В соответствии с постановлением Мэрии города Элисты от 03.08.2012 г. N 1593 "Об утверждении Перечня муниципальных программ города Элисты", постановлением Мэрии города Элисты от 31.07.2012 г. N 1533 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Элисты", руководствуясь ст. 44 Устава города Элисты, Мэрия города Элисты постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2013-2017 годы" (прилагается).
2. Финансовому управлению Мэрии города Элисты (Алакшанова Ю.Н.) обеспечить финансирование расходов на реализацию данной муниципальной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Элисты на 2013-2017 годы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Мэрии города Элисты Васькину Г.В.
Глава Мэрии города Элисты |
А. Дорджиев |
Муниципальная программа
"Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2013-2017 годы"
Паспорт
Ответственный исполнитель программы |
Управление культуры Мэрии города Элисты |
Соисполнители программы |
МКУ "ЦГБ им. А.С. Пушкина", МБУ "КЦ "Родина", МБУ "ПКиО "Дружба", МБУ "РГ "Элистинская панорама". |
Программно-целевые инструменты программы |
Федеральный закон от 6.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Закон РФ от 9.10.1992 г. N 3612-I "Основы законодательства РФ о культуре". Подпрограммы муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2013-2017 годы": 1. Библиотечное дело города Элисты. 3. Развитие городского парка культуры и отдыха. 4. Мероприятия в сфере культуры. 5. Издание газеты "Элистинская панорама". 6. Ведомственная целевая программа "Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2011-2013 гг.". |
Цели программы |
- сохранение культурного потенциала города Элисты как важнейшего ресурса социально-экономического развития муниципального образования; - модернизация отрасли, совершенствование материально-технической и ресурсной базы муниципальных учреждений культуры; - создание системы информационно-библиотечного обслуживания населения города Элисты; - развитие традиционной народной культуры, обеспечение доступа к культурным ценностям, интеграция в российское и международное культурное пространство. |
Задачи программы |
- комплексная поддержка муниципальных учреждений культуры; - повышение качества и расширение спектра предоставляемых услуг культуры путем создания современной инфраструктуры, обеспечение инновационного развития и безопасности жизнедеятельности учреждений культуры; - выявление, охрана и популяризация объектов историко-культурного наследия; - укрепление имиджа города, создание условий для развития межрегиональных и международных связей. |
Целевые индикаторы и показатели программы |
Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях по годам реализации приведены в приложении N 1. |
Этапы и сроки реализации программы |
2013-2017 годы |
Объемы бюджетных ассигнований программы |
Общий объем финансирования программы: 131450 тыс. руб., в том числе из бюджета города Элисты - 131450 тыс. руб. В том числе по годам: 2013 г. - 25881 тыс. руб., 2014 г. - 26321,0 тыс. руб., 2015 г. - 26214,0 тыс. руб., 2016 г. - 26421,0 тыс. руб., 2017 г. - 26613,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации программы |
К концу 2017 года в сравнении с 2011 (базовым) годом ожидается: - сохранение индекса удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры, не ниже 85%; - востребованность населением услуг муниципальных учреждений культуры на 100% к уровню 2011 года. |
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы, основные проблемы и прогноз развития отрасли культуры на период до 2017 года
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2013-2017 годы" (далее - муниципальная Программа) разработана на основе положений, содержащихся в Стратегии социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2020 года, Концепции социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 г., утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30.05.2011 г. N 152, Концепции социально-экономического развития города Элисты на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Мэрии города Элисты от 03.03.2011 г. N 445, на основе прогнозов социально-экономического развития города Элисты и Республики Калмыкия, а также в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Элисты, утвержденным постановлением Мэрии города Элисты от 31 июля 2012 г. N 1533. При подготовке Программы были учтены положения бюджетного послания президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2012-2014 годах и ряда программных выступлений президента Российской Федерации.
Культура города представляет собой особый сплав материального и нематериального культурного наследия народа и служит важнейшим инструментом в укреплении имиджа Элисты. Реализация данной программы позволит Элисте, имеющей выгодное географическое и геополитическое положение, стать одним из интереснейших городов полиэтнического культурного пространства России, сохранить и создать условия для развития уникальной традиционной культуры и современного профессионального искусства во всем жанровом многообразии.
Муниципальная программа определяет цели и задачи развития культуры города на среднесрочную перспективу, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.
Современная культура города Элисты является неотъемлемой частью культурного пространства Калмыкии.
Визитной карточкой культурной жизни города Элисты по праву считаются самодеятельные народные коллективы. На протяжении многих лет особой популярностью среди жителей города пользуются народный ансамбль калмыцкой песни "Зултурган", ансамбль калмыцкого танца "Хадрис", народный ансамбль русской песни "Степняночка", детский народный образцово-показательный ансамбль танца "Тюльпанчик". Благодаря их творчеству развивается, популяризуется и сохраняется богатейшее культурное наследие, составляющее яркую палитру традиционной культуры Калмыкии.
Годами сложившееся финансирование по остаточному принципу, отсутствие материальных и моральных стимулов сказываются на крайне медленном развитии основных направлений деятельности в сфере культуры. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям. Возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры города во многом ограничена их социальными целями, а также недостаточным уровнем благосостояния населения.
В отрасли по-прежнему актуальны вопросы совершенствования материальной и ресурсной базы, модернизации и технологического переоснащения учреждений, влияющих в целом на их деятельность, особенно в сфере библиотечного, клубного дела. В последние годы практически сведены к минимуму мероприятия по реконструкции и текущему ремонту зданий, снизился процент обновления автопарка, аттракционов, инструментария и оборудования.
Сегодня проблема сохранения и развития традиционной народной культуры, профессионального искусства, историко-культурного наследия без соответствующей государственной поддержки может привести к исчезновению преемственности традиций, утрате национальной самоидентификации, основных ценностных ориентиров калмыцкого народа и народов, проживающих на территории города.
Для дальнейшего повышения роли культуры в социально-экономическом развитии города необходимо укрепление взаимодействия органов исполнительной власти Республики Калмыкия и органов местного самоуправления, повышение эффективности использования бюджетных ресурсов, совершенствование программно-целевого обеспечения процессов управления в деятельности учреждений культуры.
Вместе с тем, дальнейшему процессу развития сферы культуры города противостоят следующие проблемы:
- износ и старение материально-технической базы учреждений культуры, что снижает качество предоставляемых услуг, недостаточный уровень материально-технической оснащенности учреждений культуры;
- сокращение сети и численного состава специалистов муниципальных учреждений культуры;
- недостаточное финансирование мероприятий по сохранению культурного наследия, по обеспечению безопасности библиотечных фондов и охране учреждений культуры;
- отсутствие системы мониторинга процессов в сфере культуры, отражающих потребности жителей республики и качественные показатели деятельности учреждений культуры.
2. Цели и задачи Программы
Целями муниципальной Программы на период до 2017 года являются:
- сохранение культурного потенциала города Элисты как важнейшего ресурса социально-экономического развития муниципального образования;
- модернизация отрасли и совершенствование материально-технической и ресурсной базы учреждений культуры;
- создание системы информационно-библиотечного обслуживания населения города Элисты;
- развитие традиционной народной культуры, обеспечение доступа к культурным ценностям, интеграция в российское и международное культурное пространство.
Для достижения этих целей в муниципальной Программе предусматривается решение следующих задач:
- комплексная поддержка муниципальных учреждений культуры;
- повышение качества и расширение спектра предоставляемых услуг культуры путем создания современной инфраструктуры, обеспечение инновационного развития и безопасности жизнедеятельности учреждений культуры и архивного дела;
- выявление, охрана и популяризация объектов историко-культурного наследия;
- укрепление имиджа города, создание условий для развития культурного туризма, межрегиональных и международных связей.
3. Показатели достижения целей и решения задач муниципальной Программы
Показатели реализации муниципальной Программы оцениваются на двух уровнях:
частные - по каждой из подпрограмм муниципальной Программы.
общие - в целом для муниципальной Программы;
Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной Программы и ее подпрограмм, ведомственной целевой программы в области культуры.
К общим показателям (индикаторам) муниципальной Программы отнесены:
- рост количества мероприятий к 2011 (базовому) году;
- увеличение количества посещений учреждений культуры к 2011 (базовому) году;
- индекс удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры.
Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной Программы приведены в приложении N 1.
В качестве целевых индикаторов и показателей использованы количественные значения, основанные на данных государственного статистического наблюдения, а именно:
- количество посещений городского парка культуры и отдыха;
- количество проведенных мероприятий;
- численность населения, принявшего участие в мероприятиях;
- индекс удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых городским парком культуры и отдыха.
4. Основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы
В процессе осуществления программных мероприятий к концу 2017 года в сравнении с 2011 (базовым) годом ожидается получение следующих результатов:
- сохранение индекса удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры, не ниже 85%;
- востребованность населением услуг муниципальных учреждений культуры на 100% к уровню 2012 года.
5. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы
Сроки реализации муниципальной Программы - 2013-2017 гг. Этапы реализации муниципальной Программы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимосвязанных комплексов мероприятий.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Объемы бюджетных ассигнований программы "Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2013-2017 годы" составят 131450,0 тыс. руб. из бюджета города Элисты, в том числе: 2013 г. - 25881,0 тыс. руб.; 2014 г. - 26321,0 тыс. руб.; 2015 г. - 26214,0 тыс. руб.; 2016 г. - 26421,0 тыс. руб., 2017 г. - 26613,0 тыс. руб.
В качестве целевых индикаторов и показателей использованы следующие значения:
- количество экземпляров библиотечного фонда;
- число посещений;
- число книговыдач.
7. Характеристика основных мероприятий и подпрограмм, включенных в муниципальную Программу
Программа представляет в совокупности комплекс взаимоувязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач. Поступательное развитие отрасли культуры на основе модернизации и перехода к инновационной модели функционирования, создании конкурентоспособных учреждений культуры, обеспечения доступа к культурным ценностям и благам, приумножения достижений уникальной традиционной народной культуры, сохранения историко-культурного наследия, поддержки творческой деятельности и самореализации личности, окажет в целом позитивное влияние на социально-экономическое развитие города Элисты.
Программа станет оптимальным решением проблемы в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры на 2013-2017 гг." состоит из шести подпрограмм, охватывающих приоритетные направления деятельности в сфере культуры, и одной ведомственной программы в сфере культуры.
8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации". Постановлением Мэрии города Элисты от 15.08.2011 года N 1802 "О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Элисты и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания" установлены следующие услуги в сфере культуры:
1. организация и проведение социально значимых акций, массовых культурно-досуговых мероприятий.
2. обеспечение творческой деятельности граждан через клубные формирования
Услуги в сфере средств массовой информации:
1. доведение до сведения жителей города официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии города Элисты.
Способ информирования |
Состав размещаемой (доводимой) информации |
Частота обновления информации |
|
|
|
1. Афиша (стенды) |
информация о проводимых мероприятиях |
по мере обновления репертуара, но не реже чем за 10 дней |
2. Реклама в СМИ |
информация о проводимых мероприятиях и предоставляемых услугах, анонсы, пресс-релизы |
по мере обновления репертуара |
3. Сайт в Интернете |
адрес учреждения, режим работы, перечень услуг, предоставляемых учреждением, Прейскурант на платные услуги. Контактные телефоны |
по мере обновления информации, но не реже чем за 10 дней |
4. Справочная служба (автоответчик) |
информация о проводимых мероприятиях |
ежедневно, по мере обновления репертуара |
2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
N услуги |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателей объема муниципальной услуги |
Источник информации о значении показателя |
||||
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
||||
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Количество проведенных мероприятий в сфере культуры |
ед. |
368 |
373 |
378 |
383 |
388 |
Форма статистического наблюдения 7-НК |
9. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
Анализ рисков и управление рисками при реализации программы осуществляет ответственный исполнитель-координатор программы - Управление культуры Мэрии города Элисты.
К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации программы.
Финансовый риск реализации программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач программы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией программы;
- формирование ежегодных планов реализации программы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей программы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации программы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Подпрограмма 1.
"Библиотечное дело города Элисты"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
МКУ "ЦГБ им. А.С. Пушкина" |
Соисполнители подпрограммы |
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Федеральный закон от 29.12.1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Федеральный закон от 29.12.1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов", нормативно-правовые акты по вопросам библиотечного дела, стандарты и нормативы в области библиотечного дела. |
Цели подпрограммы |
- создание системы информационно-библиотечного обслуживания населения города Элисты, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный доступ к информации; - сохранение книжного наследия, хранящегося в библиотеках города. |
Задачи подпрограммы |
- обеспечение комплектования библиотечных фондов, увеличение количества новых поступлений; - информатизация системы библиотечного обслуживания на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий; - сохранение и развитие кадрового потенциала библиотек, повышение квалификации библиотечных работников; - популяризация и продвижение чтения в городе, - укрепление материально-технической базы библиотек. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- количество экземпляров библиотечного фонда; - число посещений; - число книговыдач. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2013-2017 гг. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Всего: 29946,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 5749,0 тыс. руб., 2014 г. - 6089,0 тыс. руб., 2015 г. - 5968,0 тыс. руб., 2016 г. - 6045,0 тыс. руб., 2017 г. - 6095,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
К концу 2017 года в сравнении с 2011 (базовым) годом ожидается: - рост числа посещений до 14,4 тыс. чел.; - увеличение книговыдач до 330,0 тыс. экз. - обновление библиотечных фондов за счет увеличения новых поступлений на 8%. |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
МКУ "ЦГБ им. А.С. Пушкина" - учреждение, наиболее приближенное к местам проживания граждан и максимально доступное. В своей деятельности библиотеки города Элисты обеспечивают и защищают права пользователей на библиотечное обслуживание. Библиотеки участвуют в экономическом и социальном развитии города, заботятся о развитии подрастающего поколения и о людях, нуждающихся в социокультурной поддержке. Библиотеки города Элисты традиционно выполняют миссию просветительства и сохранения культурного наследия. В настоящее время в состав МКУ "ЦГБ им. А.С. Пушкина" входят Центральная библиотека им А.С. Пушкина и 5 библиотек-филиалов, в которых сосредоточены 202168 книг (на 1.07.2012 г.). В библиотеках зарегистрировано около 14097 читателей (2011 г.), выдано 328213 документов (2011 г.).
На сегодняшний день ресурсное обеспечение библиотек города Элисты не отвечает современным запросам общества. Необходимо реально обеспечить права населения города Элисты на библиотечное обслуживание, т.е. создать равные возможности для всех граждан, независимо от их возраста, уровня образования, национальной принадлежности, физического состояния, социального статуса, места жительства, работы, учебы. МКУ "ЦГБ им. А.С. Пушкина" сегодня - единственное учреждение, предоставляющее бесплатное пользование книгой, обеспечивающее конституционное право каждого человека на свободный доступ к информации, знаниям, приобщению к культурным ценностям. В этой связи возрастает роль библиотеки как общедоступного, информационного, образовательного и культурного центра местного сообщества.
Укрепление и развитие материально-технической базы библиотек города будет способствовать повышению эффективности обслуживания читателей. МКУ "ЦГБ им. А.С. Пушкина" как учреждение общедоступное и публичное, должно соответствовать требованиям времени и быть максимально комфортным для читателей. Создание привлекательного образа библиотеки, ее обозримость и доступность предполагают наличие современного оборудования, мебели, технических средств, отвечающих соображениям функциональности, простоты и удобства в эксплуатации.
К сожалению, наши библиотеки в большинстве своем не соответствуют этим требованиям. Необходим капитальный ремонт библиотеки им. А.Г. Балакаева. Кроме того, библиотека им. А.Г. Балакаева нуждается в ремонте отопительной системы, так как условия температурного режима в здании не соответствуют современным требованиям, нормативам и стандартам библиотечного обслуживания. Структурным подразделениям города необходима система кондиционирования и вентиляции для поддержания температурного режима и влажности при хранении библиотечного фонда, создания комфортных условий пребывания читателей в библиотеках. Библиотечная мебель (стеллажи, витрины, книжные шкафы, столы и стулья) не обновлялась на протяжении более чем 10 лет.
Острота назревших проблем в библиотечном обслуживании населения города Элисты диктует потребность в программно-целевом методе их решения, пересмотре и корректировке политики в сфере культуры в соответствии с изменениями, обусловленными как внутренними, так и глобальными факторами, ориентированной на деятельность в сфере культуры с достижением конкретных результатов на основе эффективного использования бюджетных средств.
Увеличивается разрыв между культурными потребностями населения города и возможностями их удовлетворения. Важны новые подходы в кадровой политике, в социальной защите, в улучшении условий труда и быта, повышении оплаты труда библиотекарей.
Подавляющая часть библиотек города располагается в неприспособленных помещениях, не отвечающих типовым нормам и санитарным требованиям, в силу чего остро стоит проблема сохранения книжного фонда и обеспечения санитарно-гигиенических условий работы персонала и читателей. Реализация данной подпрограммы направлена на защиту здоровья и сохранение жизни пользователей и работников библиотек во время их деятельности в стенах зданий библиотек, обеспечение жизнедеятельности библиотек города программно-целевым методом.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются создание системы информационно-библиотечного обслуживания населения города Элисты, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный доступ к информации; сохранение книжного наследия, хранящегося в библиотеках города; оптимизация и развитие библиотечного дела, обеспечение эффективной деятельности библиотек.
Задачи подпрограммы:
1. Сохранение и развитие кадрового потенциала библиотек, повышение квалификации библиотечных работников.
2. Улучшение качества услуг, оказываемых библиотеками города Элисты через укрепление материально-технической базы.
3. Поддержка и обеспечение жизнедеятельности библиотек города Элисты: обеспечение библиотек города коммунальными услугами, услугами связи, услугами по содержанию имущества, прочими услугами.
4. Обеспечение безопасности работы библиотек, создание комфортных условий пребывания читателей в библиотеках (проведение текущего и капитального ремонта библиотечных помещений). Стандарты качества предоставления услуг населению требуют не только проведения мероприятий по капитальному ремонту фасада, но и регулярного текущего ремонта в целях поддержания надлежащего состояния зданий библиотек.
5. Охрана труда сотрудников, создание условий для надлежащего предоставления библиотечных услуг населению.
6. Обеспечение сохранности и безопасности культурных ценностей, объектов культурного наследия.
3. Целевые индикаторы и показатели
Эффективность программы оцениваем по следующим показателям:
- количество экземпляров библиотечного фонда;
- число посещений;
- число книговыдач.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях по годам реализации приведены в приложении N 1.
4. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит:
1. Повысить социальный статус библиотек, повысить престиж профессии библиотекаря;
2. Качественно изменить систему обслуживания читателей, увеличить число пользователей библиотек;
3. Массовый доступ населения г. Элисты к информационным ресурсам;
4. Создать комфортную среду для пользователей библиотек путем укрепления материально-технической базы библиотек;
5. Развить кадровый потенциал библиотек, повысить оплату труда библиотекарей.
5. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации муниципальной Программы - 2013-2017 гг. Этапы реализации муниципальной Программы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимосвязанных комплексов мероприятий.
6. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах. Подпрограмма предполагает финансирование из средств бюджета города Элисты.
Всего по подпрограмме: 29946,0 тыс. руб.
В том числе по годам:
2013 г. - 5749,0 тыс. руб.
2014 г. - 6089,0 тыс. руб.
2015 г. - 5968,0 тыс. руб.
2016 г. - 6045,0 тыс. руб.
2017 г. - 6095,0 тыс. руб.
В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования по мероприятиям могут корректироваться.
Подпрограмма 2.
"Развитие культурно-досуговой деятельности и обеспечение творческой деятельности граждан города Элисты через клубные формирования"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
МБУ "КЦ "Родина" |
Соисполнители подпрограммы |
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
- Устав МБУ "КЦ "Родина", утвержденный Постановлением Мэрии г. Элисты от 18.10.11 N 2729, закон РФ от 09.10.1992 г. N 3612 "Основы законодательства РФ о культуре" |
Цели подпрограммы |
- повышение качества предоставления услуг при проведении культурно-досуговых мероприятий; - увеличение числа любительских формирований самодеятельного народного творчества и увеличение числа участников в них. |
Задачи подпрограммы |
- повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых населению при проведении культурно-досуговых мероприятий; - укрепление и развитие материально-технической базы, обновление и модернизация специального оборудования; - обеспечение конституционных прав граждан на участие в культурной жизни. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- рост культурно-досуговых мероприятий проводимых МБУ "КЦ "Родина" до 388 мероприятий в год к 2017 году; - рост числа клубных формирований до 25 к 2017 году; - рост числа участников клубных формирований до 475 к 2017 году. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2013-2017 гг. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы - 37906,0 тыс. руб. В том числе по годам: 2013 г. - 7377,0 тыс. руб.; 2014 г. - 7513,0 тыс. руб.; 2015 г. - 7585,0 тыс. руб.; 2016 г. - 7669,0 тыс. руб.; 2017 г. - 7762,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
К концу 2017 г. ожидается: - рост числа мероприятий культурно-досугового типа; - рост числа любительских формирований самодеятельного народного творчества и увеличение числа участников в них. |
По-видимому, в строке "Программно-целевые инструменты подпрограммы" Паспорта настоящей Подпрограммы допущена опечатка, номер названного Закона РФ следует читать как N 3612-I
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Подпрограмма предполагает осуществлять развитие культурно-досуговой деятельности граждан и обеспечивать творческую деятельность граждан через клубные формирования в направлении оптимизации, творческого и технологического совершенствования, повышения роли культуры и искусства в воспитании, просвещении, а также в обеспечении досуга населения, и, как следствие, повышения качества жизни в городе. Сохранность культурных и нравственных ценностей наряду с другими факторами оказывает значительное влияние на позитивный образ города, в том числе и на его инвестиционную привлекательность, и является духовной основой конкурентоспособности в российском сообществе.
Современное понимание роли и значения культуры в решении задачи повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых населению города Элисты при проведении культурно-досуговых мероприятий определяет необходимость сохранения и развития единого культурного пространства на всей территории города путем создания условий для обеспечения доступа жителей города к культурным ценностям.
Большой вклад в культурную жизнь города вносит Муниципальное бюджетное учреждение "Культурный центр "Родина" (далее - МБУ "КЦ "Родина"). Народные коллективы МБУ "КЦ "Родина" принимают активное участие в международных, всероссийских и республиканских фестивалях а также во многих мероприятиях, проводимых в городе. При МБУ "КЦ "Родина" работают такие коллективы как: народный детский образцово-показательный ансамбль "Тюльпанчик", народный ансамбль калмыцкого танца "Хадрис", народный фольклорный ансамбль "Зултурган", народный ансамбль русской песни "Степняночка", народный хор "Ветеранов войны и труда", которые регулярно радуют своими выступлениями жителей города. Также к МБУ "КЦ "Родина" относятся сельские клубы в п. "Аршан" и в п. "Салын".
Здание МБУ "КЦ "Родина" было построено в 1938 году. Ремонтные работы в нем проводились в 1995 году. В настоящее время здание МБУ "КЦ "Родина" находится в удовлетворительном состоянии.
С 2012 года отпуск тепловой энергии производится строго в соответствии с техническим паспортом, в связи с этим увеличился строительный объем, и соответственно и потребление тепловой энергии. В связи с этим в 2013 году запланирован переход на автономное газовое отопление.
Муниципальные культурно-досуговые учреждения культуры на сегодняшний день должны быть конкурентоспособными и в полном объеме отвечать запросам населения. Создание комфортных условий для работы, приобретение новейшего светового и музыкального оборудования и инвентаря будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий. На сегодняшний день МБУ "КЦ "Родина" оснащен лишь на 10%. В 2013-2017 годах планируется обеспечить необходимым оборудованием МБУ "КЦ "Родина", СДК "Аршан" и СК "Салын".
Свою роль, как элемент эстетического воспитания детей, выполняет национальный детский образцово-показательный ансамбль "Тюльпанчик", который готовит детей в хореографическом направлении. Репетиционная база ансамбля находится в МУП "Октябрь". В связи с повышением тарифов на коммунальные услуги арендная плата растет с каждым годом и составляет 336,5 тыс. рублей в год.
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и обеспечение творческой деятельности граждан города Элисты через клубные формирования" направлена на сохранение и развитие культурного потенциала населения города.
Решение обозначенных проблем возможно осуществить программно-целевым методом, который дает возможность прогнозировать и оценивать результаты работы, эффективно расходовать финансовые ресурсы и координировать деятельность различных учреждений культуры. При этом подпрограмма нацелена на комплексные проекты и мероприятия, реализовать которые непрограммными методами невозможно. Программный способ решения проблемы предполагает комплексный подход к реализации мероприятий в сфере культурно-досуговой деятельности, ориентированный на достижение поставленных целей через решение сформулированных конкретных задач. Это позволяет выстроить стратегию развития сферы культурно-досуговой деятельности на долгосрочный период и одновременно применять тактические решения.
Подпрограмма направлена на решение существующих проблем и достижение приоритетов, имеющихся в сфере культурно-досуговой деятельности города Элисты на современном этапе. Жесткие условия организационно-экономического существования культуры в условиях рыночных отношений и реформы местного самоуправления, необходимость эффективного и целевого использования бюджетных средств обуславливают применение программно-целевого подхода в данной области.
Подпрограмма ориентирована на последовательное реформирование отрасли культурно-досуговой деятельности, что позволит обеспечить:
- создание условий для обеспечения жителей города услугами по организации досуга;
- создание условий для развития культурно-досуговой деятельности и всестороннего участия граждан в творческих формированиях;
- концентрацию бюджетных и внебюджетных средств на приоритетных направлениях развития культурно-досуговой деятельности.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются:
- повышение качества предоставления услуг при проведении культурно-досуговых мероприятий;
- увеличение числа любительских формирований самодеятельного народного творчества и увеличение числа участников в них.
Подпрограмма предполагает решение следующих задач:
- повышение качества и расширение услуг, предоставляемых населению при проведении культурно-досуговых мероприятий;
- укрепление и развитие материально-технической базы, обновление и модернизация специального оборудования;
- обеспечение конституционных прав граждан на участие в культурной жизни.
Постановка целей и задач подпрограммы учитывает современные реалии и обращена к слабо защищенным слоям населения, детям, подросткам, молодежи, пожилым людям, чтобы обеспечить им необходимый набор услуг в сфере культурно-досуговой деятельности.
3. Целевые индикаторы и показатели
В результате реализации подпрограммы определяются целевые индикаторы и показатели:
- рост культурно-досуговых мероприятий;
- рост числа клубных формирований;
- рост числа участников клубных формирований.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях по годам реализации приведены в приложении N 1.
4. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Главным результатом реализации подпрограммы будет достижение поставленных целей, предоставление населению услуг в сфере культурно-досуговой деятельности и обеспечении творческой деятельности граждан через клубные формирования. Разработанные показатели и индикаторы позволят оценить эффективность реализации подпрограммы.
В рамках реализации подпрограммы к 2017 году предполагается достижение следующих результатов:
- увеличение численности населения, принявшего участие в мероприятиях до 21500 чел.;
- увеличение численности населения, состоящего в клубных формированиях до 475 чел.
Наряду с этим во время действия подпрограммы прогнозируются совершенствование и развитие нормативной правовой базы в городе Элисте, развитие предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности учреждений культурно-досугового типа для привлечения внебюджетных средств, повышение конкурентной способности подготовленных кадров культурно-досуговых учреждений и многое другое, опосредованно влияющее на эффективность выполнения настоящей подпрограммы.
5. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации муниципальной Программы - 2013-2017 гг. Этапы реализации муниципальной Программы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимосвязанных комплексов мероприятий.
6. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах. Подпрограмма предполагает финансирование из средств бюджета города Элисты.
Всего по подпрограмме: 37906,0 тыс. руб.
2013 г. - 7377,0 тыс. руб.;
2014 г. - 7513,0 тыс. руб.;
2015 г. - 7585,0 тыс. руб.;
2016 г. - 7669,0 тыс. руб.;
2017 г. - 7762,0 тыс. руб.
В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования по мероприятиям могут корректироваться.
Подпрограмма 3.
"Развитие городского парка культуры и отдыха"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
МБУ "Парк культуры и отдыха "Дружба" |
Соисполнители подпрограммы |
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Федеральный закон от 09.10.1992 г. N 3612-1 "Основы законодательства РФ о культуре", Устав МБУ "ПКиО "Дружба", утвержденный Постановлением Мэрии от 18.10.11 г. N 2727 |
Цели подпрограммы |
Создание условий для полноценного отдыха, повышение эффективности функционирования и динамичного экономического развития городского парка культуры и отдыха, предоставление качественных культурно-досуговых услуг жителям города и республики. |
Задачи подпрограммы |
Укрепление материально-технической базы, благоустройство территории городского парка. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- количество посещений городского парка культуры и отдыха; - количество проведенных мероприятий; - численность населения, принявшего участие в мероприятиях; - индекс удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых городским парком культуры и отдыха. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2013-2017 гг. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы: всего: 13795,0 тыс. руб., 2013 г. - 2711,0 тыс. руб., 2014 г. - 2733,0 тыс. руб., 2015 г. - 2757,0 тыс. руб., 2016 г. - 2783,0 тыс. руб., 2017 г. - 2811,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
К концу 2017 года в сравнении с 2011 (базовым) годом ожидается: - увеличение количества посещений на аттракционы до 87,9 тыс. билетов; - увеличение количества проведенных мероприятий до 30 ед.; - увеличение численности населения, принявшего участие в мероприятиях до 3,0 тыс. чел.; - рост индекса удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых городским парком культуры и отдыха до 100%. |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
МБУ "Парк культуры и отдыха "Дружба" расположено в центре г. Элиста и занимает участок площадью около 90 тыс. кв. м.
Аттракционный комплект парка эксплуатируется ежегодно с 1 мая по 30 сентября. На начало летнего сезона 2012 г. муниципальный аттракционный комплекс был предоставлен 12-ю действующими аттракционами; 80% из них отработали более двух рекомендуемых сроков эксплуатации. Аттракционы находятся в технически изношенном состоянии и требуют капитального ремонта, а некоторые выработали ресурс.
Факторы, способствующие и препятствующие развитию парка.
Развитию парка способствуют:
- Местоположение. Приближенность парка к месту празднования массовых городских мероприятий, т.е. естественное территориальное слияние с площадью Победы, а также отсутствие в центральной части города иных скверов, парков, зеленых площадок, свободных от транспорта, делает парк популярным, необходимым и востребованным.
Развитию парка препятствуют:
- Отсутствие средств на проведение масштабных работ по благоустройству территории, обновление и расширение парка аттракционов;
- Отсутствие объектов круглогодичного действия, в т.ч. закрытых помещений для проведения мероприятий, объектов общественного питания, туалетов, и т.д.
Развитие парка предполагает:
- Обновление и расширение парка аттракционов;
- Реконструкцию летней танцевальной площадки;
- Приобретение скамеек, беседок;
- Посадка саженцев.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основные цели подпрограммы:
- создание условий для полноценного отдыха;
- повышение эффективности функционирования и динамичного экономического развития городского парка культуры и отдыха;
- предоставление качественных культурно-досуговых услуг жителям города и республики.
Достижение поставленных целей обеспечивается выполнением следующих задач:
- укреплением материально-технической базы;
- благоустройством территории городского парка.
3. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В процессе осуществления подпрограммных мероприятий к концу 2017 года в сравнении с 2011 (базовым) годом ожидается:
- увеличение посещаемости до 87,9 тыс. билетов;
- увеличение количества проведенных мероприятий до 30 ед.;
- увеличение численности населения, принявшего участие в мероприятиях до 3,0 тыс. чел.;
- рост индекса удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых городским парком культуры и отдыха до 100%.
4. Целевые индикаторы и показатели
Эффективность программы оценивается по следующим показателям:
- количество посещений городского парка культуры и отдыха;
- количество проведенных мероприятий;
- численность населения, принявшего участие в мероприятиях;
- индекс удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых городским парком культуры и отдыха.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях по годам реализации приведены в приложении N 1.
5. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации муниципальной Программы - 2013-2017 гг.
Этапы реализации муниципальной Программы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимосвязанных комплексов мероприятий.
6. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах МБУ "Парк культуры и отдыха "Дружба", а также на действующих нормативно-правовых актах. Подпрограмма предполагает финансирование из средств бюджета города Элисты.
Всего по подпрограмме: 13795,0 тыс. руб.
В том числе по годам:
2013 г. - 2711,0 тыс. руб.,
2014 г. - 2733,0 тыс. руб.,
2015 г. - 2757,0 тыс. руб.,
2016 г. - 2783,0 тыс. руб.,
2017 г. - 2811,0 тыс. руб.
В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования по мероприятиям могут корректироваться.
Подпрограмма 4.
"Мероприятия в сфере культуры"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление культуры Мэрии города Элисты |
Соисполнители подпрограммы |
К участию в подпрограмме привлекаются муниципальные учреждения культуры города Элисты. |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Федеральный закон от 09.10.1992 г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Положение об Управлении культуры, утвержденное решением Элистинского городского собрания от 30.08.2012 г. N 6. |
Цели подпрограммы |
- сохранение национально-культурных ценностей, развитие сферы культурно-досуговой деятельности, обеспечение конституционного права граждан города на доступ к ценностям культуры и свободы творчества. |
Задачи подпрограммы |
- укрепление и развитие международных и межрегиональных культурных связей и формирование позитивного образа города Элисты путем проведения культурно-массовых городских мероприятий; |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- число ежегодных общественно значимых культурно-массовых городских мероприятий; |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Сроки реализации муниципальной Программы - 2013-2017 гг. Этапы реализации муниципальной Программы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимосвязанных комплексов мероприятий. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города Элисты: Всего по подпрограмме: тыс. руб. 4600,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 900,0 тыс. руб.; 2014 г. - 1000,0 тыс. руб.; 2015 г. - 900,0 тыс. руб.; 2016 г. - 900,0 тыс. руб.; 2017 г. - 900,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
К концу 2017 года в сравнении с 2011 (базовым) годом ожидается: - рост числа культурно-массовых городских мероприятий до 388 единиц в год; - рост численности населения, принявшего участие в мероприятиях до 21500 чел. в год. |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Подпрограмма является одним из основных инструментов реализации государственной политики в сфере культуры на среднесрочную перспективу.
Культура города Элисты представляет собой особое сочетание материального и нематериального культурного наследия народа и служит важнейшим инструментом в укреплении имиджа республики. Неоценима роль учреждений культуры в организации досуга, в предоставлении услуг в сфере библиотечного и информационного обслуживания, повышения качества жизни и выравнивания доступа к культурным ценностям жителей города. Кроме того, культура сегодня является важнейшим блоком социальной сферы, с помощью которой решается ряд важных вопросов духовного и нравственного развития общества, формирования толерантного сознания и укрепления межнациональных отношений.
Историко-культурное наследие калмыцкого народа представляет собой самобытную часть восточной культуры и привлекает все большее внимание мирового сообщества.
Подпрограмма предполагает осуществлять развитие сферы культуры города Элисты в направлении оптимизации, творческого и технологического совершенствования, повышения роли культуры и искусства в воспитании, а также в обеспечении досуга населения, и как следствие - повышения качества жизни в городе Элиста. Сохранность культурных и нравственных ценностей наряду с другими факторами оказывает значительное влияние на позитивный образ города, в том числе и на его инвестиционную привлекательность, и является духовной основой конкурентоспособности в межрегиональном сообществе.
Программные мероприятия предполагают организацию и проведение общегородских мероприятий и конкурсов, проводимых в целях организации досуга различных возрастных и социальных категорий горожан, сохранения культурных традиций различных этнических и национальных групп, формирования и развития социокультурного пространства, повышения мотивации специалистов учреждений культуры, обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры.
Профессиональные праздники и юбилейные даты включают в себя проведение мероприятий, приуроченных к Дню работника культуры (установлен 25 марта Указом Президента РФ от 27.08.2007 г.), Общероссийскому дню библиотек (отмечается 27 мая с 1995 г.), юбилеям народных творческих коллективов города.
Целый блок мероприятий посвящен государственным праздникам (Дню защитника Отечества, Международному женскому Дню, Дню Победы, Дню народного единства).
Национальные праздники предполагают проведение следующих мероприятий: Зул, Цаган Сар, Масленицы, Наурыз и другие.
Фестивали, конкурсы включают в мероприятия, организованные в городе, и участие творческих коллективов и исполнителей в фестивалях и конкурсах за ее пределами. Мероприятия этого раздела направлены на обеспечение условий для роста профессионального мастерства исполнителей, поддержку и развитие профессионального и самодеятельного народного творчества, создания эффективной среды обмена опытом, открытия новых имен и дарований.
Организация и проведение городских мероприятий, участие в конкурсах, фестивалях творческих коллективов города способствуют сохранению и развитию культурных традиций, формированию и развитию социокультурного пространства города.
Подпрограмма ориентирована на сохранение национально-культурных ценностей и предполагает проведение таких мероприятий, как праздник национальных культур "Город Дружбы", концерт "Добрые соседи" в рамках празднования Дня города.
Состояние социально-культурной сферы города во многом зависит от кадровой политики, поэтому кадровое обеспечение отрасли культуры было и остается важным направлением деятельности Мэрии города Элисты. Сегодня в городе в области культуры работают 148 специалистов. Профессионально-кадровый потенциал республики представляют специалисты как с высшим образованием, так и со средне-специальным.
Учитывая комплексный характер преобразований, происходящих в отрасли, целесообразно решение поставленных задач в рамках подпрограммы. Использование программно-целевого метода бюджетного планирования, будет способствовать эффективному решению системных проблем в отрасли.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Цель - сохранение национально-культурных ценностей, развитие сферы культурно-досуговой деятельности, обеспечение конституционного права граждан города на доступ к ценностям культуры и свободы творчества.
Задача - укрепление и развитие международных и межрегиональных культурных связей и формирование позитивного образа города Элисты путем проведения культурно-массовых городских мероприятий;
3. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы к 2017 году предполагается достижение следующих результатов:
- рост числа культурно-массовых городских мероприятий до 388 ед. в год;
- рост численности населения, принявшего участие в мероприятиях до 21500 чел. в год.
4. Целевые индикаторы и показатели
Основными целевыми индикаторами и показателями развития сферы культуры досуговой деятельности являются:
1. количество проведенных мероприятий;
2. численность населения, принявшего участие в мероприятиях.
5. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации муниципальной Программы - 2013-2017 гг.
Этапы реализации муниципальной Программы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимосвязанных комплексов мероприятий.
6. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах. Подпрограмма предполагает финансирование из средств бюджета города Элисты.
Всего по подпрограмме: 4600,0 тыс. руб.
В том числе по годам:
2013 г. - 900,0 тыс. руб.
2014 г. - 1000,0 тыс. руб.
2015 г. - 900,0 тыс. руб.
2016 г. - 900,0 тыс. руб.
2017 г. - 900,0 тыс. руб.
В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования по мероприятиям могут корректироваться.
Подпрограмма 5.
"Издание газеты "Элистинская панорама"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
МБУ РГ "Элистинская панорама" |
Соисполнители подпрограммы |
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Федеральный закон "О средствах массовой информации" от 27.12.1991 г. N 2124-1, Устав МБУ "РГ "Элистинская панорама", утвержденный постановлением Мэрии г. Элисты от 23.11.2011 г. N 2751. |
Цели подпрограммы |
Доведение до сведения жителей города информации о социально-экономическом, политическом и культурном развитии города Элисты посредством издания муниципальной газеты. |
Задачи подпрограммы |
Освещение деятельности органов местного самоуправления города Элисты, освещение общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни города Элисты. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- количество опубликованных нормативно-правовых актов органов местного самоуправления города Элисты; - количество выпусков; - количество экземпляров. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Сроки реализации муниципальной Программы - 2013-2017 гг. Этапы реализации муниципальной Программы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимосвязанных комплексов мероприятий. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы: всего: 25865,0 тыс. руб., 2013 г. - 5173,0 тыс. руб., 2014 г. - 5173,0 тыс. руб., 2015 г. - 5173,0 тыс. руб., 2016 г. - 5173,0 тыс. руб., 2017 г. - 5173,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
К концу 2017 года в сравнении с 2011 (базовым) годом ожидается: - увеличение количества опубликованных нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Элисты на 10,5%; - увеличение количества выпусков на 6,6%; - увеличение количества экземпляров на 6,5%. - увеличение доходов, от оказания платных услуг. |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
МБУ "Редакция газеты "Элистинская панорама" является некоммерческой организацией, созданной Мэрией города Элисты. Редакция находится в здании Мэрии города Элисты.
Газета выпускается четыре раза в неделю.
Факторы, способствующие и препятствующие изданию газеты.
Изданию газеты способствуют:
- жанровое разнообразие, творческий подход сотрудников, позволяющий газете зарекомендовать себя на рынке СМИ как авторитетное тиражное издание;
- обеспечение льготной подписки.
Издание газеты предполагает:
- техническое перевооружение редакции, включающее в себя: замену компьютерного парка, приобретение нового офисного оборудования, оргтехники, расширение штатного расписания.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основные цели подпрограммы:
- доведение до сведения жителей города информации о социально-экономическом, политическом и культурном развитии города Элисты посредством издания муниципальной газеты.
Достижение поставленных целей обеспечивается выполнением следующих задач:
- освещение деятельности органов местного самоуправления города Элисты;
- освещение общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни города Элисты
- укрепление материально-технической базы;
- количеством опубликованных нормативно-правовых актов органов местного самоуправления города Элисты;
- динамикой подписной льготной категории населения;
- количеством выпусков;
- количеством экземпляров.
3. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В процессе осуществления подпрограммных мероприятий к концу 2017 года в сравнении с 2011 (базовым) годом ожидается:
- увеличение количества опубликованных нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Элисты на 10,5%;
- увеличение количества выпусков на 6,6%;
- увеличение количества экземпляров на 6,5%.
- увеличение доходов от оказания платных услуг.
4. Целевые индикаторы и показатели
Основными целевыми индикаторами и показателями являются:
- количество опубликованных нормативно-правовых актов органов местного самоуправления г. Элисты;
- количество выпусков;
- количество экземпляров.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях по годам реализации приведены в приложении N 1.
5. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации муниципальной Программы - 2013-2017 гг.
Этапы реализации муниципальной Программы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимосвязанных комплексов мероприятий.
6. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах МБУ "Редакция газеты "Элистинская панорама", а также на действующих нормативно-правовых актах. Подпрограмма предполагает финансирование из средств бюджета города Элисты.
Всего по подпрограмме: 25865,0 тыс. руб.
В том числе по годам:
2013 г. - 5173,0 тыс. руб.,
2014 г. - 5173,0 тыс. руб.,
2015 г. - 5173,0 тыс. руб.,
2016 г. - 5173,0 тыс. руб.,
2017 г. - 5173,0 тыс. руб.
В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования могут корректироваться.
6. "Ведомственная целевая программа
"Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2011-2013 годы"
Паспорт программы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление культуры Мэрии города Элисты |
Соисполнители подпрограммы |
МКУ "ЦГБ им. А.С. Пушкина" |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
Постановление Мэрии г. Элисты от 21.03.11 г. N 633. "Об утверждении ВЦП "Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2011-2013 г." |
Цели подпрограммы (если имеются) |
Обеспечение конституционного права населения города Элисты на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры |
Задачи подпрограммы |
- сохранение библиотечного фонда; - сохранение, использование и популяризация культурного и исторического наследия. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- книговыдача; - число пользователей библиотек; - книжный фонд; - проведение ремонтных работ для поддержания в эксплуатационном состоянии объектов культурного наследия; - выявление, учет, изучение объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, находящихся на территории города, в т.ч. памятников археологии (инвентаризация); - проведение историко-культурной экспертизы для придания статуса и определения категории объекта, обладающего признаками объекта культурного значения. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы - 175 тыс. руб. В том числе по годам: 2013 г. - 175,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
К концу 2013 г. ожидается: - увеличение книговыдач до 330 тыс. экз.; - рост пользователей библиотек до 14400 чел.; - увеличение книжного фонда до 206,5 тыс. экз. - уменьшение бремени содержания объектов культурного наследия |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Решение актуальных задач развития и сохранения культуры требует комплексного подхода, современной организации всей работы, четкого перспективного планирования.
Перед учреждениями культуры стоит решение таких проблем как:
- модернизация материально-технической базы;
- укомплектованность библиотечного фонда;
- осуществление непрерывного мониторинга технического состояния объектов культурного наследия, их ремонт и реставрация;
Этими проблемами продиктована необходимость разработки и принятия настоящей ведомственной целевой программы.
Реализация программы позволит преодолеть существующие трудности в деятельности учреждений сферы культуры, обеспечить целенаправленную работу по сохранению культурного наследия и развитию культурного потенциала города, повысить общий уровень качества жизни горожан, объединить культурный потенциал и направить его на развитие города Элисты как территории, привлекательной для жизни, на улучшение его имиджа. Программа предусматривает объединение интеллектуальных, творческих, организационных и финансовых возможностей.
В сфере предоставления культурных, информационных, зрелищных и иных видов услуг населению города Элисты функционируют "Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина", включающая 5 филиалов, 3 учреждения клубного типа, парк культуры и отдыха.
В настоящее время на территории города Элисты расположено 133 объекта историко-культурного наследия, из них 90 объектов культурного наследия стоят на балансе в Управлении культуры Мэрии города Элисты. Около 45% из них нуждается в ремонте и реставрации. Многие памятники культуры являются визитной карточкой города Элисты и формируют его привлекательный облик. Сохранение и развитие культурного наследия создаст условия для формирования культурно-познавательного туризма, наполнит содержанием досуг отдыхающих, будет способствовать духовному обогащению и популяризации культурных ценностей.
Сокращается объем поступлений литературы в городские библиотеки. Остаются невыполненными запросы читателей на популярную отраслевую, детскую, художественную и справочную литературу.
2. Основные цели и задачи программы
Главной целью программы является обеспечение конституционного права населения города Элисты на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в соответствующей сфере. Столица Республики Калмыкия город Элиста обладает богатым историко-культурным потенциалом. Историческое прошлое, выдающиеся люди города и республики, сложившиеся культурные традиции создают основу для развития культуры в современных условиях. Город Элиста располагает сетью муниципальных учреждений культуры, которые предоставляют населению города спектр культурных, образовательных и информационных услуг. Они формируют и предлагают населению города разнообразные услуги в сфере культуры, направленные на формирование и удовлетворение культурных и информационных потребностей.
Достижение поставленной цели позволит создать условия для гармоничного развития человека, реализации его духовного потенциала, ориентированного на созидательную деятельность и реализацию творческих проектов в отрасли; сохранить и популяризировать культурное наследие города; повысить качество мониторинга состояния и использования объектов культурного наследия.
При этом предстоит реализовать комплекс мер по развитию библиотечной системы города; обеспечить модернизацию организаций; стимулировать развитие новых направлений, видов и жанров культуры и искусства; обеспечить подготовку и переподготовку кадров культуры, поддержку новаторских проектов в области современной культуры, творческих проектов для детской и юношеской аудитории.
Основные задачи программы:
- сохранение библиотечного фонда, развитие и модернизация библиотечного дела, внедрение новых технологий и форм деятельности;
- сохранение, использование и популяризация культурного и исторического наследия.
3. Основные ожидаемые результаты реализации программы
Программа призвана активизировать деятельность в сфере культуры, придать ей созидательный инновационный характер с опорой на глубокие культурные традиции города и достичь конкретных социально значимых результатов и решение важного блока задач, являющихся частью социально-экономического развития города.
Реализация программы предполагает достижение следующих результатов:
- качественного улучшения и количественного увеличения предоставляемых населению услуг в сфере культуры;
- увеличения охвата населения культурными и информационными услугами;
- сохранение и развитие историко-культурного наследия города.
Главным результатом реализации программы станет предоставление населению города гарантированных Конституцией РФ услуг в сфере культуры. Это выравнивание возможностей участия населения города в культурной жизни общества независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания; развитие публичных центров правовой и социально значимой информации, созданных на базе библиотек; распространение и поддержка муниципальных культурных инициатив. Все это будет способствовать росту социальной востребованности муниципальных учреждений культуры. Для этого будут созданы благоприятные условия для развития творческого потенциала, появления новых тематических и репертуарных программ; в библиотечные фонды муниципальных библиотек поступят новые издания справочной, художественной, детской литературы и активнее будут использоваться современные информационные технологии.
Достоверность достижения целевых индикаторов и показателей проверяется в ходе рассмотрения отчетов, экспертных и других проверок.
Программа позволит создать условия для эффективного включения культуры в процессы повышения уровня благосостояния населения города, сохранения социальной стабильности и обеспечения устойчивого социально-экономического развития города.
В рамках реализации подпрограммы к 2013 году предполагается достижение следующих результатов:
- увеличение книговыдач до 330 тыс. экз.;
- рост пользователей библиотек до 14400 чел.;
- увеличение книжного фонда до 206,5 тыс. экз.
В процессе выполнения мероприятий по сохранению памятников истории и культуры города Элисты будут созданы условия для приобщения населения к лучшим образцам национальной культуры.
Мероприятия позволят научно изучить, создать единый автоматизированный учет памятников истории и культуры в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Кроме того, предусматриваемые мероприятия приведут к значительному понижению риска утраты памятников.
4. Целевые индикаторы и показатели
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях по годам реализации приведены в приложении N 1.
5. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации муниципальной Программы - 2013 г.
6. Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Структура ресурсного обеспечения программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативно-правовых актах. Программа предполагает финансирование из средств бюджета города Элисты.
Всего по подпрограмме: 175 тыс. руб.
В ходе реализации Подпрограммы объемы финансирования по мероприятиям могут корректироваться.
Приложение N 1
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и ведомственных целевых программ и их значениях
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
||||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| |||||||||
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2013-2017 годы" | |||||||||
Подпрограмма 1. "Библиотечное дело города Элисты на 2013-2017 годы" | |||||||||
1. |
книжный фонд |
тыс. экз. |
204,8 |
205,0 |
205,5 |
205,5 |
206,0 |
206,0 |
206,5 |
2. |
число читателей |
чел. |
14086 |
14100 |
14150 |
14200 |
14250 |
14300 |
14400 |
3. |
книговыдача |
тыс. экз. |
328,0 |
328,0 |
328,0 |
329,0 |
329,0 |
329,0 |
330,0 |
Подпрограмма 2. "Развитие культурно-досуговой деятельности и обеспечение творческой деятельности граждан города Элисты через клубные формирования" | |||||||||
1 |
количество проведенных мероприятий |
ед. |
363 |
363 |
368 |
373 |
378 |
383 |
388 |
2 |
численность населения, принявшего участие в мероприятиях |
чел. |
11600,0 |
20000,0 |
20250,0 |
20500,0 |
21000,0 |
21250,0 |
21500,0 |
3 |
число клубных формирований |
ед. |
22 |
20 |
21 |
22 |
23 |
23 |
24 |
4 |
численность населения, состоящего в клубных формированиях |
чел. |
448 |
448 |
455 |
460 |
465 |
470 |
475 |
Подпрограмма 3. "Развитие городского парка культуры и отдыха" | |||||||||
1 |
количество посещений городского парка культуры и отдыха |
тыс. реализ. билетов |
81,3 |
82,4 |
83,5 |
84,6 |
85,7 |
86,8 |
87,9 |
2 |
количество проведенных мероприятий |
ед. |
23 |
23 |
25 |
27 |
28 |
29 |
30 |
3 |
численность населения, принявшего участие в мероприятиях |
тыс. чел. |
1,8 |
2,0 |
2,2 |
2,4 |
2,6 |
2,8 |
3,0 |
4 |
индекс удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых городским парком культуры и отдыха |
% |
65 |
65 |
70 |
80 |
80 |
100 |
100 |
Подпрограмма 4. "Мероприятия в сфере культуры" | |||||||||
1 |
количество проведенных мероприятий |
ед. |
363 |
363 |
368 |
373 |
378 |
383 |
388 |
2 |
численность населения, принявшего участие в мероприятиях |
чел. |
11600 |
20000 |
20250 |
20500 |
21000 |
21250 |
21500 |
Подпрограмма 5. "Издание газеты "Элистинская панорама" | |||||||||
1 |
колич-во опубликованных нормативно-правовых актов органов местного самоуправления города Элисты |
кол-во актов (тыс. шт.) |
0,38 |
0,39 |
0,39 |
0,39 |
0,40 |
0,41 |
0,42 |
2 |
количество выпусков |
кол-во выходов |
195 |
195 |
195 |
195 |
196 |
196 |
197 |
3 |
количество экземпляров |
тыс. шт. |
877,7 |
877,7 |
886,6 |
895,5 |
917,4 |
921,8 |
934,7 |
6. "ВЦП "Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2011-2013 годы" | |||||||||
1 |
Обеспечение комплектованием библиотечного фонда МКУ "ЦГБ им. А.С. Пушкина" |
шт. |
205 |
205 |
200 |
- |
- |
- |
- |
2 |
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия |
шт. |
90 |
90 |
90 |
- |
- |
- |
- |
Приложение N 2
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями г. Элисты
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП |
Значение показателя объема услуги (тыс. чел./кол-во шт.) |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |
||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
| ||||||||||
Подпрограмма 2. "Развитие культурно-досуговой деятельности и обеспечение творческой деятельности граждан города Элисты через клубные формирования" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий |
368 |
373 |
378 |
383 |
388 |
4027,5 |
4048,1 |
4089,2 |
4137,2 |
4190,3 |
число клубных формирований |
21 |
22 |
23 |
23 |
24 |
3349,5 |
3464,9 |
3495,8 |
3531,8 |
3571,7 |
Подпрограмма 3. "Развитие городского парка культуры и отдыха" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий |
25 |
27 |
28 |
29 |
30 |
2711 |
2733 |
2757 |
2783 |
2811 |
Подпрограмма 5. "Издание газеты "Элистинская панорама" | ||||||||||
количество выпусков |
195 |
195 |
196 |
196 |
197 |
5173 |
5173 |
5173 |
5173 |
5173 |
Приложение N 3
Перечень подпрограмм Муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2013-2017 годы"
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации ведомствен. целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
||||||
1. |
Подпрограмма 1. "Библиотечное дело города Элисты на 2013-2017 г." |
||||||
|
Мероприятие 1.1.: Содержание и обеспечение деятельности МКУ "ЦГБ им. А.С. Пушкина" |
Управление культуры Мэрии города Элисты, МКУ "ЦГБ им. А.С. Пушкина" |
2013 |
2017 |
создание условий для оказания библиотечных услуг, содержание имущества библиотеки |
Снижение показателей выполнения программы |
число посещений библиотеки |
|
Мероприятие 1.2: Обеспечение комплектования библиотечных фондов |
Управление культуры Мэрии города Элисты, МКУ "ЦГБ им. А.С. Пушкина" |
2014 |
2017 |
рост числа пользователей, посещений, книговыдач, мероприятий, сокращение отказов |
Снижение показателей выполнения программы |
число новых поступлений число посещений число книговыдач |
|
Мероприятие 1.3. Укрепление материально-технической базы МКУ "ЦГБ им. А.С. Пушкина" |
Управление культуры Мэрии города Элисты, МКУ "ЦГБ им. А.С. Пушкина" |
2014 |
2014 |
создание комфортных условий для оказания современных и качеств-х библиотечных услуг, обеспечение сохранности библиотечных фондов |
Снижение показателей выполнения программы |
число посещений библиотеки число книговыдач |
2. |
Подпрограмма 2. "Развитие культурно-досуговой деятельности и обеспечение творческой деятельности граждан города Элисты через клубные формирования на 2013-2017 г." |
||||||
|
Мероприятие 2.1: Содержание и обеспечение деятельности МБУ КЦ "Родина" по организации и проведению общественно-значимых культурно-массовых мероприятий |
Управление культуры Мэрии города Элисты, МБУ КЦ "Родина" |
2013 |
2017 |
создание условий для повышения качества предоставления услуг и проведении культурно-досуговых мероприятий, развития и популяризации традиционной народной культуры, содержание имущества МБУ КЦ "Родина" |
снижение показателей выполнения программы |
количество проведенных меропр-й; число клубных формирований |
|
Мероприятие 2.2: Содержание и обеспечение творческой деятельности гражданам через клубные формирования |
Управление культуры Мэрии города Элисты, МБУ КЦ "Родина" |
2013 |
2017 |
самодеятельного художественного творчества, участие граждан в культурной жизни |
снижение показателей выполнения программы |
количество проведенных мероприятий количество участников культурно-массовых мероприятий |
3. |
Подпрограмма 3 "Развитие городского парка культуры и отдыха на 2013-2017 г." |
||||||
|
Мероприятие 3.1: Содержание и обеспечение деятельности МБУ "ПКиО "Дружба" по организации и проведению социально значимых акций, массовых культурно-досуговых меропр-й |
Управление культуры Мэрии города Элисты, МБУ ПКиО "Дружба" |
2013 |
2017 |
создание условий для повышения качества предоставления культурно-досуговых услуг и полноценного отдыха жителям города |
Снижение показателей выполнения программы |
количество посещений |
4. |
Подпрограмма 4. "Мероприятия в сфере культуры на 2013-2017 г." |
||||||
|
Мероприятие 4.1: Организация и проведение культурно-массовых городских мероприятий в сфере культуры |
Управление культуры Мэрии города Элисты |
2013 |
2017 |
развитие сферы культурно-досуговой деятельности, развитие самодеятельного художеств. творчества, участие граждан в культурной жизни |
Снижение показателей выполнения программы |
количество проведенных меропр-й; количество участников культурно-массовых мероприятий |
5 |
Подпрограмма 5. "Издание газеты "Элистинская панорама" |
||||||
|
Мероприятие 5.1: Содержание и обеспечение деятельности МБУ "РГ "Элистинская панорама" по доведению сведений до жителей города официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии г. Элисты |
Управление культуры Мэрии города Элисты, МБУ "РГ "Элистинская панорама" |
2013 |
2017 |
освещение деятельности органов местного самоуправления, освещение общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни города |
Снижение показателей выполнения программы |
Тираж (количество выпусков и экземпляров) газеты |
6. |
"ВЦП "Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2011-2013 г." |
||||||
|
Мероприятие 6.1: Обеспечение комплектования библиотечного фонда МКУ "ЦГБ им. А.С. Пушкина" |
Управление культуры Мэрии города Элисты, МКУ "ЦГБ им. А.С. Пушкина" |
2013 |
2013 |
сохранение библиотечного фонда, развитие и модернизация библиотечн. дела |
снижение показателей выполнения программы |
число посещений библиотеки число книговыдач число новых поступлений |
|
Мероприятие 6.2: Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия |
Управление культуры Мэрии города Элисты |
2013 |
2013 |
сохранение, использование и популяризация объектов культурного и исторического наследия |
снижение показателей выполнения программы |
индикаторы и показатели отсутствуют |
7 |
Содержание и обеспечение деятельности Управления культуры Мэрии г. Элисты |
||||||
7.1. |
Содержание и обеспечение деятельности Аппарата Управления культуры Мэрии г. Элисты |
Управление культуры Мэрии города Элисты |
2013 |
2017 |
содержание и обеспечение деятельности Управления культуры |
снижение показателей выполнения программы |
индикаторы и показатели отсутствуют |
7.2 |
Содержание и обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии Управления культуры Мэрии г. Элисты |
Управление культуры Мэрии города Элисты |
2013 |
2017 |
содержание и обеспечение деятельности Управления культуры |
снижение показателей выполнения программы |
индикаторы и показатели отсутствуют |
Приложение N 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет бюджета города Элисты (тыс. руб.)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
BP |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муницип. программа |
"Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2013-2017 годы" |
Всего: |
704 |
|
|
|
25881 |
26321 |
26214 |
26421 |
26613 |
"Библиотечное дело города Элисты" Мероприятие 1.1.: Содержание и обеспечение деятельности МКУ "ЦГБ им. А.С. Пушкина" |
Всего: |
704 |
0801 |
4429900 |
|
5749 |
6089 |
5968 |
6045 |
6095 |
|
Управление культуры Мэрии города Элисты, МКУ "ЦГБ им. А.С. Пушкина" |
704 |
0801 |
4429900 |
111 |
4855 |
4855 |
4855 |
4855 |
4855 |
||
|
|
|
242 |
56 |
58 |
93 |
97 |
69 |
|||
|
|
|
244 |
780 |
839 |
903 |
976 |
1054 |
|||
|
|
|
851 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
|||
|
|
|
852 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Мероприятие 1.2.: Комплектование библиотечного фонда МКУ "ЦГБ им. А.С. Пушкина" |
|
704 |
0801 |
4429900 |
244 |
0 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
Мероприятие 1.3: Укрепление материально-технич. базы МКУ "ЦГБ им. А.С. Пушкина" |
Управление культуры Мэрии города Элисты МКУ "ЦГБ им. А.С. Пушкина" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Развитие культурно-досуговой деятельности и обеспечение творческой деятельности граждан города Элисты через клубные формирования" |
Всего: |
704 |
0801 |
4409900 |
|
7377 |
7513 |
7585 |
7669 |
7762 |
|
|
Мероприятие 2.1: Содержание и обеспеч-е деят-ти МБУ КЦ "Родина" по орг-ции и проведению общест.- значимых культ-массовых меропр. |
Управление культуры Мэрии города Элисты МБУ КЦ "Родина" |
704 |
0801 |
4409900 |
611 |
3722,5 |
3743,1 |
3784,2 |
3832,2 |
3832,2 |
704 |
0801 |
4409900 |
611 |
305 |
305 |
305 |
305 |
305 |
|||
|
Мероприятие 2.2: Содержание и обеспеч-е творч. деят-ти граждан через клубные формирования |
Управление культуры Мэрии города Элисты МБУ КЦ "Родина" |
704 |
0801 |
4409900 |
611 |
3349,5 |
3464,9 |
3495,8 |
3531,8 |
3571,7 |
"Развитие городского парка культуры и отдыха" |
Всего: |
704 |
0801 |
4409900 |
611 |
2711 |
2733 |
2757 |
2783 |
2811 |
|
|
Мероприятие 3.1: Содержание и обеспечение деятельности МБУ "ПКиО "Дружба" |
Управление культуры Мэрии города Элисты, МБУ "ПКиО "Дружба" |
704 |
0801 |
4409900 |
611 |
2711 |
2733 |
2757 |
2783 |
2811 |
"Мероприятия в сфере культуры" |
Всего: |
704 |
0801 |
4400100 |
244 |
900 |
1000 |
900 |
900 |
900 |
|
|
Мероприятие 4.1: Руководство, организация и проведение общественно-значимых культурно-массов. мероприятий |
Управление культуры Мэрии города Элисты |
704 |
0801 |
4400100 |
244 |
900 |
1000 |
900 |
900 |
900 |
"Издание газеты "Элистинская панорама" |
Всего: |
704 |
1202 |
4579900 |
611 |
5173 |
5173 |
5173 |
5173 |
5173 |
|
|
Мероприятие 5.1: Содержание и обеспечение деят-ти МБУ "РГ "Элист. панорама" по доведению сведений до жителей города офиц. инф. о соц.-экон. и культурном развитии г. Элисты |
МБУ "РГ "Элистинская панорама" |
704 |
1202 |
4579900 |
611 |
5173 |
5173 |
5173 |
5173 |
5173 |
6 |
"ВЦП "Развитие и сохранение культуры г. Элисты на 2011-2013 гг. |
Всего: |
704 |
0801 |
7960600 |
244 |
175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 6.1: Развитие и модернизация библиотечного дела |
МКЦ "ЦГБ им. А.С. Пушкина" |
704 |
0801 |
7960600 |
244 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Мероприятие 6.2: Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культур. наследия |
Управление культуры Мэрии города Элисты |
704 |
0801 |
7960600 |
244 |
115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Содержание и обеспечение деят-ти Упр-я культуры мэрии г. Элисты |
Всего: |
704 |
0804 |
0020400 |
|
2038 |
2046 |
2054 |
2064 |
2075 |
Всего: |
704 |
0804 |
4529900 |
|
1758 |
1767 |
1777 |
1787 |
1797 |
||
7.1 |
Содержание и обеспечение деят-ти Аппарата Упр-я культуры |
|
704 |
0804 |
0020400 |
121 |
1951 |
1951 |
1951 |
1951 |
1951 |
704 |
0804 |
0020400 |
242 |
21 |
22 |
23 |
25 |
26 |
|||
704 |
0804 |
0020400 |
244 |
66 |
73 |
80 |
88 |
98 |
|||
7.2 |
Содерж-е и обесп. деят-ти Централиз. бухгалтерии Упр-я культуры |
|
704 |
0804 |
4529900 |
121 |
1229 |
1229 |
1229 |
1229 |
1229 |
704 |
0804 |
4529900 |
242 |
86 |
90 |
96 |
101 |
106 |
|||
704 |
0804 |
4529900 |
244 |
91 |
96 |
100 |
105 |
110 |
|||
704 |
0804 |
4529900 |
851 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
|||
704 |
0804 |
4529900 |
852 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Приложение N 5
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, на реализацию целей муниципальной программы города Элисты (тыс. руб.)
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, республиканской целевой программы (подпрограммы республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
"Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2013-2017 годы" |
всего |
25881 |
26321 |
26214 |
26421 |
26613 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
местные бюджеты |
25881 |
26321 |
26214 |
26421 |
26613 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
"Библиотечное дело города Элисты" |
всего |
5749 |
6089 |
5968 |
6045 |
6095 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
местные бюджеты |
5749 |
6089 |
5968 |
6045 |
6095 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
"Развитие культурно-досуговой деятельности и обеспечение творческой деятельности граждан города Элисты через клубные формирования" |
всего |
7377 |
7513 |
7585 |
7669 |
7762 |
|
федеральный |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
местные бюджеты |
7377 |
7513 |
7585 |
7669 |
7762 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
"Развитие городского парка культуры и отдыха" |
всего |
2711 |
2733 |
2757 |
2783 |
2811 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
местные бюджеты |
2711 |
2733 |
2757 |
2783 |
2811 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
"Мероприятия в сфере культуры" |
всего |
900 |
1000 |
900 |
900 |
900 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
местные бюджеты |
900 |
1000 |
900 |
900 |
900 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
"Издание газеты "Элистинская панорама" |
всего |
5173 |
5173 |
5173 |
5173 |
5173 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
местные бюджеты |
5173 |
5173 |
5173 |
5173 |
5173 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
"ВЦП "Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2011-2013 годы" |
всего |
175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
местные бюджеты |
175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
Содержание и обеспечение деятельности Управления культуры Мэрии г. Элисты |
всего |
3796 |
3813 |
3831 |
3851 |
3872 |
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
республиканский бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
местные бюджеты |
3796 |
3813 |
3831 |
3851 |
3872 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление мэрии города Элисты Республики Калмыкия от 29 октября 2012 г. N 2269 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры города Элисты на 2015-2020 годы"
Текст постановления опубликован в газете "Элистинская панорама" от 23 октября 2013 г. N 158, от 30 октября 2013 г. N 162, от 22 ноября 2013 г. N 174
Постановлением Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 29 декабря 2018 г. N 2906 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2019 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 27 декабря 2018 г. N 2888
Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 29 декабря 2017 г. N 3286
Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 31 августа 2017 г. N 2278
Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 30 декабря 2016 г. N 3094
Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 18 декабря 2015 г. N 6623
Постановление Администрации г. Элисты Республики Калмыкия от 18 декабря 2014 г. N 6245
Изменения вступают в силу с 1 января 2015 года
Постановление Администрации города Элисты Республики Калмыкия от 22 февраля 2013 г. N 328