• ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Решение городской Думы города Благовещенска Амурской области (четвертый созыв) от 29 ноября 2007 г. N 35/147 "Об отчете об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2007 года"

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск".

 

А.А. Мигуля

 

Отчет
об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2007 года

 

I. Доходы

 

Код бюджетной
классификации РФ
Наименование показателя Уточненный план
(тыс.руб.)
Исполнено за
9 месяцев 2007
года
(тыс.руб.)
Процент исполнения
2007 год 9 месяцев
2007 года
2007 год 9 месяцев
2007 года
1 00 00000 00 0000 000 Доходы 1 824 356 1 171 167 1 213 487 66,5 103,6
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
868 661
868 661
617 321
617 321
598 824
598 824
68,9
68,9
97,0
97,0
1 05 00000 00 0000 000
1 05 02000 02 0000 110

1 05 03000 01 0000 110
Налоги на совокупный доход
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
248 500

248 161
339
181 733

181 424
309
172 904

172 738
166
69,6

69,6
49,0
95,1

95,2
53,7
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 04000 02 0000 110
1 06 05000 02 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес
Земельный налог
41 102
5 811
10 932
9 226
15 133
29 422
3 661
7 959
6 919
10 883
33 408
5 870
6 612
6 973
13 953
81,3
101,0
60,5
75,6
92,2
113,5
160,3
83,1
100,8
128,2
1 07 00000 00 0000 000

1 07 01020 01 0000 110

1 07 01030 01 0000 110
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными ресурсами
Налог на добычу общераспространенных полезных
ископаемых
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за
исключением полезных ископаемых в виде природных
алмазов)

6 974

2 893


4 081

4 778

1 718


3 060

6 386

3 583


2 803

91,6

123,9


68,7

133,7

в 2,1 раза


91,6
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03010 01 0000 110




1 08 07140 01 0000 110






1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина, сборы
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
(за исключением государственной пошлины по делам,
рассматриваемым Верховным Судом Российской
Федерации)
Государственная пошлина за государственную
регистрацию транспортных средств и иные
юридически значимые действия, связанные с
изменениями и выдачей документов на транспортные
средства, выдачей регистрационных знаков, приемом
квалификационных экзаменов на получение прав на
управление транспортными средствами
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
распространение наружной рекламы
24 961




7 000






17 611

350
17 912




4 444






13 208

260
21 071




9 013






11 455

603
84,4




128,8






65,0

172,3
117,6




в 2 раза






86,7

в 2,3 раза
1 09 00000 00 0000 000

1 09 04010 02 0000 110
1 09 04050 04 0000 110
Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам
Налог на имущество предприятий
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до
1 января 2006 года), мобилизируемый на
территориях городских округов

2 096
0


2 096

1 571
0


1 571

1 039
89


950

49,6



45,3

66,1



60,5
1 11 00000 00 0000 000

1 11 01000 00 0000 120


1 11 05011 04 0000 120






1 11 05012 04 0000 120





1 11 05024 04 0000 120


1 11 05034 04 0000 120




1 11 07000 00 0000 120

1 11 08044 04 0000 120
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм
участия в капитале, находящихся в государственной
и муниципальной собственности
Арендная плата и поступления от продажи права на
заключение договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на границах городских
округов (за исключением земельных участков,
предназначенных для целей жилищного
строительства)
Арендная плата и поступления от продажи права на
заключение договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных в границах городских
округов и предназначенных для целей жилищного
строительства
Арендная плата и поступления от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности городских округов
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления
городских округов и созданных ими учреждений и в
хозяйственном ведении муниципальных унитарных
предприятий
Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий
Прочие доходы от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов

165 244


0






42 601





61 768


100




2 500

5 250

53 025

109 351


0






31 801





31 800


100




1 875

4 000

39 775

150 443


0






40 975





40 238


3 872




2 678

1 965

60 715

91,0









96,2





65,1


в 38,7 раз




107,1

37,4

114,5

137,6









128,8





126,5


в 38,7 раз




142,8

49,1

152,6
1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
6 272

6 272
4 578

4 578
6 470

6 470
103,2

103,2
141,3

141,3
1 13 00000 00 0000 000

1 13 03040 04 0000 130
Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов городских округов и
компенсации затрат бюджетов городских округов

4 001


4 001

3 986


3 986

4 087


4 087

102,1


102,1

102,5


102,5
1 14 00000 00 0000 000

1 14 01000 00 0000 000
1 14 02033 04 0000 410
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Доходы от продажи квартир
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских округов (в
части реализации основных средств по указанному
имуществу)

426 353
0



426 353

185 000
0



185 000

193 836
1 289



192 547

45,5




45,2

104,8




104,1
1 15 00000 00 0000 000
1 15 02040 04 0000 140
Административные платежи и сборы
Платежи, взимаемые организациями городских
округов за выполнение определенных функций
3 124

3 124
2 331

2 331
1 286

1 286
41,2

41,2
55,2

55,2
1 16 00000 00 0000 000
1 16 03000 00 0000 140

1 16 03010 01 0000 140





1 16 03030 01 0000 140



1 16 06000 01 0000 140




1 16 08000 01 0000 140




1 16 21040 04 0000 140



1 16 25010 01 0000 140

1 16 25020 01 0000 140


1 16 25030 01 0000 140


1 16 25040 01 0000 140

1 16 25050 01 0000 140


1 16 25060 01 0000 140

1 16 25070 01 0000 140

1 16 25080 01 0000 140

1 16 28000 01 0000 140



1 16 30000 01 0000 140

1 16 90000 00 0000 140

1 16 90040 04 0000 140
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 117, 118. пунктами
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129,
129(1), 132, 134, 135 и статьей 135(1) Налогового
кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей и табачной
продукции
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о недрах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства об особо охраняемых природных
территориях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства об охране и использовании
животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства об экологической экспертизе
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей
среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение лесного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области дорожного движения
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
28 819

620





186



434




1 575




945


840


273





105

126


357

672

420

147



1 500

13 839

7 400


7 400
19 778

408





122



286




1 088




539


586


92





77

120


323

521

307

122



891

9 154

5 550


5 550
29 913

620





260



360




1 998




1 503


839


398


1


63

152


188

650

205

98



2 242

10 563

10 393


10 393
103,8

100,0





139,8



82,9




126,9




159,0


99,9


145,8





60,0

120,6


52,7

96,7

48,8

66,7



149,5

76,3

140,4


140,4
151,2

152,0





в 2,1 раза



125,9




183,6




в 2,8 раза


143,2


в 4,3 раза





81,8

126,7


58,2

124,8

66,8

80,3



в 2,5 раза

115,4

187,3


187,3
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 14 686 9 843 10 257 69,8 104,2
1 19 00000 00 0000 000
2 00 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет
Безвозмездные поступления
-16 437
1 555 772
-16 437
1 289 336
-16 437
1 018 894
100,0
65,5
100,0
79,0
2 02 01000 00 0000 151

2 02 02000 00 0000 151

2 02 04000 00 0000 151

2 02 09000 00 0000 151
Дотации от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы

6 431

886 632

661 516

1 193

6 431

695 465

586 247

1 193

4 549

621 483

391 669

1 193

70,7

70,1

59,2

100,0

70,7

89,4

66,8

100,0
  Итого доходов: 3 380 128 2 460 503 2 232 381 66,0 90,7

 

II. Расходы

 

РЗ ПР Наименование Уточненный план (тыс. руб.) Исполнено
за 9 месяцев
2007 года
(тыс. руб.)
Процент исполнения
2007 год 9 месяцев
2007 года
2007 год 9 месяцев
2007 года
01 00 Общегосударственные вопросы 270 963 210 412 167 692 61,9 79,7
01


01


01


01
01


01

01

01

01
02
02


03


04


05
06


07

12

13
15

00
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и органа
местного самоуправления
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших органов исполнительной
власти субъектов РФ, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
надзора
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Обслуживание государственного
и муниципального долга
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
вопросы
Национальная оборона
1 227


17 823


141 635


332
37 357


2 091

11 286

9 693
49 519

1 529
921


13 868


109 981


249
27 822


2 091

6 850

8 078
40 552

1 511
772


10 829


91 321


0
23 049


2 091

5 897

3 276
30 457

1 068
62,9


60,8


64,5


0,0
61,7


100,0

52,3

33,8
61,5

69,8
83,8


78,1


83,0


0,0
82,8


100,0

86,1

40,6
75,1

70,7
02
03
03
00
Мобилизационная подготовка экономики
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
1 529
73 966
1 511
63 450
1 068
56 397
69,8
76,2
70,7
88,9
03
03


03
03


04
02
09


10
13


00
Органы внутренних дел
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,
гражданская оборона
Обеспечение противопожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Национальная экономика
6 613
17 015


48 909
1 429


732 095
5 001
12 426


44 594
1 429


615 720
4 348
10 845


40 219
985


333 629
65,7
63,7


82,2
68,9


45,6
86,9
87,3


90,2
68,9


54,2
04
04
04
04

05
06
07
08
11

00
Водные ресурсы
Лесное хозяйство
Транспорт
Другие вопросы в области национальной
экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
62 500
3 800
574 182
91 613

715 261
54 300
3 437
481 785
76 198

566 547
29 240
3 038
255 698
45 653

188 628
46,8
79,9
44,5
49,8

26,4
53,8
88,4
53,1
59,9

33,3
05
05
05

06
01
02
04

04
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства
Охрана окружающей среды
223 438
209 196
282 627

17 722
177 261
178 778
210 508

10 753
47 778
96 917
43 933

3 658
21,4
46,3
15,5

20,6
27,0
54,2
20,9

34,0
06

06

07
01

04

00
Сбор и удаление отходов и очистка сточных
вод
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Образование
6 222

11 500

814 808
4 928

5 825

635 505
3 631

27

525 143
58,4

0,2

64,4
73,7

0,5

82,6
07
07
07
07
08
01
02
07
09
00
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография, средства массовой
информации
231 893
520 415
3 352
59 148
34 130
178 158
406 479
2 917
47 951
27 218
159 928
326 386
2 619
36 210
21 882
69,0
62,7
78,1
61,2
64,1
89,8
80,3
89,8
75,5
80,4
08























08

09
01























06

00
Культура

- отдел культуры:
учреждения (город)
расчет за счет средств от платных услуг и
иной предпринимательской деятельности
целевые муниципальные программы
("Развитие МП "Городской парк культуры и
отдыха" на 2005-2007 г.г.)
на повышение зарплаты (за счет дотаций
местным бюджетам на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов) БП

- Белогорьевская сельская администрация
учреждения (город)
Субвенции на ЖКУ специалистами и
специалистам-пенсионерам, проживающим в
сельской местности БП
на повышение зарплаты (з счет дотаций
местным бюджетам на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов) БП

льготы по коммунальным услугам

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии, средств массовой информации
Здравоохранение и спорт
26 930























7 200

371 719
21 502























5 716

277 449
17 076























4 806

244 488
63,4























66,8

65,8
79,4























84,1

88,1
09
09
09

10
01
02
04

00
Здравоохранение
Спорт и физическая культура
Другие вопросы в области здравоохранения и
спорта
Социальная политика
336 304
12 579
22 836

519 006
247 294
10 431
19 724

408 316
221 839
7 651
14 998

312 939
66,0
60,8
65,7

60,3
89,7
73,3
76,0

76,6
10
10
10
10

10
01
02
03
04

06
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Борьба с беспризорностью, опека,
попечительство
Другие вопросы в области социальной
политики
9 055
36 529
434 631
25 447

13 344
7 200
28 086
343 234
19 318

10 478
6 730
24 284
255 076
17 365

9 484
74,3
66,5
58,7
68,2

71,1
93,5
86,5
74,3
89,9

90,5
    Всего расходов 3 551 199 2 816 881 1 855 524 52,3 65,9
    Профицит бюджета (со знаком "плюс")

Дефицит бюджета (со знаком "минус")

-171 071

-356 378

376 857
   

 

III. Источники финансирования дефицитов бюджетов

 

                                                                                                               (тыс. руб.)
Код по бюджетной
классификации
Наименование Уточненный план
за 2007 г.
Уточненный план
за 9 месяцев
2007 г.
Исполнено за
9 месяцев 2007 г.
1 2 3 4 5
  Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
171 071 356 378 -376 857
000 01 01 00 00 00 0000 000 Долговые обязательства Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, выраженные в
ценных бумагах, указанных в валюте
Российской Федерации
150 000 150 000 0
000 01 01 00 00 00 0000 700 Получение долговых обязательств Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, выраженных в
ценных бумагах, указанных в валюте
Российской Федерации
150 000 150 000 0
000 01 01 00 00 04 0000 710 Ценные бумаги городских округов 150 000 150 000 0
000 02 01 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и договоры,
заключенные от имени Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, государственных
внебюджетных фондов, указанные в валюте
Российской Федерации
-83 752 101 555 -6 016
000 02 01 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным
соглашениям и договорам, заключенным от
имени Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных
образований, государственных внебюджетных
фондов, указанным в валюте Российской
Федерации
17 264 202 571 0
000 02 01 02 00 00 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской
Федерации от кредитных организаций
17 264 202 571 0
000 02 01 02 00 04 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской
Федерации от кредитных организаций
бюджетами городских округов
17 264 202 571 0
000 02 01 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным
соглашениям и договорам, заключенным от
имени Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных
образований, государственных внебюджетных
фондов, указанным в валюте Российской
Федерации
-101 016 -101 016 -6 016
000 02 0101 00 00 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
-6 016 -6 016 -6 016
000 02 01 01 00 04 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами городских округов
-6 016 -6 016 -6 016
000 02 01 02 00 00 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской
Федерации от кредитных организаций
-95 000 -95 000 0
000 02 01 02 00 04 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской
Федерации от кредитных организаций
бюджетами городских округов
-95 000 -95 000 0
000 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в
государственной и муниципальной
собственности
9 000 9 000 8 352
000 06 00 00 00 00 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных
участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности
9 000 9 000 5 911
000 06 01 00 00 00 0000 430 Земельные участки до разграничения
государственной собственности на землю
9 000 9 000 5 911
000 06 01 02 00 00 0000 430 Поступления от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена (за исключением земельных
участков, предназначенных для целей
жилищного строительства)
9 000 9 000 5 911
000 06 01 02 00 01 0000 430 Поступления от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных в границах
городских округов (за исключением земельных
участков, предназначенных для целей
жилищного строительства)
9 000 9 000 5 911
000 06 02 00 00 00 0000 430 Поступления от продажи земельных участков
после разграничения собственности на землю
0 0 2 441
000 06 02 00 00 04 0000 430 Поступления от продажи земельных участков
после разграничения собственности на землю,
находящихся в собственности городских
округов
0 0 2 441
000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 95 823 95 823 -379 193
000 08 00 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -3 556 391 -2 822 074 -2 240 733
000 08 00 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 652 214 2 917 897 1 861 540

 

Исполнение городского бюджета за 9 месяцев 2007 года по главным
распорядителям, распорядителям и получателям бюджетных средств

 

                                                                                                                тыс. рублей
Наименование Код
главы
Рз ПР ЦСР ВР план
2007 год
план
9 месяцев
исполнено
9 месяцев
 Городская Дума                               001                                           17 823       13 868       10 829
 Общегосударственные вопросы                  001      01                                   17 823       13 868       10 829
 Функционирование законодательных
 (представительных) органов
 государственной власти и
 местного самоуправления                      001      01     03                            17 823       13 868       10 829

 

 Руководство и управление в сфере             001      01     03     001 00 00
 установленных функций
 Центральный аппарат                          001      01     03     001 00 00    005       14 623       11 495        8 854
 Председатель представительного органа
 муниципального образования                   001      01     03     001 00 00    026        1 227          909          820
 Депутаты представительного органа
 муниципального образования                   001      01     03     001 00 00    027        1 973        1 464        1 155

 

 Администрация города Благовещенска           002                                          527 681      365 791      210 795
 Общегосударственные вопросы                  002      01                                  158 780      120 468      100 642

 

 Функционирование высшего должностного
 лица субъекта Российской Федерации и
 органа местного самоуправления               002      01     02                             1 227          921          772

 

 Руководство и управление в сфере             002      01     02     001 00 00               1 227          921          772
 установленных функций
 Глава муниципального образования             002      01     02     001 00 00    010        1 227          921          772
 Функционирование Правительства РФ,
 высших органов исполнительной власти
 субъектов РФ, местного самоуправления        002      01     04                           141 635      109 981       91 321

 

 Руководство и управление в сфере             002      01     04     001 00 00             141 635      109 981       91 321
 установленных функций
 Центральный аппарат                          002      01     04     001 00 00    005      138 973      107 969       89 711

 

 Субвенция на выполнение Закона Амурской
 области "О комиссиях по делам
 несовершеннолетних и защите их прав"         002      01     04     001 00 31    005        1 154          866          730

 

 Субвенции на выполнение Закона Амурской
 области "О наделении органов местного
 самоуправления Амурской области
 государственными полномочиями в сфере
 охраны труда"                                002      01     04     001 00 32    005          329          261          164
 Субвенции на финансовое обеспечение
 полномочий по организации деятельности       002      01     04     001 00 33    005        1 179          885          716
 административных комиссий
 Судебная система                             002      01     05                               332          249
 Фонд компенсаций                             002      01     05     519 00 00                 332          249
 Составление (изменение и дополнение
 списков кандидатов в присяжные заседатели
 федеральных судов общей
 юрисдикции в Российской Федерации            002      01     05     519 00 71    070          332          249
 Обеспечение проведения выборов и             002      01     07                             2 091        2 091        2 091
 референдумов
 Проведение выборов и референдумов            002      01     07     020 00 00               2 091        2 091        2 091
 Проведение выборов в представительные
 органы местного самоуправления               002      01     07     020 00 00    097        2 091        2 091        2 091

 

 Обслуживание государственного и              002      01     12                             9 722        5 286        4 983
 муниципального долга
 Процентные платежи по долговым               002      01     12     065 00 00               9 722        5 286        4 983
 обязательствам
 Процентные платежи по муниципальному
 долгу. Городская целевая программа
 "Осуществление муниципальных заимствований
 города Благовещенска путем выпуска
 муниципальных ценных бумаг на 2006-2010      002      01     12     065 00 00    152        9 722        5 286        4 983
 годы"
 Резервные фонды                              002      01     13                               994          994          985
 Резервные фонды                              002      01     13     070 00 00                 994          994          985
 Резервные фонды органов исполнительной
 власти
 субъектов Российской Федерации               002      01     13     070 00 00    183          375          375          375
 Резервные фонды органов местного             002      01     13     070 00 00    184          619          619          610
 самоуправления
 Другие общегосударственные вопросы           002      01     15                             2 779          946          490
 Реализация государственных функций,
 связанных с государственным управлением      002      01     15     092 00 00               2 003          170          146
 Выполнение других обязательств               002      01     15     092 00 00    216        2 003          170          146
 государства
 Фонд реформирования региональных и
 муниципальных финансов                       002      01     15     518 00 00                 776          776          344
 Реформирование муниципальных финансов        002      01     15     518 00 00    618          776          776          344

 

 Субсидия на реформирование муниципальных     002      01     15     518 00 31    618          776          776          344
 финансов
 Национальная оборона                         002      02                                    1 529        1 511        1 068
 Мобилизационная подготовка экономики         002      02     03                             1 529        1 511        1 068
 Реализация государственных функций по
 мобилизационной подготовке экономики         002      02     03     209 00 00               1 529        1 511        1 068
 Мероприятия по обеспечению
 мобилизационной готовности экономики         002      02     03     209 00 00    237        1 529        1 511        1 068
 Национальная экономика                       002      04                                  274 524      175 839       89 940
 Водные ресурсы                               002      04     06                            62 500       54 300       29 240
 Федеральные целевые программы                002      04     06     100 00 00              30 000       25 200        9 000
 Строительство объектов для нужд отрасли      002      04     06     100 00 00    213       30 000       25 200        9 000
 Федеральная целевая программа
 "Экономическое и социальное развитие
 Дальнего Востока и  Забайкалья на
 1996-2005 и до 2010 года". Объект
 "Берегоукрепление р.Амур, участок
 ул.Калинина - пер.Св. Иннокентия"            002      04     06     100 46 00    213       30 000       25 200        9 000
 Непрограммные инвестиции в основные          002      04     06     102 00 00              22 500       22 100       17 437
 фонды
 Строительство объектов общегражданского      002      04     06     102 00 00    214       22 500       22 100       17 437
 назначения
 Городская программа капитальных
 вложений. Объект
 "Берегоукрепление р.Амур, участок
 ул.Калинина - пер.Св.Иннокентия"             002      04     06     102 00 01    214       10 500       10 500        9 862
 Городская программа капитальных
 вложений. Объект
 "Берегоукрепление и реконструкция            002      04     06     102 00 02    214        9 000        8 600        7 495
 набережной р.Амур"

 

 Субвенции из областного бюджета на
 строительство
 объекта "Берегоукрепление р.Амур,
 участок ул.Калинина - пер.Св.Иннокентия"
 (кредиторская задолженность)"                002      04     06     102 00 31    214        3 000        3 000           80
 Региональные целевые программы               002      04     06     522 00 00              10 000        7 000        2 803
 Строительство объектов для нужд отрасли      002      04     06     522 00 00    213       10 000        7 000        2 803
 Субвенции из областного бюджета на
 строительство объекта "Берегоукрепление
 р.Амур, участок ул.Калинина -
 Св.Иннокентия"                               002      04     06     522 00 33    213       10 000        7 000        2 803
 Транспорт                                    002      04     08                            120 411      45 341       15 047
 Непрограммные инвестиции в основные          002      04     08     102 00 00               71 703       1 000          592
 фонды
 Строительство объектов общегражданского      002      04     08     102 00 00    214        71 703       1 000          592
 назначения
 Городская программа капитальных
 вложений. Объект
 "Строительство и реконструкция
 ул.Чайковского в кварталах 352, 717"         002      04     08     102 00 03    214           500         500          500
 Городская программа капитальных
 вложений. Объект
 Строительство магистральных улиц в
 Северном жилом районе"                       002      04     08     102 00 04    214        2 350          500           92
 Городская программа капитальных
 вложений. Объект
 Строительство магистральных улиц в
 Северном жилом районе" (ул.50 лет Октября
 от ул. Кольцевая до ул.  Школьная)           002      04     08     102 00 20    214       68 853
 Субсидии на развитие дорожно-уличной         002      04     08     315 00 71    685       29 438       29 438
 сети
 Целевые программы муниципальных              002      04     08     795 00 00              19 270       14 903       14 455
 образований
 Отдельные мероприятия по другим видам        002      04     08     795 00 00    366       19 270       14 903       14 455
 транспорта
 Городская целевая программа "Развитие
 пассажирского транспорта на 2005-2008 г.г."  002      04     08     795 00 02    366       19 270       14 903       14 455
 Другие вопросы в области национальной        002      04     11                            91 613       76 198       45 653
 экономики
 Федеральные целевые программы                002      04     11     100 00 00              25 000       25 000       11 100
 Строительство объектов для нужд отрасли      002      04     11     100 00 00    213       25 000       25 000       11 100
 Федеральная целевая программа
 "Экономическое и социальное развитие
 Дальнего Востока и Забайкалья на
 1996-2005 и до 2010 года". Объект
 "Водовод сырой воды от
 водозабора "Моховая" до станции
 обезжелезивания (вторая линия)"              002      04     11     100 46 00    213       25 000       25 000       11 100
 Непрограммные инвестиции в основные          002      04     11     102 00 00              39 561       31 961       27 332
 фонды
 Строительство объектов общегражданского      002      04     11     102 00 00    214       39 561       31 961       27 332
 назначения

 

 Городская программа капитальных
 вложений. Объект
 "Строительство, реконструкция и
 расширение систем водоснабжения и
 канализации в г.Благовещенске (водовод
 сырой вода от водозабора "Моховая" до
 станции обезжелезивания"                     002      04     11     102 00 05    214       24 100       24 100       23 732
 Городская программа капитальных
 вложений. Объект
 "Строительство, реконструкция и
 расширение систем водоснабжения и
 канализации в г.Благовещенске (водовод
 от насосной станции второго подъема
 водозабора "Северный" до распределительной
 сети города"                                 002      04     11     102 00 06    214        1 500        1 500        1 100
 Городская программа капитальных
 вложений. Объект
 "Строительство, реконструкция и
 расширение систем водоснабжения и
 канализации в г.Благовещенске (водовод
 от насосной станции второго подъема
 водозабора "Северный" до распределительной
 сети города"(строительно-монтажные работы)   002      04     11     102 00 17    214          500

 

 Субвенции из областного бюджета на
 строительство объекта "Водовод сырой воды
 от водозабора "Моховая до станции
 обезжелезивания" (кредиторская
 задолженность)                               002      04     11     102 00 33    214        5 961        4 961        2 500

 

 Субвенции из областного бюджета на
 строительство объекта "Водовод сырой воды
 от водозабора "Моховая до
 станции обезжелезивания"                     002      04     11     102 00 34    214        7 500        1 400
 Реализация государственных функций в
 области национальной экономики               002      04     11     340 00 00              24 220       16 971        6 386
 Мероприятия по землеустройству и             002      04     11     340 00 00    406       24 220       16 971        6 386
 землепользованию
 Мероприятия по землеустройству
 (информационное обеспечение)                 002      04     11     340 00 02               2 332        1 766          350
 Мероприятия по землеустройству и             002      04     11     340 00 02    406        2 332        1 766          350
 землепользованию
 Целевые программы муниципальных              002      04     11     795 00 00                 500          500          485
 образований

 

 Государственная поддержка малого             002      04     11     795 00 00    521          500          500          485
 предпринимательства
 Городская целевая программа "Развитие и
 поддержка малого предпринимательства в
 городе Благовещенске на  2007-2009 годы"     002      04     11     795 00 03    521          500          500          485
 Жилищно-коммунальное хозяйство               002      05                                   45 800       33 900           12

 

 Коммунальное хозяйство                       002      05     02                            45 800       33 900           12
 Федеральные целевые программы                002      05     02     100 00 00              45 000       33 100
 Строительство объектов для нужд отрасли      002      05     02     100 00 00    213       45 000       33 100
 Федеральная целевая программа
 "Экономическое и социальное развитие
 Дальнего Востока и Забайкалья на
 1996-2005 и до 2010 года". Объект
 "Мусороперерабатывающий комплекс             002      05     02     100 46 00    213       45 000       33 100
 "БлагЭко"
 Непрограммные инвестиции в основные фонды    002      05     02     102 00 00                 800          800           12
 Строительство объектов общегражданского      002      05     02     102 00 00    214          800          800           12
 назначения
 Городская программа капитальных вложений.
 Объект
 "Строительство бани в с. Садовом"            002      05     02     102 00 15    214          800          800           12
 Федеральная адресная инвестиционная
 программа
 "Реконструкция канализационного
 коллектора от Северного жилого района
 до очистительных сооружений
 канализации города Благовещенска"            002      05     02     102 00 71    214
 Охрана окружающей среды                      002      06                                   12 546        6 871           27
 Региональные целевые программы               002      06     01     522 00 00               1 046        1 046
 Строительство объектов для нужд отрасли      002      06     01     522 00 00    213        1 046        1 046

 

 Областная целевая программа "Обеспечение
 экологической безопасности и охрана
 окружающей среды в Амурской области
 на 2006-2010 годы". Объект "Строительство
 канализационного коллектора в                002      06     01     522 00 34    213        1 046        1 046
 северо-западном районе"
 Другие вопросы в области окружающей среды    002      06     04                            11 500        5 825           27
 Непрограммные инвестиции в основные фонды    002      06     04     102 00 00              11 500        5 825           27
 Строительство объектов общегражданского      002      06     04     102 00 00    214       11 500        5 825           27
 назначения
 Городская программа капитальных вложений.
 "Объект
 "Мусороперерабатывающий комплекс             002      06     04     102 00 07    214       11 500        5 825           27
 "БлагЭко"
 Образование                                  002      07                                    3 268        3 175        2 775
 Дошкольное образование                       002      07     01                             3 100        3 100        2 701
 Непрограммные инвестиции в основные фонды    002      07     01     102 00 00               3 100        3 100        2 701
 Строительство объектов общегражданского      002      07     01     102 00 00    214        3 100        3 100        2 701
 назначения

 

 Городская программа капитальных вложений.
 Объект
 "Дошкольное образовательное учреждение в     002      07     01     102 00 08    214        3 100        3 100        2 701
 квартале 408"
 Общее образование                            002      07     02                                93
 Непрограммные инвестиции в основные фонды    002      07     02     102 00 00                  93
 Строительство объектов общегражданского      002      07     02     102 00 00    214           93
 назначения
 Проведение государственной экспертизы
 проектной документации "Музыкальная школа"   002      07     02     102 00 10    214           93
 в 86 квартале
 Другие вопросы в области образования         002      07     09                                75           75           74
 Целевые программы муниципальных              002      07     09     795 00 00                  75           75           74
 образований
 Проведение мероприятий для детей и           002      07     09     795 00 00    447           75           75           74
 молодежи
 Городская целевая программа "Обеспечение
 детской безопасности на дорогах города
 Благовещенска на 2007-2010 годы"             002      07     09     795 00 08    447           75           75           74
 Здравоохранение и спорт                      002      09                                   28 179       21 486       14 219
 Здравоохранение                              002      09     01                             7 000        2 600        1 743
 Непрограммные инвестиции в основные фонды    002      09     01     102 00 00               7 000        2 600        1 743
 Строительство объектов общегражданского      002      09     01     102 00 00    214        7 000        2 600        1 743
 назначения
 Городская программа капитальных вложений.
 Объект
 Детская поликлиника"                         002      09     01     102 00 11    214          500          500
 Городская программа капитальных вложений.
 Объект "Хирургический блок на 300 коек"      002      09     01     102 00 16    214        6 000        2 100        1 743
 Городская программа капитальных вложений.
 Объект "Хирургический блок на 300 коек"
 (строительно-монтажные работы)               002      09     01     102 00 18    214          500
 Спорт и физическая культура                  002      09     02                            12 579       10 431        7 651
 Непрограммные инвестиции в основные фонды    002      09     02     102 00 00               5 200        4 200        2 494
 Строительство объектов общегражданского      002      09     02     102 00 00    214        5 200        4 200        2 494
 назначения
 Городская программа капитальных вложений.
 Объект
 "Спортивный центр с универсальным игровым
 залом в квартале 82"                         002      09     02     102 00 00    214        5 200        4 200        2 494
 Городская программа капитальных вложений.
 Объект
 "Спортивный центр с универсальным игровым
 залом в квартале 82" (проектные работы)      002      09     02     102 00 12    214        2 500        2 500        2 157
 Городская программа капитальных вложений.
 Объект
 "Спортивный центр с универсальным игровым
 залом в квартале 82"                         002      09     02     102 00 19    214          500
 Городская программа капитальных вложений.
 Объект
 "Реконструкция спортивно-оздоровительного
 комплекса "Юность"                           002      09     02     102 00 13    214        1 200        1 200          337

 

 Субсидия из фонда муниципального развития
 области на реконструкцию футбольного поля
 МУСОК "Юность"                               002      09     02     102 00 35    214        1 000          500
 Спорт и физическая культура                  002      09     02     482 00 00               1 625        1 145        1 001

 

 Обеспечение деятельности подведомственных    002      09     02     482 00 00    327        1 625        1 145        1 001
 учреждений
 Мероприятия в области здравоохранения,
 спорта и физической культуры                 002      09     02     512 00 00    455        5 754        5 086        4 156
 Другие вопросы в области здравоохранения     002      09     04                             8 600        8 455        4 825
 и спорта
 Целевые программы муниципальных              002      09     04     795 00 00               8 600        8 455        4 825
 образований
 Мероприятия в области здравоохранения,
 спорта и физической культуры                 002      09     04     795 00 00    455        8 600        8 455        4 825
 Городская целевая программа "Развитие
 физической культуры, спорта и туризма
 в городе Благовещенске на 2007-2011 годы"    002      09     04     795 00 04    455        8 600        8 455        4 825
 Социальная политика                          002      10                                    3 055        2 541        2 112
 Социальное обеспечение населения             002      10     03                             3 055        2 541        2 112
 Реализация государственных функций в
 области социальной политики                  002      10     03     514 00 00               3 055        2 541        2 112
 Мероприятия в области социальной политики    002      10     03     514 00 00    482        3 055        2 541        2 112

 

 Медицинский вытрезвитель                     003                                            5 613        4 262        3 750
 Национальная безопасность и
 правоохранительная деятельность              003      03                                    5 613        4 262        3 750
 Органы внутренних дел                        003      03     02                             5 613        4 262        3 750
 Воинские формирования (органы,               003      03     02     202 00 00               5 613        4 262        3 750
 подразделения)
 Вещевое обеспечение                          003      03     02     202 00 00    220           35           26
 Продовольственное обеспечение                003      03     02     202 00 00    221          103           77           76
 Военный персонал и сотрудники
 правоохранительных органов, имеющие
 специальные звания                           003      03     02     202 00 00    239        2 498        1 898        1 806
 Гражданский персонал                         003      03     02     202 00 00    240        1 754        1 324        1 237
 Обеспечение функционирования органов в
 сфере национальной безопасности и
 правоохранительной деятельности              003      03     02     202 00 00    253        1 084          801          505

 

 Пособия и компенсации военнослужащим,
 приравненным к ним лицам, а также
 уволенным из их числа                        003      03     02     202 00 00    472          139          136          126

 

 Финансовое управление                        004                                           71 942       54 157       48 956
 Общегосударственные вопросы                  004      01                                   25 432       18 818       15 734
 Обеспечение деятельности финансовых,
 налоговых и таможенных органов               004      01     06                            25 432       18 818       15 734
 Руководство и управление в сфере             004      01     06     001 00 00              25 432       18 818       15 734
 установленных функций
 Центральный аппарат                          004      01     06     001 00 05    005       25 072       18 570       15 734
 Субсидия на софинансирование расходов
 бюджетов муниципальных районов
 (городских округов) по оплате
 сопровождения и программного обеспечения,
 используемого финансовыми органами
 муниципальных образований при организации
 исполнения местных бюджетов                  004      01     06     001 00 34    005          360          248

 

 Обслуживание государственного и              004      01     12                             1 564        1 564          914
 муниципального долга
 Процентные платежи по долговым               004      01     12     065 00 00               1 564        1 564          914
 обязательствам
 Процентные платежи по муниципальному         004      01     12     065 00 00    152        1 564        1 564          914
 долгу
 Резервные фонды                              004      01     13                             1 615
 Резервные фонды                              004      01     13     070 00 00               1 615
 Резервные фонды органов местного             004      01     13     070 00 00    184        1 615
 самоуправления
 Другие общегосударственные вопросы           004      01     15                             2 616        2 616        1 152
 Фонд реформирования региональных и
 муниципальных финансов                       004      01     15     518 00 00               2 616        2 616        1 152
 Реформирование муниципальных финансов        004      01     15     518 00 00    618        2 616        2 616        1 152
 Реформирование муниципальных финансов        004      01     15     518 00 01    618        1 049        1 049
 Субсидия на реформирование муниципальных     004      01     15     518 00 31    618        1 567        1 567        1 152
 финансов
 Здравоохранение и спорт                      004      09                                   40 715       31 159       31 156
 Здравоохранение                              004      09     01                            40 715       31 159       31 156
 Территориальная программа обязательного
 медицинского страхования                     004      09     01     771 00 00              40 715       31 159       31 156
 Мероприятия в области здравоохранения,
 спорта, физической культуры, туризма         004      09     01     771 00 00    455       38 236       28 680       28 677
 Субсидии бюджетам муниципальных
 образований на погашение кредиторской
 задолженности прошлых лет на
 обязательное медицинское страхование
 неработающего населения                      004      09     01     771 00 31    455        2 479        2 479        2 479

 

 Управление ЖКХ                               005                                        1 106 072      924 501      485 430
 Резервные фонды                              005      01     13                             4 221        4 221          500
 Резервные фонды                              005      01     13     070 00 00               4 221        4 221          500
 Резервные фонды органов местного             005      01     13     070 00 00    184        4 221        4 221          500
 самоуправления
 Национальная экономика                       005      04                                  447 585      429 895      234 945
 Лесное хозяйство                             005      04     07                             3 800        3 437        3 038
 Охрана, восстановление и использование       005      04     07     290 00 00               3 800        3 437        3 038
 лесов
 Лесоохранные и лесовосстановительные         005      04     07     290 00 00    800        3 800        3 437        3 038
 мероприятия
 Транспорт                                    005      04     08                           443 785      426 458      231 907
 Дорожное хозяйство                           005      04     08     315 00 00             420 057      402 730      211 313
 Отдельные мероприятия в области дорожного    005      04     08     315 00 00    365      281 995      264 668      211 313
 хозяйства
 Субсидии на развитие дорожно-уличной сети    005      04     08     315 00 71    685      138 062      138 062
 Целевые программы муниципальных              005      04     08     795 00 00              23 728       23 728       20 594
 образований
 Отдельные мероприятия в области дорожного    005      04     08     795 00 00    365       23 728       23 728       20 594
 хозяйства
 Городская целевая программа "Развитие
 дорожно-уличной сети и дорожного хозяйства
 города Благовещенска на 2006-2010 годы"      005      04     08     795 00 06    365       18 290       18 290       17 572
 Городская целевая программа "Обеспечение
 детской безопасности на дорогах города
 Благовещенска на 2007-2010 годы"             005      04     08     795 00 08    365        5 438        5 438        3 022
 Жилищно-коммунальное хозяйство               005      05                                  535 536      410 185      188 616
 Жилищное хозяйство                           005      05     01                            89 513       54 799       47 778
 Поддержка жилищного хозяйства                005      05     01     350 00 00              89 513       54 799       47 778
 Мероприятия в области жилищного хозяйства    005      05     01     350 00 00    410       19 513       19 299       12 278
 Капитальный ремонт жилищного фонда           005      05     01     350 00 02    410       19 513       19 299       12 278
 Компенсация выпадающих доходов
 организациям, предоставляющим населению
 жилищные услуги по тарифам,
 не обеспечивающим возмещение издержек        005      05     01     350 00 00    801       70 000       35 500       35 500
 Обслуживание и ремонт контейнерных           005      05     01     350 00 01    801        6 000        4 500        4 500
 площадок

 

 Возмещение убытков по содержанию             005      05     01     350 00 03    801       64 000       31 000       31 000
 жилищного фонда
 Коммунальное хозяйство                       005      05     02                           163 396      144 878       96 905

 

 Федеральная инвестиционная программа.
 Объект
 "Реконструкция канализационного
 коллектора от Северного
 жилого района до очистных сооружений         005      05     02     102 00 71    214       70 000       57 400       21 000
 канализации"
 Поддержка коммунального хозяйства            005      05     02     351 00 00               6 400        4 900        4 900
 Субсидии                                     005      05     02     351 00 00    197        6 400        4 900        4 900
 Возмещение убытков банно-прачечному          005      05     02     351 00 01    197        6 400        4 900        4 900
 тресту
 Благоустройство                              005      05     02     600 00 00              86 996       82 578       71 005
 Прочие мероприятия по благоустройству
 городских и сельских поселений               005      05     02     600 00 00    412       26 331       26 131       25 108
 Прочие работы по благоустройству             005      05     02     600 00 06    412       26 331       26 131       25 108
 Уличное освещение                            005      05     02     600 00 00    806       37 632       35 732       28 085
 Освещение, содержание сетей наружного        005      05     02     600 00 03    806       37 632       35 732       28 085
 освещения
 Озеленение                                   005      05     02     600 00 00    808       10 752       10 752        8 453
 Содержание, текущий ремонт зеленой зоны      005      05     02     600 00 04    808       10 752       10 752        8 453
 Организация и содержание мест захоронения    005      05     02     600 00 00    809       12 281        9 963        9 359
 Возмещение убытков МП "Ритуальные услуги"    005      05     02     600 00 02    809       12 281        9 963        9 359
 Другие вопросы в области
 жилищно-коммунального хозяйства              005      05     04                           282 627      210 508       43 933

 

 Руководство и управление в сфере             005      05     04     001 00 00              27 428       19 527       12 597
 установленных функций
 Центральный аппарат                          005      05     04     001 00 00    005       21 657       14 843       11 385
 Субвенции на обеспечение предоставления
 субсидий населению на оплату жилья и
 коммунальных услуг                           005      05     04     001 00 35    005        5 771        4 684        1 212
 Реконструкция очистительных сооружений
 Северного жилого района                      005      05     04     104 33 71    571       30 590       25 390
 Реконструкция водозабора Северного жилого    005      05     04     104 33 72    571       18 750       15 562
 района
 Региональные целевые программы               005      05     04     522 00 00              18 670        9 340
 Мероприятия по реформированию жилищно-
 коммунального хозяйства                      005      05     04     522 00 00    571       18 670        9 340
 Областная целевая программа
 "Реформирование и модернизация
 жилищно-коммунального комплекса
 Амурской области на 2003-2010 годы".
 Объект
 "Реконструкция очистных сооружений
 Северного жилого района"                     005      05     04     522 00 35    571       11 570        5 790
 Областная целевая программа
 "Реформирование и модернизация
 жилищно-коммунального комплекса
 Амурской области на 2003-2010 годы".
 Объект
 "Реконструкция водозабора Северного          005      05     04     522 00 36    571        7 100        3 550
 жилого района"
 Развитие общественной инфраструктуры
 регионального и муниципального значения      005      05     04     540 00 00              75 489       75 489       12 341
 Развитие общественной инфраструктуры
 регионального значения и поддержка фондов    005      05     04     540 00 00    615        6 089        6 089
 муниципального развития
 Целевая программа "Развитие и
 модернизация систем
 тепло, водо, электроснабжения города
 Благовещенска на 2005-2013 годы" в части
 расходов на ремонт источников
 тепловодо# снабжения и инженерной            005      05     04     540 00 31    615        6 089        6 089
 инфраструктуры
 Строительство канализационного коллектора
 в Северо-Западном районе                     005      05     04     540 00 71    615       36 325       36 325       12 341
 Строительство очистительных сооружений п.    005      05     04     540 00 72    615       33 075       33 075
 Аэтопорт
 Целевые программы муниципальных              005      05     04     795 00 00             111 700       65 200       18 995
 образований
 Мероприятия по реформированию жилищно-
 коммунального хозяйства                      005      05     04     795 00 00    571      111 700       65 200       18 995

 

 Городская целевая программа "Комплексное
 развитие систем коммунальной
 инфраструктуры города
 Благовещенска на 2005-2013 годы"             005      05     04     795 00 07    571       57 030       10 530        9 843

 

 Городская целевая программа "Комплексное
 развитие систем коммунальной
 инфраструктуры города Благовещенска
 на 2005-2013 годы" Объект
 реконструкция очистительных сооружений
 северного жилого района                      005      05     04     795 01 07    571       11 570       11 570        3 229

 

 Городская целевая программа "Комплексное
 развитие систем коммунальной
 инфраструктуры города Благовещенска
 на 2005-2013 годы" Объект
 реконструкция и расширение водозабора
 северного жилого района                      005      05     04     795 02 07    571        7 100        7 100        2 002
 Городская целевая программа "Комплексное
 развитие систем коммунальной
 инфраструктуры города Благовещенска
 на 2005-2013 годы" Объект
 реконструкция канализационного коллектора
 от северного жилого района
 до очистительных сооружений канализации      005      05     04     795 03 07    571       14 000       14 000        3 914
 Городская целевая программа "Комплексное
 развитие систем коммунальной
 инфраструктуры города Благовещенска
 на 2005-2013 годы" Объект
 строительство очистительных сооружений
 в п.Аэропорт                                 005      05     04     795 04 07    571       10 529       10 529            4
 Городская целевая программа "Комплексное
 развитие систем коммунальной
 инфраструктуры города Благовещенска
 на 2005-2013 годы" Объект
 строительство канализационного коллектора
 в северо-западном районе
 города Благовещенска                         005      05     04     795 05 07    571       11 471       11 471            3
 Охрана окружающей среды                      005      06                                    5 176        3 882        3 631
 Сбор и удаление отходов и очистка сточных    005      06     01                             5 176        3 882        3 631
 вод
 Мероприятия по сбору и удалению твердых и
 жидких отходов                               005      06     01     400 00 00               5 176        3 882        3 631
 Сбор и удаление жидких отходов               005      06     01     400 00 01    441        5 176        3 882        3 631
 Социальная политика                          005      10                                  113 554       76 318       57 738
 Социальное обеспечение населения             005      10     03                           113 554       76 318       57 738
 Меры социальной поддержки граждан            005      10     03     505 00 00               3 032        2 273        1 958
 Оказание социальной помощи                   005      10     03     505 00 00    483        3 032        2 273        1 958
 Предоставление льгот по оплате жилого
 помещения и
 коммунальных услуг старшим домов             005      10     03     505 00 01    483        2 913        2 184        1 904
 Предоставление мер социальной поддержки
 гражданам, награжденным званием
 "Почетный гражданин города Благовещенска"    005      10     03     505 00 02    483          119           89           54
 Фонд компенсаций                             005      10     03     519 00 00             110 522       74 045       55 780
 Предоставление гражданам субсидий на
 оплату жилого
 помещения и коммунальных услуг               005      10     03     519 00 00    572      110 522       74 045       55 780
 Субвенции на реализацию Закона Амурской
 области "О предоставлении субвенций
 бюджетам муниципальных районов и городских
 округов для выплаты гражданам субсидий
 на оплату жилого помещения и коммунальных
 услуг"                                       005      10     03     5190031      572      110 522       74 045       55 780

 

 Управление по делам гражданской обороны и
 чрезвычайным ситуациям г. Благовещенска      006                                           17 061       12 472       10 845
 Резервные фонды                              006      01     13                                46           46
 Резервные фонды                              006      01     13     070 00 00                  46           46
 Резервные фонды органов местного             006      01     13     070 00 00    184           46           46
 самоуправления
 Национальная безопасность и
 правоохранительная деятельность              006      03     00                            17 015       12 426       10 845
 Предупреждение и ликвидация последствий
 чрезвычайных ситуаций и стихийных            006      03     09                            17 015       12 426       10 845
 бедствий, гражданская оборона
 Мероприятия по предупреждению и
 ликвидации последствий чрезвычайных
 ситуаций и стихийных бедствий                006      03     09     218 00 00    260        1 948        1 309          940

 

 Предупреждение и ликвидация последствий
 чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
 природного и техногенного характера          006      03     09     218 00 31    240        7 009        4 989        4 460
 Обеспечение функционирования органов в
 сфере национальной безопасности и
 правоохранительной деятельности              006      03     09     218 00 31    253        1 756        1 262        1 154
 Поисковые и аварийно-спасательные            006      03     09     302 00 00               6 302        4 866        4 291
 учреждения

 

 Обеспечение деятельности подведомственных    006      03     09     302 00 00    327        2 451        2 132        1 872
 учреждений

 

 Субвенции на реализацию Закона Амурской
 области "О защите населения и территорий
 области от чрезвычайных ситуаций природного
 и техногенного характера"                    006      03     09     302 00 31    327        3 851        2 734        2 419

 

 Управление образования                       007                                          828 798      648 468      530 828
 Резервные фонды                              007      01     13                             1 075        1 075        1 061
 Резервные фонды                              007      01     13     070 00 00               1 075        1 075        1 061
 Резервные фонды органов исполнительной
 власти
 субъектов Российской Федерации               007      01     13     070 00 00    183          418          418          404
 Резервные фонды органов местного             007      01     13     070 00 00    184          657          657          657
 самоуправления
 Образование                                  007      07                                  790 350      616 350      507 571
 Дошкольное образование                       007      07     01                           228 667      174 962      157 227
 Детские дошкольные учреждения                007      07     01     420 00 00             228 667      174 962      157 227

 

 Обеспечение деятельности подведомственных    007      07     01     420 00 00    327      226 358      173 231      156 669
 учреждений
 Субвенции на выполнение Закона Амурской
 области "О воспитании и обучении
 детей-инвалидов в Амурской области"          007      07     01     420 00 32    327        2 309        1 731          558
 Общее образование                            007      07     02                           499 964      391 157      312 117

 

 Школы-детские сады, школы начальные,                                421 00 00
 неполные средние и средние, учреждения
 по внешкольной работе с детьми               007      07     02     423 00 00             479 793      375 076      300 258
                                                                     421 00 00

 

 Обеспечение деятельности подведомственных    007      07     02     423 00 00    327      185 623      153 010      102 563
 учреждений
 Субвенция на выполнение Закона Амурской
 области "О финансовом обеспечении
 государственных гарантий прав граждан
 на получение общедоступного и бесплатного
 дошкольного, общего образования в
 общеобразовательных учреждениях"             007      07     02     421 00 31    327      294 170      222 066      197 695
 Фонд компенсаций                             007      07     02     519 00 00               1 702        1 264        1 237
 Материальное обеспечение приемной семьи      007      07     02     519 00 00    422          754          566          554
 Субвенции на выполнение Закона Амурской
 области "Об оплате труда приемных
 родителей"                                   007      07     02     519 00 33    422          948          698          683
 Субвенции местным бюджетам на внедрение
 инновационных образовательных программ в
 муниципальных общеобразовательных            007      07     02     520 00 31               3 000        3 000           91
 учреждениях
 Внедрение инновационных образовательных
 программ в государственных и муниципальных
 образовательных учреждениях                  007      07     02     520 00 31    621        3 000        3 000           91
 Субвенции на выплаты вознаграждения за
 выполнение классного руководства
 педагогическим работникам                    007      07     02     520 00 34             15 469        11 817       10 531
 Ежемесячное денежное вознаграждение за
 классное руководство                         007      07     02     520 00 34    623      15 469        11 817       10 531
 Молодежная политика и оздоровление детей     007      07     07                            3 352         2 917        2 619
 Организационно-воспитательная работа с       007      07     07     431 00 00              2 060         1 625        1 337
 молодежью
 Проведение мероприятий для детей и           007      07     07     431 00 00    447       2 060         1 625        1 337
 молодежи
 Мероприятия по организации
 оздоровительной кампании
 детей и подростков                           007      07     07     432 00 00              1 292         1 292        1 282
 Оздоровление детей и подростков              007      07     07     432 00 00    452       1 010         1 010        1 000
 Субсидия бюджетам муниципальных
 образований на проведение оздоровительной
 кампании детей для возмещения затрат
 стоимости путевок в лагерях с дневным
 пребыванием в части расходов на питание      007      07     07     432 00 35    452         282           282          282
 Другие вопросы в области образования         007      07     09                           58 367        47 314       35 608

 

 Руководство и управление в сфере             007      07     09     001 00 00             13 374        10 210        8 637
 установленных функций
 Центральный аппарат                          007      07     09     001 00 00    005      13 374        10 210        8 637
 Мероприятия в области образования            007      07     09     436 00 00              1 028         1 028
 Субсидия на софинансирование расходов
 бюджетов муниципальных районов
 (городских округов) на приобретение
 автобусов для подвоза школьников             007      07     09     436 00 36    291       1 028         1 028
 Учебно-методические кабинеты,
 централизованные бухгалтерии, группы
 хозяйственного обслуживания,
 учебные фильмотеки                           007      07     09     452 00 00             41 669        34 476       26 300

 

 Обеспечение деятельности подведомственных    007      07     09     452 00 00    327      37 244        31 136       24 072
 учреждений
 Субвенция на выполнение Закона Амурской
 области "О финансовом обеспечении
 государственных гарантий прав граждан
 на получение общедоступного и бесплатного
 дошкольного, общего образования в
 общеобразовательных учреждениях"             007      07     09     452 00 31    327       4 425         3 340        2 228
 Фонд реформирования региональных и
 муниципальных финансов                       007      07     09     518 00 00                499           499           39
 Реформирование муниципальных финансов        007      07     09     518 00 00    618         499           499           39

 

 Субсидия на реформирование муниципальных     007      07     09     518 00 31    618         499           499           39
 финансов
 Региональные целевые программы               007      07     09     522 00 00                992           313
 Государственная поддержка в сфере            007      07     09     522 00 00    285         992           313
 образования
 Областная целевая программа "Безопасность
 образовательного учреждения на 2006-2008     007      07     09     522 00 32    285         992           313
 годы"
 Целевые программы муниципальных              007      07     09     795 00 00                805           788          632
 образований
 Проведение мероприятий для детей и           007      07     09     795 00 00    447         805           788          632
 молодежи

 

 Городская целевая программа "Профилактика
 нарушений общественного порядка и борьба с
 преступностью в городе
 Благовещенске на 2006-2008 годы"             007      07     09     795 00 01    447         675           675          525
 Городская целевая программа "Обеспечение
 детской безопасности на дорогах города
 Благовещенска на 2007-2010 годы"             007      07     09     795 00 08    447         130           113          107
 Социальная политика                          007      10                                  37 373        31 043       22 196
 Социальное обеспечение населения             007      10     03                           11 926        11 725        4 831
 Реализация государственных функций в
 области социальной политики                  007      10     03     514 00 00                718           607          438
 Мероприятия в области социальной политики    007      10     03     514 00 00    482         718           607          438
 Субвенции на оказание мер социальной
 поддержки специалистам государственных и
 муниципальных организаций, учреждений,
 финансируемых за счет средств
 областного бюджета и местных бюджетов,
 проживающих и работающих в сельской
 местности, поселках городского типа          007      10     03     514 00 45    482          718          607          438
 Иные безвозмездные и безвозвратные           007      10     03     520 00 00              11 208       11 118        4 393
 перечисления

 

 Компенсация части родительской платы за
 содержание ребенка в государственных и
 муниципальных образовательных учреждениях,
 реализующих основную общеобразовательную
 программу дошкольного воспитания             007      10     03     520 00 00    421       11 208       11 118        4 393

 

 Субвенции местным бюджетам на выплату
 компенсации части родительской платы
 на содержание ребенка в государственных
 и муниципальных образовательных
 учреждениях, реализующих основную
 общеобразовательную программу дошкольного    007      10     03     520 00 33    421       11 208       11 118        4 393
 воспитания
 Борьба с беспризорностью, опека,             007      10     04                            25 447       19 318       17 365
 попечительство
 Мероприятия по борьбе с беспризорностью,
 по опеке и попечительству                    007      10     04     519 00 00              25 447       19 318       17 365
 Фонд компенсаций                             007      10     04     519 00 00              25 447       19 318       17 365
 Выплаты семьям опекунов на содержание
 подопечных детей                             007      10     04     519 00 00    423       24 871       18 742       16 799
 Субвенция на выполнение Закона Амурской
 области "О выплате денежных средства
 содержание детей, находящихся под опекой
 (попечительством, в Амурской области"        007      10     04     519 00 37    423       24 696       18 567       16 799

 

 Субвенция на выполнение Закона Амурской
 области "О дополнительных гарантиях по
 социальной поддержке детей-сирот и детей,
 оставшихся без попечения родителей"          007      10     04     519 00 38    423          175          175
 Выплата единовременного пособия при всех
 формах устройства детей, лишенных
 родительского попечения, в семью             007      10     04     519 00 00    424          576          576          566
 Субвенции бюджетам муниципальных
 образований на выплату единовременных
 пособий при всех формах устройства детей,
 лишенных родительского попечения, в
 семью                                        007      10     04     519 00 52    424          576          576          566

 

 Управление культуры                          008                                           50 720       39 696       33 791
 Резервные фонды                              008      01     13                                25           25           25
 Резервные фонды                              008      01     13     070 00 00                  25           25           25
 Резервные фонды органов местного             008      01     13     070 00 00    184           25           25           25
 самоуправления
 Общее образование                            008      07     02                            18 504       13 922       12 966
 Учреждения по внешкольной работе с детьми    008      07     02     423 00 00              18 504       13 922       12 966

 

 Обеспечение деятельности подведомственных    008      07     02     423 00 00    327       18 504       13 922       12 966
 учреждений

 

 Культура, кинематография, средства           008      08                                   32 122       25 688       20 760
 массовой информации
 Культура                                     008      08     01                            24 922       19 972       15 954
 Дворцы и дома культуры, другие учреждения                           440 00 00
 культуры и средств массовой информации,
 библиотеки                                   008      08     01     442 00 00              24 904       19 954       15 936
                                                                     440 00 00
 Обеспечение деятельности подведомственных    008      08     01     442 00 00    327       24 904       19 954       15 936
 учреждений
 Целевые программы муниципальных              008      08     01     795 00 00                  18           18           18
 образований
 Государственная поддержка в сфере
 культуры, кинематографии и средств
 массовой информации                          008      08     01     795 00 00    453           18           18           18
 Городская целевая программа "Профилактика
 нарушений общественного порядка и борьба с
 преступностью в городе
 Благовещенске на 2006-2008 годы"             008      08     01     795 00 01    453           18           18           18
 Другие вопросы в области культуры,
 кинематографии, средств массовой
 информации                                   008      08     06                             7 200        5 716        4 806

 

 Руководство и управление в сфере             008      08     06     001 00 00               4 323        3 387        2 844
 установленных функций
 Центральный аппарат                          008      08     06     001 00 00    005        4 323        3 387        2 844
 Учебно-методические кабинеты,
 централизованные бухгалтерии, группы
 хозяйственного обслуживания, учебные
 фильмотеки                                   008      08     06     452 00 00               2 800        2 252        1 898

 

 Обеспечение деятельности подведомственных    008      08     06     452 00 00    327        2 800        2 252        1 898
 учреждений
 Фонд реформирования региональных и
 муниципальных финансов                       008      08     06     518 00 00                  77           77           64
 Реформирование муниципальных финансов        008      08     06     518 00 00    618           77           77           64

 

 Субсидия на реформирование муниципальных     008      08     06     518 00 31    618           77           77           64
 финансов
 Социальная политика                          008      10                                       69           61           40
 Социальное обеспечение населения             008      10     03                                69           61           40
 Реализация государственных функций в
 области социальной политики                  008      10     03     514 00 00                  69           61           40
 Мероприятия в области социальной политики    008      10     03     514 00 00    482           69           61           40
 Субвенции на оказание мер социальной
 поддержки специалистам государственных и
 муниципальных организаций, учреждений,
 финансируемых за счет средств
 областного бюджета и местных бюджетов,
 проживающих и работающих в сельской
 местности, поселках городского типа          008      10     03     514 00 45    482           69           61           40

 

 Управление здравоохранения                   009                                          304 701      226 586      199 756
 Резервные фонды                              009      01     13                             1 455        1 455          443
 Резервные фонды                              009      01     13     070 00 00               1 455        1 455          443
 Резервные фонды органов местного             009      01     13     070 00 00    184        1 295        1 295          283
 самоуправления
 Резервные фонды органов исполнительной
 власти субъектов Российской Федерации        009      01     13     070 00 70    183          160          160          160
 Образование                                  009      07                                      126           96
 Дошкольное образование                       009      07     01                               126           96
 Детские дошкольные учреждения                009      07     01     420 00 00                 126           96

 

 Обеспечение деятельности подведомственных    009      07     01     420 00 00    327          126           96
 учреждений
 Субвенции на выполнение Закона Амурской
 области "О воспитании и обучении
 детей-инвалидов в Амурской области"          009      07     01     420 00 32    327          126           96
 Здравоохранение и спорт                      009      09                                  302 825      224 804      199 113
 Здравоохранение                              009      09     01                           288 589      213 535      188 940
 Больницы, клиники, госпитали,                                       470 00 00
 медико-санитарные части,
 поликлиники, амбулатории диагностические                            471 00 00
 центры, станции скорой и неотложной помощи   009      09     01     477 00 00             270 579      200 137      179 831
                                                                     470 00 00
                                                                     471 00 00
 Обеспечение деятельности подведомственных    009      09     01     477 00 00    327      262 115      191 673      171 367
 учреждений
 Субсидия на софинансирование расходов по
 оплате труда муниципальных работников
 и коммунальных услуг муниципальных
 бюджетных учреждений                         009      09     01     470 00 31    327        8 464        8 464        8 464
 Иные безвозмездные и безвозвратные           009      09     01     520 00 00              18 010       13 398        9 109
 перечисления
 Денежные выплаты медицинскому персоналу
 фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
 фельдшерам и медицинским
 сестрам скорой медицинской помощи            009      09     01     520 00 00    624       18 010       13 398        9 109
 Субвенция на выплату Закона Амурской
 области "О порядке, размерах и условиях
 денежных выплат медицинскому персоналу
 фельдшерско-акушерских пунктов, врачам и
 фельдшерам и медицинским сестрам
 "Скорой медицинской помощи"                  009      09     01     520 00 32    624       18 010       13 398        9 109
 Другие вопросы в области здравоохранения и   009      09     04                            14 236       11 269       10 173
 спорта

 

 Руководство и управление в сфере             009      09     04     001 00 00              10 016        7 912        7 198
 установленных функций
 Центральный аппарат                          009      09     04     001 00 00    005       10 016        7 912        7 198
 Фонд реформирования региональных и
 муниципальных финансов                       009      09     04     518 00 00                 232          232          232
 Реформирование муниципальных финансов        009      09     04     518 00 00    618          232          232          232

 

 Субсидия на реформирование муниципальных     009      09     04     518 00 31    618          232          232          232
 финансов
 Целевые программы муниципальных              009      09     04     795 00 00               3 988        3 125        2 743
 образований
 Мероприятия в области здравоохранения,
 спорта и физической культуры                 009      09     04     795 00 00    455        3 988        3 125        2 743
 Городская целевая программа "Кадры
 муниципального
 здравоохранения на 2003-2008 годы"           009      09     04     795 00 09    455        2 488        2 000        1 937
 Городская целевая программа "Сахарный
 диабет на период 2005-2007 годы""            009      09     04     795 00 10    455        1 500        1 125          806
 Социальная политика                          009      10                                      295          231          200
 Социальное обеспечение населения             009      10     03                               295          231          200
 Реализация государственных функций в
 области социальной политики                  009      10     03     514 00 00                 295          231          200
 Мероприятия в области социальной политики    009      10     03     514 00 00    482          295          231          200
 Субвенции на оказание мер социальной
 поддержки специалистам государственных и
 муниципальных организаций, учреждений,
 финансируемых за счет средств
 областного бюджета и местных бюджетов,
 проживающих и работающих в сельской
 местности, поселках городского типа          009      10     03     514 00 45    482          295          231          200

 

 Управление социальной защиты населения       010                                          328 584      265 057      226 319
 Резервные фонды                              010      01     13                               262          262          262
 Резервные фонды                              010      01     13     070 00 00                 262          262          262
 Резервные фонды органов исполнительной
 власти
 субъектов Российской Федерации               010      01     13     070 00 00    183          240          240          240
 Резервные фонды органов местного             010      01     13     070 00 00    184           22           22           22
 самоуправления
 Национальная экономика                       010      04     00                             9 986        9 986        8 744
 Транспорт                                    010      04     08                             9 986        9 986        8 744
 Другие виды транспорта                       010      04     08     317 00 00               9 986        9 986        8 744
 Отдельные мероприятия по другим видам        010      04     08     317 00 00    366        9 986        9 986        8 744
 транспорта
 Социальная политика                          010      10                                  318 336      254 809      217 313
 Пенсионное обеспечение                       010      10     01                             9 055        7 200        6 730
 Пенсии                                       010      10     01     490 00 00               9 055        7 200        6 730
 Доплаты к пенсиям государственных служащих
 субъектов РФ и муниципальных служащих        010      10     01     490 00 00    714        9 055        7 200        6 730
 Социальное обслуживание населения            010      10     02                            36 529       28 086       24 284
 Учебно-методические кабинеты, центральные
 бухгалтерии, группы хозяйственного                                  452 00 00
 обслуживания, учебные фильмотеки,
 учреждения социального                                              506 00 00
 обслуживания населения                       010      10     02                            36 529       28 086       24 284
 Обеспечение деятельности подведомственных    010      10     02     506 00 00    327          642          642          573
 учреждений
 Субвенция на выполнение Закона Амурской
 области "Об обслуживании отдельных
 категорий граждан социальными                                       452 00 51
 службами Амурской области"                   010      10     02     506 00 51    327       35 887       27 444       23 711
 Социальное обеспечение населения             010      10     03                           259 408      209 045      176 815
 Меры социальной поддержки граждан            010      10     03     505 00 00              53 454       40 825       37 841
 Оказание социальной помощи                   010      10     03     505 00 00    483       53 454       40 825       37 841
 Субвенции на реализацию Закона Амурской
 области "Об адресной социальной помощи"      010      10     03     505 00 32    483        9 928        7 586        6 726

 

 Субвенции на реализацию Закона Амурской
 области "О ежемесячном пособии лицам,
 имеющим особые заслуги перед Российской
 Федерацией и Амурской областью""             010      10     03     505 00 33    483        1 988        1 456        1 118

 

 Субвенции на реализацию Закона Амурской
 области "О ежемесячном пособии гражданам,
 ставшим инвалидами в результате увечья,
 заболеванию полученных при прохождении
 военной службы по призыву, и пострадавшим
 в результате боевых действий на территории
 Чеченской Республики и бывших республик
 СССР"                                        010      10     03     505 00 34    483           24           18            7
 Субвенции на реализацию Закона Амурской
 области "О ежемесячном пособии семьям
 граждан, проходивших военную службу по
 призыву и погибших, умерших в результате
 увечья, заболевания, полученных при
 исполнении обязанностей военной службы"      010      10     03     505 00 35    483           49           37           14
 Субвенции на реализацию Закона Амурской
 области "О ежемесячном пособии инвалидам
 I и II групп вследствие заболевания,
 полученного в период прохождения военной
 службы по призыву"                           010      10     03     505 00 36    483           91           65           44
 Субвенции на реализацию Закона Амурской
 области "О ежемесячном пособии лицам,
 имеющим особые заслуги перед Амурской
 областью в сфере сельскохозяйственного
 производства"                                010      10     03     505 00 37    483           33           24           15

 

 Субвенции на реализацию Закона Амурской
 области "О ежемесячном пособии родителям
 военнослужащих, погибших при прохождении
 военной службы по призыву, и родителям
 граждан, проходивших военные сборы           010      10     03     505 00 38    483          372          290          231

 

 Субвенции на реализацию Закона Амурской
 области "О ежемесячном пособии лицам,
 имеющим особые заслуги перед Амурской
 областью в сфере культуры и искусства"       010      10     03     505 00 39    483          423          335          199
 Субвенции на реализацию Закона Амурской
 области "О социальной поддержки граждан
 отдельных категорий" в части предоставления
 мер социальной поддержки кормящим матерям    010      10     03     505 00 40    483        4 505        3 505        3 505
 Субвенции на реализацию Закона Амурской
 области "О социальной поддержки граждан
 отдельных категорий" в части
 предоставления мер социальной поддержки
 многодетным семьям                           010      10     03     505 00 41    483        8 718        6 579        5 900
 Субвенции на реализацию Закона Амурской
 области "О социальной поддержки граждан
 отдельных категорий" в части
 предоставления мер социальной поддержки
 детей первых трех лет жизни                  010      10     03     505 00 42    483       19 901       15 151       15 148
 Субвенции на реализацию Закона Амурской
 области "О социальной поддержки граждан
 отдельных категорий" в части
 предоставления мер социальной
 поддержки беременным женщинам                010      10     03     505 00 43    483          672          529          360

 

 Субвенции на реализацию Закона Амурской
 области "О социальной поддержки граждан
 отдельных категорий" в части
 предоставления мер социальной поддержки
 гражданам, имеющим звание "Почетный донор
 Амурской области"                            010      10     03     505 00 44    483        6 750        5 250        4 574
 Реализация государственных функций в
 области социальной политики                  010      10     03     514 00 00               1 744        1 304          941
 Пенсии по государственному пенсионному
 обеспечению, доплаты к пенсиям,
 дополнительное материальное
 обеспечение, пособия и компенсации           010      10     03     514 00 03    703          284          210          181
 Субвенции на реализацию пособия на
 погребение и расходах, возмещаемых
 специализированным службам по
 вопросам похоронного дела                    010      10     03     514 00 50    703        1 460        1 094          760
 Фонд компенсаций                             010      10     03     519 00 00             204 210      166 916      138 033
 Обеспечение мер социальной поддержки
 реабилитированных лиц и лиц, признанных
 пострадавшими от политических репрессий      010      10     03     519 00 00    496        7 500        6 000        4 775
 Субвенции на реализацию Закона Амурской
 области "О социальной поддержки граждан
 отдельных категорий" в части
 предоставления мер социальной поддержки
 реабилитированных лиц и лиц, признанных
 пострадавшим от политических репрессий       010      10     03     519 00 46    496        7 500        6 000        4 775

 

 Обеспечение мер социальной поддержки         010      10     03     519 00 00    563      163 683      135 347      107 874
 ветеранов труда
 Субвенции на реализацию Закона Амурской
 области "О социальной поддержки граждан
 отдельных категорий" в части
 предоставления мер социальной поддержки
 ветеранам труда                              010      10     03     519 00 47    563      158 961      131 770      104 941
 Субвенции на реализацию Закона Амурской
 области "О социальной поддержки граждан
 отдельных категорий" в части
 предоставления мер социальной поддержки
 ветеранам военной службы"                    010      10     03     519 00 48    563        4 722        3 577        2 933
 Субвенция на ежемесячное пособие на
 ребенка гражданам, имеющим детей, из
 бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов     010      10     03     519 00 49              32 644       25 311       25 218
 Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов
 субъектов РФ и местных бюджетов              010      10     03     519 00 49    749       32 644       25 311       25 218

 

 Обеспечение мер социальной поддержки         010      10     03     519 00 00    565          383          258          166
 труженикам тыла
 Субвенция на реализацию Закона Амурской
 области "О социальной поддержки граждан
 отдельной категории" в части
 предоставления мер социальной поддержки
 труженикам тыла                              010      10     03     519 00 51    565          383          258          166
 Другие вопросы в области социальной          010      10     06                            13 344       10 478        9 484
 политики

 

 Руководство и управление в сфере             010      10     06     001 00 00              13 344       10 478        9 484
 установленных функций
 Центральный аппарат                          010      10     06     001 00 00    005        2 763        2 763        2 312
 Субвенция на выполнение Закона Амурской
 области "Об обслуживании отдельных
 категорий граждан социальными
 службами Амурской области"                   010      10     06     001 00 51    005       10 581        7 715        7 172

 

 Комитет по управлению имуществом г.          012                                        221 164      200 697       40 493
 Благовещенска
 Общегосударственные вопросы                  012      01                                   41 473       35 019       27 239
 Другие общегосударственные вопросы           012      01     15                            41 473       35 019       27 239

 

 Руководство и управление в сфере             012      01     15     001 00 00              26 473       20 019       16 739
 установленных функций
 Центральный аппарат                          012      01     15     001 00 00    005       26 473       20 019       16 739
 Реализация государственной политики в
 области приватизации и управления
 государственной и муниципальной
 собственностью                               012      01     15     090 00 00              15 000       15 000       10 500

 

 Оценка недвижимости, признание прав и
 регулирование отношений по
 государственной и муниципальной
 собственности                                012      01     15     090 00 00    200       15 000       15 000       10 500
 Жилищно-коммунальное хозяйство               012      05     00                           133 925      122 462
 Жилищное хозяйство                           012      05     01                           133 925      122 462
 Субсидии на переселение граждан из
 аварийного жилищного фонда                   012      05     01     104 30 71    689      100 000      100 000
 Фонд компенсаций                             012      05     01     519 00 00              23 925       12 462
 Обеспечение жилыми помещениями
 детей-сирот, детей, оставшихся без
 попечения родителей, а также детей,
 находящихся под опекой (попечительством),
 не имеющих закрепленного жилого помещения    012      05     01     519 00 00    442       23 925       12 462
 Субвенция на выполнение Закона Амурской
 области "О дополнительных гарантиях по
 соцподдержке детей-сирот и детей,
 оставшихся без попечения родителей"          012      05     01     519 00 38    442       23 925       12 462
 Целевые программы муниципальных              012      05     01     795 00 00              10 000       10 000
 образований
 Строительство объектов для нужд отрасли      012      05     01     795 00 00    213       10 000       10 000
 Городская целевая программа "Переселение
 граждан г. Благовещенска из ветхого и
 аварийного жилищного фонда
 на 2004-2010 годы"                           012      05     01     795 00 13    213       10 000       10 000
 Социальное обеспечение населения             012      10     03                            46 216       43 216       13 254
 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых     012      10     03     104 20 00              11 277       11 277        2 643
 семей"
 Предоставление субсидий молодым семьям для
 приобретения жилья                           012      10     03     104 20 00    661       11 277       11 277        2 643
 Региональные целевые программы               012      10     03     522 00 00              23 939       23 939        5 398
 Субсидии                                     012      10     03     522 00 00    197       23 939       23 939        5 398
 Предоставление субсидий молодым семьям для
 приобретения жилья                           012      10     03     522 00 31    661       23 939       23 939        5 398
 Целевые программы муниципальных              012      10     03     795 00 00              11 000        8 000        5 213
 образований
 Субсидии                                     012      10     03     795 00 00    197        3 000        3 000        2 751
 Городская целевая программа "Улучшение
 жилищных условий работников муниципальной
 бюджетной сферы города Благовещенска
 на 2004-2008 годы"                           012      10     03     795 00 12    197        3 000        3 000        2 751
 Предоставление субсидий молодым семьям для
 приобретения жилья                           012      10     03     795 00 00    661        8 000        5 000        2 462
 Городская целевая программа "Обеспечение
 жильем молодых семей на 2003-2010 годы"      012      10     03     795 00 11    661        8 000        5 000        2 462

 

 Белогорьевской территориальное управление    013                                            7 327        5 560        4 615
 Общегосударственные вопросы                  013      01     00
 Другие общегосударственные вопросы           013      01     15                             2 651        1 971        1 576

 

 Руководство и управление в сфере             013      01     15     001 00 00               2 612        1 932        1 538
 установленных функций
 Центральный аппарат                          013      01     15     001 00 00    005        2 612        1 932        1 538
 Фонд реформирования региональных и
 муниципальных финансов                       013      01     15     518 00 00                  39           39           38
 Реформирование муниципальных финансов        013      01     15     518 00 00    618           39           39           38

 

 Субсидия на реформирование муниципальных     013      01     15     518 00 31    618           39           39           38
 финансов
 Образование                                  013      07     00                             2 560        1 962        1 831
 Общее образование                            013      07     02                             1 854        1 400        1 303
 Учреждения по внешкольной работе с детьми    013      07     02     423 00 00               1 854        1 400        1 303

 

 Обеспечение деятельности подведомственных    013      07     02     423 00 00    327        1 854        1 400        1 303
 учреждений
 Другие вопросы в области образования         013      07     09                               706          562          528
 Учебно-методические кабинеты, центральные
 бухгалтерии, группы хозяйственного
 обслуживания, учебные фильмотеки             013      07     09     452 00 00                 706          562          528
 Обеспечение деятельности подведомственных    013      07     09     452 00 00    327          706          562          528
 учреждений
 Культура                                     013      08     01                             2 008        1 530        1 122
 Дворцы и дома культуры, другие учреждения                           440 00 00
 культуры и средств массовой информации,
 библиотеки                                   013      08     01     442 00 00               2 008        1 530        1 122
                                                                     440 00 00
 Обеспечение деятельности подведомственных    013      08     01     442 00 00    327        2 008        1 530        1 122
 учреждений
 Социальная политика                          013      10     00                               108           97           86
 Социальное обеспечение населения             013      10     03                               108           97           86
 Реализация государственных функций в
 области социальной политики                  013      10     03     514 00 00                 108           97           86
 Мероприятия в области социальной политики    013      10     03     514 00 00    482          108           97           86
 Субвенции на оказание мер социальной
 поддержки специалистам государственных и
 муниципальных организаций, учреждений,
 финансируемых за счет средств областного
 бюджета и местных бюджетов, проживающих и
 работающих в сельской местности, поселках
 городского типа                              013      10     03     514 00 45    482          108           97           86

 

 ГУ "Благовещенский отряд ГПС МЧС России
 Амурской области"                            014                                           38 332       35 812       32 381
 Обеспечение противопожарной безопасности     014      03     10                            38 332       35 812       32 381
 Вещевое обеспечение                          014      03     10     202 00 31    220          376          329          266
 Продовольственное обеспечение                014      03     10     202 00 31    221          876          657          517
 Военный персонал и сотрудники
 правоохранительных
 органов, имеющие специальные звания          014      03     10     202 00 31    239       10 367       10 295       10 284
 Гражданский персонал                         014      03     10     202 00 31    240       15 497       15 480       15 463
 Мероприятия в области национальной обороны   014      03     10     202 00 31    253        9 327        7 217        4 077

 

 Пособия и компенсации военнослужащим,
 приравненным к
 ним лицам, а также уволенным из их числа     014      03     10     202 00 31    472        1 575        1 520        1 460
 Компенсации членам семей погибших            014      03     10     202 00 31    473          314          314          314
 военнослужащих

 

 ГУ "Благовещенский отряд технического
 обеспечения
 ГПС МЧС России Амурской области"             016                                           10 577        8 782        7 838
 Воинские формирования                        016      03     10     202 00 31              10 577        8 782        7 838
 Вещевое обеспечение                          016      03     10     202 00 31    220           30           30           30
 Продовольственное обеспечение                016      03     10     202 00 31    221           44           33           29
 Военный персонал и сотрудники
 правоохранительных
 органов, имеющие специальные звания          016      03     10     202 00 31    239          675          624          620
 Гражданский персонал                         016      03     10     202 00 31    240        5 005        5 005        5 005
 Мероприятия в области национальной обороны   016      03     10     202 00 31    253        4 823        3 090        2 154
 Фонд компенсаций                             016      03     10     519 00 00
 Обеспечение равного с федеральной
 противопожарной службой повышения денежного
 довольствия сотрудникам и заработной платы
 работникам территориальных подразделений
 Государственной противопожарной службы,
 содержащихся за счет средств бюджетов РФ
 (за исключением подразделений, созданных
 субъектами РФ в соответствии с
 Федеральным законом "О пожарной
 безопасности")                               016      03     10     519 00 00    533
 Субвенции бюджета субъектов РФ на цели
 равного с федеральной противопожарной
 службой повышения денежного довольствия
 сотрудникам и заработной платы
 работникам территориальных подразделений,
 содержащихся за счет средств бюджетов        016      03     10     519 00 71    533
 субъектов РФ

 

 Контрольно-счетная палата города             018                                           11 925        9 004        7 315
 Благовещенска
 Общегосударственные вопросы                  018      01     00                            11 925        9 004        7 315
 Обеспечение деятельности финансовых,
 налоговых и таможенных органов               018      01     06                            11 925        9 004        7 315

 

 Руководство и управление в сфере             018      01     06     001 00 00              11 925        9 004        7 315
 установленных функций
 Центральный аппарат                          018      01     06     001 00 00    005        9 625        7 189        5 771
 Руководитель контрольно-счетной палаты
 муниципального
 образования и его заместители                018      01     06     001 00 00    083        2 300        1 815        1 544

 

 УВД города Благовещенска                     019                                            2 429        2 168        1 583
 Национальная безопасность и
 правоохранительная деятельность              019      03                                    2 429        2 168        1 583
 Органы внутренних дел                        019      03     02                             1 000          739          598
 Воинские формирования (органы,               019      03     02     202 00 00               1 000          739          598
 подразделения)
 Вещевое обеспечение                          019      03     02     202 00 00    220           10
 Продовольственное обеспечение                019      03     02     202 00 00    221           24           17           15
 Военный персонал и сотрудники
 правоохранительных органов, имеющие
 специальные звания                           019      03     02     202 00 00    239          744          551          511
 Обеспечение функционирования органов в
 сфере национальной безопасности и
 правоохранительной деятельности              019      03     02     202 00 00    253          100           80           36

 

 Пособия и компенсации военнослужащим,
 приравненным к ним лицам, а также
 уволенным из их числа                        019      03     02     202 00 00    472          122           91           36
 Другие вопросы в области национальной
 безопасности и правоохранительной
 деятельности                                 019      03     13                             1 429        1 429          985
 Целевые программы муниципальных              019      03     13     795 00 00               1 429        1 429          985
 образований

 

 Городская целевая программа "Профилактика
 нарушений общественного порядка и борьба с
 преступностью в городе
 Благовещенске на 2006-2008 годы"             019      03     13     795 00 00    239          150          150

 

 Городская целевая программа "Профилактика
 нарушений общественного порядка и борьба с
 преступностью в городе
 Благовещенске на 2006-2008 годы"             019      03     13     795 00 01    253        1 279        1 279          985

 

 Всего:                                                                                  3 551 199    2 816 881    1 855 524

 

Пояснительная записка
по исполнению городского бюджета за 9 месяцев 2007 года

 

Городской бюджет по доходам к годовому назначению выполнен на 66 процентов (план 3380128 тыс. рублей, исполнено 2232381 тыс. рублей), к плану 9 месяцев процент исполнения составил - 90,7 процентов (предусмотрено в бюджете 2460503 тыс. рублей). По собственным доходам исполнение составило к годовому назначению 66,5 процента (план 1824356 тыс. рублей, исполнено 1213487 тыс. рублей), к плану 9 месяцев - 103,6 процента (план 1171167 тыс. рублей).

Налога на доходы физических лиц, при плане на 2007 год 868661 тыс. рублей, поступило в бюджет 598824 тыс. рублей, т.е. исполнение составило 68,9 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в городской бюджет поступило данного налога больше на 111048 тыс. рублей (на 01.10.2006 года исполнено 487776 тыс. рублей), что объясняется повышением с мая 2006 года заработной платы работникам бюджетной сферы, а также с 1 августа 2006 года сотрудникам федеральных структур. Плановые назначения 9 месяцев 2007 года исполнены на 97 процентов (план на 01.10.2007 года - 617321 тыс. рублей).

План 2007 года по налогам на совокупный доход на 01.10.2007 года исполнен на 69,6 процента (план 248500 тыс. рублей, исполнено 172904 тыс. рублей). За 9 месяцев 2006 года налогов на совокупный доход поступило в бюджет 185815 тыс. рублей, что на 12911 тыс. рублей выше поступлений 9 месяцев текущего года. Снижение поступлений данного налога объясняется изменением корректирующего коэффициента К-1 в сторону уменьшения (с 1,241 до 0,96).

Плановые годовые назначения по налогам на имущество исполнены на 81,3 процента, в том числе: по налогу на имущество физических лиц - 101,0 процента (план 5811 тыс. рублей, исполнено 5870 тыс. рублей), транспортному налогу - на 60,5 процента (план 10932 тыс. рублей, исполнено 6612 тыс. рублей), налогу на игорный бизнес - на 75,6 процента (план 9226 тыс. рублей, исполнено 6973 тыс. рублей), земельному налогу - на 92,2 процента (план 15133 тыс. рублей, исполнено 13953 тыс. рублей).

Налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами при плане на 2007 год 6974 тыс. рублей, поступило в бюджет 6386 тыс. рублей т.е. исполнено на 91,6 процента.

Государственной пошлины поступило в городской бюджет по состоянию на 01.10.2007 года 21071 тыс. рублей, при годовом назначении 24961 тыс. рублей - исполнение составило 84,4 процента. По сравнению с отчетным периодом прошлого года поступления по государственной пошлине увеличились на 3805 тыс. рублей (на 01.10.2006 года поступило 17266 тыс. рублей).

План по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам на 2007 год - 2096 тыс. рублей, исполнено 1039 тыс. рублей (49,6 процента).

Доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 01.10.2007 года поступило в городской бюджет 150443 тыс. рублей при плане на 2007 год 165244 тыс. рублей, т.е. исполнение составило 91 процент, в том числе:

арендной платы за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, поступило 81213 тыс. рублей, при плане 104369 тыс. рублей - исполнение 77,8 процента;

- арендной платы и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов, поступило 3872 тыс. рублей, при плане 100 тыс. рублей - исполнено более чем в 38 раз;

- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении поступило 2678 тыс. рублей, при плане 2500 тыс. рублей - исполнение 107,1 процента;

- доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий за 9 месяцев 2007 года, поступило 1965 тыс. рублей, при годовом плане 5250 тыс. рублей - исполнение 37,4 процента;

- прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, поступило 60715 тыс. рублей, при плане 53025 тыс. рублей - исполнение 114,5 процента.

Платы за негативное воздействие на окружающую среду, поступило за 9 месяцев 2007 года 6470 тыс. рублей при годовом плане 6272 тыс. рублей - исполнение 103,2 процента.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства исполнены к годовому назначению на 102,1 процента (план 4001 тыс. рублей, исполнено 4087 тыс. рублей).

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (муниципального имущества) составили 193836 тыс. рублей, при плане на 2007 год 426353 тыс. рублей, исполнение - 45,5 процента.

По административным платежам и сборам план исполнен на 41,2 процента (план 3124 тыс. рублей, исполнено 1286 тыс. рублей), штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 103,8 процента (план 28819 тыс. рублей, исполнено 29913 тыс. рублей).

Прочих неналоговых доходов поступило 10257 тыс. рублей, в том числе:

- задолженность 2006 года от ООО "Россия" за возмещение стоимости разрушенного муниципального имущества - 8000 тыс. рублей;

- невыясненные поступления - 2257 тыс. рублей.

На 01.10.2007 года недоимка в городской бюджет, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, незначительно повысилась (на 428 тыс. рублей) и составила 50442 тыс. рублей (на 01.10.2006 года - 50014 тыс. рублей).

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 01.10.2007 года составили 1018894 тыс. рублей, при

годовом назначении 1555772 тыс. рублей, или исполнены на 65,5 процента, из них:

- дотации на 70,7 процента (план 6431 тыс. руб., исполнено 4549 тыс. руб.);

- субвенции на 70,1 процента (план 886632 тыс. руб., исполнено 621483 тыс. руб.);

- субсидии на 59,2 процента (план 661516 тыс. руб., исполнено 391669 тыс. руб.);

- прочие безвозмездные поступления на 100 процентов (план 1193 тыс. руб., исполнено 1193 тыс. руб.) (приложение N 1).

Расходная часть бюджета города Благовещенска за 9 месяцев 2007 года составила 1855524 тыс. рублей или исполнена к годовому назначению на 52,3 процента (план 3551199 тыс. рублей), процент исполнения к плану 9 месяцев 2007 года (2816881 тыс. рублей) составил 65,3.

 

Общегосударственные вопросы

 

На выполнение общегосударственных вопросов за 9 месяцев 2007 года бюджетные ассигнования исполнены на 79,7 процента, при плане 210412 тыс. рублей направлено 167692 тыс. рублей, в том числе из городского бюджета 163369 тыс. рублей, субвенций, поступивших из областного бюджета на выполнение законов Амурской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав", "О наделении органов местного самоуправления Амурской области государственными полномочиями в сфере охраны труда", финансовое обеспечение полномочий по организации деятельности административных комиссий, субсидий на реформирование муниципальных финансов, выплаты из резервного фона направлено 4323 тыс. рублей.

В общем объеме расходов бюджета доля расходов, направленных на выполнение общегосударственных расходов, составила 9 процентов.

По подразделу "Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления" на денежное вознаграждение мэра (включая начисления на оплату труда) направлено 772 тыс. рублей, что составило 83,8 процента к плану 921 тыс. рублей.

По подразделу "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления" на содержание Благовещенской городской Думы при плане 13868 тыс. рублей, направлено 10829 тыс. рублей, что составило 78,1 процента. На денежное вознаграждение выборных должностных лиц, денежное содержание муниципальных служащих и работников, осуществляющих хозяйственное обслуживание, направлено 8756 тыс. рублей или 82,3 процента к плану 10638 тыс. рублей.

Расходы по подразделу "Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций" на содержание администрации города Благовещенска исполнены на 83 процента, при плане 109981 тыс. рублей направлено 91321 тыс. рублей, в том числе субвенций из областного бюджета на выполнение Закона Амурской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав" 730 тыс. рублей при плане 866 тыс. рублей, Закона Амурской области "О наделении органов местного самоуправления Амурской области государственными полномочиями в сфере охраны труда" 164 тыс. рублей при плане 261 тыс. рублей, на финансовое обеспечение полномочий по организации деятельности административных комиссий 715 тыс. рублей при плане 885 тыс. рублей.

По подразделу "Судебная система" при плане 9 месяцев 2007 года 249 тыс. рублей фактически средства не выделялись.

Расходы по подразделу "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора" в отчетном периоде при плане 27822 тыс. рублей исполнены в сумме 23049 тыс. рублей или на 82,8 процента, в том числе, на:

содержание финансового управления направлено 15734 тыс. рублей или 83,6 процента к плану 18818 тыс. рублей;

содержание Контрольно-счетной палаты на 9 месяцев 2007 года планировались расходы в сумме 9004 тыс. рублей, исполнено 7315 тыс. рублей или 81,2 процента.

Субсидия на софинансирование расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) по оплате сопровождения программного обеспечения в сумме 248 тыс. рублей из областного бюджета не поступила.

По подразделу "Обеспечение проведения выборов и референдумов" расходы в текущем периоде исполнены в сумме 2091 тыс. рублей, что составило 100 процентов к плану.

По подразделу "Обслуживание государственного и муниципального долга" направлено 5897 тыс. рублей, что составляет 86,1 процента к плану 6850 тыс. рублей (кредитные ресурсы за 9 месяцев 2007 года не привлекались) в том числе:.

на исполнение городской целевой программы "Осуществление муниципальных заимствований г. Благовещенска путем выпуска муниципальных ценных бумаг на 2006-2010 г.г." направлено 5889 тыс. рублей или 95,1 процента к плану 6192 тыс. рублей (приложение N 3);

на обслуживание муниципального долга направлено 8 тыс. рублей при плане 658 тыс. рублей.

По подразделу "Резервные фонды" за 9 месяцев 2007 года при плане 8078 тыс. рублей направлено 3276 тыс. рублей, в том числе:

- из резервного фонда администрации Амурской области направлено 1179 тыс. рублей;

- из резервного фонда администрации города Благовещенска направлено 2097 тыс. рублей (приложение N 2).

По подразделу "Другие общегосударственные вопросы" за 9 месяцев 2007 года направлено ассигнований в сумме 30457 тыс. рублей, что составило 75,1 процента к плану 40552 тыс. рублей, из них:

на содержание Комитета по управлению имуществом города направлено 27239 тыс. рублей или 77,8 процента к плану 35019 тыс. рублей;

на содержание Белогорьевского территориального управления направлено 1576 тыс. рублей или 81,6 процента к плану 1971 тыс. рублей;

на награждение почетными грамотами направлено 146 тыс. рублей, что составило 85,9 процента к плану 170 тыс. рублей;

на реформирование муниципальных финансов направлено в отчетном периоде 1496 тыс. рублей или 44,1 процента к плану 3392 тыс. рублей.

 

Национальная оборона

 

На проведение мероприятий по подразделу "Мобилизационная подготовка экономики" из городского бюджета за 9 месяцев 2007 года на содержание режимных объектов направлено 1068 тыс. рублей или 70,7 процента к плану 1511 тыс. рублей. Средства направлялись на ремонт бомбоубежища, аттестацию спецоборудования, приобретение компьютера.

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

 

По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" за 9 месяцев 2007 года исполнено 56397 тыс. рублей, что составило 88,9 процента к плану 63450 тыс. рублей.

Исполнение расходов осуществлялось из двух источников:

- средств городского бюджета, направляемых на содержание медицинского вытрезвителя, отдела экологической милиции УВД города Благовещенска, расходы из резервного фонда ГО и ЧС, поисково-спасательного отряда управления по делам ГО и ЧС;

- субвенций, поступающих из областного бюджета на финансирование Управления по делам ГО и ЧС г. Благовещенска, ГУ "Отряда N 1 ГПС МЧС России", Благовещенского отряда технического обеспечения ГПС МЧС.

Средств городского бюджета направлено в сумме 8144 тыс. рублей или 82,5 процента к плану 9870 тыс. рублей. Субвенции из областного бюджета на выполнение законов Амурской области "О пожарной безопасности" и "О защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" поступили в сумме 48253 тыс. рублей. Поступившие средства использованы на 90,1 процента при плане 53580 тыс. рублей.

В общем объеме расходов бюджета доля расходов, направленных на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, составила 3 процента.

По подразделу "Органы внутренних дел" ассигнования направлялись на содержание:

- медицинского вытрезвителя 3750 тыс. рублей или 88 процентов к плану 4262 тыс. рублей. Расходы на заработную плату и начисления на оплату труда исполнены на 94,5 процента, при плане 3222 тыс. рублей направлено 3044 тыс. рублей. На оплату коммунальных услуг направлено 103 тыс. рублей, что составило 51,8 процента к плану 199 тыс. рублей;

- отдела экологической милиции 598 тыс. рублей, что составило 81,0 процент к утвержденному плану 739 тыс. рублей. Расходы на заработную плату исполнены в сумме 511 тыс. рублей или 92,7 процентов к плану 551 тыс. рублей.

По подразделу "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий" направлено 10845 тыс. рублей, что составляет 87,3 процента к плану 12426 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2007 года из областного бюджета на выполнение Закона Амурской области "О защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" субвенция исполнена в сумме 8033 тыс. рублей или 89,4 процента к плану 8985 тыс. рублей. Кредиторская задолженность составила 869 тыс. рублей.

Постановлением мэра города Благовещенска от 06.03.2007 N 619 "Об увеличении штатной численности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Благовещенска" в целях создания и содержания аварийно-спасательной службы на территории города Благовещенска, увеличена штатная численность управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Благовещенска на 3 единицы спасателей-водолазов аварийно-спасательной службы.

Средства городского бюджета, предусмотренные на содержание поисково-спасательного отряда на 9 месяцев 2007 года в сумме 2132 тыс. рублей, исполнены в сумме 1872 тыс. рублей.

Из целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за отчетный период при плане 1309 тыс. рублей фактически исполнение составило 940 тыс. рублей, в том числе:

- на приобретение строительных материалов для ремонта здания поисково-спасательного отряда - 60 тыс. рублей;

- на покрытие расходов предприятиям, привлекавшимся для выполнения работ, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций - 207 тыс. рублей;

- на приобретение оборудования и форменной одежды для поисково-спасательного отряда - 204 тыс. рублей;

- на оплату затрат по тушению лесных пожаров за апрель - май 2007 года - 469 тыс. рублей.

По подразделу "Обеспечение противопожарной безопасности" на выполнение Закона Амурской области "О пожарной безопасности" поступило субвенций в сумме 40219 тыс. рублей или 90,2 процента к плану 44594 тыс. рублей. В том числе:

- на содержание ГУ "Отряда N 1 ГПС МЧС России Амурской области", исполнены на 90,5 процента или 32381 тыс. рублей к плану 35812 тыс. рублей.

- на содержание Благовещенского отряда технического обеспечения ГПС МЧС по Амурской области исполнены в сумме 7838 тыс. рублей или 89,3 процента к плану 8782 тыс. рублей.

По подразделу "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" на выполнение целевой городской программы "Профилактика нарушений общественного порядка и борьба с преступностью в городе Благовещенске на 2006-2008 годы" направлено 985 тыс. рублей или 68,9 процентов к плану 1429 тыс. рублей (приложение N 3).

 

Национальная экономика

 

По разделу "Национальная экономика" план на 9 месяцев 2007 года выполнен на 54,2 процента (предусмотрено в бюджете 615720 тыс. рублей, исполнено на сумму 333629 тыс. рублей), к плану 2007 года исполнение составило 45,6 процента (732 095 тыс. рублей).

По подразделу "Водные ресурсы" при плане 9 месяцев 54300 тыс. рублей освоено всего 29240 тыс. рублей.

По Федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 годы и до 2010" по объекту "Берегоукрепление реки Амур, участок ул. Калинина - пер.Св.Иннокентия" направлено за счет федерального бюджета 9000 тыс. рублей, предусмотрено на 9 месяцев 2007 года 25200 тыс. рублей, что составляет 35,7 процента.

"Берегоукрепление р.Амур, участок ул. Калинина - пер.Св.Иннокентия" направлено 9862 тыс. рублей предусмотрено в бюджете на 9 месяцев 2007 года 10500 тыс. рублей, что составляет 93,9 процента. "Берегоукрепление и реконструкция набережной р.Амур в г.Благовещенске (проектные работы)" направлено 7495 тыс. рублей предусмотрено в бюджете 8600 тыс. рублей, что составляет 87,2 процента, (приложение N 4).

"Берегоукрепление р.Амур" из областного бюджета направлено 2883 тыс. рублей предусмотрено 10000 тыс. рублей, что составляет 28,8 процента.

По подразделу "Лесное хозяйство" при плане 9 месяцев 3437 тыс. рублей фактически расходы составили 3038 тыс. рублей, что составляет 88,4 процента.

По подразделу "Транспорт" при плане финансирования 9 месяцев 2007 года 481785 тыс. рублей фактически направлено 255698 тыс. рублей, что составляет 53,1 процента, в том числе:

- филиалу "ГОССМЭП МВД России по Амурской области" за выполненные работы по техническому обслуживанию светофорных объектов и плоских знаков, установке и снятию временных знаков, замене плоских знаков по истечении срока годности - 14134 тыс. рублей, что составляет 66,4 процента к плану 9 месяцев (21274 тыс. рублей), за аналогичный период 2006 года сумма расходов составила 6681 тыс. рублей.

- на реализацию городской целевой программы "Развитие пассажирского транспорта" (приложение N 3) - 14455 тыс. рублей, что составляет 97,0 процента к плану 9 месяцев 2007 года (14903 тыс.рублей) и 75,0 процентов к плану 2007 года (19270 тыс. рублей). За аналогичный период 2006 года направлено средств городского бюджета в сумме 6643 тыс. рублей.

- на реализацию городской целевой программы "Развитие дорожной сети и дорожного хозяйства" (приложение N 3) при плане 9 месяцев 2007 года 18290 тыс. рублей фактические расходы составили 17572 тыс. рублей, что составляет 96,1 процента.

- на компенсацию транспортным предприятиям выпадающих доходов от реализации проездных билетов и доходов, составляющих разницу между фактической себестоимостью и установленными тарифами на проезд в городских маршрутах NN 1, 8, 15, в соответствии с постановлением мэра города Благовещенска от 10.11.2006 N 3569 - 8744 тыс. рублей, предусмотрено в бюджете на 9 месяцев 2007 года 9986 тыс. рублей, что составляет 87,5 процента, соответственно в 2006 году предусмотрено 7082 тыс. рублей.

- на капитальный ремонт дорог - 157501 тыс. рублей, что составляет 82,5 процента к плану 9 месяцев (190879 тыс. рублей).

- на содержание и текущий ремонт дорог - 39678 тыс. рублей, что составляет 75,5 процента к плану 9 месяцев (52515 тыс. рублей).

- на выполнение городской программы капитального строительства - 592 тыс. рублей, что составляет 59,2 процента к плану 9 месяцев (1000 тыс. рублей) (приложение N 4).

На 2007 год предусмотрены федеральные средства на развитие улично-дорожной сети в сумме 167500 тыс. рублей, фактические расходы не производились.

По целевой программе "Обеспечение детской безопасности на дорогах города Благовещенска на 2007-2010 годы" предусмотрено на 9 месяцев 5438 тыс. рублей, фактически направлено 3022 тыс. рублей или 55,6 процента.

По подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" план за 9 месяцев 2007 года выполнен на 59,9 процентов (предусмотрено в бюджете 76198 тыс. рублей, исполнено на сумму 45653 тыс. рублей). Денежные средства расходовались:

1. По Федеральной целевой программе "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 годы и до 2010" по объекту "Строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации (водовод сырой воды от водозабора "Моховая" до станции обезжелезивания (вторая линия)" предусмотрено на 9 месяцев 2007 года 25000 тыс. рублей, направлено за счет федерального бюджета 11100 тыс. рублей, что составляет 44,4 процента.

2. На финансирование основных работ и мероприятий по землеустройству и землепользованию, градостроительной деятельности направлено 6736 тыс. рублей, предусмотрено в бюджете на 9 месяцев 2007 года 18737 тыс. рублей, что составляет 35,9 процента.

3. На выполнение городской программы капитального строительства за 9 месяцев 2007 года по объекту "Строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации (водовод от насосной станции второго подъема водозабора "Северный" до распределительной сети города) при плане финансирования 1500 тыс. рублей направлено 1100 тыс. рублей или 73,3 процента. По объекту "Строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации (водовод сырой воды от водозабора "Моховая" до станции обезжелезивания) при плане финансирования 24100 тыс. рублей фактически направлено 23732 тыс. рублей или 98,5 процента, (приложение N 4).

4. На осуществление работ по объекту "Водовод сырой воды" (кредиторская задолженность) за счет областного бюджета направлено 2500 тыс. рублей, предусмотрено на 9 месяцев 2007 года 4961 тыс. рублей, что составляет 50,4 процента.

5. На осуществление работ по объекту "Водовод сырой воды" при плане на 9 месяцев 2007 года 1400 тыс. рублей фактические расходы не производились.

6. На реализацию городской целевой программы "Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Благовещенске на 2007-2009 годы" при плане финансирования за 9 месяцев 2007 года 500 тыс. рублей фактически направлено 485 тыс. рублей или 97 процентов, (приложение N 3).

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

На жилищно-коммунальное хозяйство при плане за 9 месяцев 2007 года 566547 тыс. рублей, фактически направлено 188628 тыс. рублей, что составляет 33,3 процента, к плану 2007 года - 26,4 процента (715261 тыс. рублей).

По подразделу "Жилищное хозяйство" план финансирования за 9 месяцев 2007 года выполнен на 27,0 процентов (предусмотрено в бюджете 177261 тыс. рублей, исполнено в сумме 47778 тыс. рублей), к плану 2007 года исполнение составило 21,4 процента.

По статье "Капитальный ремонт жилого фонда" при плане финансирования за 9 месяцев 2007 года 19299 тыс. рублей фактически направлено 12278 тыс. рублей или 63,6 процента.

На выполнение работ по обслуживанию и содержанию контейнерных площадок направлено 4500 тыс. рублей, что составляет 100 процентов к плану 9 месяцев и 75 процентов к плану 2007 года (6000 тыс. рублей).

По возмещению убытков на содержание жилого фонда предусмотрено на 9 месяцев 2007 года 31000 тыс. рублей, фактически направлено 31000 тыс. рублей или 100 процентов.

На реализацию городской целевой программы "Переселение граждан города Благовещенска из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2004-2010 годы" при плане 9 месяцев 10000 тыс. рублей фактически средства не выделялись.(приложение N 3).

На реализацию федеральной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" предусмотрено в бюджете на 9 месяцев 100000 тыс. рублей, фактические расходы не производились.

Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения из областного бюджета не выделялись (план 9 месяцев 2007 года составляет 12462 тыс. рублей).

По подразделу "Коммунальное хозяйство" план финансирования за 9 месяцев 2007 года выполнен на 54,2 процента (предусмотрено в бюджете 178778 тыс. рублей, исполнено на сумму 96917 тыс. рублей), в том числе:

- по расходам на освещение, содержание сетей наружного освещения - 78,6 процента (предусмотрено в бюджете на 9 месяцев 2007 года 35732 тыс. рублей, исполнено на сумму 28085 тыс. рублей);

- по расходам на озеленение - 78,6 процента (предусмотрено в бюджете 10752 тыс. рублей, исполнено на сумму 8453 тыс. рублей);

- по расходам на прочие работы по благоустройству - 96,1 процента (предусмотрено в бюджете 26131 тыс. рублей, исполнено на сумму 25108 тыс. рублей);

- по возмещению убытков МП "Банно-прачечные услуги" от разницы в тарифах и сложившейся себестоимостью на услуги бань - 100 процентов (предусмотрено в бюджете 4900 тыс. рублей);

- по захоронению безродных, содержанию санитарной службы, кладбищ - 93,9 процента (предусмотрено в бюджете 9963 тыс. рублей, исполнено на сумму 9359 тыс. рублей);

- на строительство бани в с.Садовое при плане на 9 месяцев 2007 года 800 тыс. рублей, направлено 12 тыс. рублей или 1,5 процента;

- на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы "Экономическое и социальной развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 годы и до 2010 года" по объекту "Мусороперерабатывающий комплекс "БлагЭко" при плане на 9 месяцев 2007 года 33100 тыс. рублей, фактические расходы не производились;

- по объекту "Реконструкция канализационного коллектора от северного жилого района до очистительных сооружений канализации" при плане 9 месяцев 2007 года 57400 тыс. рублей, фактически направлено 21000 тыс. рублей или 36,6 процента.

По подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" план 9 месяцев выполнен на 20,9 процента (предусмотрено в бюджете 210508 тыс. рублей, исполнено на сумму 43933 тыс. рублей), к плану 2007 года исполнение составило 15,5 процента (282627 тыс. рублей).

На реализацию городской целевой программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Благовещенска на 2005-2013 годы" при плане финансирования 9 месяцев 2007 года 65200 тыс. рублей фактически направлено 18994 тыс. рублей, что составляет 29,1 процента, (приложение N 3).

За счет федеральных средств по объекту "Строительство канализационного коллектора в северо-западном районе" предусмотрено на 9 месяцев 36325 тыс. рублей, фактически направлено 12342 тыс. рублей или 33,9 процента, по объекту "Строительство очистительных сооружений п. Аэропорт" предусмотрено 33075 тыс. рублей, фактические расходы не производились.

За счет областного бюджета по объекту "Реконструкция водозабора Северного жилого района" предусмотрено 3550 тыс. рублей, по объекту "Реконструкция очистных сооружений северного жилого района" предусмотрено 5790 тыс. рублей, фактические расходы не производились.

За счет областного бюджета по объекту "Реконструкция водозабора Северного жилого района" предусмотрено за 9 месяцев 2007 года 15562 тыс. рублей, по объекту "Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района" предусмотрено за 9 месяцев 2007 года 25390 тыс. рублей, фактические расходы не производились.

Субсидии на софинансирование муниципальных программ по реформированию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено из областного бюджета на 9 месяцев 2007 года 6089 тыс. рублей, фактические расходы не производились.

На содержание управления ЖКХ при плане 19527 тыс. рублей направлено 12597 тыс. рублей, что составило 64,5 процента, в том числе:

- средства городского бюджета исполнены в сумме 11385 тыс. рублей при плане 14843 тыс. рублей;

- средств областного бюджета на содержание отдела субсидий направлено в сумме 1212 тыс. рублей при плане 9 месяцев 2007 года 4684 тыс. рублей, что составляет 25,9 процентов от плана.

 

Охрана окружающей среды

 

На охрану окружающей среды при плане 9 месяцев 2007 года 10753 тыс. рублей, фактически направлено 3658 тыс. рублей, что составляет 34,0 процента, к плану 2007 года - 20,6 процента (17722 тыс. рублей).

По подразделу "Сбор и удаление отходов" план финансирования за 9 месяцев 2007 года 4928 тыс. рублей выполнен на 73,7 процентов. Средства направлены на оплату выполненных работ по вывозу ЖБО в сумме 3631 тыс. рублей, предусмотрено в бюджете 3882 тыс. рублей. Из областного бюджета на объект "Строительство канализационного коллектора в северо-западном районе" предусмотрено за 9 месяцев 2007 года 1046 тыс. рублей, фактические расходы не производились.

По подразделу "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" при плане финансирования объекта "Мусороперерабатывающий комплекс "БлагЭко", предусмотренного городской программой капитальных вложений, в сумме 5825 тыс. рублей фактически направлено 27 тыс. рублей, что составляет 0,4 процента, (приложение N 4).

 

Образование

 

За 9 месяцев 2007 года на расходы по разделу "Образование" из бюджета города направлено 525143 тыс. рублей при плане 635505 тыс. рублей, что составило 82,6 процента к плану 9 месяцев и 64,4 процента к годовому плану. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде данные расходы возросли в 1,2 раза.

В общем объеме расходов городского бюджета доля затрат на "Образование" за 9 месяцев 2007 года составила 28,3 процента.

В разрезе главных распорядителей бюджетные средства использованы следующим образом:

- управление образования администрации города - 507572 тыс. рублей или 82,3 процента к плану 616350 тыс. рублей;

- управление культуры администрации города (на содержание музыкальных и художественной школ) - 12966 тыс. рублей или 93,1 процента к плану 13922 тыс. рублей;

- Белогорьевское территориальное управление (музыкальная школа и централизованная бухгалтерия) - 1831 тыс. рублей или 93,3 процента к плану 1962 тыс. рублей;

- администрация города Благовещенска (программа капитальных вложений "Дошкольное образовательное учреждение в 408 квартале (проектные работы)", городская целевая программа "Обеспечение детской безопасности на дорогах г. Благовещенска на 2007-2010 годы") - 2774 тыс. рублей или 87,4 процента к плану 3175 тыс. рублей;

- управление здравоохранения администрации города - на исполнение Закона Амурской области "О воспитании и обучении детей-инвалидов в Амурской области" при плане 96,0 тыс. рублей средства за 9 месяцев не исполнены.

На решение вопросов местного значения в отчетном периоде при плане 390635 тыс. рублей использовано 313036 тыс. рублей или 80,1 процента. На исполнение переданных областных полномочий за счет субвенций и субсидий направлено 212107 тыс. рублей при плане 244870 тыс. рублей, что составило 86.6 процента, из них на:

- реализацию Закона Амурской области "О воспитании и обучении детей-инвалидов в Амурской области" - 558 тыс. рублей из запланированных 1827 тыс. рублей или 30,5 процента;

- реализацию Закона Амурской области "О финансовом обеспечении государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования в общеобразовательных учреждениях" - 199923 тыс. рублей из запланированных 225406 тыс. рублей или 88,7 процента;

- реализацию Закона Амурской области "Об оплате труда приемных родителей" - 683 тыс. рублей из запланированных 698 тыс. рублей или 97,9 процента;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в рамках национального проекта "Образование" - 10531 тыс. рублей из запланированных 11817 тыс. рублей или 89,1 процента;

- реформирование муниципальных финансов - 39 тыс. рублей, из запланированных 499 тыс. рублей или 7,8 процента;

- внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных программ - 91 тыс. рублей из запланированных 3000 тыс. рублей или 3,0 процентов;

- проведение оздоровительной кампании детей для возмещения затрат стоимости путевок в лагерях с дневным пребыванием в части расходов на питание - 282 тыс. рублей из запланированных 282 тыс. рублей.

- приобретение автобусов для подвоза школьников из запланированных 1028 тыс. рублей средства за 9 месяцев не исполнены;

- реализацию областной целевой программы на 2006-2008 годы "Безопасность общеобразовательного учреждения" из запланированных 313 тыс. рублей средства за 9 месяцев не исполнены.

В общем объеме расходов по разделу затраты по подстатьям "Заработная плата" и "Начисления на оплату труда" за 9 месяцев 2007 года составили 360336 тыс. рублей или 92,5 процента от запланированных 389342 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде данные расходы увеличились на 21 процент, что связано с повышением заработной платы с 01.05.2006 года в среднем на 18,9 процента и на 11 процентов с 01.10.2006 года.

Удельный вес средств, направленных на выплату заработной платы и начислений на оплату труда, в общем объеме расходов, использованных на содержание учреждений образования, составил 68,6 процента.

По подстатье "Прочие выплаты", по которой предусмотрены расходы на выплату ежемесячной денежной компенсации 2960 педагогическим работникам в целях содействия им в обеспечении книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, израсходовано 2368 тыс. рублей при плане 2729 тыс. рублей, что составило 86,8 процента.

На расходы по подстатье "Коммунальные услуги" в отчетном периоде было предусмотрено 69152 тыс. рублей, исполнено 62861 тыс. рублей или 90,9 процента. По сравнению с фактом за 9 месяцев 2006 года в отчетном периоде расходы на коммунальные услуги возросли на 10 процентов, что связано с увеличением тарифов на коммунальные услуги.

Удельный вес средств, направленных на оплату коммунальных услуг за 9 месяцев 2007 года в общем объеме расходов на содержание учреждений образования составил 12 процентов.

По подстатье "Услуги по содержанию имущества", в которую входят расходы, связанные с проведением текущего ремонта зданий, помещений, при плане 80689 тыс. рублей средства израсходованы в сумме 36773 тыс. рублей, что составило 45,6 процента.

На расходы по статье "Увеличение стоимости основных средств" (приобретение оборудования, инструментов, хозяйственного инвентаря и библиотечного фонда) при плане 28004 тыс. рублей направлено 17192 тыс. рублей или 61,4 процента.

Затраты по другим статьям и подстатьям экономической классификации расходов бюджета (услуги связи, транспортные услуги, арендная плата за пользование имуществом, прочие услуги и расходы, пособия по социальной помощи населению и увеличение стоимости материальных запасов) при плане 65589 тыс. рублей составили 45613 тыс. рублей или 69,5 процентов.

Кредиторская задолженность по учреждениям образования на 01.10.2007 года по сравнению с началом года снизилась с 7688 тыс. рублей до 121 тыс. рублей.

По подразделу "Дошкольное образование" при плане 178158 тыс. рублей исполнение составило 159928 тыс. рублей или 89,8 процента. По сравнению с фактом за 9 месяцев 2006 года в отчетном периоде данные расходы возросли в 1,3 раза. В данный подраздел входят расходы, связанные с содержанием детских образовательных учреждений и реализацией Закона Амурской области "О воспитании и обучении детей-инвалидов", а также городской программы капитальных вложений.

На содержание детских образовательных учреждений за 9 месяцев 2007 года направлено средств в сумме 156669 тыс. рублей при плане 173231 тыс. рублей, исполнение составило 90,4 процента, из них:

- по подстатьям "Заработная плата" и "Начисления на оплату труда" использовано 106284 тыс. рублей или 94,2 процента к плану 112819 тыс. рублей;

- по подстатье "Коммунальные услуги" при плане 26200 тыс. рублей исполнено 24899 тыс. рублей или 95 процентов;

- по подстатье "Услуги по содержанию имущества" при плане 18693 тыс. рублей исполнено 12950 тыс. рублей или 69,3 процента;

- на питание детей в детских дошкольных учреждениях из городского бюджета направлено 4934 тыс. рублей при плане 6006 тыс. рублей. Стоимость питания одного ребенка в день составила 5 рубля# 30 копеек при плане 6 рублей 50 копеек.

Кроме того, на питание детей израсходованы все средства родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях в сумме 29864 тыс. рублей. Стоимость питания 1 ребенка в день за счет средств родительской платы составила 32 рублей 20 копеек.

На реализацию Закона Амурской области "О воспитании и обучении детей-инвалидов в Амурской области" направлено 558 тыс. рублей при плане 1827 тыс. рублей.

На выполнение проектных работ по дошкольному образовательному учреждению в 408 квартале в рамках программы капитальных вложений по г. Благовещенску направлено 2701 тыс. рублей при плане 3100 тыс. рублей (87,1 процента) (приложение N 4).

По подразделу "Общее образование" бюджетные ассигнования освоены на 80,3 процента (уточненный план 406479 тыс. рублей, исполнено 326386 тыс. рублей). По сравнению с фактом за 9 месяцев 2006 года в отчетном периоде данные расходы возросли в 1,2 раза. Этот подраздел включает в себя расходы, связанные с содержанием общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, приемных семей, выплатой ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство и внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

По средним полным общеобразовательным школам ассигнования освоены на 85,5 процентов (уточненный план 302544 тыс. рублей, исполнено 258701 тыс. рублей), из них:

за счет средств областного бюджета на содержание общеобразовательных учреждений во исполнение Закона Амурской области "О финансовом обеспечении государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях" направлено 197695 тыс. рублей или 89,0 процентов от плана 222066 тыс. рублей;

за счет средств городского бюджета на содержание общеобразовательных учреждений при плане 80478 тыс. рублей исполнение составило 61006 тыс. рублей или 75,8 процента. В том числе на реализацию городской программы капитального строительства по объекту "Музыкальная школа в квартале N 86" предусмотрено 93 тыс. рублей, фактические расходы не производились, (приложение N 4).

Средства города в отчетном периоде в основном были направлены:

- по подстатье "Коммунальные услуги" - 30772 тыс. рублей при плане 32693 тыс. рублей;

- по подстатье "Услуги по содержанию имущества" - 12446 тыс. рублей при плане 25412 тыс. рублей;

- на предоставление горячего питания 2285 учащимся из малообеспеченных семей - 4882 тыс. рублей при плане 6069 тыс. рублей. При этом фактическая стоимость питания 1 учащегося в день составила 16 рублей 45 копеек при плановой норме 20 рублей 70 копеек.

На содержание учреждений дополнительного образования направлено 55825 тыс. рублей или 63,5 процента к плану 87854 тыс. рублей, в том числе на заработную плату с начислением на оплату труда - 38507 тыс. рублей или 88,5 процента к плану 43521 тыс. рублей. На расходы по подстатье "Услуги по содержанию имущества" направлено 6365 тыс. рублей или 76,5 процента к плану 8320 тыс. рублей, в том числе на проведение капитального ремонта детского юношеского клуба физической подготовки "Надежда" израсходовано -5004 тыс. рублей.

На содержание приемных семей израсходовано средств в сумме 1237 тыс. рублей, при плане 1264 тыс. рублей исполнение составило 97,9 процента, в том числе за счет средств областного бюджета на исполнение Закона Амурской области "Об оплате труда приемных родителей" направлено 683 тыс. рублей или 97,9 процента к плану 698 тыс. рублей.

На выплату вознаграждения за классное руководство в соответствии с Законом Амурской области "О порядке, размере и условиях выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений Амурской области" направлено 10532 тыс. рублей или 89,1 процента при плане 11817 тыс. рублей.

На внедрение инновационных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях во исполнение Постановления Правительства РФ от 14.02.2006 N 89 "О мерах государственной поддержки образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы" направлено 91 тыс. рублей при плане 3000 тыс. рублей.

По подразделу "Молодежная политика и оздоровление детей" в отчетном периоде использовано 2619 тыс. рублей при плане 2917 тыс. рублей, что составило 89,8 процента, в том числе из средств областного бюджета для возмещения стоимости путевок в лагерях с дневным пребыванием в части расходов на питание выделено 282 тыс. рублей. По сравнению с фактом за 9 месяцев 2006 года в отчетном периоде данные расходы возросли в 1,1 раза.

Бюджетные ассигнования по подразделу "Другие вопросы в области образования" освоены в сумме 36210 тыс. рублей, что составляет 75,5 процента к плану 47951 тыс. рублей. По сравнению с фактом за 9 месяцев 2006 года в отчетном периоде данные расходы возросли в 1,3 раза. В данный подраздел входят затраты, связанные с содержанием аппарата управления, двух централизованных бухгалтерий, межшкольного учебно-производственного комбината, информационно-методического центра, хозгруппа и реализацией целевых программ.

На содержание аппарата управления образования при плане 10210 тыс. рублей израсходовано 8637 тыс. рублей или 84,6 процента, в том числе на заработную плату с начислением на оплату труда - 8039 тыс. рублей или 90,2 процента к плановому показателю 8908 тыс. рублей.

По прочим учреждениям исполнение плана составило 76,6 процента. При плане 35038 тыс. рублей израсходовано 26828 тыс. рублей, в том числе на заработную плату с начислениями на оплату труда - 18723 тыс. рублей или 88,1 процента от плана 21246 тыс. рублей. Из этого объема расходов 2228 тыс. рублей приходится на содержание межшкольных учебно-производственных комбинатов за счет средств областного бюджета, что составило 66,7 процента от планового показателя 3340 тыс. рублей.

На реализацию городских целевых программ при плане 863 тыс. рублей направлено 706 тыс. рублей или 81,8 процента, из них:

- "Профилактика нарушений общественного порядка и борьба с преступностью в городе Благовещенска на 2006-2008 годы" - 525 тыс. рублей (план 675 тыс. рублей);

- "Обеспечение детской безопасности на дорогах г. Благовещенска на 2007-2010 годы" - 181 тыс. рублей (план 187 тыс. рублей) (приложение N 3).

Средства, выделенные из областного бюджета на реализацию программы реформирование финансов городского округа города Благовещенска, в сумме 499,0 тыс. рублей за 9 месяцев 2007 года исполнены в сумме 39,0 тыс. рублей.

Субсидия на софинансирование расходов по приобретению автобусов для подвоза школьников в сумме 1028 тыс. рублей и областная целевая программа "Безопасность общеобразовательного учреждения на 2006-2008 годы" - в сумме 313 тыс. рублей за 9 месяцев 2007 года не израсходованы.

 

Культура, кинематография, средства массовой информации

 

Бюджетные ассигнования по разделу "Культура, кинематография и средства массовой информации" освоены за 9 месяцев 2007 года на 80,4 процента. При плане 27218 тыс. рублей исполнено 21882 тыс. рублей. К плану 2007 года выполнение составило 64,1 процентов.

По сравнению с соответствующим периодом 2006 года объем расходов увеличился на 11,4 процента.

По подразделу "Культура" ассигнования освоены на 79,4 процента, при плане 21502 тыс. рублей, исполнено 17076 тыс. рублей.

В данный подраздел входят расходы, связанные с содержанием 3 сельских домов культуры, информационной библиотечной системы с 15 филиалами, дома народного творчества, агиткультбригады, а также средства городской целевой программы "Профилактика нарушений общественного порядка и борьба с преступностью в городе Благовещенске на 2006 - 2008 годы".

Расходы на заработную плату и начисления на оплату труда составили 8420 тыс. рублей или 87,6 процента к плану 9609 тыс. рублей. Против факта аналогичного периода 2006 года они возросли на 10,6 процента в связи с повышением заработной платы с 01.05.2006 года в среднем на 18,9 процента и на 11 процентов с 01.10.2006 года.

Удельный вес средств на выплату заработной платы с учетом начислений на оплату труда составил 49,3 процента в общем объеме расходов.

На оплату коммунальных услуг направлено 1646 тыс. тыс. рублей тыс. рублей при плане 1835 тыс. рублей, что составило 89,7 процента.

Расходы на оплату услуг по содержанию имущества, включающие в себя затраты, связанные с ремонтом помещений и зданий, составили 2518 тыс. рублей при плане 3763 тыс. рублей.

На приобретение основных средств и материальных запасов израсходовано средств в сумме 1944 тыс. рублей или 63 процента от планового показателя 3085 тыс. рублей.

Остальные расходы учреждений культуры (в том числе затраты, связанные с проведением культурно-массовых мероприятий) в отчетном периоде составили 2548 тыс. рублей или 79,4 процента к плану 3210 тыс. рублей.

На реализацию городской целевой программы "Профилактика нарушений общественного порядка и борьба с преступностью в городе Благовещенске на 2006-2008 годы" направлено 18 тыс. рублей при плане 18 тыс. руб. (приложение N 3).

По состоянию на 01.10.2007 года кредиторская задолженность по учреждениям культуры отсутствует.

По подразделу "Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации" на содержание аппарата управления культуры и централизованной бухгалтерии направлено 4806 тыс. рублей при плане 5716 тыс. рублей, что составило 84,1 процента, в том числе на заработанную плату и начисления на заработанную плату при плане 4106 тыс. рублей направлено 3552 тыс. рублей или 86,5 процента.

По этому же подразделу средства, выделенные из областного бюджета на реализацию программы реформирования финансов городского округа города Благовещенска, в сумме 77 тыс. рублей за 9 месяцев 2007 года использованы в сумме 64 тыс. рублей, что составило 83,1 процента.

 

Здравоохранение и спорт

 

За 9 месяцев 2007 года на расходы по разделу "Здравоохранение и спорт" из бюджета города направлено 244488 тыс. рублей при плане 277449 тыс. рублей, что составило 88,1 процента к плановому показателю 9 месяцев и 65,8 процента - к годовому. По сравнению с фактом соответствующего периода 2006 года объем расходов по этому разделу в текущем году увеличился в 1,2 раза. В общем объеме расходов городского бюджета доля затрат на "Здравоохранение и спорт" за январь-сентябрь 2007 года составила 13,2 процента.

По подразделу "Здравоохранение" ассигнования освоены на 89,7 процента. При плане 247294 тыс. рублей использовано 221839 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий и субвенций из областного бюджета - 20052 тыс. рублей при плане 24341 тыс. рублей или 82,4 процента. По отношению к годовому плану исполнение составило 66,0 процента, в том числе за счет средств областного бюджета 69,2 процента. По сравнению с фактом 9 месяцев 2006 года аналогичные расходы в отчетном периоде увеличились на 13,1 процента, в том числе за счет средств областного бюджета в 1,6 раза.

В данный подраздел наряду с затратами, связанными с содержанием муниципальных учреждений здравоохранения, входят расходы, предусматриваемые в бюджете города на реализацию программы капитального строительства в области здравоохранения и погашение кредиторской задолженности прошлых лет по платежам на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

В отчетном периоде в счет погашения кредиторской задолженности по платежам на обязательное медицинское страхование неработающего населения Амурскому областному фонду обязательного медицинского страхования перечислено 31156 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из областного бюджета 2479 тыс. рублей. По отношению к плану 9 месяцев 2007 года это составило 100 процентов, к факту соответствующего периода 2006 года - 108,6 процента, в том числе за счет средств областного бюджета - 25 процентов.

Средства, предусмотренные в рамках программы капитального строительства на проведение проектных работ по детской поликлинике в сумме 500 тыс. рублей, в январе-сентябре 2007 года не осваивались, по хирургическому комплексу МУЗ ГКБ N 1 израсходовано 1743 тыс. рублей из запланированных 2100 тыс. рублей или 83 процента. По сравнению с фактом соответствующего периода прошлого года в отчетном периоде капитальные вложения возросли в 3,6 раза (приложение N 4).

Медицинскими учреждениями за январь-сентябрь 2007 года израсходовано 188940 тыс. рублей при плане 213535 тыс. рублей, что составило 88,5 процента, в том числе за счет средств областного бюджета - 17573 тыс. рублей при плановом показателе 21862 тыс. рублей или 80,4 процента. По сравнению с фактом соответствующего периода 2006 года эти расходы увеличились на 13,1 процента, в том числе за счет средств областного бюджета в 7,7 раза.

По состоянию на 1 сентября, как и на 1 июля текущего года, наибольшая сумма не использованных средств осталась у больничных учреждений по подстатьям расходов "Коммунальные услуги" - 1724 тыс. рублей и "Услуги по содержанию имущества", в которую входят расходы, связанные с проведением ремонта зданий, помещений - 5389 тыс. рублей, а также по статье "Увеличение стоимости материальных запасов" - 2834 тыс. рублей. Станцией скорой медицинской помощи не израсходовано 6436 тыс. рублей, предназначенных на выплату заработной платы и начисления на оплату труда, в том числе 4289 тыс. рублей из областного бюджета на выплаты медицинскому персоналу в рамках национального проекта "Здоровье". Не освоено 3336 тыс. рублей из средств, запланированных на оплату льготных медикаментов, управлением здравоохранения.

Расходы на заработную плату и начисления на оплату труда в отчетном периоде составили 92808 тыс. рублей или 91,1 процента к плану 101878 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 17573 тыс. рублей при плане 21862 тыс. рублей или 80,4 процента. Против факта 9 месяцев 2006 года они возросли почти в 1,5 раза. Основными причинами этому стали повышения заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 мая 2006 года в среднем на 18 процентов и с 1 октября 2006 года на 11 процентов, а также осуществление дополнительных выплат медицинскому персоналу скорой медицинской помощи в рамках национального проекта "Здоровье" с 1 июля 2006 года в размере 3000-6000 рублей.

На оплату коммунальных услуг в январе-сентябре текущего года планировалось направить 35471 тыс. рублей, фактически направлено 33578 тыс. рублей или 94,7 процента. По сравнению с фактом соответствующего периода 2006 года эти расходы увеличились на 5,3 процента.

На обеспечение льготными медикаментами отдельных категорий граждан в плане 9 месяцев 2007 года было предусмотрено 12625 тыс. рублей, фактически израсходовано 9289 тыс. рублей или 73,6 процента. По сравнению с соответствующим периодом 2006 года данные расходы сократились в 1,3 раза. Уменьшилось на 8,7 процента количество человек, воспользовавшихся правом на льготы по лекарственному обеспечению в текущем году и составило 6170 человек против 6758 человек в соответствующем периоде прошлого года.

На приобретение основных средств и материальных запасов планировалось направить 27160 тыс. рублей, фактически израсходовано 23227 тыс. рублей или 85,5 процента к плану отчетного периода, но в 1,5 раза больше, чем в соответствующем периоде 2006 года.

Остальные расходы медицинских учреждений в отчетном периоде составили 30038 тыс. рублей или 82,6 процента при плане 36401 тыс. рублей. По сравнению с фактом соответствующего периода прошлого года объем данных затрат увеличился на 5,4 процента.

По подразделу "Спорт и физическая культура" бюджетные ассигнования освоены в объеме 7651 тыс. рублей при плане 10431 тыс. рублей. При этом средства областного бюджета, предусмотренные в отчетном периоде в сумме 500 тыс. рублей, в городской бюджет не поступали. Выполнение плана 9 месяцев 2007 года составило 73,3 процента, годового - 60,8 процента. По сравнению с фактом соответствующего периода 2006 года в январе-сентябре 2007 года объем расходов подразделу увеличился в 1,7 раза.

Данный подраздел включает в себя расходы, связанные с содержанием МУСОК "Юность", проведением городских спортивных мероприятий и реализацией программы капитального строительства в области спорта.

На содержание МУСОК "Юность" в отчетном периоде при плане 1145 тыс. рублей направлено 1001 тыс. рублей, что составило 87,3 процента. По сравнению с аналогичным периодом 2006 года данные затраты возросли почти 1,3 раза. Из общего объема затрат расходы на заработную плату с начислениями на оплату труда за 9 месяцев 2007 года составили 740 тыс. рублей при плане 749 тыс. рублей и факте 9 месяцев 2006 года 624 тыс. рублен.

На проведение спортивных мероприятий в январе-сентябре 2007 года планировалось направить 5086 тыс. рублей. Выполнение плана составило 81,7 процента или 4156 тыс. рублей. Против факта соответствующего периода 2006 года эти расходы увеличились на 12,3 процента.

На реализацию городской программы капитальных вложений за 9 месяцев 2007 года по объекту "Спортивный центр с универсальным игровым залом в квартале 82 (проектные работы)" направлено 2157 тыс. рублей, предусмотрено в бюджете на 9 месяцев 2007 года 2500 тыс. рублей, что составляет 86,3 процента. По объекту "Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса "Юность (проектные работы)" при плане финансирования 1200 тыс. рублей, фактически направлено 337 тыс. рублей или 28,1 процента, (приложение N 4).

Из областного бюджета предусмотрены средства по объекту "Реконструкция футбольного поля муниципального учреждения спортивно-общественного комплекса "Юность" на 9 месяцев 500 тыс. рублей, фактически средства не выделялись.

По подразделу "Другие вопросы в области здравоохранения и спорта" при плане 19724 тыс. рублей израсходовано 14998 тыс. рублей, что составило 76 процентов к плану 9 месяцев и 65,7 процента - к годовому. По сравнению с соответствующим периодом 2006 года данные расходы увеличились в 1,8 раза.

Из общего объема средств, освоенных по этому подразделу, на содержание аппарата управления здравоохранения на январь-сентябрь текущего года в бюджете предусматривалось 7912 тыс. рублей, исполнено 7198 тыс. рублей или 91,0 процентов. Против факта соответствующего периода прошлого года расходы на эти цели возросли на 6,8 процента. Расходы на заработную плату с начислениями на оплату труда при плане 6364 тыс. рублей составили 5943 тыс. рублей или 93,4 процента к плану отчетного периода и 113,2 процента - к факту 9 месяцев 2006 года.

На реализацию городских целевых программ в области здравоохранения и спорта в отчетном периоде планировалось направить 11580 тыс. рублей, фактически направлено 7568 тыс. рублей, что составило 65,4 процента, из них:

- "Кадры муниципального здравоохранения на 2003-2008 гг." - при плане 2000 тыс. рублей израсходовано 1937 тыс. рублей;

- "Сахарный диабет на период 2005-2007 годы" - 806 тыс. рублей из запланированных 1125 тыс. рублей;

- "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Благовещенске на 2007-2011 годы" - при плане 8455 тыс. рублей израсходовано 4825 тыс. рублей (приложение N 3).

Средства, выделенные управлению здравоохранения из областного бюджета на реализацию программы реформирования финансов городского округа города Благовещенска в сумме 232 тыс. рублей, в отчетном периоде израсходованы в полном объеме.

 

Социальная политика

 

По разделу "Социальная политика" план финансирования за 9 месяцев 2007 года выполнен на 76,6 процента (утверждено в бюджете 408316 тыс. рублей, исполнено 312939 тыс. рублей) к плану 2007 года выполнение составило 60,3 процента. По сравнению с соответствующим периодом 2007 года данные расходы увеличились в 1,21 раза. В общем объеме расходов городского бюджета доля затрат на "Социальную политику" составила 16,9 процента.

На решение вопросов местного значения в отчетном периоде при плане 23629 тыс. рублей направлено 19080 тыс. рублей или 80,8 процента. На исполнение переданных областных полномочий за счет субвенций направлено 293859 тыс. рублей при плане 384687 тыс. рублей, что составило 76,4 процента.

По подразделу "Пенсионное обеспечение" ассигнования за отчетный период освоены на 93,5 процента. На доплаты к пенсиям муниципальных служащих за отчетный период из городского бюджета израсходовано 6730 тыс. рублей при плане 7200 тыс. рублей. Число муниципальных служащих, получающих пенсию в отчетном периоде, по сравнению с соответствующим периодом 2006 года увеличилось на 16 человек и составило 90 человек.

По подразделу "Социальное обслуживание населения" на содержание учреждений социальной защиты населения при плане 28086 тыс. рублей исполнено 24284 тыс. рублей или 86,5 процента, в том числе за счет средств городского бюджета 573 тыс. рублей при плане 642 тыс. рублей или 89,3 процента.

На оплату труда работников учреждений социальной защиты населения (включая начисления на оплату труда) ассигнования освоены на 91,4 процента, при плане 19560 тыс. рублей, исполнено 17873 тыс. рублей. Удельный вес этих расходов в общем объеме расходов на содержание учреждений социальной защиты населения составил 73,6 процента.

Кредиторская задолженность по учреждениям социальной защиты населения по сравнению с началом года уменьшилась на 446 тыс. рублей и на 01.10.2007 года составила 141 тыс. рублей.

По подразделу "Социальное обеспечение населения" план финансирования за 9 месяцев 2007 года выполнен на 74,3 процента (предусмотрено в бюджете 343234 тыс. рублей, исполнено на сумму 255076 тыс. рублей), к плану 2007 года исполнение составило 58,7 процента (434631 тыс. рублей). Данные средства были направлены по следующим основным направлениям:

- на реализацию Закона Амурской области от 05.12.2005 N 99-ОЗ "О социальной поддержке граждан отдельных категорий" направлено:

- на оказание мер социальной поддержки ветеранам труда при плане финансирования 131770 тыс. рублей фактически направлено 104941 тыс. рублей, что составляет 79,8 процента;

- на оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, при плане финансирования 6000 тыс. рублей фактически направлено 4775 тыс. рублей, что составляет 79,6 процента:

- на оказание мер социальной поддержки труженикам тыла при плане финансирования 258 тыс. рублей фактически направлено 166 тыс. рублей, что составляет 64,5 процента;

- на оказание мер социальной поддержки ветеранам военной службы и ветеранам труда по иным основаниям направлено 2933 тыс. рублей, предусмотрено в бюджете 3577 тыс. рублей, что составляет 82 процента;

- на оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим звание "Почетный донор Амурской области" при плане финансирования 5250 тыс. рублей фактически направлено 4574 тыс. рублей, что составляет 87,1 процента;

- на оказание мер социальной поддержки многодетным семьям при плане финансирования 6579 тыс. рублей фактически направлено 5900 тыс. рублей, что составляет 89,7 процента;

- на оказание мер социальной поддержки детям первых трех лет жизни, проживающих в малоимущих семьях, при плане финансирования 15151 тыс. рублей фактически направлено 15148 тыс. рублей, что составляет 99,9 процента;

- на оказание мер социальной поддержки беременным женщинам, проживающим в малоимущих семьях, при плане финансирования 529 тыс. рублей, фактически направлено 360 тыс. рублей или 68 процентов;

- на оказание мер социальной поддержки кормящим матерям направлено 3505 тыс. рублей, что составляет 100 процентов к плану 9 месяцев 3505 тыс. рублей;

- на предоставление льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений здравоохранения, образования и культуры, проживающим и работающим в сельской местности, при плане финансирования за 9 месяцев 2007 года 996 тыс. рублей направлено 764 тыс. рублей или 76,7 процента.

- на реализацию Закона Амурской области от 19.01.2005 N 410-ОЗ "О ежемесячном пособии на ребенка в Амурской области" - 25218 тыс. рублей, что составляет 99,6 процента к утвержденному плану (25311 тыс. рублей);

- на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования - 4393 тыс. рублей, что составляет 39,5 процента к утвержденному плану 11118 тыс. рублей;

- на выполнение Закона Амурской области от 23.12.2005 N 132-ОЗ "О предоставлении субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов для выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" - 55780 тыс. рублей (в том числе на оплату почтового сбора и банковского вознаграждения - 851 тыс. рублей), предусмотрено в бюджете 74045 тыс. рублей, что составляет 75,3 процента;

- на реализацию постановления губернатора Амурской области от 01.02.2006 N 36 "Об утверждении порядка предоставления бюджетам муниципальных районов и городских округов и использования субвенций на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в форме социальных выплат" на выплату пособий лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Амурской областью, гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья при прохождении военной службы и пострадавшим на территории Чеченской республики и бывших республик СССР, семьям граждан, проходивших военную службу по призыву и погибших в результате увечья, полученного при прохождении военной службы, инвалидам 1 и 2 групп вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы по призыву, лицам, имеющим особые заслуги перед Амурской областью в сфере культуры и в сфере сельхозпроизводства, адресную социальную помощь, выплату социального пособия на погребение при плане финансирования 10905 тыс. рублей фактически направлено 9114 тыс. рублей, что составляет 83,6 процента;

- на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой Программы "Жилище" на 2002-2010 годы предусмотрено 11277 тыс. рублей, фактически направлено 2643 тыс. рублей, что составляет 23,4 процента к плану 9 месяцев;

- на реализацию областной целевой Программы "Обеспечение жильем молодых семей на 2006-2010 годы" предусмотрено 23939 тыс. рублей, фактически направлено 5398 тыс. рублей, что составляет 22,5 процента к плану 9 месяцев;

- на реализацию городской целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей" направлено 2462 тыс. рублей, утверждено в бюджете 5000 тыс. рублей, что составляет 49,2 процента (приложение N 3);

- за счет средств городского бюджета на реализацию решения городской Думы города Благовещенска от 30.10.1997 N 82 "О почетном гражданине города Благовещенска" при плане финансирования 89 тыс. рублей направлено 54 тыс. рублей, что составляет 60,4 процента;

- на реализацию решений городской Думы города Благовещенска от 21.12.2006 N 23/163 "Об установлении льгот по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги старшим домов на 2007 год" направлено 1904 тыс. рублей, предусмотрено в бюджете 2184 тыс. рублей, что составляет 87,2 процента;

- на реализацию городской целевой Программы "Улучшение жилищных условий работников муниципальной бюджетной сферы города Благовещенска на 2004-2008 годы" направлено средств городского бюджета в сумме 2751 тыс. рублей, предусмотрено в бюджете 3000 тыс. рублей, что составляет 91,7 процента (приложение N 3);

- на реализацию решения городской Думы от 27.10.2005 N 5/50 "Об утверждении Положения о ежемесячном пособии лицам, имеющим особые заслуги перед городом Благовещенском в сфере культуры, искусства, спорта" направлено средств городского бюджета в сумме 181 тыс. рублей для выплаты пособий ветеранам культуры, искусства, спорта, предусмотрено в бюджете 210 тыс. рублей, что составляет 86,2 процента.

- на оказание финансовой поддержки общественных объединений направлено средств городского бюджета в сумме 2112 тыс. рублей при плановых назначениях 2541 тыс. рублей, что составляет 83,1 процента.

По подразделу "Борьба с беспризорностью, опека, попечительство" за счет субвенций из областного бюджета на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой, направлено 17365 тыс. рублей при плане 19318 тыс. рублей, что составило 89,9 процента.

По подразделу "Другие вопросы в области в области социальной политики" на содержание аппарата управления социальной защиты населения за отчетный период времени направлено 9484 тыс. рублей при плане 10478 тыс. рублей, что составило 90,5 процента, в том числе из средств городского бюджета при плане 2763 тыс. рублей израсходовано 2312 тыс. рублей или 76,4 процента.

На оплату труда работников аппарата управления (включая выплаты по социальному единому налогу) направлено средств в сумме 7111 тыс. рублей при плане 7624 тыс. рублей, в том числе привлечено средств из городского бюджета в сумме 2312 тыс. рублей при плане 2763 тыс. рублей для выплаты разницы в денежном содержании муниципальных служащих и государственных служащих.

 

Начальник финансового управления

О.В. Степаненко

 

Приложение N 1
к пояснительной записке
к отчету об исполнении городского
бюджета за 9 месяцев 2007 года

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на 01.10.2007 года

 

Код бюджетной
классификации РФ
Наименование показателя Уточненный план
(тыс. руб.)
Исполнено за
9 месяцев 2007
года
(тыс. руб.)
Процент исполнения
2007 год 9 месяцев
2007 года
2007 год 9 месяцев
2007 года
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 555 772 1 289 336 1 018 894 65,5 79,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
1 555 772 1 289 336 1 018 894 65,5 79,0
2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
6 431 6 431 4 549 70,7 70,7
2 02 01001 04 0000 151

2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов

4 946

1 485

4 946

1 485

3 162

1 387

63,9

93,4

63,9

93,4
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
886 632 678 605 621 483 70,1 91,6
2 02 02008 04 0000 151







2 02 02010 04 0000 151



2 02 02012 04 0000 151



2 02 02016 04 0000 151




2 02 02028 04 0000 151




2 02 02038 04 0000 151



2 02 02039 04 0000 151



2 02 02040 04 0000 151



2 02 02050 04 0000 151





2 02 02051 04 0000 151



2 02 02052 04 0000 151



2 02 02053 04 0000 151






2 02 03999 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов для финансового
обеспечения переданных исполнительно-
распорядительным органам муниципальных
образований полномочий по составлению (изменению
и дополнению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение
мер социальной поддержки ветеранов труда и
тружеников тыла

Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление расходов бюджетов по выплате
ежемесячного пособия на ребенка

Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление мер социальной поддержки
реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий

Субвенции бюджетам городских округов на денежные
выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

Субвенции бюджетам городских округов на выплату
единовременных пособий при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью

Субвенции бюджетам городских округов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство

Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

Субвенции бюджетам городских округов на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей
оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не
имеющих закрепленного жилого помещения

Субвенции бюджетам городских округов на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
на оплату труда приемному родителю

Субвенции бюджетам городских округов на внедрение
инновационных образовательных программ в
муниципальных общеобразовательных учреждениях

Субвенции бюджетам городских округов на выплату
компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования

Прочие субвенции бюджетам городских округов
из них:

на финансовое обеспечение полномочий по
организации деятельности административных комиссий

на реализацию Закона Амурской области "О комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав"

на реализацию Закона Амурской области "О наделении
органов местного самоуправления Амурской области
государственными полномочиями в сфере охраны
труда"

на реализацию Закона Амурской области "Об адресной
социальной помощи"

на реализацию Закона Амурской области "О социальном
пособии на погребение и расходах, возмещаемых
специализированным службам по вопросам похоронного
дела"

на реализацию Закона Амурской области "О финансовом
обеспечении государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, общего образования в
общеобразовательных учреждениях"

на реализацию Закона Амурской области "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"

на реализацию Закона Амурской области "О воспитании
и обучении детей-инвалидов в Амурской области"

на реализацию Закона Амурской области "О
ежемесячном пособии лицам, имеющим особые заслуги
перед Российской Федерацией и Амурской областью"

на реализацию Закона Амурской области "О
ежемесячном пособии гражданам, ставшим инвалидами в
результате увечья, заболевания, полученных при
прохождении военной службы по призыву, и
пострадавшим в результате боевых действий на
территориях Чеченской республики и бывших республик
СССР"

на реализацию Закона Амурской области "О
ежемесячном пособии семьям граждан, проходивших
военную службу по призыву и погибших, умерших в
результате увечья, заболевания, полученных при
исполнении обязанностей военной службы"

на реализацию Закона Амурской области "О
ежемесячном пособии инвалидам 1 и 2 групп вследствие
заболевания, полученного в период прохождения
военной службы по призыву"

на реализацию Закона Амурской области "О
ежемесячном пособии лицам, имеющим особые заслуги
перед Амурской областью в сфере
сельскохозяйственного производства"

на реализацию Закона Амурской области "О
ежемесячном пособии родителям военнослужащих,
погибших при прохождении военной службы по призыву,
и родителям граждан, проходивших военные сборы"

на реализацию Закона Амурской области "О
ежемесячном пособии лицам, имеющим особые заслуги
перед Амурской областью в сфере культуры и
искусства"

на реализацию Закона Амурской области "Об
обслуживании отдельных категорий граждан социальными
службами Амурской области"

на реализацию Закона Амурской области "О защите
населения и территорий области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера"
в части предупреждения чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера,
стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их
последствий

на реализацию Закона Амурской области "О пожарной
безопасности" в части организации тушения пожаров
(за исключением лесных и особо сложных пожаров
при чрезвычайных ситуациях)

на реализацию Закона Амурской области "О социальной
поддержке граждан отдельных категорий"
из них:

на оказание мер социальной поддержки ветеранам
военной службы по достижению возраста, дающего
право на трудовую пенсию по старости

в части оказания мер социальной поддержки
специальстам государственных и муниципальных
opганизаций, учреждений финансируемых за счет
средств областного бюджета и местных бюджетов,
проживающих и работающих в сельской местности,
поселках городского типа (рабочих поселках) по
оплате жилья и коммунальных услуг

на оказание мер социальной поддержки гражданам,
имеющим звание "Почетный донор Амурской области"

в части обеспечения детей первых трех лет жизни,
проживающих в малоимущих семьях

в части обеспечения беременных женщин, проживающих
в малоимущих семья

в части обеспечения кормящих матерей, проживающих в
малоимущих семьях

на оказание мер социальной поддержки многодетным
семьям






332



159 344



32 644




7 500

18 010




576



15 469



116 294



23 925





25 644



3 000



11 208






472 686


1 179


1 154


329




9 928




1 460




298 595





175


2 435




1 988



24







49





91




33




372




423




46 468







12 616



48 909


46 458





4 722





1 190



6 750


19 901


672


4 505


8 718






249



132 029



25 312




6 000

13 398




576



11 817



78 729



12 462





19 265



3 000



11 118






364 650


885


866


261




7 586




1 094




225 406





175


1 827




1 456



18







37





65




24




290




335




35 159







8 985



44 594


35 587





3 577





996



5 250


15 151


529


3 505


6 579






0



118 132



25 311




5 250

9 229




576



11 380



65 208



0





17 661



3 000



8 338






357 398


884


866


246




7 586




947




225 406





0


1 218




1 261



8







17





50




19




266




258




35 159







8 119



40 387


34 701





3 359





996



4 783


15 151


428


3 505


6 479






0,0



74,1



77,5




70,0

51,2




100,0



73,6



56,1



0,0





68,9



100,0



74,4






75,6


75,0


75,0


74,8




76,4




64,9




75,5





0,0


50,0




63,4



33,3







34,7





54,9




57,6




71,5




61,0




75,7







64,4



82,6


74,7





71,1





83,7



70,9


76,1


63 7


77,8


74,3






0,0



89,5



100,0




87,5

68,9




100,0



96,3



82,8



0,0





91,7



100,0



75,0






98,0


99,9


100,0


94,3




100,0




86,6




100,0





0,0


66,7




86,6



44,4







45,9





76,9




79,2




91,7




77,0




100,0







90,4



90,6


97,5





93,9





100,0



91,1


100,0


80,9


100,0


98,5
2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
661 516 603 107 391 669 59,2 64,9
2 02 04003 04 0000 151

2 02 04004 0000 151


2 02 04005 04 0000 151


2 02 04008 04 0000 151



2 02 04028 04 0000 151


2 02 04051 04 0000 151


2 02 04052 04 0000 151


2 02 04055 04 0000 151



2 02 04057 04 0000 151


2 02 04999 04 0000 151
Субсидии на реформирование муниципальных финансов

Субсидии бюджетам городских округов для развития
общественной инфраструктуры регионального значения

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия
по организации оздоровительной кампании детей

Субсидии бюджетам городских округов на
предоставление субсидий молодым семьям для
приобретения жилья

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию
объектов коммунальной инфраструктуры

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий федеральных целевых программ

Субсидии бюджетам городских округов на
непрограммные инвестиции в основные фонды

Субсидии бюджетам городских округов для развития
улично-дорожной сети в городах
(поселках городского типа)

Субсидии бюджетам городских округов на пересиление
граждан из аварийного жилищного фонда

Прочие субсидии бюджетам городских округов
из них:

Строительство объектов общегражданского назначения
в том числе:
канализационный коллектор в северо-западном районе
водовод сырой воды от водозабора "Моховая" до
станции обезжелезивания (вторая линия)
водовод сырой воды (кредиторская задолженность)
берегоукрепление р.Амур (1 очередь)
берегоукрепление (кредиторская задолженность)
реконструкция футбольного поля муниципального
учреждения спортивно-общественного комплекса
"Юность"

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию
объектов коммунальной инфраструктуры

Субсидии на софинансирование расходов бюджетов
городских округов по оплате труда работников
бюджетной сферы муниципальных бюджетных учреждений в
части повышения заработной платы на 11% за
октябрь-декабрь 2006 года

Субсидии на софинансирование расходов бюджетов
городских округов по оплате сопровождения
программного обеспечения, используемого финансовыми
органами муниципальных образований при организации
исполнения местных бюджетов

Субсидии на приобретение автобусов для подвоза
школьников
Областная целевая программа "Безопасность
общеобразовательного учреждения на 2006-2008 годы"
Субсидии муниципальным образованиям на погашение
кредиторской задолженности прошлых лет
на обязательное медицинское страхование
неработающего населения

Субсидии на софинансирование муниципальных
программ по реформированию и модернизации
жилищно-коммунального хозяйства в части расходов
на ремонт источников тепловодоснабжения и
инженерной инфраструктуры
3 190


69 400

282


35 215



49 340


100 000


70 000


167 500



100 000


66 589


28 507

1 046
7 500

5 961
10 000
3 000
1 000



18 670




8 464



360






1 028

992



2 479





6 089
3 190


69 400

282


35 215



40 952


83 300


57 400


167 500



100 000


45 868


17 907

1 046
1 400

4 961
7 000
3 000
500



9 340




8 464



248






1 028

313



2 479





6 089
3 190




282


17 277






62 808


21 000


167 500



100 000


19 612


5 059

0
0

2 479
2 580
0
0








8 464



0






0

0



0





6 089
100,0


0,0

100,0


49,1



0,0


62,8


30,0


100,0



100,0


29,5


17,7

0,0
0,0

41,6
25,8
0,0
0,0



0,0




100,0



0,0






0,0

0,0



0,0





100,0
100,0


0,0

100,0


49,1



0,0


75,4


36,6


100,0



100,0


42,8


28,3

0,0
0,0

50,0
36,9
0,0
0,0



0,0




100,0



0,0






0,0

0,0



0,0





100,0
2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы
1 193 1 193 1 193 100,0 100,0
2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов от бюджетов субъектов РФ
1 193 1 193 1 193 100,0 100,0

 

Приложение N 2
к пояснительной записке
об исполнении городского бюджета
за 9 месяцев 2007 года

 

Направление средств Резервного фонда администрации
г.Благовещенска за 9 месяцев 2007 года

 

                                                                                                              (тыс. руб.)
Получатель Постановление Мэра (дата, N) Направление Назначено Исполнено
Администрация города 15.01.2007 N 72 Для оказания помощи Бабурину В.И.
на погребение Бабуриной Р.П.
5 5
Администрация города 17.01.2007 N 90 Для оплаты расходов, связанных с
погребением почетного гражданина
города Благовещенска, Шубинского
Дмитрия Вениаминовича
21 21
Администрация города 26.01.2007 N 179 Для долевого участия в фестивале
спортивного танца "Снежный бал -
2007"
110 110
Управление культуры 13.02.2007 N 370 На приобретение отраслевой и
детской литературы для МУК
"Муниципальная информационная
библиотечная система города
Благовещенска" в связи с 25-летием
со дня образования
25 25
Администрация города 15.02.2007 N 398 Для Амурской областной организации
"Спортивный клуб самбо и дзюдо
"Витязь" на приобретение
спортивного инвентаря
28 28
Управление
образования
26.02.2007 N 496 На приобретение оборудования для
МДОУ N 64 в связи с 25-летием со
дня образования
65 65
Управление социальной
защиты населения
27.02.2007 N 548 Для оказания помощи Рудаковой
Ольге Игоревне на лечение ее сына
Рудакова Артема Дмитриевича в
ФГУ "Научно-исследовательский
институт патологии кровообращения
им. академика Е.Н.Мешалкина
Федерального агентства по
здравоохранению и социальному
развитию"
22 22
Управление
образования
01.03.2007 N 558 На поездку детской делегации на
учебный тур в КНР в рамках
реализации договора о
сотрудничестве между школами ИФУ
(КНР) и МОУСОШ N 14
32 32
Администрация города 12.03.2007 N 715 На поездку команды г. Благовещенска,
занявшей I место в первенстве
Дальневосточного федерального округа
по мини-футболу среди мальчиков
1996-97 г. р., в г. Чехов Московской
области для участия во Всероссийских
финальных соревнованиях по
мини-футболу
180 171
Администрация города 12.03.2007 N 714 Для оказания материальной поддержки
федерации шин-кекушин каратэ
Амурской области в организации и
проведения Чемпионата ДВФО по
шин-кекушин каратэ
250 250
Администрация города 12.03.2007 N 716 Для организации похорон главного
специалиста управления по развитию
потребительского рынка и услуг
Тарасова Николая Николаевича
25 25
Управление
здравоохранения
29.03.2007 N 897 На приобретение холодильников для
хранения вакцин в поликлиниках
муниципальных
лечебно-профилактических учреждений
283 283
Управление
образования
11.04.2007 N 1071 Для оплаты расходов по устранению
порыва наружного водопровода МОУ СОШ
N 18 (ул. Чайковского, 197/1)
158 158
Управление
образования
24.04.2007 N 1159 Для оплаты расходов по
предотвращению обрушения конструкций
и повреждения внутренних инженерных
систем в здании ДОУ N 36,
расположенного по адресу ул.
Ломоносова, 227
402 402
Управление ЖКХ 09.08.2007 N 2363 Цля покрытия затрат муниципального
предприятия города Благовещенска
"Горсвет" на восстановление сетей
наружного освещения в связи с
ликвидацией последствий урагана
11.06.2007 года
500 500
Управление
здравоохранения
21.08.2007 N 2503 Для устранения повреждений
конструкций входного портала
поликлиники N 4 МУЗ "Детская
городская клиническая больница"
712 0
Управление ЖКХ 12.09.2007 N 2725 На восстановление жилых домов,
находящихся в аварийном состоянии,
по адресам ул.Красноармейская,
208/2, ул.Политехническая, 39, ул.
Богдана Хмельницкого, 41, литер А2,
А3
3721 0
Управление
здравоохранения
19.09.2007 N 2787 Приобретение двух проявочных машин
в целях обеспечения
функционирования рентгннологических
компьютеризированных трехрежимных
маммографов МР01-"ТМО" для
амбулаторно-поликлических служб
300 0
Управление по делам
ГО и ЧС
27.09.2007 N 2933 Для страхования личного состава
поисково-спасательного отряда,
приобретение материалов для ремонта
гаража
46 0
    Итого на 01.10.2007 г. 6885 2097

 

Приложение N 3
к пояснительной записке
об исполнении городского
бюджета за 9 месяцев 2007 г.

 

Выполнение плана финансирования по городским целевым программам
за 9 месяцев 2007 года

 

п/п Наименование программы Код главы План 2007
года, тыс.
руб.
План 9 месяцев
2007 года,
тыс. руб.
Исполнено за 9
месяцев 2007
года, тыс. руб.
Процент выполнения
к плану
2007 года
к плану 9
месяцев 2007
года
1 "Развитие пассажирского
транспорта на 2005-2008 гг."
002 19 270 14 903 14 455 75,0 97,0
2 "Развитие и поддержка малого
предпринимательства в городе
Благовещенске на 2007-2009 годы"
002 500 500 485 97,0 97,0
3 "Развитие физической культуры,
спорта и туризма в городе
Благовещенске на 2007-2011 годы"
002 8 600 8 455 4 825 56,1 57,1
4 "Профилактика нарушений
общественного порядка и борьба
с преступностью в городе
Благовещенске на 2006-2008 годы",
всего:
в том числе:
- управление образования
- управление культуры
- экологическая милиция






007
008
019
2 122





675
18
1 429
2 122





675
18
1 429
1 528





525
18
985
72,0





77,8
100,0
68,9
72,0





77,8
100,0
68,9
5 "Осуществление муниципальных
заимствований города
Благовещенска путем выпуска
муниципальных ценных бумаг
на 2006-2010 годы", всего:
в том числе:
- администрация города
- финансовое управление






002
004
10 300





9 394
906
6 192





5 286
906
5 889





4 983
906
57,2





53,0
100,0
95,1





94,3
100,0
6 "Развитие дорожно-уличной сети и
дорожного хозяйства города
Благовещенска на 2006-2010 гг."
005 18 290 18 290 17 572 96,1 96,1
7 "Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
города Благовещенска на 2005-2013
годы"
005 111 700 65 200 18 994 17,0 29,1
8 "Обеспечение детской безопасности
на дорогах города Благовещенска
на 2007-2010 годы", всего:
в том числе:
- администрация города
- управление ЖКХ
- управление образования




002
005
007
5 643



75
5 438
130
5 626



75
5 438
113
3 203



74
3 022
107
56,8



98,7
55,6
82,3
56,9



98,7
55,6
94,7
9 "Кадры муниципального
здравоохранения на 2003-2008 гг."
009 2 488 2 000 1 937 77,9 96,9
10 "Сахарный диабет на период
2005-2007 гг."
009 1 500 1 125 806 53,7 71,6
11 "Обеспечение жильем молодых
семей на 2003-2010 годы",
всего:
из них:
выполнение обязательств 2006 года
текущее финансирование
012 8 000



3 000
5 000
5 000



3 000
2 000
2 462



2 462
0
30,8



82,1
0,0
49,2



82,1
0,0
12 "Улучшение жилищных условий
работников муниципальной
бюджетной сферы города
Благовещенска на 2004-2008 гг."
012
3 000

3 000

2 751

91,7

91,7
13 "Переселение граждан города
Благовещенска из ветхого и
аварийного жилищного фонда
на 2004-2010 годы"
012 10 000 10 000 0 0,0 0,0
  Итого:   201 413 142 413 74 907 37,2 52,6

 

Приложение N 4
к пояснительной записке
об исполнении городского бюджета
за 9 месяцев 2007 года

 

Выполнение программы капитального строительства по г. Благовещенску
за 9 месяцев 2007 года

 

                                                                                                    тыс. рублей
ПР Наименование объектов
строительства
План 2007
года
План 9 мес.
2007 года
Исполнено за 9
мес. 2007 года
Процент
выполнения к
плану 2007
года
Процент
выполнения к
плану 9 мес.
2007 года
1 2          
  Всего: 143 996 61 725 49 758 34,6 80,6
  в том числе:          
0406 Водные ресурсы 19 500 19 100 17 357 89,0 90,8
  берегоукрепление р. Амур,
участок ул. Калинина -
пер.Св.Иннокентия
10 500 10 500 9 862 93,9 93,9
  берегоукрепление и
реконструкция набережной р.Амур
в г. Благовещенске (проектные
работы)
9 000 8 600 7 495 83,3 87,2
0408 Транспорт 71 703 1 000 592 0,8 59,2
  строительство и реконструкция
улицы Чайковского в кварталах
352, 717
500 500 500 100 100
  строительство магистральных
улиц в Северном жилом районе
(проектные работы)
2 350 500 92 3,9 18,4
  Магистральные улицы Северного
жилого района г.Благовещенска,
Амурская область (1-ая очередь
ул.50 лет Октября от
ул.Кольцевой до ул.Школьной)
68 853 0 0 0 0
0411 Другие вопросы в области
национальной экономики
26 100 25 600 24 832 95,1 97,0
  строительство, реконструкция и
расширение систем водоснабжения
и канализации (водовод сырой
воды от водозабора "Моховая" до
станции обезжелезивания (вторая
линия)
24 100 24 100 23 732 98,5 98,5
  строительство, реконструкция и
расширение систем водоснабжения
и канализации в городе
Благовещенске (водовод от
насосной станции второго
подъема водозабора "Северный"
до распределительной сети
города (корректировка проекта)
1 500 1 500 1 100 73,3 73,3
  Строительство,реконструкция и
расширение систем водоснабжения
и канализации в г.Благовещенске
(водовод от насосной станции
второго подъема водозабора
"Северный" до распределительной
сети города)
500 0 0 0 0
0502 Коммунальное хозяйство 800 800 12 1,5 1,5
  строительство бани в с. Садовом 800 800 12 1,5 1,5
0604 Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
11 500 5 825 27 0,2 0,4
  мусороперерабатывающий комплекс
"БлагЭко"
11 500 5 825 27 0,2 0,4
0701 Дошкольное образование 3 193 3 100 2 701 84,6 87,1
дошкольное образовательное
учреждение в 408 квартале
(проектные работы)
3 100 3 100 2 701 87,1 87,1
0702 Общее образование 93 0 0 0 0
  Музыкальная школа в квартале N
86
93 0 0 0 0
0901 Здравоохранение 7 000 2 600 1 743 24,9 67,1
  Детская поликлиника (проектные
работы)
500 500 0 0 0
  Хирургический комплекс 6 000 2 100 1 743 29,1 83,0
  Хирургический блок на 300 коек
МУЗ "ГКБ N 1"
500 0 0 0 0
0902 Спорт и физическая культура 4 200 3 700 2 494 59,4 67,4
  спортивный центр с
универсальным игровым залом в
квартале 82 (проектные работы)
2 500 2 500 2 157 86,3 86,3
  Спортивный центр с
универсальным игровым залом в
квартале N 82
500 0 0 0 0
  реконструкция
спортивно-оздоровительного
комплекса "Юность" (проектные
работы)
1 200 1 200 337 28,1 28,1

 

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

 

Решение городской Думы города Благовещенска Амурской области (четвертый созыв) от 29 ноября 2007 г. N 35/147 "Об отчете об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2007 года"

 

Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования

 

Текст Решения опубликован в газете "Благовещенск" от 7 декабря 2007 г. N 49