В соответствии с Федеральным законом "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьей 44 Устава Забайкальского края, в целях обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Забайкальском крае Правительство Забайкальского края постановляет:
утвердить государственную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2014 - 2020 годы)" (прилагается).
Губернатор Забайкальского края |
К.К. Ильковский |
Государственная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Забайкальском крае (2014-2020 годы)"
(утв. постановлением Правительства Забайкальского края
от 18 февраля 2014 г. N 78)
Паспорт
государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Забайкальском крае (2014-2020 годы)"
Ответственный исполнитель программы |
Министерство территориального развития Забайкальского края. |
Соисполнители программы |
Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края; Министерство здравоохранения Забайкальского края; Министерство труда и социальной защиты Забайкальского края; Министерство культуры Забайкальского края; Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края; Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края; Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края; Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края; Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края; Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края; Департамент по делам архивов Забайкальского края; Департамент управления делами Губернатора Забайкальского края; Департамент записи актов гражданского состояния Забайкальского края; Государственная ветеринарная служба Забайкальского края. |
Подпрограммы программы |
"Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, развитие генерации и электрических сетей"; "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности"; "Повышение энергетической эффективности в государственном секторе" "Создание условий для повышения энергетической эффективности в жилищном фонде"; "Создание условий для повышения энергетической эффективности на транспорте"; "Расширение использования в крае возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов"; "Методическое, информационное и кадровое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности". |
Цель программы
Задачи программы |
Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов в Забайкальском крае. Создание условий для повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры; повышение энергетической эффективности в государственном секторе; создание условий для повышения энергетической эффективности в жилищном фонде; создание условий для повышения энергетической эффективности на транспорте; стимулирование муниципальных образований к реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; расширение использования в крае возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива. |
Сроки и этапы реализации программы |
Программа реализуется в 2014-2020 годах в два этапа: 1-й этап - 2014-2016 годы; 2-й этап - 2017-2020 годы. |
Объемы бюджетных ассигнований |
Потребность в финансировании мероприятий программы за счет средств краевого бюджета составляет 3 260 237,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 753 820,4 тыс. рублей; 2015 год - 838 988,8 тыс. рублей; 2016 год - 825 879,9 тыс. рублей; 2017 год - 276 524,7 тыс. рублей; 2018 год - 281 509,6 тыс. рублей; 2019 год - 154 949,6 тыс. рублей; 2020 год - 128564,1 тыс. рублей. Кроме того, для финансирования программы планируется привлекать: средства из местных бюджетов (1 064 497,5 тыс. рублей); внебюджетные средства (8 118 841,5 тыс. рублей); субсидии из федерального бюджета (в случае отбора заявки края для предоставления данных субсидий). |
Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы |
Снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП) в фактических условиях до 26,9 кг у.т. /тыс. руб, а в сопоставимых условиях - до 32 кг у.т. /тыс. руб. Снижение отношения расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему ВРП до 21,1 % Обеспечение охвата потребления энергетических ресурсов приборами учета в части потребления: электрической энергии - на уровне 100 % тепловой энергии - увеличение до 82 %; холодной и горячей воды - до 100 %. |
1. Характеристика текущего состояния сферы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
В настоящее время энергосбережение является одной из приоритетных задач, что связано с дефицитом основных энергоресурсов, возрастающей стоимостью их добычи, а также с глобальными экологическими проблемами. На данный момент топливно-энергетический комплекс России является одним из наиболее устойчиво работающих производственных комплексов экономики. Он активно влияет на состояние и перспективы развития экономики: на его долю приходится 26 % валового внутреннего продукта (далее - ВВП), около 30% объема промышленного производства, 25 % налоговых доходов консолидированного бюджета и 60 % валютных поступлений в страну. В то же время экономика России носит энергорасточительный характер. Только прямые потери топливно-энергетических ресурсов достигают 25-30 %, потребление энергоресурсов превышает аналогичные показатели индустриально развитых стран в промышленности в 3 раза, в жилищно-коммунальном хозяйстве - в 3,5 раза.
В Забайкальском крае около 35-40 % всех потребляемых топливно-энергетических ресурсов расходуется без отдачи, неэффективно. Вследствие этого возрастает себестоимость производимой промышленной и сельскохозяйственной продукции, снижается ее конкурентоспособность, увеличиваются ежегодные затраты на поддержание в работоспособном состоянии и развитие топливно-энергетического комплекса, возрастают издержки населения и производственного сектора на потребляемые топливно-энергетические ресурсы, что негативно сказывается на уровне жизни жителей края. Энергоемкость ВВП Российской Федерации в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5-3,5 раза выше, чем в развитых странах. По уровню производства ВРП на душу населения Забайкальский край значительно отстает от среднего показателя по России, Сибирскому федеральному округу, Красноярскому краю, Иркутской, Кемеровской, Томской областям и др.
В таблице N 1 приведены показатели энергоемкости, электроемкости и теплоемкости ВРП Забайкальского края в динамике.
Таблица N 1.
Показатели энергоемкости Забайкальского края
Наименование показателя |
Количественное значение |
||
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
ВРП Забайкальского края, млн. руб. |
166742,5 |
208257,7 |
214479,0 |
Потребление ТЭР, тыс. т у.т. |
7321,9 |
7321,9 |
7116,0 |
Энергоемкость ВРП, кг у.т. / тыс. руб. |
43,91 |
35,15 |
33,17 |
Потребление электрической энергии, млн. кВт/ч |
7569,0 |
7562,6 |
7905,3 |
Электроемкость ВРП, кВт/ч/тыс. руб. |
45,39 |
36,31 |
36,85 |
Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |
13886,2 |
14247,2 |
14395,3 |
Теплоемкость ВРП, Гкал/млн. руб. |
83,27 |
68,41 |
67,12 |
Как видно из таблицы, энергоемкость, электроемкость и теплоемкость валового регионального продукта Забайкальского края снижаются. Снижение энергоемкости ВРП является положительной тенденцией, которая в случае роста производства во всех отраслях экономики характеризует применение современных энергосберегающих мероприятий и технологий, однако в Забайкальском крае такое положение является следствием снижения промышленного производства, сокращения численности населения и, соответственно, сокращения энергопотребления.
В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с ежегодным удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказании услуг.
Анализ функционирования хозяйства края показывает, что основные потери топливно-энергетических ресурсов наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг, ведении регионального хозяйства, в промышленности. В 2011 году суммарные фактические потери электроэнергии составили 13,8 %, потери тепловой энергии - 23,1 %, потери воды - 11,8 %; в 2012 году - 10,4 %, 13,6% и 22,1 % соответственно.
Отсутствие приборов учета в полном объеме не стимулирует применение рациональных методов расходования топливно-энергетических ресурсов.
Усугубляет ситуацию рост цен на топливо, рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, инфляция, что приводит к снижению конкурентоспособности краевых товаропроизводителей, повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение жилых домов, организаций социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения.
Недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению в течение ряда лет негативно влияет на сложившуюся ситуацию.
Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными.
К проблемам также относится ежегодный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения, предприятий и организаций края.
Тарифное регулирование, которое применяется в Забайкальском крае, не учитывает всех проблемных аспектов энергоснабжения, так как в тариф на электрическую энергию невозможно включить все необходимые затраты. Во-первых, имеется серьезный сдерживающий фактор - предельные значения тарифов, устанавливаемые на федеральном уровне. Во-вторых, платежеспособность потребителей при значительном росте тарифов снизится ниже возможного уровня.
В структуре оплаты коммунальных услуг бюджетных организаций доминируют затраты на тепловую энергию - 63,9 %; затраты на электроэнергию составляют 30,6 %, на водоснабжение - 5,5 % (по состоянию на 2012 год). В случае безучетного потребления тепловой энергии малоэффективная работа устаревших систем отопления и неполное выполнение мероприятий по подготовке объектов к работе в зимний период вынуждают учреждения производить оплату за потребленную тепловую энергию по установленным нормативам потребления, что в действительности превышает реальный уровень потребления на 12-18 %. Примерно 22 % затрат на оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений являются следствием неэффективного использования энергетических ресурсов и неэффективного управления потреблением энергии.
Одной из причин нерационального потребления энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях является использование электрообогревателей из-за неэффективной работы отопительных систем учреждений и недостаточных мер по утеплению зданий. Кроме того, в них недостаточно широко применяются энергосберегающие осветительные и другие приборы, что способствует завышению потребления электроэнергии на 5-10%.
В настоящее время потребители несут значительные затраты на оплату коммунальных ресурсов. Договоры на поставку тепла, холодной и горячей воды, электроэнергии в местах общего пользования отражают объемы реализации, которые зачастую значительно отличаются от фактического потребления.
Все эти негативные последствия обусловливают объективную необходимость экономии энергоресурсов и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения.
Основной проблемой, решению которой способствует программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2014-2020 годы)" является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. Мероприятия программы в той или иной мере охватывают все отрасли экономики Забайкальского края и должны стать не только инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, но и одним из базовых элементов технического и технологического перевооружения предприятий и жилищного фонда. Это в полной мере соответствует целям и задачам, сформулированным в основных стратегических документах, определяющих приоритеты социально-экономического развития Забайкальского края на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Необходимыми условиями укрепления энергетической безопасности являются устойчивое и надежное обеспечение всех потребителей топливом и энергией, создание резервов для подключения новых объектов к инженерным сетям, удержание расходов на энергоресурсы в пределах экономической доступности для всех групп потребителей. При этом надо иметь в виду, что наращивание мощностей в топливно-энергетическом комплексе для поддержания необходимых темпов экономического роста при сохранении высокой энергоемкости чревато отвлечением огромных дополнительных капитальных вложений от развития других секторов экономики.
Кроме того, мобилизация средств на повышение мощностей только за счет повышения внутренних цен на энергию приведет к выходу за пределы порогов платежеспособности потребителей и, как следствие, торможению экономического роста. С другой стороны, высокие затраты на топливо при ограничениях на рост тарифов не позволят адекватно обеспечивать топливом объекты энергетики и жилищно-коммунального комплекса, а также формировать средства на обновление и модернизацию инфраструктуры. В результате будет снижаться надежность, безопасность и доступность энергетических услуг всем потребителям. Единственной разумной альтернативой остается повышение энергетической эффективности.
С учетом указанных обстоятельств проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы края предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:
росту затрат предприятий, расположенных на территории края, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;
снижению эффективности отраслей экономики края, вызванному ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающим темпы экономического развития;
росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;
снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на региональное управление;
опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п. и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.
Следовательно, повышение энергетической и экологической эффективности и энергосбережение являются важнейшими исходными условиями развития Забайкальского края на период до 2020 года. Повышение энергоэффективности имеет, кроме того, и важное социальное значение. При низкой энергоэффективности снижаются шансы на успешную реализацию инвестиционных проектов. Без повышения эффективности использования энергии и высвобождения неэффективно используемых мощностей трудности с осуществлением инвестиционных проектов будут только усугубляться.
Присоединенные и присоединяемые нагрузки могут быть значительно снижены за счет мер по капитальному ремонту существующих зданий и строительству новых зданий с повышенными требованиями к энергоэффективности, что существенно снижает риск торможения развития экономики и обеспечивает инвестиционную привлекательность.
Таким образом, основные проблемы, предопределяющие низкую энергетическую эффективность в экономике и бытовом секторе на данном этапе социально-экономического развития Забайкальского края, на устранение которых направлена программа, заключаются в следующем:
1) высокая энергоемкость экономики Забайкальского края, отставание производственного и инфраструктурного потенциала от мирового научно-технического уровня;
2) высокие удельные затраты энергоресурсов на единицу продукции, приводящие к снижению рентабельности деятельности предприятий;
3) расточительное расходование энергоресурсов при их высокой стоимости;
4) низкое качество угля местных угольных разрезов;
5) низкая инвестиционная активность в энергетическом секторе Забайкальского края, в том числе обусловленная отсутствием организационно-правовой базы для притока инвестиций в энергосберегающие проекты;
6) высокий уровень износа основных фондов экономики, особенно в энергетике и коммунальной инфраструктуре;
7) значительная протяженность сетей, разбросанность поселений и социально значимых объектов;
8) высокий уровень потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке и потреблении энергии, высокий расход первичных топливных ресурсов, в том числе и при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении коммунального хозяйства, что создает повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов жилищно-коммунального и бюджетного сектора хозяйства и на бюджет края;
9) несоответствие оснащенности объектов топливно-энергетического комплекса современному научно-техническому уровню, низкий КПД;
10) недостаточность или отсутствие приборов учета топливно-энергетических ресурсов, что не стимулирует применение рациональных методов расходования топливно-энергетических ресурсов;
11) недостаточность или отсутствие энергетического обследования по бюджетным учреждениям и отраслям экономики края;
12) низкие теплотехнические характеристики зданий;
13) низкий уровень благоустройства жилищного фонда;
14) низкий уровень оснащения процессов производства и потребления топлива и энергии средствами учета и автоматического регулирования энергоносителей;
15) незначительное использование нетрадиционной энергетики;
16) недостаточный статистический учет и государственный мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов;
17) недостаточное законодательное и нормативно-правовое сопровождение государственной энергетической политики и отсутствие эффективных систем стимулирования повышения энергоэффективности и экономии топливно-энергетических ресурсов на производстве и в быту;
18) недостаток финансовых средств на внедрение энергосберегающих технологий, на повсеместную установку приборов учета энергии, воды;
19) отсутствие материальных стимулов у бюджетных учреждений и энергоснабжающих организаций для внедрения энергосберегающих технологий, повсеместной установки приборов учета энергии.
Снижение энергопотребления позволит обеспечить подключение новых потребителей при минимальных затратах на развитие инфраструктуры. Кроме того, получение единицы энергии за счет наращивания производства требует в среднем в 2-6 раз больше капиталовложений, чем за счет мероприятий по энергосбережению.
Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории Забайкальского края, является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры и требует взаимодействия между органами исполнительной власти Забайкальского края, органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального комплекса, направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий.
Потенциал энергосбережения как тепловой, так и электрической энергии в Забайкальском крае оценивается в 25-30 %. Для его реализации необходимо обеспечить полномасштабные работы по всем основным направлениям. Такой процесс энергосбережения в Забайкальском крае можно обеспечить только программно-целевым методом, с помощью которого в течение 2014-2020 годов будет сформирована структура управления, нормативная правовая основа и финансово-экономические механизмы, способствующие развитию энергосбережения.
Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих мероприятий, программа позволит решить задачи энергосбережения в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве, а также снизить нагрузку на население и бюджет Забайкальского края по оплате потребленных ресурсов.
2. Перечень приоритетов государственной политики в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года предусмотрено снижение энергоемкости ВВП к 2020 году не менее чем на 40% по отношению к уровню 2007 года. Согласно Энергетической стратегии России до 2030 года планируется сокращение к 2030 году удельной энергоемкости ВВП более чем в 2 раза, удельной электроемкости ВВП - не менее чем в 1,6 раза.
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики", энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года N 1715-р, основными направлениями государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 января 2009 года N 1-р, постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2011 года N 746 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
Мероприятия программы в той или иной мере охватывают все отрасли экономики Забайкальского края и должны стать не только инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, но и одним из базовых элементов технического и технологического перевооружения предприятий и жилищного фонда. Это в полной мере соответствует целям и задачам, сформулированным в основных стратегических документах, определяющих приоритеты социально-экономического развития Забайкальского края на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
3. Описание целей и задач программы
Основной целью программы является создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов в Забайкальском крае.
Для достижения цели программы планируется решение следующих задач:
создание условий для повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры;
повышение энергетической эффективности в государственном секторе;
создание условий для повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;
создание условий для повышения энергетической эффективности на транспорте;
стимулирование муниципальных образований к реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
расширение использования в крае возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.
4. Сроки и этапы реализации программы
Сроки реализации программы: 2014-2020 годы.
Программа будет реализовываться в два этапа:
1-й этап - 2014-2016 годы;
2-й этап - 2017-2020 годы.
На первом этапе планируется завершить все начатые, но не законченные в полном объеме к настоящему времени работы организационного характера, касающиеся как обследований, так и создания необходимого правового регулирования для развития энергосбережения.
Одновременно планируется реализовать часть мер технического и технологического характера.
На втором этапе планируется активизировать реализацию технических и технологических мероприятий с учетом результатов проведенных исследований и полученной благодаря мерам по энергосбережению на первом этапе реализации программы экономией.
6. Перечень показателей конечных результатов программы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации государственной программы
Представлены в приложении к программе.
7. Информация о финансовом обеспечении программы за счет средств бюджета
Забайкальского края
Финансирование мероприятий программы планируется осуществлять за счет средств федерального, краевого, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Потребность в финансировании мероприятий программы за счет средств краевого бюджета составляет 3 260 237,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 753 820,4 тыс. рублей;
2015 год - 838 988,8 тыс. рублей;
2016 год - 825 879,9 тыс. рублей;
2017 год - 276 524,7 тыс. рублей;
2018 год - 281 509,6 тыс. рублей;
2019 год - 154 949,6 тыс. рублей;
2020 год - 128564,1 тыс. рублей.
Кроме того, для финансирования программы планируется привлекать:
средства из местных бюджетов (1 064 497,5 тыс. рублей);
внебюджетные средства (8 118 841,5 тыс. рублей).
субсидии из федерального бюджета (в случае отбора заявки края для предоставления данных субсидий).
Привлечение средств федерального бюджета будет осуществляться в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Распределение затрат на исполнение мероприятий программы приведено в приложении к программе.
8. Описание рисков реализации программы
и способов их минимизации
При реализации программы необходимо принимать во внимание возможность возникновения рисков, представленных в таблице N 2.
Таблица N 2
Возможные риски при реализации программы и способы
их минимализации
Риск |
Последствия наступления |
Способы минимизации |
1 |
2 |
3 |
1. Внешние риски | ||
1.1. Изменение федерального законодательства в сфере энергосбережения, тарифного регулирования, бюджетного финансирования |
Ухудшение возможностей реализации мероприятий программы |
Мониторинг изменений, своевременное принятие мер, в том числе внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты Забайкальского края |
1.2. Неблагоприятная экономическая конъюнктура, ухудшение финансового положения организаций |
Снижение объемов ресурсов, направляемых на энергосбережение, по сравнению с запланированным уровнем |
Повышение прозрачности взаимодействия с организациями негосударственного сектора: расширение использования договорных отношений, мониторинг состояния дел с реализацией мероприятий |
1.3. Низкая активность реализации мероприятий по энергосбережению организаций негосударственного сектора, не находящихся в прямом подчинении органов государственной власти края |
Невыполнение предусмотренных мероприятий, недостижение запланированных показателей программы |
Повышение прозрачности взаимодействия с организациями негосударственного сектора: расширение использования договорных отношений, мониторинг состояния дел с реализацией мероприятий, внедрение механизмов финансового стимулирования за успешную реализацию мероприятий (в том числе косвенно - в рамках тарифного регулирования) |
1.4. Пассивность населения в реализации мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде |
Невыполнение предусмотренных мероприятий, недостижение запланированных показателей программы |
Реализация мер по пропаганде энергосбережения среди населения |
2. Внутренние риски | ||
2.1. Разбалансированность деятельности различных органов исполнительной власти края, участвующих в реализации программы |
Нескоординированность работы, недостижение запланированных значений показателей, нарушение сроков выполнения мероприятий |
Мониторинг реализации мероприятий программы органами исполнительной власти, своевременное внесение предложений по корректировке существующих процедур взаимодействия |
2.2. Недостаточный уровень знаний специалистов по вопросам энергосбережения |
Выбор неоптимальных способов и форм реализации государственной программы, недостижение запланированных значений показателей, нарушение сроков выполнения мероприятий |
Распространение информации об энергосбережении среди специалистов, распространение лучших практик работы в данном направлении |
9. Описание подпрограмм
В рамках программы предполагается реализация следующих подпрограмм:
1) "Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, развитие генерации и электрических сетей";
2) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности";
3) "Повышение энергетической эффективности в государственном секторе";
4) "Создание условий для повышения энергетической эффективности в жилищном фонде";
5) "Создание условий для повышения энергетической эффективности на транспорте";
6) "Расширение использования в крае возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов";
7) "Методическое, информационное и кадровое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности"
Далее приводится детальное описание большинства из перечисленных подпрограмм, дополняющее ранее приведенное описание характеристики ситуации в сфере энергосбережения.
Кроме того, информация о подпрограммах, включая показатели их реализации и состав мероприятий, представлена в приложении к программе.
9.1. Подпрограмма "Энергосбережение, повышение энергетической
эффективности и модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры, развитие генерации и электрических сетей"
Мероприятие 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике
Энергосистема Забайкальского края охватывает территорию Забайкальского края, входит в Объединенную энергосистему Сибири (ОЭС Сибири) и связана с ОЭС Востока линиями напряжением 220 кВ. Суммарная установленная мощность объектов генерации энергосистемы составляет 1582 МВт.
В состав энергетического комплекса входят 2 линии электропередачи 500 кВ протяженностью 384,94 км, работающие на напряжение 220 кВ, 59 линий электропередачи напряжением 220 кВ протяженностью 4296,15 км, 57 линий электропередачи напряжением 110 кВ протяженностью 4417,97 км; суммарная мощность трансформаторов составляет 110, 220 кВ составляет 7389,8 МВА.
Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в Забайкальском крае характеризуется ростом тепловых и электрических нагрузок, высокой энергоемкостью бюджетного и промышленного сектора.
Выработка электроэнергии на электростанциях энергосистемы Забайкальского края в 2012 г составила 5507,4 млн. кВт/ч, что на 2 % выше, чем в 2011 г.
96 % объемов генерации электрической энергии энергосистемы Забайкальского края приходится на 3 электростанции - Харанорскую ГРЭС, Читинскую ТЭЦ-1, Краснокаменскую ТЭЦ. Основные генерирующие электростанции (за исключением Харанорской ГРЭС) введены в эксплуатацию в 60-70-х годах прошлого века, вследствие чего характеризуются высокой степенью износа основного оборудования.
Ниже в таблице N 3 представлены объемы генерации электрической энергии Забайкальской энергосистемы.
Таблица N 3.
Объемы генерации электрической энергии
Забайкальской энергосистемы
млн. кВт/ч
Наименование электростанции |
2011 год |
2012 год |
Читинская генерация |
2222,8 |
1811,7 |
Харанорская ГРЭС |
2789,6 |
3319,0 |
Краснокаменская ТЭЦ (ППГХО) |
1726,7 |
1756,6 |
Первомайская ТЭЦ |
42,1 |
53,5 |
Всего по Забайкальскому краю |
6781,2 |
6940,8 |
Анализ потребления электрической энергии Забайкальской энергосистемы за 2011-2012 годы показывает, что рост потребления электрической энергии имеет устойчивую тенденцию к повышению, минимальный уровень роста составляет 2,5 % (таблица N 4).
Таблица N 4.
Анализ потребления электрической энергии Забайкальской энергосистемы
за 2011-2012 годы
Наименование |
Единица измерения |
2011 год |
2012 год |
||||
Выработка электрической энергии |
млн. кВт/ч |
6083,388 |
6726,899 |
||||
Потребление электрической энергии |
млн. кВт/ч |
7562,58 |
7905,3 |
||||
Сальдо-переток, итого |
млн. кВт/ч |
739,901 |
507,127 |
||||
Рабочая мощность * |
МВт |
1582 |
1582 |
* рабочая мощность на час собственного максимума потребления.
По прогнозам, ожидаемый максимальный прирост нагрузки до 2020 года включительно в связи с реализацией программы электрификации Забайкальской железной дороги, строительством новых горно-обогатительных комбинатов, жилых микрорайонов составит 1667 мВт. Максимально возможный дефицит мощности составит 1207,9 МВт. В то же время имеется ряд проблем по обеспечению надежности электроснабжения, как по г. Чите (подстанции "городского кольца"), так и по ряду районов Забайкальского края. Схемой и программой развития электроэнергетики Забайкальского края на 2014 - 2018 годы намечены мероприятия по обеспечению надежности потребителей, наиболее значимыми которыми являются:
строительство ТЭЦ-3 на территории городского округа "Город Чита" установленной мощностью 450 мВт;
перевод ВЛ-500 кВ Гусиноозерская ГРЭС - ПС Петровск-Забайкальская - ПС Чита 500 на номинальное напряжение;
ввод в работу реверсивной вставки постоянного тока на ПС 220 кВ "Могоча", что приведет к объединению ОЭС Сибири и ОЭС Востока и позволит осуществлять переток мощности по энергосистемам в объеме 200 МВт;
строительство ВЛ-220 кВ Маккавеево - Чита 500 с заходами на ПС 220 кВ Багульник.
Основными предприятиями, осуществляющими транспорт электроэнергии на территории Забайкальского края, являются Забайкальское предприятие МЭС Сибири (магистральные линии и подстанции 220 кВ) и филиал ОАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" (распределительные сети и подстанции 0,4 - 110 кВ).
Основные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в электросетевом хозяйстве направлены на снижение потерь электроэнергии и совершенствование системы коммерческого и технического учета электроэнергии в электрических сетях и у потребителей.
Ниже приведены рисунок и таблица структуры потерь электрической энергии на объектах филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго".
Рис.1. Структура потерь электрической энергии по уровням напряжения филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго"
"Структура потерь электрической энергии по уровням напряжения филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго""
Таблица N 5.
Структура потерь электрической энергии по уровням напряжения
филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго"
2012 год |
Всего |
ВН |
СН1 |
СН11 |
НН |
Потери электроэнергии, млн. кВт/ч |
734,137 |
223,650 |
52,007 |
228,714 |
229,765 |
Тариф на покупку потерь электроэнергии, руб./кВт/ч (без НДС) |
1,143 |
1,143 |
1,143 |
1,143 |
1,143 |
Затраты на покупку потерь электроэнергии (с НДС), млн. руб. |
990,281 |
301,683 |
70,153 |
308,514 |
309,932 |
Как следует из вышеприведенных данных, основная доля потерь (62 %) приходится на распределительные сети напряжением 0,4-10 кВ.
Потери электроэнергии за 2012 год составили 19,39% от отпуска в сеть, в 2011 - 20,65 % (рис. 2). Снижение уровня потерь обусловлено тем, что в филиале ОАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" проводились следующие основные мероприятия:
выполнение программы перспективного развития систем учета электроэнергии;
замена ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям;
техническая проверка систем учета электроэнергии.
Рис.2 Динамика потерь электроэнергии по филиалу, %.
"Динамика потерь электроэнергии по филиалу, %"
Для дальнейшего развития электросетевого комплекса в 2013 году заключено соглашение о взаимодействии между Правительством Забайкальского края и открытым акционерным обществом "Российские сети" (ОАО "Россети") по реализации мероприятий по обеспечению надежного электроснабжения и созданию условий по присоединению к электрическим сетям потребителей на территории Забайкальского края (далее - Соглашение).
Соглашением предусматривается выполнение программы снижения потерь и увеличения надежности распределительной сети 0,4 кВ.
Для реализации планируется выполнение следующих мероприятий:
сокращение протяженности сети 0,4 кВ и приближение понизительных подстанций 10/0,4 кВ к непосредственным потребителям,
реконструкция распределительных сетей с увеличением сечения питающих линий, загрузки трансформаторов, применением изолированных проводов линий 0,4-10 кВ и интеллектуальных систем учета.
Общая сметная стоимость составляет 18 511 500 тыс. руб. с НДС. Затраты на реализацию мероприятий представлены в таблице N 6.
Таблица N 6.
Затраты на реализацию мероприятий (тыс. рублей)
Мероприятия |
Финансовые затраты, всего, тыс. рублей |
Финансовые затраты, тыс. рублей |
Эффект от реализации проекта |
||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017-2020 годы |
||||
Снижение потерь электрической энергии, тыс. кВт/ч/год |
Эффект от снижения потерь, тыс. руб./год |
||||||
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ |
9703716,0 |
334215,87 |
720601,55 |
830554,9 |
1729813,6 |
417009 |
512921 |
Строительство ВЛ 6-10 кВ с учетом совместной подвески с ВЛ 0,4 кВ |
1197911 |
||||||
Строительство столбовых ТП 6-10/0,4 кВ |
4486200 |
||||||
Внедрение интеллектуальных систем учета |
1912640 |
||||||
Затраты на проектирование |
1211032,2 |
||||||
Всего |
18511500,0 |
|
|
|
|
|
|
Вторым немаловажным направлением Соглашения является обеспечение централизованным электроснабжением двух крупных населенных пунктов Забайкальского края: с. Тупик муниципального района "Тунгиро-Олёкминский район", сельское поселение "Тунгокоченское" муниципального района "Тунгокоченский район".
Электроснабжение села Тупик Забайкальского края
В селе Тупик проживает 1950 человек. Подача электроэнергии потребителям осуществляется от дизельных электростанций.
Население, основную часть которого составляют коренные малочисленные народности, постоянно обращается с жалобами по проблемам энергообеспечения.
В районе постоянно возникают проблемы с доставкой дизельного топлива в связи с удаленностью от железной дороги на 105 км и от автомобильной дороги "Амур" Чита - Хабаровск на 97 км. Кроме того, дорога от г. Могочи до районного центра с. Тупик труднопроходимая, так как подвержена в летнее время размывам, а в зимнее время - наледям. В эти периоды движение транспорта прекращается, и возникают перебои в электроснабжении района.
Отсутствие постоянного источника электроснабжения крайне негативно влияет на экономическое развитие района, не дает развиваться малому бизнесу, ставит под угрозу жизнеобеспечение населения района и является постоянным источником социальной напряженности.
Перспективы развития горнорудной промышленности в районе связаны с наличием россыпных месторождений золота и перспективных площадей рудного золота, а также месторождений молибдена (Сырычигинское и Аман-Макитское).
Централизованное электроснабжение с. Тупик будет выполнено в комплексе с технологическим присоединением Наседкинского и Амазарканского рудников.
Для выполнения электроснабжения с. Тупик, Наседкинского и Амазарканского рудников с подстанции 220 кВ "Могоча" необходимо будет выполнить следующие мероприятия:
строительство 2 трансформаторных подстанций ПС 110 кВ Амазаркан;
строительство 2 трансформаторных подстанций ПС 110 кВ Наседкинский ГОК;
строительство 2 трансформаторных подстанций ПС 110 кВ Тупик;
строительство двухцепной ВЛ-110 кВ общей протяженность 51 км;
строительство одноцепной ВЛ-110 кВ протяженностью 58 км.
Ориентировочная стоимость строительства сетевого комплекса электроснабжения Наседкинского, Амазарканского ГОКов и с. Тупик составит порядка 2448000 тыс. руб.
Электроснабжение сельского поселения "Тунгокоченское" Забайкальского края
Существующая долгое время проблема отсутствия централизованного электроснабжения территорий муниципальных образований Севера Забайкальского края является основной причиной, сдерживающей социально-экономическое развитие данных территорий. Как следствие, в данных муниципальных образованиях нарастает социальная напряженность.
В настоящее время в селе Тунгокочен проживает 967 человек, в селе Кыкер - 498 человек, в селе Акима - 268 человек.
Подача электроэнергии потребителям вышеуказанных сел осуществляется от дизельных электростанций. Из-за воздействия природных факторов (ливневых дождей, наледей на дорогах) постоянно возникают проблемы доставки топлива к источникам, вырабатывающим электроэнергию.
В то же время район имеет потенциал и возможности для успешного развития.
Для организации централизованного электроснабжения необходимо строительство ВЛ-35 кВ 126 км, двух ПС 35 кВ суммарной установленной мощностью 4,2 МВА.
Ориентировочная стоимость строительства сетевого комплекса электроснабжения поселков составит порядка 1599000 тыс. руб.
Мероприятие 2. Энергосбережение и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Система теплоснабжения представляет собой сложную систему, включающую в себя источники теплоснабжений (ТЭЦ или котельные), тепловые сети, тепловые пункты, сети теплоснабжения зданий и сооружений, теплопотребляющие приборы, передающие тепловую энергию потребителю.
Наибольший потенциал определяется на промышленных котельных. Приблизительно на 90% технический потенциал является экономически эффективным, а на 30-87% - привлекательным для субъектов рынка.
На многих мелких котельных удельные расходы топлива существенно выше нормативных, а на отдельных котельных достигают уровня 500 кг у. т./Гкал.
На территории Забайкальского края система теплоснабжения представляется как котельными, так и тепловыми электрическими станциями.
Основными предприятиями, осуществляющими теплоснабжение потребителей в Забайкальском крае, являются:
филиал "Читинская Генерация" ОАО "ТГК-14", обеспечивающее функционирование четырех ТЭЦ: Читинской ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Шерловогорской ТЭЦ, Приаргунской ТЭЦ. Суммарная установленная тепловая мощность составляет 1425 Гкал/час.;
ОАО "ППГХО", обеспечивающее функционирование Краснокаменской ТЭЦ, тепловая мощность которой составляет 351,9 Гкал/час;
ОАО "ОГК-3", обеспечивающее функционирование Харанорской ГРЭС. Станция в основном осуществляет выработку электрической энергии, установленная мощность составляет 665 МВт;
предприятия различных форм собственности (ООО, ОАО, МУП) жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края, обеспечивающие функционирование 2056 котельных на твердом топливе установленной мощностью 4128 Гкал/час. Самым крупным коммунальным предприятием, обеспечивающим функционирование котельных и тепловых сетей, является ООО "Коммунальник".
Характеристики по котельным и тепловым сетям приведены в таблице N 7.
Таблица N 7.
Данные по котельным и тепловым сетям Забайкальского края
Показатель |
Единицы измерения |
Величина |
Число котельных, всего |
шт. |
2056 |
в том числе ЖКХ муниципальных образований |
шт. |
839 |
Мощность котельных, всего |
Гкал |
4128 |
в том числе ЖКХ муниципальных образований |
Гкал |
2684,8 |
Протяженность тепловых сетей (в двухтрубномисчислении), всего |
км |
2144,58 |
в том числе ЖКХ муниципальных образований |
км |
1405,67 |
Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), всего |
км |
462,6 |
в том числе ЖКХ муниципальных образований |
км |
462,6 |
На территории Забайкальского края в жилищно-коммунальном хозяйстве до 70 % оборудования котельных является низкоэффективным и изношенным. Коэффициенты полезного действия (КПД) таких котельных установок достигают 45-75 % при нормативных значениях КПД 85-90 %.
Одна из острых проблем жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края - высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (в среднем 65-70 %). Износ систем теплоснабжения свыше 70 %.
Протяженность тепловых сетей, принадлежащих муниципальным образованиям края, составляет 1,406 тыс. км, из которых необходимо заменить более 400 км.
Во всех районах и городах Забайкальского края отмечается высокий уровень изношенности тепловых сетей, который не позволяет обеспечить нормальное функционирование систем теплоснабжения потребителей. Значительная степень износа основных фондов приводит к высокой аварийности, низкому коэффициенту полезного действия мощностей.
Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 % произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 15-20 %.
Применение малоэффективного вспомогательного оборудования на котельных и ТЭЦ также приводят к значительному перерасходу электрической энергии.
Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.
Для повышения качества коммунальных услуг, повышения экономичности работы основного и вспомогательного оборудования котельных и ТЭЦ, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса с применением энергоэффективных технологий.
За 2006-2013 годы инвестиции из всех источников на реконструкцию и модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства составили более 3,8 млрд. рублей. В рамках реализации региональных программ, федеральных целевых программ "Жилище" на 2002-2010 годы, "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года", также в рамках непрограммной части федерального бюджета выполнен значительный объем работ по реконструкции котельных и тепловых сетей, ремонту систем отопления, водоснабжения, электроосвещения и ремонту зданий.
Улучшено теплоснабжение в городском округе "Город Петровск-Забайкальский", городских поселениях "Нерчинское", "Борзинское", "Балейское", "Атамановское", городском округе "Поселок Агинское".
Для решения проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, приведения существующей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса. Потенциал энергосбережения объектов коммунальной инфраструктуры оценивается максимальными, доходящими до половины объемов потребления энергоресурсов, величинами, широк и многообразен спектр возможных для программного решения мероприятий, как малозатратных, не требующих больших финансовых расходов, так и ресурсоемких проектов, связанных с комплексной модернизацией и автоматизацией систем коммунальной инфраструктуры.
Мероприятиями подпрограммы, направленными на энергосбережение в системе теплоснабжения, являются:
модернизация теплоснабжения сельского поселения "Яснинское" муниципального района "Оловяннинский район";
модернизация котельной в городском поселении "Жирекенское" муниципального района "Чернышевский район";
развитие системы теплоснабжения городского округа "Город Чита";
использование инновационных энергоэффективных технологий на объектах коммунальной инфраструктуры и оснащение системами автоматического регулирования системы теплоснабжения с установкой программного обеспечения для расчетов гидравлических режимов тепловых сетей в городском поселении "Борзинское" муниципального района "Борзинский район";
реконструкция систем теплоснабжения с заменой открытых систем теплоснабжения на закрытые;
строительство котельной и тепловых сетей в сельском поселении "Новоширокинское" муниципального района "Газимуро-Заводский район";
реконструкция системы теплоснабжения городского поселения "Могочинское" муниципального района "Могочинский район";
реконструкция систем водоснабжения, водоотведения в городском округе "Город Чита".
Модернизация теплоснабжения в сельском поселении "Яснинское" муниципального района Оловяннинский район"
В настоящее время в сельском поселении "Яснинское" муниципального района "Оловяннинский район" котельная тепловой мощностью 22 Гкал/ч обеспечивает теплоснабжением 44 жилых дома, школу, детские сады и другие объекты социального значения. Котельная работает на жидком топливе (мазуте). В состав основного оборудования входят 8 котельных установок ДКВР-10/13.
Работа котельной на жидком топливе приводит к значительным финансовым затратам. Потребность в жидком топливе в год составляет 8000 тонн, затраты при этом составляют 156,0 млн. рублей, вследствие чего затраты краевого бюджета на покрытие межтарифной разницы весьма значительны.
Модернизация теплоснабжения предполагает установку основного котельного оборудования общей тепловой мощностью 24 Гкал/ч, работающей на твердом топливе, позволит значительно сократить топливные затраты. Основным преимуществом твердотопливных котельных является доступность и низкая стоимость топлива. В сочетании с использованием современных технологий на отдельных участках технологического процесса существует возможность дополнительно снизить затраты и обеспечить лучшие технические характеристики работы системы.
Потребность в финансировании и экономический эффект от реализации проекта по модернизации теплоснабжения в сельском поселении "Яснинское" муниципального района "Оловяннинский район" представлен в таблице N 8.
Таблица N 8.
Потребность в финансировании и экономический эффект
от реализации проекта по модернизации теплоснабжения
в сельском поселении "Яснинское" муниципального района
"Оловяннинский район"
Мероприятие |
Финансовые затраты на реализацию мероприятия, тыс. рублей |
Экономический эффект, тыс. руб./год |
|
всего |
2014 год |
||
Модернизация теплоснабжения в сельском поселении "Яснинское" муниципального района "Оловяннинский район" |
277000,0 |
277000,0 |
90000,0 |
Финансирование проекта предполагается за счет краевого бюджета.
Строительство котельной позволит произвести снижение эксплуатационных расходов на обслуживание котельной только по топливной составляющей более чем на 90 000 тыс. руб. в год, обеспечить бесперебойное функционирование системы теплоснабжения в штатном режиме. Возмещение выпадающих доходов предприятия из краевого бюджета сократится до минимума. Кроме того, эксплуатация котельной на твердом топливе обеспечит длительный срок службы оборудования, простоту обслуживания.
Срок окупаемости указанного проекта составляет 6-7 лет.
Модернизация котельной в городском поселении "Жирекенское" муниципального района Чернышевский район"
Жирекенский ГОК является градообразующим предприятием городского поселения "Жирекенское" муниципального района "Чернышевский район". В настоящее время Жирекенский ГОК находится в стадии консервации. Для обеспечения тепловой энергией Жирекенского ГОКа и потребителей поселка работает центральная отопительная котельная. Установленная мощность котельной 60 Гкал/ч, в то же время необходимая нагрузка для обеспечения поселка теплоснабжением составляет 54,6 % от установленной.
Консервация Жирекенского ГОКа приведет к снижению тепловой нагрузки котельной и, как следствие, к снижению экономической эффективности работы котельной. Программой планируется модернизация котельной со снижением тепловой мощности до 30,0 Гкал/ч.
Сметная стоимость модернизации котельной составляет 370,0 млн. рублей. Финансирование предполагается из средств краевого бюджета.
После модернизации котельной себестоимость 1 Гкал/ч тепловой энергии, по предварительным оценкам, снизится с 1056 руб./Гкал до 821,3 руб./Гкал.
Потребность в финансировании и экономический эффект от реализации проекта по модернизации котельной в городском поселении "Жирекенское" муниципального района "Чернышевский район" представлены в таблице N 9.
Таблица N 9.
Потребность в финансировании и экономический эффект
от реализации проекта по модернизации котельной
в городском поселении "Жирекенское" муниципального
района "Чернышевский район"
Мероприятие |
Финансовые затраты на реализацию мероприятия, тыс. рублей |
Экономический эффект, тыс. руб./год |
||
всего |
2015 год |
2016 год |
||
Модернизация котельной в городском поселении "Жирекенское" муниципального района "Чернышевский район" |
370000,0 |
277500 |
92500 |
44823,0 |
Расчетный срок окупаемости проекта по модернизации составит 8,2 года.
Развитие системы теплоснабжения городского округа "Город Чита"
Недофинансирование программ ремонта в последние годы привело к значительному увеличению доли тепловых сетей, отслуживших нормативный срок эксплуатации и требующих замены. Высокий уровень износа и технологическая отсталость основных фондов коммунального комплекса связаны с отсутствием в предыдущие периоды источников финансирования для проведения ОАО "ТГК-14" необходимого объема капитальных ремонтов и реконструкции.
Наиболее важным мероприятием является замена участка теплотрассы Ду500, проходящей по ул. Шилова - Новобульварная - Красной Звезды. На данном участке в 2011 - 2013 годах было зафиксировано 10 порывов, основной причиной возникновения которых являлась наружная коррозия трубопровода.
Для реализации развития системы теплоснабжения городского округа "Город Чита" между Правительством Забайкальского края и администрацией городского округа "Город Чита" заключено соглашение о проведении работ по реконструкции существующих теплосетей в городе. Исполнение данного соглашения предполагает выполнение мероприятий по замене участков трубопроводов, срок эксплуатации которых превышает нормативный срок эксплуатации (25 лет).
Реализация мероприятий планируется за счет средств бюджета Забайкальского края и бюджета городского округа "Город Чита". Стоимость программных мероприятий составляет 606057 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета 303028,5 тыс. рублей.
Финансирование программных мероприятий по годам реализации представлено в таблице N 10.
Таблица N 10.
Финансирование мероприятий по развитию системы теплоснабжения
городского округа "Город Чита" (тыс. руб.)
Источник финансирования |
Объем финансовых затрат, всего |
В том числе по годам |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
Всего |
606 057,0 |
100029,0 |
109228,0 |
119215,0 |
130930,0 |
146655,0 |
в том числе из краевого бюджета |
303028,5 |
50014,5 |
54614,0 |
59607,5 |
65465,0 |
73327,5 |
Реализация мероприятий позволит:
снизить уровень износа внутриквартальных тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности;
повысить качество предоставляемых коммунальных услуг теплоснабжения;
повысить надежность работы основного и вспомогательного технологического оборудования из-за отсутствия неплановых остановок;
снизить потребление энергетических ресурсов в результате уменьшения потерь при транспортировке энергоресурсов потребителям;
снизить незапланированные издержки на проведение аварийно-восстановительных работ;
увеличить срок эксплуатации тепловых сетей;
снизить риск техногенных катастроф.
В течение периода реализации мероприятий будет заменено около 50 км внутриквартальных тепловых сетей, ожидаемое снижение сверхнормативной подпитки составит 114 000 т, тепловых потерь - 5 300 Гкал.
Использование инновационных энергоэффективных технологий на объектах коммунальной инфраструктуры и оснащение системами автоматического регулирования системы теплоснабжения с установкой программного обеспечения для расчетов гидравлических режимов тепловых сетей в городском поселении "Борзинское" муниципального района "Борзинский район"
В рамках подпрограммы планируется реализация проекта по внедрению системы комплексного мониторинга и управления объектами ЖКХ и промышленными объектами на территории городского поселения "Борзинское" муниципального района "Борзинский район".
На территории городского поселения "Борзинское" проживает свыше 30000 человек, жилой фонд состоит из 308 многоквартирных домов, имеется 34 социально значимых объекта, в том числе 18 образовательных организаций, 10 больниц, 3 учреждения культуры, 3 котельных.
Система комплексного мониторинга объектов ЖКХ и промышленных объектов (далее - Система) направлена на мониторинг и контроль в режиме реального времени за показаниями приборов учета энергоресурсов, как объектов ЖКХ, так и любого предприятия на территории района. Внедрение Системы будет осуществляться в многоквартирных домах, на объектах бюджетной сферы и котельных.
Внедрение Системы в многоквартирных домах предполагает мероприятия по подключению приборов учета энергоресурсов с установкой электронных датчиков избыточного давления на подающем и обратном трубопроводе; в целях дальнейшей сохранности всего комплекса необходима установка охранной сигнализации. Электронные датчики избыточного давления необходимо установить на концевых объектах по тепловым сетям. Общая стоимость данного мероприятия составляет 11660,0 тыс. рублей.
Внедрение Системы на объектах бюджетной сферы включает мероприятия по подключению приборов учета энергоресурсов с установкой электронных датчиков избыточного давления на подающем и обратном трубопроводе. Все эти объекты имеют приборы учета электрической энергии, расположенные на территории трансформаторной подстанции, в связи с чем необходим дополнительный комплект многофункционального блока. Стоимость мероприятия составляет 2542,2 тыс. рублей.
Внедрение Системы на котельных включает мероприятия по подключению приборов учета энергоресурсов с установкой электронных датчиков избыточного давления на подающем и обратном трубопроводе. Все эти объекты имеют приборы учета электрической энергии, расположенные на территории трансформаторной подстанции, в связи с чем необходим дополнительный комплект многофункционального блока. Дополнительным мероприятием является установка системы видеонаблюдения, направленного на сохранение топлива на складах. Стоимость мероприятия оставляет 396,0 тыс. рублей.
Полная стоимость проекта составит 14598,0 тыс. рублей. Реализация проекта предполагается за счет средств краевого и местного бюджетов.
В таблице N 11 приведены мероприятия по внедрению Системы и ожидаемый эффект от ее внедрения.
Таблица N 11.
Мероприятия по внедрению системы комплексного мониторинга объектов ЖКХ и промышленных объектов
Мероприятия |
Годы реализации |
Источник финансирования |
Финансовые затраты для реализации мероприятий, тыс. рублей |
Планируемый эффект от внедрения мероприятий |
|
2015 год |
2016 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Внедрение системы комплексного мониторинга объектов ЖКХ и промышленных объектов |
2015-2016 год |
|
11660,0 |
2938,2 |
Сокращение расходов на эксплуатацию приборов учета энергоресурсов, систем погодного регулирования до 15 %; достоверный анализ данных приборов учетов энергетических ресурсов до 100 %; увеличение качества режимов потребления и предоставления коммунальных ресурсов до 20 %; оперативность мониторинга и оценки эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам в области энергосбережения до 50 %; автоматическая передача данных ресурсоснабжающим организациям, до 95 %; своевременное обнаружение коммунальных аварий на начальном этапе, до 95 % |
Краевой бюджет |
5830,0 |
1469,1 |
|||
Местный бюджет |
5830,0 |
1469,1 |
|||
Внедрение системы комплексного мониторинга объектов ЖКХ и промышленных объектов в многоквартирных домах |
2015 год |
|
11660,0 |
|
|
Краевой бюджет |
5830,0 |
|
|||
Местный бюджет |
5830,0 |
|
|||
Внедрение системы комплексного мониторинга объектов ЖКХ и промышленных объектов на объектах бюджетной сферы |
2016 год |
|
|
2542,2 |
|
Краевой бюджет |
|
1271,1 |
|||
Местный бюджет |
|
1271,1 |
|||
Внедрение системы комплексного мониторинга объектов ЖКХ и промышленных объектов на котельных |
2016 год |
|
|
396,0 |
|
Краевой бюджет |
|
198,0 |
|||
Местный бюджет |
|
198,0 |
Внедрение Системы позволит решить вопросы по созданию единой система мониторинга и управления объектами ЖКХ в различных областях экономики Забайкальского края.
Реконструкция систем теплоснабжения с заменой открытых систем централизованного теплоснабжения на закрытые
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, с 01 января 2022 года не допускается.
На территории Забайкальского края имеется ряд муниципальных образований, имеющих в составе коммунального комплекса открытые системы центрального теплоснабжения. Наиболее значимыми с точки зрения затратной части на переоснащение являются городское поселение "Приаргунское" муниципального района "Приаргунский район", городское поселение "Краснокаменское" муниципального района "Краснокаменский район", городское поселение "Первомайское" муниципального района "Шилкинский район", городское поселение "Шерловогорское" муниципального района "Борзинский район".
Преимущества закрытой системы теплоснабжения очевидны и заключаются в высоком качестве горячего водоснабжения и получения энергосберегающего эффекта.
Финансовые затраты и экономический эффект реализации данного мероприятия подпрограммы представлены в таблице N 12.
Таблица N 12.
Финансовые затраты и экономический эффект от реализации проекта по реконструкции систем теплоснабжения с заменой открытых систем централизованного теплоснабжения на закрытые
Мероприятия |
Источник финансирования |
Финансовые затраты на мероприятия, тыс. рублей |
Экономический эффект от реконструкции |
||||||||||
Всего |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Снижение расхода подпитки сетевой воды, т/ч |
Снижение расхода топлива, т/ч |
Экономия финансовых средств, тыс. руб./год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Реконструкция систем централизованного снабжения потребителей горячей водой от Приаргунской ТЭЦ |
|
21226,0 |
49864,0 |
29000,0 |
29000,0 |
29000,0 |
29000,0 |
29000,0 |
17400,0 |
36,74,0 |
1,48 |
9789,62 |
|
Краевой бюджет |
10613,0 |
24932,0 |
14500,0 |
14500,0 |
14500,0 |
14500,0 |
14500,0 |
8700,0 |
|||||
Внебюджетные источники |
10613,0 |
24932,0 |
14500,0 |
14500,0 |
14500,0 |
14500,0 |
14500,0 |
8700,0 |
|||||
Реконструкция систем централизованного снабжения потребителей горячей водой от Шерловогорской ТЭЦ |
|
246800,0 |
57800,0 |
33600,0 |
33600,0 |
33600,0 |
33600,0 |
33600,0 |
20200,0 |
|
|
|
|
Краевой бюджет |
123400,0 |
28900,0 |
16800,0 |
16800,0 |
16800,0 |
16800,0 |
16800,0 |
10100,0 |
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
123400,0 |
28900,0 |
16800,0 |
16800,0 |
16800,0 |
16800,0 |
16800,0 |
10100,0 |
60,87 |
4,57 |
13403,9 |
||
Реконструкция систем централизованного снабжения потребителей горячей водой от Первомайской ТЭЦ |
|
229300,0 |
53600,0 |
31400,0 |
31400,0 |
31400,0 |
31400,0 |
31400,0 |
18700,0 |
59,740 |
3,47 |
11478,2 |
|
Краевой бюджет |
229300,0 |
53600,0 |
31400,0 |
31400,0 |
31400,0 |
31400,0 |
31400,0 |
18700,0 |
|||||
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Реконструкция систем централизованно-го снабжения потребителей горячей водой от Краснокаменской ТЭЦ |
|
314800,0 |
68900,0 |
41700,0 |
41700,0 |
41700,0 |
41700,0 |
41700,0 |
37400,0 |
65,40 |
5,87 |
17451,2 |
|
Краевой бюджет |
157400,0 |
34450,0 |
20850,0 |
20850,0 |
20850,0 |
20850,0 |
20850,0 |
18700,0 |
|||||
Внебюджетные источники |
157400,0 |
34450,0 |
20850,0 |
20850,0 |
20850,0 |
20850,0 |
20850,0 |
18700,0 |
Модернизация котельной и тепловых сетей в сельском поселении "Новоширокинское" муниципального района "Газимуро-Заводский район"
На территории сельского поселения "Новоширокинское" муниципального района "Газимуро-Заводский район" находится 19 двухэтажных домов, один 70-квартирный пятиэтажный дом, 26 одноквартирных домов, здание администрации, клуб, школа, реабилитационный центр, детский сад, фельдшерский пункт. Численность населения поселка Новоширокинский составляет 937 человек. До 1990 года поселок был полностью благоустроен - централизованное теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение. После консервации Ново-Широкинского рудника работа котельной приостановлена. В настоящее время теплоснабжение зданий поселения осуществляется от индивидуальных пристроенных и встроенных котельных, а также печным отоплением.
Для решения вопроса теплоснабжения целого поселка планируется модернизация котельной тепловой мощностью 7,2 Гкал/ч и тепловых сетей.
Общая стоимость модернизации котельной и тепловых сетей составляет 125468,5 тыс. рублей. Проектно-сметная документация разработана, государственная экспертиза пройдена. В бюджете муниципального района средств на строительство данного объекта в полном объеме нет.
На территории сельского поселения работает металлургическое предприятие ОАО "Ново-Широкинский рудник".
Ежегодные затраты на обеспечение потребителей теплом из муниципального бюджета составляют свыше 26604,8 тыс. рублей. Финансирование мероприятий по модернизации котельной и тепловых сетей предполагается за счет средств бюджета Забайкальского края и внебюджетных источников.
Срок окупаемости проекта модернизации котельной и тепловых сетей составит 4,7 года.
Реализация проекта в рамках подпрограммы предполагает строительство источника теплоснабжения и тепловых сетей в 2015 - 2016 годах (таблица N 13).
Таблица N 13.
Финансовые затраты и экономический эффект от реализации проекта
"Модернизация котельной и тепловых сетей в сельском
поселении "Новоширокинское" муниципального района
"Газимуро-Заводский район"
Мероприятия |
Источник финансирования |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Экономический эффект от строительства котельной и тепловых сетей, тыс. руб. в год |
|||
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||
Модернизация котельной тепловой мощностью 7,2 Гкал/ч |
|
79045,1 |
23713,5 |
55331,6 |
|
26604,8 |
Краевой бюджет |
39522,6 |
11856,8 |
27665,8 |
|
||
Внебюджетные источники |
39522,6 |
11856,8 |
27665,8 |
|
||
Реконструкция тепловых сетей от котельной сельского поселения "Новоширокинское" |
|
46423,3 |
|
|
46423,3 |
|
Краевой бюджет |
23211,7 |
|
|
23211,7 |
||
Внебюджетные источники |
23211,7 |
|
|
23211,7 |
Реализация мероприятия по модернизации котельной и тепловых сетей позволит обеспечить всех потребителей тепловой энергией, горячим водоснабжением. Кроме того, строительство единой котельной улучшит экологическую обстановку в поселке, снизив выброс загрязняющих веществ индивидуальными источниками теплоснабжения. Будут обеспечены теплоснабжением объекты социального значения, что приведет к снижению социальной напряженности населения.
Реконструкция системы теплоснабжения городского поселения "Могочинское" муниципального района "Могочинский район"
Котельная городского поселения "Могочинское" муниципального района "Могочинский район" введена в эксплуатацию в 1997 году. В котельной КЕ теплопроизводительностью 16,1 Гкал/час установлено 3 котла марки КЕВ-10.
В настоящее время фактическая мощность котельной не позволяет надежно обеспечить потребителей теплоснабжением надлежащего качества. Численность населения, обеспеченного теплоснабжением в городском поселении "Могочинское", составляет 2464 человека.
В рамках мероприятий подпрограммы планируется провести модернизацию котельной КЕ в городском поселении "Могочинское" в два этапа: реконструкция котельной с увеличением тепловой мощности до 30 Гкал/ч;
реконструкция тепловых сетей для присоединения потребителей, ранее не обеспеченных теплоснабжением.
Финансовые затраты и экономический эффект от реализации проекта представлены в таблице N 14.
Таблица N 14.
Финансовые затраты и экономический эффект от реализации проекта
реконструкции системы теплоснабжении городского поселения
"Могочинское" муниципального района "Могочинский район"
Мероприятия |
Источник финансирования |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Экономический эффект от строительства котельной и тепловых сетей, тыс. руб./год |
|||
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||
Реконструкция котельной с увеличением тепловой мощности до 30 Гкал/ч |
|
113140,0 |
11314 |
101826 |
|
34154,2 |
Краевой бюджет |
56570,0 |
5657,0 |
50913,0 |
|
||
Местный бюджет |
56570,0 |
5657,0 |
50913,0 |
|
||
Реконструкция тепловых сетей для присоединения потребителей, ранее не обеспеченных теплоснабжением |
|
63360,0 |
|
|
63360,0 |
|
Краевой бюджет |
31680,0 |
|
|
31680,0 |
||
Местный бюджет |
31680,0 |
|
|
31680,0 |
Реализация мероприятий позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей с надлежащим качеством, обеспечить горячим водоснабжением 6036 человек. Экономический эффект от внедрения данного проекта позволит закрыть 4 низкоэффективные котельные общей тепловой мощностью 10,98 Гкал/ч, тем самым улучшив и экологическую обстановку в поселении; ожидаемое снижение себестоимости выработки тепловой энергии - 15,33 % (с 1983,01 руб./Гкал до 1678,93 руб./Гкал).
Реконструкция систем водоснабжения, водоотведения в городском округе "Город Чита"
Водоснабжение и водоотведение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности города, требующего надежного питьевого водоснабжения.
На территории городского округа "Город Чита" существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и частично производственные нужды промышленных предприятий.
Централизованная система водоснабжения города в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление населения, предприятий, тушение пожаров, собственные нужды предприятия.
Объем водоснабжения г. Читы составляет 77,6 тыс. м3/сут. Разрешенный лицензионный отбор воды из скважин - 97,29 тыс. м3/сут. Дополнительно, для обеспечения водоснабжения перспективной застройки в г. Чите до 2015 года требуется увеличение объема на 10,5 тыс. м3 /сут.
Город Чита - крупнейший потребитель подземных вод. Эксплуатационные запасы Читинского месторождения подземных вод составляют 316,5 тыс. м3/сут., в том числе подготовлены к эксплуатации 253,1 тыс. м3/сут.
Водоотбор в г. Чите осуществляется на площади около 180 км2, основные городские водозаборы (Центральный, Ингодинский, Угданский, Прибрежный, Черновский) являются собственностью самого крупного водопользователя - ОАО "Водоканал-Чита". В ведении ОАО "Водоканал-Чита" находится 222,6 км водопроводных сетей и 264 км сетей водоотведения.
Дополнительно на обслуживании находятся 49,13 км сетей водоснабжения и 66,75 км сетей водоотведения.
Обеспечение населения города качественной питьевой водой - острая проблема, требующая решения. По отдельным участкам процент износа водопроводных сетей составляет 80-100 %, требуется замена более 138 км водопроводных сетей и более 170 км канализационных сетей.
Для недопущения возникновения дефицита объема водопотребления необходимо осуществить следующие мероприятия:
автоматизация объектов водонасосных станций;
установка приборов учета;
проведение энергоаудита.
В условиях увеличивающихся темпов роста нового строительства проблема обеспечения населения города питьевой водой в достаточном количестве в ближайшем будущем может обостриться. Поэтому необходимо осуществить реконструкцию существующих и строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения, что приведет к сведению до минимума количества утечек воды питьевого качества и сточных вод, предотвращению загрязнения окружающей среды сточными водами. Кроме того, реализация данного мероприятия обеспечит более длительный срок эксплуатации трубопроводов за счет применения материалов с антикоррозийным покрытием.
Замена насосного оборудования и внедрение системы автоматизированного управления позволит повысить надежность работы канализационной насосной станции, повысить коэффициент полезного действия оборудования, снизить потребление электроэнергии, что в конечном итоге приведет к сокращению затрат на транспортирование сточных вод.
Автоматизация работы на основных производственных объектах с целью создания резервной мощности позволит произвести снижение электропотребления на 4 %, сокращение потерь на 2 %, высвобождение дополнительных мощностей.
Финансирование мероприятий планируется из внебюджетных источников; объемы и источники финансирования представлены в таблице N 15.
Таблица N 15.
Финансовые средства для реализации мероприятий по реконструкции систем
водоснабжения, водоотведения в городском округе "Город Чита"
Мероприятие |
Годы реализации |
Источник финансирования |
Объемы финансирования мероприятий, в том числе по годам |
|||
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Реконструкция систем водоснабжения, водоотведения городского округа "Город Чита" |
2014-2016 год |
Всего |
70895,0 |
34022,0 |
17329,0 |
19544,0 |
Внебюджетные источники |
70895,0 |
34022,0 |
17329,0 |
19544,0 |
||
Установка приборов учета тепловой энергии |
2014 год |
Всего |
1840,0 |
1840,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
1840,0 |
1840,0 |
|
|
||
Проведение энергоаудита |
2014 год |
Всего |
1150,0 |
1150,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
1150,0 |
1150,0 |
|
|
||
Автоматизация I подъема ВНС N 2 |
2014 год |
Всего |
9922,0 |
9922,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
9922,0 |
9922,0 |
|
|
||
Автоматизация объектов Черновского участка |
2014 год |
Всего |
4200,0 |
4200,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
4200,0 |
4200,0 |
|
|
||
Автоматизация ВНС "Каштак" |
2014 год |
Всего |
2460,0 |
2460,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
2460,0 |
2460,0 |
|
|
||
Автоматизация ВНС "Петровская" |
2014 год |
Всего |
14450,0 |
14450,0 |
|
|
Внебюджетные источники |
14450,0 |
14450,0 |
|
|
||
Автоматизация ВНС "Восточная" |
2015 год |
Всего |
12340,0 |
|
12340,0 |
|
Внебюджетные источники |
12340,0 |
|
12340,0 |
|
||
Автоматизация Вверх-Восточных резервуаров |
2015 год |
Всего |
859,0 |
|
859,0 |
|
Внебюджетные источники |
859,0 |
|
859,0 |
|
||
Автоматизация II подъема ВНС N 4 |
2015 год |
Всего |
4130,0 |
|
4130,0 |
|
Внебюджетные источники |
4130,0 |
|
4130,0 |
|
||
Автоматизация ВНС "Северная" |
2016 год |
Всего |
8760,0 |
|
|
8760,0 |
Внебюджетные источники |
8760,0 |
|
|
8760,0 |
||
Автоматизация Верхне-Северных резервуаров |
2016 год |
Всего |
679,0 |
|
|
679,0 |
Внебюджетные источники |
679,0 |
|
|
679,0 |
||
Автоматизация КНС "Главная" |
2016 год |
Всего |
3350,0 |
|
|
3350,0 |
Внебюджетные источники |
3350,0 |
|
|
3350,0 |
||
Автоматизация ВНС "Песчанка" |
2016 год |
Всего |
3795,0 |
|
|
3795,0 |
Внебюджетные источники |
3795,0 |
|
|
3795,0 |
||
Автоматизация ВНС "Антипиха" |
2016 год |
Всего |
2690,0 |
|
|
2960,0 |
Внебюджетные источники |
2960,0 |
|
|
2960,0 |
Комплексное повышение эффективности систем коммунальной инфраструктуры в городском поселении "Нерчинское" муниципального района "Нерчинский район"
Существующая система теплоснабжения в г. Нерчинск имеет в своем составе 19 котельных небольшой мощности (до 7 Гкал/час), работающих на изношенном, морально и физически устаревшем оборудовании с крайне низким КПД, и характеризуется высокой степенью аварийности. Сложившееся состояние системы приводит к постоянному росту затрат как в части тарифов, так и за счет устранения аварий и работы в авральном режиме.
В настоящее время суммарная мощность действующих котельных составляет 27 Гкал в час, что почти в 2 раза превышает фактическую (пиковую) нагрузку. Большой проблемой является децентрализация обслуживания. Важную роль играет и человеческий фактор.
Проект предусматривает закрытие семи котельных и создание на основе одной из них современной системы теплоснабжения, достаточно экономичной, чтобы рентабельно осуществлять поставку тепла потребителям всех семи закрытых котельных.
Одна из существующих котельных, N 1, оптимальна для проведения реконструкции, включающей, в первую очередь, замену устаревшего оборудования, а также несущественное изменение внутренней инфраструктуры.
Сложившаяся себестоимость по действующим котельным крайне неравномерна, однако даже самая низкая текущая себестоимость выше расчетной по реализуемому проекту. Разница между текущей и планируемой себестоимостью создает возможность включения в тариф инвестиционной составляющей и обеспечения возврата инвестиций и доходности вложений инвестора.
Размер требуемых инвестиций - 160000,0 тыс. руб. Расчетный срок окупаемости - 5 лет. При этом вдвое снижается использование производственных мощностей, соответственно, вдвое увеличивается эффективность их использования.
Основной эффект - снижение затрат по трем основным статьям: топливо, электроэнергия, заработная плата. Кроме того, комплексное повышение эффективности систем коммунальной инфраструктуры предполагает также повышение эффективности систем водоснабжения, электроснабжения.
Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из подземных источников (скважин) и открытых водоемов. Подземный водозабор городского поселения "Нерчинское" включает в себя 4 скважины, станцию подкачки, насосную станцию II подъема, резервуары чистой воды. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 14,48 км, из них нуждающихся в замене 10,6 км. Износ сетей водоснабжения составляет 60-80 %. На территории городского поселения "Нерчинское" 4 насосных станции. Протяженность сетей водоотведения 6,336 км, из них нуждающихся в замене - 4,944 км. Имеется одна канализационная станция.
Износ сетей водоснабжения и водоотведения приводит к перебоям водоснабжения.
Водоотведение представляет собой сбор и вывоз автотранспортом жидких бытовых отходов из выгребных ям.
Проблемными вопросами сетей водоснабжения являются:
высокий износ сетей (до 62 %) и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению;
отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры;
вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов;
рост аварий, связанных с износом водоводов и квартальных водопроводов;
высокие энергозатраты по доставке воды потребителям;
несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.
Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:
износ сетей до 70%;
износ специализированного транспорта на вывозе нечистот;
рост аварий, связанных с износом выгребных емкостей;
недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;
неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения.
Для улучшения ситуации на объектах водоснабжения и водоотведения планируется проведение следующих мероприятий:
реконструкция водовода "Остров";
строительство станции второго подъема;
строительство водовода "Мясокомбинат";
замена канализационных сетей.
Реализация данных мероприятий в рамках подпрограммы требует финансовых вложений в сумме 86010,0 тыс. рублей, при этом экономия финансовых средств составит 10751,2 тыс. рублей в год. Экономия финансовых средств образуется за счет экономии затрат на возмещение подпитки воды, снижения затрат на электрическую энергию. Расчетный срок окупаемости проекта 8 лет.
В целях снижения потерь электрической энергии в электрических сетях и обеспечения бесперебойного снабжения потребителей электрической энергии в рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
реконструкция сетей электроснабжения 6 кВ с заменой голого провода на СИП (62 км);
реконструкция сетей электроснабжения 0,4 кВ с заменой голого провода на СИП (91 км);
внедрение автоматизированного система учета электрической энергии (АИИС КУЭ), установка уличных светильников.
Проект предполагает реализацию мероприятий, указанных в таблице N 16.
Таблица N 16.
Финансирование и экономический эффект от реализации проекта
комплексного повышения эффективности систем
коммунальной инфраструктуры в городском поселении
"Нерчинское" муниципального района "Нерчинский район"
Мероприятия |
Финансовые затраты на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Экономический эффект, тыс. руб./год |
||
всего |
2015 год |
2016 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Комплексное повышение эффективности систем коммунальной инфраструктуры в городском поселении "Нерчинское" муниципального района "Нерчинский район" |
539435,2 |
146010,0 |
393425,2 |
41266,2 |
Модернизация теплоснабжения городского поселения "Нерчинское" муниципального района "Нерчинский район" |
160000,0 |
90000,0 |
70000,0 |
25076,0 |
Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения городского поселения "Нерчинское" муниципального района "Нерчинский район", в том числе: |
86010,0 |
56010,0 |
30000,0 |
10751,2 |
реконструкция водовода "Остров"; |
46010,0 |
46010,0 |
|
10751,2 |
строительство станции второго подъема; |
6000,0 |
|
6000,0 |
|
строительство водовода "Мясокомбинат"; |
14000,0 |
|
14000,0 |
|
замена канализационных сетей. |
20000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
|
Модернизация объектов электроэнергетики |
293425,2 |
|
293425,2 |
5439,0 |
реконструкция сетей электроснабжения 6 кВ с переводом на 10кВ |
99200,0 |
|
99200,0 |
|
реконструкция сетей электроснабжения 0,4 кВ с переводом на СИП |
122850,0 |
|
122850,0 |
|
внедрение систем учета электрической энергии (АИИС КУЭ), установка уличных светильников |
71357,2 |
|
71357,2 |
9.2. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в промышленности"
В общем объеме промышленного производства Забайкальского края ведущее место занимает добыча полезных ископаемых (41,8 % в общем объеме промышленного производства), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (32,7 %).
В структуре обрабатывающих производств наиболее развитыми видами деятельности являются пищевая промышленность, производство строительных материалов, металлургическое производство и машиностроение.
В промышленном комплексе Забайкальского края действуют более 1600 организаций. Среди крупных действующих организаций, осуществляющих производственную деятельность, можно выделить: ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (уран, уголь); ОАО "СУЭК", ООО "Читауголь" (уголь); ОАО "Жирекенский ГОК" (медная и молибденовая руды); ЗАО "Новоорловский ГОК"; ОАО "Ново-Широкинский рудник"; ООО "Байкалруд"; ООО "ГРК Быстринское"; ООО "Тагви"; ООО "ЦПК "Полярная" и другие.
Развитие промышленного комплекса связано с преодолением ряда проблем:
высокий уровень износа основных фондов;
устаревающие технологии основных процессов и производств;
отсутствие собственных ресурсов для радикальной модернизации производства и процессов.
Одним из наиболее существенных факторов, влияющих на развитие промышленности в Забайкальском крае, являются сравнительно высокие тарифы на энергетические ресурсы.
Потенциал энергосбережения в промышленности к 2020 году оценивается: электрической энергии от 5 до 15 %, тепловой энергии от 2 до 7 %, воды от 5 до 10 %, горячей воды от 5 до 10 %
Основными организационными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в промышленности являются:
проведение добровольных и обязательных энергетических обследований промышленных потребителей;
обучение и повышение квалификации руководителей и специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
разработка и внедрение системы энергетического менеджмента;
оснащение зданий, сооружений, строений энергосберегающими лампами;
улучшение энергосберегающих характеристик зданий и сооружений;
установка приборов учета энергетических ресурсов;
повышение энергосбережения оборудования и трубопроводных систем;
установка частотных приводов на двигатели дымососов, вентиляторов, насосного оборудования;
автоматизация систем технологического оборудования;
перевод систем отопления на энергоэффективные системы отопления.
Основные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в промышленности, которые запланированы к реализации на территории Забайкальского края, приведены в приложении к программе.
9.3. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в жилищном фонде"
Для повышения энергоэффективности жилищного фонда Забайкальского края критически необходимой целевой установкой является доведение объемов комплексных капитальных ремонтов жилых зданий до уровня 3 - 4 % в год и участие местных бюджетов в финансировании их проведения. При капитальном ремонте жилищного фонда целевой установкой является снижение удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий после капитального ремонта не менее чем на 30 %.
Существенный энергосберегающий эффект должен быть получен за счет повышения качества эксплуатации зданий и энергетических систем жилищного фонда (паспортизация, соблюдение температурных режимов, учет и автоматизация потребления энергии, рекуперация тепла, утепление фасадов, подвальных и чердачных помещений, подъездов и др.).
Все большую значимость приобретает необходимость вовлечения в процесс энергосбережения жителей. В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" обязанность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме возлагается на лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, или при непосредственном управлении многоквартирным домом на собственников помещений в многоквартирном доме. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на проведение указанных мероприятий.
Существенную положительную роль в вопросе повышения энергоэффективности жилищного фонда должна сыграть энергетическая паспортизация. В подпрограмме предусмотрена разработка алгоритма энергетической паспортизации зданий и сооружений, жилищного фонда с целевой установкой достижения к 2015 году 15-процентного охвата энергопаспортизацией эксплуатируемых жилых зданий.
Приоритетными мероприятиями энергосбережения в жилищном фонде являются:
проведение энергетического обследования жилых домов;
установка узлов учета и регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов;
модернизация индивидуальных тепловых пунктов с применением современных энергосберегающих технологий;
улучшение теплотехнических характеристик жилых домов;
внедрение систем автоматического управления внутриподъездного освещения и применение энергосберегающих ламп.
Цель реализации мероприятий - сокращение эксплуатационных затрат в системах транспортировки теплоносителя, улучшение качества предоставляемых услуг, сокращение бюджетных расходов.
Мероприятия объединены в две группы:
1) организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:
мероприятия, направленные на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов;
ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности, сопоставление уровней энергоэффективности с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения в квартале (районе, микрорайоне);
мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;
мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т. д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением;
мероприятия исполнительных органов государственной власти Забайкальского края по осуществлению государственного контроля за соответствием жилых домов в процессе их эксплуатации установленным законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;
проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов;
содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров;
2) технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:
реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов;
мероприятия по модернизации и реконструкции многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению, повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте;
размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности;
мероприятия по повышению энергетической эффективности использования лифтового хозяйства;
мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах;
мероприятия по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды;
установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения;
ремонт электрических сетей для снижения потерь электрической энергии;
восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков.
Поведение мероприятий планируется в рамках проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджетов муниципальных образований, собственников в многоквартирных домах, ТСЖ, управляющих компаний.
Перечень мероприятий по повышению энергетической эффективности в жилищном фонде приведен в приложении к программе.
9.4. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на транспорте"
Мероприятие 1. Железнодорожный транспорт
Основным потребителем электрической энергии (более 50 %) по Забайкальскому краю является филиал ОАО "Российские железные дороги" - "Забайкальская железная дорога". Эксплуатационная длина железнодорожных путей по филиалу составляет 3336,1 километров, численность сотрудников 41 598 человек, в 2010 году перевезено 128 миллионов 181 тысяча 426 тонн грузов, пассажиров в дальнем сообщении - 4 миллиона 592 тысячи 630 человек, в пригородном сообщении - 3 миллиона 253 тысячи 731 человек.
Мероприятия по энергосбережению направлены на обеспечение повышения конкурентоспособности на транспортном рынке, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности деятельности ОАО "РЖД", а также роста уровня и качества услуг за счет определения и реализации существующего потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития, рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов.
Приоритетными задачами являются:
полное и надежное обеспечение топливно-энергетическими ресурсами всех сфер деятельности;
дальнейшее снижение удельного расхода топливно-энергетических ресурсов во всех сферах деятельности;
значительное снижение энергоемкости перевозочного процесса;
оптимизация энергетических затрат в стационарной энергетике;
коренное улучшение структуры управления энергетическим комплексом ОАО "РЖД" на основе современных информационных технологий, систем учета и мониторинга потребления топливно-энергетических ресурсов, взаимовыгодных отношений с производителями и поставщиками энергоресурсов;
повышение надежности и снижение рисков в энергообеспечении железнодорожного транспорта;
минимизация техногенного воздействия железнодорожной энергетики на окружающую среду;
снижение потерь электроэнергии при оказании услуг по передаче электрической и тепловой энергии потребителям, присоединенным к электрическим и тепловым сетям.
На период до 2016 года предусматривается:
энергетическая паспортизация на основе энергетических обследований всех бизнес-единиц, включая дочерние и зависимые общества;
завершение внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) на всех уровнях;
обеспечение полного оснащения приборами учета приобретаемых, передаваемых и отпускаемых энергетических ресурсов;
разработка автоматизированной системы контроллинга и энергетического менеджмента;
техническое перевооружение тяговых подстанций.
Мероприятие 2. Автомобильный транспорт
Доля расходов топлива автомобильным транспортом составляет более половины от общего потребления всеми видами транспорта.
В последнее время использование альтернативного топлива - сжиженного газа стало более популярным, что объясняется в основном дешевизной газа по сравнению с бензином. Стоимость газового топлива почти вдвое меньше стоимости бензина. Особенно это ощущается при больших пробегах автомобиля. Расходы денежных средств на ГСМ в целом могут снижаться на 40-50 %.
У сжиженного газа, как автомобильного топлива, есть и другие преимущества. Очень важно то, что это экологически более чистое топливо, в выхлопе при работе на газе содержится меньше вредных веществ.
Газ имеет более высокое октановое число (порядка 102 и даже выше в зависимости от состава). Соответственно, практически невозможны детонационные повреждения двигателя, а следовательно, уменьшается шум и увеличивается плавность при работе двигателя. Уменьшается износ цилиндропоршневой группы. Газ сгорает медленнее и давление в цилиндрах нарастает не так быстро - в результате ударные нагрузки на детали двигателя меньше, а ресурс работы двигателя внутреннего сгорания увеличивается на 40 %.
Что касается газобаллонной системы, то она позволяет эксплуатировать автомобиль как на газе, так и на бензине, осуществляя на ходу плавное переключение с одного топлива на другое прямо из салона или автоматически. Следует отметить, что газобаллонное оборудование фактически дублируется бензиновой системой питания, повышая безотказность автомобиля и уменьшая практически до нуля риск отказа от движения при поломке в системе питания. К тому же суммарный пробег на одной заправке возрастает вдвое (обычно на автомобиль устанавливается баллон с емкостью не меньше чем емкость бензинового бака). Это преимущество особенно полезно тем, кто совершает поездки на дальние расстояния.
В среднем стоимость установки газобаллонного оборудования на автомобили варьируется от 15,5 до 36,8 тыс. рублей в зависимости от вида автомобиля. Экономия финансовых средств составляет от 5,04 до 12,120 тыс. рублей в месяц. Срок окупаемости составляет до 6 месяцев.
Основными мероприятиями, запланированными в подпрограмме, являются:
замещение бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, сжиженным газом,
увеличение количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива транспортных средств, относящихся к общественному транспорту;
оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения.
Мероприятие 3. Троллейбусный транспорт
Троллейбусный транспорт на территории Забайкальского края используется только в городском округе "Город Чита".
В настоящее время существует возможность автономного хода подвижного состава, которая обеспечивается станцией управления приводом, и даже от штатного аккумулятора троллейбуса обеспечено движение троллейбуса в автономном режиме на расстояние до 300 м. Модернизированный троллейбус получил повышенную мобильность на улицах города. Он может объехать любое место аварии, переехать на другую улицу, присоединиться к другому маршруту и т.д. На территории депо эти троллейбусы перемещаются по любой траектории без контактной сети. В городском округе "Город Чита" этому вопросу было уделено большое внимание. Так, в 2013 году было приобретено 14 энергосберегающих троллейбусов.
Новые троллейбусы позволят обеспечить экономию потребления электроэнергии от 10 до 40 %.
В МП "Троллейбусное управление" троллейбусный парк насчитывает 93 объекта, из них ежедневно на линию выходит 68-70 машин. Износ парка составляет 67 %, 21 машина работает на городских линиях более двадцати лет.
В 2014 году планируется запустить транспортную развязку между мкр. Северный и мкр. Каштак городского округа "Город Чита", где имеется большая плотность автомобильного движения. Кроме того, продолжение троллейбусного маршрута до мкр. Каштак позволило бы значительно сократить поток автомобильного транспорта и обеспечить жителей доступным общественным транспортом.
Основными мероприятиями подпрограммы являются:
использования энергосберегающих технологий на имеющемся троллейбусном транспорте;
приобретение энергосберегающих троллейбусов с автономным ходом до 300 м;
замена изношенной контактной сети для электрического транспорта;
проведение проектных работ по строительству троллейбусного депо, подстанций, контактной сети.
Реализация мероприятий подпрограммы планируется за счет средств бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на период до 2020 года на транспорте приведены в приложении к программе.
9.5. Подпрограмма "Расширение использования в крае возобновляемых
источников энергии и вторичных энергетических ресурсов"
Сегодня возобновляемые источники энергии включают широкий спектр источников энергии и технологий ее преобразования в полезные для человека виды (электричество, тепло и т.п.). Большая часть возобновляемых источников имеет солнечное происхождение; кроме этого, используются такие природные явления, как ветер, водные потоки.
Государственной программой Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 года N 512-р, одним из основных направлений развития энергетики определена задача по использования возобновляемых источников энергии. Основными мероприятиями по исполнению данной задачи являются:
строительство генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии;
создание инфраструктурных условий использования возобновляемых источников энергии;
развитие мер государственной поддержки в области использования возобновляемых источников энергии в субъектах Российской Федерации.
Необходимость ускоренного развития возобновляемых источников энергии уже сегодня в Забайкальском крае обусловлена потребностями как в обеспечении электрической энергией населенных пунктов, находящихся вне систем централизованного энергоснабжения, так и в обеспечении районов, не имеющих резервного энергообеспечения.
В Забайкальском крае 18 населенных пунктов с населением более 5000 человек не обеспечено централизованным электроснабжением.
Технико-экономические оценки показывают, что именно районы с децентрализованным и автономным энергоснабжением являются наиболее привлекательными для эффективного использования возобновляемых источников энергии.
На сегодняшний день себестоимость выработки электроэнергии дизельными электростанциями достигает 100 руб. /кВт/ч, при этом сложные условия подвоза топлива постоянно ставят под угрозу нормальное электроснабжение. Вся генерация осуществляется с субсидированием коммунальным организациям межтарифной разницы, на что ежегодно бюджет края расходует более 100 млн. рублей, и эти расходы постоянно растут.
Энергетическая система региона такова, что затраты на подключение населенных пунктов, не обеспеченных централизованным электроснабжением, к сетям составят более 3 млрд. рублей, а по некоторым селам подключение к сетям технически невозможно.
Особенностью Забайкальского края является высокая инсоляция (по сравнению со средним значением по Российской Федерации) - продолжительное и достаточно яркое солнечное освещение, что дает возможность использования с высокой степенью эффективности солнечных батарей.
В 2014 году запланирована установка автономной гибридной дизель-солнечной энергоустановки мощностью 400 кВт в с. Менза Красночикойского района. Внедрение установки имеет статус "пилотного" проекта, т. е. предполагает возможность использования финансовых и технических решений в других населённых пунктах Забайкальского края.
Подпрограммой предусматривается внедрение автономных гибридных дизель-солнечных энергоустановок в 6 населенных пунктах в течение 3 лет. Финансирование осуществляется за счет привлечения средств заемного капитала (внебюджетные источники). Общие капитальные вложения составят 109,472 млн. рублей, ежегодная экономия от сокращения затрат на приобретение дизельного топлива составит 19,579 млн. рублей, средний срок окупаемости составляет не более 5,6 лет.
При взаимодействии с потенциальным инвестором предполагается возврат инвестиций за счет субсидирования межтарифной разницы при использовании долгосрочного тарифного соглашения.
Перечень населенных пунктов, мощность возобновляемых источников энергии, объемы финансирования приведены в таблице N 17.
Таблица N 17.
Потребность в финансовых средствах для реализации проекта
по использованию возобновляемых источников энергии
N п/п |
Наименование населенного пункта |
Капитальные вложения, тыс. руб. |
Бюджетные субсидии в год, тыс. руб. |
Экономия ГСМ в год, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2014 год | ||||
1 |
с. Менза |
60 174 |
10 434 |
11 781 |
2015 год | ||||
2 |
с. Шонуй |
10 711 |
2382 |
1 337 |
3 |
с. Усть-Каренга |
17 656 |
3 685 |
2 902 |
Итого |
28 367 |
6067 |
4239 |
|
2016 год | ||||
4 |
с. Надёжный |
8 790 |
1 668 |
1 724 |
5 |
с. Семиозёрье |
3 351 |
1 291 |
717 |
6 |
с. Юмурчен |
8 790 |
1 514 |
1 158 |
Итого |
20931 |
4473 |
3559 |
|
Всего |
109472 |
20974 |
19579 |
Другим немаловажным направлением использования возобновляемых источников энергии является установка солнечных электростанций мощностью 5 МВт и более в районах Забайкальского края, не имеющих резервного энергоснабжения. Семь районов Забайкальского края с населением более 20 тысяч человек не обеспечены резервным энергоснабжением. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2013 года N 449 "О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности" установлены Правила проведения конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (далее - Правила). Согласно Правилам, на участие в отборе проектов плановый объем установленной мощности генерирующего объекта составляет не менее 5 МВт (гидрогенерации не менее 25 МВт). По объему генерирующей мощности на территории Забайкальского края возможно установка 3 солнечных электростанций. В таблице N 18 приведены места установки станций с указанием номинальной мощности.
Таблица N 18.
Населенные пункты для установки станций
N п/п |
Место установки |
Основные населенные пункты, которые будут обеспечены электрической энергией (при отключении от основного электроснабжения) |
Номинальная мощность станции (МВт) |
Планируемый год установки |
1 |
с. Красный Чикой |
с. Альбитуй, с. Захарово, с. Красный Чикой, с. Урлук, с. Захарово |
7,5 |
2014 |
2 |
пгт Приаргунск |
с. Нерчинский Завод, с. Михайловка, пгт Приаргунск |
7,4 |
2015 |
3 |
с. Улёты |
с. Улёты, с. Доронинск, с. Николаевское, с. Танга |
5 |
2016 |
Реализация данных инвестиционных проектов будет осуществляться на основе соглашений, заключенных между Правительством Забайкальского края и потенциальным инвестором, с привлечением денежных средств из федерального бюджета.
9.6. Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности
в государственном секторе"
Основной целью подпрограммы является обеспечение к 2020 году рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и повышения энергетической эффективности бюджетных учреждений.
В Забайкальском крае действуют следующие бюджетные организации: учреждения здравоохранения, образования, культуры и искусства, социального обеспечения, физической культуры, спорта и отдыха, административные учреждения (научно-исследовательские и проектные организации, общественные организации, органы государственной власти, налоговые органы и т.д.). Высокий уровень энергоемкости организаций бюджетной сферы может привести к следующим негативным последствиям:
росту затрат бюджетных учреждений на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов;
снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на государственное и муниципальное управление;
снижению качества выполняемых услуг.
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 01 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на 15 % от объема фактически потребленного им в 2009 года каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 %.
Поэтому одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов.
Механизмы развития энергосбережения в бюджетной сфере
В целях стимулирования энергосбережения органы государственной власти Забайкальского края устанавливают нормативно-правовые основы энергосбережения в бюджетной сфере.
Необходимым шагом для реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях является проведение энергетического обследования и паспортизации объектов бюджетной сферы. Энергетическое обследование и паспортизацию объектов бюджетной сферы осуществляют энергоаудиторские компании, являющиеся членами саморегулируемых организаций, в целях:
выявления потенциала энергосбережения;
определения основных энергосберегающих мероприятий;
определения объектов бюджетной сферы, на которых в первую очередь необходимо проводить энергосберегающие мероприятия;
установления нормативных показателей энергопотребления (лимитирования энергопотребления).
Стимулирование бюджетных учреждений к заключению договоров с энергоснабжающими организациями, направленных на рациональное использование энергоресурсов в бюджетной сфере, осуществляется путем установления плановых значений (индикаторов) энергоэффективности и введения механизма использования сэкономленных в результате энергосбережения бюджетных средств на капитальный и текущий ремонт, закупку технологического оборудования, компьютерной техники и инвентаря для нужд бюджетных учреждений, а также на премирование персонала. Использование этого механизма позволит ввести обязательные для выполнения бюджетными учреждениями задания по снижению энергопотребления как одного из показателей качества оказываемых ими услуг.
Для повышения эффективности использования энергоресурсов государственным заказчикам при проведении закупок для государственных нужд в конкурсную документацию необходимо включать требования по энергоэффективности продукции как одну из технических характеристик закупаемого товара. Для внедрения указанного механизма разрабатываются типовые требования по энергоэффективности продукции. При разработке рекомендаций необходимо учитывать также и экономические показатели, такие как стоимость и срок окупаемости энергоэффективных продукции и мероприятий по сравнению с неэнергоэффективными аналогами.
В целях осуществления мониторинга энергопотребления в бюджетной сфере разрабатываются формы отчетности и периодичность их представления, а также система показателей, позволяющих контролировать процесс реализации подпрограммы и оценивать бюджетные учреждения по уровню энергоэффективности для проведения первоочередных энергосберегающих мероприятий.
Необходимо внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусматривающих применение отдельных видов энергоэффективной нанотехнологической продукции:
применение энергосберегающих, экологически безопасных и экономичных светодиодных ламп для освещения промышленных объектов, многофункциональных светодиодных прожекторов для внешнего и внутреннего освещения.
Потенциал энергосбережения в бюджетной сфере составляет 38 % от уровня потребления. В медицинских учреждениях наиболее энергоемкую группу составляют электротермические установки для дезинфекции и стерилизации - 10-40 %, холодильное оборудование - 5-10 %, освещение - 30-60 %, вентиляция и кондиционирование - 10-20% от суммарного электропотребления. В дошкольных учреждениях наиболее мощными электроприемниками являются электротермические установки пищеблоков. На освещение в них расходуется от 10 до 15 % общего объема электропотребления. Учреждения образования имеют четыре основные группы потребителей электрической энергии, доля электропотребления которых составляет: освещение - 50-70 %; системы тепло- и водоснабжения с электродвигателями - 10-30 %; нагревательные установки - 10-20 %; компьютеры и различные лабораторные стенды - до 10%. В административных учреждениях также имеется 4 основных группы потребителей электрической энергии: освещение (40-60 %), потребители с электродвигателями (10-30 %), нагревательные установки (20-40 %), компьютеры и другая офисная техника - от 10 до 20 % от общего объема электропотребления.
Предусматривается проведение программных мероприятий, направленных на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, находящимися в введении исполнительных органов государственной власти Забайкальского края и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Забайкальского края, на оптимизацию затрат на энергообеспечение в структуре бюджетных расходов, с целевой установкой сокращения доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах краевого бюджета к 2015 году в 1,3 раза.
Весьма важным направлением в бюджетной сфере является привлечение частных инвестиций в решение вопросов энергосбережения. В подпрограмме предусмотрены мероприятия по созданию условий формирования энергосервисной инфраструктуры и возможности заключения бюджетными учреждениями энергосервисных контрактов, по которым расчет за выполнение работы будет осуществляться из полученной экономии по оплате коммунальных услуг.
В подпрограмме также содержатся меры по упорядочению и стимулированию приобретения энергоэффективной продукции и технологий в рамках государственных и муниципальных закупок. В частности, это касается осветительных приборов, с тем чтобы в бюджетных учреждениях к 2014 году полностью перейти на энергоэффективные источники освещения.
Приоритетными мероприятиями подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Забайкальского края являются:
1) проведение энергетических обследований бюджетных структур государственной собственности Забайкальского края;
2) оснащение приборами учета энергоресурсов;
3) улучшение энергосберегающих характеристик конструкций зданий;
4) внедрение системы автоматизированного сбора данных о потреблении коммунальных ресурсов на объектах государственной собственности Забайкальского края;
5) разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;
6) разработка необходимых нормативных правовых актов в области энергосбережения в соответствии с полномочиями субъекта Российской Федерации)
7) модернизация системы теплоснабжения:
а) разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
б) подготовка проектов конкурсной документации, в том числе содержащей технико-экономическое обоснование мероприятий, и проекта энергосервисного контракта;
в) подготовка предпроектной документации на модернизацию системы теплоснабжения;
г) утепление фасадов, кровель, чердачных перекрытий;
д) установка, замена, техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии;
е) модернизация системы вентиляции;
8) модернизация системы энергоснабжения:
а) модернизация системы освещения, в том числе с заменой ламп накаливания на энергосберегающие лампы;
б) перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;
9) модернизация системы холодного водоснабжения:
а) установка, замена, техническое обслуживание приборов учета холодного водоснабжения;
10) обучение, подготовка и переподготовка кадров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
11) создание региональной системы мониторинга и управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в целях отбора, прединвестиционной подготовки и сопровождения проектов в области энергосбережения;
12) софинансирование проектов регулируемых организаций направленных на модернизацию основного оборудования, реконструкцию систем ресурсоснабжения;
13) разработка схем теплоснабжения поселений и городских округов;
14) проведение капитального ремонта зданий (повышение доли бюджетных зданий и зданий сферы оказания услуг, подлежащих ежегодно комплексному капитальному ремонту, до 3 % к 2015 и до 4 % к 2020 году с введением требований снижения удельного расхода на цели отопления по итогам ремонта не менее чем на 30 %);
15) утепление зданий и оснащение их индивидуальными тепловыми пунктами (утепление зданий бюджетной сферы и зданий оказания услуг, не включенных в планы капитального ремонта);
16) внедрение эффективных котлов (замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления бюджетных зданий и зданий сферы оказания услуг с КПД не ниже 95 % с доведением среднего КПД таких котлов до 92 %);
17) внедрение эффективных систем освещения (повышение эффективности систем освещения бюджетных зданий и зданий сферы оказания услуг (полная замена люминесцентных ламп стандарта Т12 и Т8 на лампы стандарта Т5 к 2016 году, замена ламп накаливания, на компактные люминесцентные лампы), установка систем управления освещением на 25 % светильников в общественных зданиях к 2020 году);
18) закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении к программе.
9.7. Подпрограмма "Методическое, информационное и кадровое обеспечение
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности"
В настоящее время поставлена задача снижения энергоемкости в кратчайшие сроки, при этом возникает проблема в выборе оптимальной стратегии управления, построенной на основе поиска высокоэффективных технико-экономических решений оценки энергосберегающего потенциала по исходным данным, полученным в ходе энергетического обследования, и минимального привлечения внешних инвестиций. Наличие указанной проблемы обусловливает необходимость проведения научно-исследовательских работ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, в том числе и прединвестиционной подготовки проектов и мероприятий, повышающих энергоэффективность предприятий. В рамках подпрограммы планируются следующие мероприятия:
участие в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения эффективности использования энергии, а также условий для ее функционирования;
проведение обучения специалистов исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, органов местного самоуправления, организаций с участием представителей государства и муниципальных образований, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, и специалистов других организаций по вопросам повышения эффективности использования энергии;
популяризация энергосбережения;
стимулирование муниципальных образований к реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
формирование организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения и проведения энергетических обследований.
Финансирование мероприятий по методическому, информационному и кадровому обеспечению планируется в рамках краевого, местного бюджетов, а также за счет средств из внебюджетных источников
10. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы предусматривает осуществление мер по оказанию государственной поддержки мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных в программе.
Ответственный исполнитель и соисполнители программы в установленном порядке уточняют перечень финансируемых мероприятий программы на очередной финансовый год, определяют сроки реализации и объемы финансирования, оценивают возможность достижения целевых индикаторов и показателей.
Ответственный исполнитель программы:
осуществляет общее руководство и управление реализацией программы;
координирует деятельность государственных заказчиков программы;
разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения программы;
составляет организационно-финансовый план мероприятий по реализации программы;
ежегодно в установленном порядке оформляет бюджетные заявки на выделение ассигнований из краевого бюджета для финансирования мероприятий программы на очередной финансовый год;
осуществляет контроль за ходом выполнения мероприятий программы;
осуществляет ведение отчетности о реализации программы;
ежегодно подготавливает доклады о ходе реализации программы;
несет ответственность за несвоевременную и некачественную подготовку и реализацию программы, осуществляет управление ее соисполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
осуществляет организацию мониторинга и оценки эффективности мероприятий программы, их соответствия запланированным значениям показателей результатов.
При необходимости ответственный исполнитель программы в установленном порядке вносит предложения о внесении изменений в программу.
Соисполнители программы:
разрабатывают и представляют ответственному исполнителю программы бюджетные заявки на выделение ассигнований из бюджета Забайкальского края для финансирования мероприятий программы на очередной финансовый год;
получают и распределяют в установленном порядке бюджетные ассигнования по получателям бюджетных средств;
осуществляют конкретные программные мероприятия, в том числе организуют исполнение государственных контрактов и договоров, обеспечивают эффективность и целевое использование выделяемых финансовых средств, качество и соблюдение сроков реализации программных мероприятий;
вносят при необходимости обоснованные предложения, связанные с корректировкой мероприятий программы (сроков их реализации, объемов и источников финансирования);
размещают государственные заказы на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд Забайкальского края, в том числе разрабатывают и согласовывают с ответственным исполнителем программы необходимые для этого документы;
координируют работу исполнителей мероприятий программы;
выступают исполнителями мероприятий программы в части координации работ по их выполнению за счет средств, выделяемых на их текущее финансирование, без дополнительного финансирования по программе;
инициируют формирование рабочих групп по реализации мероприятий программы;
обеспечивают разработку проектов правовых актов по вопросам реализации мероприятий программы в пределах своих полномочий;
проводят мониторинг результатов реализации мероприятий программы;
формируют и представляют ответственному исполнителю программы отчеты о реализации мероприятий программы и эффективности использования финансовых средств;
представляют ответственному исполнителю программы по его запросу иные сведения, связанные с реализацией программных мероприятий.
Контроль за ходом выполнения мероприятий программы осуществляют первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края и Министерство территориального развития Забайкальского края.
11. Оценка социально-экономической и экологической
эффективности программы
Экономический эффект от выполнения всех мероприятий программы составит 1750,0 млн. рублей в ценах 2013 года (средний срок окупаемости мероприятий - 4,26 года). Выполнение программных мероприятий в последующие годы позволит достигнуть ежегодного сокращения государственными заказчиками программы расходов на энергоресурсы в размере около 180 млн. рублей. Предусматриваемое программой в 2014-2016 годах снижение удельного потребления тепловой и электрической энергии позволит предотвратить выбросы в атмосферу диоксида углерода и вредных веществ в объеме 3000 т.
Приложение
к государственной программе "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Забайкальском крае (2014-2020 году)"
График реализации мероприятий государственной программе
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Забайкальском крае (2014-2020 годы)"
N |
Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей |
Единица измерения показателя |
Коэф-фициент значи-мости |
Методика расчета показателя |
Сроки реализации |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Коды бюджетной классификации расходов |
Значения по годам реализации ***) |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Главный раздел, подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого |
гр.1 |
гр.2 |
гр.3 |
гр.4 |
гр.5 |
гр.6 |
гр.7 |
гр.8 |
гр.9 |
гр.10 |
гр.11 |
гр.12 |
гр.13 |
гр.14 |
гр.15 |
гр.16 |
гр.17 |
гр.18 |
гр.19 |
гр.20 |
1. |
Цель "Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов в Забайкальском крае" |
Х |
|
Х |
2014-2020 |
Министерство территориального развития Забайкальского края, Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
- |
- |
753 820,4 |
838 988,8 |
825 879,9 |
276 524,7 |
281 509,6 |
154 949,6 |
128 564,1 |
3 260 237,1 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
252 776,7 |
331 949,7 |
341 978,6 |
64 465,0 |
73 327,5 |
0,0 |
0,0 |
1 064 497,5 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
1 485 375,4 |
3 435 954,9 |
2 830 579,6 |
95 395,4 |
95 395,4 |
95 395,4 |
80 745,4 |
8 118 841,5 |
1.1-ПП1 |
Показатель "Энергоемкость ВРП в фактических условиях" |
кг.у.т. /тыс.руб |
Х |
ТЭРn/ВРПn, где ТЭРn расход топливно-энергетических ресурсов и ВРП в текущем году |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
35,16 |
35,8 |
34,3 |
32,9 |
31,5 |
30,1 |
28,9 |
26,9 |
Х |
1.1-ПП2 |
Показатель "Энергоемкость ВРП в сопоставимых условиях" |
кг.у.т. /тыс.руб |
Х |
ТЭРn/ВРПn, где ТЭРn расход топливно-энергетических ресурсов и ВРП в 2007 году |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
37,9 |
36,7 |
36 |
35,1 |
34 |
33 |
32 |
Х |
1.1-ПП3 |
Показатель "Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему ВРП" |
% |
Х |
Рэр / ВРП *100, где Рэр - расходы на приобретение энергетических ресурсов в отчетном году ВРП - валовый региональный продукт в отчетном году |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
24,8 |
24,4 |
23,7 |
22,9 |
22,5 |
21,8 |
21,1 |
Х |
1.1-ПП4 |
Показатель "Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта РФ" |
% |
Х |
ЭЭпу/ ЭЭ *100, где ЭЭпу - объем электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета ЭЭ - общий объем потребляемой электрической энергии |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
1.1-ПП5 |
Показатель "Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта РФ" |
% |
Х |
ТЭпу/ ТЭ *100, где ТЭпу - объем тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета Э - общий объем потребляемой (используемой) тепловой энергии |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
47 |
65 |
72 |
74 |
76 |
78 |
80 |
82 |
Х |
1.1-ПП6 |
Показатель "Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, В общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта РФ" |
% |
Х |
ХВпу/ ХВ *100, где ХВпу - объем холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета ХВ - общий объем потребляемой (используемой) холодной воды |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
91 |
93 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
1.1-ПП7 |
Показатель "Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, В общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта РФ" |
% |
Х |
ГВпу/ ГВ *100, где ГВпу - объем горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета ГВ - общий объем потребляемой (используемой) горячей воды |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
91 |
93 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
1.1. |
Подпрограмма "Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, развитие генерации и электрических сетей" |
Х |
Х |
Х |
2014-2020 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
576 099,6 |
645 692,6 |
628 645,7 |
170 645,3 |
178 507,8 |
105 180,3 |
77 830,3 |
2 382 601,7 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
55 671,5 |
133 258,5 |
151 770,4 |
64 465,0 |
73 327,5 |
0,0 |
0,0 |
478 492,9 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
167 582,4 |
169 205,0 |
177 961,2 |
95 395,4 |
95 395,4 |
95 395,4 |
80 745,4 |
881 679,9 |
1.1-ПП1 |
Показатель "Удельный расход топлива на выработку электроэнергии тепловыми станциями" |
т.у.т./кВтч |
Х |
Т / ЭЭ *100, где Т - суммарный расход топлива Э - суммарное производство электроэнергии |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
0,00017 |
0,00016 |
0,00016 |
0,00015 |
0,00015 |
0,00015 |
0,00014 |
Х |
1.1-ПП2 |
Показатель "Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми станциями" |
т.у.т./Гкал |
Х |
Т /ТЭ * 100, где Т - суммарный расход топлива ТЭ - суммарная выработка тепловой энергии тепловыми станциями |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
0,079 |
0,077 |
0,074 |
0,072 |
0,07 |
0,068 |
0,065 |
Х |
1.1-ПП3 |
Показатель "Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии" |
% |
Х |
Пээ / Ээп *100, где Пээ - суммарная величина потерь электрической энергии при передаче по распределительным сетям Ээп - суммарный объем переданной электрической энергии |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
13,2 |
12,8 |
12,4 |
12 |
11,6 |
11,3 |
10,9 |
Х |
1.1-ПП4 |
Показатель "Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения" |
кВтч/Гкал |
Х |
ЭЭ / Птэ * 100, где ЭЭ - объем электрической энергии, затрачиваемой на передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения Птэ - объем передаваемой тепловой энергии в системах теплоснабжения |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
24,6 |
23,9 |
23,2 |
22,7 |
22,1 |
21,4 |
20,9 |
Х |
1.1-ПП5 |
Показатель "Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии" |
% |
Х |
Птэ / Тэп *100, где Птэ - суммарная величина потерь тепловой энергии при передаче Ээп - суммарный объем переданной тепловой энергии |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
10,4 |
10 |
9,8 |
9,6 |
9,4 |
9,1 |
8,8 |
Х |
1.1-ПП6 |
Показатель "Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды" |
% |
Х |
Пв / Вп *100, где Пв - суммарная величина потерь воды при передаче Вп - суммарный объем переданной воды |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
10,9 |
10,6 |
10,4 |
10,1 |
9,9 |
9,6 |
9,4 |
Х |
1.1-ПП7 |
Показатель "Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр) |
кВтч/куб.м |
Х |
ЭЭ / Пв * 100, где ЭЭ - объем электрической энергии, затрачиваемой на передачу воды в системах водоснабжения Пв - объем передаваемой воды в системах водоснабжения |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
1,38 |
1,36 |
1,33 |
1,29 |
1,25 |
1,21 |
1,18 |
Х |
1.1-ПП8 |
Показатель "Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр) |
кВтч/куб.м |
Х |
ЭЭ / Пво * 100, где ЭЭ - объем электрической энергии, затрачиваемой в системах водоотведения Пво - объем передаваемой воды в системах водоотведения |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
0,87 |
0,83 |
0,79 |
0,75 |
0,71 |
0,68 |
0,63 |
Х |
1.1-ПП9 |
Показатель "Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)" |
кВтч/кв.м |
Х |
ЭЭ / Осв * 100, где ЭЭ - объем электрической энергии, затрачиваемой в системах уличного освещения Осв - освещаемая площадь с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
6,06 |
5,88 |
5,7 |
5,53 |
5,36 |
5,25 |
5,1 |
Х |
1.1.1. |
Основное мероприятие "Организационные меры по повышению энергоэффективности в энергетике и системах коммунальной инфраструктуры" |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
1.1.1-ПОМ1 |
Показатель "Доля организаций коммунальной инфраструктуры, охваченных организационными мерами (по проведению энергетических обследований и/или мониторингу состояния сетей, и/или учету мер по энергосбережению в инвестиционных или производственных программах, и/или развитию ЧГП" |
% |
Х |
Оохв / О *100, где Оохв - количество организаций коммунальной инфраструктуры, охваченных организационными мерами (по проведению энергетических обследований и/или мониторингу состояния сетей, и/или учету мер по энергосбережению в инвестиционных или производственных программах, и/или развитию ЧГП) О - общее количество организаций коммунальной инфраструктуры |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
60 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
100 |
Х |
1.1.1.1. |
Мероприятие "Содействие проведению энергетических обследований в организациях коммунальной инфраструктуры" |
Х |
|
Х |
2014-2020 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.1.1-ПМ1 |
Показатель "Доля организаций коммунальной инфраструктуры, в которых проведены энергетические обследования (нарастающим итогом)" |
% |
Х |
Ооб / О * 100, где Ооб - число организаций коммунальной инфраструктуры, в которых проведены энергетические обследования (нарастающим итогом) О - общее число организаций коммунальной инфраструктуры |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
60 |
80 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
1.1.1.2. |
Мероприятие "Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях" |
Х |
|
Х |
2014-2020 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.1.2.-ПМ1 |
Показатель "Доля протяженности тепловых, электрических и водопроводных сетей, в отношении которых проводится оценка аварийности и потерь" |
% |
Х |
Сан / С *100, где Сан - протяженность сетей, в отношении которых проводится оценка аварийности и потерь (нарастающим итогом) С - общая протяженность сетей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
30 |
40 |
50 |
70 |
80 |
100 |
100 |
Х |
1.1.1.3. |
Мероприятие "Создание условий для учета в инвестиционных и производственных программах производителей тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, организаций водоснабжения и водоотведения мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности" |
Х |
|
Х |
2014-2020 |
Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.1.3-ПМ1 |
Показатель "Доля организаций- производителей тепловой энергии, электросетевых организаций, теплосетевых организаций, в инвестиционных и производственных программах которых предусмотрены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности" |
% |
Х |
Оэм / О *100, где Оэм - количество организаций - производителей тепловой энергии, электросетевых организаций, телосетевых организаций, в инвестиционных и производственных программах которых предусмотрены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности О - общее количество организаций - производителей тепловой энергии, электросетевых организаций, телосетевых организаций, |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
40 |
60 |
80 |
90 |
100 |
100 |
100 |
Х |
1.1.1.4. |
Мероприятие "Разработка предложений и документов для развития в Забайкальском крае частно-государственного партнерства в сфере коммунального хозяйства" |
Х |
|
Х |
2014-2020 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.1.4-ПМ1 |
Показатель "Число оформленных договорных отношений в рамках механизмов частно-государственного партнерства (нарастающим итогом)" |
Ед |
Х |
Абсолютный показатель |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
Х |
1.1.1.5 |
Мероприятие "Переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования" |
Х |
|
Х |
2014-2015 |
Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.1.5-ПМ1 |
Показатель "Доля ресурсоснабжающих организаций, для которых установлены долгосрочные тарифы" |
% |
Х |
Од / О * 100, где Од - число ресурсоснабжающих организаций, для которых установлены долгосрочные тарифы О - общее число ресурсоснабжающих организаций |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
20 |
30 |
50 |
80 |
90 |
100 |
100 |
Х |
1.1.1.6 |
Мероприятие "Установление, регулярная корректировка требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности" |
Х |
|
Х |
2014 установление, в 2015-2020 при необходимости корректировка |
Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.1.6-ПМ1 |
Показатель "Актуальные требования установлены" |
Да/нет |
Х |
- |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Х |
1.1.1.7 |
Мероприятие "Реализация пилотного проекта по введению социальной нормы потребления" |
Х |
|
Х |
2014-2020 |
Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.1.7-ПМ1 |
Показатель "Социальная норма потребления определена и ежегодно актуализируется в установленном порядке" |
Да / нет |
Х |
- |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Х |
1.1.2. |
Основное мероприятие "Модернизация теплоснабжения в сельском поселении "Яснинское" муниципального района "Оловяннинский район" |
Х |
|
Х |
2014 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
277000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
277000 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2-ПОМ1 |
Показатель "Ожидаемое снижение эксплуатационных расходов" |
тыс.рублей |
Х |
Абсолютный показатель |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
Х |
1.1.3. |
Основное мероприятие "Модернизация котельной в городском поселении "Жирекенское" муниципального района "Чернышевский район" |
Х |
|
Х |
2015-2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
277500 |
92500 |
- |
- |
- |
- |
370000 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3-ПОМ1 |
Показатель "Ожидаемы экономический эффект" |
тыс.рублей |
Х |
Абсолютный показатель |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
44823 |
44823 |
44823 |
44823 |
Х |
1.1.4. |
Основное мероприятие "Развитие системы теплоснабжения городского округа "Город Чита" |
Х |
|
Х |
2014-2018 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
50014,5 |
54614 |
59607,5 |
65465 |
73327,5 |
- |
- |
303028,5 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
50014,5 |
54614 |
59607,5 |
65465 |
73327,5 |
|
|
303028,5 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4-ПОМ1 |
Показатель "Протяженность замененных внутриквартальных тепловых сетей (нарастающим итогом)" |
км |
Х |
- |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
- |
- |
Х |
1.1.5. |
Основное мероприятие "Использование инновационных энергоэффективных технологий на объектах коммунальной инфраструктуры и оснащение системами автоматического регулирования системы теплоснабжения с установкой программного обеспечения для расчетов гидравлических режимов тепловых сетей в городском поселении "Борзинское" муниципального района "Борзинский район" |
Х |
|
Х |
2015-2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
5 830,0 |
1 469,1 |
|
|
- |
- |
7 299,1 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
5 830,0 |
1 469,1 |
|
|
|
|
7 299,1 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.5-ПОМ1 |
Показатель "Доля многоквартирных домов, охваченных системой комплексного мониторинга объектов ЖКХ и промышленных объектов" |
% |
Х |
Дм / Д * 100, где Дм - многоквартирных домов, охваченных системой комплексного мониторинга объектов ЖКХ и промышленных объектов Д - общее количество многоквартирных домов городского поселения "Борзинское" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
30 |
60 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
1.1.5-ПОМ2 |
Показатель "Доля объектов бюджетной сферы, охваченных системой комплексного мониторинга объектов ЖКХ и промышленных объектов" |
% |
Х |
ОБм / Д * 100, где ОБм - количество объектов бюджетной сферы, охваченных системой комплексного мониторинга объектов ЖКХ и промышленных объектов Д - общее количество объектов бюджетной сферы сельского поселения "Борзинское" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
30 |
60 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
1.1.5-ПОМ3 |
Показатель "Доля котельных, охваченных системой комплексного мониторинга объектов ЖКХ и промышленных объектов" |
% |
Х |
Км / К * 100, где Км - количество котельных, охваченных системой комплексного мониторинга объектов ЖКХ и промышленных объектов К - общее количество объектов котельных сельского поселения "Борзинское" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
30 |
60 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
1.1.5-ПОМ3 |
Показатель "Сокращение расходов на эксплуатацию приборов учета" |
% |
Х |
1 - Эn / Э(n-1)*100, где Эn - расходы на эксплуатацию приборов учета в отчетном году Э(n-1) - расходы на эксплуатацию приборов учета в году, предшествующему отчетному |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
15 |
- |
- |
- |
- |
Х |
1.1.5.1. |
Мероприятие "Внедрение "Системы комплексного мониторинга объектов ЖКХ и промышленных объектов" в многоквартирных домах" |
Х |
|
Х |
2015-2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
5830 |
|
|
|
- |
- |
5830 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
5830 |
|
|
|
|
|
5830 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.5.2. |
Мероприятие "Внедрение "Системы комплексного мониторинга объектов ЖКХ и промышленных объектов" на объектах бюджетной сферы" |
Х |
|
Х |
2015-2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1271,1 |
|
|
- |
- |
1271,1 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
1271,1 |
|
|
|
|
1271,1 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.5.3. |
Мероприятие "Внедрение "Системы комплексного мониторинга объектов ЖКХ и промышленных объектов" на котельных" |
Х |
|
Х |
2015-2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
198 |
|
|
- |
- |
198 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
198 |
|
|
|
|
198 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.6. |
Основное мероприятие "Реконструкция систем теплоснабжения с заменой открытых систем централизованного теплоснабжения на закрытые" |
Х |
|
Х |
2014-2020 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
|
|
141 882,0 |
83 550,0 |
83 550,0 |
83 550,0 |
83 550,0 |
83 550,0 |
56 200,0 |
615 832,0 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
151 632,0 |
89 800,0 |
89 800,0 |
89 800,0 |
89 800,0 |
89 800,0 |
66 300,0 |
666 932,0 |
1.1.6-ПОМ1 |
Показатель "Снижение расхода подпитки сетевой воды" |
т/ч |
Х |
РВ(n-1) - РВn, где РВ(n-1) - расход подпитки сетевой воды в час в году, предшествующему отчетному РВn - расход подпитки сетевой воды в отчетном году |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
222,75 |
Х |
1.1.6-ПОМ2 |
Показатель "Снижение расхода топлива" |
т/ч |
Х |
РТ(n-1) - РТn, где РТ(n-1) - расход топлива в час в году, предшествующему отчетному РТn - расход топлива в отчетном году |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15,39 |
Х |
1.1.6-ПОМ3 |
Показатель "Экономия финансовых средств" |
тыс.рублей |
Х |
Ф(n-1) - Фn, где Ф(n-1) - расход финансовых ресурсов в году, предшествующему отчетному Фn - расход финансовых ресурсов в отчетном году |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
52122,92 |
Х |
1.1.6.1. |
Мероприятие "Реконструкция систем централизованного снабжения потребителей горячей водой от Приаргунской ТЭЦ" |
Х |
|
Х |
2014-2020 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
24932 |
14500 |
14500 |
14500 |
14500 |
14500 |
8700 |
106132 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
88282 |
52150 |
52150 |
52150 |
52150 |
52150 |
37500 |
386532 |
1.1.6.2. |
Мероприятие Реконструкция систем централизованного снабжения потребителей горячей водой от Шерловогорской ТЭЦ" |
Х |
|
Х |
2014-2020 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
28900 |
16800 |
16800 |
16800 |
16800 |
16800 |
10100 |
123000 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
28900 |
16800 |
16800 |
16800 |
16800 |
16800 |
10100 |
123000 |
1.1.6.3. |
Мероприятие "Реконструкция систем централизованного снабжения потребителей горячей водой от Первомайской ТЭЦ" |
Х |
|
Х |
2014-2020 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
53600 |
31400 |
31400 |
31400 |
31400 |
31400 |
18700 |
229300 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.6.4. |
Мероприятие "Реконструкция систем централизованного снабжения потребителей горячей водой от Краснокаменской ТЭЦ" |
Х |
|
Х |
2014-2020 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
34450 |
20850 |
20850 |
20850 |
20850 |
20850 |
18700 |
157400 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
34450 |
20850 |
20850 |
20850 |
20850 |
20850 |
18700 |
157400 |
1.1.7. |
Основное мероприятие "Модернизация котельной и тепловых сетей в сельском поселении "Новоширокинское" муниципального района "Газимуро-Заводский район" |
Х |
|
Х |
2014-2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
11 856,8 |
27 665,8 |
23 211,7 |
|
|
|
|
62 734,3 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
11 856,8 |
27 665,8 |
23 211,7 |
|
|
|
|
62 734,3 |
1.1.7-ПОМ1 |
Показатель "Экономический эффект от реализации мероприятия" |
тыс.рублей |
Х |
Абсолютный показатель |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
26604,8 |
26604,8 |
26604,8 |
26604,8 |
Х |
1.1.7.1. |
Мероприятие "Модернизация котельной тепловой мощностью 7,2 Гкал/ч" |
Х |
|
Х |
2014-2015 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
11856,8 |
27665,8 |
|
|
|
|
|
39522,6 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
11856,8 |
27665,8 |
|
|
|
|
|
39522,6 |
1.1.7.2. |
Мероприятие "Реконструкция тепловых сетей от котельной сельского поселения "Новоширокинское" |
Х |
|
Х |
2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
23211,7 |
|
|
|
|
23211,7 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
23211,7 |
|
|
|
|
23211,7 |
1.1.8. |
Основное мероприятие "Реконструкция системы теплоснабжении городского поселения "Могочинское" муниципального района "Могочинский район" |
Х |
|
Х |
2014-2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
5 657,0 |
50 913,0 |
31 680,0 |
|
|
|
|
88 250,0 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
5 657,0 |
50 913,0 |
31 680,0 |
|
|
|
|
88 250,0 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
11 314,0 |
101 826,0 |
63 360,0 |
|
|
|
|
176 500,0 |
1.1.8-ПОМ1 |
Показатель "Экономический эффект от реализации мероприятия" |
тыс.рублей |
Х |
- |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
34154,2 |
34154,2 |
34154,2 |
34154,2 |
Х |
1.1.8.1. |
Мероприятие "Реконструкция котельной с увеличением тепловой мощности до 30 Гкал/ч" |
Х |
|
Х |
2014-2015 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
5657 |
50913 |
|
|
|
|
|
56570 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
5657 |
50913 |
|
|
|
|
|
56570 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1.1.8.2. |
Мероприятие "Реконструкция тепловых сетей для присоединения потребителей, ранее не обеспеченных теплоснабжением" |
Х |
|
Х |
2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
31680 |
|
|
|
|
31680 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
31680 |
|
|
|
|
31680 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1.1.9. |
Основное мероприятие "Реконструкция систем водоснабжения, водоотведения городского округа "Город Чита" |
Х |
|
Х |
2014-2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
34 022,0 |
17 329,0 |
19 544,0 |
|
|
|
|
70 895,0 |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.9-ПОМ1 |
Показатель "Снижение электропотребления" |
% |
Х |
(1-Эn / Э(n-1)) * 100, где Эn - электропотребление в отчетном году Э(n-1) - электропотребление в году, предшествующему отчетному |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
- |
- |
- |
Х |
1.1.9-ПОМ2 |
Показатель "Сокращение потерь" |
% |
Х |
(1-Пn / П(n-1)) * 100, где Пn - потери в отчетном году П(n-1) - потери в году, предшествующему отчетному |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
Х |
1.1.9.1. |
Мероприятие "Установка приборов учета тепловой энергии" |
Х |
|
Х |
2014 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1 840,0 |
|
|
|
|
|
|
1 840,0 |
1.1.9.2. |
Мероприятие "Проведение энергоаудита" |
Х |
|
Х |
2014 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1 150,0 |
|
|
|
|
|
|
1 150,0 |
1.1.9.3. |
Мероприятие "Автоматизация I подъема ВНС N2" |
Х |
|
Х |
2014 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
9 922,0 |
|
|
|
|
|
|
9 922,0 |
1.1.9.4. |
Мероприятие "Автоматизация объектов Черновского участка" |
Х |
|
Х |
2014 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
4 200,0 |
|
|
|
|
|
|
4 200,0 |
1.1.9.5. |
Мероприятие "Автоматизация ВНС "Каштак" |
Х |
|
Х |
2014 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
2 460,0 |
|
|
|
|
|
|
2 460,0 |
1.1.9.6. |
Мероприятие "Автоматизация ВНС "Петровская" |
Х |
|
Х |
2014 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
14 450,0 |
|
|
|
|
|
|
14 450,0 |
1.1.9.7. |
Мероприятие "Автоматизация ВНС "Восточная" |
Х |
|
Х |
2015 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
12 340,0 |
|
|
|
|
|
12 340,0 |
1.1.9.8. |
Мероприятие "Автоматизация Верхне-Восточных резервуаров" |
Х |
|
Х |
2015 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
859,0 |
|
|
|
|
|
859,0 |
1.1.9.9. |
Мероприятие "Автоматизация II подъема ВНС N 4" |
Х |
|
Х |
2015 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
4 130,0 |
|
|
|
|
|
4 130,0 |
1.1.9.10. |
Мероприятие "Автоматизация ВНС "Северная" |
Х |
|
Х |
2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
8 760,0 |
|
|
|
|
8 760,0 |
1.1.9.11. |
Мероприятие "Автоматизация Верхне-Северных резервуаров" |
Х |
|
Х |
2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
679,0 |
|
|
|
|
679,0 |
1.1.9.12. |
Мероприятие "Автоматизация КНС "Главная" |
Х |
|
Х |
2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
3 350,0 |
|
|
|
|
3 350,0 |
1.1.9.13. |
Мероприятие "Автоматизация ВНС "Песчанка" |
Х |
|
Х |
2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
3 795,0 |
|
|
|
|
3 795,0 |
1.1.9.14. |
Мероприятие "Автоматизация ВНС "Антипиха" |
Х |
|
Х |
2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
2 960,0 |
|
|
|
|
2 960,0 |
1.1.10. |
Основное мероприятие "Комплексное повышение эффективности систем коммунальной инфраструктуры в городском поселении "Нерчинское" муниципального района "Нерчинский район" |
Х |
|
Х |
2015-2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
109507,5 |
295068,9 |
|
|
|
|
404 576,4 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
21901,5 |
59013,78 |
|
|
|
|
80 915,3 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
1.1.10-ПОМ1 |
Показатель "Экономический эффект от реализации мероприятия" |
тыс.рублей |
Х |
Абсолютный показатель |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
41 266,0 |
41 266,0 |
41 266,0 |
41 266,0 |
Х |
1.1.10.1. |
Мероприятие "Модернизация теплоснабжения городского поселения "Нерчинское" муниципального района "Нерчинский район" |
Х |
|
Х |
2015-2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90 000,0 |
70 000,0 |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
0,0 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.10.2. |
Мероприятие "Реконструкция водовода "Остров"" |
Х |
|
Х |
2015 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 601,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
0,0 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.10.3. |
Мероприятие "Строительство станции второго подъема" |
Х |
|
Х |
2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 000,0 |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
0,0 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.10.4. |
Мероприятие "Строительство водовода "Мясокомбинат"" |
Х |
|
Х |
2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 000,0 |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
0,0 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.10.5. |
Мероприятие "Замена канализационных сетей" |
Х |
|
Х |
2015-2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 000,0 |
10 000,0 |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
0,0 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.10.6. |
Мероприятие "Модернизация объектов электроэнергетики" |
Х |
|
Х |
2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
293 425,0 |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
0,0 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.10.7. |
Мероприятие "Реконструкция сетей электроснабжения 6кВ с переводом на 10кВ" |
Х |
|
Х |
2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
99 200,0 |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
0,0 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.10.8. |
Мероприятие "Реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ с переводом на СИП" |
Х |
|
Х |
2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
122 850,0 |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
0,0 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.10.9. |
Мероприятие "Внедрение систем учета электрической энергии (АИИС КУЭ)" |
Х |
|
Х |
2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
71 357,3 |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
0,0 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности" |
Х |
Х |
Х |
2014-2020 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
361 956,8 |
2 168 784,6 |
2 162 713,4 |
|
|
|
|
4 693 454,8 |
1.2-ПП1 |
Показатель "Энергоемкость промышленного производства для производства 3-х видов продукции (работ, услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта РФ в сфере промышленного производства" |
Кг у.т. / тыс.руб. |
Х |
ТЭР / ПП, где ТЭР расход топливно-энергетических ресурсов в промышленности, ПП - объем промышленного производства |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
44,3 |
43,4 |
42,5 |
41,3 |
40,5 |
39,7 |
38,5 |
Х |
1.2.1. |
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые ОАО "ППГХО" |
Х |
|
Х |
2014-2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
347300 |
215000 |
215000 |
|
|
|
|
777300 |
1.2.1.-ПОМ1 |
Показатель "Ожидаемая экономия энергетических ресурсов" |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
12478,1 |
14687,4 |
16784,4 |
|
|
|
|
Х |
|
1.2.1.1. |
Мероприятие "Установка частотно-регулируемого привода на технологическим оборудовании" |
Х |
|
Х |
2014-2016 |
ОАО "ППГХО" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
105000 |
105000 |
105000 |
|
|
|
|
315000 |
1.2.1.2. |
Мероприятие "Модернизация систем освещения" |
Х |
|
Х |
2014-2016 |
ОАО "ППГХО" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
60000 |
60000 |
60000 |
|
|
|
|
180000 |
1.2.1.3. |
Мероприятие "Создание АИИС КУЭ" |
Х |
|
Х |
2014 |
ОАО "ППГХО" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
132300 |
|
|
|
|
|
|
132300 |
1.2.1.4. |
Мероприятие "Модернизация трансформаторных подстанций" |
Х |
|
Х |
2014-2016 |
ОАО "ППГХО" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
50000 |
50000 |
50000 |
|
|
|
|
150000 |
1.2.2. |
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые ОАО "Нефтемаркет" |
Х |
|
Х |
2014-2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1030 |
860 |
650 |
|
|
|
|
2540 |
1.2.2.-ПОМ1 |
Показатель "Ожидаемая экономия энергетических ресурсов" |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
458,7 |
896,2 |
1024,1 |
|
|
|
|
Х |
|
1.2.2.1. |
Мероприятие "Перевод наружного освещения территории АЗС с ламп марки ДРЛ на энергосберегающие лампы" |
Х |
|
Х |
2014-2016 |
ОАО "ППГХО" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
120 |
120 |
120 |
|
|
|
|
360 |
1.2.2.2. |
Мероприятие "Перевод системы отопления зданий АЗС с электрическими котлами на инфракрасные обогреватели ЭРГНА" |
Х |
|
Х |
2014-2016 |
ОАО "ППГХО" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
360 |
370 |
380 |
|
|
|
|
1110 |
1.2.2.3. |
Мероприятие "Замена светильников марки РВП-250 освещения навесов АЗС на светодиодные марки УСС-36" |
Х |
|
Х |
2014-2016 |
ОАО "ППГХО" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
150 |
150 |
150 |
|
|
|
|
450 |
1.2.2.4. |
Мероприятие "Оснащение приборами учета контроля за расходованием при сжигании в котельных топочного мазута" |
Х |
|
Х |
2014-2016 |
ОАО "ППГХО" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
400 |
220 |
|
|
|
|
|
620 |
1.2.3. |
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые ОАО "88 ЦАРЗ" |
Х |
|
Х |
2014-2015 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
1304,3 |
5700 |
|
|
|
|
7004,3 |
1.2.3.-ПОМ1 |
Показатель "Ожидаемая экономия энергетических ресурсов" |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1024,1 |
1041,1 |
987,4 |
|
|
|
|
Х |
|
1.2.3.1. |
Мероприятие "Освещение зданий, сооружений, строений энергосберегающими лампами" |
Х |
|
Х |
2014 |
ОАО "88 ЦАРЗ" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
21,3 |
|
|
|
|
|
|
21,3 |
1.2.3.2. |
Мероприятие "Утепление стен здания" |
Х |
|
Х |
2014-2015 |
ОАО "88 ЦАРЗ" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1283 |
5700 |
|
|
|
|
|
6983 |
1.2.4. |
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые ООО "Сретенский судостроительный завод" |
Х |
|
Х |
2014-2016 |
ООО "Сретенский судостроительный завод" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
10222,5 |
10934,6 |
11673,4 |
Х |
Х |
Х |
Х |
32830,5 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.4-ПОМ1 |
Показатель "Ожидаемая экономия энергетических ресурсов" |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
13452,2 |
14521,1 |
14527 |
1 |
|
|
|
Х |
|
1.2.4.1. |
Мероприятие "Проведение энергетического обследования" |
Х |
|
Х |
2014-2016 |
ООО "Сретенский судостроительный завод" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
230 |
245 |
260 |
|
|
|
|
735 |
1.2.4.2. |
Мероприятие "Оснащение приборами учета энергоресурсов" |
Х |
|
Х |
2014-2016 |
ООО "Сретенский судостроительный завод" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
85 |
90 |
94 |
|
|
|
|
269 |
1.2.4.3. |
Мероприятие "Улучшение энергосберегающих характеристик конструкций зданий" |
Х |
|
Х |
2014-2016 |
ООО "Сретенский судостроительный завод" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
3150 |
3320 |
3540 |
|
|
|
|
10010 |
1.2.4.4. |
Мероприятие "Внедрение новых энергосберегающих технологий" |
Х |
|
Х |
2014-2016 |
ООО "Сретенский судостроительный завод" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
2830 |
2950 |
3080 |
|
|
|
|
8860 |
1.2.4.5. |
Мероприятие "Повышение энергоснабжения производственного оборудования" |
Х |
|
Х |
2014-2016 |
ООО "Сретенский судостроительный завод" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
3830 |
4210 |
4560 |
|
|
|
|
12600 |
1.2.4.6. |
Мероприятие "Замена ламп накаливания на энергосберегающие" |
Х |
|
Х |
2014-2016 |
ООО "Сретенский судостроительный завод" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
12,5 |
13,6 |
15,4 |
|
|
|
|
41,5 |
1.2.4.7. |
Мероприятие "Установка компенсаторов реактивной мощности по 0,4 кВ" |
Х |
|
Х |
2014-2016 |
ООО "Сретенский судостроительный завод" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
85 |
106 |
124 |
|
|
|
|
315 |
1.2.5. |
Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые ОАО "Завод горного оборудования" |
Х |
|
Х |
2014-2016 |
ОАО "Завод горного оборудования |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
2100 |
1290 |
390 |
|
|
|
|
3780 |
1.2.5-ПОМ1 |
Показатель "Ожидаемая экономия энергетических ресурсов" |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
987 |
1025,1 |
1047,5 |
|
|
|
|
Х |
|
1.2.5.1. |
Мероприятие "Увеличение диаметра участков трубопровода котельной для увеличения расхода сетевой воды через котел, замена задвижек, обратных клапанов" |
Х |
|
Х |
2014 |
ОАО "Завод горного оборудования |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
550 |
|
|
|
|
|
|
550 |
1.2.5.2. |
Мероприятие "Установка частотных приводов на дымососы" |
Х |
|
Х |
2014-2015 |
ОАО "Завод горного оборудования |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
650 |
650 |
|
|
|
|
|
1300 |
1.2.5.3. |
Мероприятие "Установка частотных приводов на дутьевые вентиляторы" |
Х |
|
Х |
2014-2015 |
ОАО "Завод горного оборудования |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
250 |
|
|
|
|
|
|
250 |
1.2.5.4. |
Мероприятие "Установка теплосчетчика SA-SA/2М ДУ 300-192/30 на выходе из котельной" |
Х |
|
Х |
2014 |
ОАО "Завод горного оборудования |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
250 |
250 |
|
|
|
|
|
500 |
1.2.5.5. |
Мероприятие "Замена ламп накаливания на энергосберегающие" |
Х |
|
Х |
2014-2016 |
ОАО "Завод горного оборудования |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
50 |
40 |
40 |
|
|
|
|
130 |
1.2.5.6. |
Мероприятие "Определение участков сетей теплоснабжения с наибольшими потерями тепла и приведение таких участков в надлежащее состояние" |
Х |
|
Х |
2014-2016 |
ОАО "Завод горного оборудования |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
350 |
350 |
350 |
|
|
|
|
1050 |
1.3. |
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в государственном секторе" |
Х |
2014-2020 |
Министерство территориального развития Забайкальского края, исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, имеющие подведомственные государственные учреждения |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
|
|
115968,9 |
124850,5 |
123968,9 |
80044,1 |
77166,5 |
49769,3 |
50733,8 |
622502 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3-ПП1 |
Показатель "Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти субъекта РФ и государственных учреждений субъекта РФ (в расчете на 1 кв.метр общей площади)" |
кВтч/кв.м |
Х |
Рээ / Пл, где Рээ - общий расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений Пл - площадь помещений, занимаемых органами государственной власти и государственными учреждениями |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
110,1 |
107,8 |
105,2 |
102 |
98,5 |
96,5 |
93,6 |
Х |
1.3-ПП2 |
Показатель "Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти субъекта РФ и государственных учреждений субъекта РФ (в расчете на 1 кв.метр общей площади)" |
кВтч/кв.м |
Х |
Ртэ / Пл, где Ртэ - общий расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений Пл - площадь помещений, занимаемых органами государственной власти и государственными учреждениями |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
0,16 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,14 |
0,14 |
0,13 |
Х |
1.3-ПП3 |
Показатель "Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти субъекта РФ и государственных учреждений субъекта РФ (в расчете на 1 человека)" |
куб.м/чел |
Х |
Рхв / Пл, где Рхв - общий расход холодной воды на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений Пл - площадь помещений, занимаемых органами государственной власти и государственными учреждениями |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
5,7 |
5,6 |
5,5 |
5,5 |
5,4 |
5,4 |
5,3 |
Х |
1.3-ПП4 |
Показатель "Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти субъекта РФ и государственных учреждений субъекта РФ (в расчете на 1 человека)" |
куб.м/чел |
Х |
Ргв / Пл, где Ргв - общий расход горячей воды на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений Пл - площадь помещений, занимаемых органами государственной власти и государственными учреждениями |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
5,3 |
5,3 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,1 |
5,1 |
Х |
1.3-ПП5 |
Показатель "Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта РФ и государственными учреждениями субъекта РФ, к общему объему финансирования региональной программы" |
% |
Х |
Абсолютный показатель |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
2 |
2,2 |
2,5 |
2,8 |
3,1 |
3,4 |
3,8 |
Х |
1.3.1. |
Основное мероприятие "Установка (замена) приборов учета в органах государственной власти, государственных учреждениях, государственных унитарных предприятиях" |
Х |
|
Х |
2014-2016 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1-ПОМ1 |
Показатель "Доля органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий Забайкальского края, в которых установлены приборы учета электрической энергии" (можно дополнить наименование показателя требованиями к качеству приборов учета) |
% |
Х |
Опуээ / О *100, где Опуээ - количество органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий, в которых установлены приборы учета электрической энергии О - общее количество органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
1.3.1-ПОМ2 |
Показатель "Доля органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий Забайкальского края, в которых установлены приборы учета тепловой энергии" (можно дополнить наименование показателя требованиями к качеству приборов учета) |
% |
Х |
Опутэ / О *100, где Опутэ - количество органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий, в которых установлены приборы учета тепловой энергии О - общее количество органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
60 |
70 |
85 |
95 |
100 |
100 |
100 |
Х |
1.3.1-ПОМ1 |
Показатель "Доля органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий Забайкальского края, в которых установлены приборы учета потребления воды" (можно дополнить наименование показателя требованиями к качеству приборов учета) |
% |
Х |
Опув / О *100, где Опув - количество органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий, в которых установлены приборы учета потребления воды О - общее количество органов государственной власти, государственных учреждений, государственных унитарных предприятий |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
1.3.1.1. |
Мероприятие "Установка (замена) приборов учета электрической энергии в органах государственной власти, государственных учреждениях, государственных унитарных предприятиях Забайкальского края" |
Х |
|
Х |
2014-2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края, исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, имеющие подведомственные государственные учреждения |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1.2. |
Мероприятие "Установка (замена) приборов учета тепловой энергии в органах государственной власти, государственных учреждениях, государственных унитарных предприятиях Забайкальского края" |
Х |
|
Х |
2014-2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края, исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, имеющие подведомственные государственные учреждения |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1.3. |
Мероприятие "Установка (замена) приборов учета потребления воды в органах государственной власти, государственных учреждениях, государственных унитарных предприятиях Забайкальского края" |
Х |
|
Х |
2014-2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края, исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, имеющие подведомственные государственные учреждения |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2. |
Основное мероприятие "Организация проведения энергетических обследований в отношении органов государственной власти и государственных учреждений Забайкальского края, стимулирование проведения энергетических обследований в иных организациях с участием Забайкальского края" |
Х |
|
Х |
2014-2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края, исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, имеющие подведомственные государственные учреждения |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2-ПОМ1 |
Показатель "Доля государственных учреждений Забайкальского края, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, от общего числа государственных учреждений Забайкальского края" |
% |
Х |
Уобс / У * 100, где Уобс - число государственных учреждений Забайкальского края, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование (нарастающим итогом) У - общее число государственных учреждений Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
70 |
85 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
1.3.4. |
Основное мероприятие "Установление государственным учреждениям Забайкальского края заданий по снижению энергоемкости" |
Х |
|
Х |
2014-2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края, исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, имеющие подведомственные государственные учреждения |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3.4-ПОМ1 |
Показатель "Доля государственных учреждений Забайкальского края, для которых установлены задания по снижению энергоемкости" |
% |
Х |
Гуз / ГУ *100, где Гуз - количество государственных учреждений Забайкальского края, для которых установлены задания по снижению энергоемкости ГУ - общее количество государственных учреждений Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
70 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
1.3.5. |
Основное мероприятие "Разработка типовой документации и методических разъяснений для заключения в интересах государственных учреждений Забайкальского края энергосервисных контрактов и их распространение среди руководителей государственных учреждений Забайкальского края" |
Х |
|
Х |
2014-2020 |
Министерство территориального развития Забайкальского края, исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, имеющие подведомственные государственные учреждения |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3.5-ПОМ1 |
Показатель "Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта РФ и государственными учреждениями субъекта РФ" |
Шт. |
Х |
Абсолютный показатель |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
25 |
50 |
65 |
75 |
85 |
100 |
140 |
Х |
1.3.6. |
Основное мероприятие "Установление требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при приобретении товаров, работ, услуг для государственных нужд" |
Х |
|
Х |
2014 (можно установить конкретную дату) |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3.6-ПОМ1 |
Показатель "Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд" |
% |
Х |
Тф / Т*100, где Тф - объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд Забайкальского края в соответствии с требованиями энергетической эффективности Т - общий объем товаров, работ, услуг, которые должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых для государственных нужд Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
1.3.7. |
Основное мероприятие "Создание финансовых стимулов для экономии энергетических ресурсов государственными учреждениями Забайкальского края (включение показателей в государственные задания, учет при внедрении "эффективных контрактов")" |
Х |
|
Х |
2014-2020 |
Министерство финансов Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3.7-ПОМ1 |
Показатель "Доля государственных учреждений Забайкальского края, для которых созданы финансовые стимулы для экономии энергетических ресурсов" |
% |
Х |
Ус / У*100, где Ус - количество государственных учреждений Забайкальского края, для которых созданы финансовые стимулы для экономии энергетических ресурсов У - общее количество государственных учреждений Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
40 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
1.3.8. |
Основное мероприятие "Техническое перевооружение, реконструкции, ремонты в государственных учреждениях Забайкальского края в целях повышения энергетической эффективности и расширения использования ресурсосберегающих технологий" : установка приборов учета, проведение капитальных ремонтов зданий, улучшение энергосберегающих характеристик зданий |
Х |
|
Х |
2014-2020 |
Министерство территориального развития Забайкальского края, исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, имеющие подведомственные государственные учреждения |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.8-ПОМ1 |
Показатель "Доля государственных учреждений Забайкальского края, в которых реализованы мероприятия технического характера в целях повышения энергетической эффективности и расширения использования энергосберегающих технологий (нарастающим итогом)" |
% |
Х |
Утм / Унужд *100, где Утм - количество государственных учреждений, в которых реализованы мероприятия технического характера в целях повышения энергетической эффективности, расширения использования энергосберегающих технологий Унужд - количество государственных учреждений, нуждающихся в реализации подобных мероприятий технического характера |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
20 |
30 |
40 |
50 |
70 |
90 |
100 |
Х |
1.4. |
Подпрограмма "Создание условий для повышения энергетической эффективности в жилищном фонде" |
Х |
Х |
Х |
2014-2020 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
|
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
65 070,2 |
37 183,0 |
|
|
|
|
|
102 253,2 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
20 398,2 |
28 868,3 |
|
|
|
|
|
49 266,5 |
1.4-ПП1 |
Показатель "Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.метр общей площади)" |
Гкал/кв.м |
Х |
Рт / Нас, где Рт - суммарный расход тепловой энергии в многоквартирных домах Нас - численность населения, проживающая в многоквартирных домах |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
0,43 |
0,42 |
0,42 |
0,41 |
0,41 |
0,4 |
0,4 |
Х |
1.4-ПП2 |
Показатель "Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)" |
куб.м/чел |
Х |
Рхв / Нас, где Рхв - суммарный расход холодной воды в многоквартирных домах Нас - численность населения, проживающая в многоквартирных домах |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
50,8 |
48,5 |
47,6 |
46,3 |
45,2 |
44,3 |
43,1 |
Х |
1.4-ПП3 |
Показатель "Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)" |
куб.м/чел |
Х |
Ргв / Нас, где Ргв - суммарный расход горячей воды в многоквартирных домах Нас - численность населения, проживающая в многоквартирных домах |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
12,59 |
12,33 |
11,96 |
11,6 |
11,26 |
11,03 |
10,71 |
Х |
1.4-ПП4 |
Показатель "Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.метр общей площади)" |
кВтч/кв.м |
Х |
Рээ / Нас, где Рээ - суммарный расход электрической энергии в многоквартирных домах Нас - численность населения, проживающая в многоквартирных домах |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
352,6 |
345,5 |
336,9 |
331,8 |
318,6 |
309,2 |
302,8 |
Х |
1.4-ПП5 |
Показатель "Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах" |
т.у.т/кв.м |
Х |
Рэр / Нас, где Рэр - суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах Нас - численность населения, проживающая в многоквартирных домах |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
121,6 |
119,2 |
115,6 |
113,3 |
111 |
108,3 |
105 |
Х |
1.4.1. |
Основное мероприятие "Организационные меры по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда" |
Х |
Х |
Х |
2014-2020 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
|
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из Фонда ЖКХ |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
2874,90 |
2024,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4899,10 |
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
2232,00 |
1571,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3803,40 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
911,20 |
654,50 |
40,00 |
60,00 |
80,00 |
90,00 |
100,00 |
1935,70 |
1.4.1-ПОМ1 |
Показатель "Доля многоквартирных домов, в отношении которых принимались те или иные организационные меры по энергосбережению и повышению энергетической эффективности" |
% |
Х |
Дм / Д *100, где Дм - число многоквартирных жилых домов, где принимались организационные меры по энергосбережению и экономному потреблению энергетических ресурсов (нарастающим итогом с начала реализации Программы) Д - общее количество многоквартирных домов |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
10 |
15 |
25 |
40 |
50 |
65 |
80 |
Х |
1.4.1.1. |
Мероприятие "Проведение энергетических обследований жилых домов всех форм собственности, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов, и формирование энергетических паспортов зданий" |
Х |
Х |
Х |
2014-2015 |
Исполнительные органы государственной власти края, ОМСУ, ТСЖ, собственники жилья |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из Фонда ЖКХ |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
2621,2 |
1817,3 |
|
|
|
|
|
4438,5 |
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
2035,1 |
1411 |
0 |
|
|
|
|
3446,1 |
|
- из внебюджетных источников (средства собственников, ТСЖ, УК) |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
821,7 |
569,7 |
|
|
|
|
|
1391,4 |
1.4.1.1-ПМ1 |
Показатель "Доля многоквартирных жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, нарастающим итогом" |
(%) |
Х |
Доблс / Д *100, где Добс - количество многоквартирных домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (нарастающим итогом) Д - общее количество многоквартирных домов |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
10 |
15 |
25 |
40 |
50 |
65 |
80 |
Х |
1.4.1.2. |
Мероприятие "Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергетической эффективности, выявление домов, требующих первоочередной реализации мер по повышению энергоэффективности, сопоставление уровней энергоэффективности с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения в квартале (районе, микрорайоне)" |
Х |
Х |
Х |
2014-2020 |
ОМСУ, УК, ТСЖ |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
||
|
- из Фонда ЖКХ |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
14,4 |
14,4 |
|
|
|
|
|
28,8 |
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
11,1 |
11,1 |
|
|
|
|
|
22,2 |
|
- из внебюджетных источников (средства собственников, ТСЖ, УК) |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
4,5 |
4,5 |
|
|
|
|
|
9 |
1.4.1.2-ПМ1 |
Показатель "Доля многоквартирных домов, охваченных ранжированием" |
% |
Х |
Дранж / Д *100, где Дранж - количество многоквартирных жилых домов, охваченных ранжированием Д - общее количество многоквартирных жилых домов |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
10 |
15 |
25 |
40 |
50 |
65 |
80 |
Х |
1.4.1.3. |
Мероприятие "Установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на 1 кв.м, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов " |
Х |
Х |
Х |
2014 |
ОМСУ, УК, ТСЖ, энергоснабжающие организации |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из Фонда ЖКХ |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
23,9 |
14,4 |
|
|
|
|
|
38,3 |
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
18,6 |
11,1 |
|
|
|
|
|
29,7 |
|
- из внебюджетных источников (средства собственников, ТСЖ, УК) |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
7,5 |
4,5 |
|
|
|
|
|
12 |
1.4.1.3-ПМ1 |
Показатель "Целевые показатели повышения эффективности установлены" |
Да / нет |
Х |
- |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Х |
1.4.1.4. |
Мероприятие "Распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения, пропаганда реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением" |
Х |
Х |
Х |
2014-2015 |
ОМСУ, УК, ТСЖ |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из Фонда ЖКХ |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
71,8 |
34,5 |
|
|
|
|
|
106,3 |
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
55,7 |
26,7 |
|
|
|
|
|
82,4 |
|
- из внебюджетных источников (средства собственников, ТСЖ, УК) |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
22,5 |
10,8 |
|
|
|
|
|
33,3 |
1.4.1.4-ПМ1 |
Показатель "Количество изданных и распространенных листовок, буклетов" |
Шт. |
Х |
Абсолютный показатель |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
1000 |
1000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Х |
1.4.1.4-ПМ2 |
Показатель "Доля населенных пунктов, охваченных кампанией по распространению информации" |
% |
Х |
Нпи / НП * 100, где Нпи - количество населенных пунктов, охваченных информационной кампанией (нарастающим итогом с момента начала реализации программы) НП - общее количество населенных пунктов |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
40 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
Х |
1.4.1.5. |
Мероприятие "Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров" |
Х |
Х |
Х |
2014-2015 |
Исполнительные органы государственной власти края, ОМСУ, ТСЖ, собственники жилья |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из Фонда ЖКХ |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
143,6 |
143,6 |
|
|
|
|
|
287,2 |
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
111,5 |
111,5 |
|
|
|
|
|
223 |
|
- из внебюджетных источников (средства собственников, ТСЖ, УК) |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
45 |
45 |
|
|
|
|
|
90 |
1.4.1.5-ПМ1 |
Показатель "Количество заключенных энергосервисных договоров в целях повышения энергетической эффективности жилого фонда" |
Шт. |
Х |
Абсолютный показатель |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
3 |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
Х |
1.4.1.6. |
Мероприятие "Принятие мер по государственному контролю за соответствием многоквартирных домов в процессе их эксплуатации требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов" |
Х |
Х |
Х |
2014-2020 |
Государственная жилищная инспекция Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
1.4.1.6-ПМ1 |
Показатель "Доля обследованной площади многоквартирных жилых домов по отношению к общей площади жилого фонда Забайкальского края" |
% |
Х |
По / П *100, где По - обследованная площадь многоквартирных жилых домов П - общая площадь многоквартирных жилых домов |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
Х |
1.4.1.7. |
Мероприятие "Анализ договоров электро-, тепло-, газо-, водоснабжения многоквартирных жилых домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергоэффективности" |
Х |
Х |
Х |
2014-2020 |
Государственная жилищная инспекция Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
1.4.1.7-ПМ1 |
Показатель "Доля управляющих компаний, в отношении которых проведен анализ договоров с ресурсоснабжающими организациями" |
% |
Х |
УКан / УК *100, где УКан - количество управляющих компаний, в отношении которых проведен анализ (нарастающим итогом с начала реализации Программы) УК - общее количество управляющих компаний |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
10 |
20 |
40 |
60 |
80 |
90 |
100 |
Х |
1.4.2. |
Основное мероприятие "Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда" |
Х |
Х |
Х |
2014-2020 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
|
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0 |
0 |
62 195,4 |
35 159,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97354,4 |
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0 |
0 |
48 287,5 |
27 297,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75584,5 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0 |
0 |
19 497,1 |
11 021,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30518,7 |
1.4.2-ПОМ1 |
Показатель "Доля многоквартирных домов, в отношении которых реализованы технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности" |
% |
Х |
Дм / Д *100, где Дм - число многоквартирных жилых домов, в отношении которых реализовывались технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (нарастающим итогом с начала реализации Программы) Д - общее количество многоквартирных домов |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
10 |
15 |
25 |
40 |
50 |
65 |
80 |
Х |
1.4.2.1. |
Мероприятие "Реализация мер по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов" |
Х |
Х |
Х |
2014-2015 |
Исполнительные органы государственной власти края, ОМСУ, ТСЖ, собственники жилья |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из средств Фонда ЖКХ |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
10296,3 |
6729,8 |
|
|
|
|
|
17026,1 |
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
7993,9 |
5224,9 |
|
|
|
|
|
13218,8 |
|
- из внебюджетных источников (средства собственников, ТСЖ, УК) |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
3227,7 |
2109,7 |
|
|
|
|
|
5337,4 |
1.4.2.1-ПМ1 |
Показатель "Доля многоквартирных домов, в отношении которых реализованы меры по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта" |
% |
Х |
Дээф / Дкапр * 100, где Дээф - количество многоквартирных домов, в отношении которых реализованы меры по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта Дкапр - количество многоквартирных домов, в которых в отчетном периоде проводился капитальный ремонт |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
Х |
1.4.2.2. |
Мероприятие "Модернизация и реконструкция многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению" |
Х |
Х |
Х |
2014-2015 |
Исполнительные органы государственной власти края, ОМСУ |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из средств Фонда ЖКХ |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
574,2 |
276,6 |
|
|
|
|
|
850,8 |
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
445,8 |
214,7 |
|
|
|
|
|
660,5 |
|
- из внебюджетных источников (средства собственников, ТСЖ, УК) |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
180 |
86,7 |
|
|
|
|
|
266,7 |
1.4.2.2-ПМ1 |
Показатель "Доля многоквартирных домов, в которых после модернизации и реконструкции с применением энергосберегающих технологий снизились затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг" |
% |
Х |
Абсолютный показатель |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Х |
1.4.2.3. |
Мероприятие "Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности |
Х |
Х |
Х |
2014-2015 |
Застройщики-строительные компании, собственники жилья |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из средств Фонда ЖКХ |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
73,2 |
35,9 |
|
|
|
|
|
109,1 |
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
56,8 |
27,9 |
|
|
|
|
|
84,7 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
23 |
11,3 |
|
|
|
|
|
34,3 |
1.4.2.3-ПМ1 |
Показатель "Доля многоквартирных домов, на фасадах которых размещен класс энергетической эффективности" |
% |
Х |
Дкл / Д *100, где Дкл - количество многоквартирных домов, на фасадах которых размещен класс энергетической эффективности Д - общее количество многоквартирных домов |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
60 |
80 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
Х |
1.4.2.4. |
Мероприятие "Меры по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая установку датчиков движения и замену ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах" |
Х |
Х |
Х |
2014-2015 |
Собственники помещений в МКД, ОМСУ, УК, ТСЖ |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из средств Фонда ЖКХ |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
711,5 |
418,7 |
|
|
|
|
|
1130,2 |
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
552,4 |
325,1 |
|
|
|
|
|
877,5 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
223,1 |
131,1 |
|
|
|
|
|
354,2 |
1.4.2.4-ПМ1 |
Показатель "Доля многоквартирных домов, в отношении которых приняты меры по повышению энергетической эффективности систем освещения" |
% |
Х |
Дм / Д *100, где Дм - количество многоквартирных домов, в отношении которых приняты меры по повышению энергетической эффективности систем освещения (нарастающим итогом) Д - общее количество многоквартирных жилых домов, в отношении которых необходимо принять меры по повышению энергетической эффективности использования систем освещения, на начало реализации программы |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
5 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
Х |
1.4.2.5. |
Мероприятие "Меры по повышению энергетической эффективности использования лифтового хозяйства" |
Х |
Х |
Х |
2014-2015 |
Собственники помещений в МКД, ОМСУ, УК, ТСЖ |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из средств Фонда ЖКХ |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
16364,7 |
8613 |
|
|
|
|
|
24977,7 |
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
12705,3 |
6687 |
|
|
|
|
|
19392,3 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
5130 |
2700 |
|
|
|
|
|
7830 |
1.4.2.5-ПМ1 |
Показатель "Доля многоквартирных домов, в отношении которых приняты меры по повышению энергетической эффективности лифтового хозяйства" |
% |
Х |
Дм / Д *100, где Дм - количество многоквартирных домов, в отношении которых приняты меры по повышению энергетической эффективности лифтового хозяйства (нарастающим итогом) Д - общее количество многоквартирных жилых домов, в отношении которых необходимо принять меры по повышению энергетической эффективности использования лифтового хозяйства, на начало реализации программы |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
5 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
Х |
1.4.2.6. |
Мероприятие "Оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды" |
Х |
Х |
Х |
2014-2015 |
Собственники помещений в МКД, УК, ТСЖ |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из средств Фонда ЖКХ |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
12163,5 |
6827,2 |
|
|
|
|
|
18990,7 |
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
9443,5 |
5300,6 |
|
|
|
|
|
14744,1 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
3813 |
2140,2 |
|
|
|
|
|
5953,2 |
1.4.2.6-ПМ1 |
Показатель "Доля многоквартирных домов, обеспеченных приборами учета электрической энергии" |
% |
Х |
Дпуээ / Д *100, где Дпуээ - количество многоквартирных жилых домов, оснащенных приборами учета электрической энергии Д - общее количество многоквартирных жилых домов |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
1.4.2.6-ПМ2 |
Показатель "Доля многоквартирных домов, обеспеченных приборами учета тепловой энергии" |
% |
Х |
Дпутэ / Д *100, где Дпутэ - количество многоквартирных жилых домов, оснащенных приборами учета тепловой энергии Д - общее количество многоквартирных жилых домов |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
1.4.2.6-ПМ3 |
Показатель "Доля многоквартирных домов, обеспеченных приборами учета воды" |
% |
Х |
Дпув / Д *100, где Дпув - количество многоквартирных жилых домов, оснащенных приборами учета воды Д - общее количество многоквартирных жилых домов |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
1.4.2.7 |
Мероприятие "Установка частотного регулирования приводом и насосов в системах горячего водоснабжения" |
Х |
Х |
Х |
2014-2015 |
Собственники помещений в МКД, ОМСУ, УК, ТСЖ |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из средств Фонда ЖКХ |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
6 459,8 |
3 588,8 |
|
|
|
|
|
10 048,6 |
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
5 015,3 |
2 786,3 |
|
|
|
|
|
7 801,6 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
2 025,0 |
1 125,0 |
|
|
|
|
|
3 150,0 |
1.4.2.8. |
Мероприятие "Ремонт электрических сетей для снижения потерь электрической энергии" |
Х |
Х |
Х |
2014-2015 |
Собственники помещений в МКД, ОМСУ, УК, ТСЖ |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из средств Фонда ЖКХ |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
10 335,6 |
5 742,0 |
|
|
|
|
|
16 077,6 |
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
8 024,4 |
4 458,0 |
|
|
|
|
|
12 482,4 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
3 240,0 |
1 800,0 |
|
|
|
|
|
5 040,0 |
1.4.2.9. |
Мероприятие "Восстановление / внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической / ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков" |
Х |
Х |
Х |
2014-2015 |
Собственники помещений в МКД, ОМСУ, УК, ТСЖ |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из средств Фонда ЖКХ |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
4 521,8 |
2 512,1 |
|
|
|
|
|
7 033,9 |
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
3 510,7 |
1 950,4 |
|
|
|
|
|
5 461,1 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1 417,5 |
787,5 |
|
|
|
|
|
2 205,0 |
1.4.2.10. |
Мероприятие "Меры по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домов" |
Х |
Х |
Х |
2014-2015 |
Собственники помещений в МКД, ОМСУ, УК, ТСЖ |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из средств Фонда ЖКХ |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
694,8 |
414,9 |
|
|
|
|
|
1 109,7 |
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
539,4 |
322,1 |
|
|
|
|
|
861,5 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
217,8 |
130,1 |
|
|
|
|
|
347,9 |
1.4.2.10-ПМ1 |
Показатель "Доля многоквартирных домов, в отношении общего имущества собственников в которых приняты меры по повышению энергетической эффективности" |
% |
Х |
Дм / Д *100, где Дм - количество многоквартирных домов, в отношении общего имущества собственников в которых приняты меры по повышению энергетической эффективности (нарастающим итогом) Д - общее количество многоквартирных жилых домов, в отношении общего имущества собственников в которых необходимо принять меры по повышению энергетической эффективности |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
2 |
5 |
7 |
10 |
15 |
20 |
25 |
Х |
1.5. |
Подпрограмма "Создание условий для повышения энергетической эффективности на транспорте" |
Х |
Х |
Х |
2014-2020 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
|
|
|
|
Х |
||||||||
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
602 284,0 |
738 450,0 |
137 994,0 |
|
|
|
|
1 478 728,0 |
1.5-ПП1 |
Показатель "Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации" |
ед |
Х |
Абсолютный показатель |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
20 145 |
24 564 |
27 852 |
31 452 |
35 487 |
37 856 |
42 103 |
Х |
1.5.1. |
Основное мероприятие "Меры по повышению энергетической эффективности на железнодорожном транспорте" |
Х |
Х |
Х |
2014-2016 |
ОАО "РЖД" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
199 420,0 |
306 800,0 |
100 380,0 |
|
|
|
|
606 600,0 |
1.5.1-ПОМ1 |
Показатель "Ожидаемая экономия энергетических ресурсов на железнодорожном транспорте (величина экономии)" |
тыс.рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86725 |
175423 |
|
|
|
|
|
262 148,0 |
1.5.1.1. |
Мероприятие "Техническое перевооружение тяговой подстанции К.Ключ. Замена защит и включателей 220 кВ" |
Х |
Х |
Х |
2014-2015 |
ОАО "РЖД" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
4 130,0 |
23 600,0 |
|
|
|
|
|
27 730,0 |
1.5.1.2. |
Мероприятие "Техническое перевооружение тяговой подстанции Сбега. Замена защит и включателей 220 кВ" |
Х |
Х |
Х |
2014-2015 |
ОАО "РЖД" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
4 130,0 |
23 600,0 |
|
|
|
|
|
27 730,0 |
1.5.1.3. |
Мероприятие "Техническое перевооружение тяговой подстанции Хилок. Замена защит и включателей 220 кВ" |
Х |
Х |
Х |
2014-2015 |
ОАО "РЖД" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
4 130,0 |
23 600,0 |
|
|
|
|
|
27 730,0 |
1.5.1.4. |
Мероприятие "Техническое перевооружение тяговой подстанции Могзон. Замена защит и включателей 220 кВ" |
Х |
Х |
Х |
2014-2015 |
ОАО "РЖД" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
4 130,0 |
23 600,0 |
|
|
|
|
|
27 730,0 |
1.5.1.5. |
Мероприятие "Техническое перевооружение тяговой подстанции Урюм. Замена защит и включателей 220 кВ" |
Х |
Х |
Х |
2014-2015 |
ОАО "РЖД" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
23 600,0 |
35 400,0 |
|
|
|
|
|
59 000,0 |
1.5.1.6. |
Мероприятие "Техническое перевооружение тяговой подстанции Ксеньевская. Замена защит и включателей 220 кВ" |
Х |
Х |
Х |
2014-2015 |
ОАО "РЖД" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
23 600,0 |
35 400,0 |
|
|
|
|
|
59 000,0 |
1.5.1.7. |
Мероприятие "Техническое перевооружение тяговой подстанции Тарбагатай. Замена защит и включателей 220 кВ" |
Х |
Х |
Х |
2014-2015 |
ОАО "РЖД" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
23 600,0 |
35 400,0 |
|
|
|
|
|
59 000,0 |
1.5.1.8. |
Мероприятие "Техническое перевооружение тяговой подстанции Бада. Замена защит и включателей 220 кВ" |
Х |
Х |
Х |
2014-2015 |
ОАО "РЖД" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
23 600,0 |
35 400,0 |
|
|
|
|
|
59 000,0 |
1.5.1.9. |
Мероприятие "Техническое перевооружение тяговой подстанции Шапка. Замена защит и включателей 220 кВ" |
Х |
Х |
Х |
2014-2015 |
ОАО "РЖД" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
11 800,0 |
|
|
|
|
|
|
11 800,0 |
1.5.1.10. |
Мероприятие "Техническое перевооружение тяговой подстанции Бушулей. Замена защит и включателей 220 кВ" |
Х |
Х |
Х |
2014-2015 |
ОАО "РЖД" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
23 600,0 |
23 600,0 |
|
|
|
|
|
47 200,0 |
1.5.1.11. |
Мероприятие "Техническое перевооружение тяговой подстанции Чернышевск. Замена защит и включателей 22 кВ" |
Х |
Х |
Х |
2014-2015 |
ОАО "РЖД" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
29 500,0 |
23 600,0 |
|
|
|
|
|
53 100,0 |
1.5.1.12. |
Мероприятие "Техническое перевооружение тяговой подстанции Зилово. Замена защит и включателей 22 кВ" |
Х |
Х |
Х |
2014-2015 |
ОАО "РЖД" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
23 600,0 |
23 600,0 |
|
|
|
|
|
47 200,0 |
1.5.1.13. |
Мероприятие "Организация учета электроэнергии для оснащения точек поставки, потребления и передачи для переноса учета на ГПБ. Забайкальский край |
Х |
Х |
Х |
08.07.1905 |
ОАО "РЖД" |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
100 380,0 |
|
|
|
|
100 380,0 |
1.5.2. |
Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности автомобильного транспорта" |
Х |
Х |
Х |
2014-2020 |
ОМСУ, предприятия автомобильного транспорта |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
||||||
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1 960,5 |
2 100,0 |
2 112,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 172,5 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
4 574,5 |
4 900,0 |
4 928,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 402,5 |
1.5.2-ПОМ2 |
Показатель "Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке которых осуществляется субъектом РФ" |
Ед. |
Х |
Абсолютный показатель |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
120 |
130 |
150 |
160 |
180 |
200 |
250 |
Х |
1.5.2-ПОМ3 |
Показатель "Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ" |
Ед. |
Х |
Абсолютный показатель |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
5 |
10 |
15 |
20 |
Х |
1.5.2.1. |
Мероприятие "Меры по замещению бензина, используемого транспортными средства в качестве моторного топлива, сжиженным газом" |
Х |
Х |
Х |
2014-2020 (ежегодно) |
ОМСУ, предприятия автомобильного транспорта |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
115,5 |
255 |
267 |
|
|
|
|
637,5 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
269,5 |
595 |
623 |
|
|
|
|
1487,5 |
1.5.2.2. |
Мероприятие "Оснащение автомобильного транспорта приборами для регистрации параметров движения" |
Х |
Х |
Х |
2014-2020 (ежегодно) |
ОМСУ, предприятия автомобильного транспорта |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1845 |
1845 |
1845 |
|
|
|
|
5535 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
4305 |
4305 |
4305 |
|
|
|
|
12915 |
1.5.2.3. |
Мероприятие "Обеспечение эффективного потребления топливных ресурсов автомобильным транспортом, находящимся в государственной собственности Забайкальского края" |
Х |
Х |
Х |
2014-2020 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.2.3-ПМ1 |
Показатель "Темп снижения потребления топливных ресурсов в расчете на 1 легковой автомобиль, находящийся в государственной собственности края" |
% |
Х |
Тn / Т (n-1)*100, где Тn - среднегодовое потребление топлива в расчете на 1 легковой автомобиль в отчетном году Т (n-1) - среднегодовое потребление топлива в расчете на 1 легковой автомобиль в году, предшествующем отчетному |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
0,98 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
Х |
1.5.2.4. |
Мероприятие "Разработка финансовых и организационных мер по стимулированию использования автомобилей с малыми объемами двигателя (малолитражек)" |
Х |
Х |
Х |
01.10.2014 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.2.4-ПМ1 |
Показатель "Наличие утвержденного плана мер" |
Да / нет |
Х |
Абсолютный показатель |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
нет |
нет |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Х |
1.5.2.5. |
Мероприятие "Публикации, выступления в СМИ относительно повышения энергетической эффективности на транспорте, включая вопросы экономичного и экологичного вождения" |
Х |
Х |
Х |
2014-2020 (ежегодно) |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.2.5-ПМ1 |
Показатель "Число размещенных материалов в печатных и электронных СМИ" |
Ед. |
Х |
Абсолютный показатель |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
Х |
1.5.3. |
Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности общественного транспорта" |
Х |
Х |
Х |
2014-2020 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
|
|
|
|
Х |
||||||||
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.3-ПОМ1 |
Показатель "Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в т.ч. относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ" |
Ед. |
Х |
Абсолютный показатель |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
0 |
20 |
50 |
135 |
240 |
300 |
350 |
Х |
1.5.3.1. |
Мероприятие "Переход к использованию энергосберегающих технологий на имеющемся троллейбусном транспорте" |
Х |
Х |
Х |
2014-2016 |
ОМСУ, предприятия автомобильного транспорта |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
560 |
1000 |
1480 |
|
|
|
|
3040 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
840 |
1500 |
2220 |
|
|
|
|
4560 |
1.5.3.1-ПМ1 |
Показатель "Доля троллейбусного транспорта, в отношении которых приняты меры по внедрению энергосберегающих технологий" |
% |
|
Тм / Т *100, где Тм - количество единиц троллейбусного транспорта, в отношении которых приняты меры по внедрению энергосберегающих технологий Т - количество единиц троллейбусного транспорта, которые нуждались в проведении мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
10 |
20 |
30 |
40 |
60 |
80 |
100 |
Х |
1.5.3.2. |
Мероприятие "Приобретение энергосберегающих троллейбусов с автономным ходом до 300 м" |
Х |
Х |
Х |
2014-2015 |
ОМСУ, предприятия автомобильного транспорта |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
227500 |
245000 |
|
|
|
|
|
472500 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
97500 |
3,47118913 |
|
|
|
|
|
97503,47119 |
1.5.3.2-ПМ1 |
Показатель "Количество приобретенных энергосберегающих троллейбусов с автономным ходом до 300 м" |
Шт. |
|
Абсолютный показатель |
шт |
Х |
Х |
Х |
|
|
6 |
15 |
35 |
50 |
50 |
|
|
|
|
1.5.3.3. |
Мероприятие "Замена изношенной контактной сети для электрического транспорта" |
Х |
Х |
Х |
2014-2016 |
ОМСУ, предприятия автомобильного транспорта |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
5800 |
6680 |
8400 |
|
|
|
|
20880 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
8700 |
10020 |
12600 |
|
|
|
|
31320 |
1.5.3.3-ПМ1 |
Показатель "Протяженность замененной контактной сети для электрического транспорта" |
км |
|
Абсолютный показатель |
км |
|
|
|
|
|
|
5 |
15 |
15 |
20 |
20 |
20 |
95 |
|
1.5.3.4. |
Мероприятие "Проведение проектных работ по строительству троллейбусного депо, подстанций, контактной сети" |
Х |
Х |
Х |
2014-2015 |
ОМСУ, предприятия автомобильного транспорта |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
45000 |
45000 |
|
|
|
|
|
90000 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
5000 |
5000 |
|
|
|
|
|
10000 |
1.5.3.4-ПМ1 |
Показатель "Проектные работы проведены" |
да/нет |
|
- |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
да |
- |
- |
- |
- |
- |
Х |
1.5.3.5. |
Мероприятие "Увеличение количества высокоэкономичных по использованию топлива транспортных средств, относящихся к общественному транспорту" |
Х |
Х |
Х |
2014-2020 (ежегодно) |
ОМСУ, предприятия автомобильного транспорта |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1052,8 |
1090 |
1174,8 |
|
|
|
|
3317,6 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
4211,2 |
4360 |
4699,2 |
|
|
|
|
13270,4 |
1.5.3.5-ПМ1 |
Показатель "Количество транспортных средств, относящихся в общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией" |
32 |
41 |
49 |
57 |
68 |
72 |
80 |
|
||||||||||
1.6. |
Подпрограмма "Расширение использования в крае возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов" |
Х |
|
Х |
2014-2020 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
|
|
14 201,0 |
20 895,6 |
25 835,3 |
25 835,3 |
25 835,3 |
|
|
112 602,5 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
60 174,0 |
28 367,0 |
20 931,0 |
|
|
|
|
109 472,0 |
1.6-ПП1 |
Показатель "Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и(или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта РФ" |
% |
Х |
ЭРви / ЭР *100, где ЭРви - объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и(или) вторичных энергетических ресурсов ЭР - общий объем производимых энергетических ресурсов |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0 |
0 |
0,5 |
1 |
1,2 |
1,5 |
1,8 |
2,1 |
2,2 |
Х |
1.6-ПП2 |
Показатель "Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта РФ (без учета электростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) |
% |
Х |
ЭЭви / ЭЭ *100, где ЭЭви - объем производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии ЭЭ - совокупный объем производства электрической энергии на территории субъекта РФ (без учета электростанций установленной мощностью свыше 25МВт) |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0 |
0 |
0,5 |
1 |
1,2 |
1,5 |
1,8 |
2,1 |
2,2 |
Х |
1.6.1. |
Основное мероприятие "Строительство автономных гибридных дизель-солнечных энергоустановок" |
Х |
|
Х |
2014-2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
10434 |
6067 |
4473 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
60174 |
28367 |
20931 |
|
|
|
|
|
1.6.1-ПОМ1 |
Показатель "Доля населенных пунктов, не обеспеченных централизованным электроснабжением, в которых реализованы проекты по строительству автономных гибридных дизель-солнечных энергоустановок |
% |
Х |
Нпгибр / Нпнужд * 100, где Нпгибр - количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по строительству автономных гибридных дизель-солнечных энергоустановок Нпнужд - количество населенных пунктов, не обеспеченных централизованным электроснабжением, в которых с учетом местоположения и природных условий целесообразно строительство автономных гибридных дизель-солнечных энергоустановок |
Х |
Х |
|
|
|
- |
- |
5 |
15 |
30 |
50 |
70 |
90 |
100 |
Х |
1.6.1.1. |
Мероприятие "Строительство автономной гибридной дизель-солнечной энергоустановки в п.Менза" |
Х |
|
Х |
2014 |
Министерство территориального развития Забайкальского края, ОМСУ |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
10434 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
60174 |
|
|
|
|
|
|
|
1.6.1.2. |
Мероприятие "Строительство автономной гибридной дизель-солнечной энергоустановки в п.Шонуй" |
Х |
|
Х |
2015 |
Министерство территориального развития Забайкальского края, ОМСУ |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
2382 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
10711 |
|
|
|
|
|
|
1.6.1.3. |
Мероприятие "Строительство автономной гибридной дизель-солнечной энергоустановки в п.Усть-Каренга" |
Х |
|
Х |
2015 |
Министерство территориального развития Забайкальского края, ОМСУ |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
3685 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
17656 |
|
|
|
|
|
|
1.6.1.4. |
Мероприятие "Строительство автономной гибридной дизель-солнечной энергоустановки в п.Надежный" |
Х |
|
Х |
2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края, ОМСУ |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1668 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
8790 |
|
|
|
|
|
1.6.1.5. |
Мероприятие "Строительство автономной гибридной дизель-солнечной энергоустановки в п.Семиозерное" |
Х |
|
Х |
2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края, ОМСУ |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1291 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
3351 |
|
|
|
|
|
1.6.1.6. |
Мероприятие "Строительство автономной гибридной дизель-солнечной энергоустановки в п.Юмурчен" |
Х |
|
Х |
2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края, ОМСУ |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1514 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
8790 |
|
|
|
|
|
1.6.2. |
Основное мероприятие "Установка солнечных электростанций мощностью 5 МВт и более" |
Х |
|
Х |
2014-2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края, ОМСУ |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
*) |
*) |
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
**) |
**) |
**) |
|
|
|
|
|
1.6.2-ПОМ1 |
Показатель "Доля населенных пунктов, не имеющих резервного энергоснабжения, обеспеченных солнечными электростанциями" |
Ед. |
Х |
Абсолютный показатель |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
1.6.2.1. |
Мероприятие "Строительство солнечной электростанции в п.Красный Чикой номинальной мощностью 7,5 МВт (для снабжения с.Альбитуй, с.Захарово, с .Красный Чикой, с.Урлук, с.Захарово)" |
Х |
|
Х |
2014 |
Министерство территориального развития Забайкальского края, ОМСУ |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
**) |
|
|
|
|
|
|
|
1.6.2.2. |
Мероприятие "Строительство солнечной электростанции в п.г.т.Приаргунск номинальной мощностью 7,4 МВт (для снабжения с.Нерчинский Завод, с.Михайловка, п.г.т.Приаргунск) |
Х |
|
Х |
2015 |
Министерство территориального развития Забайкальского края, ОМСУ |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
*) |
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
**) |
|
|
|
|
|
|
1.6.2.3. |
Мероприятие "Строительство солнечной электростанции в п.Улеты номинальной мощностью 5МВт (для снабжения с.Улеты, с.Доронинск, с.Николаевское, с.Танга) |
Х |
|
Х |
2016 |
Министерство территориального развития Забайкальского края, ОМСУ |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
*) |
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
**) |
|
|
|
|
|
1.6.3. |
Основное мероприятие "Создание инфраструктурных условий развития использования возобновляемых источников энергии" |
Х |
|
Х |
2014-2020 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.3-ПОМ1 |
Показатель "Доля населенных пунктов, в которых созданы необходимые инфраструктурные условия для использования возобновляемых источников энергии" |
% |
Х |
Нпсозд / Нпнужд *100, где Нпсозд - количество населенных пунктов, в которых созданы инфраструктурные условия для развития использования возобновляемых источников энергии Нпнужд - количество населенных пунктов, в которых с учетом природных условий и расположения целесообразно развивать использование возобновляемых источников энергии" |
Х |
Х |
|
|
|
- |
- |
10 |
20 |
30 |
50 |
70 |
90 |
100 |
Х |
1.6.4. |
Основное мероприятие "Развитие мер государственной поддержки в сфере развития использования возобновляемых источников энергии в Забайкальском крае" |
Х |
|
Х |
2014-2020 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.4-ПОМ1 |
Показатель "Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта РФ (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25МВт) |
МВт |
Х |
Абсолютный показатель |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
7,5 |
7,4 |
5 |
2 |
2 |
2 |
0 |
Х |
1.6.5. |
Основное мероприятие "Содействие расширению использования биомассы, отходов лесопромышленного и аграрного комплексов, бытовых отходов для производства электрической и тепловой энергии" |
Х |
|
Х |
2014-2020 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.5-ПОМ1 |
Показатель "Число реализованных проектов по расширению использования биомассы, отходов лесопромышленного и аграрного комплексов, бытовых отходов для производства электрической и тепловой энергии (нарастающим итогом)" |
Ед. |
Х |
Абсолютный показатель |
Х |
Х |
|
|
|
- |
- |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
Х |
1.7. |
Подпрограмма "Методическое, информационное и кадровое обеспечение реализации в крае мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности" |
Х |
Х |
Х |
2014-2020 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
|
|
47480 |
47430 |
47430 |
|
|
|
|
142340 |
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
132035 |
161508,2 |
190208,2 |
|
|
|
|
483751,4 |
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
272980 |
302280 |
330980 |
|
|
|
|
906240 |
1.7-ПП1 |
Показатель "Наличие единой базы данных по нормативам энергопотребления и энергетическим паспортам организаций в социальной и жилищно-коммунальной сферах" |
Да/нет |
Х |
- |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Х |
1.7.1. |
Основное мероприятие "Создание единой базы данных по нормативам энергопотребления и энергетическим паспортам организаций в социальной и жилищно-коммунальной сферах" |
Х |
|
Х |
2014-2020 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.1-ПОМ1 |
Показатель "Доля организаций, информация о которых внесена в базу" |
% |
Х |
Об / О *100, где Об - количество организаций, информация о которых внесена в базу; О - общее количество организаций, информацию о которых требуется внести в базу |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
10 |
25 |
40 |
70 |
100 |
100 |
100 |
Х |
1.7.2. |
Основное мероприятие "Проведение выставок и семинаров по вопросам энергосбережения" |
Х |
|
Х |
2014-2020 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.2-ПОМ1 |
Показатель "Количество проведенных семинаров" |
Ед. |
Х |
Абсолютный показатель |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
1.7.2-ПОМ2 |
Показатель "Количество проведенных выставок" |
Ед. |
Х |
Абсолютный показатель |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
1.7.3. |
Основное мероприятие "Создание демонстрационных центров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
Х |
Х |
Х |
2014-2020 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.3-ПОМ1 |
Показатель "Количество созданных демонстрационных центров (нарастающим итогом)" |
Шт. |
Х |
Абсолютный показатель |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Х |
1.7.4. |
Основное мероприятие "Популяризация энергосбережения" |
Х |
Х |
Х |
2014-2020 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.4-ПОМ1 |
Показатель "Количество публикаций в региональных и местных периодических печатных и интернет-изданиях" |
Ед. |
Х |
Абсолютный показатель |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Х |
1.7.4-ПОМ2 |
Показатель "Количество теле- и радиовыступлений по тематике энергосбережения" |
Ед. |
Х |
Абсолютный показатель |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
Х |
1.7.4-ПОМ3 |
Показатель "Количество разработанных макетов листовок, памяток" |
Ед. |
Х |
Абсолютный показатель |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
4 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
Х |
1.7.5. |
Основное мероприятие "Составление, оформление, анализ топливно-энергетических балансов в крае" |
Х |
Х |
Х |
2014-2020 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.5-ПОМ1 |
Показатель "Количество подготовленных аналитических материалов" |
Ед. |
Х |
Абсолютный показатель |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Х |
1.7.6. |
Основное мероприятие "Стимулирование муниципальных образований к реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности" |
Х |
|
Х |
2014-2020 |
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кроме того, финансирование из других источников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
- из федерального бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из местных бюджетов |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- из внебюджетных источников |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.6.1-ПМ1 |
Показатель "Количество муниципальных районов и городских округов - участников конкурсных процедур" |
Ед. |
Х |
Абсолютный показатель |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
не менее 5 |
не менее 10 |
не менее 15 |
не менее 15 |
не менее 15 |
не менее 15 |
не менее 15 |
Х |
1.7.6.2. |
Мероприятие "Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, иных организаций с участием муниципальных образований" |
Х |
|
Х |
|
Министерство территориального развития Забайкальского края |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
финансирование за счет краевого бюджета |
тыс.рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7.6.2-ПМ1 |
Показатель "Количество проведенных обучающих мероприятий" |
Ед. |
Х |
Абсолютный показатель |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Х |
1.7.6.2-ПМ2 |
Показатель "Среднее число представителей муниципального района/городского округа (муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, иных организаций с участием муниципальных образований), принявших участие в обучении в течение года" |
Чел. |
Х |
СУММ Уi /i, где Уi - количество участников i-го муниципального района (городского округа) i - общее количество муниципальных районов и городских округов |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
- |
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Х |
*) для реализации предполагается получение субсидий за счет средств федерального бюджета
**) финансирование планируется осуществлять с привлечением внебюджетных источников, суммы финансирования планируется установить в соглашениях с инвесторами
***) мероприятия, по которым финансирование не указано, реализуются в рамках текущего финансирования органов государственной власти и государственных учреждений
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Забайкальского края от 18 февраля 2014 г. N 78 "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2014 - 2020 годы)"
Текст постановления опубликован в Специальном выпуске еженедельной газеты "Азия-Экспресс" от 24 февраля 2014 г. N 7/1
Постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2016 г. N 530 настоящее постановление признано утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Забайкальского края от 1 марта 2016 г. N 73
Постановление Правительства Забайкальского края от 25 мая 2015 г. N 238