• ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Решение Совета МО "Город Ухта" Республики Коми от 19 ноября 2003 г. N 14 "Об утверждении долгосрочной целевой муниципальной программы "Дети города Ухты" (2003-2006 гг.)"

2. Управлению финансов Министерства финансов Республики Коми по г.Ухте (Соколов В.П.) при формировании бюджета МО "Город Ухта" ежегодно предусматривать целевые средства на финансирование долгосрочной целевой муниципальной программы "Дети города Ухты" (2003-2006 гг.) согласно расчетной потребности.

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы МО "Город Ухта" Аверину Т.И.

Председатель заседания

С.А.Ворочалков

 

Секретарь заседание

М.М.Колпащикова

 

Приложение N 1

к решению 6-го заседания

Совета МО "Город Ухта"

2-го созыва

от 19 ноября 2003 г. N 14

 

Паспорт
долгосрочной целевой муниципальной программы "Дети города Ухта" (2003-2006 годы)

 

Наименование программы Долгосрочная целевая муниципальная Программа
"Дети города Ухта" (2003-2006 годы), далее -
Программа, включающая подпрограммы "Профилактика
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", Круглогодичное
оздоровление, отдых и труд детей и подростков МО
"Город Ухта", "Дети-сироты", "Здоровый ребенок",
"Одаренные дети", "Дети-инвалиды".
Основание для
разработки Программы
Закон РК "О долгосрочной целевой республиканской
программе "Дети Республики Коми" (2003-2006
годы) (распоряжение Правительства РК от 10.07.02
N 213-р)
Заказчик Программы Администрация МО "Город Ухта"
Основной разработчик МУ "Управление образования" администрации МО
"Город Ухта"
Разработчики Программы МУ "Управление образования" администрации МО
"Город Ухта", МУ "Управление здравоохранения"
администрации МО "Город Ухта", МУ "Управление по
социальным вопросам" администрации МО "Город
Ухта", отдел по делам молодежи администрации МО
"Город Ухта", МУ "Управление физической
культуры, спорта и туризма" администрации МО
"Город Ухта", Управление внутренних дел г.Ухты.
Цели Программы - Создание условий для физического,
нравственного, интеллектуального развития детей
и подростков;
- охрана, сохранение здоровья матери и ребенка;
- предупреждение социального сиротства,
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
- защита детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- развития и поддержки одаренных детей;
- организация круглогодичного оздоровления,
труда и отдыха детей и подростков
Задачи программы - Формирование комплексной городской системы
поддержки детства и материнства на территории МО
"Город Ухта";
- создание системы профилактики и правонарушений
несовершеннолетних;
- развитие семейных форм устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
- создание системы, способствующих# полноценному
развитию детей, преодолению отклонений в их
развитии и реабилитации детей с ограниченными
возможностями;
- обновление содержания работы ОУ всех видов и
типов по работе с детьми и подростками;
- осуществления комплекса мер по поддержке,
развитию учреждений образования,
здравоохранения, культуры, социальной защиты,
физической культуры и спорта;
- стабилизация уровня материнской и младенческой
смертности, снижение уровня заболеваемости
детей,
- разработки и внедрение в ОУ новых программ,
технологий здорового развития детей и
подростков;
- создание системы работы по выявлению и
развитию одаренных детей.
Сроки реализации
Программы
2003-2006 годы
Перечень основных
мероприятий Программы
- Формирование экономических механизмов по
созданию условий для всестороннего развития
личности ребенка и укрепления здоровья матери и
ребенка,
- Укрепление материальной базы учреждений
образования, здравоохранения, культуры,
социальной защиты, физической культуры и спорта,
- организация круглогодичного оздоровления,
труда и отдыха детей и подростков,
- организация взаимодействия учреждений системы
профилактики социального сиротства,
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних,
- оказание помощи семье в вопросах воспитания
детей через систему педагогического,
психологического просвещения родителей
Исполнители Программы Администрация МО "Город Ухта", Управление
образования, Управление здравоохранения,
Управление по социальным вопросам, Управление
внутренних дел, отдел по делам молодежи,
Управление физической культуры, спорта и
туризма
Объемы и источники
финансирования
Программы
Итого 2003 2004 2005 2006
М/б 33957,0 5355,0 9230,0 9519,0 9853,0
Внеб. 12552,0 2778,0 3445,0 3140,0 3189,0
ср-а
Всего 46509,0 8133,0 12675,0 12659,0 13042,0
В том числе по отраслям за счет средств бюджета
Управление образования
20172,0 3373,0 5579,0 5516,0 5704,0
Управление здравоохранения
10972,0 1563,0 2973,0 3218,0 3218,0
Управление по соц. вопросам
1096,0 192,0 268,0 325,0 311,0
УФКС и Т 1162,0 135,0 283,0 348,0 396,0
Управление культуры
242,0 25,0 35,0 35,0 147,0
Отдел по делам молодежи
313,0 67,0 92,0 77,0 77,0
Ожидаемые результаты
от реализации
Программы
Реализация Программы позволит
- создать условия для совершенствования системы
работы с одаренными детьми, детьми-сиротами,
детьми-инвалидами и другими категориями детей,
- улучшить состояние здоровья матери и ребенка,
снизить уровень общий# заболеваемости и
инвалидности детей,
- обеспечить эффективность деятельности
государственной системы профилактики
беспризорности и правонарушений, снизить уровень
безнадзорности в подростковой среде,
- развить семейные формы устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
- повысить эффективность деятельности и роль
учреждений социальной службы,
психолого-медико-педагогической помощи в решении
актуальных проблем семьи и детства,
- расширить сеть инновационных учреждений,
работающих с одаренными детьми,
- ввести в ОУ новые методики, направленные на
сохранение здоровья подрастающего поколения.
Система организации
контроля за
реализацией Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляют
Совет МО "Город Ухта", Администрация МО "Город
Ухта"

I. Введение

 

Долгосрочная целевая программа "Дети Республики Коми" (2003-2006 годы) разработана в соответствии с распоряжением Правительства РК от 10 июня 2002 года N 213-р.

Принятие долгосрочной целевой муниципальной программы "Дети города Ухта" (2003-2006 годы), направлено на дальнейшее формирование эффективной региональной политики в области защиты прав детей и подростков на физическое, здоровое развитие детей и поддержку материнства и детства.

II. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом

 

Необходимость разработки долгосрочной целевой муниципальной программы "Дети города Ухта" (2003-2006 годы) обусловлена нарастанием неблагоприятных тенденций в демографических процессах, состояния здоровья и развития детей МО "Город Ухта". Приоритет интересов ребенка закреплены# во всех сферах жизни федеральными законами, законами РК, иными нормативами и правовыми актами.

Муниципальная программа "Дети города Ухты" на 2000-2002 годы позволила в определенной мере упорядочить деятельность учреждений, оказывающих психолого-педагигоческую#, медико-социальную, реабилитационную помощь семье и детям; объединить усилия образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, туризма в работе с детьми.

В ходе исполнения долгосрочной муниципальной программы "Дети города Ухта" (2000-2002 годы) произошли определенные изменения в формировании нормативной правовой базы по вопросам охраны и защиты детей.

Сложилась система организации и проведения межведомственных совещаний, конференций, семинаров и других форм совместной деятельности по решению проблем детства.

Однако, предыдущая программы# включала в себя только решение проблем детей-сирот, детей-инвалидов, проблем материнства и детства. При этом не учитывала проблемы других категорий детей.

Продолжается ухудшение состояние здоровья детей и подростков, увеличивается количество детей способных к правонарушениям, беспризорности и безнадзорности. Остается большая потребность в обеспечении детей санаторно-курортным лечением и круглогодичным оздоровлением.

Все вышеперечисленные проблемы свидетельствуют о том, что необходимо комплексное решение проблем детства, привлечения# дополнительных финансовых средств в целях создания условий для предупреждения социального сиротства, безнадзорности и беспризорности, физического, нравственного и интеллектуального развития детей и подростков, защиты прав детей, охраны, сохранения и укрепления здоровья матери и ребенка.

Долгосрочная целевая муниципальная Программа "Дети города Ухта" (2003-2006 годы) (далее Программа) состоит из следующих программ:

- "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", "Круглогодичное оздоровление, отдых и труд детей и подростков МО "Город Ухта", "Дети-сироты", "Здоровый ребенок", "Одаренные дети", "Дети-инвалиды".

Исполнение Программы обеспечит межведомственное взаимодействие всех заинтересованных структур, станет основным нормативным правовым актом, позволяющим осуществлять политику на уровне муниципалитета в области защиты прав детей и подростков.

Поддержка на уровне муниципалитета позволит в ходе реализации Программы улучшить положение детей в городе Ухте.

III. Цели, задачи и сроки реализации Программы

 

Главной целью Программы является создание условий для

1. физического, нравственного, интеллектуального развития детей и подростков,

2. охраны, сохранения и укрепления здоровья матери и ребенка,

3. предупреждения социального сиротства, безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних,

4. развития и поддержки одаренных детей и обеспечения их личностно-социальной самореализации,

5. защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Реализация Программы позволит решить следующие задачи

1) сформировать муниципальную систему поддержки детства и материнства МО "Город Ухта",

2) обеспечить комплекс мер по поддержке, развитию учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта,

3) ввести новые технологии и методики в формы работы с детьми и подростками,

4) расширить сеть медико-социальных и психолого-педагогических служб для детей и подростков,

5) совершенствовать организационное и финансовое обеспечение системы оздоровления, отдыха и труда детей и подростков,

6) создать систему работы по выявлению и развитию одаренных детей.

Мероприятия, предусмотренные Программой будут реализованы в 2003-2006 годах.

IV. Система программных мероприятий

 

Система программных мероприятий, заложенная в подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", "Круглогодичное оздоровление, отдых и труд детей и подростков МО "Город Ухта", "Дети-сироты", "Здоровый ребенок", "Одаренные дети", "Дети-инвалиды", включает в себя

1. формирование условий для всестороннего развития личности ребенка, сохранения и укрепления здоровья матери и ребенка,

2. укрепление материальной базы учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта,

3. организация круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков,

4. организация взаимодействия учреждений системы профилактики социального сиротства, безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних;

5. оказание помощи семье в вопросах воспитания детей и подростков через систему педагогического, психологического, просвещения родителей.

V. Ожидаемые результаты от реализации Программы

 

Реализация Программы позволит

1. обеспечить условия для охраны и защиты прав детей, их физического, нравственного, интеллектуального развития,

2. обеспечить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

3. улучшить состояние здоровья матери и ребенка, снизить уровень общий# заболеваемости и инвалидности детей;

4. обеспечить равные возможности для детей с отклонениями в развитии, интеграции их в общество;

5. развить семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

6. обеспечить жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

7. создать условия для совершенствования работы с одаренными детьми;

8. расширить сеть инновационных учреждений, работающих с одаренными детьми.

VI. Организация управления и контроля за ходом реализации Программы

 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Совет МО "Город Ухта" и Администрация МО "Город Ухта".

Администрация МО "Город Ухта" в установленном порядке предоставляет отчет о ходе реализации Программы Совету МО "Город Ухта".

Приложение N 2

к решению 6-го заседания

Совета МО "Город Ухта"

2-го созыва

от 19 ноября 2003 г. N 14

 

Паспорт
подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" долгосрочной целевой республиканской Программы "Дети города Ухты" (2003-2006 годы)

 

Наименование подпрограммы Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"
долгосрочной целевой республиканской
Программы "Дети города Ухты" (2003-2006 годы)
Основание для разработки
Программы
Распоряжение Правительства РК от 10 июля 2002
года N 213-р
Заказчик подпрограммы Администрация МО "Город Ухта"
Разработчики Программы Управление образование#, Управление
здравоохранения, Управление по социальным
вопросам, Управление внутренних дел, отдел по
делам молодежи, КПДН, Управление физической
культуры, спорта и туризма
Цели подпрограммы - Снижение социальной напряженности в
обществе,
- уменьшение количества беспризорных и
безнадзорных детей,
- снижение детской преступности
Задачи подпрограммы - совершенствование деятельности системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних,
- обеспечение комплексного подхода к проблеме
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних субъектами и учреждениями
профилактики,
- материально-техническое обеспечение
учреждений, осуществляющих
социально-реабилитационную работу, коррекцию
детей и подростков,
- укрепление взаимодействия семьи,
образовательных и реабилитационных учреждений
по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Сроки реализации 2003-2006 годы
Перечень основных
мероприятий Подпрограммы
- Организационные меры по поддержке системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних,
- Укрепление и развитие
материально-технической базы системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Исполнители Подпрограммы Управление образованием администрации МО
"Город Ухта", Управление здравоохранения,
Управление по социальным вопросам, Управление
внутренних дел, отдел по делам молодежи,
КПДН, Управление физической культуры, спорта
и туризма
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы
2003 2004 2005 2006 Итого
М/б 148,0 311,0 261,0 262,0 982,0
Вн.ср-а 735,0 669,0 337,0 356,0 2097,0
Всего 883,0 980,0 598,0 618,0 3079,0
Ожидаемые результаты от
реализации Подпрограммы
- Снижение криминальной ситуации и уровня
безнадзорности в подростковой среде,
- Создание необходимой
материально-технической базы для организации
деятельности учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних,
- Максимальный охват несовершеннолетних,
стоящих на профилактическом учете в органах
внутренних дел, квалифицированной
социально-психологической помощью

I. Введение

 

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" долгосрочной городской программы "Дети города Ухты" (2003-2006 годы) (далее Подпрограмма) является организационной основой государственной политики в области социальной, правовой защиты детей и подростков МО "Город Ухта".

Подпрограммы направлены на формирование государственной политики по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Подпрограмма определяет стратегию развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и способствует снижению социальной напряженности в обществе.

II. Содержание проблемы и необходимость её решения программным методом

 

На территории МО "Город Ухта" накоплен положительный опыт по:

- развитию форм психолого-педагогической помощи детям-сиротам, детям с отклонениями в развитии;

- оказанию социально-экономических мер поддержки семьи;

- созданию сети учреждений, оказывающих психолого-педагогическую, медико-социальную, реабилитационную помощь детям и подросткам, попавшим в трудные жизненные ситуации;

- созданию банка данных с различными категориями подростков группы "риска", состоящих на учете в отделениях профилактики по делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, условно осужденных, амнистированных, злоупотребляющих спиртными напитками, токсичными и наркотическими веществами, о семьях, находящихся в социально опасном положении;

- вовлечению детей и подростков в систему дополнительного образования. В учреждениях дополнительного образования занимаются 10248 учащихся - 64% (данные за 2003 год) от всего контингента учащихся;

- организации проведения межведомственных профилактических операций "Подросток", "Защита", "Каникулы", "Лидер", "Хмель", направленных на предупреждение правонарушений, выявление н/л употребляющих спиртные напитки и психоактивные вещества, наркотики, выявления фактов жестокого обращения с детьми;

- проведению межведомственных совещаний, конференций, семинаров и других форм совместной работы специалистов органов,# системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

На территории МО "Город Ухта" функционируют 9 учреждений профилактики безнадзорности несовершеннолетних: МСОШ для Д и П с ДП, психологические службы, психиатрические службы, наркологические службы, приют, Центр помощи семье и детям, школа-интернат N 5, N 6, Дом ребенка.

Необходимость разработки Подпрограммы вызвана тем, что многие направления работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации малоэффективны и не позволяют на должном уровне решать вопросы межведомственного взаимодействия в помощи и поддержке семьям и детям "группы риска".

Основными причинами роста беспризорности и безнадзорности являются:

- неблагополучные семьи, уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию и обучению детей;

- последствия социально-экономических преобразований в стране;

- недостаточное финансирование ОУ, учреждений дополнительного образования, социальной сферы, системы социально-реабилитационных учреждений для детей и подростков.

В последнее время наблюдается увеличение выявления детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также воспитывающихся в интернатных учреждениях.

 

1.

годы Выявленных детей, оставшихся
без попечения родителей
Детей, воспитывающихся в
учреждениях интернатного типа
2000 58 351
2001 64 357
2002 76 389

2. В отсеве учащихся из ОУ МО "Город Ухта"

 

     2000 год - 17 человек,
     2001 год - 15 человек,
     2002 год - 11 человек

3. В увеличении количества безнадзорных и беспризорных подростков. Только в 2001 году увеличилось количество подростков, самовольно ушедших из семей, на 8%, а самовольно покинувших ОУ на 3%.

4. В росте числа неблагополучных семей, на 1.01.2002 года количество неблагополучных семей - 267, в них воспитывается 178 детей.

5. В жестоком обращении с ребенком в семье, в 2002 году зарегистрировано 17 случаев.

6. В росте суицидного поведения детей и подростков (в 2001 году - 2 самоубийства, в 2002 году - 1).

Усложняется ситуация в связи с тем#

- Недостаточно отработана система взаимодействия служб по анализу ситуации, учету безнадзорных и беспризорных детей, детей "группы риска", их реабилитация,

- Не достаточно внедряются семейные формы устройства детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации,

- Недостаточное кадровое обеспечение ОУ психолого-педагогическими, социальными педагогами, что не позволяет обеспечивать психолого-социальное сопровождение развития личности в каждом образовательном учреждении,

- Крайне низкий уровень материально-технической базы учреждений дополнительного образования.

Изложенные факты свидетельствуют о необходимости комплексного решения проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, социальной реабилитации и адаптации, выделения дополнительных финансовых ресурсов в целях создания успешной социализации детей и подростков, нуждающихся в поддержке государства.

III. Цели, задачи и сроки реализации Подпрограммы

 

Основной целью Подпрограммы является снижение социальной напряженности в обществе, ликвидация наиболее острых очагов социального неблагополучия в виде детской беспризорности, безнадзорности и преступности.

Задачи Подпрограммы

- совершенствование деятельности системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,

- обеспечение комплексного подхода к проблеме профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,

- материально-техническое обеспечение учреждений, осуществляющих социально-реабилитационную работу, коррекцию детей и подростков,

- укрепление взаимодействия семьи, образовательных и реабилитационных учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, кадровое обеспечение системы профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков.

IV. Система программных мероприятий

 

1. Организационные меры по поддержке системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1.1. сохранение сети учреждений профилактики и социально-педагогической реабилитации детей и подростков,

1.2. организация комплекса мер по предупреждению и профилактике беспризорности и правонарушений несовершеннолетних,

1.3. внедрение новых технологий, обеспечивающих предупреждение и профилактику беспризорности и правонарушений несовершеннолетних,

1.4. распространение опыта учреждений, обеспечивающих положительные результаты в предупреждении беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних.

2. Муниципальная поддержка учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2.1. дальнейшие развитие учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,

2.2. оснащение этих учреждений необходимым оборудованием и инвентарем.

V. Ожидаемые результаты

 

Принятие Подпрограммы позволит

1. обеспечить эффективность деятельности государственной системы профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних,

2. снизить уровень безнадзорности в подростковой среде,

3. добиться эффективности медико-педагогической работы по профилактике беспризорности и правонарушений несовершеннолетних,

4. создать необходимую материально-техническую базу для организации деятельности учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,

5. обеспечить охват несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, квалифицированной социально-психологической помощью.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

I. Система мероприятий по реализации Подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" долгосрочной целевой муниципальной Программы "Дети города Ухта"

 

/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N |           Мероприятия          |Сроки |Объем |     В том числе по годам      |Бюджетополуча- |
|   |                                |испол-|финан-|-------------------------------|тель          и|
|   |                                |нения |сиро- |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |ответственный  |
|   |                                |      |вания |       |       |       |       |               |
|   |                                |      |(т.р.)|       |       |       |       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        1. Организационные мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений          |
|                                     несовершеннолетних                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Поддержка           деятельности|2003- | 280,0|   70,0|   70,0|   70,0|   70,0|Отдел  молодежи|
|   |молодежных       и       детских|2006  |      |       |       |       |       |МО       "Город|
|   |общеобразовательных программ    |      |      |       |       |       |       |Ухта",  Комитет|
|   |                                |      |      |       |       |       |       |по        делам|
|   |                                |      |      |       |       |       |       |молодежи РК    |
|   |--------------------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|   |УДОО "Лига мирных инициатив"    |2003- |  80,0|   20,0|   20,0|   20,0|   20,0|За счет средств|
|   |                                |2006  |      |       |       |       |       |отдела молодежи|
|---+--------------------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|2. |Создание  Центра  патриотической|2003- | 300,0|  300,0|       |       |       |Комитет      по|
|   |направленности                  |2006  |      |       |       |       |       |делам  молодежи|
|   |а.  материальная   база   Центра|      |  50,0|   20,0|   10,0|   10,0|   10,0|РК             |
|   |патриотической направленности   |      |      |       |       |       |       |               |
|---+--------------------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|3. |Участие           муниципального|2003- | 250,0|  250,0|   -   |   -   |   -   |За счет средств|
|   |образования в конкурсе на лучшую|2006  |      |       |       |       |       |МО и ВШ РК     |
|   |постановку      профилактической|      |      |       |       |       |       |               |
|   |работы (объявлен МО и ВШ РК)    |      |      |       |       |       |       |               |
|---+--------------------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|4. |Организация     и     проведение|2003- |   8,0|    2,0|    2,0|    2,0|    2,0|Отдел молодежи |
|   |конкурсов  на  лучшую творческую|2006  |      |       |       |       |       |               |
|   |работу   по   антинаркотической,|      |      |       |       |       |       |               |
|   |антиалкогольной,       анти-СПИД|      |      |       |       |       |       |               |
|   |пропаганде  в УНПО, ССУЗах, ВУЗе|      |      |       |       |       |       |               |
|   |(конкурсы плакатов, газет)      |      |      |       |       |       |       |               |
|---+--------------------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|5. |Организация     и     проведение|2003- |  20,0|    5,0|    5,0|    5,0|    5,0|Отдел молодежи |
|   |городской  акции "Здоровый образ|2006  |      |       |       |       |       |               |
|   |жизни  - это  стильно"  в  УНПО,|      |      |       |       |       |       |               |
|   |ССУЗах, ВУЗе                    |      |      |       |       |       |       |               |
|---+--------------------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|6. |Организация     и     проведение|2003- |  15,0|   -   |   15,0|   -   |   -   |Отдел молодежи |
|   |смотра-конкурса     на    лучшую|2006  |      |       |       |       |       |               |
|   |организацию     профилактичской#|      |      |       |       |       |       |               |
|   |работы в общежитиях УНПО, ССУЗах|      |      |       |       |       |       |               |
|---+--------------------------------+------+--------------------------------------+---------------|
|7. |Организация     и     проведение|2003- |  Без дополнительного финансирования  |Субъекты       |
|   |межведомственных                |2006  |                                      |профилактики   |
|   |профилактических операций       |      |                                      |               |
|   |--------------------------------|      |                                      |               |
|   |Защита (с 15.09 по 15.11)       |      |                                      |               |
|   |--------------------------------|      |                                      |               |
|   |Беспризорный ребенок (с 22.04 по|      |                                      |               |
|   |25.05)                          |      |                                      |               |
|   |--------------------------------|      |                                      |               |
|   |Подросток (15.05 по 15.09)      |      |                                      |               |
|---+--------------------------------+------+--------------------------------------+---------------|
|8. |Выявление  родителей  и законных|2003- |  Без дополнительного финансирования  |Управление     |
|   |представителей      детей      и|2006  |                                      |образования    |
|   |подростков,    не    выполняющих|      |                                      |               |
|   |обязанности  по  их  воспитанию,|      |                                      |               |
|   |обучению  и   принятию   к   ним|      |                                      |               |
|   |условленных законом мер         |      |                                      |               |
|---+--------------------------------+------+--------------------------------------+---------------|
|9. |Формирование    единого    банка|2003- |  Без дополнительного финансирования  |Управление     |
|   |данных      об      общественных|2006  |                                      |образования    |
|   |молодежных    и     подростковых|      |                                      |               |
|   |объединениях,      о     семьях,|      |                                      |               |
|   |находящихся  в социально-опасном|      |                                      |               |
|   |положении,  о  детях дошкольного|      |                                      |               |
|   |возраста    из   семей   "группы|      |                                      |               |
|   |риска",  о  детях  не посещающих|      |                                      |               |
|   |или систематически  пропускающих|      |                                      |               |
|   |по    неуважительным    причинам|      |                                      |               |
|   |занятия  в ОУ, о  беспризорных и|      |                                      |               |
|   |безнадзорных                    |      |                                      |               |
|---+--------------------------------+------+--------------------------------------+---------------|
|10.|Развитие    муниципальной    МПК|2003- |  70,0|   -   |   50,0|   10,0|   10,0|За счет средств|
|   |(укрепление   материальной  базы|2006  |      |       |       |       |       |отрасли        |
|   |учреждения)                     |      |      |       |       |       |       |образования    |
|---+--------------------------------+------+--------------------------------------+---------------|
|11.|Открытие  общественной  приемной|2003- |  Без дополнительного финансирования  |Управление     |
|   |при   администрации   МО  "Город|2006  |                                      |образования,   |
|   |Ухта"  для  детей, оказавшихся в|      |                                      |Управление   по|
|   |сложной жизненной ситуации      |      |                                      |соц.  вопросам,|
|   |                                |      |                                      |отдел молодежи,|
|   |                                |      |                                      |местный бюджет |
|---+--------------------------------+------+--------------------------------------+---------------|
|12.|Организация     профессиональной|2003- | Заключение договоров о сотрудничестве|Управление     |
|   |подготовки  "трудных"  н/л,   не|2006  |            с ПТУ 30, 33              |образования,   |
|   |имеющих     основного     общего|      |                                      |ПТУ-30, 33     |
|   |образования                     |      |                                      |               |
|---+--------------------------------+------+--------------------------------------+---------------|
|13.|Квотирование  рабочих  мест  для|2003- |    Без дополнительных ассигнований   |Управление     |
|   |детей,       вернувшихся      из|2006  |                                      |образования,   |
|   |специальных              учебно-|      |                                      |совместно     с|
|   |воспитательных       учреждений,|      |                                      |Центром        |
|   |воспитательных трудовых колоний |      |                                      |занятости,     |
|   |                                |      |                                      |экономическим  |
|   |                                |      |                                      |отделом     АМО|
|   |                                |      |                                      |"Город Ухта"   |
|---+--------------------------------+------+--------------------------------------+---------------|

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

 

|15.|Проведение    детских   семейных|2003- |                                      |По      отрасли|
|   |праздников                      |2006  |                                      |Управления   по|
|   |--------------------------------|      |--------------------------------------|соц.  вопросам,|
|   |Международный день семьи (15.05)|      |  73,0|   15,0|   17,0|   19,0|   22,0|Управление     |
|   |--------------------------------|      |------+-------+-------+-------+-------|культуры,      |
|   |Международный  день защиты детей|      |  28,0|    5,0|    6,0|    8,0|    9,0|Управление     |
|   |(01.06)                         |      |      |       |       |       |       |образования    |
|   |--------------------------------|      |------+-------+-------+-------+-------|               |
|   |Международный  день  защиты прав|      |  28,0|    5,0|    6,0|    8,0|    9,0|               |
|   |ребенка (20.11)                 |      |      |       |       |       |       |               |
|   |--------------------------------|      |------+-------+-------+-------+-------|               |
|   |Акция     "Здравствуй    Школа!"|      |  22,0|    4,0|    5,0|    6,0|    7,0|               |
|   |(август - сентябрь)             |      |      |       |       |       |       |               |
|   |--------------------------------|      |------+-------+-------+-------+-------|               |
|   |День        матери    (последнее|      |  73,0|   15,0|   17,0|   19,0|   22,0|               |
|   |воскресенье ноября)             |      |      |       |       |       |       |               |
|   |--------------------------------|      |--------------------------------------|               |
|   |Новогодние,       рождественские|      |      За счет спонсорских средств     |               |
|   |праздники                       |      |                                      |               |
|---+--------------------------------+------+--------------------------------------+---------------|
|16.|Создание     групп      дневного|2003- | 425,0|   79,0|   95,0|  114,0|  137  |Республиканский|
|   |пребывания  для неорганизованных|2006  |      |       |       |       |       |бюджет         |
|   |детей  дошкольного  возраста  из|      |      |       |       |       |       |               |
|   |семей социального риска (по типу|      |      |       |       |       |       |               |
|   |клуба  "Дошкольник"  (питание 10|      |      |       |       |       |       |               |
|   |чел. х 22 дн. х 9 х 49 руб.)    |      |      |       |       |       |       |               |
|   |--------------------------------|      |------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|   |- методическое обеспечение      |      |  40,0|   10,0|   10,0|   10,0|   10,0|Управление   по|
|   |                                |      |      |       |       |       |       |соц.  вопросам,|
|   |                                |      |      |       |       |       |       |по отрасли соц.|
|   |                                |      |      |       |       |       |       |помощи         |
|---+--------------------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|   |Итого по разделу:               |      |1846,0|  821,0|  349,0|  322,0|  354,0|               |
|---+--------------------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|   |  В том числе:                  |М/б   | 597,0|  116,0|  188,0|  142,0|  151,0|               |
|   |                                |------+------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|   |                                |Вн.ср.|1249,0|  705,0|  161,0|  180,0|  203,0|               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    2. Государственная поддержка руководителей учреждений системы профилактикой# безнадзорности   |
|                                   и правонарушений несовершеннолетних                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|17.|Укрепление          материально-|2003- |                                                      |
|   |технической   базы    учреждений|2006  |                                                      |
|   |профилактики      в      системе|      |                                                      |
|   |образования:                    |      |                                                      |
|   |--------------------------------|      |------------------------------------------------------|
|   |-             специализированных|      | 100,0|   25,0|   25,0|   25,0|   25,0|За счет средств|
|   |коррекционных    образовательных|      |      |       |       |       |       |отрасли        |
|   |учреждений                      |      |      |       |       |       |       |"Образования"  |
|   |--------------------------------|      |------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|   |-    СЮТ    (клуб    технической|      |  30,0|   -   |   10,0|   10,0|   10,0|Управление     |
|   |направленности)                 |      |      |       |       |       |       |образования    |
|---+--------------------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|18.|Реконструкция           дворовых|2003- |  45,0|   -   |   15,0|   15,0|   15,0|УФКС и Т       |
|   |спортивных площадок             |2006  |      |       |-----------------------|               |
|   |                                |      |      |       |  Спонсорские средства |УФКС и Т       |
|   |                                |      | 200,0|       |   60,0    70,0    70,0|               |
|---+--------------------------------+------+------+-------+-----------------------+---------------|
|19.|Приоритетное   оборудование  для|2003- |   -  |   -   |   -   |   -   |   -   |За счет средств|
|   |организации             трудовой|2006  |      |       |       |       |       |МО и ВШ РК     |
|   |деятельности    детей     группы|      |      |       |       |       |       |               |
|   |"риска" в ОУ                    |      |      |       |       |       |       |               |
|---+--------------------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|20.|Внедрение   новых  коррекционно-|2003- |   -  |   -   |   -   |   -   |   -   |За счет средств|
|   |реабилитационных   технологий  и|2006  |      |       |       |       |       |МО и ВШ РК     |
|   |программ  с детьми   девиантного|      |      |       |       |       |       |               |
|   |поведения                       |      |      |       |       |       |       |               |
|---+--------------------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|21.|Укрепление          материально-|2003- | 100,0|   -   |   25,0|   25,0|   50,0|За счет средств|
|   |технической     базы      секций|2006  |      |       |       |       |       |отрасли        |
|   |туристической направленности (на|      |      |       |       |       |       |"Образования"  |
|   |базе ЦДЮТ)                      |      |      |       |       |       |       |               |
|---+--------------------------------+------+--------------------------------------+---------------|
|22.|Реорганизация     приютов      в|2003- | 400,0    -      400,0                |За счет бюджета|
|   |социально-реабилитационные      |2006  |                                      |РК             |
|   |центры для н/л                  |      |                                      |               |
|---+--------------------------------+------+--------------------------------------+---------------|
|23.|Укрепление          материально-|2003- |  75,0|   -   |   40,0|   35,0|   -   |Управление   по|
|   |технической    базы   учреждений|2006  |      |       |       |       |       |соц. вопросам  |
|   |профилактики      в      системе|      |      |       |       |       |       |               |
|   |социальной защиты               |      |      |       |       |       |       |               |
|   |--------------------------------|      |------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|   |- Центра  соц.  помощи  семьи  и|      | 100,0|   -   |   -   |   47,0|   53,0|Республиканский|
|   |детям                           |      |      |       |       |       |       |бюджет         |
|   |--------------------------------|      |------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|   |- Социального приюта            |      | 148,0|   30,0|   48,0|   40,0|   30,0|Республиканский|
|   |                                |      |      |       |       |       |       |бюджет         |
|---+--------------------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|   |Итого по разделу:               |      |1198,0|   55,0|  623,0|  267,0|  253,0|               |
|---+--------------------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|   |  В том числе:                  |М/б   | 350,0|   25,0|  115,0|  110,0|  100,0|               |
|   |                                |------+------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|   |                                |Вн.ср.| 848,0|   30,0|  508,0|  157,0|  153,0|               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      3. Организация повышения квалификации кадров, занимающихся профилактикой безнадзорности     |
|                             и правонарушений несовершеннолетних                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

 

|26.|Участие  в   научно-практических|2003- |  Без дополнительного финансирования  |Управление     |
|   |конференциях,    семинарах    по|2006  |                                      |образования    |
|   |вопросам             организации|      |                                      |отдел молодежи,|
|   |профилактической                |      |                                      |Управление   по|
|   |реабилитационной    работы     с|      |                                      |социальным     |
|   |неблагополучными    семьями    и|      |                                      |вопросам       |
|   |подростками "группы риска"      |      |                                      |               |
|---+--------------------------------+------+--------------------------------------+---------------|
|27.|Участие в повышении квалификации|2003- |  Без дополнительного финансирования  |Управление     |
|   |специалистов          учреждений|2006  |                                      |образования,   |
|   |образования,    здравоохранения,|      |                                      |Управление     |
|   |работающих       с       детьми,|      |                                      |здравоохране-  |
|   |пострадавших     от     насилия,|      |                                      |ния, Управления|
|   |склонных к суициду              |      |                                      |по   социальным|
|   |                                |      |                                      |вопросам       |
|---+--------------------------------+------+--------------------------------------+---------------|
|28.|Повышение           квалификации|2003- |  35  |    7,0|    8,0|    9,0|   11,0|Управление   по|
|   |специалистов,    работающих    с|2006  |      |       |       |       |       |соц.   вопросам|
|   |детьми  и  подростками   "группы|      |      |       |       |       |       |по отрасли     |
|   |риска"                          |      |      |       |       |       |       |               |
|---+--------------------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|   |Итого по разделу:               |      |  35,0|    7,0|    8,0|    9,0|   11,0|               |
|---+--------------------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|   |  В том числе:                  |М/б   |  35,0|    7,0|    8,0|    9,0|   11,0|               |
|---+--------------------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|   |Всего по Подпрограмме:          |      |3079,0|  883,0|  980,0|  598,0|  618,0|               |
|---+--------------------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|   |  В том числе:                  |М/б   | 982,0|  148,0|  311,0|  261,0|  262,0|               |
|---+--------------------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|   |                                |Вн.ср.|2097,0|  735,0|  669,0|  337,0|  356,0|               |
|---+--------------------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|   |Из них по отраслям:             |      |      |       |       |       |       |               |
|---+--------------------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|   |УО                              |      | 550,0|  275,0|  110,0|   70,0|   95,0|               |
|---+--------------------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|   |Упр. по соц. вопросам           |      |1531,0|  191,0|  673,0|  336,0|  331,0|               |
|---+--------------------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|   |Отдел молодежи                  |      | 753,0|  417,0|  122,0|  107,0|  107,0|               |
|---+--------------------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|   |УФКС и Т                        |      | 245,0|   -   |   75,0|   85,0|   85,0|               |
|---+--------------------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|   |В том числе за счет бюджета:    |      |      |       |       |       |       |               |
|---+--------------------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|   |УО                              |      | 300  |   25  |  110  |   70  |   95  |               |
|---+--------------------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|   |Упр. по соц. вопросам           |      | 374  |   61  |  109  |  114  |   90  |               |
|---+--------------------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|   |Отдел молодежи                  |      | 263  |   62  |   77  |   62  |   62  |               |
|---+--------------------------------+------+------+-------+-------+-------+-------+---------------|
|   |УФКС и Т                        |      |  45  |   -   |   15  |   15  |   15  |               |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------/

Приложение N 3

к решению 6-го заседания

Совета МО "Город Ухта"

2-го созыва

от 19 ноября 2003 г. N 14

 

Паспорт
подпрограммы "Круглогодичное оздоровление, отдых и труд детей и подростков города Ухта" долгосрочной целевой республиканской Программы "Дети города Ухты" (2003-2006 годы)

 

Наименование подпрограммы Подпрограмма "Круглогодичное оздоровление,
отдых и труд детей и подростков города Ухта"
долгосрочной целевой республиканской
Программы "Дети города Ухты" (2003-2006
годы), далее Подпрограмма
Основание для разработки
Программы
Распоряжение Правительства РК от 10 июля 2002
года N 213-р
Заказчик подпрограммы Администрация МО "Город Ухта" "Город Ухта"
Разработчики Программы Управление образование администрации МО
"Город Ухта", Управление по социальным
вопросам, отдел по делам молодежи.
Цели подпрограммы Дальнейшее развитие системы государственной
поддержки оздоровления, отдыха и труда детей
и учащейся молодежи МО "Город Ухта"
Задачи подпрограммы - совершенствование организационного и
финансового обеспечения системы
оздоровления, отдыха и труда детей и
подростков;
- развитие новых форм отдыха и труда детей и
подростков;
- научно-методическое и кадровое обеспечение
системы оздоровления# отдыха и труда детей и
подростков;
- внедрение новых технологий в
оздоровительную работу с детьми и
подростками;
- дальнейшее развитие и укрепление
материально-технической базы оздоровительных
учреждений МО "Город Ухта"
Сроки реализации 2003-2006 годы
Перечень основных
мероприятий Подпрограммы
- развитие и укрепление
материально-технической базы организаций
оздоровления, отдыха и труда детей и
подростков, находящихся на территории МО
"Город Ухта" "Город Ухта"#;
- организационные меры поддержки системы
оздоровления, отдыха и труда детей и
подростков;
- экономические меры поддержки оздоровления,
отдыха и труда детей и подростков.
Исполнители Подпрограммы Управление образованием администрации МО
"Город Ухта", Управление по социальным
вопросам, отдел по делам молодежи. Управление
физической культуры, спорта и туризма,
Управление культуры.
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы
М/б Внеб.ср-а Всего:
2003- 101,0 1376,0 1477,0
2004- 676,0 1376,0 2052,0
2005- 694,0 1378,0 2072,0
2006- 714,0 1378,0 2092,0
Итого: 2185,0 5508,0 7693,0
Всего: 7692,0 тыс.руб.
Ожидаемые результаты от
реализации Подпрограммы
- Создание комплексной системы по организации
оздоровления, отдыха и труда детей и
подростков.
- Расширение сети учреждений оздоровления и
отдыха.
- Увеличение числа детей и подростков,
охваченных организационными формами
оздоровления, отдыха и труда
- Совершенствование
организационно-методической работы и
подготовки кадров для детских оздоровительных
лагерей и ЛТО

I. Введение

 

Подпрограмма "Круглогодичное оздоровление, отдых и труд детей и подростков города Ухта" долгосрочной целевой муниципальной Программы "Дети города Ухта" (2003-2006 годы), далее Подпрограмма, является организационной основой государственной политики МО "Город Ухта" в области оздоровления, отдыха и труда детей и подростков.

Мероприятия Подпрограммы направлены на формирование эффективной муниципальной политики в области организации оздоровления, отдыха и труда детей и подростков в современных социально-экономических условиях. Подпрограмма определяет стратегию развития социальной инфраструктуры, способствующей воспитанию, развитию, оздоровлению, отдыху и труду детей и подростков.

II. Содержание проблемы

 

Составной частью образования и воспитания детей и подростков является организация их оздоровления, отдыха и труда. На муниципальном уровне был создан координационный Совет. В Управлении образованием сконцентрированы финансовые ресурсы, поступающие из различных источников (федеральный, республиканский и муниципальный бюджеты, средства фонда социального страхования, средства родителей и другие источники).

Приоритетным направлением стала организация оздоровления, отдыха и труда детей и подростков, нуждающихся в особой поддержке муниципалитета дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети с ослабленным здоровьем, одаренные дети.

Однако за прошедшие годы не удалось решить следующие проблемы

- остаются неохваченными организованными формами оздоровления и отдыха дети дошкольного и старшего школьного возраста,

- выделяемых финансов недостаточно, чтобы в полной мере решать вопросы круглогодичного оздоровления и отдыха.

В ближайший период в первоочередном порядке будет организован отдых, оздоровление и занятость детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, имеющих недостатки в психическом и физическом развитии детей, стоящих на учете в органах внутренних дел.

III. Цели, задачи и сроки реализации Подпрограммы

 

Основными целями Подпрограммы является:#

Создание социальных условий, способствующих воспитанию, развитию и оздоровлению детей и подростков

Основными задачами Подпрограммы являются:

- совершенствование организационного и финансового обеспечения системы оздоровления, отдыха и труда детей и подростков,

- развитие новых форм отдыха и труда детей и подростков,

- научно-методическое и кадровое обеспечение системы оздоровления, отдыха и труда детей и подростков,

- внедрение новых технологий в оздоровительную работу с детьми и подростками.

Мероприятия, предусмотренные Подпрограммой, будут реализованы в 2003-2006 годах.

IV. Основные направления реализации Подпрограммы

 

1. Укрепление материально-технической базы организации оздоровления, отдыха и труда детей и подростков.

2. Обеспечение путевками детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей-спортсменов, детей# состоящих на учете в органах внутренних дел, в КПДН, детей из малообеспеченных и многодетных, неполных семей, социально неблагополучных семей, детей с ослабленным здоровьем, одаренных детей, детей безработных граждан и защита их прав.

3. Внедрение новых форм оздоровления, отдыха и труда детей и подростков.

4. Кадровое обеспечение деятельности и организации оздоровления, отдыха и труда детей и подростков, предусматривающее работу по подготовке и повышению квалификации кадров для работы в оздоровительных учреждениях.

V. Ожидаемые результаты

 

Создание комплексной системы по организации оздоровления, отдыха и труда детей и подростков.

- Расширение сети учреждений оздоровления и отдыха.

- Увеличение числа детей и подростков, охваченных организационными формами оздоровления, отдыха и труда.

VI. Система мероприятий по реализации Подпрограммы "Круглогодичное оздоровление, отдых и труд детей и подростков города Ухта" долгосрочной целевой республиканской Программы "Дети города Ухта" (2003-2006 гг.)

 

N Мероприятия Сроки
испол-
нения
Объем
финан-
сиро-
вания
(т.р.)
В том числе по годам Финансирование
Ответственные
2003 2004 2005 2006
I. Укрепление материально-технической базы организаций оздоровления, отдыха и труда детей
и подростков
1 Укрепление материально-
технической базы учреждений,
ежегодно осуществляющих
оздоровление детей и подростков
2003-
2006
120,0 - 40,0 40,0 40,0 Управления
образования
За счет средств
отрасли
  Итого по разделу: М/б 120,0 - 40,0 40,0 40,0  
II. Организационные меры поддержки и развития системы оздоровления, отдыха и труда детей
и подростков
1 Организация оздоровления, отдыха
и труда детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей# в том числе
обучающихся в учреждениях
профессионального образования
2003-
2006
По мере выделения средств МО и ВШ РК За счет средств
МО и ВШ РК
2 Организация лагерей с дневным
пребыванием (площадок) на базе
образовательных, социальных
учреждений
2003-
2006
4000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Фонд
социального
страхования,
родительские
взносы
3 Организация временной занятости
н/л в летний период (1800
человек)
2003-
2006
1450,0 Изменения в зависимости от МРОТ Департамент
федеральной
государственной
службы
занятости
населения по РК
362 362 363 363
4 Оплата труда руководителей
трудовых отрядов школьников (40
человек)
2003-
2006
58,0 Изменения в зависимости от МРОТ ГУ "Ухтинский
городской цент#
занятости
населения"
14 14 15 15
5 Содействие в трудоустройстве
несовершеннолетних в летний
период
2003-
2006
Без дополнительных ассигнований ГУ "Ухтинский
городской центр
занятости
населения"
6 Организация контроля за
деятельностью учреждений
детского отдыха, оздоровления и
труда, за качеством проведения
оздоровительных мероприятий
2003-
2006
Без дополнительных ассигнований Управление
образования,
отдел молодежи
7 Обеспечение правопорядка в
детских лечебно-оздоровительных
учреждениях, лагерях отдыха и
труда
2003-
2006
Без дополнительных ассигнований Управление
образования,
Управление
внутренних дел
8 Организация работы летних
лагерей с дневным пребывание#
детей на базе ЦНК, ЦКК, ЦСК
2003-
2006
30,0 - 10,0 10,0 10,0 Управление
культуры
9 Организация работы ЛТО на базе
Дома молодежи
2003-
2006
30,0 - 10,0 10,0 10,0 Отдел молодежи
10 Организация оздоровления, отдыха
детей, нуждающихся в особой
заботе государства
2003-
2006
За счет средств республиканского
бюджета
Центр по
туризму РК
а) финансирование расходов на
организацию выездных лагерей
2003-
2006
За счет средств республиканского
бюджета
Центр по
туризму РК
11 Организация работы летних
лагерей с дневным пребывание#
детей на базе Центра социальной
помощи семье и детям
2003-
2006
   
ДОЛ "Солнышко" (3 смены по 11
человек)
2004-
2006
230 46 53 61 70 Управление по
социальным
вопросам
ДОЛ "Маячок" (3 смены по 15
человек)
200 40 46 53 61
12 ДОЛ "Тимуровец" (1 смена 12
человек)
75 15 17 20 23
12 Приобретение путевок сверх
квоты, выделяемой ГУП "Центр по
туризму"
2003-
2006
1500,0 - 500,0 500,0 500,0 Управление
образования
  Итого по разделу:   7573,0 1477,0 2012,0 2032,0 2052,0  
  В том числе: М/б 2065,0 101,0 636,0 654,0 674,0  
    Вн.ср. 558,0 1376,0 1376,0 1378,0 1378,0  
III. Научно-методическое и кадровое обеспечение системы оздоровления, отдыха и труда детей
и подростков
13 Обучение педагогических и
медицинских кадров, работающих в
оздоровительных лагерях, лагерях
труда и отдыха
2003-
2006
Без дополнительных ассигнований Управление
образование,
Управление
здравоохранения
  Итого по разделу:   - - - - -  
  Всего по Подпрограмме:   7693,0 1477,0 2052,0 2072,0 2092,0  
  В том числе: М/б 2185,0 101,0 676,0 694,0 714,0  
    Вн.ср. 5508,0 1376,0 1376,0 1378,0 1378,0  
  Из них по отрасли за счет
бюджета:
             
  УО   1620,0 - 540,0 540,0 540,0  
  Упр. культуры   30,0 - 10,0 10,0 10,0  
  Упр.соц. защиты   505,0 101,0 116,0 134,0 154,0  
  Отдел молодежи   30,0 - 10,0 10,0 110,0  
  Внебюджетные средства (для всех
отраслей)
  5508,0 1376,0 1376,0 1378,0 1378,0  

Приложение N 4

к решению 6-го заседания

Совета МО "Город Ухта"

2-го созыва

от 19 ноября 2003 г. N 14

 

Паспорт
подпрограммы "Дети-сироты" долгосрочной целевой республиканской Программы "Дети города Ухты" (2003-2006 годы)

 

Наименование подпрограммы Подпрограмма "Дети-сироты" долгосрочной
целевой республиканской Программы "Дети
города Ухты" (2003-2006 годы), далее
Подпрограмма
Основание для разработки
Программы
Распоряжение Правительства РК от 10 июля 2002
года N 213-р
Заказчик подпрограммы Администрация МО "Город Ухта"
Разработчики Программы Управление образованием администрации МО
"Город Ухта", Управление по социальным
вопросам
Цели подпрограммы - Совершенствование процесса социализации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
- Создание условий для личностного развития и
подготовки их к самостоятельной жизни
Задачи подпрограммы - нормативно-правовое,
информационно-методическое и ресурсное
обеспечение процесса развития, социализации и
адаптации детей-сирот,
- кадровое обеспечение системы образования и
воспитания, социальной защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
- создание условий для успешного
профессионального самоопределения
воспитанников образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
- укрепление материально-технической базы
образовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Сроки реализации 2003-2006 годы
Перечень основных
мероприятий Подпрограммы
- Дальнейшее совершенствование нормативной
базы по вопросам охраны прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
- Развитие материально-технической базы
учреждений интернатного типа
- Разработка образовательных программ,
способствующих социализации детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
- Развитие семейных форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Исполнители Подпрограммы Администрация МО "Город Ухта", Управление
образованием администрации МО "Город Ухта",
Управление по социальным вопросам
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы
2003 2004 2005 2006 Итого
М/б 845,0 1437,0 1443,0 1460,0 5185,0
Внеб.ср-а 600,0 - - - 600,0
Всего 1445,0 1437,0 1443,0 1460,0 5785,0
Ожидаемые результаты от
реализации Подпрограммы
Данная Подпрограмма позволит
1. Увеличить количество семей, изъявивших
желание взять на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
2. Укрепить материально-техническую базу
школ-интернатов для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
3. Улучшить физическое и психологическое
здоровье детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
4. Обеспечить занятость выпускников
школ-интернатов для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
5. Обеспечить детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей жильем

I. Введение

 

Подпрограмма "Дети-сироты" долгосрочной целевой республиканской Программы "Дети города Ухты" (2003-2006 годы), далее Подпрограмма, предполагает комплекс организационных научно-методических мероприятий и предусматривает дальнейшее формирование правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления и социальной самоориентации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

II. Содержание проблемы и необходимость её решения программным методом

 

В МО "Город Ухта" накоплен определенный опыт по

- социальной защите семьи, повышению родительской ответственности и сохранению ребенка в семье,

- развитию новых форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

- создания условия для развития творческого потенциала личности детей-сирот, созданы коллективы художественной самодеятельности на базе школ-интернатов N 5, 6,

- организации учебно-воспитательной работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,

- созданию условий для социализации выпускников интернатных учреждений,

- взаимодействию органов пеки# и попечительства и учреждений по социальным вопросам. Значимость данной Подпрограммы определяется ситуацией, складывающейся в последние годы в МО "Город Ухта".

 

Данные о положении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

 

N Показатели 2000 год 2001 год 2002 год
1 Выявлено детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
37 41 54
2 Устроено в семьи граждан 17 11 19
3 Воспитываются в детских домах
семейного типа (кол-во домов/в них
детей)
2/18 2/18 2/18

 

Рост числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обусловлен следующими причинами

- Семья не является самостоятельным объектом проведения самостоятельной целенаправленной социальной политики, и приоритет отдавался коллективному воспитанию детей. Это привело к созданию сети интернатных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В МО "Город Ухта" создана сеть образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2) и 2 СДД. Но недостаточно прогнозируется и реализуется система по развитию семейных форм воспитания

- Медленно развивается система психолого-педагогической и медико-социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей

- Снизился уровень материально-технического обеспечения интернатных учреждений, в том числе технологическим оборудованием, спортивным инвентарем, школьной и бытовой мебелью

- Защита имущественных прав детей-сирот, особенно жилищных.

 

  всего Имеют закрепленное
жильё
Не имеют
закрепленного жилья
Воспитывается в интернатах 314 261 53

- Необходимо решать проблемы постинтернатной адаптации выпускников интернатных учреждений

Изложенные факты свидетельствуют о необходимости комплексного решения проблем сиротства

- защиты прав, обеспечения государственных гарантий, социальной реабилитации и адаптации в обществе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

- социальная защиты# семьи должна стать одним из основных приоритетов социальной политики.

Принятие Подпрограммы позволит обеспечить государственную помощь и поддержку детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, разнообразить формы их устройства, улучшить условия для развития, реабилитации и успешной социализации в обществе.

III. Цели, задачи и сроки реализации Подпрограммы

 

Основной целью Подпрограммы является совершенствование процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание условий для личностного руководства и подготовки их к самостоятельности.

Задачи подпрограммы

- социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

- создание условий для самоопределения выпускников школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

- укрепление материально-технической базы интернатных учреждений.

IV. Система программных мероприятий

 

Реализация Подпрограммы предусматривает меры по

- по активному внедрению семейных форм определения детей, оставшихся без попечения родителей усыновление, приемные семьи, установление опеки и попечительства,

- повышению значимости органов опеки и попечительства,

- развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений для детей, нуждающихся в социальной защите, создание в них условий для трудового и профессионального образования,

- решению жилищной проблемы для лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей,

- развитию экспериментальных площадок для работы с детей#, оставшихся без попечения родителей.

V. Ожидаемые результаты

 

Выполнение данной Подпрограммы позволит

1. Увеличить количество семей, изъявивших желание взять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Укрепить материально-техническую базу детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Повысить нравственный. Творческий, интеллектуальный потенциал воспитанников ОУ интернатного типа.

4. Обеспечить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жильем.

VI. Система мероприятий по реализации подпрограммы "Дети-сироты" долгосрочной целевой республиканской Программы "Дети города Ухты" (2003-2006 годы)

 

N мероприятия Сроки
испол-
нения
Объем
финан-
сиро-
вания
(т.р.)
В том числе по годам Финансирование
Ответственные
2003 2004 2005 2006
I. Организационные мероприятия
1 Организация проведения
мониторинга в МО "Город Ухта" по
- соблюдению прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей
2003-
2006
Без дополнительного финансирования Управление
образования,
Управление по
соц. вопросам,
Управление
здравоохранения
2 Разработка форм контроля за
развитием детей-сирот в ОУ
интернатного типа. В приюте, в
опекунских семьях, в СДД
2003-
2006
Без дополнительного финансирования Управление
образования,
Управление по
социальным
вопросам
3 Разработка критериев:
- социальной реабилитации детей
и семей "группы риска"
- деятельности приемных семей и
родителей-воспитателей
2003-
2006
Без дополнительного финансирования Управление
образования
4 Участие в республиканских
мероприятиях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей
2003-
2006
100,0 10,0 30,0 30,0 30,0 За счет средств
УО МО "Город
Ухта"
5 Создание и оказание поддержки
детским и подростковым
общественным объединениям в ОУ
интернатного типа
2003-
2006
30,0 - 10,0 10,0 10,0 За счет средств
УО МО "Город
Ухта"
6 Развитие семейных форм
устройства детей, оставшихся без
попечения родителей
(усыновление, опека,
попечительство, приемная семья)
2003-
2006
120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 За счет средств
УО МО "Город
Ухта"
7 Создание в интернатных
учреждениях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей условий для обучения
компьютерной грамотности
воспитанников
2003-
2006
600,0 600,0 - - - Республиканский
бюджет
8 Организация работы
консультативного пункта
(общественной приемной) для
оказания экстренной помощи для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
2004 15,0 - 7,5 7,5 - Управление по
социальным
вопросам
9 Совместно с Центром занятости
оказывать содействие в
трудоустройстве детям-сиротам,
обратившимся в службу занятости,
организацию временного
трудоустройства, на обеспечение
социальной поддержки в период
поиска работы
2003-
2006
          Управление
образования и
служба
занятости
Средства Центра
занятости
  Итого по разделу: М/б 265,0 40,0 77,5 77,5 70,0  
    Р/б 600,0 600,0 - - -  
II. Государственная поддержка деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
10 Укрепление материально-
технической базы интернатных
учреждений (реконструкция
школы-интерната N 6)
2003-
2006
За счет средств ООО "Севергазпром" Управление
образования
11 Обеспечение оргтехникой отдела
опеки и попечительства УО
2003-
2006
За счет средств МО и ВШ РК Управление
образования
12 Обеспечение ОУ интернатного типа
реабилитационным и медицинским
оборудованием
2003-
2006
За счет средств МО и ВШ РК Управление
образования
13 Приобретение жилья детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей
2003-
2006
1500,0 - 500,0 500,0 500,0 Управление
образования
  Итого по разделу: М/б 1500,0 - 500,0 500,0 500,0  
III. Научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
14 Организация и проведение
исследований по оценке:
             
  - готовность выпускников
интернатных учреждений к
самостоятельной жизни
2005 20,0 - - 20,0 - Управление
образования
- состояние здоровья
воспитанников в приемных семьях
(СДД)
2006 30,0 - - - 30,0 Управление
образования
15 Участие в научно-практических
республиканских конференциях,
методических семинарах,
совещаний# по защите прав и
законных интересов сирот -
воспитанников интернатных
учреждений
2003-
2006
60,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Управление
образования
- участие руководителей ОУ
интернатного типа в
республиканских и федеральных
семинарах, совещаниях по
проблемам сиротства
2003-
2006
30,0 - 10,0 10,0 10,0 За счет средств
Управления
образования
16 Распространение передового
педагогического опыта ОУ
интернатного типа
2003-
2006
20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 За счет средств
Управления
образования
17 Участие в республиканских
конкурсах образовательных
программ по проблеме воспитания
и обучения детей-сирот
2003-
2006
20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 За счет средств
Управление
образования
18 Участие педагогических
работников ОУ интернатного типа
в:
 
городском конкурсе "Учитель
- года"
2004-
2006
Без дополнительных ассигнований Средства
отрасли
"Образование"
- католиковских педагогических
чтениях
2004-
2006
30,0 - 15,0 - 15,0 Средства
отрасли
"Образование"
- смотре-конкурсе ОУ
интернатного типа
2004-
2006
90,0 - 30,0 30,0 30,0 Средства
отрасли
"Образование"
  Итого по разделу:   300,0 25,0 80,0 85,0 110,0  
  В том числе: М/б 300,0 25,0 80,0 85,0 110,0  
IV. Организация повышения кадров педагогических работников, обеспечивающих деятельность учреждений
интернатного типа
19 Обучение и подготовка
специалистов по специальности
"социальная работа"
2003-
2006
100,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Местный бюджет
20 Повышение квалификации
педагогических работников
интернатных учреждений
2003-
2006
40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Управление
образования
21 Участие в семинарах, совещаниях
руководителей интернатных
учреждений по совершенствованию
учебно-воспитательного процесса
и профессионального обучения
2003-
2006
20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Управление
образования
  Итого по разделу:   160,0 40,0 40,0 40,0 40,0  
  В том числе: М/б 160,0 40,0 40,0 40,0 40,0  
  Всего по Подпрограмме:   5785,0 1445,0 1437,0 1443,0 1460,0  
  В том числе: М/б 5185,0 845,0 1437,0 1443,0 1460,0  
    Вн.ср. 600,0 600,0 - - -  
  Из них по отраслям:              
  УО   5778,0 1445,0 1434,0 1439,0 1460,0  
  Упр.соц. защиты   7 - 3 4 -  
  В том числе за счет бюджета:              
  УО   5178,0 845,0 1434,0 1439,0 1460,0  
  Упр.соц. защиты   7,0 - 3,0 4,0 -  

Приложение N 5

к решению 6-го заседания

Совета МО "Город Ухта"

2-го созыва

от 19 ноября 2003 г. N 14

 

Паспорт
подпрограммы "Здоровый ребенок" долгосрочной целевой муниципальной Программы "Дети города Ухты" (2003-2006 годы)

 

Наименование подпрограммы Подпрограмма "Здоровый ребенок" долгосрочной
целевой муниципальной Программы "Дети города
Ухты" (2003-2006 годы), далее Подпрограмма
Основание для разработки
Программы
Распоряжение Правительства РК от 10 июля 2002
года N 213-р
Заказчик подпрограммы Администрация МО "Город Ухта"
Цель подпрограммы Создание условий для сохранения и укрепления
здоровья детей и подростков
Задачи подпрограммы - Поддержка материнства и детства, создание
условий для охраны здоровья матери и рождения
здоровых детей,
- Стабилизация уровня материнской и
младенческой смертности, снижение уровня
заболеваемости детей,
- Улучшение санитарно-гигиенических и
материально-технических условий в медицинских
и образовательных учреждениях,
- Формирование основ здорового образа жизни,
- Разработка и внедрение новых программ и
технологий здорового развития детей и
подростков,
- Расширение сети медико-социальной и
психолого-педагогических служб для детей и
подростков,
- Улучшение физкультурно-массовой работы в
образовательных учреждениях всех видов и
типов,
- Обеспечение социального заказа по
подготовке, переподготовке и повышению
квалификации специалистов системы образования
и здравоохранения по вопросам охраны здоровья
и здорового развития детей и подростков
Сроки реализации 2003-2006 годы
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы
2003 2004 2005 2006 Итого
М/б 1105,0 2720,0 2960,0 2960,0 9745,0
Внеб.ср-a - 1300,0 1300,0 1300,0 3900,0
Всего 1105,0 4020,0 4260,0 4260,0 13645,0
Ожидаемые результаты от
реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы позволит
- создать необходимые условия для сохранения
и укрепления здоровья детей и подростков,
- снизить количество заболеваний, наиболее
часто встречающихся среди детей и подростков,
- обеспечить сохранность и укрепление
здоровья в системе "Мать и дитя",
- повысить эффективность
социально-психологической и
медико-педагогическойпомощи матерям, детям и
подросткам,
- сформировать систему подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
медицинских кадров в сфере укрепления
здоровья детей и формирования здорового
образа жизни
Система организации
контроля за реализацией
Подпрограммы
Контроль за реализацией Подпрограммы
осуществляется Управление# здравоохранения
администрации МО "Город Ухта"

Система мероприятий
по реализации подпрограммы "Здоровый ребенок" долгосрочной целевой муниципальной Программы "Дети города Ухты" (2003-2006 годы)

 

N Мероприятия Сроки
ис-
пол-
нения
Объем
финан-
сиро-
вания
(т.р.)
В том числе по годам Финансирование
Ответственные
2003 2004 2005 2006
I. Организационные мероприятия
1 Организация амбулаторно-
поликлинической помощи детям и
беременным женщинам в лечебной
сети с учетом новых
организационных форм, в т.ч. по
программам ВОЗ/ЮНИСЕФ
"Интегрированное ведение
болезней детского возраста",
"Доброжелательное отношение к
материнству и детству" и т.д.
2003-
2006
180,0 20,0 50,0 55,0 55,0 По отрасли
Управления
здравоохранения
2 Внедрение программ мониторинга
материнской и младенческой
смертности, в т.ч. внедрение
компьютерной программы обработки
и анализа первичной медицинской
документации по родовспоможению
и неонатологии, основанной на
современных лечебно-
диагностических технологиях
2003-
2006
200,0 - 50,0 75,0 75,0 По отрасли
Управления
здравоохранения
  Итого по разделу:   380,0 20,0 100,0 130,0 130,0  
  В том числе: М/б 380,0 20,0 100,0 130,0 130,0  
II. Государственная поддержка материнства и детства, учреждений, обеспечивающих профилактику
различных форм патологии детей
3 Обеспечение проведения лечебно-
оздоровительных мероприятий
среди детей и подростков по
результатам Всероссийской
диспансеризации
2003-
2006
В пределах выделенных средств Управление
здравоохранения
4 Внедрение программы ВОЗ/ЮНИСЕФ
"Питание беременных, младенцев
и детей"
2003-
2006
3500,0 700,0 800,0 1000,0 1000,0 По отрасли
здравоохранения
5 Оснащение родовспомогательных и
педиатрических учреждений
современной лечебно-
диагностической аппаратурой с
целью внедрения современных
реабилитационных технологий
ЖК УЗИ аппарат кардиотокограф
ДБ газоанализатор, следящая
аппаратура, дыхательная
аппаратура, диагностическое
оборудование, реабилитационное
оборудование (в т.ч.
нейросенсорная)
Др. реабилитационное оборудова-
ние
2003-
2006
3600,0





3600,0
-





-
1200,0





1200,0
1200,0





1200,0
1200,0





1200,0
Управление
здравоохранения




Спонсорские
средства
6 Обеспечение медицинских
кабинетов образовательных
учреждений необходимым
оборудованием
2003-
2006
600,0 - 200,0 200,0 200,0 Бюджет по
отрасли
образования
7 Обследование беременных и
новорожденных на внутриутробную
патологию
2003-
2006
В рамках лекарственного страхования Управление
здравоохранения
8 Обеспечение бесплатно средствами
контрацепции подростков и
социально незащищенной группы
женского населения фертильного
возраста
2003-
2006
190,0 40,0 50,0 50,0 50,0 По отрасли
здравоохранения
9 Лекарственное обеспечение
современных технологий в
родовспоможении и неонатологии
(беременным профилактика ВПР -
фолиевая кислота, вит Е,
профилактика йододефицитных
состояний - препараты йода)
2003-
2006
70,0 10,0 20,0 20,0 20,0 По отрасли
здравоохранения
10 Дополнительная закупка вакцины
против краснухи, эпидемического
паротита, кори, гепатита А В и
тетракок
2003-
2006
1010,0 260,0 250,0 250,0 250,0 Бюджет по
отрасли
здравоохранения
11 Внедрение современных
реанимационных лечебно-
диагностических, реабилиционных#
технологий в практическую работу
педиатрической и акушерской
службы
2003-
2006
В пределах контрольного листа по
медикаментам ЛПУ
В передела#
отрасли
здравоохранения
12 Развитие технической базы
производства продуктов детского
питания на молочных кухнях
- ГМУ "Детская больница",
- Гор. больница N 2 п.Ярега
2003-
2006
300,0 - 100,0 100,0 100,0 За счет
привлеченных
средств,
Управление
здравоохранения
  Итого по разделу:   12870,0 1010,0 3820,0 4020,0 4020,0  
  В том числе: М/б 8970,0 1010,0 2520,0 2720,0 272,0  
    Вн.
ср.
3900,0 - 1300,0 1300,0 1300,0  
III. Организация повышения квалификации кадров, занимающихся профилактикой и лечебной работой
с детьми и подростками в системе здравоохранения и образования
13 Подготовка врачей и медицинских
работников среднего звена,
работающих в службе
родовспоможения и неонатологии
2003-
2006
130,0 30 30,0 35,0 35,0 По отрасли
Управления
здравоохранения
14 Подготовка специалистов на
передовых технологиях по
проблемам реабилитации детей
еже-
годно
90,0 - 30,0 30,0 30,0 По отрасли
Управления
здравоохранения
15 Подготовка врачей и медицинских
работников со средним
медицинским образованием,
работающих в реанимационной
службе
2003-
2006
100,0 15,0 25,0 30,0 30,0 По отрасли
Управления
здравоохранения
16 Подготовка врачей и мед.
работников со средним
медицинским образованием,
работающих в других
подразделениях педиатрии
2003-
2006
75,0 30,0 15,0 15,0 15,0 По отрасли
Управления
здравоохранения
  Итого по разделу:   395,0 75,0 100,0 110,0 110,0  
  В том числе: М/б 395,0 75,0 100,0 110,0 110,0  
  Всего по Подпрограмме:   13645,0 1105,0 4020,0 4260,0 4260,0  
  В том числе:              
  Местный бюджет   9745,0 1105,0 2720,0 2960,0 2960,0  
  Внебюджетные средства   3900,0 - 1300,0 1300,0 1300,0  
  Из них по отрасли:              
  Упр. здравоохранения   13045,0 1105,0 3820,0 4060,0 4060,0  
  УО   600,0 - 200,0 200,0 200,0  
  В том числе за счет бюджета:              
  УО   600,0 - 200,0 200,0 200,0  
  Упр. здравоохранения   9145,0 1105,0 2520,0 2760,0 2760,0  

Приложение N 6

к решению 6-го заседания

Совета МО "Город Ухта"

2-го созыва

от 19 ноября 2003 г. N 14

 

Паспорт
подпрограммы "Одаренные дети" долгосрочной целевой муниципальной Программы "Дети города Ухты" (2003-2006 годы)

 

Наименование подпрограммы подпрограмма "Одаренные дети" долгосрочной
целевой муниципальной Программы "Дети города
Ухты" (2003-2006 годы), далее Подпрограмма
Основание для разработки
Программы
Распоряжение Правительства РК от 10 июля 2002
года N 213-р
Заказчик подпрограммы Администрация МО "Город Ухта"
Разработчики Программы Управление образованием администрации МО
"Город Ухта", Управление культуры, Управление
физической культуры, спорта и туризма
Цели подпрограммы Создание условий для выявления, развития и
поддержки одаренных детей и обеспечение их
личностно-социальной самоориентации и
профессионального самоопределения
Задачи подпрограммы - Координация деятельности всех
государственных и общественных институтов по
созданию необходимых условий для развития
творческой личности на всех возрастных этапах
ее становления,
- Создание системы работы по выявлению и
развитию одаренных детей различных социальных
категорий,
- расширение сети и укрепление
материально-технической базы образовательных
учреждений
Сроки реализации 2003-2006 годы
Перечень основных
мероприятий Подпрограммы
- развитие материально-технической базы
образовательных учреждений, работающих с
одаренными детьми,
- создание системы работы с одаренными
детьми,
- участие в республиканских мероприятиях с
одаренными детьми,
- организация и проведение городских
мероприятий с одаренными детьми,
- создание экспериментальной площадки по
обновлению содержания образования
Исполнители Подпрограммы Управление образованием администрации МО
"Город Ухта", Управление культуры, Управление
физической культуры, спорта и туризма
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы
2003 2004 2005 2006 Итого
М/б 2611,0 3368,0 3388,0 3711,0 13078,0
Ожидаемые результаты от
реализации Подпрограммы
- создание системы поддержки для одаренных
детей,
- оснащение образовательных учреждений
современным оборудованием и инвентарем;
- создание условий для развития творческой
одаренной личности.

I. Введение

 

Раннее выявление и развитие талантливых детей - приоритетная задача в современном образовании, от её решения зависит интеллектуальный и экономический потенциал города, Республики Коми.

Подпрограмма "Одаренные дети" целевой муниципальной Программы "Дети города Ухты" (2003-2006 годы), далее Подпрограмма, предполагает комплекс организационных, научно-методических мероприятий, охватывающих различные этапы развития личности. Также в Подпрограмме рассмотрена система мер муниципальной поддержки образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми.

II. Содержание проблемы и необходимость её решения программным методом

 

В МО "Город Ухта" накоплен положительный опыт работы с одаренными детьми. Созданные инновационные учреждения образования, а также учреждения культуры и спорта создают условия для работы с одаренными детьми.

В городе функционируют 3 лицея, 1 гимназия, 1 школа с углубленным изучением отдельных предметов, с общим числом учащихся 1536 человек. В системе Управления культуры - 3 музыкальных школы, 1 художественная школа, с общим контингентом 1090 человек. Определенную роль в выявлении одаренных детей и учащихся играют учреждения дополнительного образования. В городе функционируют 5 учреждений дополнительного образования, в которых занимаются 1825 учащихся.

Учреждена её# стипендия Главы Республики Коми для одаренных детей, ежегодно учащиеся города Ухты являются стипендиатами.

Вместе с тем система мер и мероприятий, осуществляемых в МО "Город Ухта", не обеспечивают комплексного решения проблем:

- недостаточно ведется работа по раннему выявлению и развитию одаренных детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями, социально не защищенных детей;

- из-за отсутствия финансирования слабо развиты экспериментальные площадки для одаренных детей;

- слабая материально-техническая база учреждений дополнительного образования, что не позволяет на хорошем уровне организовать работу с детьми;

- отсутствие в учреждениях дополнительного образования, культуры, физкультуры достаточной программно-методической литературы, репертуарных сборников.

В среднем по МО "Город Ухта" обеспеченность оборудованием, материалами составляет лишь 27% от требуемого, а бюджетное финансирование обеспечивается только на 63% от потребности. В результате отсутствия бюджетных средств практически не развиваются технические виды спорта. Подпрограмма позволит обеспечить комплексный подход всех заинтересованных управлений, общественных организаций в работе с одаренными детьми.

III. Цели, задачи и сроки реализации Подпрограммы

 

Главной целью Подпрограммы является создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей и обеспечение их личностно-социальной самоориентации и профессионального самоопределения.

В соответствии с целью Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:

- Координация деятельности всех государственных и общественных институтов по созданию необходимых условий для развития творческой личности на всех возрастных этапах её становления,

- Создание системы работы по выявлению и развитию одаренных детей различных социальных категорий,

- Расширение сети и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений для работы с одаренными детьми,

- Оказание методической помощи специалистам образования, культуры,

- Создание экспериментальных площадок для работы с одаренными детьми.

Мероприятия, предусмотренные Подпрограммой, будут реализованы в 2003-2006 годах.

IV. Система программных мероприятий

 

Система программных мероприятий включает в себя

- развитие материально-технической базы образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми,

- создание системы работы с одаренными детьми,

- участие в республиканских мероприятиях с одаренными детьми,

- организация и проведение городских мероприятий с одаренными детьми,

- создание экспериментальных площадок по работе с одаренными детьми.

V. Ожидаемые результаты о# реализации Подпрограммы

 

Реализация Подпрограммы станет последовательным этапом в развитии системы образования МО "Город Ухта" и позволит достичь следующих результатов

1. создание системы муниципальной поддержки одаренных детей,

2. укрепить материально-техническую базу ОУ, работающих с одаренными детьми;

3. создание условий для творческого и интеллектуального развития одаренных детей.

VI. Система мероприятий по реализации подпрограммы "Одаренные дети" долгосрочной целевой муниципальной Программы "Дети города Ухты" (2003-2006 годы)

 

N Мероприятия Сроки
ис-
пол-
нения
Объем
финан-
сиро-
вания
(т.р.)
В том числе по годам Финансирование
Ответственные
2003 2004 2005 2006
I. Организационные мероприятия
1 Укрепление материально-
технической базы ОУ, работающих
с одаренными детьми (МСОШ-20)
2004-
2006
350,0 - 150,0 100,0 100,0 За счет средств
отрасли
"Образования"
2 Участие в республиканском
фестивале детского
художественного творчества
"Искусство и дети"
2003-
2006
112,0 - - - 112 За счет средств
отрасли
культуры
3 Участие в республиканском слете
юных техников и изобретателей.
Посвященного 80-летию движения
по развитию технического
творчества в России
2006 50,0 - - - 50,0 За счет средств
отрасли
"Образования"
4 Проведение конференций учащихся
"Юность, наука, культура"
2004-
2006
20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 За счет средств
отрасли
Управление
культуры МО
"Город Ухта"
5 Участие в ежегодных
республиканских спортивных
детско-юношеских играх (год -
зимние, год - летние)
2004-
2006
300,0 - 100,0 100,0 100,0 Управление
образования,
Управление
ФКС и Т
6 Участие в "Малых дельфийских
играх", посвященных 85-летию РК
2006 100,0 - - - 100 Управление
образования,
Управление
ФКС и Т,
Управление
культуры, отдел
молодежи
7 Организация творческих встреч
одаренных детей с коми
писателями, художниками,
композиторами, музыкантами
2003-
2006
Без дополнительного финансирования Управление
образования,
Управление
культуры
8 Проведение городских предметных
олимпиад по естественно-
математическим и гуманитарным
предметам
2003-
2006
20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 За счет средств
отрасли
"Образования"
9 Участие одаренных детей в
республиканских предметных
олимпиадах
2003-
2006
40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Управление
образования
- награждение призеров
республиканских олимпиад
2003-
2006
61,0 10,0 17,0 17,0 17,0 Республиканский
бюджет, МО и ВШ
РК
10 Подготовка документов на
ежегодные государственные
стипендии для одаренных детей
2003-
2006
За счет республиканского бюджета МО и ВШ РК,
Управление
образования
11 Организация и участие одаренных
детей в Республиканских
конкурсах "Юные дарования"
исполнительских отделений ДМШ,
ДХШ
2003-
2005
          Управление
культуры
12 Участие юных вокалистов в
Республиканском конкурсе на приз
народной артистки РК
О.Сосновской
2004-
2005
          Управление
культуры
13 Сотрудничество с Республиканским
центром искусств "Новые имена".
Участие юных художников,
музыкантов, композиторов
2003-
2006
          Управление
культуры
14 Сотрудничество и участие в
межрегиональной творческой школе
искусств "Золотая осень"
(г.Псков)
2003-
2006
          Управление
культуры
15 Участие лауреатов
Республиканских конкурсов в
Московской творческой школе
Международного общественного
фонда "Новые имена"
2003-
2005
          Управление
культуры
16 Посещение мастер-классов и
семинаров информационно-
методического центра
государственного музыкального
училища им.Гнесеных
2003-
2006
          Управление
культуры
17 Поддержка деятельности детских
оркестров русских народных
инструментов и детских хоровых
коллективов
2003-
2006
          Управление
культуры
18 Проведение фестивалей,
конкурсов, выставок прикладного
творчества, организация
экскурсий
2003-
2006
80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Управление
культуры
19 Участие одаренных детей в
учебно-тренировочных сборах, во
Всероссийских и международных
соревнованиях
2003-
2006
310,0 50,0 70,0 90,0 100,0 За счет средств
в отрасли
УФКСиТ
20 Участие в спартакиаде учреждений
образования РК "За здоровую РК в
XXI веке"
2003-
2006
700,0 100,0 150,0 200,0 250,0 Управление
образования,
УФКСиТ
21 Организация и проведение
городского спортивного
праздников среди учащихся ДЮСШ #
2003-
2006
25,0 6,0 6,0 6,0 7,0 Управление
образования,
УФКСиТ
22 Организация и проведение
городского конкурса
студенческого творчества
"Студенческая весна".
2003-
2006
20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Отдел по делам
молодежи
23 Расширение сети ОУ с углубленным
изучение# предметов
2003-
2006
- - МСОШ N
3
МСОШ N
21
МСОШ N
19
Управление
образования,
руководители ОУ
  Итого по разделу:   2188,0 211,0 538,0 558,0 881,0  
    М/б 2188,0 211,0 538,0 558,0 881,0  
II. Муниципальная поддержка развития деятельности образовательных учреждений, работающих с
одаренными детьми
24 Укрепление материально-
технической базы ОУ, работающих
с одаренными детьми
2003-
2006
           
- строительство ДЮСШ N 1 9650,0 2150,0 2500,0 2500,0 2500,0 Бюджет отрасли
"Образования"
- станция юных натуралистов 150,0 - 50,0 50,0 50,0
- станция юных техников 90,0 - 30,0 30,0 30,0
25 Обеспечение ОУ спортивным
инвентарем
2003-
2006
850,0 250,0 200,0 200,0 200,0 Софинансирова-
ние с МО и ВШ
РК
  Итого по разделу:   10740,0 2400,0 2780,0 2780,0 2780,0  
  В том числе: М/б 10740,0 2400,0 2780,0 2780,0 2780,0  
III. Организация повышения кадров для работы с одаренными детьми
26 Организация стажировки
педагогов, занимающихся с
одаренными детьми на базе
институтов развития образования
г.Москвы, Санкт-Петербурга.
2004-
2006
60,0 - 20,0 20,0 20,0 За счет средств
отрасли
"Образования"
27 Участие в республиканских
семинарах для руководителей и
специалистов ОУ, работающих с
одаренными детьми
2004-
2006
30,0 - 10,0 10,0 10,0 За счет средств
отрасли
"Образования"
28 Обобщение опыта деятельности
образцовых детских коллективов
2004 60,0 - 20,0 20,0 2,0 За счет средств
отрасли
"Образования"
  Итого по разделу:   150,0 - 50,0 50,0 50,0  
  В том числе: М/б 150,0 - 50,0 50,0 50,0  
  Всего по Подпрограмме:   13078,0 2611,0 3368,0 3388,0 3711,0  
  Из них по отраслям:              
  УО   12024,0 2478,0 3140,0 3115,0 3291,0  
  Упр. культуры   212,0 25,0 25,0 25,0 137,0  
  УФКС и Т   822,0 103,0 198,0 243,0 278,0  
  Отдел молодежи   20,0 5,0 5,0 5,0 5,0  

Приложение N 7

к решению 6-го заседания

Совета МО "Город Ухта"

2-го созыва

от 19 ноября 2003 г. N 14

 

Паспорт
подпрограммы "Дети-инвалиды" муниципальной программы "Дети города Ухты" на 2003-2006 годы

 

Наименование подпрограммы Подпрограмма "Дети-инвалиды" муниципальной
программы "Дети города Ухта" (2003-2006
годы), далее - Подпрограмма
Основание для разработки
Подпрограммы
Закон РК "О долгосрочной целевой
республиканской программе "Дети Республики
Коми" (2003-2004 год) от 14.10.2002 г. N
100-РЗ
Заказчик Подпрограммы Администрация МО "Город Ухта"
Разработчики Подпрограммы Управление по социальным вопросам, Управление
образования, Управление физической культуры,
спорта и туризма, Управление здравоохранения,
Управление культуры
Цели Подпрограммы Совершенствование государственной системы
поддержки детей с ограниченными возможностями
Задачи Подпрограммы Создание системы педагогических, медицинских,
социальных условий и мероприятий,
способствующих полноценному развитию детей,
преодолению отклонений в их развитии и
реабилитации детей с ограниченными
возможностями их здоровья,
создание системы мер государственной
поддержки учреждений для детей и подростков,
имеющих отклонения в умственном и физическом
развитии,
обеспечение условий для первичной
профилактики педагогической и социальной
адаптации детей с особыми образовательными
нуждами в целях предупреждения детской
инвалидности
Сроки реализации
Подпрограммы
2003-2006 годы
Перечень основных
мероприятий Подпрограммы
Организационные мероприятия,
государственная поддержка и развитие
учреждений для детей с ограниченными
возможностями,
научно-методическое и
информационно-аналитическое обеспечение
учреждение# для детей-инвалидов,
организация повышения квалификации кадров
Исполнители Подпрограммы Администрация МО "Город Ухта", ее отделы и
Управления
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы
Местный бюджет Вн.средств Итого
Итого 2782,0 447,0 3229,0
2003 г. - 545,0 67,0 612,0
2004 г. - 718,0 100,0 818,0
2005 г. - 773,0 125,0 898,0
2006 г. - 746,0 155,0 901,0
Ожидаемые результаты от
реализации Подпрограммы
Расширение объема и повышение качества
образовательных и реабилитационных услуг,
Интеграция детей-инвалидов в общество,
Укрепление материально-технической базы
учреждений для детей и подростов# с
ограниченными возможностями

1. Введение

 

Подпрограмма "Дети-инвалиды" муниципальной городской программы "Дети города Ухты" (2003-2006 годы) является организационной основой государственной политики администрации МО "Город Ухта" в области социальной защиты детей и подростков города Ухты.

Мероприятия Подпрограммы направлены на формирование муниципальной политики в области специального образования и реабилитации детей-инвалидов и интеграции их в общество.

2. Содержание проблемы

 

В 2002 году на 25285 детей в возрасте до 18 лет в г.Ухте и пригородной зоне приходится 633 ребенка-инвалида против 733 детей-инвалидов в 2001 г.

 

  2001 г. 2002 г.
г.Ухта 585 504
п.Ярега 50 50
п.Водный 47 38
п.Шудаяг 17 14
п.Седъю 16 11
п.Боровой 15 14
п.Кедвавом 1 1
п.Кемдин 2 1

 

Показатель распространенности детской инвалидности 2002 г. составляет 230 человек на 10 тыс. детского населения (в 2001 г. - 269 чел.), снизился по сравнению с предыдущим годом на 13,6.

В 2002 г. интенсивный показатель первичной инвалидности снизился на 42% по сравнению с 2001 г. и составляет 22 чел. на 10 тыс. населения в возрасте до 18 лет.

На первом месте дети-инвалиды с заболеванием нервной системы - 112 чел. против 129 чел. в 2001 г.

На втором месте дети-инвалиды с психическими расстройствами - 105 чел. против 134 чел. в 2001 г.

На третьем месте дети-инвалиды с врожденными аномалиями - 69 чел. против 95 детей в 2001 г.

Снижение детской инвалидности произошло за счет проведения своевременной реабилитации и изменения численности детского населения.

В целях осуществления медицинской, психолого-педагогической и социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями в городе создана необходимая сеть учреждений: Центр социальной помощи семье и детям, МУ "Дом ребенка", ООО "Центр инвалидов", МУ "Специальный приют", МУ "Поликлиника восстановительного лечения", приют, ДОУ комплектующего вида, психолого-медико-педагогическая комиссия, МС (коррекционная) общеобразовательная школа N 45 VIII вида, классы коррекционные, классы для детей с ЗПР.

Принятие Подпрограммы позволит определить межведомственный порядок взаимодействия по организации социальной, медицинской и педагогической реабилитации, разработке и реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов.

3. Цели, задачи и сроки реализации Подпрограммы

 

Главной целью Подпрограммы является дальнейшее развитие системы государственной поддержки детей с ограниченными возможностями.

Задачи Подпрограммы:

1. создание системы педагогических, медицинских, социальных условий и мероприятий, способствующих полноценному развитию детей, преодолению отклонений в их развитии и реабилитации детей с ограниченными возможностями;

2. создание системы мер государственной поддержки и развития учреждений для детей с ограниченными возможностями;

3. снижение показателя распространенности детской инвалидности и интенсивности показателя первичной инвалидности;

4. оказание детям и подросткам, имеющим отклонения в физическом и (или) умственном развитии, всесторонней практической, квалифицированной социально-педагогической помощи;

5. обеспечение условий для социальной адаптации детей-инвалидов средствами физической культуры и спорта;

6. кадровое обеспечение специалистами системы учреждений, работающих с детьми с ограниченными возможностями.

Мероприятия, предусмотренные Подпрограммой, будут реализованы в 2003-2006 годах.

4. Система Подпрограммных мероприятий

 

Организационные меры поддержки и развития системы специального образования, реабилитации и интеграции детей-инвалидов направлены на развитие новых форм педагогической, медико-социальной помощи и включают в себя:

1. раннее выявление врожденных и наследственных заболеваний, нарушений слуха и зрения, центральной и нервной системы;

2. обеспечение реабилитации детей-инвалидов и угрожаемых# по инвалидности;

3. ранняя медико-психолого-педагогическая диагностика детей-инвалидов, нуждающихся в поддержке государства;

4. расширение сети образовательных классов для ЗПР, классов компенсирующего обучения;

5. организация групп детей-инвалидов для обучения в учреждениях начального профессионального образования;

6. организация групп общефизической подготовки для детей и подростков с ограниченными возможностями;

7. оснащение специальным оборудованием реабилитационных центров для детей-инвалидов;

8. подготовка и переподготовка специалистов по проблемам детской инвалидности.

5. Ожидаемые результаты от реализации Подпрограммы

 

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

1. обеспечить координацию деятельности в сфере медицинской, социальной и педагогической реабилитации на территории МО "Город Ухта";

2. создать необходимую материально-техническую базу организации деятельности учреждений для детей с ограниченными возможностями;

3. снизить детскую инвалидность;

4. приблизиться к обеспечению равных возможностей для детей с ограниченными возможностями и интеграцию# их в общество;

5. совершенствовать формы организационно-методической работы, повысить качество образовательных и реабилитационных услуг.

6. Система мероприятий по реализации Подпрограммы "Дети-инвалиды" муниципальной программы "Дети города Ухты" на 2003-2006 гг.

 

N
п/п
Мероприятия Сроки
испол-
нения
Объем
финан-
сиро-
вания
(тыс.
руб.)
В том числе по годам
(тыс.руб.)
Ответст.
финансирован.
2003 2004 2005 2006
1. Организационная работа              
1.1. Формирование единого банка
данных о
- детях с отклонениями в
развитии,
- системе образовательных
учреждений, обеспечивающих
выявление и комплексную
реабилитацию детей-инвалидов и
детей с отклонениями в развитии,
- специалистах, обеспечивающих
комплексную реабилитацию детей-
инвалидов и детей с отклонениями
в развитии
2003-
2006
30,0 - 10,0 10,0 10,0 Управление
образования,
Управление по
социальным
вопросам,
За счет средств
отраслей
1.2. Участие в разработке нормативных
актов, регулирующих вопросы
взаимодействия социальной сферы
по организации работы с детьми-
инвалидами
2003-
2006
Без дополнительного финансирования Управление
образования,
Управление по
социальным
вопросам
1.3. Организация групп детей-
инвалидов для обучения в
учреждениях начального
профессионального образования
2003-
2006
По мере формирования групп Бюджет МО и ВШ
РК
1.4. Организация оздоровления больных
детей-инвалидов на базе МУ
"Поликлиника восстановительного
лечения с водогрязелечебницей"
2003-
2006
280,0 70,0 70,0 70,0 70,0 Управление
здравоохранения
За счет бюджета
отрасли
здравоохранения
1.5. Обеспечение реабилитации детей-
инвалидов и детей, угрожаемых по
инвалидности на базе Дома
ребенка специализированного
2003-
2006
1400,0 350,0 350,0 350,0 350,0 Управление
здравоохранения
За счет средств
отрасли
1.6. Обеспечение реабилитации детей,
угрожаемых по инвалидности на
базе ГМУ "Детская больница"
2003-
2006
40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Управление
здравоохранения
За счет средств
бюджета
здравоохранения
1.7. Обеспечение детей-инвалидов
санаторно-курортными путевками в
соответствии с индивидуальной
программой реабилитации через
Министерство РК по социальным
вопросам, Министерство
здравоохранения РК
2003-
2006
По мере выделения
санаторно-курортных путевок
Управление по
социальным
вопросам,
Управление
здравоохранения
Республиканский
бюджет
1.8. Организация групп общей
физической подготовки для детей-
инвалидов
2003-
2006
75,0 12,0 20,0 20,0 23,0 УФКС и Т
За счет средств
отрасли
1.9. Обеспечение финансирования для
участия в республиканских
соревнованиях тренерско-
преподавательского состава,
выезжающего с детьми-инвалидами
2003-
2006
70,0 10,0 15,0 20,0 25,0 УФКС и Т
За счет средств
отрасли
1.10. Организация и проведение
городских спортивных мероприятий
для детей-инвалидов
2003-
2006
140,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Управление по
социальным
вопросам, УФКС
и Т
За счет средств
отраслей
1.11. Участие команд города в
спортивных республиканских
праздниках среди инвалидов
2003-
2006
130,0 25,0 30,0 35,0 40,0 Управление по
социальным
вопросам, УФКС
и Т
За счет привлеченных средств
1.12. Обеспечение финансирования
учебно-тренировочных сборов,
республиканских, всероссийских и
международных соревнований среди
детей-инвалидов
2003-
2006
170,0 20,0 40,0 50,0 60,0 Управление по
социальным
вопросам, УФКС
и Т
За счет привлеченных средств
1.13. Организация консультативных
медосмотров для детей-инвалидов,
желающих заниматься спортом
2003-
2006
- - - - - Отделение
врачебного
контроля ММУ
Поликлиника
восстановитель-
ного лечения
Без дополнительного финансирования
1.14. Проведение городского фестиваля
творчества детей-инвалидов,
выезд победителей на
республиканский фестиваль
2003-
2006
20,0 - - 20,0 - Управление по
социальным
вопросам
1.15. Организация работы по развитию
таланта среди детей-инвалидов
2003-
2006
77,0 12,0 15,0 20,0 30,0 Управление
образования,
Управление по
социальным
вопросам
За счет привлеченных средств
1.16. Организация обслуживания детей-
инвалидов на дому Городской
детской библиотекой им.Гайдара
2003-
2006
Без дополнительного финансирования Управление по
социальным
вопросам,
Управление
культуры
1.17. Организация работы киноклубов
для детей-инвалидов
2003-
2006
Без дополнительного финансирования Управление
культуры
1.18. Проведение рождественских
вечеров и утренников для детей-
инвалидов
2003-
2006
70,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Управление по
соц. вопросам
Спонсорские средства
1.19. Бесплатное обучение детей-
инвалидов в ДМШ, ДМХ
2003-
2004
Без дополнительного финансирования Управление
культуры
1.20. Обеспечение детей-инвалидов
техническими средствами
реабилитации в соответствии с
индивидуальной программой
реабилитации через Министерство
РК по социальным вопросам
2003-
2004
  Управление по
социальным
вопросам
Республиканский
бюджет
  Итого по разделу:   2502,0 539,0 605,0 665,0 693,0  
  В том числе: М/б 2055,0 472,0 505,0 540,0 538,0  
    Вн.ср. 447,0 67,0 100,0 125,0 155,0  
2. Государственная поддержка и
развитие учреждений для детей с
ограниченными возможностями
             
2.1. Оснащение специальным
оборудованием реабилитационных
центров для детей-инвалидов
- ООО "Центр реабилитации
инвалидов" (М.А.Троханович)
ул.Горького, 2
 


150,0



-



50,0



50,0



50,0



Управление по
социальным
вопросам
2.2. Обеспечение специальным
оборудованием ДОУ,
компенсирующего вида
2003-
2006
75,0 - 25,0 25,0 25,0 Управление
образования,
2.3. Создание условий для
осуществления ранней диагностики
детей-инвалидов
2003-
2006
80,0 - 40,0 40,0 - За счет средств
отрасли
"Образования"
2.4. Организация массового
обследования новорожденных на
фенилкетонурию, врожденный
гипотериоз
2003-
2006
12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Управление
здравоохранения
2.5. Проведение массового аудио-
логического обследования
новорожденных
2003-
2004
- - - - - Управление
здравоохранения
Без дополнительного финансирования
2.6. Закупка по импорту для больных
фенилкетонурию лечебных
продуктов, лишенных фенилаланина
2003-
2006
          Министерство
здравоохранения
РК,
Республиканский
бюджет
2.7. Оснащение спортивным инвентарем
детской-юношеской спортивной
школы по зимним видам спорта для
детей-инвалидов
2003-
2006
80,0 - 20,0 30,0 30,0 УФКС и Т,
За счет средств
отрасли
  Итого по разделу:   397,0 3,0 138,0 148,0 108,0  
  В том числе: М/б 397,0 3,0 138,0 148,0 108,0  
3. Научно-методическое и
информационно-аналитическое
обеспечение учреждений для
детей-инвалидов
  Без дополнительного финансирования  
3.1. Распространение опыта работы
коррекционных учреждений через
СМИ
2003-
2006
- - - - - Управление
образования,
Без дополнительного финансирования
3.2. Участие в республиканских
научно-практических
конференциях, семинарах по
вопросам психолого-
педагогический# и медико-
социальной реабилитации детей-
инвалидов
2003,
2005
10,0 - 5,0 - 5,0 Управление
образования,
За счет средств
отрасли
3.3. Организация информационно-
образовательной и
пропагандистской работы по
адаптивной физической культуры и
спорта #
2003-
2006
- - - - - УФСК и Т
Без дополнительного финансирования
3.4. Публикации материалов по
вопросам обучения, воспитания и
развития детей-инвалидов в СМИ
2003-
2006
- - - - - Управление
образования,
Управление по
социальным
вопросам
Без дополнительного финансирования
  Итого по разделу:   10,0 - 5,0 - 5,0  
  В том числе: М/б 10,0 - 5,0 - 5,0  
4. Организация повышения
квалификации кадров
             
4.1. Участие в работе курсов, которые
проводит "Институт развития" по
коррекционной подготовке
2003-
2006
20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Управление
образования,
Средства
отрасли
4.2. Подготовка специалистов на
передовых технологиях по
проблемам реабилитации детей-
инвалидов
2003-
2006
95,0 25,0 20,0 25,0 25,0 Управление
здравоохране-
ния,
Средства
отрасли
4.3. Проведение городских семинаров
по вопросам реабилитации детей-
инвалидов
2003-
2006
55,0 10,0 10,0 15,0 20,0 Управление по
социальным
вопросам
4.4. Подготовка и переподготовка
специалистов (логопед,
олигофренопедагог, специалист по
социальной работе)
2003-
2006
150,0 30,0 35,0 40,0 45,0 Управление
образования,
Средства
отрасли
  Итого по разделу:   320,0 70,0 70,0 85,0 95,0  
  В том числе: М/б 320,0 70,0 70,0 85,0 95,0  
  Всего по Подпрограмме:   3229,0 612,0 818,0 898,0 901,0  
  В том числе:              
  М/б   2782,0 545,0 718,0 773,0 746,0  
  Внебюджетные средства   447,0 67,0 100,0 125,0 155,0  
  Их них по отраслям:              
  УО   490 31 165 162 132  
  Упр. здравоохранения   1827 458 453 458 458  
  Упр. физкультуры   460 55 110 137 158  
  Упр.соц. защиты   452 68 90 141 153  
  В том числе за счет бюджета:              
  УО   450 25 155 152 118  
  Упр. здравоохранения   1827 458 453 458 458  
  Упр. по соц. вопросам   210 30 40 73 67  
  Упр. физкультуры   295 32 70 90 103  

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

 

Решение Совета МО "Город Ухта" Республики Коми от 19 ноября 2003 г. N 14 "Об утверждении долгосрочной целевой муниципальной программы "Дети города Ухты" (2003-2006 гг.)"

 

Текст решения официально опубликован не был