Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 30 октября 2015 г. N 821
"О внесении изменений в государственную программу "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 N 461 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года"
Во исполнение Закона Республики Татарстан от 27 ноября 2014 года N 107-ЗРТ "О бюджете Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", Закона Республики Татарстан от 27 ноября 2014 года N 109-ЗРТ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", Закона Республики Татарстан от 25 декабря 2014 года N 129-ЗРТ "О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", Закона Республики Татарстан от 25 декабря 2014 года N 130-ЗРТ "О внесении изменений в Закон Республики Татарстан "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.12.2014 N 2553-р, от 24.03.2015 N 474/1-р Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в государственную программу "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 N 461 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.05.2014 N 319, от 10.12.2014 N 966) (далее - Программа), следующие изменения:
в паспорте Программы:
строку "Задачи Программы" изложить в следующей редакции:
"Задачи Программы |
1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи; 2. Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; 3. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины; 4. Повышение эффективности службы родовспоможения и детства; 5. Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей; 6. Обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей; 7. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами; 8. Обеспечение системности организации охраны здоровья"; |
строки "Объемы финансирования Программы, тыс. рублей*", "Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Программы (индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности Программы**" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования Программы* |
Всего по Программе - 724228478,2 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 368153742,4 тыс. рублей, из них: планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 5297724,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 г.), в том числе: 2013 г. - 4485,2 тыс. рублей, 2014 г. - 2327823,7 тыс. рублей, 2015 г. - 1018970,5 тыс. рублей, 2016 г. - 964961,1 тыс. рублей, 2017 г. - 964961,1 тыс. рублей, 2018 г. - 5294,9 тыс. рублей, 2019 г. - 5512,0 тыс. рублей, 2020 г. - 5715,9 тыс. рублей; средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 40352458,6 тыс. рублей, в том числе: 2013 г. - 5660285,2 тыс. рублей, 2014 г. - 4299389,0 тыс. рублей, 2015 г. - 3136470,5 тыс. рублей, 2016 г. - 3160470,9 тыс. рублей, 2017 г. - 3202924,9 тыс. рублей, 2018 г. - 6765529,9 тыс. рублей, 2019 г. - 6935389,4 тыс. рублей, 2020 г. - 7191998,8 тыс. рублей; межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 151365776,3 тыс. рублей, в том числе: 2013 г. - 15943700,6 тыс. рублей, 2014 г. - 18237595,8 тыс. рублей, 2015 г. - 19485895,2 тыс. рублей, 2016 г. - 19779189,4 тыс. рублей, 2017 г. - 21368065,4 тыс. рублей, 2018 г. - 18598428,6 тыс. рублей, 2019 г. - 18849315,1 тыс. рублей, 2020 г. - 19103586,2 тыс. рублей; планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 171137783,1 тыс. рублей, в том числе: 2013 г. - 13915012,8 тыс. рублей, 2014 г. - 17892587,8 тыс. рублей, 2015 г. - 19059175,2 тыс. рублей, 2016 г. - 19942028,1 тыс. рублей, 2017 г. - 22664150,3 тыс. рублей, 2018 г. - 24635948,8 тыс. рублей, 2019 г. - 25867746,4 тыс. рублей, 2020 г. - 27161133,7 тыс. рублей; дополнительная потребность - 356074735,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен, в том числе: 2013 г. - 10983634,1 тыс. рублей, 2014 г. - 25264061,7 тыс. рублей, 2015 г. - 29222309,1 тыс. рублей, 2016 г. - 36491481,2 тыс. рублей, 2017 г. - 56228030,2 тыс. рублей, 2018 г. - 59668390,1 тыс. рублей, 2019 г. - 66057571,3 тыс. рублей, 2020 г. - 72159258,1 тыс. рублей. Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"* Всего - 83966811,2 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 76791135,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); дополнительная потребность - 7175675,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен. Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"* Всего - 311337672,5 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 251547245,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); дополнительная потребность - 59790427,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен. Подпрограмма 3. "Развитие государственно-частного партнерства"* Всего - 4122077,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них источник определен - 4122077,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год). Подпрограмма 4. "Охрана здоровья матери и ребенка"* Всего - 8365451,0 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 4971097,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); дополнительная потребность - 3394353,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен. Подпрограмма 5. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"* Всего - 6727990,7 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 2081480,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); дополнительная потребность - 4646510,0 тыс. рублей, источник не определен (с 2013 по 2020 год). Подпрограмма 6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"* Всего - 297589,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них источник определен - 297589,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год). Подпрограмма 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"* Всего - 221252620,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год) с учетом дополнительной потребности, из них: источник определен - 14915372,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); дополнительная потребность - 206337247,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен. Подпрограмма 8. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"* Всего - 66159909,5 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 5187718,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); дополнительная потребность - 60972190,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен. Подпрограмма 9. "Развитие информатизации в здравоохранении"* Всего - 1607720,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них дополнительная потребность - 1607720,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен. Подпрограмма 10. "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан"* Всего - 19884478,0 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 7733867,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); дополнительная потребность - 12150610,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен. Подпрограмма 11. "Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014-2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра"* Всего - 506157,3 тыс. рублей, из них источник определен - 506157,3 тыс. рублей (с 2014 по 2016 год) |
Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Программы (индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности Программы** |
Снижение смертности от всех причин в 2020 году до 11,5 на 1000 населения; снижение материнской смертности в 2020 году до 8,8 на 100 тыс. родившихся живыми; снижение младенческой смертности в 2020 году до 6,0 на 1000 родившихся живыми; снижение смертности от болезней системы кровообращения в 2020 году до 630,4 на 100 тыс. населения; снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в 2020 году до 15,0 на 100 тыс. населения; снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) в 2020 году до 182,1 на 100 тыс. населения; снижение смертности от туберкулеза в 2020 году до 6,0 на 100 тыс. населения; снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) в 2020 году до 9 литров на душу населения в год; снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения в 2020 году до 31,3 процента; снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков в 2020 году до 21 процента; снижение уровня заболеваемости туберкулезом в 2020 году до 34,7 на 100 тыс. населения; увеличение обеспеченности врачами в 2020 году до 29,3 на 10 тыс. населения; соотношение врачей и среднего медицинского персонала в 2020 году 1 к 3,0; доведение соотношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций Республики Татарстан, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Республике Татарстан до 200 процентов в 2017 году; доведение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан до 100 процентов в 2017 году; доведение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан до 100 процентов в 2017 году; увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2020 году до 75,0 года; снижение доли государственных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных учреждений здравоохранения к 2020 году до 30 процентов; снижение смертности населения в трудоспособном возрасте в 2020 году до 491,0 на 100 тыс. человек соответствующего возраста"; |
раздел III "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" Программы изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Всего по Программе - 724228478,2 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 368153742,4 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 5297724,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 40352458,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 151365776,3 тыс. рублей;
средства ОМС, по предварительной оценке, - 171137783,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 356074735,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.";
в подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" Программы (далее - подпрограмма-1):
в паспорте подпрограммы-1:
в строке "Ответственный исполнитель подпрограммы" слова "Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан" заменить словами "Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан";
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. рублей*" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы* |
Всего - 83966811,2 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 76791135,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них: планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 2549024,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1327236,2 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 3400977,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 69513897,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); дополнительная потребность - 7175675,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 гг.), источник не определен"; |
абзацы первый-седьмой раздела III "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" подпрограммы-1 изложить в следующей редакции:
"Всего - 83966811,2 тыс. рублей* (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 76791135,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 2549024,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1327236,2 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 3400977,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 69513897,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 7175675,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.";
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*" подпрограммы-1 изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*
Наименование задачи |
Наименование основных мероприятий |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения |
Значения индикаторов по годам |
Финансирование с указанием источника финансирования |
||||||||||||||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
источник |
объем, тыс. рублей |
||||||||||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний; снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами. Повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I-II стадиях заболевания; увеличение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии; снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией | ||||||||||||||||||||||
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Республики Татарстан, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска |
1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей |
МЗ РТ**, МДМС РТ, МОН РТ, МК РТ, МТСЗ РТ, МВД по РТ (по согласованию), ГБОУ ВПО "КГМУ" Минздрава России (по согласованию), ГБОУ ДПО "КГМА" Минздрава России (по согласованию) |
2013-2020 годы |
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей из числа подлежащего контингента в отчетном году, % |
0,0 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
бюджет Республики Татарстан |
50896,4 |
45138,1 |
53970,6 |
57427,3 |
64996,1 |
59237,3 |
61666,0 |
63947,6 |
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из числа подлежащего контингента в отчетном году, % |
100,0 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
ОМС (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) |
236858,4 |
1389135,0 |
1414838,4 |
1485580,3 |
1559859,3 |
1937277,6 |
2071941,5 |
2175538,6 |
||||
Охват диспансеризацией подростков из числа подлежащего контингента в отчетном году, % |
100,0 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/ кв. метр), % |
23,5 |
23,4 |
23,3 |
23,2 |
23,2 |
23,1 |
23,0 |
22,9 |
22,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, % |
39,0 |
38,0 |
37,0 |
36,0 |
35,0 |
34,0 |
33,0 |
32,0 |
31,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения, % |
37,0 |
37,0 |
36,9 |
36,8 |
36,7 |
36,6 |
36,50 |
36,4 |
36,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения, % |
70,00 |
69,0 |
68,0 |
67,0 |
66,0 |
65,0 |
64,0 |
63,00 |
62,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения, % |
39,5 |
39,5 |
39,4 |
39,3 |
39,2 |
39,1 |
39,0 |
38,9 |
38,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения, % |
50,0 |
50,0 |
49,0 |
48,0 |
47,0 |
46,0 |
45,0 |
44,0 |
43,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадиях, % |
54,2 |
54,3 |
54,4 |
54,5 |
54,6 |
54,8 |
55,0 |
55,2 |
55,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, % |
96,7 |
96,7 |
96,7 |
96,8 |
96,8 |
96,9 |
96,9 |
97,0 |
97,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний | ||||||||||||||||||||||
Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок; сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (полиомиелит, корь, краснуха) |
1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику |
МЗ РТ |
2013-2020 годы |
Заболеваемость дифтерией |
0,0 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
бюджет Республики Татарстан |
91768,1 |
96630,0 |
101590,8 |
106287,1 |
110938,2 |
116244,4 |
121010,4 |
125487,8 |
Заболеваемость корью |
2,9 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|||||||||||||
Заболеваемость краснухой |
0,39 |
0,3 |
0,25 |
0,2 |
0,18 |
0,15 |
0,12 |
0,1 |
0,08 |
|||||||||||||
Заболеваемость эпидемическим паротитом |
0,03 |
0,17 |
0,15 |
0,14 |
0,12 |
0,1 |
0,08 |
0,06 |
0,05 |
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ |
34102,4 |
26172,2 |
30237,7 |
31749,6 |
33337,0 |
27447,8 |
27818,3 |
28193,8 |
||||
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|||||||||||||
Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С |
1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С |
МЗ РТ |
2013-2020 годы |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных |
86,5 |
86,8 |
87,1 |
87,4 |
87,7 |
88,0 |
88,3 |
88,6 |
88,9 |
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ |
82776,4 |
93377,7 |
102471,3 |
107594,9 |
112974,6 |
97928,8 |
99250,8 |
100590,7 |
Снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития депрессивных состояний и суицидального поведения | ||||||||||||||||||||||
Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения |
1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей: 1.4.1. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению; 1.4.2. Модернизация инфраструктуры амбулаторно-поликлинической помощи; 1.4.3. Создание в структуре медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, подразделений неотложной медицинской помощи. Организация их взаимодействия с единой диспетчерской службой скорой медицинской помощи, со стационарными учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи; 1.4.4. Развитие системы раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей |
МЗ РТ, МСАиЖКХ РТ |
2013-2020 годы |
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей из числа подлежащего контингента в отчетном году, % |
0,0 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) |
- |
1310477,6 |
418427,1 |
410059,7 |
410059,7 |
- |
- |
- |
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из числа подлежащего контингента в отчетном году, % |
100,0 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ |
265461,0 |
255099,3 |
327014,2 |
343364,9 |
360533,2 |
267532,5 |
271144,2 |
274804,6 |
||||
Охват диспансеризацией подростков из числа подлежащего контингента в отчетном году,% |
100,0 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
ОМС (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) |
5195595,1 |
6169257,1 |
5778000,4 |
6066900,4 |
6370245,4 |
8763479,8 |
9201653,8 |
9661736,5 |
||||
Смертность от самоубийств на 100 тыс. населения |
17,6 |
17,6 |
17,5 |
17,5 |
17,4 |
17,4 |
17,3 |
17,3 |
17,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Республики Татарстан, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска |
1.5. Медицинское обеспечение чемпионата мира по футболу 2018 года |
МЗ РТ, МДМС РТ |
2017-2018 годы |
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения, % |
70,0 |
69,0 |
68,0 |
67,0 |
66,0 |
65,0 |
64,0 |
63,0 |
62,0 |
бюджет Республики Татарстан |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-"; |
* Дополнительная потребность в финансировании подпрограммы представлена в приложении N 1а к Программе.
** Список использованных сокращений - в конце настоящей Программы.
в подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" Программы (далее - подпрограмма-2):
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. рублей*" паспорта подпрограммы-2 изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы* |
Всего - 311337672,5 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 251547245,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них: планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 2630915,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 5523318,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 144573061,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 98819950,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); дополнительная потребность - 59790427,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен"; |
абзацы первый-седьмой раздела III "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" подпрограммы-2 изложить в следующей редакции:
"Всего - 311337672,5 тыс. рублей* (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 251547245,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 2630915,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 5523318,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 144573061,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 98819950,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 59790427,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.";
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*" подпрограммы-2 изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*
Наименование задачи |
Наименование основных мероприятий |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника |
||||||||||||||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
источник |
объем, тыс. рублей |
||||||||||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
Снижение смертности от туберкулеза | ||||||||||||||||||||||
Соответствие деятельности учреждений здравоохранения порядкам и стандартам оказания медицинской помощи; увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением; внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом |
2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации |
МЗ РТ, МСАиЖКХ РТ |
2013-2020 годы |
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением, % |
41,0 |
43,0 |
48,1 |
52,5 |
56,9 |
61,5 |
66,0 |
70,3 |
75,0 |
федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) |
- |
94050,6 |
98310,8 |
54002,8 |
54002,8 |
- |
- |
- |
бюджет Республики Татарстан |
- |
55 930,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ |
578265,4 |
748999,0 |
773831,3 |
812522,9 |
853149,0 |
785504,1 |
796108,4 |
806855,9 |
||||||||||||||
Повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С | ||||||||||||||||||||||
Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С |
2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации |
МЗ РТ |
2013-2020 годы |
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете, % |
30,0 |
32,0 |
33,0 |
35,0 |
36,0 |
38,0 |
40,0 |
42,0 |
44,0 |
федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) |
- |
587520,2 |
497747,4 |
496413,4 |
496413,4 |
- |
- |
- |
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ |
159330,5 |
179736,4 |
198915,0 |
208860,8 |
219303,8 |
188496,5 |
191041,2 |
193620,3 |
||||||||||||||
Снижение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных | ||||||||||||||||||||||
Модернизация наркологической службы Республики Татарстан |
2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации |
МЗ РТ, МСАиЖКХ РТ |
2013-2020 годы |
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, на 100 человек соответствующего контингента |
13,7 |
13,8 |
13,9 |
14,0 |
14,1 |
14,2 |
14,3 |
14,4 |
14,5 |
бюджет Республики Татарстан |
- |
7000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ |
226040,0 |
280951,9 |
319677,6 |
335661,5 |
352444,6 |
294644,9 |
298622,6 |
302654,0 |
||||||||||||||
Развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах | ||||||||||||||||||||||
Совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации |
2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации |
МЗ РТ, МСАиЖКХ РТ |
2013-2020 годы |
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, % |
20,6 |
20,4 |
20,42 |
20,27 |
20,19 |
20,07 |
20,04 |
20,06 |
20,0 |
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ |
851109,0 |
924264,8 |
1058159,1 |
1111067,1 |
1166620,5 |
969311,9 |
982397,6 |
995660,0 |
Снижение смертности от ишемической болезни сердца и инсульта | ||||||||||||||||||||||
Снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта; увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями |
2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации |
МЗ РТ |
2013-2020 годы |
Смертность от ишемической болезни сердца на 100 тыс. населения |
282,6 |
281,8 |
280,9 |
279,6 |
278,0 |
276,3 |
274,4 |
272,3 |
270,6 |
ОМС (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) |
625143,1 |
556449,7 |
629789,6 |
661279,1 |
694343,1 |
790441,3 |
829963,4 |
871461,6 |
Снижение смертности от злокачественных новообразований | ||||||||||||||||||||||
Снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями |
2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации |
МЗ РТ, МСАиЖКХ РТ |
2013-2020 годы |
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, % |
53,5 |
53,8 |
53,9 |
54,1 |
54,3 |
54,5 |
54,7 |
54,9 |
55,0 |
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ |
298055,6 |
336740,4 |
275034,3 |
288786,0 |
303225,3 |
353152,6 |
357920,2 |
362752,1 |
Снижение времени ожидания скорой медицинской помощи | ||||||||||||||||||||||
Поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови |
2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи |
МЗ РТ, МСАиЖКХ РТ |
2013-2020 годы |
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, % |
83,0 |
85,0 |
85,5 |
86,4 |
87,2 |
88,1 |
89,0 |
89,5 |
90,0 |
бюджет Республики Татарстан |
- |
16244,9 |
117672,7 |
112879,2 |
112879,2 |
103292,3 |
- |
- |
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ |
144610,8 |
108009,3 |
568828,9 |
597270,2 |
627133,7 |
113273,5 |
114802,7 |
116352,5 |
||||||||||||||
ОМС (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) |
1322224,9 |
1675337,8 |
1329866,9 |
1396360,3 |
1466178,3 |
2379830,9 |
2498822,4 |
2623763,5 |
||||||||||||||
Снижение смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | ||||||||||||||||||||||
Совершенствование системы управления скорой медицинской помощью; снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. 3-уровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации |
МЗ РТ |
2013-2020 годы |
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, % |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,38 |
3,35 |
3,32 |
3,32 |
3,3 |
3,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи | ||||||||||||||||||||||
|
2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями. Организация долечивания и реабилитации |
МЗ РТ |
2013-2020 годы |
Смертность от всех причин на 1000 населения |
12,2 |
12,2 |
12,0 |
12,0 |
11,9 |
11,8
|
11,7 |
11,6 |
11,5 |
бюджет Республики Татарстан |
191695,3 |
319240,7 |
193083,3 |
193755,1 |
194425,9 |
221393,8 |
230471,0 |
238998,4 |
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ |
11373711,9 |
13131372,0 |
13155296,9 |
13132061,2 |
14388580,8 |
13243335,6 |
13421928,5 |
13602929,9 |
||||||||||||||
ОМС (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) |
5999119,8 |
7850675,6 |
9624734,2 |
10035865,0 |
12262679,0 |
10371331,0 |
10889897,6 |
11434392,4 |
||||||||||||||
2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения |
МЗ РТ |
2013-2020 годы |
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, % |
28,5 |
28,0 |
27,5 |
27,2 |
26,0 |
24,7 |
23,5 |
22,2 |
21,0 |
федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) |
|
212908,1 |
|
|
|
|
|
|
|
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ |
1592316,3 |
1744183,6 |
2250777,6 |
2363316,5 |
2481482,3 |
1829192,3 |
1853886,4 |
1878913,9 |
||||||||||||||
Обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов | ||||||||||||||||||||||
|
2.11. Развитие службы крови |
МЗ РТ |
2013-2020 годы |
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, % |
100,00 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) |
- |
39545,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет Республики Татарстан |
298228,6 |
374106,1 |
428390,2 |
445288,2 |
494984,6 |
376013,9 |
391430,5 |
405913,4"; |
в подпрограмме 3 "Развитие государственно-частного партнерства" Программы (далее - подпрограмма-3):
строку "Объемы финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы-3 изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Всего - 4122077,3 тыс. рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан, в том числе: в 2013 г. - 485945,8 тыс. рублей; в 2014 г. - 870565,8 тыс. рублей; в 2015 г. - 319094,8 тыс. рублей; в 2016 г. - 336807,3 тыс. рублей; в 2017 г. - 354520,6 тыс. рублей; в 2018 г. - 562452,6 тыс. рублей; в 2019 г. - 585513,2 тыс. рублей; в 2020 г. - 607177,2 тыс. рублей"; |
абзацы первый-шестой раздела III "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" подпрограммы-3 изложить в следующей редакции:
"Всего - 4122077,3 тыс. рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан, в том числе:
в 2013 г. - 485945,8 тыс. рублей;
в 2014 г. - 870565,8 тыс. рублей;
в 2015 г. - 319094,8 тыс. рублей;
в 2016 г. - 336807,3 тыс. рублей;
в 2017 г. - 354520,6 тыс. рублей;";
в таблице "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*" подпрограммы-3 цифры "488184,1" заменить цифрами "870565,8", цифры "490531,9" - цифрами "319094,8", цифры "514565,2" - цифрами "336807,3", цифры "539264,3" - цифрами "354520,6";
в подпрограмме 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" Программы (далее - подпрограмма-4):
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. рублей*" паспорта подпрограммы-4 изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы* |
Всего - 8365451,0 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 4971097,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них: планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 38736,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 64861,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 3094147,2 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 1773351,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); дополнительная потребность - 3394353,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен"; |
абзацы первый-седьмой раздела III "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" подпрограммы-4 изложить в следующей редакции:
"Всего - 8365451,0 тыс. рублей* (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 4971097,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 38736,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 64861,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 3094147,2 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 1773351,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 3394353,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 гг.), источник не определен.";
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*" подпрограммы-4 изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*
Наименование задачи |
Наименование основных мероприятий |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника* |
||||||||||||||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
источник |
объем, тыс. рублей |
||||||||||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
Снижение материнской, младенческой и детской смертности; повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям | ||||||||||||||||||||||
Повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям |
4.1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров |
МЗ РТ, МСАиЖКХ РТ |
2013-2020 годы |
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности, % |
60,4 |
65,0 |
70,0 |
73,0 |
75,0 |
78,0 |
80,0 |
82,0 |
85,0 |
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в ТФОМС РТ |
9808,3 |
10011,1 |
11256,3 |
11819,1 |
12410,1 |
10499,0 |
10640,7 |
10784,3 |
Создание условий для оказания доступной, качественной, своевременной первичной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи матерям и детям на всей территории республики | ||||||||||||||||||||||
Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям |
4.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка |
МЗ РТ |
- |
Охват неонатальным скринингом, % |
98,0 |
98,0 |
98,1 |
98,2 |
98,3 |
98,4 |
98,5 |
98,5 |
98,5 |
федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) |
- |
38736,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет Республики Татарстан |
- |
9869,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ |
28158,5 |
30974,4 |
32003,3 |
33603,5 |
35283,6 |
32484,1 |
32922,6 |
33367,1 |
||||||||||||||
Снижение перинатальных потерь | ||||||||||||||||||||||
Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной и фетальной хирургии |
4.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела |
МЗ РТ |
- |
Показатель ранней неонатальной смертности |
3,1 |
3,3 |
3,0 |
3,0 |
2,9 |
2,85 |
2,8 |
2,75 |
2,7 |
ОМС (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) |
410582,2 |
134782,4 |
149608,5 |
157088,9 |
164943,4 |
191459,5 |
201032,5 |
211084,1 |
Создание условий для оказания доступной, качественной, своевременной первичной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи матерям и детям на всей территории республики | ||||||||||||||||||||||
Снижение уровня первичной инвалидности детей |
4.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям |
МЗ РТ |
- |
Смертность детей 0-17 лет, на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
79,5 |
79,0 |
78,5 |
78,0 |
78,0 |
78,0 |
бюджет Республики Татарстан |
2455,8 |
34755,8 |
2578,6 |
2694,6 |
2810,5 |
3107,5 |
3234,9 |
3354,6 |
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ |
276512,4 |
332174,6 |
342638,9 |
359770,8 |
377759,4 |
348364,3 |
353067,2 |
357833,6 |
||||||||||||||
ОМС (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) |
11246,9 |
14878,6 |
19037,7 |
19989,6 |
20989,0 |
21135,1 |
22191,9 |
23301,5 |
||||||||||||||
Снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку | ||||||||||||||||||||||
Увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар "мать - дитя" в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции |
4.5. Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду |
МЗ РТ |
- |
Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами, % |
95,0 |
96,4 |
96,8 |
97,2 |
97,6 |
98,0 |
98,4 |
98,8 |
99,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Улучшение состояния здоровья детей и матерей | ||||||||||||||||||||||
Профилактика и снижение количества абортов |
4.6. Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
МЗ РТ |
- |
Результативность мероприятий по профилактике абортов, % |
2,1 |
6,0 |
7,0 |
8,0 |
9,0 |
10,0 |
11,0 |
13,0 |
15,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-"; |
* Дополнительная потребность в финансировании подпрограммы представлена в приложении N 1а к Программе.
в подпрограмме 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" Программы (далее - подпрограмма-5):
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. рублей*" паспорта подпрограммы-5 изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы* |
Всего - 6727990,7 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 2081480,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них: средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1050897,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 1030583,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); дополнительная потребность - 4646510,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен"; |
абзацы первый-пятый раздела III "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" подпрограммы-5 изложить в следующей редакции:
"Всего - 6727990,7 тыс. рублей* (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 2081480,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1050897,6 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
планируемые к привлечению средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 1030583,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 4646510,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.";
в таблице "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*" подпрограммы-5 цифры "122192,6" заменить цифрами "123941,4", цифры "127466,9" - цифрами "130007,5", цифры "132567,1" - цифрами "137651,2", цифры "125854,3" - цифрами "113299,5", цифры "132650,4" - цифрами "118964,5", цифры "138089,1" - цифрами "124912,7";
в подпрограмме 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" Программы (далее - подпрограмма-6):
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. рублей" паспорта подпрограммы-6 изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Всего - 297589,8 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, в том числе: 2013 г. - 23442,1 тыс. рублей; 2014 г. - 35529,1 тыс. рублей; 2015 г. - 39752,8 тыс. рублей; 2016 г. - 41740,4 тыс. рублей; 2017 г. - 43827,5 тыс. рублей; 2018 г. - 37260,7 тыс. рублей; 2019 г. - 37763,7 тыс. рублей; 2020 г. - 38273,5 тыс. рублей"; |
абзацы первый-девятый раздела III "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" подпрограммы-6 изложить в следующей редакции:
"Всего - 297589,8 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, в том числе:
2013 г. - 23442,1 тыс. рублей;
2014 г. - 35529,1 тыс. рублей;
2015 г. - 39752,8 тыс. рублей;
2016 г. - 41740,4 тыс. рублей;
2017 г. - 43827,5 тыс. рублей;
2018 г. - 37260,7 тыс. рублей;
2019 г. - 37763,7 тыс. рублей;
2020 г. - 38273,5 тыс. рублей";
в таблице "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы" подпрограммы-6 цифры "24681,4" заменить цифрами "35529,1", цифры "25931,9" - цифрами "39752,8", цифры "27202,6" - цифрами "41740,4", цифры "28508,3" - цифрами "43827,5", цифры "29734,2" - цифрами "37260,7", цифры "30953,3" - цифрами "37763,7", цифры "32098,6" - цифрами "38273,5";
в подпрограмме 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Программы (далее - подпрограмма-7):
строки "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. рублей*" и "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" паспорта подпрограммы-7 изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы* |
Всего - 221252620,0 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 14915372,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них: планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 40000,0 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 14875372,3 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); дополнительная потребность - 206337247,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** |
Достижение обеспеченности врачами с 29,2 на 10 тыс. населения в 2013 году до 29,3 - к 2020 году; достижение обеспеченности средними медицинскими работниками с 91,37 до 98,07 на 10 тыс. населения к 2020 году; достижение обеспеченности врачами до 9,4 на 10 тысяч сельского населения к 2020 году; достижение обеспеченности средним медицинским персоналом до 50,05 на 10 тысяч сельского населения к 2020 году; соотношение врачей и среднего медицинского персонала 1/3 в 2020 году; обеспеченность врачами клинических специальностей с 20,4 до 20,75 на 10 тысяч сельского населения к 2020 году; укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,3 с 92,5 процента до 92,85 процента к 2020 году; укомплектованность штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), сестринским персоналом (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,5 с 93,9 процента до 94,6 процента к 2020 году; укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь, с 97,4 процента до 99 процентов к 2020 году; укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающим первичную медико-санитарную помощь, с 98,8 процента до 99,5 процента к 2020 году; темп прироста численности врачей по особо востребованным в регионе специальностям с 0,9 процента до 1 процента к 2020 году; прирост численности среднего медицинского персонала по особо востребованным в регионе специальностям с 1,2 процента до 1 процента к 2020 году; снижение дефицита врачей в медицинских организациях Республики Татарстан с 4033 до 3200 человек к 2020 году; снижение дефицита врачей в учреждениях, оказывающих амбулаторную помощь, с 1991 до 1291 человека к 2020 году; снижение дефицита врачей в учреждениях, оказывающих стационарную помощь, с 1838 до 1388 человек к 2020 году; снижение дефицита средних медицинских работников в медицинских организациях Республики Татарстан с 13550 до 10926 человек к 2020 году; снижение дефицита врачей в учреждениях, оказывающих амбулаторную помощь, с 6516 до 5996 человек к 2020 году; снижение дефицита врачей в учреждениях, оказывающих стационарную помощь, с 7034 до 6894 человек к 2020 году; увеличение количества врачей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, с 9560 до 9630 человек к 2020 году, в том числе: по программе повышения квалификации - с 8680 человек до 8730 человек, из них в образовательных организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, - до 8730 человек в 2020 году; по программе профессиональной переподготовки - с 880 человек до 900 человек в 2020 году, из них 900 человек - в образовательных организациях Министерства здравоохранения Российской Федерации; увеличение количества подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в образовательных организациях высшего образования до 920 человек в 2020 году, из них в интернатуре - 201 человек, в ординатуре - 219 человек; обеспечение ежегодной подготовки специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования - к 2020 году не менее 12530 человек; увеличение числа лиц, направленных на целевую подготовку, до 2100 человек в 2020 году, из них по программе высшего профессионального образования - 120 человек, 1580 - по программам среднего профессионального образования и 300 человек - по программам послевузовского образования (интернатура, ординатура); увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Республики Татарстан, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Республики Татарстан, до 100 процентов; увеличение числа бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Татарстан, до 1800 к 2020 году; увеличение доли врачей, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских учреждениях Республики Татарстан с 47,5 процента до 55 процентов к 2020 году; увеличение доли средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских учреждениях Республики Татарстан с 66,1 процента до 73 процентов к 2020 году; увеличение доли медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации, с 96,6 процента до 97,7 процента к 2020 году; увеличение доли врачей, получивших жилье, из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий до 11,2 процента к 2020 году; увеличение доли средних медицинских работников, получивших жилье, из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий до 5 процентов к 2020 году; увеличение доли врачей, обеспеченных жильем, из числа врачей, привлеченных в Республику Татарстан, до 84,78 процента к 2020 году; увеличение доли средних медицинских работников, обеспеченных жильем, привлеченных в Республику Татарстан, до 66,66 процента к 2020 году; увеличение доли врачей, получивших квартиры на основе льготного кредитования, из числа получивших квартиры до 28,46 процента к 2020 году; увеличение доли средних медицинских работников, получивших квартиры на основе льготного кредитования, из числа получивших квартиры до 38,64 процента к 2020 году; увеличение доли муниципальных образований, оказывающих меры социальной поддержки медицинским работникам, от общего числа муниципальных образований до 22 процентов к 2020 году; увеличение доли медицинских организаций, перешедших на "эффективный контракт" с работниками, до 100 процентов к концу 2013 года; проведение мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на республиканском уровне ежегодно, до 4 мероприятий; доведение соотношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций Республики Татарстан, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Республике Татарстан до 200 процентов в 2017 году; доведение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан до 100 процентов в 2017 году; доведение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан до 100 процентов в 2017 году; обеспечение до 2020 года аккредитации 80 процентов медицинских и фармацевтических специалистов, занимающихся профессиональной деятельностью; создание экспериментальных операционных с использованием животных - 3 единицы; обеспечение к 2020 году ежегодной подготовки в обучающих симуляционных центрах до 220 человек; количество разработанных к 2017 году профессиональных стандартов - 104 единицы"; |
в разделе II "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы" таблицу "Динамика соотношения заработной платы медицинских работников к средней заработной плате по Республике Татарстан" подпрограммы-7 изложить в следующей редакции:
"Динамика соотношения заработной платы медицинских работников к средней заработной плате по Республике Татарстан
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018-2020 гг. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Республике Татарстан в 2011-2020 годах (агрегированные значения) |
процентов |
126,2 |
133,5 |
127,1 |
159,6 |
200,0 |
200,0 |
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан в 2011-2020 годах (агрегированные значения) |
процентов |
73,4 |
76,7 |
76,7 |
86,3 |
100,0 |
100,0 |
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан в 2011-2020 годах (агрегированные значения) |
процентов |
46,8 |
51,0 |
50,5 |
70,5 |
100,0 |
100,0"; |
раздел III "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" подпрограммы-7 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего (с учетом дополнительного финансирования) - 221252620,0 тыс. рублей, в том числе:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 40000,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 14875372,3 тыс. рублей;
дополнительная потребность, по предварительной оценке, - 206337247,7 тыс. рублей, источник не определен.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.";
в таблице "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*" подпрограммы-7:
в строке "Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников" цифры "277523,5" заменить цифрами "300862,6", цифры "279168,6" - цифрой "0", цифры "280904,9" - цифрой "0", цифры "296778,1" - цифрой "0";
в строке "Повышение престижа профессии медицинского работника" цифры "130,7" заменить цифрами "133,5", цифры "137,0" - цифрами "127,1", цифры "3156342,8" - цифрой "0", цифры "76,2" - цифрами "76,7", цифры "79,3" - цифрами "76,7", цифры "52,4" - цифрами "50,5";
строку "Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи" изложить в следующей редакции:
"Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи |
7.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников |
МЗ РТ |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Республики Татарстан |
246729,1 |
300862,6 |
- |
- |
- |
309539,6 |
322230,7 |
334153,2 |
7.2. Повышение престижа профессий |
МЗ РТ |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Республики Татарстан |
2871093,9 |
- |
- |
- |
- |
3292065,5 |
3427040,2 |
3553840,7 |
|
7.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников |
МЗ РТ |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) |
- |
40000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
бюджет Республики Татарстан |
9031,1 |
134403,9 |
12151,6 |
13353,9 |
16562,9 |
10355,2 |
10779,7 |
11178,5"; |
в подпрограмме 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" Программы (далее - подпрограмма-8):
строку "Объемы финансирования Подпрограммы" паспорта подпрограммы-8 изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы* |
Всего - 66159909,5 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен: средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 5187718,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); дополнительная потребность - 60972190,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен"; |
абзацы первый-третий раздела III "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" подпрограммы-8 изложить в следующей редакции:
"Всего - 66159909,5 тыс. рублей* (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен: средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 5187718,8 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 60972190,7 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.";
в таблице "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*" подпрограммы-8 цифры "584190,2" заменить цифрами "1070854,3", цифры "608399,7" - цифрами "629150,7", цифры "633819,7" - цифрами "657458,6", цифры "525650,9" - цифрами "685727,0";
в подпрограмме 10 "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан" Программы (далее - подпрограмма-10):
строки "Цели и задачи подпрограммы", "Объемы финансирования подпрограммы" и "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы-10 изложить в следующей редакции:
"Цель и задачи подпрограммы |
Цель - обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи населению в высокотехнологичных медицинских центрах и вновь создаваемых жилых комплексах в городах Республики Татарстан. Задачи - приблизить первичную медико-санитарную помощь к населению по принципу "шаговой доступности"; обеспечить оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению в республиканских центрах высокотехнологичной медицинской помощи и их филиалах, в межмуниципальных центрах; повысить ресурсоэффективность в медицинских учреждениях и организациях |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы* |
Всего - 19884478,0 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 7733867,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них: планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 39048,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 7694819,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год); дополнительная потребность - 12150610,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Обеспечение населения Республики Татарстан медицинской помощью, в том числе высокотехнологичной, в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи. Эффективное использование ресурсов и привлечение кадров медицинских работников (передача высвободившихся зданий под жилье для медицинских работников). Создание благоприятных условий работы для привлечения медицинских кадров. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2020 году до 75 лет. Снижение смертности от всех причин в 2020 году до 11,5 на 1000 населения. Снижение к 2020 году: удельного расхода электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 49,9 кВт х ч/кв. метр; удельного расхода тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 0,18 Гкал/кв. метр; удельного расхода холодной воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 человека) до 43 куб. метров/человека; удельного расхода горячей воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 человека) до 18 куб. метров/человека; удельного расхода природного газа на отопление учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 человека) до 1000 куб. метров/человека; увеличение к 2020 году количества энергосервисных договоров (контрактов), заключаемых учреждениями здравоохранения Республики Татарстан, до 20 единиц"; |
раздел I "Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" подпрограммы-10 дополнить абзацем следующего содержания:
"Мероприятие по повышению ресурорсоэффективности в лечебно-профилактических учреждениях Республики Татарстан, включающее в себя проведение организационных и технических мероприятий, направленных на снижение потребления энергетических ресурсов и воды, также направлено на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи населению Республики Татарстан. Оформление энергетических паспортов на все медицинские учреждения и обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при проектировании и строительстве новых учреждений здравоохранения приведет к снижению потребления энергоресурсов. Технические мероприятия, включающие установку приборов учета и регулирования энергоресурсов, применение менее энергоемких приемников энергоресурсов, технологий, введение автоматизации регулирования освещения, потребления тепловой энергии, а также внедрение индивидуальных приборов регулирования тепла, позволят обеспечить снижение общего потребления энергоресурсов и экономию финансовых средств на их оплату.";
в разделе II "Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы" подпрограммы-10:
дополнить раздел абзацем пятым следующего содержания:
"повысить ресурсоэффективность в медицинских учреждениях и организациях.";
подраздел "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" после абзаца тридцать второго дополнить абзацем следующего содержания:
"В целях снижение потребления энергетических ресурсов и воды в лечебных учреждениях и организациях планируются оформление энергетических паспортов на все медицинские учреждения и обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при проектировании и строительстве новых учреждений здравоохранения, установка приборов учета и регулирования энергоресурсов, применение менее энергоемких приемников энергоресурсов, технологий, введение автоматизации регулирования освещения, потребления тепловой энергии, а также внедрение индивидуальных приборов регулирования тепла. Мероприятия проводятся в рамках текущего финансирования лечебных учреждений и организаций.";
абзац тридцать третий считать абзацем тридцать четвертым;
абзацы первый-пятый раздела III "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" подпрограммы-10 изложить в следующей редакции:
"Всего - 19884478,0 тыс. рублей* (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 7733867,9 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), из них:
планируемые к привлечению средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 39048,5 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 7694819,4 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год);
дополнительная потребность - 12150610,1 тыс. рублей (с 2013 по 2020 год), источник не определен.";
в таблице "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*" подпрограммы-10:
цифры "4561,3" заменить цифрами "4485,2", цифры "4561,3" - цифрами "4485,2", цифры "5076,6" - цифрами "4485,2", цифры "788978,1" - цифрами "846616,9", цифры "806327,1" - цифрами "848845,8", цифры "824555,7" - цифрами "904354,8", цифры "983035,7" - цифрами "1027428,7";
дополнить таблицу строками следующего содержания:
"Повысить ресурсоэффективность в медицинских учреждениях и организациях |
снижение потребления энергетических ресурсов и воды в лечебных учреждениях и организациях: оформление энергетических паспортов на все медицинские учреждения; обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при проектировании и строительстве новых учреждений здравоохранения; установка приборов учета и регулирования энергоресурсов; применение менее энергоемких приемников энергоресурсов; введение автоматизации регулирования освещения, потребления тепловой энергии; внедрение индивидуальных приборов регулирования тепла |
МЗ РТ |
2015-2020 годы |
удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт х ч/ кв. метр |
- |
- |
59,0 (базовый) |
57,2 |
55,5 |
53,9 |
52,4 |
51,0 |
49,9 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-"; |
удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв. метр |
- |
- |
0,2 (базовый) |
0,2 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,18 |
0,18 |
|||||||||||||
удельный расход холодной воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб. метров/ человека |
- |
- |
46 (базовый) |
45,5 |
45 |
44,5 |
44 |
43,5 |
43 |
|||||||||||||
удельный расход горячей воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб. метров/ человека |
- |
- |
21 (базовый) |
20,5 |
20 |
19,5 |
19 |
18,5 |
18 |
|||||||||||||
удельный расход природного газа на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб. метров/ человека |
|
|
1006 (базовый) |
1005 |
1004 |
1003 |
1002 |
1001 |
1000 |
|||||||||||||
количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) на объектах здравоохранения (с нарастающим итогом), единиц |
|
|
0 (базовый) |
0 |
2 |
5 |
9 |
14 |
20 |
в подпрограмме 11 "Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014-2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра" Программы (далее - подпрограмма-11):
строку "Объемы финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы-11 изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы |
Всего - 506157,3 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 506157,3 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 0 рублей; в 2015 году - 306000,0 тыс. рублей; в 2016 году - 200157,3 тыс. рублей"; |
раздел III "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" подпрограммы-11 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 506157,3 тыс. рублей, из них:
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 506157,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 0 рублей;
в 2015 году - 306000,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 200157,3 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет субсидии Федерального фонда обязательного медицинского страхования и средств бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложении N 1 к Программе.";
в таблице "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы" подпрограммы-11:
цифры "615379,7" заменить цифрой "0";
приложение N 1 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагается);
приложение N 1а к государственной программе изложить в новой редакции (прилагается);
в приложении N 2 к государственной программе:
строку 1 изложить в следующей редакции:
"1 |
Смертность от всех причин |
на 1000 населения |
12,4 |
12,2 |
12,2 |
12,0 |
12,0 |
11,9 |
11,8 |
11,7 |
11,6 |
11,5"; |
строку 3 изложить в следующей редакции:
"3 |
Младенческая смертность |
на 1000 родившихся живыми |
4,9 |
6,5 |
7,0 |
6,9 |
6,3 |
6,2 |
6,1 |
6,0 |
6,0 |
6,0"; |
строки 4-5 изложить в следующей редакции:
"4 |
Смертность от болезней системы кровообращения |
на 100 тыс. населения |
750,9 |
666,3 |
665,0 |
660,0 |
655,0 |
650,0 |
645,0 |
640,0 |
635,2 |
630,4 |
5 |
Смертность от дорожно-транспортных происшествий |
на 100 тыс. населения |
17,1 |
17,8 |
18,3 |
18,0 |
17,9 |
17,7 |
17,5 |
17,3 |
17,3 |
15,0"; |
строку 9 изложить в следующей редакции:
"9 |
Распространенность потребления табака среди взрослого населения |
процентов |
40,0 |
39,0 |
38,0 |
37,0 |
36,0 |
35,0 |
34,0 |
33,0 |
32,1 |
31,3"; |
строку 11 изложить в следующей редакции:
"11 |
Заболеваемость туберкулезом |
на 100 тыс. населения |
50,2 |
48,0 |
49,0 |
48,0 |
47,0 |
46,0 |
45,0 |
38,0 |
36,3 |
34,7"; |
строку 12 изложить в следующей редакции:
"12 |
Обеспеченность врачами |
на 10 тыс. населения |
38,9 |
36,2 |
29,2 |
29,1 |
29,2 |
29,2 |
29,2 |
29,3 |
29,3 |
29,3"; |
строки 14-16 изложить в следующей редакции:
"14 |
Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Республике Татарстан |
процентов |
86,3 |
103,1 |
126,2 |
133,5 |
127,1 |
159,6 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
15 |
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан |
процентов |
63,6 |
64,5 |
73,4 |
76,7 |
76,7 |
86,3 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
16 |
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан |
процентов |
37,5 |
37,6 |
46,8 |
51,0 |
50,5 |
70,5 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0"; |
строку 2.13 изложить в следующей редакции:
"2.13 |
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут |
процентов |
81,4 |
83,0 |
85,0 |
85,5 |
86,4 |
87,2 |
88,1 |
89,0 |
89,5 |
90,0"; |
строку 4.4 изложить в следующей редакции:
"4.4 |
Показатель ранней неонатальной смертности |
случаев на 1000 родившихся живыми |
1,7 |
3,1 |
3,3 |
3,0 |
3,0 |
2,9 |
2,85 |
2,8 |
2,75 |
2,7"; |
строку 10.2 изложить в следующей редакции:
"10.2 |
Смертность от всех причин |
на 1000 населения |
12,4 |
12,2 |
12,2 |
12,0 |
12,0 |
11,9 |
11,8 |
11,7 |
11,6 |
11,5"; |
дополнить приложение строками 10.3-10.8 следующего содержания:
"10.3 |
Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
кВт х ч/ кв. метр |
- |
- |
- |
59,0 (базовый) |
57,2 |
55,5 |
53,9 |
52,4 |
51,0 |
49,9 |
10.4 |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан |
Гкал/ кв. метр |
- |
- |
- |
0,2 (базовый) |
0,2 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,18 |
0,18 |
10.5 |
Удельный расход холодной воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан |
куб. метров/ человека |
- |
- |
- |
46 (базовый) |
45,5 |
45 |
44,5 |
44 |
43,5 |
43 |
10.6 |
Удельный расход горячей воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан |
куб. метров/ человека |
- |
- |
- |
21 (базовый) |
20,5 |
20 |
19,5 |
19 |
18,5 |
18 |
10.7 |
Удельный расход природного газа на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан |
куб. метров/ человека |
- |
- |
- |
1006 (базовый) |
1005 |
1004 |
1003 |
1002 |
1001 |
1000 |
10.8 |
Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) на объектах здравоохранения (нарастающим итогом) |
единиц |
- |
- |
- |
0 (базовый) |
0 |
2 |
5 |
9 |
14 |
20"; |
строку 11.2 изложить в следующей редакции:
"11.2 |
Младенческая смертность |
случаев на 1000 родившихся живыми |
4,9 |
6,5 |
7,0 |
6,9 |
6,3 |
6,2 |
6,1 |
6,0 |
6,0 |
6,0" |
Премьер-министр |
И.Ш. Халиков |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
На 2551,8 млн. руб. сокращен объем финансирования госпрограммы развития здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года, в том числе на 616,1 млн. руб. в 2015 году.
Перераспределены объемы затрат на подпрограммы.
Так, сокращено финансирование подпрограмм профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни (7033,4 млн. руб.), развития государственно-частного партнерства (151,6 млн. руб.), развития медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения (30 млн. руб.), кадрового обеспечения системы здравоохранения (3854,5 млн. руб.), совершенствования системы территориального планирования (1076,4 млн. руб.) и модернизации здравоохранения республики на 2014-2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра (615,4 млн. руб.).
Повышены затраты на подпрограммы совершенствования оказания специализированной медицинской помощи, скорой помощи, медицинской эвакуации (9409,5 млн. руб.), охраны здоровья матери и ребенка (56,8 млн. руб.), оказания паллиативной помощи (75 млн. руб.) и совершенствования системы лекарственного обеспечения (691,1 млн. руб.).
Общий объем финансирования госпрограммы составит 724,2 млрд. руб.
Постановление КМ РТ от 30 октября 2015 г. N 821 "О внесении изменений в государственную программу "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 N 461 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года"
Текст постановления опубликован на Официальном портале правовой информации Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU) 13 ноября 2015 г., в Сборнике постановлений и распоряжений КМ РТ и нормативных актов республиканских органов исполнительной власти, N 84, 17 ноября 2015 г.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23 сентября 2023 г. N 1182 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2024 г.