Правительство области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Дорога к дому" на 2013 - 2016 годы (далее - Программа).
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства области от 25 мая 2011 года N 577 "О долгосрочной целевой программе "Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области" на 2012 - 2015 годы";
постановление Правительства области от 21 сентября 2011 года N 1169 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 25 мая 2011 года N 577";
постановление Правительства области от 6 декабря 2011 года N 1523 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 25 мая 2011 года N 577";
постановление Правительства области от 4 июля 2012 года N 743 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 25 мая 2011 года N 577".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.
Губернатор области |
О.А. Кувшинников |
Долгосрочная целевая программа
"Дорога к дому" на 2013 - 2016 годы
(далее - Программа)
(утв. постановлением Правительства области
от 29 октября 2012 г. N 1286)
Паспорт Программы
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, и прогноз развития ситуации с учетом ее реализации
Важнейшими направлениями развития социальной сферы области являются поддержка семей с детьми, профилактика детской безнадзорности и социального сиротства, семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, интеграция в общество детей-инвалидов, формирование мотивации на ведение здорового образа жизни, организация культурного досуга детей и семей с детьми, популяризация занятий физкультурой и спортом.
По состоянию на 1 января 2012 года в Вологодской области проживает около 182 тыс. семей, в которых воспитывается более 220 тыс. детей, в том числе многодетных семей 8076 (2010 год - 7427; 2009 год - 7122; 2008 год - 6856) и неполных семей 21445 (2010 год - 23088; 2009 год - 23081; 2008 год - 23315).
Численность детей в возрасте от 0 - 17 лет на начало 2012 года составляет 222 тыс. человек, на начало 2015 года составит 233,3 тыс. человек, на начало 2020 года - 242,5 тыс. человек.
В Вологодской области принят ряд нормативных правовых актов, направленных на защиту прав и интересов детей и семей с детьми, в том числе на охрану их здоровья.
Вместе с тем проблемы, связанные с созданием комфортной и доброжелательной для жизни детей среды, сохраняют свою остроту и требуют комплексного решения.
Низкими темпами сокращается число детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
У значительной части детей дошкольного возраста и обучающихся в образовательных учреждениях обнаруживаются различные заболевания и функциональные отклонения.
Остро стоят проблемы подросткового алкоголизма, наркомании и токсикомании: почти четверть преступлений совершается несовершеннолетними в состоянии опьянения.
В самом уязвимом положении находятся дети в возрасте от полутора до трех лет, дети из многодетных и неполных семей и дети безработных родителей.
В области остается высоким количество родителей, лишенных родительских прав в отношении детей: 2007 год - 485, 2008 год - 499, 2009 год - 498, 2010 год - 603, 2011 год - 533.
Трансформация института семьи сопровождается высоким уровнем социального неблагополучия в семьях, что сопряжено с алкоголизмом, наркозависимостью, деградацией семейных и социальных ценностей, социальным сиротством.
Недопустимо широко распространено жестокое обращение с детьми, включая физическое, эмоциональное, сексуальное насилие в отношении детей, пренебрежение их основными потребностями.
Комплекс мер, принимаемых в Вологодской области, позволил сократить преступность в отношении несовершеннолетних в 2011 году (-1,53%, с 1242 до 1223), в текущем 2012 году (-4,4%, с 496 до 474).
В то же время в органы предварительного следствия в 2012 году направлено 194 материала в отношении родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей и допускающих жестокое обращение с ними.
По фактам жестокого обращения с детьми за 2011 год расследовано 14 (2010 год - 20, 2009 год - 20, 2008 год - 26, 2007 год - 20) уголовных дел, за 6 месяцев 2012 года - 10 дел.
За 2011 год расследовано 173 (+21,8%, 2010 год - 142) уголовных дела по преступлениям, совершенным против несовершеннолетних членами семьи, из них 144 (+12,5%, 2010 год - 128) - родителями.
К административной ответственности за уклонение от воспитания и содержания детей в 2011 году привлечено 7273 человека (2010 год - 7626), за 6 месяцев 2012 года - 3776.
Решение первоочередных проблем детей и семей с детьми необходимо осуществлять на основе взаимодействия органов государственной власти области, органов местного самоуправления и общественных объединений.
Программно-целевой метод обеспечивает высокий уровень межведомственной координации и является действенным инструментом реализации мер по социальной поддержке и улучшению качества жизни детей и семей с детьми.
Мероприятия Программы направлены на недопущение роста количества семей, находящихся в социально опасном положении, развитие семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактику вторичного сиротства, предупреждение причин отказов от новорожденных детей и профилактику жестокого обращения с детьми.
Программа имеет модернизационный характер, с ее помощью будут осуществляться качественные изменения в подходах к оказанию различного рода услуг детям и семьям с детьми.
2. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации
Основной целью Программы является создание условий для улучшения качества жизни детей и семей с детьми, проживающих в Вологодской области.
Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:
- совершенствование системы профилактики социального сиротства и детской безнадзорности;
- повышение доступности и качества услуг, предоставляемых семьям с детьми, создание благоприятных условий для их полноценной жизнедеятельности, обеспечение всестороннего развития подрастающего поколения.
Сроки реализации Программы: 2013 - 2016 годы.
Данные сроки являются оптимальными для достижения целевых показателей Программы, для апробации и внедрения инновационных технологий работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, для организации системной работы по расширению социальной инфраструктуры для семей с детьми, укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики.
3. Перечень мероприятий Программы
Программа состоит из 2 подпрограмм, направленных на решение поставленных задач: "Вологодчина без сирот" (приведена в приложении 1 к Программе), и "Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области" (приведена в приложении 2 к Программе).
4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составляет 260 739,2 тыс. рублей, из них:
2013 год - 22 086,6 тыс. рублей;
2014 год - 19 148,8 тыс. рублей;
2015 год - 19 207,4 тыс. рублей;
2016 год - 200 296,4 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и объем финансирования мероприятий Программы по видам расходов и получателям бюджетных средств, представлены в приложениях 3 и 4 к Программе.
Субвенции органам местного самоуправления на реализацию подпрограммы "Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области" выделяются в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года N 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области", законом области от 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования".
Расходование субвенций осуществляется в соответствии с постановлениями Правительства области от 17 января 2008 года N 34 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан" и от 12 февраля 2008 года N 231 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере образования".
Кроме того, на реализацию мероприятий Программы предусмотрено выделение денежных средств из внебюджетных источников финансирования: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва); Благотворительный фонд "Дорога к дому", г. Череповец; благотворительный фонд поддержки матери и ребенка", г. Вологда; Вологодская региональная общественная организация Центр возрождения искусства материнства "Я - МАМА"; автономная некоммерческая организация "Кризисный центр для женщин", г. Вологда.
Прогнозная (справочная) оценка расходов за счет внебюджетных источников: общий объем финансирования Программы составит 202 402,6 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 41 774,0 тыс. рублей,
2014 год - 46 607,8 тыс. рублей,
2015 год - 46 669,0 тыс. рублей,
2016 год - 67 351,8 тыс. рублей.
Из них:
средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва) - 105 514,6 тыс. рублей (2013 год - 19 123,7 тыс. рублей, 2014 год - 22 844,4 тыс. рублей, 2015 год - 22 895,4 тыс. рублей, 2016 год - 40 651,1 тыс. рублей);
средства Благотворительного фонда "Дорога к дому" (г. Череповец) - 92 767,2 тыс. рублей (2013 год - 21 620,1 тыс. рублей; 2014 год - 22 733,2 тыс. рублей; 2015 год - 22 743,4 тыс. рублей; 2016 год - 25 670,5 тыс. рублей);
средства благотворительного фонда поддержки матери и ребенка (г. Вологда) - 2 800,8 тыс. рублей (2013 год - 700,2 тыс. рублей; 2014 год - 700,2 тыс. рублей; 2015 год - 700,2 тыс. рублей; 2016 год - 700,2 тыс. рублей);
средства Вологодской региональной общественной организации "Центр возрождения искусства материнства "Я - МАМА" - 600,0 тыс. рублей (2013 год - 150,0 тыс. рублей; 2014 год - 150,0 тыс. рублей; 2015 год - 150,0 тыс. рублей; 2016 год - 150,0 тыс. рублей);
средства автономной некоммерческой организации "Кризисный центр для женщин" (г. Вологда) - 720,0 тыс. рублей (2013 год - 180,0 тыс. рублей; 2014 год - 180,0 тыс. рублей; 2015 год - 180,0 тыс. рублей; 2016 год - 180,0 тыс. рублей).
5. Механизм реализации Программы
Общее руководство реализацией Программы осуществляется Департаментом социальной защиты населения области. Начальник Департамента социальной защиты населения области является руководителем Программы.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с разделом 6 постановления Правительства области от 2 сентября 2011 года N 1063 "О Порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Вологодской области".
Соисполнители Программы несут ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий Программы.
Реализация мероприятий Программы, предусматривающих закупку и поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг за счет средств областного бюджета, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
К выполнению мероприятий Программы Департаментом социальной защиты населения области или соисполнителями Программы могут быть привлечены подведомственные им учреждения в случае, если данная деятельность входит в функции данных учреждений.
Департамент социальной защиты населения области и соисполнители Программы обеспечивают проведение консультативно-правовой работы (информационная деятельность) по разъяснению положений Программы в рамках Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденных Президентом Российской Федерации.
6. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства области от 2 сентября 2011 года N 1063 "О Порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Вологодской области".
7. Оценка результатов реализации Программы
Результативность мероприятий Программы оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и показателей реализации Программы к 2016 году:
- уменьшение доли отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей с 0,56% до 0,51%;
- уменьшение доли безнадзорных детей в общей численности детского населения области с 1,0% до 0,9%;
- увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 62,6% до 63,0%;
- уменьшение доли детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в образовательные учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в связи с ненадлежащим выполнением опекунами и усыновителями обязанностей по воспитанию детей и по инициативе опекунов и усыновителей) от общего числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году, с 6,5% до 4,5%;
- достижение и поддержание доли специалистов, участвующих в реализации мероприятий Программы, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий Программы, на уровне 70%;
- увеличение доли семей с детьми, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания (от общей численности семей с детьми), с 25,5% до 28,5%;
- увеличение доли детей и семей с детьми, получающих услуги по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, с 28,5% до 30,2% (от общего количества семей с детьми, обратившихся в образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи);
- увеличение доли родителей, овладевших современными приемами и методами коррекционно-реабилитационной работы с детьми, с 11% до 19% (от общего количества родителей, обратившихся в образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи);
- увеличение доли семей с детьми, привлеченных к участию в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях, с 7,5% до 13,5% (от общей численности семей с детьми);
- увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в детских школах искусств, на 600 человек;
- увеличение количества лауреатов областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей среди обучающихся детских школ искусств (по различным видам искусств) на 50 человек;
- увеличение доли несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, получивших услуги в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (от общего числа детей, находящихся в социально опасном положении), с 39,9 до 43;
- сохранение доли специалистов, работающих в учреждениях социального обслуживания населения, здравоохранения, образования, физкультуры, спорта и молодежной политики, повысивших профессиональную квалификацию, на уровне 10% (от общего числа специалистов учреждений социального обслуживания населения, здравоохранения, образования, физкультуры, спорта и молодежной политики);
- увеличение доли волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах (от общей численности волонтеров в области), с 7,0% до 15,0%.
Оценка результатов выполнения Программы по истечении каждого года ее реализации проводится на заседаниях комиссии по повышению результативности бюджетных расходов.
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно для контроля достижения запланированных результатов реализации Программы и оценки эффективности расходования бюджетных ассигнований по итогам отчетного периода.
Для подготовки заключения об эффективности реализации Программы Департамент социальной защиты населения области ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет в Департамент экономики области и Департамент финансов области:
оценку эффективности реализации Программы по Методике согласно приложению 2 к Порядку разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Вологодской области, утвержденному постановлением Правительства области от 2 сентября 2011 года N 1063;
обоснование невыполнения целевых индикаторов (показателей);
предложения о мерах по повышению эффективности реализации Программы.
Сведения о планируемых результатах реализации Программы и методика расчета целевых индикаторов (показателей) Программы представлены в приложении 5 к Программе (таблицы 1 и 2).
В случае если по итогам оценки результатов выполнения Программы комиссией по повышению результативности бюджетных расходов принято решение о неэффективности и нецелесообразности ее дальнейшего финансирования, или об изменении объемов бюджетных ассигнований на реализацию Программы, или о досрочном прекращении реализации Программы, Департамент социальной защиты населения области обеспечивает разработку и внесение для рассмотрения на заседании Правительства области проекта постановления Правительства области о внесении соответствующих изменений в Программу до внесения Правительством области проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Законодательное Собрание области.
Приложение 1
Подпрограмма
"Вологодчина без сирот" долгосрочной целевой программы "Дорога к дому" на 2013 - 2016 годы
(далее подпрограмма 1)
Паспорт подпрограммы 1
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 1 и прогноз развития ситуации с учетом ее реализации
На 1 января 2012 года количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 5756 человек (2009 год - 6200 чел., 2010 год - 5946 чел.). За последние три года количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 7%.
В семьях граждан воспитывается 4236 детей, что составляет 74% от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2009 году - 4302 чел. (69,4%), в 2010 году - 4313 чел. (72,5%)). Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, увеличивается.
Основной формой семейного устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, является опека (попечительство). В 2803 замещающих семьях под опекой (попечительством) проживает 3448 детей, в том числе в 969 приемных семьях воспитывается 1348 детей - 32% (в 2009 году - 853 чел. в 592 семьях (19,8%), в 2010 году - 1119 чел. в 758 семьях (26%)).
При активном уменьшении в целом общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в образовательных учреждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, существует необходимость уберечь их от потери новой семьи.
Особую озабоченность вызывают факты отказов и возвратов детей из замещающих семей в образовательные учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2009 год - 43, 2010 год - 37, 2011 год - 45 (6,5% от общего числа детей, воспитывающихся в семьях)). Большинство отказов происходит в связи с нарушением эмоциональных связей опекунов и детей (психологическая несовместимость), проявлением особенностей подросткового характера в период взросления и неготовности опекунов (бабушек и дедушек) к воспитанию подростков, также имеют место отказы, связанные с состоянием здоровья опекунов и изменением их имущественного положения.
В связи с этим необходимо повысить качество и эффективность работы, направленной на социально-психологическое сопровождение замещающих семей. Этому будут способствовать мероприятия подпрограммы 1, предусматривающие организацию работы выездной школы кандидатов в приемные родители, создание школы волонтеров из числа приемных родителей "Мы за приемную семью", организацию деятельности по социально-психологическому сопровождению замещающих семей, проведению реабилитационных мероприятий для детей из замещающих семей.
Работа в сфере социального обслуживания семьи и детей направлена на профилактику социального сиротства, детской безнадзорности и жестокого обращения.
Ежегодно увеличивается охват семей социальными услугами, предоставляемыми учреждениями социального обслуживания. В 2011 году оказано 535,8 тыс. различных социальных услуг 43,2 тыс. семей; в 2010 году 600 тыс. социальных услуг (+10,7%) получили более 48,0 тыс. семей (+10% - более 26% от общего числа семей). В 2010 году в приютах и социально-реабилитационных центрах области социальную реабилитацию прошли 872 ребенка из семей группы социального риска, в 2011 году - 932 ребенка, из них более 75% передано в семьи (родные, приемные, опекунские). Особое внимание уделяется совершенствованию форм и методов работы с семьей, внедрению инновационных технологий, направленных на сохранение для ребенка семейных условий проживания, предупреждение лишения родительских прав.
Несмотря на принимаемые меры, в области сохраняется довольно широкий спектр проблем, связанных с семейным неблагополучием, детской безнадзорностью, жестоким обращением с детьми.
Около 1500 семей находятся в социально опасном положении и не обеспечивают нормальных условий для воспитания и развития более 2500 детей. Дети, растущие в асоциальных, конфликтных семьях, характеризуются наличием психических аномалий и отклонений в поведении.
Значительное число детей, оставшихся без попечения родителей, являются социальными сиротами. Ежегодно субъектами системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних области вновь выявляется до 900 таких детей, более 40 женщин отказываются от новорожденных детей.
В целях недопущения роста количества семей, находящихся в социально опасном положении, развития семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактики вторичного сиротства, предупреждения причин отказов от новорожденных детей и профилактики жестокого обращения с детьми, необходимо создание эффективной системы раннего выявления семейного неблагополучия и оказания своевременной помощи детям и семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.
Решению данных проблем будет способствовать реализация мероприятий подпрограммы "Вологодчина без сирот" (далее также подпрограмма), направленных на развитие семейных форм жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактику вторичных отказов от детей, сопровождение выпускников образовательных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращение детей, воспитывающихся в домах ребенка, в биологическую семью, внедрение инновационной системы организации комплексной профилактической помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, по технологии "работа со случаем", создание служб семейного консультирования и семейного сопровождения, помощь детям, находящимся в кризисной ситуации по причине развода родителей, коррекцию девиантного и суицидального поведения несовершеннолетних.
2. Основные цели и задачи подпрограммы 1, сроки ее реализации
Основной целью подпрограммы 1 является совершенствование системы профилактики социального сиротства и детской безнадзорности.
Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:
предупреждение социального сиротства, создание условий для эффективной социальной реабилитации и интеграции в общество детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации (ежегодно около 50 тысяч детей, 30 тысяч семей);
информационно-методическое сопровождение подпрограммы 1, обучение специалистов.
Сроки реализации подпрограммы 1: 2013 - 2016 годы.
Данные сроки являются оптимальными для достижения целевых показателей подпрограммы 1, для апробации и внедрения инновационных технологий работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, для организации системной работы по расширению социальной инфраструктуры для семей с детьми.
3. Перечень мероприятий подпрограммы 1
Перечень мероприятий подпрограммы 1 представлен в приложении 1 к подпрограмме 1.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 67 790,3 тыс. рублей (в том числе за счет субвенций 45 909,4 тыс. рублей), из них:
2013 год - 14 767,3 тыс. рублей (в том числе за счет субвенций 11 338,6 тыс. рублей);
2014 год - 14 728,8 тыс. рублей (в том числе за счет субвенций 11 523,6 тыс. рублей);
2015 год - 14 787,4 тыс. рублей (в том числе за счет субвенций 11 523,6 тыс. рублей);
2016 год - 23 506,8 тыс. рублей (в том числе за счет субвенций 11 523,6 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение и объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 по видам расходов и получателям бюджетных средств представлены в приложениях 2 и 3 к подпрограмме 1.
Субвенции органам местного самоуправления на реализацию подпрограммы 1 выделяются в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года N 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области", законом области от 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования".
Расходование субвенций осуществляется в соответствии с постановлениями Правительства области от 17 января 2008 года N 34 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан" и от 12 февраля 2008 года N 231 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере образования".
Кроме того, на реализацию мероприятий подпрограммы 1 предусмотрено выделение денежных средств из внебюджетных источников финансирования: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва); Благотворительный фонд "Дорога к дому", г. Череповец; благотворительный фонд поддержки матери и ребенка", г. Вологда; Вологодская региональная общественная организация Центр возрождения искусства материнства "Я - МАМА"; автономная некоммерческая организация "Кризисный центр для женщин", г. Вологда.
Прогнозная (справочная) оценка расходов за счет внебюджетных источников: общий объем финансирования подпрограммы составит 161 929,4 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 37 291,3 тыс. рублей,
2014 год - 41 535,1 тыс. рублей,
2015 год - 41 596,4 тыс. рублей,
2016 год - 41 506,6 тыс. рублей.
Из них:
средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва) - 79 642,1 тыс. рублей (2013 год - 17 561,2 тыс. рублей, 2014 год - 20 691,9 тыс. рублей, 2015 год - 20 742,9 тыс. рублей, 2016 год - 20 646,1 тыс. рублей);
средства Благотворительного фонда "Дорога к дому" (г. Череповец) - 78 166,5 тыс. рублей (2013 год - 18 699,9 тыс. рублей; 2014 год - 19 813,0 тыс. рублей; 2015 год - 19 823,3 тыс. рублей; 2016 год - 19 830,3 тыс. рублей);
средства благотворительного фонда поддержки матери и ребенка (г. Вологда) - 2 800,8 тыс. рублей (2013 год - 700,2 тыс. рублей; 2014 год - 700,2 тыс. рублей; 2015 год - 700,2 тыс. рублей; 2016 год - 700,2 тыс. рублей);
средства Вологодской региональной общественной организации "Центр возрождения искусства материнства "Я - МАМА" - 600,0 тыс. рублей (2013 год - 150,0 тыс. рублей; 2014 год - 150,0 тыс. рублей; 2015 год - 150,0 тыс. рублей; 2016 год - 150,0 тыс. рублей);
средства автономной некоммерческой организации "Кризисный центр для женщин" (г. Вологда) - 720,0 тыс. рублей (2013 год - 180,0 тыс. рублей; 2014 год - 180,0 тыс. рублей; 2015 год - 180,0 тыс. рублей; 2016 год - 180,0 тыс. рублей).
5. Механизм реализации подпрограммы 1
Общее руководство реализацией подпрограммы 1 осуществляется Департаментом социальной защиты населения области. Начальник Департамента социальной защиты населения области является руководителем подпрограммы 1.
Реализация подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с разделом 6 постановления Правительства области от 2 сентября 2011 года N 1063 "О Порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Вологодской области".
Соисполнители подпрограммы 1 несут ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий подпрограммы 1.
К выполнению мероприятий подпрограммы 1 Департаментом социальной защиты населения области и соисполнителями подпрограммы 1 могут быть привлечены подведомственные им учреждения в случае, если данная деятельность входит в функции учреждений.
Реализация мероприятий подпрограммы 1, предусматривающих закупку и поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг за счет средств областного бюджета, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Департамент социальной защиты населения области и соисполнители подпрограммы 1 обеспечивают проведение консультативно-правовой работы (информационная деятельность) по разъяснению положений подпрограммы 1 в рамках Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденных Президентом Российской Федерации.
6. Контроль за ходом реализации подпрограммы 1
Контроль за ходом реализации подпрограммы 1 осуществляется в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства области от 2 сентября 2011 года N 1063 "О Порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Вологодской области".
7. Оценка результатов реализации подпрограммы 1
Результативность мероприятий подпрограммы 1 оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов (показателей) реализации подпрограммы 1 к 2016 году:
уменьшение доли отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей с 0,56% до 0,51%;
уменьшение доли безнадзорных детей в общей численности детского населения области с 1,0% до 0,9%;
увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 62,6% до 63,0%;
уменьшение доли детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в образовательные учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в связи с ненадлежащим выполнением опекунами и усыновителями обязанностей по воспитанию детей и по инициативе опекунов и усыновителей), от общего числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году, с 6,5% до 4,5%;
сохранение доли специалистов, работающих в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, образования, здравоохранения, повысивших профессиональную квалификацию от общего числа специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей, образования, здравоохранения на уровне 10%;
достижение и поддержание доли специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 1, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 1, на уровне 70%.
Прогнозируемые целевые индикаторы (показатели) достижения цели и задач подпрограммы 1 приведены в приложении 4 к подпрограмме 1.
Оценка результатов выполнения подпрограммы 1 по истечении каждого года ее реализации проводится на заседаниях комиссии по повышению результативности бюджетных расходов.
Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 проводится ежегодно для контроля достижения запланированных результатов реализации подпрограммы 1 и оценки эффективности расходования бюджетных ассигнований по итогам отчетного периода.
Для подготовки заключения об эффективности реализации подпрограммы 1 Департамент социальной защиты населения области ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет в Департамент экономики области и Департамент финансов области:
оценку эффективности реализации подпрограммы 1 по Методике согласно приложению 2 к Порядку разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Вологодской области, утвержденному постановлением Правительства области от 2 сентября 2011 года N 1063;
обоснование невыполнения целевых индикаторов (показателей);
предложения о мерах по повышению эффективности реализации подпрограммы 1.
В случае если по итогам оценки результатов выполнения подпрограммы 1 комиссией по повышению результативности бюджетных расходов принято решение о неэффективности и нецелесообразности ее дальнейшего финансирования, или об изменении объемов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1, или о досрочном прекращении реализации подпрограммы 1, Департамент социальной защиты населения области обеспечивает разработку и внесение для рассмотрения на заседании Правительства области проекта постановления Правительства области о внесении соответствующих изменений в подпрограмму 1 до внесения Правительством области проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Законодательное Собрание области.
Приложение 1
Перечень
основных мероприятий подпрограммы 1
(тыс. руб.)
Наименование мероприятий |
Сроки реализации |
Исполнители |
Объемы финансирования |
||||
всего |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
I. Предупреждение социального сиротства, создание условий для эффективной социальной реабилитации и интеграции в общество детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | |||||||
1.1. Организация работы выездной школы кандидатов в приемные родители |
2013 - 2016 годы |
Департамент образования области |
1 590,0 |
475,0 |
0,0 |
0,0 |
1 115,0 |
1.2. Обеспечение организации работы выездной школы кандидатов в приемные родители за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам |
2013 - 2016 годы |
Департамент образования области |
185,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
185,0 |
1.3. Организация работы школы волонтеров из числа приемных родителей "Мы за приемную семью" |
2013 - 2016 годы |
Департамент образования области |
780,0 |
192,0 |
0,0 |
0,0 |
588,0 |
1.4. Проведение комплекса профилактических мер по снижению отказов от новорожденных детей (в том числе среди выпускников детских интернатных учреждений), количества абортов, заболеваний передающихся половым путем |
2013 - 2016 годы |
департамент здравоохранения области |
3 315,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 315,7 |
1.5. Создание условий для организации работы по возвращению детей, воспитывающихся в домах ребенка, в биологическую семью |
2013 - 2016 годы |
департамент здравоохранения области |
3 315,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 315,7 |
1.6. Обеспечение внедрения инновационной системы организации комплексной профилактической помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, по технологии "работа со случаем" за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам |
2013 - 2016 годы |
Департамент социальной защиты населения области |
2 663,6 |
665,9 |
665,9 |
665,9 |
665,9 |
1.7. Обеспечение организации деятельности "Службы семейного консультирования и семейной терапии" за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам |
2013 - 2016 годы |
Департамент социальной защиты населения области |
4 466,8 |
1 116,7 |
1 116,7 |
1 116,7 |
1 116,7 |
1.8. Обеспечение социально-психологического сопровождения семей, ожидающих ребенка (детей), находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам |
2013 - 2016 годы |
Департамент социальной защиты населения области |
6 395,6 |
1 598,9 |
1 598,9 |
1 598,9 |
1 598,9 |
1.9. Обеспечение мер по комплексной поддержке семей, где один или оба родителя являются несовершеннолетними, в случаях, связанных с риском отказа от ребенка, за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам |
2013 - 2016 годы |
Департамент социальной защиты населения области |
1 232,8 |
308,2 |
308,2 |
308,2 |
308,2 |
1.10. Обеспечение условий для преодоления социальной изолированности детей-инвалидов и полноценного воспитания в семье (Служба семейного сопровождения) за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам |
2013 - 2016 годы |
Департамент социальной защиты населения области |
4 543,2 |
1 135,8 |
1 135,8 |
1 135,8 |
1 135,8 |
1.11. Обеспечение разработки и внедрения системы оказания дистанционных консультативных услуг по вопросам воспитания и развития детей с ограниченными возможностями за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам |
2013 - 2016 годы |
Департамент социальной защиты населения области |
11 960,0 |
2 990,0 |
2 990,0 |
2 990,0 |
2 990,0 |
1.12. Обеспечение оказания социально-психологической поддержки несовершеннолетним, находящимся в кризисной ситуации по причине развода родителей за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам |
2013 - 2016 годы |
Департамент социальной защиты населения области |
3 256,0 |
814,0 |
814,0 |
814,0 |
814,0 |
1.13. Оказание социально-психологической поддержки несовершеннолетним, в том числе склонным к суицидальному поведению, страдающим различными видами зависимости (химической, игровой и пр.) |
2013 - 2016 годы |
Департамент социальной защиты населения области |
6 667,0 |
1 414,8 |
1 729,4 |
1 761,4 |
1 761,4 |
1.14. Обеспечение оказания социально-психологической поддержки несовершеннолетним, в том числе склонным к суицидальному поведению; страдающим различными видами зависимости (химической, игровой и пр.) за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам |
2013 - 2016 годы |
Департамент социальной защиты населения области |
5 915,6 |
1 478,9 |
1 478,9 |
1 478,9 |
1 478,9 |
1.15. Обеспечение оказания социально-психологической поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, где один или оба родителя являются условно осужденными, за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам |
2013 - 2016 годы |
Департамент социальной защиты населения области |
4 280,8 |
1 070,2 |
1 070,2 |
1 070,2 |
1 070,2 |
1.16. Организация работы общественной приемной по правам ребенка |
2013 - 2016 годы |
Служба по правам ребенка Правительства Вологодской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент социальной защиты населения области |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
||
1.17. Организация работы службы разрешения конфликтов, затрагивающих права несовершеннолетних |
2013 - 2016 годы |
Департамент социальной защиты населения области |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
1.18. Организация социально-реабилитационной работы с подростками с девиантным и асоциальным поведением |
2013 - 2016 годы |
Департамент социальной защиты населения области |
3 071,6 |
644,0 |
800,4 |
813,6 |
813,6 |
1.19. Обеспечение организации социально-реабилитационной работы с подростками с девиантным и асоциальным поведением за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам |
2013 - 2016 годы |
Департамент социальной защиты населения области |
640,0 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
1.20. Организация деятельности ресурсного центра постинтернатного социально-педагогического сопровождения и адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (18 - 23 лет) |
2013 - 2016 годы |
Департамент образования области |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
Итого по разделу 1: |
|
|
64 339,4 |
14 064,4 |
13 868,4 |
13 913,6 |
22 493,0 |
II. Информационно-методическое сопровождение подпрограммы. Обучение специалистов | |||||||
2.1. Организация издания и распространение информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.) |
2013 - 2016 годы |
Департамент образования области |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
департамент здравоохранения области |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
||
Департамент социальной защиты населения области |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
||
2.2. Организация деятельности ресурсного центра по внедрению и распространению инновационных технологий социальной работы - академия "СОЦИОН" |
2013 - 2016 годы |
Департамент социальной защиты населения области |
3 070,9 |
642,9 |
800,4 |
813,8 |
813,8 |
2.3. Организация и проведение курсов повышения квалификации, обучающих семинаров для специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 1 |
2013 - 2016 годы |
Департамент социальной защиты населения области |
180,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
Департамент образования области |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
||
департамент здравоохранения области |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
||
Итого по разделу 2: |
|
|
3 450,9 |
702,9 |
860,4 |
873,8 |
1 013,8 |
Всего по подпрограмме 1: |
|
|
67 790,3 |
14 767,3 |
14 728,8 |
14 787,4 |
23 506,8 |
Приложение 2
Ресурсное обеспечение
подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
(тыс. рублей)
|
Всего |
|
|
||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Общий объем финансирования |
67 790,3 |
14 767,3 |
14 728,8 |
14 787,4 |
23 506,8 |
из них: |
|
|
|
|
|
Капитальные расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Текущие расходы |
67 790,3 |
14 767,3 |
14 728,8 |
14 787,4 |
23 506,8 |
Приложение 3
Объем
финансирования мероприятий подпрограммы 1 по получателям бюджетных средств
(тыс. рублей)
N п/п |
Наименование бюджетополучателя |
Стоимость мероприятий (по годам): |
||||
всего |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Департамент социальной защиты населения области, из них: |
58 403,9 |
14 100,3 |
14 728,8 |
14 787,4 |
14 787,4 |
|
субсидии на иные цели бюджетным учреждениям |
12 809,5 |
2 701,7 |
3 330,2 |
3 388,8 |
3 388,8 |
|
субвенции органам местного самоуправления |
45 354,4 |
11 338,6 |
11 338,6 |
11 338,6 |
11 338,6 |
2. |
Департамент здравоохранения области, из них: |
6 731,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 731,4 |
|
субсидии на иные цели бюджетным учреждениям |
6 631,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 631,4 |
3. |
Департамент образования области, из них: |
2 655,0 |
667,0 |
0,0 |
0,0 |
1 988,0 |
|
субсидии на иные цели бюджетным учреждениям |
2 370,0 |
667,0 |
0,0 |
0,0 |
1 703,0 |
|
субвенции органам местного самоуправления |
185,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
185,0 |
Итого: |
67 790,3 |
14 767,3 |
14 728,8 |
14 787,4 |
23 506,8 |
Приложение 4
Сведения
о планируемых результатах реализации подпрограммы 1
Задачи, направленные на достижение цели |
Наименование индикатора (показателя) |
Единица измерения |
Базовое значение индикатора (показателя) на начало реализации подпрограммы 1 (2012 год) |
Планируемое значение индикатора (показателя) по годам реализации подпрограммы 1 |
|||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Задача 1. Предупреждение социального сиротства, создание условий для эффективной социальной реабилитации и интеграции в общество детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации |
1. Доля отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей |
% (от общей численности новорожденных детей) |
0,56 |
0,54 |
0,53 |
0,52 |
0,51 |
2. Доля безнадзорных детей от общего числа детского населения области |
% (от общей численности детского населения Вологодской области) |
1,0 |
0,94 |
0,92 |
0,91 |
0,90 |
|
3. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
% (от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) |
62,6 |
62,7 |
62,8 |
62,9 |
63,0 |
|
|
4. Доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в образовательные учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в связи с ненадлежащим выполнением опекунами и усыновителями обязанностей по воспитанию детей и по инициативе опекунов и усыновителей), от общего числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году |
% (от общего числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году) |
6,5 |
6,0 |
5,5 |
5,0 |
4,5 |
Задача 2. Информационно-методическое сопровождение подпрограммы 1, обучение специалистов |
1. Доля специалистов, работающих в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, образования, здравоохранения, повысивших профессиональную квалификацию от общего числа специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей, образования, здравоохранения |
% (от общего числа работников учреждений социального обслуживания населения, образования, здравоохранения) |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
2. Доля специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 1, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 1 |
% (от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 1) |
0,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
|
3. Количество изданных информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.) |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
Приложение 2
Подпрограмма
"Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области" долгосрочной целевой программы "Дорога к дому" на 2013 - 2016 годы
(далее - подпрограмма 2)
Паспорт подпрограммы 2
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 2
В Вологодской области проводится системная работа по предоставлению мер социальной поддержки семьям с детьми с низким уровнем доходов. За счет средств областного бюджета осуществляется выплата пособий на детей; предоставляется бесплатное питание школьникам из нуждающихся семей; оказывается поддержка беременным женщинам и матерям, включая обеспечение беременных женщин по назначению врачей необходимыми лекарствами, компенсацию транспортных расходов женщинам, направляемым для диспансеризации, консультации и лечения, обеспечение кормящих матерей продуктами питания и лекарствами; обеспечение новорожденных из нуждающихся семей средствами ухода; предоставляются меры социальной поддержки многодетным семьям, в том числе по оплате коммунальных услуг, по компенсации расходов на приобретение твердого топлива и сжиженного газа, на приобретение школьной формы и формы для занятий физкультуры, осуществляется выплата ежемесячного пособия матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей; обеспечивается организация отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.
Особое внимание уделяется вопросам охраны здоровья женщин и детей. Для улучшения демографической ситуации производится оплата лечения бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения за счет средств областного бюджета. За три года этим методом воспользовались более 2 тыс. семейных пар, в области родилось 315 детей. На базе областного перинатального центра функционирует отделение реанимации для новорожденных, осуществляется мониторинг ведения беременных из групп риска.
В то же время сохраняется тенденция роста показателей заболеваемости детского населения, только 30% новорожденных могут быть признаны здоровыми, около 400 детей (3,5%) рождаются с врожденными наследственными болезнями.
По состоянию на 1 января 2012 года в Вологодской области проживает около 4,5 тыс. детей-инвалидов, в том числе 4,2 тыс. детей-инвалидов воспитываются в семьях.
В 65 дошкольных образовательных учреждениях открыто 223 группы компенсирующей направленности, которые посещают 2432 воспитанника с ограниченными возможностями здоровья.
В общеобразовательных учреждениях, а также в образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста обучается и воспитывается 3012 детей-инвалидов, в том числе 350 детей дошкольного и 2662 ребенка младшего школьного возраста.
В 2012 году организовано дистанционное образование 170 детей-инвалидов.
К числу проблем, требующих оперативного решения, относятся формирование комфортных условий обучения и реабилитации детей - инвалидов; обучение родителей, иных законных представителей методам и приемам коррекционно-развивающей работы в домашних условиях; повышение качества, спектра и доступности реабилитационных услуг.
Необходимо усилить меры, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, на просвещение родителей по вопросам профилактики детских болезней, лечения и оздоровления детей различных возрастных групп.
Организация мобильного центра здоровья для детей на базе ГУЗ "Вологодская областная детская больница", а также внедрение в ее деятельность технологии "Детская поликлиника на колесах" позволят обеспечить максимальную доступность профессиональных консультативно-диагностических и лечебно-профилактических услуг детям и родителям, особенно проживающим в отдаленных населенных пунктах.
Одной из причин ухудшения здоровья детей является недостаточная эффективность профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков. Для изменения ситуации необходимо активизировать физкультурно-оздоровительную работу с семьями и детьми по месту их жительства, работу по формированию навыков ведения здорового образа жизни.
Мероприятия, предложенные подпрограммой 2, позволят выявить и обеспечить внедрение лучших моделей физкультурно-оздоровительной работы, обустроить не менее 20 общедоступных плоскостных спортивных сооружений, оснастить придомовые территории объектами для массовых занятий физической культурой по месту жительства.
Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства и механизмов поддержки их творческой деятельности играет важную роль в формировании духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения.
Основными направлениями деятельности учреждений культуры области в работе с подрастающим поколением являются поиск оптимальных путей организации содержательного досуга детей, воспитание молодого человека как гражданина и патриота; приобщение детей к подлинно художественным ценностям; профилактика негативных явлений в детской и подростковой среде.
Ежегодно в области проводится более 130 тысяч культурно-досуговых мероприятий, из них для детей - около 44 тыс. (33,7%). Для детей на базе учреждений культуры создано более 3,6 тыс. клубных формирований различной направленности с числом участников 56,3 тыс. человек.
На территории области действует 48 детских муниципальных школ искусств, в которых обучается свыше 15 тыс. детей. При этом значительная часть детских школ искусств требует капитального ремонта.
Реализация подпрограммы 2 позволит обеспечить проведение капитальных ремонтов 10 учебных зданий школ искусств, находящихся в неудовлетворительном состоянии, что будет способствовать сохранению сети данных учреждений, повышению качества предоставляемых услуг и уровня их доступности для детского населения.
Значительную роль в расширении спектра услуг, предоставляемых детям и семьям с детьми, повышении их качества и эффективности играет повышение квалификации специалистов, работающих в социальной сфере, проведение обучающих семинаров, обмен опытом, обеспечение информационно-методическими материалами, организация информационно-просветительской работы с детьми и родителями.
Благодаря реализации подпрограммы 2 будут осуществляться качественные изменения в подходах к оказанию различного рода услуг детям и семьям с детьми.
2. Основные цели и задачи подпрограммы 2
Целями подпрограммы 2 являются повышение доступности и качества социальных услуг, предоставляемых семьям с детьми, создание благоприятных условий для их полноценной жизнедеятельности, обеспечение всестороннего развития подрастающего поколения.
Для достижения поставленных целей требуется решение следующих задач:
обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам;
укрепление материально-технической базы учреждений, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, входящими в группы социального риска;
повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, информационно-просветительская работа с детьми и родителями.
Сроки реализации подпрограммы 2: 2013 - 2016 годы.
Данные сроки являются оптимальными для достижения целевых показателей подпрограммы 2, для апробации и внедрения инновационных технологий работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, для организации системной работы по расширению социальной инфраструктуры для семей с детьми, укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики.
3. Перечень мероприятий подпрограммы 2
Перечень мероприятий подпрограммы 2 представлен в приложении 1 к подпрограмме 2.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 192 948,9 тыс. рублей (в том числе за счет субвенций 113 047,6 тыс. рублей), из них:
2013 год - 7 319,3 тыс. рублей (в том числе за счет субвенций 2 380,0 тыс. рублей);
2014 год - 4 420,0 тыс. рублей (в том числе за счет субвенций 2300,0 тыс. рублей);
2015 год - 4 420,0 тыс. рублей (в том числе за счет субвенций 2300,0 тыс. рублей);
2016 год - 176 789,6 тыс. рублей (в том числе за счет субвенций 106 067,6 тыс. рублей).
Ресурсное обеспечение и объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 по видам расходов и получателям бюджетных средств представлены в приложениях 2 и 3 к подпрограмме 2.
Субвенции органам местного самоуправления на реализацию подпрограммы 2 выделяются в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года N 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в социальной защиты населения области", законом области от 17 декабря 2007 года N 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования".
Расходование субвенций осуществляется в соответствии с постановлениями Правительства области от 17 января 2008 года N 34 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан" и от 12 февраля 2008 года N 231 "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере образования".
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий (приложение 4, 5 к подпрограмме 2) на основании заключенных соглашений.
Справочно: общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет бюджетов муниципальных образований составит 563,1 тыс. рублей, из них:
2014 год - 2,6 тыс. рублей;
2015 год - 2,6 тыс. рублей;
2016 год - 557,9 тыс. рублей.
Кроме того, на реализацию мероприятий подпрограммы 2 предусмотрено выделение денежных средств из внебюджетных источников финансирования: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), Благотворительный фонд "Дорога к дому" (г. Череповец).
Прогнозная (справочная) оценка расходов за счет внебюджетных источников: общий объем финансирования подпрограммы 2 составит 40 473,2 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 4 482,7 тыс. рублей,
2014 год - 5 072,7 тыс. рублей,
2015 год - 5 072,6 тыс. рублей,
2016 год - 25 845,2 тыс. рублей.
Из них:
средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва) - 25 872,5 тыс. рублей (2013 год - 1 562,5 тыс. рублей, 2014 год - 2 152,5 тыс. рублей, 2015 год - 2 152,5 тыс. рублей, 2016 год - 20 005,0 тыс. рублей);
средства Благотворительного фонда "Дорога к дому" (г. Череповец) - 14 600,7 тыс. рублей (2013 год - 2 920,2 тыс. рублей; 2014 год - 2 920,2 тыс. рублей; 2015 год - 2 920,1 тыс. рублей; 2016 год - 5 840,2 тыс. рублей).
5. Механизм реализации подпрограммы 2
Общее руководство реализацией подпрограммы 2 осуществляется Департаментом социальной защиты населения области. Начальник Департамента социальной защиты населения области является руководителем подпрограммы 2.
Реализация подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с разделом 6 постановления Правительства области от 2 сентября 2011 года N 1063 "О Порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Вологодской области".
Соисполнители подпрограммы 2 несут ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий подпрограммы 2.
К выполнению мероприятий подпрограммы 2 Департаментом социальной защиты населения области и соисполнителями подпрограммы 2 могут быть привлечены подведомственные им учреждения в случае, если данная деятельность входит в функции учреждений.
Реализация мероприятий подпрограммы 2, предусматривающих закупку и поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг за счет средств областного бюджета, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Подпрограмма 2 предусматривает предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. Для достижения целей и конечных результатов, поставленных подпрограммой, Департамент социальной защиты населения области и соисполнители осуществляют следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления:
а) взаимное информирование о принятых нормативных правовых актах в сфере реализации мероприятий подпрограммы 2;
б) проведение консультаций по вопросам реализации мероприятий подпрограммы 2.
Департамент социальной защиты населения области и соисполнители подпрограммы 2 обеспечивают проведение консультативно-правовых работ (информационная деятельность) по разъяснению положений подпрограммы 2 в рамках Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденных Президентом Российской Федерации.
6. Контроль за ходом реализации подпрограммы 2
Контроль за ходом реализации подпрограммы 2 осуществляется в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства области от 2 сентября 2011 года N 1063 "О Порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Вологодской области.
7. Оценка результатов реализации подпрограммы 2
Результативность мероприятий подпрограммы 2 оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы 2 к 2016 году:
увеличение доли семей с детьми, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания (от общей численности семей с детьми), с 25,5% до 28,5%;
увеличение доли детей и семей с детьми, получающих услуги по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, с 28,5% до 30,2% (от общего количества семей с детьми, обратившихся в образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи);
увеличение доли родителей, владеющих современными приемами и методами коррекционно-реабилитационной работы с детьми, с 11% до 19% (от общего количества родителей, обратившихся в образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи);
увеличение доли семей с детьми, привлеченных к участию в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях, с 7,5% до 13,5% (от общей численности семей с детьми);
увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в детских школах искусств, на 600 человек;
увеличение количества лауреатов областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей среди обучающихся детских школ искусств (по различным видам искусств) на 50 человек;
увеличение доли несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, получивших услуги в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (от общего числа детей, находящихся в социально опасном положении), с 39,9% до 43%;
сохранение доли специалистов, работающих в учреждениях социального обслуживания населения, здравоохранения, образования, физкультуры, спорта и молодежной политики, повысивших профессиональную квалификацию, на уровне 10% (от общего числа специалистов учреждений социального обслуживания населения, здравоохранения, образования, физкультуры, спорта и молодежной политики);
увеличение доли волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах (от общей численности волонтеров в области), с 7,0% до 15,0%.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт учебных зданий муниципальных образовательных учреждений сферы культуры и искусства, на устройство плоскостных спортивных сооружений и оснащение придомовых территорий объектами для массовых занятий физической культурой по месту жительства позволит достичь следующих результатов к концу 2016 года:
- провести капитальный ремонт в 10 учебных зданиях муниципальных образовательных учреждений сферы культуры и искусства;
- осуществить устройство плоскостных спортивных сооружений и оснащение придомовых территорий для массовых занятий физической культурой по месту жительства не менее 20 объектами.
Прогнозируемые целевые показатели достижения целей и задач подпрограммы 2 приведены в приложении 6 к подпрограмме 2.
Оценка результатов выполнения подпрограммы по истечении каждого года ее реализации проводится на заседаниях комиссии по повышению результативности бюджетных расходов.
Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 проводится ежегодно для контроля достижения запланированных результатов реализации подпрограммы 2 и оценки эффективности расходования бюджетных ассигнований по итогам отчетного периода.
Для подготовки заключения об эффективности реализации подпрограммы 2 Департамент социальной защиты населения области ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет в Департамент экономики области и Департамент финансов области:
оценку эффективности реализации подпрограммы 2 по Методике согласно приложению 2 к Порядку разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Вологодской области, утвержденному постановлением Правительства области от 2 сентября 2011 года N 1063;
обоснование невыполнения целевых индикаторов (показателей);
предложения о мерах по повышению эффективности реализации подпрограммы 2.
В случае если по итогам оценки результатов выполнения подпрограммы 2 комиссией по повышению результативности бюджетных расходов принято решение о неэффективности и нецелесообразности ее дальнейшего финансирования, или об изменении объемов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2, или о досрочном прекращении реализации подпрограммы 2, Департамент социальной защиты населения области обеспечивает разработку и внесение для рассмотрения на заседании Правительства области проекта постановления Правительства области о внесении соответствующих изменений в подпрограмму 2 до внесения Правительством области проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Законодательное Собрание области.
Приложение 1
Перечень
основных мероприятий подпрограммы 2
(тыс. руб.)
Приложение 2
Ресурсное обеспечение
подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
(тыс. рублей)
|
Всего |
|
|
||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Общий объем финансирования |
192 948,9 |
7 319,3 |
4 420,0 |
4 420,0 |
176 789,6 |
из них: |
|
|
|
|
|
Капитальные расходы |
143 850,3 |
6 909,3 |
4 010,0 |
4 010,0 |
128 921,0 |
Текущие расходы |
49 098,6 |
410,0 |
410,0 |
410,0 |
47 868,6 |
Приложение 3
Объем
финансирования мероприятий подпрограммы 2 по получателям бюджетных средств
(тыс. рублей)
N п/п |
Наименование бюджетополучателя |
Стоимость мероприятий (по годам): |
||||
всего |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Департамент социальной защиты населения области, из них: |
144 666,9 |
7 319,3 |
4 040,0 |
4 040,0 |
129 267,6 |
|
субсидии на иные цели бюджетным учреждениям |
29 029,3 |
4 869,3 |
2 480,0 |
2 480,0 |
19 200,0 |
|
субвенции органам местного самоуправления |
111 387,6 |
2 380,0 |
1 470,0 |
1 470,0 |
106 067,6 |
2. |
Департамент здравоохранения области |
8 100,0 |
- |
- |
- |
8 100,0 |
3. |
Департамент образования области, из них: |
6 435,0 |
- |
50,0 |
50,0 |
6 335,0 |
|
субсидии на иные цели бюджетным учреждениям |
5 651,0 |
- |
50,0 |
50,0 |
5 551,0 |
4. |
Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, из них: |
28 867,0 |
- |
- |
- |
28 867,0 |
|
субсидии на иные цели бюджетным учреждениям |
2 100,0 |
- |
- |
- |
2 100,0 |
|
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области |
26 767,0 |
- |
- |
- |
26 767,0 |
5. |
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области |
2200,0 |
- |
50,0 |
50,0 |
2100,0 |
6. |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике области, из них: |
2 680,0 |
- |
280,0 |
280,0 |
2 120,0 |
|
субсидии на иные цели бюджетным учреждениям |
1 650,0 |
- |
150,0 |
150,0 |
1 350,0 |
|
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области |
830,0 |
- |
130,0 |
130,0 |
570,0 |
|
Итого: |
192 948,9 |
7 319,3 |
4 420,0 |
4 420,0 |
176 789,6 |
Приложение 4
Правила
предоставления и расходования субсидий на капитальный ремонт учебных зданий муниципальных образовательных учреждений сферы культуры и искусства
(далее - Правила)
Настоящими Правилами определяются цели и условия предоставления и расходования субсидий, предусмотренных пунктом 2.16 раздела 2 приложения 1 к подпрограмме 2, устанавливаются критерии отбора муниципальных образований области, методика распределения субсидий, уровень софинансирования за счет средств областного бюджета, регулируются порядок предоставления субсидий, порядок оценки эффективности использования субсидий, сроки и порядок представления отчетности об исполнении условий предоставления субсидий, основание, порядок и предельный объем сокращения и перераспределения субсидий в случае невыполнения муниципальными образованиями области условий предоставления субсидий.
1. Целевое назначение субсидий
1.1. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области по капитальному ремонту учебных зданий муниципальных образовательных учреждений сферы культуры и искусства в целях создания условий для обеспечения безопасного в них пребывания и обучения детей (далее - мероприятия).
1.2. Субсидии имеют строго целевое назначение и расходуются муниципальными образованиями области исключительно на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего раздела.
1.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Условия предоставления и расходования субсидий
2.1. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям области при условиях:
долевого финансирования мероприятий за счет средств местного бюджета (наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий по капитальному ремонту учебных зданий, и решения о бюджете);
наличия соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Департаментом культуры и охраны объектов культурного наследия области (далее - Департамент) и органом местного самоуправления муниципального образования области, содержащего положения, предусмотренные пунктом 8 Правил формирования перечня субсидий, предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области, утвержденных постановлением Правительства области от 30 июня 2008 года N 1224 (с последующими изменениями).
2.2. Расходование субсидий осуществляется при условии предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований области первичных документов, подтверждающих целевое назначение расходов, согласно установленному финансовым органом соответствующего муниципального образования области порядку санкционирования оплаты денежных обязательств.
3. Критерии отбора муниципальных образований области для предоставления субсидий
Критериями отбора муниципальных образований области для предоставления субсидий являются:
наличие муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, в учебных зданиях которых требуется проведение капитального ремонта, для создания в них безопасных, комфортных условий пребывания детей и родителей;
наличие средств местного бюджета на реализацию мероприятий не менее 2%.
4. Методика распределения субсидий между муниципальными образованиями области
4.1. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований области осуществляется исходя из следующих показателей:
потребность в средствах на выполнение расходных обязательств, указанных в пункте 1.1 настоящих Правил на соответствующий финансовый год;
уровень софинансирования за счет средств областного бюджета объектов, определенных к финансированию на соответствующий финансовый год;
обязательства органа местного самоуправления муниципального образования области по достижению значений показателей эффективности использования субсидий в соответствии с пунктом 7.3 настоящих Правил.
4.2. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования области определяется по формуле:
, где:
- объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области (руб.);
- объем расходов на реализацию мероприятий в i-м муниципальном образовании области с учетом расходов бюджетов всех уровней (руб.);
- уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области по выполнению мероприятий (%).
5. Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области
Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области (далее - уровень софинансирования) по выполнению мероприятий устанавливается в размере 98%.
6. Порядок предоставления субсидий
6.1. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в составе регионального фонда софинансирования расходов.
6.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований области ежеквартально в срок до 10 числа последнего месяца текущего квартала представляют в соответствии с заключенными соглашениями в Департамент заявку-расчет потребности в субсидии (в разрезе мероприятий) на предстоящий квартал с разбивкой по месяцам по форме, устанавливаемой Департаментом.
6.3. Департамент направляет в ГКУ Вологодской области "Областное казначейство" заверенные Департаментом копии соглашений, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил.
6.4. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования в установленном порядке с лицевых счетов, открытых Департаменту в ГКУ Вологодской области "Областное казначейство", на счет Управления Федерального казначейства по Вологодской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в местные бюджеты не реже двух раз в месяц: в срок до 14 числа месяца в сумме, не превышающей 50% от предусмотренного на месяц объема субсидий; до 28 числа - оставшийся объем субсидий.
7. Порядок оценки эффективности использования субсидий
7.1. Оценка эффективности использования субсидий муниципальными образованиями области (далее - оценка) осуществляется Департаментом ежегодно по итогам отчетного финансового года.
7.2. Оценка производится на основе анализа информации органов местного самоуправления муниципальных образований области о выполнении показателей эффективности использования субсидий.
7.3. Для оценки применяются следующие показатели:
7.3.1 количественный - количество отремонтированных учебных зданий муниципальных образовательных учреждений сферы культуры и искусства;
7.3.2 качественный - создание условий для обеспечения безопасного пребывания и обучения детей в учебных зданиях муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры и искусства: количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в детских школах искусств, здания которых отремонтированы, - не менее 100 детей (для городского округа), не менее 30 детей (для муниципальных образований).
7.4. Результаты оценки Департамент оформляет в виде аналитической записки, которая представляется ежегодно до 1 февраля очередного финансового года в Департамент финансов области.
8. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении условий предоставления субсидий
8.1. Органы местного самоуправления муниципальных образований области ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Департамент отчет об использовании субсидий по форме, установленной Департаментом.
Отчеты об использовании субсидий составляются на 1 число месяца каждого квартала и нарастающим итогом с начала года.
8.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований области ежегодно до 20 января очередного финансового года представляют в Департамент информацию о выполнении в отчетном финансовом году показателей эффективности использования субсидий по форме, установленной Департаментом.
8.3. Департамент представляет в Департамент финансов области:
ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - отчет об использовании субсидий по форме 1 согласно приложению к настоящим Правилам;
ежегодно до 1 февраля очередного финансового года - информацию о выполнении муниципальными образованиями области в отчетном финансовом году показателей эффективности использования субсидий по форме 2 согласно приложению к настоящим Правилам.
9. Основание, порядок и предельный объем сокращения и перераспределения субсидий в случае невыполнения муниципальными образованиями области условий предоставления субсидий
9.1. Сокращение в текущем финансовом году объема субсидий, определенного муниципальному образованию области законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - сокращение объема субсидий), производится в случае, если муниципальным образованием области в отчетном финансовом году не достигнут хотя бы один из качественных показателей эффективности использования субсидий, предусмотренных пунктом 7.3 настоящих Правил, и (или) отклонение количественного показателя эффективности использования субсидий, предусмотренного пунктом 7.3 настоящих Правил, составляет более 20% от среднеобластного уровня.
9.2. Предложения о сокращении объема субсидий, содержащие предельный размер сокращения объема субсидий муниципальному образованию области и обоснование сокращения объема субсидий, оформляются Департаментом по результатам оценки и представляются в Департамент финансов области одновременно с результатами оценки.
9.3. Средства, высвобождающиеся в результате сокращения объема субсидий, перераспределяются между муниципальными образованиями области, в которых достигнуты показатели эффективности использования субсидий, предусмотренные пунктом 7.3 настоящих Правил.
9.4. Перераспределение субсидий между муниципальными образованиями области осуществляется путем внесения изменений в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
9.5. Предложения о перераспределении субсидий разрабатываются Департаментом на основании анализа результатов оценки и представляются в Департамент финансов области одновременно с результатами оценки.
Приложение
к Правилам
См. данную форму в редакторе MS-Word
Форма 1
ОТЧЕТ
об использовании субсидий на капитальный ремонт учебных зданий
муниципальных образовательных учреждений сферы культуры и искусства
по состоянию на 1 ___________ 20__ года
Наименование муниципального образования области |
Предусмотрено средств на 20__ год |
Получено субсидий нарастающим итогом с начала года (руб.) |
Кассовые расходы (руб.) |
|||||
всего |
в том числе |
всего |
на капитальный ремонт учебных зданий муниципальных образовательных учреждений сферы культуры и искусства |
|||||
субсидии |
средства местного бюджета |
с начала года |
за отчетный период |
субсидии |
средства местного бюджета |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнитель _________________ телефон: _________ "__"__________ 20__ года
Руководитель _______________________________________________________ М.П.
См. данную форму в редакторе MS-Word
Форма 2
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении показателей эффективности использования субсидий
на капитальный ремонт учебных зданий
муниципальных образовательных учреждений сферы культуры и искусства
за 20__ год
Наименование муниципального образования области |
Значение показателей эффективности использования субсидий |
||
количество отремонтированных учебных зданий муниципальных образовательных учреждений сферы культуры и искусства |
создание условий для обеспечения безопасного и комфортного пребывания детей, их родителей в учебных зданиях муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры и искусства (да/ нет) |
количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в детских школах искусств, здания которых отремонтированы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО среднеобластной уровень показателя эффективности использования субсидий |
|
X |
X |
________________________________ _________ ______________________________
(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ года
Приложение 5
Правила
предоставления и расходования субсидий на устройство плоскостных спортивных сооружений и оснащение придомовых территорий объектами для массовых занятий физической культурой по месту жительства
(далее - Правила)
Настоящими Правилами определяются цели и условия предоставления и расходования субсидий, предусмотренных пунктом 2.15 раздела 2 приложения 1 к подпрограмме 2, устанавливаются критерии отбора муниципальных образований области, методика распределения субсидий, уровень софинансирования за счет средств областного бюджета, регулируются порядок предоставления субсидий, порядок оценки эффективности использования субсидий, сроки и порядок представления отчетности об исполнении условий предоставления субсидий, основание, порядок и предельный объем сокращения и перераспределения субсидий в случае невыполнения муниципальными образованиями области условий предоставления субсидий.
1. Целевое назначение субсидий
1.1. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по устройству плоскостных спортивных сооружений и оснащению придомовых территорий объектами для массовых занятий физкультурой и спортом (далее - мероприятия).
1.2. Субсидии имеют строго целевое назначение и расходуются муниципальными образованиями области исключительно на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего раздела.
1.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Условия предоставления и расходования субсидий
2.1. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям области при условиях:
долевого финансирования мероприятий за счет средств местного бюджета (наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий по устройству плоскостных спортивных сооружений, и решения о бюджете);
наличия соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике области (далее - Комитет) и органом местного самоуправления муниципального образования области, содержащего положения, предусмотренные пунктом 8 Правил формирования перечня субсидий, предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области, утвержденных постановлением Правительства области от 30 июня 2008 года N 1224 (с последующими изменениями).
2.2. Расходование субсидий осуществляется при условии предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований области первичных документов, подтверждающих целевое назначение расходов, согласно установленному финансовым органом соответствующего муниципального образования области порядку санкционирования оплаты денежных обязательств.
3. Критерии отбора муниципальных образований области для предоставления субсидий
Критериями отбора муниципальных образований области для предоставления субсидий являются:
наличие детей, семей с детьми, проживающих на территории муниципального образования области и нуждающихся в обеспечении условий для занятий физкультурой и спортом по месту жительства;
потребность муниципального образования области в плоскостных спортивных сооружениях и оснащении придомовых территорий объектами для массовых занятий физкультурой и спортом - определяется в соответствии со статистическими данными, представленными районными (городскими) органами управления физической культурой и спортом в Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике области по форме N 1-ФК, утвержденной приказом Росстата от 16 сентября 2010 года N 317;
наличие средств местного бюджета на реализацию мероприятий - не менее 2%.
4. Методика распределения субсидий между муниципальными образованиями области
4.1. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований осуществляется исходя из следующих показателей:
потребность в средствах на выполнение расходных обязательств, указанных в пункте 1.1 настоящих Правил на соответствующий финансовый год;
уровень софинансирования за счет средств областного бюджета объектов, определенных к финансированию на соответствующий финансовый год;
обязательства органа местного самоуправления муниципального образования области по достижению значений показателей эффективности использования субсидий в соответствии с пунктом 7.3 настоящих Правил.
4.2. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования области определяется по формуле:
, где:
- объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области (руб.);
- объем расходов на реализацию мероприятий в i-м муниципальном образовании области с учетом расходов бюджетов всех уровней (руб.);
- уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области по выполнению мероприятий (%).
5. Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области
Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области (далее - уровень софинансирования) по выполнению мероприятий устанавливается в размере 98%.
6. Порядок предоставления субсидий
6.1. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в составе регионального фонда софинансирования расходов.
6.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований области ежеквартально в срок до 10 числа последнего месяца текущего квартала представляют в соответствии с заключенными соглашениями в Комитет заявку-расчет потребности в субсидии (в разрезе мероприятий) на предстоящий квартал с разбивкой по месяцам по форме, устанавливаемой Комитетом.
6.3. Комитет направляет в ГКУ Вологодской области "Областное казначейство" заверенные Комитетом копии соглашений, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил.
6.4. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования в установленном порядке с лицевых счетов, открытых Комитету в ГКУ Вологодской области "Областное казначейство", на счет Управления Федерального казначейства по Вологодской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в местные бюджеты не реже двух раз в месяц: в срок до 14 числа месяца в сумме, не превышающей 50% от предусмотренного на месяц объема субсидий; до 28 числа - оставшийся объем субсидий.
7. Порядок оценки эффективности использования субсидий
7.1. Оценка эффективности использования субсидий муниципальными образованиями области (далее - оценка) осуществляется Комитетом ежегодно по итогам отчетного финансового года.
7.2. Оценка производится на основе анализа информации органов местного самоуправления муниципальных образований области о выполнении показателей эффективности использования субсидий.
7.3. Для оценки применяются следующие показатели:
7.3.1 количественный - количество построенных плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства;
7.3.2 качественный - создание условий для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства: количество посещений детьми и семьями с детьми построенных плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом по месту жительства - не менее 50 посещений в месяц (для городского округа), не менее 25 посещений в месяц (для муниципальных образований области).
7.4. Результаты оценки Комитет оформляет в виде аналитической записки, которая представляется ежегодно до 1 февраля очередного финансового года в Департамент финансов области.
8. Сроки и порядок представления отчетности об исполнении условий предоставления субсидий
8.1. Органы местного самоуправления муниципальных образований области ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Комитет отчет об использовании субсидий по форме, установленной Комитетом.
Отчеты об использовании субсидий составляются на 1 число месяца каждого квартала и нарастающим итогом с начала года.
8.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований области ежегодно до 20 января очередного финансового года представляют в Комитет информацию о выполнении в отчетном финансовом году показателей эффективности использования субсидий по форме, установленной Комитетом.
8.3. Комитет представляет в Департамент финансов области:
ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - отчет об использовании субсидий по форме 1 согласно приложению к настоящим Правилам;
ежегодно до 1 февраля очередного финансового года - информацию о выполнении муниципальными образованиями области в отчетном финансовом году показателей эффективности использования субсидий по форме 2 согласно приложению к настоящим Правилам.
9. Основание, порядок и предельный объем сокращения и перераспределения субсидий в случае невыполнения муниципальными образованиями области условий предоставления субсидий
9.1. Сокращение в текущем финансовом году объема субсидий, определенного бюджету муниципального образования области законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - сокращение объема субсидий), производится в случае, если муниципальным образованием области в отчетном финансовом году не достигнут хотя бы один из качественных показателей эффективности использования субсидий, предусмотренных пунктом 7.3 настоящих Правил, и (или) отклонение количественного показателя эффективности использования субсидий, предусмотренного пунктом 7.3 настоящих Правил, составляет более 20% от среднеобластного уровня.
9.2. Предложения о сокращении объема субсидий, содержащие предельный размер сокращения объема субсидий бюджету муниципального образования области и обоснование сокращения объема субсидий, оформляются Комитетом по результатам оценки и представляются в Департамент финансов области одновременно с результатами оценки.
9.3. Средства, высвобождающиеся в результате сокращения объема субсидий, перераспределяются между муниципальными образованиями области, в которых достигнуты показатели эффективности использования субсидий, предусмотренные пунктом 7.3 настоящих Правил.
9.4. Перераспределение субсидий между муниципальными образованиями области осуществляется путем внесения изменений в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
9.5. Предложения о перераспределении субсидий разрабатываются Комитетом на основании анализа результатов оценки и представляются в Департамент финансов области одновременно с результатами оценки.
Приложение
к Правилам
См. данную форму в редакторе MS-Word
Форма 1
ОТЧЕТ
об использовании субсидий на устройство плоскостных
спортивных сооружений и оснащение
придомовых территорий объектами
для массовых занятий физической культурой по месту жительства
по состоянию на 1 ___________ 20__ года
Наименование муниципального образования области |
Предусмотрено средств на 20__ год |
Получено субсидий нарастающим итогом с начала года (руб.) |
Кассовые расходы (руб.) |
|||||||
всего |
в том числе |
всего |
на устройство плоскостных спортивных сооружений |
на оснащение придомовых территорий объектами для массовых занятий физкультурой и спортом |
||||||
субсидии |
средства местного бюджета |
с начала года |
за отчетный период |
субсидии |
средства местного бюджета |
субсидии |
средства местного бюджета |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнитель _________________ телефон: _________ "__"__________ 20__ года
Руководитель _______________________________________________________ М.П.
См. данную форму в редакторе MS-Word
Форма 2
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении показателей эффективности использования субсидий
на устройство плоскостных спортивных сооружений и оснащение
придомовых территорий объектами для массовых занятий
физической культурой по месту жительства
за 20__ год
Наименование муниципального образования области |
Значение показателей эффективности использования субсидий |
||
количество построенных плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства |
создание условий для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства (да / нет) |
количество посещений детьми и семьями с детьми построенных плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом по месту жительства |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО среднеобластной уровень показателя эффективности использования субсидий |
|
X |
X |
________________________________ _________ ______________________________
(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ года
Приложение 6
Сведения
о планируемых результатах реализации подпрограммы 2
Задачи, направленные на достижение цели |
Наименование индикатора (показателя) |
Единица измерения |
Базовое значение индикатора (показателя) на начало реализации подпрограммы 2 (2012 год) |
Планируемое значение индикатора (показателя) по годам реализации подпрограммы 2 |
|||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Задача 1. Обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к социальным услугам |
1. Доля семей с детьми, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания |
% (от общей численности семей с детьми, проживающих в области) |
25,5 |
26,0 |
27,5 |
28,0 |
28,5 |
|
2. Доля семей с детьми, получающих услуги по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи |
% (от общего количества семей с детьми, обратившихся в образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи) |
28,5 |
28,7 |
29,5 |
30,0 |
30,2 |
|
3. Доля родителей, владеющих современными приемами и методами коррекционно-реабилитационной работы с детьми от общего количества родителей, обратившихся в образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи |
% (от общего количества родителей, обратившихся в образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи) |
11,0 |
12,0 |
15,0 |
17,0 |
19,0 |
|
4. Доля семей с детьми, привлеченных к участию в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях от общей численности семей с детьми |
% (от общей численности семей с детьми) |
7,5 |
10,5 |
11,5 |
13,0 |
13,5 |
|
5. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в детских школах искусств |
тыс. человек |
15,1 |
15,2 |
15,3 |
15,5 |
15,7 |
|
6. Количество лауреатов областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей среди обучающихся детских школ искусств (по различным видам искусств) |
человек |
не менее 600 |
не менее 600 |
не менее 650 |
не менее 650 |
не менее 650 |
Задача 2. Укрепление материально-технической базы учреждений, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, входящими в группы социального риска |
1. Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, получивших услуги в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, от общего числа детей, находящихся в социально опасном положении |
(% от общего числа детей, находящихся в социально опасном положении) |
39,9 |
39,9 |
41,0 |
42,0 |
43,0 |
Задача 3. Повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, информационно-просветительская работа с детьми и родителями |
1. Доля специалистов, работающих в учреждениях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики, повысивших профессиональную квалификацию от общего числа специалистов учреждений социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики |
% (от общего числа специалистов учреждений социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики) |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
2. Доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах от общей численности волонтеров в области |
% (от общей численности волонтеров в области) |
7,0 |
7,0 |
10,0 |
10,0 |
15,0 |
|
3. Количество выпусков теле- и радиопрограмм по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения к детям |
количество выпусков |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
не менее 2 |
|
4. Количество изданных информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семей с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.) |
шт. |
50,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
1000,0 |
Приложение 3
Ресурсное обеспечение Программы
(тыс. рублей)
|
Всего |
|
|
||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Общий объем финансирования |
260 739,2 |
22 086,6 |
19 148,8 |
19 207,4 |
200 296,4 |
из них: |
|
|
|
|
|
Капитальные расходы |
143 850,3 |
6 909,3 |
4 010,0 |
4 010,0 |
128 921,0 |
Текущие расходы |
116 888,9 |
15 177,3 |
15 138,8 |
15 197,4 |
71 375,4 |
Приложение 4
Объем
финансирования мероприятий Программы по получателям бюджетных средств
(тыс. рублей)
N п/п |
Наименование бюджетополучателя |
Стоимость мероприятий (по годам): |
||||
всего |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Департамент социальной защиты населения области, из них: |
203 070,8 |
21 419,6 |
18 768,8 |
18 827,4 |
144 055,0 |
|
субсидии на иные цели бюджетным учреждениям |
41 838,8 |
7 571,0 |
5 810,2 |
5 868,8 |
22 588,8 |
|
субвенции органам местного самоуправления |
156 742,0 |
13 718,6 |
12 808,6 |
12 808,6 |
117 406,2 |
2. |
Департамент здравоохранения области, из них: |
14 831,4 |
- |
- |
- |
14 831,4 |
|
субсидии на иные цели бюджетным учреждениям |
6 731,4 |
- |
- |
- |
6 731,4 |
3. |
Департамент образования области, из них: |
9 090,0 |
667,0 |
50,0 |
50,0 |
8 323,0 |
|
субсидии на иные цели бюджетным учреждениям |
8021,0 |
667,0 |
50,0 |
50,0 |
7254,0 |
|
субвенции органам местного самоуправления |
185,0 |
- |
- |
- |
185,0 |
4. |
Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области, из них: |
28 867,0 |
- |
- |
- |
28 867,0 |
|
субсидии на иные цели бюджетным учреждениям |
2 100,0 |
- |
- |
- |
2 100,0 |
|
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области |
26 767,0 |
- |
- |
- |
26 767,0 |
5. |
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области |
2 200,0 |
- |
50,0 |
50,0 |
2 100,0 |
6. |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике области, из них: |
2 680,0 |
- |
280,0 |
280,0 |
2 120,0 |
|
субсидии на иные цели бюджетным учреждениям |
1 650,0 |
- |
150,0 |
150,0 |
1 350,0 |
|
субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов области |
830,0 |
- |
130,0 |
130,0 |
570,0 |
Итого: |
260 739,2 |
22 086,6 |
19 148,8 |
19 207,4 |
200 296,4 |
Приложение 5
Таблица 1
Сведения о планируемых результатах реализации Программы
Задачи, направленные на достижение цели |
Наименование индикатора (показателя) |
Единица измерения |
Базовое значение индикатора (показателя) на начало реализации Программы (2012 год) |
Планируемое значение индикатора (показателя) по годам реализации Программы |
|||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Задача 1. Совершенствование системы профилактики социального сиротства и детской безнадзорности |
1. Доля отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей |
% (от общей численности новорожденных детей) |
0,56 |
0,54 |
0,53 |
0,52 |
0,51 |
2. Доля безнадзорных детей от общего числа детского населения области |
% (от общей численности детского населения области) |
1,0 |
0,94 |
0,92 |
0,91 |
0,90 |
|
3. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
% (от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) |
62,6 |
62,7 |
62,8 |
62,9 |
63 |
|
4. Доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в образовательные учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в связи с ненадлежащим выполнением опекунами и усыновителями обязанностей по воспитанию детей и по инициативе опекунов и усыновителей), от общего числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году |
% (от общего числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году) |
6,5 |
6,0 |
5,5 |
5,0 |
4,5 |
|
5. Доля специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 1, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 1 |
% (от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 1) |
0,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
|
6. Количество изданных информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.) |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
|
Задача 2. Повышение доступности и качества социальных услуг, предоставляемых семьям с детьми, создание благоприятных условий для их полноценной жизнедеятельности, обеспечение всестороннего развития подрастающего поколения |
1. Доля семей с детьми, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания |
% (от общей численности семей с детьми, проживающих в области) |
25,5 |
26,0 |
27,5 |
28,0 |
28,5 |
2. Доля семей с детьми, получающих услуги по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи |
% (от общего количества семей с детьми, обратившихся в образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи) |
28,5 |
28,7 |
29,5 |
30,0 |
30,2 |
|
3. Доля родителей, овладевших современными приемами и методами коррекционно-реабилитационной работы с детьми от общего количества родителей, обратившихся в образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи |
% (от общего количества родителей, обратившихся в образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи) |
11,0 |
12,0 |
15,0 |
17,0 |
19,0 |
|
4. Доля семей с детьми, привлеченных к участию в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях от общей численности семей с детьми |
% (от общей численности семей с детьми) |
7,5 |
10,5 |
11,5 |
13,0 |
13,5 |
|
5. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в детских школах искусств |
тыс. человек |
15,1 |
15,2 |
15,3 |
15,5 |
15,7 |
|
6. Количество лауреатов областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей среди обучающихся детских школ искусств (по различным видам искусств) |
человек |
не менее 600 |
не менее 600 |
не менее 650 |
не менее 650 |
не менее 650 |
|
7. Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, получивших услуги в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, от общего числа детей, находящихся в социально опасном положении |
(% от общего числа детей, находящихся в социально опасном положении) |
39,9 |
39,9 |
41,0 |
42,0 |
43,0 |
|
8. Доля специалистов, работающих в учреждениях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики, повысивших профессиональную квалификацию от общего числа специалистов учреждений социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики |
% (от общего числа специалистов учреждений социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики) |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
9. Доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах от общей численности волонтеров в области |
% (от общей численности волонтеров в области) |
7,0 |
7,0 |
10,0 |
10,0 |
15,0 |
|
10. Количество выпусков теле- и радиопрограмм по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения к детям |
количество выпусков |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
не менее 2 |
|
11. Количество изданных информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семей с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.) |
шт. |
50,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
1000,0 |
Таблица 2
Методика расчета целевых индикаторов (показателей) Программы
N п/п |
Наименование индикатора (показателя) |
Единица измерения индикатора (показателя) |
Методика расчета индикатора (показателя) |
Источник данных для расчета |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Доля отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей |
% (от общей численности новорожденных детей) |
C = N / M х 100, где: |
статистические сведения, предоставляемые центральными районными (городскими) больницами по форме N 32 "Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам", утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 29 июня 1999 года N 49 (ред. от 28 января 2009 года) |
C - доля отказов от новорожденных детей от общей численности новорожденных детей, | ||||
N - количество отказов от новорожденных детей, | ||||
M - общее количество новорожденных детей, родившихся в отчетный период | ||||
2. |
Доля безнадзорных детей от общего числа детского населения Вологодской области |
% (от общей численности детского населения области) |
O = B / K х 100, где: |
статистические сведения уполномоченных органов в сфере социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов области, предоставляемые в Департамент социальной защиты населения области по форме N1.1 АИС "Дети" (информация о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении), утвержденной Минздравсоцразвития России, ежегодные данные Вологдастат в сборнике "Численность населения по районам, городам, рабочим поселкам, сельским райцентрам Вологодской области" |
O - доля безнадзорных детей от общего числа детского населения области, | ||||
B - количество безнадзорных детей, | ||||
K - общая численность детского населения области | ||||
3. |
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
% (от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) |
D = R / U х 100, где: |
статистические сведения, предоставляемые уполномоченными органами в сфере социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов области в Департамент социальной защиты населения области по форме N 1-СД "Территориальные учреждения социального обслуживания социального обслуживания семьи и детей", утвержденной Минздравсоцразвития России, сведения уполномоченных органов в сфере социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов области, предоставляемые в Департамент социальной защиты населения области по форме "Социальный паспорт "Семья", утвержденной Департаментом социальной защиты населения области |
D - доля детей, получивших социальные услуги, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, | ||||
R - количество детей, получивших социальные услуги, | ||||
U - количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | ||||
4. |
Доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в образовательные учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в связи с ненадлежащим выполнением опекунами и усыновителями обязанностей по воспитанию детей и по инициативе опекунов и усыновителей), от общего числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году |
% (от общего числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году) |
S = C / T х 100, где: |
статистические сведения органов местного самоуправления, предоставляемые в Департамент образования области по форме N 103-РИК "Сведения о выявлении и устройстве детей и подростков, оставшихся без попечения родителей", утвержденной приказом Росстата от 27 июля 2009 года N 150 "Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений" |
S - доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в образовательные учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от общего числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году, | ||||
C - доля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в образовательные учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, | ||||
T - общее количество детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном году |
|
|||
5. |
Доля специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 1, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 1 |
% (от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 1) |
Q = O / C х 100, где: |
отчеты Департамента социальной защиты населения области, Департамента образования области, департамента здравоохранения области |
Q - доля специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 1, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, от общего числа специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 1, | ||||
O - количество специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 1, принявших участие в обучающих семинарах, мастер-классах, супервизиях, | ||||
C - общее количество специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 1 | ||||
6. |
Количество изданных информационно-методических материалов по профилактике социального сиротства и детской безнадзорности (буклеты, листовки, брошюры, визитки и др.) |
шт. |
- |
отчеты Департамента социальной защиты населения области, Департамента образования области, департамента здравоохранения области |
7. |
Доля семей с детьми, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания |
% (от общей численности семей с детьми, проживающих в области) |
I = P / L х 100, где: |
статистические сведения, предоставляемые уполномоченными органами в сфере социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов области в Департамент социальной защиты населения области по форме N 1-СД "Территориальные учреждения социального обслуживания социального обслуживания семьи и детей", утвержденной Минздравсоцразвития России, сведения уполномоченных органов в сфере социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов области, предоставляемые 1 раз в год по форме "Социальный паспорт "Семья", утвержденной Департаментом социальной защиты населения области |
I - доля семей с детьми, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания от общей численности семей с детьми, проживающих в области, | ||||
P - количество семей с детьми, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, | ||||
L - общее количество семей с детьми, проживающих в области | ||||
8. |
Доля семей с детьми, получающих услуги по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи |
% (от общего количества семей с детьми, обратившихся в образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи) |
X = Z / Y х 100, где: |
отчеты образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, предоставляемые в Департамент образования области |
X - доля семей с детьми, получающих услуги по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи от общего количества семей с детьми, обратившихся в образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, | ||||
Z - количество семей с детьми, получающих услуги по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, | ||||
Y - общее количество семей с детьми, обратившихся в образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | ||||
9. |
Доля родителей, овладевших современными приемами и методами коррекционно-реабилитационной работы с детьми от общего количества родителей, обратившихся в образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи |
% (от общего количества родителей, обратившихся в образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи) |
E = Q / H х 100, где: |
отчеты образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, предоставляемые в Департамент образования области |
E - доля родителей, овладевших современными приемами и методами коррекционно-реабилитационной работы с детьми от общего количества родителей, обратившихся в образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, | ||||
Q - количество родителей, овладевших современными приемами и методами коррекционно-реабилитационной работы с детьми, | ||||
H - общее количество родителей, обратившихся в образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | ||||
10. |
Доля семей с детьми, привлеченных к участию в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях от общей численности семей с детьми |
% (от общей численности семей с детьми) |
S = G / F х 100, где: |
статистические сведения, предоставляемые районными (городскими) органами управления физической культурой и спортом в Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике области по форме N 1-ФК, утвержденной приказом Росстата от 16 сентября 2010 года N 317, сведения уполномоченных органов в сфере социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов области, предоставляемые 1 раз в год по форме "Социальный паспорт "Семья", утвержденной Департаментом социальной защиты населения области |
S - доля семей с детьми, привлеченных к участию в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях от общей численности семей с детьми, | ||||
G - количество семей с детьми, привлеченных к участию в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях, | ||||
F - общее количество семей с детьми | ||||
11. |
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в детских школах искусств |
тыс. человек |
- |
статистические сведения, предоставляемые районными и городскими органами управления культуры в Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области по форме N 1-ДМШ "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств", утвержденной постановлением Росстата от 11 июля 2005 года N 43 |
12. |
Количество лауреатов областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей среди обучающихся детских школ искусств (по различным видам искусств) |
человек |
- |
статистические сведения, предоставляемые органами местного самоуправления муниципальных образований области в Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области по форме N 1-ДМШ "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств", утвержденной приказом Росстата от 25 июля 2011 года N 324 |
13. |
Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, получивших услуги в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, от общего числа детей, находящихся в социально опасном положении |
% (от общего числа детей, находящихся в социально-опасном положении) |
T = U / R х 100, где: |
статистические сведения уполномоченных органов в сфере социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов области, предоставляемые в Департамент социальной защиты населения области по форме N1.1 АИС "Дети" (информация о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении), утвержденной Минздравсоцразвития России, сведения уполномоченных органов в сфере социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов области, предоставляемые 1 раз в год по форме "Социальный паспорт "Семья", утвержденной Департаментом социальной защиты населения области |
T - доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, получивших услуги в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, от общего числа детей, находящихся в социально опасном положении, | ||||
U - количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, получивших услуги в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, | ||||
R - общее количество детей, находящихся в социально-опасном положении | ||||
14. |
Доля специалистов, работающих в учреждениях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики, повысивших профессиональную квалификацию от общего числа специалистов учреждений социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики |
% (от общего числа специалистов учреждений социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики) |
G = D / C х 100, где: |
отчеты Департамента социальной защиты населения области, Департамента образования области, департамента здравоохранения области, комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике области |
G - доля специалистов, работающих в учреждениях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики, повысивших профессиональную квалификацию от общего числа специалистов учреждений социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики, | ||||
D - количество специалистов, работающих в учреждениях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики, повысивших профессиональную квалификацию, | ||||
C - общее количество специалистов учреждений социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики | ||||
15. |
Доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах от общей численности волонтеров в области |
% (от общей численности волонтеров в области) |
A=V/D х 100, где: |
отчеты Департамента социальной защиты населения области, комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике области |
A - доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах; | ||||
V - количество волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах; | ||||
D - общее количество волонтеров в области | ||||
16. |
Количество выпусков теле- и радиопрограмм по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми |
количество выпусков |
- |
отчеты комитета гражданской защиты и социальной безопасности области |
17. |
Количество изданных информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семей с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.) |
шт. |
- |
отчеты Департамента социальной защиты населения области, Департамента образования области |
Приложение
Таблица 1. Обоснование расходов областного бюджета по мероприятиям подпрограммы "Вологодчина без сирот" долгосрочной целевой программы "Дорога к дому" на 2013 - 2016 годы
Наименование мероприятий подпрограммы |
Исполнители |
Объемы финансирования из средств областного бюджета (тыс. руб.) |
Обоснование расходов |
|||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||
I. Предупреждение социального сиротства, создание условий для эффективной социальной реабилитации и интеграции детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | ||||||
1.1. Организация работы выездной школы кандидатов в приемные родители |
БОУ ВО "Белозерский детский дом" |
156,0 |
0,0 |
0,0 |
214,4 |
Оказание услуг (психологических, юридических, педагогических) по содействию гражданам по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи |
Оплата труда специалистов: | ||||||
2013 г. - 1 педагог-психолог х 7,7 тыс. руб. х 12 мес. = 92,4 тыс. руб. 1 социальный педагог х 5,3 тыс. руб. х 12 мес. = 63,6 тыс. руб. Итого: 156,0 тыс. руб. | ||||||
2014 г. - 0,0 руб.; | ||||||
2015 г. - 0,0 руб.; | ||||||
2016 г. - 1 педагог-психолог х 9,7 тыс. руб. х 12 мес. = 116,4 тыс. руб. 1 социальный педагог х 8,16 тыс. руб. 12 мес. = 98,0 тыс. руб. Итого: 214,4 тыс. руб. | ||||||
БОУ ВО "Великоустюгский детский дом N 3" |
211,2 |
0,0 |
0,0 |
220,3 |
Оказание услуг (психологических, юридических, педагогических) по содействию гражданам по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи |
|
Оплата труда специалистов: | ||||||
2013 г. - 1 педагог-психолог х 10,2 тыс. руб. х 12 мес. = 122,4 тыс. руб. 1 социальный педагог х 7,4 тыс. руб. 12 мес. = 80,8 тыс. руб. Итого: 211,2 тыс. руб. | ||||||
2014 г. - 0,0 руб.; | ||||||
2015 г. - 0,0 руб.; | ||||||
2016 г. - 1 педагог-психолог х 10,8 тыс. руб. х 12 мес. = 129,7 тыс. руб. 1 социальный педагог х 7,55 тыс. руб. х 12 мес. = 90,6 тыс. руб. Итого: 220,3 тыс. руб. | ||||||
БОУ ВО "Вологодский детский дом N 2" |
107,8 |
0,0 |
0,0 |
132,3 |
Оказание услуг (психологических, юридических, педагогических) по содействию гражданам по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи |
|
Оплата труда специалистов: | ||||||
2013 г. - 1 педагог-психолог х 5,93 тыс. руб. х 12 мес. = 71,2 тыс. руб. 1 социальный педагог х 3,05 тыс. руб. 12 мес. = 36,6 тыс. руб. Итого: 107,8 тыс. руб. | ||||||
2014 г. - 0,0 руб.; | ||||||
2015 г. - 0,0 руб.; | ||||||
2016 г. - 1 педагог-психолог х 5,2 тыс. руб. х 12 мес. = 62,7 тыс. руб. 1 социальный педагог х 5,8 тыс. руб. х 12 мес. = 69,6 тыс. руб. Итого: 132,3 тыс. руб. | ||||||
БОУ ВО"Велико-устюгский центр психолого-медико-социального сопровождения" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
175,0 |
Оказание услуг по диагностике психического, физического развития и отклонения в поведении детей из замещающих семей |
|
Оплата труда специалистов: | ||||||
2016 г. - 1 педагог-психолог х 8,9 тыс. руб. х 12 мес. = 106,8 тыс. руб. 1 учитель- логопед х 2,84 тыс. руб. х 12 мес. = 34,0 тыс. руб. 1 учитель-дефектолог х 2,85 х 12 мес. = 34,2 тыс. руб. Итого: 175,0 тыс. руб. | ||||||
БОУ ВО "Тотемский центр психолого-медико-социального сопровождения" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
183,0 |
Услуги по диагностике психического, физического развития и отклонения в поведении детей из замещающих семей Оплата труда специалистов: 2016 г. - 1 педагог-психолог х 10,3 тыс. руб. х |
|
12 мес. = 123,6 тыс. руб. 1 учитель- логопед х 2,47 тыс. руб. х 12 мес. = 29,7 тыс. руб. 1 учитель-дефектолог х 3,47 х 12 мес. = 29,7 тыс. руб. Итого: 183,0 тыс. руб. | ||||||
БОУ ВО "Областной центр психолого-медико-социального сопровождения" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190,0 |
Услуги по диагностике психического, физического развития детей из замещающих семей, консультационные услуги родителям |
|
Оплата труда специалистов: | ||||||
2016 г. - 1 педагог-психолог х 10,0 тыс. руб. х 12 мес. = 120,0 тыс. руб. 1 социальный педагог х 7,8 тыс. руб. 12 мес. = 93,0 тыс. руб. Итого: 213,0 тыс. руб. | ||||||
1.2. Обеспечение организации работы выездной школы кандидатов в приемные родители за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам |
МБОУ "Тотемский детский дом" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
185,0 |
Оказание услуг (психологических, юридических, педагогических) по содействию гражданам по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи |
Оплата труда специалистов: | ||||||
2016 г. - 1 педагог-психолог х 7,8 тыс. руб. х 12 мес. = 93,6 тыс. руб. 1 социальный педагог х 7,6 тыс. руб. х 12 мес. = 91,4 тыс. руб. Итого: 185,0 тыс. руб. | ||||||
1.3. Организация работы школы волонтеров из числа приемных родителей "Мы за приемную семью" |
БОУ ВО "Вологодский детский дом N 2" |
192,0 |
0,0 |
0,0 |
192,0 |
Оказание услуг (психологических, юридических, педагогических) по содействию гражданам по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи |
Оплата труда специалистов: | ||||||
2013 г. - 1 педагог-психолог х 10,3 тыс. руб. х 12 мес. = 123,6 тыс. руб. 1 методист х 5,7 тыс. руб. х 12 мес. = 68,4 тыс. руб. Итого: 192,0 тыс. руб. | ||||||
2016 г. - 1 педагог-психолог х 10,3 тыс. руб. х 12 мес. = 123,6 тыс. руб. 1 методист х 5,7 тыс. руб. х 12 мес. = 68,4 тыс. руб. Итого: 192,0 тыс. руб. | ||||||
БОУ ВО "Областной центр психолого-медико-социального сопровождения" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
2016 г. - 1 педагог-психолог х 8,3 тыс. руб. х 12 мес. = 100,0 тыс. руб. |
|
БОУ ВО "Череповецкий центр психолого-медико-социального сопровождения" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
296,0 |
Услуги по диагностике психического, физического развития и отклонения в поведении детей из замещающих семей |
|
Оплата труда специалистов: | ||||||
2016 г. - - 1 педагог-психолог х 15,3 тыс. руб. х 12 мес. = 183,6 тыс. руб. 1 учитель- логопед х 3,73 тыс. руб. х 12 мес. = 44,76 тыс. руб. 1 учитель-дефектолог х 3,72 х 12 мес. = 44,64 тыс. руб. Итого: 273,0 тыс. руб. | ||||||
1.4. Обеспечение комплекса профилактических мер по снижению отказов от новорожденных детей (в том числе среди выпускников детских интернатных учреждений), количества абортов, заболеваний передающихся половым путем |
БУЗ ВО "Вологодский областной Центр планирования семьи и репродукции" г. Вологда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 315,7 |
Оплата труда специалистов, включая страховые взносы во внебюджетные фонды - 2 132,2 тыс. руб. |
Канцелярские товары - 20,0 тыс. руб. | ||||||
Командировочные расходы - 53,1 тыс. руб. | ||||||
Аренда помещений, оборудования (включая доступ в Интернет) и транспортных средств - 170,5 тыс. руб. | ||||||
Расходы на проведение мероприятий по повышению квалификации - 180,0 тыс. руб. | ||||||
Приобретение расходных материалов - 60,0 тыс. руб. | ||||||
Прочие расходы - 699,9 тыс. руб. | ||||||
1.5. Создание условий для организации работы по возвращению детей, воспитывающихся в домах ребенка, в биологическую семью |
департамент здравоохранения области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 315,7 |
Оплата труда специалистов, включая страховые взносы во внебюджетные фонды |
1.6. Обеспечение внедрения инновационной системы организации комплексной профилактической помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, по технологии "работа со случаем" за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам |
БУ СО ВО "Территориальный центр социальной помощи семье и детям г. Вологды" |
308,3 |
308,3 |
308,3 |
308,3 |
Оказание консультативных услуг: |
20 417 услуги * 15,1 руб. = 308,3 тыс. руб. | ||||||
БУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Альтаир" Шекснинского района |
252,2 |
252,2 |
252,2 |
252,2 |
Оказание консультативных услуг: |
|
18 275 услуг * 13,8 руб. = 252,2 тыс. руб. | ||||||
МБУ "Центр социальной помощи семье и детям "Радуга" Усть-Кубинского р-на |
105,4 |
105,4 |
105,4 |
105,4 |
Оказание консультативных услуг: |
|
1 405 услуг * 75,0 руб. = 105,4 тыс. руб. | ||||||
1.7. Обеспечение организации деятельности "Службы семейного консультирования и семейной терапии" за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам |
БУ СО ВО "Территориальный центр социальной помощи семье и детям г. Вологды" |
308,0 |
308,0 |
308,0 |
308,0 |
Оказание консультативных услуг: |
20 397 услуг * 15,1 руб. = 308,0 тыс. руб. | ||||||
МБУ СО "Центр социальной помощи семье и детям" Белозерского р-на |
375,0 |
375,0 |
375,0 |
375,0 |
Оказание консультативных услуг: |
|
3000 услуг * 125,0 руб. = 375,0 тыс. руб. | ||||||
БУ "Центр социальной помощи семье и детям" Сокольского района |
181,5 |
181,5 |
181,5 |
181,5 |
Оказание консультативных услуг: |
|
1837 услуг * 98,8 руб. = 181,5 тыс. руб. | ||||||
БУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Альтаир" Шекснинского района |
252,2 |
252,2 |
252,2 |
252,2 |
Оказание консультативных услуг: |
|
18 275 услуг * 13,8 руб. = 252,2 тыс. руб. | ||||||
1.8. Обеспечение социально-психологического сопровождения семей, ожидающих ребенка (детей), находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам |
БУ СО ВО "Территориальный центр социальной помощи семье и детям г. Вологды" |
308,2 |
308,2 |
308,2 |
308,2 |
Оказание консультативных услуг: |
20 411 услуг * 15,1 руб. = 308,2 тыс. руб. | ||||||
БУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Солнышко" Сямженского р-на |
1038,6 |
1038,6 |
1038,6 |
1038,6 |
Оказание консультативных услуг: |
|
5 935 услуг * 175,0 руб. = 1038,6 тыс. руб. | ||||||
БУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Альтаир" Шекснинского района |
252,1 |
252,1 |
252,1 |
252,1 |
Оказание консультативных услуг: |
|
18 268 услуг * 13,8 руб. = 252,1 тыс. руб. | ||||||
1.9. Обеспечение мер по комплексной поддержке семей, где один или оба родителя являются несовершеннолетними, в случаях, связанных с риском отказа от ребенка, за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам |
БУ СО ВО "Территориальный центр социальной помощи семье и детям г. Вологды" |
308,2 |
308,2 |
308,2 |
308,2 |
Оказание консультативных услуг: |
20 411 услуг * 15,1 руб. = 308,2 тыс. руб. | ||||||
1.10. Обеспечение условий для преодоления социальной изолированности детей-инвалидов и полноценного воспитания в семье (Служба семейного сопровождения) за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам |
МБУ "Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Преодоление, г. Череповец |
671,0 |
671,0 |
671,0 |
671,0 |
Оказание консультативных услуг: |
4 202 услуги * 159,7 руб. = 671,0 тыс. руб. | ||||||
БУ СЗН "Центр социальной помощи семье и детям" Сокольского р-на |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
Оказание консультативных услуг: |
|
1 822 услуги * 98,8 руб. = 180,0 тыс. руб. | ||||||
МБУ "Центр социальной помощи семье и детям "Радуга" Усть-Кубинского р-на |
105,4 |
105,4 |
105,4 |
105,4 |
Оказание консультативных услуг: |
|
1 405 услуг * 75,0 руб. = 105,4 тыс. руб. | ||||||
БУ СО "Центр социальной помощи семье и детям" Вашкинского р-на |
179,4 |
179,4 |
179,4 |
179,4 |
Оказание консультативных услуг: |
|
1 602 услуг * 112,0 руб. = 179,4 тыс. руб. | ||||||
1.11. Обеспечение разработки и внедрения системы оказания дистанционных консультативных услуг по вопросам воспитания и развития детей с ограниченными возможностями за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам |
МБУ "Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Преодоление, г. Череповец |
670,7 |
670,7 |
670,7 |
670,7 |
Оказание консультативных услуг: |
4 200 услуг * 159,7 руб. = 670,7 тыс. руб. | ||||||
МБУ "Центр социальной помощи семье и детям" Грязовецкого р-на |
474,5 |
474,5 |
474,5 |
474,5 |
Оказание консультативных услуг: |
|
4 353 услуги * 109,0 руб. = 474,5 тыс. руб. | ||||||
БУ СО "Центр социальной помощи семье и детям" Вашкинского р-на |
179,4 |
179,4 |
179,4 |
179,4 |
Оказание консультативных услуг: |
|
1 602 услуги * 112,0 руб. = 179,4 тыс. руб. | ||||||
БУ СО "Центр социальной помощи семье и детям" Междуреченского р-на |
494,5 |
494,5 |
494,5 |
494,5 |
Оказание консультативных услуг: |
|
4 300 услуг * 115,0 руб. = 494,5 тыс. руб. | ||||||
БУ СО "Центр социальной помощи семье и детям" Великоустюгского р-на |
990,9 |
990,9 |
990,9 |
990,9 |
Оказание консультативных услуг: |
|
5 576 услуг * 177,7 руб. = 990,9 тыс. руб. | ||||||
БУ СЗН "Центр социальной помощи семье и детям" Сокольского р-на |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
Оказание консультативных услуг: |
|
1 822 услуги * 98,8 руб. = 180,0 тыс. руб. | ||||||
1.12. Обеспечение оказания социально-психологической поддержки несовершеннолетним, находящимся в кризисной ситуации по причине развода родителей за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам |
БУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Росток", г. Череповец |
159,5 |
159,5 |
159,5 |
159,5 |
Оказание консультативных услуг: |
998 услуг * 159,7 руб. = 159,5 тыс. руб. | ||||||
БУ СО "Центр социальной помощи семье и детям "Лада" Грязовецкого р-на |
474,5 |
474,5 |
474,5 |
474,5 |
Оказание консультативных услуг: |
|
4 353 услуги * 109,0 руб. = 474,5 тыс. руб. | ||||||
БУ "Центр социальной помощи семье и детям" Сокольского района |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
Оказание консультативных услуг: |
|
1 822 услуги * 98,8 руб. = 180,0 тыс. руб. | ||||||
1.13. Оказание социально-психологической поддержки несовершеннолетним, в том числе склонным к суицидальному поведению, страдающим различными видами зависимости (химической, игровой и пр.) |
БУ СО ВО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Феникс" |
644,3 |
800,4 |
813,6 |
813,6 |
Оказание консультативных услуг: |
2013 г. - 10 375 услуги * 62,1 руб. = 644,3 тыс. руб. | ||||||
2014 г. - 10 368 услуг * 77,2 руб. = 800,4 тыс. руб. | ||||||
2015 г. - 10 364 услуг * 78,5 руб. = 813,6 тыс. руб. | ||||||
2016 г. - 10 364 услуг * 78,5 руб. = 813,6 тыс. руб. | ||||||
БУ СО ВО "Кадниковский социальный приют для детей" |
770,5 |
929,0 |
947,8 |
947,8 |
Оказание консультативных услуг: |
|
2013 г. - 23 000 услуг * 33,5 руб. = 770,5 тыс. руб. | ||||||
2014 г. - 22 995 услуг * 40,4 руб. = 929,0 тыс. руб. | ||||||
2015 г. - 23 005 услуг * 41,2 руб. = 947,8 тыс. руб. | ||||||
2016 г. - 23 005 услуг * 41,2 руб. = 947,8 тыс. руб. | ||||||
1.14. Обеспечение оказания социально-психологической поддержки несовершеннолетним, в том числе: склонным к суицидальному поведению; страдающим различными видами зависимости (химической, игровой и пр.) за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам |
БУ СО ВО "Территориальный центр социальной помощи семье и детям г. Вологды" |
308,5 |
308,5 |
308,5 |
308,5 |
Оказание консультативных услуг: |
20 430 услуг * 15,1 руб. = 308,5 тыс. руб. | ||||||
БУСО "Центр социальной помощи семье и детям" Вашкинского р-на |
179,4 |
179,4 |
179,4 |
179,4 |
Оказание консультативных услуг: |
|
1 602 услуги * 112,0 руб. = 179,4 тыс. руб. | ||||||
БУСО "Центр социальной помощи семье и детям" Великоустюгского р-на |
991,0 |
991,0 |
991,0 |
991,0 |
Оказание консультативных услуг: |
|
5 577 услуг * 177,7 руб. = 991,0 тыс. руб. | ||||||
1.15. Обеспечение оказания социально-психологической поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, где один или оба родителя являются условно осужденными, за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам |
МБУ "Центр социальной помощи семье и детям", г. Череповец |
1 070,2 |
1 070,2 |
1 070,2 |
1 070,2 |
Оказание консультативных услуг: |
6 701 услуга * 159,7 руб. = 1 070,2 тыс. руб. | ||||||
1.16. Организация работы общественной приемной по правам ребенка |
Департамент социальной защиты населения области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
Оказание консультативных услуг: |
127,0 услуг * 78,5 руб. = 10,0 тыс. руб. | ||||||
1.17. Организация работы службы разрешения конфликтов, затрагивающих права несовершеннолетних |
Департамент социальной защиты населения области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
Оказание консультативных услуг: |
254 услуги * 78,5 руб. = 20,0 тыс. руб. | ||||||
1.18. Организация социально- реабилитационной работы с подростками с девиантным и асоциальным поведением |
БУ СО ВО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Феникс" |
644,0 |
800,4 |
813,6 |
813,6 |
Оказание консультативных услуг: |
2013 г. - 10 370 услуги * 62,1 руб. = 644,0 тыс. руб. | ||||||
2014 г. - 10 368 услуг * 77,2 руб. = 800,4 тыс. руб. | ||||||
2015 г. - 10 364 услуг * 78,5 руб. = 813,6 тыс. руб. | ||||||
2016 г. - 10 364 услуг * 78,5 руб. = 813,6 тыс. руб. | ||||||
1.19. Обеспечение организации социально-реабилитационной работы с подростками с девиантным и асоциальным поведением за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам |
БУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Росток", г. Череповец |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
Оказание консультативных услуг: |
1002 услуги * 159,7 руб. = 160,0 тыс. руб. | ||||||
1.20. Организация деятельности ресурсного центра постинтернатного социально - педагогического сопровождения и адаптации выпускников учреждений для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (18 - 23 лет) |
БОУ ВО "Детский дом N 9" г. Череповца |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
Оказание консультативных услуг: |
2016 г. - 483 услуги * 62,1 руб. = 30,0 тыс. руб. | ||||||
Итого по разделу 1: |
|
13 397,4 |
13 868,4 |
13 913,6 |
20 605,0 |
|
II. Информационно-методическое сопровождение деятельности в рамках программы | ||||||
2.1. Информационно-методическое сопровождение деятельности по профилактике социального сиротства и безнадзорности |
Департамент образования области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
Оплата услуг по изготовлению информационно-методических материалов. |
департамент здравоохранения области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
Оплата услуг по изготовлению информационно-методических материалов. |
|
Департамент социальной защиты населения области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
Оплата услуг по изготовлению информационно-методических материалов. |
|
2.2. Организация деятельности ресурсного центра по внедрению и распространению инновационных технологий социальной работы - академия "СОЦИОН" |
БУ СО ВО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Феникс" |
642,9 |
800,4 |
813,8 |
813,8 |
Оказание консультативных услуг: |
2013 г. - 10 353 услуги * 62,1 руб. = 642,9тыс. руб. | ||||||
2014 г. - 10 368 услуг * 77,2 руб. = 800,4 тыс. руб. | ||||||
2015 г. - 10 367 услуг * 78,5 руб. = 813,8 тыс. руб. | ||||||
2016 г. - 10 367 услуг * 78,5 руб. = 813,8 тыс. руб. | ||||||
2.3. Организация и проведение обучающих семинаров для специалистов, участвующих в реализации мероприятий программы "Дорога к дому" |
Департамент социальной защиты населения области |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
Оплата услуг по проведению 2-х семинаров: |
5 ведущих * 5 000,0 руб. * 2 = 50,0 тыс. руб. | ||||||
Организация обеда для участников: | ||||||
20 чел. * 350,0 руб. = 7,0 тыс. руб. | ||||||
Организация 2-х кофе-пауз для участников: | ||||||
20 чел. * 50,0 руб. * 2 = 2,0 тыс. руб. | ||||||
Приобретение канцелярских принадлежностей: | ||||||
- блокноты (20 шт. * 20,0 руб. = 400,0 руб.) | ||||||
- ручка шариковая (20 шт. * 10,0 руб. = 200,0 руб.) | ||||||
- папка пластиковая (20 шт. * 20,0 руб. = 400,0 руб.) | ||||||
Департамент образования области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
Оплата услуг по проведению 2-х семинаров: |
|
4 ведущих * 5 000,0 руб. * 2 = 40,0 тыс. руб. | ||||||
Организация обеда для участников: | ||||||
20 чел. * 350,0 руб. = 7,0 тыс. руб. | ||||||
Организация 2-х кофе-пауз для участников: | ||||||
20 чел. * 50,0 руб. * 2 = 2,0 тыс. руб. | ||||||
Приобретение канцелярских принадлежностей - 1,0 тыс. руб. | ||||||
департамент здравоохранения области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
Оплата услуг по проведению 2-х семинаров: |
|
4 ведущих * 5 000,0 руб. * 2 = 40,0 тыс. руб. | ||||||
Организация обеда для участников: | ||||||
20 чел. * 350,0 руб. = 7,0 тыс. руб. | ||||||
Организация 2-х кофе-пауз для участников: | ||||||
20 чел. * 50,0 руб. * 2 = 2,0 тыс. руб. | ||||||
Приобретение канцелярских принадлежностей - 1,0 тыс. руб. | ||||||
Итого по разделу 2: |
|
702,9 |
860,4 |
873,8 |
1 013,8 |
|
Итого: |
|
14 767,3 |
14 728,8 |
14 787,4 |
23 506,8 |
|
Таблица 2. Обоснование расходов по мероприятиям подпрограммы "Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области" долгосрочной целевой программы "Дорога к дому" на 2013 - 2016 годы
Наименование мероприятий |
Исполнители |
Обоснование расходов областного бюджета (в тыс. рублей) |
|||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||
1. Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых семьям с детьми | |||||
1.2. Организация деятельности Центра медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на базе БУЗ "Вологодский областной центр планирования семьи и репродукции человека" |
Департамент здравоохранения области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3200,0 |
Оплата услуг специалистов, работающих в круглосуточном режиме (5 специалистов, в том числе 3 врача, 3 медицинских психолога): 6 ст. х 35,0 тыс. рублей х 12 мес.= 2520,0 тыс. рублей. | |||||
Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники (2 комплекта) - 100,0 тыс. рублей. | |||||
Приобретение программного диагностического обеспечения- 200,0 тыс. рублей. | |||||
Тиражирование информационно-методических материалов - 113,0 тыс. руб., в том числе: брошюры (500 экз. х 125,0 руб. = 62,5 тыс. рублей); буклеты (1500 экз. х 27,0 руб. = 40,5 тыс. руб.); памятки (листовки) (2500 экз. х 4,0 руб. = 10,0 тыс. руб.). | |||||
Реклама в СМИ (рекламные ролики, рекламно-информационные открытки и т.п.): 267,0 тыс. рублей (9 минут х 30,0 тыс. рублей). | |||||
1.3. Организация работы выездных бригад врачей - специалистов областной детской больницы в муниципальные районы области для консультирования детей, их родителей (внедрение технологии "Детская поликлиника на колесах) |
Департамент здравоохранения области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
Обучение специалистов на курсах повышения квалификации (5 человек) х 60,0 тыс. рублей = 300,0 тыс. рублей. | |||||
Командировочные расходы 5 специалистов х 2 цикла обучения - 278,0 тыс. руб.: оплата проживания (1500,0 руб. х 12 дней = 18000,0 руб. х 2 = 36,0 тыс. руб.); | |||||
суточные: 700,0 руб. х 14 дней= 9800,0 руб. х 2 = 19,6 тыс. руб.) | |||||
Приобретение программного (диагностического) обеспечения: 122,0 тыс. рублей. | |||||
1.4. Проведение праздничных мероприятий, посвященных Международному Дню семьи (15 мая), Международному дню защиты детей (1 июня), Дню матери (последнее воскресенье ноября), Дню отца (второе воскресенье декабря) |
Департамент социальной защиты населения области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 170,0 |
Проведение Международного дня семьи для 200 участников на сумму 320,0 тысяч рублей, в том числе: | |||||
Проведение областного праздничного мероприятия для 80 участников на сумму 100,0 тысяч рублей: | |||||
- призы победителям мероприятия на сумму 10,0 тысяч рублей (5 семей х 2,0 тысячи рублей = 10,0 тысяч рублей); | |||||
- призы участникам мероприятия на сумму 10,0 тысяч рублей (10 семей х 1,0 тысяча рублей = 10,0 тысяч рублей); | |||||
- организация питания участников на сумму 28,0 тысяч рублей (80 человек х 0,35 тысяч рублей = 28,0 тысяч рублей); | |||||
- букеты цветов победителям и участникам на сумму 5,25 тысяч рублей (5 семей х 0,45 тысяч рублей = 2,25 тысяч рублей; 10 семей х 0,3 тысячи рублей = 3,0 тысячи рублей); | |||||
- дипломы в рамках для победителей и участников на сумму 3,0 тысячи рублей (15 семей х 0,2 тысячи рублей = 3,0 тысячи рублей); | |||||
- изготовление информационных материалов о проведении Международного дня семьи и социальной поддержке семей с детьми на сумму 5,0 тысяч рублей (100 информационных листовок х 0,02 тысячи рублей х 2,0 тысяч рублей, 100 буклетов х 0,03 тысячи рублей = 3,0 тысячи рублей); | |||||
- аренда помещения и оплата услуг ведущих, сценариста для проведения праздничного мероприятия на сумму 38,75 тысяч рублей. | |||||
Проведение 4 межрайонных праздничных мероприятий для 120 участников на сумму 220,0 тысяч рублей: | |||||
Расчет на 1 межрайонное праздничное мероприятие для 30 человек на сумму 55,0 тысяч рублей. | |||||
- призы 5 семьям - участницам мероприятия на сумму 5,0 тысяч рублей (5 семей - участниц х 1,0 тысячи рублей = 5,0 тысяч рублей); | |||||
- организация питания участников на сумму 28,0 тысяч рублей (30 человек х 0,35 тысяч рублей = 10,5 тысяч рублей); | |||||
- букеты цветов победителям и участникам на сумму 2,25 тысяч рублей (5 семей х 0,45 тысяч рублей = 2,25 тысяч рублей); | |||||
- дипломы в рамках для победителей и участников на сумму 1,0 тысяча рублей (5 семей х 0,2 тысячи рублей = 1,0 тысяча рублей); | |||||
- изготовление информационных материалов о проведении Международного дня семьи и социальной поддержке семей с детьми на сумму 3,0 тысячи рублей (100 буклетов х 0,03 тысячи рублей = 3,0 тысячи рублей); | |||||
- услуги по проведению межрайонного праздничного мероприятия (в т.ч. оплата услуг ведущего, оформления сцены, мастер - классы) на сумму 15,75 тысяч рублей. | |||||
Проведение Международного дня защиты детей для 200 участников на сумму 320,0 тысяч рублей, в том числе: | |||||
Проведение областного праздничного мероприятия для 80 участников на сумму 100,0 тысяч рублей: | |||||
- призы участникам (80 детей х 0,5 тысяч рублей = 40,0 тысяч рублей); | |||||
- организация питания участников на сумму 28,0 тысяч рублей (80 человек х 0,35 тысяч рублей = 28,0 тысяч рублей); | |||||
- аренда помещения и оплата услуг по организации и проведению праздничного мероприятия на сумму 32,0 тысяч рублей. | |||||
Проведение 4 межрайонных праздничных мероприятий для 120 участников на сумму 220,0 тысяч рублей: | |||||
Расчет на 1 межрайонное праздничное мероприятие для 30 человек на сумму 55,0 тысяч рублей: | |||||
- призы участникам мероприятия на сумму 15,0 тысяч рублей (15 участников х 1,0 тысячу рублей = 15,0 тысяч рублей); | |||||
- организация питания участников на сумму 28,0 тысяч рублей (30 человек х 0,35 тысяч рублей = 10,5 тысяч рублей); | |||||
- услуги по проведению межрайонного праздничного мероприятия (в т.ч. оплата услуг ведущего, оформления сцены, мастер - классы) на сумму 12,0 тысяч рублей. | |||||
Проведение Дня матери для 140 человек на сумму 277,0 тысяч рублей: | |||||
Проведение областного праздничного мероприятия для 80 участников на сумму 100,0 тысяч рублей: | |||||
- призы победителям мероприятия на сумму 10,0 тысяч рублей (5 человек х 2,0 тысячи рублей = 10,0 тысяч рублей); | |||||
- призы участникам мероприятия на сумму 10,0 тысяч рублей (10 человек х 1,0 тысячу рублей = 10,0 тысяч рублей); | |||||
- организация питания участников на сумму 28,0 тысяч рублей (80 человек х 0,35 тысяч рублей = 28,0 тысяч рублей); | |||||
- букеты цветов победителям и участникам на сумму 5,25 тысяч рублей (5 человек х 0,45 тысяч рублей = 2,25 тысяч рублей; 10 человек х 0,3 тысячи рублей = 3,0 тысячи рублей); | |||||
- дипломы в рамках для победителей и участников на сумму 3,0 тысячи рублей (15 человек х 0,2 тысячи рублей = 3,0 тысячи рублей); | |||||
- изготовление информационных материалов о проведении Дня матери на сумму 5,0 тысяч рублей (100 информационных листовок х 0,02 тысячи рублей х 2,0 тысячи рублей, 100 буклетов х 0,03 тысячи рублей = 3,0 тысячи рублей); | |||||
- аренда помещения и оплата услуг ведущих и сценариста для проведения праздничного мероприятия на сумму 38,75 тысяч рублей. | |||||
Проведение 3 межрайонных праздничных мероприятий для 60 участников на сумму 177,0 тысяч рублей: | |||||
Расчет на 1 межрайонное праздничное мероприятие для 20 человек на сумму 59,0 тысяч рублей: | |||||
- призы участницам мероприятия на сумму 5,0 тысяч рублей (5 участниц х 1,0 тысячу рублей = 5,0 тысяч рублей); | |||||
- организация питания участников на сумму 28,0 тысяч рублей (20 человек х 0,35 тысяч рублей = 7,0 тысяч рублей); | |||||
- букеты цветов победителям и участникам на сумму 2,25 тысяч рублей (5 участниц х 0,45 тысяч рублей = 2,25 тысяч рублей); | |||||
- дипломы в рамках для участниц на сумму 1,0 тысяча рублей (5 участниц х 0,2 тысячи рублей = 1,0 тысяча рублей); | |||||
- изготовление информационных материалов о проведении Дня матери на сумму 3,0 тысячи рублей (100 буклетов х 0,03 тысячи рублей = 3,0 тысячи рублей); | |||||
- услуги по проведению межрайонного праздничного мероприятия (в т.ч. оплата услуг ведущего, оформления сцены, мастер - классы) на сумму 19,75 тысяч рублей. | |||||
Проведение Дня отца для 140 участников на сумму 253,0 тысячи рублей: | |||||
Проведение областного праздничного мероприятия для 80 участников на сумму 100,0 тысяч рублей: | |||||
- призы победителям мероприятия на сумму 10,0 тысяч рублей (5 человек х 2,0 тысячи рублей = 10,0 тысяч рублей); | |||||
- призы участникам мероприятия на сумму 10,0 тысяч рублей (10 человек х 1,0 тысячу рублей = 10,0 тысяч рублей); | |||||
- организация питания участников на сумму 28,0 тысяч рублей (80 человек х 0,35 тысяч рублей = 28,0 тысяч рублей); | |||||
- букеты цветов победителям и участникам на сумму 5,25 тысяч рублей (5 человек х 0,45 тысяч рублей = 2,25 тысяч рублей; 10 человек х 0,3 тысячи рублей = 3,0 тысячи рублей); | |||||
- дипломы в рамках для победителей и участников на сумму 3,0 тысячи рублей (15 человек х 0,2 тысячи рублей = 3,0 тысячи рублей); | |||||
- изготовление информационных материалов о проведении Дня отца на сумму 5,0 тысяч рублей (100 информационных листовок х 0,02 тысяч рублей = 2,0 тысячи рублей, 100 буклетов х 0,03 тысяч рублей = 3,0 тысячи рублей); | |||||
- аренда помещения и оплата услуг ведущих и сценариста для проведения праздничного мероприятия на сумму 38,75 тысяч рублей. | |||||
Проведение 3 межрайонных праздничных мероприятий для 60 человек на сумму 153,0 тысячи рублей: | |||||
Расчет на 1 межрайонное праздничное мероприятие для 20 человек на сумму 51,0 тысяча рублей. | |||||
- призы 5 участникам мероприятия на сумму 5,0 тысяч рублей (5 участников х 1,0 тысяча рублей = 5,0 тысяч рублей); | |||||
- организация питания участников на сумму 28,0 тысяч рублей (20 человек х 0,35 тысяч рублей = 7,0 тысяч рублей); | |||||
- букеты цветов победителям и участникам на сумму 2,25 тысяч рублей (5 участников х 0,3 тысячи рублей = 1,5 тысяч рублей); | |||||
- дипломы в рамках для участников на сумму 3,0 тысячи рублей (5 участников х 0,2 тысячи рублей = 1,0 тысяча рублей); | |||||
- изготовление информационных материалов о проведении Дня отца на сумму 1,5 тысяч рублей (50 буклетов х 0,03 тысяч рублей = 1,5 тысяч рублей); | |||||
- услуги по проведению межрайонного праздничного мероприятия (в т.ч. оплата услуг ведущего, оформления сцены и др.) на сумму 11,25 тысяч рублей. | |||||
1.5. Организация награждения медалью - "Медаль материнства" многодетных матерей |
Департамент социальной защиты населения области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
690,0 |
Расчет стоимости изготовления медали в футляре и удостоверения к ней | |||||
Медаль I степени - 10 штук | |||||
Расчет стоимости изготовления одной медали: | |||||
- стоимость материала (серебро 925 пробы) на одну медаль - 70,0 руб. х 30 гр. + 1200,0 руб. (позолота) = 3300,0 рублей; | |||||
- услуги по изготовлению одной медали - 350,0 руб.; | |||||
- клеймение номера медали - 150,0 рублей. | |||||
- стоимость футляра - 200,0 рублей. | |||||
- стоимость удостоверения - 150 руб. | |||||
Общая стоимость изготовления медалей с футляром и удостоверений к ним 4150 рублей х 5 = 41500,0 рублей | |||||
Медаль II степени - 30 штук | |||||
Расчет стоимости изготовления одной медали: | |||||
- стоимость материала (серебро 925 пробы) на одну медаль - 70,0 руб. х 30 гр. = 2100; | |||||
- услуги по изготовлению одной медали - 350,0 руб.; | |||||
- клеймение номера медали - 150,0 рублей. | |||||
- стоимость футляра - 200,0 рублей. | |||||
- стоимость удостоверения - 150 руб. | |||||
Общая стоимость изготовления медалей с футляром и удостоверений к ним 2950,0 рублей х 30 = 88500,0 рублей | |||||
Медаль III степени - 350 штук | |||||
Расчет стоимости изготовления одной медали: | |||||
- стоимость материала (латунь) на одну медаль - 30,0 руб. х 30 гр. = 900,0 рублей; | |||||
- услуги по изготовлению одной медали - 350,0 руб.; | |||||
- стоимость футляра - 200,0 рублей. | |||||
- стоимость одного удостоверения - 150 руб. | |||||
Общая стоимость изготовления медалей с футляром и удостоверений к ним 1600,0 рублей х 350 = 560000 рублей. | |||||
1.6. Распространение технологии оказания экстренной социально-психологической помощи по "Телефону доверия" |
Департамент социальной защиты населения области |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
1360,0 |
Приобретение 2-х ноутбуков (2 шт. х 25,0 тыс. рублей = 50,0 тыс. рублей); |
Приобретение 8 комплектов телефонного оборудования для 8 учреждений, организующих работу телефонов доверия (8 компл. х 10,0 тыс. рублей = 80,0 тыс. рублей). |
||||
20,0 тыс. рублей (оплата услуг) - проведение практического семинара для консультантов телефона доверия | |||||
Приобретение 8 комплектов компьютерного оборудования (8 компл. х 50,0 тыс. рублей = 400,0 тыс. рублей). | |||||
Направление на курсы повышения квалификации консультантов телефонов доверия (15 консультантов): 15 человек х 25,0 тыс. рублей = 375,0 тыс. рублей. | |||||
Оплата услуг 16 специалистов (консультантов) телефонов доверия (8 учреждений социального обслуживания, на базе которых организована работа телефонов доверия) в рамках проведения социально-значимых Всероссийских и областных акций и информационных кампаний в течение года (3 месяца - 65 дней): | |||||
16 специалистов х 65 дней х 400,0 рублей = 416,0 тыс. рублей. | |||||
Организация и проведение 2-х семинаров для консультантов и волонтеров (оплата услуг преподавателей и тренеров): 89,0 тыс. рублей. | |||||
1.7.3. Обеспечение реализации мероприятий по внедрению межведомственной модели ранней профилактики отказов от новорожденных детей за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам |
Департамент социальной защиты населения области |
60,0 |
20,0 |
20,0 |
8520,0 (распределение в примечании). |
Приобретение для учреждения социального обслуживания семьи и детей г. Вологды комплекта развивающего оборудования |
Приобретение для учреждения социального обслуживания семьи и детей г. Вологды 1 комплекта спортивного инвентаря |
Приобретение для учреждения социального обслуживания семьи и детей г. Вологды 1 комплекта развивающих игр |
|||
Оборудование 5 ресурсных центров (Грязовецкий район, г. Великий Устюг, г. Сокол, г. Череповец, г. Вологда). | |||||
Оплата услуг привлеченных специалистов (10 человек: врачи - педиатры, медицинские психологи, педагоги-психологи и др.): 10 чел. х 35,0 тыс. рублей х 12 мес. = 4200,0 тыс. руб.; | |||||
Приобретение программного обеспечения: 60,0 тыс. х 5 компл. х 5 учрежд.= 1500,0 тыс. руб. | |||||
Приобретение 5 комплектов развивающего оборудования (1410,0 тыс. руб.). | |||||
Приобретение 5 комплектов спортивного оборудования (1410,0 руб.). | |||||
1.7.4. Обеспечение реализации мероприятий по распространению технологии оказания экстренной социально-психологической помощи по "Телефону доверия" за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам |
Департамент социальной защиты населения |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
1860,0 |
Приобретение комплекта телефонного оборудования (10,0 тыс. рублей); |
Организация работы 9 служб "телефон доверия" на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей (Верховажского, Вытегорского, Грязовецкого, Сямженского, Шекснинского районов, городов Великий Устюг, Сокол, Череповец, Вологда): |
||||
Приобретение комплекта компьютерного оборудования для организации работы "телефона доверия" (25,0 тыс. рублей). | |||||
- оплата услуг 45 специалистов (консультантов) телефонов доверия (9 учреждений социального обслуживания, на базе которых вновь организована работа телефонов доверия) в рамках проведения социально-значимых Всероссийских и областных акций и информационных кампаний в течение года (3 месяца - 65 дней): | |||||
Организация и проведение обучающих мероприятий для 15 консультантов и волонтеров, работающих на телефоне доверия (25,0 тыс. рублей). | |||||
45 специалистов х 65 дней х 400,0 рублей =1170,0 тыс. руб.; | |||||
- приобретение 9 комплектов телефонного оборудования (9 компл. х 10,0 тыс. руб.=90,0 тыс. руб.); | |||||
-приобретение 9 комплектов компьютерного оборудования (9 компл. х 50,0 тыс. руб. = 450,0 тыс. руб.); | |||||
-организация обучающих мероприятий для 45 консультантов: 3 группы по 15 человек = 150,0 тыс. рублей. | |||||
1.7.5. Обеспечение реализации мероприятий по созданию служб экстренного реагирования - "Скорая социальная помощь" за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам |
Департамент социальной защиты населения области |
60,0 |
20,0 |
20,0 |
7056,0 |
Приобретение наборов продуктов питания и предметов первой необходимости: |
Приобретение наборов продуктов питания и предметов первой необходимости: |
Приобретение наборов продуктов питания и предметов первой необходимости: |
Организация работы службы "Скорая социальная помощь в 16 муниципальных районах на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей: |
||
60 комплектов х 1000,0 руб. = 60,0 тыс. руб. |
20 комплектов х 1000,0 руб. = 20,0 тыс. рублей. |
20 комплектов х 1000,0 руб. = 20,0 тыс. рублей. |
Оплата услуг: 48 специалистов х 8,0 тыс. руб. х 12 мес. = 4608,0 руб.; |
||
Приобретение наборов продуктов питания и предметов первой необходимости: 2000 компл. (от 100 до 125 на учреждение) х 1000,0 руб.= 2000,0 тыс. руб.; | |||||
Тиражирование рекламных материалов: 448,0 тыс. рублей (8,3 тыс. экз. буклетов, 55 тыс. листовок и памяток). | |||||
1.7.6. Обеспечение реализации мероприятий по внедрению адаптивной модели сопровождения детей с ограниченными возможностями за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам |
Департамент социальной защиты населения области |
200,0 |
30,0 |
30,0 |
3120,0 |
Приобретение для центров социальной помощи семье и детям Белозерского и Грязовецкого муниципальных районов 2 комплектов спортивного оборудования и развивающих игр - 100,0 тыс. рублей. |
Приобретение для центра социальной помощи Грязовецкого муниципального района комплекта программного обеспечения (30,0 тыс. рублей). |
Приобретение для центра социальной помощи Грязовецкого муниципального района комплекта развивающих игр и игрушек (30,0 тыс. рублей). |
Организация работы по внедрению адаптивной модели сопровождения детей с ограниченными возможностями на базе 10 учреждений социального обслуживания семьи и детей (Белозерского, Вытегорского, Грязовецкого, Кирилловского, Междуреченского, Никольского, Тотемского, Устюженского, Харовского, Шекснинского районов): |
||
Приобретение 2-х комплектов программного (диагностического) обеспечения - 100,0 тыс. рублей |
-оплата услуг 2-х привлекаемых специалистов (договоры трудового найма) в каждом из учреждений: педагога - психолога и дефектолога (логопеда): 100,0 тыс. руб.х 10 х = 1000,0 тыс. руб.; |
||||
-приобретение 8 комплектов программного обеспечения: 8 х 80,0 тыс. руб.= 640,0 тыс. руб.; | |||||
-приобретение 9 комплектов спортивного оборудования и развивающих игр: 1480,0 тыс. руб. | |||||
1.8. Открытие и поддержка работы линии "Перекресток" на базе 4 образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи |
Департамент образования области |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
2 767,0 |
Приобретение 4-х комплектов телефонного оборудования (4 компл.х 7,5,0 тыс. руб.= 30,0 тыс. руб.). |
Приобретение 2-х комплектов компьютерного оборудования для организации работы линии для 2-х образовательных учреждений (2 комплекта компьютерного оборудования х 25,0 тыс. руб. = 50,0 тыс. руб.) |
Реклама в СМИ - 180 мин. в течение года (46 мин. в квартал, 15 мин. в месяц). При прогнозной стоимости 1 мин. эфира - 15,0 тыс. рублей. |
|||
Тиражирование информационных материалов (буклеты, памятки, листовки): 20,0 тыс. руб. | |||||
1.9. Проведение областного конкурса педагогического мастерства "Воспитатель года" |
Департамент образования области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
184,0 |
-Приобретение цветов победителя конкурса (4,0 тыс. руб.); | |||||
- приобретение памятных призов победителя конкурса 50,0 тыс. руб.: (1 м. - 25,0 тыс. руб.; 2 м.- 20,0 тыс. руб.; 3 м. - 15,0 тыс. руб.); | |||||
-оформление сцены и зала шарами и цветами: 30,0 тыс. рублей; | |||||
-аренда зала, световое и звуковое сопровождение: 70,0 тыс. рублей; | |||||
-оплата услуг режиссера и ведущих конкурсной программы: 30,0 тыс. рублей. | |||||
1.10. Проведение областных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике области |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
1 300,0 |
Проведение 3 областных спортивных мероприятий с количеством участников не менее 100 человек: |
Проведение 3 областных спортивных мероприятий с количеством участников не менее 100 человек: |
Подготовка и проведение 4 областных спортивных мероприятий (ежеквартально) с количеством участников не менее 2 000 человек: |
|||
-приобретение поощрительных призов (30,0 тыс. руб.: 1 место 15,0 тыс. руб., 2 место 10,0 тыс. руб., 3 место 5,0 тыс.) руб.) |
-приобретение поощрительных призов (30,0 тыс. руб.: 1 место 15,0 тыс. руб., 2 место 10,0 тыс. руб., 3 место 5,0 тыс.) руб.) |
||||
- приобретение бутилированной воды (5,0 тыс. руб. - 200 бут.); |
- приобретение бутилированной воды (5,0 тыс. руб. - 200 бут.); |
||||
- оплата услуг по оформлению и предоставлению спорт. инвентаря (договор: 15,0 тыс. руб.). |
- оплата услуг по оформлению и предоставлению спорт. инвентаря (договор: 15,0 тыс. руб.). |
||||
1.11. Разработка методических рекомендаций по формированию механизмов совместного использования спортивной инфраструктуры коллективами спортивных школ и образовательными учреждениями области для проведения занятий с детьми, подростками и молодежью |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике области, Департамент образования области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
Изготовление макета и тиражирование буклета с рекомендациями по формированию механизмов совместного использования спортивной инфраструктуры коллективами спортивных школ и образовательными учреждениями области для проведения занятий с детьми, подростками и молодежью: | |||||
125,0 руб. x 400 экз. = 50,0 тыс. руб. | |||||
1.12. Организация и проведение областных и международных конкурсов и фестивалей для одаренных детей |
Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 100,0 |
Проведение 4 областных мероприятий (конкурсов и фестивалей с количеством участников не менее 500 чел.). | |||||
2. Укрепление материально-технической базы учреждений, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, входящими в группы социального риска | |||||
п. 2.1. Проведение капитального ремонта, закупка оборудования и мебели для Центра медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на базе БУЗ "Вологодский областной центр планирования семьи и репродукции человека" |
Департамент здравоохранения области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2000,0 |
Проведение капитального ремонта помещений для размещения Центра медико-социальной поддержки беременных женщин (в соответствии со сметой - дополнительно): 1300,0 тыс. руб.; | |||||
-приобретение мебели для оборудования помещений: 300,0 тыс. рублей; | |||||
- приобретение реабилитационного оборудования: 400,0 тыс. рублей. | |||||
2.2. Приобретение специализированного автомобиля для организации работы выездных бригад врачей - специалистов в муниципальные районы области |
Департамент здравоохранения области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1200,0 |
Приобретение специализированного автомобиля позволит обеспечить доступность квалифицированной помощи врачей специалистов в отдаленные населенные пункты муниципальных районов области, позволит работать комплексно команде медиков. | |||||
2.3. Приобретение портативного медицинского оборудования для обеспечения работы выездных бригад врачей - специалистов в муниципальные районы области |
Департамент здравоохранения области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
Приобретение 7 комплектов портативного медицинского оборудования: 7 компл. х 100,0 тыс. = 700,0 тыс. рублей. | |||||
п. 2.4. Проведение капитальных, текущих ремонтов в областных учреждениях социального обслуживания семьи и детей, областных детских домах-интернатах для умственно отсталых детей |
Департамент социальной защиты населения области |
3484,3 |
1700,0 |
1700,0 |
14035,0 |
п.2.5. Обеспечение реализации мероприятий по проведению капитальных, текущих ремонтов в учреждениях социального обслуживания семьи и детей за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам |
|
500,0 |
300,0 |
300,0 |
44100,0 |
п. 2.6. Обеспечение пожарной безопасности в областных учреждениях социального обслуживания семьи и детей, областных детских домах-интернатах для умственно отсталых детей |
|
885,0 |
680,0 |
680,0 |
4885,0 |
Будет способствовать приведению материально-технической базы учреждений современным требованиям санитарного, противопожарного законодательства, улучшению качества условий содержания воспитанников, повышению качества предоставляемых учреждениями услуг |
Будет способствовать приведению материально-технической базы учреждений современным требованиям санитарного, противопожарного законодательства, улучшению качества условий содержания воспитанников, повышению качества предоставляемых учреждениями услуг |
Будет способствовать приведению материально-технической базы учреждений современным требованиям санитарного, противопожарного законодательства, улучшению качества условий содержания воспитанников, повышению качества предоставляемых учреждениями услуг |
Будет способствовать приведению материально-технической базы учреждений современным требованиям санитарного, противопожарного законодательства, улучшению качества условий содержания воспитанников, повышению качества предоставляемых учреждениями услуг |
||
2.7. Обеспечение реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности для муниципальных учреждений социального обслуживания семьи и детей за счет субвенций областного бюджета местным бюджетам |
Департамент социальной защиты населения области |
1000,0 |
800,0 |
800,0 |
14600,0 |
Позволит провести необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 19 учреждениях социального обслуживания семьи и детей. |
Позволит провести необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 19 учреждениях социального обслуживания семьи и детей. |
Позволит провести необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 19 учреждениях социального обслуживания семьи и детей. |
Позволит провести необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 24 учреждениях социального обслуживания семьи и детей. |
||
2.8. Открытие приемных отделений для несовершеннолетних на базе областных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации |
Департамент социальной защиты населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
Оборудование 2-х приемных отделений областных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (на 11 стационарных мест): приобретение мебели, замена медицинского оборудования. | |||||
Проведенные мероприятия позволят улучшить качество предоставляемых услуг. | |||||
2.9. Обеспечение реализации мероприятий по открытию и оборудованию приемных отделений для несовершеннолетних на базе муниципальных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам |
Департамент социальной защиты населения области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
Открытие приемного отделения для несовершеннолетних в социальном приюте для детей Грязовецкого муниципального района (на 3 стационарных места) позволит осуществлять круглосуточный прием детей, находящихся в социально опасном положении (в том числе в случаях жестокого обращения и насилия): ремонтные работы 220,0 тыс. рублей (проектно-сметная документация - дополнительно), 80,0 тыс. рублей приобретение мебели. | |||||
Оборудование приемного отделения социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Сямженского муниципального района (на 3 стационарных места) позволит улучшить качество предоставляемых социальных услуг: приобретение мебели 80,0 тыс. рублей; приобретение развивающих и диагностических игр - 80,0 тыс. рублей; приобретение медицинского оборудования - 40,0 тыс. рублей; проведение ремонтных работ - 100,0 тыс. рублей. | |||||
2.10. Обеспечение реализации мероприятий по приобретению 6 легковых автомобилей для организации работы служб экстренного реагирования "Скорая социальная помощь" за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам |
Департамент социальной защиты населения области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4400,0 |
Приобретение 10 легковых автомобилей в учреждения социального обслуживания семьи и детей (Белозерского, Верховажского, Вытегорского, Грязовецкого, Кирилловского, Никольского, Усть-Кубинского, Харовского, Череповецкого районов и г. Череповца) для организации работы службы экстренного реагирования "Скорая социальная помощь" позволит оперативно выезжать в сельские поселения (микрорайоны), реагировать на сложные ситуации мобильным бригадам специалистов. | |||||
2.11. Обеспечение реализации мероприятий по приобретению оборудования, программного обеспечения и расходных материалов для автоматизации работы специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей, организующих работу по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, предотвращению фактов жестокого обращения с детьми за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам |
Департамент социальной защиты населения области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1300,0 |
Планируется приобрести компьютерное оборудование (35,0 тыс. руб. х 19 компл. = 665,0 тыс. руб.), программное обеспечение (10 учрж. Х 30,0 тыс. руб. = 300,0 тыс. руб.) и расходные материалы (17,6 тыс. руб х 19 учреждений = 335,0 тыс. руб.) для автоматизации работы специалистов 19 учреждений социального обслуживания семьи и детей муниципальных районов области организующих работу по профилактике детской безнадзорности и предотвращению фактов жестокого обращения с детьми. | |||||
2.12. Приобретение реабилитационного, спортивного, медицинского, технологического, фото- и видеооборудования, развивающих игр, мебели для занятий с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в областных учреждениях социального обслуживания |
Департамент социальной защиты населения |
500,0 |
100,0 |
100,0 |
280,0 |
2.13. Обеспечение реализации мероприятий по приобретению реабилитационного, спортивного, медицинского, технологического фото- и видеооборудования, развивающих игр, мебели для занятий с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в муниципальных учреждениях социального обслуживания за счет субвенций из областного бюджета местным бюджетам |
Департамент социальной защиты населения области |
500,0 |
300,0 |
300,0 |
10500,0 |
Планируется направить для приобретения комплектов реабилитационного оборудования 10 учреждениям социального обслуживания семьи и детей (Вытегорского, Кадуйского, Кирилловского, Кичменгско-Городецкого, Никольского, Сямженского, Тарногского, Тотемского, Харовского, Чагодощенского районов) - 10 компл.х 50,0 тыс. рублей = 500,0 тыс. руб. для повышения качества предоставляемых услуг в учреждениях. |
Планируется направить для приобретения комплектов спортивного оборудования 10 учреждениям социального обслуживания семьи и детей (Вытегорского, Кадуйского, Кирилловского, Кичменгско-Городецкого, Никольского, Сямженского, Тарногского, Тотемского, Харовского, Чагодощенского районов) - 10 компл.х 30,0 тыс. рублей = 300,0 тыс. руб. для повышения качества предоставляемых услуг в учреждениях. |
Планируется направить для приобретения комплектов фото-видео оборудования и развивающих игр 10 учреждениям социального обслуживания семьи и детей (Вытегорского, Кадуйского, Кирилловского, Кичменгско-Городецкого, Никольского, Сямженского, Тарногского, Тотемского, Харовского, Чагодощенского районов) - 10 компл.х 30,0 тыс. рублей = 300,0 тыс. руб. для повышения качества предоставляемых услуг в учреждениях. |
Планируется направить на обеспечение мероприятий по приобретению реабилитационного, спортивного, медицинского, технологического фото- и видеооборудования, развивающих игр, мебели для занятий с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в 34 учреждениях социального обслуживания оборудования (из 27 муниципальных районов) за счет субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов для повышения качества предоставляемых услуг в учреждениях. |
||
2.14. Приобретение реабилитационного, спортивного, медицинского, технологического, фото-видеооборудования, развивающих игр, мебели для занятий с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в образовательных учреждениях |
Департамент образования области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2784,0 |
Приобретение 10 комплектов реабилитационного (спортивного) оборудования, фото-видео оборудования, развивающих игр для 10 образовательных учреждений (5 коррекционно - образовательных учреждений, 5 детских домов): 278,4 тыс. рублей х 10 учреждений = 2784,0 тыс. рублей. | |||||
2.15. Предоставление субсидий муниципальным районам и городским округам области на устройство плоскостных спортивных сооружений, оснащение придомовых территорий объектами для массовых занятий физической культурой по месту жительства |
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике области |
0,0 |
130,0 |
130,0 |
570,0 |
Великоустюгский, Грязовецкий, Сокольские районы - апробирование устройства плоскостных спортивных сооружений и оснащения придомовых территорий объектами для массовых занятий физической культурой по месту жительства. |
Великоустюгский, Грязовецкий, Сокольские районы - апробирование устройства плоскостных спортивных сооружений и оснащения придомовых территорий объектами для массовых занятий физической культурой по месту жительства. |
Бабаевский, Великоустюгский, Верховажский, Вытегорский, Кадуйский, Кирилловский, Кичменгско_городецкий, Никольский, Сокольский, Шекснинский районы и город Вологда - апробирование устройства плоскостных спортивных сооружений и оснащения придомовых территорий объектами для массовых занятий физической культурой по месту жительства. |
|||
2.16. Предоставление субсидий муниципальным районам и городским округам области на проведение капитальных ремонтов учебных зданий муниципальных образовательных учреждений сферы культуры и искусства |
Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26767,0 |
Проведение капитальных ремонтов учебных зданий муниципальных образовательных учреждений культуры и искусства Бабаевского, Великоустюгского, Кадуйского, Кичменгско-Городецкого, Никольского, Шекснинского районов и города Вологды с целью укрепления материально-технической базы учреждений, повышения качества предоставляемых услуг. | |||||
3. Повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с семьями и детьми, информационно-просветительская работа с детьми и родителями | |||||
3.1. Проведение межведомственных обучающих семинаров по профилактике семейного насилия и жестокого обращения с детьми, организация работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья |
Департамент социальной защиты населения области |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
150,0 |
Проведение 1 семинара (договор с образовательным учреждением, имеющем лицензию на данный вид деятельности) для 15 специалистов по профилактике семейного насилия и жестокого обращения с детьми: для специалистов по работе с семьей и детьми уполномоченных органов в сфере социальной защиты населения области. |
Проведение 1 семинара (договор с образовательным учреждением, имеющем лицензию на данный вид деятельности) для 15 специалистов по профилактике семейного насилия и жестокого обращения с детьми: для специалистов по работе с семьей и детьми уполномоченных органов в сфере социальной защиты населения области. |
Подготовка и проведение 3-х обучающих семинаров, в том числе: 1 для специалистов (20 человек) службы сопровождения детей с ограниченными возможностями (50,0 тыс. руб.); 2 для специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей (30 человек) по профилактике семейного насилия и жестокого обращения с детьми (100,0 тыс. руб.). |
|||
Департамент образования области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
|
Проведение 4-х межрайонных обучающих семинаров для 60 специалистов по опеке и попечительству (50,0 тыс. руб. х 4 семинара = 200,0 тыс. рублей). | |||||
департамент здравоохранения области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
|
Проведение 4-х областных обучающих семинаров для специалистов службы сопровождения детей с ограниченными возможностями медицинских учреждений (60 участников). | |||||
3.2. Проведение областных родительских собраний: "Роль родителей в формировании и реализации социального заказа на воспитание здорового поколения вологжан"; "Здоровье-сберегающие технологии: распространение опыта работы среди образовательных учреждений" |
Департамент образования области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
- тиражирование печатной продукции по тематике собрания: 30,0 тыс. рублей; | |||||
-организация и проведение кофе-паузы (150 человек х 80,0 рублей = 12,0 тыс. руб.; | |||||
-приобретение комплектов канцелярских принадлежностей для участников собрания, ксерокопирование: 150 комплектов х 150,0 руб. = 22,5 тыс. руб.; | |||||
-приобретение бутылированной воды для участников собрания: 250 руб. х 300 бутылок (0,5 л.)= 7,5 тыс. руб.; | |||||
-аренда зала (звуковое и световое сопровождение): 28,0 тыс. руб. | |||||
Департамент здравоохранения области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
- тиражирование печатной продукции по тематике собрания: 30,0 тыс. рублей; | |||||
-организация и проведение кофе-паузы (150 человек х 80,0 рублей = 12,0 тыс. руб.; | |||||
-приобретение комплектов канцелярских принадлежностей для участников собрания, ксерокопирование: 150 комплектов х 150,0 руб. = 22,5 тыс. руб.; | |||||
-приобретение бутылированной воды для участников собрания: 250 руб. х 300 бутылок (0,5 л.)= 7,5 тыс. руб.; | |||||
-аренда зала (звуковое и световое сопровождение): 28,0 тыс. руб. | |||||
п.3.3.Проведение практических семинаров для волонтеров |
Департамент социальной защиты населения области |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
280,0 |
Проведение 1 практического двухдневного семинара для 15 волонтеров. |
Проведение 1 практического двухдневного семинара для 15 волонтеров. |
Проведение 2-х двухдневных межрайонных семинаров для волонтеров (50 человек). |
|||
Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
|
Проведение 2-х двухдневных практических семинаров для волонтеров (40 человек). | |||||
3.4. Организация и выпуск теле-радиопрограмм по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого отношения к детям |
комитет гражданской защиты и социальной безопасности области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1500,0 |
Подготовка и проведение 3 программ по 30 минут (1 минута (15,0 тыс. рублей) х 100 минут = 1500,0 тыс. рублей. | |||||
3.5. Организация и поддержка работы сайта для детей и семей с детьми, специалистов, работающих с детьми в 4 образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи |
Департамент образования области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
Приобретение 1 комплекта компьютерного оборудования и оргтехники. | |||||
3.6. Издание и тиражирование информационных бюллетеней, сборников методических материалов, разработка научных публикаций, информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семей с детьми |
Департамент образования области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
Издание информационно-методического сборника для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семей с детьми: 250,0 руб. х 200 экз. = 50,0 тыс. руб. | |||||
Издание и тиражирование информационных бюллетеней (125,0 руб. х 4 кв. х 400 экз. =200,0 тыс. руб.) | |||||
Департамент социальной защиты населения области |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
150,0 |
|
Издание информационно-методического сборника для специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми: 200,0 руб. х 100 экз. = 20,0 тыс. руб. |
Издание информационно-методического сборника для специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми: 200,0 руб. х 100 экз. = 20,0 тыс. руб. |
Издание и тиражирование информационных бюллетеней (125,0 руб. х 4 кв. х 200 экз. =100,0 тыс. руб.). |
|||
Издание информационно-методического сборника для специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми: 250,0 руб. х 200 экз. = 50,0 тыс. руб. | |||||
3.7. Приобретение лицензионных программных продуктов с целью создания единого банка данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, на уровне муниципальных районов и городских округов |
комитет гражданской защиты и социальной безопасности области |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
600,0 |
Приобретение и апробирование 1 программного продукта с целью создания единого банка данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении в 1 муниципальном районе (пилотный проект - на сельском районе). |
Приобретение и апробирование 1 программного продукта с целью создания единого банка данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении в 1 муниципальном районе (пилотный проект - на городском округе). |
Приобретение 6 программных продуктов для отработки на 5 муниципальных районах и 1 городском округе. |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Вологодской области от 29 октября 2012 г. N 1286 "О долгосрочной целевой программе "Дорога к дому" на 2013 - 2016 годы"
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.
Текст постановления опубликован в газете "Красный Север" от 13 ноября 2012 г. N 213
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Вологодской области от 16 декабря 2013 г. N 1312
Изменения вступают в силу со дня принятия названного постановления и действуют до 1 января 2014 г.
Постановление Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 г. N 1098
Изменения вступают в силу с 1 января 2014 г.
Постановление Правительства Вологодской области от 22 июля 2013 г. N 756
Изменения вступают в силу со дня принятия названного постановления