Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 июля 2016 г. N 250 в наименование настоящего постановления внесены изменения
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 8 июля 2013 г. 332
"О Государственной программе "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы"
13 января, 1 июля 2014 г., 19 марта, 9 сентября 2015 г., 26 июля 2016 г.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 июля 2016 г. N 250 в преамбулу настоящего постановления внесены изменения
В целях создания условий для дальнейшего развития физической культуры, спорта и молодежной политики Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 июля 2016 г. N 250 в пункт 1 настоящего постановления внесены изменения
1. Утвердить прилагаемую Государственную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы" (далее - Государственная программа).
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 июля 2016 г. N 250 пункт 2 настоящего постановления изложен в новой редакции
2. Определить ответственным исполнителем Государственной программы - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 июля 2016 г. N 250 пункт 3 настоящего постановления изложен в новой редакции
3. Министерству финансов Республики Калмыкия при формировании республиканского бюджета на соответствующие годы предусматривать средства на реализацию мероприятий Государственной программы.
4. Утратил силу.
См. текст пункта 4
5. Рекомендовать главам администраций районных муниципальных образований и г. Элисты принять участие в реализации программных мероприятий.
Председатель Правительства |
И. Зотов |
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 9 сентября 2015 г. N 334 настоящая Государственная программа изложена в новой редакции
Государственная программа Республики Калмыкия
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Калмыкия на 2013-2017 годы"
(утв. постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 июля 2013 г. N 332)
13 января, 1 июля 2014 г., 19 марта, 9 сентября 2015 г., 26 июля 2016 г.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 июля 2016 г. N 250 паспорт настоящей Государственной программы изложен в новой редакции
Паспорт
Государственной программы Республики Калмыкия
Ответственный исполнитель Государственной программы |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия |
Соисполнители Государственной программы |
- |
Участники программы |
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия; БУ РК ДОД "РСДЮШОР"; БУ РК ДО "РКСДЮШОР"; БУ РК ДОД "РСДЮШОР по боксу им. Балзанова Ц.С."; БУ РК ДОД "РСДЮШОР по футболу"; БУ РК ДОД "РСДЮШОР по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу"; БУ РК ДОД "РСДЮШОР по конному спорту"; БУ РК ДОД "РДЮСШ по шахматам"; БУ РК "Стадион "Уралан"; БУ РК "Центр обеспечения деятельности в сфере спорта и молодежной политики"; БУ РК "Республиканский центр молодежи"; БУ РК "Региональный центр спортивной подготовки сборных команд"; Общественная организация "Федерация спортивной борьбы Республики Калмыкия" |
Подпрограммы Государственной программы |
1) подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта"; 2) подпрограмма 2 "Государственная поддержка туристской деятельности" (период реализации подпрограммы 2013 - 2014 годы); 3) подпрограмма 3 "Развитие молодежной политики"; 4) подпрограмма 4 "Развитие греко-римской борьбы в Республике Калмыкия"; 5) подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" |
Программно-целевые инструменты Государственной программы |
|
Цель Государственной программы |
Создание благоприятных условий для дальнейшего развития физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Калмыкия |
Задачи Государственной программы |
1. Популяризация физической культуры и спорта среди жителей Республики Калмыкия; 2. Совершенствование системы подготовки спортсменов Республики Калмыкия, осуществление научно- методического, медико-биологического, антидопингового и информационно-технологического обеспечения подготовки спортивного резерва; 3. Расширение сети объектов спорта, в том числе строительство и реконструкция спортивных объектов по приоритетным видам спорта; 4. Создание благоприятных условий для развития туристско- рекреационного комплекса республики; 5. Формирование современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского рынка; 6. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной и предпринимательской активности молодежи; 7. Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи; 8. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва по греко-римской борьбе, увеличение "массовости" занятий греко-римской борьбой |
Целевые индикаторы и показатели Государственной программы |
1) Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%); 2) Количество спортивных сооружений (штук); 3) Количество медалей, завоеванных спортсменами Калмыкии на всероссийских и международных соревнованиях (в зачет берутся только медали, завоеванные на Первенствах (Чемпионатах) России, Европы и мира) (штук); 4) Объем туристских услуг (млн. руб.); 5) Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения (млн. руб.); 6) Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения (человек); 7) Доля молодежи, принимающей участие в социально- экономической, общественно-политической жизни субъекта, в общей численности молодежи (%); 8) Количество социоклубных учреждений по работе с молодежью (штук); 9) Удельный вес спортсменов, занимающихся греко-римской борьбой, в общей численности занимающихся в РСДЮШОР (согласно формы 5-ФК) (%) |
Этапы и сроки реализации Государственной программы |
2013-2020 годы. Этапы реализации Государственной программы не выделяются. |
Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы из средств республиканского бюджета всего по годам составляет 1 461 774,0 тыс. руб., в том числе за счет действующих расходных обязательств - 984 769,4 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований из республиканского бюджета, всего: 2013 г. - 122 762,0 тыс. руб.; 2014 г. - 118 399,3 тыс. руб.; 2015 г. - 144 060,6 тыс. руб.; 2016 г. - 162 758,6 тыс. руб.; 2017 г. - 375 440,9 тыс. руб.; 2018 г. - 204 600,9 тыс. руб.; 2019 г. - 176 700,9 тыс. руб.; 2020 г. - 157 050,9 тыс. руб. в том числе действующие расходные обязательства республиканского бюджета: 2013 г. - 122 762,0 тыс. руб.; 2014 г. - 118 399,3 тыс. руб.; 2015 г. - 143 910,6 тыс. руб.; 2016 г. - 125 468,8 тыс. руб.; 2017 г. - 118 557,2 тыс. руб.; 2018 г. - 118 557,2 тыс. руб.; 2019 г. - 118 557,2 тыс. руб.; 2020 г. - 118 557,2 тыс. руб. С учетом прогнозируемого объема расходов за счет всех источников финансирования общий объем финансирования Государственной программы составит 1 781 978,1 тыс. руб., в том числе: из средств федерального бюджета - 257 571,1 тыс. руб.; из средств республиканского бюджета - 1 461 774,0 тыс. руб. в том числе из средств действующих расходных обязательств республиканского бюджета - 984 769,4 тыс. руб.; из средств местного бюджета - 28 129,0 тыс. руб.; из внебюджетных источников - 34 504,0 тыс. руб. Для реализации Государственной программы в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в сумме 477 004,6 тыс. руб.: 2013 г. - 0,0 тыс. руб.; 2014 г. - 0,0 тыс. руб.; 2015 г. - 150,0 тыс. руб.; 2016 г. - 37 289,8 тыс. руб.; 2017 г. - 256 883,7 тыс. руб.; 2018 г. - 86 043,7 тыс. руб.; 2019 г. - 58 143,7 тыс. руб.; 2020 г. - 38 493,7 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы |
1) Увеличение удельного веса систематически занимающегося физической культурой и спортом к 2020 году до 40% в общей численности населения; 2) Увеличение количества спортивных сооружений к 2020 году до 450 единиц; 3) Увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами Калмыкии на всероссийских и международных соревнованиях (в зачет берутся только медали, завоеванные на Первенствах (Чемпионатах) России, Европы и мира) к 2020 году до 12 единиц; 4) Увеличение объема туристских услуг с 71,2 млн. руб. до 76,0 млн. руб. в 2014 году; 5) Увеличение объема услуг гостиниц и аналогичных средств размещения с 73,9 млн. руб. до 75,0 млн. руб. в 2014 году; 6) Увеличение численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения с 21 861 чел. до 23 987 чел. в 2014 году; 7) Увеличение количества социоклубных учреждений по работе с молодежью к 2020 году до 12 единиц; 8) Создание системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи; 9) Увеличение до 45% доли молодежи, принимающей участие в социально-экономической, общественно- политической жизни субъекта, в общей численности молодежи; 10) Увеличение удельного веса занимающихся греко-римской борьбой, в общей численности занимающихся в РСДЮШОР, к 2020 году до 50% |
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 июля 2016 г. N 250 в раздел I настоящей Государственной программы внесены изменения
Раздел I. Общая характеристика сферы реализации Государственной программы, основные проблемы и прогноз развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Калмыкия на период до 2020 года
Государственная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы" (далее - Государственная программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", постановлением Правительства Республики Калмыкия от 3 апреля 2012 года N 86 "Об утверждении Перечня государственных программ Республики Калмыкия", постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 марта 2015 года N 105 "О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Калмыкия и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Калмыкия".
Основной предпосылкой для серьезных перемен в спортивной сфере стало усиленное внимание государства к улучшению качества жизни и благосостоянию россиян, укреплению здоровья, физического развития детей, духовному воспитанию молодежи, к вопросам создания материально-технической базы спорта, к повышенной значимости спорта как инструмента для решения социальных и экономических задач.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р утверждена Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, в которой отмечается, что в развитии человеческого потенциала общества, духовного и физического здоровья значительную роль играют физическая культура и спорт.
В Калмыкии имеются проблемы, связанные с подготовкой спортивного резерва, кадровым, методическим, медицинским обеспечением учебно-тренировочного процесса, оснащением спортсменов и команд качественным спортивным инвентарем и оборудованием, слабой материальной базы спортивных учреждений, и др.
Максимум внимания должно уделяться развитию национальных видов спорта: национальной борьбы, конных видов спорта, стрельбы из лука, расширению программы национального культурно-спортивного праздника "Джангариада".
Эффективность реализации программных мероприятий будет выражаться в улучшении качества жизни подрастающего поколения, укреплении здоровья детей и подростков и отвлечении от пагубных пристрастий и вредных привычек, повышении социального имиджа и статуса спортсменов и физкультурных работников Республики Калмыкия.
Реализация мероприятий, предусмотренных Государственной программой, позволит улучшить спортивно-физкультурную инфраструктуру республики, что в целом позволит увеличить ресурсы человека как главной производительной силы общества.
Современная туристическая индустрия является одной из высокодоходных и динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства.
Для туризма в Республике Калмыкия перспективными являются следующие направления: культурно-познавательный, экологический туризм, религиозно-ознакомительный, лечебный (народная медицина), экстремальный и др.
Основной проблемой развития в республике туристической отрасли является ее слабо развитая инфраструктура, в том числе отсутствие качественных дорог, объектов энергоснабжения и жизнеобеспечения. Эта проблема не может быть решена только за счет средств республиканского бюджета Республики Калмыкия. Строительство объектов инфраструктуры требует привлечения местных бюджетов.
Эффективность и результативность мероприятий проявится в увеличении количественных показателей, таких как объем выпуска товаров и услуг, численность занятых, объемы налоговых платежей.
Главный эффект будет состоять в создании прочных предпосылок и условий для удовлетворения потребностей населения республики в полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям. При этом особое внимание будет уделено решению проблем отдыха и туризма социально незащищенных слоев населения.
В сфере молодежной политики Республики Калмыкия приоритетным остается развитие сети учреждений по работе с молодежью, способных предложить инновационные формы работы и вовлечения молодежи в общественно-значимую деятельность. Согласно распоряжению Правительства Республики Калмыкия от 28 мая 2010 года N 110-р норматив минимального обеспечения молодежи региональными учреждениями по работе с молодежью по месту жительства составляет не менее одного учреждения. Однако в настоящее время сеть учреждений по работе с молодежью представлена лишь 5 молодежными центрами. Проблема недостатка социоклубных, многофункциональных центров по работе с молодежью последовательно отражается тенденциями ухудшения здоровья молодого поколения, увеличивающегося оттока молодежи в мегаполисы и распространения внеинституциональных форм проведения свободного времени молодежью.
Государственная программа определяет цели, задачи и направления развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. Государственная программа базируется на положениях Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также ряда других федеральных, республиканских и ведомственных целевых программ по проблемам развития отрасли.
Основными проблемами в сфере физической культуры и спорта являются:
- отсутствие достаточного количества спортивных сооружений мирового уровня, что затрудняет подготовку спортивного резерва и тормозит развитие спорта высших достижений (острая нехватка футбольных полей, сооружений для занятий единоборствами, недостаточное количество сооружений для занятий водными видами спорта и иных объектов);
- недостаточное развитие материально-технического оснащения объектов спорта, в том числе в целях обеспечения доступности для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья. Значительная степень износа зданий спортивных школ;
- недостаточная обеспеченность граждан крытыми спортивными сооружениями шаговой доступности;
- отсутствие современной спортивной базы в большинстве государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, отсутствие широкого студенческого спортивного движения;
- значительное сокращение спортивных объектов, принадлежащих организациям;
- нехватка высококвалифицированных спортивных кадров (тренеров, спортивных врачей, психологов и иных специалистов).
Развитие туризма в республике сдерживают следующие факторы:
- отсутствие необходимого финансирования для реализации программ развития туризма в Республике Калмыкия;
- отсутствие информационно-аналитической системы и механизмов сбора регулярной статистики отрасли туризма и, как следствие, отсутствие серьезных аналитических исследований рынка и маркетинговых программ развития туризма в республике;
- несоответствие инфраструктуры туризма мировым и европейским стандартам по всем показателям, прежде всего, по качеству и безопасности предоставляемых услуг;
- недостаточная развитость инфраструктуры туризма в районах республики;
- отсутствие единой рекламной политики у субъектов туристской деятельности по созданию имиджа региона, недостаточная реклама национального (республиканского) туристского продукта.
Основные проблемы в сфере государственной молодежной политики:
- невыполнение норматива минимального обеспечения молодежи республиканскими учреждениями по работе с молодежью по месту жительства;
- остаточный принцип финансирования сферы государственной молодежной политики Республики Калмыкия;
- отсутствие комплексного многофункционального профильного учреждения молодежного досуга и развития творчества молодежи.
Создание необходимых условий для занятий физической культурой и спортом повышает качество жизни жителей Республики Калмыкия и способствует поддержанию здоровья и высокой работоспособности. Одним из главных показателей, используемых Министерством спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, и представляемым для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, является доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. Государственной программой предусмотрено постоянное увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом всех возрастных групп (за период реализации Государственной программы - с 24,0% до 30%).
Другим показателем является уровень обеспеченности спортивными сооружениями. В Республики Калмыкия имеется недостаток в спортивных сооружениях. Мероприятия Государственной программы позволят увеличить обеспеченность населения спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями, плавательными бассейнами.
Выполнение программных мероприятий окажет стимулирующее воздействие на развитие других отраслей экономики, что приведет к увеличению экономических результатов в результате действия мультипликативного эффекта туризма. Расширится база туризма и смежных с ним отраслей, снизится уровень безработицы.
Развитие инфраструктуры создаст условия для повышения уровня жизни населения республики.
Ускорение развития туристско-рекреационного комплекса повысит его привлекательность как сферы международного предпринимательства и делового сотрудничества, создаст стимулы для притока в экономику Калмыкии внешнего капитала.
Развитие туризма создаст стимулы для сохранения и возрождения объектов культурного и природного наследия.
Развитие сферы государственной молодежной политики Республики Калмыкия будет способствовать вовлечению более 40% молодежи республики в социально-экономическую жизнь через систему программ и социальных проектов, разработанных Министерством спорта и молодежной политики Республики Калмыкия. Достижение прогнозируемых результатов по вовлечению молодежи в социально-значимую деятельность станет возможным при наличии широкой сети учреждений по работе с молодежью по месту проживанию#, в частности в сельской местности (прогнозируемое количество учреждений по работе с молодежью к 2020 году - 10 молодежных центров).
Греко-римская борьба в Республике Калмыкия имеет давние и славные традиции: Тул Львович Балдашинов, братья Виктор и Басанг Боктаевы, братья Санал и Мингиян Семеновы и многие другие спортсмены внесли весомый вклад в развитие данного вида спорта. Министерство спорта Российской Федерации определило греко-римскую борьбу как базовый вид спорта для подготовки сборных команд России на территории Республики Калмыкия.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 июля 2016 г. N 250 в раздел II настоящей Государственной программы внесены изменения
Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Государственной программы, сроков и этапов реализации Государственной программы
Приоритеты в сфере реализации Государственной программы определены в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р, федеральной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года N 7, Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года N 2403-р, Стратегией социально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 года N 1538-р, Концепцией социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 мая 2011 года N 152.
Также основными нормативными актами, направленными на поддержку и развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики, являются Законы Республики Калмыкия от 17 февраля 2006 года N 257-III-З "О государственной поддержке туристской деятельности в Республике Калмыкия", от 17 июля 2015 года N 130-V-З "Об основных направлениях государственной молодежной политики Республики Калмыкия", от 29 декабря 2008 года N 77-IV-З "О физической культуре и спорте в Республике Калмыкия", республиканские целевые программы "Развитие шахмат в Республике Калмыкия на 2009-2013 годы", "Развитие физической культуры и спорта в Республике Калмыкия на 2011-2015 годы" и "Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2013-2018 годы".
Главной целью Государственной программы является создание благоприятных условий для дальнейшего развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Калмыкия.
Задачами Государственной программы являются:
1) популяризация физической культуры и спорта среди жителей Республики Калмыкия;
2) совершенствование системы подготовки спортсменов Республики Калмыкия, осуществление научно-методического, медико-биологического, антидопингового и информационно-технологического обеспечения подготовки спортивного резерва;
3) расширение сети объектов спорта, в том числе строительство и реконструкция спортивных объектов по приоритетным видам спорта;
4) создание благоприятных условий для развития туристско-рекреационного комплекса республики;
5) формирование современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского рынка;
6) вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной и предпринимательской активности молодежи;
7) гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
Оценка промежуточных и конечных результатов реализации Государственной программы представлена динамикой целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Государственной программы и отражена в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Государственная Программа рассчитана на период с 2013 по 2020 годы и не предусматривает разделения на этапы.
Основными приоритетами в развитии греко-римской борьбы в Республике Калмыкия являются совершенствование системы подготовки спортивного резерва по греко-римской борьбе, увеличение "массовости" занятий греко-римской борьбой.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 июля 2016 г. N 250 раздел III настоящей Государственной программы изложен в новой редакции
Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий Государственной программы, подпрограмм Государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы
Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия, а также республиканские целевые программы представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач в сфере физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Республике Калмыкия.
Основные мероприятия, сроки их реализации, ожидаемые результаты и источники финансирования отражены в Таблице 2 Приложения к Государственной программе.
Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной программы из средств республиканского бюджета определен в соответствии с законом Республики Калмыкия на очередной финансовый год и на плановый период.
Ресурсное обеспечение Государственной программы предусматривается осуществлять за счет средств:
федерального бюджета, предоставляемых в виде субсидий (в т.ч. на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации);
республиканского бюджета, предусмотренных на исполнение мероприятий Государственной программы в соответствии с законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий год и плановый период;
местных бюджетов в рамках подпрограмм "Развитие физической культуры и спорта", "Государственная поддержка туристской деятельности", "Развитие греко-римской борьбы как социально-значимого вида спорта", республиканских целевых программ "Развитие шахмат в Республике Калмыкия на 2009 - 2013 годы", "Развитие физической культуры и спорта в Республике Калмыкия на 2011 - 2015 годы", "Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2013 - 2018 годы";
внебюджетных источников в рамках подпрограмм "Развитие физической культуры и спорта", "Государственная поддержка туристской деятельности", "Развитие греко-римской борьбы как социально-значимого вида спорта", республиканских целевых программ "Развитие шахмат в Республике Калмыкия на 2009 - 2013 годы", "Развитие физической культуры и спорта в Республике Калмыкия на 2011 - 2015 годы", "Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2013 - 2018 годы".
Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной программы из средств республиканского бюджета определен в соответствии с Законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий год и составляет 984 769,4 тыс. руб. в том числе:
2013 г. - 122 762,0 тыс. руб.;
2014 г. - 118 399,3 тыс. руб.;
2015 г. - 143 910,6 тыс. руб.;
2016 г. - 125 468,8 тыс. руб.;
2017 г. - 118 557,2 тыс. руб.;
2018 г. - 118 557,2 тыс. руб.;
2019 г. - 118 557,2 тыс. руб.;
2020 г. - 118 557,2 тыс. руб.
Для реализации Государственной программы в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в сумме 477 004,6 тыс. руб.:
2013 г. - 0,0 тыс. руб.;
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 150,0 тыс. руб.;
2016 г. - 37 289,8 тыс. руб.;
2017 г. - 256 883,7 тыс. руб.;
2018 г. - 86 043,7 тыс. руб.;
2019 г. - 58 143,7 тыс. руб.;
2020 г. - 38 493,7 тыс. руб.
С учетом прогнозируемого объема расходов за счет всех источников финансирования общий объем финансирования Государственной программы составит 1 781 978,1 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - 125 262,0 тыс. руб.;
2014 г. - 182 153,3 тыс. руб.;
2015 г. - 339 337,1 тыс. руб.;
2016 г. - 186 417,2 тыс. руб.;
2017 г. - 385 500,9 тыс. руб.;
2018 г. - 214 585,9 тыс. руб.;
2019 г. - 186 685,9 тыс. руб.;
2020 г. - 162 035,9 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию Государственной программы приведены в Таблице 6 Приложения к Государственной программе.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 июля 2016 г. N 250 в раздел IV настоящей Государственной программы внесены изменения
Раздел IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Государственной программы
В рамках реализации Государственной программы предусматривается выполнение государственных заданий на оказание следующих государственных услуг (выполнение работ):
1) реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, включая подготовку сборных команд Республики Калмыкия и спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта;
2) исполнение мероприятий государственных, республиканских и ведомственных целевых программ в сфере государственной молодежной политики и в сфере физической культуры и спорта;
3) предоставление спортивных сооружений и спортивных залов для организации учебно-тренировочного процесса и для свободного пользования в течение ограниченного времени.
В реализации Государственной программы примут участие следующие подведомственные учреждения Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия: БУ РК ДО "РСДЮШОР", БУ РК ДО "РКСДЮШОР", БУ РК ДО "РДЮСШ по конному спорту", БУ РК ДО "РСДЮШОР по футболу", БУ РК ДО "РСДЮШОР по боксу им. Балзанова Ц.С.", БУ РК ДО "РДЮСШ по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу", БУ РК ДО "РДЮСШ по шахматам", БУ РК "Стадион "Уралан", БУ РК "Региональный центр спортивной подготовки сборных команд", БУ РК "Республиканский центр молодежи", а также общественные, научные и иные организации.
Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Государственной программы представлен в таблице N 5 Приложения к Государственной программе.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 июля 2016 г. N 250 в раздел V настоящей Государственной программы внесены изменения
Раздел V. Обоснование выделения и включения в состав Государственной программы реализуемых подпрограмм
Структура и перечень подпрограмм соответствует полномочиям Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, декларированным Положением о Министерстве спорта и молодежной политики Республики Калмыкия (утв. постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10 ноября 2014 года N 397), и охватывает все основные сферы деятельности Министерства.
Состав подпрограмм и республиканских целевых программ рассчитан на комплексное развитие основных направлений деятельности Министерства.
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Калмыкия от 29 декабря 2008 года N 77-IV-З "О физической культуре и спорте в Республике Калмыкия" и направлена на создание условий для дальнейшего развития физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни, укрепление материально-технической базы физической культуры.
Разработка подпрограммы "Государственная поддержка туристской деятельности" обусловлена необходимостью реализации государственной политики в области поддержки туристской деятельности программно-целевым способом, а также с целью привлечения инвестиций из федерального бюджета и внебюджетных источников посредством реализации федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644.
Включение подпрограммы "Развитие молодежной политики" обусловлено требованиями Закона Республики Калмыкия от 17 июля 2015 года N 130-V-З "Об основных направлениях государственной молодежной политики Республики Калмыкия" и представляет собой комплексный механизм систематической воспитательной работы с молодежью в возрасте от 14 до 30 лет, направленный на решение проблем занятости, оздоровления и организации досуга, развития творчества, предпринимательства, поддержки молодых семей и талантливой молодежи, оказание социальной и правовой поддержки, профилактику правонарушений, содействие патриотическому воспитанию, поддержку деятельности молодежных и детских объединений.
Подпрограмма "Развитие греко-римской борьбы в Республике Калмыкия" разработана в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Государственной программой Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 302. Подпрограмма определяет основные пути развития в греко-римской борьбе, направленные на увеличение числа занимающихся, повышение уровня учебно-тренировочного процесса, подготовку спортсменов высокого класса и подготовка Олимпийского резерва в Российской Федерации, эффективное использование материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.
Раздел VI. Анализ рисков реализации Государственной программы и описание мер управления рисками реализации Государственной программы
При достижении целей и реализации задач Государственной программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Риски реализации Государственной программы связаны:
с трудностями при обеспечении укомплектованности квалифицированными кадрами в сфере физической культуры и спорта;
с недостаточным уровнем качества проводимых физкультурных и спортивных мероприятий;
с недостаточным количеством объектов спорта, предоставляющих возможность бесплатного посещения малообеспеченным категориям граждан, детям, учащимся (обучающимся, воспитанникам и студентам), пенсионерам, инвалидам и иным лицам с ограниченными возможностями здоровья;
с отсутствием системы мониторинга качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;
с природными и техногенными авариями и катастрофами, не позволяющими в полном объеме и в установленные сроки реализовать запланированные мероприятия;
с финансовыми рисками, связанными с финансированием Государственной программы не в полном объеме;
с рисками недостаточной координации деятельности при реализации Государственной программы на региональном и местном уровнях;
с низким уровнем участия органов исполнительной власти Республики Калмыкия и местного самоуправления в реализации Государственной программы;
с риском недостаточного системного подхода к регулированию туризма как сложного межотраслевого комплекса;
с риском слабого развития общей и туристской инфраструктуры;
с повышением тарифов и ростом цен и, как следствие, снижением количества туристов и отдыхающих;
низким уровнем профессиональной подготовки специалистов по работе с молодежью;
недостаточным штатным обеспечением.
Управление рисками будет осуществляться на основе:
совершенствования механизма государственно-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта, исходя из изменений во внутренней и внешней среде реализации Государственной программы;
проведения подготовки и переподготовки кадров, а также привлечение внешних профильных консультантов;
разработки и внедрения отраслевых стандартов по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий;
рассмотрения возможностей использования физкультурно-спортивных объектов, расположенных в Республике Калмыкия, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти и частной собственности;
разработки и внедрения системы мониторинга качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;
проведения комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения Государственной программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий Государственной программы;
оперативного реагирования и внесения изменений в Государственную программу, нивелирующее или снижающее воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей Программы;
разработки четких критериев для оценки эффективности и результативности проектов и мероприятий в сфере туризма;
использовании комплексного подхода к проблемам туризма и смежных отраслей;
использование конкурсных и конкурентных механизмов поддержки туристских проектов;
систематического мониторинга реализации Госпрограммы, осуществления оперативных мер по их предупреждению и снижению негативного воздействия;
грамотной кадровой политики, включая подготовку квалифицированных специалистов для всех направлений реализации Государственной программы.
Раздел VII. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования
В условиях формирования новых подходов к системе планирования и контроля реализации планов и основных показателей системы управления сферой физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики, совершенствования правового положения бюджетных учреждений, развития конкурентной среды, внедрения в практику современных управленческих технологий, в рамках Государственной программы предлагаются следующие меры государственного регулирования:
1. повышение эффективности управления кадровыми, материальными, финансовыми, организационными ресурсами в сфере физической культуры и спорта:
- мероприятия по оптимизации структуры управления сферой физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики;
- информатизация сферы физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики, внедрение новых технологий;
- разработка нормативов, положений, регламентов для совершенствования работы сферы физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики, повышения эффективности использования бюджетных средств;
- комплексная система целевой подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников сферы физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики, имеющих среднее и высшее профессиональное образование, профессиональной переподготовки и повышения квалификации с четкой и конкретной ориентацией на потребности в сфере физической культуры и спорта в целом и конкретных учреждений по итогам ежегодного мониторинга.
2. организация правового сопровождения деятельности подведомственных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3. создание правового механизма взаимодействия спортивных школ с профессиональными спортивными клубами;
4. разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности взаимодействия со спортивными федерациями и другими общественными физкультурно-спортивными, туристскими и молодежными организациями.
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы и сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы представлены в таблицах 3 и 4 Приложения к Государственной программе.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 июля 2016 г. N 250 паспорт подпрограммы 1 настоящей Государственной программы изложен в новой редакции
Паспорт подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и спорта"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия |
Участники подпрограммы |
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия; БУ РК ДОД "РСДЮШОР"; БУ РК ДО "РКСДЮШОР"; БУ РК ДО "РСДЮШОР по боксу им. Балзанова Ц.С."; БУ РК ДО "РСДЮШОР по футболу"; БУ РК ДО "РДЮСШ по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу"; БУ РК ДО "РДЮСШ по конному спорту"; БУ РК ДО "РДЮСШ по шахматам"; БУ РК "Стадион "Уралан"; БУ РК "Региональный центр спортивной подготовки сборных команд" |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
- |
Цели подпрограммы |
Создание условий для дальнейшего развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, укрепления материально-технической базы физической культуры |
Задачи подпрограммы |
1. Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 2. Формирование здорового образа жизни, воспитание морально-этических и волевых качеств детей и молодежи; 3. Увеличение количества спортивных сооружений путем реконструкции существующих и строительства новых спортивных объектов по месту жительства и учебы; 4. Повышение спортивного мастерства и подготовка спортсменов-разрядников, участие в российских и международных соревнованиях |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%); - Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО (%); - Количество спортивных сооружений (штук); Уровень технической готовности объекта "Республиканский спортивный комплекс в 1 микрорайоне г. Элиста, Республики Калмыкия (I пусковой комплекс)" (%); Количество медалей, завоеванных спортсменами Калмыкии на всероссийских и международных соревнованиях (в зачет берутся только медали, завоеванные на Первенствах (Чемпионатах) России, Европы и мира) (штук); - Количество спортсменов Республики Калмыкия в сборной команде России по художественной гимнастике (в том числе молодежной) (чел.) |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы. Этапы реализации не выделяются |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета всего по годам составляет 1 240 217,3 тыс. руб., в том числе за счет действующих расходных обязательств - 822 057,2 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований из республиканского бюджета, всего: 2013 год - 82 406,7 тыс. руб.; 2014 год - 95 797,0 тыс. руб.; 2015 год - 125 237,9 тыс. руб.; 2016 год - 135 014,5 тыс. руб.; 2017 год - 346 132,8 тыс. руб.; 2018 год - 176 942,8 тыс. руб.; 2019 год - 149 342,8 тыс. руб.; 2020 год - 129 342,8 тыс. руб. в том числе действующие расходные обязательства республиканского бюджета: 2013 год - 82 406,7 тыс. руб.; 2014 год - 95 797,0 тыс. руб.; 2015 год - 125 087,9 тыс. руб.; 2016 год - 107 314,5 тыс. руб.; 2017 год - 102 862,8 тыс. руб.; 2018 год - 102 862,8 тыс. руб.; 2019 год - 102 862,8 тыс. руб.; 2020 год - 102 862,8 тыс. руб. С учетом прогнозируемого объема расходов за счет всех источников финансирования общий объем финансирования Подпрограммы составит 1 540 421,4 тыс. руб., в том числе: из средств федерального бюджета - 257 571,1 тыс. руб.; из средств республиканского бюджета - 1 240 217,3 тыс. руб. в том числе из средств действующих расходных обязательств республиканского бюджета - 822 057,3 тыс. рублей из средств местного бюджета - 26 629,0 тыс. руб.; из внебюджетных источников - 16 004,0 тыс. руб. Для реализации Подпрограммы в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в сумме 418 160,0 тыс. руб.: 2013 г. - 0,0 тыс. руб.; 2014 г. - 0,0 тыс. руб.; 2015 г. - 150,0 тыс. руб.; 2016 г. - 27 700,0 тыс. руб.; 2017 г. - 243 270,0 тыс. руб.; 2018 г. - 74 080,0 тыс. руб.; 2019 г. - 46 480,0 тыс. руб.; 2020 г. - 26 480,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1) Увеличение удельного веса, систематически занимающегося физической культурой и спортом к 2020 году до 40% в общей численности населения; 2) Увеличение количества спортивных сооружений к 2020 году до 450 единиц; 3) Увеличение доли граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, к 2020 году до 40%; 4) Уровень технической готовности объекта "Республиканский спортивный комплекс в 1 микрорайоне г. Элиста, Республики Калмыкия (I пусковой комплекс)" до 100% к 31.12.2015 г.; 5) Увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами Калмыкии на всероссийских и международных соревнованиях (в зачет берутся только медали, завоеванные на Первенствах (Чемпионатах) России, Европы и мира) к 2020 году до 12 единиц; 6) Увеличение количества спортсменов из Республики Калмыкия в сборной команде России по художественной гимнастике (в том числе молодежной) к 2020 году до 2 человек |
Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы и прогноз ее развития
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" разработана в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", федеральной целевой программой "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года N 7, Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 года N 1101-р, Законом Республики Калмыкия от 29 декабря 2008 года N 77-IV-З "О физической культуре и спорте в Республике Калмыкия".
На территории Республики Калмыкия находится 436 спортивных сооружений, из них 6 - в федеральной собственности, 21 - в республиканской собственности, 386 - в муниципальной собственности, 23 - в другой форме собственности. В сельской местности находится 287 спортивных сооружения. Единовременная пропускная способность составляет 11654 чел., в том числе в сельской местности - 8169 чел.
В рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Ики-Бурул, завершена реконструкция Дворца спорта в г. Элисте. Во II квартале 2013 года введен в эксплуатацию стадион "Юность" в 1 микрорайоне г. Элисты с искусственным футбольным покрытием нового поколения, планируется продолжение строительно-монтажных работ на объекте "Республиканский спортивный комплекс в 1 микрорайоне г. Элиста, Республики Калмыкия".
В целом, анализ действующих спортивных сооружений и перечень строящихся в республике объектов физической культуры и спорта свидетельствует о приоритетности развития в регионе летних видов спорта, чему способствуют природно-климатические условия и традиционность развития вида спорта (спортивная борьба, шахматы, футбол, волейбол, бокс, национальные виды спорта).
Пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения, развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва являются важными направлениями работы Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, заинтересованных министерств и ведомств, общественных спортивных организаций.
Основными целями и задачами в этой работе были определены:
- значительное улучшение здоровья детей и подростков за счет привлечения их к систематическим занятиям в спортивных школах, клубах и секциях;
- снижение криминализации в молодежной среде и формирование спортивного стиля жизни;
- совершенствование системы подготовки спортивного резерва сборных команд.
В настоящее время работу по реализации программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и подготовку спортивного резерва осуществляют 17 спортивных школ, в том числе 12 ДЮСШ и 5 РСДЮШОР. Количество занимающихся составило 6868 человек (2011 г. - 6403 человек), из них в ДЮСШ - 3851 чел. (2011 г. - 3583 человек), в РСДЮШОР - 3017 чел. (2011 г. - 2820 чел.) В Лаганском районном муниципальном образовании восстановлена ДЮСШ.
Подпрограмма является продолжением системных мероприятий республиканской целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Республике Калмыкия на 2011-2015 годы" и направлена на создание условий для дальнейшего развития физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни, укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 июля 2016 г. N 250 в раздел II подпрограммы 1 настоящей Государственной программы внесены изменения
Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы
Исходя из задач, в качестве основных приоритетов при реализации подпрограммы являются:
привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
формирование здорового образа жизни, воспитание морально-этических и волевых качеств детей и молодежи;
увеличение количества спортивных сооружений путем реконструкции существующих и строительства новых спортивных объектов по месту жительства и учебы;
повышение спортивного мастерства и подготовка спортсменов-разрядников, участие в российских и международных соревнованиях.
Целью реализации подпрограммы является создание условий для дальнейшего развития физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни, укрепление материально-технической базы физической культуры.
Для реализации заявленной цели предстоит решение следующих задач:
1. привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
2. формирование здорового образа жизни, воспитание морально-этических и волевых качеств детей и молодежи;
3. увеличение количества спортивных сооружений путем реконструкции существующих и строительства новых спортивных объектов по месту жительства и учебы;
4. повышение спортивного мастерства и подготовка спортсменов-разрядников, участие в российских и международных соревнованиях.
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы:
1. удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения;
2. доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО;
3. количество спортивных сооружений;
4. уровень технической готовности объекта "Республиканский спортивный комплекс в 1 микрорайоне г. Элиста, Республики Калмыкия (I пусковой комплекс)";
5. количество медалей, завоеванных спортсменами Калмыкии на всероссийских и международных соревнованиях (в зачет берутся только медали, завоеванные на Первенствах (Чемпионатах) России, Европы и мира).
6. количество спортсменов Республики Калмыкия в сборной команде России по художественной гимнастике (в том числе молодежной).
В результате реализации подпрограммы будет достигнута главная цель по созданию условий для дальнейшего развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1. удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, достигнет 30%;
2. доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, достигнет 30%;
3. количество спортивных сооружений достигнет 440 единиц;
4. уровень технической готовности объекта "Республиканский спортивный комплекс в 1 микрорайоне г. Элиста, Республики Калмыкия (I пусковой комплекс)" в 2015 году достигнет 100%, т.е. будет сдан в эксплуатацию;
5. количество медалей, завоеванных спортсменами Калмыкии на всероссийских и международных соревнованиях (в зачет берутся только медали, завоеванные на Первенствах (Чемпионатах) России, Европы и мира) достигнет 10 единиц.
6. количество спортсменов Республики Калмыкия в сборной команде России по художественной гимнастике (в том числе молодежной) к 2020 году достигнет 2 человека.
Оценка промежуточных и конечных результатов реализации подпрограммы представлена динамикой целевых показателей и индикаторов и отражена в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Сроки реализации Подпрограммы - 2013-2020 годы. Этапы реализации не выделяются.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 июля 2016 г. N 250 в раздел III подпрограммы 1 настоящей Государственной программы внесены изменения
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Характеристика основных мероприятий подпрограммы, включая сведения о сроке их реализации, ответственном исполнителе, ожидаемом непосредственном результате, взаимосвязи с показателями Государственной программы и о последствиях их невыполнения приведены в таблице 2 Приложения к Государственной программе.
Основное мероприятие 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) центрами спортивной подготовки.
В рамках осуществления данного мероприятия предполагается обеспечение деятельности центров спортивной подготовки (РСДЮШОР, РДЮСШ).
Механизм реализации предусматривает финансирование расходов на содержание центров спортивной подготовки за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете.
Основное мероприятие 2. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и массового спорта.
В рамках осуществления данного мероприятия предполагается обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и массового спорта (остальные подведомственные учреждения).
Механизм реализации предусматривает финансирование расходов на содержание учреждений в области физической культуры и массового спорта за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете.
Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта.
В рамках осуществления данного мероприятия предполагается реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий.
Механизм реализации предусматривает организацию и проведение мероприятий, включенных в Единый план физкультурных и спортивных мероприятий на очередной год.
Основное мероприятие 4. Реконструкция существующих и строительство новых спортивных объектов по месту жительства и учебы.
В рамках осуществления данного мероприятия предполагается укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта.
Механизм реализации предусматривает проектирование, реконструкцию и строительство спортивных сооружений по месту жительства и учебы.
Основное мероприятие 5. Пропаганда физической культуры и спорта.
В рамках осуществления данного мероприятия предполагается осуществить мероприятия по пропаганде физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни.
Механизм реализации предусматривает реализацию комплексной программы по организации пропаганды физической культуры и спорта среди широких слоев населения, а также проводить периодические опросы населения. Также предполагается создание видеороликов о физической культуре и спорта как составляющей здорового образа жизни, еженедельной передачи на телевидении о ведущих спортсменах.
Основное мероприятие 6. Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва.
В рамках осуществления данного мероприятия предполагается:
- участие ведущих спортсменов Республики Калмыкия в учебно-тренировочных сборах со сборной России по видам спорта;
- материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Республики Калмыкия;
- поощрение спортсменов и тренеров Республики Калмыкия за достигнутые результаты.
Механизм реализации предусматривает:
обеспечение участия ведущих спортсменов Республики Калмыкия в учебно-тренировочных сборах со сборной России по видам спорта;
выделение финансовых средств из республиканского бюджета на приобретение экипировки, обмундирования и спортивного инвентаря для сборных команд Республики Калмыкия;
- разработку Положения о поощрении спортсменов и тренеров Республики Калмыкия за достигнутые результаты на всероссийских и международных соревнованиях.
Основное мероприятие 7. Развитие шахмат и шахматного движения.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
- приобретение шахматного инвентаря;
- подготовка и переподготовка квалифицированных кадров;
- проведение гроссмейстерских школ и участие в соревнованиях всероссийского и международного уровня.
Механизм реализации предусматривает:
выделение финансовых средств из республиканского бюджета на приобретение шахматного инвентаря для БУ РК ДОД "РДЮСШ по шахматам" и шахматных клубов сельских муниципальных образований республики;
подготовка кадров по специальности "Шахматы" на базе ВУЗов (целевой набор) и проведение курсов подготовки и повышения квалификации на базе РДЮСШ по шахматам;
проведение "гроссмейстерских сессий" для одаренных детей и участие ведущих шахматистов республики во всероссийских и международных соревнованиях.
Основное мероприятие 8. Реализация мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Механизм реализации предусматривает выделение финансовых средств из республиканского бюджета на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Основное мероприятие 9. Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории Республики Калмыкия.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается проведение мероприятий, направленных на определение регионального оператора по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), улучшение материально-технической базы центров тестирования, укомплектование квалифицированными кадрами и др.
Механизм реализации предусматривает выделение финансовых средств из республиканского бюджета на реализацию мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории Республики Калмыкия.
Основное мероприятие 10. Создание условий для реабилитации инвалидов средствами физической культуры, в том числе организация и проведение спортивных мероприятий.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается проведение и участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, подготовка и переподготовка квалифицированных кадров, проведение мастер-классов.
Механизм реализации предусматривает выделение финансовых средств из республиканского бюджета на проведение и участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, подготовка и переподготовка квалифицированных кадров, проведение мастер-классов.
Основное мероприятие 11. Развитие художественной гимнастики в Республике Калмыкия.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
- улучшение материально-технической базы (приобретение экипировки, обмундирования, транспортного средства, коврового покрытия, оргтехники, строительство специализированного зала для занятий художественной гимнастикой);
- подготовка и переподготовка квалифицированных кадров, в том числе выплаты стипендий лучшим спортсменам и тренерам;
- участие в учебно-тренировочных сборах, соревнованиях всероссийского и международного уровня, в том числе медицинское обеспечение.
Механизм реализации предусматривает:
выделение финансовых средств из республиканского бюджета на улучшение материально-технической базы, а также из внебюджетных источников на ремонт и переоборудование спортивных сооружений;
подготовка квалифицированных кадров на базе ФГБОУ ВО "Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова" (целевой набор) и проведение курсов подготовки и повышения квалификации;
проведение соревнований на территории Республики Калмыкия, участие ведущих спортсменов республики в учебно-тренировочных сборах со сборной России, а также во всероссийских и международных соревнованиях.
Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 1 540 421,4 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы из средств республиканского бюджета определен в соответствии с Законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий год и на плановый период и составляет 822 057,3 тыс. рублей (Таблица 6 Приложения к Государственной программе):
2013 год - 82 406,7 тыс. руб.;
2014 год - 95 797,0 тыс. руб.;
2015 год - 125 087,9 тыс. руб.;
2016 год - 107 314,5 тыс. руб.;
2017 год - 102 862,8 тыс. руб.;
2018 год - 102 862,8 тыс. руб.;
2019 год - 102 862,8 тыс. руб.;
2020 год - 102 862,8 тыс. руб.
Для реализации подпрограммы в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в период с 2015 по 2020 годы в сумме 418 160,0 тыс. рублей на софинансирование строительства физкультурно- оздоровительных комплексов в районах республики в случае их включения в федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", внедрения комплекса ГТО на территории Республики Калмыкия, пропаганду здорового образа жизни, социальной реабилитации инвалидов, мероприятия по оснащению видеокамерами, мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности, развития художественной гимнастики и т.д."
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведены в Таблице 6 Приложения к Государственной программе.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 июля 2016 г. N 250 в раздел IV подпрограммы 1 настоящей Государственной программы внесены изменения
Раздел IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы предусматривается выполнение государственных заданий подведомственными учреждениями на оказание государственных услуг (выполнение работ) по исполнению мероприятий государственных, республиканских и ведомственных целевых программ в сфере физической культуры и спорта.
В реализации подпрограммы предусмотрено участие подведомственных учреждений Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия: БУ РК ДОД "РСДЮШОР", БУ РК ДО "РКСДЮШОР", БУ РК ДО "РСДЮШОР по боксу им. Балзанова Ц.С.", БУ РК ДО "РСДЮШОР по футболу", БУ РК ДО "РДЮСШ по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу", БУ РК ДО "РДЮСШ по конному спорту", БУ РК ДО "РДЮСШ по шахматам"; БУ РК "Стадион "Уралан", БУ РК "Региональный центр спортивной подготовки сборных команд".
Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Государственной программы представлен в таблице 5 Приложения к Государственной программе.
Раздел V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Риски реализации подпрограммы связаны с:
с трудностями при обеспечении укомплектованности квалифицированными кадрами в сфере физической культуры и спорта;
с недостаточным количеством объектов спорта, предоставляющих возможность бесплатного посещения малообеспеченным категориям граждан, детям, учащимся (обучающимся, воспитанникам и студентам), пенсионерам, инвалидам и иным лицам с ограниченными возможностями здоровья;
с отсутствием системы мониторинга качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;
с финансовыми рисками, связанными с недостаточным уровнем бюджетного финансирования подпрограммы;
с низким уровнем участия органов исполнительной власти Республики Калмыкия и местного самоуправления в реализации подпрограммы.
Управление рисками будет осуществляться на основе:
совершенствования механизма государственно-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта;
проведения подготовки и переподготовки кадров, а также привлечение внешних профильных консультантов;
рассмотрения возможностей использования физкультурно-спортивных объектов, расположенных в Республике Калмыкия, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти и частной собственности;
разработки и внедрения системы мониторинга качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;
систематического мониторинга реализации подпрограммы, осуществления оперативных мер по их предупреждению и снижению негативного воздействия;
грамотной кадровой политики, включая подготовку квалифицированных специалистов для всех направлений реализации подпрограммы.
Раздел VI. Обобщенная характеристика мер правового регулирования
В условиях формирования новых подходов к системе планирования и контроля реализации планов и основных показателей системы управления сферой физической культуры и спорта, совершенствования правового положения бюджетных учреждений, развития конкурентной среды, внедрения в практику современных управленческих технологий, в рамках подпрограммы предлагаются следующие меры государственного регулирования:
1. повышение эффективности управления кадровыми, материальными, финансовыми, организационными ресурсами в сфере физической культуры и спорта:
мероприятия по оптимизации структуры управления сферой физической культуры и спорта;
информатизация сферы физической культуры и спорта;
разработка нормативов, положений, регламентов для совершенствования работы сферы физической культуры и спорта, повышения эффективности использования бюджетных средств;
комплексная система целевой подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников сферы физической культуры и спорта, имеющих среднее и высшее профессиональное образование, профессиональной переподготовки и повышения квалификации с четкой и конкретной ориентацией на потребности в сфере физической культуры и спорта в целом и конкретных учреждений по итогам ежегодного мониторинга;
2. организация правового сопровождения деятельности подведомственных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3. создание правового механизма взаимодействия спортивных школ с профессиональными спортивными клубами;
4. разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности взаимодействия со спортивными федерациями и другими общественными физкультурно-спортивными организациями.
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы и сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы представлены в таблицах 3 и 4 Приложения к Государственной программе.
Паспорт подпрограммы 2 "Государственная поддержка туристской деятельности"
Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы и прогноз ее развития
Разработка подпрограммы "Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия" обусловлена необходимостью реализации государственной политики в области поддержки туристской деятельности программно-целевым способом, а также с целью привлечения инвестиций из федерального бюджета и внебюджетных источников посредством реализации федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644.
Основной проблемой развития в республике туристической отрасли является ее слабо развитая инфраструктура, в том числе отсутствие качественных дорог, объектов энергоснабжения и жизнеобеспечения. Эта проблема не может быть решена только за счет средств республиканского бюджета Республики Калмыкия. Строительство объектов туристско-рекреационного комплекса требует привлечения внебюджетных источников и средств из федерального бюджета.
Проблемой, требующей решения, так же является неразвитость в республике рынка инвестиций, необходимых для развития материальной базы туризма. Невозможность получения доступных банковских и государственных кредитов, неразвитость системы кредитной кооперации, отсутствие системы, позволяющей на постоянной основе привлекать средства российского и зарубежных рынков инвестиций, существенно снижают возможности местных предпринимателей, особенно в области малого бизнеса.
Недостаточно эффективным, не обеспечивающим сохранение природных ресурсов туризма, является порядок их использования. Отсутствие системы мониторинга и поддержания экологического баланса на рекреационных территориях имеет следствием их перегрузку и частичную деградацию.
Для развития туристско-рекреационного комплекса необходима более активная и правильно выстроенная рекламная стратегия продвижения республики на профессиональных туристских событиях, создание единой республиканской информационной системы туризма, включая все перспективные и туристско-ориентированные районы республики.
С учетом выше изложенных факторов следует отметить, что туризм в Калмыкии характеризуется выездной направленностью. Среди субъектов туристской деятельности превалируют турагентства, занимающиеся в большинстве случаев сезонным извозом жителей республики в другие регионы. Инициативы от малого бизнеса в направлении развития въездного и внутреннего туризма не наблюдается.
В целом, развитие туризма в регионе сдерживают следующие факторы:
отсутствие необходимого финансирования для реализации программ развития туризма в Республике Калмыкия;
отсутствие информационно-аналитической системы и механизмов сбора регулярной статистики отрасли туризма и, как следствие, отсутствие серьезных аналитических исследований рынка и маркетинговых программ развития туризма в республике;
несоответствие инфраструктуры туризма мировым и европейским стандартам по всем показателям, прежде всего, по качеству и безопасности предоставляемых услуг;
недостаточная развитость инфраструктуры туризма в районах республики;
отсутствие единой рекламной политики у субъектов туристской деятельности по созданию имиджа региона, недостаточная реклама национального (республиканского) туристского продукта.
Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы
При определении направлений финансирования в 2014 году приоритетным считается продвижение национального турпродукта на общероссийский и международный рынки туристических услуг:
подготовка информационных и рекламных материалов о туристских возможностях региона, систематическое обновление и издание каталогов и путеводителей по региону;
подготовка информационных и рекламных материалов о туристском потенциале Республики Калмыкия, популяризация калмыцкого туризма в средствах массовой информации;
разработка и обновление Интернет-сайтов, специализирующихся на продвижении калмыцкого турпродукта;
мероприятия по продвижению национального турпродукта на общероссийский и мировой рынки туруслуг, участие во всероссийских и международных туристских выставках и ярмарках, разработка и оформление единого рекламного стенда о турпродукте Республики Калмыкия, аренда выставочных площадей и т.п.
Основная цель подпрограммы - создание благоприятных условий для развития туристско-рекреационного комплекса республики, формирование современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского рынка, обеспечивающего, с одной стороны, широкие возможности для удовлетворения потребностей населения республики, российских и иностранных граждан в туристских услугах, с другой - вклад в развитие экономики, в том числе за счет налоговых поступлений в бюджет, сохранение и увеличение количества рабочих мест, рациональное использование природно-рекреационного и культурно-исторического наследия.
В связи с этим предусматривается решение следующих основных задач:
создание современного республиканского (местного) рынка туристских услуг на основе конкуренции, установления корпоративных связей между туристическими организациями республики;
формирование и совершенствование нормативной правовой базы развития туризма;
развитие межрегионального и международного сотрудничества в области туризма;
стимулирование развития материально-технической базы туризма за счет внебюджетных источников;
создание и совершенствование системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности;
научное обеспечение туристской деятельности, осуществление маркетинговых исследований и разработка маркетинговых программ по формированию и продвижению национального (республиканского) турпродукта.
Важнейшим результатом осуществления мероприятий подпрограммы станет создание условий в Республике Калмыкия для развития туристско-рекреационного комплекса, способного внести значительный вклад в поддержание достойного уровня жизни населения, обеспечивающего полноценное удовлетворение потребностей в отдыхе, создание новых рабочих мест, повышения доходов граждан и бюджетных поступлений.
Будет усовершенствован механизм управления развитием сферы туризма, а также созданы условия для развития государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций. Это позволит организовать работу по привлечению большего количества посетителей в республику, что повлечет дополнительные доходы и бюджетные поступления. Развитие системы территориального маркетинга, включающей всех основных участников рынка и обеспечивающей комплекс работ по производству, продвижению и продаже услуг, создаст условия для включения республиканского туристско-рекреационного комплекса в международную систему продаж, что повысит его привлекательность и конкурентоспособность. Развитие инфраструктуры стимулирует развитие туристских кластеров, туристских объектов, что позволит увеличить объемы и повысить качество обслуживания. Вырастет кадровая база туризма, увеличится количество субъектов туристской деятельности в муниципальных образованиях республики, в том числе в сельских, что позволит получать дополнительные поступления в местные бюджеты.
Оценка результативности и эффективности расходования средств в ходе реализации подпрограммы будет осуществляться путем достижения плановых значений показателей и будет отражена в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Сроки реализации Подпрограммы - 2014 год. Этапы реализации не выделяются.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы
Характеристика основных мероприятий подпрограммы, включая сведения о сроке их реализации, ответственном исполнителе, ожидаемом непосредственном результате, взаимосвязи с показателями Государственной программы и о последствиях их невыполнения приведены в таблице 2 Приложения к Государственной программе.
Основное мероприятие 3. Продвижение национального турпродукта на общероссийский и международный рынки туруслуг.
Продвижение национального турпродукта подразумевает следующие действия:
подготовка информационных и рекламных материалов о туристских возможностях региона, систематическое обновление и издание каталогов и путеводителей по региону;
подготовка информационных и рекламных материалов о туристском потенциале Республики Калмыкия, популяризация калмыцкого туризма в средствах массовой информации;
разработка и обновление Интернет-сайтов, специализирующихся на продвижении калмыцкого турпродукта;
мероприятия по продвижению национального турпродукта на общероссийский и мировой рынки туруслуг, участие во всероссийских и международных туристских выставках и ярмарках, разработка и оформление единого рекламного стенда о турпродукте Республики Калмыкия, аренда выставочных площадей и т.п.
Общий объем расходов на реализацию подпрограммы на 2014 составляет 237,6 тыс. рублей (в текущих ценах).
Объем ресурсного обеспечения из средств республиканского бюджета составляет 237,6 тыс. руб. (таблица 6 Приложения к Государственной программе).
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведены в таблице 6 Приложения к Государственной программе.
Раздел IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы оказание государственных услуг (выполнение работ) по исполнению мероприятий в сфере туризма не предусматривается.
Раздел V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Риски реализации подпрограммы связаны с такими рисками, как:
несвоевременное финансирование из бюджетов различных уровней;
рост инфляции, что скажется на платежеспособности со стороны населения;
монополизация рынка туристических услуг крупными туроператорами, что приведет к уменьшению деятельности субъектов туризма республики;
низкий уровень участия органов исполнительной власти Республики Калмыкия и местного самоуправления в реализации подпрограммы.
Управление рисками будет осуществляться на основе:
совершенствования механизма государственно-частного партнерства в сфере туризма;
проведения подготовки и переподготовки кадров, а также привлечение внешних профильных консультантов;
систематического мониторинга реализации подпрограммы, осуществления оперативных мер по их предупреждению и снижению негативного воздействия;
грамотной кадровой политики, включая подготовку квалифицированных специалистов для всех направлений реализации подпрограммы.
Раздел VI. Обобщенная характеристика мер правового регулирования
В условиях формирования новых подходов к системе планирования и контроля реализации планов и основных показателей системы управления в сфере туризма, развития конкурентной среды, внедрения в практику современных управленческих технологий, в рамках подпрограммы предлагаются следующие меры государственного регулирования:
1. повышение эффективности управления кадровыми, материальными, финансовыми, организационными ресурсами в сфере туризма:
мероприятия по оптимизации структуры управления сферой туризма;
информатизация сферы туризма;
комплексная система целевой подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников сферы туризма, имеющих среднее и высшее профессиональное образование, профессиональной переподготовки и повышения квалификации с четкой и конкретной ориентацией на потребности в сфере туризма в целом и по итогам ежегодного мониторинга;
2. создание правового механизма взаимодействия с туристическими организациями.
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы и сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы представлены в таблицах 3 и 4 Приложения к Государственной программе.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 июля 2016 г. N 250 в паспорт подпрограммы 3 настоящей Государственной программы внесены изменения
Паспорт подпрограммы 3 "Развитие молодежной политики"
Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы и прогноз ее развития
Подпрограмма "Развитие молодежной политики" базируется на Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года N 2403-р, Закона Республики Калмыкия от 17 июля 2015 года N 130-V-З "Об основных направлениях государственной молодежной политики Республики Калмыкия", Концепции социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 мая 2011 года N 152, Концепции молодежной политики Республики Калмыкия (на 2005-2020 гг.), утвержденной Указом Главы Республики Калмыкия от 14 ноября 2005 года N 53.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Калмыкия количество молодого населения республики в возрасте от 14 до 30 лет по состоянию на 01.01.2015 года составляет 70268 человек или 24,9% по отношению к общей численности населения республики и охватывает представителей различных целевых аудиторий: члены 117 детских и 17 молодежных общественных организаций, органов студенческого самоуправления, молодежных советов при Главах районных муниципальных образований Республики Калмыкия, детей-сирот, подростков с девиантным поведением, молодых семей, молодых ученых, творческую молодежь и др.
В Республике Калмыкия насчитывается 56 специалистов по работе с молодежью, из них 14 насчитывается в муниципальных образованиях, 38 - сотрудников республиканского центра молодежи, 4 - в Министерстве спорта и молодежной политики Республики Калмыкия. Сеть молодежных центров в республике представлена 4-мя муниципальными молодежными центрами (Юстинский район - МЦ "Богдо", Ики-Бурульский район - МЦ "Алтн Гасн", Малодербетовский район - МЦ "Тюльпан", г. Элиста - МЦ "Инициатива").
Государственная молодежная политика республики, ориентированная на указанные категории молодежи, формирует и реализует систему приоритетов и мер, направленных на создание правовых, экономических, социальных, воспитательных и организационных условий для реализации молодыми гражданами своих конституционных прав, вовлечения молодежи в общественно-значимую деятельность.
В целях совершенствования организационно-методической базы деятельности и развития комплексного подхода к реализации основных направлений государственной молодежной политики в Республике Калмыкия, определенных Законом Республики Калмыкия от 17 июля 2015 года N 130-V-З "Об основных направлениях государственной молодежной политики Республики Калмыкия", были разработаны 19 социальных проектов, которые предусматривают систематическую работу с различными категориями молодежи (студенчество, талантливая молодежь, молодые семьи, молодежь, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации и др.). В ходе реализации проектов в 2012 году Министерством совместно с бюджетным учреждением Республики Калмыкия "Республиканский центр молодежи", детскими и молодежными общественными организациями были реализованы по программам 350 мероприятий. Общее количество молодежи, охваченной мероприятиями молодежной политики в 2012 году, составило 33 078 человек, что составляет 41% от численности населения в возрасте от 14 до 30 лет в Республике Калмыкия.
Подпрограмма является продолжением системных мероприятий по реализации государственной молодежной политики в Республике Калмыкия, объединяет работу 19 социальных проектов по работе с молодежью в единый комплекс взаимоувязанных мероприятий. Подпрограмма направлена на решение проблемы отсутствия комплексного механизма реализации социального, интеллектуального, культурного и экономического потенциала молодого поколения и мер социальной поддержки молодого поколения (организация детского, молодежного, семейного отдыха, профилактика преступности и безнадзорности, поддержка молодой семьи).
Подпрограмма, одной из основных задач которой является создание сети социоклубных учреждений по работе с молодежью в районах республики, призвана обеспечить адресный подход к проблеме и интересам молодого поколения и реализацию ценностных основ, принципов и приоритетных направлений молодежной политики Республики Калмыкия, описанных в Концепции молодежной политики Республики Калмыкия (на 2005-2020 гг.), утвержденной Указом Главы Республики Калмыкия от 14 ноября 2005 года N 53, на всех уровнях административного устройства региона.
Результатом реализации подпрограммы станет наличие разнообразных возможностей для самовыражения молодых людей всех категорий, повышение социальной активности, активное участие в жизни общества, формирование культуры межнационального сотрудничества, предупреждение деструктивного и девиантного поведения.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 июля 2016 г. N 250 в раздел II подпрограммы 3 настоящей Государственной программы внесены изменения
Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы
Целью реализации подпрограммы является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи в интересах развития страны.
Для реализации заявленной цели предстоит решение следующих задач:
- Поддержка социальных программ (проектов) учреждений по работе с молодежью.
- Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной и предпринимательской активности молодежи;
- Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи.
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы:
1) доля молодежи, принимающей участие в социально-экономической, общественно-политической жизни субъекта, в общей численности молодежи;
2) количество социоклубных учреждений по работе с молодежью;
3) количество проведенных мероприятий для молодежи по предупреждению террористических актов и профилактике экстремистской и террористической деятельности.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) организация и проведение мероприятий в сфере государственной молодежной политики (не менее 380);
2) создание системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;
3) вовлечение 45% молодежи от общей численности молодежи в социально-значимую деятельность.
Оценка промежуточных и конечных результатов реализации подпрограммы представлена динамикой целевых показателей и индикаторов и отражена в Таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Сроки реализации Подпрограммы - 2013 - 2020 гг. Этапы реализации не выделяются.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 июля 2016 г. N 250 в раздел III подпрограммы 3 настоящей Государственной программы внесены изменения
Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы
Характеристика основных мероприятий подпрограммы, включая сведения о сроке их реализации, ответственном исполнителе, ожидаемом непосредственном результате, взаимосвязи с показателями Государственной программы и о последствиях их невыполнения приведены в таблице 2 Приложения к Государственной программе.
Основное мероприятие 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) республиканским центром молодежи.
В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается предоставление государственных услуг по содействию в информационном и кадровом обеспечении деятельности учреждений и объединений по работе с молодежью по месту жительства, информационному сопровождению событий и результатов деятельности организаций по работе с молодежью, методической подготовке специалистов по работе с молодежью, информационно-консультативной поддержке по вопросам организации системной работы с молодежью, досуга по месту жительства.
Механизм реализации мероприятия предусматривает:
мониторинг деятельности учреждений по работе с молодежью по месту жительства;
взаимодействие Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия с муниципальными образованиями республики по организационным, материально-техническим, методическим вопросам деятельности учреждений по работе с молодежью.
Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий для детей и молодежи.
В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается:
обеспечение участия всех категорий молодежи (студенты, молодые ученые, участники детских и молодежных общественных объединений, участники юнармейского движения, молодые семьи, молодые специалисты и др.) в событиях и мероприятиях государственной молодежной политики республики;
реализация творческого, интеллектуального потенциала молодежи в политической, общественной жизни региона;
закрепление и распространение положительного социального опыта участия молодежи в программах (проектах), направленных на вовлечение молодежи в социальную практику.
Механизм реализации мероприятия предусматривает:
информирование молодого поколения о потенциальных возможностях участия в мероприятиях для саморазвития;
создание и реализацию программ (проектов), предусматривающих широкое вовлечение молодежи;
демонстрацию преимуществ активного участия молодого населения республики в социально-значимой деятельности.
Основное мероприятие 3. Поддержка талантливой молодежи, обладающей лидерскими и организаторскими навыками (фестиваль "Хамдан").
В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается:
создание механизма выявления и поддержки талантливой творческой молодежи, лидеров детских и молодежных общественных объединений, руководителей социальных программ (проектов) направленных на вовлечение молодежи республики в социальную практику (конкурсы, фестивали, премии, стипендии, стажировки и др.);
формирование системы обучения лидерским навыкам, воспитания инициативности у молодежи республики.
Механизм реализации мероприятия предусматривает:
выявление талантливой, инициативной молодежи;
мотивацию молодого поколения республики на реализацию социально-значимых инициатив и проектов,
пропаганду образа успешного молодого человека, имеющего положительный социальный опыт.
Основное мероприятие 4. Реализация мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается проведение мероприятий в сфере молодежной политики, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Механизм реализации предусматривает выделение финансовых средств из республиканского бюджета на проведение мероприятий в сфере молодежной политики, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Основное мероприятие 5. Реализация мероприятий Комплексной программы по профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия на 2014-2016 годы.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается проведение следующих мероприятий в сфере молодежной политики:
республиканская молодежная конференция по вопросам гармонизации межэтнических отношений с участием представительств студенческих землячеств;
молодежный образовательный форум "Уралан";
проведение конкурса среди детских и молодежных социально-ориентированных некоммерческих организаций по профилактике экстремизма и терроризма;
организация и проведение практических занятий и семинаров с учащейся и студенческой молодежью, молодежными и детскими общественными объединениями, руководителями подразделений по делам молодежи органов местного самоуправления республики;
организация освещения в СМИ деятельности территориальных органов, федеральных органов, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Калмыкия по профилактике терроризма;
Механизм реализации предусматривает выделение финансовых средств из республиканского бюджета на проведение мероприятий в сфере молодежной политики по профилактике экстремизма и терроризма.
Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 71 645,7 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы из средств республиканского бюджета определен в соответствии с Законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий год и на плановый период и составляет 58 965,7 тыс. рублей (Таблица 6 Приложения к Государственной программе):
2013 год - 8 680,6 тыс. руб.;
2014 год - 8 315,0 тыс. руб.;
2015 год - 8 403,7 тыс. руб.;
2016 год - 7 449,2 тыс. руб.;
2017 год - 6 529,3 тыс. руб.;
2018 год - 6 529,3 тыс. руб.;
2019 год - 6 529,3 тыс. руб.;
2020 год - 6 529,3 тыс. руб.
Для реализации подпрограммы в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в период с 2016 по 2020 годы в сумме 12 680,0 тыс. рублей на предоставление государственных услуг (заработная плата, коммунальные услуги, оснащение видеокамерами и т.д.), организацию и проведение мероприятий в сфере государственной молодежной политики, поддержку талантливой молодежи (фестиваль "Хамдан") и профилактику экстремизма и терроризма.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведены в Таблице 6 Приложения к Государственной программе.
Раздел IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы предусматривается выполнение государственных заданий подведомственными учреждениями на оказание государственных услуг (выполнение работ) по исполнению мероприятий государственных, республиканских целевых программ в сфере государственной молодежной политики и в сфере физической культуры и спорта.
Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы представлен в таблице 5 Приложения к Государственной программе.
Раздел V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Риски реализации подпрограммы связаны с:
низким уровнем профессиональной подготовки специалистов по работе с молодежью;
недостаточным штатным обеспечением;
недостаточным финансированием деятельности в рамках подпрограммы.
Управление рисками будет осуществляться на основе:
систематического мониторинга реализации подпрограммы, осуществления оперативных мер по их предупреждению и снижению негативного воздействия;
грамотной кадровой политики, включая подготовку квалифицированных специалистов для всех направлений реализации подпрограммы.
Раздел VI. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования
Меры государственного регулирования реализации подпрограммы включают следующие инструменты:
совершенствование республиканского законодательства в сфере государственной молодежной политики;
совершенствование системы налогообложения общественных объединений, участвующих в социально-значимой деятельности, направленной на вовлечение молодежи в социальную практику.
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы и сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы представлены в таблицах 3 и 4 Приложения к Государственной программе.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 июля 2016 г. N 250 настоящая Государственная программа дополнен подпрограммой 4
Паспорт подпрограммы 4 "Развитие греко-римской борьбы в Республике Калмыкия"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия |
Участники подпрограммы |
БУ РК ДО "РСДЮШОР"; БУ РК "Региональный центр спортивной подготовки сборных команд"; Общественная организация "Федерация спортивной борьбы Республики Калмыкия" |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
|
Цели подпрограммы |
Создание условий, обеспечивающих возможность эффективного развития греко-римской борьбы в Республике Калмыкия |
Задачи подпрограммы |
1. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва, вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в систематические занятия греко-римской борьбой. 2. Введение греко-римской борьбы с элементами калмыцкой национальной борьбы в учебную программу общеобразовательных школ. 3. Развитие материально-технической базы греко-римской борьбы путем реконструкции и строительства спортивных объектов. 4. Подготовка спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных национальных команд России. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- Удельный вес спортсменов, занимающихся греко-римской борьбой, в общей численности занимающихся в РСДЮШОР (согласно формы 5-ФК) (%); - Количество спортсменов в сборных командах России (в том числе, юношеских, молодежных) (чел.); - Количество завоеванных медалей на всероссийских и международных соревнованиях по греко-римской борьбе (штук); - Количество спортсменов в национальной олимпийской сборной (чел.) |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Срок реализации подпрограммы: 2016 - 2020 годы. Этапы реализации не выделяются |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы из средств республиканского бюджета всего по годам составляет 20 650,0 тыс. руб., в том числе за счет действующих расходных обязательств - 0,0 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований из республиканского бюджета, всего: 2016 год - 3 962,0 тыс. руб.; 2017 год - 5 472,0 тыс. руб.; 2018 год - 3 822,0 тыс. руб.; 2019 год - 3 522,0 тыс. руб.; 2020 год - 3 872,0 тыс. руб. в том числе действующие расходные обязательства республиканского бюджета: 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб. С учетом прогнозируемого объема расходов за счет всех источников финансирования общий объем финансирования Подпрограммы составит 38 150,0 тыс. руб., в том числе: из средств федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.; из средств республиканского бюджета - 20 650,0 тыс. руб. в том числе из средств действующих расходных обязательств республиканского бюджета - 0,0 тыс. рублей из средств местного бюджета - 0,0 тыс. руб.; из внебюджетных источников - 17 500,0 тыс. руб. Для реализации Подпрограммы в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в сумме 20 650,0 тыс. руб.: 2016 год - 3 962,0 тыс. руб.; 2017 год - 5 472,0 тыс. руб.; 2018 год - 3 822,0 тыс. руб.; 2019 год - 3 522,0 тыс. руб.; 2020 год - 3 872,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1) Увеличение удельного веса занимающихся греко-римской борьбой, в общей численности занимающихся в РСДЮШОР, к 2020 году до 50%; 2) Увеличение количества спортсменов в сборных командах России (в том числе, юношеских, молодежных) до 6 человек; 3) Увеличение количество завоеванных медалей на Российских и международных соревнованиях к 2020 году до 11 единиц; 4) Подготовка спортсменов в национальную олимпийскую сборную до 2 человек |
Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы и прогноз ее развития
Подпрограмма "Развитие греко-римской борьбы в Республике Калмыкия" (далее - подпрограмма) разработана в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Государственной программой Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 302, постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 марта 2015 г. N 105 "О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Калмыкия и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Калмыкия".
В настоящее время общее количество спортсменов в республике, занимающихся греко-римской борьбой, составляет 513 человек, из них на этапе совершенствования спортивного мастерства (ГСС) - 31 человек, на тренировочном этапе - 146 человек, на этапе начальной подготовки - 336 человек. Численность спортивной сборной команды Республики Калмыкия по греко-римской борьбе по всем возрастным группам составляет 44 чел. В отделении греко-римской борьбы работают 27 тренеров - преподавателей, из них 14 штатных, высшую квалификационную категорию имеют 6 чел., первую - 1 чел., имеют судейскую категорию "Судья международной категории" - 1 чел., "Судья Всероссийской категории" - 5 чел., "Судья первой категории" - 8 чел.
В 2015 году было подготовлено спортсменов-разрядников: мастер спорта России - 1 человек, кандидат в мастера спорта - 6 человек, массовые разряды - 86 человек.
Занятия по греко-римской борьбе проводятся на базе ФОК "Академия борьбы им. T.Л. Балдашинова", общей площадью 2200 кв. м. 2004 года постройки, пропускная способность составляет 280 человек в день. Также для проведения тренировочных занятий используется спортивный блок ФГБОУ ВО "Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова", спортивные залы общеобразовательных учреждений и другие спортивные объекты в районах республики.
Греко-римская борьба определена Министерством спортом Российской Федерации в Республике Калмыкия как базовый вид спорта для подготовки резерва спортивных сборных команд Российской Федерации.
В настоящее время в спортивные сборные команды России по греко-римской борьбе от Республики Калмыкия включены следующие спортсмены:
1. Основной состав - Семенов Мингиян, Заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер XXX - летних Олимпийских игр в г. Лондон, Великобритания (2012 г.), серебряный призер Чемпионата мира (2014 г., Ташкент), чемпион Европы (2016 г., Рига.)
2. Основной юниорский состав до 21 года - Салыков Дольган, мастер спорта России по греко-римской борьбе, бронзовый призер первенства России (2015 г., Каспийск), победитель международных турниров.
3. Резервный юношеский состав - Андросов Даниил, Немкеев Мингиян.
В то же время существуют проблемы и нерешенные вопросы, что мешает развитию греко-римской борьбы на территории Республики Калмыкия.
- недостаточное количество спортивных сооружений, приспособленных для занятий греко-римской борьбой;
- недостаточное количество тренеров по месту жительства, включая сельскую местность;
- недостаточное финансирование отрасли и греко-римской борьбы в целом.
Решить данные проблемы и призвана подпрограмма "Развитие греко-римской борьбы в Республике Калмыкия".
Программа определяет основные пути развития в греко-римской борьбе, направленные на увеличение числа занимающихся, повышение уровня учебно-тренировочного процесса, подготовку спортсменов высокого класса и подготовка Олимпийского резерва в Российской Федерации, эффективное использование материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.
В целях дальнейшего развития греко-римской борьбы в Республике Калмыкия необходимо:
предусмотреть строительство, реконструкцию и переоборудование специализированных залов с комплексным инвентарным обеспечением (борцовскими коврами, тренажерами, восстановительными центрами, оборудованием и т.п.);
- увеличить финансирование из бюджета Республики Калмыкия и внебюджетных источников на приобретение современного инвентаря и оборудования, экипировку сборных команд и их участие в соревнованиях.
Реализация мероприятий подпрограммы является комплексным решением обозначенных проблем.
Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы
Основными приоритетами в сфере реализации Подпрограммы являются:
- совершенствование системы подготовки спортивного резерва по греко-римской борьбе, увеличение "массовости" занятий греко-римской борьбой;
- введение в учебную программу общеобразовательных учреждений занятий спортивной борьбой как третьего часа урока физической культуры;
- развитие сети спортивных сооружений для занятий греко-римской борьбой путем реконструкции и перепрофилирования зданий и помещений.
Главной целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих возможность эффективного развития греко-римской борьбы в Республике Калмыкия.
Для решения данной цели необходимо решение следующих задач:
1. совершенствование системы подготовки спортивного резерва, вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в систематические занятия греко-римской борьбой;
2. введение греко-римской борьбы с элементами калмыцкой национальной борьбы в учебную программу общеобразовательных школ.
3. развитие материально-технической базы греко-римской борьбы путем реконструкции и строительства спортивных объектов.
4. подготовка спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных национальных команд России.
Показателями (индикаторами) достижения целей и задач подпрограммы являются:
1. Удельный вес спортсменов, занимающихся греко-римской борьбой, в общей численности занимающихся в РСДЮШОР (согласно формы 5-ФК) (%);
2. Количество спортсменов в сборных командах России (в том числе, юношеских, молодежных) (чел.);
3. Количество завоеванных медалей на всероссийских и международных соревнованиях по греко-римской борьбе (штук);
4. Количество спортсменов в национальной олимпийской сборной (чел.).
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1 . Увеличение удельного веса спортсменов, занимающихся греко-римской борьбой до 50% к 2020 году в общей численности занимающихся в РСДЮШОР;
2. Увеличение количества спортсменов в сборных командах России (в том числе, юношеских, молодежных) до 6 человек;
3. Увеличение количество завоеванных медалей на Российских и международных соревнованиях к 2020 году до 11 единиц;
4. Подготовка спортсменов в национальную олимпийскую сборную до 2 человек.
Оценка промежуточных и конечных результатов реализации подпрограммы представлена динамикой целевых показателей и индикаторов и отражена в Таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Подпрограмма рассчитана на период с 2016 по 2020 годы и не предусматривает разделения на этапы.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Характеристика основных мероприятий подпрограммы, включая сведения о сроке их реализации, ответственном исполнителе, ожидаемом непосредственном результате, взаимосвязи с показателями Государственной программы и о последствиях их невыполнения приведены в Таблице 2 Приложения к Государственной программе.
Основное мероприятие 1. Обучение спортсменов в ФГБОУ ВО "Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова"
В рамках осуществления данного мероприятия предполагается обеспечение спортивных школ квалифицированными специалистами.
Механизм реализации предусматривает финансирование расходов на оплату обучения специалистов по целевому набору за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете.
Основное мероприятие 2. Выплата стипендий лучшим спортсменам и тренерам
В рамках осуществления данного мероприятия предполагается поощрение спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов на всероссийских и международных соревнованиях.
Механизм реализации предусматривает финансирование расходов на выплату стипендий за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете.
Основное мероприятие 3. Подготовка и переподготовка тренеров
В рамках осуществления данного мероприятия предполагается повышение квалификации и переподготовка тренеров.
Механизм реализации предусматривает финансирование расходов на данные цели из республиканского бюджета.
Основное мероприятие 4. Участие и проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки спортсменов
В рамках осуществления данного мероприятия предполагается повышение спортивного мастерства спортсменов.
Механизм реализации предусматривает финансирование расходов из республиканского бюджета.
Основное мероприятие 5. Подготовка судей международной категории
В рамках осуществления данного мероприятия предполагается формирование квалифицированного судейского корпуса.
Механизм реализации предусматривает финансирование расходов из республиканского бюджета на участие в судейских семинарах и судействе в соревнованиях.
Основное мероприятие 6. Проведение соревнований и турниров по греко-римской борьбе
В рамках осуществления данного мероприятия предполагается участие ведущих спортсменов в соревнованиях и турнирах за пределами Республики Калмыкия, проведение мероприятий на территории Республики Калмыкия в целях повышения мастерства спортсменов, улучшения тренировочного процесса.
Механизм реализации предусматривает финансирование расходов из республиканского бюджета.
Основное мероприятие 7. Медицинское обеспечение спортсменов
В рамках данного мероприятия предусматривается осуществление комплекса медицинских и реабилитационно-восстановительных мероприятий для спортсменов.
Механизм реализации предусматривает обеспечение необходимым медицинским оборудованием и инвентарем, наличие квалифицированного медицинского персонала.
Основное мероприятие 8. Приобретение экипировки и инвентаря
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается приобретение экипировки и инвентаря в целях создания условий для подготовки спортсменов высокого класса.
Механизм реализации предусматривает выделение финансовых средств из республиканского бюджета на данные цели.
Основное мероприятие 9. Приобретение автотранспорта
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается приобретение автотранспорта для выезда на соревнования и в целях улучшения материально- технической базы.
Механизм реализации предусматривает выделение финансовых средств из республиканского бюджета на приобретение автотранспорта.
Основное мероприятие 10. Ремонт и переоборудование специализированных спортивных сооружений для занятий греко-римской борьбой
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается ремонт и переоборудование специализированных спортивных сооружений для занятий греко-римской борьбой в целях улучшения материально-технической базы и расширения сети спортивных сооружений.
Механизм реализации предусматривает выделение финансовых средств из внебюджетных источников, спонсорских и иных средств.
Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 38 150,0 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы из средств республиканского бюджета определен в соответствии с Законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий год и на плановый период и составляет 0,0 тыс. рублей.
Для реализации Подпрограммы в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в сумме 20 650,0 тыс. руб.:
2016 год - 3 962,0 тыс. руб.;
2017 год - 5 472,0 тыс. руб.;
2018 год - 3 822,0 тыс. руб.;
2019 год - 3 522,0 тыс. руб.;
2020 год - 3 872,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведены в Таблице 6 Приложения к Государственной программе.
Раздел IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации подпрограммы
В рамках реализации Подпрограммы оказание государственных услуг не предусматривается.
Раздел V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Риски реализации подпрограммы связаны:
с трудностями при обеспечении укомплектованности квалифицированными кадрами в сфере физической культуры и спорта и греко-римской борьбы в частности;
с недостаточным количеством объектов спорта;
с финансовыми рисками, связанными с финансированием подпрограммы не в полном объеме;
недостаточным штатным обеспечением.
Управление рисками будет осуществляться на основе:
совершенствования механизма государственно-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта, исходя из изменений во внутренней и внешней среде реализации подпрограммы;
проведения подготовки и переподготовки кадров, а также привлечения внешних профильных консультантов;
рассмотрения возможностей использования физкультурно-спортивных объектов, расположенных в Республике Калмыкия, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти и частной собственности;
грамотной кадровой политики, включая подготовку квалифицированных специалистов для всех направлений реализации подпрограммы.
Раздел VI. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования
В рамках подпрограммы предлагаются следующие меры государственного регулирования:
1. повышение эффективности управления кадровыми, материальными, финансовыми, организационными ресурсами греко-римской борьбы:
- мероприятия по оптимизации структуры управления греко-римской борьбой;
- информатизация и открытость развития греко-римской борьбы;
- комплексная система целевой подготовки, переподготовки и повышения квалификации тренеров и специалистов по греко-римской борьбе.
2. организация правового сопровождения деятельности подведомственных учреждений и общественных организаций по греко-римской борьбе;
3. создание правового механизма взаимодействия спортивных школ, общественных организаций и спортивных клубов по греко-римской борьбе;
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы и сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы представлены в таблицах 3 и 4 Приложения к Государственной программе.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 июля 2016 г. N 250 в подпрограмму 5 настоящей Государственной программы внесены изменения
Паспорт подпрограммы 5 "Обеспечение реализации Государственной Программы"
Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы и прогноз ее развития
Недолгая практика реализации программы развития спорта и молодежной политики указывает на высокую эффективность использования программно-целевых методов повышения эффективности использования финансовых средств, выделяемых на развитие отрасли. Результаты ее реализации задали направление для дальнейшего развития.
Вместе с тем сохраняется проблема обеспечения выполнения финансирования основных мероприятий программы, достижения прогнозных показателей, соответствия количества и качества предоставления государственных услуг финансовым затратам на их оказание в электронном виде.
Прогноз реализации подпрограммы предполагает дальнейшее совершенствование взаимоотношений ответственных за выполнение Государственной программы, что позволит обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на ее финансовое обеспечение и достижение предусмотренных в подпрограмме показателей.
Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы
Исходя из задач, в качестве основных приоритетов при реализации подпрограммы являются:
создание условий для повышения финансовой устойчивости;
повышение роли и финансовых возможностей Республики Калмыкия в осуществлении мероприятий Государственной программы и наиболее значимых региональных программ, нацеленных на развитие спорта, туризма и молодежной политики на период до 2020 года;
повышение доступности и качества предоставляемых государственных услуг.
Целью реализации подпрограммы является обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития спорта и молодежной политики.
Для реализации этой цели предстоит решение следующих задач:
- осуществление мер по совершенствованию системы финансового оздоровления;
- обеспечение деятельности Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, как ответственного исполнителя (государственного заказчика) Государственной программы;
- повышение качества оказания государственных услуг, выполнения работ и исполнения государственных функций в сфере развития спорта, туризма и молодежной политики;
- формирование механизмов взаимодействия ответственного исполнителя (государственного заказчика) с другими субъектами по реализации мероприятий Государственной программы.
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы:
1) доля государственных служащих Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет;
2) укомплектованность должностей государственной гражданской службы в Министерстве спорта и молодежной политики Республики Калмыкия.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) обеспечение выполнения целей, задач и показателей Государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий;
2) повышение качества оказания государственных услуг, выполнения работ и исполнения государственных функций в сфере развития спорта и молодежной политики.
Оценка промежуточных и конечных результатов реализации подпрограммы представлена динамикой целевых показателей и индикаторов и отражена в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Сроки реализации Подпрограммы - 2013-2020 годы. Этапы реализации не выделяются.
Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы
Характеристика основных мероприятий подпрограммы, включая сведения о сроке их реализации, ответственном исполнителе, ожидаемом непосредственном результате, взаимосвязи с показателями Государственной программы и о последствиях их невыполнения приведены в таблице 2 Приложения к Государственной программе.
Основное мероприятие 1. Совершенствование обеспечения реализации Государственной программы.
Реализация мероприятия направлена на обеспечение реализации Государственной программы.
В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается:
обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия по выработке государственной молодежной политики и нормативно-правовому регулированию в сферах спорта и молодежной политики, оказания государственных услуг, управления государственным имуществом в подведомственных учреждениях, а также других функций, определяемых Правительством Республики Калмыкия;
организация взаимодействия Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, как государственного заказчика Государственной программы, с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными исполнительными органами государственной власти Республики Калмыкия в целях обеспечения государственной поддержки из средств федерального бюджета мероприятий, предусмотренных Государственной программой, определенных в ней показателей (индикаторов);
создание методических рекомендаций по совершенствованию управления реализацией Государственной программы.
Механизм реализации мероприятия предусматривает:
осуществление деятельности Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, как государственного заказчика Государственной программы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными исполнительными органами государственной власти Республики Калмыкия на реализацию мероприятий Государственной программы;
финансирование расходов на содержание Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете.
Основное мероприятие 2 "Выполнение государственных услуг и работ в рамках реализации Государственной программы".
Реализация основного мероприятия направлена на:
повышение доступности и качества выполнения государственных услуг (работ) в сфере спорта и молодежной политики;
привлечение и удержание высокопрофессиональных кадров;
субсидирование затрат на переоснащение и модернизацию материально- технической базы государственных учреждений.
Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 110 116,9 тыс. руб.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы из средств республиканского бюджета определен в соответствии с Законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий год и на плановый период и составляет 84 602,3 тыс. руб. (Таблица 6 Приложения к Государственной программы):
2013 год - 13 371,7 тыс. руб.;
2014 год - 13 501,7 тыс. руб.;
2015 год - 10 363,4 тыс. руб.;
2016 год - 10 705,1 тыс. руб.;
2017 год - 9 165,1 тыс. руб.;
2018 год - 9 165,1 тыс. руб.;
2019 год - 9 165,1 тыс. руб.;
2020 год - 9 165,1 тыс. руб.
Для реализации подпрограммы в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в период с 2016 по 2020 годы в сумме 25 514,6 тыс. руб. на оплату труда, командировочные расходы, увеличение стоимости основных средств и прочее.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведены в Таблице 6 Приложения к Государственной программе.
Раздел IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы оказание государственных услуг не предусматривается.
Раздел V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Риски реализации подпрограммы связаны с:
макроэкономическими факторами и увеличением налоговой нагрузки;
ростом цен на энергоресурсы и другие материально-технические ресурсы;
слабой материально-технической базой и низкими темпами обновления основных фондов, что отрицательно сказывается на своевременном выполнении основных процессов в сфере спорта, туризма и молодежной политики;
недостаточным штатным и техническим обеспечением;
недофинансированием мероприятий Государственной программы.
Управление рисками будет осуществляться на основе:
систематического мониторинга реализации Государственной программы, осуществления оперативных мер по их предупреждению и снижению негативного воздействия;
подготовки и представления в Правительство Республики Калмыкия, Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, Министерство финансов Республики информации о ходе реализации Государственной программы, в которую будут включаться в необходимых случаях предложения о ее корректировке;
технической политики, направленной на своевременную модернизацию информационно-технического обеспечения;
грамотной кадровой политики, включая подготовку квалифицированных специалистов для всех направлений реализации программы.
Паспорт
республиканской целевой программы "Развитие шахмат в Республике Калмыкия на 2009-2013 годы"
Наименование программы |
Республиканская целевая программа "Развитие шахмат в Республике Калмыкия на 2009-2013 годы" |
Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта) |
Распоряжение Главы Республики Калмыкия о разработке и утверждении республиканской целевой программы "Развитие шахмат в Республике Калмыкия на 2009-2013 годы" от 7 июля 2009 года N 98-рг, Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 14 июля 2009 года N 222-р, Постановление Правительства Республики Калмыкия от 23 июля 2009 года N 253 |
Государственный заказчик-координатор |
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыки# |
Государственные заказчики |
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыки#, Министерство образования, культуры и науки Республики Калмыкия |
Основные разработчики программы |
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, Министерство образования, культуры и науки Республики Калмыкия |
Цели и задачи программы |
Главной целью Программы является создание условий для дальнейшего развития шахмат, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям шахматами, пропаганда шахмат как составляющей части здорового образа жизни. Для достижения поставленной цели Программы необходимо решить следующие задачи: - привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям шахматами; - формирование здорового образа жизни, воспитание морально-этических и волевых качеств детей и молодежи; - привлечение к шахматам всех слоев населения, увеличение количества занимающихся шахматами; - повышение спортивного мастерства и подготовка спортсменов-разрядников, участие в российских и международных соревнованиях |
Сроки и этапы реализации программы |
2009-2013 годы 1 этап - 2009-2011 годы 2 этап - 2012-2013 годы |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели |
- количество созданных шахматных клубов; - количество спортсменов, систематически занимающихся шахматами; - количество проведенных шахматных турниров; - количество тренеров, прошедших обучение; - количество шахматных арбитров; - количество международных организаторов; - количество призеров Всероссийских и международных соревнований; - количество чемпионов соревнований ЮФО, России, Европы, Мира. |
Создание рабочих мест |
При успешной реализации Программы планируется создание 160 новых рабочих мест |
Перечень подпрограмм |
Нет |
Объемы и источники финансирования по направлениям и годам |
Общий объем финансирования Программы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 28297,16 тыс. рублей, в том числе: из республиканского бюджета - 18897,16 тыс. рублей 2009 год - 166,3 тыс. рублей, 2010 год - 6181,3 тыс. рублей, 2011 год - 4474 тыс. рублей, 2012 год - 4519 тыс. рублей, 2013 год - 3556,56 тыс. рублей. из местных бюджетов - 6000 тыс. рублей 2009 год - 0 рублей, 2010 год - 1500 тыс. рублей, 2011 год - 1500 тыс. рублей, 2012 год - 1500 тыс. рублей, 2013 год - 1500 тыс. рублей. из внебюджетных источников - 3400 тыс. рублей 2009 год - 0 тыс. рублей, 2010 год - 700 тыс. рублей, 2011 год - 800 тыс. рублей, 2012 год - 900 тыс. рублей, 2013 год - 1000 тыс. рублей. |
Ожидаемый результат реализации программы |
Создание условий для дальнейшего развития шахмат, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям шахматами, пропаганда шахмат как составляющей части здорового образа жизни |
Паспорт
республиканской целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Республике Калмыкия на 2011-2015 годы"
Наименование программы |
Республиканская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Республике Калмыкия на 2011-2015 годы" |
Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта) |
Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 23 декабря 2010 года N 322-р, Постановление Правительства Республики Калмыкия от 11 октября 2011 года N 363 |
Государственный заказчик-координатор |
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия |
Государственные заказчики |
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, Министерство образования, культуры и науки Республики Калмыкия, Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
Основной разработчик программы |
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия |
Цели и задачи программы |
Главной целью Программы является создание условий для дальнейшего развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, укрепления материально-технической базы физической культуры. Для достижения поставленной цели Программы необходимо решить следующие задачи: - привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; - формирование здорового образа жизни, воспитание морально-этических и волевых качеств детей и молодежи; - увеличение количества спортивных сооружений путем реконструкции существующих и строительства новых спортивных объектов по месту жительства и учебы; - повышение спортивного мастерства и подготовка спортсменов-разрядников, участие в российских и международных соревнованиях. |
Сроки и этапы реализации программы |
2011-2013 годы |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели |
- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения; - доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования, образовательных учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся; - количество спортивных сооружений; - количество медалей, завоеванных спортсменами Калмыкии на всероссийских и международных соревнованиях (в зачет берутся только медали, завоеванные на Первенствах (Чемпионатах) России, Европы и мира). |
Перечень подпрограмм |
Нет |
Объемы и источники финансирования по направлениям и годам |
Общий объем финансирования Программы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 90207,4 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 40000,0 тыс. рублей: 2011 год - 0,0 тыс. рублей, 2012 год - 0,0 тыс. рублей, 2013 год - 40000,0 тыс. рублей. из республиканского бюджета - 26083,4 тыс. рублей: 2011 год - 0 тыс. рублей, 2012 год - 12131,3 тыс. рублей, 2013 год - 13952,1 тыс. рублей. из местных бюджетов - 22839,0 тыс. рублей: 2011 год - 3520,0 тыс. рублей, 2012 год - 3820,0 тыс. рублей, 2013 год - 15499,0 тыс. рублей. из внебюджетных источников - 1285 тыс. рублей: 2011 год - 1285 тыс. рублей, 2012 год - 0 тыс. рублей, 2013 год - 0 тыс. рублей. |
Ожидаемый результат реализации программы |
Создание условий для дальнейшего развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, укрепления материально-технической базы физической культуры |
Паспорт
республиканской целевой программы "Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2013-2018 годы"
Наименование Программы |
Республиканская целевая программа "Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2013-2018 годы" |
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта) |
Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 13 сентября 2012 г. N 193-ра, Постановление Правительства Республики Калмыкия от 11 октября 2012 г. N 371 |
Государственный заказчик-координатор Программы |
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия |
Государственные заказчики Программы |
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, Министерство природных ресурсов Республики Калмыкия |
Основной разработчик Программы |
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия |
Цели и задачи программы |
Главной целью программы является создание благоприятных условий для развития туристско-рекреационного комплекса республики, формирование современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского рынка, обеспечивающего, с одной стороны, широкие возможности для удовлетворения потребностей населения республики, российских и иностранных граждан в туристских услугах, а с другой - вклад в развитие экономики, в том числе за счет налоговых поступлений в бюджет, сохранение и увеличение количества рабочих мест, рациональное использование природно-рекреационного и культурно-исторического наследия. Для достижения поставленных целей Программы необходимо решить следующие задачи: - создание современного республиканского (местного) рынка туристских услуг на основе конкуренции, установления корпоративных связей между туристскими организациями республики; - формирование нормативной правовой базы развития туризма; - стимулирование развития малого и среднего бизнеса в сфере туризма, а также в отраслях, экономически и технологически связанных с туризмом; - развитие межрегионального и международного сотрудничества в области туризма; - стимулирование развития материально-технической базы туризма за счет внебюджетных источников, включая иностранные инвестиции; - создание и совершенствование системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности; - научное обеспечение туристской деятельности, осуществление маркетинговых исследований и разработка маркетинговых программ по формированию и продвижению национального (республиканского) турпродукта на отечественный и мировой рынки туруслуг. |
Сроки и этапы реализации Программы |
2013 год |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы |
- объем туристских услуг к базовому, расчетному году; - услуги гостиниц и аналогичных средств размещения к базовому, расчетному году; - численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения к базовому, расчетному году. |
Перечень подпрограмм |
нет |
Объемы и источники финансирования (по источникам, по годам, по направлениям) |
Общий объем финансирования Программы в 2013 году составляет 167772,0 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 46000,0 тыс. руб., из республиканского бюджета - 645 тыс. руб., из местного бюджета - 500 тыс. руб., из внебюджетных источников - 120627,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
Эффективность и результативность мероприятий Программы проявятся в увеличении количественных показателей туристских услуг, а также услуг гостиниц и альтернативных средств размещения (гостевые дома, базы отдыха и т.п.). Немаловажен фактор мультипликативного (прямого и косвенного) эффекта воздействия сферы туризма на смежные сферы экономики, таких как услуги транспорта, общественного питания, развитие народных промыслов, формирование туристских кластеров в сельских поселениях и т.п. Бюджетные средства, направленные на выполнение мероприятий Программы по созданию инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса республики, позволят выработать механизмы позитивного изменения ситуации в развитии туризма. Будет усовершенствована законодательная база, направленная на поддержку развития туризма, проведены мероприятия по решению задач в области государственной поддержки развития туристско-рекреационного комплекса, привлечены к реализации проблем в области туризма органы исполнительной власти республики, местного самоуправления, что, в целом, предполагает активизацию деятельности населения республики в части развития въездного туризма (создание субъектов малого и среднего предпринимательства в области туризма). Главный социальный эффект Программы состоит в создании прочных предпосылок и условий для удовлетворения потребностей населения республики в полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям. При этом особое внимание будет уделено решению проблем отдыха и туризма социально незащищенных слоев населения. |
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 июля 2016 г. N 250 в настоящее приложение внесены изменения
Приложение
к Государственной программе "Развитие
физической культуры, спорта, туризма
и молодежной политики в Республике
Калмыкия на 2013-2017 годы",
утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 8 июля 2013 г. N 332
(с изменениями от 13 января, 1 июля 2014 г.,
19 марта, 9 сентября 2015 г., 26 июля 2016 г.)
Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
Удельный вес |
|||||||||||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||||
отчетный год |
отчетный год |
отчетный год |
отчетный год |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Государственная программа Республики Калмыкия "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы" | |||||||||||||||||
1 |
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения |
% |
23,09 |
25,9 |
25 |
26 |
27 |
29 |
29 |
30 |
32 |
34 |
36 |
37 |
40 |
40 |
0,2 |
2 |
Количество спортивных сооружений |
единиц |
413 |
414 |
436 |
437 |
438 |
440 |
440 |
440 |
442 |
443 |
446 |
447 |
450 |
450 |
0,1 |
3 |
Количество медалей, завоеванных спортсменами Калмыкии на всероссийских и международных соревнованиях (в зачет берутся только медали, завоеванные на Первенствах (Чемпионатах) России, Европы и мира) |
единиц |
5 |
6 |
7 |
7 |
7 |
9 |
8 |
10 |
9 |
И |
11 |
12 |
12 |
12 |
0,1 |
4 |
Объем туристских услуг |
млн. руб. |
71,2 |
73 |
76 |
- |
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
0,1 |
5 |
Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения |
млн. руб. |
73,9 |
75 |
75 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
0,1 |
6 |
Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения |
Чел. |
21861 |
23291 |
23987 |
- |
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
0,1 |
7 |
Доля молодежи, принимающей участие в социально-экономической, общественно- политической жизни субъекта, в общей численности молодежи |
% |
37 |
37 |
38 |
38 |
39 |
|
40 |
|
41 |
|
43 |
|
45 |
|
0,2 |
8 |
Количество социоклубных учреждений по работе с молодежью |
шт. |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
10 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
0,1 |
9 |
Удельный вес спортсменов, занимающихся греко-римской борьбой, в общей численности занимающихся в РСДЮШОР (согласно формы 5- ФК) |
% |
|
|
|
|
43 |
|
44,5 |
|
46 |
|
48 |
|
50 |
|
0,3 |
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта" | |||||||||||||||||
1 |
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения |
% |
23,09 |
25,9 |
25 |
26 |
27 |
29 |
29 |
30 |
32 |
34 |
36 |
37 |
40 |
40 |
0,3 |
2 |
Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО |
% |
- |
- |
- |
20 |
25 |
|
30 |
|
32 |
|
36 |
|
40 |
|
0,2 |
3 |
Количество спортивных сооружений |
единиц |
413 |
414 |
436 |
437 |
438 |
440 |
440 |
440 |
442 |
443 |
446 |
447 |
450 |
450 |
0,1 |
4 |
Уровень технической готовности объекта "Республиканский спортивный комплекс в 1 микрорайоне г. Элиста, Республики Калмыкия (I пусковой комплекс)" |
% |
54 |
54 |
64,5 |
100 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
0,1 |
5 |
Количество медалей, завоеванных спортсменами Калмыкии на всероссийских и международных соревнованиях (в зачет берутся только медали, завоеванные на Первенствах (Чемпионатах) России, Европы и мира) |
единиц |
5 |
6 |
7 |
7 |
7 |
9 |
8 |
10 |
9 |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 |
0,2 |
6 |
Количество спортсменов Республики Калмыкия в сборной команде России по художественной гимнастике (в том числе молодежной) |
человек |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
2 |
|
2 |
|
0,1 |
Подпрограмма 2 "Государственная поддержка туристской деятельности" | |||||||||||||||||
1 |
Объем туристских услуг |
млн. руб. |
71,2 |
73 |
76 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,4 |
2 |
Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения |
млн. руб. |
73,9 |
75 |
75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,3 |
3 |
Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения |
Чел. |
21861 |
23291 |
23987 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,3 |
Подпрограмма 3 "Развитие молодежной политики" | |||||||||||||||||
1 |
Доля молодежи, принимающей участие в социально-экономической, общественно- политической жизни субъекта, в общей численности молодежи |
% |
37 |
37 |
38 |
38 |
39 |
|
40 |
|
41 |
|
43 |
|
45 |
|
0,4 |
2 |
Количество социокпубных учреждений по работе с молодежью |
шт. |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
10 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
0,3 |
3 |
Количество проведенных мероприятий для молодежи по предупреждению террористических актов и профилактике экстремистской и террористической деятельности |
шт. |
- |
- |
- |
6 |
6 |
|
6 |
|
7 |
|
7 |
|
8 |
|
0,3 |
Подпрограмма 4 "Развитие греко-римской борьбы в Республике Калмыкия" | |||||||||||||||||
1 |
Удельный вес спортсменов, занимающихся греко-римской борьбой, в общей численности занимающихся в РСДЮШОР (согласно формы 5- ФК) |
% |
|
|
|
|
43 |
|
44,5 |
|
46 |
|
48 |
|
50 |
|
0,3 |
2 |
Количество спортсменов в сборных командах России (в том числе, юношеских, молодежных) |
чел. |
|
|
|
|
4 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
6 |
|
0,3 |
3 |
Количество завоеванных медалей на всероссийских и международных соревнованиях по греко-римской борьбе |
шт. |
|
|
|
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
0,2 |
4 |
Количество спортсменов в национальной олимпийской сборной |
чел. |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
0,2 |
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Государственной программы" | |||||||||||||||||
1 |
Доля государственных служащих Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации |
% |
33,3 |
29,2 |
36,8 |
31,6 |
22,2 |
- |
33,3 |
- |
22,2 |
- |
22,2 |
- |
22,2 |
- |
0,5 |
2 |
Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в Министерстве спорта и молодежной политики Республики Калмыкия |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
0,5 |
Республиканская целевая программа "Развитие шахмат в Республике Калмыкия на 2009 - 2013 годы" | |||||||||||||||||
1 |
Количество созданных шахматных клубов |
шт. |
204 |
204 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Количество спортсменов, систематически занимающихся шахматами |
чел. |
9100 |
9100 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Количество проведенных шахматных турниров |
шт. |
400 |
403 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
Количество тренеров, прошедших обучение |
чел. |
90 |
95 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
Количество шахматных арбитров |
чел. |
46 |
50 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
Количество призеров Всероссийских и международных соревнований |
чел. |
2 |
5 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
Количество чемпионов соревнований ЮФО, России, Европы, Мира |
чел. |
0 |
2 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Республиканская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Республике Калмыкия на 2011 - 2015 годы" | |||||||||||||||||
1 |
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения |
% |
23,09 |
25,9 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования, образовательных учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся |
% |
85,5 |
87 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Количество спортивных сооружений |
шт. |
573 |
413 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
Количество медалей, завоеванных спортсменами Калмыкии на всероссийских и международных соревнованиях (в зачет берутся только медали, завоеванные на Первенствах (Чемпионатах) России, Европы и мира) |
шт. |
3 |
5 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Республиканская целевая программа "Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2013 - 2018 годы" | |||||||||||||||||
1 |
Объем туристских услуг |
млн. руб. |
71,2 |
73 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения |
млн. руб. |
73,9 |
75 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения |
Чел. |
21861 |
23291 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица 2
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта" | |||||||
1 |
Основное мероприятие 1 "Предоставление государственных услуг (выполнение работ) центрами спортивной подготовки" |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, БУ РК ДО "РСДЮШОР", БУ РК ДО "РКСДЮШОР", БУ РК ДО "РСДЮШОР по боксу им. Балзанова Ц.С.", БУ РК ДО "РДЮСШ по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу", БУ РК ДО "РСДЮШОР по футболу", БУ РК ДО "РДСЮШ по конному спорту", БУ РК ДО "РДЮСШ по шахматам" |
2013 |
2020 |
Содержание центров спортивной подготовки за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
Не выполнение доведенных государственных заданий |
Показатели 1.1 и 1.3 |
|
с учетом дополнительных ресурсов |
|
2016 |
2020 |
Дооснащение центров спортивной подготовки средствами пожаротушения |
Не выполнение доведенных государственных заданий |
|
2 |
Основное мероприятие 2 Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и массового спорта" |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, БУ РК "Стадион "Уралан" |
2013 |
2020 |
Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и массового спорта (остальные подведомственные учреждения) |
Не выполнение доведенных государственных заданий |
Показатель 1.3 |
|
с учетом дополнительных ресурсов |
|
2015 |
2020 |
Дооснащение учреждений в области физической культуры и массового спорта средствами пожаротушения |
Не выполнение доведенных государственных заданий |
|
3 |
Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта" |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, БУ РК ДО "РСДЮШОР", БУ РК ДО "РКСДЮШОР", БУ РК ДО "РСДЮШОР по боксу им. Балзанова Ц.С.", БУ РК ДО "РДЮСШ по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу", БУ РК ДО "РСДЮШОР по футболу", БУ РК ДО "РДЮСШ по конному спорту", БУ РК ДО "РДЮСШ по шахматам", БУ РК "Региональный центр спортивной подготовки сборных команд" |
2014 |
2020 |
Привлечение к занятиям физической культурой и спортом широких слоев населения |
Уменьшение численности населения систематически занимающихся физической культурой и спортом |
Показатели 1.1 и 1.3 |
|
с учетом дополнительных ресурсов |
|
2014 |
2020 |
- |
- |
|
4 |
Основное мероприятие 4 "Реконструкция существующих и строительство новых спортивных объектов по месту жительства и учебы", в т.ч. |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия |
2014 |
2020 |
Создание условий для развития физической культуры и спорта |
Ухудшение материально-технической базы физической культуры |
Показатель 1.2 |
|
с учетом дополнительных ресурсов |
|
2014 |
2020 |
- |
- |
|
|
Республиканский спортивный комплекс в 1 микрорайоне г. Элиста, Республики Калмыкия (I пусковой комплекс) |
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
2014 |
2015 |
Создание условий для развития физической культуры и спорта |
Ухудшение материально-технической базы физической культуры |
|
|
Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 36 м х 18 м в п. Комсомольский Черноземельского района |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, Администрация Черноземельского РМО |
2016 |
2017 |
Создание условий для развития физической культуры и спорта |
Ухудшение материально-технической базы физической культуры |
|
|
Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 36мх18 м в п. Нарын-Худук Черноземельского района |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, Администрация Черноземельского РМО, Администрация Нарын-Худукского СМО |
2017 |
2018 |
Создание условий для развития физической культуры и спорта |
Ухудшение материально-технической базы физической культуры |
|
|
Физкультурно-оздоровительный комплекс с многофункциональным игровым залом, п. Яшкуль, Яшкульский район |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, Администрация Яшкульского РМО |
2016 |
2019 |
Создание условий для развития физической культуры и спорта |
Ухудшение материально-технической базы физической культуры |
|
|
Физкультурно-оздоровительный комплекс с многофункциональным игровым залом, г. Лагань, Лаганский район |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, Администрация Лаганского РМО |
2017 |
2019 |
Создание условий для развития физической культуры и спорта |
Ухудшение материально-технической базы физической культуры |
|
5 |
Основное мероприятие 5 "Пропаганда физической культуры и спорта" |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия |
2014 |
2020 |
Пропаганда физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни |
Уменьшение численности населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
Показатель 1.1 |
|
с учетом дополнительных ресурсов |
|
2014 |
2020 |
- |
- |
|
6 |
Основное мероприятие 6 "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, БУ РК ДО "РСДЮШОР", БУ РК ДО "РКСДЮШОР", БУ РК ДО "РСДЮШОР по боксу им. Балзанова Ц.С.", БУ РК ДО "РДСЮШ по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу", БУ РК ДО "РСДЮШОР по футболу", БУ РК ДО "РДЮСШ по конному спорту", БУ РК ДО "РДЮСШ по шахматам" |
2014 |
2020 |
Повышение спортивного мастерства |
Уменьшение количества спортсменов высокого класса |
Показатели 1.1 |
|
с учетом дополнительных ресурсов |
|
2014 |
2020 |
- |
- |
|
7 |
Основное мероприятие 7 "Развитие шахмат и шахматного движения" |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, БУ РК ДО "РДЮСШ по шахматам" |
2014 |
2020 |
Улучшение условий для занятий шахматами, повышение спортивного мастерства шахматистов |
Ухудшение условий для занятий шахматами, уменьшение количества шахматистов |
Показатели 1.1 и 1.3 |
|
с учетом дополнительных ресурсов |
|
2014 |
2020 |
- |
- |
|
8 |
Основное мероприятие 8 "Реализация мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 9145 годов" |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, БУ РК "Региональный центр спортивной подготовки сборных команд" |
2015 |
2015 |
Привлечение к занятиям физической культурой и спортом широких слоев населения, увековечивание памяти |
Уменьшение численности населения систематически занимающихся физической культурой и спортом |
Показатели 1.1 и 1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с учетом дополнительных ресурсов |
|
2015 |
2015 |
- |
- |
|
9 |
Основное мероприятие 9 "Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия |
2015 |
2020 |
Привлечение к занятиям физической культурой и спортом широких слоев населения |
Уменьшение численности населения систематически занимающихся физической культурой и спортом |
Показатели 1.1 и 1.3 |
|
с учетом дополнительных ресурсов |
|
2015 |
2020 |
- |
- |
|
10 |
Основное мероприятие 10 "Создание условий для реабилитации инвалидов средствами физической культуры, в том числе организация и проведение спортивных мероприятий" |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, БУ РК ДО "РСКДЮШОР" |
2015 |
2020 |
Привлечение к занятиям физической культурой и спортом инвалидов, социальная адаптация инвалидов |
Уменьшение численности инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
Показатели 1.1 и 1.3 |
|
с учетом дополнительных ресурсов |
|
2015 |
2020 |
- |
- |
|
11 |
Основное мероприятие 11 "Развитие художественной гимнастики в Республике Калмыкия" |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, БУ РК ДО "РСКДЮШОР", Федерация художественной гимнастики Республики Калмыкия |
2016 |
2020 |
Улучшение условий для занятий художественной гимнастикой, повышение спортивного мастерства спортсменок |
Ухудшение условий для занятий художественной гимнастикой, понижение спортивного мастерства спортсменок |
Показатели 1.1 и 1.3 |
|
с учетом дополнительных ресурсов |
|
2016 |
2020 |
- |
- |
|
Подпрограмма 2 "Государственная поддержка туристской деятельности" | |||||||
1 |
Основное мероприятие 3 "Продвижение национального турпродукта на общероссийский и международный рынки туристических услуг" |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия |
2014 |
2014 |
Увеличение туристских прибытий в регион, привлечение потенциальных инвесторов, пропаганда национальных традиций и обычаев |
Уменьшение туристских прибытий в район |
Показатели 2.1-2.3 |
|
с учетом дополнительных ресурсов |
|
2014 |
2014 |
- |
- |
|
Подпрограмма 3 "Развитие молодежной политики" | |||||||
1 |
Основное мероприятие 1 "Предоставление государственных услуг (выполнение работ) республиканским центром молодежи" |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, БУ РК "Республиканский центр молодежи" |
2013 |
2020 |
Реализация календарного плана мероприятий на указанный период |
Уменьшение количества молодежи вовлеченных в социально-значимую деятельность |
Показатель 3.1 |
|
с учетом дополнительных ресурсов |
|
2013 |
2020 |
- |
- |
|
2 |
Основное мероприятие 2 "Проведение мероприятий для детей и молодежи" |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, |
2013 |
2020 |
Вовлечение молодежи в общественно значимую деятельность, увеличение количества молодежных и детских общественных организаций, получивших государственную поддержку |
Снижение количества общественных инициатив молодежи, увеличение числа молодежи уезжающих за пределы республики на постоянное место работы |
Показатель 3.1 |
|
|
БУ Республики Калмыкия "Республиканский центр молодежи" |
|
|
|
|
|
|
с учетом дополнительных ресурсов |
|
2013 |
2020 |
- |
- |
|
3 |
Основное мероприятие 3 "Поддержка талантливой молодежи, обладающей лидерскими и организаторскими навыками" (фестиваль "Хамдан") |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, |
2014 |
2020 |
Поддержка и создание условий для успешной самореализации молодежи, повышение творческого потенциала молодежи |
Снижение количества общественных инициатив молодежи |
Показатель 3.1 |
|
|
БУ Республики Калмыкия "Республиканский центр молодежи" |
|
|
|
|
|
|
с учетом дополнительных ресурсов |
|
2014 |
2020 |
- |
- |
|
4 |
Основное мероприятие 4 "Реализация мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, БУ Республики Калмыкия "Республиканский центр молодежи" |
2015 |
2015 |
Вовлечение молодежи в общественно значимую деятельность, увеличение количества молодежных и детских общественных организаций, получивших государственную поддержку |
Снижение количества общественных инициатив молодежи, увеличение числа молодежи уезжающих за пределы республики на постоянное место работы |
Показатель 3.1 |
|
с учетом дополнительных ресурсов |
|
2015 |
2015 |
- |
- |
|
5 |
Основное мероприятие 5. "Реализация мероприятий Комплексной программы по профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия на 2014 - 2016 годы" |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, БУ РК "Республиканский центр молодежи" |
2015 |
2020 |
Вовлечение молодежи в общественно значимую деятельность, увеличение количества молодежных и детских общественных организаций, получивших государственную поддержку |
Снижение количеств инициатив молодежи, увеличение числа молодежи уезжающих за пределы республики на постоянное место работы В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается |
Показатель 3.1 |
|
с учетом дополнительных ресурсов |
|
2015 |
2020 |
- |
- |
|
Подпрограмма 4 "Развитие греко-римской борьбы в Республике Калмыкия" | |||||||
1 |
Основное мероприятие 1 "Обучение спортсменов в ФГБОУ ВО "Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова" |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, БУ РК ДО "РСДЮШОР", БУ РК "Региональный центр спортивной подготовки сборных команд", Федерация спортивной борьбы Республики Калмыкия |
2016 |
2020 |
Обеспечение спортивных школ квалифицированными специалистами |
Не выполнение показателей Программы |
Показатель 1.1. |
|
с учетом дополнительных ресурсов |
|
2016 |
2020 |
- |
- |
|
2 |
Основное мероприятие 2 "Выплата стипендий лучшим спортсменам и тренерам" |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, БУ РК ДО "РСДЮШОР", БУ РК "Региональный центр спортивной подготовки сборных команд", Федерация спортивной борьбы Республики Калмыкия |
2016 |
2020 |
Поощрение спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов |
Не выполнение показателей Программы |
Показатель 1.3. |
|
с учетом дополнительных ресурсов |
|
2016 |
2020 |
- |
- |
|
3 |
Основное мероприятие 3 "Подготовка и переподготовка тренеров" |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, БУ РК ДО "РСДЮШОР", БУ РК "Региональный центр спортивной подготовки сборных команд", Федерация спортивной борьбы Республики Калмыкия |
2016 |
2020 |
Повышение квалификации и переподготовка тренеров |
Не выполнение показателей Программы |
Показатель 1.3. |
|
с учетом дополнительных ресурсов |
|
2016 |
2020 |
- |
- |
|
4 |
Основное мероприятие 4 "Участие и проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки спортсменов" |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, БУ РК ДО "РСДЮШОР", БУ РК "Региональный центр спортивной подготовки сборных команд", Федерация спортивной борьбы Республики Калмыкия |
2016 |
2020 |
Повышение спортивного мастерства спортсменов |
Не выполнение показателей Программы |
Показатель 1.3. |
|
с учетом дополнительных ресурсов |
|
2016 |
2020 |
- |
- |
|
5 |
Основное мероприятие 5 "Подготовка судей международной категории" |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, БУ РК ДО "РСДЮШОР", БУ РК "Региональный центр спортивной подготовки сборных команд", Федерация спортивной борьбы Республики Калмыкия |
2016 |
2020 |
Формирование квалифицированного судейского корпуса |
Не выполнение показателей Программы |
Показатель 1.3. |
|
с учетом дополнительных ресурсов |
|
2016 |
2020 |
- |
- |
|
6 |
Основное мероприятие 6 "Проведение соревнований и турниров по греко-римской борьбе" |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, БУ РК ДО "РСДЮШОР", БУ РК "Региональный центр спортивной подготовки сборных команд", Федерация спортивной борьбы Республики Калмыкия |
2016 |
2020 |
Организация тренировочного процесса и повышение спортивного мастерства ведущих спортсменов |
Не выполнение показателей Программы |
Показатель 1.1. и 1.3. |
|
с учетом дополнительных ресурсов |
|
2016 |
2020 |
- |
- |
|
7 |
Основное мероприятие 7 "Медицинское обеспечение спортсменов" |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, БУ РК ДО "РСДЮШОР", БУ РК "Региональный центр спортивной подготовки сборных команд", Федерация спортивной борьбы Республики Калмыкия |
2016 |
2020 |
Осуществление комплекса медицинских и реабилитационно-восстановительных мероприятий |
Не выполнение показателей Программы |
Показатель 1.3. |
|
с учетом дополнительных ресурсов |
|
2016 |
2020 |
- |
- |
|
8 |
Основное мероприятие 8 "Приобретение экипировки и инвентаря" |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, БУ РК ДО "РСДЮШОР", БУ РК "Региональный центр спортивной подготовки сборных команд", Федерация греко- римской борьбы Республики Калмыкия |
2016 |
2020 |
Создание условий для подготовки спортсменов высокого класса |
Не выполнение показателей Программы |
Показатель 1.1. и 1.3. |
|
с учетом дополнительных ресурсов |
|
2016 |
2020 |
- |
- |
|
9 |
Основное мероприятие 9 "Приобретение автотранспорта" |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, БУ РК ДО "РСДЮШОР", БУ РК "Региональный центр спортивной подготовки сборных команд", Федерация спортивной борьбы Республики Калмыкия |
2016 |
2020 |
Улучшение материально-технической базы |
Не выполнение показателей Программы |
Показатель 1.3. |
|
с учетом дополнительных ресурсов |
|
2016 |
2020 |
- |
- |
|
10 |
Основное мероприятие 10 "Ремонт и переоборудование специализированных спортивных сооружений для занятий греко-римской борьбой" |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, БУ РК ДО "РСДЮШОР", БУ РК "Региональный центр спортивной подготовки сборных команд", Федерация спортивной борьбы Республики Калмыкия |
2016 |
2020 |
Улучшение материально-технической базы |
Не выполнение показателей Программы |
Показатель 1.1. и 1.2. |
|
с учетом дополнительных ресурсов |
|
2016 |
2020 |
- |
- |
|
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" | |||||||
1 |
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами Республики Калмыкия" |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Обеспечение выполнение целей, задач и показателей Государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий |
Не выполнение доведенных государственных заданий |
|
|
с учетом дополнительных ресурсов |
|
2013 |
2020 |
- |
- |
|
Таблица 3
Оценка применения мер государственного регулирования*(1) в сфере реализации государственной программы
N п/п |
Наименование меры*(2) |
Показатель применения меры*(3) |
Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы |
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы*(4) |
||
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
*(1) Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.
*(2) Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.
*(3) Объем выпадающих доходов республиканского бюджета, бюджета муниципального образования (тыс. руб.), увеличение обязательств Республики Калмыкия на (тыс. руб.).
*(4) Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Таблица 4
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта" |
|||
1 |
Распоряжение Правительства Республики Калмыкия |
О поощрении спортсменов, занявших призовые места на всероссийских и международных соревнованиях |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия |
в течение всего срока действия программы |
2 |
Приказ Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия |
Об утверждении Типовой инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия |
в течение 2015 года |
3 |
Приказ Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия |
Об утверждении календарного плана в сфере физической культуры и спорта |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия |
в течение всего срока действия программы |
|
Подпрограмма 3 "Развитие молодежной политики" |
|||
1 |
Указ Главы Республики Калмыкия |
О координационном совете по вопросам реализации государственной молодежной политики при Главе Республики Калмыкия |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия |
в течение всего срока действия программы |
2 |
Распоряжение Главы Республики Калмыкия |
О премиях в сфере молодежной политики |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия |
в течение всего срока действия программы |
3 |
Постановление Правительства Республики Калмыкия |
О мерах по обеспечению занятости молодежи и развитию молодежного предпринимательства |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия |
в течение всего срока действия программы |
4 |
Приказ Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия |
Об утверждении календарного плана в сфере молодежной политики |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия |
в течение всего срока действия программы |
Таблица 5
Прогноз сводных показателей государственных задании на оказание государственных услуг республиканскими государственными учреждениями по государственной программе Республики Калмыкия
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП |
Значение показателя объема услуги |
Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб. |
||||||||||||||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||||
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
Наименование услуги и ее содержание: |
Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, включая подготовку сборных команд Республики Калмыкия и спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта |
|||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84222,5 |
|
82537,9 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
Основное мероприятие 1 "Предоставление государственных услуг (выполнение работ) центрами спортивной подготовки" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Численность занимающихся (чел.) |
3395 |
|
3358 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО по подпрограмме 1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
93 399,1 |
|
93 399,1 |
|
93 399,1 |
|
93 399,1 |
|
93 399,1 |
|
Наименование услуги и ее содержание: |
Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта |
|||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1 "Предоставление государственных услуг (выполнение работ) центрами спортивной подготовки" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
86 224,1 |
|
86 224,1 |
|
86 224,1 |
|
86 224,1 |
|
86 224,1 |
|
- Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (чел.) |
- |
|
- |
|
3200 |
|
2500 |
|
2500 |
|
2500 |
|
2500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование услуги и ее содержание: |
Предоставление спортивных сооружений и спортивных залов для организации учебно-тренировочного процесса и для свободного пользования в течение ограниченного времени |
|||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2 "Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и массового спорта" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
- Предоставление площадей спортивных сооружений для занятий спортом (час) |
2264 |
|
2264 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование услуги и ее содержание: |
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования |
|||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2 "Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и массового спорта" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
5 899,6 |
|
5 899,6 |
|
5 899,6 |
|
5 899,6 |
|
5 899,6 |
|
- Продолжительность работы спортсооружения в год (час) |
|
|
|
|
800 |
|
800 |
|
800 |
|
800 |
|
800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование услуги и ее содержание: |
Организация и проведение мероприятии в сфере государственной молодежной политики, физической культуры и спорта в соответствии с календарным планом |
|||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- Количество мероприятий (ед.) |
20 |
|
15 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование услуги и ее содержание: |
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни |
|||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3 "Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
1275,3 |
|
1275,3 |
|
1275,3 |
|
1275,3 |
|
1275,3 |
|
- Количество мероприятий (ед.) |
- |
|
- |
|
22 |
|
22 |
|
22 |
|
22 |
|
22 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование услуги и ее содержание: |
Организация мероприятии в сфере молодежной политики |
|||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3 "Развитие молодежной политики" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8315 |
|
6601,2 |
|
6119,2 |
|
6119,2 |
|
6119,2 |
|
6119,2 |
|
6119,2 |
|
Основное мероприятие 1 "Предоставление государственных услуг (выполнение работ) республиканского центра молодежи" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Количество мероприятий (ед.) |
320 |
|
220 |
|
220 |
|
220 |
|
220 |
|
220 |
|
220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 6
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Республики Калмыкия (тыс. руб.)
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор |
Код бюджетной классификации |
|
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
Группа ВР |
Всего, в том числе по годам реализации программы |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы |
Всего |
X |
X |
X |
X |
1 781 978,1 |
125 262,0 |
182 153,3 |
339 337,1 |
186 417,2 |
385 500,9 |
214 585,9 |
186 685,9 |
162 035,9 |
|
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
257 571,1 |
0,0 |
55 300,0 |
195 276,5 |
6 994,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
1 461 774,0 |
122 762,0 |
118 399,3 |
144 060,6 |
162 758,6 |
375 440,9 |
204 600,9 |
176 700,9 |
157 050,9 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
984 769,4 |
122 762,0 |
118 399,3 |
143 910,6 |
125 468,8 |
118 557,2 |
118 557,2 |
118 557,2 |
118 557,2 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
28 129,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
11 629,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
34 504,0 |
1 000,0 |
8 454,0 |
0,0 |
5 035,0 |
5 060,0 |
4 985,0 |
4 985,0 |
4 985,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
649 412,7 |
7 676,5 |
75 352,5 |
236 786,0 |
18 357,7 |
223 240,0 |
56 000,0 |
28 500,0 |
3 500,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
248 300,0 |
0,0 |
55 300,0 |
193 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
348 529,7 |
7 676,5 |
11 598,5 |
43 786,0 |
3 228,7 |
214 740,0 |
47 500,0 |
20 000,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
63 789,7 |
7 676,5 |
11 598,5 |
43 786,0 |
728,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
26 629,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 629,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
25 954,0 |
0,0 |
8 454,0 |
0,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
||
Развитие физической культуры и спорта |
Всего, в том числе: |
X |
X |
X |
X |
1 540 421,4 |
82 406,7 |
159 551,0 |
320 514,4 |
155 173,1 |
352 692,8 |
183 427,8 |
155 827,8 |
130 827,8 |
|
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
257 571,1 |
0,0 |
55 300,0 |
195 276,5 |
6 994,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
1 240 217,3 |
82 406,7 |
95 797,0 |
125 237,9 |
135 014,5 |
346 132,8 |
176 942,8 |
149 342,8 |
129 342,8 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
822 057,3 |
82 406,7 |
95 797,0 |
125 087,9 |
107 314,5 |
102 862,8 |
102 862,8 |
102 862,8 |
102 862,8 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
26 629,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 629,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
16 004,0 |
0,0 |
8 454,0 |
0,0 |
1 535,0 |
1 560,0 |
1 485,0 |
1 485,0 |
1 485,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
623 632,6 |
0,0 |
74 804,5 |
236 730,4 |
14 857,7 |
219 740,0 |
52 500,0 |
25 000,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
248 300,0 |
0,0 |
55 300,0 |
193 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
340 249,6 |
0,0 |
11 050,5 |
43 730,4 |
3 228,7 |
214 740,0 |
47 500,0 |
20 000,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
55 509,6 |
0,0 |
11 050,5 |
43 730,4 |
728,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
26 629,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 629,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
8 454,0 |
0,0 |
8 454,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
X |
X |
X |
1 228 157,8 |
82 406,7 |
84 746,5 |
83 784,0 |
154 444,4 |
352 692,8 |
183 427,8 |
155 827,8 |
130 827,8 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
9 271,1 |
0,0 |
0,0 |
2 276,5 |
6 994,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
1 184 707,7 |
82 406,7 |
84 746,5 |
81 507,5 |
134 285,8 |
346 132,8 |
176 942,8 |
149 342,8 |
129 342,8 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
766 547,7 |
82 406,7 |
84 746,5 |
81 357,5 |
106 585,8 |
102 862,8 |
102 862,8 |
102 862,8 |
102 862,8 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
26 629,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 629,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
7 550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 535,0 |
1 560,0 |
1 485,0 |
1 485,0 |
1 485,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
311369,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 129,0 |
219 740,0 |
52 500,0 |
25 000,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
284 740,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 500,0 |
214 740,0 |
47 500,0 |
20 000,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
26 629,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 629,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
участник - Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
618 |
X |
X |
X |
312 263,6 |
0,0 |
74 804,5 |
236 730,4 |
728,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
248 300,0 |
0,0 |
55 300,0 |
193 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
55 509,6 |
0,0 |
11 050,5 |
43 730,4 |
728,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
55 509,6 |
0,0 |
11 050,5 |
43 730,4 |
728,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
8 454,0 |
0,0 |
8 454,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
312 263,6 |
0,0 |
74 804,5 |
236 730,4 |
728,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
248 300,0 |
0,0 |
55 300,0 |
193 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
55 509,6 |
0,0 |
11 050,5 |
43 730,4 |
728,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
55 509,6 |
0,0 |
11 050,5 |
43 730,4 |
728,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
8 454,0 |
0,0 |
8 454,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
Предоставление государственных услуг (выполнение работ) центрами спортивной подготовки |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
1103 |
0710132 |
600 |
696 482,7 |
67 785,7 |
68 621,8 |
72 601,3 |
85 830,8 |
100 410,8 |
100 410,8 |
100 410,8 |
100 410,8 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
615 |
1103 |
0710132 |
600 |
696 482,7 |
67 785,7 |
68 621,8 |
72 601,3 |
85 830,8 |
100 410,8 |
100 410,8 |
100 410,8 |
100 410,8 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
615 |
1103 |
0710132 |
600 |
646 482,7 |
67 785,7 |
68 621,8 |
72 601,3 |
75 830,8 |
90 410,8 |
90 410,8 |
90 410,8 |
90 410,8 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2. |
Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области физической культуры и массового спорта |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
1101 |
0710131 |
600 |
159 829,1 |
14 621,0 |
12 906,0 |
7 039,1 |
38 255,0 |
21 752,0 |
21 752,0 |
21 752,0 |
21 752,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
615 |
1101 |
0710131 |
600 |
159 829,1 |
14 621,0 |
12 906,0 |
7 039,1 |
38 255,0 |
21 752,0 |
21 752,0 |
21 752,0 |
21 752,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
615 |
1101 |
0710131 |
600 |
109 829,1 |
14 621,0 |
12 906,0 |
7 039,1 |
28 255,0 |
11 752,0 |
11 752,0 |
11 752,0 |
11 752,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.3. |
Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
1101 |
0711401 |
600 |
18 260,3 |
0,0 |
2 694,7 |
1 065,6 |
2 500,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
615 |
1101 |
0711401 |
600 |
18 260,3 |
0,0 |
2 694,7 |
1 065,6 |
2 500.0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
615 |
1101 |
0711401 |
600 |
9 060,3 |
0,0 |
2 694,7 |
1 065,6 |
2 500,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
X |
X |
X |
111 369,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 629,0 |
39 740,0 |
35 000,0 |
25 000,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
84 740,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 740,0 |
30 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
26 629,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 629.0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.4. |
Реконструкция существующих и строительство новых спортивных объектов по месту жительства и учебы |
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
111 369,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 629,0 |
39 740,0 |
35 000,0 |
25 000,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
84 740,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 740,0 |
30 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
26 629,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 629,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
участник - Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
618 |
X |
X |
X |
312 263,6 |
0,0 |
74 804,5 |
236 730,4 |
728,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
248 300,0 |
0,0 |
55 300,0 |
193 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
55 509,6 |
0,0 |
11 050,5 |
43 730,4 |
728,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
55 509,6 |
0,0 |
11 050,5 |
43 730,4 |
728,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
8 454,0 |
0,0 |
8 454,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
618 |
X |
X |
X |
312 263,6 |
0,0 |
74 804,5 |
236 730,4 |
728,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
248 300,0 |
0,0 |
55 300,0 |
193 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
55 509,6 |
0,0 |
11 050,5 |
43 730,4 |
728,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
55 509,6 |
0,0 |
11 050,5 |
43 730,4 |
728,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
8 454,0 |
0,0 |
8 454,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Реконструкция Дворца спорта в г. Элиста |
участник - Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
618 |
X |
X |
X |
12 745,6 |
0,0 |
10 573,0 |
1 443,9 |
728,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
4 291,6 |
0,0 |
2 119,0 |
1 443,9 |
728,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
4 291,6 |
0,0 |
2 119,0 |
1 443,9 |
728,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
8 454,0 |
0,0 |
8 454,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
618 |
X |
X |
X |
12 745,6 |
0,0 |
10 573,0 |
1 443,9 |
728,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
4 291,6 |
0,0 |
2 119,0 |
1 443,9 |
728,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
4 291,6 |
0,0 |
2 119,0 |
1 443,9 |
728,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
8 454,0 |
0,0 |
8 454,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Республиканский спортивный комплекс в 1 микрорайоне г. Элиста, Республики Калмыкия (I пусковой комплекс) |
участник - Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
618 |
1101 |
0714703 |
X |
299 518,0 |
0,0 |
64 231,5 |
235 286,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
248 300,0 |
0,0 |
55 300,0 |
193 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
51 218,0 |
0,0 |
8 931,5 |
42 286,5 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
51 218,0 |
0,0 |
8 931,5 |
42 286,5 |
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
618 |
X |
X |
X |
299 518,0 |
0,0 |
64 231,5 |
235 286,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
248 300,0 |
0,0 |
55 300,0 |
193 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
51 218,0 |
0,0 |
8 931,5 |
42 286,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
51 218,0 |
0,0 |
8 931,5 |
42 286,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 36мх18 м в п. Комсомольский Черноземельского района |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
X |
X |
X |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 36мх18 м в п. Нарын-Худук Черноземельского района Республики Калмыкия |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
X |
X |
X |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Физкультурно-оздоровительный комплекс с многофункциональным игровым залом, п. Яшкуль, Яшкульский район |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
X |
X |
X |
26 369,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 629,0 |
4 740,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
24 740,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 740,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
1 629,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 629,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
26 369,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 629,0 |
4 740,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
24 740,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 740,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
1 629,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 629,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Физкультурно-оздоровительный комплекс с многофункциональным игровым залом, г. Лагань, Лаганский район |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
X |
X |
X |
45 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
45 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.5. |
Пропаганда физической культуры и спорта |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
X |
X |
X |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.6. |
Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
1103 |
0715081 |
600 |
9 531,2 |
0,0 |
524,0 |
0,0 |
7 007,2 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
6 507,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 507,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
615 |
1103 |
0715081 |
600 |
3 024,0 |
0,0 |
524,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
615 |
1103 |
0715081 |
600 |
524,0 |
0,0 |
524,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.7. |
Развитие шахмат и шахматного движения |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
X |
X |
X |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.8. |
Реализация мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
1101 |
0711001 |
600 |
531,7 |
0,0 |
0,0 |
531,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
615 |
1101 |
0711001 |
600 |
531,7 |
0,0 |
0,0 |
531,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
615 |
1101 |
0711001 |
600 |
531,7 |
0,0 |
0,0 |
531,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.9. |
Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
1102 |
0715127 |
200 |
5 383,7 |
0,0 |
0,0 |
2 396,3 |
987,4 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
2 763,9 |
0,0 |
0,0 |
2 276,5 |
487,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
615 |
1102 |
0715127 |
200 |
2 619,8 |
0.0 |
0,0 |
119,8 |
500.0 |
500.0 |
500.0 |
500,0 |
500.0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
119,8 |
0,0 |
0,0 |
119,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.10. |
Создание условий для реабилитации инвалидов средствами физической культуры, в том числе организация и проведение спортивных мероприятий |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
X |
X |
X |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.11. |
Развитие художественной гимнастики в Республике Калмыкия |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
X |
X |
X |
223 870,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 685,0 |
186 240,0 |
21 715,0 |
4 115,0 |
4 115,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
216 320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 150,0 |
184 680,0 |
20 230,0 |
2 630,0 |
2 630,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
7 550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 535,0 |
1 560,0 |
1 485,0 |
1 485,0 |
1 485,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 500,0 |
180 000,0 |
17 500,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 500,0 |
180 000,0 |
17 500,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
||
Государственная поддержка туристской деятельности |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
0412 |
X |
X |
237,6 |
0,0 |
237,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
615 |
0412 |
X |
X |
237,6 |
0,0 |
237,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
615 |
0412 |
X |
X |
237,6 |
0,0 |
237,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.3. |
Продвижение национального турпродукта на общероссийский и международный рынки туристических услуг |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
0412 |
0721402 |
X |
237,6 |
0,0 |
237,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
615 |
0412 |
0721402 |
X |
237,6 |
0,0 |
237,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
615 |
0412 |
0721402 |
X |
237,6 |
0,0 |
237,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Развитие молодежной политики |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
0707 |
X |
X |
71 645,7 |
8 680,6 |
8 315,0 |
8 403,7 |
8 449,2 |
9 449,3 |
9 449,3 |
9 449,3 |
9 449,3 |
|
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
615 |
0707 |
X |
X |
71 645,7 |
8 680,6 |
8 315,0 |
8 403,7 |
8 449,2 |
9 449,3 |
9 449,3 |
9 449,3 |
9 449,3 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
615 |
0707 |
X |
X |
58 965,7 |
8 680,6 |
8 315,0 |
8 403,7 |
7 449,2 |
6 529,3 |
6 529,3 |
6 529,3 |
6 529,3 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
X |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.1. |
Предоставление государственных услуг (выполнение работ) республиканским центром молодежи |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
0707 |
0730130 |
600 |
52 535,7 |
7 483,1 |
7 415,0 |
6 601,2 |
6 119,2 |
6 229,3 |
6 229,3 |
6 229,3 |
6 229,3 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
615 |
0707 |
0730130 |
600 |
52 535,7 |
7 483.1 |
7 415,0 |
6 601.2 |
6 119,2 |
6 229,3 |
6 229,3 |
6 229.3 |
6 229,3 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
615 |
0707 |
0730130 |
600 |
52 535,7 |
7 483,1 |
7 415,0 |
6 601,2 |
6 119,2 |
6 229,3 |
6 229,3 |
6 229,3 |
6 229,3 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.2. |
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
0707 |
0731403 |
600 |
11 551,9 |
1 197,5 |
900,0 |
344,4 |
1 110,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет, всего |
615 |
0707 |
0731403 |
600 |
11 551,9 |
1 197,5 |
900,0 |
344,4 |
1 110,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
615 |
0707 |
0731403 |
600 |
4 751,9 |
1 197,5 |
900,0 |
344,4 |
1 110,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||
Местный бюджет |
X |
х |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
||
Основное мероприятие 3.3. |
Поддержка талантливой молодежи, обладающей лидерскими и организаторскими навыками" (фестиваль "Хамдан") |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
0707 |
0738026 |
300 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
615 |
0707 |
0738026 |
300 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
||
в том числе: |
X |
х |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
615 |
0707 |
0738026 |
300 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.4. |
Реализация мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
0707 |
0731001 |
600 |
1 458,1 |
0,0 |
0,0 |
1 458,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
615 |
0707 |
0731001 |
600 |
1 458.1 |
0.0 |
0,0 |
1 458,1 |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
615 |
0707 |
0731001 |
600 |
1 458,1 |
0,0 |
0,0 |
1 458,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.5. |
Реализация мероприятий Комплексной программы по профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия на 2014 - 2016 годы |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
0707 |
0731403 |
600 |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
615 |
0707 |
0731403 |
600 |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
615 |
0707 |
0731403 |
600 |
220,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
220,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
х |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Развитие греко-римской борьбы как социально-значимого вида спорта Республики Калмыкия |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
X |
X |
X |
38 150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 462,0 |
8 972,0 |
7 322,0 |
7 022,0 |
7 372,0 |
|
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
615 |
X |
X |
X |
20 650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 962,0 |
5 472,0 |
3 822,0 |
3 522,0 |
3 872,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
17 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
17 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
17 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
||
Основное мероприятие 4.1. |
Обучение спортсменов в ФГБОУ ВО "Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова" |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
X |
X |
X |
3 650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
650,0 |
700,0 |
750,0 |
750,0 |
800,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
615 |
X |
X |
X |
3 650.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
650,0 |
700,0 |
750,0 |
750,0 |
800,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.2. |
Выплата стипендий лучшим спортсменам и тренерам |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего" в том числе: |
615 |
X |
X |
X |
3 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
780,0 |
780,0 |
780,0 |
780,0 |
780,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
615 |
X |
X |
X |
3 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
780,0 |
780,0 |
780,0 |
780,0 |
780,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.3. |
Подготовка и переподготовка тренеров |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
X |
X |
X |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
615 |
X |
X |
X |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.4. |
Участие и проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки спортсменов |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
X |
X |
X |
4 210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
842,0 |
842,0 |
842,0 |
842,0 |
842,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
615 |
X |
X |
X |
4 210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
842,0 |
842,0 |
842,0 |
842,0 |
842,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.5. |
Подготовка судей международной категории |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
X |
X |
X |
240,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
240,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
615 |
X |
X |
X |
240,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
240,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.6. |
Проведение соревнований и турниров по греко-римской борьбе |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики |
615 |
X |
X |
X |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
615 |
X |
X |
X |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.7. |
Медицинское обеспечение спортсменов |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
X |
X |
X |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
615 |
X |
X |
X |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.8. |
Приобретение экипировки и инвентаря |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
X |
X |
X |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
615 |
X |
X |
X |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.9. |
Приобретение автотранспорта |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
X |
X |
X |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
615 |
X |
X |
X |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4.10. |
Ремонт и переоборудование специализированных спортивных сооружений для занятий греко-римской борьбой |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
X |
X |
X |
17 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
615 |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
17 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
17 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
17 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
3 500,0 |
||
Обеспечение реализации государственной программы |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
1105 |
X |
X |
110 116,9 |
13 371,7 |
13 501,7 |
10 363,4 |
15 332,9 |
14 386,8 |
14 386,8 |
14 386,8 |
14 386,8 |
|
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
615 |
1105 |
X |
X |
110 116,9 |
13 371,7 |
13 501,7 |
10 363,4 |
15 332,9 |
14 386,8 |
14 386,8 |
14 386,8 |
14 386,8 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
615 |
1105 |
X |
X |
84 602,3 |
13 371,7 |
13 501,7 |
10 363,4 |
10 705,1 |
9 165,1 |
9 165,1 |
9 165,1 |
9 165,1 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5.1. |
Обеспечение выполнения функций государственными органами Республики Калмыкия |
ответственный исполнитель мероприятия - Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, всего, в том числе: |
615 |
1105 |
X |
X |
110 116,9 |
13 371,7 |
13 501,7 |
10 363,4 |
15 332,9 |
14 386,8 |
14 386,8 |
14 386,8 |
14 386,8 |
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
615 |
1105 |
X |
X |
110 116,9 |
13 371,7 |
13 501,7 |
10 363,4 |
15 332,9 |
14 386,8 |
14 386,8 |
14 386,8 |
14 386,8 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
615 |
1105 |
X |
X |
84 602,3 |
13 371,7 |
13 501,7 |
10 363,4 |
10 705,1 |
9 165,1 |
9 165,1 |
9 165,1 |
9 165,1 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Развитие шахмат в Республике Калмыкия на 2009 - 2013 годы |
Всего |
615 |
X |
X |
X |
4 828,7 |
4 828,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
2 328,7 |
2 328,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
2 328,7 |
2 328,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
1 500,0 |
1 500.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Развитие физической культуры и спорта в Республике Калмыкия на 2011 - 2015 годы |
Всего |
X |
X |
X |
X |
15 933,0 |
15 329,4 |
548,0 |
55,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
15 933,0 |
15 329,4 |
548,0 |
55,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
15 933,0 |
15 329,4 |
548,0 |
55,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
8 280,1 |
7 676,5 |
548,0 |
55,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
8 280,1 |
7 676,5 |
548,0 |
55,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
8 280,1 |
7 676,5 |
548,0 |
55,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2013 - 2018 годы |
Всего |
615 |
X |
X |
X |
645,0 |
645,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
645,0 |
645,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
645,0 |
645,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
В т.ч. объемы капитального строительства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет, всего |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники* |
X |
X |
X |
X |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 8 июля 2013 г. N 332 "О Государственной программе "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы"
Текст постановления опубликован в газете "Хальмг Унн" от 30 ноября 2013 г. N 216-217
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. N 381 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2019 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 17 мая 2018 г. N 138
Изменения вступают в силу с 17 мая 2018 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 19 апреля 2018 г. N 110
Изменения вступают в силу с 19 апреля 2018 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 6 декабря 2017 г. N 432
Изменения вступают в силу с 6 декабря 2017 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 14 апреля 2017 г. N 122
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 13 декабря 2016 г. N 422
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 26 июля 2016 г. N 250
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 9 сентября 2015 г. N 334
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 19 марта 2015 г. N 103
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 1 июля 2014 г. N 257
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 13 января 2014 г. N 2
Изменения вступают в силу с 1 января 2014 г.