2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск".
А.А. Мигуля
Отчет
об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2007 года
I. Доходы
Код бюджетной классификации РФ |
Наименование показателя | Уточненный план (тыс.руб.) |
Исполнено за 9 месяцев 2007 года (тыс.руб.) |
Процент исполнения | ||
2007 год | 9 месяцев 2007 года |
2007 год | 9 месяцев 2007 года |
|||
1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 1 824 356 | 1 171 167 | 1 213 487 | 66,5 | 103,6 |
1 01 00000 00 0000 000 1 01 02000 01 0000 110 |
Налоги на прибыль, доходы Налог на доходы физических лиц |
868 661 868 661 |
617 321 617 321 |
598 824 598 824 |
68,9 68,9 |
97,0 97,0 |
1 05 00000 00 0000 000 1 05 02000 02 0000 110 1 05 03000 01 0000 110 |
Налоги на совокупный доход Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности Единый сельскохозяйственный налог |
248 500 248 161 339 |
181 733 181 424 309 |
172 904 172 738 166 |
69,6 69,6 49,0 |
95,1 95,2 53,7 |
1 06 00000 00 0000 000 1 06 01000 00 0000 110 1 06 04000 02 0000 110 1 06 05000 02 0000 110 1 06 06000 00 0000 110 |
Налоги на имущество Налог на имущество физических лиц Транспортный налог Налог на игорный бизнес Земельный налог |
41 102 5 811 10 932 9 226 15 133 |
29 422 3 661 7 959 6 919 10 883 |
33 408 5 870 6 612 6 973 13 953 |
81,3 101,0 60,5 75,6 92,2 |
113,5 160,3 83,1 100,8 128,2 |
1 07 00000 00 0000 000 1 07 01020 01 0000 110 1 07 01030 01 0000 110 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) |
6 974 2 893 4 081 |
4 778 1 718 3 060 |
6 386 3 583 2 803 |
91,6 123,9 68,7 |
133,7 в 2,1 раза 91,6 |
1 08 00000 00 0000 000 1 08 03010 01 0000 110 1 08 07140 01 0000 110 1 08 07150 01 0000 110 |
Государственная пошлина, сборы Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение прав на управление транспортными средствами Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы |
24 961 7 000 17 611 350 |
17 912 4 444 13 208 260 |
21 071 9 013 11 455 603 |
84,4 128,8 65,0 172,3 |
117,6 в 2 раза 86,7 в 2,3 раза |
1 09 00000 00 0000 000 1 09 04010 02 0000 110 1 09 04050 04 0000 110 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам Налог на имущество предприятий Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизируемый на территориях городских округов |
2 096 0 2 096 |
1 571 0 1 571 |
1 039 89 950 |
49,6 45,3 |
66,1 60,5 |
1 11 00000 00 0000 000 1 11 01000 00 0000 120 1 11 05011 04 0000 120 1 11 05012 04 0000 120 1 11 05024 04 0000 120 1 11 05034 04 0000 120 1 11 07000 00 0000 120 1 11 08044 04 0000 120 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на границах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов и предназначенных для целей жилищного строительства Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности городских округов |
165 244 0 42 601 61 768 100 2 500 5 250 53 025 |
109 351 0 31 801 31 800 100 1 875 4 000 39 775 |
150 443 0 40 975 40 238 3 872 2 678 1 965 60 715 |
91,0 96,2 65,1 в 38,7 раз 107,1 37,4 114,5 |
137,6 128,8 126,5 в 38,7 раз 142,8 49,1 152,6 |
1 12 00000 00 0000 000 1 12 01000 01 0000 120 |
Платежи при пользовании природными ресурсами Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
6 272 6 272 |
4 578 4 578 |
6 470 6 470 |
103,2 103,2 |
141,3 141,3 |
1 13 00000 00 0000 000 1 13 03040 04 0000 130 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
4 001 4 001 |
3 986 3 986 |
4 087 4 087 |
102,1 102,1 |
102,5 102,5 |
1 14 00000 00 0000 000 1 14 01000 00 0000 000 1 14 02033 04 0000 410 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Доходы от продажи квартир Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
426 353 0 426 353 |
185 000 0 185 000 |
193 836 1 289 192 547 |
45,5 45,2 |
104,8 104,1 |
1 15 00000 00 0000 000 1 15 02040 04 0000 140 |
Административные платежи и сборы Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
3 124 3 124 |
2 331 2 331 |
1 286 1 286 |
41,2 41,2 |
55,2 55,2 |
1 16 00000 00 0000 000 1 16 03000 00 0000 140 1 16 03010 01 0000 140 1 16 03030 01 0000 140 1 16 06000 01 0000 140 1 16 08000 01 0000 140 1 16 21040 04 0000 140 1 16 25010 01 0000 140 1 16 25020 01 0000 140 1 16 25030 01 0000 140 1 16 25040 01 0000 140 1 16 25050 01 0000 140 1 16 25060 01 0000 140 1 16 25070 01 0000 140 1 16 25080 01 0000 140 1 16 28000 01 0000 140 1 16 30000 01 0000 140 1 16 90000 00 0000 140 1 16 90040 04 0000 140 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118. пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129(1), 132, 134, 135 и статьей 135(1) Налогового кодекса Российской Федерации Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей и табачной продукции Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
28 819 620 186 434 1 575 945 840 273 105 126 357 672 420 147 1 500 13 839 7 400 7 400 |
19 778 408 122 286 1 088 539 586 92 77 120 323 521 307 122 891 9 154 5 550 5 550 |
29 913 620 260 360 1 998 1 503 839 398 1 63 152 188 650 205 98 2 242 10 563 10 393 10 393 |
103,8 100,0 139,8 82,9 126,9 159,0 99,9 145,8 60,0 120,6 52,7 96,7 48,8 66,7 149,5 76,3 140,4 140,4 |
151,2 152,0 в 2,1 раза 125,9 183,6 в 2,8 раза 143,2 в 4,3 раза 81,8 126,7 58,2 124,8 66,8 80,3 в 2,5 раза 115,4 187,3 187,3 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 14 686 | 9 843 | 10 257 | 69,8 | 104,2 |
1 19 00000 00 0000 000 2 00 00000 00 0000 000 |
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет Безвозмездные поступления |
-16 437 1 555 772 |
-16 437 1 289 336 |
-16 437 1 018 894 |
100,0 65,5 |
100,0 79,0 |
2 02 01000 00 0000 151 2 02 02000 00 0000 151 2 02 04000 00 0000 151 2 02 09000 00 0000 151 |
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы |
6 431 886 632 661 516 1 193 |
6 431 695 465 586 247 1 193 |
4 549 621 483 391 669 1 193 |
70,7 70,1 59,2 100,0 |
70,7 89,4 66,8 100,0 |
Итого доходов: | 3 380 128 | 2 460 503 | 2 232 381 | 66,0 | 90,7 |
II. Расходы
РЗ | ПР | Наименование | Уточненный план (тыс. руб.) | Исполнено за 9 месяцев 2007 года (тыс. руб.) |
Процент исполнения | ||
2007 год | 9 месяцев 2007 года |
2007 год | 9 месяцев 2007 года |
||||
01 | 00 | Общегосударственные вопросы | 270 963 | 210 412 | 167 692 | 61,9 | 79,7 |
01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 |
02 03 04 05 06 07 12 13 15 00 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций Судебная система Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора Обеспечение проведения выборов и референдумов Обслуживание государственного и муниципального долга Резервные фонды Другие общегосударственные вопросы вопросы Национальная оборона |
1 227 17 823 141 635 332 37 357 2 091 11 286 9 693 49 519 1 529 |
921 13 868 109 981 249 27 822 2 091 6 850 8 078 40 552 1 511 |
772 10 829 91 321 0 23 049 2 091 5 897 3 276 30 457 1 068 |
62,9 60,8 64,5 0,0 61,7 100,0 52,3 33,8 61,5 69,8 |
83,8 78,1 83,0 0,0 82,8 100,0 86,1 40,6 75,1 70,7 |
02 03 |
03 00 |
Мобилизационная подготовка экономики Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1 529 73 966 |
1 511 63 450 |
1 068 56 397 |
69,8 76,2 |
70,7 88,9 |
03 03 03 03 04 |
02 09 10 13 00 |
Органы внутренних дел Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона Обеспечение противопожарной безопасности Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности Национальная экономика |
6 613 17 015 48 909 1 429 732 095 |
5 001 12 426 44 594 1 429 615 720 |
4 348 10 845 40 219 985 333 629 |
65,7 63,7 82,2 68,9 45,6 |
86,9 87,3 90,2 68,9 54,2 |
04 04 04 04 05 |
06 07 08 11 00 |
Водные ресурсы Лесное хозяйство Транспорт Другие вопросы в области национальной экономики Жилищно-коммунальное хозяйство |
62 500 3 800 574 182 91 613 715 261 |
54 300 3 437 481 785 76 198 566 547 |
29 240 3 038 255 698 45 653 188 628 |
46,8 79,9 44,5 49,8 26,4 |
53,8 88,4 53,1 59,9 33,3 |
05 05 05 06 |
01 02 04 04 |
Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства Охрана окружающей среды |
223 438 209 196 282 627 17 722 |
177 261 178 778 210 508 10 753 |
47 778 96 917 43 933 3 658 |
21,4 46,3 15,5 20,6 |
27,0 54,2 20,9 34,0 |
06 06 07 |
01 04 00 |
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод Другие вопросы в области охраны окружающей среды Образование |
6 222 11 500 814 808 |
4 928 5 825 635 505 |
3 631 27 525 143 |
58,4 0,2 64,4 |
73,7 0,5 82,6 |
07 07 07 07 08 |
01 02 07 09 00 |
Дошкольное образование Общее образование Молодежная политика и оздоровление детей Другие вопросы в области образования Культура, кинематография, средства массовой информации |
231 893 520 415 3 352 59 148 34 130 |
178 158 406 479 2 917 47 951 27 218 |
159 928 326 386 2 619 36 210 21 882 |
69,0 62,7 78,1 61,2 64,1 |
89,8 80,3 89,8 75,5 80,4 |
08 08 09 |
01 06 00 |
Культура - отдел культуры: учреждения (город) расчет за счет средств от платных услуг и иной предпринимательской деятельности целевые муниципальные программы ("Развитие МП "Городской парк культуры и отдыха" на 2005-2007 г.г.) на повышение зарплаты (за счет дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов) БП - Белогорьевская сельская администрация учреждения (город) Субвенции на ЖКУ специалистами и специалистам-пенсионерам, проживающим в сельской местности БП на повышение зарплаты (з счет дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов) БП льготы по коммунальным услугам Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации Здравоохранение и спорт |
26 930 7 200 371 719 |
21 502 5 716 277 449 |
17 076 4 806 244 488 |
63,4 66,8 65,8 |
79,4 84,1 88,1 |
09 09 09 10 |
01 02 04 00 |
Здравоохранение Спорт и физическая культура Другие вопросы в области здравоохранения и спорта Социальная политика |
336 304 12 579 22 836 519 006 |
247 294 10 431 19 724 408 316 |
221 839 7 651 14 998 312 939 |
66,0 60,8 65,7 60,3 |
89,7 73,3 76,0 76,6 |
10 10 10 10 10 |
01 02 03 04 06 |
Пенсионное обеспечение Социальное обслуживание населения Социальное обеспечение населения Борьба с беспризорностью, опека, попечительство Другие вопросы в области социальной политики |
9 055 36 529 434 631 25 447 13 344 |
7 200 28 086 343 234 19 318 10 478 |
6 730 24 284 255 076 17 365 9 484 |
74,3 66,5 58,7 68,2 71,1 |
93,5 86,5 74,3 89,9 90,5 |
Всего расходов | 3 551 199 | 2 816 881 | 1 855 524 | 52,3 | 65,9 | ||
Профицит бюджета (со знаком "плюс") Дефицит бюджета (со знаком "минус") |
-171 071 |
-356 378 |
376 857 |
III. Источники финансирования дефицитов бюджетов
(тыс. руб.)
Код по бюджетной классификации |
Наименование | Уточненный план за 2007 г. |
Уточненный план за 9 месяцев 2007 г. |
Исполнено за 9 месяцев 2007 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
171 071 | 356 378 | -376 857 | |
000 01 01 00 00 00 0000 000 |
Долговые обязательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженные в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации |
150 000 | 150 000 | 0 |
000 01 01 00 00 00 0000 700 | Получение долговых обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженных в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации |
150 000 | 150 000 | 0 |
000 01 01 00 00 04 0000 710 | Ценные бумаги городских округов | 150 000 | 150 000 | 0 |
000 02 01 00 00 00 0000 000 |
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации |
-83 752 | 101 555 | -6 016 |
000 02 01 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации |
17 264 | 202 571 | 0 |
000 02 01 02 00 00 0000 710 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций |
17 264 | 202 571 | 0 |
000 02 01 02 00 04 0000 710 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов |
17 264 | 202 571 | 0 |
000 02 01 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации |
-101 016 | -101 016 | -6 016 |
000 02 0101 00 00 0000 810 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
-6 016 | -6 016 | -6 016 |
000 02 01 01 00 04 0000 810 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов |
-6 016 | -6 016 | -6 016 |
000 02 01 02 00 00 0000 810 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций |
-95 000 | -95 000 | 0 |
000 02 01 02 00 04 0000 810 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов |
-95 000 | -95 000 | 0 |
000 06 00 00 00 00 0000 000 |
Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности |
9 000 | 9 000 | 8 352 |
000 06 00 00 00 00 0000 430 | Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
9 000 | 9 000 | 5 911 |
000 06 01 00 00 00 0000 430 | Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю |
9 000 | 9 000 | 5 911 |
000 06 01 02 00 00 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) |
9 000 | 9 000 | 5 911 |
000 06 01 02 00 01 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) |
9 000 | 9 000 | 5 911 |
000 06 02 00 00 00 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю |
0 | 0 | 2 441 |
000 06 02 00 00 04 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, находящихся в собственности городских округов |
0 | 0 | 2 441 |
000 08 00 00 00 00 0000 000 | Остатки средств бюджетов | 95 823 | 95 823 | -379 193 |
000 08 00 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -3 556 391 | -2 822 074 | -2 240 733 |
000 08 00 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 3 652 214 | 2 917 897 | 1 861 540 |
Исполнение городского бюджета за 9 месяцев 2007 года по главным
распорядителям, распорядителям и получателям бюджетных средств
тыс. рублей
Наименование | Код главы |
Рз | ПР | ЦСР | ВР | план 2007 год |
план 9 месяцев |
исполнено 9 месяцев |
Городская Дума 001 17 823 13 868 10 829
Общегосударственные вопросы 001 01 17 823 13 868 10 829
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
местного самоуправления 001 01 03 17 823 13 868 10 829
Руководство и управление в сфере 001 01 03 001 00 00
установленных функций
Центральный аппарат 001 01 03 001 00 00 005 14 623 11 495 8 854
Председатель представительного органа
муниципального образования 001 01 03 001 00 00 026 1 227 909 820
Депутаты представительного органа
муниципального образования 001 01 03 001 00 00 027 1 973 1 464 1 155
Администрация города Благовещенска 002 527 681 365 791 210 795
Общегосударственные вопросы 002 01 158 780 120 468 100 642
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
органа местного самоуправления 002 01 02 1 227 921 772
Руководство и управление в сфере 002 01 02 001 00 00 1 227 921 772
установленных функций
Глава муниципального образования 002 01 02 001 00 00 010 1 227 921 772
Функционирование Правительства РФ,
высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местного самоуправления 002 01 04 141 635 109 981 91 321
Руководство и управление в сфере 002 01 04 001 00 00 141 635 109 981 91 321
установленных функций
Центральный аппарат 002 01 04 001 00 00 005 138 973 107 969 89 711
Субвенция на выполнение Закона Амурской
области "О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав" 002 01 04 001 00 31 005 1 154 866 730
Субвенции на выполнение Закона Амурской
области "О наделении органов местного
самоуправления Амурской области
государственными полномочиями в сфере
охраны труда" 002 01 04 001 00 32 005 329 261 164
Субвенции на финансовое обеспечение
полномочий по организации деятельности 002 01 04 001 00 33 005 1 179 885 716
административных комиссий
Судебная система 002 01 05 332 249
Фонд компенсаций 002 01 05 519 00 00 332 249
Составление (изменение и дополнение
списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации 002 01 05 519 00 71 070 332 249
Обеспечение проведения выборов и 002 01 07 2 091 2 091 2 091
референдумов
Проведение выборов и референдумов 002 01 07 020 00 00 2 091 2 091 2 091
Проведение выборов в представительные
органы местного самоуправления 002 01 07 020 00 00 097 2 091 2 091 2 091
Обслуживание государственного и 002 01 12 9 722 5 286 4 983
муниципального долга
Процентные платежи по долговым 002 01 12 065 00 00 9 722 5 286 4 983
обязательствам
Процентные платежи по муниципальному
долгу. Городская целевая программа
"Осуществление муниципальных заимствований
города Благовещенска путем выпуска
муниципальных ценных бумаг на 2006-2010 002 01 12 065 00 00 152 9 722 5 286 4 983
годы"
Резервные фонды 002 01 13 994 994 985
Резервные фонды 002 01 13 070 00 00 994 994 985
Резервные фонды органов исполнительной
власти
субъектов Российской Федерации 002 01 13 070 00 00 183 375 375 375
Резервные фонды органов местного 002 01 13 070 00 00 184 619 619 610
самоуправления
Другие общегосударственные вопросы 002 01 15 2 779 946 490
Реализация государственных функций,
связанных с государственным управлением 002 01 15 092 00 00 2 003 170 146
Выполнение других обязательств 002 01 15 092 00 00 216 2 003 170 146
государства
Фонд реформирования региональных и
муниципальных финансов 002 01 15 518 00 00 776 776 344
Реформирование муниципальных финансов 002 01 15 518 00 00 618 776 776 344
Субсидия на реформирование муниципальных 002 01 15 518 00 31 618 776 776 344
финансов
Национальная оборона 002 02 1 529 1 511 1 068
Мобилизационная подготовка экономики 002 02 03 1 529 1 511 1 068
Реализация государственных функций по
мобилизационной подготовке экономики 002 02 03 209 00 00 1 529 1 511 1 068
Мероприятия по обеспечению
мобилизационной готовности экономики 002 02 03 209 00 00 237 1 529 1 511 1 068
Национальная экономика 002 04 274 524 175 839 89 940
Водные ресурсы 002 04 06 62 500 54 300 29 240
Федеральные целевые программы 002 04 06 100 00 00 30 000 25 200 9 000
Строительство объектов для нужд отрасли 002 04 06 100 00 00 213 30 000 25 200 9 000
Федеральная целевая программа
"Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья на
1996-2005 и до 2010 года". Объект
"Берегоукрепление р.Амур, участок
ул.Калинина - пер.Св. Иннокентия" 002 04 06 100 46 00 213 30 000 25 200 9 000
Непрограммные инвестиции в основные 002 04 06 102 00 00 22 500 22 100 17 437
фонды
Строительство объектов общегражданского 002 04 06 102 00 00 214 22 500 22 100 17 437
назначения
Городская программа капитальных
вложений. Объект
"Берегоукрепление р.Амур, участок
ул.Калинина - пер.Св.Иннокентия" 002 04 06 102 00 01 214 10 500 10 500 9 862
Городская программа капитальных
вложений. Объект
"Берегоукрепление и реконструкция 002 04 06 102 00 02 214 9 000 8 600 7 495
набережной р.Амур"
Субвенции из областного бюджета на
строительство
объекта "Берегоукрепление р.Амур,
участок ул.Калинина - пер.Св.Иннокентия"
(кредиторская задолженность)" 002 04 06 102 00 31 214 3 000 3 000 80
Региональные целевые программы 002 04 06 522 00 00 10 000 7 000 2 803
Строительство объектов для нужд отрасли 002 04 06 522 00 00 213 10 000 7 000 2 803
Субвенции из областного бюджета на
строительство объекта "Берегоукрепление
р.Амур, участок ул.Калинина -
Св.Иннокентия" 002 04 06 522 00 33 213 10 000 7 000 2 803
Транспорт 002 04 08 120 411 45 341 15 047
Непрограммные инвестиции в основные 002 04 08 102 00 00 71 703 1 000 592
фонды
Строительство объектов общегражданского 002 04 08 102 00 00 214 71 703 1 000 592
назначения
Городская программа капитальных
вложений. Объект
"Строительство и реконструкция
ул.Чайковского в кварталах 352, 717" 002 04 08 102 00 03 214 500 500 500
Городская программа капитальных
вложений. Объект
Строительство магистральных улиц в
Северном жилом районе" 002 04 08 102 00 04 214 2 350 500 92
Городская программа капитальных
вложений. Объект
Строительство магистральных улиц в
Северном жилом районе" (ул.50 лет Октября
от ул. Кольцевая до ул. Школьная) 002 04 08 102 00 20 214 68 853
Субсидии на развитие дорожно-уличной 002 04 08 315 00 71 685 29 438 29 438
сети
Целевые программы муниципальных 002 04 08 795 00 00 19 270 14 903 14 455
образований
Отдельные мероприятия по другим видам 002 04 08 795 00 00 366 19 270 14 903 14 455
транспорта
Городская целевая программа "Развитие
пассажирского транспорта на 2005-2008 г.г." 002 04 08 795 00 02 366 19 270 14 903 14 455
Другие вопросы в области национальной 002 04 11 91 613 76 198 45 653
экономики
Федеральные целевые программы 002 04 11 100 00 00 25 000 25 000 11 100
Строительство объектов для нужд отрасли 002 04 11 100 00 00 213 25 000 25 000 11 100
Федеральная целевая программа
"Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья на
1996-2005 и до 2010 года". Объект
"Водовод сырой воды от
водозабора "Моховая" до станции
обезжелезивания (вторая линия)" 002 04 11 100 46 00 213 25 000 25 000 11 100
Непрограммные инвестиции в основные 002 04 11 102 00 00 39 561 31 961 27 332
фонды
Строительство объектов общегражданского 002 04 11 102 00 00 214 39 561 31 961 27 332
назначения
Городская программа капитальных
вложений. Объект
"Строительство, реконструкция и
расширение систем водоснабжения и
канализации в г.Благовещенске (водовод
сырой вода от водозабора "Моховая" до
станции обезжелезивания" 002 04 11 102 00 05 214 24 100 24 100 23 732
Городская программа капитальных
вложений. Объект
"Строительство, реконструкция и
расширение систем водоснабжения и
канализации в г.Благовещенске (водовод
от насосной станции второго подъема
водозабора "Северный" до распределительной
сети города" 002 04 11 102 00 06 214 1 500 1 500 1 100
Городская программа капитальных
вложений. Объект
"Строительство, реконструкция и
расширение систем водоснабжения и
канализации в г.Благовещенске (водовод
от насосной станции второго подъема
водозабора "Северный" до распределительной
сети города"(строительно-монтажные работы) 002 04 11 102 00 17 214 500
Субвенции из областного бюджета на
строительство объекта "Водовод сырой воды
от водозабора "Моховая до станции
обезжелезивания" (кредиторская
задолженность) 002 04 11 102 00 33 214 5 961 4 961 2 500
Субвенции из областного бюджета на
строительство объекта "Водовод сырой воды
от водозабора "Моховая до
станции обезжелезивания" 002 04 11 102 00 34 214 7 500 1 400
Реализация государственных функций в
области национальной экономики 002 04 11 340 00 00 24 220 16 971 6 386
Мероприятия по землеустройству и 002 04 11 340 00 00 406 24 220 16 971 6 386
землепользованию
Мероприятия по землеустройству
(информационное обеспечение) 002 04 11 340 00 02 2 332 1 766 350
Мероприятия по землеустройству и 002 04 11 340 00 02 406 2 332 1 766 350
землепользованию
Целевые программы муниципальных 002 04 11 795 00 00 500 500 485
образований
Государственная поддержка малого 002 04 11 795 00 00 521 500 500 485
предпринимательства
Городская целевая программа "Развитие и
поддержка малого предпринимательства в
городе Благовещенске на 2007-2009 годы" 002 04 11 795 00 03 521 500 500 485
Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05 45 800 33 900 12
Коммунальное хозяйство 002 05 02 45 800 33 900 12
Федеральные целевые программы 002 05 02 100 00 00 45 000 33 100
Строительство объектов для нужд отрасли 002 05 02 100 00 00 213 45 000 33 100
Федеральная целевая программа
"Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья на
1996-2005 и до 2010 года". Объект
"Мусороперерабатывающий комплекс 002 05 02 100 46 00 213 45 000 33 100
"БлагЭко"
Непрограммные инвестиции в основные фонды 002 05 02 102 00 00 800 800 12
Строительство объектов общегражданского 002 05 02 102 00 00 214 800 800 12
назначения
Городская программа капитальных вложений.
Объект
"Строительство бани в с. Садовом" 002 05 02 102 00 15 214 800 800 12
Федеральная адресная инвестиционная
программа
"Реконструкция канализационного
коллектора от Северного жилого района
до очистительных сооружений
канализации города Благовещенска" 002 05 02 102 00 71 214
Охрана окружающей среды 002 06 12 546 6 871 27
Региональные целевые программы 002 06 01 522 00 00 1 046 1 046
Строительство объектов для нужд отрасли 002 06 01 522 00 00 213 1 046 1 046
Областная целевая программа "Обеспечение
экологической безопасности и охрана
окружающей среды в Амурской области
на 2006-2010 годы". Объект "Строительство
канализационного коллектора в 002 06 01 522 00 34 213 1 046 1 046
северо-западном районе"
Другие вопросы в области окружающей среды 002 06 04 11 500 5 825 27
Непрограммные инвестиции в основные фонды 002 06 04 102 00 00 11 500 5 825 27
Строительство объектов общегражданского 002 06 04 102 00 00 214 11 500 5 825 27
назначения
Городская программа капитальных вложений.
"Объект
"Мусороперерабатывающий комплекс 002 06 04 102 00 07 214 11 500 5 825 27
"БлагЭко"
Образование 002 07 3 268 3 175 2 775
Дошкольное образование 002 07 01 3 100 3 100 2 701
Непрограммные инвестиции в основные фонды 002 07 01 102 00 00 3 100 3 100 2 701
Строительство объектов общегражданского 002 07 01 102 00 00 214 3 100 3 100 2 701
назначения
Городская программа капитальных вложений.
Объект
"Дошкольное образовательное учреждение в 002 07 01 102 00 08 214 3 100 3 100 2 701
квартале 408"
Общее образование 002 07 02 93
Непрограммные инвестиции в основные фонды 002 07 02 102 00 00 93
Строительство объектов общегражданского 002 07 02 102 00 00 214 93
назначения
Проведение государственной экспертизы
проектной документации "Музыкальная школа" 002 07 02 102 00 10 214 93
в 86 квартале
Другие вопросы в области образования 002 07 09 75 75 74
Целевые программы муниципальных 002 07 09 795 00 00 75 75 74
образований
Проведение мероприятий для детей и 002 07 09 795 00 00 447 75 75 74
молодежи
Городская целевая программа "Обеспечение
детской безопасности на дорогах города
Благовещенска на 2007-2010 годы" 002 07 09 795 00 08 447 75 75 74
Здравоохранение и спорт 002 09 28 179 21 486 14 219
Здравоохранение 002 09 01 7 000 2 600 1 743
Непрограммные инвестиции в основные фонды 002 09 01 102 00 00 7 000 2 600 1 743
Строительство объектов общегражданского 002 09 01 102 00 00 214 7 000 2 600 1 743
назначения
Городская программа капитальных вложений.
Объект
Детская поликлиника" 002 09 01 102 00 11 214 500 500
Городская программа капитальных вложений.
Объект "Хирургический блок на 300 коек" 002 09 01 102 00 16 214 6 000 2 100 1 743
Городская программа капитальных вложений.
Объект "Хирургический блок на 300 коек"
(строительно-монтажные работы) 002 09 01 102 00 18 214 500
Спорт и физическая культура 002 09 02 12 579 10 431 7 651
Непрограммные инвестиции в основные фонды 002 09 02 102 00 00 5 200 4 200 2 494
Строительство объектов общегражданского 002 09 02 102 00 00 214 5 200 4 200 2 494
назначения
Городская программа капитальных вложений.
Объект
"Спортивный центр с универсальным игровым
залом в квартале 82" 002 09 02 102 00 00 214 5 200 4 200 2 494
Городская программа капитальных вложений.
Объект
"Спортивный центр с универсальным игровым
залом в квартале 82" (проектные работы) 002 09 02 102 00 12 214 2 500 2 500 2 157
Городская программа капитальных вложений.
Объект
"Спортивный центр с универсальным игровым
залом в квартале 82" 002 09 02 102 00 19 214 500
Городская программа капитальных вложений.
Объект
"Реконструкция спортивно-оздоровительного
комплекса "Юность" 002 09 02 102 00 13 214 1 200 1 200 337
Субсидия из фонда муниципального развития
области на реконструкцию футбольного поля
МУСОК "Юность" 002 09 02 102 00 35 214 1 000 500
Спорт и физическая культура 002 09 02 482 00 00 1 625 1 145 1 001
Обеспечение деятельности подведомственных 002 09 02 482 00 00 327 1 625 1 145 1 001
учреждений
Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры 002 09 02 512 00 00 455 5 754 5 086 4 156
Другие вопросы в области здравоохранения 002 09 04 8 600 8 455 4 825
и спорта
Целевые программы муниципальных 002 09 04 795 00 00 8 600 8 455 4 825
образований
Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры 002 09 04 795 00 00 455 8 600 8 455 4 825
Городская целевая программа "Развитие
физической культуры, спорта и туризма
в городе Благовещенске на 2007-2011 годы" 002 09 04 795 00 04 455 8 600 8 455 4 825
Социальная политика 002 10 3 055 2 541 2 112
Социальное обеспечение населения 002 10 03 3 055 2 541 2 112
Реализация государственных функций в
области социальной политики 002 10 03 514 00 00 3 055 2 541 2 112
Мероприятия в области социальной политики 002 10 03 514 00 00 482 3 055 2 541 2 112
Медицинский вытрезвитель 003 5 613 4 262 3 750
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 003 03 5 613 4 262 3 750
Органы внутренних дел 003 03 02 5 613 4 262 3 750
Воинские формирования (органы, 003 03 02 202 00 00 5 613 4 262 3 750
подразделения)
Вещевое обеспечение 003 03 02 202 00 00 220 35 26
Продовольственное обеспечение 003 03 02 202 00 00 221 103 77 76
Военный персонал и сотрудники
правоохранительных органов, имеющие
специальные звания 003 03 02 202 00 00 239 2 498 1 898 1 806
Гражданский персонал 003 03 02 202 00 00 240 1 754 1 324 1 237
Обеспечение функционирования органов в
сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 003 03 02 202 00 00 253 1 084 801 505
Пособия и компенсации военнослужащим,
приравненным к ним лицам, а также
уволенным из их числа 003 03 02 202 00 00 472 139 136 126
Финансовое управление 004 71 942 54 157 48 956
Общегосударственные вопросы 004 01 25 432 18 818 15 734
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов 004 01 06 25 432 18 818 15 734
Руководство и управление в сфере 004 01 06 001 00 00 25 432 18 818 15 734
установленных функций
Центральный аппарат 004 01 06 001 00 05 005 25 072 18 570 15 734
Субсидия на софинансирование расходов
бюджетов муниципальных районов
(городских округов) по оплате
сопровождения и программного обеспечения,
используемого финансовыми органами
муниципальных образований при организации
исполнения местных бюджетов 004 01 06 001 00 34 005 360 248
Обслуживание государственного и 004 01 12 1 564 1 564 914
муниципального долга
Процентные платежи по долговым 004 01 12 065 00 00 1 564 1 564 914
обязательствам
Процентные платежи по муниципальному 004 01 12 065 00 00 152 1 564 1 564 914
долгу
Резервные фонды 004 01 13 1 615
Резервные фонды 004 01 13 070 00 00 1 615
Резервные фонды органов местного 004 01 13 070 00 00 184 1 615
самоуправления
Другие общегосударственные вопросы 004 01 15 2 616 2 616 1 152
Фонд реформирования региональных и
муниципальных финансов 004 01 15 518 00 00 2 616 2 616 1 152
Реформирование муниципальных финансов 004 01 15 518 00 00 618 2 616 2 616 1 152
Реформирование муниципальных финансов 004 01 15 518 00 01 618 1 049 1 049
Субсидия на реформирование муниципальных 004 01 15 518 00 31 618 1 567 1 567 1 152
финансов
Здравоохранение и спорт 004 09 40 715 31 159 31 156
Здравоохранение 004 09 01 40 715 31 159 31 156
Территориальная программа обязательного
медицинского страхования 004 09 01 771 00 00 40 715 31 159 31 156
Мероприятия в области здравоохранения,
спорта, физической культуры, туризма 004 09 01 771 00 00 455 38 236 28 680 28 677
Субсидии бюджетам муниципальных
образований на погашение кредиторской
задолженности прошлых лет на
обязательное медицинское страхование
неработающего населения 004 09 01 771 00 31 455 2 479 2 479 2 479
Управление ЖКХ 005 1 106 072 924 501 485 430
Резервные фонды 005 01 13 4 221 4 221 500
Резервные фонды 005 01 13 070 00 00 4 221 4 221 500
Резервные фонды органов местного 005 01 13 070 00 00 184 4 221 4 221 500
самоуправления
Национальная экономика 005 04 447 585 429 895 234 945
Лесное хозяйство 005 04 07 3 800 3 437 3 038
Охрана, восстановление и использование 005 04 07 290 00 00 3 800 3 437 3 038
лесов
Лесоохранные и лесовосстановительные 005 04 07 290 00 00 800 3 800 3 437 3 038
мероприятия
Транспорт 005 04 08 443 785 426 458 231 907
Дорожное хозяйство 005 04 08 315 00 00 420 057 402 730 211 313
Отдельные мероприятия в области дорожного 005 04 08 315 00 00 365 281 995 264 668 211 313
хозяйства
Субсидии на развитие дорожно-уличной сети 005 04 08 315 00 71 685 138 062 138 062
Целевые программы муниципальных 005 04 08 795 00 00 23 728 23 728 20 594
образований
Отдельные мероприятия в области дорожного 005 04 08 795 00 00 365 23 728 23 728 20 594
хозяйства
Городская целевая программа "Развитие
дорожно-уличной сети и дорожного хозяйства
города Благовещенска на 2006-2010 годы" 005 04 08 795 00 06 365 18 290 18 290 17 572
Городская целевая программа "Обеспечение
детской безопасности на дорогах города
Благовещенска на 2007-2010 годы" 005 04 08 795 00 08 365 5 438 5 438 3 022
Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05 535 536 410 185 188 616
Жилищное хозяйство 005 05 01 89 513 54 799 47 778
Поддержка жилищного хозяйства 005 05 01 350 00 00 89 513 54 799 47 778
Мероприятия в области жилищного хозяйства 005 05 01 350 00 00 410 19 513 19 299 12 278
Капитальный ремонт жилищного фонда 005 05 01 350 00 02 410 19 513 19 299 12 278
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению
жилищные услуги по тарифам,
не обеспечивающим возмещение издержек 005 05 01 350 00 00 801 70 000 35 500 35 500
Обслуживание и ремонт контейнерных 005 05 01 350 00 01 801 6 000 4 500 4 500
площадок
Возмещение убытков по содержанию 005 05 01 350 00 03 801 64 000 31 000 31 000
жилищного фонда
Коммунальное хозяйство 005 05 02 163 396 144 878 96 905
Федеральная инвестиционная программа.
Объект
"Реконструкция канализационного
коллектора от Северного
жилого района до очистных сооружений 005 05 02 102 00 71 214 70 000 57 400 21 000
канализации"
Поддержка коммунального хозяйства 005 05 02 351 00 00 6 400 4 900 4 900
Субсидии 005 05 02 351 00 00 197 6 400 4 900 4 900
Возмещение убытков банно-прачечному 005 05 02 351 00 01 197 6 400 4 900 4 900
тресту
Благоустройство 005 05 02 600 00 00 86 996 82 578 71 005
Прочие мероприятия по благоустройству
городских и сельских поселений 005 05 02 600 00 00 412 26 331 26 131 25 108
Прочие работы по благоустройству 005 05 02 600 00 06 412 26 331 26 131 25 108
Уличное освещение 005 05 02 600 00 00 806 37 632 35 732 28 085
Освещение, содержание сетей наружного 005 05 02 600 00 03 806 37 632 35 732 28 085
освещения
Озеленение 005 05 02 600 00 00 808 10 752 10 752 8 453
Содержание, текущий ремонт зеленой зоны 005 05 02 600 00 04 808 10 752 10 752 8 453
Организация и содержание мест захоронения 005 05 02 600 00 00 809 12 281 9 963 9 359
Возмещение убытков МП "Ритуальные услуги" 005 05 02 600 00 02 809 12 281 9 963 9 359
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства 005 05 04 282 627 210 508 43 933
Руководство и управление в сфере 005 05 04 001 00 00 27 428 19 527 12 597
установленных функций
Центральный аппарат 005 05 04 001 00 00 005 21 657 14 843 11 385
Субвенции на обеспечение предоставления
субсидий населению на оплату жилья и
коммунальных услуг 005 05 04 001 00 35 005 5 771 4 684 1 212
Реконструкция очистительных сооружений
Северного жилого района 005 05 04 104 33 71 571 30 590 25 390
Реконструкция водозабора Северного жилого 005 05 04 104 33 72 571 18 750 15 562
района
Региональные целевые программы 005 05 04 522 00 00 18 670 9 340
Мероприятия по реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 005 05 04 522 00 00 571 18 670 9 340
Областная целевая программа
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Амурской области на 2003-2010 годы".
Объект
"Реконструкция очистных сооружений
Северного жилого района" 005 05 04 522 00 35 571 11 570 5 790
Областная целевая программа
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Амурской области на 2003-2010 годы".
Объект
"Реконструкция водозабора Северного 005 05 04 522 00 36 571 7 100 3 550
жилого района"
Развитие общественной инфраструктуры
регионального и муниципального значения 005 05 04 540 00 00 75 489 75 489 12 341
Развитие общественной инфраструктуры
регионального значения и поддержка фондов 005 05 04 540 00 00 615 6 089 6 089
муниципального развития
Целевая программа "Развитие и
модернизация систем
тепло, водо, электроснабжения города
Благовещенска на 2005-2013 годы" в части
расходов на ремонт источников
тепловодо# снабжения и инженерной 005 05 04 540 00 31 615 6 089 6 089
инфраструктуры
Строительство канализационного коллектора
в Северо-Западном районе 005 05 04 540 00 71 615 36 325 36 325 12 341
Строительство очистительных сооружений п. 005 05 04 540 00 72 615 33 075 33 075
Аэтопорт
Целевые программы муниципальных 005 05 04 795 00 00 111 700 65 200 18 995
образований
Мероприятия по реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 005 05 04 795 00 00 571 111 700 65 200 18 995
Городская целевая программа "Комплексное
развитие систем коммунальной
инфраструктуры города
Благовещенска на 2005-2013 годы" 005 05 04 795 00 07 571 57 030 10 530 9 843
Городская целевая программа "Комплексное
развитие систем коммунальной
инфраструктуры города Благовещенска
на 2005-2013 годы" Объект
реконструкция очистительных сооружений
северного жилого района 005 05 04 795 01 07 571 11 570 11 570 3 229
Городская целевая программа "Комплексное
развитие систем коммунальной
инфраструктуры города Благовещенска
на 2005-2013 годы" Объект
реконструкция и расширение водозабора
северного жилого района 005 05 04 795 02 07 571 7 100 7 100 2 002
Городская целевая программа "Комплексное
развитие систем коммунальной
инфраструктуры города Благовещенска
на 2005-2013 годы" Объект
реконструкция канализационного коллектора
от северного жилого района
до очистительных сооружений канализации 005 05 04 795 03 07 571 14 000 14 000 3 914
Городская целевая программа "Комплексное
развитие систем коммунальной
инфраструктуры города Благовещенска
на 2005-2013 годы" Объект
строительство очистительных сооружений
в п.Аэропорт 005 05 04 795 04 07 571 10 529 10 529 4
Городская целевая программа "Комплексное
развитие систем коммунальной
инфраструктуры города Благовещенска
на 2005-2013 годы" Объект
строительство канализационного коллектора
в северо-западном районе
города Благовещенска 005 05 04 795 05 07 571 11 471 11 471 3
Охрана окружающей среды 005 06 5 176 3 882 3 631
Сбор и удаление отходов и очистка сточных 005 06 01 5 176 3 882 3 631
вод
Мероприятия по сбору и удалению твердых и
жидких отходов 005 06 01 400 00 00 5 176 3 882 3 631
Сбор и удаление жидких отходов 005 06 01 400 00 01 441 5 176 3 882 3 631
Социальная политика 005 10 113 554 76 318 57 738
Социальное обеспечение населения 005 10 03 113 554 76 318 57 738
Меры социальной поддержки граждан 005 10 03 505 00 00 3 032 2 273 1 958
Оказание социальной помощи 005 10 03 505 00 00 483 3 032 2 273 1 958
Предоставление льгот по оплате жилого
помещения и
коммунальных услуг старшим домов 005 10 03 505 00 01 483 2 913 2 184 1 904
Предоставление мер социальной поддержки
гражданам, награжденным званием
"Почетный гражданин города Благовещенска" 005 10 03 505 00 02 483 119 89 54
Фонд компенсаций 005 10 03 519 00 00 110 522 74 045 55 780
Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого
помещения и коммунальных услуг 005 10 03 519 00 00 572 110 522 74 045 55 780
Субвенции на реализацию Закона Амурской
области "О предоставлении субвенций
бюджетам муниципальных районов и городских
округов для выплаты гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг" 005 10 03 5190031 572 110 522 74 045 55 780
Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям г. Благовещенска 006 17 061 12 472 10 845
Резервные фонды 006 01 13 46 46
Резервные фонды 006 01 13 070 00 00 46 46
Резервные фонды органов местного 006 01 13 070 00 00 184 46 46
самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 006 03 00 17 015 12 426 10 845
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных 006 03 09 17 015 12 426 10 845
бедствий, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий 006 03 09 218 00 00 260 1 948 1 309 940
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера 006 03 09 218 00 31 240 7 009 4 989 4 460
Обеспечение функционирования органов в
сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 006 03 09 218 00 31 253 1 756 1 262 1 154
Поисковые и аварийно-спасательные 006 03 09 302 00 00 6 302 4 866 4 291
учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных 006 03 09 302 00 00 327 2 451 2 132 1 872
учреждений
Субвенции на реализацию Закона Амурской
области "О защите населения и территорий
области от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера" 006 03 09 302 00 31 327 3 851 2 734 2 419
Управление образования 007 828 798 648 468 530 828
Резервные фонды 007 01 13 1 075 1 075 1 061
Резервные фонды 007 01 13 070 00 00 1 075 1 075 1 061
Резервные фонды органов исполнительной
власти
субъектов Российской Федерации 007 01 13 070 00 00 183 418 418 404
Резервные фонды органов местного 007 01 13 070 00 00 184 657 657 657
самоуправления
Образование 007 07 790 350 616 350 507 571
Дошкольное образование 007 07 01 228 667 174 962 157 227
Детские дошкольные учреждения 007 07 01 420 00 00 228 667 174 962 157 227
Обеспечение деятельности подведомственных 007 07 01 420 00 00 327 226 358 173 231 156 669
учреждений
Субвенции на выполнение Закона Амурской
области "О воспитании и обучении
детей-инвалидов в Амурской области" 007 07 01 420 00 32 327 2 309 1 731 558
Общее образование 007 07 02 499 964 391 157 312 117
Школы-детские сады, школы начальные, 421 00 00
неполные средние и средние, учреждения
по внешкольной работе с детьми 007 07 02 423 00 00 479 793 375 076 300 258
421 00 00
Обеспечение деятельности подведомственных 007 07 02 423 00 00 327 185 623 153 010 102 563
учреждений
Субвенция на выполнение Закона Амурской
области "О финансовом обеспечении
государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, общего образования в
общеобразовательных учреждениях" 007 07 02 421 00 31 327 294 170 222 066 197 695
Фонд компенсаций 007 07 02 519 00 00 1 702 1 264 1 237
Материальное обеспечение приемной семьи 007 07 02 519 00 00 422 754 566 554
Субвенции на выполнение Закона Амурской
области "Об оплате труда приемных
родителей" 007 07 02 519 00 33 422 948 698 683
Субвенции местным бюджетам на внедрение
инновационных образовательных программ в
муниципальных общеобразовательных 007 07 02 520 00 31 3 000 3 000 91
учреждениях
Внедрение инновационных образовательных
программ в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях 007 07 02 520 00 31 621 3 000 3 000 91
Субвенции на выплаты вознаграждения за
выполнение классного руководства
педагогическим работникам 007 07 02 520 00 34 15 469 11 817 10 531
Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство 007 07 02 520 00 34 623 15 469 11 817 10 531
Молодежная политика и оздоровление детей 007 07 07 3 352 2 917 2 619
Организационно-воспитательная работа с 007 07 07 431 00 00 2 060 1 625 1 337
молодежью
Проведение мероприятий для детей и 007 07 07 431 00 00 447 2 060 1 625 1 337
молодежи
Мероприятия по организации
оздоровительной кампании
детей и подростков 007 07 07 432 00 00 1 292 1 292 1 282
Оздоровление детей и подростков 007 07 07 432 00 00 452 1 010 1 010 1 000
Субсидия бюджетам муниципальных
образований на проведение оздоровительной
кампании детей для возмещения затрат
стоимости путевок в лагерях с дневным
пребыванием в части расходов на питание 007 07 07 432 00 35 452 282 282 282
Другие вопросы в области образования 007 07 09 58 367 47 314 35 608
Руководство и управление в сфере 007 07 09 001 00 00 13 374 10 210 8 637
установленных функций
Центральный аппарат 007 07 09 001 00 00 005 13 374 10 210 8 637
Мероприятия в области образования 007 07 09 436 00 00 1 028 1 028
Субсидия на софинансирование расходов
бюджетов муниципальных районов
(городских округов) на приобретение
автобусов для подвоза школьников 007 07 09 436 00 36 291 1 028 1 028
Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки 007 07 09 452 00 00 41 669 34 476 26 300
Обеспечение деятельности подведомственных 007 07 09 452 00 00 327 37 244 31 136 24 072
учреждений
Субвенция на выполнение Закона Амурской
области "О финансовом обеспечении
государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, общего образования в
общеобразовательных учреждениях" 007 07 09 452 00 31 327 4 425 3 340 2 228
Фонд реформирования региональных и
муниципальных финансов 007 07 09 518 00 00 499 499 39
Реформирование муниципальных финансов 007 07 09 518 00 00 618 499 499 39
Субсидия на реформирование муниципальных 007 07 09 518 00 31 618 499 499 39
финансов
Региональные целевые программы 007 07 09 522 00 00 992 313
Государственная поддержка в сфере 007 07 09 522 00 00 285 992 313
образования
Областная целевая программа "Безопасность
образовательного учреждения на 2006-2008 007 07 09 522 00 32 285 992 313
годы"
Целевые программы муниципальных 007 07 09 795 00 00 805 788 632
образований
Проведение мероприятий для детей и 007 07 09 795 00 00 447 805 788 632
молодежи
Городская целевая программа "Профилактика
нарушений общественного порядка и борьба с
преступностью в городе
Благовещенске на 2006-2008 годы" 007 07 09 795 00 01 447 675 675 525
Городская целевая программа "Обеспечение
детской безопасности на дорогах города
Благовещенска на 2007-2010 годы" 007 07 09 795 00 08 447 130 113 107
Социальная политика 007 10 37 373 31 043 22 196
Социальное обеспечение населения 007 10 03 11 926 11 725 4 831
Реализация государственных функций в
области социальной политики 007 10 03 514 00 00 718 607 438
Мероприятия в области социальной политики 007 10 03 514 00 00 482 718 607 438
Субвенции на оказание мер социальной
поддержки специалистам государственных и
муниципальных организаций, учреждений,
финансируемых за счет средств
областного бюджета и местных бюджетов,
проживающих и работающих в сельской
местности, поселках городского типа 007 10 03 514 00 45 482 718 607 438
Иные безвозмездные и безвозвратные 007 10 03 520 00 00 11 208 11 118 4 393
перечисления
Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного воспитания 007 10 03 520 00 00 421 11 208 11 118 4 393
Субвенции местным бюджетам на выплату
компенсации части родительской платы
на содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного 007 10 03 520 00 33 421 11 208 11 118 4 393
воспитания
Борьба с беспризорностью, опека, 007 10 04 25 447 19 318 17 365
попечительство
Мероприятия по борьбе с беспризорностью,
по опеке и попечительству 007 10 04 519 00 00 25 447 19 318 17 365
Фонд компенсаций 007 10 04 519 00 00 25 447 19 318 17 365
Выплаты семьям опекунов на содержание
подопечных детей 007 10 04 519 00 00 423 24 871 18 742 16 799
Субвенция на выполнение Закона Амурской
области "О выплате денежных средства
содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством, в Амурской области" 007 10 04 519 00 37 423 24 696 18 567 16 799
Субвенция на выполнение Закона Амурской
области "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" 007 10 04 519 00 38 423 175 175
Выплата единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью 007 10 04 519 00 00 424 576 576 566
Субвенции бюджетам муниципальных
образований на выплату единовременных
пособий при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в
семью 007 10 04 519 00 52 424 576 576 566
Управление культуры 008 50 720 39 696 33 791
Резервные фонды 008 01 13 25 25 25
Резервные фонды 008 01 13 070 00 00 25 25 25
Резервные фонды органов местного 008 01 13 070 00 00 184 25 25 25
самоуправления
Общее образование 008 07 02 18 504 13 922 12 966
Учреждения по внешкольной работе с детьми 008 07 02 423 00 00 18 504 13 922 12 966
Обеспечение деятельности подведомственных 008 07 02 423 00 00 327 18 504 13 922 12 966
учреждений
Культура, кинематография, средства 008 08 32 122 25 688 20 760
массовой информации
Культура 008 08 01 24 922 19 972 15 954
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 440 00 00
культуры и средств массовой информации,
библиотеки 008 08 01 442 00 00 24 904 19 954 15 936
440 00 00
Обеспечение деятельности подведомственных 008 08 01 442 00 00 327 24 904 19 954 15 936
учреждений
Целевые программы муниципальных 008 08 01 795 00 00 18 18 18
образований
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой информации 008 08 01 795 00 00 453 18 18 18
Городская целевая программа "Профилактика
нарушений общественного порядка и борьба с
преступностью в городе
Благовещенске на 2006-2008 годы" 008 08 01 795 00 01 453 18 18 18
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии, средств массовой
информации 008 08 06 7 200 5 716 4 806
Руководство и управление в сфере 008 08 06 001 00 00 4 323 3 387 2 844
установленных функций
Центральный аппарат 008 08 06 001 00 00 005 4 323 3 387 2 844
Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки 008 08 06 452 00 00 2 800 2 252 1 898
Обеспечение деятельности подведомственных 008 08 06 452 00 00 327 2 800 2 252 1 898
учреждений
Фонд реформирования региональных и
муниципальных финансов 008 08 06 518 00 00 77 77 64
Реформирование муниципальных финансов 008 08 06 518 00 00 618 77 77 64
Субсидия на реформирование муниципальных 008 08 06 518 00 31 618 77 77 64
финансов
Социальная политика 008 10 69 61 40
Социальное обеспечение населения 008 10 03 69 61 40
Реализация государственных функций в
области социальной политики 008 10 03 514 00 00 69 61 40
Мероприятия в области социальной политики 008 10 03 514 00 00 482 69 61 40
Субвенции на оказание мер социальной
поддержки специалистам государственных и
муниципальных организаций, учреждений,
финансируемых за счет средств
областного бюджета и местных бюджетов,
проживающих и работающих в сельской
местности, поселках городского типа 008 10 03 514 00 45 482 69 61 40
Управление здравоохранения 009 304 701 226 586 199 756
Резервные фонды 009 01 13 1 455 1 455 443
Резервные фонды 009 01 13 070 00 00 1 455 1 455 443
Резервные фонды органов местного 009 01 13 070 00 00 184 1 295 1 295 283
самоуправления
Резервные фонды органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации 009 01 13 070 00 70 183 160 160 160
Образование 009 07 126 96
Дошкольное образование 009 07 01 126 96
Детские дошкольные учреждения 009 07 01 420 00 00 126 96
Обеспечение деятельности подведомственных 009 07 01 420 00 00 327 126 96
учреждений
Субвенции на выполнение Закона Амурской
области "О воспитании и обучении
детей-инвалидов в Амурской области" 009 07 01 420 00 32 327 126 96
Здравоохранение и спорт 009 09 302 825 224 804 199 113
Здравоохранение 009 09 01 288 589 213 535 188 940
Больницы, клиники, госпитали, 470 00 00
медико-санитарные части,
поликлиники, амбулатории диагностические 471 00 00
центры, станции скорой и неотложной помощи 009 09 01 477 00 00 270 579 200 137 179 831
470 00 00
471 00 00
Обеспечение деятельности подведомственных 009 09 01 477 00 00 327 262 115 191 673 171 367
учреждений
Субсидия на софинансирование расходов по
оплате труда муниципальных работников
и коммунальных услуг муниципальных
бюджетных учреждений 009 09 01 470 00 31 327 8 464 8 464 8 464
Иные безвозмездные и безвозвратные 009 09 01 520 00 00 18 010 13 398 9 109
перечисления
Денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощи 009 09 01 520 00 00 624 18 010 13 398 9 109
Субвенция на выплату Закона Амурской
области "О порядке, размерах и условиях
денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам и
фельдшерам и медицинским сестрам
"Скорой медицинской помощи" 009 09 01 520 00 32 624 18 010 13 398 9 109
Другие вопросы в области здравоохранения и 009 09 04 14 236 11 269 10 173
спорта
Руководство и управление в сфере 009 09 04 001 00 00 10 016 7 912 7 198
установленных функций
Центральный аппарат 009 09 04 001 00 00 005 10 016 7 912 7 198
Фонд реформирования региональных и
муниципальных финансов 009 09 04 518 00 00 232 232 232
Реформирование муниципальных финансов 009 09 04 518 00 00 618 232 232 232
Субсидия на реформирование муниципальных 009 09 04 518 00 31 618 232 232 232
финансов
Целевые программы муниципальных 009 09 04 795 00 00 3 988 3 125 2 743
образований
Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры 009 09 04 795 00 00 455 3 988 3 125 2 743
Городская целевая программа "Кадры
муниципального
здравоохранения на 2003-2008 годы" 009 09 04 795 00 09 455 2 488 2 000 1 937
Городская целевая программа "Сахарный
диабет на период 2005-2007 годы"" 009 09 04 795 00 10 455 1 500 1 125 806
Социальная политика 009 10 295 231 200
Социальное обеспечение населения 009 10 03 295 231 200
Реализация государственных функций в
области социальной политики 009 10 03 514 00 00 295 231 200
Мероприятия в области социальной политики 009 10 03 514 00 00 482 295 231 200
Субвенции на оказание мер социальной
поддержки специалистам государственных и
муниципальных организаций, учреждений,
финансируемых за счет средств
областного бюджета и местных бюджетов,
проживающих и работающих в сельской
местности, поселках городского типа 009 10 03 514 00 45 482 295 231 200
Управление социальной защиты населения 010 328 584 265 057 226 319
Резервные фонды 010 01 13 262 262 262
Резервные фонды 010 01 13 070 00 00 262 262 262
Резервные фонды органов исполнительной
власти
субъектов Российской Федерации 010 01 13 070 00 00 183 240 240 240
Резервные фонды органов местного 010 01 13 070 00 00 184 22 22 22
самоуправления
Национальная экономика 010 04 00 9 986 9 986 8 744
Транспорт 010 04 08 9 986 9 986 8 744
Другие виды транспорта 010 04 08 317 00 00 9 986 9 986 8 744
Отдельные мероприятия по другим видам 010 04 08 317 00 00 366 9 986 9 986 8 744
транспорта
Социальная политика 010 10 318 336 254 809 217 313
Пенсионное обеспечение 010 10 01 9 055 7 200 6 730
Пенсии 010 10 01 490 00 00 9 055 7 200 6 730
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов РФ и муниципальных служащих 010 10 01 490 00 00 714 9 055 7 200 6 730
Социальное обслуживание населения 010 10 02 36 529 28 086 24 284
Учебно-методические кабинеты, центральные
бухгалтерии, группы хозяйственного 452 00 00
обслуживания, учебные фильмотеки,
учреждения социального 506 00 00
обслуживания населения 010 10 02 36 529 28 086 24 284
Обеспечение деятельности подведомственных 010 10 02 506 00 00 327 642 642 573
учреждений
Субвенция на выполнение Закона Амурской
области "Об обслуживании отдельных
категорий граждан социальными 452 00 51
службами Амурской области" 010 10 02 506 00 51 327 35 887 27 444 23 711
Социальное обеспечение населения 010 10 03 259 408 209 045 176 815
Меры социальной поддержки граждан 010 10 03 505 00 00 53 454 40 825 37 841
Оказание социальной помощи 010 10 03 505 00 00 483 53 454 40 825 37 841
Субвенции на реализацию Закона Амурской
области "Об адресной социальной помощи" 010 10 03 505 00 32 483 9 928 7 586 6 726
Субвенции на реализацию Закона Амурской
области "О ежемесячном пособии лицам,
имеющим особые заслуги перед Российской
Федерацией и Амурской областью"" 010 10 03 505 00 33 483 1 988 1 456 1 118
Субвенции на реализацию Закона Амурской
области "О ежемесячном пособии гражданам,
ставшим инвалидами в результате увечья,
заболеванию полученных при прохождении
военной службы по призыву, и пострадавшим
в результате боевых действий на территории
Чеченской Республики и бывших республик
СССР" 010 10 03 505 00 34 483 24 18 7
Субвенции на реализацию Закона Амурской
области "О ежемесячном пособии семьям
граждан, проходивших военную службу по
призыву и погибших, умерших в результате
увечья, заболевания, полученных при
исполнении обязанностей военной службы" 010 10 03 505 00 35 483 49 37 14
Субвенции на реализацию Закона Амурской
области "О ежемесячном пособии инвалидам
I и II групп вследствие заболевания,
полученного в период прохождения военной
службы по призыву" 010 10 03 505 00 36 483 91 65 44
Субвенции на реализацию Закона Амурской
области "О ежемесячном пособии лицам,
имеющим особые заслуги перед Амурской
областью в сфере сельскохозяйственного
производства" 010 10 03 505 00 37 483 33 24 15
Субвенции на реализацию Закона Амурской
области "О ежемесячном пособии родителям
военнослужащих, погибших при прохождении
военной службы по призыву, и родителям
граждан, проходивших военные сборы 010 10 03 505 00 38 483 372 290 231
Субвенции на реализацию Закона Амурской
области "О ежемесячном пособии лицам,
имеющим особые заслуги перед Амурской
областью в сфере культуры и искусства" 010 10 03 505 00 39 483 423 335 199
Субвенции на реализацию Закона Амурской
области "О социальной поддержки граждан
отдельных категорий" в части предоставления
мер социальной поддержки кормящим матерям 010 10 03 505 00 40 483 4 505 3 505 3 505
Субвенции на реализацию Закона Амурской
области "О социальной поддержки граждан
отдельных категорий" в части
предоставления мер социальной поддержки
многодетным семьям 010 10 03 505 00 41 483 8 718 6 579 5 900
Субвенции на реализацию Закона Амурской
области "О социальной поддержки граждан
отдельных категорий" в части
предоставления мер социальной поддержки
детей первых трех лет жизни 010 10 03 505 00 42 483 19 901 15 151 15 148
Субвенции на реализацию Закона Амурской
области "О социальной поддержки граждан
отдельных категорий" в части
предоставления мер социальной
поддержки беременным женщинам 010 10 03 505 00 43 483 672 529 360
Субвенции на реализацию Закона Амурской
области "О социальной поддержки граждан
отдельных категорий" в части
предоставления мер социальной поддержки
гражданам, имеющим звание "Почетный донор
Амурской области" 010 10 03 505 00 44 483 6 750 5 250 4 574
Реализация государственных функций в
области социальной политики 010 10 03 514 00 00 1 744 1 304 941
Пенсии по государственному пенсионному
обеспечению, доплаты к пенсиям,
дополнительное материальное
обеспечение, пособия и компенсации 010 10 03 514 00 03 703 284 210 181
Субвенции на реализацию пособия на
погребение и расходах, возмещаемых
специализированным службам по
вопросам похоронного дела 010 10 03 514 00 50 703 1 460 1 094 760
Фонд компенсаций 010 10 03 519 00 00 204 210 166 916 138 033
Обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий 010 10 03 519 00 00 496 7 500 6 000 4 775
Субвенции на реализацию Закона Амурской
области "О социальной поддержки граждан
отдельных категорий" в части
предоставления мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшим от политических репрессий 010 10 03 519 00 46 496 7 500 6 000 4 775
Обеспечение мер социальной поддержки 010 10 03 519 00 00 563 163 683 135 347 107 874
ветеранов труда
Субвенции на реализацию Закона Амурской
области "О социальной поддержки граждан
отдельных категорий" в части
предоставления мер социальной поддержки
ветеранам труда 010 10 03 519 00 47 563 158 961 131 770 104 941
Субвенции на реализацию Закона Амурской
области "О социальной поддержки граждан
отдельных категорий" в части
предоставления мер социальной поддержки
ветеранам военной службы" 010 10 03 519 00 48 563 4 722 3 577 2 933
Субвенция на ежемесячное пособие на
ребенка гражданам, имеющим детей, из
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 010 10 03 519 00 49 32 644 25 311 25 218
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов
субъектов РФ и местных бюджетов 010 10 03 519 00 49 749 32 644 25 311 25 218
Обеспечение мер социальной поддержки 010 10 03 519 00 00 565 383 258 166
труженикам тыла
Субвенция на реализацию Закона Амурской
области "О социальной поддержки граждан
отдельной категории" в части
предоставления мер социальной поддержки
труженикам тыла 010 10 03 519 00 51 565 383 258 166
Другие вопросы в области социальной 010 10 06 13 344 10 478 9 484
политики
Руководство и управление в сфере 010 10 06 001 00 00 13 344 10 478 9 484
установленных функций
Центральный аппарат 010 10 06 001 00 00 005 2 763 2 763 2 312
Субвенция на выполнение Закона Амурской
области "Об обслуживании отдельных
категорий граждан социальными
службами Амурской области" 010 10 06 001 00 51 005 10 581 7 715 7 172
Комитет по управлению имуществом г. 012 221 164 200 697 40 493
Благовещенска
Общегосударственные вопросы 012 01 41 473 35 019 27 239
Другие общегосударственные вопросы 012 01 15 41 473 35 019 27 239
Руководство и управление в сфере 012 01 15 001 00 00 26 473 20 019 16 739
установленных функций
Центральный аппарат 012 01 15 001 00 00 005 26 473 20 019 16 739
Реализация государственной политики в
области приватизации и управления
государственной и муниципальной
собственностью 012 01 15 090 00 00 15 000 15 000 10 500
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по
государственной и муниципальной
собственности 012 01 15 090 00 00 200 15 000 15 000 10 500
Жилищно-коммунальное хозяйство 012 05 00 133 925 122 462
Жилищное хозяйство 012 05 01 133 925 122 462
Субсидии на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда 012 05 01 104 30 71 689 100 000 100 000
Фонд компенсаций 012 05 01 519 00 00 23 925 12 462
Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством),
не имеющих закрепленного жилого помещения 012 05 01 519 00 00 442 23 925 12 462
Субвенция на выполнение Закона Амурской
области "О дополнительных гарантиях по
соцподдержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" 012 05 01 519 00 38 442 23 925 12 462
Целевые программы муниципальных 012 05 01 795 00 00 10 000 10 000
образований
Строительство объектов для нужд отрасли 012 05 01 795 00 00 213 10 000 10 000
Городская целевая программа "Переселение
граждан г. Благовещенска из ветхого и
аварийного жилищного фонда
на 2004-2010 годы" 012 05 01 795 00 13 213 10 000 10 000
Социальное обеспечение населения 012 10 03 46 216 43 216 13 254
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых 012 10 03 104 20 00 11 277 11 277 2 643
семей"
Предоставление субсидий молодым семьям для
приобретения жилья 012 10 03 104 20 00 661 11 277 11 277 2 643
Региональные целевые программы 012 10 03 522 00 00 23 939 23 939 5 398
Субсидии 012 10 03 522 00 00 197 23 939 23 939 5 398
Предоставление субсидий молодым семьям для
приобретения жилья 012 10 03 522 00 31 661 23 939 23 939 5 398
Целевые программы муниципальных 012 10 03 795 00 00 11 000 8 000 5 213
образований
Субсидии 012 10 03 795 00 00 197 3 000 3 000 2 751
Городская целевая программа "Улучшение
жилищных условий работников муниципальной
бюджетной сферы города Благовещенска
на 2004-2008 годы" 012 10 03 795 00 12 197 3 000 3 000 2 751
Предоставление субсидий молодым семьям для
приобретения жилья 012 10 03 795 00 00 661 8 000 5 000 2 462
Городская целевая программа "Обеспечение
жильем молодых семей на 2003-2010 годы" 012 10 03 795 00 11 661 8 000 5 000 2 462
Белогорьевской территориальное управление 013 7 327 5 560 4 615
Общегосударственные вопросы 013 01 00
Другие общегосударственные вопросы 013 01 15 2 651 1 971 1 576
Руководство и управление в сфере 013 01 15 001 00 00 2 612 1 932 1 538
установленных функций
Центральный аппарат 013 01 15 001 00 00 005 2 612 1 932 1 538
Фонд реформирования региональных и
муниципальных финансов 013 01 15 518 00 00 39 39 38
Реформирование муниципальных финансов 013 01 15 518 00 00 618 39 39 38
Субсидия на реформирование муниципальных 013 01 15 518 00 31 618 39 39 38
финансов
Образование 013 07 00 2 560 1 962 1 831
Общее образование 013 07 02 1 854 1 400 1 303
Учреждения по внешкольной работе с детьми 013 07 02 423 00 00 1 854 1 400 1 303
Обеспечение деятельности подведомственных 013 07 02 423 00 00 327 1 854 1 400 1 303
учреждений
Другие вопросы в области образования 013 07 09 706 562 528
Учебно-методические кабинеты, центральные
бухгалтерии, группы хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки 013 07 09 452 00 00 706 562 528
Обеспечение деятельности подведомственных 013 07 09 452 00 00 327 706 562 528
учреждений
Культура 013 08 01 2 008 1 530 1 122
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 440 00 00
культуры и средств массовой информации,
библиотеки 013 08 01 442 00 00 2 008 1 530 1 122
440 00 00
Обеспечение деятельности подведомственных 013 08 01 442 00 00 327 2 008 1 530 1 122
учреждений
Социальная политика 013 10 00 108 97 86
Социальное обеспечение населения 013 10 03 108 97 86
Реализация государственных функций в
области социальной политики 013 10 03 514 00 00 108 97 86
Мероприятия в области социальной политики 013 10 03 514 00 00 482 108 97 86
Субвенции на оказание мер социальной
поддержки специалистам государственных и
муниципальных организаций, учреждений,
финансируемых за счет средств областного
бюджета и местных бюджетов, проживающих и
работающих в сельской местности, поселках
городского типа 013 10 03 514 00 45 482 108 97 86
ГУ "Благовещенский отряд ГПС МЧС России
Амурской области" 014 38 332 35 812 32 381
Обеспечение противопожарной безопасности 014 03 10 38 332 35 812 32 381
Вещевое обеспечение 014 03 10 202 00 31 220 376 329 266
Продовольственное обеспечение 014 03 10 202 00 31 221 876 657 517
Военный персонал и сотрудники
правоохранительных
органов, имеющие специальные звания 014 03 10 202 00 31 239 10 367 10 295 10 284
Гражданский персонал 014 03 10 202 00 31 240 15 497 15 480 15 463
Мероприятия в области национальной обороны 014 03 10 202 00 31 253 9 327 7 217 4 077
Пособия и компенсации военнослужащим,
приравненным к
ним лицам, а также уволенным из их числа 014 03 10 202 00 31 472 1 575 1 520 1 460
Компенсации членам семей погибших 014 03 10 202 00 31 473 314 314 314
военнослужащих
ГУ "Благовещенский отряд технического
обеспечения
ГПС МЧС России Амурской области" 016 10 577 8 782 7 838
Воинские формирования 016 03 10 202 00 31 10 577 8 782 7 838
Вещевое обеспечение 016 03 10 202 00 31 220 30 30 30
Продовольственное обеспечение 016 03 10 202 00 31 221 44 33 29
Военный персонал и сотрудники
правоохранительных
органов, имеющие специальные звания 016 03 10 202 00 31 239 675 624 620
Гражданский персонал 016 03 10 202 00 31 240 5 005 5 005 5 005
Мероприятия в области национальной обороны 016 03 10 202 00 31 253 4 823 3 090 2 154
Фонд компенсаций 016 03 10 519 00 00
Обеспечение равного с федеральной
противопожарной службой повышения денежного
довольствия сотрудникам и заработной платы
работникам территориальных подразделений
Государственной противопожарной службы,
содержащихся за счет средств бюджетов РФ
(за исключением подразделений, созданных
субъектами РФ в соответствии с
Федеральным законом "О пожарной
безопасности") 016 03 10 519 00 00 533
Субвенции бюджета субъектов РФ на цели
равного с федеральной противопожарной
службой повышения денежного довольствия
сотрудникам и заработной платы
работникам территориальных подразделений,
содержащихся за счет средств бюджетов 016 03 10 519 00 71 533
субъектов РФ
Контрольно-счетная палата города 018 11 925 9 004 7 315
Благовещенска
Общегосударственные вопросы 018 01 00 11 925 9 004 7 315
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов 018 01 06 11 925 9 004 7 315
Руководство и управление в сфере 018 01 06 001 00 00 11 925 9 004 7 315
установленных функций
Центральный аппарат 018 01 06 001 00 00 005 9 625 7 189 5 771
Руководитель контрольно-счетной палаты
муниципального
образования и его заместители 018 01 06 001 00 00 083 2 300 1 815 1 544
УВД города Благовещенска 019 2 429 2 168 1 583
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность 019 03 2 429 2 168 1 583
Органы внутренних дел 019 03 02 1 000 739 598
Воинские формирования (органы, 019 03 02 202 00 00 1 000 739 598
подразделения)
Вещевое обеспечение 019 03 02 202 00 00 220 10
Продовольственное обеспечение 019 03 02 202 00 00 221 24 17 15
Военный персонал и сотрудники
правоохранительных органов, имеющие
специальные звания 019 03 02 202 00 00 239 744 551 511
Обеспечение функционирования органов в
сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 019 03 02 202 00 00 253 100 80 36
Пособия и компенсации военнослужащим,
приравненным к ним лицам, а также
уволенным из их числа 019 03 02 202 00 00 472 122 91 36
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности 019 03 13 1 429 1 429 985
Целевые программы муниципальных 019 03 13 795 00 00 1 429 1 429 985
образований
Городская целевая программа "Профилактика
нарушений общественного порядка и борьба с
преступностью в городе
Благовещенске на 2006-2008 годы" 019 03 13 795 00 00 239 150 150
Городская целевая программа "Профилактика
нарушений общественного порядка и борьба с
преступностью в городе
Благовещенске на 2006-2008 годы" 019 03 13 795 00 01 253 1 279 1 279 985
Всего: 3 551 199 2 816 881 1 855 524
Пояснительная записка
по исполнению городского бюджета за 9 месяцев 2007 года
Городской бюджет по доходам к годовому назначению выполнен на 66 процентов (план 3380128 тыс. рублей, исполнено 2232381 тыс. рублей), к плану 9 месяцев процент исполнения составил - 90,7 процентов (предусмотрено в бюджете 2460503 тыс. рублей). По собственным доходам исполнение составило к годовому назначению 66,5 процента (план 1824356 тыс. рублей, исполнено 1213487 тыс. рублей), к плану 9 месяцев - 103,6 процента (план 1171167 тыс. рублей).
Налога на доходы физических лиц, при плане на 2007 год 868661 тыс. рублей, поступило в бюджет 598824 тыс. рублей, т.е. исполнение составило 68,9 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в городской бюджет поступило данного налога больше на 111048 тыс. рублей (на 01.10.2006 года исполнено 487776 тыс. рублей), что объясняется повышением с мая 2006 года заработной платы работникам бюджетной сферы, а также с 1 августа 2006 года сотрудникам федеральных структур. Плановые назначения 9 месяцев 2007 года исполнены на 97 процентов (план на 01.10.2007 года - 617321 тыс. рублей).
План 2007 года по налогам на совокупный доход на 01.10.2007 года исполнен на 69,6 процента (план 248500 тыс. рублей, исполнено 172904 тыс. рублей). За 9 месяцев 2006 года налогов на совокупный доход поступило в бюджет 185815 тыс. рублей, что на 12911 тыс. рублей выше поступлений 9 месяцев текущего года. Снижение поступлений данного налога объясняется изменением корректирующего коэффициента К-1 в сторону уменьшения (с 1,241 до 0,96).
Плановые годовые назначения по налогам на имущество исполнены на 81,3 процента, в том числе: по налогу на имущество физических лиц - 101,0 процента (план 5811 тыс. рублей, исполнено 5870 тыс. рублей), транспортному налогу - на 60,5 процента (план 10932 тыс. рублей, исполнено 6612 тыс. рублей), налогу на игорный бизнес - на 75,6 процента (план 9226 тыс. рублей, исполнено 6973 тыс. рублей), земельному налогу - на 92,2 процента (план 15133 тыс. рублей, исполнено 13953 тыс. рублей).
Налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами при плане на 2007 год 6974 тыс. рублей, поступило в бюджет 6386 тыс. рублей т.е. исполнено на 91,6 процента.
Государственной пошлины поступило в городской бюджет по состоянию на 01.10.2007 года 21071 тыс. рублей, при годовом назначении 24961 тыс. рублей - исполнение составило 84,4 процента. По сравнению с отчетным периодом прошлого года поступления по государственной пошлине увеличились на 3805 тыс. рублей (на 01.10.2006 года поступило 17266 тыс. рублей).
План по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам на 2007 год - 2096 тыс. рублей, исполнено 1039 тыс. рублей (49,6 процента).
Доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 01.10.2007 года поступило в городской бюджет 150443 тыс. рублей при плане на 2007 год 165244 тыс. рублей, т.е. исполнение составило 91 процент, в том числе:
арендной платы за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, поступило 81213 тыс. рублей, при плане 104369 тыс. рублей - исполнение 77,8 процента;
- арендной платы и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов, поступило 3872 тыс. рублей, при плане 100 тыс. рублей - исполнено более чем в 38 раз;
- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении поступило 2678 тыс. рублей, при плане 2500 тыс. рублей - исполнение 107,1 процента;
- доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий за 9 месяцев 2007 года, поступило 1965 тыс. рублей, при годовом плане 5250 тыс. рублей - исполнение 37,4 процента;
- прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, поступило 60715 тыс. рублей, при плане 53025 тыс. рублей - исполнение 114,5 процента.
Платы за негативное воздействие на окружающую среду, поступило за 9 месяцев 2007 года 6470 тыс. рублей при годовом плане 6272 тыс. рублей - исполнение 103,2 процента.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства исполнены к годовому назначению на 102,1 процента (план 4001 тыс. рублей, исполнено 4087 тыс. рублей).
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (муниципального имущества) составили 193836 тыс. рублей, при плане на 2007 год 426353 тыс. рублей, исполнение - 45,5 процента.
По административным платежам и сборам план исполнен на 41,2 процента (план 3124 тыс. рублей, исполнено 1286 тыс. рублей), штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 103,8 процента (план 28819 тыс. рублей, исполнено 29913 тыс. рублей).
Прочих неналоговых доходов поступило 10257 тыс. рублей, в том числе:
- задолженность 2006 года от ООО "Россия" за возмещение стоимости разрушенного муниципального имущества - 8000 тыс. рублей;
- невыясненные поступления - 2257 тыс. рублей.
На 01.10.2007 года недоимка в городской бюджет, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, незначительно повысилась (на 428 тыс. рублей) и составила 50442 тыс. рублей (на 01.10.2006 года - 50014 тыс. рублей).
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 01.10.2007 года составили 1018894 тыс. рублей, при
годовом назначении 1555772 тыс. рублей, или исполнены на 65,5 процента, из них:
- дотации на 70,7 процента (план 6431 тыс. руб., исполнено 4549 тыс. руб.);
- субвенции на 70,1 процента (план 886632 тыс. руб., исполнено 621483 тыс. руб.);
- субсидии на 59,2 процента (план 661516 тыс. руб., исполнено 391669 тыс. руб.);
- прочие безвозмездные поступления на 100 процентов (план 1193 тыс. руб., исполнено 1193 тыс. руб.) (приложение N 1).
Расходная часть бюджета города Благовещенска за 9 месяцев 2007 года составила 1855524 тыс. рублей или исполнена к годовому назначению на 52,3 процента (план 3551199 тыс. рублей), процент исполнения к плану 9 месяцев 2007 года (2816881 тыс. рублей) составил 65,3.
Общегосударственные вопросы
На выполнение общегосударственных вопросов за 9 месяцев 2007 года бюджетные ассигнования исполнены на 79,7 процента, при плане 210412 тыс. рублей направлено 167692 тыс. рублей, в том числе из городского бюджета 163369 тыс. рублей, субвенций, поступивших из областного бюджета на выполнение законов Амурской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав", "О наделении органов местного самоуправления Амурской области государственными полномочиями в сфере охраны труда", финансовое обеспечение полномочий по организации деятельности административных комиссий, субсидий на реформирование муниципальных финансов, выплаты из резервного фона направлено 4323 тыс. рублей.
В общем объеме расходов бюджета доля расходов, направленных на выполнение общегосударственных расходов, составила 9 процентов.
По подразделу "Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления" на денежное вознаграждение мэра (включая начисления на оплату труда) направлено 772 тыс. рублей, что составило 83,8 процента к плану 921 тыс. рублей.
По подразделу "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления" на содержание Благовещенской городской Думы при плане 13868 тыс. рублей, направлено 10829 тыс. рублей, что составило 78,1 процента. На денежное вознаграждение выборных должностных лиц, денежное содержание муниципальных служащих и работников, осуществляющих хозяйственное обслуживание, направлено 8756 тыс. рублей или 82,3 процента к плану 10638 тыс. рублей.
Расходы по подразделу "Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций" на содержание администрации города Благовещенска исполнены на 83 процента, при плане 109981 тыс. рублей направлено 91321 тыс. рублей, в том числе субвенций из областного бюджета на выполнение Закона Амурской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав" 730 тыс. рублей при плане 866 тыс. рублей, Закона Амурской области "О наделении органов местного самоуправления Амурской области государственными полномочиями в сфере охраны труда" 164 тыс. рублей при плане 261 тыс. рублей, на финансовое обеспечение полномочий по организации деятельности административных комиссий 715 тыс. рублей при плане 885 тыс. рублей.
По подразделу "Судебная система" при плане 9 месяцев 2007 года 249 тыс. рублей фактически средства не выделялись.
Расходы по подразделу "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора" в отчетном периоде при плане 27822 тыс. рублей исполнены в сумме 23049 тыс. рублей или на 82,8 процента, в том числе, на:
содержание финансового управления направлено 15734 тыс. рублей или 83,6 процента к плану 18818 тыс. рублей;
содержание Контрольно-счетной палаты на 9 месяцев 2007 года планировались расходы в сумме 9004 тыс. рублей, исполнено 7315 тыс. рублей или 81,2 процента.
Субсидия на софинансирование расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) по оплате сопровождения программного обеспечения в сумме 248 тыс. рублей из областного бюджета не поступила.
По подразделу "Обеспечение проведения выборов и референдумов" расходы в текущем периоде исполнены в сумме 2091 тыс. рублей, что составило 100 процентов к плану.
По подразделу "Обслуживание государственного и муниципального долга" направлено 5897 тыс. рублей, что составляет 86,1 процента к плану 6850 тыс. рублей (кредитные ресурсы за 9 месяцев 2007 года не привлекались) в том числе:.
на исполнение городской целевой программы "Осуществление муниципальных заимствований г. Благовещенска путем выпуска муниципальных ценных бумаг на 2006-2010 г.г." направлено 5889 тыс. рублей или 95,1 процента к плану 6192 тыс. рублей (приложение N 3);
на обслуживание муниципального долга направлено 8 тыс. рублей при плане 658 тыс. рублей.
По подразделу "Резервные фонды" за 9 месяцев 2007 года при плане 8078 тыс. рублей направлено 3276 тыс. рублей, в том числе:
- из резервного фонда администрации Амурской области направлено 1179 тыс. рублей;
- из резервного фонда администрации города Благовещенска направлено 2097 тыс. рублей (приложение N 2).
По подразделу "Другие общегосударственные вопросы" за 9 месяцев 2007 года направлено ассигнований в сумме 30457 тыс. рублей, что составило 75,1 процента к плану 40552 тыс. рублей, из них:
на содержание Комитета по управлению имуществом города направлено 27239 тыс. рублей или 77,8 процента к плану 35019 тыс. рублей;
на содержание Белогорьевского территориального управления направлено 1576 тыс. рублей или 81,6 процента к плану 1971 тыс. рублей;
на награждение почетными грамотами направлено 146 тыс. рублей, что составило 85,9 процента к плану 170 тыс. рублей;
на реформирование муниципальных финансов направлено в отчетном периоде 1496 тыс. рублей или 44,1 процента к плану 3392 тыс. рублей.
Национальная оборона
На проведение мероприятий по подразделу "Мобилизационная подготовка экономики" из городского бюджета за 9 месяцев 2007 года на содержание режимных объектов направлено 1068 тыс. рублей или 70,7 процента к плану 1511 тыс. рублей. Средства направлялись на ремонт бомбоубежища, аттестацию спецоборудования, приобретение компьютера.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" за 9 месяцев 2007 года исполнено 56397 тыс. рублей, что составило 88,9 процента к плану 63450 тыс. рублей.
Исполнение расходов осуществлялось из двух источников:
- средств городского бюджета, направляемых на содержание медицинского вытрезвителя, отдела экологической милиции УВД города Благовещенска, расходы из резервного фонда ГО и ЧС, поисково-спасательного отряда управления по делам ГО и ЧС;
- субвенций, поступающих из областного бюджета на финансирование Управления по делам ГО и ЧС г. Благовещенска, ГУ "Отряда N 1 ГПС МЧС России", Благовещенского отряда технического обеспечения ГПС МЧС.
Средств городского бюджета направлено в сумме 8144 тыс. рублей или 82,5 процента к плану 9870 тыс. рублей. Субвенции из областного бюджета на выполнение законов Амурской области "О пожарной безопасности" и "О защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" поступили в сумме 48253 тыс. рублей. Поступившие средства использованы на 90,1 процента при плане 53580 тыс. рублей.
В общем объеме расходов бюджета доля расходов, направленных на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, составила 3 процента.
По подразделу "Органы внутренних дел" ассигнования направлялись на содержание:
- медицинского вытрезвителя 3750 тыс. рублей или 88 процентов к плану 4262 тыс. рублей. Расходы на заработную плату и начисления на оплату труда исполнены на 94,5 процента, при плане 3222 тыс. рублей направлено 3044 тыс. рублей. На оплату коммунальных услуг направлено 103 тыс. рублей, что составило 51,8 процента к плану 199 тыс. рублей;
- отдела экологической милиции 598 тыс. рублей, что составило 81,0 процент к утвержденному плану 739 тыс. рублей. Расходы на заработную плату исполнены в сумме 511 тыс. рублей или 92,7 процентов к плану 551 тыс. рублей.
По подразделу "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий" направлено 10845 тыс. рублей, что составляет 87,3 процента к плану 12426 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2007 года из областного бюджета на выполнение Закона Амурской области "О защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" субвенция исполнена в сумме 8033 тыс. рублей или 89,4 процента к плану 8985 тыс. рублей. Кредиторская задолженность составила 869 тыс. рублей.
Постановлением мэра города Благовещенска от 06.03.2007 N 619 "Об увеличении штатной численности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Благовещенска" в целях создания и содержания аварийно-спасательной службы на территории города Благовещенска, увеличена штатная численность управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Благовещенска на 3 единицы спасателей-водолазов аварийно-спасательной службы.
Средства городского бюджета, предусмотренные на содержание поисково-спасательного отряда на 9 месяцев 2007 года в сумме 2132 тыс. рублей, исполнены в сумме 1872 тыс. рублей.
Из целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за отчетный период при плане 1309 тыс. рублей фактически исполнение составило 940 тыс. рублей, в том числе:
- на приобретение строительных материалов для ремонта здания поисково-спасательного отряда - 60 тыс. рублей;
- на покрытие расходов предприятиям, привлекавшимся для выполнения работ, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций - 207 тыс. рублей;
- на приобретение оборудования и форменной одежды для поисково-спасательного отряда - 204 тыс. рублей;
- на оплату затрат по тушению лесных пожаров за апрель - май 2007 года - 469 тыс. рублей.
По подразделу "Обеспечение противопожарной безопасности" на выполнение Закона Амурской области "О пожарной безопасности" поступило субвенций в сумме 40219 тыс. рублей или 90,2 процента к плану 44594 тыс. рублей. В том числе:
- на содержание ГУ "Отряда N 1 ГПС МЧС России Амурской области", исполнены на 90,5 процента или 32381 тыс. рублей к плану 35812 тыс. рублей.
- на содержание Благовещенского отряда технического обеспечения ГПС МЧС по Амурской области исполнены в сумме 7838 тыс. рублей или 89,3 процента к плану 8782 тыс. рублей.
По подразделу "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" на выполнение целевой городской программы "Профилактика нарушений общественного порядка и борьба с преступностью в городе Благовещенске на 2006-2008 годы" направлено 985 тыс. рублей или 68,9 процентов к плану 1429 тыс. рублей (приложение N 3).
Национальная экономика
По разделу "Национальная экономика" план на 9 месяцев 2007 года выполнен на 54,2 процента (предусмотрено в бюджете 615720 тыс. рублей, исполнено на сумму 333629 тыс. рублей), к плану 2007 года исполнение составило 45,6 процента (732 095 тыс. рублей).
По подразделу "Водные ресурсы" при плане 9 месяцев 54300 тыс. рублей освоено всего 29240 тыс. рублей.
По Федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 годы и до 2010" по объекту "Берегоукрепление реки Амур, участок ул. Калинина - пер.Св.Иннокентия" направлено за счет федерального бюджета 9000 тыс. рублей, предусмотрено на 9 месяцев 2007 года 25200 тыс. рублей, что составляет 35,7 процента.
"Берегоукрепление р.Амур, участок ул. Калинина - пер.Св.Иннокентия" направлено 9862 тыс. рублей предусмотрено в бюджете на 9 месяцев 2007 года 10500 тыс. рублей, что составляет 93,9 процента. "Берегоукрепление и реконструкция набережной р.Амур в г.Благовещенске (проектные работы)" направлено 7495 тыс. рублей предусмотрено в бюджете 8600 тыс. рублей, что составляет 87,2 процента, (приложение N 4).
"Берегоукрепление р.Амур" из областного бюджета направлено 2883 тыс. рублей предусмотрено 10000 тыс. рублей, что составляет 28,8 процента.
По подразделу "Лесное хозяйство" при плане 9 месяцев 3437 тыс. рублей фактически расходы составили 3038 тыс. рублей, что составляет 88,4 процента.
По подразделу "Транспорт" при плане финансирования 9 месяцев 2007 года 481785 тыс. рублей фактически направлено 255698 тыс. рублей, что составляет 53,1 процента, в том числе:
- филиалу "ГОССМЭП МВД России по Амурской области" за выполненные работы по техническому обслуживанию светофорных объектов и плоских знаков, установке и снятию временных знаков, замене плоских знаков по истечении срока годности - 14134 тыс. рублей, что составляет 66,4 процента к плану 9 месяцев (21274 тыс. рублей), за аналогичный период 2006 года сумма расходов составила 6681 тыс. рублей.
- на реализацию городской целевой программы "Развитие пассажирского транспорта" (приложение N 3) - 14455 тыс. рублей, что составляет 97,0 процента к плану 9 месяцев 2007 года (14903 тыс.рублей) и 75,0 процентов к плану 2007 года (19270 тыс. рублей). За аналогичный период 2006 года направлено средств городского бюджета в сумме 6643 тыс. рублей.
- на реализацию городской целевой программы "Развитие дорожной сети и дорожного хозяйства" (приложение N 3) при плане 9 месяцев 2007 года 18290 тыс. рублей фактические расходы составили 17572 тыс. рублей, что составляет 96,1 процента.
- на компенсацию транспортным предприятиям выпадающих доходов от реализации проездных билетов и доходов, составляющих разницу между фактической себестоимостью и установленными тарифами на проезд в городских маршрутах NN 1, 8, 15, в соответствии с постановлением мэра города Благовещенска от 10.11.2006 N 3569 - 8744 тыс. рублей, предусмотрено в бюджете на 9 месяцев 2007 года 9986 тыс. рублей, что составляет 87,5 процента, соответственно в 2006 году предусмотрено 7082 тыс. рублей.
- на капитальный ремонт дорог - 157501 тыс. рублей, что составляет 82,5 процента к плану 9 месяцев (190879 тыс. рублей).
- на содержание и текущий ремонт дорог - 39678 тыс. рублей, что составляет 75,5 процента к плану 9 месяцев (52515 тыс. рублей).
- на выполнение городской программы капитального строительства - 592 тыс. рублей, что составляет 59,2 процента к плану 9 месяцев (1000 тыс. рублей) (приложение N 4).
На 2007 год предусмотрены федеральные средства на развитие улично-дорожной сети в сумме 167500 тыс. рублей, фактические расходы не производились.
По целевой программе "Обеспечение детской безопасности на дорогах города Благовещенска на 2007-2010 годы" предусмотрено на 9 месяцев 5438 тыс. рублей, фактически направлено 3022 тыс. рублей или 55,6 процента.
По подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" план за 9 месяцев 2007 года выполнен на 59,9 процентов (предусмотрено в бюджете 76198 тыс. рублей, исполнено на сумму 45653 тыс. рублей). Денежные средства расходовались:
1. По Федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 годы и до 2010" по объекту "Строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации (водовод сырой воды от водозабора "Моховая" до станции обезжелезивания (вторая линия)" предусмотрено на 9 месяцев 2007 года 25000 тыс. рублей, направлено за счет федерального бюджета 11100 тыс. рублей, что составляет 44,4 процента.
2. На финансирование основных работ и мероприятий по землеустройству и землепользованию, градостроительной деятельности направлено 6736 тыс. рублей, предусмотрено в бюджете на 9 месяцев 2007 года 18737 тыс. рублей, что составляет 35,9 процента.
3. На выполнение городской программы капитального строительства за 9 месяцев 2007 года по объекту "Строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации (водовод от насосной станции второго подъема водозабора "Северный" до распределительной сети города) при плане финансирования 1500 тыс. рублей направлено 1100 тыс. рублей или 73,3 процента. По объекту "Строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации (водовод сырой воды от водозабора "Моховая" до станции обезжелезивания) при плане финансирования 24100 тыс. рублей фактически направлено 23732 тыс. рублей или 98,5 процента, (приложение N 4).
4. На осуществление работ по объекту "Водовод сырой воды" (кредиторская задолженность) за счет областного бюджета направлено 2500 тыс. рублей, предусмотрено на 9 месяцев 2007 года 4961 тыс. рублей, что составляет 50,4 процента.
5. На осуществление работ по объекту "Водовод сырой воды" при плане на 9 месяцев 2007 года 1400 тыс. рублей фактические расходы не производились.
6. На реализацию городской целевой программы "Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Благовещенске на 2007-2009 годы" при плане финансирования за 9 месяцев 2007 года 500 тыс. рублей фактически направлено 485 тыс. рублей или 97 процентов, (приложение N 3).
Жилищно-коммунальное хозяйство
На жилищно-коммунальное хозяйство при плане за 9 месяцев 2007 года 566547 тыс. рублей, фактически направлено 188628 тыс. рублей, что составляет 33,3 процента, к плану 2007 года - 26,4 процента (715261 тыс. рублей).
По подразделу "Жилищное хозяйство" план финансирования за 9 месяцев 2007 года выполнен на 27,0 процентов (предусмотрено в бюджете 177261 тыс. рублей, исполнено в сумме 47778 тыс. рублей), к плану 2007 года исполнение составило 21,4 процента.
По статье "Капитальный ремонт жилого фонда" при плане финансирования за 9 месяцев 2007 года 19299 тыс. рублей фактически направлено 12278 тыс. рублей или 63,6 процента.
На выполнение работ по обслуживанию и содержанию контейнерных площадок направлено 4500 тыс. рублей, что составляет 100 процентов к плану 9 месяцев и 75 процентов к плану 2007 года (6000 тыс. рублей).
По возмещению убытков на содержание жилого фонда предусмотрено на 9 месяцев 2007 года 31000 тыс. рублей, фактически направлено 31000 тыс. рублей или 100 процентов.
На реализацию городской целевой программы "Переселение граждан города Благовещенска из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2004-2010 годы" при плане 9 месяцев 10000 тыс. рублей фактически средства не выделялись.(приложение N 3).
На реализацию федеральной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" предусмотрено в бюджете на 9 месяцев 100000 тыс. рублей, фактические расходы не производились.
Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения из областного бюджета не выделялись (план 9 месяцев 2007 года составляет 12462 тыс. рублей).
По подразделу "Коммунальное хозяйство" план финансирования за 9 месяцев 2007 года выполнен на 54,2 процента (предусмотрено в бюджете 178778 тыс. рублей, исполнено на сумму 96917 тыс. рублей), в том числе:
- по расходам на освещение, содержание сетей наружного освещения - 78,6 процента (предусмотрено в бюджете на 9 месяцев 2007 года 35732 тыс. рублей, исполнено на сумму 28085 тыс. рублей);
- по расходам на озеленение - 78,6 процента (предусмотрено в бюджете 10752 тыс. рублей, исполнено на сумму 8453 тыс. рублей);
- по расходам на прочие работы по благоустройству - 96,1 процента (предусмотрено в бюджете 26131 тыс. рублей, исполнено на сумму 25108 тыс. рублей);
- по возмещению убытков МП "Банно-прачечные услуги" от разницы в тарифах и сложившейся себестоимостью на услуги бань - 100 процентов (предусмотрено в бюджете 4900 тыс. рублей);
- по захоронению безродных, содержанию санитарной службы, кладбищ - 93,9 процента (предусмотрено в бюджете 9963 тыс. рублей, исполнено на сумму 9359 тыс. рублей);
- на строительство бани в с.Садовое при плане на 9 месяцев 2007 года 800 тыс. рублей, направлено 12 тыс. рублей или 1,5 процента;
- на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы "Экономическое и социальной развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 годы и до 2010 года" по объекту "Мусороперерабатывающий комплекс "БлагЭко" при плане на 9 месяцев 2007 года 33100 тыс. рублей, фактические расходы не производились;
- по объекту "Реконструкция канализационного коллектора от северного жилого района до очистительных сооружений канализации" при плане 9 месяцев 2007 года 57400 тыс. рублей, фактически направлено 21000 тыс. рублей или 36,6 процента.
По подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" план 9 месяцев выполнен на 20,9 процента (предусмотрено в бюджете 210508 тыс. рублей, исполнено на сумму 43933 тыс. рублей), к плану 2007 года исполнение составило 15,5 процента (282627 тыс. рублей).
На реализацию городской целевой программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Благовещенска на 2005-2013 годы" при плане финансирования 9 месяцев 2007 года 65200 тыс. рублей фактически направлено 18994 тыс. рублей, что составляет 29,1 процента, (приложение N 3).
За счет федеральных средств по объекту "Строительство канализационного коллектора в северо-западном районе" предусмотрено на 9 месяцев 36325 тыс. рублей, фактически направлено 12342 тыс. рублей или 33,9 процента, по объекту "Строительство очистительных сооружений п. Аэропорт" предусмотрено 33075 тыс. рублей, фактические расходы не производились.
За счет областного бюджета по объекту "Реконструкция водозабора Северного жилого района" предусмотрено 3550 тыс. рублей, по объекту "Реконструкция очистных сооружений северного жилого района" предусмотрено 5790 тыс. рублей, фактические расходы не производились.
За счет областного бюджета по объекту "Реконструкция водозабора Северного жилого района" предусмотрено за 9 месяцев 2007 года 15562 тыс. рублей, по объекту "Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района" предусмотрено за 9 месяцев 2007 года 25390 тыс. рублей, фактические расходы не производились.
Субсидии на софинансирование муниципальных программ по реформированию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено из областного бюджета на 9 месяцев 2007 года 6089 тыс. рублей, фактические расходы не производились.
На содержание управления ЖКХ при плане 19527 тыс. рублей направлено 12597 тыс. рублей, что составило 64,5 процента, в том числе:
- средства городского бюджета исполнены в сумме 11385 тыс. рублей при плане 14843 тыс. рублей;
- средств областного бюджета на содержание отдела субсидий направлено в сумме 1212 тыс. рублей при плане 9 месяцев 2007 года 4684 тыс. рублей, что составляет 25,9 процентов от плана.
Охрана окружающей среды
На охрану окружающей среды при плане 9 месяцев 2007 года 10753 тыс. рублей, фактически направлено 3658 тыс. рублей, что составляет 34,0 процента, к плану 2007 года - 20,6 процента (17722 тыс. рублей).
По подразделу "Сбор и удаление отходов" план финансирования за 9 месяцев 2007 года 4928 тыс. рублей выполнен на 73,7 процентов. Средства направлены на оплату выполненных работ по вывозу ЖБО в сумме 3631 тыс. рублей, предусмотрено в бюджете 3882 тыс. рублей. Из областного бюджета на объект "Строительство канализационного коллектора в северо-западном районе" предусмотрено за 9 месяцев 2007 года 1046 тыс. рублей, фактические расходы не производились.
По подразделу "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" при плане финансирования объекта "Мусороперерабатывающий комплекс "БлагЭко", предусмотренного городской программой капитальных вложений, в сумме 5825 тыс. рублей фактически направлено 27 тыс. рублей, что составляет 0,4 процента, (приложение N 4).
Образование
За 9 месяцев 2007 года на расходы по разделу "Образование" из бюджета города направлено 525143 тыс. рублей при плане 635505 тыс. рублей, что составило 82,6 процента к плану 9 месяцев и 64,4 процента к годовому плану. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде данные расходы возросли в 1,2 раза.
В общем объеме расходов городского бюджета доля затрат на "Образование" за 9 месяцев 2007 года составила 28,3 процента.
В разрезе главных распорядителей бюджетные средства использованы следующим образом:
- управление образования администрации города - 507572 тыс. рублей или 82,3 процента к плану 616350 тыс. рублей;
- управление культуры администрации города (на содержание музыкальных и художественной школ) - 12966 тыс. рублей или 93,1 процента к плану 13922 тыс. рублей;
- Белогорьевское территориальное управление (музыкальная школа и централизованная бухгалтерия) - 1831 тыс. рублей или 93,3 процента к плану 1962 тыс. рублей;
- администрация города Благовещенска (программа капитальных вложений "Дошкольное образовательное учреждение в 408 квартале (проектные работы)", городская целевая программа "Обеспечение детской безопасности на дорогах г. Благовещенска на 2007-2010 годы") - 2774 тыс. рублей или 87,4 процента к плану 3175 тыс. рублей;
- управление здравоохранения администрации города - на исполнение Закона Амурской области "О воспитании и обучении детей-инвалидов в Амурской области" при плане 96,0 тыс. рублей средства за 9 месяцев не исполнены.
На решение вопросов местного значения в отчетном периоде при плане 390635 тыс. рублей использовано 313036 тыс. рублей или 80,1 процента. На исполнение переданных областных полномочий за счет субвенций и субсидий направлено 212107 тыс. рублей при плане 244870 тыс. рублей, что составило 86.6 процента, из них на:
- реализацию Закона Амурской области "О воспитании и обучении детей-инвалидов в Амурской области" - 558 тыс. рублей из запланированных 1827 тыс. рублей или 30,5 процента;
- реализацию Закона Амурской области "О финансовом обеспечении государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования в общеобразовательных учреждениях" - 199923 тыс. рублей из запланированных 225406 тыс. рублей или 88,7 процента;
- реализацию Закона Амурской области "Об оплате труда приемных родителей" - 683 тыс. рублей из запланированных 698 тыс. рублей или 97,9 процента;
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в рамках национального проекта "Образование" - 10531 тыс. рублей из запланированных 11817 тыс. рублей или 89,1 процента;
- реформирование муниципальных финансов - 39 тыс. рублей, из запланированных 499 тыс. рублей или 7,8 процента;
- внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных программ - 91 тыс. рублей из запланированных 3000 тыс. рублей или 3,0 процентов;
- проведение оздоровительной кампании детей для возмещения затрат стоимости путевок в лагерях с дневным пребыванием в части расходов на питание - 282 тыс. рублей из запланированных 282 тыс. рублей.
- приобретение автобусов для подвоза школьников из запланированных 1028 тыс. рублей средства за 9 месяцев не исполнены;
- реализацию областной целевой программы на 2006-2008 годы "Безопасность общеобразовательного учреждения" из запланированных 313 тыс. рублей средства за 9 месяцев не исполнены.
В общем объеме расходов по разделу затраты по подстатьям "Заработная плата" и "Начисления на оплату труда" за 9 месяцев 2007 года составили 360336 тыс. рублей или 92,5 процента от запланированных 389342 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде данные расходы увеличились на 21 процент, что связано с повышением заработной платы с 01.05.2006 года в среднем на 18,9 процента и на 11 процентов с 01.10.2006 года.
Удельный вес средств, направленных на выплату заработной платы и начислений на оплату труда, в общем объеме расходов, использованных на содержание учреждений образования, составил 68,6 процента.
По подстатье "Прочие выплаты", по которой предусмотрены расходы на выплату ежемесячной денежной компенсации 2960 педагогическим работникам в целях содействия им в обеспечении книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, израсходовано 2368 тыс. рублей при плане 2729 тыс. рублей, что составило 86,8 процента.
На расходы по подстатье "Коммунальные услуги" в отчетном периоде было предусмотрено 69152 тыс. рублей, исполнено 62861 тыс. рублей или 90,9 процента. По сравнению с фактом за 9 месяцев 2006 года в отчетном периоде расходы на коммунальные услуги возросли на 10 процентов, что связано с увеличением тарифов на коммунальные услуги.
Удельный вес средств, направленных на оплату коммунальных услуг за 9 месяцев 2007 года в общем объеме расходов на содержание учреждений образования составил 12 процентов.
По подстатье "Услуги по содержанию имущества", в которую входят расходы, связанные с проведением текущего ремонта зданий, помещений, при плане 80689 тыс. рублей средства израсходованы в сумме 36773 тыс. рублей, что составило 45,6 процента.
На расходы по статье "Увеличение стоимости основных средств" (приобретение оборудования, инструментов, хозяйственного инвентаря и библиотечного фонда) при плане 28004 тыс. рублей направлено 17192 тыс. рублей или 61,4 процента.
Затраты по другим статьям и подстатьям экономической классификации расходов бюджета (услуги связи, транспортные услуги, арендная плата за пользование имуществом, прочие услуги и расходы, пособия по социальной помощи населению и увеличение стоимости материальных запасов) при плане 65589 тыс. рублей составили 45613 тыс. рублей или 69,5 процентов.
Кредиторская задолженность по учреждениям образования на 01.10.2007 года по сравнению с началом года снизилась с 7688 тыс. рублей до 121 тыс. рублей.
По подразделу "Дошкольное образование" при плане 178158 тыс. рублей исполнение составило 159928 тыс. рублей или 89,8 процента. По сравнению с фактом за 9 месяцев 2006 года в отчетном периоде данные расходы возросли в 1,3 раза. В данный подраздел входят расходы, связанные с содержанием детских образовательных учреждений и реализацией Закона Амурской области "О воспитании и обучении детей-инвалидов", а также городской программы капитальных вложений.
На содержание детских образовательных учреждений за 9 месяцев 2007 года направлено средств в сумме 156669 тыс. рублей при плане 173231 тыс. рублей, исполнение составило 90,4 процента, из них:
- по подстатьям "Заработная плата" и "Начисления на оплату труда" использовано 106284 тыс. рублей или 94,2 процента к плану 112819 тыс. рублей;
- по подстатье "Коммунальные услуги" при плане 26200 тыс. рублей исполнено 24899 тыс. рублей или 95 процентов;
- по подстатье "Услуги по содержанию имущества" при плане 18693 тыс. рублей исполнено 12950 тыс. рублей или 69,3 процента;
- на питание детей в детских дошкольных учреждениях из городского бюджета направлено 4934 тыс. рублей при плане 6006 тыс. рублей. Стоимость питания одного ребенка в день составила 5 рубля# 30 копеек при плане 6 рублей 50 копеек.
Кроме того, на питание детей израсходованы все средства родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях в сумме 29864 тыс. рублей. Стоимость питания 1 ребенка в день за счет средств родительской платы составила 32 рублей 20 копеек.
На реализацию Закона Амурской области "О воспитании и обучении детей-инвалидов в Амурской области" направлено 558 тыс. рублей при плане 1827 тыс. рублей.
На выполнение проектных работ по дошкольному образовательному учреждению в 408 квартале в рамках программы капитальных вложений по г. Благовещенску направлено 2701 тыс. рублей при плане 3100 тыс. рублей (87,1 процента) (приложение N 4).
По подразделу "Общее образование" бюджетные ассигнования освоены на 80,3 процента (уточненный план 406479 тыс. рублей, исполнено 326386 тыс. рублей). По сравнению с фактом за 9 месяцев 2006 года в отчетном периоде данные расходы возросли в 1,2 раза. Этот подраздел включает в себя расходы, связанные с содержанием общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, приемных семей, выплатой ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство и внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
По средним полным общеобразовательным школам ассигнования освоены на 85,5 процентов (уточненный план 302544 тыс. рублей, исполнено 258701 тыс. рублей), из них:
за счет средств областного бюджета на содержание общеобразовательных учреждений во исполнение Закона Амурской области "О финансовом обеспечении государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях" направлено 197695 тыс. рублей или 89,0 процентов от плана 222066 тыс. рублей;
за счет средств городского бюджета на содержание общеобразовательных учреждений при плане 80478 тыс. рублей исполнение составило 61006 тыс. рублей или 75,8 процента. В том числе на реализацию городской программы капитального строительства по объекту "Музыкальная школа в квартале N 86" предусмотрено 93 тыс. рублей, фактические расходы не производились, (приложение N 4).
Средства города в отчетном периоде в основном были направлены:
- по подстатье "Коммунальные услуги" - 30772 тыс. рублей при плане 32693 тыс. рублей;
- по подстатье "Услуги по содержанию имущества" - 12446 тыс. рублей при плане 25412 тыс. рублей;
- на предоставление горячего питания 2285 учащимся из малообеспеченных семей - 4882 тыс. рублей при плане 6069 тыс. рублей. При этом фактическая стоимость питания 1 учащегося в день составила 16 рублей 45 копеек при плановой норме 20 рублей 70 копеек.
На содержание учреждений дополнительного образования направлено 55825 тыс. рублей или 63,5 процента к плану 87854 тыс. рублей, в том числе на заработную плату с начислением на оплату труда - 38507 тыс. рублей или 88,5 процента к плану 43521 тыс. рублей. На расходы по подстатье "Услуги по содержанию имущества" направлено 6365 тыс. рублей или 76,5 процента к плану 8320 тыс. рублей, в том числе на проведение капитального ремонта детского юношеского клуба физической подготовки "Надежда" израсходовано -5004 тыс. рублей.
На содержание приемных семей израсходовано средств в сумме 1237 тыс. рублей, при плане 1264 тыс. рублей исполнение составило 97,9 процента, в том числе за счет средств областного бюджета на исполнение Закона Амурской области "Об оплате труда приемных родителей" направлено 683 тыс. рублей или 97,9 процента к плану 698 тыс. рублей.
На выплату вознаграждения за классное руководство в соответствии с Законом Амурской области "О порядке, размере и условиях выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений Амурской области" направлено 10532 тыс. рублей или 89,1 процента при плане 11817 тыс. рублей.
На внедрение инновационных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях во исполнение Постановления Правительства РФ от 14.02.2006 N 89 "О мерах государственной поддержки образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы" направлено 91 тыс. рублей при плане 3000 тыс. рублей.
По подразделу "Молодежная политика и оздоровление детей" в отчетном периоде использовано 2619 тыс. рублей при плане 2917 тыс. рублей, что составило 89,8 процента, в том числе из средств областного бюджета для возмещения стоимости путевок в лагерях с дневным пребыванием в части расходов на питание выделено 282 тыс. рублей. По сравнению с фактом за 9 месяцев 2006 года в отчетном периоде данные расходы возросли в 1,1 раза.
Бюджетные ассигнования по подразделу "Другие вопросы в области образования" освоены в сумме 36210 тыс. рублей, что составляет 75,5 процента к плану 47951 тыс. рублей. По сравнению с фактом за 9 месяцев 2006 года в отчетном периоде данные расходы возросли в 1,3 раза. В данный подраздел входят затраты, связанные с содержанием аппарата управления, двух централизованных бухгалтерий, межшкольного учебно-производственного комбината, информационно-методического центра, хозгруппа и реализацией целевых программ.
На содержание аппарата управления образования при плане 10210 тыс. рублей израсходовано 8637 тыс. рублей или 84,6 процента, в том числе на заработную плату с начислением на оплату труда - 8039 тыс. рублей или 90,2 процента к плановому показателю 8908 тыс. рублей.
По прочим учреждениям исполнение плана составило 76,6 процента. При плане 35038 тыс. рублей израсходовано 26828 тыс. рублей, в том числе на заработную плату с начислениями на оплату труда - 18723 тыс. рублей или 88,1 процента от плана 21246 тыс. рублей. Из этого объема расходов 2228 тыс. рублей приходится на содержание межшкольных учебно-производственных комбинатов за счет средств областного бюджета, что составило 66,7 процента от планового показателя 3340 тыс. рублей.
На реализацию городских целевых программ при плане 863 тыс. рублей направлено 706 тыс. рублей или 81,8 процента, из них:
- "Профилактика нарушений общественного порядка и борьба с преступностью в городе Благовещенска на 2006-2008 годы" - 525 тыс. рублей (план 675 тыс. рублей);
- "Обеспечение детской безопасности на дорогах г. Благовещенска на 2007-2010 годы" - 181 тыс. рублей (план 187 тыс. рублей) (приложение N 3).
Средства, выделенные из областного бюджета на реализацию программы реформирование финансов городского округа города Благовещенска, в сумме 499,0 тыс. рублей за 9 месяцев 2007 года исполнены в сумме 39,0 тыс. рублей.
Субсидия на софинансирование расходов по приобретению автобусов для подвоза школьников в сумме 1028 тыс. рублей и областная целевая программа "Безопасность общеобразовательного учреждения на 2006-2008 годы" - в сумме 313 тыс. рублей за 9 месяцев 2007 года не израсходованы.
Культура, кинематография, средства массовой информации
Бюджетные ассигнования по разделу "Культура, кинематография и средства массовой информации" освоены за 9 месяцев 2007 года на 80,4 процента. При плане 27218 тыс. рублей исполнено 21882 тыс. рублей. К плану 2007 года выполнение составило 64,1 процентов.
По сравнению с соответствующим периодом 2006 года объем расходов увеличился на 11,4 процента.
По подразделу "Культура" ассигнования освоены на 79,4 процента, при плане 21502 тыс. рублей, исполнено 17076 тыс. рублей.
В данный подраздел входят расходы, связанные с содержанием 3 сельских домов культуры, информационной библиотечной системы с 15 филиалами, дома народного творчества, агиткультбригады, а также средства городской целевой программы "Профилактика нарушений общественного порядка и борьба с преступностью в городе Благовещенске на 2006 - 2008 годы".
Расходы на заработную плату и начисления на оплату труда составили 8420 тыс. рублей или 87,6 процента к плану 9609 тыс. рублей. Против факта аналогичного периода 2006 года они возросли на 10,6 процента в связи с повышением заработной платы с 01.05.2006 года в среднем на 18,9 процента и на 11 процентов с 01.10.2006 года.
Удельный вес средств на выплату заработной платы с учетом начислений на оплату труда составил 49,3 процента в общем объеме расходов.
На оплату коммунальных услуг направлено 1646 тыс. тыс. рублей тыс. рублей при плане 1835 тыс. рублей, что составило 89,7 процента.
Расходы на оплату услуг по содержанию имущества, включающие в себя затраты, связанные с ремонтом помещений и зданий, составили 2518 тыс. рублей при плане 3763 тыс. рублей.
На приобретение основных средств и материальных запасов израсходовано средств в сумме 1944 тыс. рублей или 63 процента от планового показателя 3085 тыс. рублей.
Остальные расходы учреждений культуры (в том числе затраты, связанные с проведением культурно-массовых мероприятий) в отчетном периоде составили 2548 тыс. рублей или 79,4 процента к плану 3210 тыс. рублей.
На реализацию городской целевой программы "Профилактика нарушений общественного порядка и борьба с преступностью в городе Благовещенске на 2006-2008 годы" направлено 18 тыс. рублей при плане 18 тыс. руб. (приложение N 3).
По состоянию на 01.10.2007 года кредиторская задолженность по учреждениям культуры отсутствует.
По подразделу "Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации" на содержание аппарата управления культуры и централизованной бухгалтерии направлено 4806 тыс. рублей при плане 5716 тыс. рублей, что составило 84,1 процента, в том числе на заработанную плату и начисления на заработанную плату при плане 4106 тыс. рублей направлено 3552 тыс. рублей или 86,5 процента.
По этому же подразделу средства, выделенные из областного бюджета на реализацию программы реформирования финансов городского округа города Благовещенска, в сумме 77 тыс. рублей за 9 месяцев 2007 года использованы в сумме 64 тыс. рублей, что составило 83,1 процента.
Здравоохранение и спорт
За 9 месяцев 2007 года на расходы по разделу "Здравоохранение и спорт" из бюджета города направлено 244488 тыс. рублей при плане 277449 тыс. рублей, что составило 88,1 процента к плановому показателю 9 месяцев и 65,8 процента - к годовому. По сравнению с фактом соответствующего периода 2006 года объем расходов по этому разделу в текущем году увеличился в 1,2 раза. В общем объеме расходов городского бюджета доля затрат на "Здравоохранение и спорт" за январь-сентябрь 2007 года составила 13,2 процента.
По подразделу "Здравоохранение" ассигнования освоены на 89,7 процента. При плане 247294 тыс. рублей использовано 221839 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий и субвенций из областного бюджета - 20052 тыс. рублей при плане 24341 тыс. рублей или 82,4 процента. По отношению к годовому плану исполнение составило 66,0 процента, в том числе за счет средств областного бюджета 69,2 процента. По сравнению с фактом 9 месяцев 2006 года аналогичные расходы в отчетном периоде увеличились на 13,1 процента, в том числе за счет средств областного бюджета в 1,6 раза.
В данный подраздел наряду с затратами, связанными с содержанием муниципальных учреждений здравоохранения, входят расходы, предусматриваемые в бюджете города на реализацию программы капитального строительства в области здравоохранения и погашение кредиторской задолженности прошлых лет по платежам на обязательное медицинское страхование неработающего населения.
В отчетном периоде в счет погашения кредиторской задолженности по платежам на обязательное медицинское страхование неработающего населения Амурскому областному фонду обязательного медицинского страхования перечислено 31156 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из областного бюджета 2479 тыс. рублей. По отношению к плану 9 месяцев 2007 года это составило 100 процентов, к факту соответствующего периода 2006 года - 108,6 процента, в том числе за счет средств областного бюджета - 25 процентов.
Средства, предусмотренные в рамках программы капитального строительства на проведение проектных работ по детской поликлинике в сумме 500 тыс. рублей, в январе-сентябре 2007 года не осваивались, по хирургическому комплексу МУЗ ГКБ N 1 израсходовано 1743 тыс. рублей из запланированных 2100 тыс. рублей или 83 процента. По сравнению с фактом соответствующего периода прошлого года в отчетном периоде капитальные вложения возросли в 3,6 раза (приложение N 4).
Медицинскими учреждениями за январь-сентябрь 2007 года израсходовано 188940 тыс. рублей при плане 213535 тыс. рублей, что составило 88,5 процента, в том числе за счет средств областного бюджета - 17573 тыс. рублей при плановом показателе 21862 тыс. рублей или 80,4 процента. По сравнению с фактом соответствующего периода 2006 года эти расходы увеличились на 13,1 процента, в том числе за счет средств областного бюджета в 7,7 раза.
По состоянию на 1 сентября, как и на 1 июля текущего года, наибольшая сумма не использованных средств осталась у больничных учреждений по подстатьям расходов "Коммунальные услуги" - 1724 тыс. рублей и "Услуги по содержанию имущества", в которую входят расходы, связанные с проведением ремонта зданий, помещений - 5389 тыс. рублей, а также по статье "Увеличение стоимости материальных запасов" - 2834 тыс. рублей. Станцией скорой медицинской помощи не израсходовано 6436 тыс. рублей, предназначенных на выплату заработной платы и начисления на оплату труда, в том числе 4289 тыс. рублей из областного бюджета на выплаты медицинскому персоналу в рамках национального проекта "Здоровье". Не освоено 3336 тыс. рублей из средств, запланированных на оплату льготных медикаментов, управлением здравоохранения.
Расходы на заработную плату и начисления на оплату труда в отчетном периоде составили 92808 тыс. рублей или 91,1 процента к плану 101878 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 17573 тыс. рублей при плане 21862 тыс. рублей или 80,4 процента. Против факта 9 месяцев 2006 года они возросли почти в 1,5 раза. Основными причинами этому стали повышения заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 мая 2006 года в среднем на 18 процентов и с 1 октября 2006 года на 11 процентов, а также осуществление дополнительных выплат медицинскому персоналу скорой медицинской помощи в рамках национального проекта "Здоровье" с 1 июля 2006 года в размере 3000-6000 рублей.
На оплату коммунальных услуг в январе-сентябре текущего года планировалось направить 35471 тыс. рублей, фактически направлено 33578 тыс. рублей или 94,7 процента. По сравнению с фактом соответствующего периода 2006 года эти расходы увеличились на 5,3 процента.
На обеспечение льготными медикаментами отдельных категорий граждан в плане 9 месяцев 2007 года было предусмотрено 12625 тыс. рублей, фактически израсходовано 9289 тыс. рублей или 73,6 процента. По сравнению с соответствующим периодом 2006 года данные расходы сократились в 1,3 раза. Уменьшилось на 8,7 процента количество человек, воспользовавшихся правом на льготы по лекарственному обеспечению в текущем году и составило 6170 человек против 6758 человек в соответствующем периоде прошлого года.
На приобретение основных средств и материальных запасов планировалось направить 27160 тыс. рублей, фактически израсходовано 23227 тыс. рублей или 85,5 процента к плану отчетного периода, но в 1,5 раза больше, чем в соответствующем периоде 2006 года.
Остальные расходы медицинских учреждений в отчетном периоде составили 30038 тыс. рублей или 82,6 процента при плане 36401 тыс. рублей. По сравнению с фактом соответствующего периода прошлого года объем данных затрат увеличился на 5,4 процента.
По подразделу "Спорт и физическая культура" бюджетные ассигнования освоены в объеме 7651 тыс. рублей при плане 10431 тыс. рублей. При этом средства областного бюджета, предусмотренные в отчетном периоде в сумме 500 тыс. рублей, в городской бюджет не поступали. Выполнение плана 9 месяцев 2007 года составило 73,3 процента, годового - 60,8 процента. По сравнению с фактом соответствующего периода 2006 года в январе-сентябре 2007 года объем расходов подразделу увеличился в 1,7 раза.
Данный подраздел включает в себя расходы, связанные с содержанием МУСОК "Юность", проведением городских спортивных мероприятий и реализацией программы капитального строительства в области спорта.
На содержание МУСОК "Юность" в отчетном периоде при плане 1145 тыс. рублей направлено 1001 тыс. рублей, что составило 87,3 процента. По сравнению с аналогичным периодом 2006 года данные затраты возросли почти 1,3 раза. Из общего объема затрат расходы на заработную плату с начислениями на оплату труда за 9 месяцев 2007 года составили 740 тыс. рублей при плане 749 тыс. рублей и факте 9 месяцев 2006 года 624 тыс. рублен.
На проведение спортивных мероприятий в январе-сентябре 2007 года планировалось направить 5086 тыс. рублей. Выполнение плана составило 81,7 процента или 4156 тыс. рублей. Против факта соответствующего периода 2006 года эти расходы увеличились на 12,3 процента.
На реализацию городской программы капитальных вложений за 9 месяцев 2007 года по объекту "Спортивный центр с универсальным игровым залом в квартале 82 (проектные работы)" направлено 2157 тыс. рублей, предусмотрено в бюджете на 9 месяцев 2007 года 2500 тыс. рублей, что составляет 86,3 процента. По объекту "Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса "Юность (проектные работы)" при плане финансирования 1200 тыс. рублей, фактически направлено 337 тыс. рублей или 28,1 процента, (приложение N 4).
Из областного бюджета предусмотрены средства по объекту "Реконструкция футбольного поля муниципального учреждения спортивно-общественного комплекса "Юность" на 9 месяцев 500 тыс. рублей, фактически средства не выделялись.
По подразделу "Другие вопросы в области здравоохранения и спорта" при плане 19724 тыс. рублей израсходовано 14998 тыс. рублей, что составило 76 процентов к плану 9 месяцев и 65,7 процента - к годовому. По сравнению с соответствующим периодом 2006 года данные расходы увеличились в 1,8 раза.
Из общего объема средств, освоенных по этому подразделу, на содержание аппарата управления здравоохранения на январь-сентябрь текущего года в бюджете предусматривалось 7912 тыс. рублей, исполнено 7198 тыс. рублей или 91,0 процентов. Против факта соответствующего периода прошлого года расходы на эти цели возросли на 6,8 процента. Расходы на заработную плату с начислениями на оплату труда при плане 6364 тыс. рублей составили 5943 тыс. рублей или 93,4 процента к плану отчетного периода и 113,2 процента - к факту 9 месяцев 2006 года.
На реализацию городских целевых программ в области здравоохранения и спорта в отчетном периоде планировалось направить 11580 тыс. рублей, фактически направлено 7568 тыс. рублей, что составило 65,4 процента, из них:
- "Кадры муниципального здравоохранения на 2003-2008 гг." - при плане 2000 тыс. рублей израсходовано 1937 тыс. рублей;
- "Сахарный диабет на период 2005-2007 годы" - 806 тыс. рублей из запланированных 1125 тыс. рублей;
- "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Благовещенске на 2007-2011 годы" - при плане 8455 тыс. рублей израсходовано 4825 тыс. рублей (приложение N 3).
Средства, выделенные управлению здравоохранения из областного бюджета на реализацию программы реформирования финансов городского округа города Благовещенска в сумме 232 тыс. рублей, в отчетном периоде израсходованы в полном объеме.
Социальная политика
По разделу "Социальная политика" план финансирования за 9 месяцев 2007 года выполнен на 76,6 процента (утверждено в бюджете 408316 тыс. рублей, исполнено 312939 тыс. рублей) к плану 2007 года выполнение составило 60,3 процента. По сравнению с соответствующим периодом 2007 года данные расходы увеличились в 1,21 раза. В общем объеме расходов городского бюджета доля затрат на "Социальную политику" составила 16,9 процента.
На решение вопросов местного значения в отчетном периоде при плане 23629 тыс. рублей направлено 19080 тыс. рублей или 80,8 процента. На исполнение переданных областных полномочий за счет субвенций направлено 293859 тыс. рублей при плане 384687 тыс. рублей, что составило 76,4 процента.
По подразделу "Пенсионное обеспечение" ассигнования за отчетный период освоены на 93,5 процента. На доплаты к пенсиям муниципальных служащих за отчетный период из городского бюджета израсходовано 6730 тыс. рублей при плане 7200 тыс. рублей. Число муниципальных служащих, получающих пенсию в отчетном периоде, по сравнению с соответствующим периодом 2006 года увеличилось на 16 человек и составило 90 человек.
По подразделу "Социальное обслуживание населения" на содержание учреждений социальной защиты населения при плане 28086 тыс. рублей исполнено 24284 тыс. рублей или 86,5 процента, в том числе за счет средств городского бюджета 573 тыс. рублей при плане 642 тыс. рублей или 89,3 процента.
На оплату труда работников учреждений социальной защиты населения (включая начисления на оплату труда) ассигнования освоены на 91,4 процента, при плане 19560 тыс. рублей, исполнено 17873 тыс. рублей. Удельный вес этих расходов в общем объеме расходов на содержание учреждений социальной защиты населения составил 73,6 процента.
Кредиторская задолженность по учреждениям социальной защиты населения по сравнению с началом года уменьшилась на 446 тыс. рублей и на 01.10.2007 года составила 141 тыс. рублей.
По подразделу "Социальное обеспечение населения" план финансирования за 9 месяцев 2007 года выполнен на 74,3 процента (предусмотрено в бюджете 343234 тыс. рублей, исполнено на сумму 255076 тыс. рублей), к плану 2007 года исполнение составило 58,7 процента (434631 тыс. рублей). Данные средства были направлены по следующим основным направлениям:
- на реализацию Закона Амурской области от 05.12.2005 N 99-ОЗ "О социальной поддержке граждан отдельных категорий" направлено:
- на оказание мер социальной поддержки ветеранам труда при плане финансирования 131770 тыс. рублей фактически направлено 104941 тыс. рублей, что составляет 79,8 процента;
- на оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, при плане финансирования 6000 тыс. рублей фактически направлено 4775 тыс. рублей, что составляет 79,6 процента:
- на оказание мер социальной поддержки труженикам тыла при плане финансирования 258 тыс. рублей фактически направлено 166 тыс. рублей, что составляет 64,5 процента;
- на оказание мер социальной поддержки ветеранам военной службы и ветеранам труда по иным основаниям направлено 2933 тыс. рублей, предусмотрено в бюджете 3577 тыс. рублей, что составляет 82 процента;
- на оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим звание "Почетный донор Амурской области" при плане финансирования 5250 тыс. рублей фактически направлено 4574 тыс. рублей, что составляет 87,1 процента;
- на оказание мер социальной поддержки многодетным семьям при плане финансирования 6579 тыс. рублей фактически направлено 5900 тыс. рублей, что составляет 89,7 процента;
- на оказание мер социальной поддержки детям первых трех лет жизни, проживающих в малоимущих семьях, при плане финансирования 15151 тыс. рублей фактически направлено 15148 тыс. рублей, что составляет 99,9 процента;
- на оказание мер социальной поддержки беременным женщинам, проживающим в малоимущих семьях, при плане финансирования 529 тыс. рублей, фактически направлено 360 тыс. рублей или 68 процентов;
- на оказание мер социальной поддержки кормящим матерям направлено 3505 тыс. рублей, что составляет 100 процентов к плану 9 месяцев 3505 тыс. рублей;
- на предоставление льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений здравоохранения, образования и культуры, проживающим и работающим в сельской местности, при плане финансирования за 9 месяцев 2007 года 996 тыс. рублей направлено 764 тыс. рублей или 76,7 процента.
- на реализацию Закона Амурской области от 19.01.2005 N 410-ОЗ "О ежемесячном пособии на ребенка в Амурской области" - 25218 тыс. рублей, что составляет 99,6 процента к утвержденному плану (25311 тыс. рублей);
- на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования - 4393 тыс. рублей, что составляет 39,5 процента к утвержденному плану 11118 тыс. рублей;
- на выполнение Закона Амурской области от 23.12.2005 N 132-ОЗ "О предоставлении субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов для выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" - 55780 тыс. рублей (в том числе на оплату почтового сбора и банковского вознаграждения - 851 тыс. рублей), предусмотрено в бюджете 74045 тыс. рублей, что составляет 75,3 процента;
- на реализацию постановления губернатора Амурской области от 01.02.2006 N 36 "Об утверждении порядка предоставления бюджетам муниципальных районов и городских округов и использования субвенций на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в форме социальных выплат" на выплату пособий лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Амурской областью, гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья при прохождении военной службы и пострадавшим на территории Чеченской республики и бывших республик СССР, семьям граждан, проходивших военную службу по призыву и погибших в результате увечья, полученного при прохождении военной службы, инвалидам 1 и 2 групп вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы по призыву, лицам, имеющим особые заслуги перед Амурской областью в сфере культуры и в сфере сельхозпроизводства, адресную социальную помощь, выплату социального пособия на погребение при плане финансирования 10905 тыс. рублей фактически направлено 9114 тыс. рублей, что составляет 83,6 процента;
- на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой Программы "Жилище" на 2002-2010 годы предусмотрено 11277 тыс. рублей, фактически направлено 2643 тыс. рублей, что составляет 23,4 процента к плану 9 месяцев;
- на реализацию областной целевой Программы "Обеспечение жильем молодых семей на 2006-2010 годы" предусмотрено 23939 тыс. рублей, фактически направлено 5398 тыс. рублей, что составляет 22,5 процента к плану 9 месяцев;
- на реализацию городской целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей" направлено 2462 тыс. рублей, утверждено в бюджете 5000 тыс. рублей, что составляет 49,2 процента (приложение N 3);
- за счет средств городского бюджета на реализацию решения городской Думы города Благовещенска от 30.10.1997 N 82 "О почетном гражданине города Благовещенска" при плане финансирования 89 тыс. рублей направлено 54 тыс. рублей, что составляет 60,4 процента;
- на реализацию решений городской Думы города Благовещенска от 21.12.2006 N 23/163 "Об установлении льгот по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги старшим домов на 2007 год" направлено 1904 тыс. рублей, предусмотрено в бюджете 2184 тыс. рублей, что составляет 87,2 процента;
- на реализацию городской целевой Программы "Улучшение жилищных условий работников муниципальной бюджетной сферы города Благовещенска на 2004-2008 годы" направлено средств городского бюджета в сумме 2751 тыс. рублей, предусмотрено в бюджете 3000 тыс. рублей, что составляет 91,7 процента (приложение N 3);
- на реализацию решения городской Думы от 27.10.2005 N 5/50 "Об утверждении Положения о ежемесячном пособии лицам, имеющим особые заслуги перед городом Благовещенском в сфере культуры, искусства, спорта" направлено средств городского бюджета в сумме 181 тыс. рублей для выплаты пособий ветеранам культуры, искусства, спорта, предусмотрено в бюджете 210 тыс. рублей, что составляет 86,2 процента.
- на оказание финансовой поддержки общественных объединений направлено средств городского бюджета в сумме 2112 тыс. рублей при плановых назначениях 2541 тыс. рублей, что составляет 83,1 процента.
По подразделу "Борьба с беспризорностью, опека, попечительство" за счет субвенций из областного бюджета на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой, направлено 17365 тыс. рублей при плане 19318 тыс. рублей, что составило 89,9 процента.
По подразделу "Другие вопросы в области в области социальной политики" на содержание аппарата управления социальной защиты населения за отчетный период времени направлено 9484 тыс. рублей при плане 10478 тыс. рублей, что составило 90,5 процента, в том числе из средств городского бюджета при плане 2763 тыс. рублей израсходовано 2312 тыс. рублей или 76,4 процента.
На оплату труда работников аппарата управления (включая выплаты по социальному единому налогу) направлено средств в сумме 7111 тыс. рублей при плане 7624 тыс. рублей, в том числе привлечено средств из городского бюджета в сумме 2312 тыс. рублей при плане 2763 тыс. рублей для выплаты разницы в денежном содержании муниципальных служащих и государственных служащих.
Начальник финансового управления |
О.В. Степаненко |
Приложение N 1
к пояснительной записке
к отчету об исполнении городского
бюджета за 9 месяцев 2007 года
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на 01.10.2007 года
Код бюджетной классификации РФ |
Наименование показателя | Уточненный план (тыс. руб.) |
Исполнено за 9 месяцев 2007 года (тыс. руб.) |
Процент исполнения | ||
2007 год | 9 месяцев 2007 года |
2007 год | 9 месяцев 2007 года |
|||
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 1 555 772 | 1 289 336 | 1 018 894 | 65,5 | 79,0 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
1 555 772 | 1 289 336 | 1 018 894 | 65,5 | 79,0 |
2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
6 431 | 6 431 | 4 549 | 70,7 | 70,7 |
2 02 01001 04 0000 151 2 02 01003 04 0000 151 |
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
4 946 1 485 |
4 946 1 485 |
3 162 1 387 |
63,9 93,4 |
63,9 93,4 |
2 02 02000 00 0000 151 |
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
886 632 | 678 605 | 621 483 | 70,1 | 91,6 |
2 02 02008 04 0000 151 2 02 02010 04 0000 151 2 02 02012 04 0000 151 2 02 02016 04 0000 151 2 02 02028 04 0000 151 2 02 02038 04 0000 151 2 02 02039 04 0000 151 2 02 02040 04 0000 151 2 02 02050 04 0000 151 2 02 02051 04 0000 151 2 02 02052 04 0000 151 2 02 02053 04 0000 151 2 02 03999 04 0000 151 |
Субвенции бюджетам городских округов для финансового обеспечения переданных исполнительно- распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла Субвенции бюджетам городских округов на осуществление расходов бюджетов по выплате ежемесячного пособия на ребенка Субвенции бюджетам городских округов на предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю Субвенции бюджетам городских округов на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования Прочие субвенции бюджетам городских округов из них: на финансовое обеспечение полномочий по организации деятельности административных комиссий на реализацию Закона Амурской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав" на реализацию Закона Амурской области "О наделении органов местного самоуправления Амурской области государственными полномочиями в сфере охраны труда" на реализацию Закона Амурской области "Об адресной социальной помощи" на реализацию Закона Амурской области "О социальном пособии на погребение и расходах, возмещаемых специализированным службам по вопросам похоронного дела" на реализацию Закона Амурской области "О финансовом обеспечении государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования в общеобразовательных учреждениях" на реализацию Закона Амурской области "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на реализацию Закона Амурской области "О воспитании и обучении детей-инвалидов в Амурской области" на реализацию Закона Амурской области "О ежемесячном пособии лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Амурской областью" на реализацию Закона Амурской области "О ежемесячном пособии гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья, заболевания, полученных при прохождении военной службы по призыву, и пострадавшим в результате боевых действий на территориях Чеченской республики и бывших республик СССР" на реализацию Закона Амурской области "О ежемесячном пособии семьям граждан, проходивших военную службу по призыву и погибших, умерших в результате увечья, заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы" на реализацию Закона Амурской области "О ежемесячном пособии инвалидам 1 и 2 групп вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы по призыву" на реализацию Закона Амурской области "О ежемесячном пособии лицам, имеющим особые заслуги перед Амурской областью в сфере сельскохозяйственного производства" на реализацию Закона Амурской области "О ежемесячном пособии родителям военнослужащих, погибших при прохождении военной службы по призыву, и родителям граждан, проходивших военные сборы" на реализацию Закона Амурской области "О ежемесячном пособии лицам, имеющим особые заслуги перед Амурской областью в сфере культуры и искусства" на реализацию Закона Амурской области "Об обслуживании отдельных категорий граждан социальными службами Амурской области" на реализацию Закона Амурской области "О защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в части предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий на реализацию Закона Амурской области "О пожарной безопасности" в части организации тушения пожаров (за исключением лесных и особо сложных пожаров при чрезвычайных ситуациях) на реализацию Закона Амурской области "О социальной поддержке граждан отдельных категорий" из них: на оказание мер социальной поддержки ветеранам военной службы по достижению возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости в части оказания мер социальной поддержки специальстам государственных и муниципальных opганизаций, учреждений финансируемых за счет средств областного бюджета и местных бюджетов, проживающих и работающих в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках) по оплате жилья и коммунальных услуг на оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим звание "Почетный донор Амурской области" в части обеспечения детей первых трех лет жизни, проживающих в малоимущих семьях в части обеспечения беременных женщин, проживающих в малоимущих семья в части обеспечения кормящих матерей, проживающих в малоимущих семьях на оказание мер социальной поддержки многодетным семьям |
332 159 344 32 644 7 500 18 010 576 15 469 116 294 23 925 25 644 3 000 11 208 472 686 1 179 1 154 329 9 928 1 460 298 595 175 2 435 1 988 24 49 91 33 372 423 46 468 12 616 48 909 46 458 4 722 1 190 6 750 19 901 672 4 505 8 718 |
249 132 029 25 312 6 000 13 398 576 11 817 78 729 12 462 19 265 3 000 11 118 364 650 885 866 261 7 586 1 094 225 406 175 1 827 1 456 18 37 65 24 290 335 35 159 8 985 44 594 35 587 3 577 996 5 250 15 151 529 3 505 6 579 |
0 118 132 25 311 5 250 9 229 576 11 380 65 208 0 17 661 3 000 8 338 357 398 884 866 246 7 586 947 225 406 0 1 218 1 261 8 17 50 19 266 258 35 159 8 119 40 387 34 701 3 359 996 4 783 15 151 428 3 505 6 479 |
0,0 74,1 77,5 70,0 51,2 100,0 73,6 56,1 0,0 68,9 100,0 74,4 75,6 75,0 75,0 74,8 76,4 64,9 75,5 0,0 50,0 63,4 33,3 34,7 54,9 57,6 71,5 61,0 75,7 64,4 82,6 74,7 71,1 83,7 70,9 76,1 63 7 77,8 74,3 |
0,0 89,5 100,0 87,5 68,9 100,0 96,3 82,8 0,0 91,7 100,0 75,0 98,0 99,9 100,0 94,3 100,0 86,6 100,0 0,0 66,7 86,6 44,4 45,9 76,9 79,2 91,7 77,0 100,0 90,4 90,6 97,5 93,9 100,0 91,1 100,0 80,9 100,0 98,5 |
2 02 04000 00 0000 151 |
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
661 516 | 603 107 | 391 669 | 59,2 | 64,9 |
2 02 04003 04 0000 151 2 02 04004 0000 151 2 02 04005 04 0000 151 2 02 04008 04 0000 151 2 02 04028 04 0000 151 2 02 04051 04 0000 151 2 02 04052 04 0000 151 2 02 04055 04 0000 151 2 02 04057 04 0000 151 2 02 04999 04 0000 151 |
Субсидии на реформирование муниципальных финансов Субсидии бюджетам городских округов для развития общественной инфраструктуры регионального значения Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей Субсидии бюджетам городских округов на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий федеральных целевых программ Субсидии бюджетам городских округов на непрограммные инвестиции в основные фонды Субсидии бюджетам городских округов для развития улично-дорожной сети в городах (поселках городского типа) Субсидии бюджетам городских округов на пересиление граждан из аварийного жилищного фонда Прочие субсидии бюджетам городских округов из них: Строительство объектов общегражданского назначения в том числе: канализационный коллектор в северо-западном районе водовод сырой воды от водозабора "Моховая" до станции обезжелезивания (вторая линия) водовод сырой воды (кредиторская задолженность) берегоукрепление р.Амур (1 очередь) берегоукрепление (кредиторская задолженность) реконструкция футбольного поля муниципального учреждения спортивно-общественного комплекса "Юность" Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Субсидии на софинансирование расходов бюджетов городских округов по оплате труда работников бюджетной сферы муниципальных бюджетных учреждений в части повышения заработной платы на 11% за октябрь-декабрь 2006 года Субсидии на софинансирование расходов бюджетов городских округов по оплате сопровождения программного обеспечения, используемого финансовыми органами муниципальных образований при организации исполнения местных бюджетов Субсидии на приобретение автобусов для подвоза школьников Областная целевая программа "Безопасность общеобразовательного учреждения на 2006-2008 годы" Субсидии муниципальным образованиям на погашение кредиторской задолженности прошлых лет на обязательное медицинское страхование неработающего населения Субсидии на софинансирование муниципальных программ по реформированию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства в части расходов на ремонт источников тепловодоснабжения и инженерной инфраструктуры |
3 190 69 400 282 35 215 49 340 100 000 70 000 167 500 100 000 66 589 28 507 1 046 7 500 5 961 10 000 3 000 1 000 18 670 8 464 360 1 028 992 2 479 6 089 |
3 190 69 400 282 35 215 40 952 83 300 57 400 167 500 100 000 45 868 17 907 1 046 1 400 4 961 7 000 3 000 500 9 340 8 464 248 1 028 313 2 479 6 089 |
3 190 282 17 277 62 808 21 000 167 500 100 000 19 612 5 059 0 0 2 479 2 580 0 0 8 464 0 0 0 0 6 089 |
100,0 0,0 100,0 49,1 0,0 62,8 30,0 100,0 100,0 29,5 17,7 0,0 0,0 41,6 25,8 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 |
100,0 0,0 100,0 49,1 0,0 75,4 36,6 100,0 100,0 42,8 28,3 0,0 0,0 50,0 36,9 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 |
2 02 09000 00 0000 151 |
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы |
1 193 | 1 193 | 1 193 | 100,0 | 100,0 |
2 02 09023 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов РФ |
1 193 | 1 193 | 1 193 | 100,0 | 100,0 |
Приложение N 2
к пояснительной записке
об исполнении городского бюджета
за 9 месяцев 2007 года
Направление средств Резервного фонда администрации
г.Благовещенска за 9 месяцев 2007 года
(тыс. руб.)
Получатель | Постановление Мэра (дата, N) | Направление | Назначено | Исполнено |
Администрация города | 15.01.2007 N 72 | Для оказания помощи Бабурину В.И. на погребение Бабуриной Р.П. |
5 | 5 |
Администрация города | 17.01.2007 N 90 | Для оплаты расходов, связанных с погребением почетного гражданина города Благовещенска, Шубинского Дмитрия Вениаминовича |
21 | 21 |
Администрация города | 26.01.2007 N 179 | Для долевого участия в фестивале спортивного танца "Снежный бал - 2007" |
110 | 110 |
Управление культуры | 13.02.2007 N 370 | На приобретение отраслевой и детской литературы для МУК "Муниципальная информационная библиотечная система города Благовещенска" в связи с 25-летием со дня образования |
25 | 25 |
Администрация города | 15.02.2007 N 398 | Для Амурской областной организации "Спортивный клуб самбо и дзюдо "Витязь" на приобретение спортивного инвентаря |
28 | 28 |
Управление образования |
26.02.2007 N 496 | На приобретение оборудования для МДОУ N 64 в связи с 25-летием со дня образования |
65 | 65 |
Управление социальной защиты населения |
27.02.2007 N 548 | Для оказания помощи Рудаковой Ольге Игоревне на лечение ее сына Рудакова Артема Дмитриевича в ФГУ "Научно-исследовательский институт патологии кровообращения им. академика Е.Н.Мешалкина Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" |
22 | 22 |
Управление образования |
01.03.2007 N 558 | На поездку детской делегации на учебный тур в КНР в рамках реализации договора о сотрудничестве между школами ИФУ (КНР) и МОУСОШ N 14 |
32 | 32 |
Администрация города | 12.03.2007 N 715 | На поездку команды г. Благовещенска, занявшей I место в первенстве Дальневосточного федерального округа по мини-футболу среди мальчиков 1996-97 г. р., в г. Чехов Московской области для участия во Всероссийских финальных соревнованиях по мини-футболу |
180 | 171 |
Администрация города | 12.03.2007 N 714 | Для оказания материальной поддержки федерации шин-кекушин каратэ Амурской области в организации и проведения Чемпионата ДВФО по шин-кекушин каратэ |
250 | 250 |
Администрация города | 12.03.2007 N 716 | Для организации похорон главного специалиста управления по развитию потребительского рынка и услуг Тарасова Николая Николаевича |
25 | 25 |
Управление здравоохранения |
29.03.2007 N 897 | На приобретение холодильников для хранения вакцин в поликлиниках муниципальных лечебно-профилактических учреждений |
283 | 283 |
Управление образования |
11.04.2007 N 1071 | Для оплаты расходов по устранению порыва наружного водопровода МОУ СОШ N 18 (ул. Чайковского, 197/1) |
158 | 158 |
Управление образования |
24.04.2007 N 1159 | Для оплаты расходов по предотвращению обрушения конструкций и повреждения внутренних инженерных систем в здании ДОУ N 36, расположенного по адресу ул. Ломоносова, 227 |
402 | 402 |
Управление ЖКХ | 09.08.2007 N 2363 | Цля покрытия затрат муниципального предприятия города Благовещенска "Горсвет" на восстановление сетей наружного освещения в связи с ликвидацией последствий урагана 11.06.2007 года |
500 | 500 |
Управление здравоохранения |
21.08.2007 N 2503 | Для устранения повреждений конструкций входного портала поликлиники N 4 МУЗ "Детская городская клиническая больница" |
712 | 0 |
Управление ЖКХ | 12.09.2007 N 2725 | На восстановление жилых домов, находящихся в аварийном состоянии, по адресам ул.Красноармейская, 208/2, ул.Политехническая, 39, ул. Богдана Хмельницкого, 41, литер А2, А3 |
3721 | 0 |
Управление здравоохранения |
19.09.2007 N 2787 | Приобретение двух проявочных машин в целях обеспечения функционирования рентгннологических компьютеризированных трехрежимных маммографов МР01-"ТМО" для амбулаторно-поликлических служб |
300 | 0 |
Управление по делам ГО и ЧС |
27.09.2007 N 2933 | Для страхования личного состава поисково-спасательного отряда, приобретение материалов для ремонта гаража |
46 | 0 |
Итого на 01.10.2007 г. | 6885 | 2097 |
Приложение N 3
к пояснительной записке
об исполнении городского
бюджета за 9 месяцев 2007 г.
Выполнение плана финансирования по городским целевым программам
за 9 месяцев 2007 года
п/п | Наименование программы | Код главы | План 2007 года, тыс. руб. |
План 9 месяцев 2007 года, тыс. руб. |
Исполнено за 9 месяцев 2007 года, тыс. руб. |
Процент выполнения | |
к плану 2007 года |
к плану 9 месяцев 2007 года |
||||||
1 |
"Развитие пассажирского транспорта на 2005-2008 гг." |
002 | 19 270 | 14 903 | 14 455 | 75,0 | 97,0 |
2 |
"Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Благовещенске на 2007-2009 годы" |
002 | 500 | 500 | 485 | 97,0 | 97,0 |
3 |
"Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Благовещенске на 2007-2011 годы" |
002 | 8 600 | 8 455 | 4 825 | 56,1 | 57,1 |
4 |
"Профилактика нарушений общественного порядка и борьба с преступностью в городе Благовещенске на 2006-2008 годы", всего: в том числе: - управление образования - управление культуры - экологическая милиция |
007 008 019 |
2 122 675 18 1 429 |
2 122 675 18 1 429 |
1 528 525 18 985 |
72,0 77,8 100,0 68,9 |
72,0 77,8 100,0 68,9 |
5 |
"Осуществление муниципальных заимствований города Благовещенска путем выпуска муниципальных ценных бумаг на 2006-2010 годы", всего: в том числе: - администрация города - финансовое управление |
002 004 |
10 300 9 394 906 |
6 192 5 286 906 |
5 889 4 983 906 |
57,2 53,0 100,0 |
95,1 94,3 100,0 |
6 |
"Развитие дорожно-уличной сети и дорожного хозяйства города Благовещенска на 2006-2010 гг." |
005 | 18 290 | 18 290 | 17 572 | 96,1 | 96,1 |
7 |
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Благовещенска на 2005-2013 годы" |
005 | 111 700 | 65 200 | 18 994 | 17,0 | 29,1 |
8 |
"Обеспечение детской безопасности на дорогах города Благовещенска на 2007-2010 годы", всего: в том числе: - администрация города - управление ЖКХ - управление образования |
002 005 007 |
5 643 75 5 438 130 |
5 626 75 5 438 113 |
3 203 74 3 022 107 |
56,8 98,7 55,6 82,3 |
56,9 98,7 55,6 94,7 |
9 |
"Кадры муниципального здравоохранения на 2003-2008 гг." |
009 | 2 488 | 2 000 | 1 937 | 77,9 | 96,9 |
10 |
"Сахарный диабет на период 2005-2007 гг." |
009 | 1 500 | 1 125 | 806 | 53,7 | 71,6 |
11 |
"Обеспечение жильем молодых семей на 2003-2010 годы", всего: из них: выполнение обязательств 2006 года текущее финансирование |
012 | 8 000 3 000 5 000 |
5 000 3 000 2 000 |
2 462 2 462 0 |
30,8 82,1 0,0 |
49,2 82,1 0,0 |
12 |
"Улучшение жилищных условий работников муниципальной бюджетной сферы города Благовещенска на 2004-2008 гг." |
012 |
3 000 |
3 000 |
2 751 |
91,7 |
91,7 |
13 |
"Переселение граждан города Благовещенска из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2004-2010 годы" |
012 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Итого: | 201 413 | 142 413 | 74 907 | 37,2 | 52,6 |
Приложение N 4
к пояснительной записке
об исполнении городского бюджета
за 9 месяцев 2007 года
Выполнение программы капитального строительства по г. Благовещенску
за 9 месяцев 2007 года
тыс. рублей
ПР | Наименование объектов строительства |
План 2007 года |
План 9 мес. 2007 года |
Исполнено за 9 мес. 2007 года |
Процент выполнения к плану 2007 года |
Процент выполнения к плану 9 мес. 2007 года |
1 | 2 | |||||
Всего: | 143 996 | 61 725 | 49 758 | 34,6 | 80,6 | |
в том числе: | ||||||
0406 | Водные ресурсы | 19 500 | 19 100 | 17 357 | 89,0 | 90,8 |
берегоукрепление р. Амур, участок ул. Калинина - пер.Св.Иннокентия |
10 500 | 10 500 | 9 862 | 93,9 | 93,9 | |
берегоукрепление и реконструкция набережной р.Амур в г. Благовещенске (проектные работы) |
9 000 | 8 600 | 7 495 | 83,3 | 87,2 | |
0408 | Транспорт | 71 703 | 1 000 | 592 | 0,8 | 59,2 |
строительство и реконструкция улицы Чайковского в кварталах 352, 717 |
500 | 500 | 500 | 100 | 100 | |
строительство магистральных улиц в Северном жилом районе (проектные работы) |
2 350 | 500 | 92 | 3,9 | 18,4 | |
Магистральные улицы Северного жилого района г.Благовещенска, Амурская область (1-ая очередь ул.50 лет Октября от ул.Кольцевой до ул.Школьной) |
68 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0411 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
26 100 | 25 600 | 24 832 | 95,1 | 97,0 |
строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации (водовод сырой воды от водозабора "Моховая" до станции обезжелезивания (вторая линия) |
24 100 | 24 100 | 23 732 | 98,5 | 98,5 | |
строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации в городе Благовещенске (водовод от насосной станции второго подъема водозабора "Северный" до распределительной сети города (корректировка проекта) |
1 500 | 1 500 | 1 100 | 73,3 | 73,3 | |
Строительство,реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации в г.Благовещенске (водовод от насосной станции второго подъема водозабора "Северный" до распределительной сети города) |
500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0502 | Коммунальное хозяйство | 800 | 800 | 12 | 1,5 | 1,5 |
строительство бани в с. Садовом | 800 | 800 | 12 | 1,5 | 1,5 | |
0604 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
11 500 | 5 825 | 27 | 0,2 | 0,4 |
мусороперерабатывающий комплекс "БлагЭко" |
11 500 | 5 825 | 27 | 0,2 | 0,4 | |
0701 | Дошкольное образование | 3 193 | 3 100 | 2 701 | 84,6 | 87,1 |
дошкольное образовательное учреждение в 408 квартале (проектные работы) |
3 100 | 3 100 | 2 701 | 87,1 | 87,1 | |
0702 | Общее образование | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Музыкальная школа в квартале N 86 |
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0901 | Здравоохранение | 7 000 | 2 600 | 1 743 | 24,9 | 67,1 |
Детская поликлиника (проектные работы) |
500 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
Хирургический комплекс | 6 000 | 2 100 | 1 743 | 29,1 | 83,0 | |
Хирургический блок на 300 коек МУЗ "ГКБ N 1" |
500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0902 | Спорт и физическая культура | 4 200 | 3 700 | 2 494 | 59,4 | 67,4 |
спортивный центр с универсальным игровым залом в квартале 82 (проектные работы) |
2 500 | 2 500 | 2 157 | 86,3 | 86,3 | |
Спортивный центр с универсальным игровым залом в квартале N 82 |
500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса "Юность" (проектные работы) |
1 200 | 1 200 | 337 | 28,1 | 28,1 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение городской Думы города Благовещенска Амурской области (четвертый созыв) от 29 ноября 2007 г. N 35/147 "Об отчете об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2007 года"
Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
Текст Решения опубликован в газете "Благовещенск" от 7 декабря 2007 г. N 49