260,2 |
310 Всего |
504 027,5 |
370 327,2 |
888 349,2 |
336 188,5 |
339 796,8 |
212 363,9 |
в т.ч. увеличение стоимости основных средств |
301 672,8 |
168 203,3 |
225 000,0 |
75 000,0 |
75 000,0 |
75 000,0 |
Краевая адресно-инвестиционная программа |
195 751,7 |
194 187,7 |
623 752,0 |
241 620,0 |
245 168,1 |
136 963,9 |
ДЦП "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы |
6 603,0 |
7 936,2 |
37 997,2 |
18 968,5 |
19 028,7 |
0,0 |
ДЦП "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы |
|
|
1 600,0 |
600,0 |
600,0 |
400,0 |
340 Всего |
277920,5 |
331 059,7 |
914 081,3 |
305 296,3 |
305 888,7 |
302 896,3 |
в т.ч. увеличение стоимости материальных запасов |
277 920,5 |
331 059,7 |
908 688,9 |
302 896,3 |
302 896,3 |
302 896,3 |
ДЦП "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы |
|
|
5 392,4 |
2 400,0 |
2 992,4 |
0,0 |
Приложение 7
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение безопасности населения
Красноярского края" на 2010-2012 годы
Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программе)
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
2008 |
2009 |
Всего на 2010-2012 |
В том числе по годам |
||
(текущий год и плановый период) | ||||||
2010 |
2011 |
2012 |
||||
Задача 1. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности | ||||||
Сумма средств |
1 025 250,8 |
1 383 158,2 |
4 232 395,3 |
1 416 764,9 |
1 407 815,2 |
1 407 815,2 |
текущие расходы |
971668,1 |
1 378 158,2 |
4 216 138,3 |
1 411 345,9 |
1 402 396,2 |
1 402 396,2 |
капитальные расходы |
53582,7 |
5 000,0 |
16 257,0 |
5 419,0 |
5 419,0 |
5 419,0 |
200 Расходы |
985 089,7 |
1 368 158,2 |
4 208 598,4 |
1 403 806,0 |
1 402 396,2 |
1 402 396,2 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
864 177,4 |
1 247 918,7 |
3 836 990,7 |
1 278 996,9 |
1 278 996,9 |
1 278 996,9 |
211 Заработная плата |
840 225,0 |
1 209 657,4 |
3 757 299,6 |
1 252 433,2 |
1 252 433,2 |
1 252 433,2 |
212 Прочие выплаты |
11 043,3 |
9 830,3 |
31 443,0 |
10 481,0 |
10 481,0 |
10 481,0 |
213 Начисления на оплату труда |
12 909,1 |
28 431,0 |
48 248,1 |
16 082,7 |
16 082,7 |
16 082,7 |
220 Приобретение услуг |
106 614,1 |
108 692,6 |
314 718,4 |
107 009,6 |
103 854,4 |
103 854,4 |
221 Услуги связи |
7 690,3 |
7 730,7 |
23 261,6 |
7 800,2 |
7 730,7 |
7 730,7 |
222 Транспортные услуги |
23 098,2 |
28 208,8 |
104 548,6 |
48 276,4 |
28 136,1 |
28 136,1 |
223 Коммунальные услуги |
21 499,0 |
21 408,4 |
64 931,6 |
22 114,8 |
21 408,4 |
21 408,4 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
2 385,9 |
7 205,8 |
4 626,7 |
1 480,1 |
1 573,3 |
1 573,3 |
225 Услуги по содержанию имущества, |
30 138,9 |
26 565,9 |
66 286,6 |
13 154,8 |
26 565,9 |
26 565,9 |
в том числе капитальный ремонт |
16 438,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
21 801,8 |
17 573,0 |
51 063,3 |
14 183,3 |
18 440,0 |
18 440,0 |
260 Социальное обеспечение |
12 723,4 |
10 492,5 |
53 788,6 |
16 807,6 |
18 490,5 |
18 490,5 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
11 227,7 |
7 585,4 |
51 355,0 |
16 807,6 |
17 273,7 |
17 273,7 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
1 495,7 |
2 907,1 |
2 433,6 |
0,0 |
1 216,8 |
1 216,8 |
290 Прочие расходы |
1 574,8 |
1 054,4 |
3 100,7 |
991,9 |
1 054,4 |
1 054,4 |
300 Поступление нефинансовых активов |
40 161,1 |
15 000,0 |
23 796,9 |
12 958,9 |
5 419,0 |
5 419,0 |
310 Всего |
37 144,0 |
5 000,0 |
16 257,0 |
5 419,0 |
5 419,0 |
5 419,0 |
в т.ч. увеличение стоимости основных средств |
37 144,0 |
5 000,0 |
16 257,0 |
5 419,0 |
5 419,0 |
5 419,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
3 017,1 |
10 000,0 |
7 539,9 |
7 539,9 |
0,0 |
0,0 |
Задача 2. Профилактика правонарушений | ||||||
Сумма средств |
1 861 438,5 |
1 441 519,4 |
4 720 241,3 |
1 570 867,5 |
1 574 686,9 |
1 574 686,9 |
текущие расходы |
1 790 921,4 |
1 436 519,4 |
4 701 473,3 |
1 564 611,5 |
1 568 430,9 |
1 568 430,9 |
капитальные расходы |
70 517,1 |
5 000,0 |
18 768,0 |
6 256,0 |
6 256,0 |
6 256,0 |
200 Расходы |
1 808 582,6 |
1 426 519,4 |
4 700 127,7 |
1 563 265,9 |
1 568 430,9 |
1 568 430,9 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
1 464 032,2 |
1 176 465,5 |
3 961 748,4 |
1 320 582,8 |
1 320 582,8 |
1 320 582,8 |
211 Заработная плата |
1 437 891,3 |
1 153 465,0 |
3 855 585,0 |
1 285 195,0 |
1 285 195,0 |
1 285 195,0 |
212 Прочие выплаты |
12 000,4 |
7 034,7 |
25 023,3 |
8 341,1 |
8 341,1 |
8 341,1 |
213 Начисления на оплату труда |
14 140,5 |
15 965,8 |
81 140,1 |
27 046,7 |
27 046,7 |
27 046,7 |
220 Приобретение услуг |
239 736,3 |
168 151,2 |
535 684,2 |
172 469,8 |
181 607,2 |
181 607,2 |
221 Услуги связи |
13 816,3 |
14 408,6 |
44 068,7 |
14 532,7 |
14 768,0 |
14 768,0 |
222 Транспортные услуги |
60 877,1 |
41 688,1 |
114 882,5 |
31 506,3 |
41 688,1 |
41 688,1 |
223 Коммунальные услуги |
32 377,8 |
40 389,9 |
121 186,6 |
40 213,6 |
40 486,5 |
40 486,5 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
3 451,3 |
1 206,7 |
27 801,3 |
9 387,9 |
9 206,7 |
9 206,7 |
225 Услуги по содержанию имущества, |
39 477,4 |
22 280,8 |
80 253,5 |
35 691,9 |
22 280,8 |
22 280,8 |
в том числе капитальный ремонт |
18 438,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
89 736,4 |
48 177,1 |
147 491,6 |
41 137,4 |
53 177,1 |
53 177,1 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты) |
89 903,3 |
66 291,1 |
140 230,2 |
46 743,4 |
46 743,4 |
46 743,4 |
260 Социальное обеспечение |
11 633,7 |
10 157,5 |
43 270,3 |
16 955,3 |
13 157,5 |
13 157,5 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
10 268,8 |
7 798,8 |
34 875,3 |
13 277,7 |
10 798,8 |
10 798,8 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
1 364,9 |
2 358,7 |
8 395,0 |
3 677,6 |
2 358,7 |
2 358,7 |
290 Прочие расходы |
3 277,1 |
5 454,1 |
19 194,6 |
6 514,6 |
6 340,0 |
6 340,0 |
в том числе: выплата поощрений гражданам за оказание содействия при раскрытии преступлений и сдачу оружия и боеприпасов на возмездной основе |
1 890,7 |
1 250,0 |
4 650,0 |
1 550,0 |
1 550,0 |
1 550,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
52 855,9 |
15 000,0 |
20 113,6 |
7 601,6 |
6 256,0 |
6 256,0 |
310 Всего |
48 793,3 |
5 000,0 |
18 768,0 |
6 256,0 |
6 256,0 |
6 256,0 |
в т.ч. увеличение стоимости основных средств |
48 793,3 |
5 000,0 |
18 768,0 |
6 256,0 |
6 256,0 |
6 256,0 |
340 Всего |
4 062,6 |
10 000,0 |
1 345,6 |
1 345,6 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. увеличение стоимости материальных запасов |
4 062,6 |
10 000,0 |
1 345,6 |
1 345,6 |
0,0 |
0,0 |
Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения | ||||||
Сумма средств |
1 171 612,9 |
1 479 673,6 |
4 961 167,9 |
1 665 301,2 |
1 666 192,8 |
1 629 673,9 |
текущие расходы |
1 122 015,5 |
1 459 411,0 |
4 851 900,9 |
1 622 726,9 |
1 619 100,1 |
1 610 073,9 |
капитальные расходы |
49 597,4 |
20 262,6 |
109 267,0 |
42 574,3 |
47 092,7 |
19 600,0 |
200 Расходы |
1 142 103,2 |
1 453 999,2 |
4 857 344,1 |
1 622 898,5 |
1 624 371,7 |
1 610 073,9 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
957 619,5 |
1 253 027,5 |
4 161 229,5 |
1 387 076,5 |
1 387 076,5 |
1 387 076,5 |
211 Заработная плата |
928 318,5 |
1 201 134,0 |
4 017 737,4 |
1 339 245,8 |
1 339 245,8 |
1 339 245,8 |
212 Прочие выплаты |
14 261,0 |
20 102,1 |
53 268,0 |
17 756,0 |
17 756,0 |
17 756,0 |
213 Начисления на оплату труда |
15 040,0 |
31 791,4 |
90 224,1 |
30 074,7 |
30 074,7 |
30 074,7 |
220 Приобретение услуг |
110 654,9 |
149 217,0 |
502 736,3 |
173 064,7 |
167 852,7 |
161 818,9 |
221 Услуги связи |
8 575,4 |
8 714,8 |
26 310,2 |
8 880,6 |
8 714,8 |
8 714,8 |
222 Транспортные услуги |
23 581,8 |
30 097,8 |
80 334,9 |
20 139,3 |
30 097,8 |
30 097,8 |
223 Коммунальные услуги |
20 632,1 |
20 692,9 |
61 645,2 |
20 259,4 |
20 692,9 |
20 692,9 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
2 137,0 |
0,0 |
3 675,2 |
1 166,4 |
1 254,4 |
1 254,4 |
225 Услуги по содержанию имущества, |
22 448,2 |
16 593,9 |
38 824,2 |
12 941,4 |
12 941,4 |
12 941,4 |
в том числе капитальный ремонт |
8 222,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
33 280,4 |
73 117,6 |
291 946,6 |
109 677,6 |
94 151,4 |
88 117,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
ДЦП "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы |
1 116,6 |
0,0 |
11 297,4 |
5 263,6 |
6 033,8 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты) |
13 876,2 |
2 751,6 |
12 069,8 |
3 805,8 |
8 264,0 |
0,0 |
260 Социальное обеспечение |
12 162,0 |
9 150,8 |
28 863,7 |
8 211,3 |
10 326,2 |
10 326,2 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
10 876,5 |
7 428,6 |
23 799,2 |
6 591,2 |
8 604,0 |
8 604,0 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
1 285,5 |
1 722,2 |
5 064,5 |
1 620,1 |
1 722,2 |
1 722,2 |
290 Прочие расходы |
47 790,6 |
39 852,3 |
152 444,8 |
50 740,2 |
50 852,3 |
50 852,3 |
300 Поступление нефинансовых активов |
29 509,7 |
25 674,4 |
103 823,8 |
42 402,7 |
41 821,1 |
19 600,0 |
310 Всего |
27 498,6 |
17 511,0 |
97 197,2 |
38 768,5 |
38 828,7 |
19 600,0 |
в т.ч. увеличение стоимости основных средств |
20 895,6 |
9 574,8 |
57 600,0 |
19 200,0 |
19 200,0 |
19 200,0 |
ДЦП "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы |
6 603,0 |
7 936,2 |
37 997,2 |
18 968,5 |
19 028,7 |
0,0 |
ДЦП "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы |
|
|
1 600,0 |
600,0 |
600,0 |
400,0 |
340 Всего |
2 011,1 |
8 163,4 |
6 626,6 |
3 634,2 |
2 992,4 |
0,0 |
в т.ч. увеличение стоимости материальных запасов |
2 011,1 |
8 163,4 |
1 234,2 |
1 234,2 |
0,0 |
0,0 |
ДЦП "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы |
|
|
5 392,4 |
2 400,0 |
2 992,4 |
0,0 |
Задача 4. Ресурсное обеспечение служебной деятельности в сфере охраны правопорядка и общественной безопасности | ||||||
Сумма средств |
800 538,5 |
753 847,9 |
1 944 616,3 |
681 828,3 |
685 496,1 |
577 291,9 |
текущие расходы |
303 743,9 |
411 031,7 |
1 188 489,3 |
396 083,3 |
396 203,0 |
396 203,0 |
капитальные расходы |
496 794,6 |
342 816,2 |
756 127,0 |
285 745,0 |
289 293,1 |
181 088,9 |
200 Расходы |
141 117,2 |
108 135,4 |
289 920,1 |
103 306,7 |
93 306,7 |
93 306,7 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
22 314,2 |
24 792,0 |
85 029,9 |
28 343,3 |
28 343,3 |
28 343,3 |
211 Заработная плата |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
212 Прочие выплаты |
22 314,2 |
24 792,0 |
85 029,9 |
28 343,3 |
28 343,3 |
28 343,3 |
220 Приобретение услуг |
118 803,0 |
83 343,4 |
204 890,2 |
74 963,4 |
64 963,4 |
64 963,4 |
225 Услуги по содержанию имущества, |
106 203,0 |
64 963,4 |
194 890,2 |
64 963,4 |
64 963,4 |
64 963,4 |
в том числе капитальный ремонт |
106 203,0 |
64 963,4 |
194 890,2 |
64 963,4 |
64 963,4 |
64 963,4 |
226 Прочие услуги |
12 600,0 |
18 380,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Краевая адресно-инвестиционная программа |
|
18 380,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты) |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
659 421,3 |
645 712,5 |
1 654 696,2 |
578 521,6 |
592 189,4 |
483 985,2 |
310 Всего |
390 591,6 |
342 816,2 |
756 127,0 |
285 745,0 |
289 293,1 |
181 088,9 |
в т.ч. увеличение стоимости основных средств |
194 839,9 |
148 628,5 |
132 375,0 |
44 125,0 |
44 125,0 |
44 125,0 |
Краевая адресно-инвестиционная программа |
195 751,7 |
194 187,7 |
623 752,0 |
241 620,0 |
245 168,1 |
136 963,9 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
268 829,7 |
302 896,3 |
898 569,2 |
292 776,6 |
302 896,3 |
302 896,3 |
Приложение 8
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение безопасности населения Красноярского края"
на 2010-2012 годы
План действий
по реализации программных мероприятий
N п/п |
Мероприятие, осуществляемое ГУВД по Красноярскому краю |
Срок реализации |
Ответственный (с указанием ФИО) |
|
Задача N 1. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности | ||||
1 |
Проведение тренировок по пресечению наиболее распространенных видов уличных преступлений, их раскрытию и задержанию преступников по "горячим следам" |
2009-2010 |
Начальник ГУВД по Красноярскому краю А.В.Горовой |
|
2 |
Комплексное проведение оперативно-профилактических мероприятий по пресечению преступлений и административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, в том числе антитеррористической и антиэкстремистской направленности |
2009-2010 |
Начальник ГУВД по Красноярскому краю А.В.Горовой |
|
3 |
Привлечение граждан и общественных формирований правоохранительной направленности к охране правопорядка |
2009-2010 |
Начальник ГУВД по Красноярскому краю А.В.Горовой |
|
Задача N 2. Профилактика правонарушений | ||||
1 |
Осуществление контроля за образом жизни, поведением ранее судимых лиц и других граждан подучетной категории, проверки их на причастность к совершению преступлений, применение профилактических мер воздействия, направленных на предупреждение преступлений и правонарушений |
2009-2010 |
Начальник ГУВД по Красноярскому краю А.В.Горовой |
|
2 |
Проведение целевых оперативно-профилактических операций и рейдовых мероприятий по выявлению правонарушений и преступлений, в числе которых "Рецидив", "Быт", "Алкоголь", "Подросток", "Оружие", "Горячий след", "Дача", "Квартира", "Рынок" и т.д. |
2009-2010 |
Начальник ГУВД по Красноярскому краю А.В.Горовой |
|
3 |
Формирование среди населения края негативного отношения к правонарушениям посредством информационно-правовой пропаганды, в том числе о правомерных способах защиты от противоправных посягательств |
2009-2010 |
Начальник ГУВД по Красноярскому краю А.В.Горовой |
|
4 |
Поощрение граждан, оказывающих органам внутренних дел содействие в охране общественного порядка и борьбе с преступностью |
2009-2010 |
Начальник ГУВД по Красноярскому краю А.В.Горовой |
|
5 |
Принятие от населения Красноярского края на возмездной основе незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств |
2009-2010 |
Начальник ГУВД по Красноярскому краю А.В.Горовой |
|
Задача N 3. Обеспечение безопасности дорожного движения | ||||
1 |
Осуществление контрольно-надзорных функции за соблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного движения, эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети края, выполнением образовательными учреждениями требований нормативных актов, регламентирующих организацию работы по подготовке водителей автомототранспортных средств |
2009-2010 |
Начальник ГУВД по Красноярскому краю А.В.Горовой |
|
2 |
Проведение пропагандистских компаний и акций, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения |
2009-2010 |
Начальник ГУВД по Красноярскому краю А.В.Горовой |
|
3 |
Участие в реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" и долгосрочной целевой программы "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы |
2009-2010 |
Начальник ГУВД по Красноярскому краю А.В.Горовой |
|
4 |
Участие в реализации долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы |
2010 |
Начальник ГУВД по Красноярскому краю А.В.Горовой |
|
Задача N 4. Ресурсное обеспечение служебной деятельности в сфере охраны правопорядка и общественной безопасности | ||||
1 |
Приобретение материально-технических ресурсов для подразделений, осуществляющих правоприменительные функции в сфере охраны общественного порядка и общественной безопасности, профилактики правонарушений, обеспечения безопасности дорожного движения |
2009-2010 |
Начальник ГУВД по Красноярскому краю А.В.Горовой |
|
2 |
Строительство и реконструкция объектов для нужд ГУВД по Красноярскому краю |
2009-2010 |
Начальник ГУВД по Красноярскому краю А.В.Горовой |
|
3 |
Создание благоприятных условий сотрудникам для выполнения служебных задач в области борьбы с преступностью |
2009-2010 |
Начальник ГУВД по Красноярскому краю А.В.Горовой |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Правительства Красноярского края от 31 декабря 2009 г. N 1168-Р
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания, за исключением положений, регулирующих правоотношения в 2010-2012 г.г., которые вступают в силу с 1 января 2010 г.
Текст распоряжения опубликован в Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края от 31 декабря 2009 г. N 75(371)/2
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Распоряжение Правительства Красноярского края от 20 декабря 2010 г. N 1071-Р
Изменения вступают в силу с 1 января 2011 г.
Распоряжение Правительства Красноярского края от 30 декабря 2010 г. N 1161-Р