Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 декабря 2015 г. N 473 в наименование настоящего постановления внесены изменения
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. N 274
"О государственной программе "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
20 декабря 2013 г., 17 сентября 2014 г., 6 марта, 25 декабря 2015 г., 12 февраля 2016 г.
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. N Пр-212, Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 декабря 2015 г. N 473 в пункт 1 настоящего постановления внесены изменения
1. Утвердить прилагаемую государственную программу "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" (далее - Программа).
2. Определить ответственным исполнителем Программы Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия.
3. Утратил силу.
См. текст пункта 3
4. Министерству экономики и торговли Республики Калмыкия и Министерству финансов Республики Калмыкия при формировании проекта закона о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год включать Программу в перечень государственных программ, подлежащих финансированию за счет средств республиканского бюджета.
5. Установить, что основные параметры Программы подлежат уточнению при рассмотрении проекта закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год.
Председатель Правительства |
И. Зотов |
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 декабря 2015 г. N 473 настоящая Государственная программа изложена в новой редакции
Государственная программа
"Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
(утв. постановлением Правительства Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. N 274)
20 декабря 2013 г., 17 сентября 2014 г., 6 марта, 25 декабря 2015 г., 12 февраля 2016 г.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 12 февраля 2016 г. N 40 в паспорт настоящей Государственной программы внесены изменения
Паспорт
государственной программы
Ответственный исполнитель программы |
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия |
Соисполнители программы |
Отсутствуют |
Участники программы |
Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Республике Калмыкия; Автономное учреждение Республики Калмыкия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |
Подпрограммы программы |
Подпрограмма "Открытый регион"; Подпрограмма "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы"; Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы". |
Программно-целевые инструменты программы |
Отсутствуют |
Цели программы |
Обеспечение доступа граждан к информационным ресурсам, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных функций в Республике Калмыкия |
Задачи программы |
1. Создание нормативно-правовой базы внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий в органах исполнительной власти Республики Калмыкия; 2. Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства; 3. Обеспечение защиты информации в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и информационной безопасности архитектуры электронного правительства; 4. Создание инфраструктуры универсальной электронной карты в Республике Калмыкия; 5. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; 6. Создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. |
Целевые индикаторы и показатели программы |
1. Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг, %; 2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, %; 3. Количество государственных гражданских служащих Управления по развитию электронного правительства Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации, ед. |
Этапы и сроки реализации программы |
2013 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований программы |
Общий объем финансирования государственной программы составляет 544 715,7 тыс. руб. из них: 2013 год - 36 593,9 тыс. руб.; 2014 год - 69 583,8 тыс. руб.; 2015 год - 81 269,0 тыс. руб.; 2016 год - 79 453,8 тыс. руб.; 2017 год - 69 453,8 тыс. руб.; 2018 год - 69 453,8 тыс. руб.; 2019 год - 69 453,8 тыс. руб.; 2020 год - 69 453,8 тыс. руб. Объем действующих бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств республиканского бюджета составляет 161 327,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 36 593,9 тыс. руб.; 2014 год - 32 842,8 тыс. руб.; 2015 год - 42 636,5 тыс. руб.; 2016 год - 49 253,8 тыс. руб. Объем действующих бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм, республиканских целевых программ за счет средств республиканского бюджета составляет: Подпрограмма 1 - 24 306,0 тыс. руб.; Подпрограмма 2 - 83 670,4 тыс. руб.; Подпрограмма 3 - 22 514,5 тыс. руб.; РЦП 1 - 24 040,0 тыс. руб.; РЦП 2 - 6 796,1 тыс. руб. Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей государственной программы, за счет средств республиканского бюджета составляет 358 936,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 19 134,6 тыс. руб.; 2015 год - 31 786,7 тыс. руб.; 2016 год - 30 200,0 тыс. руб.; 2017 год - 69 453,8 тыс. руб.; 2018 год - 69 453,8 тыс. руб.; 2019 год - 69 453,8 тыс. руб.; 2020 год - 69 453,8 тыс. руб. Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей государственной программы, за счет средств республиканского бюджета по подпрограммам составляет: Подпрограмма 1 - 161 206,0 тыс. руб.; Подпрограмма 2 - 176 412,5 тыс. руб.; Подпрограмма 3 - 21 318,0 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 24 452,2 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год - 17 606,4 тыс. руб.; 2015 год - 6 845,8 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств федерального бюджета по подпрограммам составляет: Подпрограмма 1 - 10 000,0 тыс. руб.; Подпрограмма 2 - 14 452,2 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации программы |
1. Расширение возможности доступа граждан к информации для реализации своих конституционных прав; 2. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг; 3. Обеспечение широкомасштабного внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере и в повседневной жизни. |
I. Общая характеристика сферы реализации государственной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Государственная программа сформирована в соответствии с инновационным сценарием социально-экономического развития Российской Федерации, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р.
Инновационный сценарий в наибольшей степени соответствует идеологии информационного общества, ориентированного на постиндустриальную экономику. При реализации инновационного сценария государственная программа решает задачи не только в сфере информационных технологий, но и становится инструментом решения задач модернизации в иных сферах, а также в сфере регионального развития и повышения качества стандартов жизни населения.
При этом повышение качества жизни должно выражаться в простых и доступных сервисах, которыми граждане пользуются почти ежедневно: запись на прием к врачу или оплата штрафов через интернет.
В настоящее время процедуре получения услуг в Республике Калмыкия сопутствует ряд неудобств: большие очереди, отсутствие условий комфортности для потребителей услуг, необходимость посещения нескольких кабинетов или учреждений, неудобный график работы органов власти и учреждений и др.
Снижению количества таких неудобств способствует перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид, а также создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
В настоящее время в Республике Калмыкия обеспечено функционирование республиканских информационных систем Республики Калмыкия "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия" и "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия", предоставляющих доступ физическим и юридическим лицам к сведениям о государственных и муниципальных услугах, государственных функциях по контролю и надзору, об услугах государственных и муниципальных учреждений.
17 января 2013 года в г. Элиста создан первый МФЦ - Автономное учреждение Республики Калмыкия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - АУ "МФЦ").
В сфере реализации государственной программы в Республике Калмыкия существуют следующие проблемы, на решение которых направлена государственная программа:
высокая степень дифференциации уровня доступа к информационным технологиям органов власти и различных слоев общества в Республике Калмыкия;
преимущественно локальный, ведомственный характер внедрения современных средств на основе информационных технологий в государственном управлении;
недостаточность темпов развития инфраструктуры доступа населения к сайтам органов власти и другим средствам информационно-справочной поддержки и обслуживания населения;
низкие навыки использования информационных технологий, в том числе среди государственных гражданских и муниципальных служащих;
отсутствие инфраструктуры, обеспечивающей надежную информационную безопасность электронных форм взаимодействия органов власти между собой, с населением и организациями.
Решение перечисленных проблем и реализация перевода услуг в электронную форму обеспечат возможность получения гражданами услуг из любой точки нахождения посредством сети Интернет в удобное время, исключит необходимость предоставления лишних документов, а создание сети МФЦ позволит в максимально комфортных условиях получать в одном месте широкий спектр услуг в различных сферах жизнедеятельности.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы
Приоритеты государственной программы определены Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. N Пр-212, Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р, а также Стратегией социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2008 г. N 465.
Повышение качества жизни граждан, развитие экономической, социально-политической и культурной сфер жизни общества, а также совершенствование системы государственного управления являются основными целями развития отрасли информационных технологий.
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года определены следующие приоритеты развития информационных технологий:
формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг;
повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и коммерческих организаций с органами власти;
противодействие использованию информационных технологий в целях угрозы национальным интересам России, включая обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационных и телекоммуникационных систем.
Одним из приоритетов Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года и Стратегии социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2020 года является максимально широкое внедрение в деятельность органов государственного управления современных инновационных технологий, обеспечивающих в том числе формирование электронного правительства и перевод в электронную форму большинства услуг, оказываемых населению.
С учетом положений стратегических документов определена цель государственной программы: обеспечение доступа граждан к информационным ресурсам, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных функций в Республике Калмыкия.
Для достижения поставленной цели необходимо и достаточно обеспечить решение следующих задач:
создание нормативно-правовой базы внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий в органах исполнительной власти Республики Калмыкия;
развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства;
обеспечение защиты информации в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и информационной безопасности архитектуры электронного правительства;
создание инфраструктуры универсальной электронной карты в Республике Калмыкия;
создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112";
создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" в сфере реализации государственной программы установлен показатель достижения уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90%.
В соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года N Пр-212, одним из приоритетов реализации государственной программы является доведение к 2015 году доли государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг до 100%.
На основании указанных приоритетов сформированы сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, которые приведены в приложение N 1.
Реализация государственной программы позволит расширить возможность доступа граждан к информации для реализации своих конституционных прав, повысить качество предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечит широкомасштабное внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере и в повседневной жизни.
Реализацию государственной программы предполагается осуществить в один этап в течение восьми лет (2013 - 2020 годы).
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 12 февраля 2016 г. N 40 раздел III настоящей Государственной программы изложен в новой редакции
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Мероприятия государственной программы выполняются в рамках: подпрограммы "Открытый регион";
подпрограммы "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы";
подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы".
Мероприятия подпрограммы "Открытый регион" направлены на развитие технической и технологической основы становления информационного общества, обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе современных информационных технологий, предупреждения угроз, возникающих в информационном обществе, и обеспечивают решение следующих задач государственной программы:
создание нормативно-правовой базы внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий в органах исполнительной власти Республики Калмыкия;
развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства;
обеспечение защиты информации в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и информационной безопасности архитектуры электронного правительства;
создание инфраструктуры универсальной электронной карты в Республике Калмыкия;
создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".
Мероприятия подпрограммы "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы" реализуются в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ и направлены на решение задачи государственной программы по созданию в Республике Калмыкия сети МФЦ.
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" направлены на достижение цели и решение задач государственной программы на основе эффективной деятельности ответственного исполнителя государственной программы.
Перечень основных мероприятий государственной программы приведен в Приложении N 2.
В рамках реализации государственной программы в 2013 году предусмотрено выполнение республиканских целевых программ: "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий и формирование электронного правительства в Республике Калмыкия на 2012 - 2014 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 октября 2012 г. N 388, "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 сентября 2011 г. N 341.
Реализация каждого из направлений государственной программы требует проведения сложных и трудоемких организационных процессов, которые включают в себя мероприятия по созданию нормативно-правовой и материально-технической базы, а также требуют значительных финансовых вложений.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы, предусмотренное законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год, по действующим расходным обязательствам составляет 161 327,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 36 593,9 тыс. руб.;
2014 год - 32 842,8 тыс. руб.;
2015 год - 42 636,5 тыс. руб.;
2016 год - 49 253,8 тыс. руб.
При этом потребность в выделении дополнительных объемов ресурсов на достижение целей и решение задач государственной программы из республиканского бюджета составляет 358 936,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 19 134,6 тыс. руб.;
2015 год - 31 786,7 тыс. руб.;
2016 год - 30 200,0 тыс. руб.;
2017 год - 69 453,8 тыс. руб.;
2018 год - 69 453,8 тыс. руб.;
2019 год - 69 453,8 тыс. руб.;
2020 год - 69 453,8 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 24 452,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 17 606,4 тыс. руб.;
2015 год - 6 845,8 тыс. руб.
Таким образом, общий объем финансирования государственной программы составляет 544 715,7 тыс. руб. из них:
2013 год - 36 593,9 тыс. руб.;
2014 год - 69 583,8 тыс. руб.;
2015 год - 81 269,0 тыс. руб.;
2016 год - 79 453,8 тыс. руб.;
2017 год - 69 453,8 тыс. руб.;
2018 год - 69 453,8 тыс. руб.;
2019 год - 69 453,8 тыс. руб.;
2020 год - 69 453,8 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы приведены в Приложении N 6.
Объемы финансирования государственной программы из республиканского бюджета рассчитаны на основе коммерческих предложений ведущих компаний-интеграторов в области построения инфраструктуры электронного правительства и на основании действующих тарифов.
Объем средств федерального бюджета спрогнозирован, исходя из правил распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации субсидий, предоставляемых федеральным бюджетом в рамках федеральных программ и конкурсов.
Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться, исходя из результатов выполнения мероприятий государственной программы и финансовой ситуации в Республике Калмыкия.
IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы
В рамках реализации государственной программы, в частности подпрограммы "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы", государственное задание устанавливается АУ "МФЦ".
Информация о сводных значениях показателей государственного задания отражена в Приложении N 5.
V. Обоснование выделения и включения в состав государственной программы реализуемых подпрограмм
Состав подпрограмм государственной программы определен на основе перечня актуальных проблем в сфере реализации государственной программы и в соответствии с целью и задачами государственной программы.
Подпрограммы в составе государственной программы выделены по следующим принципам:
обособленность частей сферы реализации государственной программы;
наличие полномочий ответственного исполнителя государственной программы;
приоритетность задач государственной программы;
накопленный ответственным исполнителем опыт организации работы в части сферы реализации государственной программы.
Таким образом, сформированы 3 подпрограммы государственной программы:
VI. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы
На ход реализации государственной программы могут оказать влияние следующие риски:
1. Нарушение плановых сроков реализации мероприятий исполнителем и участниками государственной программы.
Для минимизации данного риска необходимо:
установление персональной ответственности должностных лиц за реализацию мероприятий государственной программы;
утверждение подробного плана мероприятий и сметы.
2. Риск низкой эффективности государственной программы и недостижения запланированных результатов.
Риск минимизируется путем внедрения в систему управления реализацией государственной программы принципов и методов проектного управления, механизмов независимой экспертизы программ, полного раскрытия для общества результатов реализации государственной программы, а также усиления личной ответственности сотрудников исполнителя и участников государственной программы за достижение запланированных результатов.
3. Риск недостаточной гибкости и адаптируемости государственной программы к изменениям в организации и деятельности органов исполнительной власти Республики Калмыкия и органов местного самоуправления.
Для минимизации данного риска мероприятиями государственной программы предусматривается создание системы мониторинга использования информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Калмыкия и контроль достижения запланированных результатов ее реализации, а также организация системы обратной связи, обеспечивающей получение данных о соответствии выполняемых в рамках государственной программы работ основным потребностям органов исполнительной власти Республики Калмыкия и органов местного самоуправления в области повышения эффективности и качества их деятельности.
4. Недофинансирование мероприятий государственной программы.
Сокращение финансирования государственной программы из республиканского бюджета приведет к невозможности реализации части программных мероприятий. В случае сокращения объемов финансирования, средства республиканского бюджета будут направлены на реализацию наиболее приоритетных мероприятий, обеспечивающих наилучшие результаты достижения целей государственной программы.
5. Недостаточная квалификация сотрудников органов исполнительной власти Республики Калмыкия, органов местного самоуправления и МФЦ, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Для минимизации данного риска необходимо проведение обучения специалистов, осуществляющих предоставление государственных и муниципальных услуг.
Подпрограмма
"Открытый регион"
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 12 февраля 2016 г. N 40 в паспорт подпрограммы настоящей Государственной программы внесены изменения
Паспорт подпрограммы
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Современные тенденции развития общества приводят к постепенному переходу от индустриального общества к информационному, в котором научное знание и информация являются определяющими факторами для развития социально-экономической, политической и культурной сфер жизни. Необходимым условием построения информационного общества является процесс информатизации, означающий широкомасштабное, комплексное применение информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для удовлетворения информационных и коммуникационных потребностей граждан и организаций.
Вместе с тем, уровень развития и применения ИКТ в Республике Калмыкия не отвечает современным требованиям, что сдерживает социально-экономическое развитие и снижает эффективность государственного управления. Сохраняется высокий уровень цифрового неравенства муниципальных образований Республики Калмыкия в использовании ИКТ. Отсутствие конкурентного рынка связи в районах республики наряду с низким уровнем доходов населения приводит к неравномерному использованию сети Интернет и доступу к ней домашних хозяйств и организаций, в некоторых районах отсутствует широкополосный доступ к сети Интернет. Достаточно низкий уровень оснащенности средствами ИКТ государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, культуры и образования требует развития инфраструктуры их доступа к информационным ресурсам с использованием сети Интернет. Недостаточными темпами развиваются инфраструктура публичного (общественного) доступа населения к сайтам органов государственной власти республики и другие средства информационно-справочной поддержки и обслуживания населения. Начало обращения юридически значимых электронных документов предъявляет принципиально новые требования к информационной безопасности и надежности функционирования ИТ-инфраструктуры. Требуется формирование инфраструктуры, обеспечивающей защиту информации при обработке персональных данных, осуществляемой органами исполнительной власти Республики Калмыкия и органами местного самоуправления.
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года N Пр-212, предусматривает доведение к 2015 году доли государственных услуг, которые население может получить с использованием ИКТ, в общем объеме государственных услуг до 100%.
В настоящее время в Республике Калмыкия обеспечен доступ к сведениям о государственных и муниципальных услугах, государственных функциях по контролю и надзору, об услугах государственных и муниципальных учреждений в республиканских информационных системах Республики Калмыкия: "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия", "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия". Для обеспечения своевременного и качественного перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид необходимы координация деятельности органов исполнительной власти Республики Калмыкия и органов местного самоуправления, эффективное межведомственное и межуровневое взаимодействие.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является широкомасштабное внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере и в повседневной жизни.
Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
создание нормативно-правовой базы внедрения и использования ИКТ в органах исполнительной власти Республики Калмыкия;
развитие и сопровождение инфраструктуры электронного правительства;
обеспечение защиты информации в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и информационной безопасности архитектуры электронного правительства;
создание инфраструктуры универсальной электронной карты в Республике Калмыкия;
создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".
Цель и задачи подпрограммы определены с учетом положений стратегических документов в области использования ИКТ и связи и соответствуют целям и задачам, определенным Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. N Пр-212, Стратегией социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2020 г., утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2008 г. N 465, а также соответствуют требованиям Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р.
На основании приоритетов указанных стратегических документов сформированы показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы, которые приведены приложении N 1:
доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг;
количество государственных и муниципальных услуг, доступ к которым возможно получить с использованием универсальной электронной карты;
доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", в общей численности населения Республики Калмыкия;
количество муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" создана в полном объеме;
доля персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом их количестве;
сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру "112" на территории Республики Калмыкия по сравнению с 2010 годом;
снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом;
снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом;
сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом.
Достижение цели и решение задач подпрограммы характеризуется следующими результатами:
создание базовой инфраструктуры электронного правительства, позволяющей оперативно собирать и обрабатывать документы и сведения, необходимые для предоставления государственных и муниципальных услуг (исполнения государственных и муниципальных функций);
внедрение универсальных электронных карт и увеличение количества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых с использованием универсальной электронной карты;
упорядочение и оптимизация способов информационного обмена между органами исполнительной власти Республики Калмыкия и органами местного самоуправления путем внедрения информационно-коммуникационных технологий;
обеспечение возможности обращения в экстренных случаях по единому номеру "112" на всей территории Республики Калмыкия.
Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в один этап в течение восьми лет (2013 - 2020 годы).
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 12 февраля 2016 г. N 40 раздел III подпрограммы настоящей Государственной программы изложен в новой редакции
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам и результатам мероприятий, которые сгруппированы в три основные мероприятия:
1. Развитие электронного правительства Республики Калмыкия и повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий, в том числе:
обеспечение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия каналами связи;
сопровождение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия;
перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид и разработка электронных сервисов межведомственного взаимодействия (р, ф - сведений);
развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Республике Калмыкия;
создание и развитие системы Интернет-сайтов, информационная поддержка органов исполнительной власти Республики Калмыкия в рамках портала органов исполнительной власти Республики Калмыкия;
развитие инфраструктуры универсальной электронной карты;
развитие автоматизированной системы МФЦ;
обеспечение функционирования и развитие информационной системы поддержки и контроля управленческих решений;
внедрение свободного программного обеспечения в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и органах местного самоуправления;
развитие информационно-правовых систем в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и органах местного самоуправления, создание центров правовой информации. В данном мероприятии предполагается участие Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Республике Калмыкия;
реализация мероприятий по подготовке и обучению должностных лиц, государственных гражданских служащих использованию информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
создание системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам Республики Калмыкия;
создание региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным транспортом в Республике Калмыкия, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа.
2. Предупреждение информационно-технологических угроз интересам общества, в том числе:
принятие нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности информационных ресурсов Республики Калмыкия;
реализация организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности республиканских информационных систем и ресурсов.
3. Создание и развитие системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112", в том числе:
развертывание сети связи и передачи данных системы-112 в Республике Калмыкия, в том числе проектирование и строительство линий связи для присоединения системы связи объектов системы-112 к сети связи общего пользования;
создание основного центра обработки вызовов (ЦОВ), в том числе закупка программно-технического комплекса (ПТК) и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК ЦОВ;
создание резервного центра обработки вызовов (РЦОВ), в том числе проектно-изыскательные работы на строительство РЦОВ, техническое перевооружение, строительство, реконструкция зданий, закупка ПТК и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК РЦОВ;
интеграция инфраструктуры муниципальных образований Республики Калмыкия с системой-112;
обучение преподавателей для подготовки персонала системы-112;
первоначальное обучение персонала центров обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб системы-112, региональных дежурно-диспетчерских служб, интегрированных с системой-112;
организация и проведение информирования населения о создании и функционировании системы-112.
Реализация мероприятий подпрограммы требует проведения сложных и трудоемких организационных процессов, которые включают в себя мероприятия по созданию нормативно-правовой и материально-технической базы.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета на реализацию проектов и мероприятий по развитию и использованию информационных и телекоммуникационных технологий, а также субсидий федерального бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы, предусмотренное законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, за счет действующих расходных обязательств составляет 24 306,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 13 000,0 тыс. руб.;
2015 год - 6 306,0 тыс. руб.;
2016 год - 5 000,0 тыс. руб.
При этом потребность в выделении дополнительных объемов ресурсов на достижение целей и решение задач подпрограммы из республиканского бюджета составляет - 161 206,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 9 413,0 тыс. руб.;
2015 год - 20 793,0 тыс. руб.;
2016 год - 30 200,0 тыс. руб.;
2017 год - 25 200,0 тыс. руб.;
2018 год - 25 200,0 тыс. руб.;
2019 год - 25 200,0 тыс. руб.;
2020 год - 25 200,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет - 10 000,0 тыс. руб. в том числе по годам:
2014 год - 10 000,0 тыс. руб.
Таким образом, общий необходимый объем финансирования подпрограммы составляет - 195 512,0 тыс. руб. из них:
2014 год - 32 413,0 тыс. руб.;
2015 год - 27 099,0 тыс. руб.;
2016 год - 35 200,0 тыс. руб.;
2017 год - 25 200,0 тыс. руб.;
2018 год - 25 200,0 тыс. руб.;
2019 год - 25 200,0 тыс. руб.;
2020 год - 25 200,0 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в Приложении N 6.
IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации мероприятий подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).
V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
На ход реализации подпрограммы могут оказывать влияние следующие риски:
1. Нарушение плановых сроков реализации мероприятий исполнителем и участниками подпрограммы.
Для минимизации данного риска необходимо:
установление персональной ответственности должностных лиц за реализацию мероприятий подпрограммы;
утверждение подробного плана мероприятий и сметы.
2. Риск низкой эффективности подпрограммы и недостижения запланированных результатов.
Риск минимизируется путем внедрения в систему управления реализацией подпрограммы принципов и методов проектного управления, механизмов независимой экспертизы программ, полного раскрытия для общества результатов реализации подпрограммы, а также усиления личной ответственности служащих исполнителя и участника подпрограммы за достижение запланированных результатов.
3. Риск недостаточной гибкости и адаптируемости подпрограммы к изменениям в организации и деятельности органов исполнительной власти Республики Калмыкия и органов местного самоуправления.
Для минимизации данного риска мероприятиями подпрограммы предусматривается создание системы мониторинга использования информационных и коммуникационных технологий в Республике Калмыкия и контроль достижения запланированных результатов ее реализации, а также организация системы обратной связи, обеспечивающей получение данных о соответствии выполняемых в рамках подпрограммы работ основным потребностям органов исполнительной власти Республики Калмыкия и органов местного самоуправления в области повышения эффективности и качества их деятельности.
4. Недофинансирование мероприятий подпрограммы.
Сокращение финансирования подпрограммы из республиканского бюджета приведет к невозможности реализации части программных мероприятий. В случае сокращения объемов финансирования, средства республиканского бюджета будут направлены на реализацию наиболее приоритетных мероприятий, обеспечивающих наилучшие результаты достижения целей подпрограммы.
VI. Характеристика мер государственного регулирования
Выполнение мероприятий подпрограммы предусматривает формирование и развитие нормативно-правового регулирования в сфере реализации подпрограммы. Сведения об основных мерах правового регулирования указаны в приложении N 4.
Подпрограмма
"Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 12 февраля 2016 г. N 40 в паспорт подпрограммы настоящей Государственной программы внесены изменения
Паспорт подпрограммы
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Важным направлением административной реформы, а также основным инструментом обеспечения прозрачности деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и повышения качества предоставления различного спектра услуг является создание сети МФЦ. Такая сеть должна быть оснащена необходимым количеством окон (в зависимости от численности и плотности населения муниципальных образований) для приема заявителей, связанных в единую информационную сеть, и позволять предоставлять услуги по экстерриториальному принципу вне зависимости от места обращения заявителя для получения услуги.
В настоящее время в Республике Калмыкия процедуре получения услуг сопутствует ряд неудобств.
Для получения большинства государственных и муниципальных услуг заявители вынуждены посещать по месту регистрации органы власти и их подведомственные организации либо для подачи заявления и необходимых документов, либо для непосредственного получения результата самой услуги. Такие посещения, как правило, связаны с ожиданием в очереди в условиях, не отвечающих элементарному уровню комфортности. Каждый орган власти при этом обеспечивает предоставление той или иной услуги в рамках своих предметов ведения и полномочий, а организация - в пределах осуществляемых ею видов деятельности. Также процесс предоставления государственных и муниципальных услуг обычно сопровождается сбором различного рода сведений (выписок, справок) и формированием на их основе пакета документов, необходимых для получения услуг. Количество документов, включаемых в состав данного пакета, может быть достаточно большим и исчисляться десятками в зависимости от вида услуг.
Решением указанных проблем является создание на территории Республики Калмыкия сети МФЦ, так как МФЦ позволяет в максимально комфортных условиях, опираясь на четкую регламентацию административных процедур и используя современные аппаратно-программные комплексы, предоставлять широкий спектр услуг заявителям в различных сферах жизнедеятельности: социальной, земельно-имущественной, гражданско-правовой и др.
В рамках республиканской целевой программы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 сентября 2011 года N 341, в г. Элиста создано АУ "МФЦ". Его деятельность основывается на современных технологиях управления, обеспечивающих эффективное межведомственное взаимодействие и постоянный контакт с заявителем. Четкая регламентация административных процедур позволяет оптимизировать процесс оказания государственных и муниципальных услуг, определить ответственных лиц и максимально ограничить контакты заявителей с представителями органов власти, снижая тем самым коррупционный потенциал.
Открытие МФЦ в муниципальных образованиях Республики Калмыкия и развитие сети МФЦ предусмотрено настоящей подпрограммой. Реализация ее мероприятий позволит обеспечить необходимый качественный уровень предоставления государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на всей территории Республики Калмыкия.
Практика показывает, что возникающие проблемы при повышении качества государственных и муниципальных услуг наиболее эффективно решаются программными методами, поскольку комплексный подход обеспечивает рациональную концентрацию финансовых, материальных, трудовых и прочих ресурсов.
Применение программно-целевого метода позволит:
определить приоритетность мероприятий, очередность и сроки их реализации, исходя из их социальной и экономической целесообразности, а также с учетом возможности финансирования из бюджетов различного уровня;
увязать имеющиеся и планируемые финансовые ресурсы с разрабатываемыми комплексами мероприятий по направлениям подпрограммы;
обеспечить интеграцию мероприятий, носящих различный характер (научно-исследовательский, организационно-хозяйственный), в общий процесс достижения конечных целей, предусмотренных подпрограммой;
создать условия для оперативного и результативного управления рисками.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Создание сети МФЦ на территории Республики Калмыкия соответствует приоритетным задачам государственной политики в области совершенствования государственного управления.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" целью подпрограммы определено повышение качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия посредством развития сети МФЦ.
Для достижения указанной цели в рамках реализации подпрограммы необходимо обеспечить решение следующих задач:
открытие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципальных образований Республики Калмыкия;
организация оказания государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
организация информирования населения Республики Калмыкия по вопросам оказания государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
Таким образом, выполнение подпрограммы ориентировано на получение следующих конечных результатов:
создание единого места получения государственных и муниципальных услуг населением Республики Калмыкия на базе МФЦ по принципу "одного окна", а также по экстерриториальному принципу;
возможность осуществления координации процесса предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Калмыкия;
создание условий для противодействия коррупции и ликвидации рынка посреднических услуг при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
При этом приоритетными направлениями в сфере реализации подпрограммы являются обеспечение единых стандартов комфортности в МФЦ и реализация возможности получения государственных и муниципальных услуг в МФЦ по экстерриториальному принципу в режиме "одного окна". Это является необходимым условием реализации требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N 1376 "Об утверждении правил организации деятельности МФЦ".
Достижение ожидаемого эффекта возможно только при решении совокупности поставленных задач и достижении исходной цели.
Показателями достижения цели и решения задач подпрограммы являются:
открытие к концу 2015 года 14 отделов АУ "МФЦ" и 50 территориально обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ;
обеспечение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, от общей численности граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, к 2015 году - не менее 90%;
сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году - до 15 минут;
снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году - до 2;
обеспечение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90%.
Реализацию мероприятий подпрограммы предполагается осуществить в один этап в течение восьми лет (2013 - 2020 годы).
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, позволяющие оценивать ход реализации подпрограммы по годам, представлены в Приложении N 1.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 12 февраля 2016 г. N 40 раздел III подпрограммы настоящей Государственной программы изложен в новой редакции
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Мероприятия подпрограммы предусматривают создание сети МФЦ в Республике Калмыкия путем открытия отделов АУ "МФЦ" в районных муниципальных образованиях Республики Калмыкия и дополнительного отдела АУ "МФЦ" в г. Элиста, а также создание территориально обособленных структурных подразделений (офисов) АУ "МФЦ" в сельских муниципальных образованиях Республики Калмыкия.
Мероприятия подпрограммы сгруппированы в два основных мероприятия:
Материально-техническое обеспечение сети МФЦ, в том числе:
материальное обеспечение сети МФЦ;
информатизация сети МФЦ.
2. Организация взаимодействия МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Калмыкия, органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов.
Мероприятия подпрограммы приведены в Приложении N 2 к настоящей государственной программе.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета на реализацию проектов и мероприятий по созданию и развитию сети МФЦ в Республике Калмыкия в 2013 - 2020 годах, а также за счет средств межбюджетного трансферта, направляемого из федерального бюджета в бюджет Республики Калмыкия на завершение работ по созданию сети МФЦ в 2014 - 2015 годах.
Объем бюджетных ассигнований действующих расходных обязательств на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 83 670,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 13 817,4 тыс. руб.;
2015 год - 30 928,7 тыс. руб.;
2016 год - 38 924,3 тыс. руб.
При этом объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей подпрограммы, за счет средств республиканского бюджета составляет 176 412,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 9 721,6 тыс. руб.;
2015 год - 10 993,7 тыс. руб.;
2017 год - 38 924,3 тыс. руб.
2018 год - 38 924,3 тыс. руб.;
2019 год - 38 924,3 тыс. руб.;
2020 год - 38 924,3 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 14 452,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 7 606,4 тыс. руб.;
2015 год - 6 845,8 тыс. руб.
Таким образом, общий объем финансирования подпрограммы составляет 274 535,1 тыс. руб., из них:
2014 год - 31 145,4 тыс. руб.;
2015 год - 48 768,2 тыс. руб.;
2016 год - 38 924,3 тыс. руб.;
2017 год - 38 924,3 тыс. руб.;
2018 год - 38 924,3 тыс. руб.;
2019 год - 38 924,3 тыс. руб.;
2020 год - 38 924,3 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджетов различного уровня на реализацию подпрограммы представлены в Приложении N 6.
IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы государственное задание устанавливается АУ "МФЦ".
Информация о сводных значениях показателей государственного задания отражена в Приложении N 5.
V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К наиболее серьезным рискам реализации подпрограммы можно отнести такие риски, как:
1. Нарушение плановых сроков реализации мероприятий исполнителем и участником подпрограммы.
Для минимизации данного риска необходимо:
установление персональной ответственности должностных лиц за реализацию мероприятий подпрограммы;
утверждение подробного плана мероприятий и сметы.
2. Недостаточный уровень квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих, сотрудников МФЦ, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Для минимизации данного риска необходимо проведение обучения специалистов, осуществляющих предоставление государственных и муниципальных услуг.
3. Недофинансирование или прекращение финансирования мероприятий подпрограммы.
Для предотвращения рисков реализации подпрограммы и их возможных негативных последствий необходимо оперативно адаптировать мероприятия подпрограммы к меняющимся внутренним и внешним условиям развития сферы предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия, предусматривать инвариантность подходов при реализации отдельных мероприятий подпрограммы, использовать современные управленческие, информационные и иные технологии.
Подпрограмма
"Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 12 февраля 2016 г. N 40 в паспорт подпрограммы настоящей Государственной программы внесены изменения
Паспорт подпрограммы
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В целях эффективного и результативного выполнения государственной программы необходимы создание и обеспечение условий ее реализации, в первую очередь, обеспечение бесперебойного функционирования ее ответственного исполнителя, что подразумевает содержание аппарата ответственно исполнителя, закупку товаров, выполнение работ и услуг для обеспечения государственных нужд.
К сфере реализации данной подпрограммы отнесена управленческая и организационная деятельность Управления по развитию электронного правительства Республики Калмыкия (далее - Управление), являющегося ответственным исполнителем государственной программы.
Практическое управление реализацией государственной программы основывается на использовании программно-целевого метода, повышении эффективности использования бюджетных средств Республики Калмыкия, выделяемых Управлению, развитии и оптимальном использовании профессиональных навыков сотрудников Управления.
Основными направлениями, в которых могут возникнуть проблемы при реализации государственной программы, являются финансовое обеспечение мероприятий государственной программы и достижение ожидаемых результатов и прогнозных показателей (индикаторов) государственной программы. Во избежание возникновения проблем в данных направлениях необходимо обеспечить контроль и оперативное принятие управленческих решений по реализации мероприятий государственной программы на протяжении всего срока ее реализации, а также своевременную корректировку объемов финансирования.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетным направлениям стратегических документов в области использования ИКТ и связи, а также приоритетным задачам государственной политики в области совершенствования государственного управления.
Основной целью подпрограммы является эффективное управление реализацией государственной программы.
При этом к задачам подпрограммы относятся:
обеспечение деятельности Управления как ответственного исполнителя государственной программы;
выполнение государственных функций в рамках реализации мероприятий государственной программы;
формирование и совершенствование механизмов взаимодействия ответственного исполнителя и участников государственной программы.
К целевым показателям подпрограммы относится показатель "количество государственных гражданских служащих Управления по развитию электронного правительства Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации". Информация о показателе отражена в Приложении N 1.
Решение задач подпрограммы позволит обеспечить:
создание условий для достижения целей и задач государственной программы;
эффективность и результативность бюджетных расходов в сфере реализации государственной программы.
Выполнение подпрограммы рассчитано на восемь лет с 2013 года по 2020 год, этапы ее реализации не предусмотрены.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 12 февраля 2016 г. N 40 раздел III подпрограммы настоящей Государственной программы изложен в новой редакции
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
В рамках реализации основного мероприятия "Создание условий для реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" предполагается выполнение следующих мероприятий:
осуществление полномочий в соответствии с Положением об Управлении, утвержденным Указом Главы Республики Калмыкия от 24 марта 2010 года N 95;
ведение бюджетного учета исполнения сметы Управления;
размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Управления;
организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников Управления и пр.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 43 832,5 тыс. руб., из них:
2013 год - 5 757,8 тыс. руб.;
2014 год - 6 025,4 тыс. руб.;
2015 год - 5 401,8 тыс. руб.;
2016 год - 5 329,5 тыс. руб.;
2017 год - 5 329,5 тыс. руб.;
2018 год - 5 329,5 тыс. руб.;
2019 год - 5 329,5 тыс. руб.;
2020 год - 5 329,5 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований действующих расходных обязательств на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 22 514,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 5 757,8 тыс. руб.;
2014 год - 6 025,4 тыс. руб.;
2015 год - 5 401,8 тыс. руб.;
2016 год - 5 329,5 тыс. руб.
Объем дополнительных бюджетных ассигнований, требуемый для достижения целей подпрограммы, за счет средств республиканского бюджета составляет 21 318,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 5329,5 тыс. руб.;
2018 год - 5329,5 тыс. руб.;
2019 год - 5329,5 тыс. руб.;
2020 год - 5329,5 тыс. руб.
Привлечение средств местных бюджетов и внебюджетных средств для реализации подпрограммы не предусматривается.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы в 2013 - 2020 годах приведено в Приложении N 6.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей республиканского бюджета на соответствующий период.
IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
Государственные задания при выполнении подпрограммы не предусматриваются.
V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
На реализацию подпрограммы могут оказывать влияние следующие риски:
1. Организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственного исполнителя, что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий государственной программы.
Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков.
2. Риски финансового обеспечения, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме.
Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности подпрограммы, возможного снижения доходов республиканского бюджета вследствие ухудшения состояния экономики. Снижению данных рисков будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования мероприятий подпрограммы.
Приложение N 1
к государственной программе
"Информационное общество Республики
Калмыкия на 2013-2018 годы",
утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 6 июня 2013 г. N 274
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
20 декабря 2013 г., 17 сентября 2014 г., 6 марта, 25 декабря 2015 г.
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. изм. |
Значения показателей |
Удельный вес |
|||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
2016 год |
|
2017 год |
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
|||
|
|
|
базовый |
с учетом доп. ср. |
базовый |
с учетом доп. ср. |
базовый |
с учетом доп. ср. |
|
|
|
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Государственная программа "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" | |||||||||||||||
1 |
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг |
% |
30 |
70 |
70 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0,4 |
2 |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
% |
83,16 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
90 |
90 |
0,4 |
3 |
Количество государственных гражданских служащих Управления по развитию электронного правительства Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации |
ед. |
4 |
2 |
4 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0,2 |
Подпрограмма "Открытый регион" | |||||||||||||||
1 |
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг |
% |
30 |
70 |
70 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0,1 |
2 |
Количество государственных и муниципальных услуг, доступ к которым возможно получить с использованием универсальной электронной карты |
ед. |
0 |
19 |
19 |
19 |
60 |
19 |
80 |
19 |
100 |
19 |
19 |
19 |
0,1 |
3 |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
% |
0 |
0 |
0 |
30 |
30 |
50 |
50 |
60 |
60 |
70 |
70 |
70 |
0,1 |
4 |
Доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", в общей численности населения Республики Калмыкия |
% |
0 |
0 |
37,3 |
69,3 |
69,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0,1 |
5 |
Количество муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" создана в полном объеме |
ед. |
0 |
0 |
1 |
8 |
8 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
0,1 |
6 |
Доля персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом их количестве |
% |
0 |
0 |
14,36 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0,1 |
7 |
Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру "112" на территории Республики Калмыкия по сравнению с 2010 годом |
% |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
0,1 |
8 |
Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом |
чел. |
0 |
0 |
0 |
109 |
109 |
156 |
156 |
596 |
596 |
596 |
596 |
596 |
0,1 |
9 |
Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом |
чел. |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
8 |
8 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
0,1 |
10 |
Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом |
млн. руб. |
0 |
0 |
0 |
7,12 |
7,12 |
11,05 |
11,05 |
39,62 |
39,62 |
39,62 |
39,62 |
39,62 |
0,1 |
Подпрограмма "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы" | |||||||||||||||
1 |
Количество открываемых отделов АУ "МФЦ" |
ед. |
0 |
3 |
5 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,2 |
2 |
Количество открываемых территориально обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ |
ед. |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,2 |
3 |
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, от общей численности граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия |
% |
0,00 |
22,23 |
43,98 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
0,2 |
4 |
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг |
мин. |
25 |
20 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
0,1 |
5 |
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |
ед. |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0,1 |
6 |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
% |
83,16 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
90 |
90 |
0,2 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" | |||||||||||||||
1 |
Количество государственных гражданских служащих Управления по развитию электронного правительства Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации |
ед. |
4 |
2 |
4 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
Республиканская целевая программа "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий и формирование электронного правительства в Республике Калмыкия на 2012 - 2014 годы" | |||||||||||||||
1 |
Доля сведений, предоставляемых органами исполнительной власти Республики Калмыкия и органами местного самоуправления заинтересованным федеральным органам исполнительной власти с использованием СМЭВ, об общего количества предоставляемых сведений |
% |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
2 |
Доля сведений, получаемых органами исполнительной власти Республики Калмыкия и органами местного самоуправления от федеральных органов исполнительной власти с использованием СМЭВ, от общего количества получаемых сведений |
% |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,2 |
3 |
Доля органов исполнительной власти Республики Калмыкия, подключенных к СМЭВ, от общего количества |
% |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
4 |
Доля органов местного самоуправления, подключенных к СМЭВ, от общего количества |
% |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,15 |
5 |
Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап) |
ед. |
30 |
80 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,2 |
6 |
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых многофункциональными центрами гражданам с применением автоматизированной информационной системы "Многофункциональный центр", от общего количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых многофункциональными центрами |
% |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,15 |
7 |
Количество выпущенных универсальных карт |
шт. |
- |
5000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
8 |
Количество государственных и муниципальных услуг, доступ к которым возможно получить с использованием универсальной электронной карты |
ед. |
- |
19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
Республиканская целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2011 - 2013 годы" | |||||||||||||||
1 |
Доля представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, удовлетворенных условиями ведения бизнеса в Республике Калмыкия от общего числа опрошенных представителей субъектов малого и среднего предпринимательства |
% |
40 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,15 |
2 |
Среднее количество обращений в орган исполнительной власти (орган местного самоуправления) Республики Калмыкия для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |
ед. |
7 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,15 |
3 |
Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей |
% |
40 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,15 |
4 |
Среднее количество обращений граждан для получения одной государственной (муниципальной) услуги |
ед. |
3 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,05 |
5 |
Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан в орган исполнительной власти (орган местного самоуправления) Республики Калмыкия |
мин. |
30 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,15 |
6 |
Доля регламентированных государственных услуг от общего числа государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Республики Калмыкия |
% |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,05 |
7 |
Доля регламентированных муниципальных услуг от общего числа муниципальных услуг, предоставляемых районными муниципальными образованиями и городским округом Республики Калмыкия |
% |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,05 |
8 |
Доля государственных услуг, информация о которых содержится в федеральных государственных информационных системах "Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" |
% |
95 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,05 |
9 |
Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в федеральных государственных информационных системах "Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" |
% |
90 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,05 |
10 |
Доля населения Республики Калмыкия, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе на базе МФЦ, от общей численности населения Республики Калмыкия |
% |
0 |
26,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,15 |
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 12 февраля 2016 г. N 40 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 2
к государственной программе
"Информационное общество Республики
Калмыкия на 2013-2018 годы",
утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 6 июня 2013 г. N 274
Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
20 декабря 2013 г., 17 сентября 2014 г., 6 марта, 25 декабря 2015 г., 12 февраля 2016 г.
N |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
|
начало реализации |
окончание реализации |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Подпрограмма 1 "Открытый регион" | |||||||
Основное мероприятие 1.1. |
Развитие электронного правительства Республики Калмыкия и повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий* |
УРЭП РК |
2013 |
2020 |
Формирование и сопровождение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия |
Функционирование Правительства Республики Калмыкия без внедрения современных информационных технологий |
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг; Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
Мероприятие 1.1.1. |
Обеспечение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия каналами связи* |
УРЭП РК |
2013 |
2020 |
Организация СМЭВ |
Отсутствие подключения к СМЭВ |
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг |
Мероприятие 1.1.2. |
Сопровождение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия* |
УРЭП РК |
2013 |
2020 |
Создание архитектуры электронного правительства Республики Калмыкия |
Отсутствие возможности формирования электронного правительства Республики Калмыкия |
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг |
Мероприятие 1.1.3. |
Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид и разработка электронных сервисов межведомственного взаимодействия (р,ф - сведений)* |
УРЭП РК |
2013 |
2020 |
Обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, организация взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления по обмену документами и сведениями в электронной форме |
Отсутствие возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, отсутствие взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления по обмену документами и сведениями в электронной форме |
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг |
Мероприятие 1.1.4. |
Развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Республике Калмыкия > |
УРЭП РК |
2013 |
2020 |
Автоматизация документооборота и делопроизводства, сокращение времени передачи и обработки входящей и исходящей корреспонденции |
Значительные затраты времени на обмен и обработку корреспонденции, трудоемкий процесс учета и поиска необходимых документов |
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг |
Мероприятие 1.1.5. |
Создание и развитие системы Интернет-сайтов, информационная поддержка органов исполнительной власти Республики Калмыкия в рамках портала органов исполнительной власти Республики Калмыкия* |
УРЭП РК |
2014 |
2020 |
Создание единого портала органов исполнительной власти Республики Калмыкия, отвечающего требованиям федерального и республиканского законодательства |
Снижение доступности и открытости органов исполнительной власти Республики Калмыкия вследствие децентрализованного управления сайтами |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
Мероприятие 1.1.6. |
Развитие инфраструктуры универсальной электронной карты* |
УРЭП РК |
2014 |
2020 |
Обеспечение населения универсальными электронными картами; интеграция инфраструктуры универсальных электронных карт в сферу здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства |
Прекращение выдачи и обслуживания универсальных электронных карт |
Количество государственных и муниципальных услуг, доступ к которым возможно получить с использованием универсальной электронной карты |
Мероприятие 1.1.7. |
Развитие автоматизированной системы МФЦ* |
УРЭП РК |
2014 |
2020 |
Автоматизация процессов предоставления услуг в МФЦ |
Низкий уровень качества и доступности предоставления услуг в МФЦ |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
Мероприятие 1.1.8. |
Обеспечение функционирования и развитие информационной системы поддержки и контроля управленческих решений* |
УРЭП РК |
2016 |
2020 |
Обеспечение информационно-аналитической поддержки принятия органами исполнительной власти Республики Калмыкия решений в сфере государственного управления |
Сохранение текущей процедуры разработки, согласования и контроля исполнения управленческих решений |
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг |
Мероприятие 1.1.9. |
Внедрение свободного программного обеспечения в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и органах местного самоуправления* |
УРЭП РК |
2014 |
2020 |
Сокращение случаев использования нелицензионного программного обеспечения в органах исполнительной власти Республики Калмыкия, органах местного самоуправления, сокращение затрат на закупку проприетарного программного обеспечения |
Использование нелицензионного программного обеспечения в органах исполнительной власти Республики Калмыкия, органах местного самоуправления, высокие затраты на закупку проприетарного программного обеспечения |
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде (V этап), от общего количества государственных и муниципальных услуг |
Мероприятие 1.1.10. |
Развитие информационно-правовых систем в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и органах местного самоуправления, создание центров правовой информации* |
УРЭП РК, ЦССИ ФСО РФ в РК |
2016 |
2020 |
Обеспечение свободного, бесплатного, круглосуточного доступа к федеральным, региональным и муниципальным правовым актам |
Отсутствие свободного доступа к федеральным, региональным и муниципальным правовым актам |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
Мероприятие 1.1.11. |
Реализация мероприятий по подготовке и обучению должностных лиц, государственных гражданских служащих использованию информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности* |
УРЭП РК |
2015 |
2020 |
Повышение уровня владения современными компьютерными технологиями и информационными системами должностных лиц и государственных гражданских служащих |
Продолжительное время на изучение новых информационных систем при исполнении своих должностных обязанностей государственными гражданскими служащими |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
Мероприятие 1.1.12. |
Создание системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам Республики Калмыкия* |
УРЭП РК |
2016 |
2020 |
Автоматизация контроля в сфере образования за состоянием обучающихся, этапов обучения и востребованности образовательных программ |
Нагрузка на преподавателей по заполнению различных форм отчетности об обучающихся |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
Мероприятие 1.1.13. |
Создание региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным транспортом в Республике Калмыкии, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа* |
УРЭП РК |
2016 |
2020 |
Автоматизация процессов контроля пассажирских перевозок, осуществляемых перевозчиками Республики Калмыкия внутри региона и между регионами |
Отсутствие возможности получения информации в электронном виде об автомобильном и городском наземном транспорте Республики Калмыкия |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
Основное мероприятие 1.2. |
Предупреждение информационно-технологических угроз интересам общества* |
УРЭП РК |
2013 |
2020 |
Обеспечение защиты информационных систем и ресурсов Республики Калмыкия |
Существование информационно-технологических угроз |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме; Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
Мероприятие 1.2.1. |
Принятие нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности информационных ресурсов Республики Калмыкия** |
УРЭП РК |
2013 |
2020 |
Формирование законодательной базы в части обеспечения безопасности информационных ресурсов Республики Калмыкия |
Отсутствие механизмов защиты информационных ресурсов от информационно-технологических угроз |
|
Мероприятие 1.2.2. |
Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности республиканских информационных систем и ресурсов* |
УРЭП РК |
2014 |
2020 |
Создание и обеспечение защиты республиканских информационных систем и ресурсов |
Сохранение рисков доступа и искажения информационных ресурсов, содержащихся в республиканских информационных системах |
|
Основное мероприятие 1.3. |
Создание и развитие системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112"* |
УРЭП РК |
2014 |
2020 |
Обеспечена возможность оперативного, скоординированного реагирования служб на звонки, поступающие по номеру "112". |
Длительное время обработки звонков, поступающих по номеру "112" |
Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру "112" на территории Республики Калмыкия по сравнению с 2010 годом; Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом; Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом; Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом |
Мероприятие 1.3.1. |
Развертывание сети связи и передачи данных системы-112 в Республике Калмыкия, в том числе проектирование и строительство линий связи для присоединения системы связи объектов системы-112 к сети связи общего пользования* |
УРЭП РК |
2014 |
2020 |
Проектирование и ввод в эксплуатацию линий связи объектов системы-112 |
Длительное время обработки звонков, поступающих по номеру "112" |
|
Мероприятие 1.3.2. |
Создание основного центра обработки вызовов (ЦОВ), в том числе закупка программно-технического комплекса (ПТК) и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК ЦОВ* |
УРЭП РК |
2014 |
2020 |
Ввод в действие центра обработки вызовов системы-112 |
Длительное время обработки звонков, поступающих по номеру "112", |
|
Мероприятие 1.3.3. |
Создание резервного центра обработки вызовов (РЦОВ), в том числе проектно-изыскательные работы на строительство РЦОВ, техническое перевооружение, строительство, реконструкция зданий, закупка ПТК и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК РЦОВ* |
УРЭП РК |
2017 |
2020 |
Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки вызовов и оперативного реагирования служб на звонки, поступающие по номеру "112". |
Отсутствие возможности оперативного получения информации о чрезвычайных ситуациях в случае временной приостановки деятельности основного центра обработки вызовов |
|
Мероприятие 1.3.4. |
Интеграция инфраструктуры муниципальных образований Республики Калмыкия с системой-112* |
УРЭП РК |
2014 |
2020 |
Разработка и ввод в действие центров обработки вызовов системы-112 единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Республики Калмыкия |
Длительное время обработки звонков, поступающих по номеру "112" |
Доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", в общей численности населения Республики Калмыкия; Количество муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" создана в полном объеме |
Мероприятие 1.3.5. |
Обучение преподавателей для подготовки персонала системы-112* |
УРЭП РК |
2014 |
2020 |
Обеспечение системы подготовки персонала системы-112 квалифицированным преподавательским составом |
Отсутствие квалифицированного преподавательского состава для обучения персонала системы-112 |
Доля персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общем необходимом их количестве |
Мероприятие 1.3.6. |
Первоначальное обучение персонала центров обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб системы-112, региональных дежурно-диспетчерских служб, интегрированных с системой-112* |
УРЭП РК |
2014 |
2020 |
Обеспеченность центров обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб системы-112, региональных дежурно-диспетчерских служб, интегрированных с системой-112 квалифицированным персоналом |
Низкий уровень квалификации персонала центров обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб системы-112, региональных дежурно-диспетчерских служб, интегрированных с системой-112 |
|
Мероприятие 1.3.7. |
Организация и проведение информирования населения о создании и функционировании системы-112** |
УРЭП РК |
2015 |
2020 |
Информирование населения о создании и функционировании системы-112 |
Неосведомленность населения о функционировании системы-112 |
Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Республики Калмыкия, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", по сравнению с 2010 годом |
Подпрограмма 2 "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы" | |||||||
Основное мероприятие 2.1. |
Материально-техническое обеспечение сети МФЦ* |
УРЭП РК, АУ "МФЦ" |
2014 |
2020 |
Создание материально-технической базы для функционирования МФЦ в соответствии с установленными федеральным законодательством требованиями |
Низкий уровень качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ |
Количество открываемых отделов АУ "МФЦ"; Количество открываемых территориально обособленных структурных подразделений (офисов) МФЦ; Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, от общей численности граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия; Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг; Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган исполнительной власти Республики Калмыкия (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности; Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
Мероприятие 2.1.1. |
Материальное обеспечение сети МФЦ* |
УРЭП РК, АУ "МФЦ" |
2014 |
2020 |
Создание материальной базы для функционирования МФЦ в соответствии с установленными федеральным законодательством требованиями |
Низкий уровень качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ |
|
Мероприятие 2.1.2. |
Информатизация сети МФЦ* |
УРЭП РК, АУ "МФЦ" |
2014 |
2020 |
Создание информационно-технической базы для функционирования МФЦ в соответствии с установленными федеральным законодательством требованиями |
Низкий уровень качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ |
|
Основное мероприятие 2.2. |
Организация взаимодействия МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Калмыкия, органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов** |
УРЭП РК, АУ "МФЦ" |
2013 |
2020 |
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ |
Низкий уровень качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ |
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" | |||||||
Основное мероприятие 3.1. |
Создание условий для реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"** |
УРЭП РК |
2013 |
2020 |
Создание условий для реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы |
Отсутствие условий для реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы |
Количество государственных гражданских служащих Управления по развитию электронного правительства Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации |
--------------------------------
* - мероприятие указано с учетом дополнительных ресурсов
** - мероприятие указано в базовом варианте
Приложение N 3
к государственной программе
"Информационное общество Республики
Калмыкия на 2013-2018 годы",
утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 6 июня 2013 г. N 274
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
6 марта, 25 декабря 2015 г.
N |
Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы |
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы |
|||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Программа "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" |
||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
... |
--------------------------------
Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.
Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.
Объем выпадающих доходов республиканского бюджета, бюджета муниципального образования (тыс. руб.), увеличение обязательств Республики Калмыкия на (тыс. руб.).
Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Приложение N 4
к государственной программе
"Информационное общество Республики
Калмыкия на 2013-2018 годы",
утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 6 июня 2013 г. N 274
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
20 декабря 2013 г., 17 сентября 2014 г., 6 марта, 25 декабря 2015 г.
N |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
Подпрограмма "Открытый регион" | ||||
1. |
Развитие электронного правительства Республики Калмыкия и повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий |
|||
1.1. |
Создание и развитие системы Интернет-сайтов, информационная поддержка органов исполнительной власти Республики Калмыкия в рамках портала органов исполнительной власти Республики Калмыкия |
|||
|
Постановление Правительства Республики Калмыкия |
1. Утверждение Положения о портале органов исполнительной власти Республики Калмыкия. 2. Утверждение Порядка подключения к порталу органов исполнительной власти Республики Калмыкия |
УРЭП РК |
2015 г. |
1.2. |
Обеспечение функционирования и развитие информационной системы поддержки и контроля управленческих решений |
|||
|
Постановление Правительства Республики Калмыкия |
1. Утверждение Положения об информационной системе поддержки и контроля управленческих решений. 2. Утверждение Порядка подключения органов исполнительной власти Республики Калмыкия к информационной системе поддержки и контроля управленческих решений |
УРЭП РК |
2016 г. |
2 |
Предупреждение информационно-технологических угроз интересам общества |
|||
2.1. |
Принятие нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности информационных ресурсов Республики Калмыкия |
|||
|
Постановление Правительства Республики Калмыкия, нормативно-правовые акты органов исполнительной власти Республики Калмыкия и органов местного самоуправления |
Утверждение порядков и инструкций в сфере обеспечения безопасности информационных ресурсов Республики Калмыкия |
УРЭП РК, органы исполнительной власти Республики Калмыкия, органы местного самоуправления (по согласованию) |
2013 - 2017 гг. |
Подпрограмма "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы" | ||||
1. |
Организация взаимодействия МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Калмыкия и органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов |
|||
|
Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления |
Утверждение перечней муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ |
Органы местного самоуправления (по согласованию) |
2013 - 2020 гг. |
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 12 февраля 2016 г. N 40 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 5
к государственной программе
"Информационное общество Республики
Калмыкия на 2013-2018 годы",
утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 6 июня 2013 г. N 274
Прогноз сводных показателей государственного задания на выполнение государственной работы автономным учреждением Республики Калмыкия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" по государственной программе "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
20 декабря 2013 г., 17 сентября 2014 г., 6 марта, 25 декабря 2015 г., 12 февраля 2016 г.
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ ВЦП |
Значение показателя объема услуги, ед. |
Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб. |
|||||||||||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
базовый вариант |
с учетом доп. ср. |
базовый вариант |
с учетом доп. ср. |
базовый вариант |
с учетом доп. ср. |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
Наименование услуги и ее содержание: |
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ |
||||||||||||||||||
Подпрограмма "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы" | |||||||||||||||||||
Количество услуг (ед.): |
- |
65948 |
91920 |
134430 |
165260 |
175400 |
175400 |
175400 |
0 |
13817,4 |
30928,7 |
41922,4 |
38924,3 |
38924,3 |
0,0 |
38924,3 |
38924,3 |
38924,3 |
38924,3 |
РЦП "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2011 - 2013 годы" | |||||||||||||||||||
Количество услуг (ед.): |
22836 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6696,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 12 февраля 2016 г. N 40 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 6
к государственной программе Республики
Калмыкия "Информационное общество
Республики Калмыкия на 2013-2018 годы"
утвержденной постановлением
Правительства Республики Калмыкия
от 6 июня 2013 г. N 274
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" (тыс. руб.)
20 декабря 2013 г., 17 сентября 2014 г., 6 марта, 25 декабря 2015 г., 12 февраля 2016 г.
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, республиканской целевой программы (подпрограммы республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор |
Код бюджетной классификации |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
Всего, в т.ч. по годам: |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
"Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" |
Всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
544715,7 |
36593,9 |
69583,8 |
81269,0 |
79453,8 |
69453,8 |
69453,8 |
69453,8 |
69453,8 |
|
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
24452,2 |
0,0 |
17606,4 |
6845,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
520263,5 |
36593,9 |
51977,4 |
74423,2 |
79453,8 |
69453,8 |
69453,8 |
69453,8 |
69453,8 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
161327,0 |
36593,9 |
32842,8 |
42636,5 |
49253,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
358936,5 |
0,0 |
19134,6 |
31786,7 |
30200,0 |
69453,8 |
69453,8 |
69453,8 |
69453,8 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
263484,5 |
29897,8 |
38438,4 |
32500,8 |
40529,5 |
30529,5 |
30529,5 |
30529,5 |
30529,5 |
||
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
10000,0 |
0,0 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
253484,5 |
29897,8 |
28438,4 |
32500,8 |
40529,5 |
30529,5 |
30529,5 |
30529,5 |
30529,5 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
70960,5 |
29897,8 |
19025,4 |
11707,8 |
10329,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
182524,0 |
0,0 |
9413,0 |
20793,0 |
30200,0 |
30529,5 |
30529,5 |
30529,5 |
30529,5 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ЦССИ ФСО РФ в РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
АУ "МФЦ", всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
281231,2 |
6696,1 |
31145,4 |
48768,2 |
38924,3 |
38924,3 |
38924,3 |
38924,3 |
38924,3 |
||
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
14452,2 |
0,0 |
7606,4 |
6845,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
266779,0 |
6696,1 |
23539,0 |
41922,4 |
38924,3 |
38924,3 |
38924,3 |
38924,3 |
38924,3 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
90366,5 |
6696,1 |
13817,4 |
30928,7 |
38924,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
176412,5 |
0,0 |
9721,6 |
10993,7 |
0,0 |
38924,3 |
38924,3 |
38924,3 |
38924,3 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Открытый регион" |
Всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
195512,0 |
0,0 |
32413,0 |
27099,0 |
35200,0 |
25200,0 |
25200,0 |
25200,0 |
25200,0 |
|
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
10000,0 |
0,0 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
185512,0 |
0,0 |
22413,0 |
27099,0 |
35200,0 |
25200,0 |
25200,0 |
25200,0 |
25200,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
24306,0 |
0,0 |
13000,0 |
6306,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
161206,0 |
0,0 |
9413,0 |
20793,0 |
30200,0 |
25200,0 |
25200,0 |
25200,0 |
25200,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
195512,0 |
0,0 |
32413,0 |
27099,0 |
35200,0 |
25200,0 |
25200,0 |
25200,0 |
25200,0 |
||
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
10000,0 |
0,0 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
185512,0 |
0,0 |
22413,0 |
27099,0 |
35200,0 |
25200,0 |
25200,0 |
25200,0 |
25200,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
24306,0 |
0,0 |
13000,0 |
6306,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
161206,0 |
0,0 |
9413,0 |
20793,0 |
30200,0 |
25200,0 |
25200,0 |
25200,0 |
25200,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ЦССИ ФСО РФ в РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
Развитие электронного правительства Республики Калмыкия и повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
155052,0 |
0,0 |
28383,0 |
17919,0 |
27950,0 |
20200,0 |
20200,0 |
20200,0 |
20200,0 |
Федеральный бюджет |
628 |
0410 |
1710150280 |
240 |
10000,0 |
0,0 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
145052,0 |
0,0 |
18383,0 |
17919,0 |
27950,0 |
20200,0 |
20200,0 |
20200,0 |
20200,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
20056,0 |
0,0 |
11000,0 |
6306,0 |
2750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
124996,0 |
0,0 |
7383,0 |
11613,0 |
25200,0 |
20200,0 |
20200,0 |
20200,0 |
20200,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.1. |
Обеспечение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия каналами связи |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
30906,5 |
0,0 |
2253,0 |
2955,5 |
5298,0 |
5100,0 |
5100,0 |
5100,0 |
5100,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
30906,5 |
0,0 |
2253,0 |
2955,5 |
5298,0 |
5100,0 |
5100,0 |
5100,0 |
5100,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
1900,5 |
0,0 |
1000,0 |
702,5 |
198,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
29006,0 |
0,0 |
1253,0 |
2253,0 |
5100,0 |
5100,0 |
5100,0 |
5100,0 |
5100,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.2. |
Сопровождение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
39768,0 |
0,0 |
3500,0 |
11268,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
39768,0 |
0,0 |
3500,0 |
11268,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
5268,0 |
0,0 |
0,0 |
5268,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
34500,0 |
0,0 |
3500,0 |
6000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.3. |
Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид и разработка электронных сервисов межведомственного взаимодействия (р,ф - сведений) |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
22350,0 |
0,0 |
11000,0 |
1000,0 |
4350,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
Федеральный бюджет |
628 |
0410 |
1710150280 |
240 |
5000,0 |
0,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
17350,0 |
0,0 |
6000,0 |
1000,0 |
4350,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
5850,0 |
0,0 |
5000,0 |
0,0 |
850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
11500,0 |
0,0 |
1000,0 |
1000,0 |
3500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.4. |
Развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Республике Калмыкия |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
220,0 |
0,0 |
110,0 |
110,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
220,0 |
0,0 |
110,0 |
110,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
220,0 |
0,0 |
110,0 |
110,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.5. |
Создание и развитие системы Интернет-сайтов, информационная поддержка органов исполнительной власти Республики Калмыкия в рамках портала органов исполнительной власти Республики Калмыкия |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
1355,5 |
0,0 |
520,0 |
335,5 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
1355,5 |
0,0 |
520,0 |
335,5 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
335,5 |
0,0 |
0,0 |
335,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
1020,0 |
0,0 |
520,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.6. |
Развитие инфраструктуры универсальной электронной карты |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
16400,0 |
0,0 |
1000,0 |
400,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
16400,0 |
0,0 |
1000,0 |
400,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
16400,0 |
0,0 |
1000,0 |
400,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.7. |
Развитие автоматизированной системы МФЦ |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
15800,0 |
0,0 |
10000,0 |
800,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
Федеральный бюджет |
628 |
0410 |
1710150280 |
240 |
5000,0 |
0,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
10800,0 |
0,0 |
5000,0 |
800,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
5000,0 |
0,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
5800,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.8. |
Обеспечение функционирования и развитие информационной системы поддержки и контроля управленческих решений |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.9. |
Внедрение свободного программного обеспечения в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и органах местного самоуправления |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.10. |
Развитие информационно-правовых систем в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и органах местного самоуправления, создание центров правовой информации |
Всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
ЦССИ ФСО РФ в РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.11. |
Реализация мероприятий по подготовке и обучению должностных лиц, государственных гражданских служащих использованию информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
3550,0 |
0,0 |
0,0 |
1050,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
3550,0 |
0,0 |
0,0 |
1050,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
3550,0 |
0,0 |
0,0 |
1050,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.12. |
Создание системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам Республики Калмыкия |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
12350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4350,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
12350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4350,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
850,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
11500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3500,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.1.13. |
Создание региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным транспортом в Республике Калмыкия, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
12352,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4352,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
12352,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4352,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710124010 |
240 |
852,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
852,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
11500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3500,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2. |
Предупреждение информационно-технологических угроз интересам общества |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710224010 |
240 |
6510,0 |
0,0 |
630,0 |
630,0 |
1250,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710224010 |
240 |
6510,0 |
0,0 |
630,0 |
630,0 |
1250,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710224010 |
240 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
6260,0 |
0,0 |
630,0 |
630,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.1. |
Принятие нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности информационных ресурсов Республики Калмыкия |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710224010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710224010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710224010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.2. |
Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности республиканских информационных систем и ресурсов |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710224010 |
240 |
6510,0 |
0,0 |
630,0 |
630,0 |
1250,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710224010 |
240 |
6510,0 |
0,0 |
630,0 |
630,0 |
1250,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710224010 |
240 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
6260,0 |
0,0 |
630,0 |
630,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.3. |
Создание и развитие системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
33950,0 |
0,0 |
3400,0 |
8550,0 |
6000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
33950,0 |
0,0 |
3400,0 |
8550,0 |
6000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
4000,0 |
0,0 |
2000,0 |
0,0 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
29950,0 |
0,0 |
1400,0 |
8550,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.3.1. |
Развертывание сети связи и передачи данных системы-112 в Республике Калмыкия, в том числе проектирование и строительство линий связи для присоединения системы связи объектов системы-112 к сети связи общего пользования |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
3300,0 |
0,0 |
800,0 |
2500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
3300,0 |
0,0 |
800,0 |
2500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
3300,0 |
0,0 |
800,0 |
2500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.3.2. |
Создание основного центра обработки вызовов (ЦОВ), в том числе закупка программно-технического комплекса (ПТК) и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК ЦОВ |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
29050,0 |
0,0 |
2000,0 |
5050,0 |
6000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
29050,0 |
0,0 |
2000,0 |
5050,0 |
6000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
4000,0 |
0,0 |
2000,0 |
0,0 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
25050,0 |
0,0 |
0,0 |
5050,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.3.3. |
Создание резервного центра обработки вызовов (РЦОВ), в том числе проектно-изыскательные работы на строительство РЦОВ, техническое перевооружение, строительство, реконструкция зданий, закупка ПТК и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК РЦОВ |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.3.4. |
Интеграция инфраструктуры муниципальных образований Республики Калмыкия с системой-112 |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
1000,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
1000,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
1000,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.3.5. |
Обучение преподавателей для подготовки персонала системы-112 |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.3.6. |
Первоначальное обучение персонала центров обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб системы-112, региональных дежурно-диспетчерских служб, интегрированных с системой-112 |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.3.7. |
Организация и проведение информирования населения о создании и функционировании системы-112 |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
242 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1710324010 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы" |
АУ "МФЦ", всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
274535,1 |
0,0 |
31145,4 |
48768,2 |
38924,3 |
38924,3 |
38924,3 |
38924,3 |
38924,3 |
|
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
14452,2 |
0,0 |
7606,4 |
6845,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
260082,9 |
0,0 |
23539,0 |
41922,4 |
38924,3 |
38924,3 |
38924,3 |
38924,3 |
38924,3 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
83670,4 |
0,0 |
13817,4 |
30928,7 |
38924,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
176412,5 |
0,0 |
9721,6 |
10993,7 |
0,0 |
38924,3 |
38924,3 |
38924,3 |
38924,3 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1. |
Материально-техническое обеспечение сети МФЦ |
АУ "МФЦ", всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
274535,1 |
0,0 |
31145,4 |
48768,2 |
38924,3 |
38924,3 |
38924,3 |
38924,3 |
38924,3 |
Федеральный бюджет |
628 |
0113 |
1720153920 |
620 |
14452,2 |
0,0 |
7606,4 |
6845,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0113 |
1720100140 |
620 |
260082,9 |
0,0 |
23539,0 |
41922,4 |
38924,3 |
38924,3 |
38924,3 |
38924,3 |
38924,3 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0113 |
1720100140 |
620 |
83670,4 |
0,0 |
13817,4 |
30928,7 |
38924,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
176412,5 |
0,0 |
9721,6 |
10993,7 |
0,0 |
38924,3 |
38924,3 |
38924,3 |
38924,3 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.1. |
Материальное обеспечение сети МФЦ |
АУ "МФЦ", всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
214340,6 |
0,0 |
22183,9 |
37535,2 |
30924,3 |
30924,3 |
30924,3 |
30924,3 |
30924,3 |
Федеральный бюджет |
628 |
0113 |
1720153920 |
620 |
8411,2 |
0,0 |
6000,0 |
2411,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0113 |
1720100140 |
620 |
205929,4 |
0,0 |
16183,9 |
35124,0 |
30924,3 |
30924,3 |
30924,3 |
30924,3 |
30924,3 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0113 |
1720100140 |
620 |
70072,2 |
0,0 |
11906,7 |
27241,2 |
30924,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
135857,2 |
0,0 |
4277,2 |
7882,8 |
0,0 |
30924,3 |
30924,3 |
30924,3 |
30924,3 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.2. |
Информатизация сети МФЦ |
АУ "МФЦ", всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
60194,5 |
0,0 |
8961,5 |
11233,0 |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
Федеральный бюджет |
628 |
0113 |
1720153920 |
620 |
6041,0 |
0,0 |
1606,4 |
4434,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0113 |
1720100140 |
620 |
54153,5 |
0,0 |
7355,1 |
6798,4 |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0113 |
1720100140 |
620 |
13598,2 |
0,0 |
1910,7 |
3687,5 |
8000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
40555,3 |
0,0 |
5444,4 |
3110,9 |
0,0 |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.2. |
Организация взаимодействия МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Калмыкия, органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов |
АУ "МФЦ", всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
43832,5 |
5757,8 |
6025,4 |
5401,8 |
5329,5 |
5329,5 |
5329,5 |
5329,5 |
5329,5 |
|
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
43832,5 |
5757,8 |
6025,4 |
5401,8 |
5329,5 |
5329,5 |
5329,5 |
5329,5 |
5329,5 |
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
22514,5 |
5757,8 |
6025,4 |
5401,8 |
5329,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
21318,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5329,5 |
5329,5 |
5329,5 |
5329,5 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3.1. |
Создание условий для реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
43832,5 |
5757,8 |
6025,4 |
5401,8 |
5329,5 |
5329,5 |
5329,5 |
5329,5 |
5329,5 |
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
43832,5 |
5757,8 |
6025,4 |
5401,8 |
5329,5 |
5329,5 |
5329,5 |
5329,5 |
5329,5 |
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
1730100110 |
х |
22514,5 |
5757,8 |
6025,4 |
5401,8 |
5329,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
628 |
0401 |
1730100110 |
120 |
21979,1 |
5527,4 |
5885,1 |
5319,4 |
5247,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
628 |
0401 |
1730100110 |
240 |
505,8 |
201,8 |
139,3 |
82,4 |
82,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
628 |
0401 |
1730100110 |
850 |
29,6 |
28,6 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
21318,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5329,5 |
5329,5 |
5329,5 |
5329,5 |
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканская целевая программа "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий и формирование электронного правительства в Республике Калмыкия на 2012 - 2014 годы" |
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
5225300 |
240 |
24040,0 |
24040,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
5225300 |
240 |
24040,0 |
24040,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
5225300 |
240 |
24040,0 |
24040,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканская целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2011 - 2013 годы" |
Всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
6796,1 |
6796,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
х |
х |
х |
х |
6796,1 |
6796,1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
6796,1 |
6796,1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
УРЭП РК, всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
5223900 |
240 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
5223900 |
240 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
5223900 |
240 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
АУ "МФЦ", всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
5223900 |
620 |
6696,1 |
6696,1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: |
628 |
0401 |
5223900 |
620 |
6696,1 |
6696,1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Действующие расходные обязательства |
628 |
0401 |
5223900 |
620 |
6696,1 |
6696,1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
". |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 6 июня 2013 г. N 274 "О государственной программе "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
Текст постановления опубликован в газете "Хальмг Унн" от 17 июля 2013 г. N 120
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17 декабря 2018 г. N 388 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2019 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2017 г. N 481
Изменения вступают в силу с 27 декабря 2017 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 13 марта 2017 г. N 84
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 12 февраля 2016 г. N 40
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 25 декабря 2015 г. N 473
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 6 марта 2015 г. N 84
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 17 сентября 2014 г. N 357
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 20 декабря 2013 г. N 583
Пункт 1.9. названного постановления вступает в силу с 1 января 2014 г.