В соответствии с Законом Республики Калмыкия от 22 февраля 2007 года N 334-III-З "О прогнозировании социально-экономического развития Республики Калмыкия" Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов.
2. Органам исполнительной власти Республики Калмыкия:
принять меры по реализации основных макроэкономических параметров прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов;
представить в Министерство экономического развития и внешнеэкономических связей Республики Калмыкия предложения по обеспечению темпов роста основных макроэкономических показателей, предусмотренных в прогнозе социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов в срок до 1 ноября 2009 года;
обеспечить жесткий режим экономного и рационального использования бюджетных средств для достижения экономического и социального эффекта от использования бюджетных средств при обязательном выполнении всех социальных обязательств.
3. Министерству природных ресурсов, охраны окружающей среды и развития энергетики Республики Калмыкия совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Калмыкия принять исчерпывающие меры по взаимодействию с АО "Фалкон капитал" и ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" в реализации инвестиционных проектов на территории Республики Калмыкия.
Председатель Правительства |
В. Сенглеев |
Прогноз
социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов
(одобрен постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 октября 2009 г. N 392)
Элиста - 2009
Прогноз социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов разработан на основе сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации одобренных Правительством Российской Федерации, с учетом задач и приоритетов определенных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, а также с учетом итогов социально-экономического развития Республики Калмыкия за январь-сентябрь 2009 года.
При подготовке документа учтены прогнозные материалы органов исполнительной власти Республики Калмыкия, прогнозы развития муниципальных образований Республики Калмыкия, а также данные Территориальных отделений федеральных органов исполнительной власти и внебюджетных фондов.
Прогноз социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2010-2012 гг. разрабатывался по варианту инерционного развития с сохранением в прогнозируемом периоде тенденций и внешних и внутренних условий развития экономики, при слабом росте потребительского спроса и запасов.
Демографическая ситуация
Демографические процессы, происходящие в Республике Калмыкия, отражают в целом общероссийские тенденции. В 2008 году среднегодовая численность населения Республики Калмыкия снизилась по статистическим данным на 0,6% по сравнению с 2007 годом и составила 284,8 тыс. человек, по оценке 2009 года - 283,7 тыс. человек с уменьшением к предыдущему году на 0,4%.
В 2010 году прогнозируется снижение численности населения республики до 283,4 тыс. человек, в 2012 году после продолжительного периода сокращения численности прогнозируется ее стабилизация на уровне 283,9 тыс. человек.
Прогноз увеличения численности населения республики возможен вследствие осуществления на территории республики комплекса мер, направленных на реализацию демографической и миграционной политики.
Отмечаются положительные сдвиги в сторону увеличения естественного прироста населения за счет увеличения коэффициента рождаемости населения и снижения коэффициента смертности населения. Коэффициент естественного прироста населения в 2009 году увеличится с 5,3 промилле до 7,1 промилле в 2012 году, предполагается рост общего коэффициента рождаемости (с 15,9 на 1000 человек населения в 2009 году до 17,0 - в 2012 году) и снижение общего коэффициента смертности (с 10,7 на 1000 человек населения в 2009 году до 9,9 - в 2012 году).
"Рис. 1. Динамика численности населения в Республике Калмыкия, тыс. человек"
Наиболее всесторонним и интегрирующим показателем здоровья населения является ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Изменение этого показателя в Калмыкии происходит в сторону увеличения (с 69,53 лет в 2009 году до 70,3 лет в 2012 году).
Занятость населения
Прогноз численности трудовых ресурсов с учетом демографического фактора в 2009 году уменьшен до 179,26 тыс. человек. Вследствие складывающейся экономической ситуации в Республике Калмыкия в 2010 году ожидается сокращение численности трудовых ресурсов до 178,25 тыс. человек. В 2012 году предполагается увеличение численности трудовых ресурсов на 0,2% по сравнению с 2009 годом. Численность занятых в экономике по оценке в 2009 году сократится до 113,51 тыс. человек, в 2010 году - до 112,23 тыс. человек. В 2012 году ожидается рост - на 0,4% по сравнению с уровнем 2009 года.
В структуре занятых в экономике республики сохранится рост числа занятых в частном секторе при одновременном снижении числа занятых в организациях государственной и муниципальной форм собственности.
В связи с сокращением численности занятых в экономике в 2009 году численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ, по оценке, увеличится на 3,3% и составит 24,5 тыс. человек, в 2010 году - до 24,6 тыс. человек. По прогнозу к 2012 году рассматриваемый показатель сократится до 24,1 тыс. человек.
"Рис. 2. Численность безработных по методологии МОТ в Республике Калмыкия, тыс. человек"
По оценке 2009 года уровень зарегистрированной безработицы увеличится до 4,3% от численности экономически активного населения, в 2010 году - до 4,8%. При условии стабилизации финансово-экономической ситуации в Республике Калмыкия уровень официально зарегистрированных безработных к 2012 году сократиться# до 4,2%.
Уровень жизни населения
За период 2009-2012 гг. прогнозируется снижение темпов роста реальных располагаемых денежных доходов населения, денежных доходов в расчете на душу населения в месяц. В 2008 году реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Калмыкия составили 107,7% по сравнению с 2007 годом, по оценке 2009 года - 104,3% по сравнению с 2008 годом, в 2010 году - 98,2% по сравнению с 2009 годом. В 2012 году рост реальных располагаемых денежных доходов населения Республики Калмыкия составит 2,5% по сравнению с 2011 годом.
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц в 2008 году составили 5709,2 рублей и выросли по сравнению с 2007 годом на 27,8%, по оценке 2009 года - на 15,5% по сравнению с 2008 годом, в 2010 году - на 8,7% по сравнению с 2009 годом. К 2012 году денежные доходы населения в среднем в месяц увеличатся на 9,7% и достигнут 8612,11 рублей.
В 2009-2012 годах по мере снижения инфляции номинальный рост денежных доходов будет также постепенно замедляться. Основным доходным источником населения является оплата труда наемных работников. Учитывая влияние мирового финансового кризиса, фонд заработной платы в среднесрочной перспективе увеличится незначительно. В 2008 году фонд заработной платы увеличился 22,6% по сравнению с 2007 годом, по оценке в 2009 году - на 15,2%, в 2010-2012 гг. - ежегодно в среднем на 5,9%.
Рост социальных трансфертов в прогнозируемый период основан на проводимой активной политике государства. Так, предполагается, что базовая часть трудовых пенсий в прогнозный период будет индексироваться темпами, которые позволят довести социальную пенсию в 2009 году до прожиточного минимума пенсионера и в дальнейшем поддерживать ее на этом уровне. Страховая часть трудовой пенсии будет индексироваться выше инфляции для поддержания ее реального роста. В соответствии с принятыми решениями Правительства Российской Федерации, с 1 января 2010 года пенсионные права граждан, приобретенные до 2002 года, предполагается дополнительно проиндексировать на 10%, добавив при этом по 1% дополнительной индексации за каждый год стажа, заработанный до 1991 года. В целом за 2009-2012 годы средний размер трудовой пенсии увеличится более чем на 33,3% и составит к 2012 году 7220,63 рублей против 5416,2 рублей по оценке 2009 года.
Увеличение величины прожиточного минимума и снижение динамики доходов населения не позволят сократить уровень бедности. В результате доля населения в Республике Калмыкия с доходами ниже величины прожиточного минимума в 2009 году составит 39,9%, в 2010 году - 42,5%, в 2012 - 40,4%.
О величине прожиточного минимума в Республике Калмыкия см. справку
Одной из основных проблем в социально-экономическом развитии республики продолжает оставаться рост цен на товары и услуги. Инфляция на потребительском рынке Республики Калмыкия увеличилась с 14,6% в 2007 году до 16,1% в 2008 году вследствие значительного удорожания основных продовольственных товаров на мировых и внутреннем рынках. К концу декабря 2008 года продовольственные товары подорожали на 20,8%, непродовольственные товары - на 9,7%, стоимость платных услуг возросла на 16,9%.
Оценка сводного индекса потребительских цен в 2009 году рассчитана на основе сложившихся цен на товары и услуги в Республике Калмыкия и прогнозных показателей инфляции (МЭР РФ). По оценке, на 2009 год предполагается снижение темпов инфляции до 109,5%. В дальнейшем, за период 2010-2012 гг. прогнозные показатели инфляции снизятся с 109,0% до 107,0%.
"Рис. 3. Суммарный оборот розничной торговли и объема платных услуг населению Республики Калмыкия на душу населения, рублей"
Оборот розничной торговли в 2008 году составил 102,7% к 2007 году, по оценке 2009 года оборот розничной торговли увеличится на 1,7% к 2008 году. В 2010 году темпы роста оборота розничной торговли снизятся на 0,2%. К 2012 году с ростом денежных доходов населения и снижением темпов роста потребительских цен предполагается рост объема оборота розничной торговли до 11246,38 млн. рублей.
За 2008 год на территории республики населению было оказано платных услуг на сумму 2611,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 8,1% больше, чем за 2007 год. В 2009 году на территории республики населению будет оказано платных услуг на сумму 2977,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 0,2% больше, чем за 2008 год. За период 2009-2012 годы объем платных услуг увеличится до 4444,4 млн. рублей.
Оборот общественного питания в 2008 году составил 348,42 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 2,7% больше, чем в 2007 году, в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличится на 1,1%. За период 2009-2012 годы оборот общественного питания увеличится до 484,33 млн. рублей.
Суммарный оборот розничной торговли и объема платных услуг на душу населения увеличится по оценке 2009 года до 39,8 тыс. рублей.
Развитие секторов экономики и их влияние на социальные и экономические процессы в регионе
Основным интегрирующим макроэкономическим показателем, характеризующим масштабы удельного производства, является валовой региональный продукт (ВРП) и его величина в расчете на душу населения.
Основной чертой экономической ситуации в 2009 г. является сохранение тенденции экономического роста. Темп роста ВРП в 2009 году по отношению к соответствующему периоду прошлого года, по оценке Министерства экономического развития и внешнеэкономических связей Республики Калмыкия, составит 101,5%.
Таблица 1
Валовой региональный продукт Республики Калмыкия
Показатели |
Ед. изм. |
2006 г. отчет |
2007 г. отчет |
2008 г. оценка |
2009 г. оценка |
ВРП, всего |
млн. руб. |
12844,1 |
16651,2 |
20461,4 |
21241,4 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
103,1 |
103,4 |
103,2 |
101,5 |
ВРП на душу населения в РК |
руб. |
44607,4 |
58145,9 |
71852,2 |
74883,4 |
Основным фактором роста объемов ВРП в 2009 году является реализация плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 400-летия добровольного вхождения Калмыцкого народа в состав Российского государства, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2007 года N 1252-р, а также усиление в рассматриваемом периоде потребительской активности населения.
Таблица 2
Основные показатели развития экономики
(в % к предыдущему году) | ||||||
Показатели |
отчет |
отчет |
оценка |
Прогноз |
||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
ВРП* |
103,4 |
103,2 |
101,5 |
97,8 |
102,5 |
103,7 |
Индекс потребительских цен, на конец года |
114,6 |
116,1 |
109,5 |
109,0 |
108,0 |
107,0 |
Производство продукции промышленности |
99,2 |
89,3 |
101,9 |
99,7 |
106,9 |
110,9 |
Производство продукции сельского хозяйства |
101,5 |
100,5 |
98,8 |
104,4 |
105,0 |
104,3 |
Инвестиции в основной капитал |
149,6 |
112,5 |
105,2 |
115,0 |
145,0 |
111,0 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения |
114,6 |
107,7 |
104,3 |
98,2 |
100,9 |
102,5 |
Оборот розничной торговли |
109,2 |
102,7 |
101,7 |
101,5 |
102,3 |
102,8 |
Объем платных услуг населению |
105,8 |
108,1 |
100,2 |
101,6 |
103,6 |
103,8 |
* 2008 год оценка Министерства экономического развития и внешнеэкономических связей Республики Калмыкия
В 2010 г. ожидается сокращение объемов ВРП на 2,2%, снижение темпов производства по промышленной продукции на 0,3% по сравнению с 2009 годом. По производству сельскохозяйственной продукции прогнозируется рост на - 4,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Среднегодовой рост инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 2009-2012 годы составит 18,1%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Калмыкия в 2010 г. прогнозируются на уровне 98,2%.
Рост объема платных услуг и оборота розничной торговли за 2009-2012 годы составит 2,3% и 2,1% в среднем за год соответственно.
В прогнозируемом периоде ожидается увеличение удельного веса таких видов экономической деятельности как "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" - с 2,9% в 2007 году до 6,2% в 2012 г., "Строительство" - с 5,4% до 7,9%.
Таблица 3
Структура валового регионального продукта Республики Калмыкия, %
По хозяйственным отраслям |
отчет |
оценка |
прогноз |
|||
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
ВРП |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; |
30,6 |
32,2 |
29,8 |
28,4 |
28,8 |
28,8 |
- Рыболовство, рыбоводство; |
0,04 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,06 |
- Добыча полезных ископаемых; |
3,3 |
2,4 |
2,9 |
3,0 |
2,9 |
2,9 |
- Обрабатывающие производства; |
1,8 |
1,6 |
1,9 |
2,0 |
1,9 |
1,9 |
- Производство и распределение электроэнергии, газа и воды; |
2,9 |
2,3 |
2,6 |
3,6 |
5,0 |
6,2 |
- Строительство; |
5,4 |
5,3 |
6,5 |
8,1 |
7,9 |
7,9 |
- Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; |
8,2 |
8,0 |
8,0 |
7,9 |
7,5 |
7,2 |
- Гостиницы и рестораны; |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
- Транспорт и связь; |
8,3 |
8,4 |
8,4 |
8,1 |
8,0 |
7,8 |
- Финансовая деятельность; |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
- Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
5,0 |
4,9 |
4,8 |
- Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение; |
16,5 |
16,5 |
16,6 |
16,1 |
15,8 |
15,5 |
- Образование; |
8,1 |
8,2 |
8,2 |
8,0 |
7,8 |
7,7 |
- Здравоохранение и предоставление социальных услуг; |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
7,6 |
7,5 |
7,3 |
- Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
Увеличение удельных весов по указанным видам экономической деятельности обусловливается празднованием 400-летия добровольного вхождения Калмыцкого народа в состав Российского государства, так и реализацией на территории республики инвестиционных проектов по развитию альтернативных источников энергии. На сегодняшний день в Республике Калмыкия реализуется инвестиционный проект строительства ветряной электростанции (ВЭС) суммарной мощностью 150 МВт. Осуществление данного проекта позволит покрыть потребности, которые возникнут в перспективе в случае реализации крупных инвестиционных проектов на территории республики.
Промышленность
Промышленное производство Республики Калмыкия представлено предприятиями следующих разделов Общероссийской классификации видов экономической деятельности: раздел С "Добыча полезных ископаемых"; раздел D "Обрабатывающие производства"; раздел Е "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды".
Индекс промышленного производства (агрегированный индекс производства) за 2008 год составил 89,3%. В 2009 году ожидаемое значение данного показателя составит 101,90%.
Общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленности за 2008 год составил 2 млрд. 670 млн. рублей, по оценке в 2009 году составит 2 млрд. 999 млн. рублей.
В структуре промышленного производства в 2008 году преобладает производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 43%, обрабатывающие производства - 32%, добыча полезных ископаемых - 25% (рис. 1).
По-видимому, в предыдущем абзаце настоящего раздела допущена опечатка, вместо "рис. 1" следует читать "рис. 4"
"Рис. 4. Структура промышленного производства в 2007-2008 гг."
Добыча полезных ископаемых
Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в 2008 году составил 85,10%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг - 675,6 млн. рублей. В 2009 году данный показатель по оценке составит 791,7 млн. рублей.
Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в 2010 году по прогнозу составит 97,93%, что связано с уменьшением уровня добычи нефти, обусловленное естественным "старением" и ухудшением технического состояния скважин, выработанностью разрабатываемых месторождений (более 80%). В 2011-2012 гг. данный показатель составит 98,07% и 98,35% соответственно.
В 2008 году добыто 157,05 тыс. тонн нефти, что составляет 83,7% к уровню добычи 2007 года. В 2009 году по оценке ожидается добыть 185 тыс. тонн, или 117,8% к уровню 2008 года. Ожидаемый рост добычи в текущем году связан с восстановлением ряда приостановленных в 2007 году лицензий у ОАО "Калмнефть" и восстановлением введенных в консервацию по решению арбитражного суда скважин у ЗАО НК "Калмистерн".
Добыча нефти в 2010 году прогнозируется ниже уровня 2009 года в объеме 180,0 тыс. тонн (97,3% к уровню 2009 года), в 2012 г. - 170,0 тыс. тонн или 91,9% к уровню 2009 года (рис. 2).
По-видимому, в предыдущем абзаце настоящего раздела допущена опечатка, вместо "рис. 2" следует читать "рис. 5"
В последние годы нефтегазодобывающая отрасль экономики Республики Калмыкия имела характерные признаки стагнации и кризиса.
"Рис. 5. Прогноз добычи нефти, тыс. тонн"
К числу неблагоприятных факторов, сдерживающих развитие отрасли, следует отнести:
- сосредоточенность ресурсов в средних и мелких трудноизвлекаемых месторождениях. Разведанность составляет 2,3% от начальных суммарных ресурсов;
- высокую долю износа основных фондов;
- дефицит инвестиционных ресурсов.
Для стабилизации и наращивания добычи нефти и газа с имеющихся месторождений предполагается реализация следующих мероприятий:
1. По эксплуатационному фонду скважин:
- уменьшение фонда бездействующих и простаивающих скважин до 10%;
- проведение методов интенсификации (стимулирования) производительности скважин.
2. Для увеличения КИH (коэффициента извлечения нефти) будут использованы новые методы увеличения нефтеотдачи: гидродинамических, термических, газохимических.
3. Расширение эксплуатационного и поисково-разведочного бурения.
4. Начало освоения новых месторождений.
В 2008 году добыча газа составила 76,1 млн. куб. м, по оценке в 2009 году показатель составит - 73,0 млн. куб. м. В 2010 году добыча газа прогнозируется в объеме 74,0 млн. куб. м, к 2012 году она составит 80 млн. куб. м.
"Рис. 6. Прогноз добычи газа, млн. куб. м"
Основными потребителями природного газа являются коммунально-бытовые предприятия и население.
По добыче и транспортировке газа в прогнозируемом периоде предусматривается реализация мероприятий, направленных на техническое перевооружение производственных объектов, совершенствование структуры газопотребления и рациональное использование, а также на освоение новых месторождений, разведку перспективных нефтегазовых участков. Кроме того, будут сосредоточены усилия на решении следующих задач:
- рациональное использование разведанных запасов газа, обеспечение расширенного воспроизводства сырьевой базы отрасли;
- ресурсо- и энергосбережение на всех стадиях технологического процесса при подготовке запасов, добыче и транспортировке газа.
Реализация данных мероприятий, а также достаточный объем геологоразведочных работ позволит стабилизировать и обеспечить небольшой прирост добычи газа.
Обрабатывающие производства
В Республике Калмыкия индекс физического объема промышленного производства обрабатывающих предприятий за 2008 год составил 99,0% к соответствующему периоду 2007 года. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий и организаций Республики Калмыкия составил 866,4 млн. рублей.
Наибольший удельный вес в структуре отгруженных товаров собственного производства приходится на производство кокса, нефтепродуктов - 31,8%, производство пищевых продуктов - 26,2%, на производство прочих неметаллических изделий - 12,7%, на целлюлозно-бумажное производство и издательскую и полиграфическую деятельность - 12,6%.
По оценке в 2009 году объем отгруженных товаров собственного производства обрабатывающих производств составит 870,67 млн. руб., индекс производства - 102,96%.
Производство по виду деятельности "Обрабатывающие производства" в 2010 году останется на уровне 2009 года, прогнозное значение индекса промышленного производства составит 100,0%. В 2011-2012 гг. планируется увеличение производства до 101,1% и 101,3% соответственно.
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака прогнозируется с равномерным приростом объемов на 1,7-1,8% до 2012 года.
Указанное увеличение производства предусматривается обеспечить за счет максимальной переработки производимого в республике сырья, освоения новых видов продукции, совершенствования маркетинга. В результате реализации мероприятий "Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Калмыкия на 2008-2012 годы" в части животноводства увеличится производство мяса и мясопродуктов.
В текстильном и швейном производстве объем отгруженных товаров собственного производства в 2009 году по оценке составит 58,8 млн. руб., индекс производства - 105,3%. В 2010 году прирост производства составит лишь 0,5%, в прогнозируемом периоде 1,1% ежегодно.
Индекс производства неметаллических минеральных продуктов в 2009 году по оценке составит 100,3%. В 2010 году индекс производства по прогнозу составит 100,5%. Такое небольшое увеличение обусловлено снижением внутреннего спроса на строительные материалы. В 2011-2012 гг. показатель составит 100,9% и 101,1% соответственно.
В последние годы наблюдается постепенное снижение выпуска деревянных строительных конструкций и столярных изделий, вытесняемых аналогичными изделиями из металлопластика, которые пользуются возрастающим спросом у населения и строительных организаций. В связи с чем индекс производства в обработке древесины и изделий из дерева в 2009-2010 годах прогнозируется на уровне 70,0%. В 2012 году показатель достигнет 100,0%.
Снижение цены на нефть в отчетном периоде повлияло на показатели производства нефтепродуктов. В 2009 году объем отгруженной продукции по оценке составит 234,78 млн. руб., что ниже показателя 2008 года на 41,0 млн. руб. В 2012 году планируется небольшой рост производства до 283,02 млн. руб.
В целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности прирост объемов производства в 2010 году составит 1,6%, 2011 году - 0,9%, 2012 году - 1,1%. Увеличение объемов производства будет обеспечено двумя основными предприятиями: ООО "Дигель", осуществляющим производство гофрокартона и гофротары, и ЗАОр НПП "Джангар", осуществляющим полиграфическую деятельность.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
В объеме промышленного производства республики на долю производства и распределения электроэнергии, газа и воды приходится 43,0%. Производством и распределением электроэнергии, газа и воды занимается около 60 предприятий с численностью занятых около 3,9 тыс. человек.
Республика Калмыкия не имеет собственных генерирующих мощностей.
В 2008 году индекс производства по виду деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" составил 93,9%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по данному виду деятельности (в действующих ценах) - 1128,0 млн. рублей.
В 2009 году индекс производства ожидается - 94,0%, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 1337,06 млн. рублей.
В 2010-2012 гг. прирост объемов производства составит 12% ежегодно.
Рост объемов производства электроэнергии связан с вводом в эксплуатацию в 2010-2011 гг. первой очереди парка ветряных электростанций в рамках реализации инвестиционного проекта "Развитие энергетического комплекса Республики Калмыкия" (производство электроэнергии планируется в 2010 году - 7,36 млн. кВт. ч., в 2011 - 108,54 млн. кВт. ч., в 2012 - 292,5 млн. кВт. ч.).
При разработке показателей промышленности на прогнозируемую перспективу учитывалось влияние как позитивных, так и негативных факторов. В качестве позитивных факторов роста рассматривались диверсификация производства, расширение спроса, ввод новых мощностей, а также возможности использования незадействованных производственных мощностей.
В качестве негативных факторов - отсталая технологическая база, высокая степень физического и морального износа основных производственных фондов, низкий уровень загрузки производственных мощностей, рост цен на продукцию естественных монополий.
Сельское хозяйство
Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью экономики Республики Калмыкия, в котором занято 25% от общей численности занятых в экономике, задействована десятая часть основных производственных фондов и создается около 30% валового регионального продукта.
При разработке прогнозных показателей развития сельского хозяйства в среднесрочной перспективе учитывались меры, которые реализуются в рамках Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2008-2012 годы, РЦП "Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2009-2012 годы" и РЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Республики Калмыкия на 2006-2010 годы".
По состоянию на 1 января 2009 года сельскохозяйственным производством занимаются 100 сельскохозяйственных предприятий, 2721 крестьянское (фермерское) хозяйство и 13130 личных подсобных хозяйств.
За 2008 год объем валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств составил 9684,4 млн. рублей или 100,5% в сопоставимой оценке к уровню 2007 года, в том числе продукция растениеводства - 2250,3 млн. руб. (23,2% от общего объема) и животноводства - 7434,1 млн. руб. (76,8% от общего объема).
По оценке 2009 года, по всем категориям хозяйств, валовая продукция составит 9081,4 млн. руб. или 98,8% к уровню предыдущего года, в 2010 году производство валовой продукции превысит уровень прошлого года на 4,4%, в 2011 году на - 5,0%, к 2012 году темп роста составит 104,3%.
"Рис. 7. Динамика производства валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в % к предыдущему году в сопоставимой оценке)"
Снижение индекса физического объема продукции сельского хозяйства в 2009 году обусловлен# снижением темпов производства по отрасли растениеводства - 97,6%, а также отрасли животноводства - 92,2%.
Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства по всем категориям составил 3,1%.
Таблица 4
Динамика индекса производства по отраслям сельского хозяйства и категориям хозяйств
в % к предыдущему году | |||||
Показатели |
2009 оценка |
2010 прогноз |
2011 прогноз |
2012 прогноз |
Среднегод. прирост (+), спад (-) |
Продукция сельского хозяйства, всего |
98,8 |
104,4 |
105,0 |
104,3 |
3,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
растениеводства |
97,6 |
106,0 |
107,9 |
105,6 |
4,2 |
животноводства |
92,2 |
104,1 |
104,8 |
104,4 |
1,2 |
в том числе продукция: |
|
|
|
|
|
сельскохозяйственных организаций |
96,0 |
106,4 |
108,7 |
105,0 |
3,9 |
КФХ |
101,9 |
105,8 |
106,1 |
106,4 |
5,0 |
ЛПХ |
98,5 |
102,6 |
102,5 |
102,7 |
1,6 |
Среднегодовой прирост производства продукции сельского хозяйства наблюдается по отрасли растениеводство - 4,2%, животноводство - 1,2%, а в сравнении категорий хозяйств то, по сельскохозяйственным предприятиям - 3,9%, по крестьянско-фермерским хозяйствам - 5,0%, хозяйствам населения - 1,6%.
В структуре производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств, удельный вес сельскохозяйственных предприятий к 2012 году составит - 25,4%, крестьянских (фермерских) хозяйств 29,3%, личных подсобных хозяйств - 45,3%. Развитие личных подсобных хозяйств граждан увеличивает возможность населения республики к самозанятости и самообеспечению основными продуктами питания (мясо, молоко, яйца).
В отрасли животноводства по оценке 2009 года ожидается произвести валовой продукции на сумму 7163,6 млн. рублей, или 92,2% к уровню 2008 года в сопоставимой оценке, в том числе производство скота и птицы на убой (в живом весе) составит 75,0 тыс. тонн, производство молока - 163,1 тыс. тонн, производство яиц - 31,5 млн. шт., производство шерсти - 8,2 тыс. тонн.
В 2009-2012 гг. среднегодовые темпы роста валовой продукции животноводства составят 1,2%.
В 2010 году прогнозируется произвести валовой продукции животноводства на сумму - 7772,1 млн. рублей или 104,1% в сопоставимой оценке к уровню 2009 года, в том числе производство скота и птицы на убой (в живом весе) составит 77,6 тыс. тонн, что на 8,2% больше уровня 2008 года, производство молока - 167,2 тыс. тонн (на 4,7%), производство шерсти - 8,5 тыс. тонн (на 6,3%).
К 2012 году прогнозируется увеличить производство мяса скота и птицы в живом весе по всем категориям хозяйств до 111,4 тыс. тонн или 124,3% к уровню 2008 года, производство молока до 175,2 тыс. тонн или 109,7%, производство яиц до 33,3 млн. шт. или 50,2%.
В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2012 году прогнозируется произвести валовой продукции животноводства на сумму - 9609,9 млн. рублей или 104,4% в сопоставимой оценке к уровню 2011 года.
В структуре производства продукции животноводства доля личных подсобных хозяйств граждан составит в среднем за 2009-2012 гг.: по производству мяса скота и птицы - 58,3%, молока - 58,4%, яиц - 96,5%, шерсти - 44,0%.
"Рис. 8. Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий"
Основополагающим фактором увеличения животноводческой продукции является состояние племенных ресурсов и потенциальные возможности их влияния на популяции сельскохозяйственных животных. Большое внимание уделяется дальнейшему улучшению селекционно-племенной работы с породами, созданию высокопродуктивных типов и линий, укреплению племенной базы. В 2008 году отнесены к племенной организации по разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы 29 хозяйств, в том числе 6 племенных заводов и 23 племрепродукторов, по разведению овец - 21 хозяйство, по разведению лошадей - 11 хозяйств, по разведению верблюдов - 1 племенной завод.
Численность племенного поголовья в сельскохозяйственных организациях на 1.01.2009 года составила: крупного рогатого скота - 32233 головы (40,6% от численности крупного рогатого скота сельскохозяйственных организаций), в том числе 19569 коров (55,7%), овец 238410 голов (43,3%), в том числе 164695 овцематок (49,5%).
Вследствие неблагоприятных агрометеорологических условий производство валовой продукции растениеводства в действующих ценах во всех категориях хозяйств по оценке 2009 года составит 1917,8 млн. рублей или 97,6% в сопоставимой оценке к уровню 2008 года.
Валовой сбор зерна в весе после доработки составил 379,6 тыс. тонн, подсолнечника - 3,7 тыс. тонн, овощей - 19,5 тыс. тонн, картофеля - 10,2 тыс. тонн.
Среднесрочной программой развития отрасли растениеводства предусматривалось стабилизировать производство зерна на уровне 360-400 тыс. тонн, для чего площадь зерновых культур должна составлять 220-235 тыс. га. Дальнейшее наращивание производства зерна возможно лишь при благоприятной конъюнктуре рынка.
В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2010 году прогнозируется произвести валовой продукции растениеводства на сумму - 2125,6 млн. рублей или 106,0% в сопоставимой оценке к уровню 2009 года, в том числе валовой сбор зерна составит 396,8 тыс. тонн, подсолнечника - 8,0 тыс. тонн, овощей - 20,3 тыс. тонн, картофеля - 10,3 тыс. тонн.
"Рис. 9. Прогноз производства зерновых культур и подсолнечника в хозяйствах всех категорий"
Основными производителями зерна остаются сельскохозяйственные организации, доля их в производстве зерна в 2008 г. составила 69,8%, подсолнечника - 71,7%.
"Рис. 10. Прогноз производства овощей, бахчевых и картофеля в хозяйствах всех категорий"
В 2012 году производство зерновых во всех категориях хозяйств увеличится до 456,6 тыс. тонн или на 4,4% больше уровня 2008 года, подсолнечника - 8,84 тыс. тонн или на 0,5% больше 2008 года, овощей - 22,1 тыс. тонн или 122,7%, картофеля - 10,6 тыс. тонн или 106,2%.
В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2012 году прогнозируется произвести валовой продукции растениеводства на сумму - 2798,5 млн. рублей или 105,6% в сопоставимой оценке к уровню 2011 года.
Рост производства продукции растениеводства намечается за счет роста урожайности.
Для обеспечения стабильных и высоких урожаев зерна в условиях республики предполагается переход на адаптивные технологии возделывания зерновых культур, предусматривающие рациональную структуру посевных площадей, систему удобрений, современную организацию семеноводства и сортообновления и другие мероприятия, направленные на ослабление действий засухи.
Сельское хозяйство - прибыльная отрасль. Существенную корректировку в результативные показатели деятельности предприятий отрасли вносят значительные размеры дебиторской и кредиторской задолженности. При этом задолженность поставщикам превышает долги покупателей.
За анализируемый период ежегодно сельхозпредприятия получали более 166,7 млн. рублей прибыли (сальдированный финансовый результат). Количество убыточных предприятий сократилось на 16 предприятий, с 35 единиц в 2005 г. до 19 единиц в 2008 году, наименьшее число убыточных предприятий наблюдается в 2006 и 2008 годах, наибольшее - 2005 году. Количество прибыльных сократилось на 26 предприятий, с 85 единиц до 59 единиц. В 2009 г. ожидается получить положительный финансовый результат не менее среднегодового уровня за предыдущие 4 года.
Таблица 5
Финансовые результаты хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий
Показатели |
ед. изм. |
годы |
|||
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
||
Финансовый результат (убыток -, прибыль +) |
млн. руб. |
+166,7 |
+244,4 |
+177,7 |
+293,5 |
Рентабельность продукции |
% |
19,5 |
38,8 |
18,0 |
26,5 |
Кредиторская задолженность - всего |
млн. руб. |
610 |
627,4 |
539,9 |
576,2 |
Дебиторская задолженность - всего |
млн. руб. |
233,0 |
221,1 |
233,0 |
212,4 |
Количество прибыльных предприятий |
един. |
85 |
89 |
76 |
59 |
Количество убыточных предприятий |
един. |
35 |
19 |
28 |
19 |
За 1 полугодие 2009 года прибыльно сработали 52 предприятия сельского хозяйства на общую сумму прибыли 296,9 млн. рублей, при этом сальдированный финансовый результат составил 289,4 млн. рублей (убыток - 7,5 млн. рублей).
На дальнейшее развитие АПК и рост валовой продукции сельского хозяйства направлена реализация Государственной программы. В условиях реализации Государственной программы особая роль отводится устойчивому развитию сельских территорий, повышению занятости и уровня жизни сельского населения; повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также большая роль отводится ускоренному развитию приоритетных подотраслей сельского хозяйства, сохранению и воспроизводству используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.
Основные мероприятия предусматривают увеличение производства конкурентоспособной по качеству и потребительским свойствам сельскохозяйственной продукции и повышение ее эффективности на базе новых технологий, строительство мясоперерабатывающих комплексов полного цикла, завода по производству комбикормов и внедрение инновационных методов контроля и мониторинга в животноводстве. Серьезное внимание уделяется селекционно-племенной работе с породами сельскохозяйственных животных и укреплению его племенной базы.
Основной задачей является создание условий, обеспечивающих взаимодействие сельхозтоваропроизводителей, перерабатывающих предприятий и торговых организаций.
Государственная поддержка агропромышленного производства будет осуществляться наиболее эффективным хозяйствам с учетом проводимых реформ и совершенствования внутрихозяйственных производственных отношений.
В перспективе предусматривается наращивание ресурсного потенциала в сельском хозяйстве, развитие перерабатывающей промышленности, замещение ввозимых продуктов питания продовольственными товарами, производимыми на территории республики, с целью удовлетворения внутренних потребностей населения в продуктах сельскохозяйственного производства и их переработки.
При этом необходимо отметить, что реализация Государственной программы в 2008-2009 гг. осуществляется в экономических условиях, существенно отличающихся от прогнозируемых условий при разработке программы: произошел значительный рост цен на материальные ресурсы, необходимые для ведения сельскохозяйственного производства.
Транспорт
Сеть автомобильных дорог - важнейший элемент экономики Республики Калмыкия. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Калмыкия протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в 2008 году составила 3122,1 км, из них - 518,3 км являются дорогами федерального значения. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования в 2008 году по сравнению с 2007 годом на 215,8 км произошло в результате передачи частных дорог в муниципальную собственность.
В 2010 году увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования на 1,327 км планируется за счет строительства автодороги по ул. Аршанская г. Элиста, РК в рамках Соглашения от 7 июня 2008 г. N УД 48/34-С-1 между Федеральным дорожным агентством и Правительством Республики Калмыкия "О предоставлении в 2008-2009 гг. бюджету Республики Калмыкия субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и искусственных сооружений на них, в том числе в границах поселений, муниципальных районов, городских округов, а так же# связывающих населенные пункты сельских дорог (с включением их в сеть дорог общего пользования), осуществляемые в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" в порядке, предусматривающем учет операций, произведенных с субсидиями, на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации в территориальных органах Федерального казначейства". В 2011-2012 гг. увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием не планируется.
Связь
В настоящее время развитие средств связи в Республике Калмыкия является динамично развивающейся отраслью.
Общий объем услуг связи, включающую почтовую, междугороднюю, местную, документальную и подвижную, на территории Республики за 2008 год составил 850,9 млн. руб. В 2009 году по оценке данный показатель составит 1023,53 млн. руб.
Прогнозные показатели по общему объему услуг связи составят в 2010 году - 1122,69 млн. руб., 2011 году - 1204,78 млн. руб., в 2012 году - 1322,24 млн. руб.
"Рис. 10. Общий объем услуг связи"
Оператором фиксированной электросвязи Республики Калмыкия является компания ОАО "ЮТК". Основным видом деятельности Калмыцкого филиала ОАО "ЮТК" является предоставление услуг стационарной телефонной связи (местной и внутризоновой).
В 2009 году объем услуг местной телефонной связи в республике в сопоставимых ценах составит 87,1% к предыдущему году. В 2010-2012 годах составит 85,6%, 89,3% и 90,1% соответственно.
Объем услуг междугородной, внутризоновой и международной телефонной связи в 2008 году в сопоставимых ценах составил 90,7% к уровню 2007 года. В 2009 году по оценке составит 82,1%. Значения данного показателя в прогнозируемом периоде составят в 2010 году - 80,5%, в 2011 г. - 72,6%, в 2012 г. - 82,6%.
Замедление темпов роста объемов услуг местной телефонной связи и заметное снижение объемов услуг междугородной, внутризоновой и международной телефонной связи обусловлено активным продвижением услуг основными сотовыми операторами России (ОАО "Вымпел-Коммуникации" (Билайн), ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), ОАО "Мобильные Системы Связи-Поволжье" (Мегафон) и ОАО "Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем" (СМАРТС).
Общая численность абонентов сетей подвижной электросвязи по оценке 2009 года составит 400 тыс. ед. человек и останется неизменной до 2012 года.
Прогнозные данные объема услуг сотовой связи 2010-2012 годов предусматривают рост, в том числе за счет запуска сетей нового поколения (3G), предоставления услуг доступа к глобальной сети Интернет.
Инвестиции в основной капитал
Объем инвестиций в 2008 году составил 7834,6 млн. рублей или 112,5% к уровню 2007 года. По предварительной оценке в 2009 г. объем инвестиций увеличится на 5,2% (8654,1 млн. рублей) и к 2012 составит 18296,69 млн. рублей.
Основными причинами увеличения темпов роста инвестиций в 2009 г. является привлечение бюджетных средств на подготовку к празднованию 400-летия добровольного вхождения калмыцкого народа в состав Российского государства и реализацией ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)", а также повышение инвестиционной активности в Республике Калмыкия по разделам "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды", "Транспорт и связь", "Образование", "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" и т.д.
Таблица 6
Структура инвестиций в основной капитал в разрезе отраслей, в %
Показатели |
2007 отчет |
2008 отчет |
2009 оценка |
2010 прогноз |
2011 прогноз |
2012 прогноз |
Инвестиции |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Раздел А: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
16,91 |
18,72 |
16,28 |
12,34 |
8,49 |
7,43 |
Раздел В: Рыболовство, рыбоводство |
0,00 |
1,00 |
1,01 |
0,78 |
0,47 |
0,44 |
Раздел С: Добыча полезных ископаемых |
0,77 |
2,70 |
0,58 |
0,53 |
0,39 |
0,36 |
Раздел D: Обрабатывающие производства |
0,20 |
0,16 |
0,09 |
11,82 |
33,36 |
39,88 |
Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
12,66 |
8,82 |
24,71 |
32,06 |
30,69 |
28,13 |
Раздел F: Строительство |
6,50 |
4,45 |
4,48 |
4,73 |
3,66 |
3,36 |
Раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
1,01 |
1,67 |
0,78 |
0,56 |
0,33 |
0,29 |
Раздел Н: Гостиницы и рестораны |
0,07 |
0,03 |
0,06 |
0,06 |
0,05 |
0,05 |
Раздел I: Транспорт и связь |
20,48 |
20,02 |
18,61 |
11,15 |
8,34 |
7,32 |
Раздел J: Финансовая деятельность |
0,51 |
1,28 |
0,82 |
0,64 |
0,36 |
0,33 |
Раздел К: Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
12,55 |
7,67 |
5,62 |
4,29 |
2,49 |
2,08 |
Раздел L: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |
13,43 |
11,72 |
8,57 |
6,83 |
4,21 |
3,71 |
Раздел М: Образование |
7,38 |
4,74 |
5,06 |
4,06 |
1,34 |
1,22 |
Раздел N: Здравоохранение и предоставление социальных услуг |
4,71 |
8,04 |
8,30 |
6,03 |
3,60 |
3,37 |
Раздел О: Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
2,82 |
8,98 |
5,03 |
4,12 |
2,22 |
2,03 |
Сложившейся отраслевой структуре инвестиций в основной капитал соответствует структура инвестиций по источникам финансирования.
Таблица 7
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, в %
Показатели |
2007 отчет |
2008 отчет |
2009 оценка |
2010 прогноз |
2011 прогноз |
2012 прогноз |
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности: |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Собственные средства предприятий |
18,14 |
17,16 |
16,10 |
11,34 |
6,78 |
6,35 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
прибыль |
40,01 |
46,43 |
52,40 |
56,94 |
56,93 |
55,83 |
амортизация |
51,03 |
50,58 |
53,43 |
53,43 |
53,43 |
52,38 |
Привлеченные средства |
81,86 |
82,84 |
83,90 |
88,66 |
93,22 |
93,65 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
кредиты банков |
1,86 |
1,88 |
1,35 |
25,53 |
26,82 |
22,77 |
заемные средства других организаций |
10,95 |
7,60 |
6,67 |
5,27 |
2,99 |
2,75 |
бюджетные средства |
66,94 |
80,24 |
82,41 |
49,44 |
27,42 |
25,29 |
средства внебюджетных фондов |
0,03 |
0,21 |
0,47 |
13,24 |
38,55 |
45,79 |
прочие |
20,21 |
10,07 |
9,10 |
6,52 |
4,22 |
3,40 |
В 2009 г. в структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования прогнозируется увеличение темпов роста привлеченных средств (в основном за счет увеличения кредитных средств) и средств внебюджетных фондов и бюджетных средств.
При этом, оценка государственных инвестиций в основной капитал за счет средств республиканского бюджета составлена исходя из расчета принятых обязательств республики по заключенным соглашениям о предоставлении в 2009 году субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Калмыкия на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации.
Создание потенциала для роста инвестиционной активности
Резкое увеличение инвестиционной активности республики в 2009-2012 годах обусловлено прежде всего началом реализации в 2009 году инвестиционного проекта "Развитие энергетического комплекса Республики Калмыкия", на строительство которого в 2009-2012 гг. предусматривается направить более 9,0 млрд. рублей, из которых 8,2 млрд. рублей - кредиты иностранных банков. Инвестором по реализации данного проекта выступила чешская компания АО Falkon Capital.
Еще один крупный инвестиционный проект связан со строительством ОАО "ЛУКОЙЛ" на территории республики головных береговых сооружений по нефти, трубопроводной системы для газа и нефти. На реализацию проекта в 2010-2012 гг. предусматривается направить около 12,0 млрд. рублей.
В отраслях агропромышленного комплекса будет продолжено мелиоративное строительство, восстановление пастбищных площадей, строительство магистральных водопроводов и объектов водоснабжения села, газопроводов-отводов и газовых сетей, и т.д.
Основной объем капитальных вложений по отрасли сельское хозяйство планируется освоить в рамках федеральных целевых программ "Социальное развитие села до 2012 года" и "Сохранение и восстановление плодородия земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы". В 2009 году подписано соглашение между Главой Республики Калмыкия и Министром сельского хозяйства Российской Федерации о порядке и условиях предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ на сумму 940 млн. рублей.
В соответствии с заключенным Соглашением на реализацию республиканской целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Республике Калмыкия на 2009-2012 годы" необходимо предусмотреть в 2010 году из республиканского бюджета 224,1 млн. руб.
Транспорт и связь. В 2009 году за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Калмыкия планируется реконструкция аэродрома в аэропорту "Элиста", строительство и реконструкция улично-дорожной сети в г. Элиста и дорог общего пользования с твердым покрытием и т.д. Реконструкция аэродрома в аэропорту "Элиста" планируется осуществить в рамках федеральной целевой программы "Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры".
Кроме того, планируется завершить строительство спутниковой распределительной сети телерадиовещания Республики Калмыкия, что позволит населению получить высококачественное многопрограммное телевидение с улучшенным качеством изображения.
В рамках реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в 2008-2011 гг. планируются мероприятия:
- по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа;
- предоставлению жилищных субсидий на приобретение жилья путем выдачи государственных жилищных сертификатов;
- по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилищных условий и т.д.
По-видимому, в предыдущем абзаце настоящего раздела пропущена часть текста, вместо "в жилищных условий" следует читать "в улучшении жилищных условий"
В этой связи в 2009 году прогнозируется сдать в эксплуатацию 81,3 тыс. квадратных метров жилья с увеличение к 2012 г. до 115 тыс. кв. метров.
В отрасли непроизводственной сферы - здравоохранение и предоставление социальных услуг, образования - в 2009-2010 гг. планируется направить более 1,5 млрд. рублей.
В соответствии с Планом основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 400-летия добровольного вхождения калмыцкого народа в состав Российского государства, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2007 г. N 1252-р в 2009 г. в республике ведется строительство ряда социально-значимых для республики объектов, в том числе национальной гимназии, детской поликлинику#, школы-интерната со спортивным уклоном, музея, спортивного комплекса, общежитий для студентов, а также проводится реконструкции 2 больниц.
Вместе с тем, за 2008-2009 г. объем недофинансирования из республиканского бюджета объектов, включенных в План, составил 299,75 млн. рублей.
В связи с этим ввод в эксплуатацию ряда объектов перенесен на 2010 г. Общая потребность инвестиций для завершения строительства и реконструкции объектов Плана с высокой степенью готовности составляет 1,5 млрд. рублей, в том числе: "Реконструкция республиканской больницы им. П.П. Жемчуева" - 750,0 млн. руб.; "Строительство республиканского спортивного комплекса" - 350,0 млн. руб.; "Реконструкция республиканской детской больницы" - 330,0 млн. руб.; "Реконструкция здания Национальной библиотеки им. Амур-Санана с пристройкой информационно-образовательного центра для детей и юношества, г. Элиста" - 27,2 млн. руб.; "Реконструкция Дворца спорта, г. Элиста" - 11 млн. руб.; "Строительство республиканского краеведческого музея имени Н.Н. Пальмова, г. Элиста" - 69 млн. руб.
В 2010 году бюджетные средства в структуре инвестиций запланированы в сумме 3489,99 млн. рублей (43,8% от общего объема инвестиций), в том числе 482,93 млн. рублей средства республиканского бюджета, которые планируется направить на погашение кредиторской задолженность# республиканского бюджета 2007-2008 гг. (33,5 млн. рублей), завершение строительства объектов, включенных в План, на софинансирование федеральных целевых программ и строительство подстанции "Песчаная".
Финансы
Сводный финансовый баланс Республики Калмыкия на 2010-2012 годы рассчитан по основному бюджетному варианту.
Доходы. При расчете прогнозных показателей доходной части сводного финансового баланса Республики Калмыкия были учтены основные показатели прогноза показателей инфляции до 2012 года, индексов-дефляторов по отраслям экономики, основные направления бюджетной и налоговой политики республики, с учетом основных изменений бюджетного и налогового законодательства.
Доходная часть сводного финансового баланса в 2010 г. составит 16969,70 млн. руб. увеличившись к оценке 2009 года на 6,1%, в 2012 году доходная часть составит 20906,64 млн. руб. увеличившись к 2011 году на 10,2%.
При расчете доходной части сводного баланса учитывалась прибыль прибыльных организаций Республики Калмыкия предоставляющие свою отчетность о финансовой деятельности в органы Госстатистики.
По оценке 2009 г. сумма по налогам на прибыль в 2010 г. и 2012 г. составит - 1254,83 млн. руб. и 1404,09 млн. руб., увеличившись соответственно на 5,2% и 5,6% к предыдущему году.
При расчете налога на прибыль организаций применялись данные представленные органами Госстатистики без учета зарегистрированных на территории Республики Калмыкия предприятия# осуществляющие инвестиции в экономику Республики Калмыкия и перечисляющие налог на прибыль организаций в бюджет Республики Калмыкия.
По оценке 2009 года ожидается уменьшение размера отрицательного сальдо прибылей и убытков произошедшее за счет роста размера прибыли по разделу G (ОКВЭД) "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования", так объем прибыли полученный по данному разделу ОКВЭД за январь-август составил 86,887 млн. или 566,8% к аналогичному периоду 2008 году. Данная ситуация сложилась в связи # реализацией сырой нефти Управляющей компанией "Калмнефть".
Поступления налога на прибыль организаций по оценке 2009 г. составят 39,33 млн. руб., прогнозируется увеличение данного показателя в 2010 г. на 11,0%, что связано с увеличением прибыли прибыльных предприятий Республики Калмыкия.
За 2009 г. поступления НДФЛ в бюджет территории составят 1152,83 млн. руб., что на 2,4% больше уровня предыдущего года (1125,46 млн. руб.).
По оценке 2009 г. поступления НДФЛ в 2010 г. и 2012 г. составят 1211,16 млн. руб. и 1337,12 млн. руб., увеличившись соответственно на 5,0% и 4,4% к предыдущему году. Увеличение налоговых поступлений основано на сохранении за последние годы темпов роста среднемесячной заработной платы, связанных с реализацией на территории Республики Калмыкия приоритетных национальных проектов, а также осуществлением мер по повышению минимальных государственных гарантий по оплате труда.
По налогу на добавленную стоимость в 2009 г. наблюдается рост поступлений по отношению к 2008 г. на 56,7%, по прогнозу 2010 г. поступления от данного вида налогов составят 439,32 млн. руб. или 110,5% по отношению к 2009 г., в 2012 г. прогнозируется увеличение поступлений по отношению к 2011 г. на 20,4% (663,56 млн. руб.).
При расчете поступлений акцизов учитывались данные о производстве спирта и алкогольной продукции, а также прогнозные суммы акцизов подлежащих распределению в консолидированные бюджеты Российской Федерации. Кроме того, в соответствии с проектом федерального закона "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов", устанавливаются новые нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов. Согласно приложению N 2 проекта федерального закона нормативы распределения доходов от акцизов на алкогольную продукцию составят 0,1857% (ранее - 0,1603%) и приложению N 3 нормативы распределения доходов от акцизов на топливную продукцию составят 0,3402% (ранее - 0,1587%).
По оценке 2009 г. сумма акцизов составит 289,33 млн. руб., что на 33,0% больше суммы поступлений в 2008 г. Прогнозируется дальнейшее увеличение сбора акцизов на 183,7% в 2010 г., на 6,5% в 2011 г. и на 17,2% в 2012 г. по отношению к предыдущему году.
При расчете прогнозных объемов налогов на совокупный доход на период до 2012 г. учитывалось возможное увеличение количества индивидуальных предпринимателей (реализация республиканской целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия на 2009-2011 годы"), а также организаций и индивидуальных предпринимателей, перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога. По оценке 2009 года сумма поступлений в 2010 г. и 2012 г. составит - 198,49 млн. руб. и 208,54 млн. руб., увеличившись соответственно на 1,1% и 3,0% к предыдущему году.
Прогнозируемые объемы по налогу на имущество физических лиц и налогу на имущество организаций рассчитывались с учетом сохранения стабильной динамики поступлений платежей в бюджет. На сокращение объемов поступлений налога на игорный бизнес повлияло изменение в налоговом законодательстве, введенное с 2007 г. В связи с переходом налогоплательщиков с арендной платы на уплату земельного налога, сохранится положительная динамика поступлений. Ожидаемое поступление данного вида налога в консолидированный бюджет республики в 2009 г. составит 356,26 млн. руб., что на 3,0% больше поступлений налога на имущество 2008 г. По отношению к 2009 году сумма поступлений в 2010 году составит 394,48 млн. руб. или 110,7%. Прогноз поступлений рассчитан с учетом вносимых изменений и дополнений в законодательство по налогу на имущество организации, также принималось# во внимание предлагаемая отмена льгот по налогу с 1 января 2011 года.
Значения поступления налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья в бюджет республики рассчитаны в соответствии с федеральным законом N 218-ФЗ от 22.09.2009 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Согласно которому налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья подлежат# зачислению в федеральный бюджет по нормативу 100%. Кроме того, снижение объемов поступлений в 2010-2012 годах обусловлено резким падением цен на нефть с 94,4 долларов за баррель до 57 долларов за баррель в среднем за 2009 год.
По-видимому, в предыдущем абзаце настоящего раздела допущена опечатка, название Федерального закона от 22 сентября 2009 г. N 218-ФЗ следует читать как "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"
Прочие налоговые доходы включают государственную пошлину и поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам. Прочие налоговые доходы в 2010 г. прогнозируется# в сумме 403,33 млн. руб. или 53,4% от уровня 2009 г. Сокращение прогнозируемых объемов по данной группе доходов обусловлено погашением задолженности по отмененным налогам и сборам к 2012 году.
Основными источниками формирования неналоговых доходов являются доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, административные платежи и сборы, штрафы, санкции, возмещение ущерба и прочие неналоговые доходы. В 2009 году поступление неналоговых доходов ожидается в сумме 512,83 млн. руб., что на 23,1% больше уровня 2008 г.. По оценке 2009 года сумма поступлений в 2010 г. и 2012 г. составит - 472,32 млн. руб. и 503,02 млн. руб., уменьшившись соответственно на 7,9% и увеличившись # 3,8% к предыдущему году.
Расходы.
Объем расходной части баланса в 2010 г. составит 18107,29 млн. руб. и увеличится по отношению к оценке 2009 года на 3,6%, в 2012 г. возрастет на 9,3% к объему 2011 г. и составит 21694,22 млн. руб.
Расходная часть сводного финансового баланса рассчитана с максимальной мобилизацией доходных источников и политики снижения предельных размеров дефицита бюджета.
К числу приоритетных направлений при исполнении расходной части бюджета относятся расходы на социально-культурные мероприятия, которые составляют в структуре расходов 2009 г. соответственно 65,5% (по прогнозу 2010 года данные виды расходов составят соответственно 65,9%).
Основную долю в структуре расходов продолжают составлять расходы на социально-культурные мероприятия, которые сформированы с учетом необходимости структурных преобразований и рационализации расходов в бюджетной сфере. Увеличение социальных расходов будет направлено на реализацию мер по развитию и укреплению адресной социальной защиты наиболее нуждающихся граждан, а также системы социального обслуживания населения.
Рост выплат социального характера обеспечил рост реальных денежных доходов населения.
В то же время, актуальным остается вопрос наполнения финансовыми средствами предприятий реального сектора экономики. Собственных финансовых ресурсов промышленных и сельскохозяйственных предприятий республики пока недостаточно для ведения расширенного воспроизводства.
Дефицит.
Изменения налогового и бюджетного законодательства в значительной степени расширяют круг расходных полномочий, осуществляемых органами государственной власти и местного самоуправления Республики Калмыкия, в связи с чем, в прогнозируемом периоде 2010-2012 гг. складывается превышение расходов над доходами, однако размер дефицита не противоречит требованиям статьи 92.1 п. 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Превышение расходной части сводного финансового баланса над его доходной частью (дефицит) в 2010 г. и 2012 г. составит - 1137,59 млн. руб. и 787,57 млн. руб. соответственно.
Развитие малого и среднего предпринимательства
По данным Территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по Республике Калмыкия за 2008 год количество малых предприятий составило 559 ед., в 2007 году - 466 ед.
В прогнозируемом периоде ожидается увеличение числа малых предприятий с 559 ед. в 2008 году до 690 ед. в 2012 году, что обусловливается общероссийской ситуацией в экономике и текущими изменениями законодательства в сфере регулирования малого бизнеса, принимаемыми на федеральном и региональном уровнях (Рис. 11). При этом учитываются рост масштабов и повышение эффективности государственной поддержки малого бизнеса, устранение административных барьеров.
"Рис. 11. Количество малых предприятий, ед."
Увеличение количества зарегистрированных малых предприятий в прогнозном периоде будет сопровождаться ростом среднесписочной численности занятых на данных предприятиях. Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) малых предприятий в 2008 году составила 5964 человек. В 2007 году данный показатель по малым предприятиям составлял 3164 человека. По оценке в 2009 году среднесписочная численность занятых на малых предприятиях составит 6250 чел., к 2012 году увеличится до 7300 чел. или 122,4% к показателю 2008 года (Рис. 12).
"Рис. 12. Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) по малым предприятиям, чел."
Наиболее привлекательной сферой деятельности для субъектов малого предпринимательства будет, исходя из складывающейся в республике тенденции, оптовая и розничная торговля. Эффективным и перспективным в Республике Калмыкия является малое предпринимательство в сфере строительства, которое занимает второе место по обороту по всем малым предприятиям - 32,3% от общего оборота. Учитывая высокие темпы строительства в республике, эта отрасль является привлекательной и перспективной в среднесрочном периоде для развития малого предпринимательства.
Текущая тенденция роста производства как в экономике региона в целом, так и в сфере малого предпринимательства способствует увеличению оборота малых предприятий. По итогам 2008 года оборот малых предприятий республики составил 3948,63 млн. рублей (Рис. 13).
По оценке 2009 года оборот малых предприятий составит 4250,25 млн. руб., индекс производства - 95,76%. Значительную долю оборота малых предприятий обеспечат предприятия, занятые в оптовой и розничной торговле (1540,32 млн. рублей), в строительной индустрии (1345,5 млн. рублей), в сфере обрабатывающих производств (750,5 млн. рублей). К 2012 году оборот малых предприятий увеличится по сравнению с 2008 г. на 155,7% и составит 6150,95 млн. рублей.
В результате дальнейшей реализации мер по развитию и государственной поддержке малого предпринимательства в сфере обрабатывающих производств прогнозируется увеличение количества малых предприятий в данной сфере (до 67 единиц к 2012 году), а также рост объемов производства, который позволит к 2012 году увеличить оборот малых предприятий в сфере обрабатывающих производств до 1250,0 млн. рублей.
"Рис. 13. Оборот малых предприятий Республики Калмыкия, млн. руб."
Незначительный оценочный рост таких показателей развития малого предпринимательства как количество малых предприятий, среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям и оборот малых предприятий по итогам 2009 года прогнозируется исходя из оценки негативного влияния финансово-экономического кризиса, снижение# потребительского и производственного спроса, увеличения стоимости привлечения заемных финансовых средств. В целом, в 2010-2012 годах прогнозируется постепенное увеличение положительной динамики основных показателей развития малого предпринимательства.
Факторами, обеспечивающими возможности развития малого предпринимательства в Республике Калмыкия на период до 2012 года, будут возрастающий личный потребительский спрос населения на товары, работы, услуги и усиливающиеся потребности крупных и средних предприятий различных видов экономической деятельности, государственных и муниципальных органов власти. Продолжится опережающий рост производства товаров, работ и услуг собственными силами малых предприятий (по сравнению с продажей товаров несобственного производства).
Достижение предусмотренных прогнозом параметров роста малого предпринимательства будет обеспечиваться за счет повышения конкурентоспособности субъектов малого бизнеса, увеличения доли прибыльных малых предприятий, усиления государственной поддержки малого предпринимательства с использованием средств федерального и республиканского бюджетов, повышения объемов и качества работы организаций, составляющих инфраструктуру поддержки малого предпринимательства, развития нормативно-правовой поддержки, а также степени выполнения мероприятий республиканской целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Калмыкия на 2009-2011 годы".
Программой предусматривается реализация следующих мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства: формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка муниципальных (межмуниципальных) программ развития малого и среднего предпринимательства, поддержка начинающих и молодых предпринимателей, повышение доступности предпринимателей к образовательным программам, информационно-аналитическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.
Реализация данной программы создаст благоприятные условия для комплексного развития малого предпринимательства в Республике Калмыкия.
Развитие межрегиональных связей
Внешнеторговый оборот, совершенный участниками ВЭД Республики Калмыкия в 2008 году, составил 126,1 млн. долл., что на 23,5 млн. долл. выше объемов 2007 года. Во внешней торговле участников ВЭД республики сложилось положительное торговое сальдо, его абсолютная величина за 2008 год составила "14,3 млн. долл.". Динамика внешней торговли Республики Калмыкия за 2004-2008 года представлена в таблице 8.
Таблица 8
Динамика внешней торговли Республики Калмыкия за 2004-2008 гг., тыс. долл.
Показатели |
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г.* |
2008 г. |
Экспорт |
26706 |
20458 |
3701 |
63035 |
70172 |
Импорт |
16051 |
15177 |
17795 |
39525 |
55901 |
Внешнеторговый оборот |
42757 |
35635 |
21496 |
102560 |
126073 |
Сальдо |
10655 |
5281 |
-14094 |
23510 |
14271 |
Источник: по данным Южного таможенного управления ФТС Российской Федерации
* показатели за 2006 г. рассчитаны на основе данных только Южного таможенного управления ФТС РФ (показатели 2007-2008 годов рассчитаны по новой методике статистики в ВТД на основе данных по всем таможенным управлениям РФ)
Внешнеторговые операции в 2008 году осуществляли 44 участников# внешнеэкономической деятельности. Около 2/3 товарооборота республики приходится на страны дальнего зарубежья.
Стоимостной объем экспорта республики в 2008 году оценивается в 70,2 млн. долл., который увеличился относительно 2007 года на 11,3%. 96,5% стоимостных объемов экспорта ориентированы на страны дальнего зарубежья. Объемы экспорта в эти страны выросли по сравнению с 2007 годом на 5,2 млн. долл. В страны СНГ вывезено товаров на 2,4 млн. долл. и это на 1,9 млн. долл. больше, чем в 2007 году.
Объемы импорта за 2008 год составили 55,9 млн. долл., что в 1,4 раза больше объемов 2007 года. На долю стран дальнего зарубежья в импортной торговле пришлось 28,1% или 15,7 млн. долл. Соответственно, доля стран СНГ достигла 71,9% (40,2 млн. долл.).
В 2008 г. в товарной структуре экспорта преобладали драгоценные камни, подпадающие в категорию прочих отраслей промышленности. В 2008 году экспорт драгоценных камней составил 59,9 млн. долл. На следующем месте позиционируется# металлы и изделия из них со стоимостными объемами в 6,5 млн. долл. Помимо указанных# выше продукции к конкурентоспособным товарам на внешних рынках относится минеральная продукция. Экспорт минеральных продуктов в 2008 году составил 3,3 млн. долл. В незначительных объемах вывозились химическая продукция (180 тыс. долл.) и продукция легкой промышленности, представленная текстилем и текстильными изделиями (167,5 тыс. долл.).
В товарной структуре импорта в 2008 г. наибольший удельный вес приходился на продукцию машиностроения и продовольственные товары и сырье для их производства, импорт которых составил 27,9 млн. долл. и 17,2 млн. долл. соответственно. Кроме этого осуществлялись импортные поставки продукции химической отрасли на 1,2 млн. долл.
В 2008 году Республика Калмыкия осуществляла экспортно-импортные операции с партнерами из 33 стран мира. Основные страны-партнеры в экспорте: Бельгия, ОАЭ, Гонконг, Турция, США. Основные страны-партнеры в импорте: Украина, Чехия, Бельгия, Франция, Киргизия, Германия.
Учитывая данные статистики внешней торговли за I полугодие 2009 года, в текущем году прогнозируется резкое снижение экспортных потоков, в связи с прекращением экспорта драгоценных камней, подпадающих в категорию прочих отраслей промышленности, в дальнее зарубежье. Кроме этого мировой финансово-экономический кризис негативно повлиял на экспорт металлов и изделий из них, который в 2009 году оценивается в 0,01 млн. долл. США.
Наиболее конкурентоспособными товарами на внешних рынках остаются минеральные продукты. Экспорт данной категории товаров в 2009 году прогнозируется на уровне 3,4 млн. долл., а к 2012 году планируется достичь показателя в сумме 3,69 млн. долл., учитывая прогнозируемый рост добывающей промышленности и мировых цен на нефть в 2010-2012 гг.
Помимо экспорта топливно-энергетических ресурсов, Республика Калмыкия способна увеличить экспорт машиностроительной продукции и текстиля и текстильной продукции (в основном шерсть). Рост производства в данных сферах позволит к 2012 году увеличить экспорт данных товаров по умеренно оптимистичному сценарию до 0,43 млн. долл. и 0,24 млн. долл. соответственно.
Остальные группы товаров имеют незначительные показатели в экспорте Республики Калмыкия, но они также имеют тенденцию на увеличение стоимостных объемов, ввиду роста производства в различных отраслях региона. Стоимостные объемы экспорта по всем категориям товаров к 2012 году составят 4,93 млн. долл. по умеренно оптимистичному сценарию (в т.ч. 1,71 млн. долл. в страны дальнего зарубежья и 3,23 млн. долл. в страны СНГ).
Незначительные показатели экспорта объясняются текущими тенденциями в мировой экономике и отсутствием предпосылок в период до 2012 года резко увеличить объемы добычи топливно-энергетической продукции и соответственно доли экспорта в ней. А также отсутствием крупных производственных мощностей в обрабатывающей промышленности региона, способных значительно увеличить долю обрабатывающей промышленности в экспорте и изменить структуру экспорта в прогнозируемом периоде.
Что касается импорта Республики Калмыкия, то в прогнозируемый период намечается кардинальное изменение его географической и товарной структуры, ввиду значительного увеличения инвестиций в основной капитал за счет иностранных капиталовложений. Рост иностранных инвестиций связан с реализацией на территории Республики Калмыкия крупного инвестиционного проекта "Строительство ветряных электростанций мощностью 150 МВт". В связи с реализацией данного проекта в период с 2010 по 2012 гг. в республику будет ввезено ветрогенерирующее оборудование на сумму 254,39 млн. долл. (с учетом изменения курса доллара).
Помимо машин, оборудования и транспортных средств из стран дальнего зарубежья импортируется# продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, а также продукция химической промышленности. В связи с ростом денежных доходов населения и соответственно платежеспособного спроса, а также ростом оборота розничной торговли (большинство указанных товаров поступает в розничную торговлю), то к 2012 году импорт данных товаров из дальнего зарубежья в своем стоимостном выражении достигнет 2,52 млн. долл. и 1,5 млн. долл. соответственно.
Следует отметить, что в 2009 году прогнозируется резкое снижение импорта текстиля, текстильных изделий и обуви из стран дальнего зарубежья, который составит 0,97 млн. долл. Данная ситуация объясняется переориентацией спроса импортеров указанных товаров на страны СНГ, а также импортозамещением отечественными товарами данного вида продукции.
Импорт из стран СНГ представлен продовольственными товарами, а также машиностроительной продукцией. В 2009 году прогнозируется снижение импорта продовольственных товаров из стран СНГ до 11,99 млн. долл., что обусловлено ситуацией сложившиеся в I полугодии 2009 года.
Однако, ввиду роста оборота розничной торговли, денежных доходов населения и платежеспособного спроса в Республике Калмыкия, будет наблюдаться увеличение абсолютных показателей импорта данной продукции в 2010-2012 гг. Под влиянием этих факторов стоимостные объемы импорта продовольственных товаров и стран СНГ составят 16,54 млн. долл.
Кроме того, учитывая данные статистики внешней торговли за I полугодие 2009 года, в текущем году прогнозируется снижение импорта машиностроительной продукции из стран СНГ и в абсолютных показателях он составит 7,6 млн. долл. К 2012 году импорт данной продукции составит 9,12 млн. долл.
Так в географической структуре импорта акцент переместится на страны дальнего зарубежья, а в товарной структуре преобладающей статьей импорта станет "Машины, оборудование и транспортные средства". Общий объем импорта к 2012 году составит 129,47 млн. долл. (в т.ч. 100,6 млн. долл. из стран дальнего зарубежья и 28,87 млн. долл. из стран СНГ).
Внешнеторговый оборот Республики Калмыкия к 2012 году составит 134,4 млн. долл. Во внешней торговле участников ВЭД республики к 2012 году сложится отрицательное торговое сальдо, его абсолютная величина составит "-124,54 млн. долл.".
Оценка экологической ситуации
К основным источникам загрязнения атмосферы в республике относятся предприятия, осуществляющие транспортировку по трубопроводам нефти, газа и продуктов их переработки, бытовые котельные и топливно-энергетический комплекс.
По статистическим данным выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников в 2008 году в целом по республике составили 4,27 тыс. тонн, что меньше на 23,0% уровня соответствующего периода прошлого года. В 2009 году по оценке данный показатель составит 5,8 тыс. тонн. Объемы выбросов вредных веществ в атмосферу в 2010-2012 гг. составят 5,9 тыс. т, 6,0 тыс. т и 6,2 тыс. т соответственно. Незначительный рост выбросов загрязняющих веществ обусловлен увеличением санкционированных и стихийных свалок отходов производства и потребления.
В Республике Калмыкия имеется 189 водохозяйственных объектов, из них 165 водохранилищ и прудов, 9 защитных противопаводковых сооружений, 15 озер, имеющих хозяйственное значение.
В 2008 году показатель сброса сточных вод в поверхностные водные объекты составил 38,51 млн. , в 2009 году по оценке объем сброса увеличится до 40 млн.
, к 2012 г. - 44 млн.
.
Обеспечение республики доброкачественной питьевой водой является одной из первоочередных социально-значимых проблем.
На территории Республики Калмыкия эксплуатируется 59 источников централизованного водоснабжения, 55 водопроводов и 157 децентрализованных источников водоснабжения.
Объем водопотребления в 2008 году составил 368,45 млн. . По оценочным данным объем водопотребления в 2009 году составит 330 млн.
, к 2012 году - 440,00 млн.
. Основной причиной увеличения общего объема водопотребления являются увеличение площади орошаемых земель и улучшение демографической ситуации.
В 2008 году направленные на охрану окружающей среды и рациональное природопользование природных ресурсов инвестиции в основной капитал составили 125,0 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 122,0 млн. руб., республиканского бюджета - 3,0 млн. руб. В 2009 году по оценке значение показателя составит 52 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 40 млн. руб., республиканского бюджета - 12 млн. руб. Прогнозные значения показателя в 2010 г. составят 66 млн. руб. (федеральный бюджет - 45 млн. руб., республиканский бюджет - 21 млн. руб.), в 2011 г. - 53 млн. руб. (федеральный бюджет - 40 млн. руб., республиканский бюджет - 13 млн. руб.), в 2012 г. - 50 млн. руб. (федеральный бюджет - 40 млн. руб., республиканский бюджет - 10 млн. руб.).
В прогнозируемом периоде запланированы следующие мероприятия по охране природы:
- проведение государственного контроля в области охраны окружающей среды (государственный экологический надзор) объектов регионального уровня на территории республики;
- организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня на территории Калмыкии и осуществление контроля за соблюдением законодательства об экологической экспертизе.
Форма 2п
Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2009 год и на период до 2012 года (для субъектов Российской Федерации)
Субъект Российской Федерации: Республика Калмыкия
Раздел показателей:
Показатели |
Единица измерения |
отчет |
отчет |
оценка |
прогноз |
|||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||||
вариант 1 |
вариант 2 |
вариант 1 |
вариант 2 |
вариант 1 |
вариант 2 |
|||||
1. Демографические показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность постоянного населения (среднегодовая) |
тыс. человек |
286,37 |
284,77 |
283,70 |
283,39 |
|
283,51 |
|
283,89 |
|
|
% к предыдущему году |
99,50 |
99,40 |
99,60 |
99,90 |
|
100,00 |
|
100,10 |
|
Численность постоянного населения (среднегодовая) городское |
тыс. человек |
126,80 |
126,44 |
126,11 |
125,87 |
|
125,81 |
|
125,71 |
|
|
% к предыдущему году |
99,60 |
99,70 |
99,70 |
99,80 |
|
99,90 |
|
99,90 |
|
Численность постоянного населения (среднегодовая), сельское |
тыс. человек |
159,57 |
158,34 |
157,59 |
157,52 |
|
157,70 |
|
158,17 |
|
|
% к предыдущему году |
99,30 |
99,20 |
99,50 |
100,00 |
|
100,10 |
|
100,30 |
|
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
число лет |
68,35 |
68,70 |
69,53 |
69,78 |
|
70,08 |
|
70,30 |
|
Общий коэффициент рождаемости |
число родившихся на 1000 человек населения |
14,50 |
15,30 |
15,90 |
16,50 |
|
16,80 |
|
17,00 |
|
Общий коэффициент смертности |
число умерших на 1000 человек населения |
11,00 |
10,50 |
10,70 |
10,30 |
|
10,10 |
|
9,90 |
|
Коэффициент естественного прироста населения |
на 1000 человек населения |
3,50 |
4,80 |
5,30 |
6,10 |
|
6,70 |
|
7,10 |
|
Коэффициент миграционного прироста |
на 10000 человек населения |
-93,30 |
-102,70 |
-74,10 |
-61,90 |
|
-57,80 |
|
-53,50 |
|
2. Производство товаров и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Выпуск товаров и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выпуск товаров и услуг |
млн. руб. в основных ценах соответствующих лет |
26995,70 |
33182,81 |
34447,85 |
36704,97 |
|
40689,46 |
|
45192,11 |
|
2.2. Валовой региональный продукт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) - всего |
млн. руб. |
16651,20 |
20461,36 |
21241,41 |
22633,21 |
|
25090,15 |
|
27866,60 |
|
Индекс физического объема валового регионального продукта |
% к предыдущему году в постоянных основных ценах |
103,40 |
103,21 |
101,48 |
97,75 |
|
102,55 |
|
103,70 |
|
Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта |
% к предыдущему году |
113,90 |
119,10 |
102,30 |
109,00 |
|
108,10 |
|
107,10 |
|
2.3. Промышленное производство |
|
2280,77 |
2670,02 |
2999,44 |
3290,59 |
|
3911,16 |
|
4807,32 |
|
Индекс промышленного производства |
% к предыдущему году |
99,20 |
89,30 |
101,90 |
99,68 |
|
106,87 |
|
110,88 |
|
Добыча полезных ископаемых |
|
119,73 |
118,93 |
110,24 |
110,06 |
|
111,22 |
|
110,85 |
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел С: Добыча полезных ископаемых |
млн. руб. |
752,78 |
675,63 |
791,70 |
834,17 |
|
880,29 |
|
943,80 |
|
Индекс производства - Раздел С: Добыча полезных ископаемых |
% к предыдущему году |
93,00 |
85,10 |
114,62 |
97,93 |
|
98,07 |
|
98,35 |
|
Индекс-дефлятор - Раздел С: Добыча полезных ископаемых |
% к предыдущему году |
122,48 |
116,21 |
102,24 |
107,59 |
|
107,61 |
|
109,02 |
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел СА: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых |
млн. руб. |
750,22 |
673,36 |
789,23 |
831,36 |
|
876,92 |
|
939,98 |
|
Индекс производства - Подраздел СА: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых |
% к предыдущему году |
93,00 |
85,10 |
114,57 |
97,90 |
|
98,03 |
|
98,34 |
|
Индекс-дефлятор - Подраздел СА: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых |
% к предыдущему году |
122,50 |
116,20 |
102,30 |
107,60 |
|
107,00 |
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел СВ: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических |
млн. руб. |
2,56 |
2,27 |
2,47 |
2,81 |
|
3,37 |
|
3,83 |
|
Индекс производства - Подраздел СВ: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических |
% к предыдущему году |
200,00 |
81,50 |
127,23 |
109,75 |
|
108,75 |
|
100,00 |
|
Индекс-дефлятор - Подраздел СВ: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических |
% к предыдущему году |
116,90 |
120,40 |
85,50 |
103,70 |
|
110,30 |
|
113,50 |
|
Обрабатывающие производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел D: Обрабатывающие производства |
млн. руб. |
498,74 |
866,39 |
870,67 |
920,26 |
|
990,49 |
|
1074,45 |
|
Индекс производства - Раздел D: Обрабатывающие производства |
% к предыдущему году |
120,40 |
99,00 |
102,96 |
100,00 |
|
101,06 |
|
101,28 |
|
Индекс-дефлятор - Раздел D: Обрабатывающие производства |
% к предыдущему году |
121,08 |
121,17 |
96,10 |
106,20 |
|
107,50 |
|
109,10 |
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака |
млн. руб. |
204,33 |
227,03 |
269,90 |
299,47 |
|
329,56 |
|
359,98 |
|
Индекс производства - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака |
% к предыдущему году |
149,70 |
100,60 |
110,40 |
101,70 |
|
101,80 |
|
101,80 |
|
Индекс-дефлятор - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака |
% к предыдущему году |
123,70 |
125,30 |
108,50 |
110,40 |
|
108,90 |
|
108,10 |
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство |
млн. руб. |
11,95 |
15,61 |
58,80 |
62,23 |
|
66,81 |
|
71,60 |
|
Индекс производства - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство |
% к предыдущему году |
99,90 |
67,40 |
105,30 |
100,50 |
|
101,10 |
|
101,10 |
|
Индекс-дефлятор - Подраздел DВ: Текстильное и швейное производство |
% к предыдущему году |
117,80 |
113,70 |
114,40 |
105,20 |
|
106,10 |
|
105,90 |
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс производства - Подраздел DС: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор - Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева |
млн. руб. |
12,94 |
3,14 |
2,08 |
1,47 |
|
1,23 |
|
1,32 |
|
Индекс производства - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева |
% к предыдущему году |
45,10 |
72,20 |
70,00 |
70,00 |
|
78,50 |
|
100,00 |
|
Индекс-дефлятор - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева |
% к предыдущему году |
120,80 |
106,60 |
108,10 |
105,70 |
|
105,90 |
|
107,50 |
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность |
млн. руб. |
95,05 |
108,98 |
113,51 |
119,01 |
|
128,61 |
|
111,86 |
|
Индекс производства - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность |
% к предыдущему году |
107,90 |
94,30 |
105,40 |
101,60 |
|
100,90 |
|
101,10 |
|
Индекс-дефлятор - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность |
% к предыдущему году |
114,20 |
109,90 |
103,50 |
103,50 |
|
106,70 |
|
108,60 |
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов |
млн. руб. |
13,72 |
275,78 |
234,78 |
243,30 |
|
259,57 |
|
283,02 |
|
Индекс производства - Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов |
% к предыдущему году |
121,10 |
215,00 |
101,10 |
101,30 |
|
101,80 |
|
101,90 |
|
Индекс-дефлятор - Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов |
% к предыдущему году |
119,60 |
127,60 |
80,30 |
106,50 |
|
108,80 |
|
116,90 |
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DG: Химическое производство |
млн. руб. |
18,79 |
19,24 |
19,37 |
20,97 |
|
22,85 |
|
24,51 |
|
Индекс производства - Подраздел DG: Химическое производство |
% к предыдущему году |
|
|
107,80 |
100,80 |
|
100,80 |
|
100,90 |
|
Индекс-дефлятор - Подраздел DG: Химическое производство |
% к предыдущему году |
112,00 |
129,80 |
87,20 |
106,90 |
|
107,50 |
|
106,40 |
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий |
млн. руб. |
4,35 |
0,00 |
10,10 |
10,87 |
|
11,80 |
|
12,60 |
|
Индекс производства - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий |
% к предыдущему году |
0,00 |
0,00 |
107,20 |
100,20 |
|
100,40 |
|
100,50 |
|
Индекс-дефлятор - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий |
% к предыдущему году |
112,00 |
129,80 |
87,20 |
106,90 |
|
107,50 |
|
106,40 |
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
млн. руб. |
83,29 |
110,41 |
100,21 |
101,22 |
|
104,27 |
|
109,53 |
|
Индекс производства - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
% к предыдущему году |
104,90 |
135,60 |
100,30 |
100,50 |
|
100,90 |
|
101,10 |
|
Индекс-дефлятор - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
% к предыдущему году |
135,30 |
126,90 |
89,70 |
100,10 |
|
103,00 |
|
104,20 |
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
млн. руб. |
0,00 |
0,32 |
0,10 |
0,10 |
|
0,11 |
|
0,12 |
|
Индекс производства - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
% к предыдущему году |
0,00 |
0,00 |
32,30 |
100,10 |
|
100,20 |
|
100,40 |
|
Индекс-дефлятор - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
% к предыдущему году |
121,10 |
110,70 |
80,10 |
107,40 |
|
108,80 |
|
112,00 |
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 38.9: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) |
млн. руб. |
11,13 |
15,10 |
8,66 |
8,95 |
|
9,47 |
|
10,29 |
|
Индекс производства - 38.9: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) |
% к предыдущему году |
|
|
54,50 |
100,20 |
|
100,70 |
|
100,70 |
|
Индекс-дефлятор - 38.9: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) |
% к предыдущему году |
113,80 |
113,10 |
111,50 |
103,40 |
|
104,70 |
|
107,20 |
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
млн. руб. |
32,92 |
50,97 |
40,30 |
41,67 |
|
44,32 |
|
46,86 |
|
Индекс производства - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
% к предыдущему году |
0,00 |
0,00 |
99,30 |
100,20 |
|
101,20 |
|
100,60 |
|
Индекс-дефлятор - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
% к предыдущему году |
113,80 |
113,10 |
111,50 |
103,40 |
|
104,70 |
|
107,20 |
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс производства - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DN: Прочие производства |
млн. руб. |
10,26 |
39,81 |
12,86 |
11,00 |
|
11,89 |
|
12,76 |
|
Индекс производства - Подраздел DN: Прочие производства |
% к предыдущему году |
105,00 |
74,20 |
30,00 |
78,40 |
|
100,00 |
|
100,00 |
|
Индекс-дефлятор - Подраздел DN: Прочие производства |
% к предыдущему году |
100,10 |
97,00 |
85,30 |
100,70 |
|
108,80 |
|
102,60 |
|
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн. руб. |
1029,25 |
1128,00 |
1337,06 |
1536,16 |
|
2040,38 |
|
2789,07 |
|
Индекс производства - Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
% к предыдущему году |
94,10 |
93,90 |
94,00 |
112,10 |
|
112,20 |
|
112,30 |
|
Индекс-дефлятор - Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
% к предыдущему году |
116,90 |
118,60 |
126,10 |
113,30 |
|
114,20 |
|
112,00 |
|
Потребление электроэнергии |
млн. кВт. ч. |
298,40 |
307,00 |
293,30 |
358,40 |
|
358,40 |
|
358,40 |
|
в том числе по группам потребителей: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Базовые потребители |
млн. кВт. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Население |
млн. кВт. ч. |
133,20 |
139,70 |
134,70 |
182,30 |
|
182,30 |
|
182,30 |
|
Прочие потребители |
млн. кВт. ч. |
165,20 |
167,30 |
158,60 |
176,10 |
|
176,10 |
|
176,10 |
|
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей |
руб./тыс. кВт. ч. |
1780,40 |
1947,70 |
2378,93 |
2688,00 |
|
2970,24 |
|
3349,66 |
|
Индекс тарифов |
за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % |
116,54 |
109,40 |
122,14 |
112,99 |
|
116,00 |
|
114,00 |
|
|
% декабрь к декабрю предыдущего года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по группам потребителей: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Базовые потребители |
руб./тыс. кВт. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс тарифов |
за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% декабрь к декабрю предыдущего года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Население |
руб./тыс. кВт. ч. |
1198,80 |
1348,56 |
1716,22 |
1899,86 |
|
2089,83 |
|
2298,82 |
|
Индекс тарифов |
за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % |
95,90 |
112,49 |
127,26 |
110,70 |
|
110,00 |
|
110,00 |
|
|
% декабрь к декабрю предыдущего года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие потребители |
руб./тыс. кВт. ч. |
2248,91 |
2447,74 |
2920,16 |
3503,97 |
|
3881,63 |
|
4432,47 |
|
Индекс тарифов |
за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, % |
110,40 |
108,84 |
119,30 |
120,00 |
|
119,40 |
|
116,00 |
|
|
% декабрь к декабрю предыдущего года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4. Рыболовство и рыбоводство и предоставление услуг в этих областях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел В: Рыболовство (05.01) |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс производства - Раздел В: Рыболовство (05.01) |
% к предыдущему году |
93,90 |
94,90 |
111,47 |
101,61 |
|
101,90 |
|
101,55 |
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел В: Рыбоводство (05.02) |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс производства - Раздел В: Рыбоводство (05.02) |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5. Сельское хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |
млн. руб. |
8017,50 |
9684,40 |
9081,40 |
9897,70 |
|
11155,70 |
|
12408,40 |
|
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |
% к предыдущему году |
101,50 |
100,50 |
98,80 |
104,40 |
|
105,00 |
|
104,30 |
|
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |
% к предыдущему году |
|
121,10 |
94,90 |
104,40 |
|
107,30 |
|
106,60 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Растениеводство |
млн. руб. |
1116,80 |
2250,30 |
1917,80 |
2125,60 |
|
2473,90 |
|
2798,50 |
|
Индекс производства продукции растениеводства |
% к предыдущему году |
55,40 |
213,70 |
97,60 |
106,00 |
|
107,90 |
|
105,60 |
|
Индекс-дефлятор продукции растениеводства |
% к предыдущему году |
|
123,10 |
87,30 |
104,60 |
|
107,90 |
|
107,10 |
|
Животноводство |
млн. руб. |
6900,70 |
7434,10 |
7163,60 |
7772,10 |
|
8681,80 |
|
9609,90 |
|
Индекс производства продукции животноводства |
% к предыдущему году |
115,60 |
82,80 |
92,20 |
104,10 |
|
104,80 |
|
104,40 |
|
Индекс-дефлятор продукции животноводства |
% к предыдущему году |
|
118,80 |
104,50 |
104,20 |
|
106,60 |
|
106,00 |
|
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукция в сельскохозяйственных организациях |
млн. руб. |
1581,10 |
2390,40 |
2177,80 |
2418,50 |
|
2821,70 |
|
3157,20 |
|
Индекс производства продукции в сельскохозяйственных организациях |
% к предыдущему году |
76,80 |
151,30 |
96,00 |
106,40 |
|
108,70 |
|
105,00 |
|
Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
млн. руб. |
1992,70 |
2630,60 |
2544,50 |
2811,70 |
|
3201,80 |
|
3632,20 |
|
Индекс производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
% к предыдущему году |
101,60 |
106,70 |
101,90 |
105,80 |
|
106,10 |
|
106,40 |
|
Продукция в хозяйствах населения |
млн. руб. |
4443,70 |
4663,30 |
4359,10 |
4667,50 |
|
5132,20 |
|
5619,00 |
|
Индекс производства продукции в хозяйствах населения |
% к предыдущему году |
113,70 |
81,10 |
98,50 |
102,60 |
|
102,50 |
|
102,70 |
|
2.6. Транспорт и связь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.1. Транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |
км |
2906,30 |
3122,00 |
3122,00 |
3123,48 |
|
3123,48 |
|
3123,48 |
|
Протяженность автомобильных дорог федерального значения |
км |
518,30 |
518,30 |
518,30 |
518,30 |
|
518,30 |
|
518,30 |
|
Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |
километров дорог на 1000 квадратных километров территории |
38,91 |
41,79 |
41,79 |
41,81 |
|
41,81 |
|
41,81 |
|
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования |
% |
83,00 |
82,30 |
82,30 |
82,31 |
|
82,31 |
|
82,31 |
|
2.6.2. Связь |
|
|
|
|
|
|
|
. |
|
|
Объем услуг связи - всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. руб. |
722,80 |
850,90 |
1023,53 |
1122,69 |
|
1204,78 |
|
1322,24 |
|
в сопоставимых ценах |
в % к пред. году |
106,80 |
117,70 |
105,61 |
97,50 |
|
97,11 |
|
99,86 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
почтовая связь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. руб. |
80,70 |
106,20 |
132,30 |
158,76 |
|
190,51 |
|
228,61 |
|
в сопоставимых ценах |
в % к пред. году |
126,40 |
131,70 |
109,37 |
106,67 |
|
108,60 |
|
109,19 |
|
междугородная, внутризоновая и международная телефонная связь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. руб. |
93,10 |
84,40 |
78,94 |
71,46 |
|
57,32 |
|
52,02 |
|
в сопоставимых ценах |
в % к пред. году |
107,80 |
90,70 |
82,11 |
80,48 |
|
72,58 |
|
82,59 |
|
местная телефонная связь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. руб. |
115,90 |
118,20 |
117,30 |
116,90 |
|
115,30 |
|
114,20 |
|
в сопоставимых ценах |
в % к пред. году |
110,10 |
102,00 |
87,13 |
88,59 |
|
89,26 |
|
90,12 |
|
документальная электросвязь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. руб. |
33,00 |
51,10 |
74,68 |
85,67 |
|
92,50 |
|
96,02 |
|
в сопоставимых ценах |
в % к пред. году |
121,00 |
155,30 |
128,31 |
101,97 |
|
97,71 |
|
94,46 |
|
подвижная связь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ценах соответствующих лет |
млн. руб. |
311,90 |
388,00 |
486,72 |
516,82 |
|
524,92 |
|
540,88 |
|
в сопоставимых ценах |
в % к пред. году |
120,80 |
124,30 |
110,13 |
94,39 |
|
91,92 |
|
93,76 |
|
Плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи на 100 человек населения |
единиц |
22,00 |
21,00 |
19,45 |
18,59 |
|
17,96 |
|
17,33 |
|
Количество абонентов, подключенных к сетям подвижной связи |
млн. ед. |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
|
0,40 |
|
0,40 |
|
Количество почтовых ящиков на 10000 человек |
единиц |
12,00 |
12,60 |
12,00 |
13,00 |
|
13,00 |
|
13,00 |
|
Деятельность, связаная# с использованием вычислительной техники и информационных технологий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наличие персональных компьютеров |
штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в % к пред. году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе подключенных к сети Интернет |
штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в % к пред. году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество компьютеров на 100 человек населения |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в % к пред. году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество пользователей Интернет на 100 человек населения |
единиц |
0,31 |
0,96 |
1,70 |
3,10 |
|
3,80 |
|
4,50 |
|
|
в % к пред. году |
0,00 |
309,68 |
177,08 |
182,35 |
|
122,58 |
|
118,42 |
|
2.7. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовой сбор зерна (в весе после доработки) |
тыс тонн |
170,20 |
437,40 |
379,60 |
396,80 |
|
431,60 |
|
456,60 |
|
Валовой сбор сахарной свеклы (фабричной) |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовой сбор масличных культур - всего |
тыс. тонн |
5,50 |
15,30 |
6,40 |
13,86 |
|
14,47 |
|
15,81 |
|
в том числе подсолнечника |
тыс. тонн |
5,20 |
8,80 |
3,70 |
8,04 |
|
8,31 |
|
8,84 |
|
Валовой сбор картофеля |
тыс. тонн |
8,40 |
10,00 |
10,15 |
10,27 |
|
10,47 |
|
10,62 |
|
Валовой сбор овощей |
тыс. тонн |
19,20 |
18,00 |
19,45 |
20,34 |
|
21,12 |
|
22,09 |
|
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) |
тыс. тонн |
75,30 |
71,70 |
75,02 |
77,63 |
|
80,52 |
|
83,33 |
|
Производство молока |
тыс. тонн |
168,50 |
159,60 |
163,06 |
167,17 |
|
171,36 |
|
175,17 |
|
Производство яиц |
млн. штук |
76,00 |
66,40 |
31,53 |
32,14 |
|
32,76 |
|
33,34 |
|
Валовой сбор льноволокна |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство деловой древесины |
тыс. плот. куб. м |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
Добыча угля |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добыча нефти, включая газовый конденсат |
тыс. тонн |
187,69 |
157,05 |
185,00 |
180,00 |
|
175,00 |
|
170,00 |
|
Добыча газа горючего природного (естественного) |
млн. куб. м |
77,69 |
76,10 |
73,00 |
74,00 |
|
76,00 |
|
80,00 |
|
Производство мяса, включая субпродукты 1 категории |
тыс. тонн |
0,90 |
0,42 |
0,46 |
0,47 |
|
0,48 |
|
0,49 |
|
Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) |
тыс. тонн |
0,10 |
0,08 |
0,09 |
0,10 |
|
0,10 |
|
0,11 |
|
Производство сахара-песка |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство масел растительных |
тыс. тонн |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
0,01 |
|
0,01 |
|
Производство товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы рыбные |
тыс. тонн |
2,88 |
2,79 |
3,11 |
3,16 |
|
3,22 |
|
3,27 |
|
Производство спирта этилового из пищевого сырья и технического |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство спирта этилового из пищевого сырья |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство водки и ликеро-водочных изделий |
тыс. дкл |
30,93 |
0,96 |
2,40 |
2,50 |
|
2,90 |
|
3,20 |
|
Производство коньяков |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство вин виноградных |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство вин плодовых |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство вин шампанских и игристых |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Напитки винные (виноградные и плодовые) с содержанием спирта более 20% объемных |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Напитки винные (виноградные и плодовые) с содержанием спирта до 20% объемных включительно |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Напитки слабоалкогольные с содержанием этилового спирта не более 9% |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство пива |
тыс. дкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство хлопчатобумажных готовых тканей |
тыс. кв. м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство трикотажных изделий |
тыс. штук |
19,00 |
19,62 |
13,53 |
13,60 |
|
13,75 |
|
13,90 |
|
Производство обуви |
тыс. пар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство пиломатериалов |
тыс. куб. м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство бумаги |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство автомобильного бензина |
тыс. тонн |
0,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Производство дизельного топлива |
тыс. тонн |
0,34 |
0,44 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Производство смазочных нефтяных масел |
тыс. тонн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Производство топочного мазута |
тыс. тонн |
8,28 |
18,68 |
19,01 |
19,25 |
|
19,60 |
|
19,97 |
|
Производство минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство полиэтилена |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство шин для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов |
тыс. штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство шин для легковых автомобилей |
тыс. штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство цемента |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство строительного кирпича |
млн. условных кирпичей |
2,92 |
2,98 |
3,21 |
3,23 |
|
3,25 |
|
3,29 |
|
Производство блоков и камней мелких стеновых (без блоков из ячеистого бетона) |
млн. условных кирпичей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство блоков крупных стеновых (включая бетонные блоки стен подвалов) |
млн. условных кирпичей |
0,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Производство блоков мелких стеновых из ячеистого бетона |
млн. условных кирпичей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство готового проката черных металлов |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство стальных труб |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство металлорежущих станков |
штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство тракторов |
штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство телевизоров |
тыс. штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство бытовых холодильников и морозильников |
тыс. штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство бытовых стиральных машин |
тыс. штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство электропылесосов |
тыс. штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство ювелирных изделий в фактических ценах (без НДС и акциза) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство грузовых автомобилей |
штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство легковых автомобилей |
тыс. штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство мотоциклов |
штук |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство электроэнергии |
млн. кВт. ч. |
0,71 |
0,67 |
0,56 |
7,92 |
|
109,10 |
|
293,06 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство электроэнергии, вырабатываемой АЭС |
млн. кВт. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство электроэнергии, вырабатываемой ТЭС |
или. кВт. ч. |
0,71 |
0,67 |
0,56 |
0,56 |
|
0,56 |
|
0,56 |
|
Производство электроэнергии, вырабатываемой ГЭС |
или. кВт. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8. Строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" (Раздел F) |
млн. руб. |
2426,80 |
2563,50 |
3131,57 |
4172,82 |
|
4513,32 |
|
4960,19 |
|
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
103,50 |
114,00 |
120,00 |
130,00 |
|
104,00 |
|
103,00 |
|
Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F) |
% к предыдущему году |
106,36 |
115,00 |
101,80 |
102,50 |
|
104,00 |
|
106,70 |
|
3. Рынок товаров и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс потребительских цен |
декабрь к декабрю предыдущего года, % |
114,60 |
116,10 |
109,50 |
109,00 |
|
108,00 |
|
107,00 |
|
Индекс потребительских цен за период с начала года {на конец периода) |
к соответствующему периоду предыдущего года, % |
109,00 |
117,30 |
111,50 |
110,70 |
|
108,70 |
|
107,50 |
|
Оборот розничной торговли |
млн. руб. |
6125,25 |
7368,06 |
8312,05 |
9280,41 |
|
10272,35 |
|
11246,38 |
|
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
109,20 |
102,70 |
101,70 |
101,50 |
|
102,30 |
|
102,80 |
|
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли |
% к предыдущему году |
108,40 |
117,10 |
110,90 |
110,00 |
|
108,20 |
|
106,50 |
|
Оборот общественного питания |
млн. руб. |
236,40 |
348,42 |
357,96 |
399,67 |
|
442,39 |
|
484,33 |
|
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
109,70 |
102,70 |
101,10 |
101,50 |
|
102,30 |
|
102,80 |
|
Индекс цен на продукцию общественного питания |
декабрь к декабрю предыдущего года, % |
109,10 |
143,50 |
101,60 |
110,00 |
|
108,20 |
|
106,50 |
|
Объем платных услуг населению |
млн. руб. |
2120,50 |
2611,40 |
2977,50 |
3403,20 |
|
3896,00 |
|
4444,40 |
|
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
105,80 |
108,10 |
100,20 |
101,60 |
|
103,60 |
|
103,80 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бытовые услуги |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
196,15 |
129,78 |
145,76 |
166,60 |
|
190,72 |
|
217,57 |
|
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
105,90 |
55,10 |
94,50 |
101,60 |
|
103,60 |
|
103,80 |
|
транспортные услуги |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
141,60 |
300,68 |
356,00 |
406,91 |
|
465,82 |
|
531,39 |
|
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
99,90 |
172,20 |
108,90 |
101,60 |
|
103,60 |
|
103,80 |
|
услуги связи |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
769,29 |
937,38 |
1006,05 |
1149,92 |
|
1316,40 |
|
1501,70 |
|
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
384,10 |
114,90 |
104,40 |
101,60 |
|
103,60 |
|
103,80 |
|
жилищные услуги |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
71,30 |
82,25 |
87,53 |
100,05 |
|
114,53 |
|
130,65 |
|
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
219,70 |
101,86 |
91,30 |
101,60 |
|
103,60 |
|
103,80 |
|
коммунальные услуги |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
563,68 |
662,23 |
757,82 |
866,18 |
|
991,59 |
|
1131,17 |
|
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
129,79 |
99,14 |
98,10 |
101,60 |
|
103,60 |
|
103,80 |
|
услуги учреждений культуры |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
11,09 |
18,88 |
24,86 |
28,41 |
|
32,53 |
|
37,10 |
|
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
126,60 |
154,90 |
131,70 |
101,60 |
|
103,60 |
|
103,80 |
|
туристские услуги |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
8,37 |
17,17 |
66,97 |
76,55 |
|
87,63 |
|
99,97 |
|
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
235,49 |
162,43 |
334,10 |
101,60 |
|
103,60 |
|
103,80 |
|
услуги физической культуры и спорта |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
8,93 |
8,92 |
11,12 |
12,71 |
|
14,55 |
|
16,59 |
|
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
186,08 |
99,92 |
124,60 |
101,60 |
|
103,60 |
|
103,80 |
|
медицинские услуги |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
57,42 |
81,97 |
95,60 |
109,27 |
|
125,09 |
|
142,70 |
|
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
108,60 |
122,50 |
101,50 |
101,60 |
|
103,60 |
|
103,80 |
|
санаторно-оздоровительные услуги |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
7,94 |
3,59 |
9,98 |
11,41 |
|
13,06 |
|
14,90 |
|
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
222,10 |
29,20 |
261,70 |
101,60 |
|
103,60 |
|
103,80 |
|
ветеринарные услуги |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
8,35 |
14,22 |
20,68 |
23,64 |
|
27,06 |
|
30,87 |
|
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
91,40 |
81,10 |
101,50 |
101,60 |
|
103,60 |
|
103,80 |
|
услуги правового характера |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
7,89 |
16,64 |
19,17 |
21,91 |
|
25,08 |
|
28,61 |
|
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
37,20 |
108,90 |
115,20 |
101,60 |
|
103,60 |
|
103,80 |
|
услуги в системе образования |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
144,62 |
180,91 |
190,78 |
218,06 |
|
249,63 |
|
284,77 |
|
|
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
129,20 |
107,50 |
97,10 |
101,60 |
|
103,60 |
|
103,80 |
|
прочие виды платных услуг населению |
млн. руб. в ценах соответствующих лет |
123,83 |
156,76 |
185,16 |
211,64 |
|
242,28 |
|
276,38 |
|
4. Внешнеэкономическая деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт товаров |
млн. долл. США |
63,04 |
70,17 |
4,12 |
4,40 |
|
4,65 |
|
4,93 |
|
Импорт товаров |
млн. долл. США |
39,53 |
55,90 |
27,90 |
83,79 |
|
136,85 |
|
129,47 |
|
Страны дальнего зарубежья |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт товаров - всего |
млн. долл. США |
62,54 |
67,74 |
1,21 |
1,47 |
|
1,59 |
|
1,71 |
|
в том числе по группам товаров: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) (код ТН ВЭД 01-24) |
млн. долл. США |
0,00 |
0,00 |
0,03 |
0,04 |
|
0,04 |
|
0,05 |
|
Топливно-энергетические товары (27) |
млн. долл. США |
3,74 |
1,10 |
0,95 |
0,99 |
|
1,04 |
|
1,08 |
|
Продукция химической промышленности, каучук (28-40) |
млн. долл. США |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (44-49) |
млн. долл. США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Металлы и изделия из них (72-83) |
млн. долл. США |
0,01 |
6,51 |
0,01 |
0,01 |
|
0,01 |
|
0,01 |
|
Машины, оборудование и транспортные средства (84-90) |
млн. долл. США |
0,20 |
0,04 |
0,02 |
0,03 |
|
0,03 |
|
0,03 |
|
Импорт товаров - всего |
млн. долл. США |
17,94 |
15,68 |
5,98 |
59,82 |
|
110,53 |
|
100,60 |
|
в том числе по группам товаров: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) (код ТН ВЭД 01-24) |
млн. долл. США |
1,97 |
0,28 |
1,83 |
2,05 |
|
2,29 |
|
2,52 |
|
Продукция химической промышленности, каучук (28-40) |
млн. долл. США |
6,43 |
1,24 |
1,13 |
1,23 |
|
1,37 |
|
1,50 |
|
Текстиль, текстильные изделия и обувь (50-67) |
млн. долл. США |
5,84 |
7,02 |
0,97 |
1,09 |
|
1,22 |
|
1,34 |
|
Металлы и изделия из них (72-83) |
млн. долл. США |
0,21 |
0,08 |
0,07 |
0,07 |
|
0,08 |
|
0,10 |
|
Машины, оборудование и транспортные средства (84-90) |
млн. долл. США |
1,48 |
6,66 |
1,53 |
54,86 |
|
105,01 |
|
94,52 |
|
Государства-участники СНГ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт товаров - всего |
млн. долл. США |
0,50 |
2,43 |
2,92 |
2,93 |
|
3,07 |
|
3,23 |
|
в том числе по группам товаров: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) (код ТН ВЭД 01-24) |
млн. долл. США |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Топливно-энергетические товары (27) |
млн. долл. США |
0,00 |
2,20 |
2,41 |
2,40 |
|
2,50 |
|
2,61 |
|
Продукция химической промышленности, каучук (28-40) |
млн. долл. США |
0,06 |
0,18 |
0,17 |
0,18 |
|
0,20 |
|
0,21 |
|
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (44-49) |
млн. долл. США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Металлы и изделия из них (72-83) |
млн. долл. США |
0,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Машины, оборудование и транспортные средства (84-90) |
млн. долл. США |
0,15 |
0,03 |
0,32 |
0,34 |
|
0,36 |
|
0,40 |
|
Импорт товаров - всего |
млн. долл. США |
21,59 |
40,22 |
21,92 |
23,98 |
|
26,32 |
|
28,87 |
|
в том числе по группам товаров: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) (код ТН ВЭД 01-24) |
млн. долл. США |
16,69 |
16,91 |
11,99 |
13,47 |
|
15,04 |
|
16,54 |
|
Продукция химической промышленности, каучук (28-40) |
млн. долл. США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текстиль, текстильные изделия и обувь (50-67) |
млн. долл. США |
0,00 |
1,92 |
2,23 |
2,51 |
|
2,80 |
|
3,08 |
|
Металлы и изделия из них (72-83) |
млн. долл. США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины, оборудование и транспортные средства (84-90) |
млн. долл. США |
4,90 |
21,31 |
7,60 |
7,90 |
|
8,36 |
|
9,12 |
|
5. Малое предпринимательство* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество малых предприятий - на конец года |
тыс. единиц |
0,47 |
0,56 |
0,57 |
0,59 |
|
0,63 |
|
0,69 |
|
в том числе по видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел С: Добыча полезных ископаемых |
единиц |
1,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|
2,00 |
|
2,00 |
|
Раздел D: Обрабатывающие производства |
единиц |
38,00 |
52,00 |
55,00 |
58,00 |
|
62,00 |
|
67,00 |
|
Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел F: Строительство |
единиц |
51,00 |
71,00 |
74,00 |
78,00 |
|
81,00 |
|
85,00 |
|
Раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
единиц |
223,00 |
247,00 |
255,00 |
264,00 |
|
275,00 |
|
295,00 |
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям |
тыс. человек |
3,16 |
5,96 |
6,25 |
6,50 |
|
6,90 |
|
7,30 |
|
в том числе по видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел С: Добыча полезных ископаемых |
тыс. человек |
0,00 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
0,01 |
|
0,01 |
|
Раздел D: Обрабатывающие производства |
тыс. человек |
0,39 |
0,83 |
0,88 |
0,92 |
|
1,00 |
|
1,15 |
|
Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
тыс. человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел F: Строительство |
тыс. человек |
0,71 |
1,27 |
1,31 |
1,38 |
|
1,40 |
|
1,46 |
|
Раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
тыс. человек |
1,03 |
1,50 |
1,56 |
1,62 |
|
1,69 |
|
1,80 |
|
Оборот малых предприятий |
млн. руб. |
1949,07 |
3948,63 |
4250,25 |
4669,87 |
|
5294,95 |
|
6150,95 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году |
130,47 |
177,56 |
95,76 |
99,25 |
|
104,31 |
|
108,06 |
|
в том числе по видам экономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот малых предприятий - Раздел С: Добыча полезных ископаемых |
млн. руб. |
0,69 |
2,48 |
2,98 |
3,30 |
|
3,90 |
|
4,60 |
|
Индекс производства - Раздел С: Добыча полезных ископаемых |
% к предыдущему году |
191,85 |
307,00 |
119,68 |
103,30 |
|
109,63 |
|
107,81 |
|
Оборот малых предприятий - Раздел D: Обрабатывающие производства |
млн. руб. |
107,39 |
721,98 |
750,50 |
865,50 |
|
1015,60 |
|
1250,00 |
|
Индекс производства - Раздел D: Обрабатывающие производства |
% к предыдущему году |
90,03 |
569,26 |
108,17 |
108,59 |
|
109,16 |
|
112,81 |
|
Оборот малых предприятий - Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс производства - Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот малых предприятий - Раздел F: Стооительство |
млн. руб. |
783,70 |
1273,48 |
1345,50 |
1480,30 |
|
1665,51 |
|
1956,51 |
|
Индекс производства - Раздел F: Строительство |
% к предыдущему году |
186,83 |
131,05 |
103,79 |
107,34 |
|
108,33 |
|
110,10 |
|
Оборот малых предприятий - Раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
млн. руб. |
819,18 |
1330,31 |
1540,32 |
1793,31 |
|
2070,99 |
|
2377,99 |
|
Индекс производства - Раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
% к предыдущему году |
126,90 |
143,97 |
104,03 |
105,84 |
|
106,73 |
|
107,82 |
|
6. Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования |
млн. руб. |
6151,20 |
7834,60 |
8654,10 |
10400,06 |
|
15728,54 |
|
18296,69 |
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
149,60 |
112,50 |
105,20 |
115,00 |
|
145,00 |
|
111,00 |
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
109,60 |
113,20 |
105,00 |
104,50 |
|
104,30 |
|
104,80 |
|
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего |
млн. руб. |
3951,00 |
4897,20 |
5897,35 |
7962,45 |
|
13906,10 |
|
16222,42 |
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
154,00 |
109,50 |
116,13 |
130,70 |
|
167,29 |
|
108,92 |
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
109,60 |
113,20 |
103,70 |
103,30 |
|
104,40 |
|
107,10 |
|
в том числе по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел А: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |
млн. руб. |
667,90 |
917,00 |
960,44 |
982,21 |
|
1179,24 |
|
1205,13 |
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
130,10 |
121,30 |
101,00 |
99,00 |
|
115,00 |
|
95,42 |
|
Раздел В: Рыболовство, рыбоводство |
млн. руб. |
0,00 |
49,20 |
60,00 |
62,60 |
|
65,35 |
|
70,69 |
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
1,70 |
в 2412 р. |
117,60 |
101,00 |
|
100,00 |
|
101,00 |
|
Раздел С: Добыча полезных ископаемых |
млн. руб. |
30,40 |
132,00 |
34,56 |
42,21 |
|
53,77 |
|
57,58 |
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
38,10 |
в 3,8 р. |
25,25 |
118,21 |
|
122,02 |
|
100,00 |
|
Подраздел СА: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых |
млн. руб. |
30,40 |
132,00 |
34,56 |
42,21 |
|
53,77 |
|
57,58 |
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
38,10 |
в 3,8 р. |
25,25 |
118,21 |
|
122,02 |
|
100,00 |
|
Подраздел СB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел D: Обрабатывающие производства |
млн. руб. |
7,80 |
7,60 |
5,70 |
941,48 |
|
4640,36 |
|
6469,84 |
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
в 6,5 р. |
85,80 |
72,37 |
15979,65 |
|
472,11 |
|
130,18 |
|
Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака |
млн. руб. |
3,10 |
5,50 |
5,70 |
6,54 |
|
4,61 |
|
5,14 |
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
в 4,7 р. |
156,30 |
100,00 |
111,00 |
|
67,52 |
|
104,19 |
|
Подраздел DB: Текстильное и швейное производство |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность |
млн. руб. |
1,10 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
в 8,9 р. |
20,70 |
|
|
|
|
|
|
|
Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подраздел DG: Химическое производство |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
934,94 |
|
4635,75 |
|
6464,70 |
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
474,94 |
|
130,21 |
|
Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов |
млн. руб. |
2,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
в 14,5 р. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подраздел DK: Производство машин и оборудования |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования |
млн. руб. |
1,20 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
136,50 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Подраздел DМ: Производство транспортных средств и оборудования |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подраздел DN: Прочие производства |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн. руб. |
500,00 |
432,10 |
1457,29 |
2553,13 |
|
4268,62 |
|
4562,86 |
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
149,00 |
76,30 |
325,23 |
169,60 |
|
160,15 |
|
99,81 |
|
Раздел F: Строительство |
млн. руб. |
256,60 |
217,90 |
264,38 |
375,49 |
|
509,62 |
|
545,80 |
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
121,60 |
75,00 |
117,00 |
137,49 |
|
130,00 |
|
100,00 |
|
Раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |
млн. руб. |
39,90 |
82,00 |
42,52 |
44,36 |
|
46,77 |
|
48,59 |
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
68,80 |
181,30 |
50,00 |
101,00 |
|
101,00 |
|
97,00 |
|
Раздел Н: Гостиницы и рестораны |
млн. руб. |
2,90 |
1,50 |
3,89 |
5,22 |
|
6,54 |
|
7,01 |
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
144,90 |
45,70 |
250,00 |
130,00 |
|
120,00 |
|
100,00 |
|
Раздел I: Транспорт и связь |
млн. руб. |
809,30 |
980,40 |
1098,01 |
887,79 |
|
1158,56 |
|
1188,71 |
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
в 2,4 р. |
107,00 |
108,00 |
78,27 |
|
125,00 |
|
95,80 |
|
Раздел J: Финансовая деятельность |
млн. руб. |
20,00 |
62,90 |
48,92 |
50,43 |
|
51,07 |
|
53,61 |
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
197,90 |
в 2,8 р. |
75,00 |
99,80 |
|
97,00 |
|
98,00 |
|
Раздел К: Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |
млн. руб. |
495,80 |
375,40 |
330,90 |
341,82 |
|
346,15 |
|
337,36 |
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
83,80 |
66,90 |
85,00 |
100,00 |
|
97,00 |
|
91,00 |
|
Раздел L: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение |
млн. руб. |
530,70 |
573,80 |
505,78 |
543,37 |
|
584,29 |
|
600,75 |
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
185,40 |
95,50 |
85,00 |
104,00 |
|
103,00 |
|
96,00 |
|
Раздел М: Образование |
млн. руб. |
291,70 |
232,30 |
298,71 |
324,00 |
|
186,04 |
|
199,25 |
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
в 4,8 р. |
70,40 |
124,00 |
105,00 |
|
55,00 |
|
100,00 |
|
Раздел N: Здравоохранение и предоставление социальных услуг |
млн. руб. |
186,10 |
393,50 |
489,67 |
480,54 |
|
501,68 |
|
545,36 |
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
в 3,5 р. |
186,80 |
120,00 |
95,00 |
|
100,00 |
|
101,50 |
|
Раздел О: Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |
млн. руб. |
111,60 |
439,60 |
296,59 |
327,82 |
|
308,02 |
|
329,89 |
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
в 3,8 р. |
в 3,5 р. |
65,06 |
107,00 |
|
90,00 |
|
100,00 |
|
Раздел Q: Деятельность экстерриториальных организаций |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности |
|
3951,00 |
4897,20 |
5897,35 |
7962,45 |
|
13906,10 |
|
16222,42 |
|
Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет собственных средств организаций |
млн. руб. |
716,80 |
840,60 |
950,00 |
902,84 |
|
942,57 |
|
1029,68 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыль |
млн. руб. |
286,80 |
390,30 |
497,69 |
514,11 |
|
536,73 |
|
574,84 |
|
амортизация |
млн. руб. |
365,80 |
425,20 |
507,63 |
482,43 |
|
503,66 |
|
539,42 |
|
Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет привлеченных средств |
млн. руб. |
3234,20 |
4056,60 |
4947,35 |
7059,61 |
|
12963,53 |
|
15192,74 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиты банков |
млн. руб. |
60,20 |
76,40 |
66,65 |
1802,20 |
|
3476,95 |
|
3459,95 |
|
в том числе кредиты иностранных банков |
млн. руб. |
|
|
60,00 |
1750,00 |
|
3406,00 |
|
3436,95 |
|
заемные средства других организаций |
млн. руб. |
354,30 |
308,50 |
330,00 |
372,49 |
|
388,88 |
|
416,49 |
|
бюджетные средства |
млн. руб. |
2165,10 |
3254,90 |
4077,00 |
3489,99 |
|
3554,37 |
|
3842,29 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета |
млн. руб. |
1844,00 |
2911,00 |
3652,00 |
3007,06 |
|
3139,37 |
|
3362,27 |
|
из него по федеральной адресной инвестиционной программе |
или. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из бюджетов субъектов федерации |
млн. руб. |
186,40 |
252,50 |
425,00 |
482,93 |
|
415,00 |
|
480,02 |
|
средства внебюджетных фондов |
млн. руб. |
1,00 |
8,50 |
23,70 |
934,94 |
|
4997,33 |
|
6924,02 |
|
прочие |
млн. руб. |
653,60 |
408,30 |
450,00 |
460,00 |
|
546,00 |
|
550,00 |
|
в том числе: средства от эмиссии акций |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем инвестиций в основной капитал, направляемый на реализацию федеральных целевых программ за счет всех источников финансирования |
млн. руб. |
1613,70 |
1350,20 |
6506,60 |
6721,32 |
|
7017,06 |
|
7515,27 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет федерального бюджета - всего |
млн. руб. |
1448,80 |
1340,00 |
2951,20 |
2856,00 |
|
2964,00 |
|
3148,00 |
|
за счет бюджета субъекта Российской Федерации - всего |
млн. руб. |
118,70 |
5,40 |
358,10 |
378,66 |
|
325,40 |
|
376,38 |
|
Иностранные инвестиции |
тыс. долл. США |
0,00 |
0,00 |
2,04 |
53,16 |
|
99,91 |
|
94,42 |
|
|
% к предыдущему году |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2522,64 |
|
180,02 |
|
88,24 |
|
Прямые иностранные инвестиции |
тыс. долл. США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Портфельные иностранные инвестиции |
тыс. долл. США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие (торговые кредиты, кредиты международных финансовых организаций, банковские вклады и др.) иностранные инвестиции |
тыс. долл. США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание новой стоимости за год |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ликвидация основных фондов по полной учетной стоимости за год |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Финансы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль прибыльных организаций |
млн. руб. |
398,12 |
439,81 |
421,31 |
462,53 |
|
519,76 |
|
580,82 |
|
Справочно: сальдо прибылей и убытков |
млн. руб. |
-394,54 |
-1978,87 |
-975,30 |
-879,88 |
|
-771,01 |
|
-680,43 |
|
Амортизация основных фондов, начисленная за год |
млн. руб. |
227,91 |
299,78 |
224,83 |
236,08 |
|
259,68 |
|
285,65 |
|
Налоги на прибыль, доходы |
млн. руб. |
955,54 |
1165,12 |
1192,17 |
1254,83 |
|
1329,11 |
|
1404,09 |
|
налог на прибыль организаций |
млн. руб. |
39,83 |
39,66 |
39,33 |
43,67 |
|
48,88 |
|
66,96 |
|
налог на доходы физических лиц |
млн. руб. |
915,71 |
1125,46 |
1152,83 |
1211,16 |
|
1280,23 |
|
1337,12 |
|
Налоги и взносы на социальные нужды |
млн. руб. |
2660,63 |
3225,52 |
3693,60 |
4605,26 |
|
4892,70 |
|
5220,88 |
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на |
млн. руб. |
392,10 |
471,32 |
687,00 |
1260,15 |
|
1424,79 |
|
1687,51 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на добавленную стоимость |
млн. руб. |
181,65 |
253,78 |
397,68 |
439,32 |
|
550,99 |
|
663,56 |
|
акцизы |
млн. руб. |
210,45 |
217,53 |
289,33 |
820,83 |
|
873,80 |
|
1023,94 |
|
Налоги на совокупный доход |
млн. руб. |
138,66 |
174,85 |
196,33 |
198,49 |
|
202,46 |
|
208,54 |
|
Налоги на имущество |
млн. руб. |
264,64 |
345,81 |
356,26 |
394,48 |
|
429,79 |
|
451,43 |
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
млн. руб. |
288,70 |
420,04 |
231,24 |
250,54 |
|
268,80 |
|
293,62 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на добычу полезных ископаемых |
млн. руб. |
287,55 |
418,37 |
230,32 |
249,54 |
|
267,73 |
|
292,45 |
|
Прочие налоговые доходы |
млн. руб. |
661,94 |
530,86 |
755,58 |
403,33 |
|
424,38 |
|
431,60 |
|
Неналоговые доходы |
млн. руб. |
207,46 |
416,60 |
512,83 |
472,32 |
|
484,60 |
|
503,02 |
|
Прочие доходы |
млн. руб. |
1128,91 |
549,10 |
23,00 |
81,23 |
|
84,02 |
|
87,81 |
|
Итого доходов |
млн. руб. |
7284,79 |
7999,15 |
8254,82 |
9575,57 |
|
10271,23 |
|
11088,00 |
|
Сальдо взаимоотношений с федеральным уровнем власти |
млн. руб. |
5792,31 |
5919,01 |
7734,52 |
7394,13 |
|
8692,00 |
|
9818,64 |
|
Средства, передаваемые на федеральный уровень власти |
млн. руб. |
1954,40 |
2480,58 |
2887,28 |
3100,25 |
|
3482,47 |
|
3903,59 |
|
в федеральный бюджет |
млн. руб. |
466,52 |
660,17 |
804,94 |
791,04 |
|
926,85 |
|
1063,20 |
|
часть единого социального налога, централизуемая государственными внебюджетными фондами |
млн. руб. |
1487,88 |
1820,41 |
2082,34 |
2309,21 |
|
2555,62 |
|
2840,39 |
|
Средства, получаемые от федерального уровня власти |
млн. руб. |
7746,71 |
8399,60 |
10621,80 |
10494,37 |
|
12174,46 |
|
13722,23 |
|
из федерального бюджета |
млн. руб. |
5550,54 |
5595,15 |
6412,30 |
5544,27 |
|
5884,06 |
|
6301,33 |
|
от государственных внебюджетных фондов |
млн. руб. |
2196,17 |
2804,45 |
4209,50 |
4950,10 |
|
6290,40 |
|
7420,90 |
|
Всего доходов |
млн. руб. |
13077,10 |
13918,17 |
15989,34 |
16969,70 |
|
18963,22 |
|
20906,64 |
|
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы за чет средств, остающихся в распоряжении организаций |
млн. руб. |
586,20 |
699,93 |
606,81 |
654,94 |
|
730,57 |
|
799,51 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на инвестиции |
млн. руб. |
541,06 |
654,72 |
378,04 |
408,02 |
|
455,14 |
|
498,10 |
|
Затраты на государственные инвестиции |
млн. руб. |
2165,12 |
3163,50 |
4077,00 |
3489,99 |
|
3554,37 |
|
3842,29 |
|
из них за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
млн. руб. |
1978,72 |
2911,00 |
3652,00 |
3007,06 |
|
3139,37 |
|
3362,27 |
|
средств бюджета субъекта Федерации |
млн. руб. |
186,40 |
252,50 |
425,00 |
482,93 |
|
415,00 |
|
480,02 |
|
Общегосударственные вопросы |
млн. руб. |
593,64 |
753,56 |
857,34 |
660,42 |
|
713,25 |
|
763,18 |
|
обслуживание государственного и муниципального долга |
млн. руб. |
37,75 |
95,77 |
115,14 |
113,73 |
|
122,83 |
|
131,43 |
|
фундаментальные исследования |
млн. руб. |
2,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
Национальная оборона |
млн. руб. |
2,12 |
3,84 |
5,10 |
4,40 |
|
4,75 |
|
5,08 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
млн. руб. |
358,94 |
532,70 |
358,12 |
254,54 |
|
274,90 |
|
294,15 |
|
Национальная экономика |
млн. руб. |
1330,89 |
1579,58 |
3009,95 |
646,04 |
|
697,72 |
|
746,56 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
млн. руб. |
538,13 |
561,08 |
979,04 |
232,22 |
|
250,80 |
|
268,35 |
|
Охрана окружающей среды |
млн. руб. |
4,13 |
3,41 |
3,73 |
3,41 |
|
3,68 |
|
3,94 |
|
Социально-культурные мероприятия |
млн. руб. |
7503,16 |
9629,85 |
11447,76 |
11934,23 |
|
13380,67 |
|
14725,15 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
образование |
млн. руб. |
1856,10 |
1883,27 |
2240,93 |
1856,77 |
|
2005,31 |
|
2145,68 |
|
культура, кинематография и средства массовой информации |
млн. руб. |
324,18 |
572,69 |
615,22 |
284,11 |
|
306,84 |
|
328,32 |
|
здравоохранение и спорт |
млн. руб. |
1760,17 |
2180,73 |
2340,43 |
1888,10 |
|
2002,73 |
|
2264,80 |
|
социальная политика |
млн. руб. |
3562,71 |
4993,16 |
6251,18 |
7905,25 |
|
9065,79 |
|
9986,35 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пенсионное обеспечение |
млн. руб. |
2295,73 |
3599,82 |
4325,28 |
6426,50 |
|
7457,62 |
|
8263,93 |
|
социальное обслуживание населения |
млн. руб. |
141,28 |
119,82 |
143,63 |
131,37 |
|
141,88 |
|
151,81 |
|
социальное обеспечение населения |
млн. руб. |
1054,25 |
1185,21 |
1662,12 |
1242,64 |
|
1353,17 |
|
1449,57 |
|
борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
млн. руб. |
32,98 |
39,87 |
53,27 |
42,08 |
|
45,45 |
|
48,63 |
|
другие вопросы в области социальной политики |
млн. руб. |
38,47 |
48,44 |
66,88 |
62,66 |
|
67,67 |
|
72,41 |
|
Прочие расходы |
млн. руб. |
151,59 |
181,20 |
216,00 |
227,10 |
|
241,10 |
|
246,00 |
|
Всего расходов |
млн. руб. |
13233,92 |
13945,15 |
17483,85 |
18107,29 |
|
19851,81 |
|
21694,22 |
|
Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-) |
млн. руб. |
-156,82 |
-26,98 |
-1494,51 |
-1137,59 |
|
-888,59 |
|
-787,57 |
|
8. Денежные доходы и расходы населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные доходы населения |
млн. руб. |
15348,02 |
19509,74 |
22450,45 |
24382,13 |
|
26698,86 |
|
29337,57 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от предпринимательской деятельности |
млн. руб. |
1067,64 |
1320,82 |
1518,95 |
1701,22 |
|
1998,94 |
|
2238,81 |
|
оплата труда, включая скрытую заработную плату |
млн. руб. |
7143,76 |
8157,01 |
8876,82 |
9160,88 |
|
9912,07 |
|
10539,07 |
|
социальные выплаты - всего |
млн. руб. |
3330,66 |
4556,13 |
5773,18 |
7991,40 |
|
9114,83 |
|
10009,94 |
|
пенсии |
млн. руб. |
2329,65 |
3261,19 |
4324,60 |
6426,30 |
|
7457,40 |
|
8263,70 |
|
пособия и социальная помощь |
млн. руб. |
870,76 |
1121,45 |
1274,55 |
1387,77 |
|
1470,95 |
|
1550,42 |
|
стипендии |
млн. руб. |
49,61 |
77,70 |
82,60 |
90,06 |
|
92,30 |
|
95,10 |
|
доходы от собственности |
млн. руб. |
538,72 |
618,47 |
629,37 |
629,90 |
|
649,67 |
|
673,94 |
|
другие доходы |
млн. руб. |
3267,24 |
4857,31 |
5652,14 |
4898,74 |
|
5023,36 |
|
5875,82 |
|
Реальные располагаемые денежные доходы населения |
в % к предыдущему году |
114,60 |
107,70 |
104,30 |
98,20 |
|
100,90 |
|
102,50 |
|
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц |
рублей |
4465,80 |
5709,20 |
6594,61 |
7169,86 |
|
7847,85 |
|
8612,11 |
|
Расходы населения |
млн. руб. |
10062,00 |
13039,36 |
14720,45 |
16186,13 |
|
17858,86 |
|
19617,57 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
покупка товаров и оплата услуг |
млн. руб. |
8482,13 |
10327,86 |
11647,49 |
13083,32 |
|
14610,71 |
|
16175,09 |
|
из них покупка товаров |
млн. руб. |
6361,65 |
7716,49 |
8670,02 |
9680,08 |
|
10714,74 |
|
11730,71 |
|
обязательные платежи и разнообразные взносы |
млн. руб. |
1642,99 |
2181,52 |
2306,98 |
2495,81 |
|
2698,15 |
|
2892,48 |
|
прочие расходы |
млн. руб. |
-63,12 |
529,98 |
765,98 |
607,00 |
|
550,00 |
|
550,00 |
|
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) |
млн. руб. |
5286,00 |
6470,38 |
7730,00 |
8196,00 |
|
8840,00 |
|
9720,00 |
|
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ, руб. |
руб. |
3247,32 |
3971,60 |
5416,20 |
6139,73 |
|
6658,28 |
|
7220,63 |
|
Реальный размер назначенных пенсий |
% к предыдущему году |
119,48 |
104,27 |
122,31 |
102,40 |
|
99,77 |
|
100,88 |
|
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц |
руб. |
3205,00 |
3667,00 |
4397,00 |
5267,00 |
|
5970,00 |
|
6445,00 |
|
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению |
% ко всему населению |
44,20 |
38,40 |
39,90 |
42,50 |
|
41,10 |
|
40,40 |
|
9. Труд и занятость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность трудовых ресурсов |
тыс. человек |
183,34 |
180,29 |
179,26 |
178,25 |
|
178,43 |
|
178,83 |
|
Численность занятых в экономике (среднегодовая) |
тыс. человек |
115,72 |
114,52 |
113,51 |
112,23 |
|
112,49 |
|
113,07 |
|
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности |
тыс. человек |
54,68 |
51,62 |
50,63 |
49,18 |
|
49,01 |
|
49,14 |
|
в общественных объединениях и организациях |
тыс. человек |
0,45 |
0,39 |
0,38 |
0,38 |
|
0,38 |
|
0,38 |
|
на предприятиях и организациях со смешанной формой собственности |
тыс. человек |
2,81 |
3,12 |
3,23 |
3,32 |
|
3,45 |
|
3,51 |
|
в предприятиях с иностранным участием |
тыс. человек |
0,45 |
0,76 |
0,78 |
0,79 |
|
0,83 |
|
0,88 |
|
в частном секторе |
тыс. человек |
57,33 |
58,64 |
58,49 |
58,55 |
|
58,83 |
|
59,16 |
|
в том числе занятые: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) |
тыс. человек |
7,38 |
8,51 |
8,75 |
8,86 |
|
9,13 |
|
9,32 |
|
на частных предприятиях |
тыс. человек |
16,27 |
17,38 |
17,45 |
17,78 |
|
18,05 |
|
18,25 |
|
индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации (включая личное подсобное хозяйство) |
тыс. человек |
33,68 |
32,75 |
32,29 |
31,91 |
|
31,65 |
|
31,59 |
|
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства |
тыс. человек |
16,23 |
15,00 |
14,56 |
14,37 |
|
14,20 |
|
13,95 |
|
Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой |
тыс. человек |
51,39 |
50,77 |
51,19 |
51,65 |
|
51,74 |
|
51,81 |
|
Уровень безработицы (по методологии МОТ) |
% |
14,30 |
16,00 |
17,30 |
17,40 |
|
17,40 |
|
17,00 |
|
Уровень зарегистрированной безработицы |
% |
4,00 |
3,60 |
4,30 |
4,80 |
|
4,40 |
|
4,20 |
|
Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ |
тыс. человек |
20,50 |
23,70 |
24,50 |
24,60 |
|
24,60 |
|
24,10 |
|
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости |
тыс. человек |
5,72 |
5,26 |
6,14 |
6,73 |
|
6,26 |
|
5,89 |
|
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию |
человек |
13,00 |
14,00 |
20,00 |
24,00 |
|
21,00 |
|
18,00 |
|
Среднесписочная численность работников организаций - всего |
тыс. человек |
73,73 |
70,66 |
70,10 |
69,32 |
|
69,60 |
|
69,80 |
|
Фонд начисленной заработной платы всех работников |
млн. руб. |
6282,40 |
7702,42 |
8876,82 |
9160,88 |
|
9912,07 |
|
10539,07 |
|
Выплаты социального характера - всего |
млн. руб. |
53,20 |
111,80 |
107,41 |
101,69 |
|
102,09 |
|
104,34 |
|
Просроченная задолженность по заработной плате работников к месячному фонду заработной платы на конец года |
% |
2,29 |
0,58 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
10. Развитие социальной сферы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях |
тыс. человек |
10,10 |
10,30 |
10,50 |
10,70 |
|
10,90 |
|
11,10 |
|
Численность учащихся в учреждениях: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
общеобразовательных |
человек |
36,18 |
33,75 |
33,70 |
33,70 |
|
33,90 |
|
34,10 |
|
начального профессионального образования |
тыс. человек |
3,10 |
2,70 |
2,96 |
2,93 |
|
3,04 |
|
3,10 |
|
среднего профессионального образования |
тыс. человек |
5,70 |
5,40 |
5,19 |
5,72 |
|
6,00 |
|
6,13 |
|
высшего профессионального образования |
тыс. человек |
11,50 |
13,00 |
12,00 |
12,10 |
|
12,10 |
|
12,20 |
|
Выпуск специалистов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
со средним профессиональным образованием |
человек |
1606,00 |
1664,00 |
1256,00 |
1270,00 |
|
1480,00 |
|
1553,00 |
|
с высшим профессиональным образованием |
человек |
1393,00 |
1442,00 |
1884,00 |
2235,00 |
|
2239,00 |
|
2332,00 |
|
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях |
% |
89,80 |
92,40 |
93,00 |
93,00 |
|
94,00 |
|
94,00 |
|
город |
% |
81,40 |
87,00 |
87,50 |
88,00 |
|
88,00 |
|
90,00 |
|
село |
% |
96,30 |
96,70 |
97,00 |
97,00 |
|
98,30 |
|
99,00 |
|
Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом |
единиц на 100 тыс. населения |
73324,00 |
68043,10 |
68668,01 |
68649,86 |
|
68684,90 |
|
68720,61 |
|
Обеспеченность: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
больничными койками |
коек на 10 тыс. населения |
103,80 |
103,30 |
106,80 |
103,40 |
|
103,40 |
|
103,20 |
|
в том числе койками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
интенсивного лечения |
коек на 10 тыс. населения |
2,30 |
2,20 |
2,40 |
2,47 |
|
2,47 |
|
2,47 |
|
восстановительного лечения |
коек на 10 тыс. населения |
1,00 |
1,02 |
1,02 |
1,06 |
|
1,06 |
|
1,06 |
|
для лечения хронических больных |
коек на 10 тыс. населения |
63,45 |
63,38 |
63,62 |
63,87 |
|
63,84 |
|
63,75 |
|
в стационарных учреждениях социального обслуживания для престарелых и инвалидов (взрослых и детей) |
мест на 10 тыс. населения |
24,50 |
29,30 |
28,38 |
28,41 |
|
28,40 |
|
28,36 |
|
стационаров дневного пребывания |
мест на 10 тыс. населения |
9,20 |
9,20 |
10,57 |
11,29 |
|
11,29 |
|
11,27 |
|
амбулаторно- поликлиническими учреждениями |
посещений в смену на 10 тыс. населения |
241,90 |
243,10 |
245,80 |
246,20 |
|
246,10 |
|
245,80 |
|
врачами |
чел. на 10 тыс. населения |
50,30 |
50,40 |
51,70 |
51,70 |
|
52,40 |
|
53,50 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
врачами общей практики (семейными врачами) |
чел. на 10 тыс. населения |
0,88 |
0,92 |
1,06 |
1,06 |
|
1,13 |
|
1,20 |
|
средним медицинским персоналом |
чел. на 10 тыс. населения |
127,80 |
124,50 |
121,40 |
121,50 |
|
122,30 |
|
124,00 |
|
общедоступными библиотеками |
учрежд. на 100 тыс. населения |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
56,10 |
|
56,10 |
|
56,00 |
|
учреждениями культурно-досугового типа |
учрежд. на 100 тыс. населения |
56,00 |
56,00 |
56,40 |
56,50 |
|
56,40 |
|
56,40 |
|
дошкольными образовательными учреждениями |
мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет |
498,00 |
497,00 |
508,00 |
508,00 |
|
508,00 |
|
508,00 |
|
Ввод в действие жилых домов |
тыс. кв. м общей площади |
77,74 |
59,33 |
81,00 |
100,00 |
|
108,00 |
|
115,00 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
тыс. кв. м общей площади |
0,17 |
0,00 |
3,14 |
3,80 |
|
3,20 |
|
2,83 |
|
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местного бюджета |
тыс. кв. м общей площади |
0,41 |
0,07 |
4,96 |
4,20 |
|
3,80 |
|
3,54 |
|
из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов |
тыс. кв. м общей площади |
73,60 |
48,30 |
72,90 |
92,00 |
|
101,00 |
|
108,63 |
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года) |
кв. м |
20,90 |
21,40 |
21,56 |
21,94 |
|
22,31 |
|
22,69 |
|
Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам |
тыс. руб. |
911354,00 |
1114705,00 |
1299600,00 |
1619400,00 |
|
1819130,00 |
|
2045420,00 |
|
Фактический уровень платежей населения за жилое помещение и коммунальные услуги |
% |
88,40 |
83,20 |
100,00 |
100,00 |
|
100,00 |
|
100,00 |
|
Число зарегистрированных преступлений |
единиц на 100 тыс. населения |
1898,00 |
1921,00 |
1939,00 |
1941,00 |
|
2028,00 |
|
2114,00 |
|
Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ |
тыс. чел. |
65,93 |
66,64 |
67,30 |
67,90 |
|
68,60 |
|
69,30 |
|
Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ |
человек на 1000 человек населения |
230,23 |
234,01 |
237,22 |
239,59 |
|
241,98 |
|
244,10 |
|
11. Охрана окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования |
млн. руб. |
63,20 |
125,00 |
52,00 |
66,00 |
|
53,00 |
|
50,00 |
|
из них за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
млн. руб. |
61,40 |
122,00 |
40,00 |
45,00 |
|
40,00 |
|
40,00 |
|
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
млн. руб. |
1,80 |
3,00 |
12,00 |
21,00 |
|
13,00 |
|
10,00 |
|
собственных средств предприятий |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (данные Росводресурсов) |
млн. куб. м |
37,58 |
38,51 |
40,00 |
40,00 |
|
42,00 |
|
42,00 |
|
|
% к предыдущему году |
92,77 |
102,50 |
104,00 |
100,00 |
|
100,00 |
|
100,00 |
|
Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников |
|
5,55 |
4,27 |
5,80 |
5,90 |
|
6,00 |
|
6,20 |
|
|
% к предыдущему году |
69,00 |
77,00 |
135,83 |
101,72 |
|
101,69 |
|
103,33 |
|
Объем водопотребления (данные Росводресурсов) |
млн. куб. м |
398,64 |
368,45 |
330,00 |
360,00 |
|
400,00 |
|
440,00 |
|
|
% к предыдущему году |
100,60 |
92,40 |
90,00 |
109,00 |
|
110,00 |
|
110,00 |
|
Объем оборотного и повторно- последовательного использования воды (данные Росводресурсов) |
млн. куб. м |
0,97 |
0,90 |
0,90 |
0,97 |
|
1,00 |
|
1,00 |
|
|
% к предыдущему году |
94,00 |
93,00 |
100,00 |
108,00 |
|
103,00 |
|
100,00 |
|
12. Туризм |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
Количество иностранных посетителей (нерезидентов): |
тыс. человек |
0,69 |
1,85 |
2,20 |
3,75 |
|
4,68 |
|
4,90 |
|
|
% к предыдущему году |
53,45 |
268,12 |
118,92 |
170,45 |
|
124,80 |
|
104,70 |
|
- СНГ |
тыс. человек |
0,62 |
1,00 |
1,20 |
2,40 |
|
2,93 |
|
3,40 |
|
|
% к предыдущему году |
166,12 |
161,29 |
120,00 |
200,00 |
|
122,08 |
|
116,04 |
|
- вне СНГ |
тыс. человек |
0,07 |
0,85 |
1,00 |
1,35 |
|
1,75 |
|
2,50 |
|
|
% к предыдущему году |
171,42 |
1214,30 |
117,64 |
135,00 |
|
129,62 |
|
142,85 |
|
в том числе экскурсантов |
тыс. человек |
0,60 |
1,00 |
1,20 |
2,23 |
|
3,00 |
|
3,70 |
|
|
% к предыдущему году |
163,33 |
166,66 |
120,00 |
185,83 |
|
134,52 |
|
123,33 |
|
- СНГ |
тыс. человек |
0,50 |
0,85 |
1,00 |
1,73 |
|
2,15 |
|
2,78 |
|
|
% к предыдущему году |
160,00 |
170,00 |
117,64 |
173,00 |
|
124,27 |
|
129,30 |
|
- вне СНГ |
тыс. человек |
0,10 |
0,15 |
0,20 |
0,50 |
|
0,85 |
|
1,20 |
|
|
% к предыдущему году |
180,00 |
150,00 |
133,33 |
250,00 |
|
170,00 |
|
141,17 |
|
Количество российских посетителей из других регионов (резидентов) |
тыс. человек |
39,60 |
82,20 |
116,45 |
132,64 |
|
165,78 |
|
176,58 |
|
|
% к предыдущему году |
152,08 |
207,57 |
141,66 |
113,90 |
|
124,98 |
|
106,51 |
|
|
тыс. человек |
21,56 |
32,64 |
74,96 |
95,20 |
|
127,38 |
|
140,60 |
|
|
% к предыдущему году |
171,79 |
151,39 |
229,65 |
127,00 |
|
133,80 |
|
110,37 |
|
Количество выезжавших в поездки жителей региона |
тыс. человек |
2,13 |
2,85 |
3,13 |
5,67 |
|
6,53 |
|
8,45 |
|
|
% к предыдущему году |
151,64 |
133,80 |
109,82 |
181,15 |
|
115,16 |
|
129,40 |
|
Объемы потребления иностранных посетителей с разбивкой |
тыс. долл. США |
20,70 |
74,00 |
220,00 |
375,00 |
|
561,60 |
|
723,62 |
|
|
% к предыдущему году |
185,71 |
357,48 |
297,29 |
170,45 |
|
149,76 |
|
128,84 |
|
- СНГ |
тыс. долл. США |
12,40 |
40,00 |
120,00 |
240,00 |
|
351,60 |
|
360,70 |
|
|
% к предыдущему году |
151,22 |
322,58 |
300,00 |
200,00 |
|
146,50 |
|
102,59 |
|
- вне СНГ |
тыс. долл. США |
8,30 |
34,00 |
100,00 |
135,00 |
|
210,00 |
|
260,40 |
|
|
% к предыдущему году |
730,00 |
409,63 |
294,10 |
135,00 |
|
155,55 |
|
124,00 |
|
Объемы потребления российских посетителей |
тыс. долл. США |
792,00 |
1566,00 |
4658,00 |
6632,00 |
|
13262,40 |
|
15221,30 |
|
|
% к предыдущему году |
149,33 |
197,72 |
297,44 |
142,37 |
|
199,97 |
|
114,77 |
|
Объемы затрат жителей региона на поездки (с разбивкой по целям) |
тыс. долл. США |
63,90 |
80,00 |
96,00 |
121,50 |
|
157,50 |
|
190,40 |
|
|
% к предыдущему году |
164,42 |
125,19 |
120,00 |
126,56 |
|
129,62 |
|
120,88 |
|
Индексы цен на услуги в сфере внутреннего туризма |
%, декабрь к декабрю предыдущего года |
70,23 |
72,34 |
75,19 |
79,63 |
|
85,90 |
|
84,80 |
|
услуги гостиниц и прочих мест проживания |
%, декабрь к декабрю предыдущего года |
71,16 |
73,59 |
78,62 |
84,23 |
|
88,69 |
|
90,70 |
|
общественное питание |
%, декабрь к декабрю предыдущего года |
77,12 |
79,96 |
85,32 |
89,31 |
|
95,43 |
|
96,83 |
|
экскурсионное обслуживание |
%, декабрь к декабрю предыдущего года |
83,50 |
106,38 |
103,00 |
105,83 |
|
113,76 |
|
129,61 |
|
городской транспорт |
%, декабрь к декабрю предыдущего года |
59,41 |
63,24 |
69,71 |
76,27 |
|
84,39 |
|
87,40 |
|
междугородный автобус |
%, декабрь к декабрю предыдущего года |
83,37 |
85,67 |
90,17 |
105,41 |
|
124,93 |
|
134,40 |
|
железнодорожный транспорт |
%, декабрь к декабрю предыдущего года |
81,20 |
84,19 |
87,63 |
93,46 |
|
102,34 |
|
112,40 |
|
В строке 9 подпункта 2.3 пункта 2 графы 10, строке 10 пункта 7 и строке 16 пункта 12 графы 1 настоящей таблицы пропущена часть текста в связи с плохой читаемостью источника
* С 2008 года вступил в действие закон N 209-ФЗ от 24.07.2007. Данные за 2006-2007 годы будут не сопоставимы с данными за 2008 год. Новое название раздела в соответствии с законом "Малое и среднее предпринимательство"
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 27 октября 2009 г. N 392 "О прогнозе социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов"
Текст постановления опубликован в газете "Правительственная газета" от 14 января 2010 г. N 1