Во исполнение решения Совета депутатов Старооскольского городского округа от 19.12.2008 N 224 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2025 года, включая среднесрочную программу до 2014 года", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Старооскольского городского округа Белгородской области постановляю:
1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2010 году Стратегии социально-экономического развития Старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2025 года, включая среднесрочную программу до 2014 года (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Старооскольского городского округа по экономическому развитию Н.А. Зиборову.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Отчет
о ходе реализации в 2010 году Стратегии социально-экономического развития Старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2025 года, включая среднесрочную программу до 2014 года
(утв. постановлением Главы Администрации Старооскольского городского округа Белгородской области
от 18 октября 2011 г. N 4466)
Раздел 1. Индикаторы социально-экономического развития старооскольского городского округа
Улучшение демографической ситуации, создание системы управления человеческими ресурсами, обеспечение эффективного миграционного баланса, обеспечение занятости населения
Население
Таблица 1
Среднегодовая численность Старооскольского городского округа за 2010 год
(тыс. чел.) | |||||
Индикаторы реализации |
2009 г. факт |
2010 г. уточненный прогноз |
2010 г. факт |
Отклонения, (гр. 4 - гр. 3) |
Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2010 г. от плана 2010 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Среднегодовая численность - всего |
256,6 |
257,3 |
256,4 |
-0,9 |
По данным Территориального органа Федеральной |
Темп роста к предыдущему периоду, % |
100,29 |
100,3 |
99,9 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
городское |
221,6 |
221,9 |
221,3 |
-0,6 |
службы государственной статистики по Белгородской области с учётом предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года |
темп роста к предыдущему периоду, % |
100,4 |
100,1 |
99,9 |
|
|
Доля городского населения в общей численности населения, % |
86,2 |
86,2 |
86,3 |
|
|
сельское |
35 |
35,4 |
35,4 |
0,0 |
|
темп роста к предыдущему периоду, % |
99,43 |
101,1 |
101,1 |
|
|
Доля сельского населения в общей численности, % |
13,6 |
13,8 |
13,8 |
|
Демографическая ситуация
Таблица 2
Основные демографические показатели Старооскольского городского округа за 2010 год
(чел. на 1000 населения) | |||||
Индикаторы реализации |
2009 г. факт |
2010 г. уточненный прогноз |
2010 г. факт |
Отклонения, (гр. 4 - гр. 3) |
Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2010 г. от плана 2010 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Уровень рождаемости |
11,5 |
11,5 |
11,2 |
-0,3 |
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области с учётом предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года |
Темп роста к предыдущему периоду, % |
102,7 |
100 |
97,0 |
|
|
Уровень смертности |
11,7 |
11,8 |
11,9 |
0,1 |
|
Темп роста к предыдущему периоду, % |
101,7 |
100,3 |
101,9 |
|
|
Естественный прирост (+), убыль (-) населения |
-0,2 |
-0,3 |
-0,8 |
-0,5 |
|
Миграционный прирост (+), убыль (-) населения |
2,4 |
2,9 |
1,6 |
-1,3 |
Уровень жизни населения
Таблица 3
Динамика среднемесячной номинальной заработной платы по Старооскольскому городскому округу за 2010 год
(руб.) | |||||
Индикаторы реализации |
2009 г. факт |
2010 г. уточненный прогноз |
2010 г. факт |
Отклонения, (гр. 4 - гр. 3) |
Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2010 г. от плана 2010 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
В целом по городскому округу |
14 440 |
15 059 |
16 240 |
1 800 |
Стабилизация и улучшение финансово-экономического положения предприятий. |
Темп роста к предыдущему периоду |
94,3 |
104,3 |
112,5 |
|
Таблица 4
Показатели уровня жизни населения Старооскольского городского округа за 2010 год
(руб.) | |||||
Индикаторы реализации |
2009 г. факт |
2010 г. уточненный прогноз |
2010 г. факт |
Отклонения, (гр. 4- гр. 3) |
Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2010 г. от плана 2010 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Величина прожиточного минимума на душу населения в округе |
4 326 |
4 601 |
4 790 |
189,3 |
Увеличение цен на продовольственные и непродовольственные товары. |
Величина прожиточного минимума трудоспособного населения в округе |
4 605 |
4 866 |
5 081 |
214,9 |
|
Среднемесячная номинальная заработная плата работников предприятий и организаций |
14 440,0 |
15 059 |
16 240 |
1 181,4 |
Стабилизация и улучшение финансово-экономического положения предприятий. |
Уровень покупательной способности среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (ПС СННЗП) |
3,1 |
3,1 |
3,196 |
0,1 |
|
Таблица 5
Динамика прожиточного минимума (ПМ), среднемесячной заработной платы, пенсий по Старооскольскому городскому округу за 2010 год
(руб.) | |||||
Индикаторы реализации |
2009 г. факт |
2010 г. уточненный прогноз |
2010 г. факт |
Отклонения, (гр. 4 - гр. 3) |
Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2010 г. от плана 2010 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Прожиточный минимум трудоспособного населения |
4 605 |
4 900 |
5 081 |
181 |
Увеличение цен на продовольственные и непродовольственные товары и услуги |
Прожиточный минимум пенсионера |
3 425 |
3 700 |
3 788 |
88 |
|
Среднемесячная номинальная заработная плата |
15 800 |
18 000 |
17 953 |
-48 |
|
В том числе: среднемесячная номинальная заработная плата без учета наиболее высокооплачиваемой отрасли экономики - промышленности |
13 600 |
15 400 |
14 105 |
-1 295 |
Увеличение среднесписочной численности и снижение фонда начисленной заработной платы |
Средний размер пенсий |
6 935 |
7 417 |
7 415 |
-2 |
|
Соотношение заработной платы без учета наиболее высокооплачиваемой отрасли экономики - промышленность - к прожиточному минимуму трудоспособного населения, коэффициент |
3 |
3,1 |
2,8 |
-0,3 |
|
Соотношение среднего размера пенсии к прожиточному минимуму пенсионера, коэффициент |
2 |
2 |
2,0 |
0,0 |
|
Таблица 6
Динамика совокупных денежных доходов, ежемесячного среднедушевого дохода по Старооскольскому городскому округу за 2010 год
Индикаторы реализации |
Ед. изм. |
2009 г. факт |
2010 г. уточненный прогноз |
2010 г. факт |
Отклонения, (гр. 5 - гр. 4) |
Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2010 г. от плана 2010 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Совокупные денежные доходы |
млн. руб. |
38 013 |
40 850 |
41 660 |
810 |
Стабилизация финансово-экономической ситуации |
Среднегодовая численность населения |
тыс. чел. |
256,6 |
257,3 |
256,4 |
-1 |
|
Ежемесячный среднедушевой доход |
руб. |
12 345 |
13 233 |
13 540 |
307 |
Стабилизация финансово-экономической ситуации |
Темп роста ежемесячного среднедушевого дохода |
% |
99,8 |
107,2 |
109,7 |
|
|
Таблица 7
Занятость населения
Основные показатели занятости населения по Старооскольскому городскому округу за 2010 год
(тыс. чел.) | |||||
Индикаторы реализации |
2009 г. факт |
2010 г. уточненный прогноз |
2010 г. факт |
Отклонения, (гр. 4- гр. 3) |
Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2010 г. от плана 2010 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Среднегодовая численность населения - всего |
256,6 |
257,3 |
256,4 |
-0,9 |
|
Численность населения в трудоспособном возрасте |
167,8 |
156,1 |
156,0 |
-0,1 |
|
Численность трудовых ресурсов |
161,3 |
172,2 |
172,3 |
0,1 |
|
Численность занятых в экономике |
128,4 |
138,3 |
133,5 |
-4,8 |
|
Доля занятых в общей численности населения в трудоспособном возрасте, % |
76,5 |
88,6 |
85,6 |
-3,0 |
|
Таблица 8
Сведения о численности безработных в Старооскольском городском округе за 2010 год
(человек) | |||||
Индикаторы реализации |
2009 г. факт |
2010 г. уточненный прогноз |
2010 г. факт |
Отклонения, (гр. 4- гр. 3) |
Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2010 г. от плана 2010 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Численность обратившихся в органы государственной службы занятости |
15275 |
9 200 |
9 150 |
-50 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
число трудоустроенных граждан, чел. |
8847 |
7 100 |
7 140 |
40 |
|
темп роста трудоустроенных граждан к предыдущему периоду, (%) |
127,3 |
80,3 |
80,7 |
0,4 |
|
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости |
7240 |
4 376 |
4 450 |
74 |
|
Темп роста к предыдущему периоду, (%) |
126,4 |
60,4 |
61,5 |
1,1 |
|
из числа безработных: |
|
|
|
|
|
направлено на обучение |
740 |
774 |
774 |
0 |
|
трудоустроено |
2988 |
3 600 |
3 651 |
51 |
|
Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями |
17502 |
14 300 |
14 527 |
227 |
|
Темп роста к предыдущему периоду, (%) |
139,2 |
81,7 |
83,0 |
1,3 |
|
Обеспечение качественной среды обитания населения Старооскольского городского округа
Жилищно-коммунальное хозяйство
Таблица 9
Индикаторы развития сферы жилищно-коммунального хозяйства Старооскольского городского округа в 2010 году
Индикаторы реализации |
Ед. изм. |
2009 г. факт |
2010 г. уточненный прогноз |
2010 г. факт |
Отклонения, (гр. 5 - гр. 4) |
Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2010 г. от прогноза 2010 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Строительство и жилищные условия |
|
|
|
|
|
|
1. Общая площадь жилищного фонда |
тыс. кв. м |
6 202,2 |
6 368,20 |
6 205,6 |
-162,6 |
Уменьшение объемов строительства из-за снижения его спроса на первичном рынке, снижение покупательского спроса |
2. Обеспечение населения жильём |
кв. м/чел. |
24,0 |
24,6 |
24,2 |
-0,4 |
|
3. Введено жилья на 1 тыс. жителей |
тыс. кв. м |
0,5 |
0,6 |
1,0 |
0,4 |
|
4. Численность проживающих |
тыс. чел. |
256,9 |
258,9 |
256,5 |
-2,4 |
|
5. Удельный вес семей (включая одиночек), улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учёте на получение жилья |
% |
4,5 |
5,9 |
8,4 |
2,5 |
Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, строительства жилья для детей сирот и ветеранов |
6. Капитально отремонтировано жилых домов за год |
тыс. кв. м |
356,7 |
360,1 |
498,9 |
138,8 |
Проведение работ по капитальному ремонту жилых домов за счет средств социального найма, неиспользованных в 2009 году |
ЖКХ и благоустройство |
|
|
|
|
|
|
1. Уровень благоустройства жилищного фонда - жилищный фонд, оборудованный: |
% |
|
|
|
|
|
водопроводом |
% |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
0,0 |
|
водоотведением |
% |
91,5 |
91,5 |
91,5 |
0,0 |
|
отоплением |
% |
97,1 |
97,2 |
97,2 |
0,0 |
|
газом |
% |
53,7 |
53,7 |
53,7 |
0,0 |
|
2. Построено сетей: |
км |
|
|
|
|
|
водопроводных |
км |
0,0 |
0 |
4,9 |
4,9 |
Реализация инвестиционных программ МУП "Водоканал" и МУП "Теплоэнерго" по развитию систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения |
канализационных |
км |
0,0 |
0 |
4,7 |
4,7 |
|
тепловых |
км |
0,2 |
0 |
0,03 |
0,0 |
|
электрических |
км |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
3. Капитально отремонтировано сетей: |
км |
|
|
|
|
|
водопроводных |
км |
3,3 |
2,3 |
2,3 |
0,0 |
|
канализационных |
км |
0,6 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
тепловых |
км |
10,1 |
6,7 |
5,2 |
-1,5 |
Недостаточное финансирование из-за отвлечения средств на незапланированное строительство тепловых сетей в ходе реализации инвестиционной программы МУП "Теплоэнерго" |
электрических |
км |
10,0 |
12,9 |
18,1 |
5,2 |
Проведение работ, предусмотренных мероприятиями по подготовке сетей к бесперебойной работе в зимний период |
4. Обеспеченность населения озеленением |
кв. м/чел. |
255,4 |
253,4 |
255,8 |
2,4 |
Реализация программ по благоустройству и озеленению. Строительство парков и озеленение дворовых территорий |
5. Расход воды |
л/чел в сутки |
311,7 |
290 |
274,5 |
-15,5 |
Установка индивидуальных приборов учета |
6. Средний физический износ сетей: |
% |
|
|
|
|
|
холодного водоснабжения |
% |
55,7 |
66 |
67,2 |
1,2 |
Темпы старения сетей превышают темпы их обновления |
горячего водоснабжения |
% |
58,0 |
58 |
56,0 |
-2,0 |
Проведены работы по строительству, капитальному ремонту и замене ветхих сетей |
теплоснабжения |
% |
58,0 |
58 |
56,0 |
-2,0 |
|
водоотведения |
% |
63,7 |
63 |
60,9 |
-2,1 |
|
газоснабжения |
% |
24,4 |
1,5 |
1,4 |
-0,1 |
|
электроснабжения |
% |
67,0 |
67 |
62,0 |
-5,0 |
|
7. Вывоз ТБО |
тыс. куб. м |
553,0 |
567,1 |
737,2 |
170,1 |
Заключение договоров с населением частного сектора города и сельских поселений. Увеличение объема вывоза ТБО от предприятий |
8. Годовые затраты на ремонт и эксплуатацию жилья |
руб./кв. м |
107,9 |
117,5 |
128,0 |
10,5 |
Рост цен на материалы, тарифов на энергоносители |
Транспорт и связь
Таблица 10
Индикаторы развития пассажирского транспорта Старооскольского городского округа за 2010 год
Индикаторы реализации |
Ед. изм. |
2009 г. факт |
2010 г. уточненный прогноз |
2010 г. факт |
Отклонения, (гр. 5 - гр. 4) |
Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2010 г. от прогноза 2010 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Протяженность маршрутной сети, всего |
км |
3 114 |
3 158 |
3 138 |
-20 |
Три пригородных маршрута объединены в один маршрут |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
областного значения |
км |
1 171 |
1 171 |
1 171 |
0 |
|
городского значения |
км |
568 |
582 |
582 |
0 |
|
пригородного значения |
км |
1 375 |
1 405 |
1 385 |
-20 |
Три пригородных маршрута объединены в один маршрут |
Количество автомобилей на маршрутах, всего |
един. |
691 |
700 |
700 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
муниципальный заказ |
един. |
65 |
65 |
65 |
0 |
|
частных |
един. |
626 |
635 |
635 |
0 |
|
Износ муниципальных автомобилей |
% |
15-20 |
15-20 |
15-20 |
0 |
|
Износ частных автомобилей |
% |
15 |
15 |
15 |
0 |
|
Количество маршрутов, всего |
един. |
109 |
112 |
110 |
-2 |
Три пригородных маршрута объединены в один маршрут |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
городских |
един. |
53 |
54 |
54 |
0 |
|
пригородных |
един. |
45 |
47 |
45 |
-2 |
Три пригородных маршрута объединены в один маршрут |
междугородных |
един. |
11 |
11 |
11 |
0 |
|
Объем перевозок |
млн. пасс. |
37,6 |
37,7 |
40,7 |
3 |
|
Пассажирооборот |
млн. пасс/км |
277,6 |
278,3 |
299,7 |
21,4 |
Увеличен объем перевозки пассажиров (автобус с малой вместимостью заменен на автобус средней вместимости) |
Приобретение подвижного состава |
ед. |
37 |
0 |
0 |
0 |
|
Инвестиции из местного бюджета на приобретение подвижного состава для муниципального пассажирского предприятия |
млн. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Таблица 11
Индикаторы развития телефонной связи Старооскольского городского округа за 2010 год
(единиц) | |||||
Индикаторы реализации |
2009 г. факт |
2010 г. уточненный прогноз |
2010 г. факт |
Отклонения, (гр. 4 - гр. 3) |
Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2010 г. от прогноза 2010 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Телефонные станции городской телефонной сети |
10 |
11 |
13 |
2 |
Создание в 2010 году на территории Старооскольского городского округа новой организации ООО "Узел связи" |
Монтированная номерная ёмкость городских станций |
75 214 |
75 392 |
97 176 |
21 784 |
|
Телефонные станции сельской телефонной сети |
25 |
30 |
31 |
1 |
|
Монтированная номерная ёмкость сельских станций |
5 402 |
5 942 |
7 942 |
2 000 |
|
Абонентские устройства, присоединенные к городским станциям |
67 601 |
66 595 |
81 427 |
14 832 |
|
Абонентские устройства, присоединенные к сельским станциям |
4 292 |
4 285 |
5 403 |
1 118 |
|
Наличие заявлений на установку телефонов в городе |
4 527 |
4 525 |
6 041 |
1 516 |
|
Наличие заявлений на установку телефонов в селе |
2 814 |
2 860 |
3 423 |
563 |
Информационные и телекоммуникационные технологии
Таблица 12
Индикаторы развития информационного общества в Старооскольском городском округе за 2010 год
Индикаторы реализации |
2009 г. факт |
2010 г. уточненный прогноз |
2010 г. факт |
Отклонения, (гр. 4 - гр. 3) |
Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2010 г. от прогноза 2010 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Старооскольского городского округа, включенных в систему электронного документооборота (процентов) |
8,7 |
43,3 |
43,3 |
0 |
|
Количество бланков документов, подаваемых населением и предприятиями в органы местного самоуправления Старооскольского городского округа с использованием информационных и телекоммуникационных технологий |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, в том числе с использованием сети Интернет |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество учащихся, работающих за 1 компьютером, подключенным к сети Интернет, используемым в учебном процессе |
22 |
19 |
19,1 |
0,1 |
|
Доля занятий в общеобразовательных школах, на которых используются компьютеры и электронные образовательные материалы |
24 |
29 |
31 |
2 |
Реализация программы развития информационного общества в Старооскольском городском округе |
Доля занятий в общеобразовательных школах, на которых в учебном процессе используется сеть Интернет (процентов) |
10 |
15 |
16 |
1 |
|
Доля врачей, использующих электронные медицинские карты пациентов, в общем количестве врачей (процентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество врачей, имеющих на рабочем месте компьютер |
281 |
282 |
353 |
71 |
Увеличение потребности в современных информационных системах |
Доля врачей, имеющих на рабочем месте компьютер, подключенный к сети Интернет, в общем количестве врачей (процентов) |
75,4 |
100 |
100 |
0 |
|
Доля лечебно-профилактических учреждений, предоставляющих электронные услуги пациентам через сеть Интернет (удаленная регистратура и онлайновые консультации по медицинским вопросам), в общем количестве медицинских учреждений (процентов) |
0 |
50 |
50 |
0 |
|
Количество студентов, окончивших вузы по специальностям в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, на 10000 человек |
9,6 |
8,2 |
8,2 |
0 |
|
Количество органов и организаций бюджетной сферы, подключенных к сети Интернет по широкополосным каналам (128 кбит/с и выше, процентов): |
|
|
|
0 |
|
органы местного самоуправления |
85 |
85 |
85 |
0 |
|
учреждения здравоохранения |
55 |
55 |
55 |
0 |
|
учреждения образования |
46 |
91 |
91 |
0 |
|
учреждения культуры |
5 |
8 |
8 |
0 |
|
учреждения социальной защиты населения |
66 |
66 |
66 |
0 |
|
Наличие персональных компьютеров в организациях, расположенных на территории Старооскольского городского округа и у населения |
160 950 |
167 050 |
170 160 |
3110 |
Увеличение доходов населения |
в том числе подключенных к сети Интернет |
80 480 |
100 230 |
123 590 |
23360 |
Развитие социальной сферы Старооскольского городского округа
Здравоохранение
Таблица 13
Индикаторы развития сферы здравоохранения Старооскольского городского округа за 2010 год
Индикаторы реализации |
2009 г. факт |
2010 г. уточненный прогноз |
2010 г. факт |
Отклонения, (гр. 4 - гр. 3) |
Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2010 г. от прогноза 2010 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Рождаемость населения (чел. на 1 тыс. населения) |
11,6 |
11,6 |
11,3 |
-0,3 |
В связи с демографическим кризисом 1990 - 1993 годов снизилось количество женщин фертильного возраста |
Смертность населения (чел. на 1 тыс. населения) |
11,8 |
11,8 |
12,0 |
0,2 |
|
Младенческая смертность (чел. на 1 тыс. родившихся) |
4,7 |
4,6 |
5,1 |
0,5 |
Произошло 2 случая смерти у детей до 1 года в связи с неуправляемой менингококковой инфекцией и 2 несчастных случая |
Обеспеченность населения (на 10 тыс. жителей): |
|
|
|
|
|
врачами |
33 |
32 |
32 |
0 |
|
средним медицинским персоналом |
102 |
97 |
97 |
0 |
|
койками |
60,8 |
58,7 |
58,7 |
0 |
|
Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями (посещений в смену на 10 тыс. населения) |
162,5 |
164,1 |
152,4 |
-11,7 |
Снижение числа посещений произошло в связи со снижением заболеваемости населения |
Обеспеченность лекарствами (от потребности), (%) |
59,4 |
72 |
68 |
-4 |
Снижение произошло за счёт значительного роста цен. Был закуплен меньший объём медикаментов на утверждённую сумму |
Заболеваемость на 10 тыс. населения (случаев): |
|
|
|
|
|
психические |
179,8 |
179,1 |
180,3 |
1,2 |
|
венерические |
59,6 |
54,7 |
52,4 |
-2,3 |
|
Заболеваемость населения (чел. на 1 тыс. населения) |
1 608,70 |
1 607,1 |
1 508,5 |
-98,6 |
Проведение профилактической работы и диспансеризации |
Заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет (на 1 тыс. детей) |
2 881,60 |
2 881,6 |
2 770,8 |
-110,8 |
Снижена заболеваемость за счет профилактической работы, диспансеризации детей |
Число врачей общей практики (чел.) |
41 |
44 |
37 |
-7 |
Отток врачебных кадров |
Новые услуги населению, не оказываемые ранее (ед.) |
0 |
39 |
39 |
0 |
|
Износ основных фондов учреждений здравоохранения (%) |
53 |
53 |
55 |
2 |
|
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений (ед.) - (самостоятельных и входящих в состав лечебно-профилактических учреждений) |
16 |
14 |
14 |
0 |
|
Число фельдшерско-акушерских пунктов (ед.) |
35 |
34 |
34 |
0 |
|
Расходы местного бюджета на финансирование отрасли (тыс. руб.) |
386 480 |
378 358 |
328 020 |
50 338,0 |
В условиях глобального экономического кризиса фактические показатели по сравнению с прогнозируемыми имеют большое расхождение |
Образование
Таблица 14
Индикаторы развития сферы образования Старооскольского городского округа за 2010 год
Индикаторы реализации |
2009 г. факт |
2010 г. уточненный прогноз |
2010 г. факт |
Отклонения, (гр. 4 - гр. 3) |
Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2010 г. от прогноза 2010 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Количество учителей дневных общеобразовательных школ (чел. на 1 тыс. учащихся) |
67 |
65,3 |
65,2 |
-0,1 |
|
Количество учащихся (чел.) |
23 661 |
23 751 |
23 704 |
-47 |
Выбытие обучающихся за пределы городского округа |
Количество учеников на 1 учителя (чел.) |
14,8 |
15,2 |
15,2 |
0 |
|
Годовой выпуск учащихся (чел.), |
1 638 |
1 156 |
1 156 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
0 |
|
серебряные медалисты |
56 |
26 |
26 |
0 |
|
золотые медалисты |
57 |
38 |
38 |
0 |
|
Износ основных фондов учреждений образования (%) |
31 |
14 |
14 |
0 |
|
Количество объектов образования (ед.), |
142 |
142 |
142 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
0 |
|
детские дошкольные учреждения |
60 |
62 |
62 |
0 |
|
общеобразовательные школы |
58 |
56 |
56 |
0 |
|
учреждения начального профессионального образования |
5 |
3 |
3 |
0 |
|
учреждения среднего профессионального образования |
5 |
7 |
7 |
0 |
|
высшие учебные заведения (филиалы) и т.д. |
5 |
5 |
5 |
0 |
|
учреждения дополнительного образования |
9 |
9 |
9 |
0 |
|
Процент учащихся, поступивших в ВУЗы после окончания школы (%) |
71 |
76 |
76 |
0 |
|
Количество компьютеров в учреждениях образования (ед.), |
2 242 |
2 298 |
2384 |
86 |
В общеобразовательных учреждениях увеличилось количество компьютеров, в том числе используемых для обучения, в связи с приобретением компьютеров за счет благотворительных средств |
в том числе: |
|
|
|
0 |
|
используемых для обучения |
1 820 |
2 038 |
2081 |
43 |
|
Число общеобразовательных школ, имеющих выход в Интернет (ед.) |
58 |
56 |
56 |
0 |
|
Укомплектованность школ компьютерами (%) |
96 |
97 |
97,1 |
0,1 |
|
Доля обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в общем числе учащихся (%) |
89,5 |
90,5 |
90,5 |
0 |
|
Количество учащихся, занимающихся во вторую смену (чел.) |
2230 |
2 230 |
2230 |
0 |
|
Количество представительств ВУЗов, филиалов (ед.) |
5 |
5 |
5 |
0 |
|
Количество образовательных учреждений, участвующих в инновационной работе (ед.) |
17 |
17 |
17 |
0 |
|
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями (мест на 100 детей дошкольного возраста) |
113,1 |
86 |
88,8 |
2,8 |
Создание дополнительных мест в ДОУ за счет перепрофилирования начальной общеобразовательной школы N 29 в детский сад N 11, строительства новых детских садов в с. Городище, Котово, а также за счет открытия дополнительных групп (5 гр.) в действующих садах (д/с N 14, 15, 40, 45, 62) |
Выпуск специалистов (чел.): |
2011 |
2493 |
2783 |
290 |
|
средними специальными учреждениями |
999 |
1 145 |
1 435 |
290 |
Фактическое количество выпускников 2010 года учреждений среднего профессионального образования отличается от прогноза в связи с тем, что 2 учреждения НПО (ГОУ НПО "ПЛ N 2", ГОУ НПО "ПЛ N 22") перешли в статус учреждений среднего профессионального образования. В результате увеличился выпуск специалистов средними специальными учреждениями |
высшими учебными заведениями |
1 012 |
1 348 |
1348 |
0 |
|
Число детских оздоровительных учреждений (ед.) |
3 |
3 |
3 |
0 |
|
Число детей, отдохнувших в них за лето (тыс. чел.) |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
0 |
|
Расходы местного бюджета на финансирование отрасли (тыс. руб.) |
848 000 |
931 531 |
947558 |
16027 |
Дополнительные расходы на повышение заработной платы работникам учреждений образования |
Культура
Таблица 15
Индикаторы развития сферы "Культура" Старооскольского городского округа за 2010 год
Индикаторы реализации |
2009 г. факт |
2010 г. уточненный прогноз |
2010 г. факт |
Отклонения, (гр. 4 - гр. 3) |
Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2010 г. от прогноза 2010 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Число учреждений культуры (ед.) |
110 |
106 |
106 |
0 |
|
Число общедоступных библиотек (ед.) |
46 |
45 |
45 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
0 |
|
подключенных к Интернету |
7 |
9 |
9 |
0 |
|
Число абонентов в общедоступных библиотеках (чел.) |
74 600 |
74 616 |
74 625 |
9 |
|
Обновляемость библиотечных фондов общедоступных библиотек (экз.) |
|
|
|
0 |
|
город |
12 900 |
12 300 |
11 238 |
-1062 |
Уменьшение обновляемости библиотечных фондов объясняется сокращением финансирования приобретения книг и подписки периодической печати ( 2008 г.-3 208,8 тыс.руб., 2009 г. - 2 403,0 тыс.руб. 2010 г. - 1794,0 тыс. руб.) |
сельские территории |
9 300 |
9 400 |
7 186 |
-2214 |
|
Охват населения библиотечными услугами (%) |
29,1 |
29,1 |
29,1 |
0 |
|
Число музеев (ед.) |
2 |
2 |
2 |
0 |
|
Число посещения музеев (чел.) |
72 315 |
72 350 |
90 320 |
17 970 |
Повышение числа посещений музеев связано с увеличением передвижных выставок, также с юбилеем 65-летия Победы |
Число зоопарков |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
Число посещения зоопарка (чел.) |
71 600 |
71 700 |
51 500 |
-20 200 |
Уменьшения числа посетителей связано с плохими погодными условиями |
Число театров |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
Число мероприятий (ед.) |
280 |
250 |
281 |
31 |
Увеличение числа мероприятий связано с улучшением качества обслуживания |
Число зрителей (чел.) |
37 200 |
35 000 |
40 700 |
5 700 |
Увеличение связано с обновлением репертуара и с повышением интереса к театральному искусству |
Число учреждений культурно-досугового типа (ед.) |
48 |
48 |
48 |
0 |
|
Число культурно-досуговых мероприятий (ед.) |
9 475 |
9 500 |
9 719 |
219 |
Увеличение связано с проведением юбилейных мероприятий посвященных 65-летию Победы |
Число посадочных мест в учреждениях культуры досугового типа (ед.) |
10 300 |
10 300 |
9 678 |
-622 |
Сокращение числа посадочных мест на 622 места объясняется приобретением современных моделей театральных кресел после капитального ремонта в Хорошиловском, Воротниковском, Тереховском, Федосеевском сельских домах культуры. |
Число киноустановок (ед.) |
13 |
9 |
9 |
0 |
|
Число посещения киносеансов (тыс. руб.), |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
государственная киносеть |
8 |
5,7 |
6 |
0,3 |
|
кинотеатр ООО "Кинотеатр Парнас" |
227,1 |
228 |
251,8 |
23,8 |
|
Количество детей, обучающихся в детских школах искусств (чел.) |
3 486 |
3 486 |
3 449 |
-37 |
В связи с уменьшением контингента по платным услугам в детской художественной школе |
Расходы местного бюджета на финансирование отрасли (тыс. руб.) |
261 700 |
284 400 |
262 196 |
-22 204 |
|
Молодёжная политика
Таблица 16
Индикаторы развития сферы молодёжной политики Старооскольского городского округа за 2010 год
Индикаторы реализации |
2009 г. факт |
2010 г. уточненный прогноз |
2010 г. факт |
Отклонения, (гр. 4 - гр. 3) |
Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2010 г. от прогноза 2010 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Количество молодежных организаций (ед.) |
28 |
29 |
29 |
0 |
|
Численность молодежи в возрасте до 30 лет (тыс. чел.) |
68,2 |
69,2 |
66,7 |
-2,5 |
|
Число детей, получивших помощь в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних детей (чел.) |
- |
- |
- |
- |
|
Функционирование молодежного правительства (+/-) |
+ |
+ |
+ |
|
|
Число центров духовного, физического воспитания и развития молодежи (ед.) |
- |
- |
- |
- |
|
Количество публикаций молодежной газеты (ед.) |
191 |
191 |
191 |
0 |
|
Расходы местного бюджета на финансирование отрасли (тыс. руб.) |
5 946 |
6 120 |
5 854 |
-266 |
81,3 тыс. руб.- не освоены в связи с отсутствием финансирования; 110,7 тыс. руб.- кредиторская задолженность; 7 тыс.- руб. экономия по хозяйственные расходам; 67 тыс. руб.- экономия по выплате премии сотрудникам. |
Физическая культура и спорт
Таблица 17
Индикаторы развития сферы физической культуры и спорта Старооскольского городского округа за 2010 год
Индикаторы реализации |
2009 г. факт |
2010 г. уточненный прогноз |
2010 г. факт |
Отклонения, (гр. 4 - гр. 3) |
Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2010 г. от прогноза 2010 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Число спортивных сооружений (ед.) |
596 |
600 |
599 |
-1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
стадионы |
4 |
4 |
4 |
0 |
|
спортивные залы |
107 |
111 |
110 |
-1 |
Нового строительства в 2010 году не проводилось, произошло изменение отчетности по статистической форме 1-ФК |
плавательные бассейны |
17 |
17 |
17 |
0 |
|
Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом (%) |
22,7 |
23,2 |
22,8 |
-0,4 |
|
Расходы местного бюджета на финансирование отрасли (тыс. руб.) |
109 156 |
111 317 |
114 127 |
2 810 |
Приняты дополнительные расходные обязательства: на повышение оплаты труда работников с 01.09.2010 года на 10%; на финансирование мероприятий поддержки развития профессионального футбола на территории Старооскольского городского округа |
Социальная защита населения
Таблица 18
Индикаторы развития сферы социальной защиты населения Старооскольского городского округа за 2010 год
Индикаторы реализации |
2009 г. факт |
2010 г. уточненный прогноз |
2010 г. факт |
Отклонения, (гр. 4 - гр. 3) |
Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2010 г. от прогноза 2010 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Общий объем социальных выплат (млн. руб.), всего |
524,8 |
563,3 |
545,1 |
-18,2 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
ежемесячные пособия гражданам, имеющим детей |
107,7 |
129 |
111,8 |
-17,2 |
Отклонения индикаторов от запланированных связаны с перерегистрацией льготной категории граждан |
доплаты к пенсиям муниципальным служащим (пенсия за выслугу лет), выплаты Почётным гражданам, Героям РФ, Соц. труда, вдовам и т. д.) |
3,7 |
4,5 |
3,4 |
-1,1 |
Объёмы уменьшены в связи с ростом размера трудовой пенсии муниципальных служащих. |
компенсационные выплаты ликвидаторам аварии на ЧАЭС, "МАЯК" и т.д. |
15,2 |
17 |
16,9 |
-0,1 |
|
компенсации (автострахование, проезд реабилитированных, оплата услуг связи) |
1,9 |
1,9 |
1,2 |
-0,7 |
|
ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан (ЕДК) |
202,5 |
231,1 |
233,9 |
2,8 |
Отклонение связано с увеличением количества льготников по категории инвалиды и ветераны труда, а так же с изменением законодательства по предоставлению льгот по оплате ЖКУ ветеранам труда |
Количество семей, получивших субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ед.) |
7 776 |
2 810 |
2 858 |
48 |
|
Доля населения, получившего субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (%) |
7,1 |
2,6 |
1,1 |
-1,5 |
|
Численность пенсионеров (чел.) |
69 764 |
71 700 |
72 080 |
380 |
|
Доля пенсионеров в общей численности населения (%) |
27,2 |
27,9 |
28 |
0,1 |
|
Средний размер пенсий (руб.) |
6 934,50 |
7 417,00 |
7 415 |
-2 |
|
Численность граждан льготной категории (чел.) |
41 986 |
41 637 |
41 534 |
-103 |
Отклонения индикаторов от запланированных связаны с уменьшением количества льготников при переходе от натурального предоставления льгот к денежным выплатам |
Доля льготников в общей численности населения (%) |
16,5 |
15,9 |
16,2 |
0,3 |
|
Число социальных работников, оказывающих социальную помощь на дому престарелым гражданам и инвалидам (чел.) |
126 |
121 |
126 |
5 |
|
Количество престарелых граждан и инвалидов, обслуживаемых на дому социальными работниками (чел.) |
1 162 |
1 091 |
1 094 |
3 |
|
Количество неблагополучных семей (ед.) |
137 |
126 |
126 |
0 |
|
Безопасность и борьба с преступностью в Старооскольском городском округе
Таблица 19
Динамика показателей преступности по Старооскольскому городскому округу за 2010 год
Индикаторы реализации |
2009 г. факт |
2010 г. уточненный прогноз |
2010 г. факт |
Отклонения, (гр. 4 - гр. 3) |
Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2010 г. от прогноза 2010 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Зарегистрировано преступлений (ед.) |
3 798 |
3 196 |
3 019 |
-177 |
На снижение уровня преступности повлиял низкий уровень безработицы, создание новых рабочих мест предприятиями Старооскольского городского округа, повышение благосостояния граждан |
Совершено преступлений (ед.): |
|
|
|
|
|
против личности |
655 |
623 |
573 |
-50 |
|
против собственности |
2 100 |
1 938 |
1 883 |
-55 |
|
тяжкие и особо тяжкие |
1 215 |
906 |
748 |
-158 |
|
Коэффициент уровня преступности (на 10000 населения) |
149 |
123 |
116 |
-7 |
|
Коэффициент смертности от всех видов транспортных травм (на 10000 населения) |
1,21 |
1,4 |
0,9 |
-0,5 |
|
Число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии (ед.) |
129 |
63 |
66 |
3 |
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2009 году составило 129 единиц (дело И.Н. Шайтана, одно преступление, в котором более 50 эпизодов). В 2010 году количество преступлений снизилось до 66 единиц. Прежде всего, это связано с новыми методами работы, вовлечением во внеклассную и внеурочную деятельность несовершеннолетних, возрождением института общественных воспитателей. Реализуется областная подпрограмма "Ветер перемен", в рамках которой осуществляется комплекс мер по ресоциализации несовершеннолетних, осужденных к наказанию без лишения свободы |
Развитие промышленного комплекса Старооскольского городского округа
Таблица 20
Развитие промышленного комплекса Старооскольского городского округа в 2010 году
Индикаторы реализации |
Ед. изм. |
2009 г. факт |
2010 г. уточненный прогноз |
2010 г. факт |
Отклонения, (гр. 5 - гр. 4) |
Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2010 г. от плана 2010 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Количество промышленных предприятий |
ед. |
44 |
44 |
44 |
0 |
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами |
млн. руб. |
88 155,5 |
117 270,8 |
125 006 |
7 735,2 |
Увеличение показателя связано со стабилизацией экономической ситуации |
Темп роста к предыдущему году |
% |
72,6 |
133 |
141,8 |
8,8 |
|
Объем отгруженных товаров на 1 жителя |
тыс. руб./чел. |
343,5 |
455,9 |
487,5 |
31,6 |
|
Создание конкурентоспособного сельскохозяйственного производства в Старооскольском городском округе
Таблица 21
Индикаторы развития агропромышленного комплекса Старооскольского городского округа за 2010 год
Индикаторы реализации |
Ед. изм. |
2009 г. факт |
2010 г. уточненный прогноз |
2010 г. факт |
Отклонения, (гр. 5 - гр. 4) |
Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2010 г. от прогноза 2010 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями (в действующих ценах), всего |
млн . руб. |
4 180 |
4 230 |
4 245 |
15 |
За счёт незначительного роста цен на сельскохозяйственную продукцию |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
% |
99 |
97,2 |
94 |
-3,2 |
|
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (в хозяйствах всех категорий): |
|
|
|
|
|
|
Зерно (в весе после доработки) |
тыс. тонн |
86,9 |
25 |
23,8 |
-1,2 |
|
Сахарная свекла |
тыс. тонн |
32,6 |
70 |
48,9 |
-21,1 |
Неблагоприятные погодные условия |
Подсолнечник |
тыс. тонн |
10,3 |
5 |
7 |
2 |
Расширение посевных площадей |
Картофель |
тыс. тонн |
36,6 |
25 |
20,1 |
-4,9 |
Неблагоприятные погодные условия |
Овощи |
тыс. тонн |
12,9 |
10 |
11,6 |
1,6 |
Увеличение объёма производства овощей за счет расширения посевных площадей кормовых культуру личных подсобных хозяйств |
Скот и птица (в живом весе) |
тыс. тонн |
40,9 |
40,5 |
42 |
1,5 |
Увеличение объема производства мяса птицы |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
птица |
тыс. тонн |
27,2 |
25 |
28,7 |
3,7 |
За счёт площадки откорма бройлеров Старооскольского филиала ЗАО "Приосколье" |
свиньи |
тыс. тонн |
11,3 |
11,7 |
11,2 |
-0,5 |
Снижение поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах |
Молоко |
тыс. тонн |
47,5 |
63 |
58,5 |
-4,5 |
Не вышли на полную производственную мощность по постановке скота ЗАО "Оскольское молоко" и ООО "АХ Авида" (около 1500 голов) |
Яйца |
млн. штук |
12,5 |
13 |
10 |
-3 |
Уменьшение поголовья кур в ЛПХ |
Развитие малого и среднего предпринимательства
Таблица 22
Индикаторы развития малого и среднего предпринимательства в Старооскольском городском округе
Индикаторы реализации |
Ед. изм. |
2009 г. факт |
2010 г. уточненный прогноз |
2010 г. факт |
Отклонения, (гр. 5 - гр. 4) |
Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2010 г. от плана 2010 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. Количество малых и средних предприятий (юридических лиц), всего по состоянию на конец года |
ед. |
3 260 |
3 181 |
3 271 |
90 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
малых предприятий |
ед. |
3 169 |
3 096 |
3 213 |
117 |
|
средних предприятий |
ед. |
91 |
85 |
58 |
-27 |
Снижение объемов выручки ниже установленного минимального предела в 400 млн. руб. для средних предприятий. Часть средних предприятий, при снижении объемов выручки ниже установленного предела могли переместиться в категорию "малые предприятия". |
2. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям (юридическим лицам), всего |
тыс. чел. |
34,1 |
32,8 |
23,9 |
-8,9 |
Ожидаемое повышение с 01.01.2011 ставок страховых взносов с 14 до 34 %, рост затрат на ресурсы естественных монополий (электроэнергия, теплоэнергия и др.) |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
малых предприятий |
тыс. чел. |
21,5 |
21 |
18,1 |
-2,9 |
|
средних предприятий |
тыс. чел. |
12,6 |
11,8 |
5,8 |
-6 |
|
3. Оборот малых и средних предприятий (юридических лиц) по всем видам экономической деятельности (в ценах соответствующих лет) |
млн. руб. |
36 091,1 |
25 861,2 |
51 889,3 |
26 028,1 |
Повышение деловой активности бизнеса, увеличение объема оборотных средств, рост цен, повышение инвестиционной привлекательности |
в % к предыдущему году |
% |
|
71,7 |
200,6 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
по малым предприятиям |
млн. руб. |
32 883,9 |
22 768,8 |
23 350,2 |
581,4 |
Увеличение количества малых предприятий |
в % к предыдущему году |
% |
|
69,2 |
102,6 |
|
|
по средним предприятиям |
млн. руб. |
3 207,2 |
3 092,4 |
28 539,1 |
25 446,7 |
Повышение деловой активности и инвестиционной привлекательности среднего бизнеса, увеличение объема оборотных средств, рост |
|
|
|
|
|
|
цен |
в % к предыдущему году |
% |
|
96,4 |
922,9 |
|
|
4. Фонд начисленной заработной платы малых предприятий |
млн. руб. |
2 046,50 |
1 998,90 |
2 245,1 |
246,1 |
|
в % к предыдущему году |
% |
|
97,7 |
112,3 |
|
|
5. Фонд начисленной заработной платы средних предприятий |
млн. руб. |
1 074,4 |
1 006,2 |
897 |
-109,2 |
Оптимизация затрат, сокращение количества средних предприятий |
в % к предыдущему году |
% |
|
93,7 |
89,1 |
|
|
6. Среднесписочная численность индивидуальных предпринимателей |
чел. |
8 262 |
8 209 |
8 098 |
-111 |
Увеличение затрат, снижение покупательского спроса, повышение конкуренции |
в % к предыдущему году |
% |
|
99,4 |
98,6 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
имеющих рабочую силу |
чел. |
1 952 |
1 937 |
1 911 |
-26 |
Ожидаемое повышение с 01.01.2011 ставок страховых взносов с 14% до 34 %, рост затрат на ресурсы естественных монополий (электро-, теплоэнергия и др.) |
7. Среднесписочная численность работающих у индивидуальных предпринимателей |
чел. |
6 562 |
6 509 |
6 326 |
-183 |
Рост отчислений на фонд оплаты труда |
8. Налоговые поступления |
млн. руб. |
2 021,90 |
2 008,80 |
2 053,7 |
44,9 |
Увеличение количества малых предприятий, рост оборотов |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
от малых предприятий |
млн. руб. |
1 516,40 |
1 506,60 |
1 810,1 |
303,5 |
|
от индивидуальных предпринимателей |
млн. руб. |
505,5 |
502,2 |
243,6 |
-258,6 |
Снижение количества ИП, рост затрат, снижение доходности |
Развитие потребительского рынка Старооскольского городского округа
Таблица 23
Индикаторы развития потребительского рынка Старооскольского городского округа за 2010 год
Индикаторы реализации |
Ед. изм. |
2009 г. факт |
2010 г. уточненный прогноз |
2010 г. факт |
Отклонения, (гр. 5 - гр. 4) |
Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2010 г. от плана 2010 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Количество предприятий розничной торговли, всего |
ед. |
990 |
1 006 |
1 035 |
29 |
|
в том числе: - продовольственных |
ед. |
207 |
213 |
229 |
16 |
|
- непродовольственных |
ед. |
631 |
640 |
641 |
1 |
|
- смешанного типа |
ед. |
152 |
153 |
165 |
12 |
|
Торговая площадь предприятий розничной торговли |
кв. м |
172 506 |
176 136 |
173 924 |
-2 212 |
В 2010 году планировалось построить и ввести в эксплуатацию ТЦ "Маскарад". В 1 квартале 2011 года введен в эксплуатацию 1 этаж. |
Торговая площадь предприятий розничной торговли на 1 тыс. жителей |
кв. м |
672,1 |
684,7 |
677 |
-7,7 |
|
Количество розничных рынков |
ед. |
7 |
7 |
7 |
0 |
|
Количество оптовых рынков |
ед. |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
Количество предприятий мелкорозничной сети (киоски, павильоны) |
ед. |
387 |
382 |
387 |
5 |
|
Количество торговых центров |
ед. |
12 |
13 |
12 |
-1 |
В 2010 году планировалось построить и ввести в эксплуатацию ТЦ "Маскарад". В 1 квартале 2011 года введен в эксплуатацию 1 этаж. |
Количество предприятий оптовой торговли |
ед. |
80 |
80 |
89 |
9 |
|
Количество предприятий общественного питания |
ед. |
327 |
328 |
329 |
1 |
|
Количество посадочных мест в предприятиях общественного питания |
ед. |
19 879 |
19 929 |
19 284 |
-645 |
В 2010 году закрыты ресторан "Омар", кафе "Евразия" и ряд других предприятий общественного питания, что послужило причиной значительного уменьшения посадочных мест. |
Количество посадочных мест на 1 тыс. жителей |
ед. |
77,5 |
76,9 |
75,1 |
-1,8 |
|
Количество предприятий бытового обслуживания населения |
ед. |
565 |
575 |
602 |
27 |
|
Оборот розничной торговли (с досчетом) |
млн. руб. |
24 804,4 |
29 000 |
27 482,8 |
-1 517,2 |
Снижение товарооборота объясняется фактическим снижением темпов роста оборота общественного питания на 4,9%, а также снижением индекса-дефлятора цен со 110,4% (2009г.) до 105,4% (2010 г.). |
Оборот розничной торговли на душу населения |
тыс. руб. |
96,6 |
112,7 |
107,2 |
-5,5 |
|
Оборот розничной торговли на 1 кв. м торговой площади |
тыс. руб. |
143,8 |
164,6 |
158 |
-6,6 |
|
Оборот общественного питания (с досчетом) |
млн. руб. |
1 005,9 |
1 065 |
1 032,8 |
-32,2 |
|
Оборот общественного питания на душу населения |
тыс. руб. |
3,9 |
4,1 |
4 |
0 |
|
Оборот общественного питания на 1 посадочное место |
тыс. руб. |
50,6 |
53,4 |
53,6 |
0 |
|
Объем бытовых услуг населению (с досчетом) |
млн. руб. |
1 060,3 |
1 210 |
1 210 |
0 |
|
Объем бытовых услуг на душу населения |
тыс. руб. |
4,1 |
4,7 |
4,7 |
0 |
|
Численность работающих, всего |
чел. |
16 517 |
16 656 |
16 975 |
319 |
|
в том числе: - в магазинах |
чел. |
6 190 |
6 300 |
6 573 |
273 |
|
- в киосках |
чел. |
825 |
820 |
810 |
-10 |
|
- на рынках |
чел. |
4 892 |
4 892 |
4 936 |
44 |
|
- на предприятиях общественного питания |
чел. |
2 429 |
2 433 |
2 381 |
-52 |
В 2010 году закрыты ресторан "Омар", кафе "Евразия" и ряд других предприятий общественного питания, что послужило причиной значительного уменьшения посадочных мест. |
- на предприятиях бытового обслуживания |
чел. |
2 181 |
2 211 |
2 275 |
64 |
|
Товарооборот на 1 работника, всего |
|
|
|
|
|
|
том числе: |
|
|
|
|
|
|
- предприятий розничной торговли |
тыс. руб. |
2 083 |
2 414 |
2 231 |
-183 |
Товарооборот на 1 работника предприятий розничной торговли уменьшился за счет увеличения численности работающих |
- предприятий общественного питания |
тыс. руб. |
414,1 |
437,7 |
433,8 |
-3,9 |
|
- предприятий бытового обслуживания |
тыс. руб. |
486,1 |
547,3 |
531,9 |
-15,4 |
Товарооборот на 1 работника предприятий бытового обслуживания уменьшился за счет увеличения численности работающих |
Развитие платных услуг населению Старооскольского городского округа
Таблица 24
Индикаторы развития платных услуг населению Старооскольского городского округа за 2010 год
млн. руб. | |||||
Индикаторы реализации |
2009 г. факт |
2010 г. уточенный прогноз |
2010 г. оценка* |
Отклонения, (гр. 4 - гр. 3) |
Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2010 г. от плана 2010 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Платные услуги, в том числе: |
|
|
|
|
|
бытовые услуги |
1 060,3 |
1 210 |
1 263,4 |
53,4 |
|
транспортные услуги |
632 |
752,1 |
706,2 |
-45,9 |
|
услуги связи |
143,6 |
170,9 |
163 |
-7,9 |
|
жилищные услуги |
488,4 |
581,2 |
554,2 |
-27 |
|
коммунальные услуги |
2 125,8 |
2 540,4 |
2380,3 |
-160,1 |
|
услуги учреждений культуры |
28,7 |
34,2 |
32,5 |
-1,7 |
|
туристские услуги |
23,1 |
27,5 |
26,2 |
-1,3 |
|
услуги физкультуры и спорта |
28,7 |
34,2 |
32,6 |
-1,6 |
|
услуги гостиниц и аналогичных средств размещения |
40,3 |
48 |
45,7 |
-2,3 |
|
медицинские услуги |
430,9 |
513,9 |
487 |
-26,9 |
|
санаторно-оздоровительные услуги |
1,2 |
1,4 |
1,4 |
0 |
|
ветеринарные услуги |
35,6 |
42,4 |
40,4 |
-2 |
|
услуги правового характера |
8,6 |
10,3 |
9,8 |
-0,5 |
|
услуги в системе образования |
571,7 |
683,2 |
637,4 |
-45,8 |
|
прочие виды платных услуг |
126,4 |
150,4 |
140,4 |
-10 |
|
Объ?м платных услуг, всего |
5 745,5 |
6 800,0 |
6 520,0 |
-280 |
|
* В соответствии с Указаниями Росстата от 18.01.2011 N 11-6-27 предоставление статистического бюллетеня об объеме платных услуг населению в разрезе муниципальных образований за 2010 год Федеральной службой государственной статистики будет осуществлен в декабре месяце 2011 года
Таблица 25
Бюджетный потенциал Старооскольского городского округа
(тыс. руб.) | ||
Показатели |
2009 г. факт |
2010 г. факт |
I. Доходы, всего |
4 681 673 |
4 355 296 |
в том числе: |
|
|
1. Собственные доходы |
2 945 458 |
2 697 167 |
в том числе: |
|
|
1.1. Налоговые доходы |
1 725 305 |
1 836 411 |
из них: |
|
|
налог на доходы физических лиц |
681 080 |
761 346 |
единый налог на вменённый доход |
141 015 |
165 155 |
единый сельхозналог |
-1 812 |
378 |
налог на имущество физических лиц |
22 125 |
27 635 |
земельный налог |
857 137 |
813 949 |
государственная пошлина |
24 615 |
67 020 |
1.2. Неналоговые доходы |
903 901 |
533 305 |
из них: |
|
|
доходы от аренды земли |
67 264 |
105 348 |
доходы от аренды имущества |
108 144 |
123 305 |
плата за негативное воздействие на окружающую среду |
28 911 |
24 332 |
1.3. Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями |
316 252 |
327 451 |
Показатели |
2009 г. факт |
2010 г. факт |
2. Фонды компенсаций от бюджетов других уровней |
1 736 215 |
1 658 129 |
II. Расходы, всего |
4 727 937 |
4 491 934 |
в том числе: |
|
|
общегосударственные вопросы |
246 586 |
324 498 |
национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
40 926 |
38 811 |
национальная экономика |
264 918 |
301 042 |
жилищно-коммунальное хозяйство |
863 567 |
464 685 |
охрана окружающей среды |
5 502 |
0 |
образование |
1 904 028 |
1 786 908 |
культура, кинематография, средства массовой информации |
183 255 |
192 017 |
здравоохранение и спорт |
564 983 |
438 057 |
социальная политика |
654 172 |
945 916 |
III. Дефицит (-); профицит (+) |
-46 264 |
-136 638 |
Таблица 26
Инвестиционная деятельность Старооскольского городского округа
Индикаторы реализации |
Ед. изм. |
2009 г. факт |
2010 г. уточненный прогноз |
2010 г. факт |
Отклонения, (гр. 5 - гр. 4) |
Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2010 г. от плана 2010 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Структура инвестиций в основной капитал | ||||||
Объем инвестиций в основной капитал, всего |
млн. руб. |
10 198,4 |
10 657,3 |
14 800 |
4 142,7 |
Реализованы крупные инвестиционные проекты в промышленном комплексе, такие как: - модернизация установки металлизации ОАО "ОЭМК" с заменой реакционных труб реформера, сметной стоимостью более 2 млрд. руб.; - вторая очередь производства гофротары ООО "УК Славянка", сметной стоимостью 230 млн. руб.; - фабрика полиграфии ООО "УК Славянка", сметной стоимостью 420 млн. руб. - молочно- товарная ферма ЗАО "МК "Авида", сметной стоимостью более 1 млрд. руб.; - элеватор на 9 тыс. тонн зерна ООО "УКХ "ПромАгро", сметной стоимостью 60 млн. руб. |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
производственного назначения |
млн. руб. |
6 133,6 |
8 512,2 |
8 304,9 |
-207,3 |
Изменение инвестиционной программы предприятием ОАО "Стойленский ГОК" |
Структура инвестиций по источникам финансирования | ||||||
Средства предприятий и организаций |
% |
53,1 |
68,8 |
74,4 |
1,08 |
|
Бюджетные средства |
|
2,7 |
2 |
1,6 |
-0,4 |
|
Привлеченные средства |
% |
44,2 |
29,2 |
24 |
-5,2 |
|
Итого: |
% |
100 |
100 |
100,0 |
|
|
Таблица 27
Индикаторы развития муниципальной инвестиционной деятельности Старооскольского городского округа по отраслям социальной сферы
Индикаторы реализации |
Ед. изм. |
2009 г. факт |
2010 г. уточненный прогноз |
2010 г. факт |
Отклонения, (гр. 5 - гр. 4) |
Причины, повлиявшие на значительное отклонение факта 2010 г. от плана 2010 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования (в действующих ценах), всего |
тыс. руб. |
272 987 |
212 522 |
230 198,6 |
17 676,6 |
|
в % к предыдущему году |
|
|
78 |
84,3 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
здравоохранение, физическая культура, спорт и социальное обеспечение |
тыс. руб. |
22 106 |
22 630 |
291 86,8 |
6 556,8 |
Софинансирование из областного бюджета |
образование |
тыс. руб. |
82 839 |
40 745 |
39 385,3 |
-1 359,7 |
|
культура и искусство |
тыс. руб. |
11 989 |
2 070 |
1 826,0 |
-244,0 |
|
коммунальное строительство |
тыс. руб. |
156 052 |
147 077 |
156 762,2 |
9 685,2 |
Софинансирование из областного бюджета |
автозаправочная станция |
тыс. руб. |
0 |
0 |
3 038,3 |
3 038,3 |
|
Объем инвестиций (в основной капитал), в том числе по источникам финансирования: |
тыс. руб. |
272 987 |
212 522 |
230 198,6 |
17 676,6 |
|
из федерального бюджета |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
из областного бюджета |
тыс. руб. |
34 023 |
8 928 |
334 69,6 |
24 541,6 |
Увеличение выделения денежных средств из областного бюджета |
из местного бюджета |
тыс. руб. |
238 964 |
203 594 |
196 681,6 |
-6 912,4 |
|
в т.ч. реконструкция автозаправочной станции |
тыс. руб. |
|
0 |
3 038,3 |
3 038,3 |
|
прочие источники (средства инвесторов) |
тыс. руб. |
0 |
0 |
47,43 |
47,43 |
|
Строительство детского сада в мкр. Юбилейный |
тыс. руб. |
1 009 |
476 |
475,1 |
-0,9 |
|
Реконструкция детского сада в мкр. Королева |
мест |
250 |
|
|
|
|
Больничных учреждений |
|
|
|
|
|
|
Центр здоровья |
коек |
|
12 602 |
12 489,1 |
-112,9 |
|
Учреждения культуры |
|
|
|
|
|
|
Строительство зоопарка |
шт. |
1 |
|
|
|
|
Другие объекты социальной сферы |
|
|
|
|
|
|
Разработка генерального плана застройки |
тыс. руб. |
3 775 |
|
|
|
|
Благоустройство |
|
|
|
|
|
|
Реконструкция Воротниковского водозабора |
куб. м |
40 |
|
|
|
|
Водоотведение микрорайонов старой застройки |
тыс. руб. |
239 |
|
|
|
|
Строительство КНС с коллектором в мкр. Дубрава |
шт. |
1 |
|
|
|
|
Благоустройство городского округа |
тыс. руб. |
60 793 |
64 643 |
63 870,3 |
-772,7 |
|
Программа "Тротуары" |
тыс. руб. |
|
2 981 |
5 888,3 |
2 907,3 |
Софинансирование из областного бюджета |
А/дорога мкр. Северный - ж.д. больница |
тыс. руб. |
|
80 |
79,9 |
-0,1 |
|
Программа "500 парков "Белогорья" |
|
|
|
|
|
|
парк "Металлургов" |
шт. |
1 |
|
|
|
|
Объектов коммунального хозяйства |
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
водопроводных сетей |
км |
136,8 |
|
|
|
|
канализационных сетей |
тыс. руб. |
8 183,9 |
6 000 |
5 927,3 |
-72,7 |
|
газовых сетей |
км |
29,3 |
|
|
|
|
электроснабжение |
тыс. руб. |
|
299 |
206,3 |
-92,7 |
|
Архангельская сельская территория |
|
|
|
|
|
|
Строительство парка в с. Архангельское |
шт. |
|
1 |
1 |
0 |
|
Владимировская сельская территория |
|
|
|
|
|
|
Водоснабжение (7 км/1 скважина/1 башня) |
км/скв./б. |
3,5/-/- |
3,5/1/1 |
0 |
|
|
Городищенская сельская территория |
|
|
|
|
|
|
Реконструкция детского сада в с. Городище на 100 мест |
мест |
|
100 |
80 |
-20 |
Снижение произошло в связи с изменением потребности в количестве мест |
Долгополянская сельская территория |
|
|
|
|
|
|
Парк в с. Долгая Поляна |
шт. |
|
1 |
1 |
0 |
|
Знаменская сельская территория |
|
|
|
|
|
|
Строительство парка в с. Знаменка |
шт. |
1 |
|
|
|
|
Казачанская сельская территория |
|
|
|
|
|
|
Строительство парка в с. Казачок |
шт. |
1 |
|
|
|
|
Строительство центра врача общей практики в с. Казачок |
шт. |
1 |
|
|
|
|
Котовская сельская территория |
|
|
|
|
|
|
Строительство детского сада в с. Котово |
мест |
|
50 |
75 |
25 |
Изменения связаны с увеличением потребности в количестве мест |
Водоснабжение 5км/1 скважина/1 башня |
км/скв./б. |
|
1,05/1/1 |
0 |
|
|
Лапыгинская сельская территория |
|
|
|
|
|
|
Водоснабжение (9,1 км/1 скважина/1 башня) |
км/скв./б. |
4,7/-/- |
2,2/-/- |
0 |
|
|
Незнамовская сельская территория |
|
|
|
|
|
|
Строительство парка в с. Воротниково |
шт. |
1 |
|
|
|
|
Водоснабжение (8,3 км/1 скважина/1 башня) |
км/скв./б. |
7,1/-/- |
|
|
|
|
Солдатская сельская территория |
|
|
|
|
|
|
Строительство парка в с. Солдатское |
шт. |
|
1 |
1 |
0 |
|
Сорокинская сельская территория |
|
|
|
|
|
|
Водоснабжение (10,7 км/1 скважина/1 башня) |
км/скв./б. |
|
4,7 |
0 |
|
|
Шаталовская сельская территория |
|
|
|
|
|
|
Строительство парка в с. Шаталовка |
шт. |
1 |
|
|
|
|
Раздел 2. Мероприятия программы социально-экономического развития Старооскольского городского округа на среднесрочную перспективу до 2014 года
Объемы и источники финансирования программ по направлению "Обеспечение высокого качества среды обитания населения в муниципальном образовании" в 2010 году
Мероприятия |
Сроки реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Какой полезный результат достигнут при выполнении мероприятия в 2010 году |
||||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Собственные средства предприятий |
Другие источники финансирования |
|||
1. Капитальный ремонт жилых домов, замещение ветхого и аварийного жилья |
2009 г. (факт) |
- |
1 688,0 |
47 722,0 |
- |
330 969,4 |
Улучшение жилищных условий |
2010 г. (прогноз) |
- |
2 899,0 |
13 349 |
5 714 |
26 262 |
||
2010 г. (факт) |
- |
2 898,5 |
21 379,5 |
- |
34 951,1 |
||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
171,7 |
44,8 |
- |
10,6 |
||
2. Строительство инженерных сетей |
2009 г. (факт) |
- |
- |
- |
- |
434,8 |
Обеспечение новых потребителей централизованными коммунальными услугами |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
43,5 |
||
2010 г. (факт) |
- |
- |
- |
13 126,1 |
162,0 |
||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
- |
- |
37,3 |
||
3. Капитальный ремонт и реконструкция инженерных сетей |
2009 г. (факт) |
- |
- |
10 199,9 |
- |
54 936,8 |
Обеспечение бесперебойного и качественного оказания услуг потребителям, экономия энергоресурсов и снижение затрат |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
10 000,0 |
- |
25 643,0 |
||
2010 г. (факт) |
- |
- |
10 080,0 |
1 756,7 |
48 949,2 |
||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
98,8 |
- |
89,1 |
||
4. Строительство объектов инженерной инфраструктуры |
2009 г. (факт) |
- |
- |
- |
- |
6 726,6 |
Обеспечение новых потребителей централизованными коммунальными услугами |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
2010 г. (факт) |
- |
- |
- |
1 176,7 |
1 895,9 |
||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
- |
- |
28,2 |
||
5. Капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры |
2009 г. (факт) |
- |
- |
- |
- |
48 796,4 |
Улучшение качества предоставления коммунальных услуг, снижение жалоб потребителей |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
- |
4 700,0 |
43 383,0 |
||
2010 г. (факт) |
- |
- |
85,0 |
6 573,6 |
55 802,2 |
||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
- |
- |
114,4 |
||
6. Организация централизованного вывоза и захоронения |
2009 г. (факт) |
- |
- |
1 890,0 |
- |
19 787,5 |
|
(утилизации) твердых бытовых отходов |
|
|
|
|
|
|
|
7. Строительство сетей наружного освещения |
2009 г. (факт) |
- |
- |
33 179,4 |
- |
- |
|
8. Благоустройство и озеленение новых жилых массивов |
2009 г. (факт) |
- |
- |
9 569,4 |
- |
- |
|
2009 г. (факт) |
565 900,2 |
0,0 |
1 688,0 |
102 560,7 |
0,0 |
461 651,5 |
|
2010 г. (прогноз) |
131 993,5 |
0,0 |
2 899,0 |
23 349,0 |
10 414,0 |
95 331,5 |
|
2010 г. (факт) |
|
0,0 |
2 898,5 |
31 544,5 |
22 633,1 |
141 760,4 |
|
Транспорт и связь
Мероприятия, направленные на развитие пассажирского обслуживания населения Старооскольского городского округа на среднесрочную перспективу до 2014 года
N п/п |
Содержание мероприятий |
Исполнители |
Сроки реализации |
План по Стратегии, тыс. руб. |
2009 г. (факт) |
2010 г. (факт) |
в том числе по источникам финансирования: |
Какой полезный результат достигнут при выполнении мероприятия в 2010 году |
|||||
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
||||||||||
1. |
Открытие пяти городских маршрутов |
Управление промышленности, транспорта и связи |
2009 - 2014 гг. |
Не требуется |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Дополнительно открыт 1 маршрут |
||
2. |
Открытие пяти пригородных маршрутов |
Управление промышленности, транспорта и связи |
2009 - 2014 гг. |
Не требуется |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Дополнительно открыт 1 маршрут |
||
3. |
Приобретение подвижного состава большой и средней вместимости (18 единиц) |
Департамент финансов и бюджетной политики |
2009 г. |
39 600 |
58 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
4. |
Осуществление контроля за соблюдением перевозчиками транспортного, налогового законодательств и требований, предусмотренных Правилами перевозки пассажиров |
Управление промышленности, транспорта и связи |
постоянно |
Не требуется |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Улучшение качества обслуживания пассажиров |
||
5. |
Проведение конкурса среди владельцев автотранспортных средств на право заключения договора на обслуживание городских и пригородных маршрутов |
Управление промышленности, транспорта и связи |
1 раз в год |
Не требуется |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
На обслуживание пассажирских перевозок привлечены автобусы с наименьшим сроком эксплуатации |
||
6. |
Изучение пассажиропотока по городским и пригородным маршрутам с разработкой оптимальной маршрутной сети |
Управление промышленности, транспорта и связи |
до 2014 г. |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Проведено обследование пассажиропотока силами управления промышленности, транспорта и связи |
||
|
Всего |
|
2009 - 2014 гг. |
39 900 |
58 000 |
0 |
|
|
|
|
|
Мероприятия по реализации Программы транспортной логистики Старооскольского городского округа в 2010 году
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок исполнения |
Источники финансирования |
Какой полезный результат достигнут при выполнении мероприятия в 2010 году |
1. |
Разработка Положения об организации пассажирского обслуживания в Старооскольском городском округе в новой редакции с учетом нового Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, а также других новых нормативных документов в сфере пассажирских перевозок. |
2008 г. |
Не требуется |
|
2. |
Формирование муниципального заказа на 2008 - 2009г.г. по обслуживанию маршрутных перевозок пассажиров с указанием марки и необходимого количества транспортных средств по каждому маршрутному направлению. |
ежегодно |
Не требуется |
Сформирован оптимальный муниципальный заказ на 2010 год |
3. |
Проведение конкурса среди владельцев автотранспортных средств на право заключения договора на обслуживание пассажирских перевозок по городским и пригородным маршрутам. |
ежегодно |
Не требуется |
На обслуживание пассажирских перевозок привлечены автобусы с наименьшим сроком эксплуатации |
4. |
Поэтапное обустройство трех автостоянок с установкой эстакады для проведения технического осмотра автомобилей, установкой вагончика с организацией рабочего места для медицинского освидетельствования водителей: |
|
Средства МУ "ЦДС" |
Обустройство стоянки позволило приблизить прохождение технического осмотра и медицинского освидетельствования к месту начала движения |
- район Автовокзала |
2010 г. |
Стоянка обустроена |
||
- район м-на Рудничный |
2011 г. |
|
||
- район м-н Парковый |
2012 г. |
|
||
5. |
Постепенное обновление подвижного состава, обслуживающего городские и пригородные перевозки, замена микроавтобусов на автобусы средней и большой вместимости. |
постоянно |
Средства перевозчиков |
Удельный вес автобусов большой и средней вместимости составил более 23% |
6. |
Поэтапная (начиная с 2-3 маршрутов) организация оперативного централизованного управления пассажирским транспортом по городским и пригородным маршрутам с применением спутниковой навигации: |
2011 г. |
Средства МУ "ЦДС" и перевозчиков |
|
- ежедневный учет выпуска автобусов на линию по каждому маршруту; |
|
|||
- оперативное перераспределение подвижного состава по количеству и направлениям; |
|
|||
- учет регулярности движения автобусов по каждому маршруту. |
|
|||
7. |
Комплексное обследование маршрутной сети городского округа с целью получения объемов пассажиропотока по каждому маршруту, направлению по времени суток и дням недели. |
2010 - 2011 г.г. |
Средства МУ "ЦДС" |
Проведено обследование, позволившее перераспределить транспортные средства в зависимости от пассажиропотока |
8. |
Организация автостоянок для автомобилей - такси индивидуального пользования в северо-восточной, юго-западной и центральной частях города. |
2011 - 2012 г.г. |
Местный бюджет |
|
9. |
Проведение комиссионных рейдовых проверок работы автобусов на линии на предмет соблюдения транспортного и налогового законодательств, соблюдения условий договора на обслуживание пассажирских перевозок |
регулярно (7 - 8 раз в месяц) |
Не требуется |
Улучшено качество обслуживания пассажиров |
10. |
Проведение заседаний комиссии по контролю за пассажирскими перевозками и формированию маршрутной сети. |
ежеквартально |
Не требуется |
Приняты решения по открытию маршрутов, увеличению количества транспорта и др. |
3. Связь
Мероприятия по повышению качества услуг связи на территории Старооскольского городского округа
N п/п |
Содержание мероприятия |
Исполнители |
Источники финансирования |
Сроки реализации |
Какой полезный результат достигнут при выполнении мероприятия в 2010 году |
1. |
Предоставление универсальной услуги с помощью таксофона (2-ой этап) |
УПС "Компьюлинг" |
Финансовые ресурсы ОАО "Центртелеком" |
2008 г. |
Второй этап предоставления универсальной услуги с помощью таксофонов выполнен в полном объеме, установлено 16 таксофонов (всего по двум этапам -85 таксофонов) |
2. |
Замена аналоговых сельских АТС на цифровые (в сёлах: Городище, Шаталовка, Озёрки, Дмитриевка, Архангельское, Долгая Поляна, Роговатое) |
Белгородский филиал ОАО "Центртелеком" |
Финансовые ресурсы ОАО "Центртелеком" |
2008 г. |
Аналоговые АТС заменены на цифровые в селах: Городище, Шаталовка, Озёрки, Дмитриевка, Архангельское, Долгая Поляна, Роговатое |
3. |
Строительство ВОЛС (Архангельское - Долгая Поляна - Роговатое - Шаталовка) |
ПМК - 106 |
Финансовые ресурсы ОАО "Центртелеком" |
2008 г. |
Выполнено строительство ВОЛС на участке с. Шаталовка - с. Роговатое |
4. |
Расширение абонентской ёмкости АТС в городе Старый Оскол |
Белгородский филиал ОАО "Центртелеком" |
Финансовые ресурсы ОАО "Центртелеком" |
2008 - 2013 гг. |
В г. Старый Оскол расширена абонентская емкость на 1984 номера, все порты за счет цифровых АТС. В настоящее время свободные номера имеются на всех АТС |
5. |
Замена аналоговых сельских АТС на цифровые (в сёлах: Владимировка, Ивановка, Монаково) |
Белгородский филиал ОАО "Центртелеком" |
Финансовые ресурсы ОАО "Центртелеком" |
2009 г. |
В настоящее время ведутся работы по замене аналоговой АТС на цифровую в селе Ивановка, а также замена АТС в с. Незнамово на пять станций с большей суммарной ёмкостью и оснащенных оборудованием широкополосного доступа |
6. |
Замена АТС - 24 на цифровую АТС и расширение абонентской ёмкости в г. Старый Оскол |
Белгородский филиал ОАО "Центртелеком" |
Финансовые ресурсы ОАО "Центртелеком" |
2009 г. |
Установлена новая АТС в м-не Заречье, начальной ёмкостью 128 номеров с возможностью расширения до 512 номеров, оснащенная оборудованием широкополосного доступа |
7. |
Предоставление услуг ШПД (широкополосного доступа) в сельских территориях |
Белгородский филиал ОАО "Центртелеком" |
Финансовые ресурсы ОАО "Центртелеком" |
2009 г. |
Услуги широкополосного доступа предоставляются в сёлах Незнамово, Федосеевка, Лапыгино, Шаталовка, Обуховка, Городище, Петровское, Солдатское, Владимировка, Роговатое и Архангельское |
8. |
Открытие отделений почтовой связи в мкр. Дубрава, Восточный, Лесной, Зелёный Лог, Северный |
Администрация городского округа |
|
2008 - 2013 гг. |
Отделение N 2 ФГУП "Почта России", расположенное в м-не Солнечный, обслуживает жителей м-нов Лесной, Зелёный Лог, Северный |
9. |
Открытие отделений почтовой связи в мкр. Степной |
ФГУП "Почта России" |
Финансовые ресурсы ФГУП "Почта России" |
2009 - 2013 гг. |
Отделение N 3 ФГУП "Почта России", расположенное в м-не Восточный, обслуживает жителей м-нов Дубрава, Восточный, Степной |
10. |
Ремонт помещений отделений почты, в том числе капитальный ремонт почтовых отделений сел Роговатое, Казачок |
ФГУП "Почта России" |
Финансовые ресурсы ФГУП "Почта России" |
2009 - 2013 гг. |
ФГУП "Почта России" на 2011 год не предусмотрено выделение финансовых ресурсов на ремонт помещений отделений почты, в том числе капитальный ремонт почтовых отделений сел Роговатое, Казачок |
Здравоохранение
Перечень мероприятий развития отрасли "Здравоохранение" на среднесрочную перспективу до 2014 года
Мероприятия |
Исполнители |
Сроки реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Какой полезный результат достигнут при выполнении мероприятия в 2010 году |
|||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Другие источники |
Местный бюджет |
||||
1.Укрепление материально-технической базы (капитальное строительство) |
МКУ "Управление капитального строительства", Управление здравоохранения |
2009 г. (факт) |
- |
7 500,0 |
- |
83 212,0 |
С введением в строй новых объектов значительно улучшится качество медицинской помощи населению. 1. Реконструкция МУЗ "Городская больница N 2". 2. Строительство центров врачей общей практики в сельских территориях |
2010 г. (оценка) |
- |
- |
- |
14 125,0 |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
- |
14 377,8 |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
- |
17,3 |
|||
2. Реализация концепции развития здравоохранения |
Управление здравоохранения, главные врачи лечебно-профилактических учреждений |
Утверждена до 2010 года, в перспективе планируется продление сроков до 2025 года. |
- |
- |
- |
- |
1. Снизился показатель смертности на селе на 9%; снижение количества абортов на 12,5%. 2. Повышение степени доступности населению специализированных видов медицинской помощи. 3. Продолжение укрепления межрайонных центров по оказанию специализированных видов медицинской помощи - сердечно-сосудистой патологией, нейрохирургической и травматологической (центр эндопротезирования крупных суставов). |
3. Выполнение программы госгарантий |
Главные врачи лечебно-профилактических учреждений |
2009 г. (факт) |
- |
- |
652 677,0 |
386 480,0 |
1.Снижение уровня госпитализации на 4 %. 2. Обеспечение всех слоев населения бесплатной медицинской помощью в рамках программы, переориентация объемов медицинской помощи к менее затратным. 3. Обеспечение реализации программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи жителям городского округа |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
654 911 |
336 607 |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
646 323 |
328 020 |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
99,0 |
84,9 |
|||
4. Реализация Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ и постановления Правительства РФ от 30 июля 1994 года N 890 |
Управление здравоохранения |
2009 г. (факт) |
50 753,0 |
10 674,0 |
- |
- |
1. Совершенствование обеспечения бесплатными лекарственными средствами льготной категории населения. 2. Возможна разработка и внедрение целевых программ для социально значимых групп заболеваний. 3. Обеспечение льготной категории населения бесплатной медицинской помощью. 4. Улучшение качества жизни больных. 5. Обеспечение квалифицированной медицинской помощью. |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
|||
2010 г. (факт) |
47 289,0 |
17 579,0 |
- |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
93,2 |
164,7 |
- |
- |
6. С 2010 г. планируется внедрение новых инновационных методов с реформированием системы ОНЛС. |
||
5. Реализация национального проекта в сфере здравоохранения |
Управление здравоохранения |
2009 г. (факт) |
107 558,0 |
- |
- |
- |
1. Снижение показателя смертности на селе на 9%; снижение количества абортов на 12,5%. 2. Снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики: снижение заболеваемости дифтерией до 0 на 100 тыс. населения; корью - не более 1 случая на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости населения полиомиелитом. 3. Стабилизация заболеваемости ВИЧ- инфекции, 100% профилактика заражения ВИЧ-инфекции беременных женщин и 100% лечение нуждающихся и другие |
2010 г. (прогноз) |
98 367,0 |
- |
- |
- |
|||
2010 г. (факт) |
96 544,0 |
- |
- |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
89,8 |
- |
- |
- |
|
||
6. Выполнение мероприятий целевых подпрограмм: |
|
|
|
|
|
|
|
1) "Профилактика и лечение артериальной гипертонии на 2007 - 2011 гг." |
Управление здравоохранения, профилактические учреждения |
2009 г. (факт) |
- |
- |
47,1 |
115,2 |
1. Снижение уровня инвалидности в результате инсультов и инфарктов на 10%. 2. Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 5,4%. 3. Снижение смертности от инсультов и инфарктов на 12,3%. |
2) "Вакцинопрофилактика на 2007 - 2011 гг." |
Управление здравоохранения, главные врачи лечебно-профилактических учреждений |
2009 г. (факт) |
2 226,9 |
- |
- |
1 315,0 |
Снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики: 1. Снижение заболеваемости дифтерией до уровня не более 0,18 на 100 тыс. населения. 2. Снижение заболеваемости корью до 0,38 на 100 тыс. населения. 3. Снижение заболеваемости полиомиелитом. |
2010 г. (прогноз) |
8 159,8 |
- |
- |
1 133,5 |
|||
2010 г. (факт) |
11 374,6 |
- |
- |
1 402,2 |
|
||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
510,8 |
- |
- |
106,6 |
|
||
3) "Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) на 2007 - 2011 гг." |
Управление здравоохранения, главные врачи лечебно-профилактических учреждений |
2009 г. (факт) |
- |
- |
- |
1 401,9 |
1. Стабилизация заболеваемости ВИЧ- инфекцией. 2. 100% профилактика заражения ВИЧ-инфекцией беременных женщин. 3. 100% лечение нуждающихся. |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
- |
1 011,5 |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
- |
1 397,6 |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
- |
99,7 |
|||
4) "Защита населения муниципального образования от вирусных гепатитов на 2007 - 2011 гг." |
Управление здравоохранения, главные врачи лечебно-профилактических учреждений |
2009 г. (факт) |
- |
- |
3 327,1 |
6 125,8 |
1. Снижение заболеваемости вирусными гепатитами В и С до 1,9 на 100 тыс. населения |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
- |
200,0 |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
512,1 |
1 711,06 |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
15,4 |
27,9 |
|||
5) "О мерах по предупреждению заболеваний, передаваемых половым путём на 2007 - 2011 гг." |
Управление здравоохранения, главные врачи лечебно-профилактических учреждений |
2009 г. (факт) |
- |
- |
1 552,7 |
234,0 |
Снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем: 1. Заболеваемость сифилисом у взрослых снизилась на 9,3% на 100 тыс. населения. 2. Заболеваемость детей сифилисом составила 0 на 100 тыс. детского населения. 3. Заболеваемость детей гонореей снизилась до 0,3 на 100 тыс. детского населения. |
2010 г. (прогноз) |
- |
223,0 |
- |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
191,8 |
773,2 |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
49,8 |
- |
|||
6) "Неотложные меры по совершенствованию психиатрической помощи на 2007 - 2011 гг." |
Управление здравоохранения, главные врачи лечебно-профилактических учреждений |
2009 г. (факт) |
- |
53,0 |
- |
- |
Развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах: 1. Увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов - 10,9%. |
2010 г. (прогноз) |
- |
116,3 |
- |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
91,2 |
- |
- |
2. Доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов - 19,4 %. 3. Средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре- 33,3 дня. 4. Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар - 12,2%. |
||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
172,1 |
- |
- |
|||
7) "Сахарный диабет на 2007 - 2011 гг." |
Управление здравоохранения, главные врачи лечебно-профилактических учреждений |
2009 г. (факт) |
19 026,0 |
6 464,1 |
3 707,0 |
601,0 |
1. Увеличение средней продолжительности жизни женщин, больных сахарным диабетом 1 типа до 67,3 года. 2. Увеличение средней продолжительности жизни женщин, больных сахарным диабетом 2 типа до 72,5 года. |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
|||
2010 г. (факт) |
21 878,7 |
13 239,0 |
2 597,0 |
232,0 |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
115,0 |
204,8 |
70,1 |
38,6 |
|||
8) "Защита населения муниципального образования от туберкулеза на 2007 - 2011 гг." |
Управление здравоохранения, главные врачи лечебно-профилактических учреждений, главный врач областного туберкулёзного диспансера |
2009 г. (факт) |
5,1 |
684,0 |
129,0 |
255,8 |
Смертность от туберкулеза снизилась до 2,7 на 100 тыс. населения |
2010 г. (прогноз) |
26 883,0 |
15 667,0 |
3 463,0 |
309,3 |
|||
2010 г. (факт) |
1,9 |
150,0 |
42,7 |
3 923,0 |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
37,3 |
21,9 |
33,1 |
1 533,6 |
|||
9) "О мерах по развитию онкологической помощи населению 2007 - 2011 гг." |
Управление здравоохранения, главные врачи лечебно-профилактических учреждений |
2009 г. (факт) |
6 191,0 |
624,4 |
- |
66,0 |
Снижение запущенности заболеваний раком молочной железы на 25%, шейки матки на 37% |
2010 г. (прогноз) |
- |
368,2 |
- |
13,0 |
|||
2010 г. (факт) |
113,4 |
379,6 |
4,9 |
2,6 |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
1,8 |
60,8 |
0,0 |
3,9 |
|||
11) "Профилактика, диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний на 2007 - 2010 гг." |
Управление здравоохранения, главные врачи лечебно-профилактических учреждений |
2009 г. (факт) |
- |
- |
- |
1 849,6 |
1. Уменьшение заболеваемости сердечно- сосудистой патологией на 25%. 2. Снижение уровня инвалидности на 10%. 3. Улучшение качества жизни больных и увеличение ее продолжительности. |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
- |
477,0 |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
- |
1688,63 |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
- |
91,3 |
|||
12) "Дети Белгородчины" на 2007 - 2010 гг. |
Управления: здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, по делам молодёжи; главные врачи лечебно-профилактических учреждений |
|
1. Увеличение удельного веса детей 1 группы здоровья в общем количестве детей на 2,5%. 2. Снижение числа абортов на 1000 женщин фертильного возраста до 27,4. 3. Снижение количества абортов на 12,5%. 4. Ликвидация материнской смертности. |
||||
а) Подпрограмма "Дети и семья"; |
2009 г. (факт) |
2 749,90 |
50,4 |
440,2 |
- |
||
2010 г. (прогноз) |
2 878,90 |
- |
644 |
- |
|||
2010 г. (факт) |
3 306,6 |
2,1 |
483,0 |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
120,24 |
4,17 |
109,72 |
- |
|||
б) Подпрограмма "Здоровое поколение"; |
2009 г. (факт) |
- |
- |
2 579,80 |
972,2 |
||
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
1 275,70 |
663,7 |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
1 830,3 |
694,3 |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
70,9 |
71,4 |
|||
в) Подпрограмма "Дети сироты" |
2009 г. (факт) |
2 749,90 |
50,4 |
440,2 |
- |
||
2010 г. (прогноз) |
336,4 |
8 209,70 |
36,5 |
761,2 |
|||
2010 г. (факт) |
354,5 |
8 983,6 |
2 382,6 |
418,0 |
|
||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
12,9 |
17 824,6 |
541,3 |
- |
|||
13) "Охрана и укрепление здоровья здоровых на 2004 - 2010 гг." |
Управление здравоохранения, главные врачи ЛПУ |
2009 г. (факт) |
- |
100 |
- |
32,4 |
Обеспечение устойчивого роста экономического потенциала городского округа за счёт активизации человеческого фактора: 1. Повышена экономическая и медицинская эффективность деятельности предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности. 2. Созданы условия для снижения преждевременной смертности, заболеваемости, инвалидизации населения, увеличения средней продолжительности и качества жизни, улучшения демографической ситуации. 3. Улучшена социальная стабильность в Старооскольском городском округе. |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
- |
150 |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
112,5 |
4,5 |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
- |
13,9 |
|||
14) "Социальное развитие села" до 2010 г. |
Управление здравоохранения, главный врач МУЗ "ЦРБ" |
2009 г. (факт) |
- |
- |
3 060,50 |
2 392,70 |
1. Улучшение медицинской помощи сельскому населению путём укрепления материально-технической базы сельских ФАПов (ремонт помещений, закупка оборудования). 2. Улучшение демографических показателей сельских жителей, а именно снижение показателя смертности на 9%. 3. Строительство 3-х офисов врачей общей практики. |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
- |
50,9 |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
- |
54,9 |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
- |
2,3 |
|||
2009 г. (факт) |
|
1 374 403,4 |
186 068,8 |
31 815,7 |
670 766,3 |
485 752,6 |
|
2010 г. (прогноз) |
|
1 177 041,6 |
136 625,1 |
24 584,2 |
660 330,2 |
355 502,1 |
|
2010 г. (факт) |
|
1 230 466,88 |
180 862,7 |
40 616,3 |
655 061,3 |
353 926,6 |
|
Образование
Перечень мероприятий развития отрасли "Образование" на среднесрочную перспективу до 2014 года
Мероприятия |
Исполнители |
Сроки реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Какой полезный результат достигнут при выполнении мероприятия в 2010 году |
|||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Другие источники |
||||
1. Программа "Модернизация педагогического образования в Белгородской области на 2006-2010г.г." |
|
2009 г. (факт) |
- |
- |
70,2 |
- |
Проведены муниципальные конкурсы "Учитель года" и "Воспитатель года", что обеспечивает повышение квалификации педагогических работников образовательных учреждений. Победитель муниципального конкурса "Учитель года" Манукян В.Н. стала абсолютным победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года" |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
87,5 |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
87,6 |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
124,8 |
- |
|||
2. Программа развития образования Старооскольского городского округа, раздел "Информационное обеспечение системы" |
Управление образования |
2009 г. (факт) |
- |
1 734,3 |
1 983,0 |
1 241,3 |
Обеспечение компьютерной техникой образовательных учреждений и 100% доступ образовательных учреждений к сети Интернет позволил применять в учебном процессе современные учебные материалы, электронные учебники |
2010 г. (прогноз) |
- |
39,6 |
1 962,1 |
289,0 |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
3 575,2 |
5 187,4 |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
180,3 |
417,9 |
|||
3. Целевая программа "Школьное молоко" |
Управление образования |
2009 г. |
- |
- |
53 955,3 |
- |
Обеспечение ежедневным |
(факт) |
|
|
|
|
"горячим" питанием обучающихся общеобразовательных учреждений с обязательным включением в рацион молока и молочных продуктов. |
||
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
68 496,4 |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
66 878,8 |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
124,0 |
- |
|||
4. Национальный проект "Образование": 1) Стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы |
Управление образования |
2009 г. |
8 406,3 |
- |
- |
- |
|
2) Поощрение лучших учителей |
2009 г. (факт) |
1 100,0 |
- |
- |
- |
Повышение профессионального мастерства педагогов. Учитель математики МОУ "СОШ N 24" Деренко В.Н. и учитель английского языка МОУ "СОШ N 20" Моргунова О.П. получили денежное поощрение в размере 200 тыс. руб. |
|
2010 г. (прогноз) |
400,0 |
- |
- |
- |
|||
2010 г. (факт) |
400,0 |
- |
- |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
36,4 |
- |
- |
- |
|||
3) Выплата дополнительного ежемесячного денежного вознаграждения классным руководителям |
|
2009 г. (факт) |
14 428,2 |
2 153,1 |
- |
- |
Повышение общей культуры и дисциплины обучающихся, проведение индивидуально-профилактической работы с обучающимися, создание условий для развития личности обучающегося, успешной социализации в обществе. Снижение преступности и правонарушений среди несовершеннолетних. Увеличение количества участников волонтерского движения |
2010 г. (прогноз) |
14 543,0 |
2 173,0 |
- |
- |
|||
2010 г. (факт) |
14 270,0 |
2 124,3 |
- |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
98,9 |
98,7 |
- |
- |
|||
5. Программа "Русский язык" 2009 - 2013 гг. |
Управление образования |
2009 г. (факт) |
- |
- |
108,3 |
- |
53 учителя русского языка и литературы прошли курсы повышения квалификации в соответствии с планом-графиком |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
53,5 |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
77,6 |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
71,7 |
- |
|||
6. Комплексная областная целевая программа "Дети Белгородчины": подпрограмма "Одаренные дети" |
Управление образования |
2009 г. (факт) |
- |
- |
1 648,6 |
46,2 |
Проведение на муниципальном уровне конкурсов, конференций, олимпиад, соревнований. Участие в региональных и всероссийских научно-исследовательских конкурсах, конференциях, спортивных соревнованиях. Проведение всероссийской предметной олимпиады школьников - 70 победителей и призеров регионального этапа олимпиады. 5 обучающихся стали победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников |
2010 г. (прогноз) |
- |
6 046,1 |
2 198,6 |
143,6 |
|||
2010 г. (факт) |
- |
6 188,7 |
1 770,1 |
136,1 |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
107,4 |
294,6 |
|||
7. Муниципальная межведомственная программа развития системы дополнительного образования детей |
Управление образования |
2009 г. (факт) |
- |
- |
2,9 |
- |
Расширение возможностей для творческого развития личности и реализации ее интересов |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
5 |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
3,5 |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
120,7 |
- |
|||
8. Целевая программа "Охрана и укрепление здоровья здоровых" |
Управление образования |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
5 |
- |
Вовлечение детей в активную социальную деятельность в летних загородных лагерях |
2010 г. (факт) |
- |
- |
5 |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
- |
- |
|||
9. Целевая программа "Физическое воспитание -здоровье нации" |
Управление образования |
2009 г. |
- |
51,3 |
162,3 |
94,7 |
|
10. Целевая программа "Развитие футбола" |
Управление образования |
2009 г. |
- |
- |
2,6 |
- |
|
11. Межведомственная программа по организации оборонно-спортивной работы с молодежью Старооскольского городского округа на 2006-2010 гг. |
Управление образования |
2009 г. (факт) |
- |
- |
13,6 |
- |
Обеспечение в полном объеме учебной программы подготовки юношей к военной службе, повышение уровня развития военно-прикладных видов спорта, участие школьников в кадетском движении, привлечение детей и молодежи к обучению их массовым техническим профессиям, имеющим военно-прикладное значение |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
302,1 |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
293,1 |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
2 155,1 |
- |
|||
12. Комплексная областная целевая программа "Дети Белгородчины": подпрограмма "Дети-сироты" |
Управление образования |
2009 г. |
- |
1,2 |
27,2 |
- |
|
13. Мероприятия по улучшению качества жизни населения Белгородской области и улучшению демографической ситуации в области |
Управление образования |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
1,0 |
1,0 |
Повышение духовно-нравственного уровня детей и родителей, проведение совместных мероприятий ("Родительский день" и др.) |
2010 г. (факт) |
- |
- |
- |
0,4 |
|||
14. Целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" |
Управление образования |
2009 г. (факт) |
- |
- |
13,7 |
- |
Формирование представлений об отрицательном воздействии наркотических веществ на здоровье человека. Проведение муниципальных конкурсов ("Выбор" и др.) |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
7,0 |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
7,0 |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
51,1 |
- |
|||
15. Областная комплексная межведомственная целевая программа профилактики правонарушений, борьбы с преступностью, обеспечения безопасности дорожного движения на 2006-2012 гг. |
Управление образования |
2009 г. (факт) |
- |
- |
696,8 |
- |
Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности дорожного движения -установление и техническое обслуживание в образовательных учреждениях тревожной кнопки экстренного вызова милиции |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
1 400,0 |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
1 197,0 |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
171,8 |
- |
|||
16. Программа "Патриотическое воспитание граждан Старооскольского городского округа" |
Управление образования |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
3,0 |
- |
Проведение на муниципальном уровне мероприятий патриотического содержания - праздник "Победа остается молодой" в рамках эстафеты "По волнам нашей памяти" и др. |
2010 г. (факт) |
- |
- |
1,0 |
- |
|||
17. Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Старооскольский городской округ" на 2010 - 2020 гг: - подпрограмма "Энергосбережение на объектах образовательных учреждений Старооскольского городского округа на 2010 - 2020 гг." |
Управление образования |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
2 855,0 |
- |
Установка приборов учета и плановая поверка ранее установленных приборов, а также проведение своевременной работы по подготовке отопительных систем образовательных учреждений позволило снизить потребление энергоресурсов на 8,6% |
2010 г. (факт) |
- |
- |
3 546,2 |
- |
|||
18. Областная целевая программа развития школьного туризма для учащихся "Моя Родина -Россия. От родного Белогорья - к святыням Отчизны" |
Управление образования |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
61,8 |
- |
Проведение на муниципальном уровне конкурсов и соревнований. Участие в региональных соревнованиях по школьному туризму |
2010 г. (факт) |
- |
- |
54,7 |
9,0 |
|||
19. Муниципальная целевая программа "Иностранный язык" |
Управление образования |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
4,4 |
- |
Участие во всероссийской предметной олимпиаде по иностранному языку |
2010 г. (факт) |
- |
- |
4,4 |
- |
|||
2009 г. |
87 941,60 |
23 934,5 |
3 939,9 |
58 685,0 |
1 382,2 |
|
|
2010 г. (прогноз) |
101 077,70 |
14 943,0 |
8 258,7 |
77 442,4 |
433,6 |
|
|
2010 г. (факт) |
105817,1 |
14 670,0 |
8 313,0 |
77 501,2 |
5 332,9 |
|
Культура
Перечень мероприятий развития отрасли "Культура" на среднесрочную перспективу до 2014 года
Мероприятия |
Исполнители |
Сроки реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Какой полезный результат достигнут при выполнении мероприятия в 2010 году |
|||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Другие источники |
||||
Кадровая политика | |||||||
1. Охват специалистов учреждений культуры и искусства всеми формами учебы (курсы повышения квалификации, мастер-классы, школа Инноватики, семинары и т.д.) |
Управление культуры |
2009 г. (факт) |
- |
- |
121,6 |
18,0 |
Повышение квалификации кадров - 265 специалистов в 2010 году |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
123,0 |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
142,0 |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
116,8 |
- |
|||
2. Развитие отраслевой многоуровневой системы подготовки кадров "Школа - училище - ВУЗ" |
Управление культуры |
2010 г. (факт) |
- |
- |
15,0 |
- |
Подготовка профессиональных кадров |
4. Социальные мероприятия, направленные на оздоровление работников учреждений культуры и искусства (приобретение путевок в оздоровительные заведения, приобретение детских путевок) |
Управление культуры |
2009 г. (факт) |
- |
- |
34,0 |
- |
|
Итого по направлению "Кадровая политика" |
|
2009 г. (факт) |
|
|
155,6 |
18,0 |
|
2010 г. (прогноз) |
|
|
123,0 |
|
|
||
2010 г. (факт) |
|
|
157,0 |
|
|
||
Развитие культурно-досуговой деятельности | |||||||
1. Сохранение и дальнейшее развитие любительских художественных коллективов всех возрастных категорий населения, дальнейший рост числа коллективов, получивших звание "народный" в культурно-досуговых учреждениях |
Управление культуры |
|
|
|
|
|
|
2. Создание условий для участия любительских художественных коллективов в фестивалях и конкурсах самодеятельного творчества городского, областного, регионального, всероссийского, международного уровней |
Управление культуры |
2010 г. (прогноз) |
|
|
110,0 |
|
Организация досуга всех категорий населения, духовно-нравственное воспитание. В 2010 году проведено 9719 мероприятий |
2010 г. (факт) |
|
|
115,0 |
|
|||
3. Развитие традиционных и поддержка новых форм культурно-досуговой деятельности (создание "Городка сказок", проведение шоу-конкурсов близнецов "Я+Я", конкурса "Старооскольский самородок", молодежных ток-шоу, организация новых клубов по интересам и т.д.) |
Управление культуры |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
10,0 |
- |
Сохранение и развитие народной, традиционной культуры среди детей и молодежи |
2010 г. (факт) |
- |
- |
12,5 |
- |
|||
4. Приоритетная поддержка работы клубных учреждений с семьями, молодежью путем расширения спектра развлекательно-познавательных услуг с применением новейших технических средств |
Управление культуры |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
10,0 |
- |
Организация досуга всех категорий населения, духовно-нравственное воспитание. |
2010 г. (факт) |
- |
- |
13,0 |
- |
|||
5. Создание модельных Домов культуры в сельских территориях |
Управление культуры |
2009 г. (факт) |
- |
- |
5 440,0 |
53,0 |
Качественное улучшение работы сельских ДК, СК по обслуживанию сельского населения |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
3 500,0 |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
0 |
- |
|||
6. Продолжение организации проведения мероприятий по программам для различных категорий населения: - для инвалидов - "Смотри на меня, как на равного"; - для семей - "Союз родных сердец"; - для пенсионеров - "Благословляю осень жизни"; - для молодежи - "В здоровом теле - здоровый дух"; - православное просвещение - "Православие и мы" и т.д. |
Управление культуры |
2009 г. (факт) |
- |
- |
86,6 |
- |
Улучшение морально-нравственного состояния, повышение культурного уровня, распространение творческого потенциала среди населения. |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
50,0 |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
52,5 |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
60,6 |
- |
|||
7. Совершенствование организационно-методического руководства путем формирования "Банка творческих идей" при методическом отделе управления культуры |
Управление культуры |
2010 г. (прогноз) |
|
|
22,0 |
|
Разработка методической литературы и информационных баз данных |
2010 г. (факт) |
|
|
23,2 |
|
|||
Итого по направлению "Развитие культурно-досуговой деятельности" |
|
2009 г. (факт) |
- |
- |
5 526,6 |
53,0 |
|
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
3 702,0 |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
216,2 |
- |
|||
Профессиональное искусство | |||||||
1. Пополнение репертуара Старооскольского театра для детей и молодежи лучшими образцами отечественной и зарубежной классики |
Управление культуры |
2009 г. (факт) |
- |
- |
- |
332,0 |
Воспитание грамотного театрального зрителя среди детей и молодежи |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
248,0 |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
280,0 |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
- |
- |
|||
2. Создание условий для художественного совершенствования творческих профессиональных коллективов и отдельных исполнителей путем участия их в конкурсах, фестивалях, творческих мастерских |
Управление культуры |
2009 г. (факт) |
- |
- |
15,4 |
42,0 |
Повышение уровня исполнительского мастерства |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
37,0 |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
39,0 |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
253,2 |
- |
|||
3. Увеличение разнообразия жанров и форм работы с учетом потребностей городских и сельских жителей |
Управление культуры |
|
- |
- |
- |
- |
|
4. Продолжение работы детских коллективов-спутников и детской театральной студии на базе профессиональных коллективов |
Управление культуры |
2009 г. (факт) |
- |
- |
- |
57,0 |
Развитие детского творчества |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
22,0 |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
25,0 |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
- |
- |
|||
Итого по направлению "Профессиональное искусство" |
|
2009 г. (факт) |
- |
- |
15,4 |
431,0 |
|
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
307,0 |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
344,0 |
- |
|||
Развитие библиотечного дела | |||||||
1. Внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий (Интернет), создание электронных информационных ресурсов (сводные электронные каталоги и базы данных) |
Управление культуры |
2009 г. |
- |
- |
127,0 |
4,0 |
Выполнение информационных |
(факт) |
|
|
|
|
запросов всех категорий читателей. В 2010 году компьютеризировано 30% библиотек, 9 библиотек подключены к сети Интернет |
||
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
120,0 |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
154,6 |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
121,7 |
- |
|||
2. Формирование и пополнение фондов библиотек с учетом современных требований образовательных программ, духовных и деловых запросов всех категорий пользователей библиотек |
Управление культуры |
2009 г. (факт) |
- |
1 111,0 |
1 246,0 |
46,0 |
Удовлетворение разносторонних читательских интересов. В 2010 году пополнены фонды библиотек на 18000 экземпляров книг |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
2 000,0 |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
1 794,0 |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
144,0 |
- |
|||
3. Продолжение работы по созданию модельных библиотек в филиалах районной ЦБС |
Управление культуры |
2009 г. (факт) |
- |
- |
331,0 |
- |
Доступ жителей сельских территорий к информационным ресурсам - в 2010 году создано 2 модельные библиотеки |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
150,0 |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
58,0 |
71,3 |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
17,5 |
- |
|||
4. Совершенствование культурно-просветительской деятельности библиотек (проведение Дней литературы и поэзии, Дней юношеской книги, Дней славянской письменности и культуры; работа клубов по интересам) |
Управление культуры |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
95,0 |
- |
Создание досуговых центров в библиотеках округа |
2010 г. (факт) |
- |
- |
61,0 |
- |
|||
5. Продолжение работы по целевым программам: - экологическое просвещение; - краеведение; - здоровый образ жизни |
Управление культуры |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
15,0 |
- |
Забота об окружающей среде, воспитание патриотов своего края и привития навыков ведения здорового образа жизни. |
2010 г. (факт) |
- |
- |
15,0 |
- |
|||
Итого по направлению "Развитие библиотечного дела" |
|
2009 г. (факт) |
- |
1 111,0 |
1 704,0 |
50,0 |
|
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
2 380,0 |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
2 082,6 |
- |
|||
Развитие музейного дела | |||||||
Краеведческий музей |
|
|
|
|
|
|
|
1. Завершение работы по созданию постоянной экспозиции в городском краеведческом музее |
Управление культуры |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
Патриотическое воспитание подрастающего поколения, популяризация фондов музея, повышение посещаемости. Работы не завершены в связи с отсутствием финансирования. |
2010 г. (факт) |
- |
- |
289,6 |
- |
|||
2. Подготовка и издание сборника краеведческих трудов, посвященных 100-летию музея; выпуск рекламно-сувенирной продукции на основе музейных коллекций |
Управление культуры |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
15,0 |
- |
Патриотическое воспитание подрастающего поколения, популяризация фондов музея, повышение посещаемости |
2010 г. (факт) |
- |
- |
15,0 |
62,0 |
|||
4.Проведение комплексных научных экспедиций с целью комплектования и пополнения музейных коллекций и экспозиции |
Управление культуры |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
20,0 |
- |
Патриотическое воспитание подрастающего поколения, популяризация фондов музея, повышение посещаемости. |
2010 г. (факт) |
- |
- |
20,0 |
- |
|||
5. Продолжение научно-исследовательской и поисковой работы музея с целью пополнения фондов ценными экспонатами истории |
Управление культуры |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
10,0 |
- |
Патриотическое воспитание подрастающего поколения, популяризация фондов музея, повышение посещаемости. |
2010 г. (факт) |
- |
- |
10,0 |
- |
|||
Итого по направлению "Развитие музейного дела. Краеведческий музей" |
|
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
45,0 |
- |
|
2010 г. (факт) |
- |
- |
334,6 |
- |
|||
Художественный музей. Дом художника |
|
|
|
|
|
|
|
1. Приобретение экспонатов в художественный музей (живопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства) |
Управление культуры |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
10,0 |
- |
|
2010 г. (факт) |
- |
- |
0,0 |
- |
|||
2. Продолжение выставочной деятельности: - стационарные и передвижные выставки в здании музея, Дома художника; - передвижные выставки в г. Старый Оскол на дополнительных площадях (ЦБ им. А.С. Пушкина, банки, учебные заведения и т.п.); - выставки в г. Москва, г. Белгород, г. Воронеж и т.д. |
Управление культуры |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
40,0 |
- |
Организация досуга жителей округа и эстетическое воспитания населения. |
2010 г. (факт) |
- |
- |
41,0 |
- |
|||
3. Выпуск печатной продукции (буклеты, каталоги к выставкам в музее), книг о музее и художниках- старооскольцах к юбилеям музея (20-летие, 30-летие) |
Управление культуры |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
0 |
- |
Эстетическое воспитание молодежи |
2010 г. (факт) |
- |
- |
22,5 |
- |
|||
Итого по направлению "Развитие музейного дела. Художественный музей. Дом художника" |
|
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
50,0 |
- |
|
2010 г. (факт) |
- |
- |
63,5 |
- |
|||
Всего по направлению "Развитие музейного дела" |
|
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
95,0 |
- |
|
2010 г. (факт) |
- |
- |
398,1 |
- |
|||
Культурное наследие | |||||||
Продолжение работы по сохранению и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ, а также выявление, постановка на учет вновь выявленных объектов культурного наследия |
Управление культуры |
|
|
|
|
|
|
Художественно-эстетическое образование и воспитание | |||||||
1. Продолжить работу по расширению специализации в ДШИ и ДМШ городского округа. Открыть следующие отделения: - в ДШИ с. Федосеевка, с. Монаково - изобразительного искусства; - в ДШИ N 1 - традиционного народного творчества; - в ДМШ N 5, ДШИ с. Городище - эстрадного пения |
|
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
6,0 |
- |
Эстетическое образование молодежи и сохранение развития традиционного народного творчества |
2010 г. (факт) |
- |
- |
7,0 |
- |
|||
2. Вести целенаправленную работу по выявлению юных дарований путем участия в конкурсах и фестивалях различных уровней (городской конкурс "Юные таланты", областной конкурс "Музыка вокруг нас", всероссийский конкурс "Мастер" и т.д.) |
|
2009 г. (факт) |
- |
- |
41,0 |
377,0 |
Повышение уровня исполнительского мастерства учащихся |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
400,0 |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
410,0 |
- |
|||
Динамика |
|
|
|
|
|||
к 2009 г. в % |
- |
- |
1 000,0 |
- |
|||
3. Продолжить проведение традиционных конкурсов и фестивалей в учреждениях дополнительного образования (конкурс "Рождество", концерт "Посвящение в первоклассники", Ассамблея детского музыкального искусства "Классическая музыка" и многое др.) |
|
2009 г. (факт) |
- |
- |
12,0 |
63,0 |
Художественно-эстетическое воспитание детей и подростков |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
108,0 |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
140,0 |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
1 166,7 |
- |
|||
Итого по направлению "Художественно-эстетическое образование и воспитание" |
|
2009 г. (факт) |
- |
- |
53,0 |
440,0 |
|
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
514,0 |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
557,0 |
- |
|||
Укрепление материально-технической базы | |||||||
1. Капитальный ремонт учреждений культуры для обеспечения их нормального функционирования |
Управление культуры |
2009 г. (факт) |
- |
3 982,0 |
15 915,0 |
- |
Улучшение материально-технической базы. В 2010 году проведен капитальный ремонт ДКиТ "Комсомолец", Городищенского СДК, Тереховского СДК, Вортниковского СДК, Хорошиловского СДК, Долгополянского СДК |
2010 г. (прогноз) |
- |
25 400,0 |
15 400,0 |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
12 211,8 |
32 058,0 |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
306,7 |
201,4 |
- |
|||
2. Выполнение работ по модернизации систем охранно-пожарной сигнализации: - проектно-сметная документация; - монтажные работы |
Управление культуры |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
600,0 |
- |
Обеспечение сохранности материальных ценностей |
2010 г. (факт) |
- |
- |
534,0 |
- |
|||
3. Осуществление работ по благоустройству и озеленению прилегающих территорий |
Управление культуры |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
108,0 |
- |
Создание зеленой зоны отдыха |
2010 г. (факт) |
- |
- |
110,0 |
- |
|||
4. Приобретение мебели, оргтехники, обновление основных средств |
Управление культуры |
2009 г. (факт) |
- |
- |
2 343,0 |
557,0 |
Повышение эффективности работы вследствие улучшения материально-технической базы |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
7 000,0 |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
4 144,0 |
2 989,0 |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
176,9 |
536,6 |
|||
5. Текущий ремонт учреждений культуры для обеспечения их нормального функционирования |
Управление культуры |
2009 г. |
- |
- |
2 317,0 |
98,0 |
|
6. Приобретение приборов учета (теплосчетчики, счетчики холодной и горячей воды) |
Управление культуры |
2009 г. |
- |
- |
954,0 |
146,0 |
эффективное расходование энергоресурсов |
7. Открытие памятника "Основателям города Старый Оскол" на полученные средства от Старооскольского местного общественного благотворительного фонда содействия развитию Старооскольского городского округа "Любимый город" |
Управление культуры |
2009 г. |
- |
- |
- |
3 061,0 |
|
8. Приобретение автоклуба в соответствии с Федеральной целевой программой "Социальное развитие села до 2013 года" |
Управление культуры |
2009 г. |
1 100,0 |
2 116,0 |
- |
- |
|
Итого по направлению "Укрепление материально-технической базы" |
|
2009 г. (факт) |
1 100,0 |
6 098,0 |
21 529,0 |
5 756,0 |
|
2010 г. (прогноз) |
- |
25 400,0 |
23 108,0 |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
12 211,8 |
36 846,0 |
2 989,0 |
|||
2009 г. (факт) |
|
44 040,60 |
1 100,0 |
7 209,0 |
28 983,6 |
6 748,0 |
|
2010 г. (прогноз) |
|
55 629 |
- |
25 400,0 |
30 229,0 |
- |
|
2010 г. (факт) |
|
55 802 |
- |
12 211,8 |
40 600,9 |
2 989,0 |
|
Молодежная политика
Перечень мероприятий развития отрасли "Молодежная политика" на среднесрочную перспективу до 2014 года
Мероприятия |
Сроки реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Какой полезный результат достигнут при выполнении мероприятия в 2010 году |
|||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Другие источники |
|||
1. Проект "Старооскольская молодежная информационная сеть "Новый взгляд": - развитие системы информирования и программ социального просвещения по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе (здоровье, спорт, образование, жилье, досуг, труд, карьера) |
2009 г. (факт) |
- |
- |
130 |
- |
Охват молодежи увеличился на 3% (1500 человек). Увеличилось до 12 количество выпусков молодежной программы "Платформа" |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
612 |
- |
||
2010 г. (факт) |
- |
- |
612,0 |
- |
||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
470,8 |
- |
||
2. Проект "Молодой доброволец": - формирование механизмов вовлечения молодых людей в многообразную общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни молодых старооскольцев; - развитие и поддержка общественных организаций и молодежных объединений |
2009 г. (факт) |
- |
150,4 |
133 |
- |
Охват молодежи увеличился на 5% (около 2000 человек). За счет роста численности волонтерского движения, а также увеличения численности членов общественных организаций и объединений |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
918 |
- |
||
2010 г. (факт) |
- |
- |
918,0 |
- |
||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
690,2 |
- |
||
3. Проект "Карьера": - вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов, |
2009 г. (факт) |
1 364,0 |
11 |
- |
- |
Охват молодежи увеличился на 45% (826 человек). |
2010 г. (прогноз) |
1 128,0 |
95 |
918 |
- |
Увеличение численности несовершеннолетней молодежи от 14 до 18 лет, занятой в летний период времени, а также рост численности студенческих трудовых отрядов |
|
молодежных бирж труда и других форм занятости; |
2010 г. (факт) |
1 128,0 |
95,0 |
918,0 |
- |
|
- внедрение форм и технологий профессионального и социально-правового просвещения и ориентирования молодежи |
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
82,7 |
863,6 |
- |
- |
|
4. Проект "Молодая семья Старооскольского городского округа": - пропаганда семейных ценностей среди молодежи; - формирование механизмов поддержки молодой семьи, в том числе создание стартовых возможностей для становления молодой семьи |
2009 г. (факт) |
2914,38 |
- |
- |
- |
|
2010 г. (прогноз) |
0 |
- |
2 458,0 |
- |
||
2010 г. (факт) |
2 646,1 |
- |
1 424,8 |
- |
||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
90,8 |
- |
- |
- |
||
5. Проект "Команда": - распространение эффективных моделей и форм участия молодежи в управлении общественной жизнью; - привлечение молодежи к участию в общественной и общественно- политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов местного самоуправления |
2009 г. (факт) |
- |
- |
323,0 |
- |
|
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
612,0 |
- |
||
2010 г. (факт) |
- |
- |
612,0 |
- |
||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
189,5 |
- |
||
6. Проект "Успех в твоих руках": - поддержка способной, инициативной и талантливой молодежи; - поощрение молодежи за ее разработки и исследования проблем, имеющих значение для развития городского округа; - привлечение молодежи в творческие, научные и спортивные мероприятия |
2009 г. (факт) |
- |
- |
1 175 |
53,6 |
Охват молодежи увеличился на 3% (900 человек). За счет |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
1 836 |
138 |
увеличения численности молодежи, принимающей участие в конкурсах на получение грантов (премий), а также в различных конкурсах Международного, Всероссийского, Межрегионального, областного, городского уровней |
|
2010 г. (факт) |
- |
- |
1 836,0 |
138 |
||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
156,3 |
257,5 |
||
7. Проект "Шаг навстречу": - выявление типичных и вновь складывающихся групп молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; - развитие моделей и направлений адресной мобильной социальной помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
2009 г. (факт) |
- |
- |
239,5 |
- |
Охват молодежи увеличился на 2% (200 человек). За счет увеличения мероприятий, проводимых для данных категорий населения силами волонтерского движения |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
1 224 |
- |
||
2010 г. (факт) |
- |
- |
1 224,0 |
- |
||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
511,1 |
- |
||
2009 г. (факт) |
6 493,9 |
4 278,4 |
161,4 |
2 000,5 |
53,6 |
|
2010 г. (прогноз) |
9 939 |
1 128 |
95 |
8 578 |
138 |
|
2010 г. (факт) |
11 551,9 |
3 774,1 |
95,0 |
7 544,8 |
138,0 |
|
Физическая культура и спорт
Перечень мероприятий развития отрасли "Физическая культура и спорт" на среднесрочную перспективу до 2014 года
Мероприятия |
Исполнители |
Сроки реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Какой полезный результат достигнут при выполнении мероприятия в 2010 году |
|||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Другие источники |
||||
1. Разработка и реализация нормативных правовых актов, целевых программ и проектов, направленных на развитие физической культуры и спорта: |
Управление по физической культуре и спорту |
|
|
|
|
|
|
осуществление в рамках выполнения комплексной программы противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства населения, в т.ч. среди детей и подростков |
2009 г. (факт) |
- |
- |
70,1 |
- |
Пропаганда здорового образа жизни, проведено 6 спортивно-массовых мероприятий, в которых задействовано 344 участника |
|
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
50 |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
89,9 |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
128,2 |
- |
|||
проведение активной работы по реализации городской программы "Охрана и укрепление здоровья здоровых", повышение эффективности использования средств физической культуры и спорта в укреплении здоровья населения |
Управление по физической культуре и спорту |
2009 г. (факт) |
- |
- |
45 |
- |
Пропаганда здорового образа жизни, в рамках программы проведено 21 спортивное мероприятие, |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
100,0 |
- |
|
||
|
Федеральный бюджет |
Областной Местный бюджет бюджет |
Другие источники |
|
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
97,1 |
- |
привлечено 1922 участника |
||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
215,8 |
- |
|||
2. Развитие массовой физической культуры и спорта: - организация физкультурно- оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства; - обеспечение населения общедоступными услугами организаций физической культуры и спорта; - создание условий для развития всего многообразия предлагаемых на рынке физкультурно- оздоровительных и спортивных услуг; - увеличение количества |
2009 г. (факт) |
- |
- |
481,5 |
- |
Развитие массового спорта, проведено 15 спортивно-массовых мероприятий, задействовано более 3000 человек, при проведении мероприятий привлекаются все возрастные группы по различным видам спорта |
|
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
100,0 |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
502,0 |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
104,3 |
- |
|||
доступных одноступенчатых соревнований по массовому спорту для всех возрастных групп населения. |
|
|
|
|
|
|
|
3. Укрепление материально-спортивной базы: |
Управление по физической культуре и спорту |
2009-2013 гг. |
|
|
|
|
|
приобретение спортивного инвентаря и оборудования |
2009 г. (факт) |
- |
- |
358,2 |
- |
Улучшение материальной базы для учебно-тренировочного процесса, приобретение оборудования для гребли на байдарках и каноэ, пулевой стрельбы, художественной гимнастики и легкой атлетики |
|
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
500,0 |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
479,2 |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
133,8 |
- |
|||
4. Кадровое обеспечение: - обеспечение современными технологиями и оборудованием учебного процесса подготовки тренерско-преподавательского состава; - совершенствование программы переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере физической культуры и спорта; - совершенствование системы оплаты труда работников физической культуры и спорта; - повышение социальной защищенности работников культуры и спорта; |
Управление по физической культуре и спорту |
2009 г. (факт) |
- |
- |
889,3 |
- |
Повышена заработная плата работников с 01.09.2010 на 10%; введены 3 ставки тренеров-преподавателей с 01.11.2010 г.; производится стимулирование работников по результатам труда (подготовка высококвалифицированных спортсменов) |
|
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
200,0 |
- |
||
|
2010 г. (факт) |
- |
- |
986,8 |
- |
||
проведение семинаров, слетов, совещаний, конференций по обмену опытом работы лучших работников сферы физической культуры и спорта; - введение дополнительных ставок тренеров-преподавателей (20 единиц); совершенствование механизмов стимулирования труда спортсменов и тренеров |
|
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
111,0 |
- |
|
5. Подготовка спортивного резерва: - разработка нормативных правовых актов, направленных на развитие детско-юношеского спорта; |
Управление по физической культуре и спорту |
2009 г. (факт) |
- |
- |
550,0 |
- |
Проведен текущий ремонт зданий ДЮСШ и СДЮСШОР, учреждений физической культуры и спорта для обеспечения учебно-тренировочного процесса |
- оснащение учебно-методическими и программными материалами ДЮСШ, СДЮСШОР, клубов; |
|
|
|
|
|
||
- совершенствование организации многолетней подготовки спортивного резерва; |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
200,0 |
- |
|
|
- активизация работы спортивных федераций и объединений по подготовке спортивного резерва и высококвалифицированных спортсменов; |
2010 г. (факт) |
- |
- |
119,2 |
- |
||
- совершенствование системы отбора перспективных спортсменов; | |||||||
- улучшение условий для эффективного функционирования ДЮСШ, СДЮСШОР, клубов |
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
22,0 |
- |
||
6. Пропаганда физической культуры и спорта: |
Управление по физической культуре и спорту |
|
|
|
|
|
|
создание информационных спортивных программ, спортивных рубрик, ориентированных на различные социально-демографические группы населения; - внедрение в практику здорового образа жизни, физической культуры и спорта, |
2010 г. (прогноз) |
|
|
50 |
|
||
новых информационных технологий; - создание информационного центра по вопросам физической культуры и спорта |
2010 г. (факт) |
|
|
0,0 |
|
||
| |||||||
2009 г. (факт) |
|
2 421,10 |
- |
- |
2 421,1 |
- |
|
2010 г. (прогноз) |
|
1 200,00 |
- |
- |
1 200,0 |
- |
|
2010 г. (факт) |
|
2 274,20 |
- |
- |
2 274,2 |
- |
|
Социальная защита населения
Перечень мероприятий развития отрасли "Социальная защита населения" на среднесрочную перспективу до 2014 года
Мероприятия |
Исполнители |
Сроки реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Какой полезный результат достигнут при выполнении мероприятия в 2010 году |
|||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Другие источники |
||||
1. Мероприятия по социальной поддержке малообеспеченного населения: |
Управление социальной защиты населения |
2009-2013 гг. |
|
|
|
|
Улучшение качества жизни малообеспеченных, социально-незащищенных групп населения, снижение социальной напряженности. В 2010 году 3110 нуждающихся граждан получили адресную социальную помощь |
- адресная социальная помощь малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации |
2009 г. (факт) |
- |
5 858 |
8 449 |
- |
||
2010 г. (прогноз) |
- |
5 713 |
7 319 |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
8340 |
9826 |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
142,4 |
116,3 |
- |
|||
- компенсации (автострахование, проезд реабилитированных, оплата услуги связи) |
2009 г. (факт) |
- |
1880 |
- |
- |
187 человек получили компенсацию страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
|
2010 г. (прогноз) |
- |
1881 |
- |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
1241 |
- |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
66,0 |
- |
- |
|||
- доплаты к пенсии муниципальным служащим (пенсия за выслугу лет), выплаты Почетным гражданам, Героям РФ, Соц. труда, вдовам и др. |
2009 г. (факт) |
- |
- |
3 709 |
- |
В 2010 году 68 муниципальных служащих получали доплату к пенсии |
|
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
4 452 |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
3 363 |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
90,7 |
- |
|||
- ежемесячные пособия гражданам, имеющим детей |
2009 г. (факт) |
46 912 |
60 748 |
- |
- |
16 353 человека, имеющие детей, являются получателями ежемесячных денежных пособий |
|
2010 г. (прогноз) |
64 335 |
63 100 |
- |
- |
|||
2010 г. (факт) |
51814 |
60 014 |
- |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
110,4 |
98,8 |
- |
- |
|||
- субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг |
2009 г. (факт) |
- |
32 775 |
- |
- |
43 629 малоимущих граждан получали субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг |
|
2010 г. (прогноз) |
- |
12 650 |
- |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
12 465 |
- |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
38,0 |
- |
- |
|
||
2. Меры социальной поддержки льготной категории граждан: |
Управление социальной защиты населения |
2009 - 2013 гг. |
|
|
|
|
|
- ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан (ЕДК) |
2009 г. (факт) |
125 886 |
76 608 |
- |
- |
Ежемесячную денежную компенсацию по оплате ЖКУ получали 48630 человек. Федеральные и региональные льготники получали ежемесячные денежные выплаты. Таким видом льгот воспользовалось 15800 человек, среди которых Почетные доноры СССР, Почетные доноры России, ветераны труда, труженики тыла, репрессированные граждане, в том числе |
|
2010 г. (прогноз) |
146 304 |
84 788 |
- |
- |
|||
2010 г. (факт) |
145 258 |
88 626 |
- |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
115,4 |
115,7 |
- |
- |
|||
- ежемесячные денежные выплаты региональным и федеральным льготникам(ЕДВ) |
2009 г. (факт) |
13 600 |
77 000 |
- |
- |
||
2010 г. (прогноз) |
16 037 |
87 046 |
- |
- |
|||
2010 г. (факт) |
2 581 |
92 025 |
- |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
19,0 |
119,5 |
- |
- |
|||
- компенсационные выплаты ликвидаторам |
2009 г. (факт) |
15 205 |
- |
- |
- |
||
аварии ЧАЭС, Маяк и др. |
|
2010 г. (прогноз) |
16 998 |
- |
- |
- |
1465 ликвидаторов аварии на ЧАЭС, Маяк |
|
|
2010 г. (факт) |
16 884 |
- |
- |
- |
|
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
111,0 |
- |
- |
- |
|||
3. Развитие системы социального обслуживания населения: |
Управление социальной защиты населения |
2009 - 2013 гг. |
|
|
|
|
|
- социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних |
|
2009 г. (факт) |
- |
4 372 |
- |
- |
В 2010 году финансирование расходов на содержание учреждений социального обслуживания населения составило 26 210,3 тыс. руб., в том числе на содержание и развитие МУ "КЦСОН"- 20 242,2 тыс. руб., МУ СОССЗН "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" - 5 968,1 тыс. руб. |
2010 г. (прогноз) |
- |
6 569 |
- |
- |
|||
2010 г. (факт) |
- |
5 968 |
- |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
136,5 |
- |
- |
|||
- стационарные социальные учреждения для престарелых и инвалидов (Дома ветеранов) |
|
2009 г. (факт) |
- |
4 158 |
- |
194 |
|
- комплексный центр социального обслуживания населения |
|
2009 г. (факт) |
- |
16 556 |
187 |
1 413 |
|
2010 г. (прогноз) |
- |
19 566 |
2 862 |
2 060 |
|||
2010 г. (факт) |
- |
20 242 |
2 288 |
1 990 |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
122,3 |
1223,5 |
140,8 |
|||
2009 г. (факт) |
|
495 510 |
201 603 |
279 955 |
12 345 |
1 607 |
|
2010 г. (прогноз) |
|
541 680 |
243 674 |
281 313 |
14 633 |
2 060 |
|
2010 г. (факт) |
|
522 925 |
216 537 |
288 921 |
15 477 |
1 990 |
|
Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и профилактику правонарушений на территории Старооскольского городского округа на среднесрочную перспективу до 2014 года
N п/п |
Мероприятия |
Исполнители |
Сроки реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Какой полезный результат достигнут при выполнении мероприятия в 2010 году |
|||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Другие источники |
|||||
1 |
Борьба с экстремизмом и терроризмом |
Департамент безопасности, Департамент имущественных и земельных отношений |
2010 г. (прогноз) |
|
|
1 454 |
|
В муниципальных общеобразовательных учреждениях города уставлены "кнопки тревожной сигнализации" |
2010 г. (факт) |
|
|
1197 |
|
||||
2 |
Борьба с незаконным оборотом наркотиков |
Департамент безопасности, управление здравоохранения, МУП "РАЦ", управление по физической культуре и спорту |
2010 г. (прогноз) |
|
|
100 |
|
1. С целью выявления лиц. употребляющих наркотические вещества, закуплены тест-полоски для проведения экспресс- анализа. 2. На квитанциях об уплате коммунальных платежей осуществлена публикация информации антинаркотического характера с указанием телефонов доверия правоохранительных органов. 3. Изданы агитационные материалы по профилактике наркомании, пропагандирующие здоровый образ жизни |
2010 г. (факт) |
|
|
234 |
|
||||
3 |
Обеспечение безопасности и профилактики правонарушений |
Департамент безопасности, МКУ "Управление капитального строительства" |
2010 г. (прогноз) |
|
|
0 |
|
Выделены помещения под участковые пункты милиции в новых жилых микрорайонах |
2010 г. (факт) |
|
|
292,3 |
|
||||
4 |
Предотвращение детской безнадзорности и преступности |
Департамент безопасности, управление по делам молодежи |
2010 г. (прогноз) |
|
|
200 |
|
Подготовлены памятки для несовершеннолетних "Как не стать жертвой насильственного преступления", "Как не быть втянутым в криминальную группу" и т.д. |
2010 г. (факт) |
|
|
68 |
|
||||
5 |
Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
Департамент безопасности, администрация городского округа, ОГИБДД, МКУ "Управление капитального строительства", УВД |
2010 г. (прогноз) |
|
|
350 |
|
|
2010 г. (факт) |
|
|
0 |
|
|
|||
|
2010 г. (прогноз) |
|
2104 |
- |
- |
2 104 |
- |
|
|
2010 г. (факт) |
|
1791,3 |
- |
- |
1791,3 |
- |
|
10. Промышленность
Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) в промышленном комплексе Старооскольского городского округа на среднесрочную перспективу до 2014 года
N п/п |
Инициатор проекта, инвестор |
Наименование инвестиционного проекта, суть проекта, проектная мощность |
Срок реализации |
Стоимость проекта проекта, (год начала млн. руб. и окончания) |
Привлечение инвестиций, млн. руб. |
2010 год |
Какой полезный результат достигнут при выполнении мероприятия в 2010 году |
|||
по состоянию на 01.01.2010 (за весь период реализации проекта) |
2010 год |
в том числе инвестиции в основной капитал по источникам финансирования |
||||||||
факт |
оценка |
Собственные средства |
Привлеченные средства |
факт |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
ОАО "ОЭМК" |
Цех отделки проката. Производство продукции со значительно большей добавленной стоимостью качественного проката сложных марок, прошедшего правку и контроль, а также обточку. Проектная мощность - 100 тыс. тонн в год по обточенному прутку |
2007 - 2011 гг. |
4765,5 |
2015 |
2 286,9 |
728,0 |
1 558,9 |
2 259,7 |
|
2 |
ОАО "ОЭМК" |
Модернизация установки металлизации N 1 с заменой реакционных труб реформера. Увеличение производительности установки металлизации N 1 с 63 до 95 тонн/час |
2008 - 2010 гг. |
2246,7 |
123,6 |
2122,6 |
2 122,6 |
- |
1 992,6 |
Проект реализован в 4 кв. 2010 г. Снижение стоимости проекта в 2010 году связано с экономией денежных средств. |
3 |
ОАО "Стойленский ГОК" |
Узел сгущения, оборотного водоснабжения и транспортировки хвостов. Обеспечение транспортировки и складирования хвостов обогатительного производства и обеспечение оборотного водоснабжения. Производительность 20000 куб. м/час пульпы; 19200 куб. м/час осветленной воды |
2006 - 2012 гг. |
3532,9 |
65,6 |
250,4 |
250,4 |
- |
88,6 |
|
4 |
ОАО "Стойленский ГОК" |
Карьер. Развитие карьера, увеличение мощности по добыче железистых кварцитов с 25,4 до 32 млн. тонн в год |
2007 - 2014 гг. |
2353 |
118 |
377,5 |
377,5 |
- |
831,5 |
|
5 |
ОАО "Стойленский ГОК" |
Обогатительная фабрика. Корпус обогащения. 4 секция. 4 пусковой комплекс. Производство железорудного концентрата в объёме 3300 тыс. тонн в год с содержанием железа 68% |
2007 - 2013 гг. |
3391,9 |
2345,7 |
735,8 |
735,8 |
- |
939,4 |
|
6 |
ОАО "Стойленский ГОК" |
Фабрика окомкования (Строительство фабрики по производству доменных окатышей. Проектная мощность - не менее 3 млн. тонн окатышей в год. Переработка 3300 тыс. тонн концентрата и получение 3000 тыс. тонн не окисленных окатышей) |
2010 - 2013 гг. |
847,5 |
- |
10,8 |
10,8 |
- |
6,8 |
|
7 |
ОАО "Стойленский ГОК" |
Дренажная шахта. Подземный дренажный комплекс (осушение железистых кварцитов, 45 млн. куб. м воды в год) Отвод грунтовых и паводовых вод из зоны разработки месторождения |
2007 - 2014 гг. |
1111,5 |
368,8 |
159,9 |
159,9 |
- |
56,3 |
|
8 |
ОАО "Стойленский ГОК" |
Развитие информационных технологий. Внедрение и развитие информационных технологий, направленных на оптимизацию технологического процесса |
2010 г. |
119,6 |
- |
119,6 |
119,6 |
- |
25,8 |
|
9 |
ОАО "Стойленский ГОК" |
Реновация (замена изношенного оборудования, модернизация) |
2010 г. |
479,7 |
- |
479,7 |
479,7 |
- |
379,1 |
|
11 |
Ассоциация "Промстрой-индустрия" |
4-я линия по производству блоков из ячеистого бетона. Модернизация действующего производства с целью увеличения выпуска продукции. Проектная мощность - 100000 куб. м стеновых блоков в год |
2008 - 2010 гг. |
40 |
30 |
- |
- |
- |
- |
Объект введен в 3 кв. 2010 года |
12 |
Ассоциация "Промстрой-индустрия" |
Линия по производству силикатного кирпича. Создание нового производства с целью увеличения номенклатуры выпускаемой продукции. Проектная мощность - 20 млн. штук усл. кирпича в год |
2010 - 2011 гг. |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
13 |
Ассоциация "Промстрой-индустрия" |
Известковый завод. Создание нового производства с целью увеличения номенклатуры выпускаемой продукции. Проектная мощность - 72000 тонн извести в год |
2007 - 2010 гг. |
173,5 |
168,5 |
- |
- |
- |
- |
Объект введен во 2 кв. 2010 года, оставшиеся 5 млн. руб. будут направлены на приобретение дополнительного оборудования в течение 2011 года |
14 |
ООО "Алтек" |
Приобретение линии по производству алюминиевого профиля. Расширение производства алюминиевого профиля. Проектная мощность - 400 тонн профиля в месяц |
2008 - 2010 гг. |
74,2 |
36,9 |
37,3 |
- |
37,3 |
37,3 |
Проект реализован в 3кв. 2010 года |
15 |
ООО "УК "Славянка" |
2-я очередь производства гофротары. Расширение производства гофротары. Проектная мощность - 144 млн. кв. м в год |
2010 г. |
230 |
- |
230 |
230,0 |
- |
141,8 |
Проект реализован в 4 кв. 2010 года |
16 |
ООО "УК "Славянка" |
Фабрика гибкой упаковки. Производство гибкой упаковки. Проектная мощность - 312 тыс. тонн в год |
2010 г. |
420,0 |
- |
420,0 |
420,0 |
- |
35,4 |
Реализация проекта продолжится в 2011 году, в связи с этим изменена плановая стоимость проекта на 2010 год |
17 |
ООО "УК "Славянка" |
Фабрика полиграфии. Офсетная печать. Проектная мощность - 18 млн. листов в год |
2010 г. |
420 |
- |
420 |
420,0 |
- |
190,0 |
Проект реализован в 4 кв. 2010 года, изменена плановая стоимость проекта |
18 |
ООО "УК "Славянка" |
Техперевооружение производства кондитерских изделий. Расширение производства кондитерских изделий |
2010 г. |
480,3 |
- |
250 |
250,0 |
- |
140,3 |
Реализация проекта продолжится в 2011 году, в связи с этим изменена плановая стоимость проекта на 2010 год |
19 |
АО ИГ "УПЭК" |
Строительство завода железнодорожных подшипников. Производство продукции для подшипникового узла (вагонных подшипников), проектной мощностью 600 тыс. подшипников в год |
2009 - 2013 гг. |
900 |
35 |
93,9 |
- |
93,9 |
75,9 |
|
20 |
ООО "Геология технологии и оборудование" |
Строительство цеха по производству металлоизделий. Проектная мощность - 150 тонн металлоизделий в год |
2009 - 2011 гг. |
4 |
1 |
0,5 |
0,5 |
- |
0,1 |
Изменена плановая стоимость проекта на 2010 год |
21 |
ООО "ОСМиБТ" |
Замена программируемых контролеров серии S 5-115 на контролеры S 7-300 (модернизация устаревшей серии SIMATIC S-5) |
2010 - 2011 гг. |
1 178,4 |
- |
442,0 |
442,0 |
- |
442,0 |
|
|
|
Итого: |
|
22747,8 |
5308,1 |
7995 |
6 304,9 |
1 690,1 |
7 642,6 |
|
Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса Старооскольского городского округа на среднесрочную перспективу до 2014 года
Мероприятия |
Исполнители |
Сроки реализации |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Какой полезный результат достигнут при выполнении мероприятия в 2010 году |
|||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Другие источники |
||||
1.Программа развития растениеводства: | |||||||
Залужение водостоков и ложбин |
Хозяйства АПК, ООО "Русагро-Оскол", ЗАО Агросоюз "Авида" |
2009 г. (факт) |
- |
400 |
- |
- |
|
Компенсация затрат на приобретение средств химизации (минеральных удобрений), элитных семян |
Хозяйства АПК городского округа |
2009 г. (факт) |
6976 |
5294 |
- |
- |
Увеличение прибыли за счет целевого финансирования |
2010 г. (прогноз) |
3 000 |
1 200 |
- |
- |
|||
2010 г. (факт) |
4532 |
2040 |
- |
- |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
65 |
38,5 |
- |
- |
|||
Проведение технологической модернизации, повышение технической и кадровой обеспеченности отрасли |
Хозяйства АПК городского округа |
2009 г. (факт) |
- |
- |
- |
8 800 |
Повышение производительности труда, снижение затрат производства продукции |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
- |
25 500 |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
- |
31933 |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
- |
в 3,6 р. |
|||
Использование жидких органических удобрений (биодинамическое земледелие) |
ОАО АФ "Роговатовская Нива", ЗАО Агросоюз "Авида" |
2009 г. (факт) |
- |
- |
- |
200 |
Повышение плодородия почвы |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
- |
1 000 |
|||
2010 г. (факт) |
- |
- |
- |
1100 |
|||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
- |
в 5,5 раз |
|||
2.Программа развития животноводства | |||||||
Ввод в эксплуатацию молочно-товарной фермы в Крутовской сельской территории |
ЗАО "Оскольское молоко" |
2009 г. |
- |
- |
- |
399 100 |
|
Ввод в эксплуатацию молочно-товарной фермы в с. Нагольное |
ЗАО "Оскольское молоко" |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
- |
97 000 |
Производство молока в целом по округу увеличилось на 20% к уровню 2009 г. |
2010 г. (факт) |
- |
- |
- |
97320 |
|||
Строительство свинокомплекса ООО "Оскольский бекон -2" |
ООО УХК "ПромАгро" |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
- |
500 000 |
Завезено поголовье свиней для разведения и откорма (наличие на 31.12.2010 г.-5,5 тыс. гол.) создано 14 рабочих мест |
2010 г. (факт) |
- |
- |
- |
777 500 |
|||
Возмещение части затрат по полученным инвестиционным кредитам на строительство животноводческих комплексов |
ООО Агрохолдинг "Авида", ООО "Оскольское молоко", ООО "Осколький бекон", |
2010 г. (прогноз) |
130 000 |
15 000 |
- |
- |
Частичное возмещение расходов за пользование кредитными ресурсами |
2010 г. (факт) |
144503 |
20239 |
- |
- |
|||
Поддержка племенного животноводства |
ООО Агрохолдинг "Авида", ООО "Оскольская Нива", ОАО АП "Потудань" |
2010 г. (прогноз) |
5 000 |
4 000 |
- |
- |
Удешевление себестоимости производимой животноводческой продукции |
2010 г. (факт) |
7538 |
5332 |
- |
- |
|||
3. Программа развития фермерских и личных подсобных хозяйств | |||||||
Возмещение части затрат по кредитам, полученным на развитие ЛПХ и К(Ф)Х |
ЛПХ, К(Ф)Х |
2010 г. (прогноз) |
1 600 |
90 |
- |
- |
Доступность льготного кредитования, уменьшение текущих затрат ЛПХ И К(Ф)Х |
2010 г. (факт) |
1628 |
90 |
- |
- |
|||
4. Социальное развитие села до 2012 года | |||||||
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов |
|
2010 г. (прогноз) |
1 800 |
1 700 |
- |
- |
Улучшили жилищные условия 6 семей, проживающих в сельской местности |
2010 г. (факт) |
1761 |
- |
- |
- |
|||
2009 г. (факт) |
|
408 500 |
- |
400 |
- |
408 100 |
|
2010 г. (прогноз) |
|
786890 |
141 400 |
21 990 |
- |
623 500 |
|
2010 г. (факт) |
|
1095516 |
159962 |
27701 |
|
907853 |
|
Мероприятия по направлению "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Старооскольском городском округе" на среднесрочную перспективу до 2014 года
Основные мероприятия |
Исполнитель |
Срок исполнения |
Ресурсное обеспечение мероприятия |
Какой полезный результат достигнут при выполнении мероприятия в 2010 году |
|||||
Всего |
2009 г. (факт) |
2010 г. (прогноз) |
2010 г. (факт) |
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
Источники финансирования |
||||
1. Стимулирование развития предпринимательской деятельности на сельских территориях. Развитие малых форм хозяйствования |
Департамент по экономическому развитию, управление развития сельского хозяйства и продовольствия, ГУ "Центр занятости населения города Старого Оскола" |
2009 - 2013 гг. |
Не финансируется |
- |
- |
- |
- |
- |
На территории Старооскольского городского округа зарегистрировано 110 крестьянских фермерских хозяйств (27 юридических лиц и 83 индивидуальных предпринимателя-глав К(Ф)Х). Посевная площадь пашни в 2010 году составила 5970 га, фактически собран урожай с площади 3476 га. Произведено зерновых и зернобобовых культур 1592 тонны, подсолнечника 672,5 тонн, сахарной свеклы 1020 тонн, картофеля 763 тонны. Поголовье скота в КФХ составляет: КРС - 896 голов, в т.ч. коров - 401 голова, свиней - 1698 голов. Объем производства продукции по фермерским хозяйствам округа в 2010 году составил 44,7 млн. руб.- это 205 % к уровню 2009 г. Произведено мясной продукции - 255 тонн, молока - 1360 тонн, яиц - 32 тыс. штук, реализовано молодняка птицы населению - 120 тыс. голов. |
2. Предоставление в аренду за плату помещений для развития предпринимательской деятельности за счет муниципального имущества |
Департамент имущественных и земельных отношений, департамент по экономическом у развитию |
2009 - 2013 гг. |
Не финансируется |
- |
- |
- |
- |
- |
Департаментом имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа заключено 495 договоров аренды на общую площадь 60 090,1 кв.м., в том числе с СМСП заключено 346 договоров на общую площадь 42 928,45 кв.м., что составляет 69,9% от общего количества заключенных договоров аренды. По состоянию на 01.01.2011 заключено 69 договоров купли-продажи арендуемого имущества с СМСП, выразившими свое согласие на использование преимущественного права выкупа. |
3. Разработка и реализация механизмов участия СМСП в размещении муниципального заказа на производство и поставку продукции (работ, услуг) |
Департамент по экономическом у развитию |
2009 - 2013 гг. |
Не финансируется |
- |
- |
- |
- |
- |
В соответствии с распоряжением главы администрации Старооскольского городского округа от 17.09.2009 N 96-ро "О размещении заказов у субъектов малого предпринимательства" организовано размещение заказов путем проведения торгов у СМСП. Объем размещенного заказа у СМСП за 2010год составил 154 900,6 тыс.руб., или 12,5% от общего объема муниципальных заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг по перечню товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. |
4. Рассмотрение вопросов о муниципальных гарантиях по кредитам банков, предоставляемым СМСП |
Департамент имущественных и земельных отношений, департамент по экономическом у развитию |
2009 - 2013 гг. |
65 000 |
15 000 |
0 |
- |
- |
- |
Заявлений от СМСП о предоставлении данного вида поддержки в 2010 году не поступало. Основной причиной отсутствия заявок на предоставление данного вида муниципальной поддержки является ограниченный перечень видов деятельности, получателей данного вида поддержки. |
5. Организация и проведение городских съездов, форумов, "круглых столов" с участием предпринимателей и общественных объединений предпринимателей |
Департамент по экономическом у развитию |
2009 - 2013 гг. |
Не финансируется |
|
|
|
|
- |
В 2010 году в администрации Старооскольского городского округа ежеквартально проводились совещания по вопросам развития и поддержки СМСП. |
6. Субсидирование за счет средств местного бюджета части расходов по уплате арендных платежей за пользование нежилыми помещениями немуниципальной формы собственности СМСП, занятым в приоритетных отраслях |
Администрация городского округа |
2009 - 2013 гг. |
500 |
- |
- |
- |
- |
Средства бюджета Старооскольского городского округа |
Заявлений от СМСП о предоставлении данного вида поддержки в 2010 году не поступало. Основной причиной отсутствия заявок на предоставление данного вида муниципальной поддержки является узкий перечень видов предпринимательской деятельности, получателей данного вида поддержки и ограниченная (15 тыс. рублей в год) максимальная сумма субсидии для одного получателя поддержки. |
7. Создание промышленной зоны и технопарка для реализации проектов СМСП |
Департамент имущественных и земельных отношений, департамент по экономическом у развитию |
2009 - 2013 гг. |
- |
- |
- |
- |
- |
Федеральный бюджет, муниципальное имущество |
В 2010 году продолжилась начатая ранее работа по продвижению проекта технопарка "Белогорье" в сфере высоких БИО-, ИТ-и нанотехнологий в Старооскольском городском округе Белгородской области для участия в комплексной целевой программе "Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий" |
8. Проведение систематического мониторинга и анализа социальных и экономических проблем, препятствующих развитию СМСП |
Департамент имущественных и земельных отношений, департамент по экономическом у развитию, совместно с департаментом экономического развития области, БОФПМСП |
2009 - 2013 гг. |
Не финансируется |
- |
- |
- |
- |
- |
Постоянно осуществляется анализ основных показателей развития СМСП: по данным МРИ ФНС N 4 по состоянию на 01.01.2011 в округе осуществляют деятельность 11369 субъектов СМСП, из них 3271 - юридические лица, 8098 - ИП; численность работающих в сфере СМСП составила 29 тыс. человек, за 2010 год сумма налогов, поступивших от СМСП, составила 2 053,7 млн. руб., в том числе в местный бюджет - 350 млн. рублей; оборот по СМСП составил 65,3 млн. рублей. Выявлено снижение общего количества СМСП к уровню 2009 года на 1,5%. Сократилось количество занятых на СМСП. Это объясняется ожидаемым повышением с 01.01.2011 ставок страховых взносов с 14% до 34%, ростом затрат на ресурсы. В целях оптимизации работы по реализации мероприятий поддержи СМСП постановлением главы администрации городского округа от 23.07.2010 N 2929 создан отдел поддержки СМСП. Для решения финансовых проблем СМСП в апреле 2010 года создана комиссия по рассмотрению инвестиционных проектов |
9. Содействие в формировании саморегулируемых организаций в целях защиты интересов СМСП |
Департамент по экономическом у развитию |
2009 - 2013 гг. |
Не финансируется |
- |
- |
- |
- |
- |
Осуществляется постоянное информационно-консультационное сопровождение граждан, обращающихся в отдел поддержки малого и среднего предпринимательства о действующих на территории Старооскольского городского округа некоммерческих организациях, выражающих интересы СМСП |
10. Контроль за организациями, осуществляющими проверки СМСП, регистрация всех проверок |
Департамент по экономическом у развитию |
2009 - 2013 гг. |
Не финансируется |
- |
- |
- |
- |
- |
За 2010 год контролирующими организациями проведено 698 проверок, из них плановых - 292, все внеплановые проверки проводились после согласования с прокуратурой. В соответствии с приказом Росстата от 27.09.2010 N 331 "Об утверждении статистического инструментария для организации Минэкономразвития России федерального наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" осуществляется ежеквартальный мониторинг, который предоставляется в адрес Минэкономразвития России по указанным формам статистического наблюдения N 1-контроль. |
Всего: |
65 380 |
15 000 |
0 |
|
Перечень мероприятий развития потребительского рынка Старооскольского городского округа
на среднесрочную перспективу до 2014 года
N |
Мероприятия |
Исполнители |
Сроки реализации |
Источники финансирования (тыс. руб.) |
Какой полезный результат достигнут при выполнении мероприятия в 2010 году |
|||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Другие источники |
|||||
1. |
Развитие потребительского рынка за счет нового строительства и реконструкции предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения (реализация инвестиционных проектов) |
Предприятия сферы потребительского рынка |
2009 г. (факт) |
- |
- |
- |
247 240 |
За 2010 год полностью реализовано 24 инвестиционных проекта, что привело к созданию 87 новых рабочих мест |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
1 580,5 |
257 055 |
||||
2010 г. (факт) |
- |
- |
1 580,5 |
237 135 |
||||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
- |
95,9 |
||||
2. |
Модернизация предприятий потребительского рынка, в т.ч. проведение мероприятий по энергоэффективности и энергосбережению |
Хозяйствующие субъекты |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
В 48 предприятиях потребительского рынка лампы накаливания заменены на энергосберегающие, установлены счетчики, пластиковые окна |
2010 г. (факт) |
- |
- |
- |
1200 |
||||
3. |
Проведение работ по реконструкции рынков |
Управляющие рынками компании |
2009 г. (факт) |
- |
- |
- |
2 068 |
Введено в эксплуатацию 254 кв.м. стационарных торговых площадей на рынках "Юбилейный" и "Автомобильный", соответствующих современных нормам и требованиям |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
- |
0 |
||||
2010 г. (факт) |
- |
- |
- |
1500 |
||||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
- |
72,5 |
||||
4. |
Организация торгового обслуживания, общественного питания, оказания бытовых услуг для социально незащищен-ной категории населения |
УСЗН, предприятия сферы потребительского рынка |
2009 г. (факт) |
- |
- |
- |
1 150 |
В соответствии с соглашением о взаимном сотрудничестве между администрацией и розничными торговыми предприятиями более 1 500 человек льготной категории осуществляют торговое обслуживание социально значимыми товарами по минимальным ценам в 20 торговых объектах города. |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
- |
0 |
||||
2010 г. (факт) |
- |
- |
- |
1 150 |
||||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
- |
100,0 |
||||
5. |
Выполнение мероприятий программы по защите прав потребителей |
Управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей, общественные организации, хозяйствующие субъекты потребительского рынка |
2009 - 2013 гг. |
Не финансируется |
За 2010 год рассмотрено 2 517 обращений. За счет оказания помощи по решению вопросов управлением развития потребительского рынка и защиты прав потребителей потребителям возмещен ущерб в размере 1 064,3 тыс. рублей |
|||
6. |
Повышение профессионального уровня работников сферы потребительского рынка путем проведения обучающих семинаров, тренингов, конкурсов профессионального мастерства |
Управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей, хозяйствующие субъекты потребительского рынка |
2009 г. (факт) |
- |
- |
- |
235 |
За 2010 год обучено и повышена квалификация в соответствии с видом деятельности 106 человек |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
||||
2010 г. (факт) |
- |
- |
- |
350 |
||||
Динамика 2010 г. к 2009 г. в % |
- |
- |
- |
148,9 |
||||
2009 г. (факт) |
|
250 693 |
- |
- |
- |
250 693 |
|
|
2010 г. (прогноз) |
|
258 635,5 |
- |
- |
1 580,5 |
257 055 |
|
|
2010 г. (факт) |
|
242 915,5 |
- |
- |
1 580,5 |
241 335 |
|
Перечень мероприятий развития социальной сферы (доходы и занятость населения) Старооскольского городского округа на среднесрочную перспективу до 2014 года
Мероприятия |
Исполнители |
Срок |
Ожидаемый результат (эффективность) |
в т.ч.: по годам реализации |
||
2009 г. (факт) |
2010 г. (прогноз) |
2010 г. (факт) |
||||
1. Разработка и реализация мероприятий по выполнению областной программы улучшения условий и охраны труда |
Отдел по труду и социальному партнёрству, работодатели, профсоюзы, организации и др. |
2009 - 2013 гг. |
Снижение уровня производственного травматизма (коэф. частоты несчастных случаев) |
0,55 |
0,53 |
1,14 |
2. Реализация мероприятий по: |
Работодатели |
2009 - 2013 гг. |
|
|
|
|
- повышению уровня оплаты труда как основного источника доходов |
Ежегодный прирост заработной платы, в процентах к предыдущему году |
-6,28 |
5,95 |
12,47 |
||
- увеличению удельного веса заработной платы в выпуске продукции и услуг |
Увеличение доли заработной платы в выпуске продукции и услуг |
13,90 |
11,62 |
13,36 |
||
- легализации доходов |
Увеличение доли налога на доходы физических лиц в налоговых доходах бюджета городского округа, % |
39,47 |
39,48 |
41,45 |
||
- созданию условий социально-экономической мобильности населения и возможностей перехода из менее обеспеченных групп в более благополучные |
Сокращение численности населения с доходами ниже прожиточного минимума |
9,35 |
7,06 |
7,08 |
||
3. Реализация программ содействия занятости населения: |
ГУ "Центр занятости населения города Старого Оскола" |
2009 - 2013 гг. |
|
|
|
|
- сокращение безработицы |
Снижение уровня безработицы (%) |
2,53 |
1,50 |
1,50 |
||
- содействие в трудоустройстве населения |
Увеличение доли трудоустроенных из числа обратившихся (%) |
58 |
77 |
78 |
||
- создание механизма ориентации системы профессиональной подготовки на опережающее решение проблемы структурного несоответствия в предложении рабочей силы и спросе на неё |
Сбалансированность спроса и предложения квалифицированной рабочей силы (направлено на профобучение, чел.) |
734 |
774 |
744 |
||
- развитие малого бизнеса в сфере услуг с целью создания условий для трудоустройства незанятого населения |
Создание новых рабочих мест (ед.) |
145 |
220 |
220 |
Информационные и телекоммуникационные технологии
Мероприятия, направленные на формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Старооскольского городского округа на среднесрочную перспективу до 2014 года
Мероприятия |
Исполнители |
Сроки |
Источники финансирования, тыс.руб. |
Какой полезный результат достигнут при выполнении мероприятия в 2010 году |
|||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Другие источники |
||||
1. Координация выполнения программ информатизации образования общеобразовательных учреждений |
Управление образования администрации Старооскольского городского округа |
2010 - 2013 гг. |
Не финансируется |
Своевременное выполнение плановых мероприятий программ информатизации образования общеобразовательных учреждений |
|||
2. Разработка и введение в действие программ информатизации образования общеобразовательных учреждений |
Образовательные учреждения |
2010 - 2013 гг. |
Не финансируется |
Разработаны и введены в действие программы информатизации образования общеобразовательных учреждений |
|||
3. Модернизация существующих компьютерных классов, приобретение автоматизированных рабочих мест учителя и ученика. Создание локальных сетей в образовательных учреждениях с выходом в Интернет |
Управление образования администрации Старооскольского городского округа |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
287 |
3 486,0 |
Совершенствование учебного процесса и управления образовательным учреждением на основе использования информационных технологий |
2010 г. (факт) |
- |
- |
1815,1 |
4887,8 |
|||
|
|
|
|
|
|||
4. Приобретение цифровых образовательных ресурсов (мультимедиа учебных дисков, энциклопедий, развивающих программ и пр.) для общеобразовательных учреждений, развитие школьных медиатек, пополнение их оборудованием |
Управление образования администрации Старооскольского городского округа "СОГИУУ" |
2010 г. (прогноз) |
|
40 |
|
|
Повышение качества образования, формирование положительной мотивации обучающихся, усиление роли развивающего обучения |
2010 г. (факт) |
|
0 |
|
|
|||
5. Мониторинг процесса развития информатизации образовательных учреждений |
МУ "СЦОКО" |
2010 - 2013 гг. |
Не финансируется |
Получение оперативных данных о ходе и результатах развития информатизации образовательных учреждений |
|||
6. Подключение образовательных учреждений к сети Интернет |
Управление образования администрации Старооскольского городского округа |
2010 г. |
Не финансируется |
Увеличение количества образовательных учреждений, использующих сеть Интернет |
|||
7. Оплата трафика общеобразовательных учреждений за использование сети Интернет (из расчёта 2500 рублей в 2009, 2010 годах) |
МУ "СЦОКО" |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
1 962,1 |
289 |
Обеспечение условий для постоянного подключения образовательных учреждений к сети Интернет |
2010 г. (факт) |
- |
- |
1698,4 |
- |
|||
8. Обеспечение доступа к сети Интернет образовательных учреждений дополнительного образования детей |
Управление образования администрации Старооскольского городского округа |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
Использование электронных ресурсов в дополнительном образовании детей |
2010 г. (факт) |
- |
- |
61,7 |
- |
|||
10. Обеспечение доступа к сети Интернет дошкольных образовательных учреждений |
Управление образования администрации Старооскольского городского округа |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
- |
- |
Вовлечение дошкольных образовательных учреждений в процесс электронного документооборота |
2010 г. (факт) |
- |
- |
- |
299,6 |
|||
12. Участие в проекте "Электронный мониторинг образовательных учреждений Белгородской области" |
Управление образования администрации Старооскольского городского округа, МУ "СЦОКО" |
2010 - 2013 гг. |
Не финансируется |
Повышение оперативности выполнения запросов о текущем состоянии образовательных учреждений |
|||
13. Реализация проекта "Электронная школа" (переход на оказание услуг в электронном виде) |
Управление образования администрации Старооскольского городского округа, МУ "СЦОКО" |
2010 - 2013 гг. |
Не финансируется |
Вовлечение родителей учащихся в образовательный процесс путем предоставления им своевременной, качественной информации об учебном процессе |
|||
15. Организация электронного документооборота администрации Староосколького городского округа |
Управление информационных технологий аппарата администрации Старооскольского округа |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
2 110,0 |
- |
Организация защищенного документооборота |
2010 г. (факт) |
- |
- |
2 110,0 |
- |
|||
16. Построение волоконно-оптических каналов связи между административными зданиями, муниципальными учреждениями и организациями. |
Управление информационных технологий аппарата администрации Старооскольского округа |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
1 171,0 |
- |
Проводились пусконаладочные работы |
2010 г. (факт) |
- |
- |
1 171,0 |
- |
|
||
17. Участие в построении единой информационно-коммуникационной сети органов государственной власти Белгородской области |
Управление информационных технологий аппарата администрации Старооскольского округа |
2010 г. (прогноз) |
- |
30 |
24 |
- |
К сети подключена администрация городского округа и 14 управлений сельских территорий |
2010 г. (факт) |
- |
30 |
24 |
- |
|||
18. Развитие ведомственных сайтов органов местного самоуправления в сети Интернет |
Управление информационных технологий аппарата администрации Старооскольского округа |
2010 - 2013 гг. |
Не финансируется |
Сайты находятся в процессе разработки |
|||
19. Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
Управление информационных технологий аппарата администрации Старооскольского округа |
2010 - 2013 гг. |
Не финансируется |
В единый реестр муниципальных услуг внесена информация о 24 услугах |
|||
2009 г. (факт) |
|
9 398,7 |
- |
69,6 |
5 554,1 |
3 775,0 |
|
2010 г. (прогноз) |
|
2 550,00 |
- |
50,0 |
1 950,0 |
550,0 |
|
2010 г. (факт) |
|
8 816,60 |
- |
30 |
6 916,2 |
5187,4 |
|
Мероприятия, направленные на формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры учреждений здравоохранения Старооскольского городского округа на среднесрочную перспективу до 2014 года
Мероприятия |
Сроки реализации |
Источники финансирования (тыс. руб.) |
Какой полезный результат достигнут при выполнении мероприятия в 2010 году |
|||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
Другие источники |
|||
2. Модернизация аппаратно-программных средств поликлиник (кроме регистратур) |
2010 г. (прогноз) |
- |
106,0 |
- |
- |
|
2010 г. (факт) |
- |
0 |
- |
- |
||
5.Приобретение лицензионного программного обеспечения и прикладного ПО (ОС Windows, MSOffice, антивирусное ПО). |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
0 |
0 |
Защита персональных данных. Антивирусное ПО |
2010 г. (факт) |
- |
- |
51,8 |
67,0 |
||
8. Модернизация аппаратно-программных средств регистратур поликлиник и женских консультаций |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
899,4 |
- |
|
2010 г. (факт) |
- |
- |
0 |
- |
||
11. Модернизация аппаратно-программных средств главных врачей, заместителей |
2010 г. (прогноз) |
71,6 |
- |
15,0 |
- |
|
2010 г. (факт) |
0 |
- |
0 |
- |
||
16. Приобретение компьютеров, комплектующих и расходных материалов |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
24,8 |
- |
Приобретение компьютеров, комплектующих и расходных материалов |
2010 г. (факт) |
- |
- |
581,1 |
148,5 |
||
20. Подключение к сети Интернет по безлимитному тарифу и проведение дополнительных точек к сети |
2010 г. (прогноз) |
- |
- |
22,0 |
- |
|
2010 г. (факт) |
- |
- |
107,3 |
- |
||
2010 г. (прогноз) |
1 138,8 |
71,6 |
106,0 |
961,2 |
- |
|
2010 г. (факт) |
907,7 |
- |
- |
692,2 |
215,5 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Главы Администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 18 октября 2011 г. N 4466 "Об утверждении отчета о ходе реализации в 2010 году Стратегии социально-экономического развития Старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2025 года, включая среднесрочную программу до 2014 года"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст постановления опубликован в газете "Оскольский край" от 27 октября 2011 г. N 222 - 224