Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Приложение 3. Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

Информация об изменениях:

Приложение 3 изменено с 2 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Камчатского края от 18 января 2018 г. N 13-П

См. предыдущую редакцию

Приложение 3
к Программе

 

Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

С изменениями и дополнениями от:

25 июля 2014 г., 27 января, 20 апреля 2015 г., 5 апреля 2016 г., 6 марта, 10 июля, 8 ноября 2017 г., 18 января 2018 г.

 

тыс. руб.

N п/п

Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия

 

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержи граждан в Камчатском крае"

Всего

 

42 850 911,41242

6 240 804,70214

6 834 385,07595

7170 063,16433

7 614 486,64000

7 411 667,42000

7 579 504,41000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

42 656 761,31142

6 240 804,70214

6 821 653,54595

7 167 090,49333

7 481 599,04000

7 366 109,12000

7 579 504,41000

за счет средств федерального бюджета

 

7 639 286,69652

1 164 936,67211

1 286 526,39645

1 305 349,02796

1 235 720,10000

1 312 779,40000

1 333 975,10000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

34 972 863,01490

5 058 854,53003

5 534 495,74950

5 834 774,76537

6 245 878,94000

6 053 329,72000

6 245 529,31000

за счет средств местных бюджетов

 

3 260,40100

0,00000

287,73000

2 972,67100

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

1 589,20000

557,40000

631,40000

400,40000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

 

55 466,20000

16 456,10000

12 443,80000

26 566,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

 

90 466,60000

0,00000

0,00000

0,00000

44 908,30000

45 558,30000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

 

87 979,30000

0,00000

0,00000

0,00000

87 979,30000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Всего

 

214 007,48324

34 209,05000

35 079,47824

33 440,35500

38 031,30000

35 827,00000

37 420,30000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

213 919,18324

34 209,05000

35 079,47824

33 440,35500

37 943,00000

35 827,00000

37 42,0,30000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

213 644,88324

34 117,35000

34 983,97824

33 353,25500

37 943,00000

35 827,00000

37 420,30000

 

813

250,00000

120,00000

130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

190 096,07824

29 643,70000

29 896,77824

29 825,30000

32 733,00000

33 202,00000

34 795,30000

 

816

6 694,30000

1 062,00000

2 371,30000

1 341,00000

670,00000

625,00000

625,00000

 

846

11 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

 

847

4 867,55000

1 291,65000

585,90000

450,00000

2 540,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

274,30000

91,70000

95,50000

87,10000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

 

88,30000

0,00000

0,00000

0,00000

88,30000

0,00000

0,00000

 

815

88,30000

0,00000

0,00000

0,00000

88,30000

0,00000

0,00000

1.1.

Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Всего

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств-)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

Всего

 

11 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

11 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета

 

11 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

 

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

846

11 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

1 736,95500

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Всего

 

192 914,72824

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 895,00000

32 868,00000

34 391,30000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

192 914,72824

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 895,00000

32 868,00000

34 391,30000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

192 914,72824

30 543,65000

30 221,77824

29 995,00000

34 895,00000

32 868,00000

34 391,30000

 

815

188 047,17824

29 252,00000

29 635,87824

29 545,00000

32 355,00000

32 868,00000

34 391,30000

 

847

4 867,55000

1 291,65000

585,90000

450,00000

2 540,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Всего

 

3 901,20000

681,40000

992,40000

802,40000

475,00000

475,00000

475,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

3 901,20000

681,40000

992,40000

802,40000

475,00000

475,00000

475,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

3 626,90000

589,70000

896,90000

715,30000

475,00000

475,00000

475,00000

 

813

250,00000

120,00000

130,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

123,90000

91,70000

16,90000

15,30000

0,00000

0,00000

0,00000

 

816

3 253,00000

378,00000

750,00000

700,00000

475,00000

475,00000

475,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

274,30000

91,70000

95,50000

87,10000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

274,30000

91,70000

95,50000

87,10000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Всего

 

5 221,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

573,00000

484,00000

554,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

5 221,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

573,00000

484,00000

554,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

5 221,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

573,00000

484,00000

554,00000

 

815

1 780,00000

250,00000

164,00000

250,00000

378,00000

334,00000

404,00000

 

816

3 441,30000

684,00000

1 621,30000

641,00000

195,00000

150,00000

150,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

88,30000

0,00000

0,00000

1.6.

Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста

Всего

 

145,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

145,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

145,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

145,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

 

30 634 216,98447

4 377 990,18155

4 972 153,41396

5 123 719,18896

5 177 438,00000

5 389 585,40000

5 593 330,80000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

30 634 216,98447

4 377 990,18155

4 972 153,41396

5 123 719,18896

5 177 438,00000

5 389 585,40000

5 593 330,80000

за счет средств федерального бюджета

815

7 533 150,48452

1 127 470,66011

1 263 271,39645

1 272 330,72796

1 224 243,80000

1 312 330,80000

1 333 503,10000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

23 101 066,49995

3 250 519,52144

3 708 882,01751

3 851 388,46100

3 953 194,20000

4 077 254,60000

4 259 827,70000

 

815

22 246 001,85300

3 142 143,14104

3 567 193,75096

3 681 388,46100

3 808 194,20000

3 932 254,60000

4 114 827,70000

 

810

855 064,64695

108 376,38040

141 688,26655

170 000,00000

145 000,00000

145 000,00000

145 000,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Всего

 

6 322 930,29322

836 995,48500

1 027 573,99422

1 173 500,91400

1 058 013,30000

1 096 591,90000

1 130 254,70000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

6 322 930,29322

836 995,48500

1 027 573,99422

1 173 500,91400

1 058 013,30000

1 096 591,90000

1 130 254,70000

за счет средств федерального бюджета

815

5 029 533,72400

731 508,31000

817 624,00000

848 804,71400

809 759,40000

898 057,90000

923 779,40000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

1 293 396,56922

105 487,17500

209 949,99422

324 696,20000

248 253,90000

198 534,00000

206 475,30000

 

815*

1 293 396,56922

105 487,17500

209 949,99422

324 696,20000

248 253,90000

198 534,00000

206 475,30000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края

Всего

 

11 047 173,15406

1 673 309,63271

1 783 376,26800

1 764 570,05335

1 871 450,70000

1 940 309,70000

2 014 156,80000

Всего без умета планируемых объемов обязательств

 

11 047 173,15406

1 673 309,63271

1 783 376,26800

1 764 570,05335

1 871 450,70000

1 940 309,70000

2 014 156,80000

за счет средств федерального бюджета

 

11 554,22235

0,00000

4 191,02100

7 363,20135

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

11 035 618,93171

1 673 309,63271

1 779 185,24700

1 757 206,85200

1 871 450,70000

1 940 309,70000

2 014 156,80000

 

815

11 035 618,93171

1 673 309,63271

1 779 185,24700

1 757 206,85200

1 871 450,70000

1 940 309,70000

2 014 156,80000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего

 

3 259 883,13460

489 659,04330

537 368,30230

533 804,44900

559 060,48000

565 915,38000

574 075,48000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

3 259 883,13460

489 659,04330

537 368,30230

533 804,44900

559 060,48000

565 915,38000

574 075,48000

за счет средств федерального бюджета

815

3 112,78845

1 686,15011

1 426,63834

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

3 256 770,34615

487 972,89319

535 941,66396

533 804,44900

559 060,48000

565 915,38000

574 075,48000

 

815

3 256 770,34615

487 972,89319

535 941,66396

533 804,44900

559 060,48000

565 915,38000

574 075,48000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Реализация мер социальной поддержки семей с детьми

Всего

 

9 604 061,91259

1 318 914,27054

1 557 282,26944

1 569 915,97261

1 626 889,10000

1 722 576,00000

1 808 484,30000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

9 604 061,91259

1 318 914,27054

1 557 282,26944

1 569 915,97261

1 626 889,10000

1 722 576,00000

1 808 484,30000

за счет средств федерального бюджета

815

2 488 949,74972

394 276,20000

440 029,73711

416 162,81261

414 484,40000

414 272,90000

409 723,70000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

7 115 112,16287

924 638,07054

1 117 252,53233

1 153 753,16000

1 212 404,70000

1 308 303,10000

1 398 760,60000

 

815

6 260 047,51592

816 261,69014

975 564,26578

983 753,16000

1 067 404,70000

1 163 303,10000

1 253 760,60000

 

810

855 064,64695

108 376,38040

141 688,26655

170 000,00000

145 000,00000

145 000,00000

145 000,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Всего

 

400 168,49000

59 111,75000

66 552,58000

81 927,80000

62 024,42000

64 192,42000

66 359,52000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

400 168,49000

59 111,75000

66 552,58000

81 927,80000

62 024,42000

64 192,42000

66 359,52000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

400 168,49000

59 111,75000

66 552,58000

81 927,80000

62 024,42000

64 192,42000

66 359,52000

 

815

400 168,49000

59 111,75000

66 552,58000

81 927,80000

62 024,42000

64 192,42000

66 359,52000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

Всего

 

202 889,09762

52 444,88100

34 702,75625

49 361,66037

39 759,80000

11 690,00000

14 930,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

202 889,09762

52 444,88100

34 702,75625

49 361,66037

39 759,80000

11 690,00000

14 930,00000

за счет средств федерального бюджета

 

95 497,81200

28 965,51200

22 869,60000

32 612,90000

11 049,80000

0,00000

0,00000

 

813

61 341,20000

18 002,10000

17 259,60000

21 731,50000

4 348,00000

0,00000

0,00000

 

814

3 082,44000

1 239,60000

300,00000

1 232,84000

310,00000

0,00000

0,00000

 

815

6 643,46000

3 234,52800

1 244,90000

1 804,23200

359,80000

0,00000

0,00000

 

816

2 139,41200

717,00000

370,00000

772,41200

280,00000

0,00000

0,00000

 

829

1 204,09600

0,00000

350,00000

644,09600

210,00000

0,00000

0,00000

 

833

7 247,42000

3 329,50000

300,00000

2 817,92000

800,00000

0,00000

0,00000

 

847

13 839,78400

2 442,78400

3 045,10000

3 609,90000

4 742,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

104 130,88462

23 479,36900

11 545,42625

13 776,08937

28 710,00000

11 690,00000

14 930,00000

 

813

8 481,86117

4 090,06000

1 104,60000

1 557,20117

715,00000

500,00000

515,00000

 

814

13 412,16000

75,00000

320,00000

1 217,16000

10 300,00000

700,00000

800,00000

 

815

28 978,54145

5 304,65900

6 672,72625

4 251,15620

6 045,00000

2 690,00000

4 015,00000

 

816

8 973,18800

5 130,60000

660,00000

982,58800

700,00000

700,00000

800,00000

 

829

1 594,00400

0,00000

558,10000

635,90400

200,00000

200,00000

0,00000

 

833

21 897,08000

3 565,00000

350,00000

2 782,08000

7 200,00000

4 000,00000

4 000,00000

 

847

18 444,05000

4 814,05000

1 880,00000

2 000,00000

3 050,00000

2 400,00000

4 300,00000

 

850

2 350,00000

500,00000

0,00000

350,00000

500,00000

500,00000

500,00000

за счет средств местных бюджетов

 

3 260,40100

0,00000

287,73000

2 972,67100

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Совершенствование нормативной правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

 

156 338,69362

41 546,63200

28 929,18425

40 750,07737

29 647,80000

6 850,00000

8 615,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

156 338,69362

41 546,63200

28 929,18425

40 750,07737

29 647,80000

6 850,00000

8 615,00000

за счет средств федерального бюджета

 

81 713,27200

27 204,57200

19 599,50000

28 751,40000

6 157,80000

0,00000

0,00000

 

813

61 341,20000

18 002,10000

17 259,60000

21 731,50000

4 348,00000

0,00000

0,00000

 

814

3 082,44000

1 239,60000

300,00000

1 232,84000

310,00000

0,00000

0,00000

 

815

5 290,63200

2 508,30000

1 019,90000

1 552,63200

209,80000

0,00000

0,00000

 

816

1 889,41200

467,00000

370,00000

772,41200

280,00000

0,00000

0,00000

 

829

1 204,09600

0,00000

350,00000

644,09600

210,00000

0,00000

0,00000

 

833

7 247,42000

3 329,50000

300,00000

2 817,92000

800,00000

0,00000

0,00000

 

847

1 658,07200

1 658,07200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

71 365,02062

14 342,06000

9 041,95425

9 026,00637

23 490,00000

6 850,00000

8 615,00000

 

813

7 187,38717

3 127,06000

1 104,60000

1 225,72717

715,00000

500,00000

515,00000

 

814

13 412,16000

75,00000

320,00000

1 217,16000

10 300,00000

700,00000

800,00000

 

815

18 435,30145

2 813,00000

5 029,75425

2 402,54720

4 540,00000

1 050,00000

2 600,00000

 

816

4 677,08800

1 900,00000

379,50000

762,58800

535,00000

400,00000

700,00000

 

829

1 594,00400

0,00000

558,10000

635,90400

200,00000

200,00000

0,00000

 

833

21 897,08000

3 565,00000

350,00000

2 782,08000

7 200,00000

4 000,00000

4 000,00000

 

847

4 162,00000

2 862,00000

1 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

3 260,40100

0,00000

287,73000

2 972,67100

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)

Всего

 

43 341,85600

9 570,70100

5 421,57200

8 142,58300

9 727,00000

4 500,00000

5 980,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

43 341,85600

9 570,70100

5 421,57200

8 142,58300

9 727,00000

4 500,00000

5 980,00000

за счет средств федерального бюджета

 

13 634,22000

1 710,94000

3 270,10000

3 811,18000

4 842,00000

0,00000

0,00000

 

815

1 202,50800

676,22800

225,00000

201,28000

100,00000

0,00000

0,00000

 

816

250,00000

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

847

12 181,71200

784,71200

3 045,10000

3 609,90000

4 742,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

29 707,63600

7 859,76100

2 151,47200

4 331,40300

4 885,00000

4 500,00000

5 980,00000

 

813

681,47400

350,00000

0,00000

331,47400

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

8 098,01200

1 827,11100

1 290,97200

1 429,92900

1 170,00000

1 300,00000

1 080,00000

 

816

4 296,10000

3 230,60000

280,50000

220,00000

165,00000

300,00000

100,00000

 

829

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

847

14 282,05000

1 952,05000

580,00000

2 000,00000

3 050,00000

2 400,00000

4 300,00000

 

850

2 350,00000

500,00000

0,00000

350,00000

500,00000

500,00000

500,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество

Всего

 

847,36000

747,36000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

847,36000

747,36000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

847,36000

747,36000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

813

583,00000

583,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

264,36000

164,36000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

 

2 361,18800

580,18800

352,00000

369,00000

385,00000

340,00000

335,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

2311,18800

580,18800

352,00000

369,00000

335,00000

340,00000

335,00000

за счет средств федерального бюджета

 

150,32000

50,00000

0,00000

50,32000

50,00000

0,00000

0,00000

 

815

150,32000

50,00000

0,00000

50,32000

50,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

2 210,86800

530,18800

352,00000

318,68000

335,00000

340,00000

335,00000

 

813

30,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

2 180,86800

500,18800

352,00000

318,68000

335,00000

340,00000

335,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"

Всего

 

758 267,39907

111 739,82379

77 995,13244

68 313,17284

411 606,27000

44 291,00000

44 322,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

670 376,39907

111 739,82379

77 995,13244

68 313,17284

323 715,27000

44 291,00000

44 322,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

669 061,49907

111 274,12379

77 459,23244

67 999,87284

323 715,27000

44 291,00000

44 322,00000

 

812

294 524,36947

6 280,86079

1 840,91848

29 116,59020

257 286,00000

0,00000

0,00000

 

815

374 537,12960

104 993,26300

75 618,31396

38 883,28264

66 429,27000

44 291,00000

44 322,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

1 314,90000

465,70000

535,90000

313,30000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

1 314,90000

465,70000

535,90000

313,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

 

87 891,00000

0,00000

0,00000

0,00000

87 891,00000

0,00000

0,00000

 

812

87 344,40000

0,00000

0,00000

0,00000

87 344,40000

0,00000

0,00000

 

815

546,60000

0,00000

0,00000

0,00000

546,60000

0,00000

 

4.1.

Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)

Всего

 

47 399,96947

16 442,46079

1 840,91848

29 116,59020

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

47 399,96947

16 442,46079

1 840,91848

29 116,59020

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

304 685,96947

16 442,46079

1 840,91848

29 116,59020

257 286,00000

0,00000

0,00000

 

812

294 524,36947

6 280,86079

1 840,91848

29 116,59020

257 286,00000

0,00000

0,00000

 

815

10 161,60000

10 161,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

 

87 344,40000

0,00000

0,00000

0,00000

87 344,40000

0,00000

0,00000

 

812

87 344,40000

0,00000

0,00000

0,00000

87 344,40000

0,00000

0,00000

4.3.

Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан

Всего

 

266 816,25260

69 909,87900

58 534,14096

27 449,96264

43 880,27000

34 050,00000

32 992,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

266 816,25260

69 909,87900

58 534,14096

27 449,96264

43 880,27000

34 050,00000

32 992,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

265 501,35260

69 444,17900

57 998,24096

27 136,66264

43 880,27000

34 050,00000

32 992,00000

 

815

265 501,35260

69 444,17900

57 998,24096

27 136,66264

43 880,27000

34 050,00000

32 992,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

1 314,90000

465,70000

535,90000

313,30000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

1 314,90000

465,70000

535,90000

313,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

 

546,60000

0,00000

0,00000

0,00000

546,60000

0,00000

0,00000

 

815

546,60000

0,00000

0,00000

0,00000

546,60000

0,00000

0,00000

4.4.

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

 

97 886,73700

25 207,48400

17 050,07300

11 509,18000

22 549,00000

10 241,00000

11 330,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

97 886,73700

25 207,48400

17 050,07300

11 509,18000

22 549,00000

10 241,00000

11 330,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

97 886,73700

25 207,48400

17 050,07300

11 509,18000

22 549,00000

10 241,00000

11 330,00000

 

815

97 886,73700

25 207,48400

17 050,07300

11 509,18000

22 549,00000

10 241,00000

11 330,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.

Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно коммуникационных технологий

Всего

 

987,44000

180,00000

570,00000

237,44000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

987,44000

180,00000

570,00000

237,44000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

987,44000

180,00000

570,00000

237,44000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

987,44000

180,00000

570,00000

237,44000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.

Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан

Всего

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

Всего

 

96 511,60906

22 664,20000

14 694,12506

15 973,28400

17 680,00000

12 750,00000

12 750,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

96 511,60906

22 664,20000

14 694,12506

15 973,28400

17 680,00000

12 750,00000

12 750,00000

за счет средств федерального бюджета

 

8 214,00000

8 214,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

813

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

846

3 714,00000

3 714,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

847

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

88 297,60906

14 450,20000

14 694,12506

15 973,28400

17 680,00000

12 750,00000

12 750,00000

 

813

9 037,84000

1 000,00000

920,00000

1 967,84000

1 950,00000

1 600,00000

1 600,00000

 

815

14 061,05055

1 300,00000

1 102,43155

3 558,61900

2 700,00000

2 700,00000

2 700,00000

 

816

1 700,00000

0,00000

0,00000

350,00000

450,00000

450,00000

450,00000

 

846

61 998,71851

11 150,20000

12 171,69351

10 096,82500

12 580,00000

8 000,00000

8 000,00000

 

847

1 500,00000

1 000,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.1.

Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях

Всего

 

88 200,89055

19 454,00000

12 872,43155

15 274,45900

15 980,00000

12 310,00000

12 310,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

88 200,89055

19 454,00000

12 872,43155

15 274,45900

15 980,00000

12 310,00000

12 310,00000

за счет средств федерального бюджета

 

8 214,00000

8 214,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

813

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

846

3 714,00000

3 714,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

847

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

79 986,89055

11 240,00000

12 872,43155

15 274,45900

15 980,00000

12 310,00000

12 310,00000

 

813

9 037,84000

1 000,00000

920,00000

1 967,84000

1 950,00000

1 600,00000

1 600,00000

 

815

14 061,05055

1 300,00000

1 102,43155

3 558,61900

2 700,00000

2 700,00000

2 700,00000

 

816

1 700,00000

0,00000

0,00000

350,00000

450,00000

450,00000

450,00000

 

846

53 688,00000

7 940,00000

10 350,00000

9 398,00000

10 880,00000

7 560,00000

7 560,00000

 

847

1 500,00000

1 000,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае

Всего

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

822

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная поддержка

Всего

 

5 745,76851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 100,00000

340,00000

340,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

5 745,76851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 100,00000

340,00000

340,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

5 745,76851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 100,00000

340,00000

340,00000

 

846

5 745,76851

2 390,20000

1 026,74351

548,82500

1 100,00000

340,00000

340,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.4.

Изучение состояния некоммерческого сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию

Всего

 

2 564,95000

820,00000

794,95000

150,00000

600,00000

100,00000

100,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

2 564,95000

820,00000

794,95000

150,00000

600,00000

100,00000

100,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

2 564,95000

820,00000

794,95000

150,00000

600,00000

100,00000

100,00000

 

846

2 564,95000

820,00000

794,95000

150,00000

600,00000

100,00000

100,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.

Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

Всего

 

150 671,81000

17 880,80000

13 205,82000

27 538,86000

45 737,03000

45 929,30000

380,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

60 205,21000

17 880,80000

13 205,82000

27 538,86000

828,73000

371,00000

380,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

 

4 739,01000

1 424,70000

762,02000

972,56000

828,73000

371,00000

380,00000

 

814

850,00000

850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

3 889,01000

574,70000

762,02000

972,56000

828,73000

371,00000

380,00000

за счет средств местных бюджетов

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

 

55 466,20000

16 456,10000

12 443,80000

26 566,30000

0,00000

0,00000

0,00000

 

КРО ФСС

41 382,10000

2 372,00000

12 443,80000

26 566,30000

0,00000

0,00000

0,00000

 

КРОФСС

14 084,10000

14 084,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

 

90 466,60000

0,00000

0,00000

0,00000

44 908,30000

45 558,30000

0,00000

 

КРО ФСС

90 466,60000

0,00000

0,00000

0,00000

44 908,30000

45 558,30000

0,00000

6.1.

Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края

Всего

 

1 380,75000

0,00000

336,02000

557,00000

487,73000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

1 380,75000

0,00000

336,02000

557,00000

487,73000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

1 380,75000

0,00000

336,02000

557,00000

487,73000

0,00000

0,00000

 

814

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

1 380,75000

0,00000

336,02000

557,00000

487,73000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Всего

 

108 030,09100

17 378,10000

110,54100

74,85000

44 908,30000

45 558,30000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

17 563,49100

17 378,10000

110,54100

74,85000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

1 107,39100

922,00000

110,54100

74,85000

0,00000

0,00000

0,00000

 

814

850,00000

850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

257,39100

72,00000

110,54100

74,85000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

КРОФСС

55 466,20000

16 456,10000

12 443,80000

26 566,30000

0,00000

0,00000

0,00000

 

КРОФСС

41 382,10000

2 372,00000

12 443,80000

26 566,30000

0,00000

0,00000

0,00000

 

КРОФСС

14 084,10000

14 084,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

 

90 466,60000

0,00000

0,00000

0,00000

44 908,30000

45 558,30000

0,00000

 

 

90 466,60000

0,00000

0,00000

0,00000

44 908,30000

45 558,30000

0,00000

6.3.

Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Всего

 

386,67400

253,01400

15,10000

76,56000

16,00000

16,00000

10,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

386,67400

253,01400

15,10000

76,56000

16,00000

16,00000

10,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

386,67400

253,01400

15,10000

76,56000

16,00000

16,00000

10,00000

 

815

386,67400

253,01400

15,10000

76,56000

16,00000

16,00000

10,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.4.

Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда

Всего

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

847

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.5.

Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Всего

 

1 864,19500

249,68600

300,35900

264,15000

325,00000

355,00000

370,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

1 864,19500

249,68600

300,35900

264,15000

325,00000

355,00000

370,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

1 864,19500

249,68600

300,35900

264,15000

325,00000

355,00000

370,00000

 

815

1 864,19500

249,68600

300,35900

264,15000

325,00000

355,00000

370,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.

Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае

Всего

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"

Всего

 

10 794 347,02896

1 623 875,76580

1 686 554,35000

1 851 716,64316

1 884 234,24000

1 871 594,72000

1 876 371,31000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

10 794 347,02896

1 623 875,76580

1 686 554,35000

1 851 716,64316

1 884 234,24000

1 871 594,72000

1 876 371,31000

за счет средств федерального бюджета

815

2 424,40000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

448,60000

472,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

815

10 791 922,62896

1 623 589,26580

1 686 168,95000

1 851 311,24316

1 883 807,74000

1 871 146,12000

1 875 899,31000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.

Финансовая поддержка подведомственных учреждений

Всего

 

9 961 667,99096

1 478 839,58380

1 555 806,19700

1 724 577,06316

1 741 229,99900

1 728 363,37900

1 732 851,76900

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

9 961 667,99096

1 478 839,58380

1 555 806,19700

1 724 577,06316

1 741 229,99900

1 728 363,37900

1 732 851,76900

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

815

9 961 667,99096

1 478 839,58380

1 555 806,19700

1 724 577,06316

1 741 229,99900

1 728 363,37900

1 732 851,76900

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

..

 

 

 

7.2.

Проведение тематических мероприятий

Всего

 

35 644,31400

5 728,59200

4 268,00000

5 757,52200

6 371,80000

6 626,80000

6 891,60000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

35 644,31400

5 728,59200

4 268,00000

5 757,52200

6 371,80000

6 626,80000

6 891,60000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

815

35 644,31400

5 728,59200

4 268,00000

5 757,52200

6 371,80000

6 626,80000

6 891,60000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.

Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края

Всего

 

495 628,00000

76 011,62900

75 005,44800

75 949,10000

89 553,94100

89 553,94100

89 553,94100

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

495 628,00000

76 011,62900

75 005,44800

75 949,10000

89 553,94100

89 553,94100

89 553,94100

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

815

495 628,00000

76 011,62900

75 005,44800

75 949,10000

89 553,94100

89 553,94100

89 553,94100

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.

Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае

Всего

 

1 930,23800

350,00000

512,32000

267,91800

300,00000

250,00000

250,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

1 930,23800

350,00000

512,32000

267,91800

300,00000

250,00000

250,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

815

1 930,23800

350,00000

512,32000

267,91800

300,00000

250,00000

250,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания

Всего

 

212 406,35000

58 224,73000

36 387,49000

30 200,13000

29 198,00000

29 198,00000

29 198,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

212 406,35000

58 224,73000

36 387,49000

30 200,13000

29 198,00000

29 198,00000

29 198,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

815

212 406,35000

58 224,73000

36 387,49000

30 200,13000

29 198,00000

29 198,00000

29 198,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.

Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае

Всего

 

2 424,40000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

448,60000

472,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

2 424,40000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

448,60000

472,00000

за счет средств федерального бюджета

815

2 424,40000

286,50000

385,40000

405,40000

426,50000

448,60000

472,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7.

Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Всего

 

84 645,73600

4 434,73100

14 189,49500

14 559,51000

17 154,00000

17 154,00000

17 154,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

 

84 645,73600

4 434,73100

14 189,49500

14 559,51000

17 154,00000

17 154,00000

17 154,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

815

84 645,73600

4 434,73100

14 189,49500

14 559,51000

17 154,00000

17 154,00000

17 154,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.