Постановление Правительства Вологодской области от 30 марта 2015 г. N 270
"О внесении изменений в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года N 1098"
Правительство области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года N 1098 "О государственной программе "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы":
1.1. Абзац третий пункта 3 исключить.
1.2. В государственной программе "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы", утвержденной указанным постановлением:
1.2.1 в паспорте государственной программы:
позицию "Наименование государственной программы" исключить;
позицию "Соисполнители государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Исполнители государственной программы |
Департамент образования области; департамент здравоохранения области; Департамент культуры и туризма области; Департамент труда и занятости населения области; Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области; Департамент внутренней политики Правительства области; Департамент физической культуры и спорта области; Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области; Управление информационной политики Правительства области; Департамент дорожного хозяйства и транспорта области"; |
позицию "Подпрограммы государственной программы" дополнить словами "; "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа";
позицию "Задачи государственной программы" дополнить словами "; создание качественных условий содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, создание условий для их успешной адаптации в обществе";
позицию "Целевые индикаторы и показатели государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели (индикаторы) государственной программы |
доля граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки; доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения области, от общего количества граждан, обратившихся за получением социальных услуг; доля организаций социального обслуживания населения области, укрепивших материально-техническую базу; доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов; доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области; доля недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций; доля семей с детьми, получивших услуги в организациях социального обслуживания населения, в общей численности семей с детьми; доля безнадзорных детей в общей численности детского населения области; доля мероприятий в сфере социальной защиты населения области, выполненных в соответствии с планами работы Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправления; прирост созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест в организациях социального обслуживания населения области (к предыдущему году); доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения этой возрастной группы (работающих в органе исполнительной государственной власти области в сфере социальной защиты населения и в организациях социального обслуживания)"; |
позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета - 46 379 658,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 9 290 307,6 тыс. рублей; 2015 год - 9 396 835,8 тыс. рублей; 2016 год - 8 139 058,7 тыс. рублей; 2017 год - 9 177 291,9 тыс. рублей; 2018 год - 10 376 164,7 тыс. рублей; из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 39 438 229,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 7 303 606,1 тыс. рублей; 2015 год - 7 800 431,7 тыс. рублей; 2016 год - 6 489 464,9 тыс. рублей; 2017 год - 7 468 561,9 тыс. рублей; 2018 год - 10 376 164,7 тыс. рублей; за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 6 933 209,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 1 978 481,7 тыс. рублей; 2015 год - 1 596 404,1 тыс. рублей; 2016 год - 1 649 593,8 тыс. рублей; 2017 год - 1 708 730,0 тыс. рублей; субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - 8 219,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 8 219,8 тыс. рублей"; |
позицию "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" дополнить словами:
|
"; - обеспечение прироста созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест в организациях социального обслуживания населения области на 2135 единиц в 2017 году к 2016 году; - увеличение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения этой возрастной группы (работающих в органе исполнительной государственной власти области в сфере социальной защиты населения и в организациях социального обслуживания) с 17% в 2013 году до 60% в 2017 году"; |
1.2.2 в разделе II государственной программы:
в наименовании раздела слова "государственной политики" заменить словами "социально-экономического развития";
дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
"; создание качественных условий содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, создание условий для их успешной адаптации в обществе";
1.2.3 раздел III государственной программы считать разделом VI и изложить в следующей редакции:
"VI. Состав государственной программы
Настоящая государственная программа включает в себя десять подпрограмм, содержащих основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.
В рамках государственной программы будут реализованы следующие подпрограммы:
"Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" (приложение 1 к государственной программе);
"Модернизация и развитие социального обслуживания" (приложение 2 к государственной программе);
"Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области" (приложение 3 к государственной программе);
"Старшее поколение" (приложение 4 к государственной программе);
"Безбарьерная среда" (приложение 5 к государственной программе) (корректировка указанной подпрограммы производится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" и соглашениями между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Вологодской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в государственную программу);
"Дорога к дому" (приложение 6 к государственной программе);
"Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области" (приложение 7 к государственной программе);
"Обеспечение реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы" (приложение 8 к государственной программе);
"Социальная программа, направленная на укрепление материально- технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2014 году" (приложение 8.1 к государственной программе);
"Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа" (приложение 8.2 к государственной программе).
Включение перечисленных подпрограмм в государственную программу связано с особенностями областной системы социальной защиты населения и соответствует целям и задачам государственной программы.
Для каждой подпрограммы государственной программы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их целевые значения, составлен план мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить соответствующие задачи.";
1.2.4 раздел IV государственной программы считать разделом III и изложить в следующей редакции:
"III. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач государственной программы, прогноз конечных результатов реализации государственной программы
Для оценки эффективности деятельности системы социальной поддержки населения предлагается использовать целевые показатели (индикаторы) программы, которые приведены в приложении 9 к государственной программе.
Основными ожидаемыми конечными результатами государственной программы являются:
обеспечение доли граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, на уровне 100%;
увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения области, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг, до 99,3%;
увеличение доли организаций социального обслуживания населения области, укрепивших материально-техническую базу, с 74% в 2012 году до 100% в 2018 году;
увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов с 37,6% в 2012 году до 50% в 2018 году;
обеспечение охвата детей в возрасте от 6 до 18 лет организованными формами отдыха, оздоровления и занятости не менее 72% от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории области;
увеличение доли недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, от общего числа недееспособных граждан, проживающих вне стационарных организаций, до 96,5%;
уменьшение доли безнадзорных детей в общей численности детского населения области с 0,95% в 2012 году до 0,86% в 2018 году;
увеличение доли семей с детьми, получивших услуги в организациях социального обслуживания населения области, в общей численности семей с детьми с 26% в 2012 году до 31,5% в 2018 году;
обеспечение доли мероприятий в сфере социальной политики области, выполненных в соответствии с планами работы Департамента социальной защиты населения области и органов местного самоуправления, на уровне 100%;
обеспечение прироста созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест в организациях социального обслуживания населения области на 2135 единиц в 2017 году к 2016 году;
увеличение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения этой возрастной группы (работающих в органе исполнительной государственной власти области в сфере социальной защиты населения и в организациях социального обслуживания) с 17% в 2013 году до 60% в 2017 году.
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы приведены в приложении 10 к государственной программе.";
1.2.5 раздел V государственной программы считать разделом IV и изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение государственной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета - 46 379 658,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 9 290 307,6 тыс. рублей;
2015 год - 9 396 835,8 тыс. рублей;
2016 год - 8 139 058,7 тыс. рублей;
2017 год - 9 177 291,9 тыс. рублей;
2018 год - 10 376 164,7 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 39 438 229,3 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 7 303 606,1 тыс. рублей;
2015 год - 7 800 431,7 тыс. рублей;
2016 год - 6 489 464,9 тыс. рублей;
2017 год - 7 468 561,9 тыс. рублей;
2018 год - 10 376 164,7 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 6 933 209,6 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 1 978 481,7 тыс. рублей;
2015 год - 1 596 404,1 тыс. рублей;
2016 год - 1 649 593,8 тыс. рублей;
2017 год - 1 708 730,0 тыс. рублей;
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - 8 219,8 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 8 219,8 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 11 к государственной программе.
Расчеты по ассигнованиям областного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств, объемов субвенций из областного бюджета и выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством области отдельным категориям граждан, по государственной программе приведены в приложении 13 к государственной программе.
Расчет финансового обеспечения мероприятий государственной программы осуществлялся с учетом обеспечения повышения оплаты труда работников организаций социального обслуживания населения области в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам государственной программы в целом соответствует сложившимся объемам областных обязательств по соответствующим направлениям расходования средств.
Прогноз сводных показателей государственных заданий включает показатели государственных заданий на оказание государственных услуг по предоставлению социальных услуг организациями социального обслуживания населения области.";
1.2.6 раздел VI государственной программы считать разделом V и изложить в следующей редакции:
"V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы
Прогнозная оценка привлечения средств федерального бюджета (субсидии и субвенции) на реализацию государственной программы в 2014 - 2018 годах составляет 9 530 461,8 тыс. рублей;
бюджетов муниципальных районов и городских округов области - 42 420,2 тыс. рублей;
средств юридических лиц - 206 361,8 тыс. рублей.
В реализации государственной программы принимают участие Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), общественные организации, деятельность которых направлена на поддержку семьи, материнства, детства, а также граждан пожилого возраста.
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, участвует в реализации мероприятий подпрограмм 6 и 7 государственной программы путем софинансирования мероприятий подпрограмм. Также в реализации мероприятий вышеназванных подпрограмм принимают участие следующие общественные организации: Благотворительный фонд "Дорога к дому" (г. Череповец); Благотворительный фонд поддержки матери и ребенка (г. Вологда); Вологодская региональная общественная организация Центр возрождения искусства материнства "Я - Мама" (г. Вологда); автономная некоммерческая организация "Кризисный центр для женщин" (г. Вологда).
В реализации мероприятий подпрограммы 5 государственной программы предусматривается участие общественных организаций ветеранов в проведении социокультурных мероприятий, а также мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, Международному дню пожилого человека.
Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета на 2014 - 2018 годы, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных районов и городских округов области, юридических лиц на реализацию целей государственной программы приведена в приложении 12 к государственной программе.
Оценка привлечения средств федерального бюджета осуществлялась на основании участия региона в предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным законодательством.
Объемы финансирования юридических лиц определены долгосрочными соглашениями и договорами с учетом прогнозируемого уточнения при заключении дополнительных соглашений.";
1.2.7 в приложении 1 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы 1:
позицию "Наименование 1 подпрограммы 1" исключить;
позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 |
удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством; удельный вес малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством; доля семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта; количество произведенных ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; количество информационных сообщений по вопросам предоставления мер социальной поддержки в областном медийном пространстве"; |
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета - 29 795 244,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 7 175 403,9 тыс. рублей; 2015 год - 6 162 292,3 тыс. рублей; 2016 год - 5 096 665,1 тыс. рублей; 2017 год - 5 510 174,1 тыс. рублей; 2018 год - 5 850 709,2 тыс. рублей; из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 22 974 183,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 5 269 936,3 тыс. рублей; 2015 год - 4 578 463,3 тыс. рублей; 2016 год - 3 460 011,3 тыс. рублей; 2017 год - 3 815 063,7 тыс. рублей; 2018 год - 5 850 709,2 тыс. рублей; за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 6 821 060,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 1 905 467,6 тыс. рублей; 2015 год - 1 583 829,0 тыс. рублей; 2016 год - 1 636 653,8 тыс. рублей; 2017 год - 1 695 110,4 тыс. рублей"; |
позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 |
обеспечение удельного веса граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, - 100% во все годы реализации подпрограммы 1; обеспечение удельного веса малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, - 100% во все годы реализации подпрограммы 1; увеличение доли семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, с 92% в 2012 году до 95% к 2018 году; обеспечение ежемесячной денежной выплаты малоимущим семьям в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; увеличение количества информационных сообщений по вопросам предоставления мер социальной поддержки в областном медийном пространстве со 160 в 2012 году до 200 сообщений к 2018 году."; |
в разделе II:
в наименовании раздела слова "показатели (индикаторы)" заменить словами "целевые показатели (индикаторы)";
абзацы шестой - восьмой изложить в следующей редакции:
"обеспечение удельного веса граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, - 100% во все годы реализации подпрограммы 1;
обеспечение удельного веса малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, - 100% во все годы реализации подпрограммы 1;
увеличение доли семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества семей (одиноко проживающих граждан), получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, с 92% в 2012 году до 95% к 2018 году;";
раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
Подпрограмма 1 предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение публичных нормативных обязательств Вологодской области"
Цель мероприятия 1.1: обеспечение предоставления гарантированной действующим законодательством мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
В рамках осуществления мероприятия 1.1 предполагается обеспечить предоставление мер социальной поддержки, относящихся к публичным обязательствам, в соответствии с законами области:
от 30 ноября 1999 года N 439-ОЗ "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении лиц, имеющих особые заслуги перед Вологодской областью";
от 10 мая 2000 года N 491-ОЗ "О дополнительном материальном обеспечении граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф, аварий, ядерных испытаний, а также членов их семей";
от 2 апреля 2001 года N 670-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии пенсионерам, удостоенным почетных званий";
от 29 декабря 2003 года N 982-ОЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области";
от 16 марта 2015 года N 3602-ОЗ "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области";
от 1 июня 2005 года N 1285-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан";
от 6 декабря 2006 года N 1528-ОЗ "Об учреждении государственной награды Вологодской области - медали "Медаль материнства";
от 26 сентября 2008 года N 1833-ОЗ "О ежемесячном социальном пособии лицам с хронической почечной недостаточностью, получающим лечение методом диализа";
от 2 апреля 2009 года N 1977-ОЗ "О ежемесячном денежном пособии сыну военнослужащего срочной службы И.Е. Налетова, погибшего на атомном подводном крейсере "Курск",
регламентирующими установление дополнительного пенсионного и материального обеспечения в отношении конкретных граждан в Вологодской области.
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение предоставления органами местного самоуправления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг"
Цель мероприятия 1.2: обеспечение полного и своевременного предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг гражданам, имеющим на них право и обратившимся за их предоставлением.
В рамках мероприятия 1.2 предусматриваются:
организация работы по предоставлению в полном объеме ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг гражданам, имеющим право на их получение, а также осуществление контроля за своевременностью их предоставления;
предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных статьей 6 закона области от 17 декабря 2007 года N 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области" для предоставления гражданам указанных денежных компенсаций.
Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение предоставления органами местного самоуправления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
Цель мероприятия 1.3: обеспечение полного и своевременного предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим на них право и обратившимся за их предоставлением.
В ходе выполнения мероприятия 1.3 предполагаются:
организация работы по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также осуществление контроля за полным и своевременным предоставлением субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных статьей 6 закона области от 17 декабря 2007 года N 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области" для предоставления гражданам указанных субсидий.
Основное мероприятие 1.4 "Предоставление иных социальных выплат, пособия на погребение, возмещение специализированным службам услуг по погребению, предоставление технических средств реабилитации, изготовление медали "Медаль материнства", изготовление бланков удостоверений и справок"
Цель мероприятия 1.4: обеспечение предоставления иных социальных выплат, пособия на погребение, возмещение специализированным службам услуг по погребению, предоставление технических средств реабилитации, изготовление медали "Медаль материнства", изготовление бланков удостоверений и справок.
В рамках мероприятия 1.4 планируется предоставление населению области в соответствии с действующим законодательством:
государственной социальной помощи;
компенсации транспортных расходов малоимущим беременным женщинам;
компенсации за проезд детям, нуждающимся в санаторно-курортном лечении;
средств ухода за новорожденными детьми из нуждающихся семей;
социального пособия на погребение;
возмещения специализированным службам услуг по погребению;
компенсации стоимости месячного проездного билета отдельным категориям студентов;
доплаты лицам, ставшим инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, а также членам семей граждан, умерших (погибших) вследствие чернобыльской катастрофы, имеющим право на получение сумм в возмещение вреда и состоящим на учете в органах социальной защиты населения;
возмещения транспортных расходов реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
технических средств реабилитации, реабилитационных мероприятий и услуг.
Также планируется изготовление медали "Медаль материнства", изготовление бланков удостоверений и справок.
Основное мероприятие 1.5 "Дополнительное пенсионное обеспечение"
Цель мероприятия 1.5: обеспечение предоставления в соответствии с действующим законодательством области доплат к пенсии лицам, замещавшим должности глав администраций районов области, городов Вологды и Череповца; лицам, замещавшим должности руководителей и специалистов Вологодского обкома КПСС, Вологодского дома политического просвещения и Вологодского университета марксизма-ленинизма.
В рамках осуществления мероприятия 1.5 предполагается обеспечить дополнительное пенсионное обеспечение в соответствии с законами области:
от 5 июля 1996 года N 87-ОЗ "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Вологодской области и должности государственной гражданской службы Вологодской области";
от 19 декабря 2003 года N 978-ОЗ "О доплате к пенсии лицам, замещавшим должности глав администраций районов области, городов Вологды и Череповца";
от 27 июня 2005 года N 1303-ОЗ "О ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим должности руководителей и специалистов Вологодского обкома КПСС, Вологодского дома политического просвещения и Вологодского университета марксизма-ленинизма".
В рамках мероприятия 1.5 планируется реализация мероприятий по назначению и выплате доплат к пенсии:
лицам, замещавшим должности глав администраций районов области, городов Вологды и Череповца;
лицам, замещавшим должности руководителей и специалистов Вологодского обкома КПСС, Вологодского дома политического просвещения и Вологодского университета марксизма-ленинизма.
Кроме вышеуказанных мероприятий необходимо проведение мониторинга и анализа действующего законодательства, регламентирующего предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, а также подготовка предложений по внесению изменений в областное законодательство в целях совершенствования нормативной правовой базы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Основное мероприятие 1.6 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета"
Цель мероприятия 1.6: обеспечение предоставления гарантированных действующим федеральным законодательством мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.
В рамках мероприятия 1.6 планируется предоставление отдельным категориям граждан в соответствии с действующим федеральным законодательством следующих мер социальной поддержки:
ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России";
выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений;
оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами);
предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации";
предоставление социальной поддержки Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;
предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации.
Основное мероприятие 1.7 "Предоставление ежемесячного вознаграждения на основании договора о взаимных обязательствах с одним из родителей многодетной семьи с 8 и более детьми"
Цель мероприятия 1.7: повышение уровня жизни многодетных семей с 8 и более детьми.
В рамках мероприятия 1.7 планируется проведение эксперимента по заключению с семьями, воспитывающими 8 и более детей, имеющими среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в области, договора о взаимных обязательствах, который предусматривает обязательство семьи по ведению подсобного хозяйства, обязательному посещению детьми школьного возраста общеобразовательной организации, полноценному содержанию и всестороннему развитию детей и предоставление ежемесячного вознаграждения";
раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета - 29 795 244,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 7 175 403,9 тыс. рублей;
2015 год - 6 162 292,3 тыс. рублей;
2016 год - 5 096 665,1 тыс. рублей;
2017 год - 5 510 174,1 тыс. рублей;
2018 год - 5 850 709,2 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 22 974 183,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 5 269 936,3 тыс. рублей;
2015 год - 4 578 463,3 тыс. рублей;
2016 год - 3 460 011,3 тыс. рублей;
2017 год - 3 815 063,7 тыс. рублей;
2018 год - 5 850 709,2 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 6 821 060,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 1 905 467,6 тыс. рублей;
2015 год - 1 583 829,0 тыс. рублей;
2016 год - 1 636 653,8 тыс. рублей;
2017 год - 1 695 110,4 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 1.";
раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1
Прогнозная оценка привлечения средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы 1 в 2014 - 2018 годах составляет 9 464 931,0 тыс. рублей.
Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета на реализацию целей подпрограммы 1 приведена в приложении 4 к подпрограмме 1.";
дополнить разделом VI следующего содержания:
"VI. Прогнозные (ориентировочные) сведения об основных мероприятиях (мероприятиях), реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований области
Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области участвуют в реализации мероприятий подпрограммы 1, исполняя отдельные государственные полномочия в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года N 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения".
Состав и значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1, характеризующих достижение конечных результатов по годам ее реализации, в разрезе муниципальных образований области приведены в приложении 2 к подпрограмме 1.
В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы 1 определены следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления области:
- взаимное информирование о принятых нормативных правовых актах, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 1 и аналогичных муниципальных программ;
- проведение консультаций по вопросам реализации мероприятий подпрограммы 1.";
приложение 1 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 2 согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
приложение 2 к подпрограмме 1 считать приложением 3 к подпрограмме 1 и изложить его в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
приложение 3 к подпрограмме 1 считать приложением 4 к подпрограмме 1 и изложить его в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 1 считать приложением 5 к подпрограмме 1 и изложить его в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.2.8 в приложении 2 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы 2:
позицию "Наименование подпрограммы 2" исключить;
в позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2" слова "индикаторы и показатели" заменить словами "показатели (индикаторы)";
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета - 10 333 774,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 1 560 158,6 тыс. рублей; 2015 год - 1 604 243,7 тыс. рублей; 2016 год - 1 912 967,4 тыс. рублей; 2017 год - 2 300 856,1 тыс. рублей; 2018 год - 2 955 548,9 тыс. рублей; из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 10 332 645,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 1 559 888,9 тыс. рублей; 2015 год - 1 604 243,7 тыс. рублей; 2016 год - 1 912 967,2 тыс. рублей; 2017 год - 2 300 856,1 тыс. рублей; 2018 год - 2 955 548,9 тыс. рублей; за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 1 128,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 269,7 рублей; 2015 год - 273,2 тыс. рублей; 2016 год - 286,3 тыс. рублей; 2017 год - 299,7 тыс. рублей"; |
раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.
Основное мероприятие 2.1 "Организация предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания населения области"
Цель мероприятия: обеспечение функционирования эффективной системы предоставления социальных услуг гражданам в организациях социального обслуживания населения области.
В рамках реализации данного мероприятия предусматривается:
- предоставление субсидий государственным организациям социального обслуживания населения для оказания социальных услуг;
- предоставление субвенций органам местного самоуправления для обеспечения оказания социальных услуг муниципальными организациями социального обслуживания населения в рамках полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года N 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения".
Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение организации и осуществления органами местного самоуправления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"
Цель мероприятия: осуществление опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных граждан.
В рамках осуществления данного мероприятия планируется обеспечение организации и осуществления органами местного самоуправления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан:
- осуществление организационно-методического руководства и координации деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов при осуществлении ими полномочий по опеке и попечительству;
- предоставление субвенций органам местного самоуправления муниципальных образований области в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года N 1720-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий".
Основное мероприятие 2.3 "Осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений"
Цель мероприятия: доставка несовершеннолетних к месту постоянного проживания.
В рамках осуществления данного мероприятия планируется обеспечение доставки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, к месту постоянного проживания.
Основное мероприятие 2.4 "Выплата компенсации поставщикам социальных услуг в Вологодской области"
Цель мероприятия: оказание государственной поддержки поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Вологодской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при оказании ими социальных услуг получателям социальных услуг бесплатно либо за частичную плату по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
В рамках реализации данного мероприятия предусматривается выплата компенсации из областного бюджета путем предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим социальные услуги на территории Вологодской области, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Вологодской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации").";
раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета - 10 333 774,7 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 1 560 158,6 тыс. рублей;
2015 год - 1 604 243,7 тыс. рублей;
2016 год - 1 912 967,4 тыс. рублей;
2017 год - 2 300 856,1 тыс. рублей;
2018 год - 2 955 548,9 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 10 332 645,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 1 559 888,9 тыс. рублей;
2015 год - 1 604 243,7 тыс. рублей;
2016 год - 1 912 967,2 тыс. рублей;
2017 год - 2 300 856,1 тыс. рублей;
2018 год - 2 955 548,9 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 1 128,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 269,7 рублей;
2015 год - 273,2 тыс. рублей;
2016 год - 286,3 тыс. рублей;
2017 год - 299,7 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 2.";
раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2
На реализацию подпрограммы 2 планируется привлечение средств в виде субвенций из федерального бюджета - 266,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2018 год - 266,2 тыс. рублей.
Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета на реализацию целей подпрограммы 2 приведена в приложении 4 к подпрограмме 2.";
дополнить разделами VI и VII следующего содержания:
"VI. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение работ государственными организациями социального обслуживания населения области
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными организациями социального обслуживания населения области по подпрограмме 2 представлен в приложениях 5, 6 к подпрограмме 2.
VII. Прогнозные (ориентировочные) сведения об основных мероприятиях (мероприятиях), реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований области
Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области участвуют в реализации мероприятий подпрограммы 2, исполняя отдельные государственные полномочия в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года N 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения", законом области от 17 декабря 2007 года N 1720-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий".
Состав и значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2, характеризующих достижение конечных результатов по годам ее реализации, в разрезе муниципальных образований области приведены в приложении 2 к подпрограмме 2.
В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы 2 определены следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления области:
- взаимное информирование о принятых нормативных правовых актах, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 2 и аналогичных муниципальных программ;
- проведение консультаций по вопросам реализации мероприятий подпрограммы 2.";
заголовочную часть таблицы в приложении 1 к подпрограмме 2 изложить в следующей редакции:
"N |
Задача, направленная на достижение цели |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значение целевого показателя (индикатора) |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год"; |
дополнить приложением 2 согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
приложение 2 к подпрограмме 2 считать приложением 3 к подпрограмме 2 и изложить его в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
приложение 3 к подпрограмме 2 считать приложением 4 к подпрограмме 2 и изложить его в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 2 считать приложением 5 к подпрограмме 2 и изложить его в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
приложение 5 к подпрограмме 2 считать приложением 6 к подпрограмме 2 и изложить его в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 7 согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
1.2.9 в приложении 3 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы 3:
позицию "Наименование подпрограммы 3" исключить;
позицию "Соисполнители подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Исполнители подпрограммы 3 |
Департамент образования области; Департамент труда и занятости населения области; Департамент внутренней политики Правительства области; Департамент физической культуры и спорта области"; |
в позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3":
слова "индикаторы и показатели" заменить словами "показатели (индикаторы)";
слова "количество мест в областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерях в течение года, в которых проводятся мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы;" заменить словами "доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей;";
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета - 933 624,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 215 594,4 тыс. рублей; 2015 год - 159 734,3 тыс. рублей; 2016 год - 157 734,3 тыс. рублей; 2017 год - 156 734,3 тыс. рублей; 2018 год - 243 827,2 тыс. рублей; из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 877 525,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 159 495,1 тыс. рублей; 2015 год - 159 734,3 тыс. рублей; 2016 год - 157 734,3 тыс. рублей; 2017 год - 156 734,3 тыс. рублей; 2018 год - 243 827,2 тыс. рублей; за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 56 099,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 56 099,3 рублей"; |
в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3":
слова и цифру "(ежегодно 9 учреждений)" заменить словами и цифрами "(ежегодно 9 загородных оздоровительных лагерей, в 2018 году - 10 загородных оздоровительных лагерей)";
слова и цифры "сохранение вместимости областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей в течение года, в которых проводятся мероприятия по сохранению и укреплению материально-технической базы (ежегодно 7160 мест);" заменить словами и цифрами "доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей составит 38,4% (2018 год);";
после слов "ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 200 детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления" дополнить словами и цифрами "(в 2016 году - 100 человек, в 2017 году - 50 человек)";
слова и цифры "ежегодное обучение не менее 30 педагогических работников и вожатых на курсах повышения квалификации и инструктивно-методических сборах (для вожатского актива) (в 2017 и 2018 годах);" заменить словами и цифрами "обучение не менее 30 педагогических работников и вожатых на курсах повышения квалификации и инструктивно-методических сборах (для вожатского актива) (2018 год);";
слова и цифры "ежегодное временное трудоустройство не менее 1000 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (в 2017 и 2018 годах)." заменить словами и цифрами "временное трудоустройство не менее 1000 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (2018 год).";
в разделе II:
в абзаце двенадцатом слова и цифру "(ежегодно 9 учреждений)" заменить словами и цифрой "(ежегодно 9 загородных оздоровительных лагерей, в 2018 году - 10 загородных оздоровительных лагерей)";
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"доля областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей, улучшивших материально-техническую базу, в общем количестве областных и муниципальных загородных оздоровительных лагерей составит 38,4% (2018 год);";
в абзаце четырнадцатом после слов "ежегодное обеспечение отдыхом и оздоровлением не менее 200 детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления" дополнить словами и цифрами "(в 2016 году - 100 человек, в 2017 году - 50 человек)";
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"обучение не менее 30 педагогических работников и вожатых на курсах повышения квалификации и инструктивно-методических сборах (для вожатского актива) (2018 год);";
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"временное трудоустройство не менее 1000 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (2018 год).";
абзац одиннадцатый раздела III изложить в следующей редакции:
"проведение областного смотра-конкурса деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления;";
раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета - 933 624,5 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 215 594,4 тыс. рублей;
2015 год - 159 734,3 тыс. рублей;
2016 год - 157 734,3 тыс. рублей;
2017 год - 156 734,3 тыс. рублей;
2018 год - 243 827,2 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 877 525,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 159 495,1 тыс. рублей;
2015 год - 159 734,3 тыс. рублей;
2016 год - 157 734,3 тыс. рублей;
2017 год - 156 734,3 тыс. рублей;
2018 год - 243 827,2 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 56 099,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 56 099,3 рублей.
Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 5 к подпрограмме 3.";
раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 3
На реализацию подпрограммы 3 планируется привлечение средств бюджетов муниципальных образований области.
Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств бюджетов муниципальных районов и городских округов области на реализацию целей подпрограммы 3 представлена в приложении 6 к подпрограмме 3.";
дополнить разделом VI следующего содержания:
VI. Прогнозные (ориентировочные) сведения об основных мероприятиях (мероприятиях), реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований области
Органы местного самоуправления муниципальных районов участвуют в реализации основного мероприятия 3.1 подпрограммы 3 путем финансирования мероприятий по сохранению и развитию сети муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества), созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха. Для этого органам местного самоуправления предоставляются субсидии в целях достижения индикаторов (показателей) подпрограммы 3.
Реализация основного мероприятия 3.1 подпрограммы 3 муниципальными образованиями области позволит в 2018 году:
не допустить сокращения количества муниципальных загородных оздоровительных лагерей (загородных оздоровительных лагерей, осуществляющих деятельность на базе комплекса муниципального имущества);
улучшить инфраструктуру и материально-техническую базу муниципальных загородных оздоровительных лагерей;
создать условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха;
повысить качество услуг, предоставляемых загородными оздоровительными лагерями.
Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области участвуют в реализации основного мероприятия 3.5 подпрограммы 3, исполняя отдельные государственные полномочия, предусмотренные статьей 5.1 закона области от 17 декабря 2007 года N 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области".
Состав и значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3, характеризующих достижение конечных результатов по годам ее реализации, в разрезе муниципальных образований области приведены в приложении 2 к подпрограмме 3.
В целях эффективной реализации муниципальными образованиями области мероприятий подпрограммы 3 определены следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления:
взаимное информирование о принятых правовых актах органами местного самоуправления в рамках подпрограммы 3;
проведение ответственным исполнителем подпрограммы 3 консультаций с органами местного самоуправления по реализации подпрограммы 3.";
приложение 1 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
приложение 2 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;
в приложении 4 к подпрограмме 3:
- пункт 6.3 раздела 6 изложить в следующей редакции:
"6.3. Для оценки применяются следующие показатели:
6.3.1 количественный - сохранение загородного(ых) оздоровительного(ых) лагеря(ей), находящегося(ихся) в муниципальной собственности (загородного(ых) оздоровительного(ых) лагеря(ей), осуществляющего(их) свою деятельность на базе комплекса муниципального имущества), единиц;
6.3.2 качественный - обеспечение соответствия загородного(ых) оздоровительного(ых) лагеря(ей), находящегося(ихся) в муниципальной собственности (загородного(ых) оздоровительного(ых) лагеря(ей), осуществляющего(их) свою деятельность на базе комплекса муниципального имущества), требованиям ГОСТ Р 52887-2007 "Услуги детям в учреждениях отдыха детей и их оздоровления", а также требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (да/нет).";
- раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Порядок (методика) расчета значений целевых показателей результативности предоставления субсидий, достигнутых муниципальными образованиями области
7.1. Показатель "Сохранение загородного(ых), оздоровительного(ых) лагеря(ей), находящегося(ихся) в муниципальной собственности (загородного(ых) оздоровительного(ых) лагеря(ей),осуществляющего(их) свою деятельность на базе комплекса муниципального имущества)", единиц.
Исходные данные: сведения муниципальных образований области.
7.2. Показатель "Обеспечение соответствия загородного(ых), оздоровительного(ых) лагеря(ей), находящегося(ихся) в муниципальной собственности (загородного(ых) оздоровительного(ых) лагеря(ей), осуществляющего (их) свою деятельность на базе комплекса муниципального имущества), требованиям ГОСТ Р 52887-2007 "Услуги детям в учреждениях отдыха детей и их оздоровления", а также требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент безопасности зданий и сооружений" (да/нет).
Исходные данные: сведения муниципальных образований области.";
- форму 2 приложения к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению;
приложение 5 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению;
приложение 6 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению;
1.2.10 в приложении 4 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы 4:
позицию "Наименование подпрограммы 4" исключить;
позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4 |
Количество организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности; удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий; число граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь области"; |
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета |
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 114 435,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 13 007,4 тыс. рублей; 2015 год - 18 638,4 тыс. рублей; 2016 год - 18 638,4 тыс. рублей; 2017 год - 18 638,4 тыс. рублей; 2018 год - 45 512,9 тыс. рублей"; |
позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 |
к 2018 году планируется достижение следующих результатов: - количество организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности, - 58 ед. в 2018 году; - обеспечение отсутствия зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий; - увеличение числа граждан пожилого возраста, вовлеченных в общественную жизнь области, со 132 тыс. человек в 2012 году до 140 тыс. человек в 2018 году."; |
в разделе II:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"количество организаций социального обслуживания населения области для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы и обеспечению пожарной безопасности, в 2018 году составит 58 единиц;";
абзац десятый исключить;
раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) составляет 114 435,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 13 007,4 тыс. рублей;
2015 год - 18 638,4 тыс. рублей;
2016 год - 18 638,4 тыс. рублей;
2017 год - 18 638,4 тыс. рублей;
2018 год - 45 512,9 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 4 к подпрограмме 4.";
раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Информация об участии государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц в реализации подпрограммы 4 и данные о прогнозной (справочной) оценке расходов внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
В реализации подпрограммы 4 предусматривается участие общественных организаций ветеранов в проведении социокультурных мероприятий, а также мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне и Международному дню пожилого человека.
раздел VI изложить в следующей редакции:
"VI. Прогнозные (ориентировочные) сведения об основных мероприятиях (мероприятиях), реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований области
Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области участвуют в реализации мероприятий подпрограммы 4 в рамках полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года N 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения".
Состав и значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4, характеризующих достижение конечных результатов по годам ее реализации, в разрезе муниципальных образований области приведены в приложении 2 к подпрограмме 4.
В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы 2 определены следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления области:
- взаимное информирование о принятых нормативных правовых актах, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 4 и аналогичных муниципальных программ;
- проведение консультаций по вопросам реализации мероприятий подпрограммы 4.";
приложение 1 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению;
дополнить приложением 2 согласно приложению 19 к настоящему постановлению;
приложение 3 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению;
1.2.11 в приложении 5 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы 5:
позицию "Наименование подпрограммы 5" исключить;
позицию "Соисполнители подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Исполнители подпрограммы 5 |
Департамент образования области; Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области; департамент здравоохранения области; Департамент культуры и туризма области; Департамент физической культуры и спорта области; управление информационной политики Правительства области; Департамент дорожного хозяйства и транспорта области"; |
в позиции "Целевые индикаторы, показатели подпрограммы 5":
слова "индикаторы, показатели" заменить словами "показатели (индикаторы)";
слова "доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые/дети)" заменить словами:
|
"доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые); доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети)"; |
позицию "Объемы бюджетных ассигнований" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета |
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета - 202 733,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 30 552,8 тыс. рублей; 2015 год - 12 760,0 тыс. рублей; 2016 год - 10 410,0 тыс. рублей; 2017 год - 9 710,0 тыс. рублей; 2018 год - 139 300,3 тыс. рублей; из них: за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 186 088,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 13 907,7 тыс. рублей; 2015 год - 12 760,0 тыс. рублей; 2016 год - 10 410,0 тыс. рублей; 2017 год - 9 710,0 тыс. рублей; 2018 год - 139 300,3 тыс. рублей; за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 16 645,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 16 645,1 тыс. рублей"; |
в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5":
слова "доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые/дети) составит 11 (13)%;" заменить словами "доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию, составит: взрослые - 11%, дети - 13%;";
цифры "48" заменить цифрами "19";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию, составит: взрослые - 11%, дети - 13%;";
в абзаце четырнадцатом цифры "48" заменить цифрами "19";
абзац десятый раздела III изложить в следующей редакции:
"приспособление зданий государственных учреждений физической культуры и спорта области и территории, прилегающей к зданию (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), для беспрепятственного доступа инвалидов и организация работ по их приспособлению (проектная документация);";
в разделе IV:
наименование раздела и абзацы первый - пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 5, за счет средств областного бюджета составляет 202 733,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 30 552,8 тыс. рублей;
2015 год - 12 760,0 тыс. рублей;
2016 год - 10 410,0 тыс. рублей;
2017 год - 9 710,0 тыс. рублей;
2018 год - 139 300,3 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 186 088,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 13 907,7 тыс. рублей;
2015 год - 12 760,0 тыс. рублей;
2016 год - 10 410,0 тыс. рублей;
2017 год - 9 710,0 тыс. рублей;
2018 год - 139 300,3 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов - 16 645,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 16 645,1 тыс. рублей.";
абзац шестнадцатый исключить;
абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 4 к подпрограмме 5.";
абзац двадцать девятый исключить;
раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 5
Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных районов и городских округов области, предусмотренных для достижения цели и задач подпрограммы 5, представлена в приложении 5 к подпрограмме 5.";
раздел VI изложить в следующей редакции:
"VI. Прогнозные (ориентировочные) сведения об основных мероприятиях (мероприятиях), реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований области
Органы местного самоуправления муниципальных районов участвуют в:
реализации основного мероприятия 5.2 "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН" в части:
- организации работ по установке и установки светофора со звуковой приставкой;
- установки звуковой приставки на установленном светофоре;
- организации работ (проектная документация) по оборудованию и оборудования пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта для беспрепятственного доступа инвалидов (установка пандусов, средств ориентации, занижение бордюрного камня, тактильной плитки и др.);
приспособления зданий муниципальных учреждений культуры и территории, прилегающей к зданию (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), к нуждам инвалидов и организация работ по их приспособлению (проектная документация);
приспособления зданий муниципальных учреждений спорта и территории, прилегающей к зданию (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), к нуждам инвалидов и организация работ по их приспособлению (проектная документация);
реализации основного мероприятия 5.6 "Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других МГН путем адаптации жилых помещений, прилегающих к ним территорий, транспорта для их нужд" в части:
- организации работ (проектная документация) по приспособлению и приспособления жилых помещений, в которых проживают инвалиды; входных групп в жилые помещения к их потребностям;
- организации работ (проектная документация) по оборудованию и оборудования дворовых территорий домов массового проживания инвалидов по зрению.
Органам местного самоуправления на реализацию основных мероприятий 5.2 и 5.6 планируется предоставление субсидий за счет средств областного бюджета с 2017 года в части:
- организации работ по установке и установки светофора со звуковой приставкой;
- установки звуковой приставки на установленном светофоре;
- организации работ по оборудованию и оборудования пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта для беспрепятственного доступа инвалидов (установка пандусов, средств ориентации, занижение бордюрного камня, тактильная плитка и др.);
- организации работ (проектная документация) по приспособлению и приспособления жилых помещений, в которых проживают инвалиды, входных групп в жилые помещения к их потребностям;
- организации работ (проектная документация) по оборудованию и оборудования дворовых территорий домов массового проживания инвалидов по зрению.
Органам местного самоуправления на реализацию основного мероприятия 5.2 планируется предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета в 2014 году в части:
организации работ по оборудованию и оборудования пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта для беспрепятственного доступа инвалидов (установка пандусов, средств ориентации, занижение бордюрного камня, тактильная плитка и др.);
приспособления зданий муниципальных учреждений культуры и территории, прилегающей к зданию (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), к нуждам инвалидов и организация работ по их приспособлению;
приспособления зданий муниципальных учреждений спорта и территории, прилегающей к зданию (входные группы, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг), к нуждам инвалидов и организация работ по их приспособлению.
Субсидии предоставляются в целях достижения показателей (индикаторов) подпрограммы 5 в соответствии с правилами согласно приложению 6 к подпрограмме 5.
Реализация основных мероприятий 5.2 и 5.6 муниципальными образованиями области позволит адаптировать к нуждам инвалидов жилые помещения, пешеходные и транспортные коммуникации, объекты социальной инфраструктуры.
В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы 5 определены следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления:
- взаимное информирование о принятых нормативных правовых актах, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 5;
- проведение консультаций по вопросам реализации мероприятий подпрограммы 5.";
раздел VII признать утратившим силу;
приложение 1 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 22 к настоящему постановлению;
заголовочную часть таблицы в приложении 2 к подпрограмме 5 изложить в следующей редакции:
"N |
Наименование муниципального образования области |
Значение целевого показателя (индикатора) |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год"; |
приложение 3 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 23 к настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 24 к настоящему постановлению;
приложение 5 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 25 к настоящему постановлению;
1.2.12 в приложении 6 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы 6:
позицию "Наименование подпрограммы 6" исключить;
позицию "Соисполнители подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"Исполнители подпрограммы 6 |
Департамент образования области; департамент здравоохранения области"; |
в позиции "Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 6" слова "индикаторы (показатели)" заменить словами "показатели (индикаторы)";
позицию "Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета |
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 6 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 61 793,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 10 603,0 тыс. рублей; 2015 год - 10 603,0 тыс. рублей; 2016 год - 10 603,0 тыс. рублей; 2017 год - 10 603,0 тыс. рублей; 2018 год - 19 381,0 тыс. рублей"; |
в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6":
слова "образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" заменить словами "организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
слова и цифры "издание не менее 15000 информационно-методических материалов" заменить словами и цифрами "издание не менее 5000 информационно-методических материалов";
в наименовании раздела II слова "показатели (индикаторы)" заменить словами "целевые показатели (индикаторы)";
раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 6, за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) составляет 61 793,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 10 603,0 тыс. рублей;
2015 год - 10 603,0 тыс. рублей;
2016 год - 10 603,0 тыс. рублей;
2017 год - 10 603,0 тыс. рублей;
2018 год - 19 381,0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 6 и перечень мероприятий подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 4 к подпрограмме 6.";
раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 6
На реализацию целей подпрограммы 6 планируется привлечение средств внебюджетных источников (юридических лиц) - 157609,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 38960,9 тыс. рублей;
2015 год - 32506,4 тыс. рублей;
2016 год - 28714,2 тыс. рублей;
2017 год - 28714,2 тыс. рублей;
2018 год - 28714,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования из внебюджетных источников, предусмотренные подпрограммой 6, определены на основе прогнозных расчетов и ежегодно уточняются по фактическим данным.
Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 6 представлена в приложении 5 к подпрограмме 6.";
дополнить разделами VI и VII следующего содержания:
"VI. Информация об участии государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц в реализации подпрограммы 6 и данные о прогнозной (справочной) оценке расходов внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
В реализации мероприятий подпрограммы 6 предусмотрено участие общественных организаций, в том числе:
Благотворительного фонда "Дорога к дому", г. Череповец (мероприятия по созданию условий для эффективной социальной реабилитации и интеграции в общество детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; по организации и проведению курсов повышения квалификации, обучающих семинаров для специалистов, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы 6);
Благотворительного фонда поддержки матери и ребенка (мероприятия по организации социально-реабилитационной работы с подростками с девиантным и асоциальным поведением);
Вологодской региональной общественной организации "Центр возрождения искусства материнства "Я - Мама" (мероприятия по раннему выявлению и предупреждению семейного неблагополучия, коррекции внутрисемейных отношений);
Автономной некоммерческой организации "Кризисный центр для женщин" (мероприятия по раннему выявлению и предупреждению семейного неблагополучия, коррекции внутрисемейных отношений).
Прогнозная (справочная) оценка расходов юридических лиц (внебюджетные источники) на реализацию целей подпрограммы 6
|
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Всего: |
38960,9 |
32506,4 |
28714,2 |
28714,2 |
28714,2 |
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва) |
8810,7 |
9043,3 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
ПАО "Северсталь" |
28192,0 |
22427,1 |
18714,2 |
18714,2 |
18714,2 |
Благотворительный фонд поддержки матери и ребенка |
1628,2 |
886,0 |
0 |
0 |
0 |
Вологодская региональная общественная организация "Центр возрождения искусства материнства "Я - Мама" |
150,0 |
150,0 |
0 |
0 |
0 |
АНО "Кризисный центр для женщин" |
180,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Привлечение средств в виде гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), предусмотрено на реализацию мероприятий 6.1 и 6.2 подпрограммы 6 в соответствии с трехсторонним соглашением от 9 августа 2013 года N 2-РП5-ЛП о выделении денежных средств в виде гранта на выполнение подпрограммы "Дорога к дому" государственной программы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы", заключенным между Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва) (далее - Фонд), Правительством Вологодской области (Координатор), БУ СО Вологодской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Феникс" (грантополучатель).
Объемы финансирования за счет средств гранта Фонда ежегодно уточняются в соответствии с решением правления Фонда.
План реализации отдельных мероприятий подпрограммы 6 за счет средств Фонда ежегодно утверждается приказом Департамента социальной защиты населения Вологодской области.
VII. Прогнозные (ориентировочные) сведения об основных мероприятиях (мероприятиях), реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований области
Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области участвуют в реализации мероприятий подпрограммы 6 в рамках осуществления полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года N 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области".
Состав и значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 6, характеризующих достижение конечных результатов по годам ее реализации, в разрезе муниципальных образований области приведены в приложении 2 к подпрограмме 6.
В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы 6 определены следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления области:
- взаимное информирование о принятых нормативных правовых актах, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 6;
- проведение консультаций по вопросам реализации мероприятий подпрограммы 6.";
приложение 1 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции согласно приложению 26 к настоящему постановлению;
заголовочную часть таблицы в приложении 2 к подпрограмме 6 изложить в следующей редакции:
"N |
Наименование муниципального образования области |
Значение целевого показателя (индикатора) |
|||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год"; |
приложение 3 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции согласно приложению 27 к настоящему постановлению;
приложение 4 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции согласно приложению 28 к настоящему постановлению;
приложение 5 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции согласно приложению 29 к настоящему постановлению;
1.2.13 в приложении 7 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы 7:
позицию "Наименование подпрограммы 7" исключить;
позицию "Соисполнители подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"Исполнители подпрограммы 7 |
Департамент образования области; департамент здравоохранения области; Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области; Департамент физической культуры и спорта области; Департамент внутренней политики Правительства области"; |
в позиции "Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 7":
слова "индикаторы (показатели)" заменить словами "показатели (индикаторы)";
слова "доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности волонтеров в области" заменить словами "доля волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области";
слова "доля специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики, повысивших профессиональную квалификацию, от общего числа специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики;" заменить словами "доля специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики, повысивших профессиональную квалификацию и (или) прошедших профессиональную подготовку, от общего числа специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики;";
позицию "Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета |
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 7 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 85 621,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 5 831,0 тыс. рублей; 2015 год - 7 171,0 тыс. рублей; 2016 год - 7 171,0 тыс. рублей; 2017 год - 7 171,0 тыс. рублей; 2018 год - 58 277,4 тыс. рублей"; |
позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7 |
за период реализации подпрограммы 7 будут достигнуты следующие результаты: - обеспечение доли семей с детьми, получающих услуги по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению в образовательных организациях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, - 100% во все годы реализации подпрограммы 7; - увеличение доли родителей, овладевших современными приемами и методами коррекционно-реабилитационной работы с детьми, от общего количества родителей, обратившихся в образовательные организации для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, с 12,0% в 2013 году до 23,0% в 2018 году; - увеличение численности детей в возрасте до 17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, со 123986 человек в 2013 году до 145376 человек в 2018 году; - увеличение количества организаций социального обслуживания семьи и детей, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, с 10 организаций в 2013 году до 30 организаций в 2018 году; - устройство 5 плоскостных спортивных сооружений и объектов для массовых занятий физкультурой и спортом детей и семей с детьми по месту жительства; - сохранение доли специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики, повысивших профессиональную квалификацию и (или) прошедших профессиональную переподготовку, от общего числа специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики, на уровне 100%; - увеличение доли волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области, до 15,0% в 2018 году; - организация выпуска не менее 2 теле- и радиопрограмм по проблеме детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми; - увеличение количества издаваемых информационно-методических материалов для педагогов и специалистов, сопровождающих детей и семьи с детьми (информационные бюллетени, сборники методических материалов и др.), со 100 экземпляров в 2014, 2015 годы до 1000 экземпляров в 2016, 2017, 2018 годы; - увеличение доли детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, от общей численности детей-инвалидов в области с 73% в 2013 году до 86,0% в 2018 году; - увеличение доли детей до 3-х лет с ограниченными возможностями здоровья, получивших реабилитационные услуги, от общей численности детей до 3-х лет с ограниченными возможностями здоровья в области с 55,0% в 2013 году до 80,0% в 2018 году; - увеличение доли детей-инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, от общей численности детей-инвалидов в области с 3,2% в 2013 году до 4,6% в 2018 году; - увеличение доли детей-инвалидов, получивших услуги по оздоровлению и отдыху, от общей численности детей-инвалидов в области с 52,0% в 2013 году до 66,0% в 2018 году; - увеличение доли семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги (группы кратковременного и дневного пребывания, домашний помощник и др.) на период занятости родителей, от общей численности семей с детьми-инвалидами в области с 3,0% в 2013 году до 4,8% в 2018 году; - трудоустройство 68 родителей (одного из родителей), воспитывающих детей-инвалидов; - привлечение 5 некоммерческих организаций к решению проблем детей-инвалидов; - привлечение 30 волонтеров, оказывающих услуги детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами; - увеличение доли семей с детьми-инвалидами, получивших социальные услуги, от общей численности семей с детьми-инвалидами в области с 75,0% в 2013 году до 80,0% в 2018 году."; |
в разделе II:
абзац восьмой исключить;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"- обеспечение доли семей с детьми, получающих услуги по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению в образовательных организациях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, - 100% во все годы реализации подпрограммы 7;";
в абзаце десятом цифру "6" заменить цифрой "2";
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. В названном абзаце цифра "6" отсутствует
в абзаце одиннадцатом слова и цифры "до 124771 человека" заменить словами и цифрами "до 145376 человек";
в абзаце тринадцатом цифры и слова "31 плоскостного спортивного сооружения и объекта" заменить цифрами и словами "5 плоскостных спортивных сооружений и объектов";
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"сохранение доли специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики, повысивших профессиональную квалификацию и (или) прошедших профессиональную переподготовку, от общего числа специалистов, работающих с семьями и детьми в организациях социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и молодежной политики, на уровне 100%;";
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"увеличение доли волонтеров, прошедших обучение на практических семинарах, от общей численности подростков и молодежи, являющихся членами волонтерских отрядов, созданных в организациях социального обслуживания населения области, до 15,0% в 2018 году;";
в абзаце шестнадцатом цифру "6" заменить цифрой "2";
в абзаце двадцать шестом слова и цифры "с 3,0% в 2013 году до 4,8% в 2018 году" заменить словами и цифрами "с 75,0% в 2013 году до 80,0% в 2018 году";
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду абзац двадцать второй
в абзаце двадцать седьмом цифры и слова "31 объектом" заменить цифрами и словами "5 объектами";
абзац двадцать шестой раздела III признать утратившим силу;
раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 7, за счет собственных доходов областного бюджета составляет 85 621,4 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 5 831,0 тыс. рублей;
2015 год - 7 171,0 тыс. рублей;
2016 год - 7 171,0 тыс. рублей;
2017 год - 7 171,0 тыс. рублей;
2018 год - 58 277,4 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 7 и перечень мероприятий подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 5 к подпрограмме 7.";
раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 7
Финансирование мероприятий подпрограммы 7 осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджетов муниципальных районов и городских округов области с привлечением средств внебюджетных источников.
На реализацию целей подпрограммы 7 планируется привлечение средств:
бюджетов муниципальных районов и городских округов области - 1 640,1 тыс. рублей;
внебюджетных источников (юридических лиц) - 48 751,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 12 634,3 тыс. рублей;
2015 год - 7 238,7 тыс. рублей;
2016 год - 9 626,3 тыс. рублей;
2017 год - 9 626,3 тыс. рублей;
2018 год - 9 626,3 тыс. рублей.
Объемы финансирования из внебюджетных источников, предусмотренные подпрограммой 7, определены на основе прогнозных расчетов и ежегодно уточняются по фактическим данным.
Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств бюджетов муниципальных районов и городских округов области, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 7 представлена в приложении 6 к подпрограмме 7.";
дополнить разделами VI и VII следующего содержания:
"VI. Информация об участии государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц в реализации подпрограммы 7 и данные о прогнозной (справочной) оценке расходов внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
В реализации мероприятия 7.3 подпрограммы 7 предусмотрено участие Благотворительного фонда "Дорога к дому", г. Череповец.
Прогнозная (справочная) оценка расходов юридических лиц (внебюджетные источники) на реализацию целей подпрограммы 7
|
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Всего: |
12634,3 |
7238,7 |
9626,3 |
9626,3 |
9626,3 |
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва) |
5356,3 |
2549,7 |
6706,1 |
6706,1 |
6706,1 |
ПАО "Северсталь" |
7278,0 |
4689,0 |
2920,2 |
2920,2 |
2920,2 |
Привлечение средств (в виде гранта) Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), предусмотрено на реализацию мероприятия 7.4 подпрограммы 7 в соответствии с трехсторонним соглашением от 9 августа 2013 года N 4-РП5-ПБР о выделении денежных средств в виде гранта на выполнение подпрограммы "Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области" государственной программы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы", заключенным между Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва) (далее - Фонд), Правительством Вологодской области (координатор), БУ СО Вологодской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Феникс" (грантополучатель).
Объемы финансирования за счет средств гранта Фонда ежегодно уточняются в соответствии с решением правления Фонда.
План реализации отдельных мероприятий подпрограммы 7 за счет средств Фонда ежегодно утверждается приказом Департамента социальной защиты населения Вологодской области.
VII. Прогнозные (ориентировочные) сведения об основных мероприятиях (мероприятиях), реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований области
Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области участвуют в реализации мероприятий подпрограммы 7, исполняя отдельные государственные полномочия в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года N 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области".
Подпрограмма 7 предусматривает предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. Для достижения целей и конечных результатов, поставленных подпрограммой, Департамент социальной защиты населения области и соисполнители осуществляют следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления:
а) взаимное информирование о принятых нормативных правовых актах в сфере реализации мероприятий подпрограммы 7;
б) проведение консультаций по вопросам реализации мероприятий подпрограммы 7.";
приложение 1 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 30 к настоящему постановлению;
приложение 2 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 31 к настоящему постановлению;
приложение 3 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 32 к настоящему постановлению;
в приложении 4 к подпрограмме 7 приложение 2 к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 33 к настоящему постановлению;
приложение 5 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 34 к настоящему постановлению;
приложение 6 к подпрограмме 7 изложить в новой редакции согласно приложению 35 к настоящему постановлению;
1.2.14 в приложении 8 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы 8:
позицию "Наименование подпрограммы 8" исключить;
в позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 8" слова "индикаторы и показатели" заменить словами "показатели (индикаторы)";
позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 8" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета |
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 8 за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) - 1 495 095,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 262 608,4 тыс. рублей; 2015 год - 332 461,0 тыс. рублей; 2016 год - 328 834,5 тыс. рублей; 2017 год - 328 834,5 тыс. рублей; 2018 год - 242 357,2 тыс. рублей"; |
раздел IV изложить в следующей редакции:
"IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 8 в 2014 - 2018 годах за счет собственных доходов областного бюджета (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) составит 1 495 095,6 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 262 608,4 тыс. рублей;
2015 год - 332 461,0 тыс. рублей;
2016 год - 328 834,5 тыс. рублей;
2017 год - 328 834,5 тыс. рублей;
2018 год - 242 357,2 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение подпрограммы 8 и перечень мероприятий подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 8.";
раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Прогнозные (ориентировочные) сведения об основных мероприятиях (мероприятиях), реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований области
Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области участвуют в реализации мероприятий подпрограммы 8 в рамках осуществления полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года N 1718-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения".
Состав и значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 8, характеризующих достижение конечных результатов по годам ее реализации, в разрезе муниципальных образований области приведены в приложении 2 к подпрограмме 8.
В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы 8 определены следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления области:
- взаимное информирование о принятых нормативных правовых актах, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы 8;
- проведение консультаций по вопросам реализации мероприятий подпрограммы 8.";
заголовочную часть таблицы в приложении 1 к подпрограмме 8 изложить в следующей редакции:
"N |
Задача, направленная на достижение цели |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значение целевого показателя (индикатора) |
||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год"; |
дополнить приложением 2 согласно приложению 36 к настоящему постановлению;
приложение 2 к подпрограмме 8 считать приложением 3 к подпрограмме 8 и изложить его в новой редакции согласно приложению 37 к настоящему постановлению;
приложение 3 к подпрограмме 8 считать приложением 4 к подпрограмме 8 и изложить его в новой редакции согласно приложению 38 к настоящему постановлению;
1.2.15 дополнить государственную программу приложением 8.2 "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа" согласно приложению 39 к настоящему постановлению;
1.2.16 приложение 9 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 40 к настоящему постановлению;
1.2.17 приложение 10 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 41 к настоящему постановлению;
1.2.18 приложение 11 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 42 к настоящему постановлению;
1.2.19 приложение 12 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 43 к настоящему постановлению;
1.2.20 приложение 13 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 44 к настоящему постановлению;
1.2.21 по всему тексту постановления:
слова "учреждения социального обслуживания" заменить словами "организации социального обслуживания" в соответствующем падеже;
слова "стационарные учреждения" заменить словами "стационарные организации социального обслуживания" в соответствующем падеже;
слова "учреждения здравоохранения" заменить словами "медицинские организации" в соответствующем падеже.
Текст изменяемого документа не соответствует тексту изменяющего
В тексте постановления указанные слова отсутствуют
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
По поручению Губернатора области |
А.Н. Луценко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Вологодской области от 30 марта 2015 г. N 270 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года N 1098"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/region35) 6 апреля 2015 г., в газете "Красный Север" от 14 апреля 2015 г. N 39