• ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Постановление Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия от 14 августа 1998 г. N 564-I "Об исполнении консолидированного бюджета Республики Калмыкия за I полугодие 1998 года"

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Народного Хурала

(Парламента) Республики Калмыкия

К.Максимов

 

г. Элиста,

14 августа 1998 г.

N 564-I

 

Исполнение республиканского бюджета в разрезе
основных доходных источников и групп расходов
по состоянию на 01.07.98 г.

 

                                                            (тыс.руб.)
  Уточнен.
план
I полу-
год.
Испол-
нено на
01.07.
98 г.
Отклоне-
ние
(+,-)
%
испол-
нения

 

                                  Доходы

 

 Налог на  прибыль (доходы) предприятий
 и организаций                             3143    4384    1241,0  139,5

 

 Подоходный налог с физических лиц        18107   18518     411,0  102,3

 

 Налог на добавленную стоимость           75200   35409  -39791,0   47,1

 

 Налог на имущество                           0       0         0

 

 Прочие налоговые и неналоговые доходы    36318   12817  -23501,0   35,3

 

 Итого собственных доходов               132768   71128  -61640,0   53,6

 

 Средства, получаемые  из  вышестоящего  105865  145374   39508,5  137,3
 бюджета

 

 Доходы целевых бюджетных фондов                    554

 

 Всего доходов                           238633  217055  -21578,0   91,0

 

                                 Расходы

 

 Главное управление  жилищно-коммуналь-
 ного и водопроводного хоз-ва             10948    1581   -9367,4   14,4

 

 ГУП "Калмгаз"                             5780    2149   -3631,0   37,2

 

 Сельское хозяйство                        8625   15283    6657,7  177,2

 

 Транспорт                                27222   11097  -16125,0   40,8

 

 Просвещение                               8191    6463   -1728,3   78,9

 

 Культура и искусство                      6625    2492   -4133,5   37,6

 

 Здравоохранение и физическая культура    27901   47091   19190,0  168,8

 

 Социальная политика                       3877    1743   -2134,0   45,0

 

 Содержание органов власти и управ.       12747    7690   -5056,6   60,3

 

 Правоохранительная деятельность          13520    5440   -8080,1   40,2

 

 Разные выплаты и прочие расходы         113197  113018    -179,0   99,8

 

 Всего расходов                          238633  214046  -24587,2   89,7

 

 Превышение доходов над расходами             0    3009

 

Исполнение консолидированного бюджета в разрезе основных
доходных источников и групп расходов по состоянию
на 01.07.98 г.

 

                                                            (тыс.руб.)
  Уточнен.
план
I полу-
год.
Испол-
нено на
01.07.
98 г.
Отклоне-
ние
(+,-)
%
испол-
нения

 

                                  Доходы

 

 Налог на прибыль  (доходы) предприятий
 и организаций                             9856   11704    1848,0  118,8

 

 Подоходный налог с физических лиц        53014   52358    -656,0   98,8

 

 Налог на добавленную стоимость           87134   45349  -41785,0   52,0

 

 Налог на имущество                        9439    5399   -4040,0   57,2

 

 Прочие налоговые и неналоговые доходы    62494   36126  -26368,0   57,8

 

 Итого собственных доходов               221937  150936  -71001,0   68,0

 

 Средства, получаемые  из  вышестоящего  235958  235958         0  100,0
 бюджета

 

 Доходы целевых бюджетных фондов                    593

 

 Всего доходов                           457895  387487  -70408,0   84,6

 

                                 Расходы

 

 Главное управление  жилищно-коммуналь-
 ного и водопроводного хоз-ва             36145   23898  -12247,0   66,1

 

 ГУП "Калмгаз"                             5780    2149   -3631,0   37,2

 

 ГУП "Калмтопром"                          4938    4103    -835,0   83,1

 

 Сельское хозяйство                       21837   17813   -4024,0   81,6

 

 Транспорт                                28658   12092  -16566,0   42,2

 

 Просвещение                              79744   63725  -16019,0   79,9

 

 Культура и искусство                     11196    6570   -4626,0   58,7

 

 Здравоохранение и физическая культура    58216   71150   12934,0  122,2

 

 Социальная политика                      47154   11054  -36100,0   23,4
   в том числе:
   Пособия семьям, имеющим детей          41016    7752  -33264,0   18,9

 

 Содержание органов власти и управ.       25870   17077   -8793,0   66,0

 

 Правоохранительная деятельность          15412    6782   -8629,1   44,0

 

 Разные выплаты и прочие расходы         122946  126688    3742,9  103,0

 

 Всего расходов                          457895  363102  -94793,2   79,3

 

 Превышение доходов над расходами             0   24385

 

Исполнений бюджета Ики-Бурульского района в разрезе основных
доходных источников и групп расходов по состоянию
на 01.07.98 г.

 

                                                            (тыс.руб.)
  Уточ-
нен.
план I
полу-
год.
Испол-
нено
на
01.07.
98 г.
Откло-
нение
(+,-)
%
испол-
нения

 

                                  Доходы

 

 Налог  на  прибыль (доходы) предприятий и
 организаций                                   40    37      -3,0   92,5

 

 Подоходный налог с физических лиц            500   627     127,0  125,4

 

 Налог на добавленную стоимость               130   143      13,0  110,0

 

 Налог на имущество                           140    95     -45,0   67,9

 

 Прочие налоговые и неналоговые доходы        515   596      81,0  115,7

 

 Итого собственных доходов                   1325  1498     173,0  113,1

 

 Средства, получаемые из вышестоящего бюд-
 жета                                       10675  8002   -2673,0   75,0

 

 Доходы целевых бюджетных фондов                      0

 

 Всего доходов                              12000  9500   -2500,0   79,2

 

                                 Расходы

 

 Главное  управление жилищно-коммунального
 и водопроводного хоз-ва                     1166   782    -384,0   67,1

 

 ГУП "Калмтопром"                              60    20     -40,0   33,3

 

 Сельское хозяйство                           419   123    -296,0   29,4

 

 Просвещение                                 3213  3068    -145,0   95,5

 

 Культура и искусство                         283   264     -19,0   93,3

 

 Здравоохранение и физическая культура       1652  1636     -16,0

 

 Социальная политика                         3515   699   -2816,0   19,9
   в том числе:
   Пособия на детей                          3400   633   -2767,0   18,6

 

 Содержание органов власти и управ.           842   649    -193,0   77,1

 

 Правоохранительная деятельность               48    10     -37,1   21,9

 

 Разные выплаты и прочие расходы              803   623    -179,1

 

 Всего расходов                             12000  7875   -4125,2   65,6

 

 Превышение доходов над расходами               0  1625

 

Исполнение бюджета Городовиковского района в разрезе основных
доходных источников и групп расходов по состоянию на
01.07.98 г.

 

                                                            (тыс.руб.)
  Уточ-
нен.
план I
полу-
год.
Испол-
нено
на
01.07.
98 г.
Откло-
нение
(+,-)
%
испол-
нения

 

                                  Доходы

 

 Налог  на  прибыль (доходы) предприятий и
 организаций                                   90    56     -34,0   62,2

 

 Подоходный налог с физических лиц           1239  1034    -205,0   83,5

 

 Налог на добавленную стоимость               390   280    -110,0   71,8

 

 Налог на имущество                           376   193    -183,0   51,3

 

 Прочие налоговые и неналоговые доходы       1047   592    -455,0   56,5

 

 Итого собственных доходов                   3142  2155    -987,4   68,6

 

 Средства, получаемые из вышестоящего бюд-
 жета                                        8887  6458   -2429,0   72,7

 

 Доходы целевых бюджетных фондов                     13

 

 Всего доходов                              12029  8626   -3403,4   71,7

 

                                 Расходы

 

 Главное  управление жилищно-коммунального
 и водопроводного хоз-ва                     1690   958    -732,0   56,7

 

 ГУП "Калмтопром"                             300   310       9,6  103,2

 

 Сельское хозяйство                           797   272    -525,6   34,1

 

 Просвещение                                 3340  2790    -550,1   83,5

 

 Культура и искусство                         234   173     -60,8   74,0

 

 Здравоохранение и физическая культура       1252  1071    -180,7

 

 Социальная политика                         3068   238   -2830,4    7,7
   в том числе:
   Пособия на детей                          2810   163   -2646,6    5,8

 

 Содержание органов власти и управ.           846   490    -356,8   57,8

 

 Правоохранительная деятельность               51    27     -24,3   52,6

 

 Разные выплаты и прочие расходы              451   433     -17,6

 

 Всего расходов                             12029  6761   -5268,7   56,2

 

 Превышение доходов над расходами               0  1865

 

Исполнение бюджета Малодербетовского района в разрезе основных
доходных источников и групп расходов по состоянию на
01.07.98 г.

 

                                                            (тыс.руб.)
  Уточ-
нен.
план I
полу-
год.
Испол-
нено
на
01.07.
98 г.
Откло-
нение
(+,-)
%
испол-
нения

 

                                  Доходы

 

 Налог  на  прибыль (доходы) предприятий и
 организаций                                  82     81      -1,0   98,8

 

 Подоходный налог с физических лиц           860    740    -120,0   86,0

 

 Налог на добавленную стоимость              250    142    -108,0   56,8

 

 Налог на имущество                          350    393      43,0  112,3

 

 Прочие налоговые и неналоговые доходы       741    486    -255,0   65,6

 

 Итого собственных доходов                  2283   1842    -441,0   80,7

 

 Средства, получаемые из вышестоящего бюд-
 жета                                       7343   5484   -1859,0   74,7

 

 Доходы целевых бюджетных фондов                      0

 

 Всего доходов                              9626   7326   -2300,0   76,1

 

                                 Расходы

 

 Главное  управление жилищно-коммунального
 и водопроводного хоз-ва                    1076    592    -484,0   55,0

 

 ГУП "Калмтопром"                            270    260      -9,7   96,4

 

 Сельское хозяйство                          411    134    -276,7   32,7

 

 Просвещение                                2742   2411    -331,5   87,9

 

 Культура и искусство                        192    142     -49,6   74,2

 

 Здравоохранение и физическая культура      1631   1037    -594,1

 

 Социальная политика                        2135    538   -1597,2   25,2
   в том числе:
   Пособия на детей                         1815    349   -1466,3   19,2

 

 Содержание органов власти и управ.          761    595    -165,7   78,2

 

 Правоохранительная деятельность             131    108     -22,9   82,5

 

 Разные выплаты и прочие расходы             277    100    -176,8

 

 Всего расходов                             9626   5918   -3708,2   61,5

 

 Превышение доходов над расходами              0   1408

 

Исполнение бюджета Лаганского района в разрезе основных
доходных источников и групп расходов по состоянию на
01.07.98 г.

 

                                                            (тыс.руб.)
  Уточ-
нен.
план I
полу-
год.
Испол-
нено
на
01.07.
98 г.
Откло-
нение
(+,-)
%
испол-
нения

 

                                  Доходы

 

 Налог  на  прибыль (доходы) предприятий и
 организаций                                   44     70     26,0  159,1

 

 Подоходный налог с физических лиц           1420   1455     35,0  102,5

 

 Налог на добавленную стоимость               900    889    -11,0   98,8

 

 Налог на имущество                           950    959      9,4  101,0

 

 Прочие налоговые и неналоговые доходы       1192   1177    -14,6   98,8

 

 Итого собственных доходов                   4506   4551     44,8  101,0

 

 Средства, получаемые из вышестоящего бюд-
 жета                                       10136   7430  -2706,0   73,3

 

 Доходы целевых бюджетных фондов                       0

 

 Всего доходов                              14642  11981  -2661,2   81,8

 

                                 Расходы

 

 Главное  управление жилищно-коммунального
 и водопроводного хоз-ва                     1698   1483   -215,0   87,3

 

 ГУП "Калмтопром"                             485    473    -12,0   97,5

 

 Сельское хозяйство                           519     94   -424,7   18,2

 

 Просвещение                                 5113   3793  -1319,8   74,2

 

 Культура и искусство                         390    358    -32,5   91,7

 

 Здравоохранение и физическая культура       2419   1720   -699,1   71,1

 

 Социальная политика                         2146    648  -1498,0   30,2
   в том числе:
   Пособия на детей                          1874    500  -1373,7   26,7

 

 Содержание органов власти и управ.           867    579   -288,6   66,7

 

 Правоохранительная деятельность              100    103      2,6  102,6

 

 Разные выплаты и прочие расходы              905   1108    203,0  122,4

 

 Всего расходов                             14642  10358  -4284,1   70,7

 

 Превышение доходов над расходами               0   1623

 

 

Исполнение бюджета Кетченеровского района в разрезе основных
доходных источников и групп расходов по состоянию на
01.07.98 г.

 

                                                            (тыс.руб.)
  Уточ-
нен.
план I
полу-
год.
Испол-
нено
на
01.07.
98 г.
Откло-
нение
(+,-)
%
испол-
нения

 

                                  Доходы

 

 Налог  на  прибыль (доходы) предприятий и
 организаций                                 107    259     152,0  242,1

 

 Подоходный налог с физических лиц           620    395    -225,0   63,7

 

 Налог на добавленную стоимость              130      1    -129,0    0,8

 

 Налог на имущество                          200    129     -71,5   64,3

 

 Прочие налоговые и неналоговые доходы       463    211    -252,5   45,5

 

 Итого собственных доходов                  1520    994    -526,0   65,4

 

 Средства, получаемые из вышестоящего бюд-
 жета                                       8398   6480   -1918,0   77,2

 

 Доходы целевых бюджетных фондов                      0

 

 Всего доходов                              9918   7474   -2444,0   75,4

 

                                 Расходы

 

 Главное  управление жилищно-коммунального
 и водопроводного хоз-ва                     498    348    -150,0   69,9

 

 ГУП "Калмтопром"                            550    150    -400,2   27,2

 

 Сельское хозяйство                          484     65    -419,0   13,4

 

 Просвещение                                3904   3401    -503,0   87,1

 

 Культура и искусство                        265    211     -54,0   79,6

 

 Здравоохранение и физическая культура      1385    972    -413,0

 

 Социальная политика                        1753     47   -1706,0    2,7
   в том числе:
   Пособия на детей                         1710     28   -1682,0    1,6

 

 Содержание органов власти и управ.          854    563    -291,0   65,9

 

 Правоохранительная деятельность               0      0         0

 

 Разные выплаты и прочие расходы             225    153     -71,9

 

 Всего расходов                             9918   5910   -4008,1   59,6

 

 Превышение доходов над расходами              0   1564

 

Исполнение бюджета Октябрьского района в разрезе основных
доходных источников и групп расходов по состоянию на
01.07.98 г.

 

                                                            (тыс.руб.)
  Уточ-
нен.
план I
полу-
год.
Испол-
нено
на
01.07.
98 г.
Откло-
нение
(+,-)
%
испол-
нения

 

                                  Доходы

 

 Налог  на  прибыль (доходы) предприятий и
 организаций                                   75    80       5,0  106,7

 

 Подоходный налог с физических лиц            910   893     -17,0   98,1

 

 Налог на добавленную стоимость               400   622     222,0  155,5

 

 Налог на имущество                           334   258     -76,0   77,2

 

 Прочие налоговые и неналоговые доходы        594   961     367,0  161,8

 

 Итого собственных доходов                   2313  2814     501,0  121,7

 

 Средства, получаемые из вышестоящего бюд-
 жета                                        8161  6221   -1940,0   76,2

 

 Доходы целевых бюджетных фондов                      0

 

 Всего доходов                              10474  9035   -1439,0   86,3

 

                                 Расходы

 

 Главное  управление жилищно-коммунального
 и водопроводного хоз-ва                     1024   726    -298,0   70,9

 

 ГУП "Калмтопром"                             230   228      -2,2   99,0

 

 Сельское хозяйство                           798    80    -718,6   10,0

 

 Просвещение                                 3650  3646      -4,5   99,9

 

 Культура и искусство                         242   207     -35,0   85,5

 

 Здравоохранение и физическая культура       1315   995    -319,7

 

 Социальная политика                         2043   123   -1920,1    6,0
   в том числе:
   Пособия на детей                          1988    87   -1901,1    4,4

 

 Содержание органов власти и управ.           652   700      47,9  107,3

 

 Правоохранительная деятельность               59    33     -25,8   56,3

 

 Разные выплаты и прочие расходы              461   500      39,0

 

 Всего расходов                             10474  7237   -3237,0   69,1

 

 Превышение доходов над расходами               0  1798

 

Исполнение бюджета Сарпинского района в разрезе основных
доходных источников и групп расходов по состоянию на
01.07.98 г.

 

                                                            (тыс.руб.)
  Уточ-
нен
план I
полу-
год.
Испол-
нено
на
01.07.
98 г.
Откло-
нение
(+,-)
%
испол-
нения

 

                                  Доходы

 

 Налог  на  прибыль (доходы) предприятий и
 организаций                                  130   117     -13,0   90,0

 

 Подоходный налог с физических лиц            750   900     150,0  120,0

 

 Налог на добавленную стоимость               470   521      51,0  110,9

 

 Налог на имущество                           460   286    -173,6   62,3

 

 Прочие налоговые и неналоговые доходы       1086   893    -192,6   82,3

 

 Итого собственных доходов                   2896  2718    -178,2   93,8

 

 Средства, получаемые из вышестоящего бюд-
 жета                                        7346  5215   -2131,0   71,0

 

 Доходы целевых бюджетных фондов                      0

 

 Всего доходов                              10242  7933   -2309,2   77,5

 

                                 Расходы

 

 Главное  управление жилищно-коммунального
 и водопроводного хоз-ва                      714   650     -64,0   91,0

 

 ГУП "Калмтопром"                             504   265    -239,1   52,6

 

 Сельское хозяйство                           809   144    -664,9   17,8

 

 Просвещение                                 2631  2453    -178,5   93,2

 

 Культура и искусство                         272   294      22,0  108,1

 

 Здравоохранение и физическая культура       1665  1022    -643,5

 

 Социальная политика                         2032   683   -1349,1   33,6
   в том числе:
   Пособия на детей                          1731   470   -1260,8   27,2

 

 Содержание органов власти и управ.           827   482    -344,6   58,3

 

 Правоохранительная деятельность              143    86     -57,0

 

 Разные выплаты и прочие расходы              644   258    -386,0

 

 Всего расходов                             10242  6337   -3904,7   61,9

 

 Превышение доходов над расходами               0  1596

 

Исполнение бюджета Приютненского района в разрезе основных
доходных источников и групп расходов по состоянию на
01.07.98 г.

 

                                                            (тыс.руб.)
  Уточ-
нен.
план I
полу-
год.
Испол-
нено
на
01.07.
98 г.
Откло-
нение
(+,-)
%
испол-
нения

 

                                  Доходы

 

 Налог  на  прибыль (доходы) предприятий и
 организаций                                   90     77    -13,0   85,6

 

 Подоходный налог с физических лиц            600    338   -262,0   56,3

 

 Налог на добавленную стоимость               749    769     20,0  102,7

 

 Налог на имущество                           370    247   -123,0   66,8

 

 Прочие налоговые и неналоговые доходы        678    402   -276,5   59,2

 

 Итого собственных доходов                   2487   1833   -654,5   73,7

 

 Средства, получаемые из вышестоящего бюд-
 жета                                        8172   6222  -1950,5   76,1

 

 Доходы целевых бюджетных фондов                       0

 

 Всего доходов                              10659   8054  -2605,0   75,6

 

                                 Расходы

 

 Главное  управление жилищно-коммунального
 и водопроводного хоз-ва                      653    492   -161,0   75,3

 

 ГУП "Калмтопром"                             640    638     -2,0   99,7

 

 Сельское хозяйство                           942    123   -819,4   13,0

 

 Просвещение                                 3429   3108   -320,8   90,6

 

 Культура и искусство                         296    237    -58,6   80,2

 

 Здравоохранение и физическая культура       1210    759   -450,7

 

 Социальная политика                         1957     63  -1893,6    3,2
   в том числе:
   Пособия на детей                          1888     27  -1860,7    1,4

 

 Содержание органов власти и управ.           855    401   -454,0   46,9

 

 Правоохранительная деятельность               62     45    -16,6

 

 Разные выплаты и прочие расходы              615    516    -99,0

 

 Всего расходов                             10659   6383  -4275,7   59,9

 

 Превышение доходов над расходами               0   1671

 

Исполнение бюджета Черноземельского района в разрезе основных
доходных источников и групп расходов по состоянию на
01.07.98 г.

 

                                                            (тыс.руб.)
  Уточ-
нен.
план I
полу-
год.
Испол-
нено
на
01.07.
98 г.
Откло-
нение
(+,-)
%
испол-
нения

 

                                  Доходы

 

 Налог  на  прибыль (доходы) предприятий и
 организаций                                  150      3   -147,0    2,0

 

 Подоходный налог с физических лиц           1425   1448     23,0  101,6

 

 Налог на добавленную стоимость               310    321     11,0  103,5

 

 Налог на имущество                           180    216     36,0  120,0

 

 Прочие налоговые и неналоговые доходы       2172   3861   1689,0  177,8

 

 Итого собственных доходов                   4237   5849   1612,0  138,0

 

 Средства, получаемые из вышестоящего бюд-
 жета                                        7308   4522  -2786,0   61,9

 

 Доходы целевых бюджетных фондов                       0

 

 Всего доходов                              11545  10371  -1174,0   89,8

 

                                 Расходы

 

 Главное  управление жилищно-коммунального
 и водопроводного хоз-ва                      705    675    -30,0   95,7

 

 ГУП "Калмтопром"                             178      0   -178,0      0

 

 Сельское хозяйство                          1810    255  -1555,0   14,1

 

 Просвещение                                 3149   3295    145,9  104,6

 

 Культура и искусство                         252    206    -46,3   81,6

 

 Здравоохранение и физическая культура       1448   1284   -164,3

 

 Социальная политика                         2511   1502  -1009,2   59,8
   в том числе:
   Пособия на детей                          2425   1444   -981,2   59,5

 

 Содержание органов власти и управ.           870    641   -228,5   73,7

 

 Правоохранительная деятельность              266    198    -68,4

 

 Разные выплаты и прочие расходы              356   1932   1575,6

 

 Всего расходов                             11545   9987  -1558,2   86,5

 

 Превышение доходов над расходами               0    384

 

Исполнение бюджета Целинного района в разрезе основных
доходных источников и групп расходов по состоянию на
01.07.98 г.

 

                                                            (тыс.руб.)
  Уточ-
нен.
план I
полу-
год.
Испол-
нено
на
01.07.
98 г.
Откло-
нение
(+,-)
%
испол-
нения

 

                                  Доходы

 

 Налог  на  прибыль (доходы) предприятий и
 организаций                                  110    34     -76,0   30,9

 

 Подоходный налог с физических лиц           1080   776    -304,0   71,9

 

 Налог на добавленную стоимость               660   412    -248,0   62,4

 

 Налог на имущество                           600   261    -339,5   43,4

 

 Прочие налоговые и неналоговые доходы        737  1015     277,8  137,7

 

 Итого собственных доходов                   3187  2497    -689,7   78,4

 

 Средства, получаемые из вышестоящего бюд-
 жета                                        9100  7021   -2078,6   77,2

 

 Доходы целевых бюджетных фондов                      0

 

 Всего доходов                              12287  9519   -2768.3   77,5

 

                                 Расходы

 

 Главное  управление жилищно-коммунального
 и водопроводного хоз-ва                     1292   875    -417,0   67,7

 

 ГУП "Калмтопром"                             613   927     313,7  151,2

 

 Сельское хозяйство                          1168    39   -1129,1    3,3

 

 Транспорт                                    113

 

 Просвещение                                 4266  3162   -1103,9   74,1

 

 Культура и искусство                         326   281     -44,7   86,3

 

 Здравоохранение и физическая культура       1716  1407    -309,1

 

 Социальная политика                         1186   347    -838,9   29,3
   в том числе:
   Пособия на детей                          1096   304    -792,2   27,7

 

 Содержание органов власти и управ.           920   527    -393,5   57,2

 

 Правоохранительная деятельность              154    99     -55,0

 

 Разные выплаты и прочие расходы              533   224    -309,2

 

 Всего расходов                             12287  7888   -4399,7   64,2

 

 Превышение доходов над расходами               0  1631

 

Исполнение бюджета Яшалтинского района в разрезе основных
доходных источников и групп расходов по состоянию на
01.07.98 г.

 

                                                            (тыс.руб.)
  Уточ-
нен.
план I
полу-
год.
Испол-
нено
на
01.07.
98 г.
Откло-
нение
(+,-)
%
испол-
нения

 

                                  Доходы

 

 Налог  на  прибыль (доходы) предприятий и
 организаций                                  160    112    -48,0   70,0

 

 Подоходный налог с физических лиц            950    853    -97,0   89,8

 

 Налог на добавленную стоимость               495    373   -122,0   75,4

 

 Налог на имущество                           495    394   -101,5   79,5

 

 Прочие налоговые и неналоговые доходы        685    810    124,5  118,2

 

 Итого собственных доходов                   2785   2541   -244,0   91,2

 

 Средства, получаемые из вышестоящего бюд-
 жета                                       11161   7946  -3215,0   71,2

 

 Доходы целевых бюджетных фондов                       0

 

 Всего доходов                              13946  10487  -3459,0   75,2

 

                                 Расходы

 

 Главное  управление жилищно-коммунального
 и водопроводного хоз-ва                     1136   1136        0  100,0

 

 ГУП "Калмтопром"                             420    286   -134,0   68,1

 

 Сельское хозяйство                          1924    596  -1328,1   31,0

 

 Просвещение                                 3398   3051   -346,8   89,8

 

 Культура и искусство                         302    224    -77,9   74,2

 

 Здравоохранение и физическая культура       2367   1703   -664,3

 

 Социальная политика                         2702    709  -1992,6   26,3
   в том числе:
   Пособия на детей                          2622    624  -1997,9   23,8

 

 Содержание органов власти и управ.          1021    659   -361,8   64,6

 

 Правоохранительная деятельность               84     72    -12,4

 

 Разные выплаты и прочие расходы              592    339   -253,0

 

 Всего расходов                             13946   8775  -5170,9   62,9

 

 Превышение доходов над расходами               0   1712

 

Исполнение бюджета Юстинского района в разрезе основных
доходных источников и групп расходов по состоянию на
01.07.98 г.

 

                                                            (тыс.руб.)
  Уточ-
нен.
план I
полу-
год.
Испол-
нено
на
01.07.
98 г.
Откло-
нение
(+,-)
%
испол-
нения

 

                                  Доходы

 

 Налог  на  прибыль (доходы) предприятий и
 организаций                                   35    96      61,0  274,3

 

 Подоходный налог с физических лиц            716   427    -289,0   59,6

 

 Налог на добавленную стоимость               170    83      87,0   48,8

 

 Налог на имущество                           334   403      68,5  120,5

 

 Прочие налоговые и неналоговые доходы        546   353    -193,5   64,6

 

 Итого собственных доходов                   1801  1361    -440,0   75,6

 

 Средства, получаемые из вышестоящего бюд-
 жета                                        9260  6464   -2796,0   69,8

 

 Доходы целевых бюджетных фондов                      0

 

 Всего доходов                              11061  7825   -3236,0   70,7

 

                                 Расходы

 

 Главное  управление жилищно-коммунального
 и водопроводного хоз-ва                     1070   790    -280,0   73,8

 

 ГУП "Калмтопром"                             140     8    -132,5    5,4

 

 Сельское хозяйство                           867   204    -663,3   23,5

 

 Просвещение                                 3325  2620    -705,2   78,8

 

 Культура и искусство                         290   134    -156,2   46,1

 

 Здравоохранение и физическая культура       2294   913   -1381,5

 

 Социальная политика                         1834   140   -1693,6    7,7
   в том числе:
   Пособия на детей                          1681    54   -1627,2    3,2

 

 Содержание органов власти и управ.           844   581    -263,3   68,8

 

 Правоохранительная деятельность               82    37     -44,7

 

 Разные выплаты и прочие расходы              315   162    -153,1

 

 Всего расходов                             11061  5588   -5473,4   50,5

 

 Превышение доходов над расходами               0  2237

 

Исполнение бюджета г.Элисты в разрезе основных доходных
источников и групп расходов по состоянию на
01.07.98 г.

 

                                                            (тыс.руб.)
  Уточнен.
план
I полу-
год.
Испол-
нено на
01.07.
98 г.
Отклоне-
ние
(+, -)
%
испол-
нения

 

                                  Доходы

 

 Налог на прибыль  (доходы) предприятий
 и организаций                             5500    6201     701,0  112,7

 

 Подоходный налог с физических лиц        23137   23201      64,0  100,3

 

 Налог на добавленную стоимость            6540    5053   -1487,0   77,3

 

 Налог на имущество                        4250    1313   -2937,0   30,9

 

 Прочие налоговые и неналоговые доходы    14760   11198   -3562,0   75,9

 

 Итого собственных доходов                54187   46966   -7221,0   86,7

 

 Средства,  получаемые  из вышестоящего
 бюджета                                  13160    3772   -9388,0   28,7

 

 Доходы целевых бюджетных фондов                     26

 

 Всего доходов                            67347   50764  -16583,5   75,4

 

                                 Расходы

 

 Главное  управление жилищно-коммуналь-
 ного и водопроводного хоз-ва             10371   11193     822,4  107,9

 

 ГУП "Калмтопром"                           180     180         0  100,0

 

 Сельское хозяйство                        1714      93   -1621,4    5,4

 

 Транспорт                                 1323     995

 

 Просвещение                              25593   17102   -8491,3   66,8

 

 Культура и искусство                       916    1068     151,5  116,5

 

 Здравоохранение и физическая культура     8129    7877    -252,4

 

 Социальная политика                      13475    3374  -10100,8   25,0
   в том числе:
   Пособия на детей                       13113    2923  -10190,2   22,3

 

 Содержание органов власти и управ.        1896    1765    -131,1   93,1

 

 Правоохранительная деятельность            653     475    -178,5

 

 Разные выплаты и прочие расходы           3097    7055    3958,4

 

 Всего расходов                           67347   51175  -16171,3   76,0

 

 Превышение доходов над расходами             0    -412

 

Исполнение бюджета Яшкульского района в разрезе основных
доходных источников и групп расходов по состоянию на
01.07.98 г.

 

                                                            (тыс.руб.)
  Уточ-
нен.
план I
полу-
год.
Испол-
нено
на
01.07.
98 г.
Откло-
нение
(+,-)
%
испол-
нения

 

                                  Доходы

 

 Налог  на  прибыль (доходы) предприятий и
 организаций                                  100     98     -2,5   97,5

 

 Подоходный налог с физических лиц            700    753     52,5  107,5

 

 Налог на добавленную стоимость               340    333     -7,5   97,8

 

 Налог на имущество                           400    254   -145,6   63,6

 

 Прочие налоговые и неналоговые доходы        960    755   -205,5   78,6

 

 Итого собственных доходов                   2500   2191   -308,6   87,7

 

 Средства, получаемые из вышестоящего бюд-
 жета                                       10986   9347  -1639,0   85,1

 

 Доходы целевых бюджетных фондов                       0

 

 Всего доходов                              13486  11538  -1947,6   85,6

 

                                 Расходы

 

 Главное  управление жилищно-коммунального
 и водопроводного хоз-ва                     2104   1617   -487,0   76,9

 

 ГУП "Калмтопром"                             368    359     -9,0   97,6

 

 Сельское хозяйство                           550    310   -240,5   56,3

 

 Просвещение                                 3800   3364   -436,2   88,5

 

 Культура и искусство                         311    280    -30,8   90,1

 

 Здравоохранение и физическая культура       1831   1665   -166,4

 

 Социальная политика                         2920    200  -2719,7    6,9
   в том числе:
   Пособия на детей                          2863    146  -2716,6    5,1

 

 Содержание органов власти и управ.          1068    755   -313,4   70,7

 

 Правоохранительная деятельность               58     50     -8,1

 

 Разные выплаты и прочие расходы              476    268   -208,0

 

 Всего расходов                             13486   8867  -4619,1   65,7

 

 Превышение доходов над расходами               0   2672

 

 

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.


Постановление Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия от 14 августа 1998 г. N 564-I "Об исполнении консолидированного бюджета Республики Калмыкия за I полугодие 1998 года"


Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия


Текст постановления официально опубликован не был