18 марта, 29 апреля, 4 августа, 11 ноября 2014 г., 25 декабря 2015 г., 24 мая, 20 декабря 2016 г., 18 января, 8 февраля, 27 апреля, 26 июня 2017 г.
В целях повышения доступности и качества медицинской помощи населению Республики Калмыкия, сохранения и улучшения здоровья, увеличения продолжительности жизни, снижения смертности по управляемым причинам, а также в соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 декабря 2011 г. N 446 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Калмыкия", Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Государственную программу "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы" (далее - Государственная программа).
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 марта 2014 г. N 100 в пункт 2 настоящего постановления внесены изменения
2. Определить ответственным исполнителем Государственной программы Министерство здравоохранения Республики Калмыкия.
3. Министерству экономики и торговли Республики Калмыкия и Министерству финансов Республики Калмыкия при формировании проекта республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период включать Государственную программу в перечень Государственных программ, подлежащих финансированию за счет средств республиканского бюджета, и уточнять ежегодно объем финансовых средств, выделяемых на ее реализацию.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 марта 2014 г. N 100 в пункт 4 настоящего постановления внесены изменения
4. Министерству здравоохранения Республики Калмыкия до 15 июля 2013 года разработать и принять комплексный план действий по реализации госпрограммы "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы" на среднесрочную перспективу.
Председатель Правительства |
И. Зотов |
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 декабря 2015 г. N 472 настоящая Государственная программа изложена в новой редакции
Государственная программа
"Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
(утв. постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 г. N 338)
18 марта, 29 апреля, 4 августа, 11 ноября 2014 г., 25 декабря 2015 г., 24 мая, 20 декабря 2016 г., 18 января, 8 февраля, 27 апреля, 26 июня 2017 г.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 июня 2017 г. N 219 в паспорт настоящей Государственной программы внесены изменения
Паспорт
Государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель Программы |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
Соисполнители Программы |
отсутствуют |
Участники Программы |
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, Министерство образования и науки Республики Калмыкия, Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия, Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия, Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия |
Подпрограммы Программы |
3. Охрана здоровья матери и ребенка; 4. Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи, в том числе детям; 6. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях; 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения; 8. Информатизация здравоохранения; 9. Обеспечение реализации Государственной программы; 10. Повышение безопасности дорожного движения; 11. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
Программно-целевые инструменты программы |
отсутствуют |
Цель Программы |
Повышение доступности и качества медицинской помощи населению Республики Калмыкия, сохранение и улучшение здоровья, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности по управляемым причинам |
Задачи Программы |
Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи; повышение эффективности оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, а также скорой медицинской помощи; повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждений здравоохранения, укрепление противопожарной защиты объектов здравоохранения; повышение эффективности службы родовспоможения и детства; развитие медицинской реабилитации населения, обеспечение паллиативной медицинской помощью; оказание бесплатной медицинской помощи застрахованному населению медицинскими организациями всех форм собственности, участвующими в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования; совершенствование системы лекарственного обеспечения; обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами; совершенствование информационно-технологического обеспечения деятельности медицинских организаций республики; сокращение количества лиц, в том числе детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; повышение эффективности использования бюджетных средств; совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, профилактика употребления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних |
Целевые индикаторы и показатели Программы |
Смертность от всех причин (случаев на 1000 населения); материнская смертность (случаев на 100 тыс. родившихся живыми); младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми); смертность от болезней системы кровообращения (случаев на 100 тыс. населения); смертность от дорожно-транспортных происшествий случаев на 100 тыс. населения; смертность от новообразований, в том числе от злокачественных (случаев на 100 тыс. населения); смертность от туберкулеза (случаев на 100 тыс. населения); потребление алкогольной продукции, в перерасчете на абсолютный алкоголь (литров на душу населения в год); распространенность потребления табака среди взрослого населения (процент); зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез (случаев на 100 тыс. населения); обеспеченность врачами (врачей на 10 тыс. населения); количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача; соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по республике (процент); соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по республике (процент); соотношение средней заработной плате младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по республике (процент); ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет). |
Этапы и сроки реализации Программы |
2013 - 2020 годы: I этап: 2013 - 2015 годы, II этап: 2016 - 2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований Программы |
Всего: 35 640 734,7 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета: 1 843 425,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 282 266,0 тыс. руб.; 2014 год-514 190,7 тыс. руб.; 2015 год-467 952,5 тыс. руб.; 2016 год - 146 409,8 тыс. руб.; 2017 год - 145 182,6 тыс. руб.; 2018 год - 144 009,9 тыс. руб.; 2019 год - 143 413,7 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб. средства республиканского бюджета - всего: 22 300 828,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 2 104 775,7 тыс. руб.; 2014 год - 2 442 111,4 тыс. руб.; 2015 год - 2 649 279,1 тыс. руб.; 2016 год-3 152 659,6 тыс. руб.; 2017 год - 3 381 003,4 тыс. руб.; 2018 год - 2 796 905,2 тыс. руб.; 2019 год - 2 882 534,3 тыс. руб.; 2020 год - 2 891 559,6 тыс. руб. средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 14 068 861,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 1 417 227,6 тыс. руб.; 2014 год - 1 701 347,0 тыс. руб.; 2015 год - 1 907 804,3 тыс. руб.; 2016 год - 1 887 209,8 тыс. руб.; 2017 год - 1 879 137,6 тыс. руб.; 2018 год - 1 625 343,2 тыс. руб.; 2019 год - 1 833 536,4 тыс. руб.; 2020 год - 1 817 255,3 тыс. руб. внебюджетные источники (средства ОМС) - всего: 11 496 481,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 1 012 887,4 тыс. руб.; 2014 год - 1 080 464,6 тыс. руб.; 2015 год - 1 196 906,0 тыс. руб.; 2016 год - 1 217 069,2 тыс. руб.; 2017 год - 1 363 110,7 тыс. руб.; 2018 год - 1 908 511,5 тыс. руб.; 2019 год - 1 858 765,9 тыс. руб.; 2020 год - 1 858 765,9 тыс. руб. Объемы финансирования на реализацию подпрограмм составляют: Подпрограмма 1 - 1 493 634,4 тыс. руб.; Подпрограмма 2 - 6 246 962,6 тыс. руб.; Подпрограмма 3 - 2 127 971,7 тыс. руб.; Подпрограмма 4 - 35 453,2 тыс. руб.; Подпрограмма 5 - 21 002 722,7 тыс. руб.; Подпрограмма 6 - 3 609 438,7 тыс. руб.; Подпрограмма 7 - 575 215,8 тыс. руб.; Подпрограмма 8 - 42 315,5 тыс. руб.; Подпрограмма 9 - 198 007,4 тыс. руб.; Подпрограмма 10 - 178 300,5 тыс. руб.; Подпрограмма 11 - 65 273,2 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Программы (с учетом дополнительных средств) |
Снижение смертности от всех причин до 9,3 случаев на 1000 населения; снижение материнской смертности до 24,0 случаев на 100 тыс. родившихся живыми; снижение младенческой смертности до 6,6 случаев на 1000 родившихся живыми; снижение смертности от болезней системы кровообращения до 495,4 случаев на 100 тыс. населения; снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 12,2 случаев на 100 тыс. населения; снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 129,5 случаев на 100 тыс. населения; снижение смертности от туберкулеза до 14,1 случаев на 100 тыс. населения; снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 3,9 литров на душу населения в год; снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 23,6 процентов; снижение числа зарегистрированных больных с диагнозом активный туберкулез, установленным впервые в жизни (на 100 тыс. населения) до 43,0 случаев на 100 тыс. населения; обеспеченность врачами составит 38,5 врачей на 10 тыс. населения; количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача - 2,9; увеличение соотношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате в республике до 200 процентов; увеличение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в республике до 100 процентов; увеличение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в республике до 100 процентов; увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,3 лет. |
I. Общая характеристика сферы реализации государственной программы, основные проблемы и прогноз развития сферы здравоохранения Республики Калмыкия
Государственная программа "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" (далее - Государственная программа) разработана в соответствии с Государственной программой Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 294, Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения", утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 2599-р, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 марта 2015 года N 105.
Государственная программа определяет цели и задачи, основные направления и мероприятия развития здравоохранения в Республике Калмыкия, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. N 34 подраздел 1.1 раздела I настоящей Государственной программы изложен в новой редакции
1.1. Общая характеристика состояния и основные проблемы развития системы здравоохранения
С 1990 по 2015 годы в Республике Калмыкия существенно возросло число случаев заболеваний, приводящих к смерти. Число случаев заболеваний системы кровообращения возросло в 3 раза, злокачественными новообразованиями - в 1,4 раза. В структуре заболеваемости преобладают болезни органов дыхания и болезни системы кровообращения.
Здоровье граждан, как социально-экономическая категория, является неотъемлемым фактором трудового потенциала общества и представляет собой основной элемент национального богатства страны. Ценность здоровья, как важнейшего ресурса, необходимого для производства материальных и культурных благ, определяется современными тенденциями снижения воспроизводства населения, процессом его старения и таким образом, уменьшением численности населения.
По статданным численность населения Республики Калмыкия ежегодно сокращается: на 01.01.2013 составила 284140 человек, на 01.01.2014 - 282021 человек, на 01.01.2015 - 280564, на 01.01.2016 - 278733 человек.
В структуре численности населения имеет место снижение доли детского населения в возрасте до 18 лет и рост доли лиц старше трудоспособного возраста. В структуре численности населения Республики Калмыкия на 01.01.2016 удельный вес детского населения в возрасте до 18 лет составляет 23,8%, лиц трудоспособного возраста - 58,2%, лиц в возрасте старше трудоспособного - 19,4%.
В последние годы значительные бюджетные средства направлены на реализацию таких масштабных проектов, как приоритетный национальный проект "Здоровье", федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)", программа модернизации здравоохранения.
Итоги реализации указанных государственных инициатив в Республике Калмыкия характеризуются следующими показателями:
высокий уровень рождаемости (13,6 - в 2015 г.) превышает среднероссийский показатель на 2,3% (Российская Федерация - 13,3);
показатель общей смертности населения ниже среднероссийского (в 2015 г. - 9,8 на 1000 населения в республике, в Российской Федерации - 13 Д);
высокий естественный прирост населения республики в 2015 году - 3,8 (Российская Федерация - 0,2 на 1000 человек населения).
Продолжительность жизни населения республики составила в 2013 году 71,4 года, в 2014 году - 72 года, в 2015 году - 72,03 года (в среднем по Российской Федерации в 2015 году - 71,4 года). Вместе с тем, разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин остается высокой и составляет 10,02 лет.
В Республике Калмыкия в 2011 - 2013 гг. в рамках реализации программы модернизации здравоохранения проведены организационные мероприятия по созданию трехуровневой системы оказания медицинской помощи.
К первому уровню, обеспечивающему население первичной медико-санитарной помощью, в том числе первичной специализированной медико-санитарной помощью относятся 13 районных больниц (далее - РБ), в составе которых 2 участковые больницы, 12 врачебных амбулаторий, 33 офиса врача общей практики (далее - ВОП) и 88 фельдшерско-акушерских пунктов (далее - ФАП) и 2 фельдшерских пункта в г. Элиста. Жителям г. Элиста первичную медико-санитарную помощь, включая первичную специализированную медико-санитарную помощь, оказывают в БУ РК "Городская поликлиника", детской поликлинике при БУ РК "Республиканский детский медицинский центр", женской консультации при БУ РК "Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой" и АУ РК "Республиканская стоматологическая поликлиника".
Учреждения второго уровня представлены в республике пятью межмуниципальными медицинскими центрами, созданными на базе поликлиник, стационарных и реанимационно-анестезиологических отделений (палат) в районных больницах (Городовиковская, Кетченеровская, Лаганская, Сарпинская, Яшалтинская). В данных учреждениях оказывается первичная специализированная медико-санитарная помощь и специализированная медицинская помощь, в том числе при неотложных состояниях. Ко второму уровню также относятся республиканский центр специализированных видов медицинской помощи, 4 диспансера (противотуберкулезный, психоневрологический, наркологический и онкологический) и госпиталь ветеранов войн.
К третьему региональному уровню относятся 3 учреждения, оказывающие специализированную медицинскую помощь: БУ РК "Республиканская больница им. П.П. Жемчуева", БУ РК "Республиканский детский медицинский центр", БУ РК "Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой".
Высокотехнологичная медицинская помощь в республике оказывается в БУ РК "Республиканская больница им. П.П. Жемчуева".
Сеть учреждений здравоохранения республики в 2013 году представлена 34 медицинскими организациями. На 01.01.2016 года сократились 2 учреждения за счет слияния БУ РК "Республиканская детская больница" и БУ РК "Детская поликлиника" в БУ РК "Республиканский детский медицинский центр", а также присоединения к БУ РК "Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой" женской консультации и насчитывает 32 медицинские организации.
Амбулаторную медицинскую помощь населению республики оказывают структурные подразделения 13 районных больниц, городская поликлиника, женская консультация при Перинатальном центре, республиканская стоматологическая поликлиника, а также консультативно-диагностические отделения двух многопрофильных больниц и поликлинические подразделения специализированных учреждений.
Дневные стационары развернуты во всех районных учреждениях здравоохранения. Количество коек дневного стационара на 01.01.2016 составило 828, в стационаре - 283 коек, при АПУ - 539 коек и 6 коек - на дому, на 01.01.2015 число коек увеличилось до 834, в том числе при больничных учреждениях - 283 койки, при АПУ - 539 коек и 8 коек - на дому, в 2013 году - 804, в том числе при больничных учреждениях - 260 коек, 524 коек при АПУ и 20 коек стационара на дому. Обеспеченность населения койками дневного стационара на 01.01.2016 - 10,1 на 10 тыс. населения, при АПУ - 19,2 на 10 тыс. населения, в 2014 году - 30,0 коек на 10 тыс. населения, в 2013 году - 28,3 койки на 10 тыс. населения.
Скорая медицинская помощь жителям республики оказывается одной станцией скорой медицинской помощи и 13 отделениями скорой медицинской помощи при РБ. Показатели работы скорой медицинской помощи остаются высокими и превышают общероссийские нормативы. При среднероссийском нормативе 0,318 вызовов на 1 жителя в 2015 году по республике выполнено 0,349 вызова в расчете на 1 жителя, в 2014 году - 0,353, в 2013 году - 0,361.
Стационарную помощь жителям республики оказывают 22 больничных учреждения, из них 20 функционируют в учреждениях, имеющих в своем составе как стационарные, так и амбулаторно-поликлинические подразделения.
Общее число круглосуточных коек, функционирующих в лечебной сети на 01.01.2016 сократилось до 2295 единиц. Обеспеченность круглосуточными койками составила 81,8 койки на 10 тыс. населения, средняя занятость круглосуточных коек - 309 дней, оборот койки составил 26,6, средняя длительность пребывания больного на койке составила 11,6 дня. В сравнении с 2013 годом количество круглосуточных коек сократилось на 8,2%, оборот койки увеличился на 4,3%, занятость койки снизилась на 4,0%, средняя длительность пребывания снизилась на 7,9%, обеспеченность койками на 10 тыс. населения снизилась до 7,0%.
На 01.01.2015 общее число круглосуточных коек составляет 2331 единиц, оборот койки составил 27,3, занятость - 330, средняя длительность пребывания - 12,1 дня, обеспеченность койками на 10 тыс. населения составила - 82,7.
На 1 января 2014 года общее число круглосуточных коек составляет 2500 единиц, оборот койки составил 25,5, занятость - 322, средняя длительность пребывания больного на койке составила 12,6 дня, обеспеченность койками составила 88,0 на 10 тыс. населения.
Как проблему необходимо отметить отсутствие системы организации восстановительного лечения больных, хосписных коек. В республике на сегодняшний момент практически отсутствует система восстановительного лечения и реабилитации, особенно на амбулаторном уровне. Отмечается острая нехватка специализированных кадров реабилитационной службы (врачей и инструкторов ЛФК, физиотерапевтов, логопедов, медицинских психологов, специалистов по трудотерапии, социальных работников).
Структура лечебно-профилактических учреждений акушерства и гинекологии в республике включает 14 женских консультаций, И акушерских стационаров, в том числе Перинатальный центр - 1, акушерских отделений РБ - 10, гинекологическое отделение в составе БУ РК "Республиканская больница им. П.П. Жемчуева" - 1. Развернуто 165 коек акушерского профиля и 108 коек гинекологического профиля.
Первичная медико-санитарная помощь детям оказывается в амбулаторных условиях и условиях дневных стационаров в 13 районных больницах и БУ РК "Республиканский детский медицинский центр" (далее - БУ РК "РДМЦ").
Специализированная медицинская помощь детям оказывается в БУ РК "РДМЦ", в детских отделениях специализированных медицинских учреждений республики.
По состоянию на 01.01.2016 в учреждениях здравоохранения Республики Калмыкия численность медицинских работников сократилась на 4,4% и составила 4045 человека, в том числе 1273 врачей и 2772 средних медицинских работников. По состоянию на 01.01.2014 в учреждениях здравоохранения Республики Калмыкия численность медицинских работников составила 4232 человек: 1289 врача и 2943 средних медицинских работника.
Обеспеченность населения врачами на 10 000 человек в 2015 году составила 45,3, в 2013 году - 45,4. Показатель укомплектованности медицинских организаций врачебными кадрами в 2015 году с коэффициентом совместительства составил 90,3%, в 2013 году - 91,6%, без коэффициента совместительства в 2015 году - 65,2%, в 2013 году - 60,8%. Показатель укомплектованности медицинских организаций сельской местности врачебными кадрами с коэффициентом совместительства составил в 2015 году 85,5%, в 2013 году - 87,8%, без коэффициента совместительства - 73,2% и 66,6% соответственно.
В настоящее время нуждаются в капитальном ремонте здания БУ РК "Яшкульская РБ", БУ РК "Республиканский психоневрологический диспансер", БУ РК "Приютненская РБ", БУ РК "Черноземельская РБ", БУ РК "Целинная РБ", БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи".
В 2011 - 2013 годах в рамках программы модернизации здравоохранения проведен капитальный ремонт в 11 учреждениях здравоохранения, оказывающих специализированную первичную медицинскую помощь взрослому и детскому населению республики. В республику было поставлено 349 ед. медицинского оборудования.
Без динамичного развития службы крови невозможно успешно оказывать многие виды специализированной медицинской помощи. В настоящее время в республике отмечается спад донорского движения. За последние три года число безвозмездных доноров уменьшилось на 19,4%, безвозмездных кровоотдач - на 16%. Если в 2007 году было заготовлено 4650,5 литров цельной крови, то в 2015 году - 2475 литров. На 2,3% уменьшилось и количество кадровых доноров. Сокращение численности доноров негативно сказывается на показателях обеспеченности лечебно-профилактических учреждений компонентами и препаратами крови.
Обеспечение следственных органов и судов своевременным и качественным выполнением экспертиз является основной задачей судебно-медицинской службы. В городе Элиста доля судебно-медицинских экспертиз, выполняемых в срок до 14 дней, составляет 87%, в районных отделениях - лишь 25%. Крайне изношенное лабораторное оборудование, отсутствие современной высокотехнологичной аппаратуры, отсутствие автотранспорта и низкое кадровое обеспечение не позволяют существенно сократить сроки производства экспертиз.
Таким образом, удалось добиться ряда значительных сдвигов, как в структуре организации медицинской помощи, так и в результативности функционирования системы здравоохранения. Во многом преодолены негативные тенденции в состоянии диагностики и лечения основных заболеваний, заложены основы для дальнейшего улучшения показателей здоровья населения.
Вместе с тем, следует выделить ряд проблем, оказывающих существенное влияние на улучшение показателей здоровья населения и процессы модернизации здравоохранения республики, в том числе:
низкая мотивация населения на соблюдение здорового образа жизни;
высокая распространенность поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний (курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками, недостаточная двигательная активность, нерациональное несбалансированное питание и ожирение);
несвоевременное обращение за медицинской помощью;
низкая профилактическая активность в работе первичного звена здравоохранения, направленная на своевременное выявление заболеваний, патологических состояний и факторов риска, их обуславливающих;
несбалансированность коечного фонда по некоторым профилям;
низкое развитие стационарозамещающих технологий;
отсутствие системы медицинской реабилитации, паллиативной помощи и санаторно-курортных учреждений в республике;
низкая материально-техническая база медицинских учреждений, особенно оказывающих специализированную медицинскую помощь;
отсутствие соответствующего финансирования на внедрение порядков и стандартов медицинской помощи;
отсутствие должного оснащения медицинским оборудованием учреждений здравоохранения;
недостаточное развитие этапности оказания медицинской помощи, обеспечивающей оптимальную маршрутизацию потока пациентов;
низкая обеспеченность кадрами среднего медицинского персонала;
низкое развитие информационно-технологического обеспечения деятельности медицинских организаций республики.
1.2. Прогноз развития системы здравоохранения
Дальнейшее развитие сферы охраны здоровья в период до 2020 года, помимо необходимости решения существующих проблем, связано с рядом мероприятий, приводящих к структурным перестройкам системы здравоохранения. Таким образом, Государственная программа должна охватывать как направления, связанные с обеспечением "догоняющего" развития (решение первоочередных проблем), так и направления, обеспечивающие развитие системы охраны здоровья населения.
В современных условиях понятие "система здравоохранения" все дальше уходит от рамок, задаваемых понятием "система диагностики и лечения". В настоящее время актуализируются такие задачи здравоохранения, как формирование здорового образа жизни, комфортной среды обитания, создание условий для эффективного труда и отдыха, что позволит предотвратить развитие заболеваний, в первую очередь тех, которые обуславливают преждевременную смертность и инвалидизацию населения. Выполнение этих задач в рамках только системы здравоохранения невозможно и требует широкого межведомственного взаимодействия.
Дальнейшее развитие в этом направлении будет обусловлено осознанием важности профилактических мероприятий, значительную роль в реализации которых играют культура здорового образа жизни и эффективная работа первичного звена здравоохранения. На этапе оказания первичной медико-санитарной помощи, являющейся основой системы оказания медицинской помощи, будут выявляться факторы риска неинфекционных заболеваний и их коррекция, осуществляться ранняя диагностика этих заболеваний и эффективное их лечение, а также происходить обучение людей навыкам по сохранению и укреплению здоровья.
В здравоохранении необходимо укрепить материально-техническую базу, приобрести современную диагностическую аппаратуру, организовать реабилитационную и паллиативную помощь, повысить эффективную систему подготовки и переподготовки медицинских кадров, внедрить информационные системы.
Применение программно-целевого метода позволит сконцентрировать средства на развитие системы здравоохранения, обеспечить формирование новых качественных связей для достижения системных эффектов, контроль за промежуточными и конечными результатами выполнения Государственной программы.
II. Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации государственной программы
Целями реализации Государственной программы являются повышение доступности и качества медицинской помощи населению Республики Калмыкия, сохранение и улучшение здоровья, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности по управляемым причинам.
Для достижения указанных целей в Государственной программе определен комплекс задач, направленных на:
обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
повышение эффективности оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, а также скорой медицинской помощи;
повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждений здравоохранения, укрепление противопожарной защиты объектов здравоохранения;
повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
развитие медицинской реабилитации населения, обеспечение паллиативной медицинской помощью;
оказание бесплатной медицинской помощи застрахованному населению медицинскими организациями всех форм собственности, участвующими в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;
совершенствование системы лекарственного обеспечения;
обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
совершенствование информационно-технологического обеспечения деятельности медицинских организаций республики;
сокращение количества лиц, в том числе детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
повышение эффективности использования бюджетных средств;
совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, профилактика употребления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних.
Перечень основных показателей (индикаторов) Государственной программы
Оценка эффективности Государственной программы осуществляется на основе целевых индикаторов и показателей реализуемых мероприятий. Министерством здравоохранения Республики Калмыкия планируется проведение мониторинга и оценки эффективности мероприятий Государственной программы, оценки их соответствия целевым индикаторам.
Основными показателями (индикаторами) Программы являются: смертность от всех причин (случаев на 1000 населения), материнская смертность (случаев на 100 тыс. родившихся живыми), младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми), смертность от болезней системы кровообращения (случаев на 100 тыс. населения), смертность от дорожно-транспортных происшествий (случаев на 100 тыс. населения), смертность от новообразований, в том числе от злокачественных (случаев на 100 тыс. населения), смертность от туберкулеза (случаев на 100 тыс. населения), потребление алкогольной продукции, в перерасчете на абсолютный алкоголь (литров на душу населения в год), распространенность потребления табака среди взрослого населения (процент), зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез (на 100 тыс. населения), обеспеченность врачами (врачей на 10 тыс. населения), количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по республике (процент), соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по республике (процент), соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по республике (процент), ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет).
Подробные сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы и подпрограмм и их значениях приведены в таблице 1 приложения к Государственной программе.
Сроки и этапы реализации Государственной программы
Государственная программа будет реализована в 2013 - 2020 гг. в 2 этапа. На первом этапе (2013 - 2015 годы) будут осуществляться мероприятия по:
обеспечению приоритета профилактической работы;
совершенствованию условий и механизмов реализации комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни у населения республики;
формированию модели здравоохранения, отвечающей современным требованиям;
внедрению этапности медицинской помощи и разработанных маршрутов транспортировки больных на основе рационального распределения функций медицинских организаций в соответствии с уровнями;
созданию службы маршрутизации, ответственной за долечивание и реабилитацию выписывающихся больных, на базе многопрофильных больниц;
созданию условий для внедрения федеральных порядков и стандартов оказания медицинской помощи;
приведению мощности и структуры сети медицинских организаций Республики Калмыкия в соответствие с потребностями населения в медицинской помощи;
созданию условий для безопасного и бесперебойного функционирования учреждений здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Калмыкия;
повышению эффективности системы организации медицинской помощи и управления здравоохранением;
внедрению информационных технологий, в том числе в части персонифицированного учета оказанной медицинской помощи, ведению электронного документооборота, переходу на ведение электронной амбулаторной карты и электронной истории болезни, развитию телемедицинской помощи;
последовательную реализацию кадровой политики, направленной на привлечение медицинских кадров на работу в республику, закрепление кадров на работе в сельской местности;
II этап (2016 - 2020 годы) предусматривает осуществление следующих мероприятий:
развитие телемедицинских технологий для проведения дистанционной консультативно-диагностической деятельности;
дооснащение учреждений, совершенствование и расширение стационарозамещающих диагностических технологий;
внедрение целевых показателей работы учреждений амбулаторно-поликлинического звена, отражающих долю здоровых лиц среди прикрепленного населения и процент ранних стадий заболеваний среди всех впервые выявленных;
совершенствование тарифной политики оплаты труда, отражающей приоритет работы участкового врача;
развитие комплекса профилактических мероприятий;
организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи по травматологическому, офтальмологическому, кардиологическому профилям на базе многопрофильной республиканской больницы.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 июня 2017 г. N 219 в подраздел "Основные ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы" раздела II настоящей Государственной программы внесены изменения
Основные ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы
Реализация запланированных мероприятий позволит достичь следующих основных результатов:
снижение смертности от всех причин до 9,3 случаев на 1000 населения;
снижение материнской смертности до 24,0 случаев на 100000 родившихся живыми;
снижение младенческой смертности до 6,60 случаев на 1000 родившихся живыми;
снижение смертности от болезней системы кровообращения до 495,4 случаев на 100 тыс. населения;
снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 12,20 случаев на 100 тыс. населения;
снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 129,5 случаев на 100 тыс. населения;
снижение смертности от туберкулеза до 14,1 случаев на 100 тыс. населения;
снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) до 3,9 литров на душу населения в год;
снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 23,6 процентов;
снижение числа больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез до 43,0 случаев на 100 тыс. населения;
снижение обеспеченности врачами до 38,5 врачей на 10 тыс. населения;
увеличение количества среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, до 2,9;
увеличение соотношения средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате в республике до 200 процентов;
увеличение соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в республике до 100 процентов;
увеличение соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в республике до 100 процентов;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,3 лет.
В целом реализация всех направлений Государственной программы к 2020 году позволит создать систему здравоохранения, позволяющую оказывать доступную и качественную медицинскую помощь на основе единых требований и подходов с учетом передовых достижений научно-технического прогресса, которая будет являться залогом сохранения и улучшения здоровья, увеличения продолжительности жизни, снижения смертности по управляемым причинам, а главное - устойчивого социально-экономического развития Республики Калмыкия в долгосрочной перспективе.
Мероприятия по укреплению материально-технической базы медицинских организаций включают в себя комплекс мер, направленных не только на повышение экономического (социального) уровня, но и на повышение энергетической эффективности. Так, при условии реализации мероприятий по модернизации систем освещения, теплоснабжения, повышению тепловой защиты зданий, приобретение современного медицинского оборудования, будет достигнута экономия энергоресурсов до 30%.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. N 34 в раздел III настоящей Государственной программы внесены изменения
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
В рамках Государственной программы будут реализованы следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи";
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации";
Подпрограмма 3. "Охрана здоровья матери и ребенка";
Подпрограмма 4. "Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи, в том числе детям";
Подпрограмма 5. "Организация оказания и обеспечения медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования";
Подпрограмма 6. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях";
Подпрограмма 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения";
Подпрограмма 8. "Информатизация здравоохранения";
Подпрограмма 9. "Обеспечение реализации Государственной программы";
Подпрограмма 10. "Повышение безопасности дорожного движения";
Подпрограмма 11. "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту".
Перечень основных мероприятий Государственной программы представлен в таблице 2 приложения к Государственной программе.
Финансирование Государственной программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета, средств обязательного медицинского страхования и внебюджетных средств.
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи".
Реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни жителей Республики Калмыкия, развитию первичной медико-санитарной помощи и совершенствованию профилактики заболеваний будет осуществляться по следующим направлениям:
внедрение комплексных информационных и образовательных программ по вопросам здорового образа жизни для различных категорий граждан;
разработка и обеспечение реализации механизмов мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни;
проведение культурных и спортивных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни;
обеспечение безопасности продуктов питания и здорового питания;
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия;
утверждение и обеспечение реализации концепции по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся и организации медицинской помощи в школах;
обеспечение безопасных для здоровья условий на рабочих местах.
В целях повышения эффективности своевременного выявления факторов риска заболеваний и организации их коррекции, а также ранней диагностики заболеваний, которые в наибольшей степени определяют инвалидизацию и смертность населения, помимо структурных изменений в первичном звене планируется совершенствование системы диспансеризации населения.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" с 2013 по 2020 годы составят 1493634,4 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 15 757,6 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 1477876,8 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2013 год - 15 085,0 тыс. руб.; 2014 год - 202 635,3 тыс. руб.; 2015 год - 211520,9 тыс. руб.; 2016 год - 318731,2 тыс. руб.; 2017 год - 332156,3 тыс. руб.; 2018 год - 111560,2 тыс. руб.; 2019 год - 109205,9 тыс. руб.; 2020 год - 192739,6 тыс. руб.
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации".
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация основных мероприятий по совершенствованию оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской помощи больным прочими заболеваниями и предоставление иных медицинских услуг, развитию службы крови и государственной судебно-медицинской экспертной деятельности. Кроме того, предусмотрена реализация мероприятий комплексной программы по профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия на 2014 - 2016 годы, а также реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации" с 2013 по 2020 годы составят 5822867,1 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета - 899537,4 тыс. руб., средства республиканского бюджета - 4988770,8 тыс. руб.;
в том числе по годам: 2013 год - 678 020,5 тыс. руб., 2014 год - 913767,5 тыс. руб., 2015 год - 980690,8 тыс. руб., 2016 год - 714653 тыс. руб., 2017 год - 890986,6 тыс. руб., 2018 год - 734104,0 тыс. руб., 2019 год - 755220,7 тыс. руб., 2020 год - 579519,5 тыс. руб.
Подпрограмма 3. "Охрана здоровья матери и ребенка" предусматривает реализацию мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям, обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей от 0 до 3-х лет, в том числе:
развитие специализированной медицинской помощи женщинам с акушерской и гинекологической патологией и детям в соответствии с порядками организации медицинской помощи;
дальнейшее развитие стационарозамещающих технологий;
организацию коек сестринского ухода для беременных женщин в районах республики;
совершенствование и развитие неонатальной помощи с учетом перехода отрасли на международные критерии регистрации живорождения;
создание эффективной системы реабилитации детей, в том числе детей-инвалидов;
обеспечение мероприятий по преодолению социального сиротства;
реализацию комплексных мер, направленных на сохранение, укрепление и восстановление репродуктивного здоровья.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка" с 2013 по 2020 годы составят 2127971,7 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета - 32 275,5 тыс. руб., средства республиканского бюджета - 2095696,2 тыс. руб.,
в том числе по годам: 2013 год - 113 158,1 тыс. руб., 2014 год - 198 200,1 тыс. руб., 2015 год - 226811,2 тыс. руб., 2016 год - 395190,9 тыс. руб., 2017 год - 400343,4 тыс. руб., 2018 год - 381860,9 тыс. руб., 2019 год - 215738,5 тыс. руб., 2020 год - 196668,6 тыс. руб.
Подпрограмма 4. "Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи, в том числе детям" предусматривает реализацию мероприятий по развитию медицинской реабилитации и паллиативной помощи, в том числе детям:
реконструкция БУ РК "Республиканская больница им. П.П. Жемчуева" с пристройкой реабилитационного центра на 60 коек (изготовление ПСД);
организация и оснащение отделений и кабинетов реабилитации в медицинских организациях;
организация паллиативной помощи в онкологическом диспансере.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы с 2013 по 2020 годы составят 35453,2 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства республиканского бюджета - 35453,2 тыс. руб.,
в том числе по годам: 2013 год - 0,0 тыс. руб., 2014 год - 548,6 тыс. руб., 2015 год - 4 000,0 тыс. руб., 2016 год - 5700,0 тыс. руб., 2017 год - 4830,1 тыс. руб., 2018 год - 10002,7 тыс. руб., 2019 год - 5185,9 тыс. руб., 2020 год - 5185,9 тыс. руб.
Подпрограмма 5. "Организация оказания и обеспечения медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования" включает следующие мероприятия:
- финансовое обеспечение медицинской помощи застрахованным гражданам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования. В рамках реализации мероприятия осуществляются расходы республиканского бюджета уплату платежей на обязательное медицинское страхование неработающего населения, а так же на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования;
- финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования. В рамках мероприятия осуществляется предоставление межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы "Реализация Территориальной программы обязательного медицинского страхования" с 2013 по 2020 годы составят 21 002 722,7 тыс. руб., из них: средства республиканского бюджета - 9545841,5 тыс. руб., средства обязательного медицинского страхования - 11456881,2 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2013 год - 1 913 296,2 тыс. руб., 2014 год - 2 133 927,7 тыс. руб., 2015 год - 2417546,3 тыс. руб., 2016 год - 2457223,7 тыс. руб., 2017 год - 2611633,6 тыс. руб., 2018 год - 3050733,2 тыс. руб., 2019 год - 3209181,0 тыс. руб., 2020 год - 3209181,0 тыс. руб.
Подпрограмма 6. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" лекарственному обеспечению граждан, включая организацию государственных аптек, в том числе:
лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, страдающих заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан и их инвалидности;
лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, страдающих социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан при лечении в амбулаторных условиях;
осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных по 7-ми высокозатратным нозологиям;
организация государственных аптек на базе 13 районных больниц и организация аптечных пунктов в обособленных подразделениях районных больниц, где отсутствуют аптечные организации.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" с 2013 по 2020 годы составят 3609438,7 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета - 522507,2 тыс. руб., средства республиканского бюджета - 3086931,5 тыс. руб.,
в том числе по годам: 2013 год - 519 399,8 тыс. руб., 2014 год - 479 538,5 тыс. руб., 2015 год - 315045,9 тыс. руб., 2016 год - 467082,1 тыс. руб., 2017 год - 431873,0 тыс. руб., 2018 год - 455730,3 тыс. руб., 2019 год - 481628,2 тыс. руб., 2020 год - 459140,9 тыс. руб.
Подпрограмма 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Подпрограмма разработана во исполнение пункта "г" части 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" и предусматривает реализацию мероприятий по подготовке специалистов среднего звена, повышению квалификации и переподготовке медицинских работников, повышению престижа профессии, социальной поддержке отдельных категорий медицинских работников, путем:
обеспечения оказания БПОУ РК "Калмыцкий медицинский колледж им. Т. Хахлыновой" государственных услуг по подготовке средних медицинских работников, включая выплату стипендий учащимся и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в колледже;
организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки медицинских кадров;
проведения ежегодного республиканского конкурса "Лучший по профессии", повышения престижа профессии;
предоставления дополнительных выплат молодым специалистам, в том числе врачам, трудоустроившихся в сельских учреждениях здравоохранения;
компенсации расходов на оплату коммунальных услуг медицинским работникам.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" с 2013 по 2020 годы составят 575215,8 тыс. руб., из них средства республиканского бюджета в 2013 - 2020 гг. - 535615,8 тыс. рублей, средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 39600,0 тыс. руб.,
в том числе по годам: 2013 год - 67 945,5 тыс. руб.; 2014 год - 65 510,0 тыс. руб.; 2015 год - 95739,4 тыс. руб.; 2016 год - 76688,3 тыс. руб.; 2017 год - 106961,8 тыс. руб.; 2018 год - 52266,6 тыс. руб.; 2019 год - 55008,3 тыс. руб.; 2020 год - 55095,9 тыс. руб.
Подпрограмма 8. "Информатизация здравоохранения" предусматривает дальнейшее развитие единой государственной информационной системы здравоохранения Республики Калмыкия.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы "Информатизация здравоохранения" с 2013 по 2020 годы составят 42 315,5 тыс. руб., из них средства республиканского бюджета - 42 315,5 тыс. руб.,
в том числе по годам: 2013 год - 4 283,0 тыс. руб., 2014 год - 6 320,0 тыс. руб., 2015 год - 5 475,5 тыс. руб., 2016 год - 5 652,5 тыс. руб., 2017 год - 5 720,5 тыс. руб., 2018 год - 4 962,0 тыс. руб., 2019 год - 4 892,0 тыс. руб., 2020 год - 5010,0 тыс. руб.
Подпрограмма 9. "Обеспечение реализации Государственной программы" разработана и направлена на обеспечение выполнения задач государственной программы и достижение предусмотренных государственной программой и подпрограммами значений показателей (индикаторов).
Подпрограмма предусматривает обеспечение управления реализацией государственной программы, эффективного исполнения государственных функций, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в системе управления государственной программой.
Основной проблемой реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" является необеспеченность ее в полном объеме финансовыми ресурсами.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы "Обеспечение реализации Государственной программы" с 2013 по 2020 годы составят 198007,4 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета - 11283,1 тыс. рублей, средства республиканского бюджета - 186724,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 19 892,0 тыс. руб., 2014 год - 26 728,7 тыс. руб., 2015 год - 28 146,7 тыс. руб., 2016 год - 29 460,2 тыс. руб., 2017 год - 23506,3 тыс. руб., 2018 год - 23680,8 тыс. руб., 2019 год - 22 728,2 тыс. руб., 2020 год - 23864,5 тыс. руб.
Абзац семьдесят шестой утратил силу.
Абзац семьдесят седьмой утратил силу.
См. текст абзаца семьдесят седьмого раздела III
Проблема обеспечения безопасности дорожного движения, характеризующаяся сложностью и многоплановостью, приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с возрастающей диспропорцией между приростом количества автомототранспортных средств, протяженностью и качеством улично-дорожной сети. По оценкам специалистов потери, связанные с дорожной аварийностью, в несколько раз превышают ущерб от других видов несчастных случаев.
Смертность от дорожно-транспортных происшествий за последние три года увеличилась с 21,7 случая на 100 тыс. населения в 2012 году до 24,2,0 - в 2014 году.
В 2013 - 2020 годах с целью дальнейшего развития системы оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях планируется:
внедрение системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения;
проведение широкомасштабных мероприятий по повышению уровня ответственности участников дорожного движения;
организация травмоцентров III-го уровня на базах Черноземельской, Яшкульской, Приютненской районных больниц;
дооснащение данных медицинских организаций реанимобилями, современными дыхательной и наркозной аппаратурой, современной аппаратурой для экстренной диагностики и лечения;
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
совершенствование системы подготовки участников дорожного движения методам оказания перовой помощи;
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" с 2014 по 2020 годы составят 178300,5 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета - 3410,0 тыс. руб., средства республиканского бюджета - 174890,5 тыс. руб.
в том числе по годам: 2013 год - 3 410,0 тыс. руб., 2014 год - 5 160,5 тыс. руб., 2015 год - 26862,9 тыс. руб., 2016 год - 42143,3 тыс. руб., 2017 год - 67597,1 тыс. руб., 2018 год - 10802,9 тыс. руб., 2019 год - 11045,9 тыс. руб., 2020 год - 11277,9 тыс. руб.
Подпрограмма 11. "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" предусматривает реализацию мероприятий по совершенствованию системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, включая медицинскую реабилитацию, а также реализацию комплексных мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.
Анализ текущего состояния наркоситуации указывает на необходимость принятия стратегических решений в сфере предупреждения и сокращения немедицинского потребления наркотиков, пресечения и снижения объема их незаконного оборота.
В 2014 - 2020 годах с целью дальнейшего развития системы профилактики злоупотребления наркотиками различными категориями населения, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, поэтапного сокращение распространения наркомании, незаконного оборота наркотиков и связанных с ними негативных социальных явлений, планируется:
внедрение федеральных стандартов и порядка оказания наркологической помощи в Республике Калмыкия (приказ Минздрава России от 15.11.2012 г. N 929н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "наркология");
изготовление проектно-сметной документации для строительства наркологического диспансера;
организация отделения медико-социальной реабилитации для оказания специализированной медицинской помощи по профилю "наркология";
внедрение методов ранней диагностики наркологических расстройств среди населения, в том числе среди детско-подросткового контингента;
оснащение наркологических подразделений (диспансер, кабинеты) различными видами медицинского оборудования для оказания профилактической, консультативной, диагностической и реабилитационной помощи, в том числе для проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях;
подготовка и переподготовка специалистов наркологической службы по вопросам диагностики, профилактики и лечения больных наркоманией;
проведение мероприятий по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних;
проведение мероприятий по популяризации основ здорового образа жизни среди подрастающего населения и молодежи;
проведение мероприятий по профилактике преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
проведение мероприятий по медицинской реабилитации пациентов наркологического профиля.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" с 2014 по 2020 годы составят 65273,2 тыс. руб., из них: средства республиканского бюджета - 65273,2 тыс. руб.,
в том числе по годам: 2014 год - 4 429,8 тыс. руб., 2015 год - 2298,0 тыс. руб., 2016 год - 3613,4 тыс. руб., 2017 год - 13688,0 тыс. руб., 2018 год - 13723,0 тыс. руб., 2019 год - 13743,0 тыс. руб., 2020 год - 13778,0 тыс. руб.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 мая 2016 г. N 171 раздел IV настоящей Государственной программы изложен в новой редакции
IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы
Перечень государственных услуг и работ в сфере реализации Государственной программы включает:
1. Государственные услуги:
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара);
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям (в стационарных условиях и в условиях дневного стационара);
Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей;
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО";
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО";
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА" (Акушерское дело и лечебное дело);
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА" (Акушерское дело);
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.
2. Государственные работы:
Судебно-психиатрическая экспертиза;
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов;
Судебно-медицинская экспертиза;
Экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с профессией;
Административное обеспечение деятельности организаций;
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях;
Патологическая анатомия;
Хранение материальных ценностей мобилизационного резерва.
V. Обоснование выделения и включения в состав государственной программы реализуемых подпрограмм
Структура и перечень подпрограмм, включенных в Государственную программу, охватывают все основные направления отрасли здравоохранения, технологическое и информационное обеспечение, управление реализацией Государственной программой. Состав подпрограмм рассчитан на комплексное развитие здравоохранения и достижение конечных результатов.
Необходимость включения подпрограмм в Государственную программу вызвана рядом социально-экономических факторов, влияющих на снижение качества жизни населения, а также высокими показателями смертности, заболеваемости и инвалидности населения.
Медико-демографические показатели здоровья населения Республики Калмыкия остаются напряженными. В республике по итогам 2014 года отмечаются высокие показатели младенческой смертности - 9,5 на 1000 родившихся живыми, смертности от туберкулеза - 13,5, от злокачественных заболеваний - 167,4, от дорожно-транспортных происшествий - 24,2 на 100 тыс. населения.
Основными причинами смерти населения Республики Калмыкия являются болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, травмы и несчастные случаи.
В структуре общей заболеваемости населения высок удельный вес социально - значимых заболеваний. Заболеваемость злокачественными новообразованиями в республике выросла в 2014 году на 5,1% в сравнении с 2013 годом. Показатель заболеваемости туберкулезом по республике в 2014 г. составил 77,7 на 100 тыс. населения, что гораздо выше среднероссийского показателя (РФ 2013 г. - 63,0). Растет заболеваемость населения республики психическими расстройствами и расстройствами поведения.
Высокие показатели заболеваемости, инвалидности и смертности социально значимых заболеваний указывают на необходимость комплексного решения названных проблем, целенаправленных скоординированных действий по профилактике и формированию приверженности населения Республики Калмыкия к ведению здорового образа жизни, своевременному выявлению, диагностике и лечению патологии современными методами с внедрением новых технологий.
Отмечается рост заболеваемости наркологическими расстройствами в сравнении с 2013 г. на 6,7%, показатель составил 398,2 против 373,02 на 100 тыс. населения.
В структуре младенческой смертности по-прежнему ведущее место занимают причины, непосредственно связанные с состоянием здоровья матери, врожденными пороками развития и инфекционными заболеваниями детей.
Социальная значимость проблемы, связанной с состоянием здоровья беременных женщин, детей, обуславливает необходимость продолжения их решения программно-целевым методом на основе реализации системы мероприятий, направленных на снижение показателей младенческой смертности, сохранения и укрепления здоровья детей.
Сохранение и укрепление здоровья населения, доступность и качество оказания медицинской помощи являются первостепенной задачей. От доступности и качества оказания медицинской помощи населению в значительной степени зависит эффективность всей системы здравоохранения, сохранение трудового потенциала общества, решение большинства медико-социальных проблем. В Государственной программе предусмотрены мероприятия, направленные на реализацию структурных изменений организации здравоохранения - создание трехуровневой системы организации медицинской помощи. Государственная программа ориентирована на реализацию прав и потребностей человека в сфере здравоохранения, создание механизмов содействия реформированию здравоохранения в Республике Калмыкия путем развития первичной медико-санитарной помощи по принципу общей врачебной (семейной) практики. Получит развитие специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь. Также в рамках Государственной программы получит развитие система лекарственного обеспечения граждан республики.
Материально-техническая база медицинских учреждений республики в настоящее время не соответствует технологическим и санитарным нормам, не обеспечиваются в достаточном объеме безопасные условия пребывания пациентов и медицинских работников при оказании помощи. Оснащенность учреждений медицинским диагностическим оборудованием, автотранспортом недостаточна, износ оборудования и автопарка составляет 45%.
Реализация включенных в Государственную программу подпрограмм позволит укрепить кадровый потенциал и материально-техническую базу учреждений здравоохранения, создать единую информационную систему здравоохранения Республики Калмыкия, улучшить лекарственное обеспечение граждан, что в конечном итоге улучшит доступность и качество медицинской помощи населению республики, приведет к сохранению и улучшению здоровья, увеличению продолжительности жизни, снижению смертности по управляемым причинам.
VI. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы
Важным условием успешной реализации настоящей Государственной программы является компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Государственной программы.
Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:
- макроэкономические риски: возможность ухудшения внутренней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.
- финансовые риски: возможное уменьшение объема средств республиканского бюджета, направляемого на реализацию мероприятий государственной программы, в связи с экономической ситуацией, оптимизацией расходов при формировании бюджета. Гарантией исполнения мероприятий программы является бюджетная обеспеченность основных мероприятий Государственной программы.
- техногенные и экологические риски: любая крупная техногенная или экологическая катастрофа потребует дополнительных ресурсов на оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим. В случае ухудшения экологической ситуации потребуется выделение дополнительных средств на проведение мероприятий по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.
- геополитические риски: военные и террористические действия приводят к дополнительным затратам на решение медицинских и проблем граждан, пострадавших в результате этих действий.
- законодательно-правовые риски обусловлены изменением федерального и республиканского законодательства в области охраны здоровья.
- административный риск, связанный с неверными действиями исполнителей, непосредственно задействованных в реализации государственной программы, защищен закреплением персональной ответственности исполнителей мероприятий Государственной программы.
Для данной государственной программы к управляемым относятся также риски межведомственного взаимодействия. На их минимизацию направлены меры по планированию мероприятий и мониторингу их реализации, формирование плана реализации государственной программы, содержащего перечень мероприятий, с указанием сроков их выполнения.
Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Государственной программы, и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе оперативного управления.
С целью управления указанными рисками предусматривается:
ежегодная корректировка мероприятий, показателей (индикаторов) и объемов финансирования Государственной программы на основе проведения мониторинга Государственной программы;
информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Государственной программы;
обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Государственной программы;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей;
планирование реализации Государственной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач Государственной программы.
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. развитие первичной медико-санитарной помощи"
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. N 34 в паспорт подпрограммы 1 настоящей Государственной программы внесены изменения
Паспорт
подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" Государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Одними из приоритетов государственной политики в сфере здравоохранения являются сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и повышения доступности и качества медицинской помощи населению.
Основой системы оказания медицинской помощи является первичная медико-санитарная помощь, которая включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения осуществляется по территориально-участковому принципу, предусматривающему формирование групп обслуживаемого населения по месту жительства, месту работы или учебы в определенных организациях, с учетом возможности выбора гражданином врача и медицинской организации. Состояние здоровья населения республики подвержены тем же изменениям, что отмечаются в России, о чем свидетельствуют нижеследующие показатели.
В структуре причин смертности населения в республике первое место занимает смертность от болезней системы кровообращения, которая составила 46,3%. В 2014 году в структуре причин болезней системы кровообращения на 1 месте находится ишемическая болезнь сердца (58,2%), на 2 месте - цереброваскулярные болезни (33,9%.), на 3 месте - гипертоническая болезнь (2,9%).
В 2014 году показатель смертности жителей республики от болезней системы кровообращения составил 456,0 на 100 тыс. населения, ниже уровня 2013 г. (476,2) на 3,6% (РФ - 737,1).
В структуре первичной инвалидности взрослого населения Республики Калмыкия в 2014 году первое место занимают сердечно-сосудистые заболевания, второе место - злокачественные новообразования, третье место - внешние причины и болезни костно-мышечной системы.
В Калмыкии так же, как и в Российской Федерации, лидирующими факторами риска возникновения неинфекционных заболеваний являются высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина, ожирение, наркомания, курение и алкоголь.
Питание большинства населения республики не соответствует принципам здорового питания из-за потребления пищевых продуктов, содержащих большое количество жира животного происхождения и простых углеводов, недостатка в рационе овощей и фруктов, рыбы и морепродуктов. Нарушение питания приводит к росту избыточной массы тела и ожирению, увеличивает риск развития сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и других заболеваний. Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) в 2014 г. составила 13,0 на 1000 взрослого населения. Распространенность нарушения липидного обмена среди взрослого населения в 2014 г. составила 49,9 на 1000 обследованных в рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения. Распространенность фактора риска - нерационального питания среди взрослого населения в 2014 г. равна 190,4 на 1000 респондентов.
В Республике Калмыкия распространенность курения среди мужчин составляет 65,4% (в РФ - 39%), среди женщин - 29,7% (в РФ - 30%), среди подростков (13-15 лет) - 24,1%. Чрезвычайно высокий уровень распространенности курения как среди взрослого населения, так среди детей и подростков, в настоящее время является одним из ведущих факторов риска непосредственно острых сердечно-сосудистых осложнений, а также фактором провокации и развития онкологических заболеваний.
Показатель распространенности синдрома зависимости от алкоголя среди населения республики составил в 2014 году 1089,9 на 100 тыс. человек, из них с психотическими расстройствами от алкоголя - 34,0. Показатель распространенности употребления алкоголя с вредными последствиями среди несовершеннолетних снизился и составил в 2014 году 722,2 на 100 тыс. человек.
В целом в структуре наркологической патологии отмечается тенденция снижения по причине "психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (алкогольные психозы)" за пять лет на 4,1%, синдром зависимости от алкоголя снизился на 7,4%.
В Республике Калмыкия на протяжении последних лет эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ВИЧ-инфекцией продолжает оставаться напряженной. На начало 2015 года на территории республики зарегистрировано 318 случаев ВИЧ-инфекции. Всего лиц, живущих с ВИЧ/СПИД - 191 человек, показатель пораженности - 67,7 на 100 тыс. населения. В социальной структуре ВИЧ-инфицированных преобладает неработающее население, удельный вес которого составил 75% (в 2012 г. - 69%). Сложившиеся негативные тенденции в состоянии здоровья населения республики свидетельствуют о необходимости целенаправленной профилактической работы по воспитанию у населения личной ответственности за собственное здоровье, формированию потребностей в соблюдении правил здорового образа жизни и сознательного отказа от вредных привычек.
Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения в 2014 г. равна 136,2 на 1000 опрошенных.
Таким образом, дальнейшее формирование здорового образа жизни жителей республики, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака, будет осуществляться по следующим направлениям:
внедрение комплексных информационных и образовательных программ по вопросам здорового образа жизни для различных категорий граждан;
разработка и обеспечение реализации механизмов мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни;
проведение культурных и спортивных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни;
обеспечение безопасности продуктов питания и здорового питания;
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия;
утверждение и обеспечение реализации концепции по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся и организации медицинской помощи в общеобразовательных учреждениях.
Необходимо отметить, что эффективная работа по вышеуказанным направлениям возможна только на основе тесного межведомственного взаимодействия.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Целью Подпрограммы является увеличение продолжительности активной жизни населения Республики Калмыкия за счет формирования навыков здорового образа жизни и профилактики заболеваний; снижения заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами; повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I-II стадии заболевания; повышение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии; снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний; снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией; снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития депрессивных состояний и суицидального поведения.
Для достижения поставленных целей необходима реализация следующих задач:
развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Республики Калмыкия, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска;
реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольших вклад в показатели инвалидизации и смертности населения;
снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок;
сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (полиомиелит, корь, краснуха);
раннее выявление лиц, инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С.
Реализация мероприятий Подпрограммы планируется на период с 2013 по 2020 годы. Подпрограмма реализуется в два этапа: 1 этап - 2013 - 2015 годы; 2 этап - 2016 - 2020 годы.
Основными показателями эффективности Подпрограммы являются:
охват профилактическими медицинскими осмотрами детей (процент);
охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (процент);
охват диспансеризацией взрослого населения (процент);
распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения (процент);
доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст. от общего количества больных с выявленными злокачественными новообразованиями (процент);
охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процент);
заболеваемость дифтерией (на 100 тыс. населения);
заболеваемость корью (на 1 млн. населения);
заболеваемость краснухой (на 100 тыс. населения);
заболеваемость эпидемическим паротитом (на 100 тыс. населения);
заболеваемость острым вирусным гепатитом В (на 100 тыс. населения);
охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки (процент);
охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки (процент);
охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки (процент);
охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки (процент);
охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки (процент);
доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных (процент);
доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года от общего числа больных алкоголизмом, госпитализированных в течение года (процент);
смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения).
По результатам реализации Подпрограммы в 2020 году будут достигнуты следующие результаты:
охват профилактическими медицинскими осмотрами детей - 95,0%;
охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на 97,0%;
охват диспансеризацией взрослого населения - не менее 20% ежегодно;
распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения до 56%;
доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст. от общего количества больных с выявленными злокачественными новообразованиями - 42,2%;
охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 72,5%;
заболеваемость дифтерией до 0,01 случая на 100 тыс. населения;
заболеваемость корью 0 случаев на 1,0 млн. населения;
заболеваемость краснухой 0 случаев на 100 тыс. населения;
заболеваемость эпидемическим паротитом 0 случаев на 100 тыс. населения;
заболеваемость острым вирусным гепатитом В - 0,35 случая на 100 тыс. населения;
охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки - не менее 95%;
охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки - не менее 95%;
охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки - не менее 95%;
охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки - не менее 95%;
охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки - не менее 95%;
доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных - 87%;
доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, от общего числа больных алкоголизмом, госпитализированных в течение года - 19%;
смертность от самоубийств - 29 случаев на 100 тыс. населения.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Основное мероприятие 1.1. Формирование здорового образа жизни населения
В целях формирования навыков здорового образа жизни и профилактики заболеваний, приостановления роста злоупотребления психоактивных веществ и наркотических средств, и распространения связанных с ними преступлений и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества, необходимо проведение целого комплекса мероприятий:
организация семинаров и тренингов по вопросам пропаганды здорового образа жизни, рационального питания, включая сокращение потребления алкоголя и табака, для педагогов общеобразовательных, средних профессиональных и высших учебных заведений, специалистов по делам молодежи, сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних и других организаций и ведомств;
разработка методических образовательных материалов для медицинских работников, тренеров, преподавателей по оказанию помощи в преодолении курения и по вопросам развития физической культуры и спорта;
создание и поддержка интернет-портала для населения, освещающего вопросы преодоления курения табака и отказа от употребления алкоголя и предоставляющую информацию о службах и графике их работы, оказывающих помощь гражданам, курящим и потребляющим алкоголь;
ежегодное проведение республиканской акции против распространения потребления табака и алкоголя с привлечением деятелей культуры и искусства;
создание системы мониторинга неинфекционных заболеваний и их факторов риска в республике;
подготовка методических рекомендаций и алгоритмов работы для узких специалистов, участковых врачей, врачей общей практики, по выявлению и коррекции факторов риска неинфекционных заболеваний;
составление и распространение лекционного материала по вопросам сбалансированного и рационального питания для Школ здоровья, отделений и кабинетов медицинской профилактики ЛПУ;
введение круглогодичной профилактики йоддефицитных состояний (употребление йодированной соли) в государственных, муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях, учреждениях социальной защиты и домах ребенка, медицинских учреждениях Республики Калмыкия, на предприятиях с учетом вредных производственных факторов, с соблюдением физиологических норм потребления продуктов питания;
подготовка преподавателей физкультуры по вопросам организации физического воспитания учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальным медицинским группам;
информирование населения о негативных последствиях злоупотребления алкогольной продукцией, поведенческих факторов риска на развитие неинфекционных заболеваний (выступления на ТВ, радио, в печати, организация лекций, бесед);
изготовление печатных информационно - образовательных продуктов (буклеты, брошюры, памятки) для населения по вопросам профилактики (выявления и коррекции факторов риска) неинфекционных заболеваний, антитабачного, антиалкогольного содержания;
регулярная оценка эффективности работы по формированию здорового образа жизни через социологические опросы;
внедрение методов ранней диагностики наркологических расстройств среди населения, в том числе среди детей и подростков;
активное привлечение волонтерского движения, общественных организаций к проблеме профилактики наркомании;
создание службы "телефона доверия" на базе диспансерного отделения БУ РК "Республиканский психоневрологический диспансер" с круглосуточной работой;
организация и проведение работы по информированию и обучению различных групп населения средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С;
предоставление населению информации и консультаций на индивидуальной анонимной основе по вопросам профилактики инфекций, передающихся половым путем (далее - ИППП);
подготовка педагогических кадров, школьников, учащихся ВУЗов, ССУЗов по проблемам профилактики ВИЧ-инфекции, ИППП, наркомании;
издание информационных и санитарно-просветительских материалов и их распространение среди различных групп населения (буклетов, флайеров, плакатов);
организация мониторинга распространения вирусных гепатитов, включая создание единой базы данных циркулирующих штаммов вирусов гепатитов;
осуществление контроля и анализа выполнения профилактических мероприятий.
Основное мероприятие 1.2. Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний
К медицинским организациям, оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь на селе, относятся 13 районных больниц, в состав которых входят поликлиники, 2 участковые больницы, 12 врачебных амбулаторий, 33 офиса врача общей практики и 87 фельдшерско-акушерских пункта и 2 фельдшерских пункта. Также организованы 53 домовых хозяйств по оказанию первичной помощи населению в 13 районах республики.
Стационарную помощь сельскому населению оказывают 13 районных больниц, обеспеченность койками составляет 46,0 на 10 тыс. населения (РФ - 37,2).
Основными направлениями совершенствования оказания медицинской помощи сельскому населению в рамках Подпрограммы являются:
1. Оптимизация сети учреждений здравоохранения в сельской местности, в том числе развитие сети фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, организация офисов врача общей практики и возложение функций оказания первой помощи на домовые хозяйства; организация работы по типу выездных бригад с портативным диагностическим оборудованием (УЗИ, электрокардиографами, анализаторами и т.д.), передвижных медицинских технологий (передвижные флюорограф, маммограф и т.д.).
2. Совершенствование деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь сельскому населению, в том числе проведение кардио- и онкоскринингов (ранняя диагностика социально значимых заболеваний); укрепление материально-технической базы районных больниц, в том числе ФАПов, врачебных амбулаторий и офисов ВОП.
3. Повышение доступности медицинской помощи сельскому населению.
Одним из приоритетных направлений в развитии профилактической медицины является концентрация усилий общества на раннем выявлении заболеваний у детей.
Развитие системы раннего выявления у детей заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития является одной из важнейших и наименее затратных технологий, имеющих большое влияние на здоровье будущих поколений.
Профилактическим медицинским осмотрам отводится ведущая роль. По официальным статистическим данным в 2014 году охват профилактическими осмотрами детей от числа детей, подлежащих профилактическим осмотрам, составил 96,6%, подростков - 94,7%.
С 2007 года проводится углубленная диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Результаты диспансеризации показали, что у данной категории детей заболеваемость по различным классам болезней в 3-5 раз выше, чем у детей, воспитывающихся в семьях.
Оказание психологической помощи подросткам с суицидальными намерениями проводится на базе БУ РК "Республиканский психоневрологический диспансер".
В целях повышения эффективности своевременного выявления факторов риска заболеваний и организации их коррекции, а также ранней диагностики заболеваний, которые в наибольшей степени определяют инвалидизацию и смертность населения Российской Федерации, помимо структурных изменений в первичном звене планируется проведение мероприятий по совершенствованию системы диспансеризации населения.
Проведение диспансеризации целесообразно на протяжении всей жизни максимально широких слоев населения. При этом диспансеризация, главным образом, предназначена для выявления факторов риска и ранних проявлений хронических неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистые заболевания, связанные с атеросклерозом, онкологические заболевания, хронические бронхо-легочные заболевания и сахарный диабет), обуславливающих более 80% всех смертей у населения Российской Федерации, а также туберкулеза и выявления немедицинского потребления наркотических и психоактивных веществ.
Реализация вышеуказанных мероприятий приведет к следующим результатам:
повышение эффективности работы первичного звена здравоохранения;
увеличению доступности оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе жителям сельской местности;
увеличение продолжительности активной жизни населения за счет раннего выявления и предупреждения развития неинфекционных заболеваний.
Среди профилактических направлений важное место занимает иммунизация населения. Успехи в иммунопрофилактике привели к снижению заболеваемости инфекционными болезнями, управляемыми средствами иммунопрофилактики. В 2014 году в республике сохранялось эпидемиологическое благополучие по ряду инфекций, управляемых средствами иммунопрофилактики, - дифтерии, столбняку, полиомиелиту, краснухе. Проведение дополнительной иммунизации против вирусного гепатита В в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения позволили добиться снижения в 2014 году острой формы вирусного гепатита В.
Актуальным остается вопрос защиты детей раннего возраста от пневмококковой инфекции, которая является ведущей причиной младенческой смертности от инфекционных заболеваний. В республике наблюдается рост заболеваемости детей бронхитом, пневмонией, отитом, осложнениями в виде менингитов и сепсиса.
На протяжении многих лет сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация по ряду особо опасных природно-очаговых и зооантропонозных инфекционных заболеваний, в том числе по чуме, сибирской язве, бруцеллезу, бешенству, туляремии, заболеваемость которыми среди людей возможно предотвратить проведением профилактической иммунизации групп "риска", декретированных контингентов в рамках календаря профилактических прививок по эпидпоказаниям.
Иммунопрофилактика должна включать в себя не только вакцинацию, но и изложенную в доступной форме информацию о необходимости ревакцинации не только детей, но и взрослых, а также информацию о механизме действия вакцин и последствиях, в случае прекращения вакцинации.
В рамках данного мероприятия будут проведены профилактические прививки в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и по эпидемическим показаниям.
Мероприятия Подпрограммы отражены в таблице 2 приложения к Государственной программе.
Финансирование мероприятий Подпрограммы предусмотрено за счет средств федерального и республиканского бюджетов.
Подробная характеристика объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы представлена в таблице 6 приложения к Государственной программе.
IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках Подпрограммы государственные задания медицинским организациям не установлены.
V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в условиях наличия определенных рисков, в основном связанных с недостаточным финансированием подпрограммы.
Нерешенность хотя бы одной из задач подпрограммы повлечет невыполнение государственных задач, стоящих перед системой здравоохранения, в том числе отрицательно воздействует на обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи и сохранение эпидемиологического благополучия в республике.
На минимизацию рисков направлены меры по планированию мероприятий и мониторингу их реализации.
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. N 34 в паспорт подпрограммы 2 настоящей Государственной программы внесены изменения
Паспорт
Подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" Государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. N 34 в раздел I подпрограммы 2 настоящей Государственной программы внесены изменения
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Анализ медико-демографической ситуации в Республике Калмыкия свидетельствует о необходимости дальнейшего развития системы оказания специализированной медицинской помощи по наиболее приоритетным направлениям.
Одним из проблемных направлений является ситуация с туберкулезом.
В 2014 году в Республике Калмыкия заболеваемость туберкулезом снизилась и составила 77,7 на 100 тыс. населения против 83,4 - в 2013 году или снижение составило 6,8%. Однако, показатели остаются одними из самых высоких в Российской Федерации (РФ 2013 г. - 63,0 случая на 100 тыс. населения). Показатель смертности от туберкулеза по сравнению с 2013 годом (12,0) увеличился на 18,3% и составил 14,2 на 1000 населения), что на 25,6% выше среднефедеративного показателя (РФ - 11,3).
Противотуберкулезная служба республики представлена БУ РК "Республиканский противотуберкулезный диспансер" (далее - РПТД), в составе которого - противотуберкулезные отделения в Лаганском и Яшкульском районах, и противотуберкулезными кабинетами в 13 районных больницах. Коечный фонд РПТД составляет 180 круглосуточных коек.
В период с 2013 до 2020 годы планируется:
организовать медицинскую помощь больным туберкулезом и укрепить материально-техническую базу фтизиатрической службы в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи профильных больных;
сформировать многоуровневую систему организации оказания фтизиатрической помощи: участковая служба общей лечебной сети - противотуберкулезные кабинеты - республиканский противотуберкулезный диспансер - федеральные противотуберкулезные учреждения.
Несмотря на проводимые мероприятия, отмечается рост числа зарегистрированных ВИЧ-инфицированных лиц. На начало 2014 года на территории зарегистрировано 318 случаев ВИЧ-инфекции. Всего лиц, живущих с ВИЧ/СПИД - 191 человек, показатель пораженности 67,7 на 100 тыс. населения. Своевременное и достаточное обеспечение БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи" диагностическими препаратами позволит осуществлять обследование значительных групп населения с целью раннего выявления лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С. Раннее выявление этих заболеваний с последующей диспансеризацией и наблюдением пациентов обеспечит своевременное начало необходимого лечения, что значительно снизит смертность и инвалидизацию среди этих больных, повысит качество и продолжительность их жизни. Кроме того, своевременная диагностика и терапия позволят значительно снизить интенсивность передачи ВИЧ-инфекции в общей популяции населения, что прямо влияет на заболеваемость, обеспечивая ее снижение, и повышает эпидемиологическое благополучие населения.
Растет заболеваемость населения психическими расстройствами и расстройствами поведения, остается на низком уровне число пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи.
В Республике Калмыкия психиатрическая служба представлена БУ РК "Республиканский психоневрологический диспансер", кабинетами психиатров в районных больницах. Здание республиканского диспансера нуждается в капитальном ремонте, отмечаются недостаточное оснащение, обеспеченность койками ниже, чем по Российской Федерации, отмечается кадровый дефицит специалистов.
Разработка и внедрение бригадных форм оказания психиатрической помощи в условиях психиатрического стационара, дневных стационаров, оказание помощи на дому, а также совершенствование методов предупреждения психических расстройств, в том числе в системе оказания первичной медико-санитарной помощи, позволят повысить доступность психиатрической помощи и, соответственно, повысить уровень выявляемости лиц с психическими расстройствами.
В состоянии психического здоровья населения будет сохраняться тенденция к медленному росту первичной и общей заболеваемости, как в целом по психическим расстройствам, так и по отдельным группам психических расстройств, особенно непсихотического характера, который обусловлен, главным образом, увеличением числа врачей-психиатров и психотерапевтов, интеграцией психиатрических служб с общесоматическими.
Болезни системы кровообращения являются ведущей причиной смерти в Республике Калмыкия, обусловливая 46,3% всех смертей.
Учитывая то, что среди всех болезней системы кровообращения, основными причинами смерти населения, являются острая и хроническая формы ишемической болезни сердца, а также острые нарушения мозгового кровообращения, система оказания специализированной медицинской помощи должна быть организована по принципу максимально быстрого получения больным с острой сосудистой патологией всех необходимых диагностических и лечебных мероприятий в условиях специализированного стационара. При этом должны решаться три основные задачи - непосредственное снижение больничной летальности, уменьшение степени инвалидизации и снижение вероятности отсроченной смерти из-за развития осложнений и сохранения не устраненных причин острых расстройств мозгового и коронарного кровообращения.
Для снижения смертности населения от злокачественных новообразований будут проводиться мероприятия, направленные на развитие вторичной профилактики злокачественных новообразований, и улучшения их выявления на ранних стадиях.
В период с 2013 по 2020 годы планируется централизовать оказание специализированной онкологической помощи населению на базе БУ РК "Республиканский онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э.С." (далее - РОД) путем организации взаимодействия всех подразделений онкологического профиля на базе РОД.
Одним из направлений развития здравоохранения сегодня является развитие и совершенствование системы скорой медицинской помощи, в том числе специализированной и проведение медицинской эвакуации.
Несовершенство в работе амбулаторно-поликлинического звена, включая недостаточную работу службы неотложной медицинской помощи, приводят к тому, что скорая медицинская помощь является самым распространенным видом оказания догоспитальной медицинской помощи и берет на себя ряд функций амбулаторно-поликлинического звена. Показатель количества выполненных вызовов скорой медицинской помощи на 1000 населения в республике продолжает оставаться высоким в 2014 г. (353,0 на 1000 населения) и превышает среднероссийский показатель (РФ - 318 на 1000 жителей).
Ожидаемым результатом развития скорой медицинской помощи является увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, от общего числа выездов бригад скорой медицинской помощи с 80% в 2011 году до 100% - в 2020 г.
Недостаточная эффективность профилактической работы первичного звена медицинской помощи в отсутствие налаженной системы этапности оказания медицинской помощи благоприятствовала становлению стационарной медицинской помощи в качестве основного звена в системе здравоохранения. Обеспеченность населения койками в 2014 году составила 82,7 в расчете на 10 тыс. населения (РФ - 81,5).
Внедрение порядков и стандартов оказания медицинской помощи позволит оптимизировать ее этапность, использовать правильный алгоритм взаимодействия учреждений здравоохранения, обеспечить преемственность в ведении больного на всех этапах, что значительно повысит качество медицинской помощи населению.
Высокотехнологичная медицинская помощь относится к наиболее эффективным видам медицинской помощи, приводящим к существенному и стойкому улучшению состояния здоровья, качества жизни пациентов. Одной из основных целей государственной политики в области охраны здоровья граждан является повышение доступности для населения дорогостоящей высокотехнологичной медицинской помощи.
В настоящее время в республике высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в БУ РК "Республиканская больница им. П.П. Жемчуева" по профилям "гастроэнтерология", "нейрохирургия", "офтальмология", "ревматология", "эндокринология", "травматология-ортопедия" и "сердечно-сосудистая хирургия".
Реализация программных мероприятий будет способствовать комплексному решению проблем, в том числе уменьшению периода ожидания оперативного лечения, увеличению продолжительности и улучшению качества жизни больных, снижению уровня инвалидизации населения.
Организация заготовки, переработки, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов является одной из важнейших составных частей здравоохранения, которая обеспечивает оказание трансфузиологической помощи, как в мирное время, так и при различных чрезвычайных ситуациях, что имеет общегосударственный стратегический характер, затрагивающий вопросы безопасности страны.
Служба крови Республики Калмыкия представлена БУ РК "Центр крови Республики Калмыкия". Комплекс мер, принятый Соглашением между Федеральным медико-биологическим агентством Российской Федерации (ФМБА России) и Правительством Республики Калмыкия в 2010 году, позволил получить и ввести в эксплуатацию высокотехнологическое оборудование.
Мероприятия по совершенствованию службы крови позволят создать трехуровневую систему деятельности службы крови, улучшить материально-техническую базу учреждений и подразделений службы крови, в том числе оснащение учреждений и подразделений необходимым оборудованием, укомплектовать службу медицинскими кадрами, развить единую информационную систему по донорству крови и ее компонентов, включая ведение единой базы доноров крови.
Состояние БУ РК "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" характеризуется недостаточным уровнем аппаратно-технического оснащения и возрастающими требованиями правоохранительных органов к сокращению сроков проведения судебно-медицинских экспертиз и повышению их качества. Основным результатом проводимых мероприятий будет являться обеспечение полноты и объективности проведения экспертных исследований, материально и технически обеспеченная возможность их выполнения судебно-медицинскими экспертами Республики Калмыкия.
Одной из приоритетных задач органов государственной власти Республики Калмыкия является профилактика экстремизма и терроризма. Указом Главы Республики Калмыкия от 7 июня 2006 г. N 94 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года N 116 "О мерах по противодействию терроризму" в республике образована Антитеррористическая комиссия Республики Калмыкия, которая обеспечивает координацию деятельности федеральных структур, республиканских органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в сфере противодействия экстремизму и терроризму, а также реализацию комплекса мероприятий, направленных на повышение противопожарной безопасности в республике, недопущение гибели людей в социально-значимых учреждениях, а так же материальных потерь от пожаров. Вместе с тем, совершенствование деятельности в сфере противодействия экстремизму и терроризму, повышение противопожарной защиты социально-значимых объектов, создание условий быстрого обнаружения очагов пожаров и загораний остается крайне актуальной задачей и требует программного решения.
В результате реализации мероприятий комплексной программы по профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия планируется оснастить учреждения здравоохранения Республики Калмыкия современными системами безопасности и обеспечить их готовность к выполнению необходимых мероприятий по ликвидации медико-санитарных последствий и минимизации жертв террористических актов и материальных потерь от пожаров.
В рамках реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности планируется провести модернизацию систем внутреннего и наружного освещения, внедрение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света нового поколения, а также реконструкцию систем теплоснабжения в зданиях медицинских организаций, установка энергоэффективных ограждающих конструкций, снижающих тепловые потери в зданиях.
В республике в настоящее время не имеется достаточных возможностей для оказания профильной специализированной медицинской помощи пациентам в сельских районах республики. В республике отсутствуют первичные сосудистые отделения, межрайонные центры в связи с недостаточной материально-технической базой районных больниц. Отмечается недостаточная укомплектованность врачами-специалистами и средним медицинским персоналом. Компьютерные томографы имеются только в двух районных больницах. Специализированных бригад скорой медицинской помощи в республике нет. Скорая медицинская помощь больным при экстренных и неотложных состояниях оказывается фельдшерскими бригадами 13 районных больниц и 6-ю общепрофильными врачебными и 1 фельдшерской бригадами станции скорой медицинской помощи г. Элисты. Транспортировка больных по республике осуществляется только санитарным автомобильным транспортом. Радиус обслуживания имеющихся двух многопрофильных больниц и Перинатального центра составляет 360 км, среднее время доставки пациентов превышает "правило золотого часа" и составляет не менее четырех часов. Таким образом, использование воздушного судна, оснащенного медицинским модулем для республики особенно актуально. В рамках реализации мероприятия по обеспечению оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах республики, планируются организация оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах, в том числе с использованием воздушного судна (вертолета), оснащенного медицинским модулем, разработка и внедрение схем маршрутизации пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в течение первых суток при жизнеугрожающих состояниях, в том числе создание картографических материалов.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. N 34 в раздел II подпрограммы 2 настоящей Государственной программы внесены изменения
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Целью Подпрограммы является обеспечение населения республики доступной и качественной медицинской помощью.
Для достижения поставленной цели необходима реализация следующих задач:
совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом;
совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита, гепатитами В и С;
совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения;
совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями;
совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями;
совершенствование системы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями и предоставление иных медицинских услуг;
совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие эффективных методов лечения;
развитие службы крови;
развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности;
повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждений здравоохранения;
повышение уровня готовности медицинских организаций к экстренному реагированию на экстремальные ситуации;
укрепление противопожарной защиты объектов здравоохранения;
модернизация систем внутреннего и наружного освещения, внедрение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света нового поколения;
реконструкция систем теплоснабжения в зданиях медицинских организаций, установка энергоэффективных ограждающих конструкций, снижающих тепловые потери в зданиях;
создание региональной системы оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах, в том числе с использованием воздушного судна (вертолета), произведенного на территории Российской Федерации не ранее 01.01.2014 года, оснащенного медицинским модулем.
Реализация мероприятий Подпрограммы планируется на период с 2013 по 2020 годы. Подпрограмма будет реализовываться в два этапа: 1 этап: 2013 - 2015 годы, II этап: 2016 - 2020 годы.
По результатам реализации Подпрограммы в 2020 г. будут достигнуты следующие показатели:
доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением - 46,2%;
доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете, - 49,2%;
доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, от общего числа больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года, - 10,5%;
смертность от ишемической болезни сердца 301,6 случаев на 100 тыс. населения;
смертность от цереброваскулярных заболеваний 142 случая на 100 тыс. населения;
удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более 56,5%;
одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями 31%;
снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) (к предыдущему году) - 2,4%;
доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут от общего числа выездов бригад скорой медицинской помощи - 100%;
доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, от общего числа станций переливания крови - 100%;
доля отделений бюро судебно-медицинской экспертизы, оснащенных в соответствии со стандартом оснащения государственных судебно-медицинских экспертных учреждений - 100%;
повышение доли учреждений здравоохранения, оснащенных системами безопасности, до 50% от общего числа;
доля учреждений здравоохранения, обеспеченных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, в общем числе учреждений - до 100% учреждений;
удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения - 31,98 кВт. ч/кв. м;
удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения - 0,03 Гкал/кв. м;
охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения республики - 21,4%;
уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции - 84,3%;
смертность населения в трудоспособном возрасте - 437,45 на 100 тыс. населения, в том числе:
от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте - 108,0 на 100 тыс. населения;
от травм в трудоспособном возрасте - 153,5 на 100 тыс. населения; доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, всего - 57%, в том числе по нозологиям:
ОНМК - 40%;
ИМ - 37%;
неонатологическая патология, требующая экстренной медицинской помощи - 70%;
комбустиология - 35%;
травмы различной этиологии - 65%, в т.ч. при ДТП - 68,5%;
хирургическая патология, требующая оказания экстренной медицинской помощи - 47%;
количество медицинских организаций, материально-техническое оснащение которых будет приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи - 4 ед.
Основные показатели эффективности (целевые индикаторы) Подпрограммы представлены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. N 34 в подраздел "Основное мероприятие 2.1" раздела III подпрограммы 2 настоящей Государственной программы внесены изменения
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом
Реализация мероприятий Приоритетного национального проекта "Здоровье", Федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)", направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий, оказала свое положительное влияние на показатели смертности населения от туберкулеза.
В рамках ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)" приобретено оборудование на сумму 14,2 млн. рублей, получены противотуберкулезные препараты второго ряда.
В связи с широким распространением лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза, также влияющей на показатель смертности, совершенствование системы государственного мониторинга туберкулеза является одним из приоритетных мероприятий. Российская Федерация входит в число 37 стран мира с самым большим распространением туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью.
Основными мероприятиями, направленными на совершенствование оказания специализированной медицинской помощи больным туберкулезом в Республике Калмыкия, являются:
организация медицинской помощи в соответствии с Порядком и стандартами оказания фтизиатрической помощи с учетом маршрутизации пациента (см. схему маршрутизации больных туберкулезом в Республике Калмыкия к 2020 году) (приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 декабря 2010 г. N 1224н);
совершенствование методов диагностики и лечения больных с множественной лекарственной устойчивостью, в том числе:
внедрение в клиническую практику современных культуральных и молекулярно-биологических методов определения чувствительности микобактерий туберкулеза к лекарственным препаратам, методов своевременной корректировки химиотерапии;
ведение персонифицированной системы мониторинга туберкулеза (регистр больных туберкулезом);
совершенствование лабораторных исследований по фтизиатрии, системы инфекционного мониторинга, позволят повысить показатели абациллирования к 2020 г. до 46,2% за счет обеспечения непрерывности лечения на основе единой базы данных, и в целом окажут положительное влияние на эпидемиологическую ситуацию распространения множественной лекарственной устойчивости.
В рамках направления планируется:
дооснащение БУ РК "Республиканский противотуберкулезный диспансер", в том числе кабинетов, расположенных в сельской местности, рентгенологическим, лабораторным и другим технологическим оборудованием в соответствии с Порядком и стандартами оказания фтизиатрической помощи;
обеспечение БУ РК "Республиканский противотуберкулезный диспансер" в полном объеме противотуберкулезными препаратами I и II ряда и другими препаратами для патогенетического лечения;
дальнейшее совершенствование организации целевых медицинских осмотров и повышение процента охвата флюорографическим обследованием взрослого населения и подростков.
Схема
маршрутизации больных туберкулезом в Республике Калмыкия к 2020 году
Совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С
В целях реализации этого мероприятия в рамках Подпрограммы будет осуществлен комплекс мер, включающих в себя:
определение числа ВИЧ-инфицированных, нуждающихся в лечении (Регистр);
ремонт здания БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи";
оснащение БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи" современным медицинским и технологическим оборудованием;
обеспечение БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи" диагностическими тестами и расходными материалами для проведения диагностики ВИЧ-инфекции и оппортунистических заболеваний, определения иммунного статуса, определения вирусной нагрузки в крови больных, определения резистентности ВИЧ к антиретровирусным препаратам в соответствии с действующими стандартами;
обеспечение медицинских организаций и БУ РК "Центр крови" современными диагностическими тест-наборами для проведения скрининговых исследований на ВИЧ-инфекцию;
совершенствование мероприятий, направленных на профилактику и раннее выявление ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, а также мероприятий по снижению риска передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку;
оказание социальной поддержки лицам, инфицированным ВИЧ в результате медицинских манипуляций в 1988 - 1989 гг.;
ведение регистра больных различными формами вирусных гепатитов;
внедрение в практику высокоскоростных и высокочувствительных методов выявления ДНК/РНК вирусов гепатитов;
внедрение в практику эффективных схем лечения вирусных гепатитов, лекарственного обеспечения лечения вирусных гепатитов;
Результатом реализации этих мер станет расширение охвата ВИЧ-инфицированных высоко активной антиретровирусной терапией до уровня рекомендуемого ВОЗ, в результате чего будут достигнуты такие показатели как:
снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией до 35-50% за счет снижения у лечащихся вирусной нагрузки и снижения интенсивности передачи ВИЧ от человека к человеку;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных до 65,7 лет и повышение ее качества за счет более раннего начала антиретровирусной терапии и повышения ее эффективности;
предотвращение ранней смертности и инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных, повышения качества их жизни и снижения обращаемости за социальной поддержкой.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения
Основными направлениями развития системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения являются:
совершенствование методов профилактики психических расстройств, разработка и реализация консультативной помощи, обучающих программ для населения по вопросам охраны психического здоровья и профилактики суицидов;
совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение бригадных форм работы в условиях дневного стационара, психоневрологического диспансера и реабилитационного общежития;
внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации;
В рамках мероприятия Подпрограммы предусмотрены:
реконструкция здания для БУ РК "Республиканский психоневрологический диспансер" на 300 коек и оснащение современным медицинским и технологическим оборудованием;
совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах;
оснащение поликлинического отделения, в том числе кабинетов, расположенных в сельской местности в соответствии с Порядком и стандартами оказания психиатрической помощи (приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.05.2012 г. N 566н);
открытие дневных стационаров психоневрологического профиля.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
Специализированная первичная медико-санитарная помощь оказывается больным с сосудистыми заболеваниями в 3 межрайонных кардиологических кабинетах, организованных на базе трех районных больниц, и кардиологическом кабинете консультативно-диагностического отделения многопрофильной больницы.
Специализированная медицинская помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями оказывается в Региональном сосудистом центре, в кардиологическом отделении N 2, в отделении медицинской реабилитации для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями мощностью на 20 коек БУ РК "Республиканская больница им. П.П. Жемчуева", в БУ РК "Республиканский госпиталь ветеранов воин" (15 кардиологических коек), а также в терапевтических отделениях районных больниц.
С мая 2014 года функционирует Региональный сосудистый центр (РСЦ) на базе БУ РК "Республиканская больница им. П.П. Жемчуева". С момента открытия РСЦ пролечено 2093 больных с острым коронарным синдромом (71,5% от общего числа госпитализированных с данной патологией) и 1202 больных с острым нарушением мозгового кровообращения (61,2% от общего числа госпитализированных больных с данной патологией). За отчетный период в РСЦ 213 пациентам установлены стенты в русле сосудов сердца, 1162 пациентам проведены коронароангиографии, 61 больному инсультом выполнены нейрохирургические вмешательства.
С учетом транспортной доступности и численности населения утверждены схема условий и видов оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, схемы маршрутизации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями при оказании первичной медико-санитарной и специализированной помощи, алгоритмы оказания экстренной медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения. Определены зоны ответственности медицинской организации (пограничные населенные пункты) для проведения медицинской эвакуации больных, нуждающихся в госпитализации в экстренном порядке с учетом территориального принципа - ближайший стационар.
В рамках мероприятия Подпрограммы предусмотрены:
оснащение специализированных отделений необходимым оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилям;
внедрение стандартов медицинской помощи с их финансовым обеспечением, что позволит увеличить частоту применения современных методов диагностики и лечения, таких как тромболитическая терапия и рентгенэндоваскулярные методы в 4-7 раз;
совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при сосудистой патологии, что позволит снизить показатель смертности от болезней системы кровообращения не менее чем на 15% в течение 8 лет, и, как следствие, снизить экономические потери вследствие потерянных годов потенциальной жизни населения в трудоспособном возрасте.
Схема оказания специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в Республике Калмыкия
Доступность 80 - 100 км, количество обслуживаемого населения РСЦ - 180 тыс. человек, время доставки - до 60 мин.
Следует отметить, что к региональным особенностям сложившейся структуры оказания медицинской помощи относится то, что многопрофильные больницы БУ РК "Республиканская больница им. П.П. Жемчуева" и БУ РК "Республиканский детский медицинский центр" являются одновременно и межрайонными медицинскими центрами для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи, в том числе при неотложных состояниях жителям г. Элисты и 5-ти районов республики.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
Актуальность мероприятия определяется высоким показателем смертности населения Республики Калмыкия от злокачественных новообразований, которые устойчиво занимают второе место в структуре смертности.
Наиболее распространенными являются злокачественные новообразования молочной железы (35,7%), шейки матки (16,4%), рак кожи (12,4%), рак тела матки (9,5%), рак предстательной железы (8,2%).
Более 40% среди впервые регистрируемых онкологических больных выявляются в III-IV стадии заболевания, что обуславливает высокий показатель одногодичной летальности (36,0%).
В рамках мероприятия предусмотрены:
- использование алгоритма обследования пациента при подозрении на онкологическое заболевание на всех уровнях оказания медицинской помощи;
- организация оказания онкологической помощи в соответствии с маршрутизацией пациентов и Порядком оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями (приказ Минздравсоцразвития РФ от 03.12.2009 г. N 944н) (см. схему маршрутизации больных с онкологическими заболеваниями в Республике Калмыкия к 2020 году);
- укомплектование межрайонных центров врачами-онкологами;
- развитие сети смотровых кабинетов в медицинских организациях, обеспечивающих оказание первичной медико-санитарной помощи, с организацией 2-х сменной работы;
- ведение регионального сегмента Государственного ракового регистра (канцер-регистр);
- проведение противоопухолевой лекарственной терапии для лечения больных злокачественными новообразованиями в амбулаторных условиях;
- организация в БУ РК "Республиканский онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э.С." отделения хирургических методов лечения с развитием направлений: абдоминальная хирургия, гинекология, молочная железа, щитовидная железа, кожа и подкожная клетчатка, урология;
- оптимизация деятельности учреждения путем организации выездной бригады и отделения паллиативной помощи;
- обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки врачей БУ РК "Республиканский онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э.С.";
- внедрение современных технологий диагностики и лечения онкологических заболеваний;
- подготовка помещений диспансера для установки современного медицинского оборудования.
Схема
маршрутизации больных с онкологическими заболеваниями в Республике Калмыкия к 2020 году
Оказание медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями предполагает трехуровневую организацию медицинской помощи в соответствии с Порядками и федеральными стандартами оказания медицинской помощи онкологическим больным:
открытие первичных онкологических кабинетов в поликлиниках медицинских организаций согласно требованиям (III уровень);
организация межрайонных онкологических кабинетов в трех межмуниципальных консультативных центрах, которые наряду с функциями диспансеризации и лечения населения будут координировать профилактическую, организационно-методическую и статистическую работу врачей первичных онкологических кабинетов районных больниц (II уровень);
открытие онкологического хирургического отделения в составе БУ РК "Республиканский онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э.С.", внедрение высокотехнологичных видов медицинской помощи (I уровень).
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие эффективных методов лечения
По состоянию на 1 января 2015 года на получение высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные учреждения здравоохранения направлено 1857 жителей республики, из них получило лечение 1253 человек или 67,5%.
Таблица
Потребность в объемах высокотехнологичной медицинской помощи по основным профилям для Республики Калмыкия в год
абдоминальная хирургия |
15 |
акушерство и гинекология |
60 |
акушерство и гинекология (ЭКО) |
80 |
гастроэнтерология |
10 |
гематология |
30 |
дерматовенерология |
25 |
нейрохирургия |
80 |
онкология |
250 |
офтальмология |
80 |
педиатрия |
60 |
ревматология |
15 |
сердечно-сосудистая хирургия |
320 |
торакальная хирургия |
25 |
травматология и ортопедия |
65 |
травматология и ортопедия (эндопротезирование) |
110 |
трансплантация |
18 |
урология |
15 |
челюстно-лицевая хирургия |
20 |
эндокринология |
15 |
В федеральных медицинских учреждениях наибольшие объемы высокотехнологичной медицинской помощи были оказаны по профилям: "онкология", "сердечно-сосудистая хирургия", "офтальмология", "травматология и ортопедия", "педиатрия".
Пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь в таких федеральных клиниках, как ФГБУ "Ростовский научно-исследовательский онкологический институт", ФГБУ "НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко", ФГБУ "Федеральный центр ССХ" г. Астрахань, "ФГБУ "МНТК "Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова", ФГБУ "Российская детская клиническая больница", ФГБУ "Московский НИИ педиатрии и детской хирургии", ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, ФГБУ "РОНЦ им. Н. Блохина", ФГБУ "НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева", клиниках Первого Московского государственного медицинского университета им. И. Сеченова, Волгоградского государственного медицинского университета, Ростовского государственного медицинского университета, ФГБУ "Саратовский НИИ травматологии и ортопедии", ФГБУ "Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова", ФГБУ "Институт хирургии им. А.В. Вишневского", ФГБУ "Эндокринологический научный центр", ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова", ФГБУ "Ростовский НИИ акушерства и педиатрии", ФГБУ "Российский НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА", ФГБУ "НИ детский ортопедический институт им. Г.И. Турнера", ФГБУ "Лечебно-реабилитационный центр", ФГБУ "Российский НИ нейрохирургический институт им. профессора А.Л. Поленова", ФГБУ "РНЦ "Восстановительная хирургия и травматология" им. акад. Г.А. Илизарова", ФГБУ "Гематологический научный центр" и т.д.
По прогнозам ВОЗ с увеличением продолжительности жизни и общим старением населения будет расти количество заболеваний и повреждений суставов. Восстановление утраченной функции суставов является одной из актуальнейших задач травматологии и ортопедии. За последние годы наиболее эффективным оперативным методом лечения тяжелой патологии суставов конечностей признано эндопротезирование.
В рамках "инновационно-технологических видов медицинской помощи" в республике должны получить свое развитие новые высокоэффективные методы лечения пациентов, такие как малоинвазивная хирургия, включая отдельные виды эндоваскулярных вмешательств, микрохирургия, радиохирургия и другие.
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование системы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
В рамках мероприятия планируется:
создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи в республике с оснащением автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов;
создание единого парка автомобилей скорой специализированной медицинской помощи;
обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи и снижение доли автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет.
Учитывая географические особенности республики, значительную площадь ее территории, низкую плотность населения, недостаточно развитую сеть автомобильных дорог, недостаточную оснащенность и кадровый дефицит в большинстве сельских медицинских организаций - оказание полноценной скорой специализированной медицинской помощи возможно только с активным использованием сил и средств республиканских специализированных учреждений.
Построение системы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации в республике позволит улучшить доступность и качество медицинской помощи при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях, пожарах, других чрезвычайных происшествиях и катастрофах.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 20 декабря 2016 г. N 426 в наименование подраздела раздела III подпрограммы 2 настоящей Государственной программы внесены изменения
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями и предоставление медицинских и иных услуг
В рамках мероприятия планируется:
укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения для внедрения порядков оказания медицинской помощи;
реконструкция Республиканской больницы им. П.П. Жемчуева с пристройкой консультативно-диагностического отделения на 250 посещений в смену в г. Элиста;
развитие центров амбулаторной хирургии;
предоставление государственных услуг (работ) учреждениями (подразделениями учреждений) здравоохранения.
На первом этапе реализации Подпрограммы будут выработаны индикаторы качества оказания специализированной медицинской помощи, созданы регистры стационарных больных по некоторым заболеваниям, имеющим важное социальное значение, осуществлена унификация оснащения медицинских организаций оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.
Порядки оказания специализированной медицинской помощи предусматривают этапную систему оказания специализированной медицинской помощи, с маршрутизацией направления пациентов в учреждения здравоохранения 3-х уровней:
районные больницы - для оказания первичной специализированной медицинской помощи при неотложных состояниях;
межрайонные медицинские центры - для оказания специализированной помощи, в том числе при неотложных состояниях;
республиканские и федеральные учреждения - для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
С целью оптимизации оказания медицинской помощи в стационарных условиях планируется оптимизация структуры коечного фонда и интенсификация занятости койки с учетом ее профиля.
В учреждениях здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь, должны быть созданы службы маршрутизации, ответственные за организацию долечивания и реабилитации выписывающихся больных, а также внедрение новых медицинских технологий.
С целью обеспечения их доступности для населения планируется поэтапно увеличить коечный фонд дневных стационаров за счет создания на базе многопрофильных больниц Центров амбулаторной хирургии с дневным стационаром. Кроме того, малую амбулаторную хирургию планируется развивать в межмуниципальных центрах и районных больницах.
В 2016 - 2020 годах также должна быть поэтапно внедрена экономически обоснованная саморегулируемая система управления качеством всех видов медицинской помощи на всей территории республики.
При этом одним из базовых элементов обеспечения качества саморегулируемой системы оказания медицинской помощи должны стать профессиональные сообщества, вырабатывающие клинические рекомендации и протоколы по диагностике и лечению заболеваний и состояний, а также индикаторы качества лечебно-диагностического процесса, которые в последующем определяют внесение изменений в порядки и стандарты оказания медицинской помощи.
Основное мероприятие 2.4. Развитие службы крови
Слабая материально-техническая база станции переливания крови, дефицит качественных отечественных расходных материалов и оборудования не позволяли в полной мере решать задачи по обеспечению безопасности и эффективности всех этапов гемотрансфузионной "цепочки" - от заготовки крови и ее компонентов до их клинического применения. Недостаточное внедрение современных методов заготовки плазмы и клеточных компонентов крови приводило к неэффективному использованию и без того ограниченных донорских ресурсов.
В настоящее время в республике отмечается спад донорского движения. За последние три года число безвозмездных доноров уменьшилось на 19,4%, безвозмездных кровоотдач - на 16%. Если в 2007 году было заготовлено 4650,5 л. цельной крови, то в 2014 году - 2848. На 2,3% уменьшилось и количество кадровых доноров. Сокращение численности доноров негативно сказывается на показателях обеспеченности лечебно-профилактических учреждений компонентами и препаратами крови.
Для реализации мероприятий, направленных на развитие службы крови, необходимо бесперебойное обеспечение расходным материалом, своевременное техническое обслуживание высокотехнологического оборудования, организация мероприятий, направленных на пропаганду добровольного донорства крови и ее компонентов.
В республике планируется дальнейшее совершенствование деятельности службы крови, которое будет включать:
улучшение финансового обеспечения службы крови, укрепление материально-технической базы службы крови, в том числе оснащение учреждений и подразделений необходимым оборудованием;
обучение медицинских кадров;
развитие единой информационной системы по донорству крови и ее компонентов, включая ведение единой базы доноров крови.
Основное мероприятие 2.5. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
Государственная судебно-медицинская экспертная служба в Республике Калмыкия представлена Бюджетным учреждением Республики Калмыкия "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" (далее - БУ РК "РБСМЭ"), в состав которого входит базовое учреждение, расположенное в г. Элиста, 3 межрайонных и 2 районных отделения.
В настоящее время базовое учреждение расположено в приспособленном здании, не подлежащем капитальному ремонту, а морг расположен в части корпуса патологоанатомического отделения БУ РК "Республиканская больница им. П.П. Жемчуева" и имеет лишь один секционный зал. Лабораторные подразделения характеризуются недостаточным аппаратно-техническим оснащением. Районные и межрайонные отделения располагаются на безвозмездной основе в помещениях моргов районных больниц, в двух районах республики (Городовиковском и Юстинском) отделения закрыты из-за отсутствия помещений. На фоне крайне низкой материально-технической оснащенности БУ РК "РБСМЭ" возрастают требования следственных органов и судов к сокращению сроков проведения экспертиз, повышению их качества, расширению экспертных возможностей путем внедрения новых методов исследования, в том числе высокотехнологичных.
В целях обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 19 ноября 2008 г. N 242 "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации", необходимо обеспечить создание в БУ РК "РБСМЭ" генетической лаборатории с оснащением специализированных рабочих мест и укомплектование персоналом, обладающим соответствующими знаниями и практическими навыками.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного Федерального закона N 242 "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации" следует читать как "3 декабря 2008 г."
В ходе реализации Подпрограммы планируется выполнение следующих мероприятий:
строительство здания базового учреждения в г. Элисте с набором помещений, отвечающих современным требованиям (морг, лабораторно-административный корпус), общей площадью 2000 кв. м (изготовление ПСД), строительство типового морга в г. Городовиковске общей площадью 150 кв. м. (изготовление ПСД).
приведение материально-технической базы бюро в соответствие со "Стандартами оснащения государственных судебно-медицинских учреждений и экспертных подразделений системы здравоохранения медицинскими приборами и оборудованием для проведения основных видов судебно-медицинских экспертиз", утвержденными приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 г. N 346-н;
развертывание молекулярно-генетической лаборатории;
внедрение экспресс-тестирования с целью посмертного выявления ВИЧ, гепатитов В, С, туберкулеза;
привлечение и подготовку квалифицированных медицинских кадров;
оснащение учреждения, в том числе 3 межрайонных отделений санитарным транспортом;
создание единой электронной сети, для оперативного обмена информацией, в том числе в случаях чрезвычайных ситуаций.
Основное мероприятие 2.6. Комплексная программа по профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия
Реализация мероприятия направлена на повышение уровня антитеррористической, противодиверсионной и противопожарной защищенности медицинских организаций и повышение качества оказания медицинской помощи пострадавшим в экстремальных ситуациях:
Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждений здравоохранения.
В условиях возрастания активности террористических организаций и преступных сообществ, существует угроза террористических проявлений. Эти проявления могут сопровождаться применением взрывных устройств, химически и биологически опасных веществ. Наибольшее количество пострадавших следует ожидать при совершении террористических актов в местах массового скопления людей (вокзалы, крупные магазины, пассажирский транспорт, стадионы, зрелищные мероприятия и др.). Угроза нахождения в медицинских организациях подрывных устройств приводит к организации срочной эвакуации персонала и больных.
С целью повышения качества и эффективности уровня защищенности населения Республики Калмыкия от террористических угроз и их последствий, непрерывного развития государственной системы обеспечения безопасности жизни граждан, выполнения решений Правительственной комиссии по вопросам биологической и химической безопасности Российской Федерации необходимо повышение уровня готовности медицинских организаций к экстренному реагированию на экстремальные ситуации. Внедрение профилактических мер, направленных на предупреждение террористических актов, выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих совершению террористических актов снизит риск проявлений экстремизма и терроризма, приведет к минимизации последствий проявлений терроризма в республике.
Выполнение данного комплекса мер будет способствовать повышению уровня готовности медицинских организаций к экстренному реагированию на экстремальные ситуации.
Учитывая непредсказуемость применения взрывных устройств по месту, времени и виду, очень трудно предсказать величину и структуру санитарных потерь. Большое количество пострадавших может возникнуть в местах массового скопления людей. В ряде медицинских организаций, а именно в стационарах, поликлиниках, в отделениях дневного пребывания больных одновременно может находиться от 50 до 1000 пациентов и сотрудников. Как следствие, возникает паника среди людей, приводящая к многочисленным жертвам. Для снижения возможного количества пострадавших, с целью повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности медицинских организаций, необходимо:
- создание запаса антидотов в составе резерва медицинского имущества для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС, в том числе террористических актов, связанных с воздействием опасных химических веществ (16 наименований);
- освещение территории медицинских организаций лампами типа "Кобра" в медицинских учреждениях;
- установка шлагбаумов на въезде/выезде в стационарных медицинских учреждениях;
- установка ворот 3 класса защиты в стационарных медицинских учреждениях;
- установка противотаранных устройств в стационарных медицинских учреждениях;
- оборудование контрольно-пропускных пунктов (КПП) в медицинских стационарных учреждениях;
- установка турникетов в медицинских учреждениях;
- установка металлодетекторов в медицинских учреждениях (50 шт.);
- установка видеокамер в медицинских учреждениях (100 шт.);
- монтаж системы видеонаблюдения за территорией и помещениями в медицинских учреждениях;
- монтаж тревожной сигнализации с подключением на пульт центра охраны отдела вневедомственной охраны МВД по РК.
Повышение противопожарной безопасности объектов здравоохранения.
В рамках указанного мероприятия планируется:
установка охранно-пожарной сигнализации (типа "Стрелец-мониторинг") в медицинских организациях;
приобретение персональных устройств со световыми, звуковыми, вибрационными сигналами оповещения (Браслет-р).
Выполнение вышеуказанных мероприятий позволит повысить уровень антитеррористической, противодиверсионной и противопожарной защищенности учреждений здравоохранения, что приведет к минимизации причин и условий, способствующих совершению террористических актов, и соответственно повышению политической, экономической и социально-психологической стабильности в регионе.
Основные мероприятия Подпрограммы отражены в таблице 2 Приложения к Государственной программе.
Финансирование Подпрограммы предполагается за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета и средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы приведены в таблице 6 приложения к Государственной программе.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 мая 2016 г. N 171 раздел II подпрограммы 2 настоящей Государственной программы дополнен подразделом 2.7
Основное мероприятие 2.7.
"Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности"
В рамках указанного мероприятия планируется:
модернизация систем внутреннего и наружного освещения, внедрение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света нового поколения;
реконструкция систем теплоснабжения в зданиях медицинских организаций, установка энергоэффективных ограждающих конструкций, снижающих тепловые потери в зданиях.
Финансовое обеспечение данного мероприятия предусмотрено в рамках основных мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения этой и других подпрограмм.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 июня 2017 г. N 219 в подраздел "Основное мероприятие 2.8" раздела III подпрограммы 2 настоящей Государственной программы внесены изменения
Основное мероприятие 2.8. Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики Калмыкия
В рамках указанного мероприятия планируется:
1. Организация оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в Республике Калмыкия и прилегающих регионах, в том числе с использованием воздушного судна (вертолета).
Реализация мероприятий по организации оказания экстренной медицинской помощи гражданам с использованием воздушного судна (вертолета) планируется в рамках приоритетного проекта "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики Калмыкия", во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Республике Калмыкия.
Воздушное судно (вертолет) должно отвечать следующим требованиям:
а) при эксплуатации до 30 июня 2018 года включительно воздушное судно (вертолет) оборудовано медицинским модулем и (или) медицинским оборудованием, позволяющим осуществлять оказание скорой специализированной медицинской помощи авиамедицинской бригадой;
б) используемое с 1 июля 2018 года воздушное судно (вертолет) оборудовано медицинским модулем и произведено на территории Российской Федерации не ранее 1 января 2014 года.
В целях организации оказания медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи) с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики Калмыкия, предусмотрено осуществление мероприятий по закупке авиационной услуги.
На проведение мероприятий по закупке авиационной услуги планируется предоставление из республиканского бюджета субсидий на цели, связанные с закупкой авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации (далее - целевая субсидия).
Предоставление и расходование целевой субсидии осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий на цели, связанные с закупкой авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации, согласно приложению к настоящей подпрограмме.
Медицинская эвакуация из медицинских организаций 1-го уровня по экстренным показаниям осуществляется в медицинские организации 2, 3-го уровней.
Перечень медицинских организаций, включенных в реализацию основного мероприятия:
|
Наименование медицинской организации |
Уровни |
1. |
БУ РК "Республиканская больница им. П.П. Жемчуева" |
3 уровень |
2. |
БУ РК "Республиканский детский медицинский центр" |
3 уровень |
3. |
БУ РК "Перинатальный центр им. О.А.Шунгаевой" |
3 уровень |
4. |
БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи" |
2 уровень |
5. |
БУ РК "Республиканский онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э.С." |
2 уровень |
6. |
БУ РК "Станция скорой медицинской помощи" |
1 уровень |
7. |
БУ РК "Республиканский центр медицины катастроф" |
|
8. |
БУ РК "Городовиковская РБ" |
1 уровень |
9. |
БУ РК "Ики-Бурульская РБ" |
1 уровень |
10. |
БУ РК "Лаганская РБ" |
1 уровень |
11. |
БУ РК "Малодербетовская РБ" |
1 уровень |
12. |
БУ РК "Октябрьская РБ" |
1 уровень |
13. |
БУ РК "Кетченеровская РБ" |
1 уровень |
14. |
БУ РК "Приютненская РБ" |
1 уровень |
15. |
БУ РК "Сарпинская РБ" |
1 уровень |
16. |
БУ РК "Целинная РБ" |
1 уровень |
17. |
БУ РК "Черноземельская РБ им. У.Душана" |
1 уровень |
18. |
БУ РК "Юстинская РБ" |
1 уровень |
19. |
БУ РК "Яшалтинская РБ" |
1 уровень |
20. |
БУ РК "Яшкульская РБ" |
1 уровень |
21. |
Медицинские организации других регионов России |
1-3 уровни |
В целях обеспечения максимальной доступности экстренной медицинской помощи, учитывая структуру заболеваемости и смертности на территории Республики Калмыкия, определены основные направления оказания экстренной медицинской помощи в рамках подпрограммных мероприятий:
медицинская помощь новорожденным и детям; медицинская помощь беременным женщинам;
медицинская помощь больным с острой сердечно-сосудистой патологией;
медицинская помощь больным с травмами различного генеза, в том числе пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
медицинская помощь больным с острой хирургической патологией; медицинская помощь больным с ожогами и отморожениями; медицинская помощь больным с острыми отравлениями; медицинская помощь больным, нуждающимся в оказании экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации, обусловленная тяжестью состояния пациента.
Медицинские организации республики в круглосуточном режиме представляют информацию в БУ РК "Республиканский центр медицины катастроф" о наличии пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи и экстренной медицинской эвакуации. Решение о вылете медицинской бригады и медицинской эвакуации с использованием воздушного судна (вертолета) принимается на основании дистанционного консультирования (консилиума) с использованием современных средств связи и IТ-технологий.
При возникновении ситуаций, требующих привлечения сил и средств Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия, для оказания экстренной медицинской помощи гражданам с использованием воздушного судна (вертолета) вылет организуется в составе совместных бригад.
2. Приведение материально-технической базы медицинских организаций (включая завершение строительства ранее начатых объектов, оснащение оборудованием, проведение текущего и капитального ремонта) в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи.
В рамках данного направления планируется привести в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи материально-техническую базу следующих медицинских организаций:
БУ РК "Республиканский центр медицины катастроф" - в соответствие с приказом Минздрава Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N 388н "Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи";
БУ РК "Станция скорой медицинской помощи" - в соответствие с приказом Минздрава Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N 388н "Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи";
БУ РК "Республиканская больница им. П.П.Жемчуева" - в соответствие с требованиями соответствующих порядков оказания медицинской помощи;
БУ РК "Республиканский детский медицинский центр" - в соответствие с требованиями соответствующих порядков оказания медицинской помощи.
3. Строительство (реконструкция) вертолетных площадок при медицинских организациях.
В районах Республики Калмыкия с учетом равнинного рельефа местности и круглогодичной возможности осуществления посадки/взлета воздушного судна (вертолета) вблизи медицинских организаций, со временем доставки больного к воздушному судну (вертолету) за 5-6 мин., возможен монтаж сборно-разборных вертолетных площадок.
4. Разработка и внедрение схем маршрутизации пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в течение первых суток при жизнеугрожающих состояниях, в том числе создание картографических материалов.
В целях организации оказания экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации с использованием воздушного судна (вертолета) Министерством здравоохранения Республики Калмыкия разрабатывается и утверждается Положение об организации оказания экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики Калмыкия, с применением воздушного судна (вертолета), включающее схемы маршрутизации пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в течение первых суток при жизнеугрожающих состояниях, и картографические материалы.
5. Внедрение современных информационных (IT) технологий для создания и развития телемедицинского консультирования.
В связи с удаленностью медицинских организаций, неукомплектованностью районных больниц врачами для оказания консультативной медицинской помощи, в Республике Калмыкия функционирует региональная телемедицинская сеть, позволяющая:
ускорить процесс передачи информации о пациенте;
сократить время на получение рекомендации врача-консультанта (врачебного консилиума) и внесение корректировки тактики ведения пациента;
оптимизировать трудовые и финансовые ресурсы.
Консультационные центры организованы на базе БУ РК "Республиканский детский медицинский центр", БУ РК "Перинатальный центр", БУ РК "Республиканская больница им. П.П.Жемчуева".
Ожидаемый результат успешной реализации проекта - автоматизация и унификация подачи заявок на оказание консультации, автоматизация передачи медицинских данных по региональной телемедицинской сети.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 мая 2016 г. N 171 раздел IV подпрограммы 2 настоящей Государственной программы изложен в новой редакции
IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В целях выполнения Подпрограммы будут реализованы государственные задания на оказание следующих услуг (работ):
первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара);
специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям (в стационарных условиях и в условиях дневного стационара); судебно-психиатрическая экспертиза;
медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);
заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов;
судебно-медицинская экспертиза;
экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с профессией;
административное обеспечение деятельности организаций; скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях; патологическая анатомия;
хранение материальных ценностей мобилизационного резерва. Показатели государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Республики Калмыкия представлены в таблице 5 приложения к Государственной программе.
V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы имеет большое значение в обеспечении населения качественной и доступной медицинской помощью. Среди рисков реализации подпрограммы следует отдельно выделить риск, связанный с недостаточным финансированием подпрограммы. Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках подпрограммы может привести к снижению качества оказываемой медицинской помощи населению республики и, как следствие, целевые показатели подпрограммы не будут достигнуты.
Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования отрасли, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков.
Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач подпрограммы, и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе оперативного управления.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 июня 2017 г. N 219 подпрограмма 2 настоящей Государственной программы дополнена приложением
Приложение
к подпрограмме 2
"Совершенствование оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том
числе скорой
специализированной
медицинской помощи,
медицинской эвакуации"
Государственной программы
"Развитие здравоохранения
Республики Калмыкия
на 2013 - 2020 годы"
Правила
предоставления и расходования в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов из республиканского бюджета субсидий на цели, связанные с закупкой авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления и расходования из республиканского бюджета субсидий на цели, связанные с закупкой авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации (далее - целевая субсидия).
2. Целевая субсидия направляется на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики Калмыкия, в рамках реализации основного мероприятия 2.8 "Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики Калмыкия" подпрограммы 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации" Государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 г. N 338.
3. Целевая субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству здравоохранения Республики Калмыкия (далее - Министерство) в установленном порядке на соответствующий финансовый год и на плановый период, на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.
4. Целевая субсидия предоставляется государственному учреждению здравоохранения Республики Калмыкия (далее - Учреждение), заключившему с Министерством соглашение о предоставлении целевых субсидий (далее - Соглашение) в соответствии с Порядком определения объема и условиями предоставления субсидий на иные цели из республиканского бюджета бюджетным учреждениям Республики Калмыкия и автономным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в собственности Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 января 2012 г. N 4.
5. В Соглашении предусматриваются:
а) целевое назначение, объем, условия и сроки предоставления и размер целевых субсидий;
б) значения целевых показателей результативности исполнения мероприятий, в целях финансирования которых предоставляется целевая субсидия;
в) обязательство Учреждения по возврату полной суммы средств субсидии, не использованной или использованной не по целевому назначению;
г) порядок и сроки предоставления в Министерство отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии;
д) ответственность сторон.
6. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счет, открытый Управлением Федерального казначейства по Республике Калмыкия для учета операций со средствами, предоставленными Учреждению в виде субсидии на иные цели.
7. Учреждение представляет в Министерство отчет об использовании целевой субсидии по форме, в порядке и в сроки, устанавливаемые Министерством в соглашении о предоставлении субсидии на иные цели.
8. Учреждение несет ответственность за целевое использование субсидии и достоверность сведений, содержащихся в документах и отчетности, в соответствии с действующим законодательством.
9. Неиспользованный на 1 января очередного финансового года остаток целевой субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия.
10. Контроль за целевым использованием средств, полученных в виде целевых субсидий, а также за соблюдением условий их предоставления осуществляется в установленном порядке Министерством и уполномоченными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. N 34 в паспорт подпрограммы 3 настоящей Государственной программы внесены изменения
Паспорт
Подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка" Государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Охрана здоровья женщин и детей в Республике Калмыкия является основным приоритетным направлением в системе здравоохранения. Реализация мероприятий по организации медицинской помощи матерям и детям проводится в рамках Концепции демографической политики Российской Федерации до 2020 г., приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и других документов, направленных на решение основных задач по обеспечению доступности и качества медицинской помощи.
Численность детского населения в Республике Калмыкия (от 0 до 17 лет) за последние 3 года снизилась с 66 881 человек в 2011 г. до 66 574 человек - в 2014 г. Доля детского населения от общей численности населения республики в 2014 г. составляет 23,6%.
Заболеваемость детей от 0 до 14 лет в 2014 г. составила 153 306,0 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста и снизилась на 0,5% по сравнению с 2013 г. - (154 034,0) и ниже показателя по РФ (189 135,0) на 23,4%.
Анализ заболеваемости подростков 15-17 лет показывает, что выявляемость заболеваний в целом увеличилась на 3,5% в сравнении с 2013 годом (126 928,0) и составила 131 345,0 в 2014 г. на 100 тыс. подростков и ниже показателя по РФ (141884,0) на 8,0%.
В городских поселениях уровень первичной инвалидности детей составил в 2014 г. - (35,9), в сельских - 29,7 на 10 тыс. детского населения.
В 2014 году показатель младенческой смертности составил 9,5 случаев на 1000 родившихся живыми и по сравнению с 2013 годом (7,7) увеличился на 23,4%, что на 15,8% выше, чем по РФ (8,2).
Число родившихся живыми в 2014 г. - 3977 человек.
В структуре младенческой смертности преобладают состояния, возникающие в перинатальном периоде: 2013 г. - 70,6%, 2014 г. - 65,8%, где удельный вес внутриутробной инфекции - 8,8% в 2013 г. и 21,1% - в 2014 г. Синдром дыхательных расстройств - 26,5% в 2013 г. и 13,2% - в 2014 г. внутрижелудочковые кровоизлияния - 11,8% и 18,4% соответственно. Диагностировались случаи аспирационной пневмонии 2 случая - 5,3%, синдром внезапной смерти и 1 несчастный случай. Как и в предыдущие годы в структуре причин МС ведущими остаются состояния перинатального периода и врожденные пороки развития, составляя вместе 73,0%.
В возрастной структуре регистрируется снижение смертности в раннем неонатальном периоде (2013 г. - 4,6, 2014 г. - 3,3), при одновременном значительном росте в постнеонатальном периоде с 2,6 до 4,0 на 1000 родившихся (с 11 до 16 случаев).
Умершие на дому: зарегистрировано 2 - 5,3% (2011 г. 4-16%, 2012 г. - 2 - 6,5%, 2013 г. 4 - 11,7 в г. Элиста и Целинном районе).
В числе случаев МС недоношенные дети составили 55,3% (21 из 38), причем из них 8 недоношенных имели массу тела при рождении 560,0 до 960,0 граммов, родившихся при беременности от 25 до 27-28 недель, составив 38,0% от умерших недоношенных детей и 21,0% от всех умерших до 1 года за прошедший отчетный год.
За 2014 г. в Республике Калмыкия умерло 60 детей в возрасте от 0 до 17 лет, в 2013 г. - 57.
Остается высокой заболеваемость у женщин бесплодием - 2,1 на 1000 женщин фертильного возраста (1,8 - в 2013 г.). Лечение бесплодия с использованием современных вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпоральное оплодотворение) является одним из резервов повышения рождаемости. В 2014 г. процедура ЭКО была предоставлена 107 пациентам: в 60 случаях за счет средств ОМС, в 47 случаях - за счет средств федерального бюджета. Беременность наступила у 32,5% пациентов. В 2015 г. планируется направить на оказание процедуры ЭКО за счет средств ОМС 70 пациентов, в 2016 г. - 80 пациентов.
Стратегией развития здравоохранения в республике является формирование этапности оказания медицинской помощи в условиях трехуровневой системы ее оказания. В первую очередь это позволяет обеспечить доступность и качество оказываемой медицинской помощи.
В республике до 2015 года функционировали два детских учреждения - БУ РК "Республиканская детская больница", размещенная в 4-х лечебных корпусах, и БУ РК "Детская поликлиника" г. Элиста, размещенная в 5-ти приспособленных помещениях. В 2015 году указанные учреждения реорганизованы в форме слияния в БУ РК "Республиканский детский медицинский центр".
Медицинскую помощь детям в районах республики оказывают 13 районных больниц, в составе которых находятся детские отделения и детские консультации.
Оснащение медицинским оборудованием учреждений республики, оказывающих медицинскую помощь детям, не соответствует порядкам и стандартам оказания медицинской помощи детям.
Педиатрическая амбулаторная помощь оказывается в 13 детских консультациях районных больниц, БУ РК "Республиканский детский медицинский центр", АУ РК "Республиканская стоматологическая поликлиника".
Стационарная помощь детскому населению оказывается в 13 детских и 10 инфекционных отделениях районных больниц, БУ РК "Республиканский детский медицинский центр" (далее - БУ РК "РДМЦ"), КУ РК "Дом ребенка специализированный", в детских отделениях БУ РК "Республиканский противотуберкулезный диспансер" (50 коек), БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи" (койки инфекционные - 55, дерматологические-8).
Консультативную помощь дети из районов республики получают в Консультативной поликлинике БУ РК "Республиканский детский медицинский центр".
Обеспеченность педиатрическими койками на 10 тыс. детского населения по республике имеет тенденцию к снижению (2012 г. - 27,3; 2013 г. - 27,3; 2014 г. - 27,0), но выше, чем по Российской Федерации (23,4).
Число круглосуточных педиатрических коек в республике в 2012 г. составляло 184, 2013 г. - 182, в 2014 г. - 180 единиц.
В 2014 г. занятость койки составила 334 дней (2012 г. - 336,0; 2013 г. - 326), оборот койки - 29,9 (2012 г. - 31,5; 2013 г. - 28,6), длительность пребывания 1 больного - 11,2 дней (2012 г. - 10,7; 2013 г. - 11,4). Уровень госпитализации в 2014 г. - 8,3.
Больничная летальность в 2014 г. в республике составила 0,33%; (2013 г. - 0,00%).
Для дальнейшего снижения младенческой и перинатальной смертности, с учетом критериев живорождения, рекомендованных ВОЗ, необходима модернизация службы родовспоможения, с созданием многоуровневой системы акушерской помощи, эффективной реанимационной помощи новорожденным детям, внедрение современных технологий диагностики, лечения и выхаживания маловесных детей.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы
Целями Подпрограммы являются повышение доступности и качества медицинской помощи женщинам и детям, улучшение состояния здоровья детей и матерей, снижение материнской, младенческой и детской смертности, снижение уровня вертикальной передачи ВИЧ от матери ребенку.
Задачами Подпрограммы являются:
организация медицинской помощи матерям и детям;
развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям;
развитие системы реабилитации детей, в том числе детей-инвалидов;
охрана репродуктивного здоровья населения;
обеспечение мер государственной политики по здоровому питанию;
создание условий для внедрения современных перинатальных технологий;
совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной хирургии;
снижение уровня первичной инвалидности у детей;
профилактика и снижение количества абортов;
совершенствование медико-социальной и психологической помощи беременным женщинам и детям.
К целевым индикаторам и показателям Подпрограммы относятся:
доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности (%);
охват неонатальным скринингом (% новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных);
охват аудиологическим скринингом (% новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг от общего числа новорожденных);
показатель ранней неонатальной смертности (случаев на 1000 родившихся живыми);
смертность детей 0-17 лет (случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста);
доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах (% женщин с преждевременными родами, которые были родоразрешены в перинатальных центрах);
выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре (% выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре);
больничная летальность детей (% умерших детей от числа поступивших);
первичная инвалидность у детей (число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста);
результативность мероприятий по профилактике абортов (% женщин, принявших решение вынашивать беременность от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности);
охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами (%).
Реализация мероприятий Подпрограммы планируется в период с 2013 по 2020 годы. Подпрограмма реализуется в два этапа:
1 этап: 2013 - 2015 гг., 2 этап: 2016 - 2020 гг.
По результатам реализации Подпрограммы в 2020 году:
доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от общего числа поставленных на учет в первый триместр беременности увеличится до 100%;
доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных составит не менее 99,7%;
доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных составит не менее 98%;
показатель ранней неонатальной смертности снизится до 2,7 случаев на 1000 родившихся живыми;
смертность детей 0-17 лет снизится до 90 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста;
доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, увеличится до 100,0%;
выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре, возрастет до 79,5% от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела;
больничная летальность детей уменьшится до 0,16%;
первичная инвалидность у детей, которым впервые установлена инвалидность, снизится до 43,5 на 10000 детей соответствующего возраста;
результативность мероприятий по профилактике абортов возрастет до 15% женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности;
охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами вырастет до 99%.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
В целях повышения доступности и качества медицинской помощи данному контингенту в среднесрочной перспективе планируется обеспечить: развитие специализированной медицинской помощи женщинам с акушерской и гинекологической патологией и детям, в соответствии с порядками, организации медицинской помощи, утвержденными приказами Минздравсоцразвития России, дальнейшее развитие стационарозамещающих технологий, организацию коек сестринского ухода для беременных женщин в районах республики, совершенствование и развитие неонатальной помощи с учетом перехода отрасли на международные критерии регистрации живорождения, совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, снижение уровня первичной инвалидности детей, профилактику и снижение количества абортов, увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар "мать-дитя" в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ инфекции, создание эффективной системы реабилитации детей, в том числе детей-инвалидов, обеспечение мероприятий по преодолению социального сиротства, реализацию комплекса мер, направленных на сохранение, укрепление и восстановление репродуктивного здоровья, поэтапное совершенствование календаря профилактических прививок на региональном уровне, создание условий для внедрения перинатальных технологий.
Основное мероприятие 3.1. Совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям
Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи
Структура лечебно-профилактических учреждений акушерства и гинекологии в республике включает 14 женских консультаций, 11 акушерских стационаров, в том числе Перинатальный центр - 1, акушерских отделений РБ - 12, гинекологическое отделение в составе БУ РК "Республиканская больница им. П.П. Жемчуева" - 1. Развернуто 179 коек акушерского профиля и 114 коек - гинекологического профиля.
В 2015 году в целях повышения качества медицинской помощи женщинам женская консультация г. Элисты присоединена к БУ РК "Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой".
Первичная медико-санитарная амбулаторная помощь женщинам осуществляется в женских консультациях 13-ти районов республики, в женской консультации при БУ РК "Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой", 33 офисах ВОП, 12 врачебных амбулаториях. Доврачебная медицинская помощь оказывается в 87 ФАП, 2 ФП.
В 2013 г. организована трехуровневая система оказания акушерской помощи в республике. С января 2013 г. функционируют отделения родовспоможения 2 уровня в Кетченеровском и Городовиковском районах для оказания медицинской помощи женщинам низкого и среднего риска развития акушерской и перинатальной патологии. В Ики-Бурульском, Приютненском районах проведена реорганизация акушерских отделений в отделения сестринского ухода для беременных женщин. В рамках программы модернизации здравоохранения Республики Калмыкия проведен капитальный ремонт зданий БУ РК "Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой" с коечной мощностью 140 коек, полностью оснащенный оборудованием в соответствии с федеральными стандартами, что позволяет сегодня своевременно оказывать квалифицированную специализированную медицинскую помощь новорожденным детям, в т.ч. недоношенным с экстремально низкой массой тела (III уровень учреждений). На базе Перинатального центра, для оказания экстренной и консультативной помощи женщинам организованы акушерско-реанимационные выездные бригады. В результате централизации акушерской помощи беременным женщинам группы высокого риска в Перинатальном центре в 2014 г. отсутствует материнская смертность (в 2012 году имел место 1 случай МС, показатель - 25,4 на 100 тыс. родившихся живыми).
С целью совершенствования многоуровневой системы акушерской помощи в 2014 - 2016 годах планируется:
сохранить акушерские стационары (I группа учреждений) в РБ, где количество родов превышает 200 в год (Яшалтинский, Лаганский районы);
реорганизовать акушерские стационары в отделения сестринского ухода в акушерских стационарах, где количество родов не превышает 100;
осуществлять оказание медицинской помощи беременным группы высокого риска в БУ РК "Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой" г. Элисты (III А группа учреждений);
осуществлять медицинскую помощь беременным из группы высокого риска, требующим оказания высокотехнологичной помощи, в федеральных учреждениях здравоохранения (III Б группа).
В рамках планируемых мероприятий завершен капитальный ремонт здания БУ РК "Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой", в составе которого организованы: консультативная поликлиника, дистанционный центр мониторинга беременных с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами.
Для реализации мероприятий по сохранению, укреплению и восстановлению репродуктивного здоровья женского населения будут выполнены комплексные меры по профилактике абортов и безопасному проведению абортов, продолжено внедрение стационарозамещающих лечебно-диагностических технологий при оказании женщинам акушерско-гинекологической помощи. Кроме того, планируется создать условия для оказания качественной и доступной медицинской помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
С целью своевременной диагностики врожденных и наследственных заболеваний в республике проводится скрининг новорожденных.
Охват скрининговым обследованием в 2011 - 2014 годах составил 100%.
Лечебно-профилактические учреждения детского профиля республики оснащены оборудованием для проведения 1 этапа аудиологического скрининга. В рамках мероприятия планируется дооснащение амбулаторно-поликлинических учреждений, открытие кабинета реабилитационной помощи детям с нарушениями слуха, что позволит создать систему качественной и доступной медицинской помощи для этой категории пациентов.
Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
В рамках программы модернизации здравоохранения Республики Калмыкия в 2011 - 2013 годах для выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела приобретено медицинское оборудование для отделения реанимации новорожденных и отделения 2-го этапа выхаживания недоношенных детей при БУ РК "Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой" (аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы слежения, УЗИ экспертного класса, и др.).
Мероприятиями Подпрограммы предусмотрено приобретение реанимобиля для республиканского консультативного центра, выездной акушерско-анестезиологической бригады. Для обеспечения надлежащих условий, в том числе санитарно-гигиенических, для организации отделения 2-го этапа выхаживания маловесных детей, планируется реконструкция БУ РК "Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой" (изготовление ПСД).
С целью выхаживания детей с низкой и экстремально низкой массой тела (II этап выхаживания) г. в БУ РК "Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой" открыты 9 коек реанимации новорожденных в отделении реанимации и интенсивной терапии.
В 2014 г. увеличили коечный фонд реанимационно-анестезиологического отделения БУ РК "Республиканский детский медицинский центр" (далее - БУ РК "РДМЦ" до 9 коек, с выделением блока реанимации и интенсивной терапии новорожденных на 6 коек.
Реализация мероприятий по выхаживанию детей с экстремально низкой массой тела позволит в дальнейшем улучшить результаты лечения и снизить смертность детей первого года жизни, особенно на ранних ее этапах.
Развитие специализированной медицинской помощи детям
Медицинская помощь детям в Республике Калмыкия организована в соответствии с 3-х уровневой системой, с внедрением схем маршрутизации, порядков и стандартов оказания медицинской помощи детям.
На первом уровне амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается в детских консультациях 13-ти РБ, БУ РК "РДМЦ", детском стоматологическом отделении АУ РК "Республиканская стоматологическая поликлиника", стационарная медицинская помощь - в 13 педиатрических и 11 инфекционных отделениях районных больниц.
С 2013 г. функционируют 2 межрайонных акушерских отделения на базе БУ РК "Кетченеровская РБ" и "Городовиковская РБ", где оказывается специализированная неонатологическая помощь новорожденным детям. Транспортировка детей для оказания других видов специализированной медицинской помощи в межмуниципальные районные центры второго уровня в соответствии со схемами маршрутизации не предусмотрена из-за малочисленности детского населения и компактности территории.
Дети, нуждающиеся в специализированных видах медицинской помощи, направляются в учреждение третьего уровня: БУ РК "Республиканский детский медицинский центр", БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи" (детское инфекционное отделение), БУ РК "Республиканский противотуберкулезный диспансер".
БУ РК "РДМЦ" является многопрофильным детским специализированным лечебно-профилактическим учреждением, где оказывается экстренная и плановая специализированная помощь детям. Кроме того, в БУ РК "РДМЦ" оказывается первичная, в том числе ургентная, медико-санитарная помощь детскому населению г. Элиста. На базе больницы действуют консультативная поликлиника на 180 посещений, медико-генетическая консультация с лабораторией, на функциональной основе организован Центр здоровья для детей.
Специализированная стационарная медицинская помощь детям оказывается на профильных койках в составе многопрофильных соматических и хирургических отделений. Одной из проблем обеспечения доступности специализированной медицинской помощи детям является оказание им офтальмологической помощи, в том числе при неотложных состояниях и травмах.
Проблемой является организация нейрохирургической помощи детям в связи с отсутствием врача-специалиста. Пациенты направляются для получения высокотехнологичной медицинской помощи по квоте преимущественно в клиники гг. Москвы, Саратова и Санкт-Петербурга.
В республике организация медицинской помощи детям с онкологической патологией не соответствует порядку, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 7 июня 2010 г. N 424н.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "приказом от 7 июня 2010 г. N 424н" имеется в виду "приказом от 20 апреля 2010 г. N 255н"
Проблемы в доступности оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи детям обусловлены, в основном, дефицитом участковых врачей-педиатров и узких специалистов в БУ РК "РДМЦ", а также слабой материально-технической базой данных учреждений.
В республике функционирует 1 реабилитационное учреждение - КУ РК "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" для больных с детскими церебральными параличами. Санаторный этап реабилитации дети проходят в санаториях федерального подчинения.
В медицинских учреждениях республики внедряются порядки оказания медицинской помощи детям (приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2012 г. N 366н). Оснащенность медицинских учреждений не полностью соответствует утвержденным порядкам, но вместе с тем, в рамках Подпрограммы планируется дальнейшее укрепление материально-технической базы.
В целях обеспечения охраны психического здоровья детей планируется открытие кабинета медико-психологической помощи при БУ РК "РДМЦ".
При БУ РК "Республиканский психоневрологический диспансер" открыт Центр медико-социальной и психологической помощи подросткам, где оказывается консультативная индивидуально-ориентированная психологическая, медицинская и социальная помощь подросткам.
В БУ РК "РДМЦ" планируется организация работы отделения реабилитации и восстановительного лечения детей, в первую очередь для пациентов с психоневрологической патологией, болезнями костно-мышечной системы, глаз и его придаточного аппарата.
В 2014 г. на базе БУ РК "РДМЦ" возобновлена деятельность коек кардиологического профиля, кабинета детского онколога, кабинета неотложной офтальмологической помощи.
Таким образом, в рамках Подпрограммы планируется:
реконструкция западной части и 3-х этажного корпуса БУ РК "РДМЦ";
реконструкция БУ РК "Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой" (изготовление проектно-сметной документации);
продолжить строительство городской детской поликлиники;
совершенствование кадрового потенциала;
организация кабинета катамнеза для детей, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела;
организация отделения реабилитации детей в БУ РК "РДМЦ";
организация кабинетов медико-психологической помощи детям;
продолжить оснащение современным медицинским оборудованием БУ РК "Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой", БУ РК "РДМЦ";
развитие информационных технологий.
Модернизация лечебно-профилактических учреждений детства родовспоможения, создание комфортных условий для пребывания больных детей совместно с их родителями (законными представителями), внедрение современных методов диагностики и лечения, наряду с выполнением порядков и стандартов оказания медицинской помощи, будут способствовать эффективному лечению, повышению качества и доступности медицинской помощи детям, подросткам и беременным женщинам.
Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду
В последние годы отмечается активное вовлечение в эпидпроцесс распространения ВИЧ-инфекции у женщин. В 2014 г. их насчитывается более половины от всех, состоящих на диспансерном учете (57%). Доля ВИЧ-инфицированных женщин среди беременных, беременность которых закончилась родами в Республике Калмыкия, составляет 0,2% (8 родов).
Вовлечение в эпидемический процесс женщин делает актуальной проблему профилактики вертикальной передачи ВИЧ от матери к ребенку. Из состоящих на учете в БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи" - 84 ВИЧ-инфицированных женщин, из которых 57 чел. - репродуктивного возраста (68%).
В течение 2014 года зарегистрировано 8 родов у ВИЧ положительных женщин. В 100% случаях пары "мать/дитя" получили полный 3-этапный курс химиопрофилактики: во время беременности, в родах и ребенку. Охват новорожденных химиопрофилактикой составил 100%.
Важной задачей БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи" является формирование у населения республики социальных установок на здоровый образ жизни, особенно у молодежи, как наиболее уязвимой группе, вовлекающейся в процесс распространения эпидемии ВИЧ/СПИДа.
Основной профилактической программой среди учащихся общеобразовательных учреждений является обучающая программа "Профилактика ВИЧ инфекции среди школьников 6-11 классов" (внедрена в практику в 1997 г.). Согласно мониторингу обучающей Программы по г. Элиста, охват составляет более 70%.
Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Проблема абортов в современных социально-демографических условиях занимает особое место. Распространенность и динамика абортов, уровень материнской смертности после абортов - показатели, по которым оценивается эффективность государственных мер по охране репродуктивного здоровья и здоровья населения в целом.
В целом по республике показатель абортов на 1000 женщин фертильного возраста за последние 3 года снизился с 19,1 до 15,8 (на 17,2%), а на 100 родившихся живыми и мертвыми с 36,5 до 28,4 (на 22%). Однако снижение числа зарегистрированных абортов сопровождается неблагоприятным изменением их структуры, в которой доля самопроизвольных выкидышей хоть и незначительно, но выросла (с 37,0 до 37,9).
Первую беременность путем аборта прервали 25 женщин, абсолютное число которых уменьшилось в сравнении с 2012 г., на 75% (101 - 2012 г., 49 - в 2013 г.).
Структура прерывания беременности по возрастам коренным образом поменялась. Если в 2008 г. основную группу составляли женщины от 20 - 24 лет (48%), то в 2010 - 2014 гг. основную группу прерываний беременности составила возрастная группа от 25 - 29 лет - 30%, вторая группа от 30 - 34 лет - 27%, третья группа - от 35 - 39 лет - 17%. Девочек от 15 до 17 лет зарегистрировано 7 - 0,6% (в 2012 г. зарегистрировано 17 - 1,2%, в 2013 г. - 0,6%).
В 2014 г. абортов у девочек до 14 лет не зарегистрировано (2013 г. - 3 случая: 1 самопроизвольный до 12 недель и 2 - по медицинским показаниям).
В целях оказания психологической, юридической, социальной помощи беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, где женщины смогут получить первичную консультацию специалистов на бесплатной основе и анонимно.
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей от 0 до 3-х лет
Правом на получение полноценного питания пользуются беременные женщины с момента постановки на учет в женской консультации и до родов, кормящие матери - с момента родов и до 6 мес. жизни ребенка, дети - с момента постановки на учет в детскую поликлинику по месту жительства и постоянной прописки.
На обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет в республиканском бюджете предусмотрены средства в размере 20 000,0 тыс. рублей на 2013 год, 19 284,4 тыс. рублей - на 2014 год, 16 277,4 тыс. рублей - на 2015 год, далее по 10 000,0 тыс. рублей ежегодно.
Финансирование Подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета.
Объемы финансирования Подпрограммы приведены в таблице 6 приложения к Государственной программе.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 мая 2016 г. N 171 раздел IV подпрограммы 3 настоящей Государственной программы изложен в новой редакции
IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации Подпрограммы будут оказываться следующие государственные услуги (работы):
первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в амбулаторных условиях);
специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям (в стационарных условиях и в условиях дневного стационара);
организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей.
Показатели государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Республики Калмыкия представлены в таблице 5 приложения к Государственной программе.
V. Анализ и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в условиях наличия определенных рисков, среди которых следует отдельно выделить риски, связанные с недостаточным финансированием подпрограммы. Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы не позволит достичь поставленных целей по повышению доступности и качества медицинской помощи женщинам и детям, улучшению состояния здоровья детей и матерей, снижению материнской, младенческой и детской смертности.
Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования отрасли, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков.
Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач подпрограммы, и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе оперативного управления.
Подпрограмма 4. Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи, в том числе детям
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. N 34 в паспорт подпрограммы 4 настоящей Государственной программы внесены изменения
Паспорт
Подпрограммы "Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи, в том числе детям" Государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Поддерживающая реабилитация больных хроническими прогрессирующими заболеваниями на территории нашей республики осуществляется на базе профильных отделений специализированных медицинских организаций и центральных районных больниц. Министерством здравоохранения Республики Калмыкия проводится определенная работа по развитию данного направления. В настоящее время подготовлен специалист по медицинской реабилитации и открыто реабилитационное кардиологическое отделение мощностью в 20 круглосуточных коек на базе БУ РК "Республиканская больница им. П.П. Жемчуева", выделены койки восстановительного лечения в отделении для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, 15 коек восстановительного лечения стационара дневного пребывания на базе многопрофильной больницы.
Оснащенность учреждений медицинским, физиотерапевтическим оборудованием и аппаратурой для лечебной физкультуры, мануальной терапии, рефлексотерапии, психологии и логопедии крайне недостаточна, износ оборудования составляет 85%.
Имеется острая нехватка кадров реабилитационной службы (врачей по медицинской реабилитации, инструкторов ЛФК, физиотерапевтов, логопедов, медицинских психологов, психотерапевтов, специалистов по трудотерапии, социальных работников и др.)
Современная ситуация в республике характеризуется недоступностью реабилитационной помощи больным при наиболее распространенных и одновременно инвалидизирующих заболеваниях нервной, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, онкологических заболеваний. Особую категорию среди всех групп населения представляют дети-инвалиды.
Интенсивный показатель первичного выхода на инвалидность за последние три года снизился на 16,2% и составил 63,5 на 10 тысяч населения (2013 г. - 72,7; 2012 г. - 75,8). Первичный выход на инвалидность среди детского населения снизился на 29,0% и составил в 2014 г. 32,1 на 10 тысяч детского населения против 45,2 - в 2012 г., среди взрослого населения снизился на 14,6% и составил 72,6 против 85,0 на 10 тысяч взрослого населения - в 2012 году.
Число дней временной нетрудоспособности на 100 работающих увеличилась на 0,2% и составило 737,0 в 2014 г. против 735,5 - в 2012 г. (2013 г. - 726,6 дней на 100 работающих). Число случаев нетрудоспособности на 100 работающих увеличилось на 3,75% и составило 58,1 против 56,0 - в 2012 году (2013 г. - 55,9 случаев на 100 работающих). Таким образом, без создания и развития единой системы специализированной, преемственной, максимально индивидуализированной, управляемой помощи по медицинской реабилитации при основных инвалидизирующих заболеваниях и повреждениях органов и систем невозможно добиться значимого снижения показателей инвалидизации населения, увеличения периода активной жизни.
Эффективная система медицинской реабилитации позволит оптимизировать использование коечного фонда (улучшить работу койки, увеличить оборот койки, снизить среднюю длительность в стационаре и продолжительность временной нетрудоспособности), в том числе за счет совершенствования оказания реабилитационной помощи непосредственно после оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи с первых минут в условиях стационара. Развитие медицинской реабилитации позволяет создать полный цикл оказания медицинской помощи детям: ранняя диагностика - своевременное лечение - медицинская реабилитация.
В Республике Калмыкия отсутствуют учреждения паллиативной медицинской помощи.
Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан. Паллиативная помощь может оказываться как в стационаре, амбулаторных условиях, так и на дому. При этом непременным условием является наличие медицинских работников, прошедших обучение по оказанию такого вида помощи.
Система паллиативной помощи детям подразумевает наличие служб, доступных всем детям, нуждающимся в ней, независимо от места их пребывания (дом, стационар общего профиля, специализированный стационар), координацию этих служб и информированность медицинского сообщества и общества в целом о потребностях и возможностях для этих больных.
Для решения задач в сфере развития паллиативной помощи необходимо обеспечить управление расходами на этот вид медицинской помощи, выделив указанные расходы в бюджетах всех уровней, а также обеспечив учет расходов на паллиативную помощь из внебюджетных источников.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы
Целями Подпрограммы являются повышение продолжительности активного периода жизни населения, повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания.
Задачи Подпрограммы:
организация системы медицинской реабилитации;
организация паллиативной помощи неизлечимым пациентам.
Основными показателями эффективности (целевыми индикаторами) Подпрограммы являются:
охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся (%);
охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся (%);
обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослому населению (коек на 100 тыс. взрослого населения);
обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (коек на 100 тыс. детского населения).
Реализация мероприятий Подпрограммы планируется на период с 2013 по 2020 годы. Подпрограмма реализуется в два этапа: 1 этап - 2013 - 2015 гг.; 2 этап - 2016 - 2020 гг.
На первом этапе будет решаться задача создания эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам.
По результатам реализации Подпрограммы в 2020 году население республики из числа нуждающихся будут обеспечены паллиативной и реабилитационной медицинской помощью, в том числе дети-инвалиды.
Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы:
охват реабилитационной медицинской помощью от числа нуждающихся до 25% пациентов;
охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся до 85%;
обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым до 17,3 коек на 100 тыс. взрослого населения;
обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям 14,3 коек на 100 тыс. детского населения.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Основное мероприятие 4.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
Система реабилитации предполагает наличие в ней в равной степени полноправных составных частей: медицинской, профессиональной и социальной реабилитации. Проведение реабилитации возможно амбулаторно и стационарно. Основной упор должен делаться на стационарную форму лечения. При этом медицинская реабилитация должна начинаться уже при попадании пациента в реанимацию или палату и продолжаться весь период лечения пациента в стационаре. После острого периода заболевания и интенсивного курса лечения в стационаре пациенты могут быть переведены в реабилитационные центры, где реабилитационные мероприятия будут продолжены. Лечение в реабилитационном центре необходимо начинать непосредственно после выписки из стационара, по возможности без перерыва.
По окончании курса реабилитационного лечения в стационаре или реабилитационном центре при необходимости должно быть организовано продолжение реабилитационных мероприятий по месту жительства пациента.
Для этого предполагается организация гарантированной трехэтапной помощи при различных ургентных состояниях, в том числе при обострении течения хронических заболеваний, при основных заболеваниях, приводящих к наиболее длительной временной нетрудоспособности, наибольшей инвалидизации населения, особенно в трудоспособном возрасте, а также инвалидам и больным с хроническими заболеваниями, нуждающимся в помощи по медицинской реабилитации.
Первый этап - оказание медицинской реабилитационной помощи в острый период течения заболевания или травмы.
Второй этап - оказание медицинской реабилитационной помощи в ранний восстановительный период течения заболевания или травмы.
Третий этап - оказание медицинской реабилитационной помощи в ранний, поздний реабилитационный периоды, период остаточных явлений.
Начиная с 2013 года, основные усилия обеспечения населения республики медицинской помощью по реабилитации предполагается сконцентрировать на следующих направлениях:
медицинская реабилитация больных непосредственно после специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;
медицинская реабилитация хронических больных и инвалидов, в том числе пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профзаболеваний;
медицинская реабилитация с целью оздоровления лиц из групп риска развития заболеваний.
В этой связи реализация мероприятий по медицинской реабилитации будут включать:
разработку и внедрение эффективных оздоровительных технологий;
стандартизованное переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации современным оборудованием и аппаратурой;
формирование системы медицинской реабилитации;
создание трехуровневой системы оказания помощи по медицинской реабилитации, в том числе:
организация реабилитационного отделения на 40 коек в БУ РК "Республиканская больница им. П.П. Жемчуева" (на функциональной основе);
открытие отделения медицинской реабилитации в городских поликлиниках в г. Элиста (взрослой и детской);
подготовка медицинских и педагогических кадров;
внедрение информационных технологий, в том числе ведения электронного документооборота, перехода на ведение электронной амбулаторной карты и электронной истории болезни, развития телемедицинской помощи и др. для соблюдения преемственности и взаимодействия медицинских организаций на этапах медицинской реабилитации;
в 2018 - 2019 годах планируется строительство реабилитационного центра на 60 коек в рамках государственно-частного партнерства при БУ РК "Республиканская больница им. П.П. Жемчуева".
Планируемые мероприятия по оказанию медицинской помощи по медицинской реабилитации приведут к:
сохранению и укреплению здоровья населения;
сокращению сроков восстановления утраченного здоровья населения;
снижению заболеваемости с временной и стойкой утратой трудоспособности;
повышению качества жизни хронических больных и инвалидов;
снижению показателей смертности от наиболее распространенных заболеваний (онкозаболевания, язвенные болезни, болезни мочеполовой системы, нервной системы, материнская смертность) и инвалидизации населения.
Планируется тематическое усовершенствование по медицинской реабилитации 289 врачей: врачей узких специалистов - 101 чел. и врачей участковых терапевтов, педиатров, ВОП и ВА - 188 чел.
Основное мероприятие 4.2. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
В рамках реализации мероприятия планируется:
подготовить нормативные правовые акты, определяющие порядок и правила оказания паллиативной помощи;
организовать оказание паллиативной помощи онкологическим больным в БУ РК "Республиканский онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э.С.".
Ожидаемым результатом реализации мероприятия будет повышение качества жизни неизлечимых пациентов.
Финансирование Подпрограммы предполагается за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета и внебюджетных средств (средства юридических лиц).
Объемы финансирования Подпрограммы приведены в таблице 6 приложения к Программе.
IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации Подпрограммы государственные задания на оказание государственных услуг государственными учреждениями Республики Калмыкия не предусмотрены.
V. Анализ и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в условиях наличия определенных рисков, в основном связанных с отсутствием финансирования подпрограммы.
На их минимизацию направлены меры по планированию мероприятий и мониторингу их реализации, формированию докладов о ходе реализации подпрограммы.
Подпрограмма 5. "Организация оказания и обеспечения медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования"
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. N 34 в паспорт подпрограммы 5 настоящей Государственной программы внесены изменения
Паспорт
Подпрограммы "Организация оказания и обеспечения медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования" Государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В целях соблюдения принципов охраны здоровья граждан ежегодно утверждается и реализуется территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия, которая направлена на обеспечение конституционных прав граждан на получение гарантированной бесплатной медицинской помощи, повышение эффективности ее организации и управления ресурсами здравоохранения.
Территориальная программа обязательного медицинского страхования (далее - территориальная программа ОМС) является составной частью территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия, определяющей права застрахованных лиц на бесплатное оказание им медицинской помощи на территории республики.
Территориальная программа ОМС определяет перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, территориальные нормативы объема медицинской помощи, территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, способы оплаты медицинской помощи, структуру тарифов на оплату медицинской помощи.
Территориальная программа ОМС формируется с учетом порядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения, основанных на данных медицинской статистики.
Включение данной подпрограммы является необходимым условием для обеспечения комплексного решения задач государственной программы.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является обеспечение конституционных прав граждан на бесплатное оказание медицинской помощи.
Для достижения основной цели требуется решение основных задач:
оказание бесплатной медицинской помощи застрахованному в системе ОМС населению медицинскими организациями всех форм собственности;
ресурсное обеспечение медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, в том числе финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования.
Целевыми показателями подпрограммы являются:
удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от числа опрошенных);
количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы ОМС (единиц на 1000 человек населения);
доля медицинских учреждений и организаций иной формы собственности, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (процентов).
Реализация мероприятий Подпрограммы планируется на период с 2013 по 2020 годы.
По результатам реализации Подпрограммы в 2020 году ожидается:
повышение удовлетворенности населения медицинской помощью до 40,0 процентов от числа опрошенных;
сокращение числа обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы ОМС, до 0,009 единиц на 1000 человек населения;
увеличение доли медицинских учреждений и организаций иной формы собственности, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, до 25,8%.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
В рамках Подпрограммы будут реализованы следующие мероприятия:
5.1 Финансовое обеспечение медицинской помощи застрахованным гражданам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования;
5.2 Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования.
В рамках основного мероприятия 5.1 в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" предусмотрено осуществление уплаты за счет средств республиканского бюджета:
страховых платежей на обязательное медицинское страхование неработающего населения;
платежей на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования.
Объемы финансирования Подпрограммы приведены в таблице 6 приложения к Государственной программе.
IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации Подпрограммы государственные задания на оказание государственных услуг за счет средств республиканского бюджета не предусмотрены.
V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в условиях наличия определенных рисков, из которых основным является сокращение финансирования подпрограммы. Эффект от реализации программных мероприятий зависит от организации предварительного и текущего контроля за целевым и равномерным расходованием средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий. Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы не позволит обеспечить выполнение поставленных задач.
Подпрограмма 6. "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. N 34 в паспорт подпрограммы 6 настоящей Государственной программы внесены изменения
Паспорт
Подпрограммы "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" Государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 мая 2016 г. N 171 в раздел I подпрограммы 6 настоящей Государственной программы внесены изменения
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Численность льготников в республике, имеющих и сохранивших право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг лекарственными препаратами за счет средств федерального бюджета (далее - программа ОНЛС) за 2014 год составила около 6 787 человек.
Средняя стоимость лекарственных препаратов, отпущенных по одному рецепту, за 2014 год составила 970 руб.
Норматив финансовых затрат из федерального бюджета по программе ОНЛС на лекарственное обеспечение одного льготника в месяц в среднем за 2014 год составляет 671 руб.
Из федерального бюджета выделено в 2014 году в виде межбюджетного трансферта и субвенции 96 308,3 тыс. рублей.
Большая часть льготников, пользуясь правом свободного выбора, отказалась от набора социальных услуг в пользу его денежного эквивалента. Процент отказников в республике за 2014 год составил 77,2%.
В программе ОНЛС остаются преимущественно льготники с хроническими тяжелыми заболеваниями (больные с онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями почек, печени), на лечение которых требуются значительные финансовые средства. Лекарственное обеспечение льготников за счет средств федерального бюджета осуществляется по строго по утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации Перечню лекарственных препаратов.
В федеральных медицинских центрах больным по программе ОНЛС часто назначают дорогостоящие лекарственные препараты, не входящие в утвержденный Перечень лекарственных препаратов, и которые необходимо приобретать за счет средств республиканского бюджета.
С учетом количества и структуры льготников по программе ОНЛС выделяемых финансовых средств из федерального бюджета недостаточно.
Для оказания полной и качественной лекарственной помощи больным в соответствии с медицинскими стандартами по программе ОНЛС, необходимо дополнительное финансирование в размере 50% от объема финансовых средств, выделяемых из федерального бюджета.
Всего на финансирование лекарственного обеспечения льготников по программе ОНЛС необходимо 131 044,5 тыс. руб.
Численность льготников, согласно республиканскому регистру лиц, имеющих право на бесплатное и с 50% скидкой лекарственное обеспечение, составляет в настоящее время 15 876 человек и 24 071 человек соответственно.
На территории Республики Калмыкия ведется учет пациентов, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности. В настоящее время в региональном сегменте Регистра находится информация о семи пациентах. При этом, в обеспечении специальными лекарственными препаратами, предназначенными для лечения вышеуказанных заболеваний, нуждаются все семь больных.
Федеральный аспект реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1155 "О закупках лекарственных средств, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей" (далее - 7 высокозатратных нозологий).
В республике ведется республиканский регистр больных по 7 высокозатратным нозологиям. За 2014 год в данный регистр были включены 181 человек. Средняя стоимость лекарственных препаратов, отпущенных по одному рецепту, в 2014 году составила 56,1 тыс. руб., а средняя стоимость лекарственного обеспечения одного льготника в 2014 году - 579,7 тыс. руб.
Лекарственное обеспечение больных по семи высокозатратным нозологиям осуществляется строго по Перечню лекарственных препаратов, утвержденному Правительством Российской Федерации.
По утвержденным Минздравом России заявкам в республику были поставлены лекарственные препараты в 2014 году на сумму 70 078,5 тыс. руб.
Проведенный анализ лекарственного обеспечения льготной категории граждан в республике за 2014 год показал общую годовую потребность в финансовых средствах для лекарственного обеспечения льготных категорий граждан в сумме 580,0 млн. руб., из них:
на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг (ОНЛС), в размере 131,0 млн. руб. - за счет средств федерального бюджета;
на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан в размере 331,8 млн. руб. - за счет средств республиканского бюджета;
на лекарственное обеспечение больных с редкими (орфанными) заболеваниями в размере 46,7 млн. руб. - за счет средств республиканского бюджета;
на лекарственное обеспечение больных по 7 высокозатратным нозологиям в размере 70,5 млн. руб. - за счет средств федерального бюджета.
Кроме этого, для открытия государственных аптек и аптечных пунктов на базе 13 районных больниц необходимо 26,2 млн. руб.
Министерством здравоохранения Республики Калмыкия сформированы и регулярно актуализуются Регистры больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, а также после трансплантации органов и (или) тканей и больных с редкими (орфанными) заболеваниями. Сформированы и регулярно актуализируются Регистры больных по социально - значимым заболеваниям.
В соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" и в целях обеспечения доступности лекарственной помощи жителям, проживающим в сельской местности, где отсутствуют аптечные организации:
проведено дополнительное обучение 163 средних медицинских работников ВОПов, ФАПов, ВА с выдачей удостоверения о повышении квалификации в объеме 72 часов на базе отделения факультета повышения квалификации БОУ "Калмыцкий медицинский колледж им. Т. Хахлыновой" по теме "Организация хранения, учета и отпуска лекарственных препаратов в медицинских учреждениях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельности";
лицензирована фармацевтическая деятельность 81 территориально-обособленного объекта 10-ти районных больниц - Ики-Бурульская (13), Кетченеровская (8), Сарпинская (11), Октябрьская (7), Черноземельская (7), Яшкульская (10), Яшалтинская (5), Юстинская (9), Лаганская (5), Целинная (6).
Мероприятия по лицензированию обособленных подразделений медицинских организаций (амбулатории, фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, центры (отделения) общей врачебной (семейной) практики), расположенных в сельских поселениях на территории республики не завершены по причине отсутствия финансирования.
По состоянию на 01.01.2016 г. не решены вопросы о лицензировании фармацевтической деятельности обособленных подразделений в 2-х районных больницах (Городовиковская, Приютненская), работа по их лицензированию будет продолжена в 2016 году.
В целях улучшения лекарственной помощи и, в первую очередь, в наркотических и психотропных препаратах сельским жителям республики, было принято решение об открытии аптек на базе 13 районных больниц.
Аптеки открыты в пяти районах на базе БУ РК "Ики-Бурульская районная больница", "Кетченеровская районная больница", "Черноземельская районная больница", "Лаганская районная больница" и "Яшалтинская районная больница" с получением лицензий на фармацевтическую деятельность и на деятельность, связанную с оборотом наркотических и психотропных лекарственных препаратов.
Еще в трех районах открыты аптеки на базе БУ РК "Юстинская районная больница", "Яшкульская районная больница" и "Малодербетовская районная больница" с получением лицензии на фармацевтическую деятельность, в последующем будут получены лицензии на деятельность, связанную с оборотом наркотических и психотропных лекарственных препаратов.
Работа по открытию государственных аптек на базе других 5 районных больниц в 2015 году будет продолжена.
Конечной целью Подпрограммы является улучшение лекарственного обеспечения населения республики, снижение заболеваемости с временной и стойкой утратой трудоспособности.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. N 34 в раздел II подпрограммы 6 настоящей Государственной программы внесены изменения
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы
Цель Подпрограммы: улучшение лекарственного обеспечения населения, снижение заболеваемости с временной и стойкой утратой трудоспособности, увеличение продолжительности жизни.
Задачи Подпрограммы - дальнейшее совершенствование организации лекарственного обеспечения:
населения республики;
отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг;
льготных категорий граждан, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются бесплатно и с 50% скидкой за счет республиканского бюджета;
больных страдающих социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
больных с редкими (орфанными) заболеваниями, для лечения которых требуется назначение дорогостоящих лекарственных препаратов;
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей.
Основными показателями эффективности Подпрограммы являются:
уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, отпускаемые населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой за счет республиканского бюджета по рецептам, предъявленным гражданами в аптечные учреждения (от числа лиц, включенных в республиканский регистр лиц, имеющих право на бесплатное и с 50% скидкой лекарственное обеспечение);
удовлетворение потребности в необходимых лекарственных препаратах больных, страдающих социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих (от числа лиц, включенных в республиканский регистр больных социально-значимыми заболеваниями);
удовлетворение потребности в необходимых лекарственных препаратах больных с редкими (орфанными) заболеваниями, для лечения которых требуется назначение дорогостоящих лекарственных препаратов (от числа лиц, включенных в республиканский регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности);
открытие государственных аптек на базе 13 районных больниц;
открытие аптечных пунктов в обособленных подразделениях;
доля рецептов, выписанных больным злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, и находящихся на отсроченном обеспечении (процент).
Реализация мероприятий Подпрограммы планируется на период с 2013 по 2020 годы.
Подпрограмма реализуется в два этапа: 1 этап - 2013 - 2015 гг.;
2 этап - 2016 - 2020 гг.
По результатам реализации Подпрограммы в 2020 году:
уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, отпускаемые населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой за счет республиканского бюджета по рецептам, предъявленными гражданами в аптечные учреждения, (от числа лиц, включенных в республиканский регистр лиц, имеющих право на бесплатное и с 50% скидкой лекарственное обеспечение) увеличится до 60,0%;
удовлетворение потребности в необходимых лекарственных препаратах больных, страдающих социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих (от числа лиц, включенных в республиканский регистр больных социально-значимыми заболеваниями) составит 70%;
удовлетворение потребности в необходимых лекарственных препаратах больных с редкими (орфанными) заболеваниями, для лечения которых требуется назначение дорогостоящих лекарственных препаратов (от числа лиц, включенных в республиканский регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности) составит не менее 95%;
будут открыты 13 государственных аптек в каждой районной больнице;
число аптечных пунктов в обособленных подразделениях увеличится до 13-ти;
доля рецептов, выписанных больным злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, и находящихся на отсроченном обеспечении (процент) - 1%
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
В рамках Подпрограммы будет реализовано основное мероприятие 6.1. Лекарственное обеспечение граждан, включая организацию государственных аптек.
Финансирование мероприятий Подпрограммы предполагается за счет средств федерального и республиканского бюджетов.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведены в таблице 6 приложения к Государственной программе.
IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
Государственные задания на оказание государственных услуг государственными учреждениями Республики Калмыкия в рамках Подпрограммы не предусмотрены.
V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Подпрограмма является важным элементом государственной социальной политики. Применение программно-целевого метода обеспечивает решение проблемы комплексно и системно на основе целей, задач и мероприятий подпрограммы. Среди рисков использования программно-целевого метода следует отдельно рассмотреть риск, связанный с недостаточным финансированием подпрограммы. Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования мероприятий, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков.
Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач подпрограммы, и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе оперативного управления.
Подпрограмма 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. N 34 в паспорт подпрограммы 7 настоящей Государственной программы внесены изменения
Паспорт
Подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Развитие кадрового потенциала медицинских организаций, их укомплектованность медицинскими кадрами, повышение профессионального уровня медицинских работников, соответствие данных специалистов квалификационным требованиям играют особую роль в решении задач, направленных на совершенствование медицинской помощи населению республики.
На 1 января 2015 г. в медицинских организациях Республики Калмыкия численность медицинских работников составила 4172 человек: 1288 врачей (2013 - 1289, 2012 г. - 1272) и 2884 (2013 - 2943, 2012 г. - 2994) средних медицинских работников.
Лица предпенсионного и пенсионного возраста составляют 40%.
Показатель обеспеченности населения врачами на 10 тыс. человек в 2014 году по сравнению с 2013 годом составил 45,7 промилле (2012 г. - 44,4, 2013 г. - 45,4) и увеличился на 0,3 промилле.
Показатель обеспеченности населения средним медицинским персоналом на 10 тыс. человек в 2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшился на 1,3 промилле (2012 г. - 104,4, 2013 г. - 103,6, 2014 г. - 102,3).
Всего по республике имеется около 140 врачебных вакансий и 145 среднего медицинского персонала. Наиболее дефицитными специальностями являются врачи первичного звена: терапевты, педиатры, врачи общей практики, а также кардиологи, неврологи, анестезиологи-реаниматологи. Также отмечается острый дефицит фельдшеров ФАП.
В значительной степени на приток молодых специалистов в сельские районы положительно повлияла на территории республики реализация проекта "Земский доктор".
Растущие потребности населения в высококвалифицированной медицинской помощи, оснащение учреждений здравоохранения современным оборудованием, внедрение стандартов и порядков оказания медицинской помощи ставят новые задачи в улучшении системы повышения квалификации медицинских работников.
В этой связи большое значение придается вопросам планирования мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации медицинских работников. Подготовка медицинских работников с высшим профессиональным образованием по программам дополнительного профессионального образования осуществляется в государственных организациях высшего и дополнительного профессионального образования Минздрава России с учетом потребности практического здравоохранения. Подготовка и профессиональное усовершенствование кадров средних медицинских работников осуществляется в БПОУ РК "Калмыцкий медицинский колледж им. Т. Хахлыновой".
В настоящий момент Подпрограмма не предусматривает целенаправленного привлечения специалистов из других субъектов. В то же время, медицинские работники, прибывшие в республику по программам переселения и в связи с иными причинами, могут получить необходимую подготовку (переподготовку) и определиться с местом работы.
Препятствиями в решении проблем обеспечения медицинских организаций республики достаточным числом квалифицированных врачей и средних медицинских работников служат факторы недостаточного морального и материального стимулирования, снизившийся престиж профессии, ощущение социальной незащищенности.
Основной причиной оттока высококвалифицированных специалистов, и, как следствие, снижения объемов и качества оказания населению медицинской помощи является низкий уровень заработной платы в государственных медицинских организациях.
В рамках реализации "дорожной карты" "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Калмыкия", утвержденной распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 01.03.2013 N 59-р, предусмотрено поэтапное повышение соотношения средней заработной платы врачей, среднего медицинского персонала и младшего медицинского персонала и иных работников медицинских организаций.
Таким образом, для надлежащего обеспечения качества и доступности медицинской помощи в республике необходима реализация программно-целевого подхода, направленного на устранение дефицита медицинского персонала, насыщение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами, обеспечение привлечения молодых специалистов в отрасль и сохранение имеющихся кадров.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы продиктованы необходимостью улучшения кадровой ситуации посредством повышения квалификации медицинских работников и создания системы повышения мотивации к качественному труду за счет обеспечения подготовки и переподготовки медицинских кадров на основе непрерывного образования, повышения профессионального уровня и внедрения передовых медицинских технологий.
Цель Подпрограммы:
обеспечение системы здравоохранения Республики Калмыкия высококвалифицированными специалистами
Задачи Подпрограммы:
достижение полноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками;
создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников;
развитие мер социальной поддержки, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи;
регулярные подготовка и сохранение медицинских кадров для системы здравоохранения Республики Калмыкия с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки;
повышение престижа профессии, в том числе за счет создания позитивного образа медицинского и фармацевтического работника в общественном сознании.
Показателями эффективности (целевых индикаторов) Подпрограммы являются:
количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего и дополнительного профессионального образования (человек);
количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях, осуществляющих подготовку среднего звена (человек);
количество подготовленных специалистов в государственных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена, (человек);
доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для Республики Калмыкия, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации Республики Калмыкия (%),
доля аккредитованных специалистов (%).
Реализация мероприятий Подпрограммы планируется на период с 2013 по 2020 годы.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы к 2020 году:
ежегодная подготовка специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего и дополнительного профессионального образования Минздрава России составит не менее 250 человек;
ежегодная подготовка специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена, составит не менее 900 человек;
ежегодная подготовка специалистов в государственных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена, составит не менее 140 человек;
доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для Республики Калмыкия, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации Республики Калмыкия, составит 90%;
доля медицинских и фармацевтических специалистов, прошедших аккредитацию - 80%.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 января 2017 г. N 13 в раздел III подпрограммы 7 настоящей Государственной программы внесены изменения
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Для реализации поставленных задач, во исполнение пункта "г" части 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", предусмотрены следующие мероприятия:
Мероприятие 7.1 Подготовка специалистов среднего звена.
Мероприятие 7.2 Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников, повышение престижа профессии.
Мероприятие 7.3 Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников, студентов государственных образовательных организаций высшего образования и лиц, обучающихся по программам ординатуры, заключивших договоры о целевом обучении с Министерством здравоохранения Республики Калмыкия.
Мероприятие 7.4 Прочие мероприятия в целях развития кадрового потенциала.
Реализация мероприятий Подпрограммы будет направлена на обеспечение подготовки медицинских работников со средним профессиональным образованием, совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков медицинскими и фармацевтическими работниками:
формирование государственного заказа на целевую подготовку специалистов с высшим и средним образованием в образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные учреждения;
определение потребности в последипломной подготовке специалистов по специальностям, востребованным в медицинских организациях;
формирование заявки на подготовку в интернатуре, ординатуре с учетом потребности в медицинских работниках в медицинских организациях;
проведение встреч с выпускниками по вопросам порядка допуска к профессиональной деятельности, прохождения целевой подготовки и трудоустройства их в медицинские организации;
проведение анализа потребности в переподготовке и повышении квалификации специалистов и прогнозирование обучения;
формирование заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов;
организация стажировок врачей в ведущих клиниках Российской Федерации.
Так же подпрограмма включает осуществление комплекса мер по формированию и расширению системы материальных и моральных стимулов медицинских работников и повышению престижа медицинских специальностей:
представление высококвалифицированных медицинских работников, внесших вклад в развитие практического здравоохранения, повышение качества медицинского обслуживания, к награждению государственными, ведомственными и региональными наградами;
создание на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Калмыкия, медицинских организаций раздела "Галерея почета" с информацией о заслуженных медицинских работниках, лауреатах конкурсов и т.д.;
проведение профессиональных конкурсов с целью выявления специалистов высокого профессионального уровня;
освещение в СМИ и на официальных сайтах медицинских организаций о положительной деятельности и профессиональных достижениях специалистов и медицинских коллективов;
привлечение представителей здравоохранения к участию в работе общественных организаций, органов законодательной и исполнительной власти при решении вопросов, касающихся здоровья населения.
С целью повышения престижа медицинской профессии на территории республики проводятся различные мероприятия: спартакиады медицинских работников, организация профессионального праздника "День медицинского работника" и другие массовые мероприятия.
В рамках мероприятий государственной программы продолжится реализация проекта "Земский доктор", на основании Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", предусматривающего обеспечение единовременными компенсационными выплатами медицинских работников, переехавших для работы в сельскую местность.
Также в рамках программы в соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от 14 октября 2016 г. N 349 "О социальной поддержке студентов государственных образовательных организаций высшего образования и лиц, обучающихся по программам ординатуры, заключивших договоры о целевом обучении с Министерством здравоохранения Республики Калмыкия", начиная с 2017 года, будут осуществляться денежные выплаты студентам государственных образовательных организаций высшего образования и лицам, обучающимся по программам ординатуры, заключившим договоры о целевом обучении с Министерством здравоохранения Республики Калмыкия.
В рамках основного мероприятия 7.4 "Прочие мероприятия в целях развития кадрового потенциала" предусмотрена реализация следующих мероприятий:
увеличение количества педиатрических участков в БУ РК "Республиканский детский медицинский центр" с 33 до 40 участков;
осуществление дополнительных выплат врачам-педиатрам участковым и медицинским сестрам врачей-педиатров участковых БУ РК "Республиканский детский медицинский центр" и доведению размера заработной платы соответственно 50000 рублей и 25000 рублей каждому в целях повышения обеспеченности данными категориями медицинского персонала.
В ходе реализации указанных мероприятий ожидается повышение доступности и качества оказания медицинской помощи детскому населению г. Элиста, повышение обеспеченности врачами-педиатрами участковыми и медицинскими сестрами участковыми.
Финансовое обеспечение данного мероприятия предусмотрено в рамках основного мероприятия 5.1 "Финансовое обеспечение медицинской помощи застрахованным гражданам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования" Подпрограммы 5 "Организация оказания и обеспечения медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования" за счет средств обязательного медицинского страхования
Финансирование Подпрограммы предполагается за счет средств республиканского бюджета и средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Объемы финансирования Подпрограммы приведены в таблице 6 приложения к Государственной программе.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 мая 2016 г. N 171 раздел IV подпрограммы 7 настоящей Государственной программы изложен в новой редакции
IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации Подпрограммы будут реализованы государственные задания на оказание следующих государственных услуг:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО";
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО";
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА" (Акушерское дело и лечебное дело);
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА" (Акушерское дело);
реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.
Показатели государственных заданий на оказание государственных услуг представлены в таблице 5 приложения к Государственной программе.
V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в условиях наличия определенных рисков, в основном связанных с отсутствием финансирования подпрограммы.
На их минимизацию направлены меры по планированию мероприятий и мониторингу их реализации, формированию докладов о ходе реализации подпрограммы.
Подпрограмма 8. "Информатизация здравоохранения"
Паспорт
Подпрограммы "Информатизация здравоохранения" Государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
Участники Подпрограммы |
отсутствуют |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы |
отсутствуют |
Цель Подпрограммы |
Повышение качества оказания медицинской помощи на основе совершенствования информационно-технологического обеспечения деятельности медицинских организаций республики |
Задачи Подпрограммы |
Развитие единой государственной информационной системы здравоохранения Республики Калмыкия, охватывающей все медицинские учреждения; повышение оснащенности рабочих мест врачей современной компьютерной техникой |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |
Доля медицинских организаций, работающих в единой государственной информационной системе здравоохранения, от общего числа медицинских организаций республики (%); удельный вес учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами, от общего количества отчетов (%) доля медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через ЕПГУ или Региональный портал государственных услуг (РПГУ) субъекта Российской Федерации (%) |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2013 - 2020 годы: I этап: 2013 - 2015 годы, II этап: 2016 - 2020 годы |
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы |
Всего: 42 315,5 тыс. руб., из них: средства республиканского бюджета - всего: 42 315,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 4 283,0 тыс. руб.; 2014 год - 6 320,0 тыс. руб.; 2015 год - 5 475,5 тыс. руб.; 2016 год - 5 652,5 тыс. руб.; 2017 год - 5 720,5 тыс. руб.; 2018 год - 4 962,0 тыс. руб.; 2019 год - 4 892,0 тыс. руб.; 2020 год - 5 010,0 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
Увеличение доли медицинских организаций, работающих в единой государственной информационной системе здравоохранения от общего числа медицинских организаций республики до 100%; обеспечение не менее 95% учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами от общего количества отчетов; увеличение доли медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через ЕПГУ или Региональный портал государственных услуг (РПГУ) субъекта Российской Федерации от общего количества медицинских организаций до 90% |
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В области управления здравоохранением наиболее острыми являются проблемы:
оперативного получения достоверных первичных данных об объемах и качестве медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями;
планирования обоснованных затрат на оказание гарантированных объемов медицинской помощи в соответствии со стандартами качества;
своевременного принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
контроля над расходованием бюджетных средств на медицинское и лекарственное обслуживание населения, за оборотом лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
оптимизации распределения и загрузки людских и материальных ресурсов в здравоохранении с учетом потребностей отрасли.
В области оказания медицинской помощи наиболее значимыми являются проблемы:
профилактики и раннего диагностирования заболеваний, своевременного оказания медицинской помощи пациентам различных групп риска, лицам с социально значимыми заболеваниями, работникам особо вредных и опасных условий труда, а также лицам, лечение которых организовано с использованием стационарозамещающих технологий;
максимально эффективного использования имеющихся ресурсов в здравоохранении, включая оборудование, предназначенное для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, дорогостоящие лекарственные средства, донорские материалы и препараты на их основе;
справочно-информационной поддержки принятия врачебных решений, в том числе посредством предоставления оперативного доступа к полной и достоверной информации о здоровье пациента, внедрения автоматизированных процедур проверки соответствия выбранного лечения стандартам оказания медицинской помощи, проверки соответствия назначенных лекарственных средств имеющимся противопоказаниям;
получения врачебных консультаций лицами, не имеющими возможности посещения медицинских организаций;
дальнейшей интеграции используемого медицинского оборудования с медицинскими информационными системами и внедрения цифровых систем для получения, диагностики и архивирования медицинских изображений и данных;
обеспечение надежности поставляемых цифровых систем для получения, диагностики и архивирования медицинских изображений и данных.
В результате реализации в 2011 - 2012 гг. программы модернизации здравоохранения Республики Калмыкия в части внедрения современных информационных технологий в здравоохранение, созданы структурированные кабельные системы в 28 учреждениях.
Организованно 601 автоматизированное рабочее место врача (АРМ), организован высокоскоростной доступ к сети Интернет, создан региональный портал записи на прием к врачу в электронном виде www.kalmdoctor.ru, проведено обучение специалистов по использованию медицинской информационной системы.
Все регистратуры лечебных учреждений работают в медицинской информационной системе, внедренной в рамках создания регионального фрагмента единой государственной информационной системы здравоохранения (далее - ЕГИСЗ) Республики Калмыкия, ведется статистика посещений граждан.
Интеграция информационных систем в сфере здравоохранения с информационными системами, функционирующими в системе ОМС должна проходить в соответствии с регламентом, установленным Приказом ФФОМС от 7 апреля 2011 г. N 79 "Об утверждении Общих принципов построения и функционирования информационных систем и порядка информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования".
Для расширения регионального фрагмента ЕГИСЗ Республики Калмыкия в рамках Государственной программы на 2013 - 2020 гг. для нужд ЛПУ и ФАП планируется приобрести необходимое компьютерное оборудование, построить дополнительно локально-вычислительные сети (далее - ЛВС), обеспечить сопровождение медицинской информационной системой (далее - МИС), внедренной в рамках программы модернизации и сопровождение программного обеспечения, предназначенного для автоматизации процессов обеспечения необходимыми лекарственными средствами граждан:
2014 год - 139 АРМ, ЛВС - 154 порта, коммутаторы - 20 шт., средства защиты - 20 шт., модемы ADSL - 6 шт., сопровождение МИС, сопровождение программного обеспечения, предназначенного для автоматизации процессов обеспечения необходимыми лекарственными средствами граждан;
2015 год - 178 АРМ, ЛВС - 154 порта, модемы ADSL - 29 шт., сопровождение МИС, сопровождение программного обеспечения, предназначенного для автоматизации процессов обеспечения необходимыми лекарственными средствами граждан;
2016 год - 181 АРМ, ЛВС - 171 порт, модемы ADSL - 29 шт., сопровождение МИС, сопровождение программного обеспечения, предназначенного для автоматизации процессов обеспечения необходимыми лекарственными средствами граждан;
2017 год - 183 АРМ, ЛВС - 174 порта, модемы ADSL - 29 шт., сопровождение МИС, сопровождение программного обеспечения, предназначенного для автоматизации процессов обеспечения необходимыми лекарственными средствами граждан;
2018 год - 156 АРМ, ЛВС - 177 портов, сопровождение МИС, сопровождение программного обеспечения, предназначенного для автоматизации процессов обеспечения необходимыми лекарственными средствами граждан;
2019 год - 152 АРМ, ЛВС - 182 портов, сопровождение МИС, сопровождение программного обеспечения, предназначенного для автоматизации процессов обеспечения необходимыми лекарственными средствами граждан;
2020 год - 156 АРМ, ЛВС - 185 порта, сопровождение МИС, сопровождение программного обеспечения, предназначенного для автоматизации процессов обеспечения необходимыми лекарственными средствами граждан.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и контрольные этапы реализации Подпрограммы
Цель Подпрограммы - повышение качества оказания медицинской помощи на основе совершенствования информационно-технологического обеспечения деятельности медицинских организаций республики.
Задачи Подпрограммы:
создание единой информационной системы здравоохранения Республики Калмыкия, охватывающей все медицинские учреждения;
повышение оснащенности рабочих мест врачей современной вычислительной техникой.
Основными показателями эффективности (целевых индикаторов) Подпрограммы являются:
доля медицинских организаций, работающих в единой государственной информационной системе здравоохранения от общего числа медицинских организаций республики;
удельный вес учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами, от общего количества отчетов.
Реализация мероприятий Подпрограммы планируется на период с 2013 по 2020 годы: I этап: 2013-2015 годы, II этап: 2016-2020 годы
По результатам реализации Подпрограммы в 2020 году:
доля медицинских организаций, работающих в единой государственной информационной системе здравоохранения от общего числа медицинских организаций республики, составит 100%;
удельный вес учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами, от общего количества отчетов сохранится не менее 95%.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
В рамках мероприятия по развитию единой государственной информационной системы здравоохранения планируется приобрести для медицинских организаций Республики Калмыкия 1282 персональных компьютера, построить структурированную кабельную систему на 1340 портов и обеспечить подключение к сети Интернет.
В рамках данной Подпрограммы планируется продолжить работы по защищенному подключению медицинских организаций к сети общего пользования Интернет, совершенствовать использование системы электронного документооборота и ведения медицинских карт пациентов в электронном виде.
Приобретение персональных компьютеров для медицинских организаций Республики Калмыкия
N п\п |
Наименование учреждения |
Общее количество ПК |
В разбивке по годам |
|||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1. |
Аппарат Министерства здравоохранения Республики Калмыкия |
65 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
2. |
БУ РК "Республиканская больница им. Жемчуева" |
165 |
20 |
20 |
20 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
3. |
БУ РК "Республиканский детский медицинский центр" |
145 |
17 |
17 |
18 |
18 |
18 |
19 |
19 |
19 |
4. |
БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи" |
30 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5. |
БУ РК "Республиканский госпиталь ветеранов войн" |
5 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
6. |
БУ РК "Республиканский противотуберкулезный диспансер" |
40 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
7. |
БУ РК "Республиканский онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э.С." |
20 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
8. |
БУ РК "Республиканский наркологический диспансер" |
25 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
9. |
БУ РК "Республиканский психоневрологический диспансер" |
15 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
10. |
БУ РК "РЦСВМП N 2 "Сулда" |
15 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
11. |
АУ РК "Республиканская стоматологическая поликлиника" |
30 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
12. |
БУ РК "Городская поликлиника" |
80 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
13. |
БУ РК "Станция скорой медицинской помощи" |
40 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
14. |
БУ РК "Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой" |
75 |
8 |
8 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
15. |
БУ РК "Городовиковская РБ" |
40 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
16. |
БУ РК "Ики-Бурульская РБ" |
30 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
17. |
БУ РК "Лаганская РБ" |
40 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
18. |
БУ РК "Малодербетовская РБ" |
30 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
19. |
БУ РК "Кетченеровская РБ" |
30 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
20. |
БУ РК "Октябрьская РБ" |
20 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
21. |
БУ РК "Приютненская РБ" |
25 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
22. |
БУ РК "Сарпинская РБ" |
25 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
23. |
БУ РК "Целинная РБ" |
50 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
7 |
7 |
24. |
БУ РК "Черноземельская РБ" |
30 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
25. |
БУ РК "Юстинская РБ" |
30 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
26. |
БУ РК "Яшалтинская РБ" |
30 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
27. |
БУ РК "Яшкульская РБ" |
35 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
28. |
БУ РК "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" |
30 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
0 |
0 |
29. |
ФАП |
87 |
0 |
0 |
29 |
29 |
29 |
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО |
1282 |
137 |
139 |
178 |
181 |
183 |
156 |
152 |
156 |
Приобретение портов для медицинских организаций Республики Калмыкия
N п\п |
Наименование учреждения |
В разбивке по годам |
Общее количество портов |
|||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1. |
БУ РК "Республиканская больница им. П.П. Жемчуева" |
22 |
22 |
22 |
22 |
23 |
23 |
23 |
23 |
180 |
2. |
БУ РК "Республиканский детский медицинский центр" |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
24 |
24 |
180 |
3. |
БУ РК "РЦСВМП" |
5 |
5 |
5 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
50 |
4. |
БУ РК "Республиканский госпиталь ветеранов войн" |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
5. |
БУ РК "Республиканский противотуберкулезный диспансер" |
5 |
5 |
5 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
50 |
6. |
БУ РК "Республиканский онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э.С." |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
40 |
7. |
БУ РК "Республиканский наркологический диспансер" |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
30 |
8. |
БУ РК "Республиканский психоневрологический диспансер" |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
30 |
9. |
БУ РК "РЦСВМП N 2 "Сулда" |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
15 |
10. |
АУ РК "Республиканская стоматологическая поликлиника" |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
20 |
11. |
БУ РК "Городская поликлиника" |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
14 |
14 |
100 |
12. |
БУ РК "Станция скорой медицинской помощи" |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
30 |
13. |
БУ РК "Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой" |
8 |
8 |
9 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
80 |
14. |
БУ РК "Городовиковская РБ" |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
40 |
15. |
БУ РК "Ики-Бурульская РБ" |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
35 |
16. |
БУ РК "Лаганская РБ" |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
45 |
17. |
БУ РК "Малодербетовская РБ" |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
35 |
18. |
БУ РК "Кетченеровская РБ" |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
35 |
19. |
БУ РК "Октябрьская РБ" |
2 |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
25 |
20. |
БУ РК "Приютненская РБ" |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
30 |
21. |
БУ РК "Сарпинская РБ" |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
5 |
5 |
5 |
30 |
22. |
БУ РК "Целинная РБ" |
6 |
6 |
6 |
7 |
7 |
7 |
8 |
8 |
55 |
23. |
БУ РК "Черноземельская РБ им. У. Душана" |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
35 |
24. |
БУ РК "Юстинская РБ" |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
35 |
25. |
БУ РК "Яшалтинская РБ" |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
35 |
26. |
БУ РК "Яшкульская РБ" |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
40 |
27. |
БУ РК "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
8 |
50 |
|
ИТОГО |
143 |
154 |
154 |
171 |
174 |
177 |
182 |
185 |
1340 |
Подключение к сети Интернет (число модемов)
N п\п |
Наименование учреждения |
В разбивке по годам |
Модем ADSL |
|||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1. |
БУ РК "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
2. |
ФАП |
0 |
0 |
29 |
29 |
29 |
0 |
0 |
0 |
87 |
|
ИТОГО |
0 |
6 |
29 |
29 |
29 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Финансирование Подпрограммы предполагается за счет средств федерального и республиканского бюджетов.
Объемы финансирования подпрограммы приведены в таблице 6 приложения к Государственной программе.
IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации Подпрограммы государственные задания на оказание государственных услуг не установлены.
V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в условиях наличия определенных рисков, в основном связанных с отсутствием финансирования подпрограммы.
На их минимизацию направлены меры по планированию мероприятий и мониторингу их реализации, формированию докладов о ходе реализации подпрограммы.
Подпрограмма 9. "Обеспечение реализации государственной программы"
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. N 34 в паспорт подпрограммы 9 настоящей Государственной программы внесены изменения
Паспорт
Подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" Государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 мая 2016 г. N 171 раздел I подпрограммы 9 настоящей Государственной программы изложен в новой редакции
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы" разработана и направлена на обеспечение выполнения задач государственной программы и достижение предусмотренных государственной программой и подпрограммами значений показателей (индикаторов).
Подпрограмма предусматривает обеспечение управления реализацией государственной программы, эффективного исполнения государственных функций, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в системе управления государственной программой.
Основной проблемой реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" является необеспеченность ее в полном объеме финансовыми ресурсами.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты, сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы
Цели Подпрограммы:
повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Республики Калмыкия;
повышение эффективности использования бюджетных средств
Задачи Подпрограммы:
координация выполнения мероприятий Государственной программы, мониторинг их реализации и контроль за реализацией мероприятий;
нормативное правовое, материально-техническое и информационно-аналитическое обеспечение мероприятий Государственной программы;
контроль за проведением, выполнением и достижением целевых индикаторов.
Основным показателем эффективности Подпрограммы является:
Уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) государственной программы и подпрограмм.
Реализация мероприятий Подпрограммы планируется на период с 2013 по 2020 годы. Подпрограмма реализуется в 2 этапа - 2013 - 2015 гг., 2016 - 2020 гг.
Ожидаемые конечные результаты - уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) государственной программы и подпрограмм.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Основное мероприятие 9.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы.
В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19 ноября 2013 г. N 528, Министерство является органом исполнительной власти Республики Калмыкия, осуществляющим государственное управление и нормативно-правовое регулирование в сфере охраны здоровья граждан и обязательного медицинского страхования на территории Республики Калмыкия, включая вопросы развития здравоохранения, профилактики заболеваний, лекарственного обеспечения, санитарно-гигиенического просвещения населения республики и обеспечения его санитарно-эпидемиологического благополучия, а также отдельные полномочия Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, переданные для осуществления органам государственной власти Республики Калмыкия.
Основное мероприятие 9.2. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан
Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение деятельности отдела лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров Министерства здравоохранения Республики Калмыкия за счет средств федерального бюджета.
Реализация Подпрограммы предусматривает проведение в Министерстве здравоохранения Республики Калмыкия реструктуризации, направленной на выделение ответственных профильных структурных подразделений в зависимости от тематики предлагаемых подпрограмм при условии увеличения штатной численности министерства.
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального и республиканского бюджетов.
Объемы финансирования Подпрограммы приведены в таблице 6 приложения к Государственной программе.
IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках Подпрограммы государственные задания на оказание государственных услуг не установлены.
V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в условиях наличия определенных рисков, в основном связанных с отсутствием финансирования подпрограммы.
На их минимизацию направлены меры по планированию мероприятий и мониторингу их реализации, формированию докладов о ходе реализации подпрограммы.
Подпрограмма 10. "Повышение безопасности дорожного движения"
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. N 34 в паспорт подпрограммы 10 настоящей Государственной программы внесены изменения
Паспорт
Подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" Государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
Участники Подпрограммы |
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, Министерство образования и науки Республики Калмыкия, Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы |
отсутствуют |
Цель Подпрограммы |
Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий, (далее - ДТП); снижение транспортного риска при дорожно-транспортных происшествиях |
Задачи Подпрограммы |
Предупреждение нарушений Правил дорожного движения (далее - ПДД) путем повышения контрольно-надзорной деятельности; предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; повышение безопасности дорожных условий; совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы |
Смертность от дорожно-транспортных происшествий (случаев на 100 тыс. населения); число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек); число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях (человек); социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения); транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств); больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (%). |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2013 - 2020 годы: I этап: 2013 - 2015 годы, II этап: 2016 - 2020 годы |
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы |
Всего: 178 300,5 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета - 3 410,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 3 410,0 тыс. руб.; средства республиканского бюджета - всего: 174 890,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 5 160,5 тыс. руб.; 2015 год - 26 862,9 тыс. руб.; 2016 год - 42 143,3 тыс. руб.; 2017 год - 67 597,1 тыс. руб.; 2018 год - 10 802,9 тыс. руб.; 2019 год - 11 045,9 тыс. руб.; 2020 год - 11 277,9 тыс. руб. средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - 59 114,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 3 510,5 тыс. руб.; 2015 год - 11 502,9 тыс. руб.; 2016 год - 6 110,3 тыс. руб.; 2017 год - 18 812,1 тыс. руб.; 2018 год - 6 392,9 тыс. руб.; 2019 год - 6 392,9 тыс. руб.; 2020 год - 6 392,9 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы (с учетом дополнительных ресурсов): |
Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 12,0 случаев на 100 тыс. населения; снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 99 человек; снижение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 6 человек; снижение уровня социального риска до 34,8 случаев на 100 тыс. населения; снижение уровня транспортного риска до 10,1 случаев на 10 тыс. транспортных средств; снижение уровня больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 1,4%. |
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В Республике Калмыкия смертность от дорожно-транспортных происшествий в 2014 году составила 24,2 случая на 100 тыс. населения при плановом показателе 19,6. По сравнению с 2013 годом показатель снизился на 14,5% (в 2013 г. - 28,3 случая на 100 тыс. населения).
Анализ состояния и динамики аварийности на автомобильном транспорте показывает, что уровень дорожно-транспортного травматизма в республике продолжает оставаться недопустимо высоким. Основными видами ДТП в республике за последние пять лет являются: столкновения (31,6 - 35,2%), наезд на пешехода (27,6 - 31,1%), опрокидывания транспортных средств (21,6 - 30,4%), а также наезд на препятствие (4,3 - 7,4%) и на стоящее транспортное средство (2,0 - 3,9%).
К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в Республике Калмыкия, следует отнести:
быстрый темп роста парка транспортных средств, имеющих большой срок эксплуатации и не соответствующих современным требованиям безопасности движения;
резкое увеличение количества автотранспорта;
несовершенство правового поля для участников движения;
недостаточное финансирование мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы и осуществление деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения в процессе воспитания и обучения детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях;
недостаточное внимание в семье к вопросу безопасного поведения детей на улицах и дорогах;
снижение объемов и темпов строительства и реконструкции дорог, несоответствие уровня их обустройства и сервисного обслуживания современным требованиям, что привело к значительному ухудшению условий дорожного движения.
Из-за отсутствия системы аварийного вызова и специальных средств связи, несвоевременного обнаружения ДТП, недостаточного материально-технического обеспечения медицинских учреждений, неудовлетворительного состояния системы спасения и эвакуации пострадавших, оказания им необходимой высококвалифицированной и своевременной помощи.
За последние пять лет парк автомототранспортных средств республики увеличился на 24,8%.
Сохраняющаяся напряженная ситуация с аварийностью в Яшкульском и Черноземельском районах связана со значительным увеличением интенсивности дорожного движения на автомобильной дороге республики Яшкуль - Комсомольский - Артезиан, участке ФАД А - 154 "Астрахань - Элиста - Ставрополь", проходящим по этим районам. Наибольшее число погибших людей зарегистрировано в Целинном, Яшкульском и Черноземельском районах республики; соответственно показатели тяжести последствий ДТП в этих районах выше среднереспубликанского значения.
Прогнозируя развитие ситуации, есть основания полагать, что негативные тенденции, связанные с увеличением численности автомотопарка и интенсивности его эксплуатации, включением в сферу дорожного движения молодых начинающих водителей, будут способствовать росту количества ДТП и пострадавших в них людей.
Чтобы повысить уровень защищенности участников дорожного движения от ДТП и их последствий и снижения экономического ущерба от дорожной аварийности в условиях постоянного роста автомобилизации, необходимо непрерывное развитие государственной системы обеспечения безопасности дорожного движения.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Целями настоящей Подпрограммы являются снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий и снижение транспортного риска при дорожно-транспортных происшествиях.
Для достижения указанных целей Подпрограммы определен комплекс задач, направленных на:
предупреждение нарушений Правил дорожного движения путем повышения контрольно-надзорной деятельности;
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
повышение безопасности дорожных условий;
совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.
В 2013 - 2020 годах с целью обеспечения безопасности дорожного движения планируется реализация комплекса мер, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий, совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.
Осуществление названных мер обеспечит привлечение внимания населения к проблеме безопасности дорожного движения, вовлечение в проводимые мероприятия институтов гражданского общества, формирование норм безопасного поведения участников дорожного движения.
Основными показателями эффективности Подпрограммы являются:
смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения;
число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел.;
число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;
социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения);
транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств);
больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
По результатам реализации Подпрограммы ожидается:
снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 12,0 случаев на 100 тыс. населения;
снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 99 человек;
снижение числа детей погибших в дорожно-транспортных происшествиях до 6 человек;
снижение уровня социального риска до 34,8 случаев на 100 тыс. населения;
снижение уровня транспортного риска до 10,1 случаев на 10 тыс. транспортных средств;
снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 1,4%.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы направлена на повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на республиканском и местном уровнях и на совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, посредством осуществления следующих мероприятий:
Основное мероприятие 10.1 Обеспечение безопасности дорожного движения.
Основное мероприятие 10.2 Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.
Реализация мероприятий направлена на:
привлечение внимания населения к проблеме безопасности дорожного движения, вовлечение в проводимые мероприятия институтов гражданского общества и формирование норм безопасного поведения участников дорожного движения;
обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении посредством обучения детей и подростков Правилам дорожного движения, формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепления дисциплины участия детей в дорожном движении и создания условий безопасного участия детей в дорожном движении;
снижение уровня риска возникновения ДТП путем разработки и применения более эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения, улучшения условий движения транспорта и пешеходов в Республике Калмыкия, снижения влияния дорожных условий на возникновение ДТП, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей и проведения инженерных мероприятий по профилактике опасных участков дорог и опасных условий движения;
развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, прежде всего, за счет сокращения времени обнаружения, оповещения и своевременного прибытия к месту дорожно-транспортных происшествий аварийно-спасательных служб и медицинских работников, внедрения новых технологий в сферу оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.
Финансирование Подпрограммы предполагается за счет средств федерального и республиканского бюджетов.
Объемы финансирования подпрограммы приведены в таблицах 6 приложения к Государственной программе.
IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации Подпрограммы государственные задания на оказание государственных услуг не установлены.
V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в условиях наличия определенных рисков, основным из которых является недостаточное финансирование подпрограммы.
Для данной государственной программы к управляемым относятся также риски межведомственного взаимодействия. На их минимизацию направлены меры по планированию мероприятий и мониторингу их реализации, формирование плана реализации подпрограммы, содержащего перечень мероприятий, с указанием сроков их выполнения.
Подпрограмма 11 "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. N 34 в паспорт подпрограммы 11 настоящей Государственной программы внесены изменения
Паспорт
Подпрограммы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" Государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы"
I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В Республике Калмыкия на 01.01.2015 года на диспансерном учете с диагнозом: "синдром зависимости от наркотических средств" состоит 378 чел., что на 7,1% меньше, чем в 2013 г. (407) и на 10,0% меньше, чем в 2012 г. (420).
В Республике Калмыкия за 2014 год уменьшилось количество пациентов, состоящих на профилактическом учете с диагнозом: "употребление наркотических средств с вредными последствиями" и составило 1408 чел., что на 1,0% меньше, чем в 2013 г. (1422) и на 8,1% больше, чем в 2012 г. (1303).
В 2014 г. по Республике Калмыкия из числа лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом: "синдром зависимости от наркотических средств" находятся в ремиссии 181 чел., что на 10,3% больше, чем в 2013 г. (164) и по сравнению с 2012 г. (116) больше на 56,0%.
Показатель распространенности по Республике Калмыкия с диагнозом: "синдром зависимости от наркотических средств" в 2014 г. составил 146,4, что на 3,2% меньше, чем в 2013 г. (151,1) и на 3,9% меньше, чем в 2012 г. (152,1).
Анализ текущего состояния наркоситуации указывает на необходимость принятия стратегических решений в сфере предупреждения и сокращения немедицинского потребления наркотиков, пресечения и снижения объема их незаконного оборота.
Факторами, определяющими степень влияния на заболеваемость и смертность населения, связанную со злоупотреблением психоактивных веществ являются:
раннее выявление лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами, и мотивирование их на обращение за наркологической помощью;
совершенствование медицинской помощи наркологическим больным; увеличение уровня первичной обращаемости пациентов; увеличение длительности ремиссий;
внедрение федеральных стандартов и порядка оказания наркологической помощи (приказ Минздрава России от 15.11.2012 г. N 929н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "наркология");
создание регионального сегмента системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ;
укрепление кадрового состава наркологической службы, особенно специалистов реабилитационного звена.
Осуществление мероприятий, направленных на реализацию указанных решений, обуславливает необходимость их комплексной межведомственной координации, а также согласованного использования финансовых и материальных ресурсов.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Основными целями настоящей Подпрограммы являются создание общереспубликанской системы профилактики злоупотребления наркотиками различными категориями населения, борьба с незаконным оборотом наркотиков.
Для достижения указанных целей Подпрограммы определен комплекс задач, направленных на:
совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным;
профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних;
популяризацию основ здорового образа жизни среди подрастающего населения и молодежи;
профилактику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
комплексную реабилитацию и ресоциализацию потребителей наркотических средств и психотропных веществ.
В 2014 - 2020 годах с целью дальнейшего развития системы профилактики злоупотребления наркотиками различными категориями населения, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, поэтапного сокращения распространения наркомании, незаконного оборота наркотиков и связанных с ними негативных социальных явлений, планируется:
внедрение федеральных стандартов и порядка оказания наркологической помощи в Республике Калмыкия (приказ Минздрава России от 15.11.2012 г. N 929н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "наркология");
изготовление проектно-сметной документации для строительства наркологического диспансера;
организация отделения медицинской реабилитации для оказания специализированной медицинской помощи по профилю "наркология";
внедрение методов ранней диагностики наркологических расстройств среди населения, в том числе среди детско-подросткового контингента;
оснащение наркологических подразделений (диспансер, кабинеты) различными видами медицинского оборудования для оказания профилактической, консультативной, диагностической и реабилитационной помощи в соответствии с действующей нормативной правовой базой;
подготовка и переподготовка специалистов наркологической службы по вопросам диагностики, профилактики и лечения больных наркоманией, а также участие специалистов в общероссийских научно-практических конференциях и семинарах по вопросам диагностики, профилактики и лечения больных наркоманией;
проведение мероприятий по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних;
проведение мероприятий по популяризации основ здорового образа жизни среди подрастающего населения и молодежи;
проведение мероприятий по профилактике преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
проведение мероприятий по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ.
Основными показателями эффективности Подпрограммы являются:
число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет на 100 больных наркоманией среднегодового контингента;
число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет на 100 больных наркоманией среднегодового контингента;
процент больных с диагнозом "наркомания", состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более;
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, от общего числа больных наркоманией, госпитализированных в течение года;
доля площади уничтоженных дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, от выявленной площади дикорастущих наркосодержащих растений до 100%.
По результатам реализации Подпрограммы ожидается:
увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет до 9,7 на 100 больных наркоманией среднегодового контингента;
увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет до 10,4 на 100 больных наркоманией среднегодового контингента;
увеличение процента больных с диагнозом "наркомания", состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящегося в ремиссии от 6 месяцев и более до 30,3 процентов;
увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет до 12,9 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет до 10,4 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;
снижение доли больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, от общего числа больных наркоманией, госпитализированных в течение года до 3%;
увеличение доли площади уничтоженных дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, от выявленной площади дикорастущих наркосодержащих растений до 100%.
Основные показатели эффективности (целевые индикаторы) Подпрограммы представлены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Основные мероприятия данной подпрограммы направлены на повышение эффективности функционирования системы государственного управления при проведении мероприятий, направленных на профилактику первичного потребления наркотиков, а также антинаркотическую пропаганду и медицинскую профилактику наркомании, совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, лицам, страдающим наркотической зависимостью.
Основное мероприятие 11.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, включая медицинскую реабилитацию.
С целью совершенствования системы оказания медицинской помощи наркологическим больным в Республике Калмыкия предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
внедрение федеральных стандартов и порядка оказания наркологической помощи в Республике Калмыкия (приказ Минздрава России от 15.11.2012 г. N 929н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "наркология");
изготовление проектно-сметной документации для строительства здания для БУ РК "Республиканский наркологический диспансер";
организация отделения медицинской реабилитации для оказания специализированной медицинской помощи по профилю "наркология";
внедрение методов ранней диагностики наркологических расстройств среди населения, в том числе среди детско-подросткового контингента;
оснащение наркологических подразделений (диспансер, кабинеты) различными видами медицинского оборудования для оказания профилактической, консультативной, диагностической и реабилитационной помощи в соответствии с действующей нормативной правовой базой;
подготовка и переподготовка специалистов наркологической службы по вопросам диагностики, профилактики и лечения больных наркоманией, а также участие специалистов в общероссийских научно-практических конференциях и семинарах по вопросам диагностики, профилактики и лечения больных наркоманией;
организация медицинской реабилитации пациентов наркологического профиля в медицинских организациях за пределами республики.
Основное мероприятие 11.2. Реализация комплексных мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.
Данное мероприятие включает в себя комплекс мер:
1. С целью совершенствования системы профилактики употребления наркотических средств среди несовершеннолетних, а также популяризации здорового образа жизни среди подрастающего поколения и педагогов необходимо выполнение следующих мероприятий:
проведение мониторинга наркоситуации среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях Республики Калмыкия;
проведение республиканского конкурса журналистов "За лучшее и систематическое освещение темы профилактики наркомании";
проведение республиканского конкурса "Дети рисуют мир";
проведение акции "Калмыкия без наркотиков";
проведение семинаров "Профилактика наркомании";
организация профильных смен для детей "группы риска" в оздоровительных лагерях республики;
пополнение видеотек антинаркотической направленности в образовательных организациях;
подготовка и организация работы волонтеров антинаркотической направленности;
проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования;
разработка и выпуск наглядных пособий, брошюр, плакатов, сувенирной продукции антинаркотической направленности;
подготовка и обеспечение размещения социальной рекламы в СМИ в целях осуществления антинаркотической пропаганды. Оформление рекламных щитов по профилактике наркомании;
проведение спортивных и туристических соревнований "Спорт против наркотиков".
2. С целью осуществления мероприятий, направленных на профилактику употребления наркотических средств в молодежной среде необходимо проведение мероприятий:
Республиканского фестиваля "Я выбираю здоровье!";
Регионального этапа Всероссийского проекта "Беги за мной!".
3. С целью пресечения незаконного оборота наркотических средств в Республике Калмыкия планируется осуществление мероприятий по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений на территории Республики Калмыкия.
На проведение мероприятий по уничтожению наркосодержащих растений на землях, находящихся в пользовании муниципальных районов, сельских поселений, на заброшенных участках, планируется предоставление субсидии районным муниципальным образованиям (сельским поселениям).
Распределение субсидии между районными муниципальными образованиями осуществляется в соответствии с порядком предоставления субсидий, выделяемых из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по уничтожению наркосодержащих растений, согласно приложению к настоящей подпрограмме.
4. Социальная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ.
В рамках мероприятия предусмотрено:
размещение на сайте Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия информации о положении на рынке труда Республики Калмыкия, об административных регламентах предоставления государственных услуг по социальному обслуживанию и социальной поддержке населения;
размещение информации о государственных услугах, оказываемых органами службы занятости Республики Калмыкия на стендах в занимаемых помещениях и иных общедоступных местах;
предоставление государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;
оказание социальных услуг лицам, прошедшим курс освобождения от наркотической зависимости;
оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам;
взаимодействие с общественными организациями по вопросам реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ.
Основные мероприятия Подпрограммы отражены в таблице 2 Приложения к Государственной программе.
Финансирование Подпрограммы предполагается за счет средств республиканского бюджета.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице 6 Приложения к Государственной программе.
IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации Подпрограммы государственные задания на оказание государственных услуг не установлены.
V. Анализ и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в условиях наличия определенных рисков, основным из которых является недостаточное финансирование подпрограммы. Для данной государственной программы к управляемым относятся также риски межведомственного взаимодействия. На их минимизацию направлены меры по планированию мероприятий и мониторингу их реализации, формирование плана реализации подпрограммы, содержащего перечень мероприятий, с указанием сроков их выполнения.
Приложение
к подпрограмме "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту"
Государственной программы
"Развитие здравоохранения
Республики Калмыкия
на 2013 - 2020 годы"
Порядок
предоставления субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по уничтожению наркосодержащих растений
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и расходования субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по проведению мероприятий по уничтожению наркосодержащих растений в рамках реализации подпрограммы 11 "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту".
2. Распределение средств республиканского бюджета в форме субсидий бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по уничтожению наркосодержащих растений осуществляется, исходя из площади произрастания наркосодержащих растений на территории муниципальных образований Республики Калмыкия, за исключением земель, предоставленных гражданам и юридическим лицам в собственность, на праве безвозмездного срочного пользования, на праве пожизненного наследуемого владения или в аренду, и объема субсидий, предусмотренных в республиканском бюджете в соответствующем финансовом году, и определяется по формуле:
Ci = Собщ * Пi / Побщ,
где:
i - муниципальные районы, на территории которых произрастают наркосодержащие растения;
Ci - субсидии, предоставленные из республиканского бюджета i-му муниципальному району в соответствующем финансовом году на проведение мероприятий по уничтожению наркосодержащих растений (тыс. рублей);
Собщ - субсидии, выделенные из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по уничтожению наркосодержащих растений в соответствующем финансовом году (тыс. рублей);
Пi - площадь произрастания наркосодержащих растений в муниципальном районе (га);
Побщ - общая площадь произрастания наркосодержащих растений на территории Республики Калмыкия (га);
3. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования Республики Калмыкия за счет средств республиканского бюджета составляет не более 30% расходного обязательства.
4. Условиями предоставления субсидии являются:
а) представление в Министерство здравоохранения Республики Калмыкия (далее - министерство) информации о наличии площадей произрастания наркосодержащих растений, заверенной Администрацией районного муниципального образования Республики Калмыкия и уполномоченным представителем органа внутренних дел;
б) наличие программы, предусматривающей расходы муниципального образования на проведение мероприятий по уничтожению наркосодержащих растений;
в) представление в министерство выписки из решения о бюджете муниципального района о финансировании мероприятий по уничтожению наркосодержащих растений;
г) заключение между администрацией районного муниципального образования и министерством соглашения о взаимодействии по реализации мероприятия.
5. Перечисление субсидий бюджетам соответствующих муниципальных образований осуществляется в объемах и сроки, установленные соглашением о взаимодействии по реализации мероприятия, заключенным между министерством и органом местного самоуправления.
6. Министерство финансов Республики Калмыкия в пределах утвержденных бюджетных ассигнований доводит объемы финансирования на лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия.
7. Министерство перечисляет средства на счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Республике Калмыкия для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных районов.
8. Муниципальные районы вправе в установленном порядке перечислить указанные средства в бюджеты сельских поселений.
9. Субсидии, предоставленные из республиканского бюджета, отражаются в доходах и расходах местных бюджетов по соответствующим кодам бюджетной классификации.
10. Уполномоченные органы местного самоуправления представляют министерству отчетность об использовании субсидии по форме и в сроки, установленные министерством.
11. В случае нарушения условий, установленных для предоставления субсидии, данные средства подлежат возврату в республиканский бюджет.
12. Контроль за целевым использованием средств субсидии осуществляет министерство и Республиканская служба финансово-бюджетного контроля.
Приложение
к Государственной программе
Республики Калмыкия "Развитие
здравоохранения Республики
Калмыкия на 2013-2020 годы"
18 марта, 29 апреля, 4 августа, 11 ноября 2014 г., 25 декабря 2015 г., 24 мая, 20 декабря 2016 г., 18 января, 8 февраля, 27 апреля, 26 июня 2017 г.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 26 июня 2017 г. N 219 таблицу 1 настоящего приложения внесены изменения
Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. изм. |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Удельный |
|||||||||||||
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. средств |
базовый вариант |
с учетом доп. |
базовый вариант |
с учетом доп. |
базовый вариант |
с учетом доп. |
базовый вариант |
с учетом доп. |
вес |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
И |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
||||
Государственная программа Республики Калмыкия "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" | |||||||||||||||||||||||||
1 |
Смертность от всех причин |
случаев на 1000 населения |
10,10 |
|
10,00 |
|
9,80 |
|
9,70 |
9,63 |
9,60 |
9,55 |
9,60 |
9,53 |
9,50 |
|
9,40 |
|
9,30 |
|
0,07 |
||||
2 |
Материнская смертность |
случаев на 100 тыс. родившихся живыми |
25,40 |
|
26,30 |
|
26,00 |
|
25,70 |
24,50 |
25,60 |
24,00 |
25,50 |
23,50 |
25,00 |
|
24,50 |
|
24,00 |
|
0,06 |
||||
3 |
Младенческая смертность |
случаев на 1000 родившихся живыми |
7,74 |
|
8,20 |
|
8,10 |
|
7,45 |
7,40 |
7,40 |
7,35 |
7,10 |
7,0 |
6,80 |
|
6,70 |
|
6,0 |
|
0,06 |
||||
4 |
Смертность от болезней системы кровообращения |
на 100 тыс. населения |
511,54 |
|
513 |
|
510,4 |
|
507,8 |
505,3 |
505,3 |
503,5 |
502,8 |
501,5 |
500,3 |
|
497,8 |
|
495,40 |
|
0,06 |
||||
5 |
Смертность от дорожно-транспортных происшествий |
на 100 тыс. населения |
21,90 |
|
21,00 |
|
19,60 |
|
18,20 |
18,00 |
16,80 |
16,00 |
15,20 |
15,00 |
14,00 |
|
13,10 |
|
12,20 |
|
0,06 |
||||
6 |
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных') |
на 100 тыс. населения |
155,91 |
|
155,00 |
|
151,10 |
|
147,30 |
147,00 |
143,70 |
143,00 |
140,10 |
138,00 |
136,00 |
|
132,70 |
|
129,50 |
|
0,06 |
||||
7 |
Смертность от туберкулеза |
на 100 тыс. населения |
15,42 |
|
17,00 |
|
16,80 |
|
16,50 |
15,80 |
16,00 |
15,50 |
15,50 |
15,00 |
14,80 |
|
14,40 |
|
14,10 |
|
0,06 |
||||
8 |
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) |
литров на душу населения в год |
5,0 |
|
4,2 |
|
4,2 |
|
4,1 |
4,0 |
4,1 |
3,9 |
4,0 |
3,8 |
4,0 |
|
4,0 |
|
3,9 |
|
0,06 |
||||
9 |
Распространенность потребления табака среди взрослого населения |
процент |
39,3 |
|
37,8 |
|
35,6 |
|
32,6 |
31,0 |
29,1 |
28,5 |
27,6 |
27,0 |
26,6 |
|
25,0 |
|
23,6 |
|
0,06 |
||||
10 |
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез |
на 100 тыс. населения |
47,70 |
|
80,00 |
|
74,00 |
|
68,00 |
66,00 |
62,00 |
60,00 |
56,00 |
54,00 |
50,00 |
|
46,30 |
|
43,00 |
|
0,06 |
||||
11 |
Обеспеченность врачами |
на 10 тыс. населения |
44,5 |
|
45,74 |
|
40,7 |
|
40,3 |
|
40,4 |
|
40,3 |
|
40,0 |
|
39,9 |
|
39,8 |
|
0,06 |
||||
12 |
Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача |
|
2,3 |
|
2,3 |
|
2,6 |
|
2,6 |
|
2,4 |
|
2,5 |
|
2,5 |
|
2,6 |
|
2,6 |
|
0,06 |
||||
13 |
Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по республике |
процент |
158,1 |
|
146,7 |
|
134,2 |
|
132,4 |
|
142,7 |
|
180,0 |
|
200,0 |
|
200,0 |
|
200,0 |
|
0,07 |
||||
14 |
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по республике |
процент |
64,3 |
|
83,1 |
|
76,2 |
|
77,1 |
|
83,0 |
|
90,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
0,07 |
||||
15 |
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по республике |
процент |
49,9 |
|
46,2 |
|
51,0 |
|
47,8 |
|
53,2 |
|
80,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
0,07 |
||||
16 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
лет |
71,20 |
|
71,00 |
|
71,80 |
|
72,40 |
|
73,00 |
|
73,70 |
|
74,00 |
|
74,60 |
|
75,30 |
|
0,06 |
||||
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | |||||||||||||||||||||||||
1.1 |
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей |
процент |
99,4 |
|
99,2 |
|
99,1 |
|
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
|
95,0 |
|
95,0 |
|
0,06 |
||||
1.2 |
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
процент |
100 |
|
97,8 |
|
88,2 |
|
97,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
|
97,0 |
|
97,0 |
|
0,06 |
||||
1.3 |
Охват диспансеризацией взрослого населения |
процент |
x |
|
5,90 |
|
16,00 |
|
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
|
20,00 |
|
20,00 |
|
0,06 |
||||
1.4 |
Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения |
процент |
75,00 |
|
75,00 |
|
x |
|
69,60 |
63,00 |
x |
x |
x |
x |
61,50 |
|
x |
|
56,00 |
|
0,05 |
||||
1.5 |
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст. от общего количества больных с выявленными злокачественными новообразованиями |
процент |
37,20 |
|
37,80 |
|
34,90 |
|
39,10 |
39,70 |
39,70 |
40,30 |
40,30 |
40,00 |
40,90 |
|
41,50 |
|
42,20 |
|
0,05 |
||||
1.6 |
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез |
процент |
60,43 |
|
63,10 |
|
63,20 |
|
68,40 |
68,60 |
68,4 |
68,6 |
68,4 |
68,6 |
68,6 |
68,9 |
69,5 |
70,0 |
70,0 |
70,5 |
0,06 |
||||
1.7 |
Заболеваемость дифтерией |
на 100 тыс. населения |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
0,01 |
|
0,01 |
|
0,06 |
||||
1.8 |
Заболеваемость корью |
на 1 млн. населения |
41,50 |
|
10,50 |
|
56,70 |
|
12,00 |
7,10 |
12,00 |
7,10 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,05 |
||||
1.9 |
Заболеваемость краснухой |
на 100 тыс. населения |
0,69 |
|
0,00 |
|
0,35 |
|
0,35 |
0,00 |
0,35 |
0,00 |
0,35 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,05 |
||||
1.10 |
Заболеваемость эпидемическим паротитом |
на 100 тыс. населения |
0,35 |
|
0,35 |
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,05 |
||||
1.11 |
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В |
на 100 тыс. населения |
0,35 |
|
0,35 |
|
0,35 |
|
0,70 |
0,50 |
0,70 |
0,50 |
0,50 |
0,35 |
0,50 |
|
0,35 |
|
0,35 |
|
0,05 |
||||
1.12 |
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки |
процент |
95 |
|
не менее 95 |
|
не менее 95 |
|
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
не менее 95 |
|
не менее 95 |
|
0,05 |
||||
1.13 |
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки |
процент |
95 |
|
не менее 95 |
|
не менее 95 |
|
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
не менее 95 |
|
не менее 95 |
|
0,05 |
||||
1.14 |
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки |
процент |
95 |
|
не менее 95 |
|
не менее 95 |
|
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
не менее 95 |
|
не менее 95 |
|
0,05 |
||||
1.15 |
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки |
процент |
95 |
|
не менее 95 |
|
не менее 95 |
|
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
не менее 95 |
|
не менее 95 |
|
0,05 |
||||
1.16 |
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки |
процент |
95 |
|
не менее 95 |
|
не менее 95 |
|
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
не менее 95 |
|
не менее 95 |
|
0,05 |
||||
1.17 |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных |
процент |
88,70 |
|
85,00 |
|
85,00 |
|
86,00 |
86,20 |
86,20 |
86,40 |
86,40 |
86,60 |
86,60 |
|
86,80 |
|
87,00 |
|
0,05 |
||||
1.18 |
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года от общего числа больных алкоголизмом, госпитализированных в течение года |
процент |
21,50 |
|
21,50 |
|
21,00 |
|
21,00 |
20,00 |
20,80 |
20,00 |
20,50 |
19,50 |
20,20 |
|
20,00 |
|
19,00 |
|
0,05 |
||||
1.19 |
Смертность от самоубийств |
на 100 тыс. населения |
31,18 |
|
32,85 |
|
15,90 |
|
30,40 |
30,10 |
30,10 |
29,80 |
29,80 |
29,50 |
29,50 |
|
29,20 |
|
29,00 |
|
0,05 |
||||
Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | |||||||||||||||||||||||||
2.1 |
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением |
процент |
51,10 |
|
51,00 |
|
43,00 |
|
44,00 |
44,50 |
44,50 |
45,00 |
45,00 |
45,40 |
45,40 |
45,8 |
45,80 |
46,2 |
46,20 |
46,5 |
0,04 |
||||
2.2 |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете |
процент |
48,30 |
|
48,40 |
|
48,50 |
|
48,60 |
48,70 |
48,70 |
48,90 |
63,0 |
63,5 |
64,0 |
64,5 |
65,0 |
65,5 |
66,0 |
66,5 |
0,04 |
||||
2.3 |
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года от общего числа больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года |
процент |
10,70 |
|
7,50 |
|
10,66 |
|
10,64 |
10,62 |
10,62 |
10,60 |
10,59 |
10,57 |
10,57 |
10,55 |
10,55 |
10,5 |
10,50 |
10,4 |
0,04 |
||||
2.4 |
Смертность от ишемической болезни сердца |
на 100 тыс. населения |
316,38 |
|
278,10 |
|
310,90 |
|
309,30 |
307,70 |
307,70 |
306,20 |
306,20 |
304,50 |
304,70 |
304,0 |
303,20 |
303,0 |
301,60 |
301,0 |
0,04 |
||||
2.5 |
Смертность от цереброваскулярных заболеваний |
на 100 тыс. населения |
146,80 |
|
127,80 |
|
145,30 |
|
144,60 |
144,00 |
144,00 |
143,30 |
143,30 |
143,00 |
142,60 |
142,0 |
142,10 |
141,5 |
142,00 |
141,0 |
0,04 |
||||
2.6 |
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более |
процент |
54,3 |
|
56,10 |
|
55,50 |
|
55,60 |
55,70 |
55,70 |
55,80 |
55,80 |
55,90 |
55,90 |
56,0 |
56,00 |
56,5 |
56,50 |
57,0 |
0,04 |
||||
2.7 |
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями |
процент |
35,0 |
|
39,40 |
|
36,00 |
|
33,00 |
32,70 |
32,70 |
32,30 |
32,30 |
32,00 |
32,00 |
31,5 |
31,50 |
31,0 |
31,00 |
30,5 |
0,04 |
||||
2.8 |
Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) (к предыдущему году) |
процент |
0,00 |
|
0,60 |
|
2,50 |
|
2,50 |
2,70 |
2,40 |
2,70 |
2,50 |
3,50 |
2,90 |
|
2,40 |
|
2,40 |
|
0,04 |
||||
2.9 |
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, от общего числа выездов бригад скорой медицинской помощи |
процент |
83,70 |
|
96,20 |
|
94,80 |
|
96,10 |
97,40 |
97,40 |
98,70 |
98,70 |
99,00 |
100,00 |
100,0 |
100,00 |
100,0 |
100,00 |
100,0 |
0,04 |
||||
2.10 |
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, от общего числа станций переливания крови |
процент |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
100,0 |
100,00 |
100,0 |
100,00 |
100,0 |
0,04 |
||||
2.11 |
Доля отделений бюро судебно-медицинской экспертизы, оснащенных в соответствии со стандартом оснащения государственных судебно-медицинских экспертных учреждений |
процент |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,70 |
16,70 |
33,30 |
33,30 |
50,0 |
50,00 |
100,0 |
100,00 |
100,0 |
0,04 |
||||
2.12 |
Доля учреждений здравоохранения, оснащенных системами безопасности, от общего числа учреждений |
процент |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
9,00 |
15,00 |
20,00 |
25,00 |
30,00 |
40,0 |
40,00 |
50,0 |
50,00 |
60,0 |
0,04 |
||||
2.13 |
Доля медицинских учреждений, обеспеченных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, в общем числе учреждений |
процент |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
9,00 |
15,00 |
40,00 |
45,00 |
60,00 |
80,0 |
80,00 |
100,0 |
100,00 |
100,0 |
0,04 |
||||
2.14 |
Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения |
кВт.ч/кв. м |
34,28 |
34,28 |
33,17 |
33,17 |
32,99 |
32,99 |
32,21 |
32,21 |
32,20 |
32,19 |
32,10 |
32,10 |
32,08 |
32,06 |
32,05 |
32,03 |
32,00 |
31,98 |
0,03 |
||||
2.15 |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения |
Гкал/кв. м |
0,11 |
0,11 |
0,15 |
0,15 |
0,08 |
0,08 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,06 |
0,06 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,04 |
0,03 |
0,03 |
||||
2.16 |
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения республики |
процент |
|
|
|
|
|
|
15,0 |
|
18,0 |
|
21,0 |
21,0 |
21,2 |
21,3 |
21,3 |
21,4 |
21,4 |
21,5 |
0,03 |
||||
2.17 |
Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции |
процент |
|
|
|
|
|
|
60,0 |
|
60,0 |
|
84,0 |
84,0 |
84,1 |
84,1 |
84,2 |
84,2 |
84,3 |
84,3 |
0,03 |
||||
2.18 |
Смертность населения в трудоспособном возрасте |
на 100 тыс. населения |
|
|
|
|
|
|
472,5 |
|
442,5 |
440,5 |
441,5 |
439,5 |
439,1 |
438,0 |
437,45 |
435,0 |
437,45 |
435,0 |
0,03 |
||||
2.18.1 |
от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте |
на 100 тыс. населения |
|
|
|
|
|
|
116,0 |
|
115,0 |
114,0 |
113,0 |
111,0 |
112,0 |
110,0 |
108,0 |
106,0 |
108,0 |
106,0 |
0,03 |
||||
2.18.2 |
от травм в трудоспособном возрасте |
на 100 тыс. населения |
|
|
|
|
|
|
165,1 |
|
163,8 |
161,8 |
161,0 |
159,0 |
157,5 |
155,5 |
153,5 |
153,0 |
153,5 |
153,0 |
0,03 |
||||
2.19 |
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в т.ч. по нозологиям: |
процент |
|
|
|
|
|
|
51,4 |
|
52,5 |
53,0 |
55,8 |
56,0 |
56,0 |
56,5 |
56,5 |
57,0 |
57,0 |
57,5 |
0,03 |
||||
2.19.1 |
острое нарушение мозгового кровообращения |
процент |
|
|
|
|
|
|
36,0 |
|
37,5 |
38,0 |
38,5 |
39,0 |
39,0 |
39,5 |
39,5 |
40,0 |
40,0 |
40,5 |
0,03 |
||||
2.19.2 |
инфаркт миокарда |
процент |
|
|
|
|
|
|
30,0 |
|
32,0 |
35,0 |
35,0 |
35,5 |
35,5 |
36,0 |
36,0 |
37,0 |
37,0 |
38,0 |
0,03 |
||||
2.19.3 |
неонатологическая патология, требующая экстренной эвакуации в первые сутки заболевания |
процент |
|
|
|
|
|
|
61,0 |
|
62,0 |
63,0 |
65,0 |
65,5 |
65,5 |
66,0 |
66,0 |
70,0 |
70,0 |
75,0 |
0,03 |
||||
2.19.4 |
комбустиология |
процент |
|
|
|
|
|
|
27,3 |
|
29,0 |
30,5 |
32,0 |
34,0 |
35,0 |
37,0 |
35,0 |
39,0 |
35,0 |
39,0 |
0,03 |
||||
2.19.5 |
травмы различной этиологии |
процент |
|
|
|
|
|
|
57,5 |
|
59,0 |
60,5 |
62,0 |
63,5 |
65,0 |
66,5 |
65,0 |
67,0 |
65,0 |
67,0 |
0,03 |
||||
|
в т.ч. при ДТП |
процент |
|
|
|
|
|
|
57,9 |
|
59,5 |
60,5 |
62,5 |
63,5 |
65,5 |
66,5 |
68,5 |
69,5 |
68,5 |
69,5 |
0,03 |
||||
2.19.6 |
хирургическая патология, требующая оказания экстренной медицинской помощи |
процент |
|
|
|
|
|
|
40,2 |
|
41,5 |
42,5 |
44,0 |
45,0 |
47,0 |
47,5 |
47,0 |
48,0 |
47,0 |
48,0 |
0,03 |
||||
2.20 |
Количество медицинских организаций, материально-техническое оснащение которых будет приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи |
ед. |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,03 |
||||
Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка | |||||||||||||||||||||||||
3.1 |
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности |
процент |
91,60 |
|
93,00 |
|
94,40 |
|
95,80 |
97,20 |
97,20 |
98,60 |
98,60 |
99,00 |
99,00 |
|
99,50 |
|
100,00 |
|
0,09 |
||||
3.2 |
Охват неонатальным скринингом |
доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных |
100,00 |
|
100,00 |
|
99,70 |
|
99,70 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
99,7 |
|
99,7 |
|
99,7 |
|
0,1 |
||||
3.3 |
Охват аудиологическим скринингом |
доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг от общего числа новорожденных |
97,80 |
|
98,10 |
|
98,00 |
|
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
|
98,00 |
|
98,00 |
|
0,09 |
||||
3.4 |
Показатель ранней неонатальной смертности |
случаев на 1000 родившихся живыми |
2,8 |
|
4,6 |
|
3,3 |
|
3,2 |
3,2 |
3,15 |
3,15 |
3,05 |
3,05 |
2,9 |
|
2,8 |
|
2,7 |
|
0,09 |
||||
3.5 |
Смертность детей 0-17 лет |
случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста |
86,7 |
|
85,2 |
|
90,1 |
|
96 |
92 |
95 |
92 |
94 |
90 |
93 |
|
92 |
|
90 |
|
0,09 |
||||
3.6 |
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах |
доля (процент) женщин с преждевременными родами, которые были родоразрешены в перинатальных центрах |
78,00 |
|
80,00 |
|
85,00 |
|
90,00 |
95,00 |
95,00 |
99,00 |
99,00 |
99,50 |
99,00 |
|
100,00 |
|
100,00 |
|
0,09 |
||||
3.7 |
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре |
доля (%) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре |
НД |
|
40 |
|
23,4 |
|
66,6 |
66,6 |
68,5 |
68,5 |
70,5 |
70,5 |
73,5 |
|
77,5 |
|
79,5 |
|
0,09 |
||||
3.8 |
Больничная летальность детей |
доля (процент) умерших детей от числа поступивших |
0,23 |
|
0,26 |
|
0,27 |
|
0,28 |
0,25 |
0,25 |
0,23 |
0,23 |
0,20 |
0,21 |
|
0,19 |
|
0,16 |
|
0,09 |
||||
3.9 |
Первичная инвалидность у детей |
число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста) |
40,7 |
|
45,8 |
|
31,4 |
|
44,6 |
44,5 |
44,5 |
44,3 |
44,3 |
44 |
44,1 |
|
44 |
|
43,5 |
|
0,09 |
||||
3.10 |
Результативность мероприятий по профилактике абортов |
доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности |
5,00 |
|
6,00 |
|
7,00 |
|
8,00 |
9,00 |
9,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
11,00 |
|
13,00 |
|
15,00 |
|
0,09 |
||||
3.11 |
Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами |
процент |
80,00 |
|
95,5 |
|
96 |
|
96,5 |
97 |
97 |
97,5 |
97,5 |
98,5 |
98 |
|
98,5 |
|
99 |
|
0,09 |
||||
Подпрограмма 4. Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи, в том числе детям | |||||||||||||||||||||||||
4.1 |
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся |
процент |
3,00 |
|
3,00 |
|
3,00 |
|
9,00 |
12,00 |
12,00 |
15,00 |
15,00 |
18,00 |
20,00 |
|
23,00 |
|
25,00 |
|
0,25 |
||||
4.2 |
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся |
процент |
71,00 |
|
72,30 |
|
74,80 |
|
76,40 |
78,20 |
78,20 |
80,00 |
80,00 |
80,20 |
82,40 |
|
84,30 |
|
85,00 |
|
0,25 |
||||
4.3 |
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослому населению |
коек/100 тыс. взрослого населения |
нд |
|
3,70 |
|
3,60 |
|
3,60 |
3,80 |
3,60 |
4,00 |
3,60 |
4,00 |
17,30 |
|
17,30 |
|
17,30 |
|
0,25 |
||||
4.4 |
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям |
коек/100 тыс. детского населения |
нд |
|
0,00 |
|
0,00 |
21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14,30 |
|
14,30 |
|
14,30 |
|
0,25 |
||||
Подпрограмма 5. Организация оказания и обеспечения медицинской помощи в рамках территориальном программы обязательного медицинского страхования | |||||||||||||||||||||||||
5.1 |
Удовлетворенность населения медицинской помощью |
процентов от числа опрошенных |
40,00 |
|
38,00 |
|
38,00 |
|
38,50 |
39,80 |
38,80 |
39,00 |
39,00 |
39,30 |
39,30 |
|
39,50 |
|
40,00 |
|
0,4 |
||||
5.2 |
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы ОМС |
единиц на 1000 человек населения |
0,00 |
|
0,07 |
|
0,03 |
|
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
0,010 |
|
0,009 |
|
0,3 |
||||
5.3 |
Доля медицинских учреждений и организаций иной формы собственности, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования |
процентов |
7,40 |
|
10,70 |
|
13,80 |
|
17,90 |
|
22,60 |
|
22,60 |
|
25,00 |
|
25,000 |
|
25,800 |
|
0,3 |
||||
Подпрограмма 6. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | |||||||||||||||||||||||||
6.1 |
Уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, отпускаемые населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой за счет республиканского бюджета по рецептам, предъявленными гражданами в аптечные учреждения (от числа лиц, включенных в республиканский регистр лиц, имеющих право на бесплатное и с 50% скидкой лекарственное обеспечение) |
процент |
12,00 |
|
15,00 |
|
20,00 |
80,00 |
25,00 |
85,00 |
30,00 |
90,00 |
35,00 |
95,00 |
40,00 |
|
50,00 |
|
60,00 |
|
0,2 |
||||
6.2 |
Удовлетворение потребности в необходимых лекарственных препаратах больных, страдающих социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих (от числа лиц, включенных в республиканский регистр больных социально-значимыми заболеваниями) |
процент |
12,00 |
|
15,00 |
|
25,00 |
80,00 |
50,00 |
85,00 |
55,00 |
90,00 |
58,00 |
95,00 |
60,00 |
|
65,00 |
|
70,00 |
|
0,2 |
||||
6.3 |
Удовлетворение потребности в необходимых лекарственных препаратах больных с редкими (орфанными) заболеваниями, для лечения которых требуется назначение дорогостоящих лекарственных препаратов (от числа лиц, включенных в республиканский регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности) |
процент |
нд |
|
90,00 |
|
90,00 |
92,00 |
92,00 |
94,00 |
92,00 |
94,00 |
94,00 |
95,00 |
94,00 |
|
95,00 |
|
95,00 |
|
0,2 |
||||
6.4 |
Открытие государственных аптек на базе 13 центральных районных больниц |
единиц |
нд |
|
1,00 |
|
2,00 |
3,00 |
3,00 |
5,00 |
5,00 |
7,00 |
7,00 |
9,00 |
9,00 |
|
11,00 |
|
13,00 |
|
0,2 |
||||
6.5 |
Открытие аптечных пунктов в обособленных подразделениях |
единиц |
6,00 |
|
6,00 |
|
7,00 |
7,00 |
8,00 |
8,00 |
9,00 |
9,00 |
10,00 |
10,00 |
11,00 |
|
12,00 |
|
13,00 |
|
0,1 |
||||
6.6 |
Доля рецептов, выписанных больным злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, и находящихся на отсроченном обеспечении |
процент |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,0 |
|
1,0 |
|
1,0 |
|
1,0 |
|
1,0 |
|
0,1 |
||||
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения | |||||||||||||||||||||||||
7.1 |
количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего и дополнительного профессионального образования Минздрава России |
чел. |
226 |
230 |
195 |
205 |
258 |
260 |
300 |
320 |
260 |
270 |
250 |
280 |
250 |
|
250 |
|
250 |
|
0,2 |
||||
7.2 |
количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях, осуществляющих подготовку среднего звена |
чел. |
1113 |
1118 |
980 |
1000 |
992 |
1000 |
920 |
940 |
930 |
950 |
900 |
920 |
900 |
|
900 |
|
900 |
|
0,2 |
||||
7.3 |
количество подготовленных специалистов в государственных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена |
чел. |
111 |
115 |
120 |
125 |
130 |
135 |
140 |
145 |
140 |
145 |
140 |
145 |
140 |
|
140 |
|
140 |
|
0,2 |
||||
7.4 |
доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для Республики Калмыкия, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации Республики Калмыкия |
процент |
75 |
80 |
80 |
85 |
85 |
90 |
85 |
90 |
86 |
90 |
87 |
90 |
88 |
|
89 |
|
90 |
|
0,2 |
||||
7.5 |
доля аккредитованных специалистов |
процент |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
20 |
40 |
|
55 |
|
80 |
|
0,2 |
||||
Подпрограмма 8. Информатизация здравоохранения | |||||||||||||||||||||||||
8.1 |
Доля медицинских организаций, работающих в единой государственной информационной системе здравоохранения от общего числа медицинских |
процент |
нд |
|
87,50 |
|
90,00 |
95,00 |
95,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
100,00 |
|
100,00 |
|
0,4 |
||||
8.2 |
Удельный вес учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами от общего количества отчетов |
процент |
нд |
|
87,50 |
|
90,00 |
95,00 |
95,00 |
100,00 |
не менее 95 |
100,00 |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|
не менее 95 |
|
не менее 95 |
|
0,3 |
||||
8.3 |
Процент медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через ЕПГУ или Региональный портал государственных услуг (РПГУ) субъекта |
процент |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
50,00 |
50,00 |
70,00 |
70,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
|
85,00 |
|
90,00 |
|
0,3 |
||||
Подпрограмма 9. Обеспечение реализации государственной программы | |||||||||||||||||||||||||
9.1 |
Уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) государственной программы и подпрограмм |
процент |
0,00 |
|
80,00 |
|
85,00 |
|
90,00 |
92,00 |
92,00 |
94,00 |
94,00 |
96,00 |
96,00 |
|
98,00 |
|
100,00 |
|
1,0 |
||||
Подпрограмма 10. Повышение безопасности дорожного движения | |||||||||||||||||||||||||
10.1 |
Смертность от дорожно-транспортных происшествии |
на 100 тыс. населения |
21,7 |
|
21,02 |
|
19,6 |
19,3 |
18,2 |
18 |
16,8 |
16 |
15,2 |
15 |
14 |
|
13 |
|
12 |
|
0,16 |
||||
10.2 |
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
человек |
99 |
|
104 |
|
99 |
96 |
99 |
94 |
99 |
93 |
99 |
86 |
99 |
|
99 |
|
99 |
|
0,16 |
||||
10.3 |
Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
человек |
6 |
|
8 |
|
6 |
5 |
6 |
5 |
6 |
5 |
6 |
5 |
6 |
|
6 |
|
6 |
|
0,17 |
||||
10.4 |
Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях) |
на 100 тыс. населения |
34,8 |
|
34,8 |
|
34,8 |
34,1 |
34,8 |
33,8 |
34,8 |
33,4 |
34,8 |
33,1 |
34,8 |
|
34,8 |
|
34,8 |
|
0,17 |
||||
10.5 |
Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях) |
на 10 тыс. транспортных средств |
10,1 |
|
10,1 |
|
10,1 |
9,9 |
10,1 |
9,8 |
10,1 |
9,7 |
10,1 |
9,6 |
10,1 |
|
10,1 |
|
10,1 |
|
0,17 |
||||
10.6 |
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
процент |
1,41 |
|
3 |
|
2,5 |
2,4 |
2 |
1,9 |
1,9 |
1,8 |
1,7 |
1,6 |
1,5 |
|
1,5 |
|
1,4 |
|
0,17 |
||||
Подпрограмма 11. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | |||||||||||||||||||||||||
11.1 |
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет |
число больных наркоманией, находящихся в ремиссии на 100 больных наркоманией среднегодового контингента |
7,70 |
|
8,40 |
|
8,60 |
8,80 |
8,80 |
8,90 |
8,90 |
9,10 |
9,10 |
9,30 |
9,30 |
|
9,50 |
|
9,70 |
|
0,15 |
||||
11.2 |
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет |
число больных наркоманией, находящихся в ремиссии на 100 больных наркоманией среднегодового контингента |
7,60 |
|
7,80 |
|
8,00 |
8,40 |
8,40 |
8,90 |
8,90 |
9,10 |
9,10 |
9,30 |
9,40 |
|
9,80 |
|
10,40 |
|
0,15 |
||||
11.3 |
Процент больных с диагнозом "наркомания", состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более |
процент |
X |
|
X |
|
27,00 |
27,60 |
27,60 |
27,90 |
27,90 |
28,50 |
28,50 |
29,10 |
29,10 |
|
29,70 |
|
30,30 |
|
0,14 |
||||
11.4 |
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет |
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента |
7,60 |
|
8,00 |
|
8,50 |
9,00 |
9,00 |
9,50 |
9,50 |
10,00 |
10,00 |
10,50 |
11,50 |
|
11,50 |
|
12,90 |
|
0,14 |
||||
11.5 |
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет |
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента |
8,00 |
|
8,30 |
|
8,90 |
9,10 |
9,10 |
9,20 |
9,20 |
9,60 |
9,60 |
10,00 |
9,80 |
|
10,00 |
|
10,40 |
|
0,14 |
||||
11.6 |
Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, от общего числа больных наркоманией, госпитализированных в течение года |
процент |
3,20 |
|
3,00 |
|
3,00 |
2,40 |
3,00 |
2,30 |
3,00 |
2,20 |
3,00 |
2,00 |
3,00 |
|
3,00 |
|
3,00 |
|
0,14 |
||||
11.7 |
Доля площади уничтоженных дикорастущих растении, содержащих наркотические вещества, от выявленной площади дикорастущих наркосодержащих растений |
процент |
X |
X |
90 |
|
90 |
100 |
90 |
100 |
95 |
100 |
95 |
100 |
95 |
|
100 |
|
100 |
|
0,14 |
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. N 34 в таблицу 2 настоящего приложения внесены изменения
Таблица 2
Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | |||||||
1. |
Основное мероприятие 1.1 Формирование здорового образа жизни населения |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Снижение потребления алкогольной продукции до 3,9 литров на душу населения в год (в перерасчете на абсолютный алкоголь). Снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 23,6%. Снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения до 56%. Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных, до 87%. Снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года от общего числа больных алкоголизмом, госпитализированных в течение года, до 19%. Снижение смертности от самоубийств до 29,0 на 100 тыс. населения |
Рост количества лиц, употребляющих табак, злоупотребляющих алкоголем. Развитие зависимостей, рост заболеваемости и смертности от хронической неинфекционной патологии, в том числе у детей, рост смертности от самоубийств |
Снижение количества лиц, употребляющих табак, злоупотребляющих алкоголем, потребляющих наркотики |
Основное мероприятие 1.1 Формирование здорового образа жизни населения, с учетом дополнительных ресурсов. |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Снижение потребления алкогольной продукции до 3,6 литров на душу населения в год (в перерасчете на абсолютный алкоголь). Снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 23%. Снижение распространенности недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения до 53%. Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных, до 88,5%. Снижение доли больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года от общего числа больных алкоголизмом, госпитализированных в течение года, до 18%. Снижение смертности от самоубийств до 28,0 на 100 тыс. населения |
Рост количества лиц, употребляющих табак, злоупотребляющих алкоголем. Развитие зависимостей, рост заболеваемости и смертности от хронической неинфекционной патологии, в том числе у детей, рост смертности от самоубийств |
Снижение количества лиц, употребляющих табак, злоупотребляющих алкоголем, потребляющих наркотики |
|
2. |
Основное мероприятие 1.2. Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний. |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Улучшение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей до 95,0%; диспансеризацией детей - сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации до 97,0%; ежегодный охват диспансеризацией взрослого населения не менее 20% от общей численности взрослого населения; увеличение охвата профилактическими осмотрами на туберкулез до 72,5%; увеличение доли больных со злокачественными новообразованиями, выявленных на ранних стадиях заболевания до 42,2%. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний (дифтерией до 0,1 на 100 тыс. населения, корью, краснухой, эпидемическим паротитом до 0 на 100 тыс. населения, острым вирусным гепатитом В до 1,0 на 100 тыс. населения). Увеличение охвата иммунизацией населения до 95%. |
Повышение уровня распространенности инфекционных заболеваний, уровня смертности от инфекционных заболеваний. Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, уровня заболеваемости гепатитами В и С, ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, не получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами уменьшится |
Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С |
Основное мероприятие 1.2. Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний, с учетом дополнительных ресурсов. |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний (дифтерией до 0,1 на 100 тыс. населения, корью, краснухой, эпидемическим паротитом до 0, острым вирусным гепатитом В до 1 на 100 тыс. населения). Увеличение охвата иммунизацией населения до 95%. |
Повышение уровня распространенности инфекционных заболеваний, соответственно, уровня смертности от инфекционных заболеваний. Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, уровня заболеваемости гепатитами В и С, ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, не получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами уменьшится |
Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С |
|
Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | |||||||
1. |
Основное мероприятие 2.1 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 46,2%; Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами с 48,4 до 49,2%; Снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года до 10,5% от общего числа госпитализированных в течение года; Снижение смертности населения от ишемической болезни сердца до 301,6; от цереброваскулярных заболеваний до 142,0 на 100 тыс. населения; Увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более до 56,5%; Снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 31%; Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 129,5 случаев на 100 тыс. населения |
Повышение заболеваемости населения туберкулезом, рост смертности населения от туберкулеза; Снижение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами повлечет рост смертности и инвалидизации данной категории больных, снизит качество и продолжительность их жизни; Рост частоты повторных госпитализаций, удлинение сроков лечения и первичного выхода на инвалидность данной категории больных; Рост инвалидизации и смертности населения от болезней системы кровообращения Рост смертности и одногодичной летальности от злокачественных новообразований, снижение пятилетней выживаемости онкологических больных |
Снижение заболеваемости населения туберкулезом; Повышение качества специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, больным психическими расстройствами; Снижение смертности населения от болезней системы кровообращения, от злокачественных новообразований |
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи с учетом дополнительных ресурсов. |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 47%; Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами до 49,5; Снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года до 10,2% от общего числа госпитализированных в течение года; Снижение смертности населения от ишемической болезни сердца до 300; от цереброваскулярных заболеваний до 141,0 на 100 тыс. населения; Увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более до 57%; Снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 30%. Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 129,3 случаев на 100 тыс. населения |
Повышение заболеваемости населения туберкулезом, рост смертности населения от туберкулеза; Снижение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами повлечет рост смертности и инвалидизации данной категории больных, снизит качество и продолжительность их жизни; Рост частоты повторных госпитализаций, удлинение сроков лечения и первичного выхода на инвалидность данной категории больных; Рост инвалидизации и смертности населения от болезней системы кровообращения; Рост смертности и одногодичной летальности от злокачественных новообразований, снижение пятилетней выживаемости онкологических больных |
Снижение заболеваемости населения туберкулезом; Повышение качества медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, больным психическими расстройствами; Снижение смертности населения от болезней системы кровообращения, от злокачественных новообразований |
|
2. |
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование системы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 100% от общего количества выездов бригад скорой медицинской помощи. |
Снизит доступность оказания экстренной помощи, своевременность ее оказания вследствие чего повысится уровень смертности населения от основных причин |
Дальнейшее совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
Основное мероприятие 2.2. Совершенствование системы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации с учетом дополнительных ресурсов. |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 100% от общего количества выездов бригад скорой медицинской помощи. |
Снизит доступность оказания экстренной помощи, своевременность ее оказания вследствие чего повысится уровень смертности населения от основных причин |
Дальнейшее совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
|
3. |
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями и предоставление иных медицинских услуг |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Обеспечение качества и доступности медицинской помощи больным прочими заболеваниями |
Увеличение смертности населения от прочих заболеваний |
Обеспечение качества и доступности медицинской помощи больным прочими заболеваниями |
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями и предоставление иных медицинских услуг с учетом дополнительных ресурсов. |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Обеспечение качества и доступности медицинской помощи больным прочими заболеваниями |
Увеличение смертности населения от прочих заболеваний |
Обеспечение качества и доступности медицинской помощи больным прочими заболеваниями |
|
4. |
Основное мероприятие 2.4. Развитие службы крови |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Увеличение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови до 100% |
Снижение качества и доступности оказаний медицинской помощи, рост заболеваемости, инвалидизации и смертности населения |
Увеличение объемов заготовки крови и ее компонентов. |
Основное мероприятие 2.4. Развитие службы крови с учетом дополнительных ресурсов. |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Увеличение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови до 100% |
Снижение качества и доступности оказаний медицинской помощи, рост заболеваемости, инвалидизации и смертности населения |
Увеличение объемов заготовки крови и ее компонентов. |
|
5. |
Основное мероприятие 2.5. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Проведение судебно-медицинских экспертиз в соответствии с единым порядком их организации и производства в РФ. Совершенствование деятельности судебно-медицинских экспертов на месте обнаружения трупа и при чрезвычайных ситуациях |
Некачественное и несвоевременное выполнение судебно-медицинских экспертиз |
Проведение судебно-медицинских экспертиз в соответствии с единым порядком их организации и производства в РФ |
Основное мероприятие 2.5. Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности с учетом дополнительных ресурсов. |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Проведение судебно-медицинских экспертиз в соответствии с единым порядком их организации и производства в РФ. Совершенствование деятельности судебно-медицинских экспертов на месте обнаружения трупа и при чрезвычайных ситуациях |
Некачественное и несвоевременное выполнение судебно-медицинских экспертиз |
Проведение судебно-медицинских экспертиз в соответствии с единым порядком их организации и производства в РФ |
|
6. |
Основное мероприятие 2.6. Комплексная программа по профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2015 |
2020 |
Повышение доли учреждений здравоохранения, оснащенных системами безопасности, до 50% от общего числа; Обеспечение медицинских учреждений системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре - до 100% учреждений. |
не готовность медицинских организаций к выполнению необходимых мероприятий по ликвидации медико-санитарных последствий и минимизации жертв террористических актов и материальных потерь от пожаров |
повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждений здравоохранения; повышение уровня готовности медицинских организаций к экстренному реагированию на экстремальные ситуации; укрепление противопожарной защиты объектов здравоохранения |
|
Основное мероприятие 2.6. Комплексная программа по профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия с учетом дополнительных ресурсов. |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2015 |
2020 |
Повышение доли учреждений здравоохранения, оснащенных системами безопасности, до 50% от общего числа; Обеспечение медицинских учреждений системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре - до 100% учреждений. |
не готовность медицинских организаций к выполнению необходимых мероприятий по ликвидации медико-санитарных последствий и минимизации жертв террористических актов и материальных потерь от пожаров |
повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждений здравоохранения; повышение уровня готовности медицинских организаций к экстренному реагированию на экстремальные ситуации; укрепление противопожарной защиты объектов здравоохранения |
7 |
Основное мероприятие 2.7 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, медицинские учреждения |
2015 |
2020 |
Модернизация систем внутреннего и наружного освещения, внедрение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света нового поколения; Реконструкция систем теплоснабжения в зданиях медицинских организаций, установка энергоэффективных ограждающих конструкций, снижающих тепловые потери в зданиях |
Недостаточный для покрытия затрат рост тарифов |
Увеличение коэффициента полезного действия светотехнического оборудования; Уменьшение финансовых затрат на оплату коммунальных услуг |
Основное мероприятие 2.7 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности" с учетом дополнительных ресурсов. |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, медицинские учреждения |
2015 |
2020 |
Модернизация систем внутреннего и наружного освещения, внедрение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света нового поколения; Реконструкция систем теплоснабжения в зданиях медицинских организаций, установка энергоэффективных ограждающих конструкций, снижающих тепловые потери в зданиях |
Недостаточный для покрытия затрат рост тарифов |
Увеличение коэффициента полезного действия светотехнического оборудования; Уменьшение финансовых затрат на оплату коммунальных услуг |
|
8 |
Основное мероприятие 2.8 "Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики Калмыкия" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, БУ РК "РЦМК" |
2017 |
2019 |
Увеличение количества госпитализированных в стационары по экстренным показаниям в течение первых суток до 80% |
Рост числа пациентов, погибших от заболеваний и травм, в связи с несвоевременной госпитализацией |
Снижение показателей смертности по основным причинам |
Основное мероприятие 2.8 "Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики Калмыкия" с учетом дополнительных ресурсов. |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, БУ РК "РЦМК" |
2017 |
2019 |
Увеличение количества госпитализированных в стационары по экстренным показаниям в течение первых суток до 90% |
Рост числа пациентов, погибших от заболеваний и травм, в связи с несвоевременной госпитализацией |
Снижение показателей смертности по основным причинам |
|
Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка | |||||||
1. |
Основное мероприятие 3.1. Совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям. |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Снижение материнской смертности, снижение младенческой смертности
Повышение доступности специализированных видов медицинской помощи детям |
Снижение репродуктивного здоровья женского населения. Ухудшение условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи беременным женщинам, а также беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации Рост врожденных и наследственных заболеваний, инвалидности детей Снижение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям и подросткам |
Выполнение мероприятий Подпрограммы приведет к снижению перинатальной, материнской и младенческой смертности Высокий охват неонатальным и аудиологическим скринингом, пренатальной диагностикой. Ранняя коррекция патологии, снижение инвалидности. Совершенствование специализированной медицинской помощи., улучшении, ее доступности и качества в соответствии с утвержденными порядками |
Основное мероприятие 3.1. Совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям с учетом дополнительных ресурсов. |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Снижение материнской смертности, снижение младенческой смертности
Повышение доступности специализированных видов медицинской помощи детям |
Снижение репродуктивного здоровья женского населения. Ухудшение условий для оказания качественной и доступной медицинской помощи беременным женщинам, а также беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации Рост врожденных и наследственных заболеваний, инвалидности детей Снижение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям и подросткам |
Выполнение мероприятий Подпрограммы приведет к снижению перинатальной, материнской и младенческой смертности Высокий охват неонатальным и аудиологическим скринингом, пренатальной диагностикой. Ранняя коррекция патологии, снижение инвалидности Совершенствование специализированной медицинской помощи, улучшении, ее доступности и качества в соответствии с утвержденными порядками |
|
2. |
Основное мероприятие 3.2 Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей от 0-3-х лет |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Улучшение состояния здоровья женщин и детей, повышение индекса здоровья детей |
Ухудшение состояния здоровья женщин и детей, снижение индекса здоровья детей |
Выполнение мероприятий Подпрограммы приведет к улучшению состояния здоровья беременных женщин, детей и их матерей. |
Основное мероприятие 3.2 Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей от 0-3-х лет с учетом дополнительных ресурсов. |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Улучшение состояния здоровья женщин и детей, повышение индекса здоровья детей |
Ухудшение состояния здоровья женщин и детей, снижение индекса здоровья детей |
Выполнение мероприятий Подпрограммы приведет к улучшению состояния здоровья беременных женщин, детей и их матерей. |
|
Подпрограмма 4. Развитие медицинской реабилитации, паллиативной помощи и санаторно-курортного лечения, в том числе детям | |||||||
1. |
Основное мероприятие 4.1 Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью до 25% пациентов, в том числе детей-инвалидов от числа нуждающихся до 85% |
Длительное возвращение реабилитантов в трудовой процесс и их долгосрочная нетрудоспособность |
Повышение доступности медицинской реабилитации |
Основное мероприятие 4.1 Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям с учетом дополнительных ресурсов. |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью до 27% пациентов, в том числе детей-инвалидов от числа нуждающихся до 86,5% |
Длительное возвращение реабилитантов в трудовой процесс и их долгосрочная нетрудоспособность |
Повышение доступности медицинской реабилитации |
|
2. |
Основное мероприятие 4.2. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи взрослым до 17,3 коек, детям до 14,3 коек на 100 тыс. населения |
Снижение качества жизни неизлечимых пациентов, пятилетней выживаемости, рост смертности от самоубийств и одногодичной летальности пациентов |
Повышение доступности паллиативной помощи |
Основное мероприятие 4.2. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям с учетом дополнительных ресурсов. |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи взрослым до 17,6 коек, детям до 14,6 коек на 100 тыс. населения |
Снижение качества жизни неизлечимых пациентов, пятилетней выживаемости, рост смертности от самоубийств и одногодичной летальности пациентов |
Повышение доступности паллиативной помощи |
|
Подпрограмма 5. Организация оказания и обеспечения медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | |||||||
1. |
Основное мероприятие 5.1 Финансовое обеспечение медицинской помощи застрахованным гражданам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Повышение удовлетворенности населения медицинской помощью до 40,0 процентов от числа опрошенных Снижение числа обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы ОМС |
Снижение качества медицинской помощи |
Повышение качества медицинской помощи |
Основное мероприятие 5.1 Финансовое обеспечение медицинской помощи застрахованным гражданам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования с учетом дополнительных ресурсов. |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Повышение удовлетворенности населения медицинской помощью до 40,5 процентов от числа опрошенных Снижение числа обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы ОМС |
Снижение качества медицинской помощи |
Повышение качества медицинской помощи |
|
2. |
Основное мероприятие 5.2 Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Повышение удовлетворенности населения медицинской помощью до 40,0 процентов от числа опрошенных Снижение числа обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы ОМС |
Снижение качества медицинской помощи |
Повышение качества медицинской помощи |
Основное мероприятие 5.2 Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования с учетом дополнительных ресурсов. |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Повышение удовлетворенности населения медицинской помощью до 40,5 процентов от числа опрошенных Снижение числа обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы ОМС |
Снижение качества медицинской помощи |
Повышение качества медицинской помощи |
|
Подпрограмма 6. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | |||||||
1. |
Основное мероприятие 6.1 Лекарственное обеспечение граждан, включая организацию государственных аптек |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Увеличение уровня удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, отпускаемые населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой за счет республиканского бюджета по рецептам, предъявленными гражданами в аптечные учреждения, до 60%; Удовлетворение потребности в необходимых лекарственных препаратах больных, страдающих социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих на 70%; Удовлетворение потребности в необходимых лекарственных препаратах больных с редкими (орфанными) заболеваниями, для лечения которых требуется назначение дорогостоящих лекарственных препаратов, до 95% Улучшение лекарственного обеспечения жителей районов за счет открытия 13 государственных аптек на базе центральных районных больниц |
Рост частоты обострений хронических заболеваний, ухудшение качества жизни инвалидов, сокращение продолжительности жизни пациентов. Снижение доступности лекарственной помощи и уровня обеспеченности населения Республики Калмыкия качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, как следствие, ухудшение качества и сокращение продолжительности жизни. |
Повышение уровня обеспеченности и удовлетворенности спроса населения Республики Калмыкия качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Повышение доступности лекарственной помощи и уровня обеспеченности населения Республики Калмыкия качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями |
Основное мероприятие 6.1 Лекарственное обеспечение граждан, включая организацию государственных аптек с учетом дополнительных ресурсов. |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Увеличение уровня удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, отпускаемые населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой за счет республиканского бюджета по рецептам, предъявленными гражданами в аптечные учреждения, до 97%; Удовлетворение потребности в необходимых лекарственных препаратах больных, страдающих социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих на 100%; Удовлетворение потребности в необходимых лекарственных препаратах больных с редкими (орфанными) заболеваниями, для лечения которых требуется назначение дорогостоящих лекарственных препаратов, до 97%; Улучшение лекарственного обеспечения жителей районов за счет открытия 13 государственных аптек на базе центральных районных больниц |
Рост частоты обострений хронических заболеваний, ухудшение качества жизни инвалидов, сокращение продолжительности жизни пациентов. Снижение доступности лекарственной помощи и уровня обеспеченности населения Республики Калмыкия качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, как следствие, ухудшение качества и сокращение продолжительности жизни. |
Повышение уровня обеспеченности и удовлетворенности спроса населения Республики Калмыкия качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Повышение доступности лекарственной помощи и уровня обеспеченности населения Республики Калмыкия качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями |
|
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения | |||||||
1. |
Основное мероприятие 7.1 Подготовка специалистов среднего звена |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Количество подготовленных специалистов в государственных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена |
Рост дефицита медицинских работников низкое качество подготовки медицинских специалистов и оказываемой медицинской помощи. |
Повышение уровня укомплектованности кадрами учреждений здравоохранения |
Основное мероприятие 7.1 Подготовка специалистов среднего звена с учетом дополнительных ресурсов. |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Количество подготовленных специалистов в государственных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена |
Рост дефицита медицинских работников низкое качество подготовки медицинских специалистов и оказываемой медицинской помощи. |
Повышение уровня укомплектованности кадрами учреждений здравоохранения |
|
2 |
Основное мероприятие 7.2 Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников, повышение престижа профессии |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования Повышение качества подготовки медицинских специалистов. Повышение качества оказываемой медицинской помощи. Соответствие уровня практических навыков медицинских работников современным потребностям практического здравоохранения. |
Низкое качество предоставления медицинской помощи, рост дефицита медицинских работников низкое качество подготовки медицинских специалистов и оказываемой медицинской помощи. Не соответствие уровня практических навыков медицинских работников современным потребностям практического здравоохранения |
Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи и предоставления фармацевтических услуг. Повышение уровня укомплектованности кадрами учреждений здравоохранения. Повышение качества подготовки медицинских специалистов. Повышение качества оказываемой медицинской помощи |
Основное мероприятие 7.2 Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников, повышение престижа профессии с учетом дополнительных ресурсов |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования Повышение качества подготовки медицинских специалистов. Повышение качества оказываемой медицинской помощи. Соответствие уровня практических навыков медицинских работников современным потребностям практического здравоохранения. |
Низкое качество предоставления медицинской помощи, рост дефицита медицинских работников низкое качество подготовки медицинских специалистов и оказываемой медицинской помощи. Не соответствие уровня практических навыков медицинских работников современным потребностям практического здравоохранения |
Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи и предоставления фармацевтических услуг. Повышение уровня укомплектованности кадрами учреждений здравоохранения. Повышение качества подготовки медицинских специалистов. Повышение качества оказываемой медицинской помощи |
|
3. |
Основное мероприятие 7.3 "Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников, студентов государственных образовательных организаций высшего образования и лиц, обучающихся по программам ординатуры, заключивших договоры о целевом обучении с Министерством здравоохранения Республики Калмыкия" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Развитие мер социальной поддержки медицинских работников |
отток медицинских работников из отрасли здравоохранения, отсутствие мотивационных стимулов к работе |
Развитие мер социальной поддержки медицинских работников. Увеличение числа медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для Республики Калмыкия, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации Республики Калмыкия |
Основное мероприятие 7.3 Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников с учетом дополнительных ресурсов. |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Развитие мер социальной поддержки медицинских работников |
отток медицинских работников из отрасли здравоохранения, отсутствие мотивационных стимулов к работе |
Развитие мер социальной поддержки медицинских работников. Увеличение числа медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для Республики Калмыкия, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации Республики Калмыкия |
|
4 |
Основное мероприятие 7.4 "Прочие мероприятия в целях развития кадрового потенциала" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, БУ РК "РДМЦ" |
2017 |
2020 |
Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи детскому населению г. Элиста; Повышение обеспеченности врачами-педиатрами участковыми и медицинскими сестрами участковыми |
Рост дефицита медицинских работников, отток медицинских работников из первичного звена, отсутствие мотивационных стимулов к работе |
Повышение уровня укомплектованности медицинскими кадрами |
Основное мероприятие 7.4 "Прочие мероприятия в целях развития кадрового потенциала" с учетом дополнительных ресурсов. |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, БУ РК "РДМЦ" |
2017 |
2020 |
Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи детскому населению г. Элиста; Повышение обеспеченности врачами-педиатрами участковыми и медицинскими сестрами участковыми |
Рост дефицита медицинских работников, отток медицинских работников из первичного звена, отсутствие мотивационных стимулов к работе |
Повышение уровня укомплектованности медицинскими кадрами |
|
Подпрограмма 8. Информатизация здравоохранения | |||||||
1. |
Основное мероприятие 8.1 Развитие единой государственной информационной системы здравоохранения Республики Калмыкия |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Увеличение доли медицинских организаций, работающих в единой государственной информационной системе здравоохранения до 100%; Обеспечение 95% учетной и отчетной медицинской документации в электронном виде в соответствии с едиными стандартами. |
Снижение эффективной информационной поддержки процесса управления системой медицинской помощи, а также процесса оказания медицинской помощи |
Обеспечение эффективной информационной поддержки процесса управления системой медицинской помощи, а также процесса оказания медицинской помощи. |
Основное мероприятие 8.1 Развитие единой государственной информационной системы здравоохранения Республики Калмыкия с учетом дополнительных ресурсов. |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Увеличение доли медицинских организаций, работающих в единой государственной информационной системе здравоохранения до 100%; Обеспечение 95% учетной и отчетной медицинской документации, в электронном виде в соответствии с едиными стандартами. |
Снижение эффективной информационной поддержки процесса управления системой медицинской помощи, а также процесса оказания медицинской помощи |
Обеспечение эффективной информационной поддержки процесса управления системой медицинской помощи, а также процесса оказания медицинской помощи. |
|
Подпрограмма 9. Обеспечение реализации Программы | |||||||
1 |
Основное мероприятие 9.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Республики Калмыкия; повышение эффективности использования бюджетных средств |
Система здравоохранения Республики перестанет функционировать, увеличится неэффективное использование бюджетных средств |
Повышение эффективности использования бюджетных средств Уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) государственной программы и подпрограмм |
2 |
Основное мероприятие 9.2 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Республики Калмыкия; повышение эффективности использования бюджетных средств |
Система здравоохранения Республики перестанет функционировать, увеличится неэффективное использование бюджетных средств |
Повышение эффективности использования бюджетных средств Уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) государственной программы и подпрограмм |
Подпрограмма 10. Повышение безопасности дорожного движения | |||||||
1 |
Основное мероприятие 10.1. Обеспечение безопасности дорожного движения |
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, Министерство образования и науки Республики Калмыкия Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Снижение уровня смертности при ДТП с 27,04 на 100 тыс. населения в 2013 году до 12,0 на 100 тыс. населения в 2020 году, снижение социального риска с 34,8 в 2013 г. до 32,0 в 2020 г. Сохранение уровня транспортного риска на уровне 10,1 на 10 тыс. транспортных средств с 2013 года до 2020 года |
Рост числа лиц погибших в ДТП Повышение опасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов по причине неудовлетворительных дорожных условий |
Снижение или стабильное сохранение уровня смертности в ДТП Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, снижение или стабильное сохранение уровня смертности детей от ДТП Повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов по причине удовлетворительных дорожных условий, в т.ч. вблизи дошкольных и школьных образовательных учреждений, снижение числа погибших при неудовлетворительных дорожных условиях |
Основное мероприятие 10.1. Обеспечение безопасности дорожного движения с учетом дополнительных ресурсов. |
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, Министерство образования и науки Республики Калмыкия Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Снижение уровня смертности при ДТП с 27,04 на 100 тыс. населения в 2013 году до 12,0 на 100 тыс. населения в 2020 году, снижение социального риска с 34,8 в 2013 г. до 32,0 в 2020 г. Снижение уровня транспортного риска с 10,0 на 10 тыс. транспортных средств в 2013 году до 9,3 на 10 тыс. транспортных средств в 2020 году |
Рост числа лиц погибших в ДТП Повышение опасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов по причине неудовлетворительных дорожных условий, в т.ч. вблизи дошкольных и школьных образовательных учреждений |
Снижение уровня смертности в ДТП, в связи с улучшением эффективности контрольно-надзорной деятельности и повышением правосознания участников дорожного движения, ответственности и культуры и безопасного поведения на дороге Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, снижение уровня смертности детей от ДТП, снижение вероятности наездов на детей на дороге в темное время суток, повышение уровня правового сознания несовершеннолетних участников дорожного движения Повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов по причине удовлетворительных дорожных условий, в т.ч. вблизи дошкольных и школьных образовательных учреждений, снижение числа погибших при неудовлетворительных дорожных условиях |
|
2. |
Основное мероприятие 10.2. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Снижение уровня смертности при ДТП до 12,0 на 100 тыс. населения в 2020 году, летальности от ДТП в медицинских организациях республики с 3,0% в 2013 году до 1,40% в 2020 г. |
Рост смертности и летальности от ДТП |
Снижение больничной летальности при ДТП |
Основное мероприятие 10.2. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях с учетом дополнительных ресурсов. |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2013 |
2020 |
Снижение уровня смертности при ДТП до 12,0 на 100 тыс. населения в 2020 году, летальности от ДТП в медицинских организациях республики с 3,0% в 2013 году до 1,20% в 2020 г. |
Рост смертности и летальности от ДТП |
Сокращение времени прибытия бригад скорой специализированной медицинской помощи на место дорожно-транспортного происшествия |
|
Подпрограмма 11. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | |||||||
1 |
Основное мероприятие 11.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, включая медицинскую реабилитацию |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2014 |
2020 |
Увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет на 100 больных наркоманией среднегодового контингента до 9,7%; Увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет на 100 больных наркоманией среднегодового контингента до 10,4%; Увеличение доли больных с диагнозом "наркомания", состоящих под наблюдением, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более до 30,3%; Увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет до 12,9%, числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет на 100 больных наркоманией среднегодового контингента до 10,4%. |
Увеличение числа отравлений, смертности больных наркоманиями, токсикоманиями, суицидов в состоянии наркотического опьянения, уничтожение трудового потенциала больных, увеличение социальной и психологической напряженности в обществе вследствие повышения распространения болезней зависимости и инфекционных заболеваний |
Повышение качества медицинской помощи, профилактики и медицинской реабилитации больным наркотической зависимостью Увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии |
Основное мероприятие 11.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, включая медицинскую реабилитацию, с учетом дополнительных ресурсов |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
2014 |
2020 |
Увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет на 100 больных наркоманией среднегодового контингента до 9,9%; Увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет на 100 больных наркоманией среднегодового контингента до 10,5%; Увеличение доли больных с диагнозом "наркомания", состоящих под наблюдением, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более до 30,9%; Увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет до 13,0%, числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет на 100 больных наркоманией среднегодового контингента до 10,5%. |
Увеличение числа отравлений, смертности больных наркоманиями, токсикоманиями, суицидов в состоянии наркотического опьянения, уничтожение трудового потенциала больных, увеличение социальной и психологической напряженности в обществе вследствие повышения распространения болезней зависимости и инфекционных заболеваний |
Повышение качества медицинской помощи, профилактики и медицинской реабилитации больным наркотической зависимостью Увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии |
|
2 |
Основное мероприятие 11.2. Реализация комплексных мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия Министерство здравоохранения Республики Калмыкия Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия |
2014 |
2020 |
Сохранение доли больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, от общего числа больных 3,0% Увеличение доли площади уничтоженных дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, от выявленной площади дикорастущих наркосодержащих растений до 100% |
Увеличение доли больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, от общего числа больных. Увеличение числа отравлений, смертности больных наркоманиями, токсикоманиями, суицидов в состоянии наркотического опьянения |
Профилактика распространения наркомании и среди молодежи, подростков, учащихся образовательных учреждений и развитие негативного отношения к наркомании Развитие межведомственного взаимодействия в сфере профилактики наркомании Формирование активной позиции граждан республики по противостоянию наркомании предупреждение правонарушений, выработка негативного отношения к наркотикам, пропаганда здорового образа жизни и полезных форм досуга Уничтожение дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества Увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии |
Основное мероприятие 11.2. Реализация комплексных мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту с учетом дополнительных ресурсов |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия, Министерство здравоохранения Республики Калмыкия Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия |
2014 |
2020 |
Сохранение доли больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, от общего числа больных 3,0%. Снижение смертности больных наркоманиями, токсикоманиями, суицидов в состоянии наркотического опьянения Увеличение доли площади уничтоженных дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, от выявленной площади дикорастущих наркосодержащих растений до 100% |
Увеличение доли больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, от общего числа больных. Увеличение числа отравлений, смертности больных наркоманиями, токсикоманиями, суицидов в состоянии наркотического опьянения |
Профилактика распространения наркомании и среди молодежи, подростков, учащихся образовательных учреждений и развитие негативного отношения к наркомании Развитие межведомственного взаимодействия в сфере профилактики наркомании Формирование активной позиции граждан республики по противостоянию наркомании предупреждение правонарушений, выработка негативного отношения к наркотикам, пропаганда здорового образа жизни и полезных форм досуга Уничтожение дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества Увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии |
Таблица 3
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы*(1)
N |
Наименование меры*(2) |
Показатель применения меры*(3) |
Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы |
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы*(4) |
|||
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Меры государственного регулирования не предусмотрены |
--------------------------------
*(1) Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.
*(2) Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.
*(3) Объем выпадающих доходов республиканского бюджета, бюджета муниципального образования (тыс. руб.), увеличение обязательств Республики Калмыкия на (тыс. руб.).
*(4) Для целей обоснования применения налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 апреля 2017 г. N 144 в таблицу 4 настоящего приложения внесены изменения
Таблица 4
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
N |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
||||
1. |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. | ||||||||
Формирование здорового образа жизни населения | ||||||||
1 |
Приказ Минздрава РК |
О проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения Республики Калмыкия |
Минздрав РК |
2013 - 2016 гг. |
||||
2 |
Приказ Минздрава РК |
О порядке организации мониторинга проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения в учреждениях здравоохранения, осуществляющих проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2013 г. |
Минздрав РК |
2013 - 2016 гг. |
||||
3 |
Приказ Минздравсоцразвития РК |
Об организации кабинетов медицинской профилактики |
Минздрав РК |
2013 г. |
||||
Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний | ||||||||
4 |
Приказ Минздрава РК и Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия" |
Об утверждении плана профилактических прививок |
Минздрав РК, Управление Роспотребнадзора по Республике Калмыкия ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия" |
2013 - 2015 гг., 2016 - 2020 гг. |
||||
5 |
Приказ Минздрава РК |
Об организации кабинетов медицинской профилактики |
Минздрав РК |
2013 г. |
||||
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | ||||||||
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи | ||||||||
6 |
Соглашение между Правительством РК и Минздравом Российской Федерации |
О предоставлении в 2014 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Калмыкия на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий |
Минздрав РК |
2013 - 2015 гг., 2016 - 2020 гг. |
||||
7 |
Соглашение между Правительством РК и Минздравом Российской Федерации |
О предоставлении в 2014 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Республики Калмыкия на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя |
Минздрав РК |
2013 - 2015 гг., 2016 - 2020 гг. |
||||
8 |
Приказ Минздрава РК |
Об утверждении плана проведения профилактических осмотров населения Республики Калмыкия с целью выявления туберкулеза в 2014 году |
Минздрав РК |
2013 - 2015 гг., 2016 - 2020 гг. |
||||
9 |
Соглашение между Правительством РК и Минздравом Российской Федерации |
О предоставлении в 2014 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Калмыкия на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с финансовым обеспечением закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C |
Минздрав РК |
В дальнейшем 2014 - 2015 гг., 2016 - 2020 гг. |
||||
10 |
Приказ Минздрава РК |
Об организации оказания медицинской помощи пациентам с наркологическими расстройствами в Республике Калмыкия |
Минздрав РК |
2014 - 2016 гг. |
||||
11 |
Приказ Минздрава РК
|
Об открытии регионального сосудистого центра БУ РК "Республиканская больница имени П.П. Жемчуева" |
Минздрав РК |
2014 - 2016 гг. |
||||
12 |
Приказ Минздрава РК
|
Об организации оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |
Минздрав РК |
2014 г. |
||||
13 |
Приказ Минздрава РК |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в РК |
Минздрав РК |
2014 - 2016 гг. |
||||
14 |
Соглашение между Правительством РК и Минздравом Российской Федерации |
О предоставлении в 2014 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Калмыкия на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи онкологическим больным |
Минздрав РК |
2014 г. |
||||
15 |
Приказ Минздрава РК |
О перечнях видов высокотехнологичной медицинской помощи |
Минздрав РК |
2013 - 2016 гг. |
||||
Совершенствование системы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | ||||||||
16 |
Приказ Минздрава РК |
Об организации оказания скорой, в том числе специализированной медицинской помощи в Республике Калмыкия |
Минздрав РК |
2013 - 2016 гг. |
||||
Совершенствование оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями и предоставление иных медицинских услуг | ||||||||
17 |
Приказ Минздрава РК |
О внесении изменений в структуру коечного фонда стационаров медицинских организаций |
Минздрав РК |
2013 - 2016 гг. |
||||
18 |
Приказ Минздрава РК
|
Об организации оказания медицинской помощи взрослому населению Республики Калмыкия по профилю "хирургия" |
Минздрав РК |
2013 - 2016 гг. |
||||
19 |
Приказ Минздрава РК
|
Об организации оказания медицинской помощи взрослому населению Республики Калмыкия по профилю "анестезиология и реаниматология" |
Минздрав РК |
2013 - 2016 гг. |
||||
20 |
Приказ Минздрава РК
|
Об организации оказания медицинской помощи взрослому населению Республики Калмыкия с заболеваниями толстой кишки, анального канала и промежности колопроктологического профиля |
Минздрав РК |
2013 - 2016 гг. |
||||
Развитие службы крови. | ||||||||
21 |
Приказ Минздрава РК
|
О реализации в медицинских организациях Республики Калмыкия Правил клинического использования донорской крови и (или) ее компонентов" |
Минздрав РК |
2013 - 2016 гг. |
||||
Комплексная программа по профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия | ||||||||
22 |
Приказ Минздрава РК |
Усиление мер по антитеррористической защищенности в медицинских организациях от террористических угроз |
Министерство здравоохранения РК |
2015 - 2016 годы |
||||
23 |
Приказ Минздрава РК |
Усиление уровня защищенности от пожаров территорий и объектов в медицинских организациях. |
Министерство здравоохранения РК |
2015 - 2016 годы |
||||
Основное мероприятие 2.8 | ||||||||
24 |
Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республики Калмыкия |
О предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Калмыкия субсидии на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации |
Минздрав РК |
ежегодно, 2017 - 2019 гг. |
||||
25 |
Утратила силу с 27 апреля 2017 г. - Постановление Правительства Республики Калмыкия от 27 апреля 2017 г. N 144 Информация об изменениях: |
|||||||
26 |
Приказ Минздрава РК |
Утверждение Положения об организации оказания экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики Калмыкия, с применением воздушного судна (вертолета), оснащенного медицинским модулем; Утверждение схемы маршрутизации пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в течение первых суток при жизнеугрожающих состояниях, и картографические материалы |
Минздрав РК |
2017 г. |
||||
"Охрана здоровья матери и ребенка" | ||||||||
Основное мероприятие 3.1 Совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям | ||||||||
27 |
Приказ Минздрава РК |
"Об организации медицинской помощи женщинам и детям Республики Калмыкия" |
Минздрав РК |
2013 - 2016 гг. |
||||
28 |
Приказ Минздрава РК |
"Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи населению Республики Калмыкия" |
Минздрав РК |
2013 - 2016 гг. |
||||
29 |
Приказ Минздрава РК |
Об организации Центра по пропаганде, поощрению и поддержки грудного вскармливания |
Минздрав РК |
2013 - 2016 гг. |
||||
30 |
Соглашение между Правительством РК и Минздравом Российской Федерации N 15/31 на - 2013 от 24 мая 2013 г. |
О предоставлении в 2014 г. субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Калмыкия на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения |
Минздрав РК |
2014 г. |
||||
31 |
Соглашение между Правительством РК и Минздравом Российской Федерации |
О предоставлении в 2014 г. субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Калмыкия на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка |
Минздрав РК |
2013 г. |
||||
32 |
Приказ Минздрава РК
|
Об организации оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями |
Минздрав РК |
2013 - 2016 гг. |
||||
33 |
Приказ Минздрава РК
|
"Об утверждении Порядка проведения пренатальной диагностики нарушений развития ребенка в Республике Калмыкия" |
Минздрав РК |
2013 - 2016 гг. |
||||
34 |
Приказ Минздрава РК
|
Об организации оказания медицинской помощи детскому населению Республики Калмыкия по профилю "детская эндокринология" |
Минздрав РК Медицинские учреждения |
2013 г. |
||||
35 |
Приказ Минздрава РК
|
"Об организации оказания медицинской помощи детскому населению Республики Калмыкия по профилю "анестезиология и реаниматология" |
Минздрав РК Медицинские учреждения |
2013 г. |
||||
36 |
Приказ Минздрава РК
|
"Об организации оказания медицинской помощи детскому населению Республики Калмыкия по профилю "пульмонология" |
Минздрав РК Медицинские учреждения |
2013 г. |
||||
37 |
Приказ Минздрава РК |
"Об организации оказания медицинской помощи детскому населению Республики Калмыкия по профилю "гастроэнтерология" |
Минздрав РК Медицинские учреждения |
2013 г. |
||||
38 |
Приказ Минздрава РК
|
"Об организации оказания медицинской помощи детскому населению Республики Калмыкия по профилю "неврология" |
Минздрав РК Медицинские учреждения |
2013 г. |
||||
39 |
Приказ Минздрава РК |
"Об организации оказания медицинской помощи детскому населению Республики Калмыкия при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты" |
Минздрав РК Медицинские учреждения |
2013 г. |
||||
40 |
Приказ Минздрава РК
|
"Об организации оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями в Республике Калмыкия" |
Минздрав РК Медицинские учреждения |
2013 г. |
||||
41 |
Приказ Минздрава РК |
Об утверждении порядка оказания акушерско-гинекологической помощи населению Республики Калмыкия |
Минздрав РК Медицинские учреждения |
2013 г. |
||||
42 |
Приказ Минздрава РК |
"Об организации медицинской помощи детям Республики Калмыкия с инфекционными заболеваниями" |
Минздрав РК Медицинские учреждения |
2013 г. |
||||
43 |
Приказ Минздрава РК |
Об утверждении порядка оказания акушерско-гинекологической помощи населению Республики Калмыкия |
Минздрав РК Медицинские учреждения |
2013 г. |
||||
44 |
Приказ Минздрава РК |
О проведении акции "Подари мне жизнь" |
Минздрав РК |
2013 г. |
||||
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей от 0-3-х лет | ||||||||
45 |
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 12.08.2013 г. N 392 |
"Об утверждении Порядка обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет по заключению врачей" |
Минздрав РК |
2013 г. |
||||
46 |
Приказ Минздравсоцразвития РК от 29.08.2013 г. N 1219пр |
"Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет по заключению врача, проживающих на территории Республики Калмыкия при оказании им медицинской помощи в амбулаторных условиях" |
Минздрав РК |
2013 г. |
||||
Подпрограмма 4 Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям. | ||||||||
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям | ||||||||
47 |
Распоряжение Правительства Республики Калмыкия |
О строительстве реабилитационного центра |
Минздрав РК |
2015 - 2016 гг. |
||||
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям | ||||||||
48 |
Приказ Минздрава РК |
Об открытии отделения паллиативной помощи в онкологическом диспансере, противотуберкулезном диспансере. |
Минздрав РК |
2013 - 2015 гг. |
||||
49 |
Приказ Минздрава РК |
О порядке оказания паллиативной медицинской помощи |
Минздрав РК |
2015 - 2016 гг. |
||||
Организация оказания и обеспечения медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | ||||||||
Финансовое обеспечение медицинской помощи застрахованным гражданам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | ||||||||
50 |
Постановление Правительства Республики Калмыкия |
Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия |
Минздрав РК; Территориальный фонд ОМС РК |
2013 - 2015 гг., 2016 - 2020 гг. |
||||
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | ||||||||
51 |
Постановление Правительства Республики Калмыкия |
Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия |
Минздрав РК; Территориальный фонд ОМС РК |
2013 - 2015 гг., 2016 - 2020 гг. |
||||
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях. | ||||||||
Лекарственное обеспечение граждан, включая организацию государственных аптек | ||||||||
52 |
Закон Республики Калмыкия |
Закон Республики Калмыкия "О некоторых вопросах охраны здоровья граждан Республики Калмыкия" |
Минздрав РК |
2014 г. |
||||
53 |
Постановления Правительства Республики Калмыкия |
Порядки лекарственного обеспечения льготных категорий граждан за счет средств республиканского бюджета |
Минздрав РК |
2014 г. |
||||
Кадровое обеспечение системы здравоохранения | ||||||||
Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников, повышение престижа профессии | ||||||||
54 |
Приказ Минздрава РК |
"Об утверждении Плана усовершенствования врачей лечебно-профилактических утверждений на 2014 г." |
Минздрав РК |
2014 г. |
||||
55 |
Приказ Минздрава РК |
"О проведении республиканского конкурса "Лучшая медицинская сестра - 2014" |
Минздрав РК |
2014 г. |
||||
|
Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников, студентов государственных образовательных организаций высшего образования и лиц, обучающихся по программам ординатуры, заключивших договоры о целевом обучении с Министерством здравоохранения Республики Калмыкия |
|||||||
56 |
Закон Республики Калмыкия |
Закон Республики Калмыкия "О некоторых вопросах охраны здоровья граждан Республики Калмыкия" |
Минздрав РК |
2014 г. |
||||
57 |
Правительства Республики Калмыкия |
"О социальной поддержке студентов государственных образовательных организаций высшего образования и лиц, обучающихся по программам ординатуры, заключивших договоры о целевом обучении с Министерством здравоохранения Республики Калмыкия" |
Минздрав РК |
2016 г. |
||||
Основное мероприятие 7.4 Прочие мероприятия в целях развития кадрового потенциала | ||||||||
58 |
Приказ Минздрава РК |
"Об утверждении Порядка реализации мероприятий по осуществлению дополнительных выплат врачам-педиатрам участковым и медицинским сестрам врачей-педиатров участковых БУ РК "Республиканский детский медицинский центр" |
Минздрав РК, БУ РК "РДМЦ" |
2017 г. |
||||
Информатизация здравоохранения | ||||||||
Подпрограмма 8.1 Развитие единой государственной информационной системы здравоохранения Республики Калмыкия | ||||||||
59 |
Приказ Минздрава РК |
О совершенствовании единой государственной информационной системы здравоохранения Республики Калмыкия |
Минздрав РК |
2014 г. |
||||
Обеспечение реализации Программы | ||||||||
Основное мероприятие 9.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ | ||||||||
60 |
Приказ Минздравсоцразвития РК от 15.07.13 г. N 884 пр |
Об утверждении Комплексного плана действий по реализации Государственной программы Республики Калмыкия "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 года" на 2013 - 2015 годы (на среднесрочную перспективу) |
Минздрава РК |
2013 - 2016 гг. |
||||
61 |
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 11.07.13 г. N 338 |
О государственной программе Республики Калмыкия "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" |
Минздрав РК |
2013 - 2016 гг. |
||||
62 |
Приказ Минздрава РК |
О реализации в Республике Калмыкия утвержденных порядков оказания медицинской помощи |
Минздрав РК |
2014 - 2016 гг. |
||||
Повышение безопасности дорожного движения | ||||||||
63 |
Приказ Минздрава РК |
Об организации оказания медицинской помощи населению Республики Калмыкия пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком. |
Минздрав РК |
2013 - 2016 гг. |
||||
64 |
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 13.09.13 г. N 424 |
О республиканской целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Калмыкия в 2013 году" |
Минздрав РК, Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
2013 г. |
||||
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | ||||||||
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, включая медицинскую реабилитацию | ||||||||
65 |
Приказ Минздрава РК |
Об утверждении перечня медицинских организаций Республики Калмыкия, в которые сотрудниками полиции могут доставляться лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и нуждающиеся в медицинской помощи |
Минздрав РК |
2013 г. |
||||
66 |
Приказ Минздрава РК |
Об организации оказания медицинской помощи пациентам с наркологическими расстройствами в Республике Калмыкия |
Минздрав РК |
2014 г. |
||||
67 |
Приказ Минздрава РК |
Внедрение федеральных стандартов и порядка оказания наркологической помощи в Республике Калмыкия (приказ Минздрава России от 15.11.2012 г., N 929н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "наркология") |
Минздрав РК |
2014 г. |
||||
68 |
Распоряжение Правительства РК |
Строительство наркологического диспансера; |
Минстрой РК |
2014 - 2016 гг. |
||||
69 |
Приказ Минздрава РК |
Организация отделения медицинской реабилитации для оказания специализированной медицинской помощи по профилю "наркология" |
Минздрав РК |
2014 - 2016 гг. |
||||
Основное мероприятие 11.2 Реализация комплексных мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | ||||||||
70 |
Приказ Министерства образования и науки РК |
Проведение профилактических мероприятий |
Минздрав РК, Министерство образования и науки РК, Министерство внутренних дел РК |
2014 - 2020 гг. |
||||
71 |
Приказ Министерства образования и науки РК |
Проведение мониторинга наркоситуации среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях Республики Калмыкия |
Министерство образования и науки РК |
2014 г. |
||||
72 |
Приказ Министерства образования и науки РК |
Подготовка и организация работы волонтеров антинаркотической направленности |
Министерство образования, и науки РК |
2014 г. |
||||
73 |
Приказ Министерства образования и науки РК |
Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования |
Министерство образования и науки РК, Министерство внутренних дел РК |
2014 - 2016 гг. |
||||
74 |
Приказ Министерства спорта и молодежной политики РК |
Организация и проведение Республиканского фестиваля здоровья |
Министерство спорта и молодежной политики РК |
2014 - 2020 гг. |
||||
75 |
Приказ Министерства спорта и молодежной политики РК |
Проведение форума волонтеров в сфере пропаганды ЗОЖ |
Министерство спорта и молодежной политики РК |
2014 - 2020 гг. |
||||
76 |
Приказ Министерства внутренних дел РК |
Осуществление мониторинга жилого сектора, с целью выявления притонов |
Министерство внутренних дел РК |
2014 - 2020 гг. |
||||
77 |
Приказ Минздрава РК |
О форме соглашения о предоставлении в 2015 году субсидии из республиканского бюджета бюджету районного муниципального образования на проведение мероприятий по уничтожению наркосодержащих растений |
Минздрав РК, Администрации РМО |
2015 - 2020 гг. |
||||
78 |
Приказ Министерства труда, социального развития и занятости РК |
О реализации мероприятий по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ |
Министерство труда, социального развития и занятости РК |
2016 - 2020 гг. |
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 мая 2016 г. N 171 таблица 5 настоящего приложения изложена в новой редакции
Таблица 5
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Республики Калмыкия
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП |
Значение показателя объема услуги |
Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб. (в соответствии с Законом РК о республиканском бюджете на 2016 год) |
||
2016 год |
2016 год |
|||
базовый вариант |
с учетом дополнительных средств |
базовый вариант |
с учетом дополнительных средств |
|
1 |
2 |
3 |
8 |
9 |
"Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы", в том числе: |
X |
X |
332 802,8 |
539 842,9 |
Наименование услуги и ее содержание: |
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в амбулаторных условиях) |
|||
Показатель объема услуги: |
число посещений |
|||
Общий объем оказания государственной услуги |
247 356 |
247 356 |
51 215,4 |
82689,4 |
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
234 106 |
234 106 |
47 870,7 |
74 637,0 |
Основное мероприятие 2.1 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи |
234 106 |
234 106 |
40 773,7 |
62 887,8 |
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" |
13 250 |
13 250 |
3 344,7 |
8 052,4 |
Основное мероприятие 3.1 Совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям |
13 250 |
13 250 |
3 344,7 |
8 052,4 |
Наименование услуги и ее содержание: |
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в амбулаторных условиях) |
|||
Показатель объема услуги: |
число спортсменов |
|||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
7 000 |
7 000 |
7 270,5 |
11 851,5 |
Основное мероприятие 2.3 Совершенствование оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями и предоставление иных медицинских услуг |
7 000 |
7 000 |
7 270,5 |
11 851,5 |
Наименование услуги и ее содержание: |
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в условиях дневного стационара) |
|||
Показатель объема услуги: |
число пациенто-дней |
|||
Общий объем оказания государственной услуги |
24 400 |
24 400 |
12 914,1 |
17 485,3 |
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
24 400 |
24 400 |
12 914,1 |
17 485,3 |
Основное мероприятие 2.1 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи |
24 400 |
24 400 |
12 914,1 |
17 485,3 |
Наименование услуги и ее содержание: |
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям (в стационарных условиях) |
|||
Показатель объема услуги: |
число пациентов |
|||
Общий объем оказания государственной услуги |
1 893 |
1 893 |
117 367,9 |
186 185,4 |
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
1 590 |
1 590 |
114 301,0 |
179 134,9 |
Основное мероприятие 2.1 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи |
1 590 |
1 590 |
114301,0 |
179 134,9 |
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" |
303 |
303 |
3 066,9 |
7 050,5 |
Основное мероприятие 3.1 Совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям |
303 |
303 |
3 066,9 |
7 050,5 |
Наименование услуги и ее содержание: |
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям (в условиях дневного стационара) |
|||
Показатель объема услуги: |
число пациенто-дней |
|||
Общий объем оказания государственной услуги |
3 655 |
3 655 |
798,2 |
1 469,1 |
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
1 000 |
1 000 |
344,0 |
450,8 |
Основное мероприятие 2.1 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи |
1 000 |
1 000 |
344,0 |
450,8 |
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" |
2 655 |
2 655 |
454,2 |
1 018,3 |
Основное мероприятие 3.1 Совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям |
2 655 |
2 655 |
454,2 |
1 018,3 |
Наименование услуги и ее содержание: |
Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей |
|||
Показатель объема услуги: |
койко-день |
|||
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" |
7 000 |
7 000 |
20 700,3 |
30 296,0 |
Основное мероприятие 3.1 Совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям |
7 000 |
7 000 |
20 700,3 |
30 296,0 |
Наименование услуги и ее содержание: |
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО" |
|||
Показатель объема услуги: |
численность обучающихся |
|||
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения |
100 |
100 |
5 682,6 |
7 305,6 |
Основное мероприятие 7.1 Подготовка специалистов среднего звена |
100 |
100 |
5 682,6 |
7 305,6 |
Наименование услуги и ее содержание: |
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлении подготовки и специальностей (профессий) "34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО" |
|||
Показатель объема услуги: |
численность обучающихся |
|||
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения |
100 |
100 |
7 688,2 |
9 884,1 |
Основное мероприятие 7.1 Подготовка специалистов среднего звена |
100 |
100 |
7 688,2 |
9 884,1 |
Наименование услуги и ее содержание: |
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА" (Акушерское дело) |
|||
Показатель объема услуги: |
численность обучающихся |
|||
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения |
60 |
60 |
3 409,6 |
4 383,4 |
Основное мероприятие 7.1 Подготовка специалистов среднего звена |
60 |
60 |
3 409,6 |
4 383,4 |
Наименование услуги и ее содержание: |
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА" (Лечебное дело) |
|||
Показатель объема услуги: |
численность обучающихся |
|||
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения |
120 |
120 |
9 225,8 |
11 860,9 |
Основное мероприятие 7.1 Подготовка специалистов среднего звена |
120 |
120 |
9 225,8 |
11 860,9 |
Наименование услуги и ее содержание: |
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессии) "31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА" (Акушерское дело) |
|||
Показатель объема услуги: |
численность обучающихся |
|||
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения |
20 |
20 |
1 537,6 |
1 976,8 |
Основное мероприятие 7.1 Подготовка специалистов среднего звена |
20 |
20 |
1 537,6 |
1 976,8 |
Наименование услуги и ее содержание: |
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации |
|||
Показатель объема услуги: |
количество человеко-часов |
|||
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения |
172 800 |
172 800 |
3 586,2 |
4 084,6 |
Основное мероприятие 7.2 Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников, повышение престижа профессии |
172 800 |
172 800 |
3 586,2 |
4 084,6 |
Наименование работы и ее содержание: |
Судебно-психиатрическая экспертиза |
|||
Показатель объема работы: |
количество экспертиз |
|||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
800 |
800 |
2 336,4 |
2 336,4 |
Основное мероприятие 2.1 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи |
800 |
800 |
2 336,4 |
2 336,4 |
Наименование работы и ее содержание: |
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) |
|||
Показатель объема работы: |
количество освидетельствований |
|||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
10 000 |
10 000 |
4 589,5 |
6 135,9 |
Основное мероприятие 2.1 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи |
10 000 |
10 000 |
4 589,5 |
6 135,9 |
Наименование работы и ее содержание: |
заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов |
|||
Показатель объема работы: |
условная единица продукта, переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови) |
|||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
4 200 |
4 200 |
22 372,1 |
73 832,6 |
Основное мероприятие 2.4 Развитие службы крови |
4 200 |
4 200 |
22 372,1 |
73 832,6 |
Наименование работы и ее содержание: |
Судебно-медицинская экспертиза |
|||
Показатель объема работы: |
количество экспертиз |
|||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
6 650 |
6 650 |
22 506,0 |
26 872,2 |
Основное мероприятие 2.5 Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности |
6 650 |
6 650 |
22 506,0 |
26 872,2 |
Наименование работы и ее содержание: |
Экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с профессией |
|||
Показатель объема работы: |
количество экспертиз |
|||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
4 850 |
4 850 |
3 808,7 |
6 233,4 |
Основное мероприятие 2.5 Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности |
4 850 |
4 850 |
3 808,7 |
6 233,4 |
Наименование работы и ее содержание: |
Административное обеспечение деятельности организаций |
|||
Показатель объема работы: |
количество отчетов, составленных по результатам работы |
|||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
3 126 |
3 126 |
9 277,1 |
14 908,9 |
Основное мероприятие 2.3 Совершенствование оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями и предоставление иных медицинских услуг |
3 126 |
3 126 |
9 277,1 |
14 908,9 |
Наименование работы и ее содержание: |
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях |
|||
Показатель объема работы: |
число пациентов |
|||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
960 |
960 |
16 534,5 |
22 566,9 |
Основное мероприятие 2.3 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями и предоставление иных медицинских услуг |
960 |
960 |
16 534,5 |
22 566,9 |
Наименование работы и ее содержание: |
Патологическая анатомия |
|||
Показатель объема работы: |
количество исследовании |
|||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
42 000 |
42 000 |
5 350,8 |
9 524,9 |
Основное мероприятие 2.3 Совершенствование оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями и предоставление иных медицинских услуг |
42 000 |
42 000 |
5 350,8 |
9 524,9 |
Наименование работы и ее содержание: |
Хранение материальных ценностей мобилизационного резерва |
|||
Показатель объема работы: |
площадь складов |
|||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
2 623 |
2 623 |
4 631,3 |
7 959,6 |
Основное мероприятие 2.3 Совершенствование оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями и предоставление иных медицинских услуг |
2 623 |
2 623 |
4 631,3 |
7 959,6 |
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 апреля 2017 г. N 144 таблица 6 настоящего приложения изложена в новой редакции
Таблица 6
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей Государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" (тыс. руб.)
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||||||||||||||||||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
Всего, в том числе по годам реализации программы: |
2013 год (очередной год) |
2014 год (первый год планового периода) |
2015 год (второй год планового периода) |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||||||||||||||
Государственная программа |
Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы |
ВСЕГО, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
35 640 734,7 |
3 399 929,1 |
4 036 766,7 |
4 314 137,6 |
4 516 138,6 |
4 889 296,7 |
4 849 426,6 |
4 884 713,9 |
4 750 325,5 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
1 843 425,2 |
282 266,0 |
514 190,7 |
467 952,5 |
146 409,8 |
145 182,6 |
144 009,9 |
143 413,7 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
22 300 828,3 |
2 104 775,7 |
2 442 111,4 |
2 649 279,1 |
3 152 659,6 |
3 381 003,4 |
2 796 905,2 |
2 882 534,3 |
2 891 559,6 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
14 068 861,2 |
1 417 227,6 |
1 701 347,0 |
1 907 804,3 |
1 887 209,8 |
1 879 137,6 |
1 625 343,2 |
1 833 536,4 |
1 817 255,3 |
||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
8 231 967,1 |
687 548,1 |
740 764,4 |
741 474,8 |
1 265 449,8 |
1 501 865,8 |
1 171 562,0 |
1 048 997,9 |
1 074 304,3 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
11 496 481,2 |
1 012 887,4 |
1 080 464,6 |
1 196 906,0 |
1 217 069,2 |
1 363 110,7 |
1 908 511,5 |
1 858 765,9 |
1 858 765,9 |
||||||||||||||||
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе: |
648 |
х |
х |
х |
34 580 342,1 |
3 398 893,1 |
3 917 805,5 |
4 196 117,4 |
4 189 179,2 |
4 580 887,1 |
4 678 021,2 |
4 876 931,0 |
4 742 507,6 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
х |
х |
х |
1 843 425,2 |
282 266,0 |
514 190,7 |
467 952,5 |
146 409,8 |
145 182,6 |
144 009,9 |
143 413,7 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
х |
х |
х |
21 240 435,7 |
2 103 739,7 |
2 323 150,2 |
2 531 258,9 |
2 825 700,2 |
3 072 593,8 |
2 625 499,8 |
2 874 751,4 |
2 883 741,7 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
х |
х |
х |
13 615 437,4 |
1 416 191,6 |
1 584 205,8 |
1 791 604,1 |
1 800 164,2 |
1 766 655,5 |
1 618 780,3 |
1 826 973,5 |
1 810 862,4 |
||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
648 |
х |
х |
х |
7 624 998,3 |
687 548,1 |
738 944,4 |
739 654,8 |
1 025 536,0 |
1 305 938,3 |
1 006 719,5 |
1 047 777,9 |
1 072 879,3 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
х |
х |
х |
11 496 481,2 |
1 012 887,4 |
1 080 464,6 |
1 196 906,0 |
1 217 069,2 |
1 363 110,7 |
1 908 511,5 |
1 858 765,9 |
1 858 765,9 |
||||||||||||||||
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, в том числе: |
618 |
х |
х |
х |
954 370,5 |
100,0 |
116 366,2 |
115 425,2 |
302 694,1 |
256 142,5 |
163 642,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
618 |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
618 |
х |
х |
х |
954 370,5 |
100,0 |
116 366,2 |
115 425,2 |
302 694,1 |
256 142,5 |
163 642,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
х |
х |
х |
405 756,7 |
100,0 |
116 366,2 |
115 425,2 |
80 365,3 |
93 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
618 |
х |
х |
х |
548 613,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
222 328,8 |
162 642,5 |
163 642,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
618 |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
618 |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия |
628 |
х |
х |
х |
76 221,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 110,3 |
50 932,1 |
6 392,9 |
6 392,9 |
6 392,9 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
628 |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
628 |
х |
х |
х |
76 221,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 110,3 |
50 932,1 |
6 392,9 |
6 392,9 |
6 392,9 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
628 |
х |
х |
х |
44 101,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 110,3 |
18 812,1 |
6 392,9 |
6 392,9 |
6 392,9 |
||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
628 |
х |
х |
х |
32 120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32 120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
628 |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
628 |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Министерство образования и науки Республики Калмыкия, в том числе: |
645 |
х |
х |
х |
28 581,0 |
906,0 |
2 425,0 |
2 425,0 |
17 985,0 |
1 165,0 |
1 200,0 |
1 220,0 |
1 255,0 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
645 |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
х |
х |
х |
28 581,0 |
906,0 |
2 425,0 |
2 425,0 |
17 985,0 |
1 165,0 |
1 200,0 |
1 220,0 |
1 255,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
х |
х |
х |
2 856,0 |
906,0 |
775,0 |
775,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
645 |
х |
х |
х |
25 725,0 |
0,0 |
1 650,0 |
1 650,0 |
17 585,0 |
1 165,0 |
1 200,0 |
1 220,0 |
1 255,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
645 |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
645 |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, в том числе: |
615 |
х |
х |
х |
1 220,0 |
30,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
615 |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
615 |
х |
х |
х |
1 220,0 |
30,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
615 |
х |
х |
х |
710,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
615 |
х |
х |
х |
510,0 |
0,0 |
170,0 |
170,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
170,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
615 |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
615 |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия |
615 |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
615 |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
615 |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
615 |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
615 |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
615 |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе: |
648 |
0900 |
01 1 00 00000 |
х |
1 493 634,4 |
15 085,0 |
202 635,3 |
211 520,9 |
318 731,2 |
332 156,3 |
111 560,2 |
109 205,9 |
192 739,6 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0900 |
01 1 00 00000 |
х |
15 757,6 |
0,0 |
15 757,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0900 |
01 1 00 00000 |
х |
1 477 876,8 |
15 085,0 |
186 877,7 |
211 520,9 |
318 731,2 |
332 156,3 |
111 560,2 |
109 205,9 |
192 739,6 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0900 |
01 1 00 00000 |
х |
35 241,0 |
7 620,0 |
1 858,6 |
11 017,1 |
7 625,3 |
1 780,0 |
1 780,0 |
1 780,0 |
1 780,0 |
||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
648 |
0900 |
01 1 00 00000 |
х |
1 442 635,8 |
7 465,0 |
185 019,1 |
200 503,8 |
311 105,9 |
330 376,3 |
109 780,2 |
107 425,9 |
190 959,6 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0900 |
01 1 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0900 |
01 1 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Формирование здорового образа жизни населения |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе: |
648 |
0909 |
01 1 01 00000 |
х |
49 098,7 |
100,0 |
23 397,3 |
1 850,0 |
8 159,7 |
10 041,7 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 1 01 00000 |
х |
15 757,6 |
0,0 |
15 757,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 1 01 00000 |
х |
33 341,1 |
100,0 |
7 639,7 |
1 850,0 |
8 159,7 |
10 041,7 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 1 01 00000 |
х |
6 589,7 |
0,0 |
280,0 |
0,0 |
6 309,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0909 |
01 1 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0909 |
01 1 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Проведение культурных и спортивных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; привлечение волонтерского движения, общественных организаций к проблеме профилактики наркомании; создание службы "телефона доверия" на базе диспансерного отделения БУ РК "Республиканский психоневрологический диспансер" с круглосуточной работой |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 1 01 11110 |
240 |
12 950,0 |
100,0 |
1 750,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 1 01 11110 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 1 01 11110 |
240 |
12 950,0 |
100,0 |
1 750,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 1 01 11110 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0909 |
01 1 01 11110 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0909 |
01 1 01 11110 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, в том числе мероприятий по совершенствованию медицинской помощи наркологическим больным, включая профилактику, диагностику и медицинскую реабилитацию |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 1 01 11080 |
610 |
36 148,7 |
0,0 |
21 647,3 |
0,0 |
6 309,7 |
8 191,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 1 01 11080 |
610 |
15 757,6 |
0,0 |
15 757,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 1 01 11080 |
240 |
20 391,1 |
0,0 |
5 889,7 |
0,0 |
6 309,7 |
8 191,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 1 01 11080 |
240 |
6 589,7 |
0,0 |
280,0 |
0,0 |
6 309,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0909 |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0909 |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе: |
648 |
0900 |
01 1 02 00000 |
х |
1 444 535,7 |
14 985,0 |
179 238,0 |
209 670,9 |
310 571,5 |
322 114,6 |
109 710,2 |
107 355,9 |
190 889,6 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0900 |
01 1 02 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0900 |
01 1 02 00000 |
х |
1 444 535,7 |
14 985,0 |
179 238,0 |
209 670,9 |
310 571,5 |
322 114,6 |
109 710,2 |
107 355,9 |
190 889,6 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0900 |
01 1 02 00000 |
х |
28 651,3 |
7 620,0 |
1 578,6 |
11 017,1 |
1 315,6 |
1 780,0 |
1 780,0 |
1 780,0 |
1 780,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0900 |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0900 |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Приобретение медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП) по эпидпоказаниям |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 1 02 11110 |
240 |
288 090,3 |
4 552,0 |
4 821,0 |
6 944,2 |
75 410,7 |
45 563,6 |
48 302,0 |
51 248,4 |
51 248,4 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 1 02 11110 |
240 |
288 090,3 |
4 552,0 |
4 821,0 |
6 944,2 |
75 410,7 |
45 563,6 |
48 302,0 |
51 248,4 |
51 248,4 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 1 02 11110 |
240 |
9 540,6 |
678,0 |
539,9 |
1 287,1 |
1 035,6 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
||||||||||||||||
|
Проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 1 02 11110 |
240 |
18 549,6 |
477,3 |
474,2 |
2 255,1 |
2 894,4 |
2 977,9 |
3 156,9 |
3 156,9 |
3 156,9 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 1 02 11110 |
240 |
18 549,6 |
477,3 |
474,2 |
2 255,1 |
2 894,4 |
2 977,9 |
3 156,9 |
3 156,9 |
3 156,9 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 1 02 11110 |
240 |
2 487,5 |
413,3 |
474,2 |
200,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
||||||||||||||||
|
Обеспечение функционирования холодовой цепи при хранении и транспортировке вакцин |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 1 02 11110 |
240 |
4 638,4 |
340,0 |
340,0 |
631,4 |
665,4 |
665,4 |
665,4 |
665,4 |
665,4 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 1 02 11110 |
240 |
4 638,4 |
340,0 |
340,0 |
631,4 |
665,4 |
665,4 |
665,4 |
665,4 |
665,4 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 1 02 11110 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и контролю за проведением профилактических мероприятий |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 1 02 11110 |
240 |
174,0 |
87,0 |
87,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 1 02 11110 |
240 |
174,0 |
87,0 |
87,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 1 02 11110 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Субсидия на оказание государственных услуг (работ) БУ РК "Детская поликлиника" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0902 |
01 1 02 00140 |
610 |
564,5 |
0,0 |
564,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0902 |
01 1 02 00140 |
610 |
564,5 |
0,0 |
564,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0902 |
01 1 02 00140 |
610 |
564,5 |
0,0 |
564,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Субсидия на иные цели (погашение кредиторской задолженности районных больниц и городских поликлиник) |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
х |
610 |
6 528,7 |
6 528,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
х |
610 |
6 528,7 |
6 528,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
х |
610 |
6 528,7 |
6 528,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Укрепление материально-технической базы районных больниц и городской поликлиники |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 1 02 11110 |
240 |
1 125 990,2 |
3 000,0 |
172 951,3 |
199 840,2 |
231 601,0 |
272 907,7 |
57 585,9 |
52 285,2 |
135 818,9 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 1 02 11110 |
240 |
1 125 990,2 |
3 000,0 |
172 951,3 |
199 840,2 |
231 601,0 |
272 907,7 |
57 585,9 |
52 285,2 |
135 818,9 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 1 02 11110 |
240 |
9 530,0 |
0,0 |
0,0 |
9 530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
Всего по подпрограмме |
х |
х |
х |
х |
6 246 962,6 |
678 020,5 |
913 767,5 |
980 690,8 |
714 653,0 |
890 986,6 |
734 104,0 |
755 220,7 |
579 519,5 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
1 258 191,8 |
156 379,5 |
394 652,0 |
323 299,9 |
24 024,3 |
120 073,9 |
119 929,9 |
119 832,3 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
4 988 770,8 |
521 641,0 |
519 115,5 |
657 390,9 |
690 628,7 |
770 912,7 |
614 174,1 |
635 388,4 |
579 519,5 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
2 691 096,2 |
345 612,7 |
344 117,0 |
440 151,5 |
359 320,5 |
369 288,5 |
282 891,1 |
282 891,9 |
266 823,0 |
||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
2 297 674,6 |
176 028,3 |
174 998,5 |
217 239,4 |
331 308,2 |
401 624,2 |
331 283,0 |
352 496,5 |
312 696,5 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе: |
648 |
0900 |
х |
х |
5 980 605,9 |
678 020,5 |
912 497,0 |
902 068,1 |
598 189,5 |
820 986,6 |
734 104,0 |
755 220,7 |
579 519,5 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0900 |
х |
х |
1 258 191,8 |
156 379,5 |
394 652,0 |
323 299,9 |
24 024,3 |
120 073,9 |
119 929,9 |
119 832,3 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0900 |
х |
х |
4 722 414,1 |
521 641,0 |
517 845,0 |
578 768,2 |
574 165,2 |
700 912,7 |
614 174,1 |
635 388,4 |
579 519,5 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0900 |
х |
х |
2 483 425,8 |
345 612,7 |
342 846,5 |
361 528,8 |
301 543,3 |
299 288,5 |
282 891,1 |
282 891,9 |
266 823,0 |
||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
648 |
0900 |
х |
х |
2 238 988,3 |
176 028,3 |
174 998,5 |
217 239,4 |
272 621,9 |
401 624,2 |
331 283,0 |
352 496,5 |
312 696,5 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0900 |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0900 |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
618 |
0901 |
х |
х |
266 356,7 |
0,0 |
1 270,5 |
78 622,7 |
116 463,5 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
618 |
0901 |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
618 |
0901 |
х |
х |
266 356,7 |
0,0 |
1 270,5 |
78 622,7 |
116 463,5 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
0901 |
х |
х |
207 670,4 |
0,0 |
1 270,5 |
78 622,7 |
57 777,2 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
618 |
0901 |
х |
х |
58 686,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58 686,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
618 |
0901 |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
618 |
0901 |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
х |
3 609 299,4 |
491 844,1 |
699 956,3 |
678 425,2 |
343 003,4 |
348 116,7 |
356 256,4 |
357 782,2 |
333 915,1 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
х |
910 800,2 |
156 379,5 |
393 596,0 |
323 299,9 |
24 024,3 |
4 628,7 |
4 484,7 |
4 387,1 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
х |
2 698 499,2 |
335 464,6 |
306 360,3 |
355 125,3 |
318 979,1 |
343 488,0 |
351 771,7 |
353 395,1 |
333 915,1 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
х |
1 547 587,9 |
210 465,0 |
227 525,4 |
241 620,2 |
193 682,7 |
176 087,9 |
166 161,7 |
166 162,5 |
165 882,5 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Финансовое обеспечение деятельности учреждений, оказывающих медицинскую помощь по профилю "фтизиатрия" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
1 139 587,7 |
117 507,9 |
108 384,3 |
153 950,5 |
127 895,6 |
146 664,9 |
155 504,9 |
164 839,8 |
164 839,8 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
1 139 587,7 |
117 507,9 |
108 384,3 |
153 950,5 |
127 895,6 |
146 664,9 |
155 504,9 |
164 839,8 |
164 839,8 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 2 01 00141 |
610 |
452 423,7 |
99 544,8 |
93 703,7 |
101 383,6 |
32 174,0 |
33 108,4 |
30 836,4 |
30 836,4 |
30 836,4 |
||||||||||||||||
648 |
0901 |
01 2 01 00142 |
610 |
255 801,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54 721,1 |
52 111,2 |
49 656,3 |
49 656,3 |
49 656,3 |
|||||||||||||||||
|
Укрепление материально-технической базы БУ РК "Республиканский противотуберкулезный диспансер" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
115 661,0 |
43 230,0 |
29 127,0 |
15 997,0 |
8 852,0 |
5 455,0 |
4 000,0 |
2 500,0 |
6 500,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
115 661,0 |
43 230,0 |
29 127,0 |
15 997,0 |
8 852,0 |
5 455,0 |
4 000,0 |
2 500,0 |
6 500,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
240 |
65 611,2 |
38 285,5 |
27 325,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
240 |
60 634,1 |
33 308,4 |
27 325,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
240 |
4 977,1 |
4 977,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя и медицинских изделий в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 2 01 51740 |
240 |
67 250,7 |
13 231,5 |
22 661,6 |
10 713,1 |
11 683,6 |
3 052,6 |
2 986,6 |
2 921,7 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0901 |
01 2 01 51740 |
240 |
58 289,8 |
13 231,5 |
22 661,6 |
10 713,1 |
11 683,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
648 |
0909 |
01 2 01 R3822 |
240 |
8 453,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 900,0 |
2 807,4 |
2 746,4 |
0,0 |
|||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 01 R3822 |
240 |
507,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
152,6 |
179,2 |
175,3 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 01 R3822 |
240 |
507,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
152,6 |
179,2 |
175,3 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Оказание социальной поддержки лицам, инфицированным ВИЧ в результате медицинских манипуляций в 1988 - 1989 гг. (денежные выплаты на проезд к месту лечения и обратно, санаторно-курортное лечение) |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 2 01 80250 |
310 |
15 950,8 |
1 799,8 |
1 682,9 |
1 905,2 |
1 905,2 |
2 007,6 |
2 130,1 |
2 260,0 |
2 260,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 01 80250 |
310 |
15 950,8 |
1 799,8 |
1 682,9 |
1 905,2 |
1 905,2 |
2 007,6 |
2 130,1 |
2 260,0 |
2 260,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 2 01 80250 |
310 |
14 913,9 |
1 799,8 |
1 682,9 |
1 905,2 |
1 905,2 |
1 905,2 |
1 905,2 |
1 905,2 |
1 905,2 |
||||||||||||||||
|
Закупки диагностических средств и антивирусных препаратов для выявления и мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0900 |
01 2 01 00000 |
240 |
47 975,0 |
9 469,2 |
11 418,3 |
11 147,6 |
11 766,5 |
1 458,3 |
1 372,5 |
1 342,6 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0901 |
01 2 01 50720 |
240 |
39 001,7 |
8 864,7 |
9 768,0 |
9 814,5 |
10 554,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
648 |
0901 |
01 2 01 53820 |
240 |
3 553,6 |
0,0 |
1 136,2 |
1 266,4 |
1 151,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
648 |
0909 |
01 2 01 R3823 |
240 |
3 881,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 328,7 |
1 290,2 |
1 262,1 |
0,0 |
|||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 01 53820 |
240 |
1 306,0 |
604,5 |
514,1 |
66,7 |
61,0 |
59,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
648 |
0909 |
01 2 01 R3823 |
240 |
232,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69,9 |
82,3 |
80,5 |
0,0 |
|||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 2 01 53820 |
240 |
120,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
61,0 |
59,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
648 |
0909 |
01 2 01 R3823 |
240 |
232,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69,9 |
82,3 |
80,5 |
0,0 |
|||||||||||||||||
|
Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0900 |
01 2 01 00000 |
240 |
4 129,9 |
1 202,6 |
327,5 |
728,9 |
635,2 |
421,1 |
411,8 |
402,8 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0902 |
01 2 01 51790 |
240 |
2 894,2 |
1 202,6 |
327,5 |
728,9 |
635,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
648 |
0909 |
01 2 01 R3821 |
240 |
1 165,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
387,1 |
378,6 |
0,0 |
|||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 01 R3821 |
240 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21,1 |
24,7 |
24,2 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 01 R3821 |
240 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21,1 |
24,7 |
24,2 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Финансовое обеспечение деятельности Центра по профилактике и борьбе со СПИД БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
66 130,5 |
10 620,5 |
9 388,3 |
7 880,0 |
6 788,7 |
7 306,9 |
7 742,5 |
8 201,8 |
8 201,8 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
66 130,5 |
10 620,5 |
9 388,3 |
7 880,0 |
6 788,7 |
7 306,9 |
7 742,5 |
8 201,8 |
8 201,8 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 2 01 00141 |
610 |
26 525,9 |
6 868,6 |
5 372,1 |
973,0 |
934,2 |
3 311,1 |
3 022,3 |
3 022,3 |
3 022,3 |
||||||||||||||||
648 |
0901 |
01 2 01 00142 |
610 |
3 934,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 554,8 |
341,6 |
341,3 |
348,3 |
348,3 |
|||||||||||||||||
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
3 812,8 |
0,0 |
0,0 |
3 812,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
9,7 |
0,0 |
0,0 |
9,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
130,2 |
0,0 |
0,0 |
130,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
|
Укрепление материально-технической базы БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 2 01 00142 |
610 |
43 425,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
5 250,0 |
5 000,0 |
17 675,0 |
10 000,0 |
0,0 |
2 500,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 01 00142 |
610 |
43 425,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
5 250,0 |
5 000,0 |
17 675,0 |
10 000,0 |
0,0 |
2 500,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 2 01 00142 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Финансовое обеспечение деятельности БУ РК "Республиканский психоневрологический диспансер" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
887 936,1 |
108 729,1 |
93 715,4 |
109 047,5 |
107 120,2 |
108 868,7 |
115 481,4 |
122 486,9 |
122 486,9 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
887 936,1 |
108 729,1 |
93 715,4 |
109 047,5 |
107 120,2 |
108 868,7 |
115 481,4 |
122 486,9 |
122 486,9 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 2 01 00140 |
610 |
239 076,4 |
75 989,0 |
71 398,1 |
80 659,2 |
2 336,4 |
2 332,5 |
2 120,4 |
2 120,4 |
2 120,4 |
||||||||||||||||
648 |
0901 |
01 2 01 00141 |
610 |
46 320,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 365,2 |
9 324,6 |
8 543,5 |
8 543,5 |
8 543,5 |
|||||||||||||||||
648 |
0901 |
01 2 01 00142 |
610 |
259 874,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54 468,4 |
53 065,1 |
50 780,4 |
50 780,4 |
50 780,4 |
|||||||||||||||||
|
Укрепление материально-технической базы БУ РК "Республиканский психоневрологический диспансер" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 2 01 00142 |
610 |
16 793,1 |
1 613,1 |
2 600,0 |
500,0 |
2 000,0 |
8 580,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0901 |
01 2 01 00142 |
610 |
1 613,1 |
1 613,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 01 00142 |
610 |
15 180,0 |
0,0 |
2 600,0 |
500,0 |
2 000,0 |
8 580,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 2 01 00142 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Реконструкция здания для БУ РК "Республиканский психоневрологический диспансер" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
410 |
85 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
25 700,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
410 |
85 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
25 700,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
410 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Финансовое обеспечение деятельности БУ РК "Республиканский наркологический диспансер" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
217 130,5 |
27 669,2 |
26 974,3 |
29 354,0 |
26 626,6 |
26 626,6 |
26 626,6 |
26 626,6 |
26 626,6 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
217 130,5 |
27 669,2 |
26 974,3 |
29 354,0 |
26 626,6 |
26 626,6 |
26 626,6 |
26 626,6 |
26 626,6 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 2 01 00140 |
610 |
87 704,1 |
23 858,1 |
24 094,6 |
21 572,1 |
4 562,5 |
3 653,2 |
3 321,2 |
3 321,2 |
3 321,2 |
||||||||||||||||
648 |
0901 |
01 2 01 00141 |
610 |
44 144,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 066,6 |
9 394,8 |
8 561,1 |
8 561,1 |
8 561,1 |
|||||||||||||||||
648 |
0901 |
01 2 01 00142 |
610 |
35 355,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 756,2 |
7 236,9 |
6 787,4 |
6 787,4 |
6 787,4 |
|||||||||||||||||
|
Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 01 00000 |
240 |
112 695,6 |
111 495,6 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 2 01 00000 |
240 |
95 073,8 |
95 073,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 01 00000 |
240 |
17 621,8 |
16 421,8 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 01 00000 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
240 |
711 417,6 |
3 085,4 |
363 651,0 |
331 951,4 |
12 729,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0901 |
01 2 01 50770 |
240 |
636 239,4 |
3 085,4 |
332 377,0 |
300 777,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 01 11060 |
240 |
75 178,2 |
0,0 |
31 274,0 |
31 174,4 |
12 729,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 2 01 11060 |
240 |
74 225,5 |
0,0 |
31 274,0 |
31 174,4 |
11 777,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Субсидия на иные цели БУ РК "Республиканский онкологический диспансер им. Тимошкаевой Э.С." |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
2 404,7 |
2 404,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
2 404,7 |
2 404,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
2 404,7 |
2 404,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Оснащение медицинским оборудованием учреждений здравоохранения для организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
9 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 500,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
9 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 500,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 2 01 00000 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Совершенствование системы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0900 |
01 2 02 00000 |
610 |
109 530,6 |
513,6 |
14 401,0 |
15 562,0 |
17 424,0 |
15 730,0 |
17 000,0 |
18 000,0 |
10 900,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0900 |
01 2 02 00000 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0900 |
01 2 02 00000 |
610 |
109 530,6 |
513,6 |
14 401,0 |
15 562,0 |
17 424,0 |
15 730,0 |
17 000,0 |
18 000,0 |
10 900,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0900 |
01 2 02 00000 |
610 |
213,6 |
213,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0900 |
01 2 02 00000 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0900 |
01 2 02 00000 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Финансовое обеспечение деятельности учреждений, оказывающих (участвующих в оказании) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 02 00000 |
610 |
213,6 |
213,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 02 00000 |
610 |
213,6 |
213,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 02 00000 |
610 |
213,6 |
213,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Укрепление материально-технической базы службы скорой медицинской помощи |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0904 |
01 2 02 00000 |
610 |
109 317,0 |
300,0 |
14 401,0 |
15 562,0 |
17 424,0 |
15 730,0 |
17 000,0 |
18 000,0 |
10 900,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0904 |
01 2 02 00000 |
610 |
109 317,0 |
300,0 |
14 401,0 |
15 562,0 |
17 424,0 |
15 730,0 |
17 000,0 |
18 000,0 |
10 900,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0904 |
01 2 02 00000 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями и предоставление медицинских и иных услуг |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0900 |
01 2 03 00000 |
х |
980 801,2 |
107 894,4 |
120 489,1 |
121 259,5 |
123 794,4 |
183 462,4 |
101 505,2 |
116 198,1 |
106 198,1 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0900 |
01 2 03 00000 |
х |
1 056,0 |
0,0 |
1 056,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0900 |
01 2 03 00000 |
х |
979 745,2 |
107 894,4 |
119 433,1 |
121 259,5 |
123 794,4 |
183 462,4 |
101 505,2 |
116 198,1 |
106 198,1 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0900 |
01 2 03 00000 |
х |
497 616,5 |
81 735,8 |
62 228,3 |
69 076,5 |
57 150,2 |
60 417,5 |
55 669,4 |
55 669,4 |
55 669,4 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0900 |
01 2 03 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0900 |
01 2 03 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
618 |
0901 |
01 2 03 41060 |
410 |
266 356,7 |
0,0 |
1 270,5 |
78 622,7 |
116 463,5 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
618 |
0901 |
01 2 03 41060 |
410 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
618 |
0901 |
01 2 03 41060 |
410 |
266 356,7 |
0,0 |
1 270,5 |
78 622,7 |
116 463,5 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
0901 |
01 2 03 41060 |
410 |
207 670,4 |
0,0 |
1 270,5 |
78 622,7 |
57 777,2 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
618 |
0901 |
01 2 03 41060 |
410 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
618 |
0901 |
01 2 03 41060 |
410 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения для внедрения порядков оказания медицинской помощи |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 03 00000 |
240 |
184 003,3 |
10 000,0 |
34 900,0 |
24 103,3 |
37 000,0 |
32 000,0 |
12 000,0 |
22 000,0 |
12 000,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 03 00000 |
240 |
184 003,3 |
10 000,0 |
34 900,0 |
24 103,3 |
37 000,0 |
32 000,0 |
12 000,0 |
22 000,0 |
12 000,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 03 00000 |
240 |
4 827,8 |
0,0 |
0,0 |
2 413,9 |
2 413,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Оснащение центров амбулаторной хирургии |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 2 03 00000 |
610 |
14 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 03 00000 |
610 |
14 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 2 03 00000 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Финансовое обеспечение предоставления государственных услуг (работ) учреждениями (подразделениями учреждений) здравоохранения - всего, в том числе: |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0900 |
01 2 03 00000 |
610 |
669 665,5 |
93 604,0 |
82 533,1 |
95 156,2 |
84 794,4 |
71 676,4 |
77 505,2 |
82 198,1 |
82 198,1 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
649 |
0900 |
01 2 03 00000 |
610 |
669 665,5 |
93 604,0 |
82 533,1 |
95 156,2 |
84 794,4 |
71 676,4 |
77 505,2 |
82 198,1 |
82 198,1 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0900 |
01 2 03 00000 |
610 |
448 498,3 |
77 445,4 |
62 228,3 |
66 662,6 |
54 736,3 |
50 417,5 |
45 669,4 |
45 669,4 |
45 669,4 |
||||||||||||||||
|
БУ РК "Республиканская больница им. П.П.Жемчуева" |
Министерство здравоохранения РК |
648 |
0901 |
01 2 03 00140 |
610 |
70 572,9 |
27 635,4 |
19 172,0 |
7 981,0 |
9 524,9 |
1 454,0 |
1 540,8 |
1 632,4 |
1 632,4 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 2 03 00140 |
610 |
70 572,9 |
27 635,4 |
19 172,0 |
7 981,0 |
9 524,9 |
1 454,0 |
1 540,8 |
1 632,4 |
1 632,4 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 2 03 00140 |
610 |
39 278,7 |
21 951,5 |
7 501,2 |
5 613,6 |
940,3 |
873,0 |
799,7 |
799,7 |
799,7 |
||||||||||||||||
|
БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи "Сулда" |
Министерство здравоохранения РК |
648 |
0909 |
01 2 03 00140 |
610 |
245 743,8 |
21 940,5 |
19 836,8 |
32 553,6 |
29 834,1 |
32 841,9 |
34 836,3 |
36 950,3 |
36 950,3 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 03 00140 |
610 |
245 743,8 |
21 940,5 |
19 836,8 |
32 553,6 |
29 834,1 |
32 841,9 |
34 836,3 |
36 950,3 |
36 950,3 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 03 00140 |
610 |
89 318,0 |
18 699,9 |
18 115,6 |
17 659,3 |
18 149,0 |
4 475,2 |
4 073,0 |
4 073,0 |
4 073,0 |
||||||||||||||||
648 |
0909 |
01 2 03 00141 |
610 |
46 835,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 504,4 |
11 443,8 |
11 443,8 |
11 443,8 |
|||||||||||||||||
|
БУ РК "Медицинский информационно-аналитический центр" |
Министерство здравоохранения РК |
648 |
0909 |
01 2 03 00140 |
610 |
88 743,1 |
0,0 |
3 824,1 |
18 814,0 |
14 908,9 |
10 796,4 |
12 940,9 |
13 729,4 |
13 729,4 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 03 00140 |
610 |
88 743,1 |
0,0 |
3 824,1 |
18 814,0 |
14 908,9 |
10 796,4 |
12 940,9 |
13 729,4 |
13 729,4 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 03 00140 |
610 |
71 940,4 |
0,0 |
3 122,6 |
15 771,3 |
12 576,8 |
10 796,4 |
9 891,1 |
9 891,1 |
9 891,1 |
||||||||||||||||
|
КУ РК "Медицинский центр мобилизационного резерва" |
Министерство здравоохранения РК |
648 |
0909 |
01 2 03 00140 |
х |
53 507,4 |
7 423,3 |
7 435,3 |
7 921,8 |
7 959,5 |
5 293,3 |
5 604,8 |
5 934,7 |
5 934,7 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 03 00140 |
х |
53 507,4 |
7 423,3 |
7 435,3 |
7 921,8 |
7 959,5 |
5 293,3 |
5 604,8 |
5 934,7 |
5 934,7 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 03 00140 |
х |
43 409,6 |
7 423,3 |
7 435,3 |
7 921,8 |
4 899,7 |
4 921,1 |
3 602,8 |
3 602,8 |
3 602,8 |
||||||||||||||||
|
БУ РК "Республиканский центр медицины катастроф" |
Министерство здравоохранения РК |
648 |
0909 |
01 2 03 00140 |
х |
162 048,5 |
4 166,1 |
15 653,8 |
27 885,8 |
22 567,0 |
21 290,8 |
22 582,4 |
23 951,3 |
23 951,3 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 03 00140 |
х |
162 048,5 |
4 166,1 |
15 653,8 |
27 885,8 |
22 567,0 |
21 290,8 |
22 582,4 |
23 951,3 |
23 951,3 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 03 00140 |
х |
122 018,0 |
4 072,7 |
15 653,8 |
19 696,6 |
18 170,5 |
16 847,4 |
15 859,0 |
15 859,0 |
15 859,0 |
||||||||||||||||
|
КУ РК "Центр по обеспечению деятельности в сфере здравоохранения" |
Министерство здравоохранения РК |
648 |
0909 |
01 2 03 00140 |
х |
49 049,8 |
32 438,7 |
16 611,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 03 00140 |
х |
49 049,8 |
32 438,7 |
16 611,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 03 00140 |
х |
35 697,8 |
25 298,0 |
10 399,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Реконструкция Республиканской больницы им. П.П.Жемчуева с пристройкой консультативно-диагностического отделения на 250 посещений в смену в г. Элиста, Республика Калмыкия |
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
618 |
0901 |
01 2 03 41060 |
410 |
266 356,7 |
0,0 |
1 270,5 |
78 622,7 |
116 463,5 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
618 |
0901 |
01 2 03 41060 |
410 |
266 356,7 |
0,0 |
1 270,5 |
78 622,7 |
116 463,5 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
0901 |
01 2 03 41060 |
410 |
207 670,4 |
0,0 |
1 270,5 |
78 622,7 |
57 777,2 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Субсидия на иные цели (АУ РК "Республиканская стоматологическая поликлиника" и БУ РК "Республиканский госпиталь ветеранов войн") |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0900 |
01 2 03 00000 |
610 |
2 376,3 |
2 376,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0900 |
01 2 03 00000 |
610 |
2 376,3 |
2 376,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0900 |
01 2 03 00000 |
610 |
2 376,3 |
2 376,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов, связанных с оказанием гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок по эпидемическим показаниям |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 03 54220 |
610 |
1 056,0 |
0,0 |
1 056,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 2 03 54220 |
610 |
1 056,0 |
0,0 |
1 056,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 03 54220 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 03 54220 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Погашение кредиторской задолженности по прочим мероприятиям в области здравоохранения |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 03 00000 |
х |
1 914,1 |
1 914,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 03 00000 |
х |
1 914,1 |
1 914,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 03 00000 |
х |
1 914,1 |
1 914,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Создание резерва материальных ресурсов РК для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 03 00000 |
х |
107 786,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77 786,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 03 00000 |
х |
107 786,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77 786,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 03 00000 |
х |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
||||||||||||||||
Развитие службы крови |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0906 |
01 2 04 0000 |
х |
567 606,1 |
47 050,5 |
47 792,7 |
50 989,1 |
75 905,0 |
83 780,2 |
84 158,6 |
88 965,0 |
88 965,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0906 |
01 2 04 0000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0906 |
01 2 04 0000 |
х |
567 606,1 |
47 050,5 |
47 792,7 |
50 989,1 |
75 905,0 |
83 780,2 |
84 158,6 |
88 965,0 |
88 965,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0906 |
01 2 04 0000 |
х |
210 200,4 |
30 206,0 |
28 261,4 |
26 989,9 |
25 232,7 |
25 400,8 |
24 703,2 |
24 703,2 |
24 703,2 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0906 |
01 2 04 0000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0906 |
01 2 04 0000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0906 |
01 2 04 00140 |
610 |
539 711,9 |
45 760,3 |
45 618,1 |
47 585,7 |
73 832,6 |
79 249,1 |
79 351,1 |
84 157,5 |
84 157,5 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0906 |
01 2 04 00140 |
610 |
539 711,9 |
45 760,3 |
45 618,1 |
47 585,7 |
73 832,6 |
79 249,1 |
79 351,1 |
84 157,5 |
84 157,5 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0906 |
01 2 04 00140 |
610 |
187 646,2 |
28 915,8 |
26 086,8 |
23 586,5 |
23 160,3 |
21 997,4 |
21 299,8 |
21 299,8 |
21 299,8 |
||||||||||||||||
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств (донорские пайки) |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0906 |
01 2 04 80210 |
320 |
27 894,2 |
1 290,2 |
2 174,6 |
3 403,4 |
2 072,4 |
4 531,1 |
4 807,5 |
4 807,5 |
4 807,5 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0906 |
01 2 04 80210 |
320 |
27 894,2 |
1 290,2 |
2 174,6 |
3 403,4 |
2 072,4 |
4 531,1 |
4 807,5 |
4 807,5 |
4 807,5 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0906 |
01 2 04 80210 |
320 |
22 554,2 |
1 290,2 |
2 174,6 |
3 403,4 |
2 072,4 |
3 403,4 |
3 403,4 |
3 403,4 |
3 403,4 |
||||||||||||||||
Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 05 00000 |
х |
288 687,8 |
30 717,9 |
29 857,9 |
33 162,3 |
31 862,2 |
39 615,2 |
40 889,7 |
43 041,3 |
39 541,3 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 2 05 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 05 00000 |
х |
288 687,8 |
30 717,9 |
29 857,9 |
33 162,3 |
31 862,2 |
39 615,2 |
40 889,7 |
43 041,3 |
39 541,3 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 05 00000 |
х |
180 405,7 |
22 992,3 |
24 831,4 |
23 842,2 |
25 442,7 |
21 593,4 |
20 567,9 |
20 567,9 |
20 567,9 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0909 |
01 2 05 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0909 |
01 2 05 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Обеспечение проведения судебно-медицинской экспертизы по судебным решениям |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 05 11090 |
240 |
7 307,2 |
0,0 |
122,2 |
340,0 |
1 140,0 |
2 285,0 |
1 140,0 |
1 140,0 |
1 140,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 05 11090 |
240 |
7 307,2 |
0,0 |
122,2 |
340,0 |
1 140,0 |
2 285,0 |
1 140,0 |
1 140,0 |
1 140,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 05 11090 |
240 |
1 424,6 |
0,0 |
122,2 |
295,0 |
1 007,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Финансовое обеспечение деятельности БУ РК "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 05 00140 |
610 |
240 311,6 |
30 017,9 |
28 765,7 |
30 900,3 |
26 872,2 |
28 703,2 |
30 449,7 |
32 301,3 |
32 301,3 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 05 00140 |
610 |
240 311,6 |
30 017,9 |
28 765,7 |
30 900,3 |
26 872,2 |
28 703,2 |
30 449,7 |
32 301,3 |
32 301,3 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 05 00140 |
610 |
178 981,1 |
22 992,3 |
24 709,2 |
23 547,2 |
24 435,3 |
21 593,4 |
20 567,9 |
20 567,9 |
20 567,9 |
||||||||||||||||
|
Строительство здания для БУ РК "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" в г. Элиста с набором помещений, отвечающих современным требованиям (морг, лабораторно-административный корпус), общей площадью 2000 кв. м. (изготовление ПСД) |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 05 00140 |
610 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 05 00140 |
610 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 05 00140 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Строительство типового морга в г. Городовиковске площадью 150 кв. м (изготовление ПСД) |
Министерство здравоохранения РК |
648 |
0909 |
01 2 05 00140 |
610 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 05 00140 |
610 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 05 00140 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Оснащение БУ РК "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" медицинским, лабораторным и технологическим оборудованием |
Министерство здравоохранения РК |
648 |
0909 |
01 2 05 00140 |
610 |
37 669,0 |
700,0 |
970,0 |
1 922,0 |
3 850,0 |
5 227,0 |
9 300,0 |
9 600,0 |
6 100,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 05 00140 |
610 |
37 669,0 |
700,0 |
970,0 |
1 922,0 |
3 850,0 |
5 227,0 |
9 300,0 |
9 600,0 |
6 100,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 05 00140 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Комплексная программа по профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
38 103,5 |
0,0 |
0,0 |
2 670,0 |
6 200,5 |
21 423,0 |
5 435,0 |
2 375,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
38 103,5 |
0,0 |
0,0 |
2 670,0 |
6 200,5 |
21 423,0 |
5 435,0 |
2 375,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
7 160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35,0 |
2 375,0 |
2 375,0 |
2 375,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Создание запаса антидотов в составе резерва медицинского имущества для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе террористических актов, связанных с воздействием опасных химических веществ |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
3 496,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1748,0 |
1748,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
3 496,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1748,0 |
1748,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Освещение территории медицинских организаций лампами типа "Кобра" в медицинских учреждениях |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Установка шлагбаумов на въезде / выезде в стационарных медицинских учреждениях |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
1 120,0 |
0,0 |
0,0 |
560,0 |
560,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
1 120,0 |
0,0 |
0,0 |
560,0 |
560,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Установка ворот 3 класса защиты в стационарных медицинских учреждениях |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Установка противотаранных устройств в стационарных медицинских учреждениях |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
790,0 |
0,0 |
0,0 |
560,0 |
230,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
790,0 |
0,0 |
0,0 |
560,0 |
230,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Оборудование контрольно-пропускных пунктов (КПП) в медицинских стационарных учреждениях |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
15 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
15 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Установка турникетов в медицинских учреждениях |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Установка металлодетекторов в медицинских учреждениях (50 шт) |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Установка видеокамер в медицинских учреждениях (100 шт.) |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Монтаж системы видеонаблюдения за территорией и помещениями в медицинских учреждениях |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
1 800,0 |
0,0 |
0,0 |
900,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
1 800,0 |
0,0 |
0,0 |
900,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Монтаж тревожной сигнализации с подключением на пульт центра охраны отдела вневедомственной охраны Министерсвта внутренних дел по Республике Калмыкия в медицинских учреждениях |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
3 060,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3060,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
3 060,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3060,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Установка автоматической пожарной сигнализации и охранно-пожарной сигнализации (типа "Стрелец-мониторинг") в медицинских учреждениях |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
8 555,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1430,0 |
2375,0 |
2375,0 |
2375,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
8 555,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1430,0 |
2375,0 |
2375,0 |
2375,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
7 125,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2375,0 |
2375,0 |
2375,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Приобретение персональных устройств со световыми, звуковыми, вибрационными сигналами оповещения (Браслет-р) - (325 шт.) |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
682,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
682,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
682,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
682,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 2 06 10020 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0900 |
01 2 07 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0900 |
01 2 07 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0900 |
01 2 07 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Модернизация систем внутреннего и наружного освещения, внедрение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света нового поколения |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0900 |
01 2 07 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0900 |
01 2 07 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0900 |
01 2 07 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Реконструкция систем теплоснабжения в зданиях медицинских организаций, установка энергоэффективных ограждающих конструкций, снижающих тепловые потери в зданиях. |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0900 |
01 2 07 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0900 |
01 2 07 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0900 |
01 2 07 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики Калмыкии |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
х |
386 577,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
128 859,1 |
128 859,1 |
128 859,1 |
0,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
|
346 335,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
115 445,2 |
115 445,2 |
115 445,2 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
х |
40 241,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 413,9 |
13 413,9 |
13 413,9 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
х |
40 241,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 413,9 |
13 413,9 |
13 413,9 |
0,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Закупка авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
612 |
386 577,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
128 859,1 |
128 859,1 |
128 859,1 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
612 |
346 335,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
115 445,2 |
115 445,2 |
115 445,2 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
612 |
40 241,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 413,9 |
13 413,9 |
13 413,9 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
612 |
40 241,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 413,9 |
13 413,9 |
13 413,9 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Приведение материально-технической базы медицинских организаций (включая завершение строительства ранее начатых объектов, оснащение оборудованием, проведение текущего и капитального ремонта) в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Строительство (реконструкция) вертолетных площадок при медицинских организациях |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Разработка и внедрение схем маршрутизации пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в течение первых суток при жизнеугрожающих состояниях, в том числе создание картографических материалов |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Создание и развитие телемедицинского консультирования |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0904 |
01 2 08 R5540 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Охрана здоровья матери и ребенка |
Всего по подпрограмме |
х |
х |
х |
х |
2 127 971,7 |
113 158,1 |
198 200,1 |
226 811,2 |
395 190,9 |
400 343,4 |
381 860,9 |
215 738,5 |
196 668,6 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
32 275,5 |
29 154,5 |
2 923,5 |
197,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
2 095 696,2 |
84 003,6 |
195 276,6 |
226 613,7 |
395 190,9 |
400 343,4 |
381 860,9 |
215 738,5 |
196 668,6 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
543 794,0 |
56 998,4 |
160 772,4 |
77 462,5 |
64 280,6 |
65 131,8 |
39 716,1 |
39 716,1 |
39 716,1 |
||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
х |
х |
1 551 902,2 |
27 005,2 |
34 504,2 |
149 151,2 |
330 910,3 |
335 211,6 |
342 144,8 |
176 022,4 |
156 952,5 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
х |
х |
х |
1 455 071,3 |
113 158,1 |
86 614,9 |
201 511,6 |
208 960,3 |
214 200,9 |
218 218,4 |
215 738,5 |
196 668,6 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
х |
х |
х |
32 275,5 |
29 154,5 |
2 923,5 |
197,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
х |
х |
х |
1 422 795,8 |
84 003,6 |
83 691,4 |
201 314,1 |
208 960,3 |
214 200,9 |
218 218,4 |
215 738,5 |
196 668,6 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
х |
х |
х |
360 821,1 |
56 998,4 |
49 187,2 |
52 162,9 |
41 692,5 |
41 631,8 |
39 716,1 |
39 716,1 |
39 716,1 |
||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
648 |
х |
х |
х |
1 061 974,7 |
27 005,2 |
34 504,2 |
149 151,2 |
167 267,8 |
172 569,1 |
178 502,3 |
176 022,4 |
156 952,5 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
618 |
0901 |
01 3 4105 |
410 |
672 900,4 |
0,0 |
111 585,2 |
25 299,6 |
186 230,6 |
186 142,5 |
163 642,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
618 |
0901 |
01 3 4105 |
410 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
618 |
0901 |
01 3 4105 |
410 |
672 900,4 |
0,0 |
111 585,2 |
25 299,6 |
186 230,6 |
186 142,5 |
163 642,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
0901 |
01 3 4105 |
410 |
182 972,9 |
0,0 |
111 585,2 |
25 299,6 |
22 588,1 |
23 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
618 |
0901 |
01 3 4105 |
410 |
489 927,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
163 642,5 |
162 642,5 |
163 642,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
618 |
0901 |
01 3 4105 |
410 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
618 |
0901 |
01 3 4105 |
410 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0900 |
01 3 00 00000 |
х |
597 115,7 |
83 158,1 |
54 844,9 |
52 126,0 |
79 600,3 |
84 840,9 |
88 858,4 |
86 378,5 |
67 308,6 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0900 |
01 3 00 00000 |
х |
32 275,5 |
29 154,5 |
2 923,5 |
197,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0900 |
01 3 00 00000 |
х |
564 840,2 |
54 003,6 |
51 921,4 |
51 928,5 |
79 600,3 |
84 840,9 |
88 858,4 |
86 378,5 |
67 308,6 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0900 |
01 3 00 00000 |
х |
251 074,3 |
36 998,4 |
29 902,8 |
35 885,5 |
30 855,5 |
30 794,8 |
28 879,1 |
28 879,1 |
28 879,1 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0900 |
01 3 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0900 |
01 3 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
618 |
0901 |
01 3 01 41050 |
410 |
672 900,4 |
0,0 |
111 585,2 |
25 299,6 |
186 230,6 |
186 142,5 |
163 642,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
618 |
0901 |
01 3 01 41050 |
410 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
618 |
0901 |
01 3 01 41050 |
410 |
672 900,4 |
0,0 |
111 585,2 |
25 299,6 |
186 230,6 |
186 142,5 |
163 642,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
0901 |
01 3 01 41050 |
410 |
182 972,9 |
0,0 |
111 585,2 |
25 299,6 |
22 588,1 |
23 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
618 |
0901 |
01 3 01 41050 |
410 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
618 |
0901 |
01 3 01 41050 |
410 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Реконструкция БУ РК "Перинатальный центр им. О.А.Шунгаевой" (изготовление проектно-сметной документации) |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
5 359,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 359,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
5 359,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 359,6 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Укрепление материально-технической базы БУ РК "Перинатальный центр им. О.А.Шунгаевой" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
10 800,0 |
4 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2 800,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
10 800,0 |
4 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2 800,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Предоставление государственных услуг (работ) БУ РК "Перинатальный центр им. О.А.Шунгаевой" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
55 200,3 |
734,6 |
2 780,3 |
3 269,4 |
8 052,4 |
9 359,8 |
9 930,8 |
10 536,5 |
10 536,5 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
55 200,3 |
734,6 |
2 780,3 |
3 269,4 |
8 052,4 |
9 359,8 |
9 930,8 |
10 536,5 |
10 536,5 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
22 441,8 |
734,6 |
2 543,6 |
2 683,2 |
3 344,7 |
3 814,1 |
3 107,2 |
3 107,2 |
3 107,2 |
||||||||||||||||
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
|
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 3 01 00000 |
240 |
12 097,3 |
1 700,1 |
1 509,2 |
197,5 |
1 558,1 |
2 458,1 |
1 558,1 |
1 558,1 |
1 558,1 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0901 |
01 3 01 50730 |
240 |
3 063,9 |
1 433,2 |
1 433,2 |
197,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 3 01 00000 |
240 |
9 033,4 |
266,9 |
76,0 |
0,0 |
1 558,1 |
2 458,1 |
1 558,1 |
1 558,1 |
1 558,1 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 3 01 00000 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 3 01 00000 |
240 |
28 052,5 |
16 696,2 |
1 569,3 |
0,0 |
1 957,4 |
1 957,4 |
1 957,4 |
1 957,4 |
1 957,4 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0901 |
01 3 01 00000 |
240 |
17 351,6 |
15 861,3 |
1 490,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 3 01 00000 |
240 |
10 700,9 |
834,9 |
79,0 |
0,0 |
1 957,4 |
1 957,4 |
1 957,4 |
1 957,4 |
1 957,4 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 3 01 00000 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Оснащение отделения реанимации новорожденных и отделения 2-го этапа выхаживания недоношенных детей |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
36 500,0 |
1 500,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
36 500,0 |
1 500,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Предоставление государственных услуг (работ) БУ РК "Республиканский детский медицинский центр" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0900 |
01 3 01 00140 |
610 |
89 981,9 |
20 196,8 |
18 315,7 |
9 261,8 |
8 068,8 |
7 927,2 |
8 403,8 |
8 903,9 |
8 903,9 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0900 |
01 3 01 00140 |
610 |
89 981,9 |
20 196,8 |
18 315,7 |
9 261,8 |
8 068,8 |
7 927,2 |
8 403,8 |
8 903,9 |
8 903,9 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
66 599,6 |
16 085,5 |
6 422,7 |
5 410,2 |
5 846,9 |
8 403,5 |
8 143,6 |
8 143,6 |
8 143,6 |
||||||||||||||||
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
348,7 |
0,0 |
0,0 |
348,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
649 |
0902 |
01 3 01 00140 |
610 |
13,9 |
0,0 |
0,0 |
13,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
|
Финансовое обеспечение деятельности КУ РК "Дом ребенка (специализированный)" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 3 01 00140 |
х |
206 812,7 |
22 440,4 |
22 440,4 |
30 002,9 |
30 296,0 |
23 578,9 |
25 008,7 |
26 522,7 |
26 522,7 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 3 01 00140 |
х |
206 812,7 |
22 440,4 |
22 440,4 |
30 002,9 |
30 296,0 |
23 578,9 |
25 008,7 |
26 522,7 |
26 522,7 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 3 01 00140 |
х |
157 585,9 |
20 178,3 |
20 936,5 |
23 345,1 |
21 663,9 |
18 577,2 |
17 628,3 |
17 628,3 |
17 628,3 |
||||||||||||||||
|
Укрепление материально-технической базы БУ РК "Республиканский детский медицинский центр" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
122 428,0 |
3 000,0 |
2 900,0 |
1 864,4 |
22 064,6 |
27 866,0 |
27 366,0 |
27 367,0 |
10 000,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
122 428,0 |
3 000,0 |
2 900,0 |
1 864,4 |
22 064,6 |
27 866,0 |
27 366,0 |
27 367,0 |
10 000,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Укрепление материально-технической базы КУ РК "Дом ребенка (специализированный)" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 3 01 00140 |
240 |
29 283,4 |
12 360,0 |
300,0 |
1 000,0 |
2 213,0 |
4 663,5 |
4 244,0 |
4 502,9 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 3 01 00140 |
240 |
11 860,0 |
11 860,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 3 01 00140 |
240 |
17 423,4 |
500,0 |
300,0 |
1 000,0 |
2 213,0 |
4 663,5 |
4 244,0 |
4 502,9 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 3 01 00140 |
240 |
4 084,4 |
0,0 |
0,0 |
4 084,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Реконструкция Республиканской детской больницы на 300 коек в г. Элиста, Республика Калмыкия |
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
618 |
0901 |
01 3 01 41050 |
410 |
181 972,9 |
0,0 |
111 585,2 |
25 299,6 |
22 588,1 |
22 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
618 |
0901 |
01 3 01 41050 |
410 |
181 972,9 |
0,0 |
111 585,2 |
25 299,6 |
22 588,1 |
22 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
0901 |
01 3 01 41050 |
410 |
181 972,9 |
0,0 |
111 585,2 |
25 299,6 |
22 588,1 |
22 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Строительство городской детской поликлиники на 550 посещений в смену в г. Элиста |
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
618 |
0901 |
01 3 01 41050 |
410 |
490 927,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
163 642,5 |
163 642,5 |
163 642,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
618 |
0901 |
01 3 01 41050 |
410 |
490 927,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
163 642,5 |
163 642,5 |
163 642,5 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
0901 |
01 3 01 41050 |
410 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Мероприятия по профилактике перинатальной передачи ВИЧ среди жительниц республики и профилактике заражения ВИЧ-инфекцией |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 3 01 00140 |
240 |
240,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 3 01 00140 |
240 |
240,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 3 01 00140 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Оснащение Центра медико-психологической помощи беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, при Перинатальном центре |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
240 |
360,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
360,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
240 |
360,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
360,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 3 01 00140 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей от 0-3-х лет |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
1003 |
01 3 02 80140 |
320 |
857 955,6 |
30 000,0 |
31 770,0 |
149 385,6 |
129 360,0 |
129 360,0 |
129 360,0 |
129 360,0 |
129 360,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
1003 |
01 3 02 80140 |
320 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
1003 |
01 3 02 80140 |
320 |
857 955,6 |
30 000,0 |
31 770,0 |
149 385,6 |
129 360,0 |
129 360,0 |
129 360,0 |
129 360,0 |
129 360,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
1003 |
01 3 02 80140 |
320 |
109 746,8 |
20 000,0 |
19 284,4 |
16 277,4 |
10 837,0 |
10 837,0 |
10 837,0 |
10 837,0 |
10 837,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
1003 |
01 3 02 80140 |
320 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
1003 |
01 3 02 80140 |
320 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Мероприятия по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей от 0-3-х лет |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
1003 |
01 3 02 80140 |
320 |
857 955,6 |
30 000,0 |
31 770,0 |
149 385,6 |
129 360,0 |
129 360,0 |
129 360,0 |
129 360,0 |
129 360,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
1003 |
01 3 02 80140 |
320 |
857 955,6 |
30 000,0 |
31 770,0 |
149 385,6 |
129 360,0 |
129 360,0 |
129 360,0 |
129 360,0 |
129 360,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
1003 |
01 3 02 80140 |
320 |
109 746,8 |
20 000,0 |
19 284,4 |
16 277,4 |
10 837,0 |
10 837,0 |
10 837,0 |
10 837,0 |
10 837,0 |
||||||||||||||||
Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи, в том числе детям |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0900 |
01 4 00 00000 |
х |
35 453,2 |
0,0 |
548,6 |
4 000,0 |
5 700,0 |
4 830,1 |
10 002,7 |
5 185,9 |
5 185,9 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0900 |
01 4 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0900 |
01 4 00 00000 |
х |
35 453,2 |
0,0 |
548,6 |
4 000,0 |
5 700,0 |
4 830,1 |
10 002,7 |
5 185,9 |
5 185,9 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0900 |
01 4 00 00000 |
х |
10 540,5 |
0,0 |
248,6 |
0,0 |
2 200,0 |
2 127,3 |
1 988,2 |
1 988,2 |
1 988,2 |
||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
648 |
0900 |
01 4 00 00000 |
х |
24 912,7 |
0,0 |
300,0 |
4 000,0 |
3 500,0 |
2 702,8 |
8 014,5 |
3 197,7 |
3 197,7 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0900 |
01 4 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0900 |
01 4 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0900 |
01 4 01 00000 |
х |
21 048,6 |
0,0 |
548,6 |
4 000,0 |
3 500,0 |
2 000,0 |
7 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0900 |
01 4 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0900 |
01 4 01 00000 |
х |
21 048,6 |
0,0 |
548,6 |
4 000,0 |
3 500,0 |
2 000,0 |
7 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0900 |
01 4 01 00000 |
х |
248,6 |
0,0 |
248,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0900 |
01 4 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0900 |
01 4 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Организация и оснащение отделений (кабинетов) реабилитации |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 4 01 00000 |
240 |
15 800,0 |
0,0 |
300,0 |
4 000,0 |
3 500,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 4 01 00000 |
240 |
15 800,0 |
0,0 |
300,0 |
4 000,0 |
3 500,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 4 01 00000 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Реконструкция БУ РК "Республиканская больница им. П.П.Жемчуева" с пристройкой реабилитационного центра на 60 коек (изготовление ПСД) |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 4 01 41020 |
410 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0901 |
01 4 01 41020 |
410 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 4 01 41020 |
410 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 4 01 41020 |
410 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Мероприятия в области здравоохранения |
Министерство здравоохранения РК |
648 |
0909 |
01 4 01 00000 |
320 |
248,6 |
0,0 |
248,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 4 01 00000 |
320 |
248,6 |
0,0 |
248,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 4 01 00000 |
320 |
248,6 |
0,0 |
248,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям |
Министерство здравоохранения РК |
648 |
0909 |
01 4 02 00140 |
610 |
14 404,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 200,0 |
2 830,1 |
3 002,7 |
3 185,9 |
3 185,9 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 4 02 00140 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 4 02 00140 |
610 |
14 404,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 200,0 |
2 830,1 |
3 002,7 |
3 185,9 |
3 185,9 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 4 02 00140 |
610 |
10 291,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 200,0 |
2 127,3 |
1 988,2 |
1 988,2 |
1 988,2 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0909 |
01 4 02 00140 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0909 |
01 4 02 00140 |
610 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Предоставление государственных услуг по оказанию паллиативной медицинской помощи онкологическим больным |
Министерство здравоохранения РК |
648 |
0909 |
01 4 02 00140 |
610 |
14 404,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 200,0 |
2 830,1 |
3 002,7 |
3 185,9 |
3 185,9 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 4 02 00140 |
610 |
14 404,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 200,0 |
2 830,1 |
3 002,7 |
3 185,9 |
3 185,9 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 4 02 00140 |
610 |
10 291,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 200,0 |
2 127,3 |
1 988,2 |
1 988,2 |
1 988,2 |
||||||||||||||||
Организация оказания и обеспечения медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 5 00 00000 |
х |
21 002 722,7 |
1 913 296,2 |
2 133 927,7 |
2 417 546,3 |
2 457 223,7 |
2 611 633,6 |
3 050 733,2 |
3 209 181,0 |
3 209 181,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 5 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 5 00 00000 |
х |
9 545 841,5 |
909 408,8 |
1 062 463,1 |
1 241 140,3 |
1 241 254,5 |
1 248 522,9 |
1 142 221,7 |
1 350 415,1 |
1 350 415,1 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 5 00 00000 |
х |
9 488 641,2 |
852 208,5 |
1 062 463,1 |
1 241 140,3 |
1 241 254,5 |
1 248 522,9 |
1 142 221,7 |
1 350 415,1 |
1 350 415,1 |
||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
648 |
0909 |
01 5 00 00000 |
х |
57 200,3 |
57 200,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0909 |
01 5 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники (средства ОМС) |
648 |
0909 |
01 5 00 00000 |
х |
11 456 881,2 |
1 003 887,4 |
1 071 464,6 |
1 176 406,0 |
1 215 969,2 |
1 363 110,7 |
1 908 511,5 |
1 858 765,9 |
1 858 765,9 |
||||||||||||||||
Финансовое обеспечение медицинской помощи застрахованным гражданам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 5 01 00000 |
500 |
21 002 722,7 |
1 913 296,2 |
2 133 927,7 |
2 417 546,3 |
2 457 223,7 |
2 611 633,6 |
3 050 733,2 |
3 209 181,0 |
3 209 181,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
х |
х |
9 545 841,5 |
909 408,8 |
1 062 463,1 |
1 241 140,3 |
1 241 254,5 |
1 248 522,9 |
1 142 221,7 |
1 350 415,1 |
1 350 415,1 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 5 01 79010 |
560 |
9 438 641,2 |
827 208,5 |
1 037 463,1 |
1 241 140,3 |
1 241 254,5 |
1 248 522,9 |
1 142 221,7 |
1 350 415,1 |
1 350 415,1 |
||||||||||||||||
648 |
0909 |
01 5 7902 |
580 |
50 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
Внебюджетные источники (средства ОМС) |
648 |
х |
х |
х |
11 456 881,2 |
1 003 887,4 |
1 071 464,6 |
1 176 406,0 |
1 215 969,2 |
1 363 110,7 |
1 908 511,5 |
1 858 765,9 |
1 858 765,9 |
||||||||||||||||
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
х |
01 6 00 00000 |
х |
3 609 438,7 |
519 399,8 |
479 538,5 |
315 045,9 |
467 082,1 |
431 873,0 |
455 730,3 |
481 628,2 |
459 140,9 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
х |
01 6 00 00000 |
х |
522 507,2 |
91 283,3 |
98 773,5 |
142 579,4 |
120 509,8 |
23 972,4 |
22 943,7 |
22 445,1 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
х |
01 6 00 00000 |
х |
3 086 931,5 |
428 116,5 |
380 765,0 |
172 466,5 |
346 572,3 |
407 900,6 |
432 786,6 |
459 183,1 |
459 140,9 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
х |
01 6 00 00000 |
х |
678 922,3 |
20 615,2 |
57 346,0 |
63 389,3 |
119 755,9 |
107 500,2 |
103 453,3 |
103 452,3 |
103 410,1 |
||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
648 |
х |
01 6 00 00000 |
х |
2 408 009,2 |
407 501,3 |
323 419,0 |
109 077,2 |
226 816,4 |
300 400,4 |
329 333,3 |
355 730,8 |
355 730,8 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
х |
01 6 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
х |
01 6 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Лекарственное обеспечение граждан, включая организацию государственных аптек |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
х |
01 6 01 00000 |
х |
3 609 438,7 |
519 399,8 |
479 538,5 |
315 045,9 |
467 082,1 |
431 873,0 |
455 730,3 |
481 628,2 |
459 140,9 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
х |
01 6 01 00000 |
х |
522 507,2 |
91 283,3 |
98 773,5 |
142 579,4 |
120 509,8 |
23 972,4 |
22 943,7 |
22 445,1 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
х |
01 6 01 00000 |
х |
3 086 931,5 |
428 116,5 |
380 765,0 |
172 466,5 |
346 572,3 |
407 900,6 |
432 786,6 |
459 183,1 |
459 140,9 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
х |
01 6 01 00000 |
х |
678 922,3 |
20 615,2 |
57 346,0 |
63 389,3 |
119 755,9 |
107 500,2 |
103 453,3 |
103 452,3 |
103 410,1 |
||||||||||||||||
|
Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан Республики Калмыкия, страдающих заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан и их инвалидности |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
1003 |
01 6 01 80330 |
320 |
742 358,3 |
45 934,5 |
46 744,3 |
46 054,2 |
75 384,3 |
122 492,3 |
129 964,3 |
137 892,2 |
137 892,2 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
1003 |
01 6 01 80330 |
320 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
1003 |
01 6 01 80330 |
320 |
742 358,3 |
45 934,5 |
46 744,3 |
46 054,2 |
75 384,3 |
122 492,3 |
129 964,3 |
137 892,2 |
137 892,2 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
1003 |
01 6 01 80330 |
320 |
416 838,2 |
0,0 |
32 289,8 |
46 054,2 |
73 451,8 |
66 260,6 |
66 260,6 |
66 260,6 |
66 260,6 |
||||||||||||||||
|
Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан Республики Калмыкия, страдающих социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
х |
01 6 01 80340 |
320 |
1 650 696,4 |
229 270,2 |
199 053,4 |
92 400,0 |
212 703,1 |
212 703,1 |
225 678,0 |
239 444,3 |
239 444,3 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
1003 |
01 6 01 80340 |
320 |
1 650 696,4 |
229 270,2 |
199 053,4 |
92 400,0 |
212 703,1 |
212 703,1 |
225 678,0 |
239 444,3 |
239 444,3 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
1003 |
01 6 01 80340 |
320 |
196 276,9 |
20 615,2 |
25 056,2 |
15 000,0 |
27 605,5 |
27 000,0 |
27 000,0 |
27 000,0 |
27 000,0 |
||||||||||||||||
|
Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан Республики Калмыкия при лечении в амбулаторных условиях |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
х |
01 6 01 00000 |
320 |
1 057 041,4 |
241 659,2 |
229 010,6 |
171 485,2 |
151 357,7 |
68 769,8 |
70 540,4 |
73 001,1 |
51 217,4 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0902 |
01 6 01 30930 |
320 |
183 276,6 |
61 861,1 |
61 469,7 |
59 945,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
648 |
0902 |
01 6 01 51610 |
320 |
204 524,6 |
26 951,3 |
34 838,6 |
44 314,9 |
31 096,0 |
23 272,4 |
22 267,7 |
21 783,7 |
0,0 |
|||||||||||||||||
648 |
0902 |
01 6 01 54600 |
320 |
101 438,3 |
0,0 |
0,0 |
37 212,2 |
64 226,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
648 |
0902 |
01 6 01 54820 |
320 |
24 721,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 721,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
1003 |
01 6 01 80350 |
320 |
543 080,2 |
152 846,8 |
132 702,3 |
30 012,3 |
31 313,9 |
45 497,4 |
48 272,7 |
51 217,4 |
51 217,4 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
1003 |
01 6 01 80350 |
320 |
23 056,5 |
0,0 |
0,0 |
2 335,1 |
8 721,4 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
||||||||||||||||
|
Осуществление организационных мероприятий, связанных с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных по 7-ми высокозатратным нозологиям, включающих в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных, учета и движения лекарственных препаратов |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 6 01 51330 |
240 |
8 798,2 |
2 535,9 |
2 530,2 |
1 106,5 |
466,0 |
736,8 |
719,2 |
703,6 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 6 01 51330 |
240 |
6 508,6 |
2 470,9 |
2 465,2 |
1 106,5 |
466,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
648 |
0909 |
01 6 01 R3824 |
240 |
2 037,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
676,0 |
661,4 |
0,0 |
|||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 6 01 R3824 |
240 |
252,2 |
65,0 |
65,0 |
0,0 |
0,0 |
36,8 |
43,2 |
42,2 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 6 01 R3824 |
240 |
122,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36,8 |
43,2 |
42,2 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Организация аптечного управления, государственных аптек и аптечных пунктов на базе районных больниц |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 6 01 1101 |
240 |
150 544,4 |
0,0 |
2 200,0 |
4 000,0 |
27 171,0 |
27 171,0 |
28 828,4 |
30 587,0 |
30 587,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 6 01 1101 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 6 01 00140 |
620 |
150 544,4 |
0,0 |
2 200,0 |
4 000,0 |
27 171,0 |
27 171,0 |
28 828,4 |
30 587,0 |
30 587,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 6 01 00140 |
620 |
42 628,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 977,2 |
11 202,8 |
7 149,5 |
7 149,5 |
7 149,5 |
||||||||||||||||
Кадровое обеспечение системы здравоохранения |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
х |
01 7 00 00000 |
х |
575 215,8 |
67 945,5 |
65 510,0 |
95 739,4 |
76 688,3 |
106 961,8 |
52 266,6 |
55 008,3 |
55 095,9 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
х |
01 7 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
х |
01 7 00 00000 |
х |
535 615,8 |
58 945,5 |
56 510,0 |
75 239,4 |
75 588,3 |
106 961,8 |
52 266,6 |
55 008,3 |
55 095,9 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
х |
01 7 00 00000 |
х |
346 899,9 |
50 880,5 |
45 611,2 |
42 253,0 |
63 127,3 |
50 630,5 |
31 465,8 |
31 465,8 |
31 465,8 |
||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
648 |
х |
01 7 00 00000 |
х |
188 715,9 |
8 065,0 |
10 898,8 |
32 986,4 |
12 461,0 |
56 331,3 |
20 800,8 |
23 542,5 |
23 630,1 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
х |
01 7 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
х |
01 7 00 00000 |
х |
39 600,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
20 500,0 |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Подготовка специалистов среднего звена |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0704 |
01 7 01 00000 |
х |
358 459,8 |
42 671,0 |
36 611,2 |
36 948,3 |
40 622,8 |
59 578,1 |
45 624,6 |
48 201,9 |
48 201,9 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0704 |
01 7 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0704 |
01 7 01 00000 |
х |
358 459,8 |
42 671,0 |
36 611,2 |
36 948,3 |
40 622,8 |
59 578,1 |
45 624,6 |
48 201,9 |
48 201,9 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0704 |
01 7 01 00000 |
х |
265 248,9 |
42 671,0 |
36 611,2 |
36 948,3 |
31 203,9 |
31 070,7 |
28 914,6 |
28 914,6 |
28 914,6 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0704 |
01 7 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0704 |
01 7 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Предоставление услуг по подготовке средних медицинских работников в БПОУ РК "Калмыцкий медицинский колледж им. Т.Хахлыновой" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0704 |
01 7 01 00140 |
610 |
314 441,7 |
38 443,0 |
31 983,2 |
31 782,6 |
35 410,8 |
53 659,9 |
39 489,4 |
41 836,4 |
41 836,4 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0704 |
01 7 01 00140 |
610 |
314 441,7 |
38 443,0 |
31 983,2 |
31 782,6 |
35 410,8 |
53 659,9 |
39 489,4 |
41 836,4 |
41 836,4 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0704 |
01 7 01 00140 |
610 |
225 460,4 |
38 443,0 |
31 983,2 |
31 782,6 |
25 991,9 |
25 932,0 |
23 775,9 |
23 775,9 |
23 775,9 |
||||||||||||||||
|
Стипендии учащимся |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0704 |
01 7 01 00140 |
610 |
20 105,5 |
2 473,5 |
2 798,5 |
3 006,7 |
2 388,0 |
2 359,7 |
2 359,7 |
2 359,7 |
2 359,7 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0704 |
01 7 01 00140 |
610 |
20 105,5 |
2 473,5 |
2 798,5 |
3 006,7 |
2 388,0 |
2 359,7 |
2 359,7 |
2 359,7 |
2 359,7 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0704 |
01 7 01 00140 |
610 |
20 105,5 |
2 473,5 |
2 798,5 |
3 006,7 |
2 388,0 |
2 359,7 |
2 359,7 |
2 359,7 |
2 359,7 |
||||||||||||||||
|
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального, среднего профессионального образования и высшего профессионального образования |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0704 |
01 7 01 80020 |
320 |
23 912,6 |
1 754,5 |
1 829,5 |
2 159,0 |
2 824,0 |
3 558,5 |
3 775,5 |
4 005,8 |
4 005,8 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0704 |
01 7 01 80020 |
320 |
23 912,6 |
1 754,5 |
1 829,5 |
2 159,0 |
2 824,0 |
3 558,5 |
3 775,5 |
4 005,8 |
4 005,8 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0704 |
01 7 01 80020 |
320 |
19 683,0 |
1 754,5 |
1 829,5 |
2 159,0 |
2 824,0 |
2 779,0 |
2 779,0 |
2 779,0 |
2 779,0 |
||||||||||||||||
Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников, повышение престижа профессии |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
х |
01 7 02 00000 |
х |
47 378,5 |
3 565,0 |
3 898,8 |
7 291,1 |
7 265,5 |
6 041,7 |
6 300,0 |
6 464,4 |
6 552,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
х |
01 7 02 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
х |
01 7 02 00000 |
х |
47 378,5 |
3 565,0 |
3 898,8 |
7 291,1 |
7 265,5 |
6 041,7 |
6 300,0 |
6 464,4 |
6 552,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
х |
01 7 02 00000 |
х |
16 373,5 |
0,0 |
0,0 |
3 304,7 |
4 223,4 |
2 217,8 |
2 209,2 |
2 209,2 |
2 209,2 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
х |
01 7 02 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
х |
01 7 02 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Организация направления врачей на циклы повышения квалификации и профессиональной переподготовки |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 7 02 00000 |
х |
17 221,7 |
1 500,0 |
2 233,8 |
2 321,4 |
2 177,1 |
2 177,1 |
2 257,1 |
2 233,8 |
2 321,4 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 7 02 00000 |
х |
17 221,7 |
1 500,0 |
2 233,8 |
2 321,4 |
2 177,1 |
2 177,1 |
2 257,1 |
2 233,8 |
2 321,4 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 7 02 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Переподготовка кадров со средним профессиональным образованием |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0704 |
01 7 02 00140 |
610 |
23 236,8 |
1 200,0 |
800,0 |
4 104,7 |
4 223,4 |
2 999,6 |
3 177,9 |
3 365,6 |
3 365,6 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0704 |
01 7 02 00140 |
610 |
23 236,8 |
1 200,0 |
800,0 |
4 104,7 |
4 223,4 |
2 999,6 |
3 177,9 |
3 365,6 |
3 365,6 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0704 |
01 7 02 00140 |
610 |
16 373,5 |
0,0 |
0,0 |
3 304,7 |
4 223,4 |
2 217,8 |
2 209,2 |
2 209,2 |
2 209,2 |
||||||||||||||||
|
Подготовка специалистов на компенсационной основе (коммерческой) в 2013 - 2015 годах по программам послевузовского профессионального образования (в интернатуре - 1 человек в год, в ординатуре - 1 человек в год) по наиболее востребованным специальностям |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 7 02 00000 |
х |
2 120,0 |
265,0 |
265,0 |
265,0 |
265,0 |
265,0 |
265,0 |
265,0 |
265,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 7 02 00000 |
х |
2 120,0 |
265,0 |
265,0 |
265,0 |
265,0 |
265,0 |
265,0 |
265,0 |
265,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 7 02 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Мероприятия по проведению ежегодного республиканского конкурса "Лучший по профессии" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 7 02 00000 |
240 |
960,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 7 02 00000 |
240 |
960,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 7 02 00000 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Обеспечение участия во Всероссийских и международных форумах, съездах специалистов по отдельным профилям. |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 7 02 00000 |
240 |
3 840,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 7 02 00000 |
240 |
3 840,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
480,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 7 02 00000 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников, студентов государственных образовательных организаций высшего образования и лиц, обучающихся по программам ординатуры |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 7 03 00000 |
х |
169 377,5 |
21 709,5 |
25 000,0 |
51 500,0 |
28 800,0 |
41 342,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 7 03 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 7 03 00000 |
х |
129 777,5 |
12 709,5 |
16 000,0 |
31 000,0 |
27 700,0 |
41 342,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 7 03 00000 |
х |
65 277,5 |
8 209,5 |
9 000,0 |
2 000,0 |
27 700,0 |
17 342,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0909 |
01 7 03 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0909 |
01 7 03 00000 |
х |
39 600,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
20 500,0 |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Установление единовременных денежных выплат медицинским работникам (врачам, среднему медицинскому персоналу) государственных и муниципальных учреждений (организаций) здравоохранения и социальной защиты населения Республики Калмыкия при устройстве на работу |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 7 03 00000 |
310 |
166 640,0 |
20340,0 |
25000,0 |
51500,0 |
28800,0 |
41000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 7 03 00000 |
310 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 7 03 80160 |
310 |
127 040,0 |
11340,0 |
16000,0 |
31000,0 |
27700,0 |
41000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 7 03 80160 |
310 |
62 540,0 |
6840,0 |
9000,0 |
2000,0 |
27700,0 |
17000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники (средства ФФОМС) |
648 |
0909 |
01 7 03 51360 |
310 |
39 600,0 |
9000,0 |
9000,0 |
20500,0 |
1100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Денежные выплаты студентам государственных образовательных организаций высшего образования и лицам, обучающимся по программам ординатуры, заключившим договоры о целевом обучении с Министерством здравоохранения Республики Калмыкия |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 7 03 00000 |
х |
1 368,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 7 03 00000 |
х |
1 368,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 7 03 00000 |
х |
1 368,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
342,0 |
||||||||||||||||
|
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг медицинским работникам |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 7 03 00000 |
х |
1 369,5 |
1369,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 7 03 00000 |
х |
1 369,5 |
1369,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 7 03 00000 |
х |
1 369,5 |
1369,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Прочие мероприятия в целях развития кадрового потенциала |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0902 |
01 7 04 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0902 |
01 7 04 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0902 |
01 7 04 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0902 |
01 7 04 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0902 |
01 7 04 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0902 |
01 7 04 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Увеличение количества педиатрических участков в БУ РК "Республиканский детский медицинский центр" с 33 до 40 участков |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0902 |
01 7 04 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0902 |
01 7 04 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0902 |
01 7 04 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Осуществление дополнительных выплат врачам-педиатрам участковым и медицинским сестрам врачей-педиатров участковых БУ РК "Республиканский детский медицинский центр" и доведению размера заработной платы соответственно 50000 рублей и 25000 рублей каждому в целях повышения обеспеченности данными категориями медицинского персонала |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0902 |
01 7 04 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0902 |
01 7 04 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0902 |
01 7 04 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Информатизация здравоохранения |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 8 01 00000 |
240 |
42 315,5 |
4 283,0 |
6 320,0 |
5 475,5 |
5 652,5 |
5 720,5 |
4 962,0 |
4 892,0 |
5 010,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 8 01 00000 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 8 01 00000 |
240 |
42 315,5 |
4 283,0 |
6 320,0 |
5 475,5 |
5 652,5 |
5 720,5 |
4 962,0 |
4 892,0 |
5 010,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 8 01 00000 |
240 |
3 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
648 |
0909 |
01 8 01 00000 |
240 |
38 815,5 |
4 283,0 |
6 320,0 |
5 475,5 |
2 152,5 |
5 720,5 |
4 962,0 |
4 892,0 |
5 010,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0909 |
01 8 01 00000 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0909 |
01 8 01 00000 |
240 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
Развитие единой государственной информационной системы здравоохранения Республики Калмыкия |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 8 01 00000 |
240 |
42 315,5 |
4 283,00 |
6 320,00 |
5 475,50 |
5 652,50 |
5 720,50 |
4 962,00 |
4 892,00 |
5 010,00 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 8 01 00000 |
240 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 8 01 11120 |
240 |
42 315,5 |
4 283,00 |
6 320,00 |
5 475,50 |
5 652,50 |
5 720,50 |
4 962,00 |
4 892,00 |
5 010,00 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 8 01 11120 |
240 |
3 500,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
Обеспечение реализации Программы |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 9 00 00000 |
х |
198 007,4 |
19 892,0 |
26 728,7 |
28 146,7 |
29 460,2 |
23 506,3 |
23 680,8 |
23 864,5 |
22 728,2 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 9 00 00000 |
х |
11 283,1 |
2 038,7 |
2 084,1 |
1 875,7 |
1 875,7 |
1 136,3 |
1 136,3 |
1 136,3 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 9 00 00000 |
х |
186 724,3 |
17 853,3 |
24 644,6 |
26 271,0 |
27 584,5 |
22 370,0 |
22 544,5 |
22 728,2 |
22 728,2 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 9 00 00000 |
х |
140 529,2 |
17 853,3 |
24 644,6 |
19 689,7 |
19 067,0 |
14 751,3 |
14 841,1 |
14 841,1 |
14 841,1 |
||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
648 |
0909 |
01 9 00 00000 |
х |
46 195,1 |
0,0 |
0,0 |
6 581,3 |
8 517,5 |
7 618,7 |
7 703,4 |
7 887,1 |
7 887,1 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0909 |
01 9 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0909 |
01 9 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 9 00 00110 |
х |
186 724,3 |
17 853,30 |
24 644,60 |
26 271,00 |
27 584,50 |
22 370,00 |
22 544,50 |
22 728,20 |
22 728,20 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 9 00 00110 |
х |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 9 00 00110 |
х |
186 724,3 |
17 853,30 |
24 644,60 |
26 271,00 |
27 584,50 |
22 370,00 |
22 544,50 |
22 728,20 |
22 728,20 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 9 00 00110 |
х |
140 529,2 |
17 853,30 |
24 644,60 |
19 689,70 |
19 067,00 |
14 751,30 |
14 841,10 |
14 841,10 |
14 841,10 |
||||||||||||||||
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 9 00 59800 |
х |
11 283,1 |
2 038,70 |
2 084,10 |
1 875,70 |
1 875,70 |
1 136,30 |
1 136,30 |
1 136,30 |
0,00 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 9 00 59800 |
х |
11 283,1 |
2 038,70 |
2 084,10 |
1 875,70 |
1 875,70 |
1 136,30 |
1 136,30 |
1 136,30 |
0,00 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 9 00 59800 |
х |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 9 00 59800 |
х |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
Повышение безопасности дорожного движения |
Всего по подпрограмме |
х |
х |
01 И 00 00000 |
х |
178 300,5 |
3 410,0 |
5 160,5 |
26 862,9 |
42 143,3 |
67 597,1 |
10 802,9 |
11 045,9 |
11 277,9 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
х |
х |
01 И 00 00000 |
х |
3 410,0 |
3 410,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
х |
х |
01 И 00 00000 |
х |
174 890,5 |
0,0 |
5 160,5 |
26 862,9 |
42 143,3 |
67 597,1 |
10 802,9 |
11 045,9 |
11 277,9 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
01 И 00 00000 |
х |
59 114,5 |
0,0 |
3 510,5 |
11 502,9 |
6 110,3 |
18 812,1 |
6 392,9 |
6 392,9 |
6 392,9 |
||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
01 И 00 00000 |
х |
115 776,0 |
0,0 |
1 650,0 |
15 360,0 |
36 033,0 |
48 785,0 |
4 410,0 |
4 653,0 |
4 885,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
х |
х |
01 И 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
х |
х |
01 И 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
х |
01 И 00 00000 |
х |
66 816,0 |
3 410,0 |
0,0 |
13 710,0 |
19 083,0 |
16 665,0 |
4 410,0 |
4 653,0 |
4 885,0 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
х |
01 И 00 00000 |
х |
3 410,0 |
3 410,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
х |
01 И 00 00000 |
х |
63 406,0 |
0,0 |
0,0 |
13 710,0 |
19 083,0 |
16 665,0 |
4 410,0 |
4 653,0 |
4 885,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
х |
01 И 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
648 |
х |
01 И 00 00000 |
х |
63 406,0 |
0,0 |
0,0 |
13 710,0 |
19 083,0 |
16 665,0 |
4 410,0 |
4 653,0 |
4 885,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
х |
01 И 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
х |
01 И 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
618 |
х |
01 И 00 00000 |
х |
15 013,4 |
0,0 |
3 510,5 |
11 502,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
618 |
х |
01 И 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
618 |
х |
01 И 00 00000 |
х |
15 013,4 |
0,0 |
3 510,5 |
11 502,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
х |
01 И 00 00000 |
х |
15 013,4 |
0,0 |
3 510,5 |
11 502,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
618 |
х |
01 И 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
618 |
х |
01 И 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
618 |
х |
01 И 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия |
628 |
х |
01 И 00 00000 |
х |
76 221,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 110,3 |
50 932,1 |
6 392,9 |
6 392,9 |
6 392,9 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
628 |
х |
01 И 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
628 |
х |
01 И 00 00000 |
х |
76 221,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 110,3 |
50 932,1 |
6 392,9 |
6 392,9 |
6 392,9 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
628 |
х |
01 И 00 00000 |
х |
44 101,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 110,3 |
18 812,1 |
6 392,9 |
6 392,9 |
6 392,9 |
||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
628 |
х |
01 И 00 00000 |
х |
32 120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32 120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
628 |
х |
01 И 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
628 |
х |
01 И 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
х |
01 И 00 00000 |
х |
20 250,0 |
0,0 |
1 650,0 |
1 650,0 |
16 950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
645 |
х |
01 И 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
х |
01 И 00 00000 |
х |
20 250,0 |
0,0 |
1 650,0 |
1 650,0 |
16 950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
х |
01 И 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
645 |
х |
01 И 00 00000 |
х |
20 250,0 |
0,0 |
1 650,0 |
1 650,0 |
16 950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
645 |
х |
01 И 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
645 |
х |
01 И 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Обеспечение безопасности дорожного движения |
Всего, в том числе: |
х |
х |
01 И 01 00000 |
х |
111 484,5 |
0,00 |
5 160,50 |
13 152,90 |
23 060,30 |
50 932,10 |
6 392,90 |
6 392,90 |
6 392,90 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
х |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
х |
х |
01 И 01 00000 |
х |
111 484,5 |
0,00 |
5 160,50 |
13 152,90 |
23 060,30 |
50 932,10 |
6 392,90 |
6 392,90 |
6 392,90 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
01 И 01 00000 |
х |
59 114,5 |
0,00 |
3 510,50 |
11 502,90 |
6 110,30 |
18 812,10 |
6 392,90 |
6 392,90 |
6 392,90 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
х |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
х |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
618 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
15 013,4 |
0,00 |
3 510,50 |
11 502,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
618 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
618 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
15 013,4 |
0,00 |
3 510,50 |
11 502,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
15 013,4 |
0,00 |
3 510,50 |
11 502,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
618 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
618 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
20 250,0 |
0,00 |
1 650,00 |
1 650,00 |
16 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
20 250,0 |
0,00 |
1 650,00 |
1 650,00 |
16 950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия |
628 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
76 221,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 110,30 |
50 932,10 |
6 392,90 |
6 392,90 |
6 392,90 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
628 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
628 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
76 221,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 110,30 |
50 932,10 |
6 392,90 |
6 392,90 |
6 392,90 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
628 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
44 101,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 110,30 |
18 812,10 |
6 392,90 |
6 392,90 |
6 392,90 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
628 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
628 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Проведение работ по монтажу и подключению к сети электроснабжения приборов фото-видеофиксации нарушений ПДД (в т.ч. внедрение программно-аппаратного комплекса, обслуживание, электроснабжение и защита информации) |
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия |
628 |
х |
01 И 01 11070 |
х |
30 906,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30906,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
628 |
х |
01 И 01 11070 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
628 |
х |
01 И 01 11070 |
х |
30 906,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30906,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
628 |
х |
01 И 01 11070 |
х |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Услуги почтовой связи по рассылке материалов, полученных с использованием работающих в автоматическом режиме специальных средств фиксации нарушений ПДД |
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия |
628 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
628 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
628 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
628 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
618 |
0412 |
01 И 01 00000 |
х |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
618 |
0412 |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
618 |
0412 |
01 И 01 00000 |
х |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
0412 |
01 И 01 00000 |
х |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Страхование приборов фото-видеофиксации нарушений ПДД от повреждения и хищения |
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия |
628 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
246,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
246,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
628 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
628 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
246,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
246,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
628 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Предоставление каналов связи для передачи информации, полученной приборами фото-видеофиксации в ГАФАП ОДД ГИБДД МВД по Республике Калмыкия |
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия |
628 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
967,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
967,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
628 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
628 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
967,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
967,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
628 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Финансовое обеспечение деятельности КУ РК "Центр безопасности дорожного движения" |
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
618 |
0412 |
01 И 01 00140 |
х |
14 613,4 |
0,0 |
3110,5 |
11502,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
618 |
0412 |
01 И 01 00140 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
618 |
0412 |
01 И 01 00140 |
х |
14 613,4 |
0,0 |
3110,5 |
11502,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
0412 |
01 И 01 00140 |
х |
14 613,4 |
0,0 |
3110,5 |
11502,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия |
628 |
0412 |
01 И 01 00140 |
х |
32 101,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6110,3 |
6812,1 |
6392,9 |
6392,9 |
6392,9 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
628 |
0412 |
01 И 01 00140 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
628 |
0412 |
01 И 01 00140 |
х |
32 101,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6110,3 |
6812,1 |
6392,9 |
6392,9 |
6392,9 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
628 |
0412 |
01 И 01 00140 |
х |
32 101,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6110,3 |
6812,1 |
6392,9 |
6392,9 |
6392,9 |
||||||||||||||||
|
Создание, тиражирование и передача учебно-методических и нагладных пособий, учебных фильмов, игр, программ для участников дорожного движения разных возрастных категорий, в том числе с использованием мультимедийных средств, освещающих вопросы безопасности дорожного движения, организация социальной рекламы (баннеры, перетяжки) |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
600,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
600,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм по безопасности дорожного движения, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на телевизионных каналах, радиостанциях |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
600,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
600,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Оснащение техническими средствами и научно-методическими материалами автошкол по подготовке и обучению водителей транспортных средств |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
150,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
150,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Строительство детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных учреждений основ безопасного участия в дорожном движении |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети ("детский автогородок", информационные стенды по изучению основ БДД) |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
1 000,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
1 000,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Оснащение техническими средствами обучения, оборудованием и учебно-методическими материалами детских автогородков |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий, всероссийских конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе общественными формированиями детей |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
600,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
600,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
1 200,0 |
0,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
1 200,0 |
0,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Приобретение и изготовление информационных плакатов по обучению детей ПДД и схем безопасного маршрута движения детей в дошкольных образовательных учреждениях и образовательных учреждениях |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
900,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
900,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети г. Элисты и населенных пунктов республики пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов |
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
618 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
618 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
618 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодиной индикацией, Г-обращными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышенной безопасности дорожного движения |
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
618 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
618 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
618 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение светофорных объектов |
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
618 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
618 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
618 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
х |
01 И 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
х |
66 816,0 |
3410,0 |
0,0 |
13710,0 |
19083,0 |
16665,0 |
4410,0 |
4653,0 |
4885,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
х |
3 410,0 |
3410,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
х |
63 406,0 |
0,0 |
0,0 |
13710,0 |
19083,0 |
16665,0 |
4410,0 |
4653,0 |
4885,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Организация травмоцентров III уровня на базе Черноземельской ЦРБ, Яшкульской ЦРБ, Приютненской ЦРБ |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
х |
38 410,0 |
3410,0 |
0,0 |
10000,0 |
12500,0 |
12500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
х |
3 410,0 |
3410,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
х |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
10000,0 |
12500,0 |
12500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Оснащение оборудованием бригад специализированной медицинской помощи |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
х |
25 756,0 |
0,0 |
0,0 |
3710,0 |
3933,0 |
4165,0 |
4410,0 |
4653,0 |
4885,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
х |
25 756,0 |
0,0 |
0,0 |
3710,0 |
3933,0 |
4165,0 |
4410,0 |
4653,0 |
4885,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Укрепление материально-технической базы образовательно-методического центра "Школа медицины катастроф"по обучению приемам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в ДТП |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
х |
2 650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
х |
2 650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2650,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 И 02 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
Всего, в том числе: |
х |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
65 273,2 |
0,0 |
4429,8 |
2298,0 |
3613,4 |
13688,0 |
13723,0 |
13743,0 |
13778,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
х |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
х |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
65 273,2 |
0,0 |
4429,8 |
2298,0 |
3613,4 |
13688,0 |
13723,0 |
13743,0 |
13778,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
5 143,4 |
0,0 |
775,0 |
1198,0 |
968,4 |
593,0 |
593,0 |
593,0 |
423,0 |
||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
х |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
60 129,8 |
0,0 |
3654,8 |
1100,0 |
2645,0 |
13095,0 |
13130,0 |
13150,0 |
13355,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
х |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
х |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
56 658,2 |
0,0 |
3484,8 |
1353,0 |
2408,4 |
12353,0 |
12353,0 |
12353,0 |
12353,0 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
56 658,2 |
0,0 |
3484,8 |
1353,0 |
2408,4 |
12353,0 |
12353,0 |
12353,0 |
12353,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
2 513,4 |
0,0 |
0,0 |
423,0 |
398,4 |
423,0 |
423,0 |
423,0 |
423,0 |
||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
648 |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
54 144,8 |
0,0 |
3484,8 |
930,0 |
2010,0 |
11930,0 |
11930,0 |
11930,0 |
11930,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
7 425,0 |
0,0 |
775,0 |
775,0 |
1035,0 |
1165,0 |
1200,0 |
1220,0 |
1255,0 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
645 |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
7 425,0 |
0,0 |
775,0 |
775,0 |
1035,0 |
1165,0 |
1200,0 |
1220,0 |
1255,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
1 950,0 |
0,0 |
775,0 |
775,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
645 |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
5 475,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
635,0 |
1165,0 |
1200,0 |
1220,0 |
1255,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
645 |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
645 |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия |
615 |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
1 190,0 |
0,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
615 |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
615 |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
1 190,0 |
0,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
615 |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
680,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
дополнительные объемы ресурсов |
615 |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
510,0 |
0,0 |
170,0 |
170,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
170,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
615 |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
615 |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия |
615 |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
615 |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
615 |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
615 |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
615 |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
615 |
х |
01 Г 00 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, включая медицинскую реабилитацию |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
х |
01 Г 01 00000 |
х |
53 892,8 |
0,0 |
2112,8 |
1130,0 |
2130,0 |
12130,0 |
12130,0 |
12130,0 |
12130,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
х |
01 Г 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
х |
01 Г 01 00000 |
х |
53 892,8 |
0,0 |
2112,8 |
1130,0 |
2130,0 |
12130,0 |
12130,0 |
12130,0 |
12130,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
х |
01 Г 01 00000 |
х |
1 300,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
300,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
х |
01 Г 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
х |
01 Г 01 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Внедрение федеральных стандартов и порядка оказания наркологической помощи в Республике Калмыкия |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 Г 01 00000 |
240 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 Г 01 00000 |
240 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 Г 01 00000 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Строительство здания для БУ РК "Республиканский наркологический диспансер" (изготовление ПСД) |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 Г 01 00000 |
410 |
1 562,8 |
0,0 |
1 562,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 Г 01 00000 |
410 |
1 562,8 |
0,0 |
1 562,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 Г 01 00000 |
410 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Организация отделения медицинской реабилитации для оказания специализированной медицинской помощи по профилю "наркология" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 Г 01 00000 |
240 |
40 000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 Г 01 00000 |
240 |
40 000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 Г 01 00000 |
240 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Внедрение методов ранней диагностики наркологических расстройств среди населения, в том числе среди детско-подросткового контингента |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 Г 01 00000 |
240 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 Г 01 00000 |
240 |
600,0 |
0,0 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 Г 01 00000 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Оснащение наркологических подразделений (диспансер, кабинеты) различными видами медицинского оборудования для оказания профилактической, консультативной, диагностической и реабилитационной помощи, в том числе для проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 Г 01 00000 |
240 |
3 850,0 |
0,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 Г 01 00000 |
240 |
3 850,0 |
0,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 Г 01 00000 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Подготовка и переподготовка специалистов наркологической службы по вопросам диагностики, профилактики и лечения больных наркоманией |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0901 |
01 Г 01 00000 |
240 |
1 680,0 |
0,0 |
0,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0901 |
01 Г 01 00000 |
240 |
1 680,0 |
0,0 |
0,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0901 |
01 Г 01 00000 |
240 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Мероприятия по медицинской реабилитации пациентов наркологического профиля |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 Г 01 11020 |
610 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 Г 01 11020 |
610 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 Г 01 11020 |
610 |
1 300,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
300,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||||||||||||||||
Реализация комплексных мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0900 |
01 Г 02 00000 |
х |
2 765,4 |
0,0 |
1372,0 |
223,0 |
278,4 |
223,0 |
223,0 |
223,0 |
223,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0900 |
01 Г 02 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0900 |
01 Г 02 00000 |
х |
2 765,4 |
0,0 |
1372,0 |
223,0 |
278,4 |
223,0 |
223,0 |
223,0 |
223,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0900 |
01 Г 02 00000 |
х |
1 213,4 |
0,0 |
0,0 |
223,0 |
98,4 |
223,0 |
223,0 |
223,0 |
223,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0900 |
01 Г 02 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0900 |
01 Г 02 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
0709 |
01 Г 02 00000 |
х |
7 425,0 |
0,0 |
775,0 |
775,0 |
1035,0 |
1165,0 |
1200,0 |
1220,0 |
1255,0 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
645 |
0709 |
01 Г 02 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
0709 |
01 Г 02 00000 |
х |
7 425,0 |
0,0 |
775,0 |
775,0 |
1035,0 |
1165,0 |
1200,0 |
1220,0 |
1255,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
0709 |
01 Г 02 00000 |
х |
1 950,0 |
0,0 |
775,0 |
775,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
645 |
0709 |
01 Г 02 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
645 |
0709 |
01 Г 02 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия |
615 |
х |
01 Г 02 00000 |
х |
1 190,0 |
0,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
615 |
х |
01 Г 02 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
615 |
х |
01 Г 02 00000 |
х |
1 190,0 |
0,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
615 |
х |
01 Г 02 00000 |
х |
680,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
615 |
х |
01 Г 02 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
615 |
х |
01 Г 02 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия |
615 |
х |
01 Г 02 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
615 |
х |
01 Г 02 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
615 |
х |
01 Г 02 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
615 |
х |
01 Г 02 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
615 |
х |
01 Г 02 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
615 |
х |
01 Г 02 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Проведение мониторинга наркоситуации среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях Республики Калмыкия |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
240,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
35,0 |
35,0 |
40,0 |
40,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
240,0 |
0,0 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
35,00 |
35,00 |
40,00 |
40,00 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
70,0 |
0,0 |
30,00 |
30,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Проведение республиканского конкурса журналистов "За лучшее и систематическое освещение темы профилактики наркомании" |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
310,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
310,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
110,0 |
0,0 |
30,00 |
30,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Проведение республиканского конкурса "Дети рисуют мир" |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
25,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
25,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Проведение акции "Калмыкия без наркотиков" |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
460,0 |
0,0 |
70,0 |
70,0 |
80,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
460,0 |
0,0 |
70,0 |
70,0 |
80,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
220,0 |
0,0 |
70,00 |
70,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Проведение семинаров "Профилактика наркомании" |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
310,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
40,0 |
40,0 |
50,0 |
60,0 |
60,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
310,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
40,0 |
40,0 |
50,0 |
60,0 |
60,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
100,0 |
0,0 |
30,00 |
30,00 |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Организация профильных смен для детей "группы риска" в оздоровительных лагерях республики |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
3 630,0 |
0,0 |
500,0 |
340,0 |
440,0 |
585,0 |
585,0 |
590,0 |
590,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
3 630,0 |
0,0 |
500,0 |
340,0 |
440,0 |
585,0 |
585,0 |
590,0 |
590,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
840,0 |
0,0 |
500,00 |
340,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Пополнение видеотек антинаркотической направленности в образовательных организациях |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
35,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
35,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
15,0 |
0,0 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Подготовка и организация работ волонтеров антинаркотической направленности |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
170,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
35,0 |
35,0 |
40,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
170,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
35,0 |
35,0 |
40,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях высшего образования |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35,0 |
35,0 |
40,0 |
40,0 |
50,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35,0 |
35,0 |
40,0 |
40,0 |
50,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
30,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Разработка и выпуск наглядных пособий, брошюр, плакатов, сувенирной продукции антинаркотической направленности |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
310,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
40,0 |
40,0 |
50,0 |
50,0 |
70,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
310,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
40,0 |
40,0 |
50,0 |
50,0 |
70,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
90,0 |
0,0 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Подготовка и обеспечение размещения социальной рекламы в СМИ в целях осуществления антинаркотической пропаганды. Оформление рекламных щитов по профилактике наркомании. |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
560,0 |
0,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
560,0 |
0,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
240,0 |
0,0 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Проведение спортивных и туристических соревнований "Спорт против наркотиков" |
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
1 060,0 |
0,0 |
0,0 |
160,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
1 060,0 |
0,0 |
0,0 |
160,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
0709 |
01 Г 02 11020 |
х |
210,0 |
0,0 |
0,00 |
160,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Организация и проведение Республиканского Фестиваля здоровья "Я выбираю здоровье!" |
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия |
615 |
х |
01 Г 02 00000 |
х |
490,0 |
0,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
615 |
х |
01 Г 02 00000 |
х |
490,0 |
0,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
615 |
х |
01 Г 02 00000 |
х |
280,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Организация и проведение регионального этапа Всероссийского проекта "Беги за мной!" |
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия |
615 |
х |
01 Г 02 00000 |
х |
700,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
615 |
х |
01 Г 02 00000 |
х |
700,0 |
0,0 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
615 |
х |
01 Г 02 00000 |
х |
400,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Мероприятия по уничтожению наркосодержащих растений |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
01 Г 02 73160 |
520 |
2 765,4 |
0,0 |
1372,0 |
223,0 |
278,4 |
223,0 |
223,0 |
223,0 |
223,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
01 Г 02 73160 |
520 |
2 765,4 |
0,0 |
1372,0 |
223,0 |
278,4 |
223,0 |
223,0 |
223,0 |
223,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
01 Г 02 73160 |
520 |
1 213,4 |
0,0 |
0,00 |
223,0 |
98,4 |
223,0 |
223,0 |
223,0 |
223,0 |
||||||||||||||||
|
Социальная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ |
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия |
647 |
х |
01 Г 02 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
647 |
х |
01 Г 02 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
647 |
х |
01 Г 02 00000 |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканские целевые программы |
Всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
65 439,0 |
65439,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||
Федеральный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
65 439,0 |
65439,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
65 439,0 |
65439,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
х |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
х |
х |
64 403,0 |
64403,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
648 |
0909 |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
х |
х |
64 403,0 |
64403,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
х |
х |
64 403,0 |
64403,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
648 |
0909 |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
648 |
0909 |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
618 |
0408 |
х |
х |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
618 |
0408 |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
618 |
0408 |
х |
х |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
0408 |
х |
х |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
618 |
0408 |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
618 |
0408 |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
645 |
0709 |
х |
х |
906,0 |
906,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
645 |
0709 |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
645 |
0709 |
х |
х |
906,0 |
906,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
645 |
0709 |
х |
х |
906,0 |
906,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
645 |
0709 |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
645 |
0709 |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия |
615 |
1105 |
х |
х |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Федеральный бюджет |
615 |
1105 |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
615 |
1105 |
х |
х |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
615 |
1105 |
х |
х |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Местный бюджет |
615 |
1105 |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Внебюджетные источники |
615 |
1105 |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Республиканская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011 - 2015 годы" |
Всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
3 146,0 |
3146,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
х |
х |
х |
х |
3 146,0 |
3146,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
х |
х |
х |
х |
3 146,0 |
3146,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
522 03 00 |
240 |
2 210,0 |
2 210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
522 03 00 |
240 |
2 210,0 |
2 210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
522 03 00 |
240 |
2 210,0 |
2 210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Министерство образования и науки Республики Калмыкия |
614 |
0709 |
522 03 00 |
240 |
906,0 |
906,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
614 |
0709 |
522 03 00 |
240 |
906,0 |
906,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
614 |
0709 |
522 03 00 |
240 |
906,0 |
906,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия |
615 |
1105 |
522 03 00 |
240 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
615 |
1105 |
522 03 00 |
240 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
615 |
1105 |
522 03 00 |
240 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Республиканская целевая программа "Основные направления развития здравоохранения Республики Калмыкия на 2009 - 2013 годы" |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
522 20 02 |
240 |
13 242,6 |
13 242,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
522 20 02 |
240 |
13 242,6 |
13 242,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
522 20 02 |
240 |
13 242,6 |
13 242,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Республиканская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Калмыкия в 2013 году" |
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия |
618 |
0408 |
522 07 00 |
520 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
618 |
0408 |
522 07 00 |
520 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
618 |
0408 |
522 07 00 |
520 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
|
Программа модернизации здравоохранения Республики Калмыкия на 2011 - 2013 годы |
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия |
648 |
0909 |
522 35 00 |
х |
48 950,4 |
48 950,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||
Республиканский бюджет - всего, в том числе: |
648 |
0909 |
522 35 00 |
х |
48 950,4 |
48 950,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||||||||||||
действующие расходные обязательства |
648 |
0909 |
522 35 00 |
х |
48 950,4 |
48 950,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 г. N 338 "О Государственной программе "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"
Текст постановления опубликован в газете "Хальмг Унн" от 26 ноября 2013 г. N 211-212
Документ приводится с сохранением орфографии и пунктуации источника
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 7 декабря 2018 г. N 372 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2019 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 11 сентября 2018 г. N 278
Изменения вступают в силу с 11 сентября 2018 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 13 июля 2018 г. N 226
Изменения вступают в силу с 13 июля 2018 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 2 июля 2018 г. N 205
Изменения вступают в силу с 2 июля 2018 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 17 апреля 2018 г. N 100
Изменения вступают в силу с 17 апреля 2018 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 26 декабря 2017 г. N 466
Изменения вступают в силу с 26 декабря 2017 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 30 августа 2017 г. N 298
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 26 июня 2017 г. N 219
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 27 апреля 2017 г. N 144
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. N 34
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 18 января 2017 г. N 13
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 20 декабря 2016 г. N 426
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 24 мая 2016 г. N 171
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 25 декабря 2015 г. N 472
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 11 ноября 2014 г. N 401
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 4 августа 2014 г. N 309
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 29 апреля 2014 г. N 181
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 18 марта 2014 г. N 100