Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
"Красноармейский район Волгограда -
территория комфортного проживания
и социального благополучия"
на 2013-2014 годы, утвержденной
постановлением администрации Волгограда
Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы "Красноармейский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2013-2014 годы (далее - Программа), индикаторов и показателей результативности ее выполнения
Наименование мероприятий |
Источники финансирования |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы |
|||||||
всего |
в том числе по годам |
наименование индикатора/показателя |
единица измерения |
значение индикатора/показателя |
||||||
2013 |
2014 |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
в результате реализации Программы |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Цель: повышение качества жизни населения Красноармейского района Волгограда (далее - район) за счет обеспечения эффективной деятельности администрации района и подведомственных муниципальных учреждений |
Всего, в том числе: |
265740,7 |
130997,2 |
134743,5 |
Темп роста среднемесячной заработной платы работающих по району к предыдущему году |
% |
110,0 |
111,3 |
111,3 |
123,9 (к 2012 году) |
бюджет Волгограда |
181812,1 |
90417,3 |
91394,8 |
|||||||
областной бюджет |
71012,2 |
33921,9 |
37090,3 |
|||||||
федеральный бюджет |
12916,4 |
6658,0 |
6258,4 |
|||||||
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения |
Всего |
114720,7 |
52613,8 |
62106,9 |
Доля населения района, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях |
% |
51,0 |
52,4 |
52,4 |
52,4 |
Мероприятие 1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района |
Бюджет Волгограда |
4510,6 |
1081,8 |
3428,8 |
Количество жителей района, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях |
тыс. чел. |
39,0 |
39,0 |
40,2 |
79,2 |
Количество культурно-массовых мероприятий |
ед. |
69 |
70 |
70 |
140 |
|||||
Мероприятие 1.2. Организация проката и показа кино- и видеопродукции |
Бюджет Волгограда |
10558,6 |
3578,4 |
6980,2 |
Количество посетителей |
тыс. чел. |
25,0 |
25,0 |
25,5 |
50,5 |
Мероприятие 1.3. Организация музейного обслуживания населения района |
Бюджет Волгограда |
9262,2 |
5531,1 |
3731,1 |
Количество посетителей |
тыс. чел. |
26,1 |
26,1 |
26,1 |
52,2 |
Мероприятие 1.4. Обеспечение потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни |
Бюджет Волгограда |
425,5 |
230,0 |
195,5 |
Количество спортивно-массовых мероприятий |
ед. |
70,0 |
71,0 |
71,0 |
142,0 |
Мероприятие 1.5. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений |
Областной бюджет |
68956,6 |
33321,3 |
35635,3 |
Количество приемных семей |
ед. |
14 |
25 |
31 |
31 |
Количество детей, переданных в приемные семьи и иные формы опеки и попечительства |
чел. |
46 |
52 |
58 |
58 |
|||||
Бюджет Волгограда |
93,8 |
93,8 |
0,0 |
|||||||
Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними жителями района |
ед. |
55 |
54 |
54 |
108 |
|||||
Мероприятие 1.6. Выполнение мероприятий по сохранению и содержанию объектов озеленения на территории муниципального учреждения "Дендрарий Красноармейского района" |
Бюджет Волгограда |
8447,6 |
4523,8 |
3923,8 |
Площадь выполнения работ по сохранению и содержанию объектов озеленения |
га |
3,83 |
3,83 |
3,83 |
3,83 |
Мероприятие 1.7. Организация деятельности клубных формирований и культурно-досуговой деятельности |
Бюджет Волгограда |
12465,8 |
4253,6 |
8212,2 |
Количество клубных формирований |
ед. |
12 |
12 |
14 |
14 |
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района |
Всего |
72008,9 |
34468,1 |
37540,8 |
Доля муниципального жилого фонда, в отношении которого проведены мероприятия по капитальному ремонту |
% |
0,4 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт муниципального жилого фонда |
Бюджет Волгограда |
8052,2 |
1881,5 |
6170,7 |
Площадь муниципального жилого фонда, на которой выполнен ремонт |
кв. м |
1167,2 |
326,5 |
750,0 |
1076,5 |
Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района |
Бюджет Волгограда |
28714,8 |
14148,1 |
14566,7 |
Площадь территории озеленения |
га |
228,7 |
228,7 |
228,7 |
228,7 |
|
|
|
|
Площадь благоустроенной территории в рамках выполнения функций органами местного самоуправления |
тыс. кв. м |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
66,0 |
|
Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории района |
Бюджет Волгограда |
4955,2 |
2455,2 |
2500,0 |
Количество ликвидированных свалок |
ед. |
83 |
80 |
82 |
162 |
Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов от индивидуального жилого фонда, на 1000 жителей района |
ед. |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|||||
Мероприятие 2.4. Проведение противопожарных мероприятий |
Бюджет Волгограда |
350,0 |
250,0 |
100,0 |
Отсутствие очагов возгорания на обработанной территории района |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Мероприятие 2.5. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач |
Бюджет Волгограда |
28841,1 |
15612,7 |
13228,4 |
Уровень выполнения установленных показателей выполнения мероприятий по задаче |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Мероприятие 2.6. Проведение мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных |
Областной бюджет |
1095,6 |
120,6 |
975,0 |
Количество ликвидированных безнадзорных животных |
ед. |
0 |
75 |
400 |
475 |
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (ТОС) района |
Всего |
8532,0 |
4266,0 |
4266,0 |
Количество действующих ТОС и товариществ собственников жилья на 1000 жителей района |
% |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
Величина денежных премий, грантов, полученных комитетами ТОС по результатам конкурсов, смотров, в расчете на одно действующее ТОС в районе |
тыс. руб. |
120,2 |
125,0 |
125,0 |
250,0 |
|||||
Мероприятие 3.1. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС района |
Бюджет Волгограда |
8532,0 |
4266,0 |
4266,0 |
Количество ТОС района, принявших участие в мероприятиях, от общего количества ТОС района |
ед. |
22 |
23 |
23 |
23 |
Количество проведенных мероприятий |
ед. |
310,0 |
312,0 |
315,0 |
627,0 |
|||||
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей |
Всего |
6057,4 |
3028,7 |
3028,7 |
Доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу защиты прав потребителей и решенных при участии администрации района в пользу потребителя (в процентах от общего числа заявлений (обращений) по вопросу защиты прав потребителей) |
% |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей |
чел. |
4610,0 |
4650,0 |
4650,0 |
4650,0 |
|||||
Мероприятие 4.1. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, днях качества, городских и областных конкурсах |
Бюджет Волгограда |
1669,0 |
834,5 |
834,5 |
Количество мероприятий, в которых приняли участие предприятия малого и среднего бизнеса района |
ед. |
30,0 |
35,0 |
35,0 |
70,0 |
Мероприятие 4.2. Организация работ по пресечению несанкционированной торговли на территории района |
Бюджет Волгограда |
1319,2 |
659,6 |
659,6 |
Количество рейдов |
ед. |
176,0 |
177,0 |
177,0 |
354,0 |
Мероприятие 4.3. Выдача разрешений на размещение нестационарных объектов мелкорозничной сети |
Бюджет Волгограда |
825,0 |
412,5 |
412,5 |
Количество разрешений |
ед. |
300,0 |
305,0 |
310,0 |
615,0 |
Мероприятие 4.4. Рассмотрение жалоб потребителей по вопросам защиты прав потребителей |
Бюджет Волгограда |
1188,8 |
594,4 |
594,4 |
Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу защиты прав потребителей и решенных при участии администрации района в пользу потребителя, от общего числа заявлений (обращений) по вопросу защиты прав потребителей |
ед. |
461,0 |
470,0 |
470,0 |
940,0 |
Мероприятие 4.5. Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение |
Бюджет Волгограда |
1055,4 |
527,7 |
527,7 |
Количество документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, количество решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение |
ед. |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
320,0 |
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений |
Всего |
2960,0 |
1480,0 |
1480,0 |
Количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей района |
ед. |
12,5 |
12,0 |
11,0 |
11,5 |
Количество зарегистрированных административных правонарушений на 1000 жителей района |
ед. |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
|||||
Мероприятие 5.1. Организация работы территориальной административной комиссии Красноармейского района городского округа - город Волгоград по рассмотрению дел об административных правонарушениях |
Областной бюджет |
960,0 |
480,0 |
480,0 |
Сумма наложенных штрафов |
тыс. руб. |
1926,5 |
2000,0 |
2100,0 |
4100,0 |
Количество рассмотренных административных материалов |
ед. |
2745,0 |
2800,0 |
2800,0 |
5600,0 |
|||||
Мероприятие 5.2. Создание условий для деятельности добровольной народной дружины в целях укрепления общественного правопорядка |
Бюджет Волгограда |
2000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
Количество выходов одного члена добровольной народной дружины |
чел./ выходов |
215,0 |
216,0 |
216,0 |
432,0 |
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств |
Всего |
61461,7 |
35140,6 |
26321,1 |
Удельный вес экономии, полученной в результате размещения муниципального заказа, в общем объеме муниципального заказа |
% |
14,1 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
Доля продукции, закупленной для муниципальных нужд по результатам торгов, от общего объема осуществленных закупок |
% |
47,8 |
48,2 |
48,2 |
48,2 |
|||||
Количество заявлений (обращений граждан) по вопросу неудовлетворительного исполнения полномочий, возложенных на администрацию района, на 1000 жителей района |
ед. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Мероприятие 6.1. Размещение муниципального заказа |
Бюджет Волгограда |
891,6 |
445,8 |
445,8 |
Количество расторгнутых контрактов по причинам, связанным с некачественной разработкой конкурсной, аукционной документации, запросов котировок |
ед. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 6.2. Координация деятельности подведомственных муниципальных учреждений |
Бюджет Волгограда |
1188,8 |
594,4 |
594,4 |
Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных муниципальных учреждений |
тыс. руб. |
3487,3 |
3500,0 |
3500,0 |
7000,0 |
Мероприятие 6.3. Организация работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в государственные внебюджетные фонды на территории Красноармейского района Волгограда |
Бюджет Волгограда |
1055,4 |
527,7 |
527,7 |
Удельный вес суммы сокращенной задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды от общей суммы задолженности |
% |
63,5 |
64,0 |
64,0 |
64,0 |
Мероприятие 6.4. Регистрация актов гражданского состояния |
Федеральный бюджет |
12916,4 |
6658,0 |
6258,4 |
Количество зарегистрированных актов гражданского состояния |
ед. |
7263 |
7270 |
7273 |
14543 |
Мероприятие 6.5. Организация приема граждан главой администрации района, заместителями главы администрации района |
Бюджет Волгограда |
400,0 |
200,0 |
200,0 |
Количество рассмотренных обращений на 1000 жителей района |
ед. |
1,7 |
1,5 |
1,5 |
3,0 |
Мероприятие 6.6. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач |
Бюджет Волгограда |
45009,5 |
26714,7 |
18294,8 |
Уровень достижения плановых значений индикаторов выполнения задач Программы |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Итого по Программе |
Всего, в том числе: |
265740,7 |
130997,2 |
134743,5 |
|
|
|
|
|
|
бюджет Волгограда |
181812,1 |
90417,3 |
91394,8 |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
71012,2 |
33921,9 |
37090,3 |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
12916,4 |
6658,0 |
6258,4 |
|
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.