Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3 изменено с 2 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 18 января 2018 г. N 13-П
Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
25 июля 2014 г., 27 января, 20 апреля 2015 г., 5 апреля 2016 г., 6 марта, 10 июля, 8 ноября 2017 г., 18 января 2018 г.
тыс. руб. | ||||||||||
N п/п |
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия |
|
Объем средств на реализацию Программы |
|||||||
ГРБС |
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержи граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
42 850 911,41242 |
6 240 804,70214 |
6 834 385,07595 |
7170 063,16433 |
7 614 486,64000 |
7 411 667,42000 |
7 579 504,41000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
42 656 761,31142 |
6 240 804,70214 |
6 821 653,54595 |
7 167 090,49333 |
7 481 599,04000 |
7 366 109,12000 |
7 579 504,41000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
7 639 286,69652 |
1 164 936,67211 |
1 286 526,39645 |
1 305 349,02796 |
1 235 720,10000 |
1 312 779,40000 |
1 333 975,10000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
34 972 863,01490 |
5 058 854,53003 |
5 534 495,74950 |
5 834 774,76537 |
6 245 878,94000 |
6 053 329,72000 |
6 245 529,31000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
3 260,40100 |
0,00000 |
287,73000 |
2 972,67100 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
1 589,20000 |
557,40000 |
631,40000 |
400,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
|
55 466,20000 |
16 456,10000 |
12 443,80000 |
26 566,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
90 466,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
44 908,30000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
87 979,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
87 979,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1. |
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" |
Всего |
|
214 007,48324 |
34 209,05000 |
35 079,47824 |
33 440,35500 |
38 031,30000 |
35 827,00000 |
37 420,30000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
213 919,18324 |
34 209,05000 |
35 079,47824 |
33 440,35500 |
37 943,00000 |
35 827,00000 |
37 42,0,30000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
213 644,88324 |
34 117,35000 |
34 983,97824 |
33 353,25500 |
37 943,00000 |
35 827,00000 |
37 420,30000 |
||
|
813 |
250,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
190 096,07824 |
29 643,70000 |
29 896,77824 |
29 825,30000 |
32 733,00000 |
33 202,00000 |
34 795,30000 |
||
|
816 |
6 694,30000 |
1 062,00000 |
2 371,30000 |
1 341,00000 |
670,00000 |
625,00000 |
625,00000 |
||
|
846 |
11 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
||
|
847 |
4 867,55000 |
1 291,65000 |
585,90000 |
450,00000 |
2 540,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
274,30000 |
91,70000 |
95,50000 |
87,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
88,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
88,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
88,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
88,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.1. |
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.2. |
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста |
Всего |
|
11 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
11 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
11 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
11 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.3. |
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста |
Всего |
|
192 914,72824 |
30 543,65000 |
30 221,77824 |
29 995,00000 |
34 895,00000 |
32 868,00000 |
34 391,30000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
192 914,72824 |
30 543,65000 |
30 221,77824 |
29 995,00000 |
34 895,00000 |
32 868,00000 |
34 391,30000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
192 914,72824 |
30 543,65000 |
30 221,77824 |
29 995,00000 |
34 895,00000 |
32 868,00000 |
34 391,30000 |
||
|
815 |
188 047,17824 |
29 252,00000 |
29 635,87824 |
29 545,00000 |
32 355,00000 |
32 868,00000 |
34 391,30000 |
||
|
847 |
4 867,55000 |
1 291,65000 |
585,90000 |
450,00000 |
2 540,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.4. |
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста |
Всего |
|
3 901,20000 |
681,40000 |
992,40000 |
802,40000 |
475,00000 |
475,00000 |
475,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
3 901,20000 |
681,40000 |
992,40000 |
802,40000 |
475,00000 |
475,00000 |
475,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
3 626,90000 |
589,70000 |
896,90000 |
715,30000 |
475,00000 |
475,00000 |
475,00000 |
||
|
813 |
250,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
123,90000 |
91,70000 |
16,90000 |
15,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
3 253,00000 |
378,00000 |
750,00000 |
700,00000 |
475,00000 |
475,00000 |
475,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
274,30000 |
91,70000 |
95,50000 |
87,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
274,30000 |
91,70000 |
95,50000 |
87,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.5. |
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста |
Всего |
|
5 221,30000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
891,00000 |
573,00000 |
484,00000 |
554,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
5 221,30000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
891,00000 |
573,00000 |
484,00000 |
554,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
5 221,30000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
891,00000 |
573,00000 |
484,00000 |
554,00000 |
||
|
815 |
1 780,00000 |
250,00000 |
164,00000 |
250,00000 |
378,00000 |
334,00000 |
404,00000 |
||
|
816 |
3 441,30000 |
684,00000 |
1 621,30000 |
641,00000 |
195,00000 |
150,00000 |
150,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
88,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.6. |
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста |
Всего |
|
145,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
145,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
145,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
145,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2. |
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
30 634 216,98447 |
4 377 990,18155 |
4 972 153,41396 |
5 123 719,18896 |
5 177 438,00000 |
5 389 585,40000 |
5 593 330,80000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
30 634 216,98447 |
4 377 990,18155 |
4 972 153,41396 |
5 123 719,18896 |
5 177 438,00000 |
5 389 585,40000 |
5 593 330,80000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
7 533 150,48452 |
1 127 470,66011 |
1 263 271,39645 |
1 272 330,72796 |
1 224 243,80000 |
1 312 330,80000 |
1 333 503,10000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
23 101 066,49995 |
3 250 519,52144 |
3 708 882,01751 |
3 851 388,46100 |
3 953 194,20000 |
4 077 254,60000 |
4 259 827,70000 |
||
|
815 |
22 246 001,85300 |
3 142 143,14104 |
3 567 193,75096 |
3 681 388,46100 |
3 808 194,20000 |
3 932 254,60000 |
4 114 827,70000 |
||
|
810 |
855 064,64695 |
108 376,38040 |
141 688,26655 |
170 000,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.1. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством |
Всего |
|
6 322 930,29322 |
836 995,48500 |
1 027 573,99422 |
1 173 500,91400 |
1 058 013,30000 |
1 096 591,90000 |
1 130 254,70000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
6 322 930,29322 |
836 995,48500 |
1 027 573,99422 |
1 173 500,91400 |
1 058 013,30000 |
1 096 591,90000 |
1 130 254,70000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
5 029 533,72400 |
731 508,31000 |
817 624,00000 |
848 804,71400 |
809 759,40000 |
898 057,90000 |
923 779,40000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 293 396,56922 |
105 487,17500 |
209 949,99422 |
324 696,20000 |
248 253,90000 |
198 534,00000 |
206 475,30000 |
||
|
815* |
1 293 396,56922 |
105 487,17500 |
209 949,99422 |
324 696,20000 |
248 253,90000 |
198 534,00000 |
206 475,30000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.2. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края |
Всего |
|
11 047 173,15406 |
1 673 309,63271 |
1 783 376,26800 |
1 764 570,05335 |
1 871 450,70000 |
1 940 309,70000 |
2 014 156,80000 |
Всего без умета планируемых объемов обязательств |
|
11 047 173,15406 |
1 673 309,63271 |
1 783 376,26800 |
1 764 570,05335 |
1 871 450,70000 |
1 940 309,70000 |
2 014 156,80000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
11 554,22235 |
0,00000 |
4 191,02100 |
7 363,20135 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
11 035 618,93171 |
1 673 309,63271 |
1 779 185,24700 |
1 757 206,85200 |
1 871 450,70000 |
1 940 309,70000 |
2 014 156,80000 |
||
|
815 |
11 035 618,93171 |
1 673 309,63271 |
1 779 185,24700 |
1 757 206,85200 |
1 871 450,70000 |
1 940 309,70000 |
2 014 156,80000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.3. |
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
Всего |
|
3 259 883,13460 |
489 659,04330 |
537 368,30230 |
533 804,44900 |
559 060,48000 |
565 915,38000 |
574 075,48000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
3 259 883,13460 |
489 659,04330 |
537 368,30230 |
533 804,44900 |
559 060,48000 |
565 915,38000 |
574 075,48000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
3 112,78845 |
1 686,15011 |
1 426,63834 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
3 256 770,34615 |
487 972,89319 |
535 941,66396 |
533 804,44900 |
559 060,48000 |
565 915,38000 |
574 075,48000 |
||
|
815 |
3 256 770,34615 |
487 972,89319 |
535 941,66396 |
533 804,44900 |
559 060,48000 |
565 915,38000 |
574 075,48000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.4. |
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми |
Всего |
|
9 604 061,91259 |
1 318 914,27054 |
1 557 282,26944 |
1 569 915,97261 |
1 626 889,10000 |
1 722 576,00000 |
1 808 484,30000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
9 604 061,91259 |
1 318 914,27054 |
1 557 282,26944 |
1 569 915,97261 |
1 626 889,10000 |
1 722 576,00000 |
1 808 484,30000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
2 488 949,74972 |
394 276,20000 |
440 029,73711 |
416 162,81261 |
414 484,40000 |
414 272,90000 |
409 723,70000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
7 115 112,16287 |
924 638,07054 |
1 117 252,53233 |
1 153 753,16000 |
1 212 404,70000 |
1 308 303,10000 |
1 398 760,60000 |
||
|
815 |
6 260 047,51592 |
816 261,69014 |
975 564,26578 |
983 753,16000 |
1 067 404,70000 |
1 163 303,10000 |
1 253 760,60000 |
||
|
810 |
855 064,64695 |
108 376,38040 |
141 688,26655 |
170 000,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.5. |
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
Всего |
|
400 168,49000 |
59 111,75000 |
66 552,58000 |
81 927,80000 |
62 024,42000 |
64 192,42000 |
66 359,52000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
400 168,49000 |
59 111,75000 |
66 552,58000 |
81 927,80000 |
62 024,42000 |
64 192,42000 |
66 359,52000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
400 168,49000 |
59 111,75000 |
66 552,58000 |
81 927,80000 |
62 024,42000 |
64 192,42000 |
66 359,52000 |
||
|
815 |
400 168,49000 |
59 111,75000 |
66 552,58000 |
81 927,80000 |
62 024,42000 |
64 192,42000 |
66 359,52000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3. |
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" |
Всего |
|
202 889,09762 |
52 444,88100 |
34 702,75625 |
49 361,66037 |
39 759,80000 |
11 690,00000 |
14 930,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
202 889,09762 |
52 444,88100 |
34 702,75625 |
49 361,66037 |
39 759,80000 |
11 690,00000 |
14 930,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
95 497,81200 |
28 965,51200 |
22 869,60000 |
32 612,90000 |
11 049,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
61 341,20000 |
18 002,10000 |
17 259,60000 |
21 731,50000 |
4 348,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
3 082,44000 |
1 239,60000 |
300,00000 |
1 232,84000 |
310,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
6 643,46000 |
3 234,52800 |
1 244,90000 |
1 804,23200 |
359,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
2 139,41200 |
717,00000 |
370,00000 |
772,41200 |
280,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
1 204,09600 |
0,00000 |
350,00000 |
644,09600 |
210,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
7 247,42000 |
3 329,50000 |
300,00000 |
2 817,92000 |
800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
13 839,78400 |
2 442,78400 |
3 045,10000 |
3 609,90000 |
4 742,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
104 130,88462 |
23 479,36900 |
11 545,42625 |
13 776,08937 |
28 710,00000 |
11 690,00000 |
14 930,00000 |
||
|
813 |
8 481,86117 |
4 090,06000 |
1 104,60000 |
1 557,20117 |
715,00000 |
500,00000 |
515,00000 |
||
|
814 |
13 412,16000 |
75,00000 |
320,00000 |
1 217,16000 |
10 300,00000 |
700,00000 |
800,00000 |
||
|
815 |
28 978,54145 |
5 304,65900 |
6 672,72625 |
4 251,15620 |
6 045,00000 |
2 690,00000 |
4 015,00000 |
||
|
816 |
8 973,18800 |
5 130,60000 |
660,00000 |
982,58800 |
700,00000 |
700,00000 |
800,00000 |
||
|
829 |
1 594,00400 |
0,00000 |
558,10000 |
635,90400 |
200,00000 |
200,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
21 897,08000 |
3 565,00000 |
350,00000 |
2 782,08000 |
7 200,00000 |
4 000,00000 |
4 000,00000 |
||
|
847 |
18 444,05000 |
4 814,05000 |
1 880,00000 |
2 000,00000 |
3 050,00000 |
2 400,00000 |
4 300,00000 |
||
|
850 |
2 350,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
3 260,40100 |
0,00000 |
287,73000 |
2 972,67100 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1. |
Совершенствование нормативной правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.2. |
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
156 338,69362 |
41 546,63200 |
28 929,18425 |
40 750,07737 |
29 647,80000 |
6 850,00000 |
8 615,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
156 338,69362 |
41 546,63200 |
28 929,18425 |
40 750,07737 |
29 647,80000 |
6 850,00000 |
8 615,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
81 713,27200 |
27 204,57200 |
19 599,50000 |
28 751,40000 |
6 157,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
61 341,20000 |
18 002,10000 |
17 259,60000 |
21 731,50000 |
4 348,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
3 082,44000 |
1 239,60000 |
300,00000 |
1 232,84000 |
310,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
5 290,63200 |
2 508,30000 |
1 019,90000 |
1 552,63200 |
209,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
1 889,41200 |
467,00000 |
370,00000 |
772,41200 |
280,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
1 204,09600 |
0,00000 |
350,00000 |
644,09600 |
210,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
7 247,42000 |
3 329,50000 |
300,00000 |
2 817,92000 |
800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
1 658,07200 |
1 658,07200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
71 365,02062 |
14 342,06000 |
9 041,95425 |
9 026,00637 |
23 490,00000 |
6 850,00000 |
8 615,00000 |
||
|
813 |
7 187,38717 |
3 127,06000 |
1 104,60000 |
1 225,72717 |
715,00000 |
500,00000 |
515,00000 |
||
|
814 |
13 412,16000 |
75,00000 |
320,00000 |
1 217,16000 |
10 300,00000 |
700,00000 |
800,00000 |
||
|
815 |
18 435,30145 |
2 813,00000 |
5 029,75425 |
2 402,54720 |
4 540,00000 |
1 050,00000 |
2 600,00000 |
||
|
816 |
4 677,08800 |
1 900,00000 |
379,50000 |
762,58800 |
535,00000 |
400,00000 |
700,00000 |
||
|
829 |
1 594,00400 |
0,00000 |
558,10000 |
635,90400 |
200,00000 |
200,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
21 897,08000 |
3 565,00000 |
350,00000 |
2 782,08000 |
7 200,00000 |
4 000,00000 |
4 000,00000 |
||
|
847 |
4 162,00000 |
2 862,00000 |
1 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
3 260,40100 |
0,00000 |
287,73000 |
2 972,67100 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.3. |
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) |
Всего |
|
43 341,85600 |
9 570,70100 |
5 421,57200 |
8 142,58300 |
9 727,00000 |
4 500,00000 |
5 980,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
43 341,85600 |
9 570,70100 |
5 421,57200 |
8 142,58300 |
9 727,00000 |
4 500,00000 |
5 980,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
13 634,22000 |
1 710,94000 |
3 270,10000 |
3 811,18000 |
4 842,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 202,50800 |
676,22800 |
225,00000 |
201,28000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
250,00000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
12 181,71200 |
784,71200 |
3 045,10000 |
3 609,90000 |
4 742,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
29 707,63600 |
7 859,76100 |
2 151,47200 |
4 331,40300 |
4 885,00000 |
4 500,00000 |
5 980,00000 |
||
|
813 |
681,47400 |
350,00000 |
0,00000 |
331,47400 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
8 098,01200 |
1 827,11100 |
1 290,97200 |
1 429,92900 |
1 170,00000 |
1 300,00000 |
1 080,00000 |
||
|
816 |
4 296,10000 |
3 230,60000 |
280,50000 |
220,00000 |
165,00000 |
300,00000 |
100,00000 |
||
|
829 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
14 282,05000 |
1 952,05000 |
580,00000 |
2 000,00000 |
3 050,00000 |
2 400,00000 |
4 300,00000 |
||
|
850 |
2 350,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.4. |
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество |
Всего |
|
847,36000 |
747,36000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
847,36000 |
747,36000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
847,36000 |
747,36000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
583,00000 |
583,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
264,36000 |
164,36000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.5. |
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
2 361,18800 |
580,18800 |
352,00000 |
369,00000 |
385,00000 |
340,00000 |
335,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
2311,18800 |
580,18800 |
352,00000 |
369,00000 |
335,00000 |
340,00000 |
335,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
150,32000 |
50,00000 |
0,00000 |
50,32000 |
50,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
150,32000 |
50,00000 |
0,00000 |
50,32000 |
50,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
2 210,86800 |
530,18800 |
352,00000 |
318,68000 |
335,00000 |
340,00000 |
335,00000 |
||
|
813 |
30,00000 |
30,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
2 180,86800 |
500,18800 |
352,00000 |
318,68000 |
335,00000 |
340,00000 |
335,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4. |
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" |
Всего |
|
758 267,39907 |
111 739,82379 |
77 995,13244 |
68 313,17284 |
411 606,27000 |
44 291,00000 |
44 322,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
670 376,39907 |
111 739,82379 |
77 995,13244 |
68 313,17284 |
323 715,27000 |
44 291,00000 |
44 322,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
669 061,49907 |
111 274,12379 |
77 459,23244 |
67 999,87284 |
323 715,27000 |
44 291,00000 |
44 322,00000 |
||
|
812 |
294 524,36947 |
6 280,86079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
257 286,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
374 537,12960 |
104 993,26300 |
75 618,31396 |
38 883,28264 |
66 429,27000 |
44 291,00000 |
44 322,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
1 314,90000 |
465,70000 |
535,90000 |
313,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 314,90000 |
465,70000 |
535,90000 |
313,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
87 891,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
87 891,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
87 344,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
87 344,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
546,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
546,60000 |
0,00000 |
|
||
4.1. |
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.2. |
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия) |
Всего |
|
47 399,96947 |
16 442,46079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
47 399,96947 |
16 442,46079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
304 685,96947 |
16 442,46079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
257 286,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
294 524,36947 |
6 280,86079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
257 286,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
10 161,60000 |
10 161,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
87 344,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
87 344,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
87 344,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
87 344,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.3. |
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
266 816,25260 |
69 909,87900 |
58 534,14096 |
27 449,96264 |
43 880,27000 |
34 050,00000 |
32 992,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
266 816,25260 |
69 909,87900 |
58 534,14096 |
27 449,96264 |
43 880,27000 |
34 050,00000 |
32 992,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
265 501,35260 |
69 444,17900 |
57 998,24096 |
27 136,66264 |
43 880,27000 |
34 050,00000 |
32 992,00000 |
||
|
815 |
265 501,35260 |
69 444,17900 |
57 998,24096 |
27 136,66264 |
43 880,27000 |
34 050,00000 |
32 992,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
1 314,90000 |
465,70000 |
535,90000 |
313,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 314,90000 |
465,70000 |
535,90000 |
313,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
546,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
546,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
546,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
546,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.4. |
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
97 886,73700 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
11 509,18000 |
22 549,00000 |
10 241,00000 |
11 330,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
97 886,73700 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
11 509,18000 |
22 549,00000 |
10 241,00000 |
11 330,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
97 886,73700 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
11 509,18000 |
22 549,00000 |
10 241,00000 |
11 330,00000 |
||
|
815 |
97 886,73700 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
11 509,18000 |
22 549,00000 |
10 241,00000 |
11 330,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4.5. |
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно коммуникационных технологий |
Всего |
|
987,44000 |
180,00000 |
570,00000 |
237,44000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
987,44000 |
180,00000 |
570,00000 |
237,44000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
987,44000 |
180,00000 |
570,00000 |
237,44000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
987,44000 |
180,00000 |
570,00000 |
237,44000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4.6. |
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5. |
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" |
Всего |
|
96 511,60906 |
22 664,20000 |
14 694,12506 |
15 973,28400 |
17 680,00000 |
12 750,00000 |
12 750,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
96 511,60906 |
22 664,20000 |
14 694,12506 |
15 973,28400 |
17 680,00000 |
12 750,00000 |
12 750,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
8 214,00000 |
8 214,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
2 300,00000 |
2 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
3 714,00000 |
3 714,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
88 297,60906 |
14 450,20000 |
14 694,12506 |
15 973,28400 |
17 680,00000 |
12 750,00000 |
12 750,00000 |
||
|
813 |
9 037,84000 |
1 000,00000 |
920,00000 |
1 967,84000 |
1 950,00000 |
1 600,00000 |
1 600,00000 |
||
|
815 |
14 061,05055 |
1 300,00000 |
1 102,43155 |
3 558,61900 |
2 700,00000 |
2 700,00000 |
2 700,00000 |
||
|
816 |
1 700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
||
|
846 |
61 998,71851 |
11 150,20000 |
12 171,69351 |
10 096,82500 |
12 580,00000 |
8 000,00000 |
8 000,00000 |
||
|
847 |
1 500,00000 |
1 000,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.1. |
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях |
Всего |
|
88 200,89055 |
19 454,00000 |
12 872,43155 |
15 274,45900 |
15 980,00000 |
12 310,00000 |
12 310,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
88 200,89055 |
19 454,00000 |
12 872,43155 |
15 274,45900 |
15 980,00000 |
12 310,00000 |
12 310,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
8 214,00000 |
8 214,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
2 300,00000 |
2 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
3 714,00000 |
3 714,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
79 986,89055 |
11 240,00000 |
12 872,43155 |
15 274,45900 |
15 980,00000 |
12 310,00000 |
12 310,00000 |
||
|
813 |
9 037,84000 |
1 000,00000 |
920,00000 |
1 967,84000 |
1 950,00000 |
1 600,00000 |
1 600,00000 |
||
|
815 |
14 061,05055 |
1 300,00000 |
1 102,43155 |
3 558,61900 |
2 700,00000 |
2 700,00000 |
2 700,00000 |
||
|
816 |
1 700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
||
|
846 |
53 688,00000 |
7 940,00000 |
10 350,00000 |
9 398,00000 |
10 880,00000 |
7 560,00000 |
7 560,00000 |
||
|
847 |
1 500,00000 |
1 000,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.2. |
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
822 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5.3. |
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка |
Всего |
|
5 745,76851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 100,00000 |
340,00000 |
340,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
5 745,76851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 100,00000 |
340,00000 |
340,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
5 745,76851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 100,00000 |
340,00000 |
340,00000 |
||
|
846 |
5 745,76851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 100,00000 |
340,00000 |
340,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.4. |
Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию |
Всего |
|
2 564,95000 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
600,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
2 564,95000 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
600,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
2 564,95000 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
600,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
||
|
846 |
2 564,95000 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
600,00000 |
100,00000 |
100,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6. |
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" |
Всего |
|
150 671,81000 |
17 880,80000 |
13 205,82000 |
27 538,86000 |
45 737,03000 |
45 929,30000 |
380,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
60 205,21000 |
17 880,80000 |
13 205,82000 |
27 538,86000 |
828,73000 |
371,00000 |
380,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
4 739,01000 |
1 424,70000 |
762,02000 |
972,56000 |
828,73000 |
371,00000 |
380,00000 |
||
|
814 |
850,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
3 889,01000 |
574,70000 |
762,02000 |
972,56000 |
828,73000 |
371,00000 |
380,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
|
55 466,20000 |
16 456,10000 |
12 443,80000 |
26 566,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
41 382,10000 |
2 372,00000 |
12 443,80000 |
26 566,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРОФСС |
14 084,10000 |
14 084,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
90 466,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
44 908,30000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
90 466,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
44 908,30000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
||
6.1. |
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края |
Всего |
|
1 380,75000 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
487,73000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 380,75000 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
487,73000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 380,75000 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
487,73000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 380,75000 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
487,73000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.2. |
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
Всего |
|
108 030,09100 |
17 378,10000 |
110,54100 |
74,85000 |
44 908,30000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
17 563,49100 |
17 378,10000 |
110,54100 |
74,85000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 107,39100 |
922,00000 |
110,54100 |
74,85000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
850,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
257,39100 |
72,00000 |
110,54100 |
74,85000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
КРОФСС |
55 466,20000 |
16 456,10000 |
12 443,80000 |
26 566,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРОФСС |
41 382,10000 |
2 372,00000 |
12 443,80000 |
26 566,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРОФСС |
14 084,10000 |
14 084,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
90 466,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
44 908,30000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
||
|
|
90 466,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
44 908,30000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
||
6.3. |
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |
Всего |
|
386,67400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
16,00000 |
16,00000 |
10,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
386,67400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
16,00000 |
16,00000 |
10,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
386,67400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
16,00000 |
16,00000 |
10,00000 |
||
|
815 |
386,67400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
16,00000 |
16,00000 |
10,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.4. |
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.5. |
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |
Всего |
|
1 864,19500 |
249,68600 |
300,35900 |
264,15000 |
325,00000 |
355,00000 |
370,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 864,19500 |
249,68600 |
300,35900 |
264,15000 |
325,00000 |
355,00000 |
370,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 864,19500 |
249,68600 |
300,35900 |
264,15000 |
325,00000 |
355,00000 |
370,00000 |
||
|
815 |
1 864,19500 |
249,68600 |
300,35900 |
264,15000 |
325,00000 |
355,00000 |
370,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6.6. |
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7. |
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы" |
Всего |
|
10 794 347,02896 |
1 623 875,76580 |
1 686 554,35000 |
1 851 716,64316 |
1 884 234,24000 |
1 871 594,72000 |
1 876 371,31000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
10 794 347,02896 |
1 623 875,76580 |
1 686 554,35000 |
1 851 716,64316 |
1 884 234,24000 |
1 871 594,72000 |
1 876 371,31000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
2 424,40000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
448,60000 |
472,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
10 791 922,62896 |
1 623 589,26580 |
1 686 168,95000 |
1 851 311,24316 |
1 883 807,74000 |
1 871 146,12000 |
1 875 899,31000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.1. |
Финансовая поддержка подведомственных учреждений |
Всего |
|
9 961 667,99096 |
1 478 839,58380 |
1 555 806,19700 |
1 724 577,06316 |
1 741 229,99900 |
1 728 363,37900 |
1 732 851,76900 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
9 961 667,99096 |
1 478 839,58380 |
1 555 806,19700 |
1 724 577,06316 |
1 741 229,99900 |
1 728 363,37900 |
1 732 851,76900 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
9 961 667,99096 |
1 478 839,58380 |
1 555 806,19700 |
1 724 577,06316 |
1 741 229,99900 |
1 728 363,37900 |
1 732 851,76900 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
.. |
|
|
|
||
7.2. |
Проведение тематических мероприятий |
Всего |
|
35 644,31400 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
5 757,52200 |
6 371,80000 |
6 626,80000 |
6 891,60000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
35 644,31400 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
5 757,52200 |
6 371,80000 |
6 626,80000 |
6 891,60000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
35 644,31400 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
5 757,52200 |
6 371,80000 |
6 626,80000 |
6 891,60000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.3. |
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края |
Всего |
|
495 628,00000 |
76 011,62900 |
75 005,44800 |
75 949,10000 |
89 553,94100 |
89 553,94100 |
89 553,94100 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
495 628,00000 |
76 011,62900 |
75 005,44800 |
75 949,10000 |
89 553,94100 |
89 553,94100 |
89 553,94100 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
495 628,00000 |
76 011,62900 |
75 005,44800 |
75 949,10000 |
89 553,94100 |
89 553,94100 |
89 553,94100 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.4. |
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае |
Всего |
|
1 930,23800 |
350,00000 |
512,32000 |
267,91800 |
300,00000 |
250,00000 |
250,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 930,23800 |
350,00000 |
512,32000 |
267,91800 |
300,00000 |
250,00000 |
250,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
1 930,23800 |
350,00000 |
512,32000 |
267,91800 |
300,00000 |
250,00000 |
250,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.5. |
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания |
Всего |
|
212 406,35000 |
58 224,73000 |
36 387,49000 |
30 200,13000 |
29 198,00000 |
29 198,00000 |
29 198,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
212 406,35000 |
58 224,73000 |
36 387,49000 |
30 200,13000 |
29 198,00000 |
29 198,00000 |
29 198,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
212 406,35000 |
58 224,73000 |
36 387,49000 |
30 200,13000 |
29 198,00000 |
29 198,00000 |
29 198,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.6. |
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае |
Всего |
|
2 424,40000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
448,60000 |
472,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
2 424,40000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
448,60000 |
472,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
2 424,40000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
448,60000 |
472,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.7. |
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
Всего |
|
84 645,73600 |
4 434,73100 |
14 189,49500 |
14 559,51000 |
17 154,00000 |
17 154,00000 |
17 154,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
84 645,73600 |
4 434,73100 |
14 189,49500 |
14 559,51000 |
17 154,00000 |
17 154,00000 |
17 154,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
84 645,73600 |
4 434,73100 |
14 189,49500 |
14 559,51000 |
17 154,00000 |
17 154,00000 |
17 154,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.