20 февраля, 9 марта, 6 апреля, 7, 27 мая, 5, 26 июля, 2 сентября, 20 октября 2016 г.
В соответствии с постановлением Клинцовской городской администрации от 24.07.2014 г. N 2067 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ городского округа "город Клинцы Брянской области" постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа "город Клинцы Брянской области" (2016 - 2020 годы).
2. Признать утратившими силу постановления Клинцовской городской администрации:
от 09 декабря 2013 года N 3799 "Об утверждении муниципальной программы "Чистая вода на территории городского округа "город Клинцы Брянской области" (2014 - 2020 годы) (с учетом изменений, внесенных постановлениями Клинцовской городской администрации от 07.02.2014 г. N 284, от 19.06.2014 г. N 1667, от 01.07.2014 г. N 1831, от 04.09.2014 г. N 2527, от 10.12.2014 г. N 3598, от 21.01.2015 г. N 108, от 13.02.2015 г. N 436, от 30.04.2015 г. N 1439, от 01.09.2015 г. N 2920, от 22.10.2015 г. N 3323, от 23.11.2015 N 3682);
от 09 декабря 2013 года N 3800 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа "город Клинцы Брянской области" (2014 - 2020 годы) (с учетом изменений, внесенных постановлениями Клинцовской городской администрации от 07.02.2014 г. N 285, от 17.10.2014 г. N 2936, от 10.12.2014 г. N 3599, от 23.12.2014 г. N 3797, от 09.02.2015 г. N 391, от 30.04.2015 г. N 1438, от 27.01.2016 г. N 137);
от 09 декабря 2013 года N 3801 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе "город Клинцы Брянской области" в 2014 - 2020 годах" (с учетом изменений, внесенных постановлениями Клинцовской городской администрации от 07.02.2014 г. N 286, от 03.03.2014 г. N 459, от 31.03.2014 г. N 760, от 06.05.2014 г. N 1181, от 19.05.2014 г. N 1327, от 06.06.2014 г. N 1551, от 01.07.2014 г. N 1830, от 31.07.2014 г. N 2196, от 27.08.2014 г. N 2467, от 04.09.2014 г. N 2528, от 01.10.2014 г. N 2746, от 17.10.2014 г. N 2935, от 10.12.2014 г. N 3600, от 23.12.2014 г. N 3798, от 20.01.2015 г. N 101, от 09.02.2015 г. N 392, от 20.03.2015 г. N 1006, от 30.04.2015 г. N 1437, от 19.08.2015 г. N 2706, от 22.10.2015 г. N 3324, от 06.11.2015 г. N 3507).
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Клинцовской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Клинцовской городской администрации Сапачева С.Н.
Глава Клинцовской |
С.Ю. Евтеев |
Муниципальная программа
"Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа "город Клинцы Брянской области" (2016-2020 годы)
(утв. Постановлением Клинцовской городской администрации от 3 февраля 2016 г. N 211)
20 февраля, 9 марта, 6 апреля, 7, 27 мая, 5, 26 июля, 2 сентября, 20 октября 2016 г.
Постановлением Клинцовской городской Администрации Брянской области от 20 октября 2016 г. N 2497 в паспорт внесены изменения
Паспорт
муниципальной программы городского округа "Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа "город Клинцы Брянской области" (2016-2020 годы)
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, строительства и тарифно-ценовой политики Клинцовской городской администрации |
Соисполнители муниципальной программы |
отсутствуют |
Перечень подпрограмм |
подпрограмма 1: "Чистая вода на территории городского округа "город Клинцы Брянской области" (2016 - 2020 годы); подпрограмма 2: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа "город Клинцы Брянской области" (2016 - 2020 годы); подпрограмма 3: "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе "город Клинцы Брянской области" в 2016 - 2020 годах" |
Цели муниципальной программы |
- Обеспечение населения городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами; - развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа; - повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и воды, создание условий для перевода бюджетной сферы и жилищного фонда городского округа на энергосберегающий путь развития; - улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов; - снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий; - увеличение пропускной способности улично-дорожной сети. |
Задачи муниципальной программы |
- Увеличение объема использования подземных вод для обеспечения населения городского округа питьевой водой; - осуществление строительства, реконструкции, модернизации и развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с использованием новых прогрессивных технологий и энергосберегающего оборудования; - создание условий для привлечения внебюджетного финансирования на принципах государственно-частного партнерства, стимулирования долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса; - обеспечение приборного учета объема потребляемых энергетических ресурсов; - уменьшение потребления энергетических ресурсов и воды в муниципальных бюджетных учреждениях, органах местного самоуправления и жилищном фонде; - снижение удельных расходов электрической энергии в системах уличного освещения; - улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов; - внедрение современных методов регулирования транспортных потоков, комплексных схем организации дорожного движения; - совершенствование организации пешеходного движения; - снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий; - увеличение пропускной способности улично-дорожной сети; - проведение инженерных мероприятий в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2016 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы |
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы - 197 350 085,51 рублей, в том числе: 2016 г. - 150 213 211,10 рублей; 2017 г. - 20 254 874,41 рублей; 2018 г. - 8 755 300,00 рублей; 2019 г. - 8 960 700,00 рублей; 2020 г. - 9 166 000,00 рублей. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
Показатели результативности и эффективности реализации муниципальной программы и конечные результаты реализации программы приведены в приложениях 7, 8 к муниципальной программе. |
Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа
Городской округ "город Клинцы Брянской области" расположен в юго-западной части Брянской области. В состав городского округа входят город Клинцы и села: Займище и Ардонь. Население городского округа по состоянию на 01.01.2015 года составило 69 181 человек.
В 1986 году территория города Клинцы подверглась радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС и поэтому отнесена к зоне проживания с правом на отселение.
Жилищный фонд городского округа составляет 12550 ед. жилых домов из них: 825 ед. многоэтажных многоквартирных жилых домов, в том числе 476 ед. многоквартирных жилых домов блокированной застройки и 11725 ед. индивидуальных жилых домов. Общая площадь жилых помещений составляет 1484,8 , в том числе: в многоквартирных жилых домах - 850,5
, в индивидуальных жилых домах - 629
.
Сведения об оснащенности жилищного фонда приборами учёта используемых энергетических ресурсов приведены в таблице:
Наименование показателя |
Подлежит оснащению приборами учёта |
Фактически оснащено приборами учёта |
Число многоквартирных домов - всего |
825 |
|
в т.ч. МКД, кроме домов блокированной застройки |
316 |
279 |
из них оснащено общедомовыми приборами учёта: |
|
|
холодной воды |
268 |
267 |
горячей воды |
75 |
67 |
отопления |
159 |
145 |
электрической энергии |
316 |
300 |
газа |
0 |
0 |
Число жилых домов (индивидуально-определённых зданий) - всего |
11725 |
7829 |
из них оснащено индивидуальными приборами учёта: |
|
|
холодной воды |
8252 |
4356 |
горячей воды |
0 |
0 |
отопления |
0 |
0 |
электрической энергии |
11725 |
11725 |
газа |
11534 |
9798 |
В городском округе имеется система централизованного водоснабжения. Источниками водоснабжения являются поверхностные и подземные воды. Подземный водоисточник, состоящий из 34 артезианских скважин, имеет производительность 19,3 в сутки. Поверхностный водоисточник из реки Ипуть состоит из комплекса Ипутьских водозаборных сооружений, проектной мощностью 32
в сутки.
Водоснабжение города осуществляет муниципальное унитарное предприятие "Водопроводно-канализационное хозяйство г. Клинцы".
Общая протяженность водопроводных сетей - 214,7 км, в том числе протяженность двух ниток водовода диаметром 600-800 мм составляет 61 км. Диаметр сетей колеблется от 50 мм до 800 мм. Также на балансе МУП "ВКХ г. Клинцы" имеются: 4-е подземных резервуара чистой воды объемом 15,6 , 6 водонапорных башен, 268 штук водоразборных колонок, 4 повысительные насосные станции.
Зоны санитарной охраны установлены в составе 2-х поясов от поверхностного водоисточника р. Ипуть.
Водоочистная станция Ипутьских водозаборных сооружений расположена в лесном массиве в 1,5 км от северной окраины города и занимает участок в 43250 . Станция первого подъема находится в 22,5 км от города, вблизи деревни Унеча на левой пойме р. Ипуть.
Износ основных фондов водоснабжения составляет более 73%.
Выработали свой технологический ресурс водоводы диаметром 600-800 мм протяженностью 45 км от станции I подъема до станции II подъема, так как находятся в эксплуатации свыше 30 лет. В таком же состоянии находятся и водопроводы диаметром 800 мм, протяженностью 72,5 п. метров по ул. Орджоникидзе (от ул. Октябрьской до ул. Свердлова) и ул. Рябка (от ул. Восточной до ул. Ворошилова). Для улучшения качества подаваемой воды в городскую сеть и уменьшения затрат на очистку, предусматривается постепенный переход на подземный источник водоснабжения.
Вода от скважин насосами первого подъема должна подаваться на модуль водоподготовки (с обязательным обеззараживанием), далее очищенная и обеззараженная вода поступает в резервуары чистой воды, откуда насосами второго подъема подается в городскую сеть.
Населенный пункт Банный вообще не имеет централизованной системы водоснабжения. На сегодняшний день там пробурена артезианская скважина и проложены водопроводные сети по улицам: Суворова, Весенней, Южной, пер. Весеннему. Работы по строительству водопроводных сетей продолжаются.
В селе Ардонь, где проживает свыше 5,0 тысяч человек всего одна артезианская скважина, обеспечивающая водой школу, небольшую часть населения и котельную.
Это негативно отражается на водно-питьевом балансе указанных территорий и усугубляет ситуацию с качеством воды, так как водоснабжение осуществляется в основном из шахтных колодцев.
Очистку сточных вод осуществляет комплекс канализационных очистных сооружений проектной производительностью 25 тыс. м3 в сутки. Существующая загрузка 19,3 тыс. м3 в сутки. Проект комплекса очистных сооружений разработан в 1962 году институтом "Брянскгражданпроект". В состав комплекса входят следующие технологические звенья: приемная камера, здание решеток, песколовки, первичные отстойники - биокоагуляторы, аэротенки, вторичные отстойники, хлораторная, контактные резервуары, биопруды, воздуходувная станция, совмещенная с насосной станцией перекачки циркулирующего активного ила, насосная станция дренажных и хозбытовых вод, насосная станция сырого осадка и избыточного активного ила, метантенки, песковые площадки, иловые площадки, площадки для осадка из контактных резервуаров.
Сточные воды по системе напорно-самотечных коллекторов поступают к насосным станциям и далее попадают на ГНС и по напорным коллекторам на очистные сооружения.
В состав системы водоотведения входят канализационные сети протяженностью 73,6 км, в том числе главный городской коллектор диаметром 1000-1200 мм протяженностью 6,092 км и напорный канализационный коллектор протяженностью 1,68 км в двухтрубном исполнении, канализационные насосные станции в количестве 7 штук.
В составе систем электроснабжения городского округа находится: 147 трансформаторных подстанций; 890,0 км линий электропередачи. Потребление электрической энергии за 2014 составило 105327,2 тыс. кВт*час, в том числе: 37654,2 тыс. кВт*час потреблено населением, 67673 тыс. кВт*час предприятиями и организациями различных форм собственности.
Общая протяженность электрических сетей наружного освещения на селитебной зоне территории города составляет более 189,7 км.
В рамках модернизации системы уличного освещения города Клинцы произведена замена светильников на светодиодные, что позволит снизить расходы бюджета городского округа по оплате за электрическую энергию и техническое обслуживание за счет длительного срока службы и низкого потребления электроэнергии светодиодными осветительными приборами.
Общие данные о светильниках
Тип светильника |
тип лампы |
мощность лампы |
количество светильников |
ЖКУ-400 |
ДНат |
400 |
0 |
ЖКУ-250 |
ДНат |
250 |
25 |
ЖКУ-150 |
ДНат |
150 |
1051 |
ЖКУ-100 |
ДНат |
100 |
2455 |
ЖКУ-70 |
ДНат |
70 |
52 |
РКУ-400 |
ДРЛ |
400 |
0 |
РКУ-250 |
ДРЛ |
250 |
482 |
РКУ-250 |
ДРВ |
160 |
0 |
Итого: |
|
|
4065 |
Данные о приборах учета
Количество трансформаторных подстанций от которых запитано уличное освещение |
92 |
Наличие системы АСКУЭ (да/нет/частично) |
да |
Данные о потреблении электроэнергии на уличное освещение
Потребление за 2014 г., кВтч |
1729518 |
Основными поставщиками тепловой энергии города являются ООО "Клинцовская ТЭЦ" и МУП "Тепловые сети". Централизованное теплоснабжение города Клинцы осуществляется ООО "Клинцовская ТЭЦ", 29 котельными и топочными. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет около 61,4 км. Всего за 2014 год город потребил тепла 276,0 тыс. Гкал, в том числе: покупного от ООО "Клинцовская ТЭЦ" 219,1 тыс. Гкал; собственного производства от котельных - 56,9 тыс. Гкал.
Все котельные и топочные, обеспечивающие теплоснабжением жилищный фонд и социальные объекты, работают на природном газе.
Основополагающими факторами, определяющими энергоэффективность, а соответственно и пути к снижению затрат по оплате за тепловую энергию, является планирование реконструкции системы теплоснабжения, оптимизация этой системы, перераспределение нагрузок между источниками.
Протяженность уличных магистральных газопроводов городского округа, в однотрубном исчислении составляет 684,3 км.
Потребление энергетических ресурсов в городском округе приведено в таблице:
Потребление энергетических ресурсов |
Ед. изм. |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Всего |
тыс.т.у.т. |
174,5 |
144,484 |
140,46 |
142,25 |
Электрическая энергия |
тыс. кВт.ч |
95290,4 |
106604,8 |
107960,2 |
105327,2 |
Тепловая энергия |
тыс. Гкал |
276,6 |
287,1 |
265,4 |
276,0 |
Вода |
|
3829,9 |
3745,8 |
3380,2 |
3258 |
Газ |
|
108515,5 |
106453,28 |
102191,6 |
103677,6 |
Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии определена Федеральным Законом РФ N 261-ФЗ от 23.11.2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и другими нормативными документами федерального и регионального уровней.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе составляет 299,9 км, в том числе с твердым покрытием 137,2 км. Исходя из состояния действующей дорожной сети, доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных дорог составляет 54%.
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников движения.
Жилищно-коммунальное хозяйство в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью и требует привлечения больших инвестиций для модернизации и развития. Проблема усугубляется наличием большой задолженности в отрасли, образовавшейся в первую очередь в результате невыполнения своих обязательств бюджетами всех уровней.
Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, перечень и описание целей и задач муниципальной программы
Основные цели муниципальной программы:
- обеспечение населения городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами;
- развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа;
- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и воды, создание условий для перевода бюджетной сферы и жилищного фонда городского округа на энергосберегающий путь развития;
- улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов;
- снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий;
- увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.
Условиями достижения целей муниципальной программы является решение следующих задач:
- увеличение объема использования подземных вод для обеспечения населения городского округа питьевой водой;
- осуществление строительства, реконструкции, модернизации и развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с использованием новых прогрессивных технологий и энергосберегающего оборудования;
- создание условий для привлечения внебюджетного финансирования на принципах государственно-частного партнерства, стимулирования долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения;
- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса;
- обеспечение приборного учета объема потребляемых энергетических ресурсов;
- уменьшение потребления энергетических ресурсов и воды в муниципальных бюджетных учреждениях, органах местного самоуправления и жилищном фонде;
- снижение удельных расходов электрической энергии в системах уличного освещения;
- улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов;
- внедрение современных методов регулирования транспортных потоков, комплексных схем организации дорожного движения;
- совершенствование организации пешеходного движения;
- снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий;
- увеличение пропускной способности улично-дорожной сети;
- проведение инженерных мероприятий в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Сроки реализации муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы - 2016 - 2020 годы.
Постановлением Клинцовской городской Администрации Брянской области от 20 октября 2016 г. N 2497 в раздел внесены изменения
Информация по ресурсному обеспечению
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа и прочих источников. В качестве прочих источников для реализации программы могут привлекаться средства федерального и областного бюджетов, внебюджетные средства: средства предприятий и организаций, заемные средства, средства инвесторов.
Общий объем финансирования программы в 2016 - 2020 годах за счет всех источников составит 197 350 085,51 рублей, в том числе:
Источник/год |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого: |
Областной бюджет, руб. |
102 834 442,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
102 834 442,0 |
Бюджет городского округа, руб. |
36 737 069,10 |
7 909 874,41 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
44 646 943,51 |
Внебюджетные источники, руб. |
10 641 700,0 |
12 345 000,0 |
8 755 300,0 |
8 960 700,0 |
9 166 000,0 |
49 868 700,0 |
Итого: |
150 213 211,10 |
20 254 874,41 |
8 755 300,0 |
8 960 700,0 |
9 166 000,0 |
197 350 085,51 |
Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов
Заказчиком муниципальной программы является Клинцовская городская администрация, которая осуществляет текущее управление программой и несет ответственность за ее результаты.
Заказчик программы:
- разрабатывает обосновывающие материалы по ежегодному бюджетному финансированию мероприятий программы;
- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Подпрограммы;
- проводит мониторинг реализации программных мероприятий, организует сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, подготовку отчетов о ходе реализации Подпрограммы и представляет их в соответствующие органы.
Кроме того, заказчик программы осуществляет подготовку:
- проектов нормативных актов Клинцовской городской администрации по вопросам реализации программы;
- предложений, связанных с корректировкой целевых показателей, сроков исполнения, исполнителей и объемов ресурсов по программе.
Описание мер правового регулирования, направленных на достижение целей и задач муниципальной программы, представлено в таблице:
N |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемый срок принятия |
1 |
Постановление Клинцовской городской администрации |
Разработка схемы организации дорожного движения |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, строительства и тарифно-ценовой политики Клинцовской городской администрации, финансовое управление Клинцовской городской администрации |
2016 год |
Перечень мер правового регулирования реализации муниципальной программы может обновляться и (или) дополняться в ходе реализации муниципальной программы.
Состав муниципальной программы
В рамках муниципальной программы осуществляется реализация следующих подпрограмм:
- "Чистая вода на территории городского округа "город Клинцы Брянской области" (2016 - 2020 годы);
Подробный состав основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы с указанием ресурсов на их выполнение приведен в плане реализации муниципальной программы (приложения 4, 5, 6 к муниципальной программе).
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Показатели результативности и эффективности реализации муниципальной программы и конечные результаты реализации программы приведены в приложениях 7, 8 к муниципальной программе.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие топливно-энергетического
комплекса, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства городского
округа "город Клинцы Брянской
области" (2016-2020 годы)
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы городского округа "город Клинцы Брянской области" "Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа "город Клинцы Брянской области" (2016-2020 годы)
Наименование подпрограммы 1 |
Чистая вода на территории городского округа "город Клинцы Брянской области" (2016 - 2020 годы) (далее Подпрограмма) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, строительства и тарифно-ценовой политики Клинцовской городской администрации |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
отсутствуют |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечень ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, основных мероприятий подпрограммы |
отсутствуют |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
1. Обеспечение населения городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами; 2. Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа; 3. Повышение качества и надежности работы систем водоснабжения и водоотведения. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
1. Увеличение объема использования подземных вод для обеспечения населения городского округа питьевой водой; 2. Осуществление строительства, реконструкции, модернизации и развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с использованием новых прогрессивных технологий и энергосберегающего оборудования; 3. Создание условий для привлечения внебюджетного финансирования на принципах государственно-частного партнерства, стимулирования долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 - 2020 годы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы |
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы - 11 300 000,0 рублей, в том числе:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Показатели результативности и эффективности реализации подпрограммы и конечные результаты реализации подпрограммы приведены в приложении 7 к муниципальной программе. |
Характеристика подпрограммы
Проблема обеспечения населения городского округа доброкачественной питьевой водой относится к числу наиболее социально значимых, поскольку она непосредственно влияет на состояние здоровья граждан и определяет степень экологической и эпидемиологической безопасности.
Качество воды, отпускаемой в сеть города, практически соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", за редким исключением цветности (в РЧВ и распределительной сети), содержания железа (распределительная сеть), ОКБ и ТКБ (в распределительной сети).
Для обеспечения надежного водоснабжения потребителей городского округа и подачи необходимого расхода воды в сеть требуется расширение водозабора (бурение новых скважин), организация модуля водоподготовки и строительство закольцовки сетей, а также несколько водонапорных башен или насосных установок с частотным регулированием.
В целях полного перевода потребителей города Клинцы на артезианское водоснабжение с 2011 года проводилось строительство 2-ой очереди водозаборных сооружений. Основная часть работ уже выполнена.
Очистные сооружения канализации, находящиеся в эксплуатации свыше 40 лет, морально устарели, изношены, не отвечают современным требованиям экологической безопасности.
В целях улучшения экологической ситуации в городе, обеспечения очистки сбрасываемых сточных вод необходима срочная реконструкция существующих канализационных очистных сооружений.
Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, перечень и описание целей и задач подпрограммы
Обеспечение населения чистой питьевой водой является приоритетным направлением политики социально-экономического развития городского округа. Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье населения и качество жизни.
Основные цели Подпрограммы:
1. Обеспечение населения городского округа питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами;
2. Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа;
3. Повышение качества и надежности работы систем водоснабжения и водоотведения.
Задачи Подпрограммы:
1. Увеличение объема использования подземных вод для обеспечения населения городского округа питьевой водой;
2. Осуществление строительства, реконструкции, модернизации и развития систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с использованием новых прогрессивных технологий и энергосберегающего оборудования;
3. Создание условий для привлечения внебюджетного финансирования на принципах государственно-частного партнерства, стимулирования долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения.
Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы - 2016 - 2020 годы.
Информация по ресурсному обеспечению
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа и прочих источников. В качестве прочих источников для реализации программы могут привлекаться средства федерального и областного бюджетов, внебюджетные средства: собственные средства МУП "ВКХ г. Клинцы", заемные средства, средства инвесторов.
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016 - 2020 годах за счет всех источников составит 11 300 000,0 рублей, в том числе:
Источник/год |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Итого: |
Областной бюджет, руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет городского округа, руб. |
500 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500 000,0 |
Внебюджетные источники, руб. |
2 100 000,0 |
2 100 000,0 |
2 200 000,0 |
2 200 000,0 |
2 200 000,0 |
10 800 000,0 |
Итого: |
2 600 000,0 |
2 100 000,0 |
2 200 000,0 |
2 200 000,0 |
2 200 000,0 |
11 300 000,0 |
Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов подпрограммы
Подпрограмма разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О водоснабжении и водоотведении";
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Решение Клинцовского городского Совета народных депутатов от 07.11.2008 N 3-1/595 (ред. от 29.07.2015) "О принятии Устава г. Клинцы в новой редакции";
- Решение Клинцовского городского Совета народных депутатов от 25.12.2013 N 5-909 "Об утверждении муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа "город Клинцы Брянской области" (2014 - 2018 годы с перспективой до 2030 года)";
- Постановление Клинцовской городской администрации от 09.04.2015 г. N 1220 "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского округа "город Клинцы Брянской области" до 2030 года".
Заказчиком Подпрограммы является Клинцовская городская администрация, которая осуществляет текущее управление программой и несет ответственность за ее результаты.
Состав подпрограммы
Подробный состав мероприятий Подпрограммы с указанием ресурсов на их выполнение приведен в плане реализации муниципальной программы (приложение 4 к муниципальной программе).
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Оценка социально-экономической и экологической эффективности Подпрограммы осуществляется на основе системы целевых показателей (индикаторов). Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за отчетный период, равный году, с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы приведены в приложении 7 к муниципальной программе.
При изменении объемов финансирования Программы в установленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов и их значений.
Реализация Программы к концу 2020 года позволит:
1. Увеличить долю населения, имеющего доступ к сетям водоснабжения с артезианской водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности;
2. Сократить потери воды в сетях централизованного водоснабжения с одновременным снижением числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
3. Увеличить долю сточных вод, соответствующих нормативам;
4. Создать комфортные и безопасные условия проживания и деятельности населения, сохранить здоровье людей.
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие топливно-энергетического
комплекса, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства городского
округа "город Клинцы Брянской
области" (2016-2020 годы)
20 февраля, 5 июля 2016 г.
Постановлением Клинцовской городской Администрации Брянской области от 20 февраля 2016 г. N 351 в паспорт Программы внесены изменения
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы городского округа "город Клинцы Брянской области" "Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа "город Клинцы Брянской области" (2016-2020 годы)
Наименование подпрограммы 2 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа "город Клинцы Брянской области" (2016 - 2020 годы) (далее Подпрограмма) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, строительства и тарифно-ценовой политики Клинцовской городской администрации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соисполнители подпрограммы |
отсутствуют |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечень ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, основных мероприятий подпрограммы |
отсутствуют |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы |
- Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и воды, создание условий для перевода бюджетной сферы и жилищного фонда городского округа на энергосберегающий путь развития; - обеспечение потребностей городского округа "город Клинцы Брянской области" в целесообразно минимальном потреблении топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) за счет энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования ТЭР |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы |
- Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики на территории "город Клинцы Брянской области"; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса; - обеспечение приборного учета объема потребляемых энергетических ресурсов; - уменьшение потребления энергетических ресурсов и воды в муниципальных бюджетных учреждениях, органах местного самоуправления и жилищном фонде; - снижение удельных расходов электрической энергии в системах уличного освещения. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 - 2020 гг. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы |
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы - 56 525 155,28 рублей, в том числе:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Показатели результативности и эффективности реализации подпрограммы и конечные результаты реализации подпрограммы приведены в приложении 2 к муниципальной программе. Исходные данные для расчета целевых показателей подпрограммы приведены в приложении 1 к подпрограмме. В результате выполнения Подпрограммы к 2021 г. будут обеспечены: 1. Полный переход на приборный учет при расчетах учреждений, финансируемых из бюджета городского округа "город Клинцы Брянской области", с организациями коммунального комплекса; 2. осуществление полного контроля за расходованием топливно-энергетических ресурсов в организациях муниципальной бюджетной сферы; 3. снижение затрат бюджета городского округа "город Клинцы Брянской области" в результате уменьшения потребления топливно-энергетических ресурсов организациями муниципальной бюджетной сферы; 4. Переход на приборный учет при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса; 5. Повышение энергетической эффективности функционирования ресурсоснабжающих организаций города Клинцы. |
Краткая характеристика подпрограммы
Целевая направленность настоящей Подпрограммы определяется необходимостью решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунального комплекса, устойчивого и надежного энергоснабжения населения, социальной сферы и экономики на территории муниципального образования городского округа "город Клинцы Брянской области".
В настоящее время экономика и бюджетная сфера городского округа характеризуется повышенной энергоемкостью. Постепенный рост энергопотребления во всех отраслях экономики, а также в жилищном фонде неизбежно приведет к дальнейшему росту энергоемкости муниципального продукта, производимого на территории города Клинцы. Потенциал энергосбережения в городе по всем направлениям деятельности.
В городском округе, как и в целом по Российской Федерации, имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.
В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат муниципального сектора экономики, жилого фонда, бюджетной сферы возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения, объектов жилого фонда, предприятий коммунального комплекса.
Процесс энергосбережения в городе Клинцы можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо сформировать структуру управления, нормативно-правовую основу и финансово-экономические механизмы, способствующие развитию энергосбережения в городе.
Реализация подпрограммы позволит осуществить первоочередные мероприятия, необходимые для полномасштабного внедрения инноваций и модернизации энергетического хозяйства на территории городского округа, а также достичь уровня назначенного потенциала энергосбережения.
Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, перечень и описание целей и задач подпрограммы
Основными целями Подпрограммы являются:
- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и воды, создание условий для перевода бюджетной сферы и жилищного фонда городского округа на энергосберегающий путь развития;
Задачи Подпрограммы:
- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса;
- обеспечение приборного учета объема потребляемых энергетических ресурсов;
- уменьшение потребления энергетических ресурсов и воды в муниципальных бюджетных учреждениях, органах местного самоуправления и жилищном фонде;
- снижение удельных расходов электрической энергии в системах уличного освещения.
Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы - 2016 - 2020 годы.
Постановлением Клинцовской городской Администрации Брянской области от 20 февраля 2016 г. N 351 в раздел внесены изменения
Информация по ресурсному обеспечению
В рамках Подпрограммы предусматривается финансирование мероприятий за счет средств бюджета городского округа и внебюджетных источников. В качестве внебюджетных источников для реализации Подпрограммы могут привлекаться собственные средства предприятий и организаций, заемные средства, средства инвесторов.
Указанные в Подпрограмме объемы финансирования отдельных мероприятий являются предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год.
Планируемое распределение необходимых объемов финансирования мероприятий коммунального комплекса, реализуемых в рамках Подпрограммы в течение 2016 - 2020 годов:
Источник/год |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Всего, руб. |
Средства областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Средства бюджета городского округа |
9546580,87 |
7909874,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17456455,28 |
Внебюджетные источники |
8541700 |
10245000,00 |
6555300,00 |
6760700,00 |
6966000,00 |
39068700,00 |
Итого: |
18088280,87 |
18154874,41 |
6555300,00 |
6760700,00 |
6966000,00 |
56525155,28 |
Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов подпрограммы
Подпрограмма разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1. Закон РФ N 261-ФЗ от 23.11.2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
2. Закон РФ N 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления";
3. Указ Президента РФ N 579 от 13.05.2010 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов МСУ городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Федеральный закон "Об энергосбережении" от 03.04.1996 N 28-ФЗ;
4. Указ Президента РФ N 889 от 04.07.2008 г. "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики";
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Указа следует читать как "04.06.2008 г."
5. Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. (утверждена распоряжением Правительства РФ N 1715-р от 13.11.2009 г.);
6. Постановление Правительства N 67 от 20.02.2010 г. N 67 "О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
7. Постановление Правительства N 1225 от 31.12.2009 г. "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
8. Приказ Минэкономразвития РФ N 61 от 17.02.2010 г. "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
9. Закон Брянской области от 15.05.2000 N 26-З "Об энергосбережении";
10. Постановление администрации Брянской области от 09.12.2010 N 1270 "Об утверждении программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Брянской области на 2010 - 2020 годы и целевые показатели на период до 2020 года".
Реализация Подпрограммы обеспечивается за счет проведения подпрограммных мероприятий на следующих уровнях:
- предприятия и организации;
- органы местного самоуправления.
При реализации подпрограммных мероприятий на предприятии (в организации) руководитель, с учетом специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации).
Главным ответственным лицом, осуществляющим контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях (предприятиях), является руководитель муниципального учреждения (предприятия), эксплуатирующего помещения. Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах).
Заказчиком Подпрограммы является Клинцовская городская администрация, которая осуществляет текущее управление подпрограммой и несет ответственность за ее результаты.
Заказчик подпрограммы:
- координирует работу исполнителей подпрограммных мероприятий и проектов;
- разрабатывает обосновывающие материалы по ежегодному бюджетному финансированию мероприятий Подпрограммы;
- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Подпрограммы;
- осуществляет координацию взаимодействия исполнителей Подпрограммы для осуществления подпрограммных мероприятий;
- проводит мониторинг реализации подпрограммных мероприятий, организует сбор периодической отчетности о ходе выполнения подпрограммных мероприятий, подготовку отчетов о ходе реализации Подпрограммы и представляет их в соответствующие органы.
Кроме того, заказчик Подпрограммы осуществляет подготовку:
- проектов нормативных актов Клинцовской городской администрации по вопросам реализации Подпрограммы;
- предложений, связанных с корректировкой целевых показателей, сроков исполнения, исполнителей и объемов ресурсов по Подпрограмме.
Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации подпрограммных мероприятий производится в порядке, установленном для размещения муниципальных заказов.
Исполнители подпрограммы:
- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых для реализации мероприятий подпрограммы;
- на основании условий заключенных договоров, в установленном порядке отчитываются перед заказчиком Подпрограммы о выполненных работах и достигнутых результатах.
Состав подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы разработаны с учетом примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и энергоэффективности, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 17.02.2010 года N 61.
Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием сроков их реализации, исполнителей и объемов финансирования изложен в приложении 5 к муниципальной программе.
В перечне подпрограммных мероприятий содержатся:
1. Мероприятия по энергосбережению в муниципальных бюджетных учреждениях;
2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной и производственной сферах;
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда.
Перечень мероприятий может корректироваться путем внесения изменений в настоящую Подпрограмму.
Мероприятия Подпрограммы ежегодно подлежат уточнению:
по итогам анализа отчетов ответственных за реализацию подпрограммы;
по результатам проведенного энергоаудита муниципальных зданий, включенных в Подпрограмму, и на основании проектно-сметной документации;
при получении экономии средств бюджета городского округа при реализации программы, в том числе в результате экономии энергоресурсов;
при получении дополнительных источников финансирования подпрограммы (перевыполнение плана доходов бюджета городского округа, внебюджетных источников и т.д.).
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Подпрограммы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в сфере энергосбережения за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач.
Эффективность Подпрограммы будет достигнута за счет ввода нового энергоэффективного оборудования, улучшения технико-экономических показателей работы оборудования, минимизации затрат на ремонты энергетического оборудования, также снижения потерь энергоресурсов при их транспортировке по сетям.
Кроме того, выполнение мероприятий по обеспечению надежности тепло- и электроснабжения населенных пунктов окажет положительное влияние на социальный климат в области, повысит уровень оплаты за потребленные ресурсы.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится в соответствии с рассчитанными целевыми показателями (индикаторами) в приложении 8 к муниципальной программе.
Исходные и спрогнозированные данные для расчета целевых показателей (индикаторов) приведены в приложении 1 к Подпрограмме.
Постановлением Клинцовской городской Администрации Брянской области от 5 июля 2016 г. N 1613 приложение изложено в новой редакции
Текст приложения приводится без учета внесенных изменений
Приложение 1
к подпрограмме "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
на территории городского округа
"город Клинцы Брянской области"
(2016-2020 годы)
Общие сведения
(исходные данные) для расчета целевых показателей Подпрограммы
20 февраля, 5 июля 2016 г.
N |
Показатель |
Ед. изм. |
2012 (факт) |
2013 (факт) |
2014 (факт) |
2015 (план) |
2016 (план) |
2017 (план) |
2018 (план) |
2019 (план) |
2020 (план) |
1 |
Объем потребления ЭЭ МО |
тыс. кВтч |
106605 |
107960 |
105327 |
106380 |
107444 |
108519 |
109604 |
110700 |
111807 |
2 |
Объем потребления ТЭ МО |
тыс. Гкал |
287 |
265 |
276 |
273 |
271 |
268 |
265 |
262 |
260 |
3 |
Объем потребления холодной воды МО |
тыс. куб. м. |
3746 |
3380 |
3258 |
3225 |
3193 |
3161 |
3130 |
3098 |
3067 |
4 |
Объем потребления горячей воды МО |
тыс. куб. м |
523 |
496 |
451 |
446 |
442 |
438 |
433 |
429 |
425 |
5 |
Объем потребления природного газа МО |
тыс. куб. м |
106453 |
102192 |
103678 |
104715 |
105762 |
106820 |
107888 |
108967 |
110056 |
6 |
Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. кВтч |
106605 |
107960 |
105327 |
106380 |
107444 |
108519 |
109604 |
110700 |
111807 |
7 |
Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. Гкал |
187 |
145 |
196 |
194 |
197 |
198 |
199 |
202 |
208 |
8 |
Объем потребления холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м. |
1791 |
1467 |
1667 |
1709 |
1788 |
1865 |
1940 |
2076 |
2147 |
9 |
Объем потребления горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м |
66 |
243 |
318 |
313 |
314 |
319 |
321 |
326 |
340 |
10 |
Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |
тыс. куб. м |
84664 |
81805 |
85959 |
86913 |
89898 |
92933 |
94941 |
96980 |
99051 |
11 |
Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов |
т.у.т. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО |
т.у.т. |
47495 |
45764 |
45337 |
44929 |
44525 |
44124 |
43727 |
43333 |
42943 |
13 |
Объем потребления электрической энергии в муниципальных бюджетных учреждениях и органах местного самоуправления |
кВтч |
1761495 |
1766887 |
2003781 |
1999773 |
1995766 |
1989755 |
1985747 |
1983743 |
1977732 |
14 |
Объем потребления тепловой энергии в муниципальных бюджетных учреждениях и органах местного самоуправления |
Гкал |
19529 |
16308 |
18309 |
18126 |
17945 |
17765 |
17588 |
17412 |
17238 |
15 |
Объем потребления холодной воды в муниципальных бюджетных учреждениях и органах местного самоуправления |
куб. м |
94430 |
100219 |
69282 |
68589 |
67903 |
67224 |
66552 |
65886 |
65228 |
16 |
Объем потребления горячей воды в муниципальных бюджетных учреждениях и органах местного самоуправления |
куб. м |
1033 |
813 |
889 |
887 |
885 |
884 |
882 |
880 |
878 |
17 |
Объем потребления природного газа в муниципальных бюджетных учреждениях и органах местного самоуправления |
куб. м |
137700 |
181000 |
126000 |
124740 |
123493 |
122258 |
121035 |
119825 |
118626 |
18 |
Площадь размещения муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления |
кв. м. |
95090 |
95519 |
99881 |
99881 |
99881 |
99881 |
99881 |
99881 |
99881 |
19 |
Численность сотрудников муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления |
чел. |
2037 |
1875 |
1742 |
1742 |
1742 |
1742 |
1742 |
1742 |
1742 |
20 |
Планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
тыс. руб. |
42505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в городском бюджете на реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году |
тыс. руб. |
2499 |
9411,8 |
11612,8 |
7045,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах |
Гкал |
118520 |
91747 |
79684 |
78887 |
78098 |
77317 |
76544 |
75779 |
75021 |
23 |
Объем потребления холодной воды в многоквартирных домах |
куб. м |
1892611 |
2120375 |
1387342 |
1387331 |
1392014 |
1396697 |
1401344 |
1405954 |
1410671 |
24 |
Объем потребления горячей воды в многоквартирных домах |
куб. м |
325800 |
306100 |
280100 |
281003 |
281892 |
282746 |
283633 |
284450 |
285336 |
25 |
Объем потребления электрической энергии в многоквартирных домах |
кВтч |
17615300 |
17753100 |
19376700 |
19550678 |
19724452 |
19899185 |
20072861 |
20247513 |
20422129 |
26 |
Площадь многоквартирных домов |
кв. м. |
941600 |
960000 |
986300 |
995300 |
1004300 |
1013300 |
1022300 |
1031300 |
1040300 |
27 |
Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах |
чел. |
34440 |
34783 |
35023 |
35143 |
35263 |
35383 |
35503 |
35623 |
35743 |
28 |
Объем потребления природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления |
тыс. куб. м. |
1306 |
1419 |
1556 |
1793 |
1822 |
1850 |
1892 |
1919 |
1945 |
29 |
Площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления |
кв. м. |
95600 |
110000 |
126100 |
144600 |
148100 |
151600 |
155100 |
158600 |
162100 |
30 |
Объем потребления природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения |
тыс. куб. м. |
11096 |
10988 |
8438 |
8451 |
8463 |
8476 |
8490 |
8502 |
8513 |
31 |
Количество жителей проживающих в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения |
чел. |
33145 |
33235 |
33250 |
33310 |
33370 |
33430 |
33490 |
33550 |
33610 |
32 |
Объем потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах |
т.у.т. |
2184 |
2197 |
2395 |
2416 |
2437 |
2459 |
2480 |
2501 |
2523 |
33 |
Объем потребления топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями |
т.у.т. |
36585 |
36354 |
38224 |
37971 |
37729 |
37490 |
37244 |
36994 |
36737 |
34 |
Объем выработки тепловой энергии тепловыми электростанциями |
млн. Гкал |
0,229 |
0,22 |
0,219 |
0,218 |
0,216 |
0,215 |
0,214 |
0,212 |
0,211 |
35 |
Объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными |
т.у.т. |
12262 |
11783 |
12083 |
12020 |
11957 |
11895 |
11835 |
11775 |
11715 |
36 |
Объем выработки тепловой энергии котельными |
Гкал |
73879 |
71192 |
73262 |
72896 |
72531 |
72169 |
71808 |
71449 |
71091 |
37 |
Объем потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения |
тыс. кВтч |
4162 |
4317 |
4639 |
4590 |
4531 |
4459 |
4414 |
4357 |
4300 |
38 |
Объем транспортировки теплоносителя в системе теплоснабжения |
тыс. куб. м. |
11796 |
13271 |
13819 |
13662 |
13525 |
13390 |
13256 |
13124 |
12992 |
39 |
Объем потерь тепловой энергии при ее передаче |
Гкал |
13352 |
12419 |
12699 |
12576 |
12422 |
12269 |
12147 |
11998 |
11851 |
40 |
Общий объем передаваемой тепловой энергии |
Гкал |
300352 |
277419 |
288699 |
285812 |
282954 |
280124 |
277323 |
274550 |
271804 |
41 |
Объем потерь воды при ее передаче |
тыс. куб. м. |
385 |
358 |
326 |
322 |
318 |
313 |
310 |
306 |
303 |
42 |
Объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения |
тыс. кВтч |
2900 |
2834 |
2616 |
2590 |
2564 |
2535 |
2506 |
2480 |
2455 |
43 |
Объем потребления электрической энергии в системах водоотведения |
тыс. кВтч |
1852 |
1809 |
1851 |
1932 |
1914 |
1897 |
1879 |
1862 |
1845 |
44 |
Общий объем водоотведенной воды |
куб. м. |
3222 |
2952 |
2750 |
2871 |
2845 |
2820 |
2795 |
2770 |
2745 |
45 |
Объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения |
кВтч |
2162921 |
1459092 |
1488617 |
1488688 |
1487472 |
1487584 |
1487696 |
1486479,6 |
1486591,5 |
46 |
Общая площадь уличного освещения территории МО |
кв. м. |
1327900 |
1327900 |
1327900 |
1328000 |
1328100 |
1328200 |
1328300 |
1328400 |
1328500 |
Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие топливно-энергетического
комплекса, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства городского
округа "город Клинцы Брянской
области" (2016-2020 годы)
20 февраля, 9 марта, 27 мая, 5, 26 июля, 2 сентября, 20 октября 2016 г.
Постановлением Клинцовской городской Администрации Брянской области от 20 октября 2016 г. N 2497 в паспорт внесены изменения
Паспорт
подпрограммы муниципальной программы городского округа "город Клинцы Брянской области" "Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа "город Клинцы Брянской области" (2016-2020 годы)
Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации подпрограммы
В городе Клинцы за 12 месяцев 2014 года произошло 49 ДТП (-23,4% АППГ), где 4 человека погибли (+33,3% к АППГ) и 62 человек ранено (-19,5% к АППГ).
Одним из основных видов нарушений водителями Правил дорожного движения, приведшими к совершению ДТП, явилось превышение установленной скорости движения, не предоставление преимущества в движении, управление транспортом с не пристегнутым ремнем, нарушение правил проезда пешеходных переходов, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
За 12 месяцев 2014 года на дорогах и улицах города произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в котором 5 детей травмировано, за аналогичный период прошлого года произошло 4 ДТП с участием детей, где 1 ребенок погиб и 3 травмировано.
За 12 месяцев 2014 года в городе по вине пешеходов произошло 6 ДТП в которых 1 пешеход погиб и 5 травмировано, в 2013 году произошло 6 ДТП по вине пешеходов, в которых 2 пешехода погибло и 6 травмировано.
Определяющее влияние на уровень аварийности оказывают водители транспортных средств, на долю которых приходится более 70 процентов всех ДТП. Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняется следующими причинами:
постоянно возрастающая мобильность населения;
уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки;
недостатки системы государственного управления, регулирования и контроля деятельности за безопасностью дорожного движения, отсутствие механизмов финансирования и стимулирования деятельности по повышению безопасности дорожного движения;
массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения, недостаточное понимание и поддержка мероприятий со стороны общества, отсутствие должной ответственности у руководителей всех уровней;
недостатки в содержании дорожно-уличной сети, отсутствие современных систем организации движения в городе;
недостатки технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения (далее - БДД), в первую очередь, несоответствие современным требованиям технического уровня транспортных средств, отставание в системах связи, приводящее к несвоевременному обнаружению ДТП и оказанию первой помощи пострадавшим.
Изучение особенностей дорожно-транспортных происшествий показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой тяжестью последствий. Неэффективна организация работы по оказанию помощи лицам, пострадавшим в ДТП.
Ожидаемые показатели аварийности в условиях отсутствия программно-целевого метода
Индикатор |
Фактические показатели |
Плановые показатели |
||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, человек |
78 |
71 |
66 |
41 |
36 |
31 |
28 |
25 |
Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, единиц |
62 |
58 |
49 |
43 |
39 |
32 |
29 |
27 |
Таким образом, необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена следующими причинами:
социально-экономическая острота проблемы;
межотраслевой и межведомственный характер проблемы.
Только с помощью специальных мер, постоянно осуществляемых на муниципальном уровне, можно уменьшить негативные последствия автомобилизации. Эти меры реализуются в рамках специальных подпрограмм повышения БДД, которые являются частью общенациональной программы Российской Федерации.
Приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, перечень и описание целей и задач подпрограммы
Целью Подпрограммы являются сокращение количества лиц, погибающих в результате дорожно-транспортных происшествий, количества
детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Это позволит снизить показатели аварийности в городе и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы.
Условиями достижения целей программы является решение следующих задач:
- улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов;
- внедрение современных методов регулирования транспортных потоков, комплексных схем организации дорожного движения;
- совершенствование организации пешеходного движения;
- снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий;
- увеличение пропускной способности улично-дорожной сети;
- проведение инженерных мероприятий в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы - 2016 - 2020 годы.
Постановлением Клинцовской городской Администрации Брянской области от 20 октября 2016 г. N 2497 в раздел внесены изменения
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
При планировании ресурсного обеспечения подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, состояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также реальная возможность ее решения при областной поддержке.
Финансирование мероприятий подпрограммы может осуществляться за счет средств областного бюджета, бюджета городского округа "город Клинцы Брянской области" и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 - 2020 годах составляет 129 524 930,23 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 102 834 442,0 рублей, бюджета городского округа - 26 690 488,23 рублей, внебюджетных источников - 0,00 рублей.
Источник/год |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего, руб. |
Средства областного бюджета |
102 834 442,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
102 834 442,0 |
Средства бюджета городского округа |
26 690 488,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26 690 488,23 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
129 524 930,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
129 524 930,23 |
Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов подпрограммы
Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения регламентированы ст. 6 Федерального закона N 196-ФЗ от 10.12.1995 г. "О безопасности дорожного движения", положениями Федеральных законов от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Положения, касающиеся обязанностей должностных лиц предприятий, организаций и учреждений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, объединены в самостоятельный документ - "Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения", утвержденный Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 (с последующими изменениями и дополнениями).
Заказчиком Подпрограммы является Клинцовская городская администрация, которая осуществляет текущее управление подпрограммой и несет ответственность за ее результаты.
Заказчик подпрограммы:
- координирует работу исполнителей подпрограммных мероприятий и проектов;
- разрабатывает обосновывающие материалы по ежегодному бюджетному финансированию мероприятий Подпрограммы;
- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Подпрограммы;
- осуществляет координацию взаимодействия исполнителей Подпрограммы для осуществления подпрограммных мероприятий;
- проводит мониторинг реализации подпрограммных мероприятий, организует сбор периодической отчетности о ходе выполнения подпрограммных мероприятий, подготовку отчетов о ходе реализации Подпрограммы и представляет их в соответствующие органы.
Кроме того, заказчик Подпрограммы осуществляет подготовку:
- проектов нормативных актов Клинцовской городской администрации по вопросам реализации Подпрограммы;
- предложений, связанных с корректировкой целевых показателей, сроков исполнения, исполнителей и объемов ресурсов по Подпрограмме.
Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации подпрограммных мероприятий производится в порядке, установленном для размещения муниципальных заказов.
Исполнители подпрограммы:
- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых для реализации мероприятий подпрограммы;
- на основании условий заключенных договоров, в установленном порядке отчитываются перед заказчиком Подпрограммы о выполненных работах и достигнутых результатах.
Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию подпрограммных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.
Состав подпрограммы
Подробный состав мероприятий Подпрограммы с указанием ресурсов на их выполнение приведен в плане реализации муниципальной программы (приложение 6 к муниципальной программе).
Прогноз конечных результатов подпрограммы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере, а также перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Снижение к 2021 году в 2 раза количества лиц, погибающих в результате дорожно-транспортных происшествий, по сравнению с 2014 годом:
Индикатор |
2016 - 2020 годы |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Снижение количества лиц, погибающих в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с 2014 годом), человек |
7 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
Снижение к 2021 году на 20 процентов количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими по сравнению с 2014 годом:
Индикатор |
2016 - 2020 годы |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (по сравнению с 2014 годом), единиц |
9 |
3 |
2 |
2 |
1 |
1 |
Снижение к 2021 году на 40 процентов количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий:
Индикатор |
2016 - 2020 годы |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Снижение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с 2014 годом), человек |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие топливно-энергетического
комплекса, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства городского
округа "город Клинцы Брянской
области" (2016-2020 годы)
План
реализации муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа "город Клинцы Брянской области" (2016 - 2020 годы)
N пп |
Наименование подпрограммы основное мероприятие, мероприятие |
Ответственный исполнитель |
Источник финансового обеспечения |
Объем средств на реализацию, рублей |
|||||
Всего |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Чистая вода на территории городского округа "город Клинцы Брянской области" (2016 - 2020 годы) Реконструкция канализационных очистных сооружений |
Клинцовская городская администрация |
средства областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
средства бюджета городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
10 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|||
Итого: |
10 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|||
2 |
Проектирование и строительство водозабора и водопроводных сетей (п. Банный, с. Ардонь) |
Клинцовская городская администрация |
средства областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
средства бюджета городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
800 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|||
Итого: |
800 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|||
3 |
Строительство канализационной напорной станции по пер. 6-му Вьюнковскому г. Клинцы Брянской области |
Клинцовская городская администрация |
средства областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
средства бюджета |
|
|
|
|
|
|
|||
городского округа |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Итого: |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого: |
|
средства областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
средства бюджета городского округа |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
10 800 000,00 |
2 100 000,00 |
2 100 000,00 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
|||
Всего по программе: |
11 300 000,00 |
2 600 000,00 |
2 100 000,00 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
Постановлением Клинцовской городской Администрации Брянской области от 20 февраля 2016 г. N 351 приложение изложено в новой редакции
Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие топливно-энергетического
комплекса, жилищно-коммунального
хозяйства городского округа
"город Клинцы Брянской
области" (2016-2020 годы)
План
реализации муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа "город Клинцы Брянской области" (2016-2020 годы)
20 февраля 2016 г.
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
N |
Наименование подпрограммы, основное мероприятие, мероприятие |
Ответственный исполнитель |
Источник финансового обеспечения |
Объем средств на реализацию, рублей |
|||||
Всего |
в том числе по годам |
||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа "город Клинцы Брянской области" (2016 - 2020 годы) Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной и производственной сферах. |
Руководители учреждений |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
17 341 579,41 |
9 431 705,00 |
7 909 874,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
6 525 100,00 |
2 525 100,00 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
итого |
23 866 679,41 |
11 956 805,00 |
11 909 874,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения |
Клинцовская городская администрация |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
17 341 579,41 |
9 431 705,00 |
7 909 874,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
итого |
17 341 579,41 |
9 431 705,00 |
7 909 874,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.1.1 |
Реконструкция уличного освещения (муниципальный контракт на оказание услуг энергосервиса для муниципальных нужд от 02.08.2012 г. N 0127300008112000186-3 на сумму 42505,000 тыс. руб. с последующим возмещением затрат с 2013 г. за счет экономии энергетического ресурса) |
Клинцовская городская администрация |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
17 341 579,41 |
9 431 705,00 |
7 909 874,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
итого |
17 341 579,41 |
9 431 705,00 |
7 909 874,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем теплоснабжения |
Организации коммунального комплекса |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
6 200 000,00 |
2 200 000,00 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
итого |
6 200 000,00 |
2 200 000,00 |
4 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.1 |
Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий при восстановлении тепловой изоляции |
МУП "Тепловые сети" |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
2 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
итого |
2 000 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.2 |
Реконструкция котельной N 18 (с заменой оборудования для перевода котельной в автономный режим работы) |
МУП "Тепловые сети" |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
итого |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.3 |
Реконструкция котельной N 8 (с заменой оборудования для перевода котельной в автономный режим работы) |
МУП "Тепловые сети" |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
1 400 000,00 |
0,00 |
1 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
итого |
1 400 000,00 |
0,00 |
1 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.2.4 |
Реконструкция котельной N 12 (с заменой оборудования для перевода котельной в автономный режим работы) |
МУП "Тепловые сети" |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
1 600 000,00 |
0,00 |
1 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
итого |
1 600 000,00 |
0,00 |
1 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.3 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения |
МУП "ВКХ г. Клинцы" |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
325 100,00 |
325 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
итого |
325 100,00 |
325 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.3.1 |
Подключение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС УЭ) на подстанциях "Водозабор", "Водоочистная", "Западная" |
МУП "ВКХ г. Клинцы" |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
196 000,00 |
196 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
итого |
196 000,00 |
196 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.3.2 |
Установка частотного регулирования насосов на артезианских скважинах |
МУП "ВКХ г. Клинцы" |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
129 100,00 |
129 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
итого |
129 100,00 |
129 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда. |
Управляющие компании, собственники помещений |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
32 543 600,00 |
6 016 600,00 |
6 245 000,00 |
6 555 300,00 |
6 760 700,00 |
6 966 000,00 |
|||
итого |
32 543 600,00 |
6 016 600,00 |
6 245 000,00 |
6 555 300,00 |
6 760 700,00 |
6 966 000,00 |
|||
2.1 |
Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах, ремонт систем отопления и ГВС: ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов, модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления, обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС |
Управляющие компании, собственники помещений |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
7 377 500,00 |
1 327 500,00 |
1 400 000,00 |
1 500 000,00 |
1 550 000,00 |
1 600 000,00 |
|||
итого |
7 377 500,00 |
1 327 500,00 |
1 400 000,00 |
1 500 000,00 |
1 550 000,00 |
1 600 000,00 |
|||
2.2 |
Утепление и замена оконных блоков и дверей |
Управляющие компании, собственники помещений |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
8 241 500,00 |
1 541 500,00 |
1 600 000,00 |
1 650 000,00 |
1 700 000,00 |
1 750 000,00 |
|||
итого |
8 241 500,00 |
1 541 500,00 |
1 600 000,00 |
1 650 000,00 |
1 700 000,00 |
1 750 000,00 |
|||
2.3 |
Перекладка электрических сетей для снижения потерь электроэнергии, повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений: замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы, установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования |
Управляющие компании, собственники помещений |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
2 940 200,00 |
550 200,00 |
560 000,00 |
580 000,00 |
600 000,00 |
650 000,00 |
|||
итого |
2 940 200,00 |
550 200,00 |
560 000,00 |
580 000,00 |
600 000,00 |
650 000,00 |
|||
2.4 |
Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС |
Управляющие компании, собственники помещений |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
630 000,00 |
80 000,00 |
100 000,00 |
130 000,00 |
150 000,00 |
170 000,00 |
|||
итого |
630 000,00 |
80 000,00 |
100 000,00 |
130 000,00 |
150 000,00 |
170 000,00 |
|||
2.5 |
Промывка стояков и трубопроводов системы отопления |
Управляющие компании, собственники помещений |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
10 322 200,00 |
1 962 200,00 |
2 000 000,00 |
2 080 000,00 |
2 130 000,00 |
2 150 000,00 |
|||
итого |
10 322 200,00 |
1 962 200,00 |
2 000 000,00 |
2 080 000,00 |
2 130 000,00 |
2 150 000,00 |
|||
2.6 |
Утепление пола чердака |
Управляющие компании, собственники помещений |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
320 000,00 |
50 000,00 |
60 000,00 |
65 000,00 |
70 000,00 |
75 000,00 |
|||
итого |
320 000,00 |
50 000,00 |
60 000,00 |
65 000,00 |
70 000,00 |
75 000,00 |
|||
2.7 |
Заделка межпанельных и компенсационных швов в стенах здания |
Управляющие компании, собственники помещений |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
1 808 000,00 |
333 000,00 |
350 000,00 |
370 000,00 |
375 000,00 |
380 000,00 |
|||
итого |
1 808 000,00 |
333 000,00 |
350 000,00 |
370 000,00 |
375 000,00 |
380 000,00 |
|||
2.8 |
Установка балансировочных вентилей и балансировка системы отопления |
Управляющие компании, собственники помещений |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
877 900,00 |
167 900,00 |
170 000,00 |
175 000,00 |
180 000,00 |
185 000,00 |
|||
итого |
877 900,00 |
167 900,00 |
170 000,00 |
175 000,00 |
180 000,00 |
185 000,00 |
|||
2.9 |
Установка запорных вентилей на радиаторах |
Управляющие компании, собственники помещений |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
26 300,00 |
4 300,00 |
5 000,00 |
5 300,00 |
5 700,00 |
6 000,00 |
|||
итого |
26 300,00 |
4 300,00 |
5 000,00 |
5 300,00 |
5 700,00 |
6 000,00 |
|||
2.10 |
Возмещение затрат по установке общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, соразмерно доле помещений, находящихся в муниципальной собственности, в праве общей собственности на это имущество |
Клинцовская городская администрация |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
114 875,87 |
114 875,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
итого |
114 875,87 |
114 875,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Итого по подпрограмме |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет городского округа |
17 456 455,28 |
9 546 580,87 |
7 909 874,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
39 068 700,00 |
8 541 700,00 |
10 245 000,00 |
6 555 300,00 |
6 760 700,00 |
6 966 000,00 |
|||
итого |
56 525 155,28 |
18 088 280,87 |
18 154 874,41 |
6 555 300,00 |
6 760 700,00 |
6 966 000,00 |
Постановлением Клинцовской городской Администрации Брянской области от 20 октября 2016 г. N 2497 приложение изложено в новой редакции
Текст приложения приводится без учета внесенных изменений
Постановлением Клинцовской городской Администрации Брянской области от 2 сентября 2016 г. N 2120 в приложение внесены изменения
Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие топливно-энергетического
комплекса, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства городского
округа "город Клинцы
Брянской области" (2016 - 2020 годы)
План
реализации муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа "город Клинцы Брянской области" (2016 - 2020 годы)"
20 февраля, 9 марта, 6 апреля, 7, 27 мая, 5, 26 июля, 2 сентября, 20 октября 2016 г.
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
N |
Наименование подпрограммы, основное мероприятие, мероприятие |
Ответственный исполнитель |
Источник финансового обеспечения |
Объем средств на реализацию, рублей |
|||||
Всего |
в том числе по годам |
||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Повышение безопасности дорожного движения в городском округе "город Клинцы Брянской области" в 2016 - 2020 годах Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
Клинцовская городская администрация |
областной бюджет |
97 443 060,00 |
97 443 060,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
9 723 177,97 |
9 723 177,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
итого |
107 166 237,97 |
107 166 237,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2 |
Нанесение дорожной разметки |
Клинцовская городская администрация |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
1 166 130,20 |
1 166 130,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
итого |
1 166 130,20 |
1 166 130,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
3 |
Ямочный ремонт автомобильных дорог |
Клинцовская городская администрация |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
498 000,00 |
498 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
итого |
498 000,00 |
498 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
4 |
Устройство ливневой канализации |
Клинцовская городская администрация |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
итого |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
5 |
Устройство искусственных неровностей |
Клинцовская городская администрация |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
34 000,00 |
34 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
итого |
34 000,00 |
34 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
6 |
Установка дорожных знаков |
Клинцовская городская администрация |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
318 012,22 |
318 012,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
итого |
318 012,22 |
318 012,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
7 |
Ремонт металлических ограждений |
Клинцовская городская администрация |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
64 256,00 |
64 256,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
итого |
64 256,00 |
64 256,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
8 |
Установка металлических ограждений |
Клинцовская городская администрация |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
99 000,00 |
99 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
итого |
99 000,00 |
99 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
9 |
Технадзор по ремонту моста и автомобильных дорог |
Клинцовская городская администрация |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
1 225 316,27 |
1 225 316,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
итого |
1 225 316,27 |
1 225 316,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
10 |
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Клинцы |
Клинцовская городская администрация |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
2 114 897,57 |
2 114 897,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
итого |
2 114 897,57 |
2 114 897,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
11 |
Содержание автомобильных дорог |
Клинцовская городская администрация |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
10 997 698,00 |
10 997 698,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
итого |
10 997 698,00 |
10 997 698,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
12 |
Итого по муниципальной программе |
|
областной бюджет |
97 443 060,00 |
97 443 060,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет городского округа |
26 590 488,23 |
26 590 488,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
итого |
124 033 548,23 |
124 033 548,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приложение 7
к муниципальной программе
"Развитие топливно-энергетического
комплекса, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства городского
округа "город Клинцы Брянской
области" (2016-2020 годы)
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа "город Клинцы Брянской области" (2016-2020 годы), подпрограммы "Чистая вода на территории городского округа "город Клинцы Брянской области" (2016-2020 годы)
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Целевые значения показателей (индикаторов) |
|||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2014 год |
2019 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Доля населения, имеющего доступ к сетям водоснабжения с артезианской водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах |
% |
2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям |
% |
0,73 |
0,65 |
0,62 |
0,55 |
0,52 |
0,50 |
3 |
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям |
% |
0,78 |
0,75 |
0,73 |
0,65 |
0,58 |
0,45 |
4 |
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
% |
98 |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5 |
Увеличение доли российского оборудования и материалов в структуре затрат организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение |
% |
88 |
89 |
90 |
92 |
93 |
95 |
6 |
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене |
% |
66 |
64 |
62 |
60 |
56 |
55 |
Постановлением Клинцовской городской Администрации Брянской области от 5 июля 2016 г. N 1613 приложение изложено в новой редакции
Текст приложения приводится без учета внесенных изменений
Приложение 8
к муниципальной программе
"Развитие топливно-энергетического
комплекса, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства городского
округа "город Клинцы Брянской
области" (2016-2020 годы)
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа "город Клинцы Брянской области" (2016 - 2020 годы), подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа "город Клинцы Брянской области" (2016-2020 годы)
20 февраля, 5 июля 2016 г.
N |
Наименование целевого показателя |
Единицы измерения |
Расчетная формула |
Целевые значения показателей (индикаторов) |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|||||||||
1.1 |
доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; |
% |
(ОП мо.ээ. учет/ОП мо.ээ. общий)*100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.2 |
доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
% |
(ОП мо.тэ. учет/ОП мо.тэ. общий)*100 |
71 |
71 |
73 |
74 |
75 |
77 |
80 |
1.3 |
доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
% |
(ОП мо.хвс. учет/ОП мо.хвс. общий)*100 |
51 |
53 |
56 |
59 |
62 |
67 |
70 |
1.4 |
доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |
% |
(ОП мо.гвс. учет/ОП мо.гвс. общий)*100 |
71 |
70 |
71 |
73 |
74 |
76 |
80 |
1.5 |
доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |
% |
(ОП мо.газ. учет/ОП мо.газ. общий)*100 |
83 |
83 |
85 |
87 |
88 |
89 |
90 |
1.6 |
доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования |
% |
(ОП мо.эр. воз/ОП мо.эр. общий)*100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |
|||||||||
2.1 |
удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
ОП ээ.мо/П мо |
20,06 |
20,02 |
19,98 |
19,92 |
19,88 |
19,86 |
19,80 |
2.2 |
удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
ОП тэ.мо/П мо |
0,183 |
0,181 |
0,180 |
0,178 |
0,176 |
0,174 |
0,173 |
2.3 |
удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
|
ОП хвс.мо/К мо |
39,77 |
39,37 |
38,98 |
38,59 |
38,20 |
37,82 |
37,44 |
2.4 |
удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
|
ОП гвс.мо/К мо |
0,510 |
0,509 |
0,508 |
0,507 |
0,506 |
0,505 |
0,504 |
2.5 |
удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
|
ОП газ.мо/К мо |
72,33 |
71,61 |
70,89 |
70,18 |
69,48 |
68,79 |
68,10 |
2.6 |
отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы |
% |
(ПЛАН эконом.мо/МП ба)*100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.7 |
количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
шт. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
|||||||||
3.1 |
удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
ОП мо.тэ.мкд/П мо.мкд |
0,081 |
0,079 |
0,078 |
0,076 |
0,075 |
0,073 |
0,072 |
3.2 |
удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |
|
ОП мо.хвс.мкд/К мо.мкд |
39,612 |
39,477 |
39,475 |
39,474 |
39,471 |
39,468 |
39,467 |
3.3 |
удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |
|
ОП мо.гвс.мкд/К мо.мкд |
7,998 |
7,996 |
7,994 |
7,991 |
7,989 |
7,985 |
7,983 |
3.4 |
удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
ОП мо.ээ.мкд/П мо.мкд |
19,646 |
19,643 |
19,640 |
19,638 |
19,635 |
19,633 |
19,631 |
3.5 |
удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
ОП мо.газ.учет.мкд/ П мо.газ.учет.мкд |
0,012 |
0,012 |
0,012 |
0,012 |
0,012 |
0,012 |
0,012 |
3.6 |
удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) |
|
ОП мо.газ.мкд/ К мо.газ.мкд |
0,254 |
0,254 |
0,254 |
0,254 |
0,254 |
0,253 |
0,253 |
3.7 |
удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах |
|
ОП мо.сумм.мкд/П мо.мкд |
0,00243 |
0,00243 |
0,00243 |
0,00243 |
0,00243 |
0,00243 |
0,00242 |
4 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
|||||||||
4.1 |
удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях |
т.у.т./млн. Гкал |
ОП мо.тэс.тэ/ОВ мо.тыс.тэ |
174539 |
174430 |
174400 |
174392 |
174385 |
174380 |
174374 |
4.2 |
удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |
т.у.т./ Гкал |
ОП мо.к.тэ/ОВ мо.к.тэ |
0,16493 |
0,16490 |
0,16485 |
0,16482 |
0,16482 |
0,16480 |
0,16479 |
4.3 |
удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |
|
ОП мо.ээ. передача тэ/ОТ мо.тн |
0,336 |
0,336 |
0,335 |
0,333 |
0,333 |
0,332 |
0,331 |
4.4 |
доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
% |
(О мо.тэ. потери/ОП мо.тэ. общий)*100 |
4,40 |
4,40 |
4,39 |
4,38 |
4,38 |
4,37 |
4,36 |
4.5 |
доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |
% |
(ОП мо.вс. передача/(ОП мо.гвс. общий+ОП мо.хвс. общий+Опмо.вс. передача))*100 |
9,09 |
9,08 |
9,05 |
9,01 |
9,00 |
8,98 |
8,97 |
4.6 |
удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) |
|
ОП мо.ээ. передача вс/(ОП мо.гвс. общий+ОП мо.хвс. общий+ОП мо.вс. передача) |
0,648 |
0,648 |
0,648 |
0,648 |
0,647 |
0,647 |
0,647 |
4.7 |
удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) |
|
ОП мо.ээ. водоотведение/О мо.вс. отведение |
0,673 |
0,673 |
0,673 |
0,673 |
0,672 |
0,672 |
0,672 |
4.8 |
удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) |
|
ОП мо.ээ. освещение/П мо. освещение |
1,121 |
1,121 |
1,120 |
1,120 |
1,120 |
1,119 |
1,119 |
5 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
|||||||||
5.1 |
количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива |
шт. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2 |
количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями |
шт. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 3 февраля 2016 г. N 211 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа "город Клинцы Брянской области" (2016 - 2022 годы)"
Текст постановления опубликован на Официальном сайте Клинцовской городской администрации (www.klinci.ru) 10 февраля 2016 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Клинцовской городской администрации Брянской области от 4 августа 2022 г. N 1289
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 13 мая 2022 г. N 784
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 28 марта 2022 г. N 519
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 11 февраля 2022 г. N 247
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 8 декабря 2021 г. N 2005
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 8 октября 2021 г. N 1598
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 27 августа 2021 г. N 1377
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 21 июля 2021 г. N 1152
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 20 мая 2021 г. N 710
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 12 апреля 2021 г. N 515
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 17 марта 2021 г. N 355
Постановление Клинцовской городской администрации Брянской области от 12 марта 2021 г. N 334
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 25 февраля 2021 г. N 264
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 11 февраля 2021 г. N 195
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 30 декабря 2020 г. N 2140
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 6 ноября 2020 г. N 1749
Постановление Клинцовской городской администрации Брянской области от 8 октября 2020 г. N 1496
Постановление Клинцовской городской администрации Брянской области от 17 сентября 2020 г. N 1369
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 8 сентября 2020 г. N 1330
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 1 июня 2020 г. N 729/1
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 29 апреля 2020 г. N 622
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 8 апреля 2020 г. N 560
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 17 марта 2020 г. N 424
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 7 февраля 2020 г. N 171
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 30 декабря 2019 г. N 2527
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 9 декабря 2019 г. N 2268
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 14 октября 2019 г. N 1839
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 2 сентября 2019 г. N 1610
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 8 августа 2019 г. N 1452
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 18 июля 2019 г. N 1284
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 29 мая 2019 г. N 938
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 8 мая 2019 г. N 780
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 25 апреля 2019 г. N 762
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 11 марта 2019 г. N 427
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 6 февраля 2019 г. N 141
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 21 декабря 2018 г. N 2629
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 30 ноября 2018 г. N 2448
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 26 октября 2018 г. N 2104
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 26 сентября 2018 г. N 1851
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 5 сентября 2018 г. N 1719
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 10 июля 2018 г. N 1264
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 15 июня 2018 г. N 1099
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 8 июня 2018 г. N 1042
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 10 мая 2018 г. N 855
Текст приводится без учета названных изменений
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 4 апреля 2018 г. N 632
Текст приводится без учета названных изменений
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 27 марта 2018 г. N 586
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного постановления
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 21 марта 2018 г. N 554
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 1 марта 2018 г. N 437
Изменения вступают в силу с 1 марта 2018 г.
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 10 января 2018 г. N 16
Изменения вступают в силу с 10 января 2018 г.
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 25 декабря 2017 г. N 2816
Изменения вступают в силу с 25 декабря 2017 г.
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 14 декабря 2017 г. N 2760
Изменения вступают в силу с 14 декабря 2017 г.
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 5 декабря 2017 г. N 2681
Изменения вступают в силу с 5 декабря 2017 г.
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 3 октября 2017 г. N 2096
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 14 августа 2017 г. N 1677
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 1 августа 2017 г. N 1576
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 24 мая 2017 г. N 1065
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 10 мая 2017 г. N 912
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 5 апреля 2017 г. N 719
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 8 февраля 2017 г. N 226
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 30 декабря 2016 г. N 3247
Изменения вступают в силу с 30 декабря 2016 г.
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 22 декабря 2016 г. N 3099
Изменения вступают в силу с 22 декабря 2016 г.
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 9 декабря 2016 г. N 2971
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 8 ноября 2016 г. N 2674
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 20 октября 2016 г. N 2497
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 2 сентября 2016 г. N 2120
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 26 июля 2016 г. N 1820
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 5 июля 2016 г. N 1613
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 27 мая 2016 г. N 1258
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 7 мая 2016 г. N 1105
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 6 апреля 2016 г. N 830
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 9 марта 2016 г. N 530
Постановление Клинцовской городской Администрации Брянской области от 20 февраля 2016 г. N 351