Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 20 декабря 2018 г. N 1194
"О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 N 461 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 N 461 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.05.2014 N 319, от 10.12.2014 N 966, от 30.10.2015 N 821, от 12.04.2016 N 215, от 22.09.2016 N 674, от 13.01.2017 N 4, от 13.02.2017 N 80, от 26.06.2017 N 429, от 04.10.2017 N 760, от 30.07.2018 N 612, от 02.08.2018 N 625) следующие изменения:
в наименовании и пункте 1 цифры "2020" заменить цифрами "2021";
в государственной программе "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года", утвержденной указанным постановлением (далее - Программа):
в наименовании цифры "2020" заменить цифрами "2021";
в паспорте Программы:
в строке "Наименование программы" цифры "2020" заменить цифрами "2021";
в строке "Этапы и сроки реализации Программы" цифры "2016-2020" заменить цифрами "2016-2021";
строку "Объемы финансирования Программы с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования Программы* |
Всего по Программе - 828557005,5 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 496773322,8 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 14473774,0 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), в том числе: 2013 г. - 4485,2 тыс. рублей, 2014 г. - 2327823,7 тыс. рублей, 2015 г. - 3062563,7 тыс. рублей, 2016 г. - 2701279,1 тыс. рублей, 2017 г. - 2064829,1 тыс. рублей, 2018 г. - 2503689,3 тыс. рублей, 2019 г. - 682234,1 тыс. рублей, 2020 г. - 655019,1 тыс. рублей, 2021 г. - 471850,7 тыс. рублей; средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 92258566,7 тыс. рублей, в том числе: 2013 г. - 5660285,2 тыс. рублей, 2014 г. - 4299389,0 тыс. рублей, 2015 г. - 8256404,5 тыс. рублей, 2016 г. - 12321925,6 тыс. рублей, 2017 г. - 11686474,7 тыс. рублей, 2018 г. - 12792562,7 тыс. рублей, 2019 г. - 13477620,4 тыс. рублей, 2020 г. - 11766706,3 тыс. рублей, 2021 г. - 11997198,3 тыс. рублей; межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 180294125,6 тыс. рублей, в том числе: 2013 г. - 15943700,6 тыс. рублей, 2014 г. - 18237595,8 тыс. рублей, 2015 г. - 19525405,6 тыс. рублей, 2016 г. - 19267098,7 тыс. рублей, 2017 г. - 19580489,1 тыс. рублей, 2018 г. - 21647682,4 тыс. рублей, 2019 г. - 21930262,6 тыс. рублей, 2020 г. - 22030203,6 тыс. рублей, 2021 г. - 22131687,2 тыс. рублей; средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 209746856,5 тыс. рублей, в том числе: 2013 г. - 13915012,8 тыс. рублей, 2014 г. - 17892587,8 тыс. рублей, 2015 г. - 19349897,9 тыс. рублей, 2016 г. - 19688150,1 тыс. рублей, 2017 г. - 21012440,1 тыс. рублей, 2018 г. - 27183093,6 тыс. рублей, 2019 г. - 28485988,2 тыс. рублей, 2020 г. - 30200814,5 тыс. рублей, 2021 г. - 32018871,5 тыс. рублей; дополнительная потребность - 331783682,7 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), источник не определен, в том числе: 2013 г. - 8241505,5 тыс. рублей, 2014 г. - 17181285,9 тыс. рублей, 2015 г. - 16243661,7 тыс. рублей, 2016 г. - 36115745,6 тыс. рублей, 2017 г. - 56202291,2 тыс. рублей, 2018 г. - 59641235,4 тыс. рублей, 2019 г. - 66028923,1 тыс. рублей, 2020 г. - 72129034,3 тыс. рублей, 2021 г. - 0,0 тыс. рублей. Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"* Всего - 38399732,0 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 32544056,7 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год); дополнительная потребность - 5855675,3 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), источник не определен. Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"* Всего - 197317257,4 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 138210168,5 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год); дополнительная потребность - 59107088,9 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), источник не определен. Подпрограмма 3. "Развитие государственно-частного партнерства"* Всего - 3048090,2 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), в том числе: источник определен - 3048090,2 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год). Подпрограмма 4. "Охрана здоровья матери и ребенка"* Всего - 6298194,2 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 2903840,6 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год); дополнительная потребность - 3394353,6 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), источник не определен. Подпрограмма 5. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"* Всего - 6201372,5 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 1554862,5 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год); дополнительная потребность - 4646510,0 тыс. рублей, источник не определен (с 2013 по 2021 год). Подпрограмма 6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"* Всего - 98724,0 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), в том числе: источник определен - 98724,0 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год). Подпрограмма 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"* Всего - 188969126,0 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год) с учетом дополнительной потребности, в том числе: источник определен - 4919592,8 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год); дополнительная потребность - 184049533,2 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), источник не определен. Подпрограмма 8. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"* Всего - 70869863,6 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 9897672,9 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год); дополнительная потребность - 60972190,7 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), источник не определен. Подпрограмма 9. "Развитие информатизации в здравоохранении"* Всего - 1607720,9 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), в том числе: дополнительная потребность - 1607720,9 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), источник не определен. Подпрограмма 10. "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан"* Всего - 274643052,7 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 262492442,6 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год); дополнительная потребность - 12150610,1 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), источник не определен. Подпрограмма 11. "Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014-2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра"* Всего - 1274630,8 тыс. рублей, в том числе: источник определен - 1274630,8 тыс. рублей (с 2014 по 2016 год). Подпрограмма 12. "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2021 года"* Всего - 38881818,4 тыс. рублей, в том числе: источник определен - 38881818,4 тыс. рублей (2015-2021 годы). Подпрограмма 13. "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций на 2018-2020 годы"* Всего - 947422,8 тыс. рублей, в том числе: источник определен - 947422,8 тыс. рублей (2018-2020 годы)"; |
строку "Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Программы (индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности Программы***" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Программы (индикаторы оценки результатов) с разбивкой по годам и показатели бюджетной эффективности Программы** |
Снижение смертности от всех причин в 2021 году до 11,4 на 1000 населения; снижение материнской смертности в 2021 году до 8,8 случая на 100 тыс. родившихся живыми; снижение младенческой смертности в 2021 году до 4,6 случая на 1000 родившихся живыми; снижение смертности от болезней системы кровообращения в 2021 году до 643,3 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в 2021 году до 15,0 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) в 2021 году до 199,6 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности от туберкулеза в 2021 году до 6,0 случая на 100 тыс. населения; снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) в 2021 году до 9 литров на душу населения в год; снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения в 2021 году до 31,3 процента; снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков в 2021 году до 21 процента; снижение уровня заболеваемости туберкулезом в 2021 году до 34,7 случая на 100 тыс. населения; достижение обеспеченности врачами в 2021 году до 28,6 на 10 тыс. населения; соотношение врачей и среднего медицинского персонала в 2021 году 1 к 2,8; доведение соотношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций Республики Татарстан, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Республике Татарстан до 200 процентов в 2018 году; доведение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан до 100 процентов в 2018 году; доведение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Республике Татарстан до 100 процентов в 2018 году; увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2021 году до 75 лет; снижение доли государственных организаций здравоохранения Республики Татарстан, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных организаций здравоохранения Республики Татарстан к 2021 году до 30 процентов; снижение смертности населения в трудоспособном возрасте в 2021 году до 491,0 на 100 тыс. человек соответствующего возраста"; |
в абзаце третьем раздела II слова "2016-2020 годы" заменить словами "2016-2021 годы";
раздел III Программы изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Всего по Программе - 828557005,5 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 496773322,8 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 14473774,0 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 92258566,7 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 180294125,6 тыс. рублей;
средства ОМС, по предварительной оценке, - 209746856,5 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год);
дополнительная потребность - 331783682,7 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), источник не определен.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.";
в подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" Программы (далее - подпрограмма-1):
в паспорте подпрограммы-1:
в строке "Этапы и сроки реализации подпрограммы" слова "2016-2020 годы" заменить словами "2016-2021 годы";
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы* |
Всего - 38399732,0 тыс. рублей, в том числе: источник определен - 32544056,7 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), из них: средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 8822044,3 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год); средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 2321053,8 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год); межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1238112,2 тыс. рублей; средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 20162846,4 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год); дополнительная потребность - 5855675,3 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), источник не определен"; |
в абзаце третьем раздела II подпрограммы-1 слова "2016-2020 годы" заменить словами "2016-2021 годы";
раздел III подпрограммы-1 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы*
Всего - 38399732,0 тыс. рублей, в том числе:
источник определен - 32544056,7 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 8822044,3 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 2321053,8 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1238112,2 тыс. рублей;
средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 20162846,4 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год);
дополнительная потребность - 5855675,3 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), источник не определен.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Программой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средства медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личные средства медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.
* Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложениях N 1 и N 1а к Программе.";
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*" подпрограммы-1 изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения |
Значения индикаторов по годам |
Финансирование с указанием источника финансирования* |
||||||||||||||||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
источник |
объем, тыс. рублей |
|||||||||||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний; снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами. Повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I-II стадиях заболевания; увеличение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии; снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией | ||||||||||||||||||||||||
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Республики Татарстан, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска |
1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей |
МЗ РТ**, ММ РТ, МОН РТ, МК РТ, МТСЗ РТ, МВД по РТ (по согласованию), ГБОУ ВПО "КГМУ" Минздрава России (по согласованию), ГБОУ ДПО КГМА Минздрава России (по согласованию) |
2013- 2021 годы |
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей из числа подлежащего контингента в отчетном году, % |
0,0 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
бюджет Республики Татарстан |
50896,4 |
45138,1 |
66160,8 |
113964,3 |
107272,2 |
157677,0 |
162608,3 |
168058,0 |
173692,7 |
ОМС |
236858,4 |
1389135,0 |
1303472,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из числа подлежащего контингента в отчетном году, % |
100,0 |
не менее 60 |
не менее 60 |
не менее 60 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. метр), % |
23,5 |
23,4 |
23,3 |
23,2 |
23,2 |
23,1 |
23,0 |
22,9 |
22,8 |
22,8 |
||||||||||||||
Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, % |
39,0 |
38,0 |
37,0 |
36,0 |
35,0 |
34,0 |
33,0 |
32,0 |
31,0 |
31,0 |
||||||||||||||
Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения, % |
37,0 |
37,0 |
36,9 |
36,8 |
36,7 |
36,6 |
36,50 |
36,4 |
36,3 |
36,3 |
||||||||||||||
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения, % |
70,00 |
69,0 |
68,0 |
67,0 |
66,0 |
65,0 |
64,0 |
63,00 |
62,0 |
62,0 |
||||||||||||||
Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения, % |
39,5 |
39,5 |
39,4 |
39,3 |
39,2 |
39,1 |
39,0 |
38,9 |
38,8 |
38,8 |
||||||||||||||
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения, % |
50,0 |
50,0 |
49,0 |
48,0 |
47,0 |
46,0 |
45,0 |
44,0 |
43,0 |
43,0 |
||||||||||||||
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадиях, % |
54,2 |
54,3 |
54,4 |
54,5 |
54,6 |
54,8 |
55,0 |
55,2 |
55,5 |
58,9 |
||||||||||||||
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, % |
62,7 |
63,9 |
64,8 |
64,9 |
65,1 |
68,4 |
68,5 |
68,6 |
68,7 |
68,7 |
||||||||||||||
Снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний | ||||||||||||||||||||||||
Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок; сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (полиомиелит, корь, краснуха) |
1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику |
МЗ РТ |
2013- 2021 годы |
Заболеваемость дифтерией |
0,0 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
бюджет Республики Татарстан |
91768,1 |
96630,0 |
121769,3 |
108899,0 |
133165,1 |
141828,3 |
124442,9 |
129604,6 |
134980,7 |
Заболеваемость корью |
2,9 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
||||||||||||||
Заболеваемость краснухой |
0,39 |
0,3 |
0,25 |
0,2 |
0,18 |
0,15 |
0,12 |
0,1 |
0,08 |
0,08 |
||||||||||||||
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в ТФОМС РТ |
34102,4 |
26172,2 |
30601,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Заболеваемость эпидемическим паротитом |
0,03 |
0,17 |
0,15 |
0,14 |
0,12 |
0,1 |
0,08 |
0,06 |
0,05 |
0,05 |
||||||||||||||
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||||||||||||||
Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами B и C |
1.3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С |
МЗ РТ |
2013- 2021 годы |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных, % |
86,5 |
86,8 |
87,1 |
87,4 |
87,7 |
88,0 |
88,3 |
88,6 |
88,9 |
88,9 |
бюджет Республики Татарстан |
0 |
0 |
0 |
13926,0 |
2569,7 |
2738,5 |
2738,5 |
2738,5 |
2738,5 |
Уровень информированности населения в возрасте 18-24 лет по вопросам ВИЧ-инфекции, % |
- |
- |
- |
- |
82,0 |
84,0 |
85,0 |
86,0 |
87,0 |
87,0 |
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в ТФОМС РТ |
82776,4 |
93377,7 |
123214,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3950,5 |
3781,7 |
3781,7 |
3781,7 |
3781,7 |
|||||||||||||||
Снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития депрессивных состояний и суицидального поведения | ||||||||||||||||||||||||
Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения |
1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей: 1.4.1. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению; 1.4.2. Модернизация инфраструктуры амбулаторно-поликлинической помощи; 1.4.3. Создание в структуре медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, подразделений неотложной медицинской помощи. Организация их взаимодействия с единой диспетчерской службой скорой медицинской помощи, со стационарными учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи; 1.4.4. Развитие системы раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей |
МЗ РТ, МСА и ЖКХ РТ |
2013- 2021 годы |
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей из числа подлежащего контингента в отчетном году, % |
0,0 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
федеральный бюджет |
0 |
1310477,6 |
1715374,1 |
1477521,2 |
1442819,9 |
1697406,2 |
386456,0 |
386456,0 |
386456,0 |
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в ТФОМС РТ |
265461,0 |
255099,3 |
327307,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из числа подлежащего контингента в отчетном году, % |
100,0 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
||||||||||||||
ОМС |
5195595,1 |
6169257,1 |
5868528,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
бюджет Республики Татарстан |
0 |
0 |
85603,5 |
19335,9 |
3404,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Охват диспансеризацией подростков из числа подлежащего контингента в отчетном году, % |
100,0 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
не менее 90 |
||||||||||||||
Смертность от самоубийств, на 100 тыс. населения |
17,6 |
17,6 |
17,5 |
17,5 |
17,4 |
17,4 |
17,3 |
17,3 |
17,2 |
17,2 |
||||||||||||||
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Республики Татарстан, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска |
1.5. Медицинское обеспечение чемпионата мира по футболу 2018 года |
МЗ РТ, МС РТ |
2017- 2018 годы |
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения, % |
70,0 |
69,0 |
68,0 |
67,0 |
66,0 |
65,0 |
64,0 |
63,0 |
62,0 |
62,0 |
бюджет Республики Татарстан |
0 |
0 |
0 |
0 |
17145,1 |
0 |
0 |
0 |
0"; |
* Дополнительная потребность в финансировании подпрограммы представлена в приложении N 1а к Программе.
**Список использованных сокращений - в конце Программы.
в подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" Программы (далее - подпрограмма-2):
в паспорте подпрограммы-2:
в строке "Этапы и сроки реализации подпрограммы" слова "2016-2020 годы" заменить словами "2016-2021 годы";
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы* |
Всего - 197317257,4 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 138210168,5 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), из них: средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 4094130,8 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год); средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 9345622,9 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год); межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 94846485,4 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год); средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 29923929,4 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год); дополнительная потребность - 59107088,9 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), источник не определен"; |
в абзаце третьем раздела II подпрограммы-2 слова "2016-2020 годы" заменить словами "2016-2021 годы";
раздел III подпрограммы-2 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы*
Всего - 197317257,4 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 138210168,5 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 4094130,8 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 9345622,9 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 94846485,4 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год);
средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 29923929,4 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год);
дополнительная потребность - 59107088,9 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), источник не определен.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.
* Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложениях N 1 и N 1а к Программе.";
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*" подпрограммы-2 изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника* |
||||||||||||||||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
источник |
объем, тыс. рублей |
|||||||||||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
Снижение смертности от туберкулеза | ||||||||||||||||||||||||
Соответствие деятельности учреждений здравоохранения порядкам и стандартам оказания медицинской помощи; увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением; внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом |
2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации |
МЗ РТ, МСА и ЖКХ РТ |
2013- 2021 годы |
Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением, % |
41,00 |
43,0 |
48,1 |
52,5 |
56,9 |
61,5 |
66,0 |
70,3 |
75,0 |
75,0 |
федеральный бюджет |
0 |
94050,6 |
55104,9 |
47471,1 |
8615,6 |
8247,5 |
8247,5 |
8247,5 |
8247,5 |
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РТ (далее - ТФОМС РТ) |
578265,4 |
748999,0 |
681871,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
бюджет Республики Татарстан |
0 |
55930,7 |
0 |
0 |
5604,3 |
6464,6 |
5972,4 |
5972,4 |
5972,4 |
|||||||||||||||
Повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C | ||||||||||||||||||||||||
Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C |
2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации |
МЗ РТ |
2013- 2021 годы |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете, % |
30,0 |
32,0 |
33,0 |
35,0 |
36,0 |
38,0 |
40,0 |
42,0 |
44,0 |
44,0 |
федеральный бюджет |
0 |
587520,2 |
546477,6 |
407184,6 |
52917,4 |
33928,2 |
33836,2 |
33836,2 |
33836,2 |
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения, % |
- |
- |
- |
- |
28,3 |
21,0 |
22,0 |
23,0 |
24,0 |
24,0 |
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в ТФОМС РТ |
159330,5 |
179736,4 |
239180,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
бюджет Республики Татарстан |
0 |
0 |
0 |
45609,7 |
34422,0 |
35650,3 |
37622,5 |
39692,4 |
41876,2 |
|||||||||||||||
Снижение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных | ||||||||||||||||||||||||
Модернизация наркологической службы Республики Татарстан |
2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации |
МЗ РТ, МСА и ЖКХ РТ |
2013- 2021 годы |
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, на 100 человек соответствующего контингента |
13,7 |
13,8 |
13,9 |
14,0 |
14,1 |
14,2 |
14,3 |
14,4 |
14,5 |
14,5 |
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в ТФОМС РТ |
226040,0 |
280951,9 |
319955,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет Республики Татарстан |
0 |
7000,0 |
8100,0 |
3100,0 |
12197,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах | ||||||||||||||||||||||||
Совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации |
2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации |
МЗ РТ, МСА и ЖКХ РТ |
2013 -2021 годы |
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, % |
20,6 |
20,4 |
20,42 |
20,27 |
20,19 |
20,07 |
20,04 |
20,06 |
20,0 |
20,0 |
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в ТФОМС РТ |
851109,0 |
924264,8 |
990726,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Снижение смертности от ишемической болезни сердца и инсульта | ||||||||||||||||||||||||
Снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта |
2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации |
МЗ РТ |
2013- 2021 годы |
Смертность от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения |
282,6 |
281,8 |
280,9 |
279,6 |
278,0 |
276,3 |
274,4 |
272,3 |
270,6 |
270,6 |
ОМС |
625143,1 |
556449,7 |
759497,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Снижение смертности от злокачественных новообразований | ||||||||||||||||||||||||
Снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями |
2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации |
МЗ РТ, МСА и ЖКХ РТ |
2013- 2021 годы |
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, % |
53,5 |
53,8 |
53,9 |
54,1 |
54,3 |
54,5 |
54,7 |
54,9 |
55,0 |
57,6 |
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в ТФОМС РТ |
298055,6 |
336740,4 |
275034,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
бюджет Республики Татарстан |
0 |
0 |
54900,0 |
5500,0 |
81750,0 |
31700,0 |
31700,0 |
31700,0 |
31700,0 |
|||||||||||||||
Снижение времени ожидания скорой медицинской помощи | ||||||||||||||||||||||||
Поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови |
2.7. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи |
МЗ РТ, МСАи ЖКХ РТ |
2013- 2021 годы |
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, % |
88,5 |
85,0 |
85,5 |
86,4 |
87,2 |
88,1 |
89,0 |
89,5 |
90,0 |
89,0 |
бюджет Республики Татарстан |
0 |
16244,9 |
734872,7 |
357643,6 |
13356,7 |
3534,6 |
0 |
0 |
0 |
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в ТФОМС РТ |
144610,8 |
108009,3 |
447451,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
ОМС |
1322224,9 |
1675337,8 |
1653299,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) |
0 |
0 |
0 |
2118,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
2.7.1. Оказание скорой специализированной медицинской помощи населению Республики Татарстан с применением воздушных судов (см. мероприятие 2.12) |
МЗ РТ |
2016- 2021 годы |
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, % |
- |
- |
- |
- |
73,6 (базовый) |
76,7 |
79,7 |
82,8 |
86,1 |
86,1 |
|
|||||||||
Снижение смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | ||||||||||||||||||||||||
Совершенствование системы управления скорой медицинской помощью; снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
2.8. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Трехуровневая маршрутизация пациентов. Организация долечивания и реабилитации |
МЗ РТ |
2013- 2021 годы |
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, % |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,38 |
3,35 |
3,32 |
3,32 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи | ||||||||||||||||||||||||
2.9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями. Организация долечивания и реабилитации |
МЗ РТ |
2013- 2021 годы |
Смертность от всех причин, на 1000 населения |
12,2 |
12,2 |
12,0 |
12,2 |
11,6 |
11,5 |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) |
0 |
0 |
9064,9 |
4424,3 |
1427,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
бюджет Республики Татарстан |
191695,3 |
319240,7 |
529151,9 |
768142,0 |
497179,5 |
357004,5 |
178153,9 |
178153,9 |
178153,9 |
|||||||||||||||
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в ТФОМС РТ |
11373711,9 |
13131372,0 |
13363872,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
ОМС |
5999119,8 |
7850675,6 |
9482181,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
2.10. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения |
МЗ РТ |
2013- 2021 годы |
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, % |
28,5 |
28,0 |
27,5 |
27,2 |
26,9 |
26,9 |
26,9 |
26,9 |
26,9 |
26,8 |
федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) |
0 |
212908,1 |
409992,0 |
369195,0 |
482179,1 |
509892,4 |
1641,3 |
1641,3 |
1641,3 |
|
Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации, % |
- |
- |
- |
- |
- |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
бюджет Республики Татарстан |
0 |
0 |
0 |
0 |
1282,5 |
1170,4 |
1188,5 |
1188,5 |
1188,5 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в ТФОМС РТ |
1592316,3 |
1744183,6 |
2300247,9 |
2012881,1 |
2091522,7 |
2160019,1 |
2665704,4 |
2720632,5 |
277692,4 |
||||
Обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов | ||||||||||||||||||||||||
2.11. Развитие службы крови |
МЗ РТ |
2013- 2021 годы |
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
федеральный бюджет |
0 |
39545,6 |
402,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
бюджет Республики Татарстан |
298228,6 |
374106,1 |
435120,5 |
446462,6 |
473492,7 |
566914,9 |
578803,2 |
600597,7 |
623212,9 |
|||||||||||||||
Повышение доступности и качества оказания специализированной медицинской помощи | ||||||||||||||||||||||||
Соответствие деятельности организаций здравоохранения порядкам и стандартам оказания медицинской помощи |
2.12. Реализация преимущественно одноканального финансирования медицинских организаций через систему обязательного медицинского страхования (кроме оказания высокотехнологичной медицинской помощи), в том числе: выполнение авиационной работы с целью оказания скорой специализированной медицинской помощи, выполняемой с использованием полетов гражданского воздушного судна (вертолета) |
МЗ РТ |
2016- 2021 годы |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ |
0 |
0 |
0 |
4371755,2 |
4552021,9 |
5251132,4 |
4931661,3 |
4976674,2 |
5022097,9 |
федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) |
0 |
0 |
0 |
0 |
25691,0 |
27299,0 |
27299,0 |
0 |
0"; |
в подпрограмме 3 "Развитие государственно-частного партнерства" Программы (далее - подпрограмма-3):
в паспорте подпрограммы-3:
строку "Этапы и сроки реализации подпрограммы" слова "2013-2020 годы" заменить словами "2013-2021 годы";
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы* |
Всего - 3048090,2 тыс. рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан, в том числе: в 2013 г. - 485945,8 тыс. рублей; в 2014 г. - 870565,8 тыс. рублей; в 2015 г. - 455909,0 тыс. рублей; в 2016 г. - 189204,8 тыс. рублей; в 2017 г. - 231376,9 тыс. рублей; в 2018 г. - 207468,2 тыс. рублей; в 2019 г. - 202539,9 тыс. рублей; в 2020 г. - 202539,9 тыс. рублей; в 2021 г. - 202539,9 тыс. рублей"; |
в абзаце третьем раздела II подпрограммы-3 слова "2013-2020 годы" заменить словами "2013-2021 годы";
раздел III подпрограммы-3 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы*
Всего - 3048090,2 тыс. рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан, в том числе:
в 2013 г. - 485945,8 тыс. рублей;
в 2014 г. - 870565,8 тыс. рублей;
в 2015 г. - 455909,0 тыс. рублей;
в 2016 г. - 189204,8 тыс. рублей;
в 2017 г. - 231376,9 тыс. рублей;
в 2018 г. - 207468,2 тыс. рублей;
в 2019 г. - 202539,9 тыс. рублей;
в 2020 г. - 202539,9 тыс. рублей;
в 2021 г. - 202539,9 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.
* Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложениях N 1 и N 1а к Программе.";
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*" подпрограммы-3 изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования* |
||||||||||||||||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
источник |
объем, тыс. рублей |
|||||||||||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
||||||||||||||||
Повышение качества оказания медицинских услуг в сфере здравоохранения | ||||||||||||||||||||||||
Развитие конкурентной среды в сфере здравоохранения; привлечение в отрасль дополнительных финансовых источников в рамках заключения концессионных соглашений; участие в реализации программы государственных гарантий частных медицинских организаций; совместно с бизнесом реализация программ по подготовке кадров, по комплексной информатизации лечебно-диагностического процесса и оснащения медицинских центров |
Формирование частных медицинских центров, действующих в рамках проектов частно-государственного партнерства; дальнейшее развитие аутсорсинга с передачей непрофильных функций сторонним организациям; заключение концессионных соглашений по передаче в концессию амбулаторно-поликлинической помощи населению в рамках программы государственных гарантий (совместно с ООО "Спасение"); развитие совместно с частными организациями, в том числе зарубежными, медицинского туризма |
МЗ РТ |
201- 2021 годы |
Объем финансирования немедицинских услуг переведенных на аутсорсинг от объема финансирования Программы государственных гарантий, процентов |
2 |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
2,5 |
2,6 |
2,7 |
2,8 |
3 |
3 |
бюджет Республики Татарстан |
485945,8 |
870565,8 |
455909,0 |
189204,8 |
231376,9 |
207468,2 |
202539,9 |
202539,9 |
202539,9"; |
в подпрограмме 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" Программы (далее - подпрограмма-4):
в паспорте подпрограммы-4:
в строке "Этапы и сроки реализации подпрограммы" слова "2016-2020 годы" заменить словами "2016-2021 годы";
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы* |
Всего - 6298194,2 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 2903840,6 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), из них: средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 38736,7 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год); средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1050166,1 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год); межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1073828,6 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год); средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 741109,2 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год); дополнительная потребность - 3394353,6 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), источник не определен"; |
в абзаце третьем раздела II подпрограммы-4 слова "2016-2020 годы" заменить словами "2016-2021 годы";
раздел III подпрограммы-4 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы*
Всего - 6298194,2 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 2903840,6 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 38736,7 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1050166,1 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год);
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1073828,6 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год);
средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 741109,2 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год);
дополнительная потребность - 3394353,6 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), источник не определен.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.
* Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложениях N 1 и N 1а к Программе.";
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*" подпрограммы-4 изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника* |
||||||||||||||||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
источник |
объем, тыс. рублей |
|||||||||||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
Снижение материнской, младенческой и детской смертности; повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям | ||||||||||||||||||||||||
Повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям |
4.1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров |
МЗ РТ, МСА и ЖКХ РТ |
2013- 2021 годы |
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности, % |
60,4 |
65,0 |
70,0 |
73,0 |
75,0 |
78,0 |
80,0 |
82,0 |
85,0 |
85,0 |
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в ТФОМС РТ |
9808,3 |
10011,1 |
11256,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Создание условий для оказания доступной, качественной, своевременной первичной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи матерям и детям на всей территории республики | ||||||||||||||||||||||||
Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям |
4.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка |
МЗ РТ |
2013- 2021 годы |
Охват неонатальным скринингом, % |
98,0 |
98,0 |
98,1 |
98,2 |
98,3 |
98,4 |
98,5 |
98,5 |
98,5 |
98,5 |
федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) |
0 |
38736,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
бюджет Республики Татарстан |
0 |
9869,4 |
27400,0 |
15900,0 |
10900,0 |
27200,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ |
28158,5 |
30974,4 |
32003,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Снижение перинатальных потерь | ||||||||||||||||||||||||
Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной и фетальной хирургии |
4.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела |
МЗ РТ |
2013- 2021 годы |
Показатель ранней неонатальной смертности |
3,1 |
3,3 |
3,0 |
3,0 |
2,9 |
2,85 |
2,8 |
2,75 |
2,7 |
2,7 |
ОМС (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) |
410582,2 |
134782,4 |
149608,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Создание условий для оказания доступной, качественной, своевременной первичной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи матерям и детям на всей территории республики | ||||||||||||||||||||||||
Снижение уровня первичной инвалидности детей |
4.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям |
МЗ РТ |
2013- 2021 годы |
- |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
79,5 |
79,0 |
78,5 |
78,0 |
78,0 |
78,0 |
78,0 |
бюджет Республики Татарстан |
2455,8 |
34755,8 |
2578,6 |
1896,9 |
2894,3 |
244324,0 |
222280,1 |
223328,8 |
224382,4 |
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета РТ в ТФОМС РТ |
276512,4 |
332174,6 |
342929,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
ОМС (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) |
11246,9 |
14878,6 |
20010,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ от матери к ребенку |
|||||||||||||||||||||||
Увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар "мать - дитя" в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции |
4.5. Совершенствование методов профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери к плоду |
МЗ РТ |
2013- 2021 годы |
Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами, % |
95,0 |
96,4 |
96,8 |
97,2 |
97,6 |
98,0 |
98,4 |
98,8 |
99,0 |
99,0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Улучшение состояния здоровья детей и матерей | ||||||||||||||||||||||||
Профилактика и снижение количества абортов |
4.6. Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
МЗ РТ |
2013- 2021 годы |
Результативность мероприятий по профилактике абортов, % |
2,1 |
6,0 |
7,0 |
8,0 |
9,0 |
10,0 |
11,0 |
13,0 |
15,0 |
15,0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0"; |
в подпрограмме 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" Программы (далее - подпрограмма-5):
в паспорте подпрограммы-5:
в строке "Этапы и сроки реализации подпрограммы" слова "2016-2020 годы" заменить словами "2016-2021 годы";
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы* |
Всего - 6201372,5 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 1554862,5 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), из них: средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1225249,0 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год); средства обязательного медицинского страхования, по предварительной оценке, - 329613,5 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год); дополнительная потребность - 4646510,0 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), источник не определен"; |
в абзаце третьем раздела II подпрограммы-5 слова "2016-2020 годы" заменить словами "2016-2021 годы";
раздел III подпрограммы-5 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы*
Всего - 6201372,5 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 1554862,5 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), из них:
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 1225249,0 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год).
* Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложениях N 1 и N 1а к Программе.";
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*" подпрограммы-5 изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования |
||||||||||||||||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
источник |
объем, тыс. рублей |
|||||||||||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
||||||||||||||||
Увеличение продолжительности активного периода жизни населения | ||||||||||||||||||||||||
Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации; разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы санаторно-курортного лечения |
5.1. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей |
МЗ РТ |
2013- 2021 годы |
Охват санаторно-курортным лечением пациентов, % |
8,0 |
10,0 |
15,0 |
17,0 |
21,0 |
25,0 |
30,0 |
40,0 |
45,0 |
45,0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям |
МЗ РТ, МСА и ЖКХ РТ |
-"- |
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, % |
10,0 |
12,0 |
14,0 |
16,0 |
18,0 |
20,0 |
22,0 |
24,0 |
25,0 |
25,0 |
бюджет Республики Татарстан |
110661,4 |
117169,9 |
123941,4 |
131776,9 |
137733,3 |
142835,2 |
148132,7 |
153642,0 |
159356,2 |
|
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся, % |
70,0 |
76,0 |
77, 0 |
78,0 |
80,0 |
82,0 |
83,0 |
84,0 |
85,0 |
85,0 |
ОМС |
114242,4 |
102071,6 |
113299,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0"; |
в подпрограмме 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" Программы (далее - подпрограмма-6):
в паспорте подпрограммы-6:
в строке "Этапы и сроки реализации подпрограммы" слова "2016-2020 годы" заменить словами "2016-2021 годы";
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы* |
Всего - 98724,0 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, в том числе: 2013 г. - 23442,1 тыс. рублей; 2014 г. - 35529,1 тыс. рублей; 2015 г. - 39752,8 тыс. рублей; 2016 г. - 0 тыс. рублей; 2017 г. - 0 тыс. рублей; 2018 г. - 0 тыс. рублей; 2019 г. - 0 тыс. рублей; 2020 г. - 0 тыс. рублей; 2021 г. - 0 тыс. рублей"; |
в абзаце третьем раздела II подпрограммы-6 слова "2016-2020 годы" заменить словами "2016-2021 годы";
раздел III подпрограммы-6 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы*
Всего - 98724,0 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Татарстан в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, по предварительной оценке, в том числе:
2013 г. - 23442,1 тыс. рублей;
2014 г. - 35529,1 тыс. рублей;
2015 г. - 39752,8 тыс. рублей;
2016 г. - 0 тыс. рублей;
2017 г. - 0 тыс. рублей;
2018 г. - 0 тыс. рублей;
2019 г. - 0 тыс. рублей;
2020 г. - 0 тыс. рублей;
2021 г. - 0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.
* Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложениях N 1 и N 1а к Программе.";
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*" подпрограммы-6 изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования* |
||||||||||||||||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
источник |
объем, тыс. рублей |
|||||||||||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
||||||||||||||||
Повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания | ||||||||||||||||||||||||
Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам; повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников; адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов; повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи |
6.1. Оказание паллиативной помощи взрослым |
МЗ РТ |
2013- 2021 годы |
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым, на 100 тыс. населения |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в ТФОМС РТ |
23442,1 |
35529,1 |
39752,8 |
0*(1) |
0*(1) |
0*(1) |
0*(1) |
0*(1) |
0*(1)"; |
6.2. Оказание паллиативной помощи детям |
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям, на 100 тысяч детского населения |
0,27 |
0,54 |
0,67 |
1,01 |
1,28 |
1,64 |
1,86 |
2,08 |
2,43 |
2,43 |
в подпрограмме 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Программы (далее - подпрограмма-7):
в паспорте подпрограммы-7:
в строке "Этапы и сроки реализации подпрограммы" слова "2014-2020 годы" заменить словами "2013-2021 годы";
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы* |
Всего (с учетом дополнительного финансирования) - 188969126,0 тыс. рублей, в том числе: источник определен - 4919592,8 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), из них: средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 4630885,4 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год); дополнительная потребность - 184049533,2 тыс. рублей, источник не определен"; |
в абзаце первом раздела II подпрограммы-7 слова "2013-2020 годы" заменить словами "2013-2021 годы";
раздел III подпрограммы-7 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы*
Всего (с учетом дополнительного финансирования) - 188969126,0 тыс. рублей, в том числе:
источник определен - 4919592,8 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), из них:
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 4630885,4 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год).
* Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложениях N 1 и N 1а к Программе.";
таблицу "Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*" подпрограммы-7 изложить в следующей редакции:
"Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования* |
||||||||||||||||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
источник |
объем, тыс. рублей |
|||||||||||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
Совершенствование и перспективное развитие обеспеченности медицинскими кадрами системы здравоохранения Республики Татарстан. Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров | ||||||||||||||||||||||||
Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников |
7.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников |
МЗ РТ, ГБОУ ВПО "КГМУ" Минздрава России (по согласованию), ГБОУ ДПО "КГМА" Минздрава России (по согласованию) |
2013- 2021 годы |
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, человек |
8575 |
8580 |
8590 |
8600 |
8610 |
8620 |
8630 |
8640 |
8650 |
8650 |
бюджет Республики Татарстан |
246729,1 |
300862,6 |
0 |
43115,0 |
13155,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Повышение престижа профессии медицинского работника |
|
|||||||||||||||||||||||
Повышение престижа профессии медицинского работника |
7.2. Повышение престижа профессии |
МЗ РТ |
2013- 2021 годы |
Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Республике Татарстан, % |
103,1 |
126,2 |
133,5 |
145,1 |
140,9 |
180,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
бюджет Республики Татарстан |
2871093,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) от средней заработной платы в Республике Татарстан, % |
64,5 |
73,4 |
76,7 |
85,7 |
83,2 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||||
Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) от средней заработной платы в Республике Татарстан, % |
37,6 |
46,8 |
51,0 |
56,5 |
54,9 |
80,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||||
Решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и качества оказываемой медицинской помощи |
|
|||||||||||||||||||||||
Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи |
7.3. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников |
МЗ РТ |
2013- 2021 годы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет Республики Татарстан |
9031,1 |
134403,9 |
148942,6 |
136136,6 |
138119,6 |
145358,0 |
144771,0 |
144771,0 |
144771,0 |
федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) |
- |
40000,0 |
33500,0 |
62400,0 |
36000,0 |
28761,6 |
29348,6 |
29348,6 |
29348,6 |
|||||||||||||||
Обеспечение притока в организации здравоохранения врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего восполнять естественную убыль |
|
|||||||||||||||||||||||
Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников |
7.4. Развитие сети обучающих симуляционных центров |
МЗ РТ |
2013- 2021 годы |
Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, человек |
159 |
160 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
220 |
бюджет Республики Татарстан |
0 |
0 |
0 |
0 |
9625,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников с использованием современных технологий кадрового менеджмента, эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить медицинские организации квалифицированными кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению |
|
|||||||||||||||||||||||
Регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы территориального здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки |
7.5. Разработка профессиональных стандартов |
МЗ РФ (по согласованию), МЗ РТ |
2013- 2021 годы |
Количество разработанных профессиональных стандартов, единиц |
0 |
10 |
40 |
46 |
1 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- "; |
в подпрограмме 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" Программы (далее - подпрограмма-8):
в паспорте подпрограммы-8:
в строке "Этапы и сроки реализации подпрограммы" слова "2013-2020 годы" заменить словами "2013-2021 годы";
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы*" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы* |
Всего - 70869863,6 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 9897672,9 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), из них: средства бюджета Республики Татарстан - 9868228,9 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год); дополнительная потребность - 60972190,7 тыс. рублей, источник не определен"; |
строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
в абзаце первом раздела II подпрограммы-8 слова "2013-2020 годы" заменить словами "2013-2021 годы";
раздел III подпрограммы-8 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы*
Всего - 70869863,6 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 9897672,9 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), из них:
средства бюджета Республики Татарстан - 9868228,9 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год);
дополнительная потребность - 60972190,7 тыс. рублей, источник не определен.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.
* Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложениях N 1 и N 1а к Программе.";
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*" подпрограммы-8 изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*
Наименование задачи |
Наименование основных мероприятий |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования* |
||||||||||||||||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
источник |
объем, тыс. рублей |
|||||||||||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях | ||||||||||||||||||||||||
1. Обеспечение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания. 2. Обеспечение потребности в лекарственных препаратах, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей. 3. Обеспечение потребности в лекарственных препаратах, изделиях медицинского назначения, а также специализируемых продуктах лечебного питания льготных категорий граждан регионального уровня ответственности. 4. Обеспечение потребности в лекарственных препаратах граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. 5. Обеспечение потребности в лекарственных препаратах больных гепатитами В и С, заболеваниями, характеризующимися повышенным кровяным давлением. 6. Обеспечение потребности в антиретровирусных препаратах больных, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С. 7. Обеспечение потребности в препаратах второй линии больных хроническим миелолейкозом и миеломной болезнью, у которых возникла резистентность. 8. Организация лечения больных острым инфарктом миокарда и инсультом в соответствии с действующими нормативными правовыми документами, рекомендациями, протоколами ведения больных. 9. Обеспечение потребности в тромболитических препаратах больных с инфарктом миокарда и с острыми нарушениями мозгового кровообращения. 10. Обеспечение потребности в препаратах для лечения рассеянного склероза при оказании медицинской помощи в стационарных условиях |
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях |
МЗ РТ |
2013- 2021 годы |
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, процентов |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
99,99 |
бюджет Республики Татарстан |
433692,6 |
1070854,3 |
1363417,0 |
740526,1 |
719745,4 |
1045581,4 |
1454385,6 |
1497706,0 |
1542320,5 |
федеральный бюджет (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6097,2 |
5836,7 |
5836,7 |
5836,7 |
5836,7"; |
в подпрограмме 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" Программы (далее - подпрограмма-9):
в паспорте подпрограммы-9:
в строке "Этапы и сроки реализации подпрограммы" слова "2013-2020 годы" заменить словами "2013-2021 годы";
строки "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы*" и "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы* |
Всего - 1607720,9 тыс. рублей, из них: источник не определен (дополнительная потребность, по предварительной оценке): 2013 год - 121490,3 тыс. рублей; 2014 год - 193234,7 тыс. рублей; 2015 год - 214609,6 тыс. рублей; 2016 год - 177183,9 тыс. рублей; 2017 год - 194943,4 тыс. рублей; 2018 год - 223446,2 тыс. рублей; 2019 год - 232029,04 тыс. рублей; 2020 год - 250783,79 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Доля учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами, процентов: 2012 год - 5; 2013 год - 7; 2014 год - 10; 2015 год - 15; 2016 год - 50; 2017 год - 70; 2018 год - 90; 2019 год - 95; 2020 год - 95; 2021 год - 95"; |
в абзаце первом раздела II подпрограммы-9 слова "2013-2020 годы" заменить словами "2013-2021 годы";
раздел III подпрограммы-9 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы*
Всего - 1607720,9 тыс. рублей, из них:
источник не определен (дополнительная потребность в средствах, по предварительной оценке):
2013 год - 121490,3 тыс. рублей;
2014 год - 193234,7 тыс. рублей;
2015 год - 214609,6 тыс. рублей;
2016 год - 177183,9 тыс. рублей;
2017 год - 194943,4 тыс. рублей;
2018 год - 223446,2 тыс. рублей;
2019 год - 232029,04 тыс. рублей;
2020 год - 250783,79 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
Подпрограммой предусмотрена возможность привлечения (помимо средств бюджета Республики Татарстан) внебюджетных средств (средств медицинских организаций от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, личных средств медицинских работников) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.
* Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложениях N 1 и N 1а к Программе.";
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы" подпрограммы-9 изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования* |
||||||||||||||||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
источник |
объем, тыс. рублей |
|||||||||||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
Повышение эффективности управления качеством медицинской помощи и охраны здоровья населения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||||
Повышение эффективности управления в сфере здравоохранения на основе информационно-технологической поддержки решения задач прогнозирования и планирования расходов на оказание медицинской помощи, а также контроля за соблюдением государственных гарантий по объему и качеству ее предоставления; повышение качества оказания медицинской помощи на основе совершенствования информационно-технологического обеспечения деятельности медицинских и фармацевтических организаций, их персонала, учащихся и студентов медицинских и фармацевтических средних профессиональных и высших учебных заведений, научно-исследовательских организаций; повышение информированности населения по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний, получения медицинской помощи, качества обслуживания в медицинских организациях, а также осуществления деятельности в сфере здравоохранения на основе обеспечения возможностей электронного взаимодействия с соответствующими уполномоченными органами |
1. Продолжение работ по защищенному подключению медицинских организаций к сети общего пользования "Интернет" |
МЗ РТ, МИС РТ |
2013- 2021 годы |
Доля учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами, процентов |
5 |
7 |
10 |
15 |
50 |
70 |
90 |
95 |
95 |
95 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-"; |
2. Продолжение реализации мероприятий по популяризации использования информационных технологий в здравоохранении | ||||||||||||||||||||||||
3. Масштабирование аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг медицинским работником на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий |
-"- |
-"- |
||||||||||||||||||||||
4. Масштабирование базы знаний и внедрение электронных образовательных курсов и систем поддержки принятия врачебных решений в повседневную деятельность медицинских работников |
-"- |
-"- |
||||||||||||||||||||||
5. Внедрение телемедицины на основе единой технологической и технической политики |
-"- |
-"- |
||||||||||||||||||||||
6. Внедрение систем удаленного скрининга высокорисковых групп пациентов |
-"- |
-"- |
||||||||||||||||||||||
7. Совершенствование системы обработки вызовов скорой медицинской помощи, обеспечение работоспособности унифицированного программного решения для обеспечения функции диспетчеризации санитарного автотранспорта с использованием технологии ГЛОНАСС/GPS, интеграция с системой обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
-"- |
-"- |
||||||||||||||||||||||
8. Создание специализированных информационных ресурсов для медицинских работников и граждан по вопросам здравоохранения |
-"- |
-"- |
||||||||||||||||||||||
9. Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения с целью перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца, в том числе обеспеченных федеральным электронным приложением к универсальной электронной карте, использования телемедицинских систем, систем электронного документооборота и ведение медицинских карт пациентов в электронном виде |
-"- |
-"- |
в подпрограмме 10 "Совершенствование системы территориального планирования Республики Татарстан" Программы (далее - подпрограмма-10):
в паспорте подпрограммы-10:
в строке "Этапы и сроки реализации подпрограммы" слова "2016-2020 годы" заменить словами "2016-2021 годы";
строки "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы*" и "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы* |
Всего - 274643052,7 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе: источник определен - 262492442,6 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), из них: средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 35825,9 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год); средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 20830283,3 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год); дополнительная потребность - 12150610,1 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), источник не определен |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Обеспечение населения Республики Татарстан медицинской помощью, в том числе высокотехнологичной, в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи. Эффективное использование ресурсов и привлечение кадров медицинских работников (передача высвободившихся зданий под жилье для медицинских работников). Создание благоприятных условий работы для привлечения медицинских кадров. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2021 году до 75 лет. Снижение смертности от всех причин в 2021 году до 11,4 на 1000 населения. Снижение к 2021 году: удельного расхода электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 49,9 кВт х ч/кв. метр; удельного расхода тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади) до 0,18 Гкал/кв. метр; удельного расхода холодной воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 человека) до 43 куб. метров/человека; удельного расхода горячей воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 человека) до 18 куб. метров/человека; удельного расхода природного газа на отопление учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 человека) до 1000 куб. метров/человека; увеличение к 2021 году количества энергосервисных договоров (контрактов), заключаемых учреждениями здравоохранения Республики Татарстан, до 20 единиц"; |
в абзаце третьем раздела II подпрограммы-10 слова "2016-2020 годы" заменить словами "2016-2021 годы";
раздел III подпрограммы-10 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы*
Всего - 274643052,7 тыс. рублей (с учетом дополнительной потребности), в том числе:
источник определен - 262492442,6 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), из них:
средства федерального бюджета, по предварительной оценке, - 35825,9 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год);
средства бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, - 20830283,3 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год);
дополнительная потребность - 12150610,1 тыс. рублей (с 2013 по 2021 год), источник не определен.
* Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложениях N 1 и N 1а к Программе.";
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы" подпрограммы-10 изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования* |
||||||||||||||||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
источник |
объем, тыс. рублей |
|||||||||||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
Обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи населению в высокотехнологичных медицинских центрах и вновь создаваемых жилых комплексах в городах Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||||
Приблизить первичную медико-санитарную помощь к населению по принципу "шаговой доступности"; обеспечить оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению в республиканских ВМП-центрах и их филиалах, в межмуниципальных центрах |
ГАУЗ "Детская республиканская клиническая больница" МЗ РТ, завершение строительства; ГАУЗ "Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер", завершение строительства; детский стационар ГАУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница им. проф. А.Ф. Агафонова", строительство; ГАУЗ "Республиканская клиническая психиатрическая больница", строительство; медицинский пункт (пос. Отары), строительство; 10 офисов ВОП (г. Казань); 8 офисов ВОП (г. Нижнекамск); 60 офисов ВОП (г. Набережные Челны); 3 офиса ВОП (г. Альметьевск); ГАУЗ "Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром", реконструкция; перинатальный центр на базе ГАУЗ "Республиканская клиническая больница МЗ РТ", строительство; Детский консультативно-диагностический центр "Заречье"; ГАУЗ "Городская детская поликлиника N 7" г. Казани, строительство; ГАУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ", строительство; ГАУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ", реконструкция; строительство хирургического корпуса с приемно-диагностическим отделением ГАУЗ "Республиканская клиническая больница N 2"; создание межмуниципального центра "Камская многопрофильная больница" на базе ГАУЗ "Городская больница N 5" с открытием ПЧКВ-центра и концентрацией оказания экстренной медицинской помощи для северо-восточного района города и близлежащих муниципальных образований, строительство; ГАУЗ Республики Татарстан "Больница скорой медицинской помощи" в г. Набережные Челны, строительство; ГАУЗ "Городская поликлиника N 17", г. Казань, строительство; врачебная амбулатория, г. Казань, пос. Салмачи, строительство |
МЗ РТ, МСА и ЖКХ РТ |
2013- 2021 годы |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет |
71,8 |
72,5 |
73,0 |
73,2 |
73,5 |
74,0 |
74,7 |
74,0 |
75,0 |
75,0 |
федеральный бюджет, планируемый к привлечению в установленном порядке (переданные полномочия в области охраны здоровья граждан) |
4485,2 |
4584,9 |
4036,7 |
4196,5 |
5130,9 |
5367,6 |
2618,7 |
2702,7 |
2702,7 |
Смертность от всех причин, случаев на 1000 населения |
12,2 |
12,2 |
12,0 |
12,2 |
11,6 |
11,5 |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
бюджет Республики Татарстан |
868087,1 |
846616,8 |
896945,0 |
919917,6 |
963529,6 |
2956436,2 |
4194585,1 |
4454113,4 |
4730052,5 |
||||
межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Татарстан в ТФОМС РТ |
0 |
0 |
0 |
12882462,4 |
12936944,5 |
14218877,8 |
14332896,9 |
14332896,9 |
14332896,9 |
|||||||||||||||
ОМС (средства, планируемые к привлечению в установленном порядке) |
0 |
0 |
0 |
19688150,1 |
21012440,1 |
27183093,6 |
28485988,2 |
30200814,5 |
32018871,5 |
|||||||||||||||
Повысить ресурсоэффективность в медицинских учреждениях и организациях |
Снижение потребления энергетических ресурсов и воды в лечебных учреждениях и организациях: оформление энергетических паспортов на все медицинские учреждения; обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при проектировании и строительстве новых учреждений здравоохранения; установка приборов учета и регулирования энергоресурсов; применение менее энергоемких приемников энергоресурсов; введение автоматизации регулирования освещения, потребления тепловой энергии; внедрение индивидуальных приборов регулирования тепла |
МЗ РТ |
2015- 2021 годы |
Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт х ч/кв. метр |
- |
- |
59,0 (базовый) |
57,2 |
55,5 |
53,9 |
52,4 |
51,0 |
49,9 |
49,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0"; |
|
Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/ кв. метр |
- |
- |
0,2 (базовый) |
0,2 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
||||||||||||||
Удельный расход холодной воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб. метров/человека |
- |
- |
46 (базовый) |
45,5 |
45 |
44,5 |
44 |
43,5 |
43 |
43 |
||||||||||||||
Удельный расход горячей воды на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб. метров/человека |
- |
- |
21 (базовый) |
20,5 |
20 |
19,5 |
19 |
18,5 |
18 |
18 |
||||||||||||||
Удельный расход природного газа на снабжение учреждений здравоохранения Республики Татарстан (в расчете на 1 человека), куб. метров/человека |
|
|
1006 (базовый) |
1005 |
1004 |
1003 |
1002 |
1001 |
1000 |
1000 |
||||||||||||||
Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) на объектах здравоохранения (с нарастающим итогом), единиц |
- |
- |
0 (базовый) |
0 |
2 |
5 |
9 |
14 |
20 |
20 |
в подпрограмме 12 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2021 года" Программы (далее - подпрограмма-12):
в паспорте подпрограммы-12:
в строке "Этапы и сроки реализации подпрограммы" слова "2015-2020 годы" заменить словами "2015-2021 годы";
строку "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы |
Всего - 38881818,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан, по предварительной оценке, в том числе: бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности Республики Татарстан, из них: в 2015 году - 3094033,8 тыс. рублей; в 2016 году - 7709175,9 тыс. рублей; в 2017 году - 8076553,7 тыс. рублей; в 2018 году - 6546478,4 тыс. рублей; в 2019 году - 5855056,6 тыс. рублей; в 2020 году - 3800260,0 тыс. рублей; в 2021 году - 3800260,0 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла"; |
раздел III подпрограммы-12 изложить в следующей редакции:
"III. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего - 38881818,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан, том числе:
бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности Республики Татарстан, из них:
в 2015 году - 3094033,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 7709175,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 8076553,7 тыс. рублей;
в 2018 году - 6546478,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 5855056,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 3800260,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 3800260,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Республики Татарстан подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.
* Объемы финансирования подпрограммы по годам представлены в приложениях N 1 и N 1а к Программе.";
таблицу "Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы" подпрограммы-12 изложить в следующей редакции:
"Цель, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям подпрограммы*
Наименование задачи |
Наименование основного мероприятия |
Исполнители |
Сроки выполнения основных мероприятий |
Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения |
Значения индикаторов |
Финансирование с указанием источника финансирования* |
||||||||||||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
источник |
объем, тыс. рублей |
|||||||||||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
||||||||||||||
Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг | ||||||||||||||||||||
Обеспечение системности организации охраны здоровья |
Укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения |
МСА и ЖКХ РТ, МЗ РТ |
2015- 2021 годы |
Доля государственных организаций здравоохранения Республики Татарстан, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных организаций здравоохранения Республики Татарстан, процентов |
52,3 |
50,0 |
45,5 |
41,1 |
37,8 |
34,2 |
30,0 |
30,0 |
бюджет Республики Татарстан |
3094033,8 |
7709175,9 |
8076553,7 |
6546478,4 |
5855056,6 |
3800260,0 |
3800260,0 |
Мероприятия по модернизации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов здравоохранения в рамках реализации разработанной НО "ИВФ" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016-2020 годы |
МФ РТ, МЭ РТ, МСА и ЖКХ РТ, МЗ РТ, НО "ИВФ" (по согласованию) |
2016- 2021 годы |
- |
4381060,0 |
5247290,0 |
- |
- |
- |
- "; |
в подпрограмме 13 "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций на 2018-2020 годы" Программы (далее - подпрограмма-13):
в строке "Реквизиты документа, которым утверждена подпрограмма" паспорта подпрограммы-13 слова "постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от _________ N ______" заменить словами "постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.07.2018 N 612";
абзац четырнадцатый раздела V подпрограммы-13 изложить в следующей редакции:
"смертности детей в возрасте 0-4 года к 2018 году - до 6,0; к 2019 году - 5,9; к 2020 году - 5,8; к 2021 году - 5,7 случая на 1000 родившихся живыми.";
в приложении N 1 к подпрограмме-13:
строку 2 изложить в следующей редакции:
"2. |
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Азнакаевская центральная районная больница", детское поликлиническое отделение |
423330, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Гагарина, д. 1 |
13298 |
1"; |
строки 20 и 21 изложить в следующей редакции:
"20. |
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Детская городская больница с перинатальным центром", детское поликлиническое отделение N 2 |
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 45 |
53535 |
2 |
21. |
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Детская городская больница с перинатальным центром", детское поликлиническое отделение N 1 |
423578, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Тукая, д. 37 |
35682 |
2"; |
строку 32 изложить в следующей редакции:
"32. |
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Детская городская поликлиника N 4 им. Ф.Г. Ахмеровой" |
423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Яшьлек, д. 15 |
20646 |
2"; |
строку 39 изложить в следующей редакции:
"39. |
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Детская городская клиническая больница N 7", поликлиническое отделение N 3 |
420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Химиков, д. 23 |
8309 |
2"; |
приложение N 2 к подпрограмме-13 изложить в следующей редакции:
"Перечень
планируемых к приобретению медицинских изделий в рамках подпрограммы на 2018-2020 годы
N п/п |
Наименование медицинского изделия |
Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий по видам, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н* |
Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н |
Количество единиц (абсолютные данные) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Комплекс рентгеновский диагностический стационарный цифровой |
191220 |
Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая |
17 |
2. |
Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с тремя датчиками (конвексный, линейный, фазированный) |
324320 |
Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от батареи |
44 |
3. |
Ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный с шестью датчиками (конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный, внутриполостной, чреспищеводный) |
260250 |
Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети |
2 |
4. |
Ультразвуковой аппарат диагностический универсальный стационарный с четырьмя датчиками (конвексный, микроконвексный, линейный, фазированный) |
260250 |
Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети |
9 |
5. |
Ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с четырьмя датчиками (конвексный, линейный, фазированный, микроконвексный) |
192070 |
Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы |
2 |
6. |
Фиброскоп для исследования желудочно-кишечного тракта детский c принадлежностями, включая колоноскопию |
180020 |
Гастроскоп оптоволоконный гибкий |
49 |
7. |
Автоматический анализатор клеток крови |
130690 |
Анализатор гематологический ИВД, автоматический |
20 |
8. |
Автоматический анализатор осадка мочи |
261730 |
Анализатор мочи ИВД, лабораторный, автоматический |
21 |
9. |
Электрокардиограф 12-канальный |
269170 |
Электрокардиограф многоканальный, профессиональный |
24 |
10. |
Рабочая станция для комбинированного ЭКГ и АД мониторирования |
177920 |
Рабочая станция для электрофизиологических исследований сердца |
4 |
11. |
Прибор для исследования функции внешнего дыхания у детей и проведения медикаментозных тестов |
218360 |
Спирометр телеметрический диагностический |
2 |
12. |
Компьютеризированная система для электроэнцефалографии с синхронным видеомониторированием |
291830 |
Система электроэнцефалографического мониторинга, стационарная |
2 |
13. |
ЛОР-комбайн |
167570 |
Система для ЛОР-осмотра/терапевтических процедур |
20 |
14. |
Риноларингофиброскоп |
179710 |
Назофаринголарингоскоп оптоволоконный гибкий |
28 |
15. |
Система проведения стресс-теста с нагрузкой и мониторированием показателей сердечного ритма и артериального давления |
178060 |
Система мониторинга показателей при проведении сердечного стресс-теста с нагрузкой |
2 |
16. |
Дефибриллятор внешний |
126500 |
Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи |
41 |
17. |
Автоматический рефкератометр |
336080 |
Рефрактокератометр, автоматический |
42 |
18. |
Прибор для ультразвукового сканирования с датчиком для ультразвуковой биометрии для офтальмологии |
172470 |
Система ультразвуковой визуализации для офтальмологии |
2 |
19. |
Цифровая широкоугольная ретинальная камера (с линзой 130°) |
172350 |
Фотокамера офтальмологическая |
24 |
20. |
Оптический когерентный томограф для сканирования переднего и заднего отделов глаза (ОКТ) с функцией ангиографии |
227970 |
Система оптической когерентной томографии сетчатки |
2 |
21. |
Комплекс для электрофизиологических исследований (электроретинограф) |
292490 |
Электроретинограф |
2 |
22. |
Щелевая лампа с принадлежностями |
105070 |
Лампа щелевая офтальмологическая, смотровая |
28 |
23. |
Аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический |
172460 |
Тонометр офтальмологический, с питанием от сети |
41 |
24. |
Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией |
262460 |
Офтальмоскоп непрямой бинокулярный, с питанием от батареи |
25 |
25. |
Автоматический периметр |
216690 |
Периметр автоматический |
24 |
26. |
Рентгеновский компьютерный томограф от 16 до 64 срезов включительно с принадлежностями, с автоматическим устройством для введения контрастного вещества |
135190 |
Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела |
1 |
27. |
Магнитно-резонансный томограф 1.5 Т |
135160 |
Система магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом |
1 |
28. |
Велотренажер для механотерапии |
140790 |
Велоэргометр |
27 |
29. |
Тренажер для механотерапии нижней конечности |
102930 |
Тренажер для пассивной/активной разработки тазобедренного/коленного сустава |
28 |
30. |
Тренажер для механотерапии для верхней конечности |
120390 |
Тренажер стимулирующий с видеодемонстрацией результатов |
2 |
|
Всего |
536"; |
* Классификация медицинских изделий формируется в электронном виде по группам и подгруппам медицинских изделий и размещается на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий".
в приложении N 3 к подпрограмме-13:
строку 9 изложить в следующей редакции:
"9. |
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Детская городская поликлиника N 4 им. Ф.Г. Ахмеровой" |
423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Яшьлек, д. 15 |
3"; |
строку 16 изложить в следующей редакции:
"16. |
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан", консультативная поликлиника N 1 |
420138, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 140 |
16"; |
в приложении N 4 к подпрограмме-13 строку 18 изложить в следующей редакции:
"18. |
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Азнакаевская центральная районная больница" |
423330, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Гагарина, д. 1 |
3"; |
приложения N 1 и N 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
Премьер-министр |
А.В. Песошин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20 декабря 2018 г. N 1194 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 N 461 "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года"
Настоящее постановление вступает в силу с 24 декабря 2018 г.
Текст постановления опубликован на Официальном портале правовой информации Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU) 24 декабря 2018 г., в журнале "Собрание законодательства Республики Татарстан", N 1 (II часть), 3 января 2019 г.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23 сентября 2023 г. N 1182 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2024 г.