Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
(приложение)
Государственная программа
Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области"
(утв. постановлением Правительства Ленинградской области
от 14 ноября 2013 г. N 402)
7 июля 2014 г., 18 июня, 28 декабря 2015 г., 17 октября 2016 г.
Постановлением Правительства Ленинградской области от 17 октября 2016 г. N 395 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления
Паспорт
государственной программы Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области"
Полное наименование |
Государственная программа Ленинградской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Ленинградской области" (далее - Государственная программа) |
Ответственный исполнитель Государственной программы |
Комитет финансов Ленинградской области |
Соисполнители Государственной программы |
Отсутствуют |
Участники Государственной программы |
Комитет финансов Ленинградской области, органы местного самоуправления Ленинградской области (в части внедрения инновационных технологий управления бюджетным процессом) |
Подпрограммы Государственной программы |
1. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области". 2. "Управление государственным долгом Ленинградской области". 3. "Повышение эффективности бюджетных инвестиций". 4. "Обеспечение эффективного бюджетирования изменений в отраслях социальной сферы". 5. "Повышение прозрачности и открытости бюджета Ленинградской области" |
Цель Государственной программы |
Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета Ленинградской области и повышения качества управления общественными финансами |
Задачи Государственной программы |
1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Ленинградской области и повышение качества управления муниципальными финансами. 2. Создание эффективной системы заимствований. 3. Создание автоматизированной системы "Управление бюджетными инвестициями". 4. Создание механизма эффективного бюджетирования изменений в отраслях социальной сферы. 5. Построение эффективной, прозрачной системы публикации информации о бюджете Ленинградской области с возможностью обратной связи как со стороны участников бюджетного процесса, так и со стороны жителей Ленинградской области |
Этапы и сроки реализации Государственной программы |
Государственная программа реализуется в 2014 - 2018 годах, этапы реализации не выделяются |
Финансовое обеспечение Государственной программы - всего, в том числе по источникам финансирования |
Общий объем финансирования Государственной программы - 17 676 355,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 4 864 145,8 тыс. рублей, 2015 год - 3 674 807,7 тыс. рублей, 2016 год - 3 168 623,3 тыс. рублей, 2017 год - 2 873 448,2 тыс. рублей, 2018 год - 3 095 330,7 тыс. рублей; объем финансирования за счет средств областного бюджета - 17 674 080,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 4 864 145,8 тыс. рублей, 2015 год - 3 674 807,7 тыс. рублей, 2016 год - 3 167 904,4 тыс. рублей, 2017 год - 2 872 670,2 тыс. рублей, 2018 год - 3 094 552,7 тыс. рублей; объем финансирования за счет средств местных бюджетов - 2 274,9 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 718,9 тыс. рублей, 2017 год - 778,0 тыс. рублей, 2018 год - 778,0 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы |
1. Рост доли муниципальных образований Ленинградской области, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области - до 38,7 проц. 2. Отношение объема государственного долга Ленинградской области к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений - не более 15,1 проц. 3. Обеспечение возможности проведения комплексного анализа потребности и фактического использования средств адресной инвестиционной программы областного бюджета Ленинградской области и бюджетов муниципальных образований Ленинградской области - 100 проц. 4. Уровень открытости бюджетных данных Ленинградской области - не ниже 60 проц. по итогам реализации Государственной программы в 2018 году. Ожидаемые результаты по годам реализации подпрограмм представлены в приложении 1 к Государственной программе |
Постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2015 г. N 516 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения
1. Общая характеристика сферы реализации Государственной программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития
В целом по итогам текущего года и в среднесрочной перспективе прогнозируется достаточно стабильное социально-экономическое развитие Ленинградской области. Планируется размещение новых производств и, соответственно, увеличение количества рабочих мест для жителей Ленинградской области. В рамках указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596, N 597, N 598, N 599, N 600, N 601, N 602, N 603, N 604, N 605, N 606 предусматривается реализация комплекса мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата, развитие инновационной деятельности, развитие социальных отраслей, улучшение жилищных условий, демографической ситуации, создание и совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Ленинградской области, поэтапное повышение размера заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы.
В плановый период 2014 - 2018 годов основными рисками для сбалансированности бюджетной системы Ленинградской области будут являться:
значительный рост расходов в связи с необходимостью исполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 606, не обеспеченный соразмерным увеличением налоговых доходов в связи с кризисными явлениями в мировой экономике, сокращением спроса на российские товары и падением внутреннего потребления;
негативное влияние на поступление налога на прибыль, оказанное переходом крупнейших налогоплательщиков на расчет налоговой базы в составе консолидированных групп налогоплательщиков (поступления снизились на 10 - 15 проц.);
недостаточная самостоятельность и ответственность органов местного самоуправления муниципальных образований при осуществлении расходных и бюджетных полномочий, низкая заинтересованность в наращивании собственной налоговой базы муниципальных образований. Отсутствие прозрачной и стабильной системы разграничения полномочий и доходов между публично-правовыми образованиями создают риск несбалансированности бюджетов муниципальных образований и неисполнения предусмотренных в бюджетах муниципальных образований средств на реализацию мероприятий по достижению социально-экономических показателей, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 606;
отсутствие четкой системы оценки эффективности бюджетных расходов.
Планирование мер социально-экономического развития и бюджетное планирование по-прежнему остаются недостаточно скоординированными. До настоящего времени не удалось в полной мере обеспечить приоритезацию структуры расходов бюджетной системы и увеличить долю средств, направленных на развитие человеческого капитала и инфраструктуры. Прогноз развития сферы реализации Государственной программы разработан на основе сценарных условий прогноза социально-экономического развития Ленинградской области.
Постановлением Правительства Ленинградской области от 17 октября 2016 г. N 395 раздел 2 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной программы
Основными приоритетами государственной политики в сфере финансов являются: перераспределение бюджетных расходов на финансирование мероприятий, наиболее значимых для социально-экономического развития региона, переход на бюджет в программном формате и создание возможности эффективного измерения и оценки действия инструментов государственной политики (бюджетных, налоговых, тарифных, нормативного регулирования).
Также важным направлением государственной политики в сфере финансов является обеспечение высокой эффективности и оптимизации условий государственных заимствований для финансирования дефицита бюджета в целях сохранения возможности самостоятельного обслуживания и погашения государственного долга.
Настоящая Государственная программа ориентирована на создание равных для всех участников бюджетного процесса и благоприятных условий финансирования путем развития правового и нормативного регулирования, методического обеспечения.
Государственная программа не является непосредственно увязанной с достижением определенных конечных социально-экономических целей развития региона, но обеспечивает значительный (по ряду направлений -решающий) вклад в достижение практически всех стратегических целей, в том числе путем создания и поддержания благоприятных условий для экономического роста за счет обеспечения финансово-экономической стабильности, а также путем реализации следующих типов функций:
правоустанавливающие - нормативное правовое регулирование;
правоприменительные - непосредственное администрирование и управление, в том числе разработка проекта областного бюджета, организация его исполнения, межбюджетные отношения, управление государственным долгом, налоговое администрирование, размещение государственного заказа;
контрольные - контроль и надзор за исполнением бюджетного законодательства.
Правоустанавливающая деятельность Комитета финансов Ленинградской области в рамках имеющихся полномочий направлена на подготовку проектов нормативных правовых актов:
по вопросам регулирования бюджетного процесса, разграничения бюджетных полномочий между уровнями бюджетной системы;
по вопросам в сфере налоговой деятельности;
по вопросам установления единой бюджетной классификации Ленинградской области;
по вопросам установления условий и порядка размещения, обращения, обслуживания, выкупа и погашения государственных займов Ленинградской области.
Исходя из этого, общими целями и одновременно качественными результатами Государственной программы являются обеспечение исполнения расходных обязательств Ленинградской области при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, оптимальной долговой нагрузки, а также создание механизмов и условий для оценки результативности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента в секторе государственного управления.
Государственная программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 7 марта 2013 года N 66 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области" и с учетом Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года (утверждена областным законом от 8 августа 2016 года N 76-оз), прогноза социально-экономического развития Ленинградской области, правовых актов Губернатора Ленинградской области и правовых актов Правительства Ленинградской области, поручений Губернатора Ленинградской области, Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике.
Государственная программа направлена на достижение целей государственной политики в сфере социально-экономического развития Ленинградской области.
Государственная программа является системой мероприятий, согласованных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, целевых индикаторов и ключевых событий, обеспечивающих достижение поставленных целей.
Постановлением Правительства Ленинградской области от 17 октября 2016 г. N 395 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления
3. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации Государственной программы
Государственная программа направлена на создание благоприятных условий для устойчивого социально-экономического развития Ленинградской области в долгосрочной перспективе.
С учетом приоритетов государственной политики целью реализации Государственной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета Ленинградской области и повышения качества управления общественными финансами.
Достижение цели будет обеспечиваться решением следующих задач:
Задача 1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Ленинградской области и повышение качества управления муниципальными финансами.
Задача 2. Создание эффективной системы заимствований.
Задача 3. Создание автоматизированной системы "Управление бюджетными инвестициями".
Задача 4. Создание механизма эффективного бюджетирования изменений в отраслях социальной сферы.
Задача 5. Построение эффективной, прозрачной системы публикации информации о бюджете Ленинградской области с возможностью обратной связи как со стороны участников бюджетного процесса, так и со стороны жителей Ленинградской области.
Ожидаемые результаты к концу реализации Государственной программы:
Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, формируемых в рамках муниципальных программ, составит 38,7 проц.
Отношение объема государственного долга Ленинградской области к объему доходов областного бюджета Ленинградской области без учета безвозмездных поступлений - не более 15,1 проц.
Обеспечение возможности проведения комплексного анализа потребности и фактического использования средств адресной инвестиционной программы областного бюджета Ленинградской области и бюджетов муниципальных образований Ленинградской области составит 100 проц.
Уровень открытости бюджетных данных в Ленинградской области составит 60 проц.
Реализация Государственной программы осуществляется в 2014 - 2018 годах в один этап.
Плановые значения показателей (индикаторов) Государственной программы по годам реализации и информация о взаимосвязи показателей Государственной программы с мероприятиями приведены в приложениях 1 и 2 к Государственной программе.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы приведены в приложении 5 к Государственной программе.
4. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования
См. текст раздела 4
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий Государственной программы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках программы)
См. текст раздела 5
6. Выделение и включение в состав Государственной программы предусмотренных к реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ и подпрограмм
См. текст раздела 6
7. Целевые индикаторы и показатели Государственной программы, обоснование их состава и значений, взаимосвязь с мероприятиями и оценка влияния внешних факторов на их достижение
См. текст раздела 7
8. Ресурсное обеспечение Государственной программы за счет средств областного бюджета
Информация о ресурсном обеспечении Государственной программы за счет средств областного бюджета по годам реализации представлена в приложении 6 к Государственной программе.
9. Обоснование состава и значений целевых показателей Государственной программы
См. текст раздела 9
10. Методика оценки результативности и эффективности Государственной программы
См. текст раздела 10
Постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2015 г. N 516 настоящее приложение дополнено разделом 11
11. Информация об участии муниципальных образований Ленинградской области в реализации Государственной программы
Участие муниципальных образований Ленинградской области в реализации Государственной программы не предусмотрено.
Постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2015 г. N 516 настоящее приложение дополнено разделом 12
12. Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации Государственной программы
Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации Государственной программы не предусмотрено.
Постановлением Правительства Ленинградской области от 17 октября 2016 г. N 395 в Подпрограмму 1 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления
Подпрограмма 1. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области"
Паспорт
подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области"
Полное наименование |
Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области" |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Комитет финансов Ленинградской области |
Участники подпрограммы |
Комитет финансов Ленинградской области, органы местного самоуправления Ленинградской области (в части внедрения инновационных технологий управления бюджетным процессом) |
Цель подпрограммы |
Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Ленинградской области и повышение качества управления муниципальными финансами |
Задачи подпрограммы |
1. Совершенствование системы перераспределения финансовых ресурсов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований Ленинградской области. 2. Сокращение дифференциации в уровне бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области. 3. Обеспечение устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленинградской области. 4. Повышение качества управления муниципальными финансами |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2018 годы, этапы реализации не выделяются |
Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 14 639 735,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 4 018 445,8 тыс. рублей, 2015 год - 3 084 757,1 тыс. рублей, 2016 год - 2 675 768,3 тыс. рублей, 2017 год - 2 479 616,7 тыс. рублей, 2018 год - 2 381 147,9 тыс. рублей; объем финансирования за счет средств областного бюджета - 14 637 460,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 4 018 445,8 тыс. рублей, 2015 год - 3 084 757,1 тыс. рублей, 2016 год - 2 675 049,4 тыс. рублей, 2017 год - 2 478 838,7 тыс. рублей, 2018 год - 2 380 369,9 тыс. рублей; объем финансирования за счет средств местных бюджетов - 2 274,9 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 718,9 тыс. рублей, 2017 год - 778,0 тыс. рублей, 2018 год - 778,0 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Совершенствование системы перераспределения финансовых ресурсов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований Ленинградской области; снижение зависимости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области от межбюджетных трансфертов из областного бюджета и повышение самостоятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области; создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов Ленинградской области; создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами; соблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса на местном уровне. Основные результаты реализации подпрограммы: 1. Снижение доли муниципальных образований Ленинградской области, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации превышает 70 проц. объема собственных доходов местных бюджетов, от общего количества муниципальных ] образований Ленинградской области - до 22,3 проц, 2. Рост расчетной бюджетной обеспеченности по двум наименее обеспеченным муниципальным районам Ленинградской области (к уровню 2012 года) - до 112 проц. 3. Снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области - до 0,22 проц. 4. Рост доли муниципальных образований Ленинградской области, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области - до 38,7 проц, 5. Рост доли расходов бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, формируемых в рамках муниципальных программ, - до 85 проц. |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, формулировка основных проблем и прогноз развития указанной сферы
Возможность обеспечения равного доступа граждан Ленинградской области к гарантированному объему государственных и муниципальных услуг определяется характером и качеством системы и механизма перераспределения финансовых ресурсов внутри субъекта Российской Федерации - Ленинградской области.
Основными элементами перераспределения финансовых ресурсов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований Ленинградской области являются установление единых для всех муниципальных образований (поселений, муниципальных районов и городского округа) нормативов отчислений от отдельных федеральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет Ленинградской области, и предоставление бюджетам муниципальных образований Ленинградской области межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
Необходимость применения указанного механизма перераспределения финансовых ресурсов обусловлена неравномерностью размещения налоговой базы в разрезе муниципальных образований Ленинградской области.
Соотношение налоговых доходов между областным бюджетом и консолидированными бюджетами муниципальных образований Ленинградской области характеризуется концентрацией доходных источников на уровне областного бюджета, объем поступлений которых в большей степени зависит от действий органов государственной власти Ленинградской области (налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, имущественные налоги, а также налоги, взимаемые с плательщиков, применяющих специальные налоговые режимы). Указанные доходные источники в 2013 году составляют порядка 90 проц. от общего объема налоговых доходов консолидированного бюджета Ленинградской области.
Повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Ленинградской области путем передачи налоговых доходов местным бюджетам едиными нормативами отчислений от отдельных федеральных и региональных налогов является актуальным направлением совершенствования системы перераспределения финансовых ресурсов в Ленинградской области. Такие бюджетообразующие налоги как налог на доходы физических лиц и налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, могут быть напрямую закреплены за местными бюджетами.
Вместе с тем сохраняется актуальность действующей системы межбюджетных отношений. Межбюджетные трансферты предоставляются в форме дотаций (15 проц. от общего объема межбюджетных трансфертов в 2012 году), в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области (12 проц.), межбюджетных субсидий (27 проц.), субвенций (49 проц.) и иных межбюджетных трансфертов (9 проц.). Необходимо повысить эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности, а также эффективность предоставления и использования целевых межбюджетных трансфертов, в первую очередь субсидий, поскольку они предоставляются на реализацию собственных полномочий муниципальных образований Ленинградской области.
В силу объективных факторов различного характера производительные силы на территории Ленинградской области размещаются неравномерно, что обуславливает наличие дифференциации в уровне обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области бюджетными средствами по закрепленным за ними источникам доходов для исполнения расходных обязательств муниципальных образований Ленинградской области.
Так, более 46 проц. доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области аккумулируются на шести наиболее развитых территориях, на которых проживает 37 проц. населения Ленинградской области. Бюджетная обеспеченность двух муниципальных районов Ленинградской области, имеющих наибольшую бюджетную обеспеченность, на 2012 год до выравнивания превышает в 3,8 раза бюджетную обеспеченность двух наименее развитых муниципальных районов.
Помимо этого, в процессе исполнения бюджетов муниципальных образований Ленинградской области могут возникать непредвиденные ситуации, негативным образом сказывающиеся на их сбалансированности. Это могут быть выпадающие доходы бюджета, необходимость финансирования непредвиденных расходов, разбалансированность бюджета. В целях нивелирования негативных последствий таких ситуаций в областном бюджете Ленинградской области ежегодно предусматриваются дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области для оказания финансовой помощи бюджетам таких муниципальных образований.
Кроме безвозвратной и безвозмездной финансовой помощи из областного бюджета Ленинградской области муниципальным образованиям оказывается поддержка на принципах кредитования в виде бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицитов бюджетов муниципальных образований, на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований. За период 2010 - 2012 годов масштабы такой поддержки значительно увеличились.
Приоритетом бюджетной политики Российской Федерации в сфере взаимодействия с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями остается необходимость внедрения передовых технологий, обеспечивающих эффективное и качественное предоставление бюджетных услуг, в практику управления бюджетным процессом. В 2005 - 2006 годах Ленинградская область при поддержке Министерства финансов Российской Федерации активно реализовывала Программу реформирования региональных финансов, которая послужила хорошим проводником для практического внедрения новаций, предусмотренных федеральным бюджетным законодательством. В рамках реализации указанной программы разработана и утверждена методика оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований Ленинградской области, которая применяется комитетом финансов Ленинградской области с 2006 года. Проведение такой оценки позволяет выявить сильные и слабые стороны конкретного муниципального образования в сфере финансов для принятия соответствующих управленческих решений, стимулирует администрации муниципалитетов Ленинградской области к соблюдению бюджетного законодательства, улучшению финансовых показателей местных бюджетов, обеспечению публичности управления муниципальными финансами.
Вместе с тем в некоторых муниципальных образованиях Ленинградской области остается низким качество финансового управления, свидетельством чего являются более высокие по сравнению со средним уровнем показатели просроченной кредиторской задолженности, низкая достоверность финансового планирования, а также недостаточное использование современных процедур и методов управления бюджетным процессом в каждой из фаз бюджетного цикла.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы
Приоритетами реализации подпрограммы являются:
совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований с целью повышения эффективности их предоставления и использования;
актуализация форм предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в целях содействия повышению финансовой самостоятельности органов местного самоуправления муниципальных образований;
создание условий для равных финансовых возможностей оказания гражданам муниципальных услуг на всей территории Ленинградской области;
создание условий для устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленинградской области;
повышение качества управления финансами в муниципальных образованиях Ленинградской области;
создание условий для проведения согласованной финансовой политики, проводимой на уровне муниципальных образований, с финансовой политикой федерального центра и Ленинградской области;
содействие внедрению передовых инновационных технологий в бюджетный процесс на муниципальном уровне.
Цель подпрограммы - обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Ленинградской области и повышение качества управления муниципальными финансами.
Для реализации указанной цели необходимо решить задачи по совершенствованию системы перераспределения финансовых ресурсов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований Ленинградской области, сокращению дифференциации муниципальных образований по уровню их бюджетной обеспеченности, обеспечению устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, повышению качества управления муниципальными финансами.
Ожидаемыми результатами подпрограммы являются совершенствование системы перераспределения финансовых ресурсов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований Ленинградской области, снижение зависимости бюджетов муниципальных образований от межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области и повышение самостоятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области, создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов, повышения качества управления муниципальными финансами, соблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса на местном уровне.
Основными результатами реализации подпрограммы являются:
снижение доли муниципальных образований Ленинградской области, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и инвестиционных фондов субъектов Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений (далее - доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), превышает 70 проц. объема собственных доходов местных бюджетов, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области - до 22,3 проц.;
снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области до 0,22 проц.;
рост расчетной бюджетной обеспеченности по двум наименее обеспеченным муниципальным районам Ленинградской области (к уровню 2012 года) до 112 проц.;
увеличение доли муниципальных образований, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области - до 38,7 проц.;
рост доли расходов бюджетов муниципальных образований, формируемых в рамках муниципальных программ (без субвенций), - до 85 проц.
3. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
С учетом приоритетов государственной политики целью реализации подпрограммы является обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Ленинградской области и повышение качества управления муниципальными финансами.
Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
Задача 1. Совершенствование системы перераспределения финансовых ресурсов между областным бюджетом Ленинградской области и бюджетами муниципальных образований Ленинградской области.
Задача 2. Сокращение дифференциации в уровне бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области.
Задача 3. Обеспечение устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ленинградской области.
Задача 4. Повышение качества управления муниципальными финансами.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
Снижение доли муниципальных образований Ленинградской области, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации превышает 70 проц. объема собственных доходов местных бюджетов, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области, до 22,3 проц.
Рост расчетной бюджетной обеспеченности по двум наименее обеспеченным муниципальным районам Ленинградской области (к уровню 2012 года) до 112 проц.
Снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области до 0,22 проц.
Рост доли муниципальных образований Ленинградской области, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами, от общего количества муниципальных образований Ленинградской области, до 38,7 проц.
Рост доли расходов бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, формируемых в рамках муниципальных программ, до 85 проц.
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2018 годах в один этап.
Плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам реализации представлены в приложении 2 к Государственной программе.
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий.
1.1. Совершенствование системы перераспределения финансовых ресурсов между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований Ленинградской области.
Основное мероприятие направлено на расширение самостоятельности и ответственности местных бюджетов, создание достаточных и действенных стимулов для расширения собственной доходной базы бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местных бюджетов.
С 1 января 2014 года в доходы бюджетов муниципальных районов и городского округа поступает по единым нормативам отчислений налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - в размере 100 проц.
С 1 января 2014 года в доходы муниципальных образований дополнительно поступает по дифференцированным нормативам отчислений акцизы на нефтепродукты исходя из зачисления в местные бюджеты 10 проц. налоговых доходов консолидированного бюджета Ленинградской области от указанного налога.
Переданные доходы должны быть направлены, прежде всего, на выполнение задач, определенных указами Президента Российской Федерации. Это позволит местным бюджетам предусмотреть финансовое обеспечение расходов по повышению заработной платы работников дополнительного образования и культуры, ликвидации очереди в детские дошкольные учреждения, переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
С 1 января 2016 года в связи с завершением разграничения полномочий между областным бюджетом и бюджетами муниципальных районов (городского округа) по дошкольному образованию на 5 проц. уменьшаются единые нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городского округа).
С 1 января 2016 года на областном уровне консолидируется транспортный налог, ранее зачисляемый в бюджеты поселений и городского округа по нормативу 50 проц. В качестве компенсации потерь бюджетов поселений (городского округа) от отмены транспортного налога с 1 января 2016 года устанавливаются единые нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты городских поселений (городского округа) в размере 3 проц.
С 1 января 2016 года отменяется предоставление субсидий ("отрицательных трансфертов") в областной бюджет из бюджетов муниципальных образований в целях повышения устойчивости и сбалансированности местных бюджетов.
Переданные доходы обеспечат повышение устойчивости местных бюджетов для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Ленинградской области.
1.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области.
Основное мероприятие направлено на обеспечение равных возможностей доступа граждан к муниципальным услугам, предоставляемым за счет средств бюджетов муниципальных образований Ленинградской области. Принципом реализации мероприятия является определение, обеспечение и сохранение в среднесрочном периоде установленного критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области. Инструментом реализации основного мероприятия являются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области, в том числе расчет их распределения.
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (поселений, муниципальных районов, городского округа) Ленинградской области осуществляется с учетом требований бюджетного законодательства исходя из равноправия субъектов бюджетных правоотношений в соответствии с едиными и формализованными методиками, утвержденными областным законом от 8 августа 2005 года N 67-оз "О фондах финансовой поддержки муниципальных образований Ленинградской области".
Расчет распределения указанных дотаций производится на основе официальной статистической информации, представляемой Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, органами государственной власти Ленинградской области, согласованной с органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области по результатам сверки исходных данных, ежегодно проводимой комитетом финансов Ленинградской области.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) заменяются дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городского округа) исходя из зачислений в местные бюджеты 10 проц. налоговых доходов консолидированного бюджета Ленинградской области от указанного налога.
В соответствии с переданными отдельными государственными полномочиями Ленинградской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета органы местного самоуправления муниципальных районов самостоятельно рассчитывают дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений по методике, утвержденной областным законом от 8 августа 2005 года N 67-оз "О фондах финансовой поддержки муниципальных образований Ленинградской области". Предоставление дотаций поселениям в течение финансового года осуществляется муниципальными районами в пределах сумм субвенций, предусмотренных в областном бюджете Ленинградской области на текущий финансовый год и предоставляемых бюджетам муниципальных районов для исполнения указанных отдельных государственных полномочий.
Своевременное перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области в течение финансового года позволяет обеспечить сбалансированное и устойчивое исполнение консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, предотвращение возникновения кассовых разрывов и возможность финансирования первоочередных расходных обязательств муниципальных образований.
Перечисление муниципальным районам квартальной суммы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета осуществляется в первом месяце квартала в целях увеличения возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения и осуществлению переданных государственных полномочий, создания условий для обеспечения своевременного выполнения муниципальными образованиями принятых расходных и бюджетных обязательств.
1.3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области.
Основное мероприятие направлено на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области, у которых в процессе исполнения бюджетов возникают риски неисполнения расходных обязательств и разбалансированности бюджетов.
Принципом реализации мероприятия является формирование групп муниципальных образований Ленинградской области по схожим социально-экономическим и бюджетным признакам - уровню дотационности и размеру дефицита бюджета.
Инструментом реализации основного мероприятия являются дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области и расчет их распределения в соответствии с утвержденными Правительством Ленинградской области едиными и формализованными методиками.
Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области утверждается распоряжениями Правительства Ленинградской области и осуществляется исходя из оценки исполнения местных бюджетов на основе критериев, от которых зависит обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в определенных условиях.
Дотации бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области предоставляются в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных районов (городского округа) при недостатке собственных доходов бюджетов муниципальных районов (городского округа), частичной компенсации выпадающих доходов бюджетов муниципальных районов (городского округа), стимулирования муниципальных образований, принимающих меры по увеличению налогового потенциала, а также для целей, установленных распоряжениями Правительства Ленинградской области.
Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных районов (городского округа) при недостатке собственных доходов бюджетов муниципальных районов (городского округа), а также для целей, установленных распоряжениями Правительства Ленинградской области, производится на основе заключаемых с муниципальными образованиями соглашений.
1.4. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Ленинградской области.
Наряду с безвозмездными и безвозвратными видами финансовой помощи из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области предоставляются бюджетные кредиты для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов (городского округа).
При улучшении ситуации на рынке заимствований в рамках реализации основного мероприятия предусмотрено сокращение поддержки бюджетов муниципальных образований Ленинградской области за счет бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов к преимущественному использованию рыночных механизмов покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований Ленинградской области.
В рамках осуществления мероприятия комитетом финансов Ленинградской области проводится анализ долговой нагрузки муниципальных образований, разрабатываются рекомендации органам местного самоуправления муниципальных образований, направленные на снижение объема муниципального долга, включающие обязательное принятие мер по оздоровлению бюджетного сектора и сбалансированности исполнения бюджетов при осуществлении оценки качества управления финансами муниципальных образований Ленинградской области.
1.5. Оценка качества управления муниципальными финансами.
Для создания стимулов к улучшению качества управления финансами в муниципальных образованиях Ленинградской области на базе повышения эффективности использования бюджетных средств и внедрения передовых технологий управления бюджетным процессом сформирована система оценки качества управления финансами муниципальных образований. Показатели оценки содержат индикаторы использования в бюджетном процессе передовых инструментов и процедур, открытости бюджетного процесса, качества управления муниципальным долгом, соблюдения норм бюджетного законодательства и др.
На основании оценки дважды в год (по итогам первого полугодия и по итогам года) формируются рейтинги муниципальных образований Ленинградской области (отдельно муниципальных районов (городского округа) и поселений). Результаты оценки и рейтинги качества управления финансами муниципальных образований размещаются на официальном сайте Правительства Ленинградской области в сети "Интернет".
Оценка качества управления финансами муниципальных образований Ленинградской области является действенным нефинансовым инструментом мотивации органов местного самоуправления муниципальных образований к повышению эффективности управления муниципальными финансами. В рамках основного мероприятия уделено внимание показателям, характеризующим степень внедрения инноваций в муниципальное управление, например, открытость и прозрачность для общества информации о бюджетах муниципальных образований, наличие действующих интернет-сайтов.
В то же время применяется финансовый инструмент повышения качества управления финансами муниципальных образований Ленинградской области и стимулирования наиболее эффективного использования местных ресурсов, а именно дотации на поощрение достижения наилучших показателей оценки качества управления финансами муниципальных образований, которые предоставляются трем муниципальным районам (городскому округу), трем городским поселениям и трем сельским поселениям, получившим наибольшую итоговую оценку качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований и занявшим первые три места в рейтингах муниципальных районов (городского округа), городских и сельских поселений.
В течение срока реализации подпрограммы предполагается расширение сферы охвата оценки и актуализация перечня применяемых индикаторов по мере совершенствования процедур финансового управления.
В целях создания условий для проведения согласованной финансовой политики на уровне муниципальных образований, федерального центра и Ленинградской области обеспечивается оказание методологической поддержки органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области по вопросам организации бюджетного процесса посредством проведения тематических, обучающих, практических семинаров и совещаний.
В рамках реализации подпрограммы также предусмотрено создание условий для обеспечения бюджетного процесса в муниципальных образованиях Ленинградской области высокотехнологичной унифицированной информационной инфраструктурой в целях поддержания единого информационного пространства бюджетно-финансовой системы Ленинградской области.
Для развития и поддержки информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс, муниципальными образованиями осуществляются работы по внедрению, сопровождению, модернизации и обслуживанию информационной системы управления бюджетным процессом, приобретению и обслуживанию вычислительной техники, активного и пассивного оборудования серверных помещений и иных элементов информационной инфраструктуры, а также лицензий на программные продукты. В целях содействия внедрению передовых инновационных технологий в бюджетный процесс на муниципальном уровне и создания условий для их применения муниципальным образованиям Ленинградской области предоставляются субсидии в установленном порядке.
6. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы, реализуемых муниципальными образованиями Ленинградской области
Муниципальные образования Ленинградской области являются участниками подпрограммы в части внедрения инновационных технологий управления бюджетным процессом. Вместе с тем деятельность муниципальных образований Ленинградской области способствует достижению целей и задач подпрограммы:
недопущение просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджетов муниципальных образований, а в случае ее наличия - проведение работы по сокращению задолженности;
наращивание доходной базы отстающих по бюджетной обеспеченности муниципальных образований в целях снижения дефицита бюджета;
недопущение принятия необеспеченных расходных обязательств и проведение взвешенной долговой политики на муниципальном уровне;
обеспечение соответствия объема расходных обязательств реальным доходным источникам и источникам финансирования дефицита бюджета;
соблюдение требований бюджетного законодательства;
выполнение требований соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых поступлений, заключенных с комитетом финансов Ленинградской области;
переход к программно-целевому методу формирования местных бюджетов.
Муниципальные образования не могут в полной мере оказать влияние на значения всех целевых индикаторов и показателей подпрограммы. В то же время в паспорте подпрограммы содержатся показатели, которые непосредственно зависят от действий органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области и не подвержены значительным внешним рискам, а именно "доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований Ленинградской области", "доля расходов бюджетов муниципальных образований, формируемых в рамках муниципальных программ". Значения данных показателей подпрограммы характеризуют достижение конечных результатов ее реализации муниципальными образованиями Ленинградской области и отражают устойчивость исполнения бюджетов муниципальных образований, степень внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования и, как следствие, повышение эффективности управления местными бюджетами.
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2014 - 2018 годах, за счет средств областного бюджета Ленинградской области составляют 14 637 460,9 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов - 2 274,9 тыс. рублей.
8. Риски реализации подпрограммы и меры по управлению рисками
См. текст раздела 8
(1) Доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и инвестиционных фондов субъектов Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений.
Постановлением Правительства Ленинградской области от 17 октября 2016 г. N 395 в Подпрограмму 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления
Подпрограмма 2.
"Управление государственным долгом Ленинградской области"
Паспорт
подпрограммы "Управление государственным долгом Ленинградской области"
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз развития указанной сферы
По итогу исполнения бюджета за 2012 год государственный долг Ленинградской области увеличился на 0,8 млрд. рублей и составил 5,9 млрд. рублей, или 11 проц. от собственных доходов бюджета Ленинградской области за 2012 год, в том числе заимствования - 3,5 млрд. рублей и условные обязательства (гарантии) - 2,4 млрд. рублей. В предстоящий плановый период 2014 - 2016 годов расходы бюджета Ленинградской области как и других субъектов Российской Федерации требуют значительного увеличения в связи с необходимостью исполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 - 606. По проведенной оценке на финансирование предусмотренных указами Президента Российской Федерации мероприятий в социально-экономической сфере Ленинградской области дополнительно требуется более 30 млрд. рублей на ближайшие три года.
С учетом действующих параметров бюджета 2013 года для увеличения расходов в требуемом объеме на текущий и очередной бюджетные годы и на плановый период необходимо утверждение на каждый год дефицита бюджета на уровне предельного. В соответствии с действующим бюджетным законодательством предельный дефицит может составлять не более 15 проц. от собственных доходов с возможностью увеличения его размера на суммы изменения остатков на счетах бюджета и поступлений от приватизации.
Финансирование дефицита бюджета главным образом возможно осуществлять за счет заимствований, что повлечет за собой наращивание государственного долга.
В соответствии со статьей 99 Бюджетного кодекса Российской Федерации долговые обязательства субъекта Российской Федерации могут существовать в виде обязательств по:
государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации;
бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет субъекта Российской Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций;
государственным гарантиям субъекта Российской Федерации. В объем государственного внутреннего долга субъекта Российской Федерации включаются:
номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;
объем основного долга по кредитам, полученным субъектом Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;
объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет субъекта Российской Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
объем обязательств по государственным гарантиям, предоставленным субъектом Российской Федерации, выраженным в валюте Российской Федерации;
объем обязательств субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией, возникающих в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований);
объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обязательств субъекта Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 2 статьи 101 Бюджетного кодекса Российской Федерации управление государственным долгом субъекта Российской Федерации осуществляется высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации либо финансовым органом субъекта Российской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.
В целях регулирования в сфере планирования и исполнения областного бюджета в части государственных заимствований Ленинградской области, предоставления государственных гарантий Ленинградской области, управления государственным долгом, а также государственного финансового контроля состояния государственного долга принят областной закон от 11 марта 2009 года N 18-оз "О государственном долге Ленинградской области".
Существующий государственный долг Ленинградской области
По состоянию на 1 июля 2013 года государственный долг Ленинградской области составил 5417239780 рублей, в том числе:
1300000000 рублей - долгосрочные государственные облигации Ленинградской области с фиксированным купонным доходом;
931078200 рублей - бюджетные кредиты, привлеченные из федерального бюджета;
800000000 рублей - кредит, привлеченный в ОАО "Сбербанк России";
2386161580 рублей - государственные гарантии Ленинградской области.
1) Долгосрочные государственные облигации Ленинградской области с фиксированным купонным доходом
В целях погашения государственных долговых обязательств Ленинградской области, а также покрытия дефицита бюджета Ленинградской области областным законом от 31 декабря 2003 года N 105-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2004 год" в составе источников предусмотрено осуществление выпуска облигационного займа в сумме 1300000000 рублей. В этой связи постановлением Правительства Ленинградской области от 16 июля 2004 года N 136 (с изменениями от 5 октября 2004 года N 218) утверждены Генеральные условия эмиссии и обращения долгосрочных государственных облигаций Ленинградской области с фиксированным купонным доходом, определяющие общий порядок эмиссии, обращения и погашения данных облигаций.
Условиями эмиссии и обращения долгосрочных государственных облигаций Ленинградской области с фиксированным купонным доходом (утверждены приказом комитета финансов Ленинградской области от 26 июля 2004 года N 218/1 (с изменениями), зарегистрированы в Министерстве финансов Российской Федерации 8 декабря 2004 года N LEN-002/00230) определены порядок размещения и обращения облигаций, размер дохода и порядок его расчета, а также участники размещения и обращения облигационного займа:
генеральный агент - ОАО "Вэб-инвест банк" (ныне КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО),
платежный агент - главное управление Банка России по Ленинградской области;
уполномоченный депозитарий - некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр".
Приказом комитета финансов Ленинградской области от 10 декабря 2004 года N 357 утверждено Решение о выпуске долгосрочных государственных облигаций Ленинградской области (государственный номер выпуска RU26002LEN), определяющее основные параметры облигационного займа:
номинальная стоимость - 1000 рублей;
общее количество - 1300000 штук;
дата начала размещения - 17 декабря 2004 года;
срок обращения 3640 дней с начала размещения облигаций;
количество купонных периодов - 20;
продолжительность купонного периода - 182 дня;
ставки купонного дохода;
дата погашения облигаций - 5 декабря 2014 года.
Обслуживание облигационного займа Ленинградской области составит в 2013 году - 152334000 рублей (11,75 проц. годовых), в 2014 году - 152334000 рублей (11,75 проц. годовых).
2) Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Ленинградской области из федерального бюджета
По состоянию на июнь 2013 года в состав государственного долга Ленинградской области входят два бюджетных кредита, привлеченных в бюджет Ленинградской области из федерального бюджета:
в сентябре 2010 года - на сумму 369649,2 тыс. рублей со сроком возврата 30 июля 2015 года с взиманием платы за пользование бюджетным кредитом в размере одной четвертой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения Соглашения о предоставлении бюджетного кредита, что составляет 1,94 проц. годовых;
в июне 2013 года - на сумму 561429 тыс. рублей со сроком возврата 15 ноября 2013 года с взиманием платы за пользование бюджетным кредитом в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения Соглашения о предоставлении бюджетного кредита, что составляет 4,125 проц. годовых.
3) Кредит, привлеченный в кредитной организации
В декабре 2012 года привлечены два кредита в кредитной организации ОАО "Сбербанк России" в соответствии с действующими государственными контрактами на покрытие дефицита в сумме 1000 млн. рублей на 365 дней под 8,954 проц. годовых и в сумме 800 млн. рублей на 730 дней под 9,5 проц. годовых. По состоянию на 1 июня 2013 года кредит со сроком возврата в 2013 году в сумме 1000 млн. рублей погашен.
4) Государственные гарантии Ленинградской области
По состоянию на июль 2013 года объем государственных гарантий Ленинградской области составил 2386161580 рублей.
Наибольший объем государственных гарантий Ленинградской области приходится на гарантии:
по обязательствам ОАО "Отель "Звездный" перед ЗАО "Эксимбанк" в объеме 1500000000 рублей,
по обязательствам ОАО "Усть-Луга" в объеме 600000000 рублей, по обязательствам ОАО "ЛОКС" в объеме 180000000 рублей. В 2012 году и за истекший период 2013 года государственные гарантии Ленинградской области не предоставлялись.
Планирование государственного долга на конец 2013 года
См. текст подраздела
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы
Ежегодное планирование бюджета с дефицитом повлечет быстрый рост государственного долга. При этом на первый план выходят следующие задачи:
2.1. Увеличение сроков заимствований для обеспечения соответствия сроков возврата привлеченных средств и сроков получения достаточного финансово-экономического эффекта от их использования, а также для обеспечения равномерного распределения по будущим финансовым годам нагрузки на бюджет по обслуживанию и погашению заимствований.
2.2. Минимизация стоимости заимствований для бюджета. Формирование дополнительных доходов бюджета от размещения временно свободных денежных средств для направления их на финансирование расходов на обслуживание долга.
2.3. Выработка предложений по предельно допустимым размерам и по структуре государственного долга исходя из целей сохранения возможности его обслуживания, рефинансирования и погашения, а также экономически эффективного использования привлеченных ресурсов.
Предельный объем государственного долга для субъектов Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством составляет не более 100 проц. от собственных доходов. При оценке размера потенциально возможного к принятию, эффективному обслуживанию и использованию государственного долга (заимствований и условных обязательств) следует исходить из процентных ставок на денежных рынках, прогнозов социально- экономического развития, возможной эффективности использования привлеченных ресурсов, потенциально возможного размера источников обслуживания и погашения долга, а также учитывать опыт других регионов Российской Федерации.
Максимальные уровни государственного долга других регионов, при которых они вполне комфортно в настоящее время рефинансируют на рынке свои заимствования, принадлежат таким сопоставимым по размеру экономики с Ленинградской областью регионам, как Волгоградская область - 55 проц. (от собственных доходов), Нижегородская область - 50 проц., Саратовская область - 89 проц., Кемеровская область - 40 проц., Омская область - 43 проц. Следует отметить, что в соответствии с действующим федеральным бюджетным законодательством государственный долг Российской Федерации не должен превышать 30 проц.
Существующая структура расходов бюджета Ленинградской области позволяет утверждать, что единственным источником для погашения и обслуживания заимствований в настоящее время является уменьшение капитальных расходов, находящихся на текущий момент на уровне 5,7 млрд. рублей в год.
С учетом рыночной ситуации, опыта других субъектов Российской Федерации, дифференцированной структуры экономики Ленинградской области и структуры бюджетных расходов реалистичным представляется предельный размер долга за счет заимствований - 45 проц. от собственных доходов, или 34,7 млрд. рублей к 2018 году.
При этом на уплату процентов и расходы по организации и обслуживанию ежегодно потребуется до 4 млрд. рублей. Предполагается, что за счет расширения предоставления государственных гарантий и частно-государственного партнерства в значительной степени удастся покрыть потребности в создании и возобновлении капитальной инфраструктуры региона, что даст возможность в случае необходимости при данном уровне долга формировать начиная с 2019 года профицит бюджета в размере до 1,5 млрд. рублей в год для последовательного сокращения государственного долга Ленинградской области.
При утверждении областного бюджета Ленинградской области на текущий год и на плановый период установлен принцип среднесрочной долговой политики ограничения дефицита бюджета в каждом последующем году: в 2014 году - 15 проц., в 2015 году - 8 проц., начиная с 2016 года - на уровне не более 10 проц. (значение показателя может быть превышено на сумму изменения остатков средств областного бюджета Ленинградской области, а также на сумму фактических поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Ленинградской области).
3. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
С учетом приоритетов государственной политики целью реализации подпрограммы является создание эффективной системы заимствований и управления государственными финансовыми активами.
Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
Задача 1. Увеличение сроков заимствований.
Задача 2. Минимизация стоимости заимствований.
Задача 3. Эффективное размещение временно свободных денежных средств в связи с неритмичностью исполнения бюджета с целью получения дополнительных доходов бюджета для финансирования расходов на обслуживание долга.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
Дюрация долга - средневзвешенный по сумме срок до погашения привлеченных заимствований - 2 года.
Превышение средней доходности к погашению портфеля произведенных заимствований Ленинградской области в текущем году над среднерыночной доходностью к погашению, сложившейся по итогу размещения в текущем году всех субфедеральных облигационных займов эмитентами, имеющими сопоставимый - отличный не более чем на 40 проц. размер бюджета, - не более чем на 1 проц. годовых.
Отклонение в меньшую сторону фактической доходности портфеля размещенных временно свободных денежных средств в текущем году от действующей ключевой ставки - не более чем на 1 проц. годовых. Подпрограмма реализуется в 2014 - 2018 годах в один этап.
Плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам реализации представлены в приложении 2 к Государственной программе.
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Достижение цели подпрограммы 2 требует решения задач подпрограммы путем реализации следующих основных мероприятий.
4.1. Разработка программы государственных заимствований на очередной год и на плановый период. При разработке учитываются общий размер дефицита на очередной финансовый год и на плановый период, движение источников финансирования дефицита бюджета (остатки, бюджетные кредиты, доходы от продажи государственного имущества), а также обязательства по погашению/рефинансированию ранее привлеченных заимствований. Программа заимствований планируется с учетом прогноза стратегического развития на среднесрочный период и задачи наращивания и удлинения государственного долга в целях финансирования превышения роста приоритетных расходов над доходами
4.2. Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами.
Для обеспечения стабильного спроса на долговые инструменты Ленинградской области необходимо наличие стабильного подтверждения надежности эмитента (заемщика) для потенциальных инвесторов и кредиторов. Общепринятым критерием надежности является наличие кредитного рейтинга, присвоенного несколькими международными рейтинговыми агентствами. При этом предпочтительным уровнем рейтинга является инвестиционный начиная с "ВВВ-" или предшествующий ему уровень "ВВ+". Долговые инструменты эмитентов с инвестиционным рейтингом в соответствии с инвестиционными декларациями имеют возможность включать в свои портфели пенсионные и паевые фонды. Обязательства эмитентов с рейтингом "ВВ+" со стабильной историей подтверждения охотно приобретают профессиональные участники рынка ценных бумаг - коммерческие банки и инвестиционные компании. Проведение данного мероприятия предполагает представление отчетности, состояния дел и перспективных планов развития региона рейтинговым агентствам, с которыми заключен договор на проведение рейтинговых процедур. В рамках мероприятия осуществляется максимально полное и открытое предоставление информации с целью подтверждения финансово-экономического потенциала Ленинградской области для принятия, эффективного использования, обслуживания и погашения государственных заимствований.
4.3. Обслуживание государственного долга Ленинградской области. Данное мероприятие заключается в планировании и осуществлении целевых расходов в форме процентных платежей и комиссий в пользу банков по заключенным кредитным договорам и в пользу держателей государственных облигаций Ленинградской области.
4.4. Исключен.
См. текст пункта 4.4
4.5. Планирование расходов, связанных с осуществлением заимствований Ленинградской области, производится на основе программы заимствований и заключается в планировании расходов на оплату услуг генерального агента по размещению облигационного займа, биржи и депозитария. Выбор поставщиков услуг осуществляется на конкурсной основе с учетом положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
4.6. Размещение временно свободных средств областного бюджета Ленинградской области на банковские депозиты при оптимальном соотношении доходности и риска осуществляется Комитетом финансов Ленинградской области в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2008 года N 418 "Об утверждении Порядка размещения временно свободных средств областного бюджета Ленинградской области и средств резервного фонда Ленинградской области на банковские депозиты" и приказом Комитета финансов Ленинградской области от 14 мая 2015 года N 18-02/01-10-33 "Об утверждении Положения об условиях размещения временно свободных средств областного бюджета Ленинградской области и средств резервного фонда Ленинградской области на банковские депозиты" с соблюдением условий генерального депозитного соглашения путем заключения с уполномоченными банками депозитных договоров в результате проведения депозитных торгов.
4.7. Мониторинг состояния объема государственного долга и расходов на его обслуживание в части соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.
6. Риски реализации подпрограммы и меры управления рисками
См. текст раздела 6
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом областного закона об областном бюджете Ленинградской области на текущий год и на плановый период. Бюджетные ассигнования, связанные с обслуживанием государственного долга Ленинградской области, определены исходя из прогнозного объема заимствований.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Ленинградской области по годам приведено в приложении 6 к Государственной программе.
Постановлением Правительства Ленинградской области от 17 октября 2016 г. N 395 в Подпрограмму 3 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления
Подпрограмма 3.
"Повышение эффективности бюджетных инвестиций"
Паспорт
подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных инвестиций"
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы и тенденции развития указанной сферы
В течение последних лет в Ленинградской области наблюдается рост объемов бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства как областной, так и муниципальной собственности. Внедренные принципы программно-целевого подхода к управлению бюджетными инвестиционными расходами не оправдали в полной мере ожиданий. Во многом это объясняется существующими объективными ограничениями и в первую очередь низким уровнем развития общественного сознания (правосознания), что в конечном счете приводит к развитию коррупции, слабой институциональной среде, отсутствию стимулов к эффективному использованию бюджетных ресурсов и пр.
Обозначенные в Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года риски сокращения темпов развития экономики Ленинградской области и, как следствие, возможное сокращение государственных расходов (в первую очередь инвестиционного характера) внесли существенные изменения в условия формирования модели инвестиционной политики Ленинградской области, определив необходимость переоценки применяемых подходов, способов и инструментов управления государственными инвестициями.
Очевидно, что при бюджетном дефиците далее недопустимо проводить политику наращивания объемов государственных инвестиций в условиях отсутствия отлаженных механизмов повышения отдачи от них. В пользу этого утверждения в частности свидетельствует неудовлетворительная результативность инвестиционной политики прошлых лет, когда при значительном увеличении объемов бюджетных инвестиций качественного прорыва в социально-экономическом развитии не произошло.
В этой связи предложения по совершенствованию инвестиционной политики в рамках Государственной программы в первую очередь должны быть сфокусированы на идее повышения эффективности инвестиций и уже во вторую очередь - обоснования оптимального с точки зрения стратегии инновационной модернизации объема инвестиций.
Практика формирования и реализации адресной инвестиционной программы последних лет показала следующие основные проблемы, снижающие эффективность использования бюджетных средств:
неготовность проектно-сметной документации по объектам, включаемым в план реализации адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год;
задержки в проведении размещения заказа по объектам в связи с низким качеством подготовки аукционной документации (в том числе на основании жалоб участников размещения заказа, признанных Федеральной антимонопольной службой обоснованными);
отсутствие обеспечения должного уровня и своевременного финансирования объектов со стороны администраций муниципальных образований по объектам строительства муниципальной собственности;
выявляемые в ходе строительства ошибки проектной документации и, как следствие, задержки в производстве строительно-монтажных работ, увеличение стоимости работ;
ненадлежащее исполнение подрядчиками своих обязательств (в том числе при отсутствии должного контроля со стороны заказчика).
Также необходимо отметить, что по объектам адресной инвестиционной программы, финансируемым путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований (составляющих основную часть программы), проблемы повышения эффективности использования бюджетных средств связаны с отсутствием действенных рычагов со стороны органов исполнительной власти Ленинградской области по управлению администрациями муниципальных образований (с учетом определенных федеральным законодательством взаимоотношений субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления), в том числе механизмов финансового или административного воздействия при ненадлежащем исполнении администрациями муниципальных образований функций заказчиков.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы
В целях повышения эффективности бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства необходимо осуществить комплекс мероприятий по следующим приоритетным направлениям:
организация взаимодействия органов исполнительной власти Ленинградской области с администрациями муниципальных образований по определению реальной потребности в бюджетных инвестициях в объекты капитального строительства по курируемым сферам деятельности, исключающей обращения в адрес органов исполнительной власти Ленинградской области в течение срока реализации Государственной программы с обоснованными предложениями о финансировании неучтенных объектов (за исключением ситуаций в результате аварий, стихийных бедствий, техногенных катастроф);
в рамках формирования проекта адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год предусматривать включение объектов капитального строительства, проектно-сметная документация по которым находится на рассмотрении в ГАУ "Леноблгосэкспертиза" либо сроки завершения разработки которой определены действующими контрактами не позднее чем третий квартал текущего года. С учетом сроков проведения последующей экспертизы проекта и сроков аукциона по определению подрядчика это позволит обеспечить возможность начала строительно-монтажных работ по объектам и, соответственно, освоения бюджетных средств с первого квартала года начала инвестирования;
в ходе исполнения областного бюджета наличие у органов исполнительной власти Ленинградской области оперативной информации о реальном состоянии дел по каждому объекту капитального строительства, в том числе:
состояние работ по выделению земельного участка и получению технических условий на присоединение,
состояние разработки проектно-сметной документации (наличие технического задания на проектирование, степень его согласования с отраслевыми органами исполнительной власти, сроки начала и окончания проектирования, прохождение государственной экспертизы проекта, проведение оценки достоверности сметной стоимости, утверждение проектно-сметной документации),
состояние подготовки конкурсной документации, сроки проведения конкурсных процедур, сроки заключения контракта,
стоимость контракта на строительство объекта, сроки начала и окончания строительных работ (этапов строительства),
оперативная информация о ходе строительства и отклонении от графика выполнения строительных работ,
информация о приемке объекта в эксплуатацию, начале функционирования объекта по профилю деятельности,
информация о возникающих в процессе эксплуатации дефектах в период гарантийного срока эксплуатации и их устранении.
Целью подпрограммы является проведение комплекса работ организационного, методического и технологического характера по созданию автоматизированной системы "Управление бюджетными инвестициями". Основными задачами подпрограммы являются:
1. Создание системы учета и реестра объектов капитального строительства на территории Ленинградской области.
2. Создание системы учета и мониторинга бюджетно-финансовой информации о расходовании средств областного бюджета по объектам капитального строительства.
3. Обеспечение возможности проведения анализа и использования информационных массивов в целях оперативной оценки расходования бюджетных средств, перераспределения бюджетных ассигнований на различных этапах бюджетного процесса.
Целевым показателем подпрограммы является степень разработки и внедрения автоматизированной системы "Управление бюджетными инвестициями", определяемая последовательным выполнением четырех основных мероприятий подпрограммы, завершение каждого из которых оценивается как 25 проц. от конечного результата реализации подпрограммы. Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить органы исполнительной власти Ленинградской области оперативной информацией о ходе строительства объектов, возможность проведения оценки реальной потребности в бюджетных ассигнованиях в течение финансового года и перераспределения средств в целях их эффективного расходования.
3. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
С учетом приоритетов государственной политики целью реализации подпрограммы является создание автоматизированной системы "Управление бюджетными инвестициями".
Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
Задача 1. Создание системы учета и реестра объектов капитального строительства на территории Ленинградской области.
Задача 2. Создание системы учета и мониторинга бюджетно-финансовой информации о расходовании средств областного бюджета по объектам капитального строительства.
Задача 3. Обеспечение возможности проведения анализа и использования информационных массивов в целях проведения оперативной оценки расходования бюджетных средств, перераспределения бюджетных ассигнований на различных этапах бюджетного процесса.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
Обеспечение органов исполнительной власти Ленинградской области оперативной информацией о ходе строительства объектов, финансирование которых осуществляется с использованием средств областного бюджета Ленинградской области, возможности проведения оценки реальных перспектив потребности в бюджетных ассигнованиях в течение финансового года для формирования предложений по перераспределению средств в целях их эффективного расходования.
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2016 годах в один этап.
Плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам реализации представлены в приложении 2 к Государственной программе.
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы 3 предусмотрены следующие основные мероприятия.
4.1. Публикация перечня объектов адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета в открытом доступе в сети "Интернет". Размещение информации об объектах адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета предполагается осуществлять по унифицированным формам, включающим полные сведения об объекте: главный распорядитель средств областного бюджета, заказчик строительства, мощность строящегося объекта, объемы финансирования из областного и местного бюджетов.
4.2. Создание прототипа системы "Электронный реестр объектов капитального строительства". Мероприятие предполагает создание электронного реестра объектов капитального строительства на территории Ленинградской области, предусматривающего возможность обновления, оперативного дополнения, обработки результатов, мониторинг текущего состояния объектов капитального строительства в открытом доступе в сети "Интернет".
4.3. Ввод модернизированной системы "Электронный реестр объектов капитального строительства". В рамках реализации мероприятия планируется подготовка и принятие нормативного правового акта Ленинградской области о создании и ведении реестра объектов капитального строительства, организации системы взаимодействия между органами исполнительной власти Ленинградской области и муниципальными образованиями.
4.4. Ввод автоматизированной системы "Управление бюджетными инвестициями" в эксплуатацию. Мероприятие включает разработку и принятие нормативного правового акта Правительства Ленинградской области о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2009 года N 412 "Об утверждении Положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета", предусматривающего возможность формирования предложений по перераспределению средств по объектам адресной инвестиционной программы в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, а также доработку и ввод автоматизированной системы "Управление бюджетными инвестициями".
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться в рамках текущей деятельности комитета финансов Ленинградской области.
6. Риски реализации подпрограммы и меры по управлению рисками
См. текст раздела 6
Подпрограмма 4.
"Обеспечение эффективного бюджетирования изменений в отраслях социальной сферы"
Постановлением Правительства Ленинградской области от 18 июня 2015 г. N 215 в паспорт подпрограммы 4 настоящего приложения внесены изменения
Паспорт
подпрограммы "Обеспечение эффективного бюджетирования изменений в отраслях социальной сферы"
Постановлением Правительства Ленинградской области от 18 июня 2015 г. N 215 в раздел 1 подпрограммы 4 настоящего приложения внесены изменения
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы и прогноз развития указанной сферы
Одной из важных задач бюджетной политики Ленинградской области на ближайшие годы является финансовое обеспечение социальных обязательств в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596-606.
Указами Президента Российской Федерации установлены важнейшие целевые показатели социально-экономического развития, перечень мероприятий, обеспечивающих решение социальных задач: повышение заработной платы работников бюджетной сферы, проведение государственной политики в области образования и науки, здравоохранения.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 издано распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р, которым утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы. Программа содержит рекомендации о минимально допустимых значениях соотношения средней заработной платы работников учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации.
В целях реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы утверждены федеральные планы мероприятий ("дорожные карты") изменений в отраслях социальной сферы по ключевым отраслям - здравоохранение, образование, культура, социальная защита.
Настоящая подпрограмма направлена в первую очередь на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части поэтапного повышения заработной платы отдельных категорий работников.
Для достижения поставленных целей Правительством Ленинградской области утверждены планы мероприятий ("дорожные карты") по основным отраслям социальной сферы (распоряжения Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года N 179-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ленинградской области", от 29 апреля 2013 года N 181-р "О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры Ленинградской области и утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Ленинградской области", от 30 апреля 2013 года N 196-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Ленинградской области (2013 - 2018 годы)", от 8 мая 2013 года N 204-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ленинградской области").
Кроме того, издано распоряжение Правительства Ленинградской области от 25 сентября 2012 года N 496-р "О Плане мероприятий ("дорожной карте") Правительства Ленинградской области "О реализации бюджетного послания Президента Российской Федерации от 28 июня 2012 года "О бюджетной политике в 2013 - 2015 годах" и указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596, N 597, N 598, N 599, N 600 и N 601"
Планами мероприятий определяются конкретные действия органов исполнительной власти Ленинградской области по ключевым направлениям, установленным Правительством Российской Федерации, в том числе: достижение целевых показателей повышения средней заработной платы отдельных категорий работников, совершенствование основных элементов системы оплаты труда, создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений, развитие кадрового потенциала работников учреждений, разработка и утверждение профессиональных стандартов, переход на эффективный контракт.
Целью совершенствования системы оплаты труда является повышение качества оказываемых услуг, которое должно сопровождаться ростом уровня заработной платы. Следует учитывать, что данное направление работы потребует модернизации механизма формирования государственного задания.
В настоящее время к основным проблемам повышения эффективности бюджетирования относится отсутствие методики определения стоимости конечного результата в части исполнения социальных обязательств, отсутствие механизма оценки эффективности бюджетных расходов (в рамках настоящей подпрограммы рассматривается проблема недостаточной проработки системы увязки целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации, и бюджетных ассигнований, выделяемых на их достижение), отсутствие прозрачности системы формирования и перераспределения бюджетных ассигнований, направленных на повышение заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе на уровне учреждений.
Кроме того, в органах исполнительной власти Ленинградской области (ответственных исполнителях по указам Президента Российской Федерации) организован учет показателей исходя из разных принципов, несопоставимых данных (например, учитывается и среднесписочная, и штатная численность).
В целях получения максимально достоверной и объективной информации о ходе реализации особо значимых социальных задач целесообразно рассмотреть возможность организации общественного мониторинга. Необходимо проработать вопрос создания объединенного информационного ресурса, на котором будут размещены соответствующие указы Президента Российской Федерации, опросные листы, анкеты (для граждан и организаций, желающих принять участие в мониторинге), актуальная информация о ходе проведения общественного мониторинга, открытия "горячей линии", а также организации мониторинга средств массовой информации с еженедельным представлением дайджеста публикаций по соответствующей тематике.
В целях организации мониторинга на федеральном уровне приказом Федеральной службы государственной статистики от 30 октября 2012 года N 574 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения численности и оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" утверждены формы федерального статистического наблюдения по категориям работников. Однако на уровне субъектов существует проблема искажения статистической информации, так как учет ведется по учреждениям в разрезе территориальной принадлежности, а не по принципу финансирования из бюджета соответствующего субъекта.
Задача выполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596-601 увеличивает нагрузку на региональный бюджет и требует мобилизации финансовых ресурсов.
Для организации мониторинга достаточности предусмотренных в бюджете средств на реализацию мероприятий по достижению социально-экономических показателей, определенных указами Президента Российской Федерации, эффективного и своевременного финансового обеспечения достижения целевых показателей изменений в отраслях социальной сферы предполагается принятие правовых актов Правительства Ленинградской области.
Кроме того, неотъемлемой частью структурных и иных изменений в социальной сфере является разработка и реализация порядка размещения в сети "Интернет" информации о характере, сроках, результатах предлагаемых изменений.
Реализация настоящей подпрограммы позволит обеспечить необходимое и достаточное финансовое обеспечение изменений в отраслях социальной сферы.
Постановлением Правительства Ленинградской области от 18 июня 2015 г. N 215 в раздел 2 подпрограммы 4 настоящего приложения внесены изменения
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:
приоритизация структуры расходов бюджетной системы, направленная на развитие человеческого капитала, повышение уровня и качества жизни населения Ленинградской области;
повышение стабильности выполнения социальных обязательств государства;
использование Государственной программы как инструмента выработки и реализации государственной политики на долгосрочную перспективу;
подготовка основы для внедрения четкой системы оценки эффективности бюджетных расходов в социальной сфере.
Подпрограммой предусматривается взаимодействие комитета финансов Ленинградской области (координирующая роль) с органами исполнительной власти Ленинградской области, обеспечивающими государственное управление в соответствующих отраслях, - комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, Комитетом по здравоохранению Ленинградской области, комитетом по социальной защите населения Ленинградской области, комитетом по культуре Ленинградской области, Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, комитетом по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области.
В развитие приоритетов государственной политики и в рамках реализации подпрограммы органам исполнительной власти Ленинградской области надлежит выполнить следующие действия, структурно подразделяемые на группы:
организация учета (что подлежит учету, как учитывать, разрез данных);
организация мониторинга (свод данных, проверка данных, периодичность, ответственные);
старт цикла бюджетирования (общий готовый свод данных в комитете финансов Ленинградской области);
сопоставление достигнутых (мониторированных) показателей с утвержденными целевыми показателями (достигли/не достигли, причины, дальнейшие меры);
подготовка правовых актов Ленинградской области (новые правовые акты, внесение изменений в действующие);
расчеты бюджетных ассигнований, уточнение бюджетных ассигнований (переориентация, подготовка внесения изменений в областной закон об областном бюджете);
исполнение областного бюджета (кассовое планирование, финансирование);
переход на новый цикл бюджетирования.
Схема реализации подпрограммы (последовательность действий) представлена на рисунке.
/--------------\
| Организация |
| учета |
\--------------/
|
/--------------\
| Организация |
| мониторинга |
\--------------/
|
/--------------\
/-------------| Измерение |
| \--------------/
| |
| /--------------\
| | Сверка с |
| |утвержденными |
| | целевыми |
| | показателями |
| \--------------/
| /--------------------------\
| | |
| /-----------\ /-------------\
| |Достигнуты | |Не достигнуты|
| \-----------/ \-------------/
| | |
| | /-------------\
| | | Внесение |
| | | изменений в |
| | |правовые акты|
| | \-------------/
| | |
| | /-------------\
| | |Непосредстве-|
| | | нная |
| | |переориента- |
| | |ция бюджетных|
| | |ассигнований |
| | |Мобилизация-(|
| | | уточнение |
| | | бюджета) |
| \-------------/
| /--------------------------\
| | Исполнение областного |
| | (консолидированного) |
- | бюджета |
\--------------------------/
Организация учета
Настоящий этап подпрограммы предполагает проведение полной инвентаризации существующих данных, задействованных в утвержденных "дорожных картах". При этом группировке подлежат уже доступные данные (например, публикуемые органами статистики) и данные, которые необходимо включить в систему учета (по которым в настоящее время учет отсутствует).
Система учета включает учет натуральных показателей (целевых значений) и учет финансовых ресурсов (бюджетных ассигнований), необходимых для осуществления изменений в отраслях социальной сферы.
Учет финансовых ресурсов, необходимых для осуществления изменений в отраслях социальной сферы, основывается на расчетах главных распорядителей бюджетных средств и проверяется комитетом финансов Ленинградской области.
Следует также определить уровень исходных данных:
категории сотрудников конкретного учреждения; временной период (до 2019 года и далее);
разрез учетных данных (ГРБС, муниципальные образования).
Пользователями (исполнителями) внедренной системы учета будут являться органы исполнительной власти Ленинградской области - ответственные исполнители в соответствии с утвержденными "дорожными картами".
В зависимости от того, какая система организованного учета будет внедрена, необходимо предусмотреть возможность корректировки утвержденных в "дорожных картах" показателей, а также, возможно, настоящей подпрограммы.
Результатом является принятие правового акта по учетной политике бюджетирования изменений в отраслях социальной сферы, устанавливающего подлежащие учету показатели, форму учета и ответственных за организацию и ведение учета.
Цикл бюджетирования
Далее осуществляется аккумулирование полученных данных, сопоставление достигнутых (мониторированных) показателей с утвержденными целевыми показателями, определение при возможности причин недостижения показателей и необходимых мер для исправления ситуации.
В случае достижения показателей необходимо провести оценку возможностей улучшения (ускорения достижения) целевых показателей.
Следует создать правовые основания для финансирования, то есть принять соответствующие расходные обязательства, порядки предоставления межбюджетных трансфертов и в случае необходимости внести изменения в действующие правовые акты. В соответствии с принятыми расходными обязательствами осуществляется корректировка бюджетных назначений.
Надлежит учитывать данные учета финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на финансовое обеспечение изменений в отраслях социальной сферы. Таким образом, происходит переориентация бюджетных ассигнований.
Для обеспечения работы механизма перераспределения средств важное значение имеет качество и оперативность межведомственного взаимодействия.
Результат - финансовое обеспечение изменений в отраслях социальной сферы.
Постановлением Правительства Ленинградской области от 18 июня 2015 г. N 215 в раздел 3 подпрограммы 4 настоящего приложения внесены изменения
3. Мер государственного регулирования
По итогам реализации подпрограммы к концу 2014 года финансовый орган субъекта Российской Федерации - комитет финансов Ленинградской области получит возможность оперативно представлять данные оценки финансового состояния, стоимости результата, контроля бюджетных назначений.
4. Риски реализации подпрограммы и меры управления рисками
При реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:
изменение экономической ситуации в мировой финансовой системе, в финансовой системе Российской Федерации, Ленинградской области, связанное с неустойчивостью макроэкономических параметров (уровень инфляции, темпы экономического роста, изменение процентных ставок Центрального банка Российской Федерации, изменение обменного курса валют, уровень политической стабильности и др.);
возникновение новых расходных обязательств без источника финансирования;
необоснованное увеличение государственного долга и дефицита бюджета;
организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий подпрограммы.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации подпрограммы предусматривается:
формирование эффективной системы управления подпрограммы на основе четкого распределения функций и полномочий в комитете финансов Ленинградской области;
детальное планирование мероприятий подпрограммы;
оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;
разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере финансов;
принятие иных мер в соответствии с полномочиями.
5. Методика оценки эффективности подпрограммы
Эффективность подпрограммы в целом оценивается как сумма значений ИБР и ИСП.
Наименование показателя (индикатора) |
Значение индекса |
Оценка в баллах |
Уровень эффективности |
1 |
2 |
3 |
4 |
Сокращение количества изменений бюджетной росписи (качество планирования): ИБР(1/11 2014, 1/11 2015, 1/11 2016 - количество изменений бюджетной росписи ГРБС по КОСГУ 211 в течение полугодия, обусловленных необходимостью достижения целевых показателей "дорожных карт" (сумма баллов за каждое полугодие срока реализации подпрограммы, 1 балл - сокращение (сохранение) количества по отношению к предыдущему отчетному периоду, 0 баллов - увеличение) |
>=5 |
3 |
Высокий |
=4 |
2 |
Удовлетворительный |
|
<4 |
1 |
Неудовлетворительный |
|
Повышение уровня исполнения областного бюджета (качество исполнения): ИБР(1/11 2014, 1/11 2015, 1/11 2016 - уровень исполнения (кассовый план к "всего выбытий") по средствам областного бюджета в разрезе ГРБС по КОСГУ 211 за полугодие и год (сумма баллов за каждое полугодие срока реализации подпрограммы, 1 балл - увеличение (сохранение) уровня по отношению к предыдущему отчетному периоду, 0 баллов - снижение) |
>=5 |
3 |
Высокий |
<4 |
2 |
Удовлетворительный |
|
1 |
Неудовлетворительный |
||
Исум. = ИСП+ИБР |
>-10 |
6 |
Высокий |
=8 |
4 |
Удовлетворительный |
|
<8 |
2 |
Неудовлетворительный |
Постановлением Правительства Ленинградской области от 17 октября 2016 г. N 395 в Подпрограмму 5 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления
Подпрограмма 5.
"Повышение прозрачности и открытости бюджета Ленинградской области"
Паспорт
подпрограммы "Повышение прозрачности и открытости бюджета Ленинградской области"
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы и тенденции развития указанной сферы
Подпрограмма реализуется в сфере управления общественными финансами Ленинградской области с использованием средств информатизации и обеспечения публичности (СМИ, Интернет и др.).
К тенденциям, характеризующим сферу реализации подпрограммы, следует отнести значительное повышение в 2010 - 2013 годах в Российской Федерации и в мире уровня открытости информации о деятельности органов государственной власти, в частности, в сфере публичных финансов.
На федеральном и региональном уровнях приняты нормативные акты и подготовлены поручения, определяющие направления деятельности по обеспечению публичности государственной финансовой информации. Разработаны проекты методических рекомендаций, базовые перечни, характеристики, форматы информации и базовые требования к инфраструктуре информационных ресурсов. Определение направлений и форматов использования указанных данных, адаптация их в субъекте Российской Федерации является самостоятельной задачей региона.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограмм
К приоритетным направлениям, а также ожидаемым результатам реализации подпрограммы относятся:
обеспечение публичности и доведение результатов функционирования бюджетно-финансовой системы Ленинградской области;
обеспечение возможности участия граждан в формировании основных направлений расходования бюджетных средств, а также в оценке деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области;
управленческий учет и аналитика деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области, обеспечение результативности функционирования бюджетно-финансовой системы.
Этапы реализации подпрограммы:
1) методологическое сопровождение деятельности по обеспечению публичности бюджетного процесса, создание системы учета и мониторинга бюджетно-финансовой информации, в том числе информации о расходовании средств бюджета;
2) обеспечение мониторинга и представления результатов мониторинга в информационной системе управления общественными финансами "Открытый бюджет" Ленинградской области. Формирование методологической базы дальнейшего использования результатов, осуществление мониторинга;
3) анализ и использование информации в целях проведения оценки расходования бюджетных средств, перераспределения бюджетных средств как на этапах планирования бюджета, так и на этапе исполнения бюджета (оперативное перераспределение по результатам мониторинга).
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:
уровень открытости бюджетных данных в Ленинградской области;
количество посещений интернет-портала "Открытый бюджет" Ленинградской области;
соответствие опубликованных данных рейтингу 1-5 "звезд" W3C (в соответствии с приложением 4 к Методике мониторинга и оценки открытости федеральных органов исполнительной власти);
доля публикуемых документов бюджетного процесса.
3. Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
С учетом приоритетов государственной политики целью реализации подпрограммы является построение эффективной, прозрачной системы публикации информации о бюджете Ленинградской области с возможностью обратной связи как со стороны участников бюджетного процесса, так и со стороны жителей Ленинградской области.
Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
Задача 1. Развитие информационной системы управления общественными финансами "Открытый бюджет" Ленинградской области.
Задача 2. Повышение востребованности и публичности данных "Открытого бюджета" Ленинградской области.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
Уровень открытости бюджетных данных в Ленинградской области - 60 проц. в 2018 году.
Количество посещений интернет-портала "Открытый бюджет" Ленинградской области - не менее 1800 в месяц к 2018 году.
Соответствие опубликованных данных рейтингу 1-5 "звезд" W3C - не менее 4 "звезд". Доля публикуемых документов бюджетного процесса - 100 проц. Подпрограмма реализуется в 2014 - 2018 годах в один этап.
Плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам реализации представлены в приложении 2 к Государственной программе.
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В целях реализации подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия.
4.1. Развитие информационной системы управления общественными финансами "Открытый бюджет"
В рамках реализации мероприятия предусматривается:
заключение контракта на развитие информационной системы, сопровождение информационной системы, что позволит обеспечить функционирование сайта в соответствии с требованиями федеральных и региональных правовых актов, требованиями международных организаций по обеспечению доступности данных "Открытого бюджета", а также открытых данных органа исполнительной власти Ленинградской области;
проведение анализа действующих систем в сфере общественных финансов Ленинградской области. Будут сформированы рекомендации по интеграции и унификации используемой и формируемой системами информации.
Следующий шаг - совершенствование и интеграция систем с использованием в качестве площадки-интегратора информационной системы управления общественными финансами "Открытый бюджет" Ленинградской области;
обеспечение методологического сопровождения интеграции учетных и отчетных форм, способов увязки отчетных данных с показателями эффективности деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области;
формирование данных в виде "управленческого отчета" (для руководителей органов исполнительной власти Ленинградской области);
формирование концепции (основа и базовые условия реализации) проекта "Открытый бюджет" Ленинградской области.
4.2. Повышение востребованности и публичности данных "Открытого бюджета" Ленинградской области
В рамках реализации мероприятия предусматривается: формирование медиаплана информационного взаимодействия в рамках проекта "Открытый бюджет" Ленинградской области с заинтересованными группами - граждане, разработчики, органы исполнительной власти Ленинградской области, профильные организации;
информационное взаимодействие в рамках проекта "Открытый бюджет" Ленинградской области с заинтересованными группами - граждане, разработчики, органы исполнительной власти Ленинградской области, профильные организации;
доведение информации до граждан с использованием различных форм взаимодействия;
обеспечение опубликования пакетов данных и документов, необходимых для обеспечения публичности бюджета Ленинградской области в соответствии с федеральными и международными рекомендациями;
реализация эффективных веб-приложений для помощи и информирования населения по различным аспектам деятельности Администрации Ленинградской области.
5. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы осуществляются в рамках текущей деятельности комитета финансов Ленинградской области.
6. Риски реализации подпрограммы и меры управления рисками
См. текст раздела 6
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.