Постановление Правительства Ярославской области
от 1 сентября 2009 г. N 897-п
"Об утверждении областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009-2015 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 24.12.2008 N 703-п"
В соответствии с постановлением Правительства области от 24.12.2008 N 703-п "О Концепции областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009-2015 годы" Правительство области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009-2015 годы.
2. Внести в постановление Правительства области от 24.12.2008 N 703-п "О Концепции областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009-2015 годы" изменения, изложив абзацы второй-девятый раздела 4 Концепции областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009-2015 годы, утвержденной постановлением, в следующей редакции:
"На реализацию Программы планируется выделить 5273,7 млн рублей, в том числе из средств областного бюджета 4727,8 млн рублей, из них в:
2009 году - 256,4 млн рублей;
2010 году - 519,3 млн рублей;
2011 году - 722,0 млн рублей;
2012 году - 1404,6 млн рублей;
2013 году - 613,0 млн рублей;
2014 году - 935,0 млн рублей;
2015 году - 277,5 млн рублей.".
3. Департаменту строительства Ярославской области, департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области (Каграманян И.Н.) осуществлять взаимодействие по вопросам финансирования мероприятий областной целевой программы, указанной в пункте 1, за счет средств федерального и областного бюджетов.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области Костина В.Г.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Губернатор области |
С.А. Вахруков |
Областная целевая программа
"Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009-2015 годы
(утв. постановлением Правительства Ярославской области от 1 сентября 2009 г. N 897-п)
Паспорт Программы
Наименование Программы областная целевая программа "Развитие
материально-технической базы учреждений
здравоохранения Ярославской области" (далее -
Программа)
Заказчик Программы Правительство Ярославской области
Основание разработки Программы постановление Правительства Ярославской области
от 24.12.2008 N 703-п "О Концепции областной
целевой программы "Развитие
материально-технической базы учреждений
здравоохранения Ярославской области" на 2009-2015
годы"
Куратор Программы Костин В.Г. - заместитель Губернатора области
Ответственный исполнитель Программы департамент здравоохранения и фармации
Ярославской области
Исполнитель Программы департамент строительства Ярославской области
Основной разработчик Программы департамент здравоохранения и фармации
Ярославской области
Цель и задача Программы цель - повышение доступности и качества
медицинской помощи населению Ярославской области;
задача - строительство и реконструкция учреждений
здравоохранения области
Важнейшие индикаторы и показатели, - показатель смертности населения трудоспособного
позволяющие оценить ход возраста;
реализации Программы - младенческая смертность;
- удовлетворенность населения качеством
медицинской помощи;
- число учреждений здравоохранения, имеющих
лицензию на осуществление медицинской
деятельности;
- количество введенных в эксплуатацию,
построенных и реконструируемых учреждений
здравоохранения;
-общая площадь учреждений здравоохранения
Сроки реализации Программы 2009-2015 годы
Объемы и источники общая потребность в финансовых средствах - 5273,7
финансирования Программы млн рублей, в том числе:
средства местных бюджетов - 150,9 млн рублей, из
них в:
2009 году - 39,3 млн рублей;
2011 году - 9,0 млн рублей;
2012 году - 33,1 млн рублей;
2013 году - 17,0 млн рублей;
2014 году - 25 млн рублей;
2015 году - 27,5 млн рублей;
средства федерального бюджета - 395,0 млн
рублей;
средства областного бюджета - 4727,8 млн рублей,
из них в:
2009 году - 256,4 млн рублей;
2010 году - 519,3 млн рублей;
2011 году - 722,0 млн рублей;
2012 году - 1404,6 млн рублей;
2013 году - 613,0 млн рублей;
2014 году - 935,0 млн рублей;
2015 году - 277,5 млн рублей
Ожидаемые конечные результаты - снижение смертности населения трудоспособного
реализации Программы возраста на 9,4 процента;
- снижение показателя младенческой смертности на
10,5 процента;
- повышение удовлетворенности населения качеством
медицинской помощи на 23 процента;
- рост числа учреждений здравоохранения, имеющих
лицензию на осуществление медицинской
деятельности, на 9 процентов;
- ввод в эксплуатацию до конца 2015 года 26
построенных и реконструируемых учреждений
здравоохранения;
- увеличение площади учреждений здравоохранения
на 18 процентов
Ответственные лица для контактов заместитель директора департамента
здравоохранения и фармации Ярославской области
Кравчук Наталья Константиновна, тел. 25-86-85
Общая потребность в ресурсах
/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование | Единица | Потребность |
| ресурсов | измерения |-----------------------------------------------------------------------|
| | | всего | в том числе по годам |
| | | |-------------------------------------------------------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------+---------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+-------+--------|
|Финансовые | млн рублей | 5273,7 | 495,7 | 714,3 | 731,0 | 1437,7 | 630,0 | 960,0 | 305,0 |
|ресурсы: | | | | | | | | | |
|-------------------+---------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+-------+--------|
|- федеральный | млн рублей | 395,0 | 200,0 | 195,0 | - | - | - | - | - |
|бюджет | | | | | | | | | |
|-------------------+---------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+-------+--------|
|- областной бюджет | млн рублей | 4727,8 | 256,4 | 519,3 | 722,0 | 1404,6 | 613,0 | 935,0 | 277,5 |
|-------------------+---------------+---------+---------+--------+-------+--------+--------+-------+--------|
|- местный бюджет | млн рублей | 150,9 | 39,3 | - | 9,0 | 33,1 | 17,0 | 25,0 | 27,5 |
\-----------------------------------------------------------------------------------------------------------/
I. Содержание проблемы
Задачами Стратегического плана реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года, утвержденного постановлением Правительства области от 27.08.2008 N 452-п "О Стратегическом плане реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года", являются укрепление амбулаторно-поликлинической помощи, оптимизация объемов стационарной помощи, повышение доступности качественной специализированной медицинской помощи для жителей малонаселенных пунктов области.
Для решения данных задач необходимо совершенствование материально-технической базы ряда лечебно-профилактических учреждений. Больничные здания и помещения психиатрической службы не соответствуют принципам организации психиатрической помощи, предусмотренной Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-I "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании". Недостаток площадей затрудняет организацию работы психосоматического отделения, отделения неврозов, отделения для детей с разделением по полу и возрасту. Износ основных фондов психиатрических больниц области составляет более 78 процентов.
Уровень онкозаболеваемости в области превышает среднероссийский показатель на 18 процентов. По этому показателю область находится на 7 месте среди регионов России. Ежегодно в Ярославской области выявляется более 5 тысяч человек со злокачественными новообразованиями. По уровню смертности от онкологических заболеваний область занимает 11 место в Российской Федерации, ежегодно от рака умирает более 3 тысяч человек.
В настоящее время организация онкологической помощи затруднена из-за разобщенности хирургических отделений, невозможности проведения лучевого лечения глубоко расположенных новообразований в связи с отсутствием высокоэнергетического линейного ускорителя на 21 мегаэлектрон-вольт. Строительство и оснащение каньона, реконструкция 1-го хирургического корпуса областной клинической онкологической больницы позволит решить эти проблемы и существенно улучшить доступность оказания онкологической помощи жителям области.
Неудовлетворительная материально-техническая база областного родильного дома не позволяет в полной мере осуществлять преемственность в оказании помощи беременным женщинам, активно внедрять современные технологии оказания медицинской помощи матери и ребёнку. Для решения данных проблем необходимо окончание строительства областного перинатального центра, что позволит обеспечить этапность и преемственность в работе службы родовспоможения и детства, освоение новых современных технологий.
По состоянию на 01 января 2008 года в Ярославской области зарегистрировано 529 детей с детским церебральным параличом (из них 426 инвалидов) и более 500 детей с врождённой и приобретённой патологией опорно-двигательного аппарата, нуждающихся в восстановительном лечении и социальной реабилитации.
В настоящее время реабилитационные мероприятия в отношении детей с патологией опорно-двигательного аппарата проводятся в отделении патологии речи и других высших психических функций областной детской клинической больницы (бывший санаторий "Скобыкино"), которое имеет низкую пропускную способность, не имеет возможности проводить медицинскую реабилитацию детей с патологией опорно-двигательного аппарата в необходимом объеме из-за нехватки площадей. Здания и сооружения имеют высокий износ, не приспособлены для передвижения инвалидов, не отвечают современным требованиям по набору помещений, требуют полной реконструкции. Ремонт существующего здания нецелесообразен, так как при больших затратах (около 50 млн рублей) не даст возможности расширения методов реабилитации, улучшения санитарных нормативов на содержание детей, обеспечения передвижения детей-инвалидов на колясках между этажами. Целесообразно решить вопрос о строительстве реабилитационного центра для детей-инвалидов с патологией нервной системы и опорно-двигательного аппарата в г. Ярославле.
Мощность поликлинической службы МУЗ Ростовской ЦРБ - 360 посещений в смену. В течение последних 5 лет число посещений поликлиники составляет более 600 в смену. Все кабинеты поликлиники работают в три смены. Амбулаторный прием ведут 15 терапевтов, имеется всего 5 терапевтических кабинетов. Кабинеты расположены в двух зданиях, что существенно затрудняет работу персонала. В поликлинике недостаточно площадей для размещения кабинетов врачей-специалистов: уролога, травматолога, онколога, проктолога, кабинета инфекционных заболеваний, не выполняются санитарно-гигиенические требования к имеющимся помещениям. Нет надлежащих условий для работы диагностических служб. В настоящее время диагностические службы расположены в разных зданиях и удалены от поликлиники, что затрудняет своевременное обследование амбулаторных больных.
Для повышения качества и доступности медицинской помощи необходим дневной стационар при поликлинике, что позволило бы перевести часть стационарных больных на амбулаторно-поликлинический этап оказания помощи, но отсутствие помещений и условий для его размещения не позволяет его открыть. В рамках реализации Стратегического плана оптимизации сети лечебно-профилактических учреждений Ростовского муниципального района на базе МУЗ Ростовской ЦРБ планируется создание Ростовского медицинского округа, что предусматривает увеличение числа штатных должностей врачей амбулаторного звена на 19,75 ставки и открытие 90 мест дневного стационара.
В связи со сложившейся ситуацией требуется строительство новой, отвечающей современным санитарным требованиям поликлиники в г. Ростове на 600 посещений в смену.
В Тутаевском муниципальном районе за последние 8 лет наблюдается позитивная демографическая ситуация. Тутаевский муниципальный район занимает одно из первых мест по рождаемости среди городов и районов области. Существующая детская поликлиника не соответствует потребностям, уровню и задачам медицинского обслуживания детей в районе. Плановая мощность поликлиники - 250 посещений в день, фактическое число посещений - 560. Площадь на 1 посещение - 1,43 кв. м (норматив - 7,6). В детской поликлинике ведут прием 10 участковых педиатров и 9 узких специалистов. Педиатры ведут прием в 4 кабинетах по скользящему графику. Не соответствуют санитарным нормам и требованиям кабинеты хирурга, отоларинголога, офтальмолога, дерматолога, нет кабинета детского гинеколога, отсутствуют вспомогательные и диагностические службы. Диагностические службы расположены во взрослой поликлинике и здании стационара, находящихся на расстояние 1 км от детской поликлиники, в них нет разделения потоков на взрослых и детей, здоровых и больных. Все это вызывает обоснованные жалобы населения. В существующей поликлинике нет возможности открыть отделения восстановительного лечения, неотложной помощи детям и организовать медицинскую помощь детям в образовательных учреждениях.
Строительство поликлиники в г. Тутаеве начато в 1994 году. За счет средств местного бюджета были выполнены строительно-монтажные работы на 52 процента технической готовности строительства. В 2004 году были выполнены работы по монтажу наружных инженерных сетей, части внутренних сетей водопровода и канализации за счет средств федерального бюджета (в рамках федеральной адресной инвестиционной программы). Отказ в возобновлении строительства приведет не только к потере уже вложенных средств, но и к значительному удорожанию строительства в будущем.
Поликлинический корпус МУЗ Любимской ЦРБ введен в эксплуатацию в 1986 году. В настоящее время поликлиника не соответствует современным санитарно-гигиеническим требованиям в части дефицита площадей. Нет возможности разместить кабинеты отоларинголога, зубопротезирования, кабинеты для организации общей врачебной практики.
Материально-техническая база стационара МУЗ Некрасовской ЦРБ не соответствует санитарным нормам, нет надлежащих условий для пребывания больных в стационаре, недостаточно площадей для работы параклинических служб. Стационар располагается в приспособленном помещении, построенном в XIX веке. Учитывая, что на территории МУЗ Некрасовской ЦРБ имеется здание, строительство которого было начато в 1991 году, целесообразно завершить строительство этого корпуса и использовать его для размещения стационарных отделений больницы, что позволит проводить лечебно-диагностический процесс в соответствии с современными требованиями.
Поликлиника N 2 Угличской ЦРБ мощностью 400 посещений в смену имеет 100-процентный износ здания и не соответствует современным санитарно-гигиеническим нормам. В помещении поликлиники осуществляется прием психиатра, нарколога, располагаются койки дневного стационара дерматологического и фтизиатрического профиля, СПИД-лаборатория. Реконструкция здания поликлиники N 1 позволит использовать вновь созданные площади для размещения данных кабинетов и коек, улучшить условия для оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению г. Углича и Угличского муниципального района.
В ряде лечебно-профилактических учреждений области имеет место недостаточная доступность амбулаторно-поликлинической помощи, что связано с кадровым дефицитом, удаленностью поликлиник от места жительства и значительной нагрузкой на поликлинических приемах. В большинстве муниципальных районов доступность медицинской помощи ограничена в связи с транспортными проблемами и дороговизной проезда. Статистика свидетельствует, что жители села в 2,5 раза реже, чем городские жители, обращаются к врачам за медицинской помощью. В то же время обращаемость населения за скорой медицинской помощью из года в год увеличивается и в ряде муниципальных районов области достигает 563,0 вызова на 1000 населения, что превышает расчетное число вызовов по Территориальной программе государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи.
Система реструктуризации стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи населению предполагает переход на многоуровневую систему оказания помощи, осуществление ступенчатого размещения средств по этапам обслуживания, развитие ресурсосберегающих технологий, переход на систему общей врачебной практики. Преимущественное развитие первичной медико-санитарной помощи муниципального здравоохранения на основе общей врачебной практики позволит обеспечить повышение доступности и качества медицинской помощи; более эффективно использовать ресурсы здравоохранения, добиться сокращения дублирования в работе врачей, перенести оказание части неотложной помощи в систему общей врачебной практики.
Для работы во вновь создаваемых объектах в муниципальных образованиях области потребуется переподготовка врачей - терапевтов участковых, врачей - педиатров участковых во врачей общей практики. Для работы в государственных учреждениях здравоохранения (перинатальный центр, государственный реабилитационный центр для детей-инвалидов с патологией нервной системы и опорно-двигательного аппарата) потребуется переподготовка и повышение квалификации медицинского персонала, и привлечение новых кадров. Привлечение новых кадров будет осуществляться за счет выпускников государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ярославская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию", государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Ярославский медицинский колледж".
Таким образом, реализация Программы будет направлена, в первую очередь, на преодоление слабых сторон в области здравоохранения, в том числе в развитии материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений области. К их числу относятся:
- низкая структурная эффективность в системе здравоохранения;
- территориальная отдаленность объектов здравоохранения, в том числе оказывающих квалифицированную, специализированную медицинскую помощь, от малонаселенных пунктов;
- более низкая квалификация кадров в сельской местности;
- отсутствие лицензии у ряда учреждений ввиду несоответствия их состояния требованиям СаНПина;
- отсутствие достаточных средств на ремонты в учреждениях здравоохранения;
- отсутствие областного учреждения здравоохранения для реабилитации детей-инвалидов с патологией нервной системы и опорно-двигательного аппарата;
- отсутствие учреждения родовспоможения областного уровня, отвечающего всем современным требованиям оказания медицинской помощи матери и ребенку.
Успешной реализации необходимых изменений в обеспечении доступной и качественной медицинской помощи населению будут способствовать следующие факторы:
- наличие Стратегического плана реструктуризации учреждений здравоохранения, утвержденного постановлением Правительства области от 27.08.2008 N 452-п "О Стратегическом плане реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года";
- достаточное количество медицинских кадров в области;
- высокий профессиональный уровень медицинского персонала за счет регулярного повышения квалификации;
- возможность подготовки и переподготовки медицинского персонала, в том числе врачей общей практики;
- наличие в области построенных по типовым проектам учреждений здравоохранения (поликлиники, офисы врача общей практики);
- гибкая административно-управленческая система в системе здравоохранения.
Реализации мероприятий Программы будут способствовать:
- строительство перинатального центра за счет софинансирования из средств федерального бюджета (распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. N 1734-р "О проектировании, строительстве и оснащении федеральных перинатальных центров");
- наличие развитого конкурентного рынка в стройиндустрии;
- привлечение внебюджетных источников для реализации проектов строительства и реконструкции;
- наличие высокого научного и образовательного потенциала в области;
- развитая транспортная, инженерная инфраструктура области;
- наличие сырья для строительной отрасли;
- поставка оборудования в рамках национального проекта "Здоровье".
В качестве угроз для реализации мероприятий Программы можно выделить следующие:
- сокращение уровня федерального софинансирования;
- удорожание строительных материалов;
- изменение демографической ситуации (снижение численности сельского населения);
- дефицит местных бюджетов.
Риском реализации Программы является недофинансирование мероприятий Программы из областного бюджета.
Использовать сильные стороны организации для реализации возможностей внешней среды позволят:
- развитая транспортная и инженерная инфраструктура области (строительство учреждений здравоохранения по типовым проектам в короткие сроки);
- высокий научный и образовательный потенциал в области (подготовка и переподготовка специалистов для работы во вновь создаваемых объектах).
Использовать возможности среды для преодоления внутренних слабостей организации позволят:
- Стратегический план реструктуризации учреждений здравоохранения (преодоление низкой структурной эффективности в системе здравоохранения);
- субсидии из федерального бюджета на строительство перинатального центра (применение современных технологий в перинатологии);
- поставки оборудования в рамках национального проекта "Здоровье" (сокращение затрат областного и местных бюджетов).
Использовать сильные стороны организации, для того чтобы избежать угроз среды, позволят:
- развитие социальной инфраструктуры в соответствии со Стратегическим планом реструктуризации системы оказания медицинской помощи, способствующее уменьшению миграции населения из сельской местности;
- снижение объемов финансирования, требующее принятия гибких управленческих решений в определении приоритетов в строительстве;
- возможность обучения и переподготовки медицинского персонала, частично компенсирующая демографические и миграционные угрозы;
- наличие опыта строительства учреждений здравоохранения по типовым проектам, наличие сырья для строительства в области, частично компенсирующее удорожание строительных материалов.
Таким образом, по результатам анализа сильных и слабых сторон, угроз и возможностей можно сделать вывод о том, что, несмотря на угрозы и риски, существует достаточно позитивных внутренних и внешних факторов, способных обеспечить успешную реализацию мероприятий Программы.
Концентрация организационных и финансовых ресурсов в рамках Программы позволит решить обозначенные проблемы в возможно короткие сроки. Кроме того, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации предоставление субсидий на строительство объектов муниципальной собственности осуществляется в рамках долгосрочных программ.
II. Цель и задачи Программы
Реализуемые мероприятия Программы вносят свой вклад в достижение цели социально-экономической стратегии Правительства области по повышению качества и доступности бюджетных услуг, модернизации и развитию социальной инфраструктуры области, в том числе на основе государственно-частного партнерства.
Целью Программы является повышение доступности и качества медицинской помощи населению Ярославской области.
Задача Программы - строительство и реконструкция учреждений здравоохранения области.
III. Сроки реализации Программы
Программа будет реализована в 2009-2015 годах.
N п/п |
Наименование индикатора (показателя) |
Единица измерения |
Начальный (базовый) уровень на момент начала реализации Программы |
Плановое значение по годам | ||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Смертность населения в трудоспособном возрасте |
на 10 тыс. населения соответствующего возраста |
76,8 | 73,5 | 72,6 | 69,8 | 69,8 | 69,7 | 69,7 | 69,6 |
2. | Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми |
6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 |
3. | Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи |
на 100 заполненных карт социологического опроса |
28 | 34 | 35 | 36 | 41 | 46 | 49 | 51 |
4. | Учреждения здравоохранения, имеющие лицензии на медицинскую деятельность |
на 100 учреждений здравоохранения |
91 | 92 | 93 | 94 | 97 | 98 | 99 | 100 |
5. | Количество введенных в эксплуатацию, построенных и реконструируемых учреждений здравоохранения |
число построенных и реконструирован- ных учреждений здравоохранения |
0 | 3 | 4 | 4 | 20 | 22 | 23 | 26 |
6. | Общая площадь учреждений здравоохранения |
квадратных метров | 548946 | 552745 | 588915 | 588915 | 596592 | 604672 | 641759 | 650059 |
IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:
- снижение показателя смертности населения трудоспособного возраста с 76,8 до 69,6 на 10000 населения соответствующего возраста;
- снижение показателя младенческой смертности с 6,7 до 6,0 на 1000 родившихся живыми;
- повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи на 23 процента;
- рост числа учреждений здравоохранения, имеющих лицензии на медицинскую деятельность на 9 процентов;
- ввод в эксплуатацию 26 построенных и реконструируемых учреждений здравоохранения до конца 2015 года;
- увеличение общей площади учреждений здравоохранения на 18 процентов.
Оценка результативности реализации Программы проводится по методике согласно приложению 1 к Программе.
Оценка эффективности реализации Программы проводится по методике согласно приложению 2 к Программе.
Оценка эффективности использования средств областного бюджета, направляемых в рамках Программы на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам, произведена с использованием Методики оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденной постановлением Правительства области от 10.12.2008 N 636-п "Об оценке обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения", и приводится в приложении 3 к Программе.
Строительство областного перинатального центра, здания областного дома ребенка N 1, ГУЗ ЯО ОКПБ, поликлиники МУЗ Ростовской ЦРБ, корпуса стационарных отделений МУЗ "Некрасовская ЦРБ", детской поликлиники в г. Тутаеве, завершение строительства МУЗ Гаврилов-Ямской ЦРБ, реконструкция акушерского отделения МУЗ "Угличская ЦРБ", поликлинического корпуса Любимской ЦРБ, инфекционного отделения МУЗ городской больницы г. Переславля-Залесского, зданий Брейтовской ЦРБ, реконструкция и оснащение 1-го хирургического корпуса ГУЗ ЯО ОКОБ, строительство локальных очистных сооружений ГУЗ ЯО ОПБ "Спасское", строительство кислородной станции для ГУЗ ЯО ОКБ являются объектами незавершенного строительства и реконструкции, по которым до 01 января 2009 года приняты акты Правительства области о включении их в адресную инвестиционную программу Ярославской области.
V. Механизм реализации Программы
1. Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области осуществляет:
1.1. В отношении строительства и реконструкции государственных учреждений здравоохранения:
- разработку прогноза потребности в капитальном строительстве и реконструкции государственных учреждений здравоохранения;
- согласование проектной документации;
- согласование списков поставляемого медицинского оборудования;
- контроль осуществления строительства государственных учреждений здравоохранения.
1.2. В отношении строительства и реконструкции муниципальных учреждений здравоохранения, осуществляемых с привлечением средств областного бюджета:
- разработку прогноза потребности в капитальном строительстве и реконструкции муниципальных учреждений здравоохранения;
- контроль за соблюдением требований нормативных документов к качеству и срокам выполнения работ.
1.3. В части выполнения общих функций ответственного исполнителя Программы:
- подготовку и направление в департамент строительства Ярославской области в соответствии со сроками бюджетного планирования бюджетной заявки по объектам здравоохранения для включения в проект адресной инвестиционной программы на текущий год и плановый период;
- организацию заседаний рабочих групп по составлению технического задания на проектирование, строительство объектов здравоохранения и закупку медицинского оборудования и по вопросам, возникающим в ходе строительства и требующим взаимодействия с департаментом строительства Ярославской области;
- мониторинг результативности и эффективности Программы;
- размещение в сети Интернет совместно с департаментом экономического развития Ярославской области сведений о ходе и результатах реализации Программы, её финансировании и другой информации.
2. Департамент строительства Ярославской области, являясь главным распорядителем средств областного бюджета и субсидий из федерального бюджета, осуществляет:
2.1. В отношении строительства и реконструкции государственных учреждений здравоохранения:
- подготовку бюджетной заявки по формированию адресной инвестиционной программы для последующего представления в департамент градостроительства и архитектуры Ярославской области;
- проведение конкурсных процедур по определению генерального проектировщика, заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
- предоставление отчетной документации в департамент финансов Ярославской области по использованию федеральных и областных средств;
- предоставление предложений по изменению объемов бюджетных ассигнований;
- контроль за строительством объектов здравоохранения;
- контроль за целевым использованием средств областного бюджета и субсидий из федерального бюджета;
- заключение государственных контрактов в установленном порядке.
2.2. В отношении строительства и реконструкции муниципальных учреждений здравоохранения:
- предоставление в департамент финансов Ярославской области отчетной документации по использованию областных средств;
- контроль за строительством объектов здравоохранения;
- координацию деятельности муниципальных образований области в ходе строительства объектов.
2.3. В части выполнения общих функций исполнителя Программы осуществляет:
- в соответствии со сроками бюджетного планирования направление в департамент градостроительства и архитектуры Ярославской области бюджетной заявки по объектам здравоохранения для формирования адресной инвестиционной программы на текущий год и плановый период;
- предоставление ответственному исполнителю Программы запрашиваемой информации о ходе строительства и финансирования по объектам, включенным в Программу.
3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области, являясь муниципальными заказчиками в установленном порядке, осуществляют:
- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации в установленном порядке;
- внесение предложений департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области по объемам бюджетных ассигнований на весь период строительства с разбивкой по годам и источникам финансирования;
- софинансирование объекта капитального строительства из средств местного бюджета в объеме не менее 5 процентов от общей стоимости строительства;
- предоставление правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство объекта;
- предоставление разрешительной документации по подключению объекта к существующим инженерным сетям.
4. Финансирование мероприятий по объектам областной собственности осуществляется путем перечисления бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств - департаменту строительства Ярославской области.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется главным распорядителем бюджетных средств - департаментом строительства Ярославской области по объектам областной собственности и по объектам муниципальной собственности в виде субсидии местным бюджетам.
Методика предоставления и распределения субсидий муниципальным образованиям области на реализацию Программы приводится в приложении 4 к Программе.
VI. Перечень программных мероприятий
/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N п/п | Наименование мероприятия, | Объем финансирования (в установленном порядке), млн руб., по годам | Исполнители |
| | источники финансирования |-----------------------------------------------------------------------| |
| | | всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Строительство и реконструкция государственных учреждений здравоохранения области |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. |Строительство областного | 1836,3 | 400,0 | 714,3 | 722,0 | | | | |департамент |
| |перинатального центра - | | | | | | | | |строительства |
| |всего | | | | | | | | |Ярославской области |
| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |областного бюджета | 1441,3 | 200,0 | 519,3 | 722,0 | | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |федерального бюджета | 395,0 | 200,0 | 195,0 | | | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| 1.2. |Реконструкция и оснащение | 500,0 | | | | 500,0 | | | |департамент |
| |1-го хирургического корпуса| | | | | | | | |строительства |
| |ГУЗ ЯО ОКОБ за счет | | | | | | | | |Ярославской области |
| |областного бюджета | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| 1.3. |Строительство локальных | 5,4 | 5,4 | | | | | | |департамент |
| |очистных сооружений ГУЗ ЯО | | | | | | | | |строительства |
| |ОКПБ "Спасское" за счет | | | | | | | | |Ярославской области |
| |средств областного бюджета | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| 1.4. |Строительство здания | 7,0 | 7,0 | | | | | | |департамент |
| |областного дома ребенка N 1| | | | | | | | |строительства |
| |г. Ярославля за счет | | | | | | | | |Ярославской области |
| |средств областного бюджета | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| 1.5. |Строительство здания | 200,0 | | | | 200,0 | | | |департамент |
| |государственного | | | | | | | | |строительства |
| |реабилитационного центра | | | | | | | | |Ярославской области |
| |для детей - инвалидов с | | | | | | | | | |
| |патологией нервной системы | | | | | | | | | |
| |и опорно-двигательного | | | | | | | | | |
| |аппарата в г. Ярославле за | | | | | | | | | |
| |счет средств областного | | | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| 1.6. |Строительство кислородной | 25,0 | | | | 25,0 | | | |департамент |
| |станции для ГУЗ ЯО ОКБ за | | | | | | | | |строительства |
| |счет средств областного | | | | | | | | |Ярославской области |
| |бюджета | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| 1.7. |Строительство ГУЗ ЯО ОКПБ | 1500,0 | | | | 300,0 | 500,0 | 700,0 | | департамент |
| |за счет средств областного | | | | | | | | |строительства |
| |бюджета | | | | | | | | |Ярославской области |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |Всего | 4073,7 | 412,4 | 714,3 | 722,0 | 1025,0 | 500,0 | 700,0 | | |
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |областной бюджет | 3678,7 | 212,4 | 519,3 | 722,0 | 1025,0 | 500,0 | 700,0 | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |федеральный бюджет | 395,0 | 200,0 | 195,0 | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения муниципальных районов области |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. |Строительство поликлиники | 145,5 | 20,0 | | | 125,5 | | | |департамент |
| |МУЗ Ростовской ЦРБ - всего | | | | | | | | |строительства |
| |в том числе за счет: | | | | | | | | |Ярославской области, |
| | | | | | | | | | |администрация |
| | | | | | | | | | |Ростовского МР |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |областного бюджета | 113,0 | | | | 113,0 | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |местного бюджета | 32,5 | 20,0 | | | 12,5 | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| 2.2. |Строительство корпуса | 120,0 | | | 7,0 | 113,0 | | | |департамент |
| |стационарных отделений МУЗ | | | | | | | | |строительства |
| |"Некрасовская ЦРБ" - всего | | | | | | | | |Ярославской области, |
| |в том числе за счет: | | | | | | | | |администрация |
| | | | | | | | | | |Некрасовского МР |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |областного бюджета | 108,0 | | | | 108,0 | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |местного бюджета | 12,0 | | | 7,0 | 5,0 | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| 2.3. |Реконструкция здания | 60,8 | 60,8 | | | | | | |департамент |
| |поликлиники N 1 (МУЗ | | | | | | | | |строительства |
| |"Угличская ЦРБ"), | | | | | | | | |Ярославской области, |
| |Ярославская область, | | | | | | | | |администрация |
| |Угличский МР, г. Углич, | | | | | | | | |Угличского МР |
| |ул. Северная, д.7 - всего | | | | | | | | | |
| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |областного бюджета | 44,0 | 44,0 | | | | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |местного бюджета | 16,8 | 16,8 | | | | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| 2.4. |Реконструкция акушерского | 16,0 | | | 2,0 | 14,0 | | | |департамент |
| |отделения МУЗ "Угличская | | | | | | | | |строительства |
| |ЦРБ" - всего | | | | | | | | |Ярославской области, |
| |в том числе за счет: | | | | | | | | |администрация |
| | | | | | | | | | |Угличского МР |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |областного бюджета | 14,0 | | | | 14,0 | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |местного бюджета | 2,0 | | | 2,0 | | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| 2.5. |Строительство детской | 220,0 | | | | | 70,0 | 70,0 | 80,0 |департамент |
| |поликлиники в г. Тутаеве - | | | | | | | | |строительства |
| |всего | | | | | | | | |Ярославской области, |
| |в том числе за счет: | | | | | | | | |администрации |
| | | | | | | | | | |Тутаевского МР |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |областного бюджета | 198,0 | | | | | 59,0 | 64,0 | 75,0 | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |местного бюджета | 22,0 | | | | | 11,0 | 6,0 | 5,0 | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| 2.6. |Реконструкция | 25,7 | | | | 25,7 | | | |департамент |
| |поликлинического корпуса | | | | | | | | |строительства |
| |МУЗ Любимской ЦРБ - всего | | | | | | | | |Ярославской области, |
| |в том числе: | | | | | | | | |администрация |
| | | | | | | | | | |Любимского МР |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |областного бюджета | 23,0 | | | | 23,0 | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |местного бюджета | 2,7 | | | | 2,7 | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| 2.7. |Реконструкция инфекционного| 300,0 | | | | | 10,0 | 140,0 | 150,0 |департамент |
| |отделения МУЗ городской | | | | | | | | |строительства |
| |больницы г. | | | | | | | | |Ярославской области, |
| |Переславля-Залесского - | | | | | | | | |администрация |
| |всего | | | | | | | | |г. Переславля-Залесс- |
| |в том числе: | | | | | | | | |кого |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |областного бюджета | 270,0 | | | | | 9,0 | 126,0 | 135,0 | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |местного бюджета | 30,0 | | | | | 1,0 | 14,0 | 15,0 | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| 2.8. |Завершение строительства | 175,0 | | | | | 50,0 | 50,0 | 75,0 |департамент |
| |МУЗ Гаврилов-Ямской ЦРБ - | | | | | | | | |строительства |
| |всего | | | | | | | | |Ярославской области, |
| |в том числе: | | | | | | | | |администрация |
| | | | | | | | | | |Гаврилов-Ямского МР |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |областного бюджета | 157,5 | | | | | 45,0 | 45,0 | 67,5 | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |местного бюджета | 17,5 | | | | | 5,0 | 5,0 | 7,5 | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| 2.9. |Реконструкция зданий МУЗ | 18,0 | | | | 18,0 | | | |департамент |
| |Брейтовской ЦРБ - всего | | | | | | | | |строительства |
| |в том числе: | | | | | | | | |Ярославской области, |
| | | | | | | | | | |администрация |
| | | | | | | | | | |Брейтовского МР |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |областного бюджета | 16,2 | | | | 16,2 | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |местного бюджета | 1,8 | | | | 1,8 | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |Всего | 1081,0 | 80,8 | | 9,0 | 296,2 | 130,0 | 260,0 | 305,0 | |
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |областной бюджет | 943,7 | 44,0 | | | 274,2 | 113,0 | 235,0 | 277,5 | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |местный бюджет | 137,3 | 36,8 | | 9,0 | 22,0 | 17,0 | 25,0 | 27,5 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Строительство и реконструкция офисов общей врачебной практики |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. |Некрасовский МР | | | | | | | | |департамент |
| | | | | | | | | | |строительства |
| | | | | | | | | | |Ярославской области, |
| | | | | | | | | | |администрация |
| | | | | | | | | | |Некрасовского МР |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |пос. Некрасовское - всего | 13,0 | | | | 13,0 | | | | |
| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |областного бюджета | 11,7 | | | | 11,7 | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |местного бюджета | 1,3 | | | | 1,3 | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |с. Диево-Городище - всего | 13,0 | | | | 13,0 | | | | |
| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |областного бюджета | 11,7 | | | | 11,7 | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |местного бюджета | 1,3 | | | | 1,3 | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| 3.2. |Переславский МР | 26,0 | | | | 26,0 | | | |департамент |
| | | | | | | | | | |строительства |
| | | | | | | | | | |Ярославской области, |
| | | | | | | | | | |администрация |
| | | | | | | | | | |Переславского МР |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |пос. Ивановское - всего | 13,0 | | | | 13,0 | | | | |
| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |областного бюджета | 11,7 | | | | 11,7 | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |местного бюджета | 1,3 | | | | 1,3 | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |пос. Берендеево - всего | 13,0 | | | | 13,0 | | | | |
| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |областного бюджета | 11,7 | | | | 11,7 | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |местного бюджета | 1,3 | | | | 1,3 | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| 3.3. |г. Переславль - Залесский -| 7,0 | | | | 7,0 | | | |департамент |
| |всего | | | | | | | | |строи-тельства |
| |в том числе за счет: | | | | | | | | |Ярославской области, |
| | | | | | | | | | |админист-рация |
| | | | | | | | | | |г. Переславля-Залесс- |
| | | | | | | | | | |кого |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |областного бюджета | 6,3 | | | | 6,3 | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |местного бюджета | 0,7 | | | | 0,7 | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| 3.4. |Рыбинский МР, пос. | 8,0 | 2,5 | | | 5,5 | | | |департамент |
| |Тихменево - всего | | | | | | | | |строительства |
| |в том числе за счет: | | | | | | | | |Ярославской области, |
| | | | | | | | | | |администрация |
| | | | | | | | | | |Рыбинского МР |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |областного бюджета | 5,5 | | | | 5,5 | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |местного бюджета | 2,5 | 2,5 | | | | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| 3.5. |Ярославский МР | 26,0 | | | | 26,0 | | | |департамент |
| | | | | | | | | | |строительства |
| | | | | | | | | | |Ярославской области, |
| | | | | | | | | | |администрация |
| | | | | | | | | | |Ярославского МР |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |пос. Заволжье - всего | 13,0 | | | | 13,0 | | | | |
| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |областного бюджета | 11,7 | | | | 11,7 | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |местного бюджета | 1,3 | | | | 1,3 | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |пос. Михайловский - всего | 13,0 | | | | 13,0 | | | | |
| |в том числе за счет: | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |областного бюджета | 11,7 | | | | 11,7 | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |местного бюджета | 1,3 | | | | 1,3 | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| 3.6. |Первомайский МР, | 13,0 | | | | 13,0 | | | |департамент |
| |с. Семеновское - всего | | | | | | | | |строительства |
| |в том числе за счет: | | | | | | | | |Ярославской области, |
| | | | | | | | | | |администрация |
| | | | | | | | | | |Первомайского МР |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |областного бюджета | 11,7 | | | | 11,7 | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |местного бюджета | 1,3 | | | | 1,3 | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| 3.7. |Некоузский МР, пос. Волга -| 13,0 | | | | 13,0 | | | |департамент |
| |всего | | | | | | | | |строительства |
| |в том числе за счет: | | | | | | | | |Ярославской области, |
| | | | | | | | | | |администрация |
| | | | | | | | | | |Некоузского МР |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |областного бюджета | 11,7 | | | | 11,7 | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |местного бюджета | 1,3 | | | | 1,3 | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |Всего | 119,0 | 2,5 | | | 116,5 | | | | |
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |областной бюджет | 105,4 | | | | 105,4 | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |местный бюджет | 13,6 | 2,5 | | | 11,1 | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |Всего по Программе | 5273,7 | 495,7 | 714,3 | 731,0 | 1437,7 | 630,0 | 960,0 | 305,0 | |
| |в том числе: | | | | | | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |областной бюджет | 4727,8 | 256,4 | 519,3 | 722,0 | 1404,6 | 613,0 | 935,0 | 277,5 | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |федеральный бюджет | 395,0 | 200,0 | 195,0 | | | | | | |
|-------+---------------------------+---------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+----------------------|
| |местный бюджет | 150,9 | 39,3 | | 9,0 | 33,1 | 17,0 | 25,0 | 27,5 | |
\----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Использованные сокращения:
ГУЗ ЯО ОКБ - государственное учреждение здравоохранения Ярославской области Областная клиническая больница
ГУЗ ЯО ОКОБ - государственное учреждение здравоохранения Ярославской области "Областная клиническая онкологическая больница"
ГУЗ ЯО ОКПБ - государственное учреждение здравоохранения Ярославской области областная клиническая психиатрическая больница
МР - муниципальный район
МУЗ - муниципальное учреждение здравоохранения
ЦРБ - центральная районная больница
Приложение 1
к Программе
Методика оценки результативности реализации Программы
Оценка результативности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы ежегодно в установленные сроки сдачи отчетности путем установления степени достижения ожидаемых результатов.
Результативность реализации Программы оценивается путем сравнения фактических значений показателей с их целевыми значениями.
Показатель результативности (P) рассчитывается по формуле:
,
- показатель результативности для показателей смертности населения в трудоспособном возрасте, младенческой смертности и рассчитывается по формуле:
,
где:
- значение i-го целевого показателя на конец года;
- плановое (целевое) значение показателя;
- весовой коэффициент параметра.
- показатель результативности для показателей удовлетворенности населения качеством медицинской помощи, числа учреждений здравоохранения, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, количества введенных в эксплуатацию построенных и реконструируемых учреждений здравоохранения, общей площади учреждений здравоохранения и рассчитывается по формуле:
,
где:
- значение i-го целевого показателя на конец года;
- плановое (целевое) значение показателя;
- весовой коэффициент параметра.
При расчёте результативности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:
N п/п |
Наименование показателя | Значение весового коэффициента |
1. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | 0,3 |
2. | Младенческая смертность | 0,3 |
3. | Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи |
0,1 |
4. | Число учреждений здравоохранения, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности |
0,1 |
5. | Количество введенных в эксплуатацию построенных и реконструируемых учреждений здравоохранения |
0,1 |
6. | Общая площадь учреждений здравоохранения | 0,1 |
ИТОГО | 1,0 |
При значении показателя результативности 100 процентов и более результативность реализации Программы признается высокой, при значении 80 процентов и менее - низкой.
Приложение 2
к Программе
Методика оценки эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем Программы в сроки, установленные для сдачи отчетности, путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации Программы.
Показатель эффективности (R) рассчитывается по формуле:
,
где:
- показатель результативности;
- плановая сумма финансирования за текущий год по Программе;
- сумма финансирования на текущую дату.
При значении показателя эффективности 100 процентов и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 80 процентов и менее - низкой.
Приложение 3
к Программе
Оценка эффективности использования средств областного бюджета, направляемых в рамках Программы на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам
I. Строительство офиса врача общей практики в пос. Некрасовское Некрасовского муниципального района
1. Наименование инвестиционного проекта - офис общей врачебной практики в пос. Некрасовское.
2. Форма реализации инвестиционного проекта - новое строительство.
3. Местонахождение - пос. Некрасовское, Некрасовский муниципальный район Ярославской области.
4. Адрес - пос. Некрасовское, Некрасовский муниципальный район Ярославской области.
5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2012 год.
Таблица 1
Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта
Наименование показателя | Значение |
Дата начала реализации инвестиционного проекта | 2012 год |
Дата окончания реализации инвестиционного проекта |
2012 год |
Дата ввода объекта в эксплуатацию | 2012 год |
6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области.
7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, департамент строительства Ярославской области, администрация Некрасовского муниципального района.
8. Разработка проектной документации по инвестиционному проекту будет проводиться в 2012 году.
9. Заключение государственной экспертизы проектной документации будет получено после разработки проектной документации в 2012 году.
10. Целью инвестиционного проекта является повышение доступности и качества оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению пос. Некрасовское.
11. Краткое описание инвестиционного проекта.
Площадь типового проекта офиса врача общей практики составляет 150 кв. метров, состоит из кабинета врача, смотрового кабинета, кабинета фельдшера (медицинской сестры), перевязочной, процедурной, прививочного кабинета, лаборатории. Проектная и функциональная мощность устанавливается из расчета 7 кв. метров на 1 посещение и составит 20 посещений в смену.
12. Существующая плановая мощность поликлиники муниципального учреждения здравоохранения Некрасовского муниципального района "Некрасовская центральная районная больница" (далее - Некрасовская ЦРБ) составляет 130 посещений в смену. Фактическое число посещений в 2008 году составило 310. Офис общей врачебной практики в пос. Некрасовское отсутствует.
13. Численность населения пос. Некрасовское - 6 200 человек.
Норматив объема медицинской помощи, в том числе неотложной, предоставляемой в амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, выражается в количестве посещений в расчете на 1 человека в год и составляет 9,079 посещения (в соответствии с подразделом 15.1 раздела 15 Территориальной программы государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 28.01.2009 N 72-п "О Территориальной программе государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год").
Потребность по нормативу:
6200 человек х 9,079 посещения на человека в год = 56289 посещений в год.
Плановая мощность поликлиники Некрасовской ЦРБ составляет 130 посещений в смену:
130 посещений в смену х 249 дней = 32370 посещений в год.
Дефицит мощности: 56289 - 32370 = 23919 посещений в год, или 23919 посещений в год / 249 дней = 96,1 посещения в смену.
14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта.
На сегодняшний день имеется дефицит площадей для оказания медицинской помощи в соответствии с современными требованиями. Узкие специалисты Некрасовской ЦРБ выполняют функцию врачебной должности на 130 процентов и более, сроки ожидания приема невролога, офтальмолога, отоларинголога превышают нормативные. Развитие офисов врачей общей практики является стратегически важным в совершенствовании первичной медико-санитарной помощи и позволит повысить доступность первичной многопрофильной помощи для сельского населения. Мощность планируемого офиса врача общей практики рассчитана исходя из численности прикрепленного населения на 1 должность врача общей врачебной практики (не более 1500 человек взрослого населения).
15. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации: областной (90 процентов) и местный (10 процентов) бюджеты; объем финансовых средств - 13,0 млн рублей. Год реализации - 2012.
Предполагаемая сметная стоимость объекта капитального строительства, включая налог на добавленную стоимость, (в ценах 2012 года), - 13 млн рублей.
Таблица 2
Технологическая структура капитальных вложений*
Наименование работ и материалов | Сметная стоимость, включая налог на добавленную стоимость, млн рублей | |
Сметная стоимость инвестиционного проекта | 13,0 (в том числе разработка проектной документации) |
в том числе: | |
- строительно-монтажные работы | - |
из них дорогостоящие работы и материалы | - |
- приобретение машин и оборудования | - |
из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование |
- |
- прочие затраты | - |
из них дорогостоящие работы и материалы | - |
*Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов.
Таблица 3
Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта*
/------------------------------------------------------------------------------------------\
| Год | Стоимость, | Источники финансирования инвестиционного проекта |
|реализации | млн рублей |----------------------------------------------------------------|
| | | средства | средства | собственные | другие |
| | | федерального | бюджетов | средства | внебюджетные |
| | | бюджета | субъектов |предполагаемого| источники |
| | | | Российской | заказчика- |финансирования|
| | | | Федерации и | застройщика | |
| | | | местных бюджетов | | |
|-----------+-------------+--------------+------------------+---------------+--------------|
| 2012 | 13,0 | - | 13,0 | - | - |
\------------------------------------------------------------------------------------------/
*Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов.
Таблица 4
Количественные показатели
результатов реализации инвестиционного проекта
N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | |
инвестиционного проекта |
проекта-аналога* | ||
1. | Сметная стоимость инвестиционного проекта (млн руб.) | |
13,0** | |
9,4 | |
2. | Показатель непосредственного результата - количество потребителей услуги, человек |
1500 | х |
3. | Отношение сметной стоимости к результату (мощности объекта) тыс. руб./1 посещение в смену тыс. руб./кв. м площади |
650,0 86,7 |
470 55,0 |
4. | Проектная мощность создаваемого объекта капитального строительства |
150 кв. м, 20 посещений в смену |
170,8 кв. м, 20 посещений в смену |
5. | Мощность, необходимая для удовлетворения государственных потребностей |
150 кв. м., 20 посещений в смену |
х |
6. | Степень удовлетворения государственной потребности |
100% |
х |
7. | Количество потребителей услуг | 1500 человек | х |
* В качестве проекта-аналога принят офис врача общей практики в с. Великом Гаврилов-Ямского муниципального района, общей площадью 170,8 кв. метра, начало строительства - 2006 год, завершение строительства - апрель 2009 года.
** Указаны цены 2012 года.
16. На создание объекта муниципальной собственности для осуществления полномочий муниципального района привлекаются средства местного бюджета в объеме не менее 10 процентов от стоимости строительства.
17. Для обеспечения создаваемого объекта капитального строительства дополнительной инженерной и транспортной инфраструктуры не требуется.
18. Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования не предусматривается.
19. Планируется создание объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района.
II. Строительство офиса врача общей практики в c. Диево-Городище Некрасовского муниципального района
1. Наименование инвестиционного проекта - офис общей врачебной практики в с. Диево-Городище.
2. Форма реализации инвестиционного проекта - новое строительство.
3. Местонахождение - с. Диево-Городище, Некрасовский муниципальный район Ярославской области.
4. Адрес - с. Диево-Городище, Некрасовский муниципальный район Ярославской области.
5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2012 год.
Таблица 1
Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта
Наименование показателя | Значение |
Дата начала реализации инвестиционного проекта |
2012 год |
Дата окончания реализации инвестиционного проекта |
2012 год |
Дата ввода объекта в эксплуатацию | 2012 год |
6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области.
7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, департамент строительства Ярославской области, администрация Некрасовского муниципального района.
8. Разработка проектной документации по инвестиционному проекту будет проводиться в 2012 году.
9. Заключение государственной экспертизы проектной документации будет получено после разработки проектной документации в 2012 году.
10. Целью инвестиционного проекта является улучшение обеспечения амбулаторно-поликлинической помощью жителей с. Диево-Городище и приписного населения Некрасовского муниципального района.
11. Краткое описание инвестиционного проекта.
Площадь типового проекта офиса врача общей практики составляет 150 кв. метров, состоит из кабинета врача, смотрового кабинета, кабинета фельдшера (медицинской сестры), перевязочной, процедурной, прививочного кабинета, лаборатории. Проектная и функциональная мощность устанавливается из расчета 7 кв. метров на 1 посещение и составит 20 посещений в смену.
12. Существующая мощность поликлиники муниципального учреждения здравоохранения Некрасовского муниципального района Ярославской области Диево-Городищенской участковой больницы (далее - Диево-Городищенская УБ) - 35 посещений в смену. Офис врача общей практики в с. Диево-Городище отсутствует.
13. Численность населения с. Диево-Городище и приписного населения Некрасовского муниципального района - 1896 человек. Норматив объема медицинской помощи, в том числе неотложной, предоставляемой в амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, выражается в количестве посещений в расчете на 1 человека в год и составляет 9,079 посещения (в соответствии с подразделом 15.1 раздела 15 Территориальной программы государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 28.01.2009 N 72-п "О Территориальной программе государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год").
Потребность по нормативу:
1896 человек х 9,079 посещения на человека в год = 17213 посещений в год.
Плановая мощность поликлиники Диево-Городищенской УБ составляет 35 посещений в смену.
35 посещений в смену х 249 дней = 8715 посещений в год.
Дефицит мощности - 17213 - 8715 = 8499 посещений в год, или 8499 посещений в год / 249 дней = 34 посещения в смену.
14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта.
Строительство офиса и введение должности врача общей практики (из расчета 1 должность врача общей практики на 1500 человек взрослого населения) позволит увеличить число посещений на 1 жителя в год и обеспечит возможность оказания помощи по "смежным специальностям" в объеме первой врачебной помощи: амбулаторной неврологии, офтальмологии, отоларингологии, хирургии. На сегодняшний день в Диево-Городищенской УБ данные специалисты не предусмотрены штатным расписанием и жители участка вынуждены обращаться за указанными видами помощи в государственное учреждение здравоохранения Ярославской области "Областная клиническая больница" или в Некрасовскую ЦРБ. Кроме того, амбулаторно-поликлиническая помощь, включая помощь педиатра, терапевта, акушера-гинеколога оказывается в Диево-Городищенской УБ в старом приспособленном здании без централизованного горячего отопления и горячей воды, не подлежащем капитальному ремонту и не соответствующем требованиям современной организации амбулаторно-поликлинической помощи. Дальнейшее использование здания будет находиться в полномочии муниципального района.
Организация офиса общей врачебной практики в с. Диево-Городище входит в Стратегический план реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года, утвержденный постановлением Правительства области от 27.08.2008 N 452-п "О Стратегическом плане реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года".
15. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации: областной (90 процентов) и местный (10 процентов) бюджеты; объем финансовых средств - 13,0 млн рублей. Год реализации - 2012.
Предполагаемая сметная стоимость объекта капитального строительства, включая налог на добавленную стоимость, в ценах 2012 года - 13,0 млн рублей.
Таблица 2
Технологическая структура капитальных вложений*
Наименование работ и материалов | Сметная стоимость, включая налог на добавленную стоимость, млн рублей | |
Сметная стоимость инвестиционного проекта | 13,0 (в том числе разработка проектной документации) |
в том числе: | |
- строительно-монтажные работы | - |
из них дорогостоящие работы и материалы | - |
- приобретение машин и оборудования | - |
из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование |
- |
- прочие затраты | - |
из них дорогостоящие работы и материалы | - |
*Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов.
Таблица 3
Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта*
/------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Год | Стоимость, | Источники финансирования инвестиционного проекта |
|реализации | млн рублей |----------------------------------------------------------------------|
| | | средства | средства | собственные | другие |
| | | федерального | бюджетов субъектов | средства | внебюджетные |
| | | бюджета |Российской Федерации | предполагаемого | источники |
| | | | и местных бюджетов | заказчика- |финансирования|
| | | | | застройщика | |
|-----------+-------------+---------------+---------------------+-----------------+--------------|
| 2012 | 13,0 | - | 13,0 | - | - |
\------------------------------------------------------------------------------------------------/
*Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов.
Таблица 4
Количественные показатели
результатов реализации инвестиционного проекта
N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | |
инвестиционного проекта |
проекта-аналога* | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Сметная стоимость инвестиционного проекта (млн руб.) | |
13,0** | |
9,4 | |
2. | Показатель непосредственного результата - количество потребителей услуги (человек) |
1900 | |
3. | Отношение сметной стоимости к результату (мощности объекта) тыс. руб./1 посещение в смену тыс. руб./кв. м площади |
650,0 86,7 |
470 55,0 |
4. | Проектная мощность создаваемого объекта капитального строительства |
150 кв. м, 20 посещений в смену |
170,8 кв.м 20 посещений в смену |
5. | Мощность, необходимая для удовлетворения государственных потребностей |
150 кв. м, 20 посещений в смену |
х |
6. | Степень удовлетворения государственной потребности |
100% |
х |
7. | Количество потребителей услуг | 1900 человек | х |
* В качестве проекта-аналога принят офис врача общей практики в с. Великом Гаврилов-Ямского муниципального района, общей площадью 170,8 кв. метра, начало строительства - 2006 год, завершение строительства - апрель 2009 года.
** Указаны цены 2012 года.
16. На создание объекта муниципальной собственности для осуществления полномочий муниципального района привлекаются средства местного бюджета в объеме не менее 10 процентов от стоимости строительства.
17. Для обеспечения создаваемого объекта капитального строительства дополнительной инженерной и транспортной инфраструктуры не требуется.
18. Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования не предусматривается.
19. Планируется создание объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района.
III. Строительство офиса врача общей практики в пос. Ивановское Переславского муниципального района
1. Наименование инвестиционного проекта - офис общей врачебной практики в пос. Ивановское.
2. Форма реализации инвестиционного проекта - новое строительство.
3. Местонахождение - пос. Ивановское, Переславский муниципальный район Ярославской области.
4. Адрес - пос. Ивановское, Переславский муниципальный район Ярославской области.
5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2012 год.
Таблица 1
Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта
Наименование показателя | Значение |
Дата начала реализации инвестиционного проекта | 2012 год |
Дата окончания реализации инвестиционного проекта |
2012 год |
Дата ввода объекта в эксплуатацию | 2012 год |
6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области.
7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, департамент строительства Ярославской области, администрация Переславского муниципального района.
8. Разработка проектной документации по инвестиционному проекту будет проводиться в 2012 году.
9. Заключение государственной экспертизы проектной документации будет получено после разработки проектной документации в 2012 году.
10. Целью инвестиционного проекта является улучшение обеспечения амбулаторно-поликлинической помощью жителей пос. Ивановское и приписного населения Переславского муниципального района.
11. Краткое описание инвестиционного проекта.
Площадь типового проекта офиса врача общей практики составляет 150 кв. метров, состоит из кабинета врача, смотрового кабинета, кабинета фельдшера (медицинской сестры), перевязочной, процедурной, прививочного кабинета, лаборатории. Проектная и функциональная мощность устанавливается из расчета 7 кв. метров на 1 посещение и составит 20 посещений в смену.
12. Существующая плановая мощность муниципального учреждения здравоохранения Ивановской врачебной амбулатории Переславского муниципального района (далее - Ивановская ВА) - 60 посещений в смену. Офис врача общей практики в пос. Ивановское отсутствует.
13. Численность населения в пос. Ивановское и приписного населения Переславского муниципального района- 2000 человек. Норматив объема медицинской помощи, в том числе неотложной, предоставляемой в амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, выражается в количестве посещений в расчете на 1 человека в год и составляет 9,079 посещения (в соответствии с подразделом 15.1 раздела 15 Территориальной программы государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 28.01.2009 N 72-п "О Территориальной программе государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год").
Потребность по нормативу:
2000 человек х 9,079 посещения на человека в год = 18158 посещений в год.
Плановая мощность поликлиники Ивановской ВА - 60 посещений в смену.
60 посещений в смену х 249 дней = 14940 посещений в год.
Дефицит мощности - 18158- 14940 = 3218 посещений в год, или 3218 посещений в год / 249 дней = 13 посещений в смену
14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта.
Строительство офиса и введение должности врача общей практики позволит увеличить число посещений на 1 жителя в год и обеспечит возможность оказания помощи по "смежным специальностям" в объеме первой врачебной помощи: амбулаторной неврологии, офтальмологии, отоларингологии, хирургии. На сегодняшний день в Ивановской ВА данные специалисты не предусмотрены штатным расписанием и жители участка вынуждены обращаться за указанными видами помощи в муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Переславля-Залесского". Срок действия лицензии на медицинскую деятельность в Ивановской ВА истекает в мае 2010 года. Продление действия лицензии ввиду ветхой материально-технической базы в дальнейшем невозможно. Использование здания будет находиться в полномочии муниципального района.
Организация офиса врача общей практики в пос. Ивановское входит в Стратегический план реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года, утвержденный постановлением Правительства области от 27.08.2008 N 452-п "О Стратегическом плане реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года".
15. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации: областной (90 процентов) и местный (10 процентов) бюджеты; объем финансовых средств - 13,0 млн рублей. Год реализации - 2012.
Предполагаемая сметная стоимость объекта капитального строительства, включая налог на добавленную стоимость, (в том числе затраты на подготовку проектной документации) в ценах 2012 года - 13,0 млн рублей.
Таблица 2
Технологическая структура капитальных вложений*
Наименование работ и материалов | Сметная стоимость, включая налог на добавленную стоимость, млн рублей | |
1 | 2 |
Сметная стоимость инвестиционного проекта | 13,0 (в том числе разработка проектной документации |
в том числе: | |
- строительно-монтажные работы | - |
из них дорогостоящие работы и материалы | - |
- приобретение машин и оборудования | - |
из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование |
- |
- прочие затраты | - |
из них дорогостоящие работы и материалы | - |
*Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов.
Таблица 3
Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта*
/-----------------------------------------------------------------------------------------\
| Год | Стоимость, | Источники финансирования инвестиционного проекта |
|реализации| млн рублей |----------------------------------------------------------------|
| | | средства | средства | собственные | другие |
| | | федерального |бюджетов субъектов| средства | внебюджетные |
| | | бюджета | Российской |предполагаемого| источники |
| | | | Федерации | заказчика- |финансирования|
| | | |и местных бюджетов| застройщика | |
|----------+-------------+--------------+------------------+---------------+--------------|
| 2012 | 13,0 | - | 13,0 | - | - |
\-----------------------------------------------------------------------------------------/
*Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов.
Таблица 4
Количественные показатели
результатов реализации инвестиционного проекта
N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | |
инвестиционного проекта |
проекта-аналога* | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Сметная стоимость инвестиционного проекта |
13,0** | 9,4 |
2. | Показатель непосредственного результата - количество потребителей услуги (человек) |
2000 |
|
3. | Отношение сметной стоимости к результату (мощности объекта) тыс. руб. /1 посещение в смену тыс. руб. /кв.м. площади |
650,0 86,7 |
470 55,0 |
4. | Проектная мощность создаваемого объекта капитального строительства |
150 кв. м, 20 посещений в смену |
170,8 кв.м, 20 посещений в смену |
5. | Мощность, необходимая для удовлетворения государственных потребностей |
150 кв. м, 20 посещений в смену |
х |
6. | Степень удовлетворения государственной потребности |
100% | х |
7. | Количество потребителей услуг | 2000 человек | х |
* В качестве проекта-аналога принят офис врача общей практики в с. Великом Гаврилов-Ямского муниципального района, общей площадью 170,8 кв. метра, начало строительства - 2006 год, завершение строительства - апрель 2009 года.
** Указаны цены 2012 года.
16. Для строительства объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района привлекаются средства местного бюджета в объеме не менее 10 процентов от стоимости строительства.
17. Для обеспечения создаваемого объекта капитального строительства дополнительной инженерной и транспортной инфраструктуры не требуется.
18. При реализации инвестиционного проекта использование дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин не предусматривается.
19. Планируется создание объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района.
IV. Строительство офиса врача общей практики в пос. Берендеево Переславского муниципального района
1. Наименование инвестиционного проекта - офис общей врачебной практики в пос. Берендеево.
2. Форма реализации инвестиционного проекта - новое строительство.
3. Местонахождение - пос. Берендеево, Переславский муниципальный район Ярославской области.
4. Адрес - пос. Берендеево, Переславский муниципальный район Ярославской области.
5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2012 год.
Таблица 1
Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта
Наименование показателя | Значение |
Дата начала реализации инвестиционного проекта | 2012 год |
Дата окончания реализации инвестиционного проекта |
2012 год |
Дата ввода объекта в эксплуатацию | 2012 год |
6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области.
7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, департамент строительства Ярославской области, администрация Переславского муниципального района.
8. Разработка проектной документации по инвестиционному проекту будет проводиться в 2012 году.
9. Заключение государственной экспертизы проектной документации будет получено после разработки проектной документации в 2012 году.
10. Целью инвестиционного проекта является улучшение обеспечения амбулаторно-поликлинической помощью жителей пос. Берендеево и приписного населения Переславского муниципального района.
11. Краткое описание инвестиционного проекта.
Площадь типового проекта офиса врача общей практики составляет 150 кв. метров, состоит из кабинета врача, смотрового кабинета, кабинета фельдшера (медицинской сестры), перевязочной, процедурной, прививочного кабинета, лаборатории. Проектная и функциональная мощность устанавливается из расчета 7 кв. метров на 1 посещение и составит 20 посещений в смену при двухсменном режиме работы.
12. Существующая плановая мощность поликлиники муниципального учреждения здравоохранения Берендеевской участковой больницы Переславского муниципального района (далее - Берендеевская УБ) - 50 посещений в смену. Офис врача общей практики в пос. Берендеево отсутствует.
13. Численность обслуживаемого населения Берендеевской УБ - 5081 человек (в пос. Берендеево обслуживается 1656 человек и приписного населения Переславского муниципального района - 3425 человек.) Норматив объема медицинской помощи, в том числе неотложной, предоставляемой в амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, выражается в количестве посещений в расчете на 1 человека в год и составляет 9,079 посещения (в соответствии с подразделом 15.1 раздела 15 Территориальной программы государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 28.01.2009 N 72-п "О Территориальной программе государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год").
Потребность по нормативу:
5081 человек х 9,079 посещения на человека в год = 46130 посещений в год.
Плановая мощность поликлиники Берендеевской УБ - 50 посещений в смену.
50 посещений в смену х 249 дней = 12450 посещений в год.
Дефицит мощности: 46130 - 12450 = 33680 посещений в год, или
33680 посещений в год / 249 дней = 135 посещений в смену.
14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта.
Строительство офиса и введение должности врача общей практики позволит увеличить число посещений на 1 жителя в год и обеспечит возможность оказания помощи по "смежным специальностям" в объеме первой врачебной помощи: амбулаторной неврологии, офтальмологии, отоларингологии, хирургии. На сегодняшний день в Берендеевской УБ данные специалисты не предусмотрены штатным расписанием и жители участка вынуждены обращаться за указанными видами помощи в муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница г. Переславля-Залесского". Срок действия лицензии на медицинскую деятельность в Берендеевской УБ истекает в мае 2010 года. Продление действия лицензии ввиду ветхой материально-технической базы в дальнейшем невозможно. Использование здания будет находиться в полномочии муниципального района.
Организация офиса врача общей практики в пос. Берендеево входит в Стратегический план реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года, утвержденный постановлением Правительства области от 27.08.2008 N 452-п "О Стратегическом плане реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года".
15. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации: областной (90 процентов) и местный (10 процентов) бюджеты; объем финансовых средств - 13,0 млн рублей (в ценах 2012 года), год реализации - 2012.
Предполагаемая сметная стоимость объекта капитального строительства, включая налог на добавленную стоимость, (в том числе затраты на подготовку проектной документации) в ценах 2012 года - 13,0 млн рублей.
Таблица 2
Технологическая структура капитальных вложений*
Наименование работ и материалов | Сметная стоимость, включая налог на добавленную стоимость, млн рублей | |
Сметная стоимость инвестиционного проекта | 13,0 (в том числе разработка проектной документации) |
в том числе: | |
- строительно-монтажные работы | - |
из них дорогостоящие работы и материалы | - |
- приобретение машин и оборудования | - |
из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование |
- |
- прочие затраты | - |
из них дорогостоящие работы и материалы | - |
*Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов.
Таблица 3
Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта*
/-----------------------------------------------------------------------------------------------\
| Год | Стоимость, | Источники финансирования инвестиционного проекта |
| реализации | млн рублей |-------------------------------------------------------------------|
| | | средства | средства | собственные | другие |
| | | федерального | бюджетов субъектов | средства | внебюджетные |
| | | бюджета |Российской Федерации|предполагаемого | источники |
| | | | и местных бюджетов | заказчика- |финансирования|
| | | | | застройщика | |
|-------------+-------------+--------------+--------------------+----------------+--------------|
| 2012 | 13,0 | - | 13,0 | - | - |
\-----------------------------------------------------------------------------------------------/
*Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов.
Таблица 4
Количественные показатели
результатов реализации инвестиционного проекта*
N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | |
инвестиционного проекта |
проекта-аналога* | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Сметная стоимость инвестиционного проекта (млн руб.) | |
13,0** | |
9,4 | |
2. | Показатель непосредственного результата- количество потребителей услуги (человек) |
5000 | |
3. | Отношение сметной стоимости к результату (мощности объекта) тыс. руб./1 посещение в смену тыс. руб./кв.м. площади |
650,0 86,7 |
470 55,0 |
4. | Проектная мощность создаваемого объекта капитального строительства |
150 кв. м, 20 посещений в смену в 2 смены |
170,8 кв.м, 20 посещений в смену |
5. | Мощность, необходимая для удовлетворения государственных потребностей |
150 кв. м, 20 посещений в смену в 2 смены |
х |
6. | Степень удовлетворения государственной потребности |
100% |
х |
7. | Количество потребителей услуг | 5000 человек | х |
* В качестве проекта-аналога принят офис врача общей практики в с. Великом Гаврилов-Ямского муниципального района, общей площадью 170,8 кв. метров, начало строительства - 2006 год, завершение строительства - апрель 2009 года.
** Указаны цены 2012 года.
16. Для строительства объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района привлекаются средства местного бюджета в объеме не менее 10 процентов от стоимости строительства.
17. Для обеспечения создаваемого объекта капитального строительства дополнительной инженерной и транспортной инфраструктуры не требуется.
18. При реализации инвестиционного проекта использование дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования не предусматривается.
19. Планируется создание объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района.
V. Реконструкция офиса врача общей практики в г. Переславле-Залесском
1. Наименование инвестиционного проекта - офис общей врачебной практики в г. Переславле-Залесском.
2. Форма реализации инвестиционного проекта - реконструкция.
3. Местонахождение - Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Разведчика Петрова, д. 12.
4. Адрес - Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Разведчика Петрова, д. 12.
5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2012 год.
Таблица 1
Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта
Наименование показателя | Значение |
Дата начала реализации инвестиционного проекта | 2012 год |
Дата окончания реализации инвестиционного проекта |
2012 год |
Дата ввода объекта в эксплуатацию | 2012 год |
6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области.
7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, департамент строительства Ярославской области, администрация г. Переславля - Залесского.
8. Разработка проектной документации по инвестиционному проекту будет проводиться в 2012 году.
9. Заключение государственной экспертизы проектной документации будет получено после разработки проектной документации в 2012 году.
10. Целью инвестиционного проекта является повышение доступности и качества оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению г. Переславля - Залесского.
11. Краткое описание инвестиционного проекта.
Реконструкция первого этажа многоэтажного дома в пятом микрорайоне г. Переславля-Залесского под помещения офиса врача общей практики. Офис врача общей практики состоит из кабинета врача, смотрового кабинета, кабинета фельдшера (медицинской сестры), перевязочной, процедурной, прививочного кабинета, лаборатории. Проектная и функциональная мощность устанавливается из расчета 7 кв. метров на 1 посещение и составит 20 посещений в смену при двухсменном режиме работы.
12. Мощность поликлиники муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница г. Переславля-Залесского" - 600 посещений в смену. Офис врача общей практики в г. Переславле-Залесском отсутствует.
13. Численность обслуживаемого взрослого населения г. Переславля-Залесского - 34 949 человек. Норматив объема медицинской помощи, в том числе неотложной, предоставляемой в амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, выражается в количестве посещений в расчете на 1 человека в год и составляет 9,079 посещения (в соответствии с подразделом 15.1 раздела 15 Территориальной программы государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 28.01.2009 N 72-п "О Территориальной программе государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год").
Потребность по нормативу:
34949 человек х 9,079 посещения на человека в год = 317302 посещения в год.
Плановая мощность поликлиники муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница г. Переславля-Залесского" - 600 посещений в смену.
600 посещений в смену х 249 дней = 149400 посещений в год.
Дефицит мощности: 317302 - 149400 = 167902 посещения в год, или 167902 посещения в год / 249 дней = 674 посещения в смену.
14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта.
Поликлиника муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница г. Переславля-Залесского" расположена в 40 минутах езды от отдаленных районов города. Узкие специалисты поликлиники выполняют функцию врачебной должности на 110 процентов и более, сроки ожидания приема невролога, офтальмолога, отоларинголога превышают нормативные. Реконструкция офиса врача общей практики планируется в отдаленном спальном районе (5 микрорайон г. Переславля-Залесского) на 1 этаже жилого дома для доступности амбулаторно-поликлинической помощи для населения. Численность обслуживаемого населения - 3000 человек при организации работы в 2 смены. Развитие офисов врача общей практики является стратегически важным в совершенствовании первичной медико-санитарной помощи и позволит повысить доступность первичной многопрофильной помощи для населения г. Переславля - Залесского. Организация офиса врача общей практики в г. Переславле-Залесском входит в Стратегический план реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года, утвержденный постановлением Правительства области от 27.08.2008 N 452-п "О Стратегическом плане реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года".
15. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации: областной (90 процентов) и местный (10 процентов) бюджеты; объем финансовых средств (в ценах 2012 года) - 7,0 млн рублей. Год реализации - 2012.
Предполагаемая сметная стоимость объекта реконструкции, включая налог на добавленную стоимость, в ценах 2012 года, в том числе затраты на подготовку проектной документации, - 7,0 млн рублей.
Таблица 2
Технологическая структура капитальных вложений*
Наименование работ и материалов | Сметная стоимость, включая налог на добавленную стоимость, млн рублей | |
1 | 2 |
Сметная стоимость инвестиционного проекта | 7,0 (в том числе разработка проектной документации) |
в том числе: | |
- строительно-монтажные работы | - |
из них дорогостоящие работы и материалы | - |
- приобретение машин и оборудования | - |
из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование |
- |
- прочие затраты | - |
из них дорогостоящие работы и материалы | - |
*Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов.
Таблица 3
Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта*
/---------------------------------------------------------------------------------------------\
| Год | Стоимость, | Источники финансирования инвестиционного проекта |
|реализации | млн рублей |-------------------------------------------------------------------|
| | | средства | средства | собственные | другие |
| | |федерального | бюджетов субъектов | средства | внебюджетные |
| | | бюджета |Российской Федерации |предполагаемого | источники |
| | | | и местных бюджетов | заказчика- |финансирования|
| | | | | застройщика | |
|-----------+-------------+-------------+---------------------+----------------+--------------|
| 2012 | 7,0 | - | 7,0 | - | - |
\---------------------------------------------------------------------------------------------/
*Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов.
Таблица 4
Количественные показатели
результатов реализации инвестиционного проекта*
N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | |
инвестиционного проекта |
проекта-аналога* | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Сметная стоимость инвестиционного проекта (млн руб.) | |
7,0** | |
5,1 | |
2. | Показатель непосредственного результата- количество потребителей услуги (человек) |
3000 |
|
3. | Отношение сметной стоимости к результату (мощности объекта) тыс. руб./1 посещение в смену тыс. руб./кв.м. площади |
350,0 46,7 |
255 36,4 |
4. | Проектная мощность реконструируемого объекта капитального строительства |
150 кв. м, 20 посещений в смену в 2 смены |
140 кв.м, 20 посещений в смену |
5. | Мощность, необходимая для удовлетворения государственных потребностей |
150 кв. м, 20 посещений в смену в 2 смены |
х |
6. | Степень удовлетворения государственной потребности |
100% | х |
7. | Количество потребителей услуг | 3000 человек | х |
* В качестве проекта-аналога принят офис врача общей практики в с. Ильинское Угличского муниципального района, общей площадью 140 кв. метров, начало реконструкции - 2006 год, завершение реконструкции - 2007 год.
** Указаны цены 2012 года.
16. Для реконструкции объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района привлекаются средства местного бюджета в объеме не менее 10 процентов от стоимости строительства.
17. Для обеспечения реконструируемого объекта капитального строительства создания дополнительной инженерной и транспортной инфраструктуры не требуется.
18. Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования не предусматривается.
19. Планируется создание объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района.
VI. Реконструкция офиса врача общей практики в пос. Тихменево Рыбинского муниципального района
1. Наименование инвестиционного проекта - офис общей врачебной практики с дневным стационаром на 6 коек в пос. Тихменево.
2. Форма реализации инвестиционного проекта - реконструкция.
3. Местонахождение - Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, пос. Тихменево, ул. Тугаринова.
4. Адрес - Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, пос. Тихменево, ул. Тугаринова.
5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2012 год.
Таблица 1
Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта
Наименование показателя | Значение |
Дата начала реализации инвестиционного проекта |
2012 год |
Дата окончания реализации инвестиционного проекта |
2012 год |
Дата ввода объекта в эксплуатацию | 2012 год |
6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области.
7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, департамент строительства Ярославской области, администрация Рыбинского муниципального района.
8 Разработка проектной документации по инвестиционному проекту будет проводиться в 2012 году.
9. Заключение государственной экспертизы проектной документации будет получено в 2009 году.
10. Целью и задачей инвестиционного проекта является улучшение обеспечения амбулаторно-поликлинической помощью жителей пос. Тихменево.
11. Краткое описание инвестиционного проекта.
Площадь офиса врача общей практики с дневным стационаром на 6 коек, работающим в 2 смены, составляет 420 кв. метров, состоит из кабинета врача, смотрового кабинета, стоматологического отделения, кабинета фельдшера (медицинской сестры), перевязочной, процедурной, прививочного и физиотерапевтического кабинетов, лаборатории, стерилизационной, дневного стационара на 6 коек с 2-сменным режимом работы. Функциональная мощность устанавливается из расчета 7 кв. метров на 1 посещение и составит 20 посещений в смену (режим работы 2-сменный) и 7 кв. метров на 1 койку дневного стационара. Организация офиса происходит путем реконструкции бывшего здания стационара.
12. Существующая мощность Тихменевской амбулатории муниципального учреждения здравоохранения Рыбинского муниципального района Ярославской области "Рыбинская центральная районная поликлиника" (далее - Тихменевская амбулатория) - 50 посещений в смену, офис врача общей практики в пос. Тихменево отсутствует.
13. Численность обслуживаемого населения Тихменевской амбулатории - 2100 человек. Норматив объема медицинской помощи, в том числе неотложной, предоставляемой в амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, выражается в количестве посещений в расчете на 1 человека в год и составляет 9,079 посещения (в соответствии с подразделом 15.1 раздела 15 Территориальной программы государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 28.01.2009 N 72-п "О Территориальной программе государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год").
Потребность по нормативу:
2100 человек х 9,079 посещение на человека в год = 19066 посещений в год.
Плановая мощность поликлиники Тихменевской амбулатории - 50 посещений в смену х 249 дней = 12450 посещений в год.
Дефицит мощности: 19066-12450 = 6616 посещений в год, или 6616 посещений в год / 249 дней = 27 посещений в смену.
14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта.
Строительство офиса и введение должности врача общей практики позволит увеличить число посещений на 1 жителя в год и обеспечит возможность оказания помощи по "смежным специальностям" в объеме первой врачебной помощи: амбулаторной неврологии, офтальмологии, отоларингологии, хирургии. На сегодняшний день в Тихменевской амбулатории данные специалисты не предусмотрены штатным расписанием и жители участка вынуждены обращаться за указанными видами помощи в муниципальное учреждение здравоохранения "Рыбинская центральная районная поликлиника". Кроме того, здание бывшей амбулатории не подлежит капитальному ремонту, так как площадь кабинетов не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и амбулатория не имеет лицензии на право оказания медицинской помощи. За счет средств муниципального бюджета начата реконструкция учреждения, на которую израсходовано 2,5 млн рублей, дополнительно необходимо 5,5 млн рублей. Реорганизация Тихменевской амбулатории в офис врача общей практики входит в Стратегический план реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года, утвержденный постановлением Правительства области от 27.08.2008 N 452-п "О Стратегическом плане реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года".
15. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации: областной (90 процентов) и местный (10 процентов) бюджеты; объем финансовых средств - 8 млн рублей (в ценах 2012 года). Год реализации - 2012.
Предполагаемая сметная стоимость объекта реконструкции, включая налог на добавленную стоимость, в том числе затраты на подготовку проектной документации - 8 млн руб.
Таблица 2
Технологическая структура капитальных вложений*
/------------------------------------------------------------------------\
| Наименование работ и материалов | Сметная стоимость, |
| | включая налог на добавленную |
| | стоимость, млн рублей |
|--------------------------------------+---------------------------------|
|Сметная стоимость инвестиционного | 8 млн руб. (в том числе |
|проекта | разработка |
| | проектной документации) |
|--------------------------------------+---------------------------------|
|в том числе: | |
|--------------------------------------+---------------------------------|
|- строительно-монтажные работы | - |
|--------------------------------------+---------------------------------|
|из них дорогостоящие работы и | - |
|материалы | |
|--------------------------------------+---------------------------------|
|- приобретение машин и оборудования | - |
|--------------------------------------+---------------------------------|
|из них дорогостоящие и импортные | - |
|машины и оборудование | |
|--------------------------------------+---------------------------------|
|- прочие затраты | - |
|--------------------------------------+---------------------------------|
|из них дорогостоящие работы и | - |
|материалы | |
\------------------------------------------------------------------------/
*Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов.
Таблица 3
Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта*
/-----------------------------------------------------------------------------------------\
| Год | Стоимость, | Источники финансирования инвестиционного проекта |
|реализации|млн рублей |-----------------------------------------------------------------|
| | | средства |средства бюджетов | собственные | другие |
| | | федерального | субъектов | средства | внебюджетные |
| | | бюджета | Российской |предполагаемого| источники |
| | | | Федерации и | заказчика- |финансирования |
| | | | местных бюджетов | застройщика | |
|----------+------------+--------------+------------------+---------------+---------------|
| 2009 | 2,5 | - | 2,5 | - | - |
|----------+------------+--------------+------------------+---------------+---------------|
| 2012 | 5,5 | | 5,5 | | |
\-----------------------------------------------------------------------------------------/
*Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов.
Таблица 4
Количественные показатели
результатов реализации инвестиционного проекта*
N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | |
инвестиционного проекта |
проекта-аналога* | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Сметная стоимость инвестиционного проекта (млн руб.) | |
8,0** | |
5,1 | |
2. | Показатель непосредственного результата - количество потребителей услуги (человек) |
2100 | |
3. | Отношение сметной стоимости к результату (мощности объекта) тыс. руб/1 посещение в смену тыс. руб/кв.м. площади |
400,0 19,0 |
255 36,4 |
4. | Проектная мощность реконструируемого объекта капитального строительства |
420 кв. м, 20 посещений в смену в 2 смены, 6 коек в 2 смены |
140 кв.м 20 посещений в смену |
5. | Мощность, необходимая для удовлетворения государственных потребностей |
420 кв. м, 20 посещений в смену в 2 смены, 6 коек в 2 смены |
х |
6. | Степень удовлетворения государственной потребности |
100% | х |
7. | Количество потребителей услуг | 2100 | х |
* В качестве проекта-аналога принят офис врача общей практики в с. Ильинское Угличского муниципального района, общей площадью 140 кв. метров, начало строительства - 2006 год, завершение строительства - 2007 год.
** Указаны цены 2012 года.
16. Для создания объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района привлекаются средства муниципального бюджета в объеме не менее 10 процентов от стоимости строительства.
17. Для обеспечения реконструируемого объекта капитального строительства создание дополнительной инженерной и транспортной инфраструктуры не требуется.
18. При реализации инвестиционного проекта использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования не предусматривается.
19. Планируется создание собственности муниципального района для выполнения полномочий муниципального района.
VII. Строительство офиса врача общей практики в пос. Заволжье Ярославского муниципального района
1. Наименование инвестиционного проекта - офис общей врачебной практики в пос. Заволжье.
2. Форма реализации инвестиционного проекта - новое строительство.
3. Местонахождение - пос. Заволжье, Ярославский муниципальный район Ярославской области.
4. Адрес - пос. Заволжье, Ярославский муниципальный район Ярославской области.
5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2012 год.
Таблица 1
Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта
Наименование показателя | Значение |
Дата начала реализации инвестиционного проекта | 2012 год |
Дата окончания реализации инвестиционного проекта |
2012 год |
Дата ввода объекта в эксплуатацию | 2012 год |
6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области.
7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, департамент строительства Ярославской области, администрация Ярославского муниципального района.
8. Разработка проектной документации по инвестиционному проекту будет проводиться в 2012 году.
9. Заключение государственной экспертизы проектной документации будет получено после разработки проектной документации в 2012 году.
10. Целью инвестиционного проекта является улучшение обеспечения амбулаторно-поликлинической помощью жителей пос. Заволжье Ярославского муниципального района.
11. Краткое описание инвестиционного проекта.
Площадь типового проекта офиса врача общей практики составляет 150 кв. метров, состоит из кабинета врача, смотрового кабинета, кабинета фельдшера (медицинской сестры), перевязочной, процедурной, прививочного кабинета, лаборатории. Проектная и функциональная мощность устанавливается из расчета 7 кв. метров на 1 посещение и составит 20 посещений в смену при двухсменном режиме работы.
12. Амбулаторно-поликлиническая помощь населению пос. Заволжье и приписного населения Заволжского фельдшерско-акушерского пункта оказывается врачом общей практики муниципального учреждения здравоохранения Ярославского муниципального района Ярославской области Кузнечихинской амбулатории (далее - Кузнечихинская амбулатория) при выездной работе в здании фельдшерско-акушерского пункта, плановая мощность - 30 посещений в смену. Офис врача общей практики в пос. Заволжье отсутствует.
13. Численность обслуживаемого населения пос. Заволжье и приписного населения - 2636 человек. Норматив объема медицинской помощи, в том числе неотложной, предоставляемой в амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, выражается в количестве посещений в расчете на 1 человека в год и составляет 9,079 посещения (в соответствии с подразделом 15.1 раздела 15 Территориальной программы государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 28.01.2009 N 72-п "О Территориальной программе государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год").
Потребность по нормативу:
2636 человек х 9,079 посещения на человека в год = 23932 посещения в год.
Плановая мощность Заволжского фельдшерско-акушерского пункта - 30 посещений в смену х 249 дней = 7470 посещений в год.
Дефицит мощности: 23932-7470 = 16463 посещения в год, или 16463 посещения в год / 249 дней = 66 посещений в смену.
14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта.
Взрослое население пос. Заволжье и дер. Пестрецово (2636 чел.) обслуживается врачом общей практики в помещении Заволжского фельдшерско-акушерского пункта. Фельдшерско-акушерский пункт на сегодняшний день располагается в здании передвижной механизированной колонны, в приспособленном помещении, не отвечающем требованиям, предъявляемым к помещениям для офиса врача общей практики, согласно действующему законодательству не подлежит лицензированию. Использование здания будет находиться в полномочии муниципального района.
15. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации: областной (90 процентов) и местный (10 процентов) бюджеты; объем финансовых средств - 13,0 млн рублей (в ценах 2012 года). Год реализации - 2012.
Предполагаемая сметная стоимость объекта капитального строительства, включая налог на добавленную стоимость, в том числе затраты на подготовку проектной документации, - 13,0 млн рублей.
Таблица 2
Технологическая структура капитальных вложений*
Наименование работ и материалов | Сметная стоимость, включая налог на добавленную стоимость, млн рублей | |
1 | 2 |
Сметная стоимость инвестиционного проекта | 13,0 (в том числе разработка проектной документации) |
в том числе: | |
- строительно-монтажные работы | - |
из них дорогостоящие работы и материалы | - |
- приобретение машин и оборудования | - |
из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование |
- |
- прочие затраты | - |
из них дорогостоящие работы и материалы | - |
*Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов.
Таблица 3
Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта*
/-----------------------------------------------------------------------------------------\
| Год | Стоимость, | Источники финансирования инвестиционного проекта |
|реализации| млн руб. |-----------------------------------------------------------------|
| | | средства |средства бюджетов| собственные | другие |
| | | федерального | субъектов | средства | внебюджетные |
| | | бюджета | Российской | предполагаемого | источники |
| | | | Федерации и | заказчика- |финансирования|
| | | |местных бюджетов | застройщика | |
|----------+------------+--------------+-----------------+-----------------+--------------|
| 2012 | 13,0 | - | 13,0 | - | - |
\-----------------------------------------------------------------------------------------/
*Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов.
Таблица 4
Количественные показатели
результатов реализации инвестиционного проекта*
N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | |
инвестиционного проекта |
проекта-аналога* | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Сметная стоимость инвестиционного проекта (млн руб.) | |
13,0** | |
9,4 | |
2. | Показатель непосредственного результата - количество потребителей услуги (человек) |
2636 | |
3. | Отношение сметной стоимости к результату (мощности объекта) тыс. руб./1 посещение в смену тыс. руб./кв.м. площади |
650,0 86,7 |
470 55,0 |
4. | Проектная мощность создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства |
150 кв. м, 20 посещений в смену в 2 смены |
170,8 кв.м, 20 посещений в смену |
5. | Мощность, необходимая для удовлетворения государственных потребностей |
150 кв. м, 20 посещений в смену в 2 смены |
х |
6. | Степень удовлетворения государственной потребности |
100% | х |
7. | Количество потребителей услуг | 2636 человек | х |
* В качестве проекта-аналога принят офис врача общей практики в с. Великом Гаврилов-Ямского муниципального района, общей площадью 170,8 кв. метра, начало строительства - 2006 год, завершение строительства - апрель 2009 года.
** Указаны цены 2012 года.
16. Для строительства объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района привлекаются средства местного бюджета в объеме не менее 10 процентов от стоимости строительства.
17. Для обеспечения создаваемого объекта капитального строительства создание дополнительной инженерной и транспортной инфраструктуры не требуется.
18. Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин не предусматривается.
19. Планируется создание объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района.
VIII. Строительство офиса врача общей практики в пос. Михайловском Ярославского муниципального района
1. Наименование инвестиционного проекта - офис общей врачебной практики в пос. Михайловском.
2. Форма реализации инвестиционного проекта - новое строительство.
3. Местонахождение - пос. Михайловский, Ярославский муниципальный район Ярославской области.
4. Адрес - пос. Михайловский, Ярославский муниципальный район Ярославской области.
5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2012 год.
Таблица 1
Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта
Наименование показателя | Значение |
Дата начала реализации инвестиционного проекта |
2012 год |
Дата окончания реализации инвестиционного проекта |
2012 год |
Дата ввода объекта в эксплуатацию | 2012 год |
6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области.
7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, департамент строительства Ярославской области, администрация Ярославского муниципального района.
8. Разработка проектной документации по инвестиционному проекту будет проводиться в 2012 году.
9. Заключение государственной экспертизы проектной документации будет получено после разработки проектной документации в 2012 году.
10. Целью инвестиционного проекта является улучшение обеспечения амбулаторно-поликлинической помощью жителей Ярославского муниципального района (пос. Михайловского и приписного населения).
11. Краткое описание инвестиционного проекта.
Площадь типового проекта офиса врача общей практики составляет 150 кв. метров, состоит из кабинета врача, смотрового кабинета, кабинета фельдшера (медицинской сестры), перевязочной, процедурной, прививочного кабинета, лаборатории. Проектная и функциональная мощность устанавливается из расчета 7 кв. метров на 1 посещение и составит 20 посещений в смену при двухсменном режиме работы.
12. Существующая плановая мощность подразделения N 2 муниципального учреждения здравоохранения Ярославского муниципального района Ярославской области Ивняковской амбулатории (далее - Ивняковская амбулатория), расположенной в пос. Михайловском, - 30 посещений в смену. Офис врача общей практики в пос. Михайловском отсутствует.
13. Численность обслуживаемого населения пос. Михайловского и приписного населения - 2775 человек. Норматив объема медицинской помощи, в том числе неотложной, предоставляемой в амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, выражается в количестве посещений в расчете на 1 человека в год и составляет 9,079 посещения (в соответствии с подразделом 15.1 раздела 15 Территориальной программы государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 28.01.2009 N 72-п "О Территориальной программе государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год").
Потребность по нормативу:
2775 человек х 9,079 посещения на человека в год = 25194 посещения в год.
Плановая мощность подразделения N 2 Ивняковской амбулатории в пос. Михайловском - 50 посещений в смену х 249 дней = 12450 посещений в год.
Дефицит мощности: 25194-12450 = 12744 посещения в год, или
12744 посещения в год / 249 дней = 51 посещение в смену.
14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта.
Строительство офиса и введение должности врача общей практики обеспечит доступность оказания помощи по "смежным специальностям" в объеме первой врачебной помощи: амбулаторной неврологии, офтальмологии, отоларингологии, хирургии. Жители пос. Михайловского и приписное население вынуждено обращаться за данными видами помощи в муниципальное учреждение здравоохранения Ярославского муниципального района Ярославской области Ярославскую центральную районную больницу. Подразделение N 2 Ивняковской амбулатории в пос. Михайловском занимает помещения, принадлежащие федеральному государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования "Ярославская государственная сельскохозяйственная академия", вносит высокую арендную плату. Ведутся переговоры между владельцем здания о прекращении аренды. Организация офиса врача общей практики в пос. Михайловском входит в Стратегический план реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года, утвержденный постановлением Правительства области от 27.08.2008 N 452-п "О Стратегическом плане реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года".
15. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации: источник областной (90 процентов) и местный (10 процентов) бюджеты; объем финансовых средств - 13 млн рублей (в ценах 2012 года). Год реализации - 2012.
Предполагаемая сметная стоимость объекта капитального строительства, включая налог на добавленную стоимость, в том числе затраты на подготовку проектной документации, -13,0 млн рублей.
Таблица 2
Технологическая структура капитальных вложений*
Наименование работ и материалов | Сметная стоимость, включая налог на добавленную стоимость, млн рублей | |
1 | 2 |
Сметная стоимость инвестиционного проекта | 13,0 (в том числе разработка проектной документации) |
в том числе: | |
- строительно-монтажные работы | - |
из них дорогостоящие работы и материалы | - |
- приобретение машин и оборудования | - |
из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование |
- |
- прочие затраты | - |
из них дорогостоящие работы и материалы | - |
*Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов.
Таблица 3
Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта*
/----------------------------------------------------------------------------------------\
| Год | Стоимость, | Источники финансирования инвестиционного проекта |
|реализации |млн рублей |---------------------------------------------------------------|
| | | средства |средства бюджетов | собственные | другие |
| | |федерального | субъектов | средства | внебюджетные |
| | | бюджета | Российской |предполагаемого| источники |
| | | | Федерации и | заказчика- |финансирования|
| | | | местных бюджетов | застройщика | |
| | | | млн рублей | | |
|-----------+------------+-------------+------------------+---------------+--------------|
| 2012 | 13,0 | - | 13,0 | - | - |
\----------------------------------------------------------------------------------------/
*Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов.
Таблица 4
Количественные показатели
результатов реализации инвестиционного проекта*
N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | |
инвестиционного проекта |
проекта-аналога* | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Сметная стоимость инвестиционного проекта (млн руб.) | |
13,0** | |
9,4 | |
2. | Показатель непосредственного результата - количество потребителей услуги (человек) |
2775 | |
3. | Отношение сметной стоимости к результату (мощности объекта) тыс. руб./1 посещение в смену тыс. руб./кв.м. площади |
650,0 86,7 |
470 55,0 |
4. | Проектная мощность создаваемого объекта капитального строительства |
150 кв. м, 20 посещений в смену в 2 смены |
170,8 кв.м, 20 посещений в смену |
5. | Мощность, необходимая для удовлетворения государственных потребностей |
150 кв. м, 20 посещений в смену в 2 смены |
х |
6. | Степень удовлетворения государственной потребности |
100% | х |
7. | Количество потребителей услуг | 2775 человек | х |
* В качестве проекта-аналога принят офис врача общей практики в пос. Великом Гаврилов-Ямского муниципального района, общей площадью 170,8 кв. метра, начало строительства - 2006 год, завершение строительства - апрель 2009 года.
** Указаны цены 2012 года.
16. Для строительства объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района привлекаются средства местного бюджета в объеме не менее 10 процентов от стоимости строительства.
17. Для обеспечения создаваемого объекта капитального строительства создания дополнительной инженерной и транспортной инфраструктуры не требуется.
18. Использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования не предусматривается.
19. Планируется создание объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района.
IX. Строительство офиса врача общей практики в с. Семеновском Первомайского муниципального района
1. Наименование инвестиционного проекта - офис общей врачебной практики в с. Семеновском.
2. Форма реализации инвестиционного проекта - новое строительство.
3. Местонахождение - Ярославская область, Первомайский район, с. Семеновское, ул. Центральная, д. 47.
4. Адрес - Ярославская область, Первомайский район, с. Семеновское, ул. Центральная, д. 47.
5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2012 год.
Таблица 1
Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта
Наименование показателя | Значение |
Дата начала реализации инвестиционного проекта | 2012 год |
Дата окончания реализации инвестиционного проекта | 2012 год |
Дата ввода объекта в эксплуатацию | 2012 год |
6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области.
7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, департамент строительства Ярославской области, администрация Первомайского муниципального района.
8. Проектная документация по инвестиционному проекту разработана в полном объеме.
9. Имеется положительное заключение государственной экспертизы общества с ограниченной ответственностью "Региональный центр ценообразования в строительстве" при государственном учреждении Ярославской области "Яргорстройэкспертиза" от 09.10.2007.
10. Целью инвестиционного проекта является улучшение обеспечения амбулаторно-поликлинической помощью жителей с. Семеновского Первомайского муниципального района и окружающих населенных пунктов в радиусе 20 километров.
11. Краткое описание инвестиционного проекта.
Площадь проекта офиса врача общей практики составляет 150 кв. метров, состоит из кабинета врача, смотрового кабинета, кабинета фельдшера (медицинской сестры), перевязочной, процедурной, прививочного кабинета, лаборатории. Проектная и функциональная мощность устанавливается из расчета 7 кв. метров на 1 посещение и составит 20 посещений в смену.
12. Существующая плановая мощность Семеновской врачебной амбулатории Первомайского муниципального района - 40 посещений в смену. Офис врача общей практики в с. Семеновском отсутствует.
13. Численность обслуживаемого населения с. Семеновского и приписного населения - 2003 человека. Норматив объёма медицинской помощи, в том числе неотложной, предоставляемой в амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, выражается в количестве посещений в расчете на 1 человека в год и составляет 9,079 посещения (в соответствии с подразделом 15.1 раздела 15 Территориальной программы государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 28.01.2009 N 72-п "О Территориальной программе государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год").
Потребность по нормативу:
2003 человека х 9,079 посещения на человека в год = 18185 посещений в год.
Плановая мощность Семеновской врачебной амбулатории - 40 посещений в смену х 249 дней = 9960 посещений в год.
Дефицит мощности: 18185 - 9960 = 8225 посещений в год, или
8225 посещений в год / 249 дней = 33 посещения в смену.
14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта.
В Семеновской врачебной амбулатории обслуживается 2000 жителей с. Семеновского и приписного населения из окружающих населенных пунктов в радиусе 20 километров. Медицинская помощь оказывается 1 фельдшером, 1 медицинской сестрой, 1 зубным врачом. Врачебную помощь, в том числе специализированную, жители получают в муниципальном учреждении здравоохранения Пречистинской центральной районной больнице. Строительство офиса и введение должности врача общей практики позволит населению получать врачебную помощь и обеспечит возможность оказания помощи по "смежным специальностям" в объеме первой врачебной помощи: амбулаторной неврологии, офтальмологии, отоларингологии, хирургии. Планируемый радиус обслуживания - 20 километров, планируемая численность обслуживаемого населения - 2000 человек. Организация офиса врача общей практики и введение ставки врача общей практики входит в Стратегический план реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года, утвержденный постановлением Правительства области от 27.08.2008 N 452-п "О Стратегическом плане реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года".
15. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации: областной (90 процентов) и местный (10 процентов) бюджеты; объем финансовых средств -13,0 млн рублей (в ценах 2012 года), год реализации - 2012.
Предполагаемая сметная стоимость объекта капитального строительства, включая налог на добавленную стоимость, в том числе затраты на подготовку проектной документации, - 13,0 млн рублей.
Таблица 2
Технологическая структура капитальных вложений*
Наименование работ и материалов | Сметная стоимость, включая налог на добавленную стоимость, млн рублей | |
Сметная стоимость инвестиционного проекта | 13,0 |
в том числе: | |
- строительно-монтажные работы | - |
из них дорогостоящие работы и материалы | - |
- приобретение машин и оборудования | - |
из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование |
- |
- прочие затраты | - |
из них дорогостоящие работы и материалы | - |
*Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов.
Таблица 3
Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта*
/-----------------------------------------------------------------------------------------\
| Год | Стоимость, | Источники финансирования инвестиционного проекта |
|реализации|млн рублей |-----------------------------------------------------------------|
| | | средства |средства бюджетов | собственные | другие |
| | | федерального | субъектов | средства | внебюджетные |
| | | бюджета | Российской |предполагаемого | источники |
| | | | Федерации и | заказчика- |финансировании|
| | | | местных бюджетов | застройщика | |
| | | | млн рублей | | |
|----------+------------+--------------+------------------+----------------+--------------|
| 2012 | 13,0 | - | 13,0 | - | - |
\-----------------------------------------------------------------------------------------/
*Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов.
Таблица 4
Количественные показатели
результатов реализации инвестиционного проекта*
N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | |
инвестиционного проекта |
проекта-аналога* | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Сметная стоимость инвестиционного проекта в текущих ценах (млн руб.) | |
13,0** | |
9,4 | |
2. | Показатель непосредственного результата - количество потребителей услуги (человек) |
2000 | |
3. | Отношение сметной стоимости к результату (мощности объекта) тыс. руб./1 посещение в смену тыс. руб./кв.м площади |
650,0 86,7 |
470 55,0 |
4. | Проектная мощность создаваемого объекта капитального строительства |
150 кв. м, 20 посещений в смену |
170,8 кв.м, 20 посещений в смену |
5. | Мощность, необходимая для удовлетворения государственных потребностей |
150 кв. м, 20 посещений в смену |
х |
6. | Степень удовлетворения государственной потребности |
100% | х |
7. | Количество потребителей услуг | 2000 человек | х |
* В качестве проекта-аналога принят офис врача общей практики в с. Великом Гаврилов-Ямского муниципального района, общей площадью 170,8 кв. метра, начало строительства - 2006 год, завершение строительства - апрель 2009 года.
** Указаны цены 2012 года.
16. Для строительства объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района привлекаются средства местного бюджета в объеме не менее 10 процентов от стоимости строительства.
17. Для обеспечения создаваемого объекта капитального строительства создания дополнительной инженерной и транспортной инфраструктуры не требуется.
18. Использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования не предусматривается.
19. Планируется создание объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района.
X. Строительство офиса врача общей практики в пос. Волга Некоузского муниципального района
1. Наименование инвестиционного проекта - офис общей врачебной практики в пос. Волга.
2. Форма реализации инвестиционного проекта - новое строительство.
3. Местонахождение - пос. Волга, Некоузский муниципальный район Ярославской области.
4. Адрес - пос. Волга, Некоузский муниципальный район Ярославской области.
5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2012 год.
Таблица 1
Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта
Наименование показателя | Значение |
Дата начала реализации инвестиционного проекта | 2012 год |
Дата окончания реализации инвестиционного проекта | 2012 год |
Дата ввода объекта в эксплуатацию | 2012 год |
6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области.
7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, департамент строительства Ярославской области, администрация Некоузского муниципального района.
8. Разработка проектной документации по инвестиционному проекту будет проводиться в 2012 году.
9. Заключение государственной экспертизы проектной документации будет получено после разработки проектной документации в 2012 году.
10. Целью инвестиционного проекта является улучшение обеспечения амбулаторно-поликлинической помощью жителей пос. Волга Некоузского муниципального района.
11. Краткое описание инвестиционного проекта.
Площадь типового проекта офиса врача общей практики составляет 150 кв. метров, состоит из кабинета врача, смотрового кабинета, кабинета фельдшера (медицинской сестры), перевязочной, процедурной, прививочного кабинета, лаборатории. Проектная и функциональная мощность устанавливается из расчета 7 кв. метров на 1 посещение и составит 20 посещений в смену при двухсменном режиме работы.
12. Муниципальное учреждение здравоохранения Волжская врачебная амбулатория им. З.П. Соловьева (далее - Волжская амбулатория) обслуживает 3100 человек пос. Волга и приписное население, плановая мощность амбулатории - 60 посещений в смену. Офис врача общей практики в пос. Волга отсутствует.
13. Численность обслуживаемого населения Волжской амбулатории - 3100 человек. Норматив объема медицинской помощи, в том числе неотложной, предоставляемой в амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, выражается в количестве посещений в расчете на 1 человека в год и составляет 9,079 посещения (в соответствии с подразделом 15.1 раздела 15 Территориальной программы государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 28.01.2009 N 72-п "О Территориальной программе государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год").
Потребность по нормативу:
3100 человек х 9,079 посещения на человека в год = 28145 посещений в год.
Плановая мощность Волжской амбулатории - 60 посещений в смену х 249 дней = 14940 посещений в год.
Дефицит мощности: 28145 - 14940= 13205 посещений в год, или 13205 посещений в год / 249 дней = 53 посещения в смену.
14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта.
Строительство офиса и введение должности врача общей практики позволит увеличить число посещений на 1 жителя в год и обеспечит возможность оказания помощи по "смежным специальностям" в объеме первой врачебной помощи: амбулаторной неврологии, офтальмологии, отоларингологии, хирургии. На сегодняшний день в Волжской амбулатории данные специалисты не предусмотрены штатным расписанием, жители участка вынуждены обращаться за указанными видами помощи в муниципальное учреждение здравоохранения "Некоузская центральная районная больница". Кроме того, в части здания развернуты койки сестринского ухода департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области, здание не имеет централизованного горячего отопления и горячей воды и обогревается общей котельной. В связи с дефицитом имеющихся площадей для оказания медико-социальной помощи населению Некоузского района планируется передача существующего здания Волжской амбулатории департаменту труда и социальной поддержки населения Ярославской области.
Организация офиса врача общей практики в пос. Волга входит в Стратегический план реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года, утвержденный постановлением Правительства области от 27.08.2008 N 452-п "О Стратегическом плане реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года".
15. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации: областной (90 процентов) и местный (10 процентов) бюджеты; объем финансовых средств - 13,0 млн рублей (в ценах 2012 года). Год реализации - 2012.
Предполагаемая сметная стоимость объекта капитального строительства, включая налог на добавленную стоимость, в том числе затраты на подготовку проектной документации, - 13,0 млн рублей.
Таблица 2
Технологическая структура капитальных вложений*
Наименование работ и материалов | Сметная стоимость, включая налог на добавочную стоимость, млн рублей | |
1 | 2 |
Сметная стоимость инвестиционного проекта | 13,0 (в том числе разработка проектной документации) |
в том числе: | |
- строительно-монтажные работы | - |
из них дорогостоящие работы и материалы | - |
- приобретение машин и оборудования | - |
из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование |
- |
- прочие затраты | - |
из них дорогостоящие работы и материалы | - |
*Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов.
Таблица 3
Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта*
/---------------------------------------------------------------------------------------------\
| Год | Стоимость, | Источники финансирования инвестиционного проекта |
|реализации | млн рублей |-------------------------------------------------------------------|
| | | средства | средства бюджетов | собственные | другие |
| | |федерального | субъектов | средства | внебюджетные |
| | | бюджета | Российской |предполагаемого| источники |
| | | | Федерации и | заказчика- | финансирования |
| | | | местных бюджетов | застройщика | |
|-----------+-------------+-------------+--------------------+---------------+----------------|
| 2012 | 13,0 | - | 13,0 | - | - |
\---------------------------------------------------------------------------------------------/
*Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов.
Таблица 4
Количественные показатели
результатов реализации инвестиционного проекта*
N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | |
инвестиционного проекта |
проекта-аналога* | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Сметная стоимость инвестиционного проекта |
13,0** | 9,4 |
2. | Показатель непосредственного результата - количество потребителей услуги (человек) |
3100 | |
3. | Отношение сметной стоимости к результату (мощности объекта) тыс. руб./1 посещение в смену тыс. руб./кв.м. площади |
650,0 86,7 |
470 55,0 |
4. | Проектная мощность создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства |
150 кв. м, 20 посещений в смену в 2 смены |
170,8 кв.м, 20 посещений в смену |
5. | Мощность, необходимая для удовлетворения государственных потребностей |
150 кв. м, 20 посещений в смену в 2 смены |
х |
6. | Степень удовлетворения государственной потребности |
100% | х |
7. | Количество потребителей услуг | 3100 человек | х |
* В качестве проекта-аналога принят офис врача общей практики в с. Великом Гаврилов-Ямского муниципального района, общей площадью 170,8 кв. метра, начало строительства - 2006 год, завершение строительства - апрель 2009 года.
** Указаны цены 2012 года.
16. Строительство объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района привлекаются средства местного бюджета в объеме не менее 10 процентов от стоимости строительства.
17. Для обеспечения создаваемого объекта капитального строительства создания дополнительной инженерной и транспортной инфраструктуры не требуется.
18. Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования не предусматривается.
19. Планируется создание объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района.
XI. Строительство государственного реабилитационного центра для детей инвалидов с патологией нервной системы и опорно-двигательного аппарата
1. Наименование инвестиционного проекта - государственный реабилитационный центр для детей инвалидов с патологией нервной системы и опорно-двигательного аппарата, г. Ярославль
2. Форма реализации инвестиционного проекта - новое строительство.
3. Местонахождение - г. Ярославль (строительство планируется в Дзержинском районе г. Ярославля).
4. Адрес - г. Ярославль (строительство планируется в Дзержинском районе г. Ярославля).
5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2012-2013 годы.
Таблица 1
Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта
Наименование показателя | Значение |
Дата начала реализации инвестиционного проекта | 2012 год |
Дата окончания реализации инвестиционного проекта | 2013 год |
Дата ввода объекта в эксплуатацию | 2013 год |
6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области.
7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, департамент строительства Ярославской области.
8. Разработка проектной документации по инвестиционному проекту будет проводиться в 2012 году.
9. Заключение государственной экспертизы проектной документации будет получено после разработки проектной документации в 2012 году.
10. Целью инвестиционного проекта является оказание услуг по реабилитации детей Ярославской области с заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата, снижение показателя общей и первичной инвалидности у детей.
11. Краткое описание инвестиционного проекта.
Строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов с патологией нервной системы и опорно-двигательного аппарата общей площадью 3 400 кв. метров. В состав центра входят помещения для амбулаторно-поликлинического приема, палаты для коек дневного пребывания при амбулаторно-поликлиническом учреждении, палаты для коек круглосуточного пребывания при больничном учреждении.
12. Реабилитационный центр для детей - инвалидов с патологией нервной системы и опорно-двигательного аппарата в области отсутствует. Частично реабилитация детей с детским церебральным параличом проводится в отделении патологии речи и других высших психических функций государственного учреждения здравоохранения "Областная детская клиническая больница" (30 коек круглосуточного и дневного стационара). Отделение располагается в здании бывшего санатория "Скобыкино", требующего капитального ремонта и противопожарных мероприятий на сумму 50 млн рублей. Здание не оборудовано пандусами, лифтом, эвакуация детей-инвалидов в случае возникновения пожара или иной ситуации практически невозможна. В связи с неудовлетворительным техническим и санитарным состоянием здания Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области не выдано заключение на лицензирование медицинской деятельности. Реабилитация детей с патологией опорно-двигательного аппарата проводится в санатории "Большие Соли". В отделениях восстановительного лечения муниципальных учреждений здравоохранения детских поликлиник N 3 и N 5 г. Ярославля проходят реабилитацию дети с различной патологией, проживающие в районах обслуживания поликлиник.
13. Дефицит мощности - 50 посещений в смену, 100 коек дневного и круглосуточного стационара.
14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта.
В настоящее время в Ярославской области нет единой системы оказания медицинской помощи детям с заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата. По прогнозам специалистов, следует ожидать увеличения числа детей с детским церебральным параличом, с нарушениями в психоэмоциональной сфере и другими отклонениями в состоянии здоровья в связи с переходом на регистрацию рождения детей, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения с 2012 года. В Ярославской области 577 детей от 0 до 17 лет состоят на диспансерном учете с диагнозом детский церебральный паралич, из них 419 дети - инвалиды, 500 детей с патологией опорно-двигательного аппарата (врожденный вывих бедра, болезнь Пертеса, вертебральная патология, состояния после травм). Ежегодно нуждаются в регулярных реабилитационных мероприятиях 450 -500 детей с тяжелой перинатальной патологией нервной системы в возрасте до 3-х лет. Кратность курсов реабилитации в течение года - 3-4 курса в год. Длительность курса реабилитации - от 15 до 90 дней в зависимости от патологии. Исходя из потребности, необходимо строительство реабилитационного центра на 50 посещений в смену с организацией приема ортопеда, невролога, психиатра, физиотерапевта, врача лечебной физкультуры. Для проведения реабилитации детей, проживающих в отдаленных районах области, и с тяжелой патологией, необходима организация коек круглосуточного стационара при больничном учреждении. Остальной контингент детей может проходить курсы реабилитации амбулаторно и на койках дневного стационара при амбулаторно-поликлиническом учреждении.
15. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации: областной бюджет, объем финансовых средств - 200 млн рублей. Годы реализации - 2012-2013.
Предполагаемая сметная стоимость объекта капитального строительства, включая налог на добавленную стоимость, в том числе затраты на подготовку проектной документации, - 200 млн рублей.
Таблица 2
Технологическая структура капитальных вложений*
Наименование работ и материалов | Сметная стоимость, включая налог на добавленную стоимость, млн рублей | |
Сметная стоимость инвестиционного проекта | 200 (в том числе разработка проектной документации) |
в том числе: | |
- строительно-монтажные работы | - |
из них дорогостоящие работы и материалы | - |
- приобретение машин и оборудования | - |
из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование |
- |
- прочие затраты | - |
из них дорогостоящие работы и материалы | - |
*Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов.
Таблица 3
Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта*
/------------------------------------------------------------------------------------\
| Год | Стоимость, | Источники финансирования инвестиционного проекта |
|реализации|млн рублей |------------------------------------------------------------|
| | | средства | средства | собственные | другие |
| | | федерального | бюджетов | средства | внебюджетные |
| | | бюджета | субъектов |предполагаемого| источники |
| | | | Российской | заказчика- |финансирования|
| | | | Федерации | застройщика | |
| | | | и местных | | |
| | | | бюджетов | | |
| | | | млн рублей | | |
|----------+------------+--------------+--------------+---------------+--------------|
| 2012 | 200 | - | 200 | - | - |
\------------------------------------------------------------------------------------/
*Указаны цены 2012 года с учетом прогноза индексов-дефляторов.
Таблица 4
Количественные показатели
результатов реализации инвестиционного проекта*
N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | |
инвестиционного проекта |
проекта-аналога* | ||
1. | Сметная стоимость инвестиционного проекта в текущих ценах (млн руб.) | |
200,0** | |
108,7 | |
2. | Показатель непосредственного результата - количество потребителей услуги (человек) |
1500 | |
3. | Отношение сметной стоимости к результату (мощности объекта) тыс. руб./1 посещение в смену тыс. руб./кв.м площади |
4000 58,8 |
36,2 |
4. | Проектная мощность создаваемого объекта капитального строительства |
3400 кв. м, 50 посещений в смену, 100 коек |
2999 кв. м, 120 детей |
5. | Мощность, необходимая для удовлетворения государственных потребностей |
3400 кв. м, 50 посещений в смену, 100 коек |
х |
6. | Степень удовлетворения государственной потребности |
100% | х |
7. | Количество потребителей услуг | 1500 человек | х |
* В качестве проекта-аналога принят объект "строительство здания областного дома ребенка, ул. Моховая, д. 14, г. Ярославль", начало строительства - 2006 год, окончание строительства - 2009 год, общая площадь - 2999 кв. м.
** Указаны цены 2012 года.
16. Средства федерального и местного бюджета не привлекаются.
17. Решение по созданию дополнительной инженерной и транспортной инфраструктуры будет принято при предоставлении земельного участка под застройку и разработки проектной документации.
18. Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования не предусматривается.
19. Планируется создание объекта областной собственности для выполнения полномочий Ярославской области.
XII. Реконструкция здания поликлиники N 1 муниципального учреждения здравоохранения "Угличская центральная районная больница"
1. Наименование инвестиционного проекта - поликлиника N 1 муниципального учреждения здравоохранения "Угличская центральная районная больница".
2. Форма реализации инвестиционного проекта - реконструкция.
3. Местонахождение - Ярославская область, Угличский муниципальный район, г. Углич, ул. Северная, д. 7.
4. Адрес - Ярославская область, Угличский муниципальный район, г. Углич, ул. Северная, д. 7.
5. Срок подготовки и реализации инвестиционного проекта - 2009-2010 годы.
Таблица 1
Показатели продолжительности реализации инвестиционного проекта
Наименование показателя | Значение |
Дата начала реализации инвестиционного проекта | 2009 год |
Дата окончания реализации инвестиционного проекта | 2010 год |
Дата ввода объекта в эксплуатацию | 2010 год |
6. Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент строительства Ярославской области.
7. Участники реализации инвестиционного проекта - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, департамент строительства Ярославской области, администрация Угличского муниципального района.
8. Проектная документации по инвестиционному проекту разработана в 2007 году (N 14\2007).
9. Имеется положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (от 30 октября 2008 г. N 76-1-4-0376-08).
10. Целью и задачей инвестиционного проекта является улучшение обеспечения амбулаторно-поликлинической помощью жителей г. Углича.
11. Краткое описание инвестиционного проекта.
Реконструкция здания поликлиники N 1 г. Углича для размещения кабинетов для приема граждан фтизиатром, психиатром, наркологом, коек дневного пребывания при амбулаторно-поликлиническом учреждении из расчета 7 кв. метров на 1 посещение и 7 кв. метров на 1 койку.
12. Существующая мощность: поликлиника N 1 - на 600 посещений в смену, поликлиника N 2 - на 400 посещений в смену обслуживают взрослое население г. Углича численностью 29820 человек. Поликлиника N 2 имеет 100-процентный износ здания и не подлежит лицензированию ввиду несоответствия помещений санитарно-гигиеническим нормам.
13. С учетом выбывающих площадей дефицит мощности составит 400 посещений. Численность взрослого населения г. Углича - 29820 человек. Норматив объема медицинской помощи, в том числе неотложной, предоставляемой в амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, выражается в количестве посещений в расчете на 1 человека в год и составляет 9,079 посещения (в соответствии с подразделом 15.1 раздела 15 Территориальной программы государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 28.01.2009 N 72-п "О Территориальной программе государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год").
Потребность по нормативу:
29820 человек х 9,079 посещения на человека в год = 270736 посещений в год.
Плановая мощность поликлиники N 1 муниципального учреждения здравоохранения "Угличская центральная районная больница" (далее -Угличская ЦРБ) - 600 посещений в смену.
600 посещений в смену х 249 дней = 149400 посещений в год.
Дефицит мощности: 270736 - 149 400= 121336 посещений в год, или 121336 посещений в год / 249 дней = 487 посещений в смену.
14. Обоснование планируемой мощности, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта.
Поликлиника N 2 Угличской ЦРБ мощностью 400 посещений в смену имеет 100-процентный износ помещения и не соответствует современным санитарно-гигиеническим нормам. В помещении поликлиники осуществляется прием врача-психиатра, нарколога, располагаются койки дневного стационара дерматологического и фтизиатрического профиля, СПИД-лаборатория. Реконструкция здания поликлиники N 1 позволит использовать вновь созданные площади для размещения данных кабинетов и коек, улучшить условия для оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению г. Углича.
15. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации: областной (44 млн рублей) и местный бюджет (16,8 млн рублей), общий объем финансовых средств - 60,8 млн рублей (в ценах 2009 года). Годы реализации - 2009-2010.
Предполагаемая сметная стоимость объекта реконструкции, включая налог на добавочную стоимость, (в том числе затраты на подготовку проектной документации) в текущих ценах - 60,8 млн рублей.
Таблица 2
Технологическая структура капитальных вложений*
Наименование работ и материалов | Сметная стоимость, включая налог на добавленную стоимость, млн рублей |
1 | 2 |
Сметная стоимость инвестиционного проекта | 60,8 (в том числе разработка проектной документации) |
в том числе: | |
- строительно-монтажные работы | - |
из них дорогостоящие работы и материалы | - |
- приобретение машин и оборудования | - |
из них дорогостоящие и импортные машины и оборудование |
- |
- прочие затраты | - |
из них дорогостоящие работы и материалы | - |
*Указаны цены 2009 года с учетом прогноза индексов-дефляторов.
Таблица 3
Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта*
Год реализации |
Стоимость, млн рублей |
Источники финансирования инвестиционного проекта | |||
средства федерального бюджета |
средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
собственные средства предполагаемого заказчика- застройщика |
другие внебюджетные источники финансирования |
||
2009 | 60,8 | - | 60,8, | - | - |
*Указаны цены 2009 года с учетом прогноза индексов-дефляторов.
Таблица 4
Количественные показатели
результатов реализации инвестиционного проекта*
N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | |
инвестиционного проекта |
проекта-аналога* | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Сметная стоимость инвестиционного проекта (млн руб.) |
60,8** | 27,4 |
2. | Показатель непосредственного результата - количество потребителей услуги (человек) |
29820 | |
3. | Отношение сметной стоимости к результату (мощности объекта) тыс. руб./1 посещение в смену тыс. руб./кв.м. площади |
152 76 |
342,5 52,3 |
4. | Проектная мощность создаваемого объекта капитального строительства |
800 кв. м, 400 посещений в смену |
524 кв. м, 80 посещений в смену |
5. | Мощность, необходимая для удовлетворения государственных потребностей |
800 кв. м, 400 посещений в смену |
х |
6. | Степень удовлетворения государственной потребности |
100% | х |
7. | Количество потребителей услуг | 29820 человек | х |
* В качестве проекта-аналога принят объект "реконструкция больницы в пос. Красный Профинтерн", общей площадью 524 кв. метра, начало реконструкции - 2003 год, окончание реконструкции - 2007 год.
** Указаны цены 2009 года.
16. Для строительства объекта муниципальной собственности привлекаются средства местного бюджета в размере не менее 10 процентов от общей стоимости.
17. Для обеспечения создаваемого объекта капитального строительства создания дополнительной инженерной и транспортной инфраструктуры не требуется.
18. Использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин не предусматривается.
19. Планируется создание объекта муниципальной собственности для выполнения полномочий муниципального района.
Расчёт интегральной оценки эффективности инвестиционных проектов
Методика оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, предназначена для оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения по инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета.
Оценка эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, осуществляется на основе интегральной оценки путем определения балла оценки по каждому из критериев.
Интегральная оценка эффективности на основе качественных, количественных критериев и показателей выравнивания рассчитывается по следующей формуле:
,
где:
- балл оценки i-го качественного, количественного критерия или показателей выравнивания;
- весовой коэффициент i-го качественного, количественного критерия или показателей выравнивания, в процентах;
- общее число качественных, количественных критериев, показателей выравнивания.
Показатели интегральной оценки эффективности инвестиционных проектов приведены в таблице:
Показатели интегральной оценки эффективности инвестиционных проектов
N п/п | Критерий оценки | Допустимые баллы оценки (qi) |
Весовые коэффициенты (ki) |
(qi) х (ki) | Строительство офисов врача общей практики* |
Строительство офисов врача общей практики ** |
Реконструкция офиса врача общей практики в г. Переславле- Залесском |
Реконструкция офиса врача общей практики в пос. Тихменево Рыбинского муниципального района |
Строительство государственного реабилитационного центра для детей инвалидов с патологией нервной системы и опорно-двигательного аппарата |
Реконструкция здания поликлиники N 1 Угличской ЦРБ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта |
1 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
0 | ||||||||||
2. | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономического развития области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды |
1 | 0,03 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | ||
0,75 | 0,023 | |||||||||
0,5 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | |||||||
0 | 0,000 | |||||||||
3. | Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ |
1 | 0,03 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
0 | 0,000 | |||||||||
4. | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств федерального (местного) бюджета |
1 | 0,04 | 0,040 | ||||||
0,5 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |||
0 | 0,000 | |||||||||
5. | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями |
1 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
0,5 | 0,069 | |||||||||
0 | 0,000 | |||||||||
6. | Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
0 | 0,000 | |||||||||
0,000 | ||||||||||
7. | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта |
1 | 0,32 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | ||||
0,5 | 0,160 | 0,160 | ||||||||
0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
8. | Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объёме, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства |
1 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
0,5 | 0,048 | |||||||||
0 | 0,000 | |||||||||
9. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных (муниципальных) нужд |
1 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
0 | 0,000 | |||||||||
10. | Объём инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта |
1 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | |
0,75 | 0,103 | 0,103 | ||||||||
0 | 0,000 | |||||||||
11. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области |
1 | 0,037 | 0,037 | ||||||
0,75 | 0,028 | |||||||||
0,5 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | |||
0 | 0,000 | |||||||||
12. | Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования |
1 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | |||
0,75 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | |||||||
0,5 | 0,022 | 0,022 | ||||||||
0 | 0,000 | |||||||||
ИТОГО | 0,631 | 0,642 | 0,940 | 0,962 | 0,592 | 0,776 |
* Строительство офисов врача общей практики в пос. Некрасовское, c. Диево-Городище Некрасовского муниципального района, пос. Заволжье Ярославского муниципального района, пос. Михайловском Ярославского муниципального района, с. Семеновском Первомайского муниципального района.
** Строительство офисов врача общей практики в пос. Ивановское Переславского муниципального района, пос. Берендеево Переславского муниципального района, пос. Волга Некоузского муниципального района.
Приложение 4
к Программе
Методика предоставления и распределения субсидий муниципальным образованиям области на реализацию областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009-2015 годы
1. Общие положения
1.1. Данная Методика определяет механизм и условия предоставления субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям области на реализацию областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009-2015 годы в части мероприятий по строительству и реконструкции учреждений здравоохранения (далее - субсидии и субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется для строительства и реконструкции учреждений здравоохранения муниципальных районов области в целях повышения доступности и качества медицинской помощи населению Ярославской области.
1.3. Размер субсидии определяется исходя из объёма средств на финансирование строек и объектов, включённых в адресную инвестиционную программу Ярославской области.
1.4. Распределение субсидий между муниципальными образованиями области осуществляется департаментом строительства Ярославской области по предложению департамента здравоохранения и фармации Ярославской области с учётом анализа уровня обеспеченности учреждениями здравоохранения, дефицита мощности, материально-технической базой учреждений здравоохранения с последующим формированием перечня объектов областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009-2015 годы (далее - Программа).
1.5. Перечень объектов Программы формируется в соответствии с критериями отбора, утверждёнными постановлением Администрации области от 29.06.2006 N 171 "О порядке формирования адресной инвестиционной программы Ярославской области".
1.6. Пообъектное распределение субсидий утверждается адресной инвестиционной программой Ярославской области в рамках закона Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
1.7. Условиями предоставления субсидии являются:
- наличие утверждённой в установленном порядке проектной документации и положительного заключения государственной экспертизы на начало строительства (реконструкции) объекта;
- наличие в местном бюджете ассигнований на софинансирование объектов капитального строительства в рамках Программы не выше 95 процентов и не ниже 5 процентов расходного обязательства;
- наличие договора с органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (далее - органы местного самоуправления) на осуществление совместных действий по организации строительства (реконструкции) и финансирования объектов строительства (реконструкции).
1.8. При невыполнении органами местного самоуправления указанных в пункте 1.7 данного раздела Методики условий субсидия не предоставляется.
1.9. Размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по объектам Программы осуществляют органы местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.
1.10. Выделение субсидии осуществляется ежемесячно в соответствии с установленным кассовым планом областного бюджета.
1.11. Финансовые органы муниципальных районов (городских округов) области ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчётным, представляют в департамент строительства Ярославской области отчёт об использовании субсидии; ежеквартально - отчёт о фактическом софинансировании из местного бюджета, справки о стоимости выполненных работ по формам КС-2, КС-3, утверждённым Федеральной службой государственной статистики.
1.12. В целях осуществления контроля целевого использования субсидии департамент вправе запрашивать дополнительную информацию.
1.13. Авансирование работ осуществляется в соответствии с заключёнными муниципальными контрактами. Окончательный расчёт производится на основании актов выполненных работ.
1.14. Департамент строительства Ярославской области по предложению департамента здравоохранения и фармации Ярославской области вправе уточнять и перераспределять бюджетные ассигнования в рамках субсидии между муниципальными районами (городскими округами) области с учётом фактического освоения средств на реализацию мероприятий, а также результативности и эффективности их использования соответствующим муниципальным образованием области путём внесения соответствующих изменений в адресную инвестиционную программу Ярославской области в рамках закона Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
Субсидия перераспределяется в случае необходимости изменения объемов финансирования в соответствии с графиком производства работ, уточнения кредиторской задолженности по объектам, несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) области обязательств по долевому финансированию, не соблюдения условий договора.
1.15. Субсидия имеет целевое назначение.
1.16. Ответственность за достоверность, своевременность составления и представления отчётной документации возлагается на органы местного самоуправления и соответствующих главных распорядителей средств местных бюджетов, осуществляющих расходование субсидии.
1.17. Ответственность за нецелевое расходование средств возлагается на органы местного самоуправления и соответствующих главных распорядителей средств местных бюджетов.
1.18. Средства, полученные бюджетами муниципальных районов (городских округов) области и не использованные в текущем году, подлежат использованию в следующем году на те же цели при наличии потребности в этих средствах.
При установлении департаментом строительства Ярославской области отсутствия потребности в средствах, остаток субсидии подлежит возврату в доход областного бюджета в установленном порядке, в случае неперечисления эти средства подлежат взысканию в установленном порядке.
2. Оценка результативности и эффективности использования субсидий на реализацию Программы
Оценка результативности и эффективности использования субсидий на реализацию Программы в части мероприятий по строительству и реконструкции учреждений здравоохранения муниципальных районов области, осуществляется на основе следующих индикаторов:
- смертность населения трудоспособного возраста;
- младенческая смертность;
- удовлетворенность населения качеством медицинской помощи;
- число учреждений здравоохранения, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности;
- количество введенных в эксплуатацию построенных и реконструируемых учреждений здравоохранения к концу 2015 года;
- общая площадь учреждений здравоохранения в области.
Оценка результативности и эффективности использования субсидий производится в соответствии с Методикой оценки результативности реализации Программы (приложение 1 к Программе) и Методикой оценки эффективности реализации Программы (приложение 2 к Программе).
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Ярославской области от 1 сентября 2009 г. N 897-п "Об утверждении областной целевой программы "Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской области" на 2009 - 2015 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 24.12.2008 N 703-п"
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания
Текст постановления опубликован в газете "Документ-Регион" N 4 от 8 сентября 2009 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Ярославской области от 17 февраля 2016 г. N 152-п
Изменения вступают в силу с момента подписания названного постановления
Постановление Правительства Ярославской области от 26 августа 2015 г. N 944-п
Изменения вступают в силу с момента подписания названного постановления
Постановление Правительства Ярославской области от 12 мая 2015 г. N 513-п
Изменения вступают в силу с момента подписания названного постановления
Постановление Правительства Ярославской области от 18 февраля 2015 г. N 149-п
Изменения вступают в силу с момента подписания названного постановления
Постановление Правительства Ярославской области от 17 декабря 2014 г. N 1318-п
Изменения вступают в силу с момента подписания названного постановления
Постановление Правительства Ярославской области от 17 апреля 2014 г. N 353-п
Изменения вступают в силу с момента подписания названного постановления
Постановление Правительства Ярославской области от 28 февраля 2012 г. N 142-п
Изменения вступают в силу с момента подписания названного постановления
Постановление Правительства Ярославской области от 24 ноября 2011 г. N 920-п
Изменения вступают в силу с момента подписания названного постановления
Постановление Правительства Ярославской области от 10 декабря 2010 г. N 893-п
Изменения вступают в силу с момента подписания названного постановления
Постановление Правительства Ярославской области от 15 июля 2010 г. N 498-п
Постановление Правительства Ярославской области от 28 декабря 2009 г. N 1279-п