2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
Председатель Народного Хурала
(Парламента) Республики Калмыкия |
К.Максимов |
г. Элиста,
14 августа 1998 г.
N 564-I
Исполнение республиканского бюджета в разрезе
основных доходных источников и групп расходов
по состоянию на 01.07.98 г.
(тыс.руб.)
Уточнен. план I полу- год. |
Испол- нено на 01.07. 98 г. |
Отклоне- ние (+,-) |
% испол- нения |
Доходы
Налог на прибыль (доходы) предприятий
и организаций 3143 4384 1241,0 139,5
Подоходный налог с физических лиц 18107 18518 411,0 102,3
Налог на добавленную стоимость 75200 35409 -39791,0 47,1
Налог на имущество 0 0 0
Прочие налоговые и неналоговые доходы 36318 12817 -23501,0 35,3
Итого собственных доходов 132768 71128 -61640,0 53,6
Средства, получаемые из вышестоящего 105865 145374 39508,5 137,3
бюджета
Доходы целевых бюджетных фондов 554
Всего доходов 238633 217055 -21578,0 91,0
Расходы
Главное управление жилищно-коммуналь-
ного и водопроводного хоз-ва 10948 1581 -9367,4 14,4
ГУП "Калмгаз" 5780 2149 -3631,0 37,2
Сельское хозяйство 8625 15283 6657,7 177,2
Транспорт 27222 11097 -16125,0 40,8
Просвещение 8191 6463 -1728,3 78,9
Культура и искусство 6625 2492 -4133,5 37,6
Здравоохранение и физическая культура 27901 47091 19190,0 168,8
Социальная политика 3877 1743 -2134,0 45,0
Содержание органов власти и управ. 12747 7690 -5056,6 60,3
Правоохранительная деятельность 13520 5440 -8080,1 40,2
Разные выплаты и прочие расходы 113197 113018 -179,0 99,8
Всего расходов 238633 214046 -24587,2 89,7
Превышение доходов над расходами 0 3009
Исполнение консолидированного бюджета в разрезе основных
доходных источников и групп расходов по состоянию
на 01.07.98 г.
(тыс.руб.)
Уточнен. план I полу- год. |
Испол- нено на 01.07. 98 г. |
Отклоне- ние (+,-) |
% испол- нения |
Доходы
Налог на прибыль (доходы) предприятий
и организаций 9856 11704 1848,0 118,8
Подоходный налог с физических лиц 53014 52358 -656,0 98,8
Налог на добавленную стоимость 87134 45349 -41785,0 52,0
Налог на имущество 9439 5399 -4040,0 57,2
Прочие налоговые и неналоговые доходы 62494 36126 -26368,0 57,8
Итого собственных доходов 221937 150936 -71001,0 68,0
Средства, получаемые из вышестоящего 235958 235958 0 100,0
бюджета
Доходы целевых бюджетных фондов 593
Всего доходов 457895 387487 -70408,0 84,6
Расходы
Главное управление жилищно-коммуналь-
ного и водопроводного хоз-ва 36145 23898 -12247,0 66,1
ГУП "Калмгаз" 5780 2149 -3631,0 37,2
ГУП "Калмтопром" 4938 4103 -835,0 83,1
Сельское хозяйство 21837 17813 -4024,0 81,6
Транспорт 28658 12092 -16566,0 42,2
Просвещение 79744 63725 -16019,0 79,9
Культура и искусство 11196 6570 -4626,0 58,7
Здравоохранение и физическая культура 58216 71150 12934,0 122,2
Социальная политика 47154 11054 -36100,0 23,4
в том числе:
Пособия семьям, имеющим детей 41016 7752 -33264,0 18,9
Содержание органов власти и управ. 25870 17077 -8793,0 66,0
Правоохранительная деятельность 15412 6782 -8629,1 44,0
Разные выплаты и прочие расходы 122946 126688 3742,9 103,0
Всего расходов 457895 363102 -94793,2 79,3
Превышение доходов над расходами 0 24385
Исполнений бюджета Ики-Бурульского района в разрезе основных
доходных источников и групп расходов по состоянию
на 01.07.98 г.
(тыс.руб.)
Уточ- нен. план I полу- год. |
Испол- нено на 01.07. 98 г. |
Откло- нение (+,-) |
% испол- нения |
Доходы
Налог на прибыль (доходы) предприятий и
организаций 40 37 -3,0 92,5
Подоходный налог с физических лиц 500 627 127,0 125,4
Налог на добавленную стоимость 130 143 13,0 110,0
Налог на имущество 140 95 -45,0 67,9
Прочие налоговые и неналоговые доходы 515 596 81,0 115,7
Итого собственных доходов 1325 1498 173,0 113,1
Средства, получаемые из вышестоящего бюд-
жета 10675 8002 -2673,0 75,0
Доходы целевых бюджетных фондов 0
Всего доходов 12000 9500 -2500,0 79,2
Расходы
Главное управление жилищно-коммунального
и водопроводного хоз-ва 1166 782 -384,0 67,1
ГУП "Калмтопром" 60 20 -40,0 33,3
Сельское хозяйство 419 123 -296,0 29,4
Просвещение 3213 3068 -145,0 95,5
Культура и искусство 283 264 -19,0 93,3
Здравоохранение и физическая культура 1652 1636 -16,0
Социальная политика 3515 699 -2816,0 19,9
в том числе:
Пособия на детей 3400 633 -2767,0 18,6
Содержание органов власти и управ. 842 649 -193,0 77,1
Правоохранительная деятельность 48 10 -37,1 21,9
Разные выплаты и прочие расходы 803 623 -179,1
Всего расходов 12000 7875 -4125,2 65,6
Превышение доходов над расходами 0 1625
Исполнение бюджета Городовиковского района в разрезе основных
доходных источников и групп расходов по состоянию на
01.07.98 г.
(тыс.руб.)
Уточ- нен. план I полу- год. |
Испол- нено на 01.07. 98 г. |
Откло- нение (+,-) |
% испол- нения |
Доходы
Налог на прибыль (доходы) предприятий и
организаций 90 56 -34,0 62,2
Подоходный налог с физических лиц 1239 1034 -205,0 83,5
Налог на добавленную стоимость 390 280 -110,0 71,8
Налог на имущество 376 193 -183,0 51,3
Прочие налоговые и неналоговые доходы 1047 592 -455,0 56,5
Итого собственных доходов 3142 2155 -987,4 68,6
Средства, получаемые из вышестоящего бюд-
жета 8887 6458 -2429,0 72,7
Доходы целевых бюджетных фондов 13
Всего доходов 12029 8626 -3403,4 71,7
Расходы
Главное управление жилищно-коммунального
и водопроводного хоз-ва 1690 958 -732,0 56,7
ГУП "Калмтопром" 300 310 9,6 103,2
Сельское хозяйство 797 272 -525,6 34,1
Просвещение 3340 2790 -550,1 83,5
Культура и искусство 234 173 -60,8 74,0
Здравоохранение и физическая культура 1252 1071 -180,7
Социальная политика 3068 238 -2830,4 7,7
в том числе:
Пособия на детей 2810 163 -2646,6 5,8
Содержание органов власти и управ. 846 490 -356,8 57,8
Правоохранительная деятельность 51 27 -24,3 52,6
Разные выплаты и прочие расходы 451 433 -17,6
Всего расходов 12029 6761 -5268,7 56,2
Превышение доходов над расходами 0 1865
Исполнение бюджета Малодербетовского района в разрезе основных
доходных источников и групп расходов по состоянию на
01.07.98 г.
(тыс.руб.)
Уточ- нен. план I полу- год. |
Испол- нено на 01.07. 98 г. |
Откло- нение (+,-) |
% испол- нения |
Доходы
Налог на прибыль (доходы) предприятий и
организаций 82 81 -1,0 98,8
Подоходный налог с физических лиц 860 740 -120,0 86,0
Налог на добавленную стоимость 250 142 -108,0 56,8
Налог на имущество 350 393 43,0 112,3
Прочие налоговые и неналоговые доходы 741 486 -255,0 65,6
Итого собственных доходов 2283 1842 -441,0 80,7
Средства, получаемые из вышестоящего бюд-
жета 7343 5484 -1859,0 74,7
Доходы целевых бюджетных фондов 0
Всего доходов 9626 7326 -2300,0 76,1
Расходы
Главное управление жилищно-коммунального
и водопроводного хоз-ва 1076 592 -484,0 55,0
ГУП "Калмтопром" 270 260 -9,7 96,4
Сельское хозяйство 411 134 -276,7 32,7
Просвещение 2742 2411 -331,5 87,9
Культура и искусство 192 142 -49,6 74,2
Здравоохранение и физическая культура 1631 1037 -594,1
Социальная политика 2135 538 -1597,2 25,2
в том числе:
Пособия на детей 1815 349 -1466,3 19,2
Содержание органов власти и управ. 761 595 -165,7 78,2
Правоохранительная деятельность 131 108 -22,9 82,5
Разные выплаты и прочие расходы 277 100 -176,8
Всего расходов 9626 5918 -3708,2 61,5
Превышение доходов над расходами 0 1408
Исполнение бюджета Лаганского района в разрезе основных
доходных источников и групп расходов по состоянию на
01.07.98 г.
(тыс.руб.)
Уточ- нен. план I полу- год. |
Испол- нено на 01.07. 98 г. |
Откло- нение (+,-) |
% испол- нения |
Доходы
Налог на прибыль (доходы) предприятий и
организаций 44 70 26,0 159,1
Подоходный налог с физических лиц 1420 1455 35,0 102,5
Налог на добавленную стоимость 900 889 -11,0 98,8
Налог на имущество 950 959 9,4 101,0
Прочие налоговые и неналоговые доходы 1192 1177 -14,6 98,8
Итого собственных доходов 4506 4551 44,8 101,0
Средства, получаемые из вышестоящего бюд-
жета 10136 7430 -2706,0 73,3
Доходы целевых бюджетных фондов 0
Всего доходов 14642 11981 -2661,2 81,8
Расходы
Главное управление жилищно-коммунального
и водопроводного хоз-ва 1698 1483 -215,0 87,3
ГУП "Калмтопром" 485 473 -12,0 97,5
Сельское хозяйство 519 94 -424,7 18,2
Просвещение 5113 3793 -1319,8 74,2
Культура и искусство 390 358 -32,5 91,7
Здравоохранение и физическая культура 2419 1720 -699,1 71,1
Социальная политика 2146 648 -1498,0 30,2
в том числе:
Пособия на детей 1874 500 -1373,7 26,7
Содержание органов власти и управ. 867 579 -288,6 66,7
Правоохранительная деятельность 100 103 2,6 102,6
Разные выплаты и прочие расходы 905 1108 203,0 122,4
Всего расходов 14642 10358 -4284,1 70,7
Превышение доходов над расходами 0 1623
Исполнение бюджета Кетченеровского района в разрезе основных
доходных источников и групп расходов по состоянию на
01.07.98 г.
(тыс.руб.)
Уточ- нен. план I полу- год. |
Испол- нено на 01.07. 98 г. |
Откло- нение (+,-) |
% испол- нения |
Доходы
Налог на прибыль (доходы) предприятий и
организаций 107 259 152,0 242,1
Подоходный налог с физических лиц 620 395 -225,0 63,7
Налог на добавленную стоимость 130 1 -129,0 0,8
Налог на имущество 200 129 -71,5 64,3
Прочие налоговые и неналоговые доходы 463 211 -252,5 45,5
Итого собственных доходов 1520 994 -526,0 65,4
Средства, получаемые из вышестоящего бюд-
жета 8398 6480 -1918,0 77,2
Доходы целевых бюджетных фондов 0
Всего доходов 9918 7474 -2444,0 75,4
Расходы
Главное управление жилищно-коммунального
и водопроводного хоз-ва 498 348 -150,0 69,9
ГУП "Калмтопром" 550 150 -400,2 27,2
Сельское хозяйство 484 65 -419,0 13,4
Просвещение 3904 3401 -503,0 87,1
Культура и искусство 265 211 -54,0 79,6
Здравоохранение и физическая культура 1385 972 -413,0
Социальная политика 1753 47 -1706,0 2,7
в том числе:
Пособия на детей 1710 28 -1682,0 1,6
Содержание органов власти и управ. 854 563 -291,0 65,9
Правоохранительная деятельность 0 0 0
Разные выплаты и прочие расходы 225 153 -71,9
Всего расходов 9918 5910 -4008,1 59,6
Превышение доходов над расходами 0 1564
Исполнение бюджета Октябрьского района в разрезе основных
доходных источников и групп расходов по состоянию на
01.07.98 г.
(тыс.руб.)
Уточ- нен. план I полу- год. |
Испол- нено на 01.07. 98 г. |
Откло- нение (+,-) |
% испол- нения |
Доходы
Налог на прибыль (доходы) предприятий и
организаций 75 80 5,0 106,7
Подоходный налог с физических лиц 910 893 -17,0 98,1
Налог на добавленную стоимость 400 622 222,0 155,5
Налог на имущество 334 258 -76,0 77,2
Прочие налоговые и неналоговые доходы 594 961 367,0 161,8
Итого собственных доходов 2313 2814 501,0 121,7
Средства, получаемые из вышестоящего бюд-
жета 8161 6221 -1940,0 76,2
Доходы целевых бюджетных фондов 0
Всего доходов 10474 9035 -1439,0 86,3
Расходы
Главное управление жилищно-коммунального
и водопроводного хоз-ва 1024 726 -298,0 70,9
ГУП "Калмтопром" 230 228 -2,2 99,0
Сельское хозяйство 798 80 -718,6 10,0
Просвещение 3650 3646 -4,5 99,9
Культура и искусство 242 207 -35,0 85,5
Здравоохранение и физическая культура 1315 995 -319,7
Социальная политика 2043 123 -1920,1 6,0
в том числе:
Пособия на детей 1988 87 -1901,1 4,4
Содержание органов власти и управ. 652 700 47,9 107,3
Правоохранительная деятельность 59 33 -25,8 56,3
Разные выплаты и прочие расходы 461 500 39,0
Всего расходов 10474 7237 -3237,0 69,1
Превышение доходов над расходами 0 1798
Исполнение бюджета Сарпинского района в разрезе основных
доходных источников и групп расходов по состоянию на
01.07.98 г.
(тыс.руб.)
Уточ- нен план I полу- год. |
Испол- нено на 01.07. 98 г. |
Откло- нение (+,-) |
% испол- нения |
Доходы
Налог на прибыль (доходы) предприятий и
организаций 130 117 -13,0 90,0
Подоходный налог с физических лиц 750 900 150,0 120,0
Налог на добавленную стоимость 470 521 51,0 110,9
Налог на имущество 460 286 -173,6 62,3
Прочие налоговые и неналоговые доходы 1086 893 -192,6 82,3
Итого собственных доходов 2896 2718 -178,2 93,8
Средства, получаемые из вышестоящего бюд-
жета 7346 5215 -2131,0 71,0
Доходы целевых бюджетных фондов 0
Всего доходов 10242 7933 -2309,2 77,5
Расходы
Главное управление жилищно-коммунального
и водопроводного хоз-ва 714 650 -64,0 91,0
ГУП "Калмтопром" 504 265 -239,1 52,6
Сельское хозяйство 809 144 -664,9 17,8
Просвещение 2631 2453 -178,5 93,2
Культура и искусство 272 294 22,0 108,1
Здравоохранение и физическая культура 1665 1022 -643,5
Социальная политика 2032 683 -1349,1 33,6
в том числе:
Пособия на детей 1731 470 -1260,8 27,2
Содержание органов власти и управ. 827 482 -344,6 58,3
Правоохранительная деятельность 143 86 -57,0
Разные выплаты и прочие расходы 644 258 -386,0
Всего расходов 10242 6337 -3904,7 61,9
Превышение доходов над расходами 0 1596
Исполнение бюджета Приютненского района в разрезе основных
доходных источников и групп расходов по состоянию на
01.07.98 г.
(тыс.руб.)
Уточ- нен. план I полу- год. |
Испол- нено на 01.07. 98 г. |
Откло- нение (+,-) |
% испол- нения |
Доходы
Налог на прибыль (доходы) предприятий и
организаций 90 77 -13,0 85,6
Подоходный налог с физических лиц 600 338 -262,0 56,3
Налог на добавленную стоимость 749 769 20,0 102,7
Налог на имущество 370 247 -123,0 66,8
Прочие налоговые и неналоговые доходы 678 402 -276,5 59,2
Итого собственных доходов 2487 1833 -654,5 73,7
Средства, получаемые из вышестоящего бюд-
жета 8172 6222 -1950,5 76,1
Доходы целевых бюджетных фондов 0
Всего доходов 10659 8054 -2605,0 75,6
Расходы
Главное управление жилищно-коммунального
и водопроводного хоз-ва 653 492 -161,0 75,3
ГУП "Калмтопром" 640 638 -2,0 99,7
Сельское хозяйство 942 123 -819,4 13,0
Просвещение 3429 3108 -320,8 90,6
Культура и искусство 296 237 -58,6 80,2
Здравоохранение и физическая культура 1210 759 -450,7
Социальная политика 1957 63 -1893,6 3,2
в том числе:
Пособия на детей 1888 27 -1860,7 1,4
Содержание органов власти и управ. 855 401 -454,0 46,9
Правоохранительная деятельность 62 45 -16,6
Разные выплаты и прочие расходы 615 516 -99,0
Всего расходов 10659 6383 -4275,7 59,9
Превышение доходов над расходами 0 1671
Исполнение бюджета Черноземельского района в разрезе основных
доходных источников и групп расходов по состоянию на
01.07.98 г.
(тыс.руб.)
Уточ- нен. план I полу- год. |
Испол- нено на 01.07. 98 г. |
Откло- нение (+,-) |
% испол- нения |
Доходы
Налог на прибыль (доходы) предприятий и
организаций 150 3 -147,0 2,0
Подоходный налог с физических лиц 1425 1448 23,0 101,6
Налог на добавленную стоимость 310 321 11,0 103,5
Налог на имущество 180 216 36,0 120,0
Прочие налоговые и неналоговые доходы 2172 3861 1689,0 177,8
Итого собственных доходов 4237 5849 1612,0 138,0
Средства, получаемые из вышестоящего бюд-
жета 7308 4522 -2786,0 61,9
Доходы целевых бюджетных фондов 0
Всего доходов 11545 10371 -1174,0 89,8
Расходы
Главное управление жилищно-коммунального
и водопроводного хоз-ва 705 675 -30,0 95,7
ГУП "Калмтопром" 178 0 -178,0 0
Сельское хозяйство 1810 255 -1555,0 14,1
Просвещение 3149 3295 145,9 104,6
Культура и искусство 252 206 -46,3 81,6
Здравоохранение и физическая культура 1448 1284 -164,3
Социальная политика 2511 1502 -1009,2 59,8
в том числе:
Пособия на детей 2425 1444 -981,2 59,5
Содержание органов власти и управ. 870 641 -228,5 73,7
Правоохранительная деятельность 266 198 -68,4
Разные выплаты и прочие расходы 356 1932 1575,6
Всего расходов 11545 9987 -1558,2 86,5
Превышение доходов над расходами 0 384
Исполнение бюджета Целинного района в разрезе основных
доходных источников и групп расходов по состоянию на
01.07.98 г.
(тыс.руб.)
Уточ- нен. план I полу- год. |
Испол- нено на 01.07. 98 г. |
Откло- нение (+,-) |
% испол- нения |
Доходы
Налог на прибыль (доходы) предприятий и
организаций 110 34 -76,0 30,9
Подоходный налог с физических лиц 1080 776 -304,0 71,9
Налог на добавленную стоимость 660 412 -248,0 62,4
Налог на имущество 600 261 -339,5 43,4
Прочие налоговые и неналоговые доходы 737 1015 277,8 137,7
Итого собственных доходов 3187 2497 -689,7 78,4
Средства, получаемые из вышестоящего бюд-
жета 9100 7021 -2078,6 77,2
Доходы целевых бюджетных фондов 0
Всего доходов 12287 9519 -2768.3 77,5
Расходы
Главное управление жилищно-коммунального
и водопроводного хоз-ва 1292 875 -417,0 67,7
ГУП "Калмтопром" 613 927 313,7 151,2
Сельское хозяйство 1168 39 -1129,1 3,3
Транспорт 113
Просвещение 4266 3162 -1103,9 74,1
Культура и искусство 326 281 -44,7 86,3
Здравоохранение и физическая культура 1716 1407 -309,1
Социальная политика 1186 347 -838,9 29,3
в том числе:
Пособия на детей 1096 304 -792,2 27,7
Содержание органов власти и управ. 920 527 -393,5 57,2
Правоохранительная деятельность 154 99 -55,0
Разные выплаты и прочие расходы 533 224 -309,2
Всего расходов 12287 7888 -4399,7 64,2
Превышение доходов над расходами 0 1631
Исполнение бюджета Яшалтинского района в разрезе основных
доходных источников и групп расходов по состоянию на
01.07.98 г.
(тыс.руб.)
Уточ- нен. план I полу- год. |
Испол- нено на 01.07. 98 г. |
Откло- нение (+,-) |
% испол- нения |
Доходы
Налог на прибыль (доходы) предприятий и
организаций 160 112 -48,0 70,0
Подоходный налог с физических лиц 950 853 -97,0 89,8
Налог на добавленную стоимость 495 373 -122,0 75,4
Налог на имущество 495 394 -101,5 79,5
Прочие налоговые и неналоговые доходы 685 810 124,5 118,2
Итого собственных доходов 2785 2541 -244,0 91,2
Средства, получаемые из вышестоящего бюд-
жета 11161 7946 -3215,0 71,2
Доходы целевых бюджетных фондов 0
Всего доходов 13946 10487 -3459,0 75,2
Расходы
Главное управление жилищно-коммунального
и водопроводного хоз-ва 1136 1136 0 100,0
ГУП "Калмтопром" 420 286 -134,0 68,1
Сельское хозяйство 1924 596 -1328,1 31,0
Просвещение 3398 3051 -346,8 89,8
Культура и искусство 302 224 -77,9 74,2
Здравоохранение и физическая культура 2367 1703 -664,3
Социальная политика 2702 709 -1992,6 26,3
в том числе:
Пособия на детей 2622 624 -1997,9 23,8
Содержание органов власти и управ. 1021 659 -361,8 64,6
Правоохранительная деятельность 84 72 -12,4
Разные выплаты и прочие расходы 592 339 -253,0
Всего расходов 13946 8775 -5170,9 62,9
Превышение доходов над расходами 0 1712
Исполнение бюджета Юстинского района в разрезе основных
доходных источников и групп расходов по состоянию на
01.07.98 г.
(тыс.руб.)
Уточ- нен. план I полу- год. |
Испол- нено на 01.07. 98 г. |
Откло- нение (+,-) |
% испол- нения |
Доходы
Налог на прибыль (доходы) предприятий и
организаций 35 96 61,0 274,3
Подоходный налог с физических лиц 716 427 -289,0 59,6
Налог на добавленную стоимость 170 83 87,0 48,8
Налог на имущество 334 403 68,5 120,5
Прочие налоговые и неналоговые доходы 546 353 -193,5 64,6
Итого собственных доходов 1801 1361 -440,0 75,6
Средства, получаемые из вышестоящего бюд-
жета 9260 6464 -2796,0 69,8
Доходы целевых бюджетных фондов 0
Всего доходов 11061 7825 -3236,0 70,7
Расходы
Главное управление жилищно-коммунального
и водопроводного хоз-ва 1070 790 -280,0 73,8
ГУП "Калмтопром" 140 8 -132,5 5,4
Сельское хозяйство 867 204 -663,3 23,5
Просвещение 3325 2620 -705,2 78,8
Культура и искусство 290 134 -156,2 46,1
Здравоохранение и физическая культура 2294 913 -1381,5
Социальная политика 1834 140 -1693,6 7,7
в том числе:
Пособия на детей 1681 54 -1627,2 3,2
Содержание органов власти и управ. 844 581 -263,3 68,8
Правоохранительная деятельность 82 37 -44,7
Разные выплаты и прочие расходы 315 162 -153,1
Всего расходов 11061 5588 -5473,4 50,5
Превышение доходов над расходами 0 2237
Исполнение бюджета г.Элисты в разрезе основных доходных
источников и групп расходов по состоянию на
01.07.98 г.
(тыс.руб.)
Уточнен. план I полу- год. |
Испол- нено на 01.07. 98 г. |
Отклоне- ние (+, -) |
% испол- нения |
Доходы
Налог на прибыль (доходы) предприятий
и организаций 5500 6201 701,0 112,7
Подоходный налог с физических лиц 23137 23201 64,0 100,3
Налог на добавленную стоимость 6540 5053 -1487,0 77,3
Налог на имущество 4250 1313 -2937,0 30,9
Прочие налоговые и неналоговые доходы 14760 11198 -3562,0 75,9
Итого собственных доходов 54187 46966 -7221,0 86,7
Средства, получаемые из вышестоящего
бюджета 13160 3772 -9388,0 28,7
Доходы целевых бюджетных фондов 26
Всего доходов 67347 50764 -16583,5 75,4
Расходы
Главное управление жилищно-коммуналь-
ного и водопроводного хоз-ва 10371 11193 822,4 107,9
ГУП "Калмтопром" 180 180 0 100,0
Сельское хозяйство 1714 93 -1621,4 5,4
Транспорт 1323 995
Просвещение 25593 17102 -8491,3 66,8
Культура и искусство 916 1068 151,5 116,5
Здравоохранение и физическая культура 8129 7877 -252,4
Социальная политика 13475 3374 -10100,8 25,0
в том числе:
Пособия на детей 13113 2923 -10190,2 22,3
Содержание органов власти и управ. 1896 1765 -131,1 93,1
Правоохранительная деятельность 653 475 -178,5
Разные выплаты и прочие расходы 3097 7055 3958,4
Всего расходов 67347 51175 -16171,3 76,0
Превышение доходов над расходами 0 -412
Исполнение бюджета Яшкульского района в разрезе основных
доходных источников и групп расходов по состоянию на
01.07.98 г.
(тыс.руб.)
Уточ- нен. план I полу- год. |
Испол- нено на 01.07. 98 г. |
Откло- нение (+,-) |
% испол- нения |
Доходы
Налог на прибыль (доходы) предприятий и
организаций 100 98 -2,5 97,5
Подоходный налог с физических лиц 700 753 52,5 107,5
Налог на добавленную стоимость 340 333 -7,5 97,8
Налог на имущество 400 254 -145,6 63,6
Прочие налоговые и неналоговые доходы 960 755 -205,5 78,6
Итого собственных доходов 2500 2191 -308,6 87,7
Средства, получаемые из вышестоящего бюд-
жета 10986 9347 -1639,0 85,1
Доходы целевых бюджетных фондов 0
Всего доходов 13486 11538 -1947,6 85,6
Расходы
Главное управление жилищно-коммунального
и водопроводного хоз-ва 2104 1617 -487,0 76,9
ГУП "Калмтопром" 368 359 -9,0 97,6
Сельское хозяйство 550 310 -240,5 56,3
Просвещение 3800 3364 -436,2 88,5
Культура и искусство 311 280 -30,8 90,1
Здравоохранение и физическая культура 1831 1665 -166,4
Социальная политика 2920 200 -2719,7 6,9
в том числе:
Пособия на детей 2863 146 -2716,6 5,1
Содержание органов власти и управ. 1068 755 -313,4 70,7
Правоохранительная деятельность 58 50 -8,1
Разные выплаты и прочие расходы 476 268 -208,0
Всего расходов 13486 8867 -4619,1 65,7
Превышение доходов над расходами 0 2672
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия от 14 августа 1998 г. N 564-I "Об исполнении консолидированного бюджета Республики Калмыкия за I полугодие 1998 года"
Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия
Текст постановления официально опубликован не был