Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение изменено. - Постановление Администрации муниципального района "Княжпогостский" Республики Коми от 6 июля 2016 г. N 245
Приложение
к постановлению администрации
муниципального района "Княжпогостский"
от 29 ноября 2013 г. N 841
6, 21 февраля, 14 апреля, 1 октября, 22 декабря 2014 г., 19 июня, 11 августа, 22 октября, 27 ноября 2015 г., 18 февраля, 6 июля, 2 августа 2016 г.
Паспорт изменен. - Постановление Администрации муниципального района "Княжпогостский" Республики Коми от 2 августа 2016 г. N 300
Паспорт
муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в Княжпогостском районе"
Ответственный исполнитель Программы |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" (далее - Программа) |
Соисполнители Программы |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва, МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры" г. Емва, МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей", МБУ "Княжпогостская межпоселенческая библиотечная система", МАУ "ЦХТО", МАУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Княжпогостского района |
Подпрограммы Программы |
1. "Развитие организаций дополнительного образования" (далее - Подпрограмма 1); 2. "Развитие библиотечного дела" (далее - Подпрограмма 2); 3. "Развитие музейного дела" (далее - Подпрограмма 3); 4. "Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" (далее - Подпрограмма 4); 5. "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в Княжпогостском районе" (далее - Подпрограмма 5); 6. "Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" (далее - Подпрограмма 6). 7. "Обеспечение деятельности в сфере спортивной ориентации и самоопределения учащихся и молодежи" |
Программно-целевые инструменты Программы |
- |
Цель Программы |
Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе, соответствующей потребностям современного общества. |
Задачи Программы |
- развитие дополнительного образования детей; - развитие библиотечного дела в Княжпогостском районе; - развитие музейного дела в Княжпогостском районе; - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района "Княжпогостский" услугами организаций культуры; - сохранение и развитие государственных языков Республики Коми; - укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования; - обеспечение управления реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в Княжпогостском районе"; - хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры; - создание условий для занятий физической культурой и спортом; - развитие массового спорта среди молодежи, лиц с ограниченными возможностями и пожилого населения. |
Целевые индикаторы и показатели Программы |
1) доля библиотечных фондов, внесенных в электронный каталог, в общем объеме фондов общедоступных библиотек в муниципальном районе "Княжпогостский"; 2) количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения; 3) развитие музейного дела; 4) количество учреждений культуры, обеспеченных световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами; 5) количество учреждений культуры, в которых проведены противопожарные мероприятия; 6) количество культурно-досуговых учреждений культуры, в которых внедрены информационные технологии; 7) количество учреждений получивших субсидии на реализацию малых проектов; 8) количество проводимых физкультурно-спортивных мероприятий на территории муниципального района "Княжпогостский" (единиц); 9) численность занимающихся физической культурой и спортом (человек); 10) количество выездных мероприятий спортивной направленности (единиц). |
Сроки реализации Программы |
1 этап: 2014 - 2017 годы; 2 этап: 2018 - 2020 годы. |
Объемы и источники финансирования Программы |
На реализацию мероприятий Программы на 2014 - 2018 годы потребуется 347 729,58 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 77 370,62 тыс. рублей; 2015 год - 63 007,86 тыс. рублей; 2016 год - 67 875,84 тыс. рублей; 2017 год - 69 707,63 тыс. рублей. 2018 год - 69 767,63 тыс. рублей. за счет федеральных средств - 533,49 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 227,19 тыс. рублей; 2015 год - 55,80 тыс. рублей; 2016 год - 250,50 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей. за счет средств республиканского бюджета - 11 016,50 тыс. рублей: в том числе по годам: 2014 год - 9 781,80 тыс. рублей; 2015 год - 256,50 тыс. рублей; 2016 год - 428,50 тыс. рублей; 2017 год - 274,85 тыс. рублей; 2018 год - 274,85 тыс. рублей. за счет средств муниципального бюджета -336 179,59 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 67 361,63 тыс. рублей; 2015 год - 62 695,56 тыс. рублей; 2016 год - 67 196,84 тыс. рублей; 2017 год - 69 432,78 тыс. рублей; 2018 год - 69 492,78 тыс. рублей. за счет внебюджетных средств - 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей. 2018 год - 0,00 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Программы |
На I этапе реализации Программы основное внимание будет уделено укреплению и модернизации материально-технической базы, информатизации отрасли культуры, повышению доступности культурных благ, формированию условий для повышения их востребованности населением и расширения возможности творческой самореализации граждан. Модернизация инфраструктуры отрасли культуры Княжпогостского района, сохранение многообразия видов учреждений будут способствовать повышению качества и росту многообразия предоставляемых населению Княжпогостского района культурных благ. В последующий период реализации Программы будут реализованы мероприятия, способствующие совершенствованию условий для реализации историко-культурного потенциала региона с учетом территориальных особенностей, формированию единого культурного пространства обеспечивающего населению различных социальных групп возможность получения культурных благ и более полной самореализации в разнообразной культурной деятельности. В целом реализация Программы позволит обеспечить сохранение историко-культурного наследия Княжпогостского района во всем спектре его направлений, что будет способствовать формированию комфортной этнокультурной среды обитания и обеспечению преемственности культурных традиций. Будут созданы условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения к информации и культурным благам, формирование условий для развития активности населения в творческой деятельности, предоставление максимальных возможностей для раскрытия творческого потенциала и творческой самореализации граждан, повышение конкурентоспособности различных видов продуктов культурной деятельности. Реализация программы позволит: - повышение уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения; - сохранение преемственности и обеспечение условий долгосрочного развития культурных традиций Княжпогостского района; - расширение спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей и их доступность для всех слоев населения; - дальнейшее развитие самодеятельного и любительского художественного творчества. |
1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования
По состоянию на 1 января 2016 г. сеть учреждений культуры в муниципальном районе "Княжпогостский" насчитывает 32 единицы, в том числе: 11 культурно-досуговых учреждений, 1 Центр национальных культур, 17 библиотек, 1 музей с 1 филиалом, 1 Детская школа искусств. Численность лиц, работающих в отрасли, составляет более 200 человек. Кроме этого, с 2014 года действует центр хозяйственно-технического обеспечения.
Значительное количество учреждений культуры расположено в сельской местности - 20, в том числе 11 библиотек и 9 культурно-досуговых учреждений. На сегодняшний день удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) определяется общественным мнением населения посредством опроса.
В 2015 году значительно повысился процент удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг и составил - 78%, в 2014 году этот показатель составлял - 71%.
Второй показатель, который определяет работу учреждений культуры - это удельный вес населения, участвующего в культурных мероприятиях. Сегодня культурно-досуговым обслуживанием охвачено 99% населения Княжпогостского района. Этот показатель рассчитывается из количества посещений платных мероприятий, организованных учреждениями культуры.
В районе работают 154 клубных формирований, в них занимается 1675 человек, в том числе в 70 детских формированиях занимается 785 человек, что составляет - 8% от общего количества населения.
Решение вопросов сохранения и возрождения традиционных форм культуры населения Княжпогостского района, поддержка развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности являются важнейшими задачами Программы.
В районе в целом созданы условия для создания единой библиотечной информационной среды, которая открывает населению возможность свободного получения информации. Библиотечным обслуживанием в 2015 году было охвачено 65% населения Княжпогостского района. В 2015 году на комплектование библиотечных фондов выделено более 88,0 тысячи рублей, подписку периодических изданий более - 230,0 тысяч рублей.
Организация дополнительного образования детей "Детская школа искусств" г. Емва (далее - МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва) осуществляет обучение детей по предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств.
Проведена большая работа по увеличению количества обучающихся в МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва. Здесь обучается более 300 детей. В целях решения задач Подпрограммы 1 необходимо обновление музыкальных инструментов, оснащение учреждения современными техническими средствами обучения, компьютерной техникой для обучения детей предпрофессиональным образованием в рамках культуры и искусства.
Музеи муниципального значения - муниципальное бюджетное учреждение "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей" г. Емва (далее - МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей") и филиал "Музей им. П. Сорокина в с. Туръя" МБУ "Княжпогостский РИКМ". 1 муниципальный музей находится в городской местности, 1 - в сельской. Охват населения музейным обслуживанием составил в 2015 году 66%.
В районе имеются народные промыслы: резьба и роспись по дереву, художественная обработка бересты, плетение (лоза, корень), ткачество, узорное вязание, кружевоплетение, обработка глины, вышивка.
В целях оптимизации расходов на вспомогательный и обслуживающий персонал учреждений культуры Княжпогостского района в 2013 году создано Муниципальное автономное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения учреждений Княжпогостского района".
Материально-техническое оснащение сельских учреждений культуры отстает от современных требований и остро нуждается в укреплении и совершенствовании. В то же время, наполняемость залов при проведении мероприятий, во многом зависит от комфортности и дизайна помещений, новизны и яркости сценического оформления, качества звуко- и светооборудования, современной системы безопасности.
Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции Российской Федерации и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет районного бюджета услуг по организации обслуживания населения муниципальными учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.
Программа направлена на решение важнейших задач, соответствующих целям социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский". Мероприятия Программы согласуются со стратегическими целями в области экономического и социального развития, определенными Стратегией социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на период до 2020 года, утвержденной решением Совета муниципального района "Княжпогостский" от 18.02.2014 г. N 282 по следующим направлениям:
- повышение культурного и образовательного уровня населения;
- обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг для населения;
- информатизация учреждений культуры, создание новых информационных продуктов;
- противопожарная защита учреждений культуры;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- управления реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в Княжпогостском районе".
2. Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики в сфере "Культура" социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы. Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования
Приоритет Программы - развитие инфраструктуры отрасли "Культура" в муниципальном районе "Княжпогостский", соответствующей потребностям современного общества.
Целями Программы являются:
- повышение качества жизни населения Княжпогостского района путем предоставления возможности творческой самореализации, духовного обогащения творчески активной части населения, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций Княжпогостского района, Республики Коми и России, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, полноценного межнационального культурного обмена;
- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества, и количества оказываемых ими муниципальных услуг; развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
- сохранение культурного и исторического наследия народов, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в Княжпогостском районе.
Для участия в указанных целях необходимо решение следующих задач:
- развитие дополнительного образования детей;
- развитие библиотечного дела в Княжпогостском районе;
- развитие музейного дела в Княжпогостском районе;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района "Княжпогостский" услугами организаций культуры;
- управления реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в Княжпогостском районе";
- хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры;
- обеспечение деятельности в сфере спортивной ориентации и самоопределения учащихся и молодежи.
В рамках решения задачи по развитию дополнительного образования детей в сфере культуры предусмотрено:
- выполнение санитарно-гигиенических норм и требований, а также проведение перепланировки и ремонта помещений, освобожденных арендатором в 2014 году в организации дополнительного образования МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва;
- оснащение интерактивными досками, музыкальными инструментами, специальной учебной мебелью и оборудованием, учебниками и наглядными пособиями.
Кроме того, Программой по развитию библиотечного, музейного дела и культурно-досуговой деятельности предусмотрено приобретение специального оборудования, современной техники, музыкальных инструментов, расходных материалов, запасных частей и аксессуаров к ним для оснащения учреждений культуры и искусства в муниципальном районе "Княжпогостский".
Для решения задачи по информационному обеспечению учреждений культуры предусмотрен комплекс мероприятий, в том числе внедрение информационных технологий, который предполагает, прежде всего, разработку концепции информатизации сферы культуры муниципального района "Княжпогостский". Проведение мероприятий по информатизации в рамках концепции позволит корректно связать используемые (или планируемые к внедрению в дальнейшем) информационные системы и инфраструктурные составляющие.
Информатизация учреждений культуры и организаций дополнительного образования в рамках концепции информатизации сферы культуры Республики Коми обеспечит интеграцию с республиканским порталом государственных услуг (в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"), системой электронного документооборота и другими информационными системами.
Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Княжпогостского района, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей и их доступность для всех слоев населения, дальнейшее развитие самодеятельного и любительского художественного творчества.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы - 1 этап: 2014 - 2017 годы;
2 этап: 2018 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Программы
Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Основные мероприятия Программы определены исходя из необходимости достижения цели и решения задач Программы и сгруппированы по 7 подпрограммам.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, объемов финансирования по годам, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и подпрограмм представлен в таблице 2 приложения 1 к Программе.
5. Основные меры правового регулирования в сфере "Культура" направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Программы
Правовое регулирование отношений в сфере культуры осуществляется в соответствии Конституцией Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ, Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. N 176, Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Федеральным законом от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 1244-р), Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р), Концепцией сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы (утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17 декабря 2008 г. N 267), Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537), Концепцией развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. N 1019-р), Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761), Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституцией Республики Коми, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, и Концепцией информатизации Республики Коми, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 16 августа 2010 г. N 361-р, Концепцией социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на период до 2020 года, утвержденной решением Совета муниципального района "Княжпогостский" от 20.12.2010 г. N 314, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 (ред. от 16.07.2013) "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми"
Уточнение состава мер правового регулирования предполагается в течение всего периода реализации Программы.
Оценка применения мер правового регулирования в сфере реализации Программы изложена в приложении 1 к Программе (таблица N 3).
6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы
Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих основных результатов:
1) повышение качества и конкурентоспособности услуг, предоставляемых учреждениями культуры и организаций дополнительного образования, за счет ремонта МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва, приобретения современного оборудования, качественных музыкальных инструментов и др.;
2) существенное улучшение доступа населения муниципального района "Княжпогостский", в том числе лиц с ограниченными возможностями услугами, предоставляемыми учреждениями культуры, за счет внедрения современных информационно-коммуникационных технологий, развития культурно-познавательных Интернет-ресурсов, обеспечения электронного взаимодействия учреждений культуры;
3) развитие творческого потенциала создателей продуктов культуры, укрепление имиджа работников учреждений культуры в муниципальном районе "Княжпогостский" и имиджа творческих профессий, в том числе за счет повышения творческого потенциала работников;
4) развитие социально-культурной инфраструктуры в районе, сохранение и развитие в Республике Коми единого культурно-информационного пространства.
Бюджетная эффективность Программы будет выражаться в снижении рисков увеличения бюджетных расходов, на восстановление разрушенных и разрушающихся объектов культуры в муниципальном районе "Княжпогостский", утрачиваемых вследствие не принятых своевременно мер по их ремонту и реконструкции.
Экономическая эффективность Программы будет выражаться в улучшении финансово-экономических показателей деятельности муниципальных учреждений культуры в муниципальном районе "Княжпогостский", в повышении качества предоставляемых указанными учреждениями услуг и, как следствие, в увеличении прибыли от приносящей доход деятельности учреждений.
Реализация Программы позволит обеспечить создание стартовых условий для развития инновационных направлений во всех видах культурной деятельности и вывести сферу культуры на новый уровень, позволяющий ей, иметь важное значение в социально-экономических процессах в Княжпогостском районе.
Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) отражается в приложении 1 Программе (таблица N 1).
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы отражается в приложении 1 к Программе (таблица N 4).
7. Перечень и краткое описание подпрограмм
1. Масштаб задач Программы предусматривает выделение шести подпрограмм:
7. Обеспечение деятельности в сфере спортивной ориентации и самоопределения учащихся и молодежи.
Каждая из подпрограмм предусматривает межведомственную координацию.
Соисполнитель Подпрограммы 1 - МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва
2. Целью Подпрограммы 1 является:
- создание условий для качественного предоставления дополнительного образования в соответствии с действующими.
Данная подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- выполнение санитарно-гигиенических норм и требований, а также проведение перепланировки и ремонта помещений, освобожденных арендатором в 2014 году в организации дополнительного образования МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва;
- оснащение интерактивными досками, музыкальными инструментами, специальной учебной мебелью и оборудованием, учебниками и наглядными пособиями.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".
3. Целью Подпрограммы 2 является:
- создание условий для обеспечения развития библиотечного дела и формирование единого информационного пространства.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- выполнение муниципального задания.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнитель Подпрограммы 2 - МБУ "Княжпогостская межпоселенческая центральная библиотечная система".
4. Целью Подпрограммы 3 является:
- создание условий для развития музейного дела.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- выполнение муниципального задания;
- внедрение информационных технологий.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнитель Подпрограммы 3 - МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей".
5. Целью Подпрограммы 4 является:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района "Княжпогостский" услугами организаций культуры.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- выполнение муниципального задания;
- проведение культурно-досуговых мероприятий; сохранение и развитие государственных языков Республики Коми; укрепление единства российской нации этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования;
- приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов;
- внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий;
- реализация малых проектов в сфере культуры;
- мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
- проведение ремонтных работ учреждений отрасли культура;
- гранты в области культуры.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнитель Подпрограммы 4 - МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры".
6. Цель Подпрограммы 5 является:
- обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".
7. Цель Подпрограммы 6 является:
- хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- выполнение муниципального задания.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - Отдел культуры и спорта муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнитель Подпрограммы 6 - муниципальное автономное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения" учреждений Княжпогостского района
8. Цель Подпрограммы 7 является:
- Совершенствование системы физической культуры и спорта.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- выполнение муниципального задания (ДЮСШ).
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнитель Подпрограммы 7 - муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" Княжпогостского района.
8. Ресурсное обеспечение Программы
На реализацию мероприятий Программы на 2014 - 2018 годы потребуется 347 729,58 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 77 370,62 тыс. рублей;
2015 год - 63 007,86 тыс. рублей;
2016 год - 67 875,84 тыс. рублей;
2017 год - 69 707,63 тыс. рублей;
2018 год - 69 767,63 тыс. рублей.
за счет федеральных средств - 533,49 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 227,19 тыс. рублей;
2015 год - 55,80 тыс. рублей;
2016 год - 250,50 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей.
за счет средств республиканского бюджета - 11 016,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 9 781,80 тыс. рублей; 2015 год - 256,50 тыс. рублей; 2016 год - 428,50 тыс. рублей; 2017 год - 274,85 тыс. рублей;
2018 год - 274,85 тыс. рублей.
за счет средств муниципального бюджета - 336 179,59 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 67 361,63 тыс. рублей;
2015 год - 62 695,56 тыс. рублей;
2016 год - 67 196,84 тыс. рублей;
2017 год - 69 432,78 тыс. рублей;
2018 год - 69 492,71 тыс. рублей.
за счет внебюджетных средств - 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей.
2018 год - 0,00 тыс. рублей.
9. Методика оценки эффективности Программы
В целях организации оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы может быть использована следующая методика:
Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:
,
где:
- степень достижения целей (решения задач);
- степень достижения показателя (индикатора) Программы,
- количество показателей (индикаторов) Программы;
Степень достижения показателя (индикатора) Программы может рассчитываться по формуле:
,
где:
- фактическое значение показателя (индикатора) Программы,
- плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или,
(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:
,
где:
- уровень финансирования реализации Программы,
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,
- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации Программы (Подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы |
Критерии оценки эффективности |
Неэффективная |
менее 0,5 |
Уровень эффективности удовлетворительный |
0,5 - 0,79 |
Эффективная |
0,8 - 1 |
Высокоэффективная |
более 1 |
Инструментами контроля эффективности и результативности Программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.
Контроль за реализацией Программы осуществляет отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" (далее - отдел культуры), являющейся заказчиком Программы.
Отдел культуры организуют реализацию мероприятий, осуществляет мониторинг хода реализации Программы и формирует в установленном порядке сводный отчет о реализации Программы.
Паспорт
Подпрограммы N 1 основной Программы "Развитие учреждений культуры дополнительного образования"
Наименование Подпрограмм |
"Развитие учреждений культуры дополнительного образования" (далее - Подпрограмма 1) |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
Соисполнители Подпрограммы 1 |
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва (далее - МАО ДО "ДШИ" г. Емва) |
Подпрограммы |
- |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 |
- |
Цель Подпрограммы 1 |
Создание условий для качественного предоставления дополнительного образования в соответствии с действующими Федеральными государственными требованиями (ФГТ) |
Задачи Подпрограммы 1 |
- выполнение санитарно-гигиенических мероприятий в МАО ДО "ДШИ" г. Емва; - укрепление материально-технической базы; - выполнение муниципального задания; - ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами зданий МАО ДО "ДШИ" г. Емва. |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1 |
- выполнение санитарно-гигиенических мероприятий в МАО ДО "ДШИ" г. Емва; - укрепление материально-технической базы; - выполнение муниципального задания; - ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами зданий МАО ДО "ДШИ" г. Емва; - предоставление дополнительного образования в области искусства. |
Сроки реализации Подпрограммы 1 |
1 этап: 2014 - 2017 годы; 2 этап: 2018 - 2020 годы. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 |
На реализацию мероприятий подпрограммы потребуется 61 448,57 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 13 720,25 тыс. рублей; 2015 год - 11 785,56 тыс. рублей 2016 год - 12 028,46 тыс. рублей; 2017 год - 11 956,15 тыс. рублей; 2018 год - 11 958,15 тыс. рублей. - за счет федеральных средств - 181,50 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 181,50 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств республиканского бюджета - 200,00 тыс. рублей. в том числе по годам: 2014 год - 100,30 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 99,70 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств муниципального бюджета - 61 067,07 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 13 438,45 тыс. рублей; 2015 год - 11 785,56 тыс. рублей; 2016 год - 11 928,76 тыс. рублей; 2017 год - 11 956,15 тыс. рублей; 2018 год - 11 958,15 тыс. рублей. - за счет внебюджетных средств - 0,00 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей. 2018 год - 0,00 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 |
к 2020 году планируется достичь следующих показателей: - выполнение муниципального задания; - выполнение санитарно-гигиенических норм и требований, а также проведение перепланировки и ремонта помещений, освобожденных арендатором в 2014 году в организации дополнительного образования МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва. |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1
Современный этап социально-экономического развития Княжпогостского района требует формирования новой социокультурной среды, гуманизации образовательного пространства.
Образование в области искусств востребовано как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности человека.
Обучение в МАО ДО "ДШИ" г. Емва осуществляется на 6 отделениях. Обучающихся более 300 детей.
МАО ДО "ДШИ" г. Емва осуществляет работу по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств.
Ежегодно самые одаренные молодые дарования получают премии руководителя администрации муниципального района "Княжпогостский".
Однако, несмотря на накопленный опыт и достигнутые успехи, дальнейшее развитие образовательных организаций осложняется следующими негативными тенденциями.
Наблюдается несоответствие материально-технической базы образовательных учреждений культуры современным требованиям. Нарушаются требования п. 6.27-28 СанПиН 21-01-97* в части санитарно-гигиенических требований к микроклимату помещений. Музыкальные инструменты сильно изношены, требуют постоянного обновления сценические костюмы. Медленно решаются вопросы компьютеризации и оснащения медиасетью образовательного процесса, в частности интерактивными досками, персональными компьютерами, музыкальной аппаратурой, учебной мебелью и оборудованием, учебниками и наглядными пособиями.
Стимулирование детского творчества, поощрение талантливых детей, их ранней профориентации вызывает необходимость осуществления целого комплекса мер по организации специальных конкурсов, фестивалей, выставок и модернизации уже существующих. Участие в конкурсных мероприятиях сопряжено с большими материальными затратами (аранжировки, фонограммы, организация выезда и т.д.), что ограничивает количество участников, а следовательно и возможности реализации творческого потенциала учащихся. Развитие детского коллективного творчества (оркестр народных инструментов "Гармония"), инструментального исполнительства учащихся затруднено отсутствием современных концертных музыкальных инструментов и другого специального оборудования, а также средств для организации творческих поездок.
Обозначенные проблемы сохранения, развития кадрового потенциала, модернизации системы образовательных организаций, требуют комплексного подхода и решения программными методами.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
Подпрограммы 1, описание основных целей и задач Подпрограммы 1.
Основными целями Подпрограммы 1 являются:
1) создание условий для качественного предоставления дополнительного образования в соответствии с действующими федеральными государственными требованиями (ФГТ).
Решение обозначенных проблем должно осуществляться по следующим приоритетным направлениям:
1) выполнение санитарно-гигиенических мероприятий в организациях дополнительного образования;
2) укрепление материально-технической базы;
3) выполнение муниципального задания;
4) ремонт, капитальный ремонт зданий и оснащение специальным оборудованием и материалами организаций дополнительного образования.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы 1
Сроки реализации Подпрограммы - 1 этап: 2014 - 2017 годы;
2 этап: 2018 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
Достижение целей и решение задач Программы 1 осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Основными мероприятиями подпрограммы являются:
1) выполнение санитарно-гигиенических мероприятий по созданию оптимального микроклимата в организациях дополнительного образования;
2) укрепление материально-технической базы;
3) выполнение муниципального задания;
4) ремонт, капитальный ремонт зданий и оснащение специальным оборудованием и материалами организаций дополнительного образования.
5. Основные меры правового регулирования направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы 1
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. N Пр-212), Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 1244-р, Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительством РФ от 04.09.2014 г. N 1727-р, Концепция социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на период до 2020 года, утвержденной решением Совета муниципального района "Княжпогостский" от 20.12.2010 г. N 314, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 (ред. От 16.07.2013) "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми"
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер распоряжения от 04.09.2014 г. следует читать как "N 1726-р"
6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 1
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих основных результатов:
- выполнение муниципального задания;
- выполнение санитарно-гигиенических норм и требований, а также проведение перепланировки и ремонта помещений, освобожденных арендатором в 2014 году в организации дополнительного образования МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2018 годах составляет 61 448,57 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
в том числе за счет средств |
|||
федерального бюджета |
республиканского бюджета |
внебюджетных источников |
местного бюджета |
||
2014 |
13 720,25 |
181,50 |
100,30 |
0,00 |
13 438,45 |
2015 |
11 785,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 785,56 |
2016 |
12 028,46 |
0,00 |
99,70 |
0,00 |
11 928,76 |
2017 |
11 956,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 956,15 |
2018 |
11 958,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 958,15 |
Всего |
61 448,57 |
181,50 |
200,00 |
0,00 |
61 067,07 |
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 1
Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Паспорт
подпрограммы основной Программы "Развитие библиотечного дела"
Название Подпрограммы |
"Развитие библиотечного дела" (далее - Подпрограмма 2) |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
Соисполнители Подпрограммы |
МБУ "Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система" (далее - МЦБС) |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2 |
- |
Цель Подпрограммы 2 |
Создание условий для развития библиотечного дела формирование единого информационного пространства |
Задачи Подпрограммы 2 |
- комплектование книжных, документных фондов муниципальных библиотек; - подписка на периодические издания для муниципальных библиотек; - внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области библиотечного дела; - выполнение муниципального задания. |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 |
- количество документов, выданных из фондов библиотек; - доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, от общего объема каталогов общедоступных библиотек в Княжпогостском районе; - количество зарегистрированных пользователей; - выполнение муниципального задания. |
Сроки реализации Подпрограммы 2 |
1 этап: 2014 - 2017 годы; 2 этап: 2018 - 2020 годы. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 |
На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 потребуется 73 856,36 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 15 538,96 тыс. рублей; 2015 год - 14 441,90 тыс. рублей 2016 год - 14 680,20 тыс. рублей; 2017 год - 14 579,10 тыс. рублей; 2018 год - 14 609,10 тыс. рублей. - за счет федеральных средств - 251,99 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 45,69 тыс. рублей; 2015 год - 55,80 тыс. рублей; 2016 год - 150,50 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств республиканского бюджета - 413,80 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 216,40 тыс. рублей; 2015 год - 158,70 тыс. рублей; 2016 год - 38,70 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств муниципального бюджета - 73 183,47 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 15 276,87 тыс. рублей; 2015 год - 14 227,40 тыс. рублей; 2016 год - 14 491,00 тыс. рублей; 2017 год - 14 579,10 тыс. рублей; 2018 год - 14 609,10 тыс. рублей. - за счет внебюджетных средств - 0,00 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 |
к 2020 году планируется достичь увеличения количества библиографических записей в электронных базах данных; увеличение количество документов, выданных из фонда библиотеки |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2
В последние годы библиотечно-информационное обслуживание в России переживает период радикальных изменений, связанных с развитием новых информационных и коммуникационных технологий. Формируется новый подход к пониманию роли библиотеки в обществе, связанный с осознанием органами власти значимости доступа к информации, образованию и культуре для населения России.
Наиболее востребованными учреждениями культуры остаются библиотеки, общая численность которых составляет 17.
Библиотечным обслуживанием в 2015 году было охвачено 65% населения Княжпогостского района.
Необходимо ускоренными темпами осуществить перевод всего электронного каталога библиотеки в машиночитаемую форму, что позволит максимально интенсифицировать использование фонда библиотеки жителям Княжпогостского района.
В настоящее время происходят некоторые изменения, как в облике муниципальной библиотеки, так и в системе взаимоотношений с органами местного самоуправления. Библиотеки совместно с администрацией муниципального района "Княжпогостский" участвуют в решении таких задач, как экологическое и правовое просвещение населения, патриотическое воспитание молодежи, пропаганда культурного наследия.
80% фондов составляют морально устаревшие, практически не читаемые книги. Таким образом, недостаточность комплектования, малая оснащенность большинства библиотек современной компьютерной и оргтехникой не обеспечивают пользователю получение информации в полном объеме.
Остро стоит проблема и внедрения компьютерных технологий, создание собственных электронных ресурсов, обеспечение беспрепятственного доступа пользователей к информации любого уровня посредством Интернет.
Реализация подпрограммы обеспечит предоставление информации, необходимой пользователям различных сфер деятельности, повышение уровня библиотечного и информационного обслуживания жителей.
Подпрограмма отражает новый подход, призванный решить важнейшую социальную задачу - обеспечение права всех граждан Российской Федерации на свободный доступ к информации. Осуществление подпрограммы рассматривается как важное звено в обеспечении информационного сопровождения процессов экономического и социального развития Княжпогостского района, а также сохранности и доступности пользователям хранимого в библиотечных фондах национального культурного достояния.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
Подпрограммы 2, описание основных целей и задач Подпрограммы 2.
Основными целями Подпрограммы 2 являются:
1) создание условий для развития библиотечного дела формирование единого информационного пространства.
Реализацию намеченных целей предполагается обеспечить путем решения следующих задач:
- количество документов, выданных из фондов библиотек;
- доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, от общего объема каталогов общедоступных библиотек в Княжпогостском районе;
- количество зарегистрированных пользователей;
- выполнение муниципального задания.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
Сроки реализации Подпрограммы - 1 этап: 2014 - 2017 годы;
2 этап: 2018 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
Достижение целей и решение задач Программы 2 осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Основными мероприятиями Подпрограммы 2 являются:
1) комплектование книжных фондов;
2) подписка на периодические издания;
3) внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области библиотечного дела в соответствии с Порядком субсидирования на функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства (приложение N 1);
4) выполнение муниципального задания.
5. Основные меры правового регулирования направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы 2
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Концепцией социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на период до 2020 года, утвержденной решением Совета муниципального района "Княжпогостский" от 20.12.2010 г. N 314, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 (ред. от 16.07.2013) "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми".
Информатизация учреждений культуры и искусства в рамках концепции информатизации сферы культуры Республики Коми обеспечит интеграцию с республиканским порталом государственных услуг (в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"), системой электронного документооборота и другими информационными системами.
6. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 2. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 2
Показателями решения задач Подпрограммы 2 являются:
1) комплектование книжных фондов;
2) подписка на периодические издания;
3) внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области библиотечного дела;
4) выполнение муниципального задания.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2014 - 2018 годах составляет 73 856,36 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
В том числе за счет средств |
|
||
федерального бюджета |
республиканского бюджета |
внебюджетных источников |
местного бюджета |
||
2014 |
15 538,96 |
45,69 |
216,40 |
0,00 |
15 276,87 |
2015 |
14 441,90 |
55,80 |
158,70 |
0,00 |
14 227,40 |
2016 |
14 680,20 |
150,50 |
38,70 |
0,00 |
14 491,00 |
2017 |
14 579,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 579,10 |
2018 |
14 609,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 609,10 |
Всего |
73 849,26 |
251,99 |
413,80 |
0,00 |
73 183,47 |
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 2
Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Приложение N 1
к подпрограмме 2
Порядок
субсидирования на функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
1. Настоящий Порядок определяет механизм субсидирования на функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства муниципального района "Княжпогостский" (далее - ИМЦП), входящего в состав муниципального бюджетного учреждения "Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система" (далее - КМЦБС), в пределах средств бюджета муниципального района "Княжпогостский" на соответствующий финансовый год, предусмотренных на эти цели (далее - Субсидия).
2. Субсидия предоставляется КМЦБС на финансирование следующих расходов:
- оплата услуг по обслуживанию и сопровождению справочно-правовых систем "КонсультантПлюс", установленных в ИМЦП;
- оплата услуг по подписке и доставке периодических изданий в ИМЦП;
- укрепление материально-технической базы, проведение мероприятий по обеспечению информационной поддержки на базе ИМЦП;
- приобретение программного обеспечения.
3. Предоставление субсидии осуществляется самостоятельным отраслевым подразделением администрации муниципального района "Княжпогостский", осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного учреждения (далее - Отдел культуры и спорта АМР "Княжпогостский") при одновременном соблюдении следующих условий:
3.1. Предоставление заявки на предоставление субсидии в срок и по форме (согласно приложению к настоящему порядку);
3.2. Положение об ИМЦП (при первом обращении в текущем финансовом году);
3.3. Своевременное и полное предоставление отчетности об использовании субсидии по формам, установленным Отделом культуры и спорта.
Документы, указанные в подпунктах 3.1 - 3.3 настоящего пункта, предоставляются КМЦБС в течение года, но не позднее 20 декабря текущего финансового года в структурное подразделение, осуществляющее функции и полномочия учредителя самостоятельно.
4. Отдел культуры и спорта в течение 5 календарных дней с даты регистрации заявки проверяет полноту (комплектность), оформление представленных документов, их соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, и принимает решение о соответствии (несоответствии), КМЦБС условиям предоставления субсидии и требованиям и о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии.
Отдел культуры и спорта принимает решение о возможности предоставления субсидии КМЦБС либо о невозможности в предоставлении субсидии при наличии хотя бы одного из следующих условий:
1) несоблюдение условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком;
2) предоставление документов с нарушением установленных сроков;
3) наличие в представленных документах противоречивых сведений.
Решение о предоставлении субсидии оформляется приказом структурного подразделения, осуществляющего функции и полномочия учредителя в течение 10 календарных дней со дня регистрации заявки на получение финансовой поддержки.
Решение об отказе в предоставлении субсидии оформляется уведомлением об отказе.
Решение Отдела культуры направляется в адрес КМЦБС в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.
КМЦБС, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении субсидии, вправе обратиться повторно после устранения выявленных недостатков на условиях, установленных настоящим Порядком.
5. Субсидии предоставляются на основании договоров (соглашений), заключенных между Отделом культуры и КМЦБС.
6. Обязательным условием для предоставления субсидии, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидии, является:
1) размер, сроки предоставления субсидии, а также эффективность и результативность ее предоставления;
2) обязательства получателя субсидии по целевому использованию субсидии, а также по предоставлению в Отдел культуры документов для проверки целевого использования и выполнения условий предоставления субсидии;
3) порядок осуществления контроля за исполнением условий договора (соглашения);
4) обязательства получателя субсидии по возврату полной суммы средств субсидии, использованных не по целевому назначению и (или) не использованных в течение установленного срока с момента их получения;
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
6) ответственность сторон за нарушение условий договора (соглашения).
7. Субсидия в установленном порядке подлежит возврату в бюджет муниципального района "Княжпогостский" в случаях:
- нарушения КМЦБС условий получения субсидии, установленных настоящим Порядком, и предоставления недостоверных сведений;
- нецелевого использования средств субсидии;
- неиспользования субсидии в текущем финансовом году.
8. Выявленные нарушения оформляются актом, который подписывается Отделом культуры, и в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий или получения сведений от органов муниципального финансового контроля об установлении фактов представления недостоверных сведений, нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий, выявленных в результате проверок, направляет КМЦБС письмо-уведомление о возврате средств в бюджет муниципального района "Княжпогостский" (далее - уведомление).
КМЦБС в течение 15 календарных дней с даты получения уведомления осуществляет возврат субсидий в бюджет муниципального района "Княжпогостский".
8. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели. Нецелевое использование средств субсидий влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется Отделом культуры в установленном порядке.
10. В случае если возникшие споры не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение
к порядку субсидирования на
функционирование
информационно-маркетингового
центра малого и среднего
предпринимательства
Заявка
на получение субсидии
_________________________________________________________________________
(наименование организации)
_________________________________________________________________________
(телефон, факс, адрес электронной почты)
_________________________________________________________________________
(ответственный сотрудник и его контактные данные)
просим предоставить субсидию на финансирование расходов
информационно-маркетингового центра по работе с предпринимателями
муниципального района "Княжпогостский" в размере ________________________
_________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
Общие сведения об организации:
Регистрационный номер ______________________________________________
Дата регистрации ___________________________________________________
Место регистрации __________________________________________________
Юридический адрес __________________________________________________
Фактический адрес __________________________________________________
Банковские реквизиты для оказания перечисления субсидии:
_________________________________________________________________________
Лицевой счет _______________________________________________________
Расчетный счет _____________________________________________________
ИНН ________________________________________________________________
КПП ________________________________________________________________
ОКАТО ______________________________________________________________
ОКПО _______________________________________________________________
БИК ________________________________________________________________
ОГРН _______________________________________________________________
С условиями и требованиями Порядка субсидирования на
функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего
предпринимательства, ознакомлен и согласен.
Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую.
Перечень прилагаемых документов:
Руководитель организации __________________ (_____________________)
Главный бухгалтер _____________________________ (_____________________)
М.П. "__" _______________ 20__ г.".
Паспорт
подпрограммы основной программы "Развитие музейного дела"
Название программы |
"Развитие музейного дела" (далее - Подпрограмма 3) |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 |
Отдел культуры и спорт администрации муниципального района "Княжпогостский" |
Соисполнители Подпрограммы 3 |
МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей" (далее - РИКМ), |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3 |
- |
Цель Подпрограммы 3 |
- создание условий для развития музейного дела. |
Задачи Подпрограммы 3 |
- внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области музейного дела; - выполнение муниципального задания. |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3 |
- выполнение муниципального задания; - увеличение количества посещаемости музеев (на 1 жителя); - увеличение доли представленных зрителю музейных предметов общего количества предметов основного фонда. |
Сроки реализации Подпрограммы 3 |
1 этап: 2014 - 2017 годы; 2 этап: 2018 - 2020 годы. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 |
На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 потребуется 9 939,91 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 914,83 тыс. рублей; 2015 год - 1 926,18 тыс. рублей 2016 год - 2 028,10 тыс. рублей; 2017 год - 2 035,40 тыс. рублей; 2018 год - 2 035,40 тыс. рублей. - за счет федеральных средств - 0,00 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств республиканского бюджета - 0,00 тыс. рублей. в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств муниципального бюджета - 9 939,91 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 914,83 тыс. рублей; 2015 год - 1 926,18 тыс. рублей 2016 год - 2 028,10 тыс. рублей; 2017 год - 2 035,40 тыс. рублей; 2018 год - 2 035,40 тыс. рублей. - за счет внебюджетных средств - 0,00 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей. 2018 год - 0,00 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 |
к 2016 году планируется достигнуть: - увеличение количества посещений музеев; - увеличение количества выставок и экскурсий. - увеличение количества предметов музейного фонда. |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3
Современное понимание миссии музея требует поиска инновационных подходов к его деятельности, использование новых методов и средств в научном поиске, широкую информатизацию основных направлений музейной работы.
В настоящее время в Княжпогостском районе функционирует 1 музей с 1 филиалом. Основной фонд насчитывает более 8 тыс. единиц хранения, отражающих историю, природу, культуру и быт народов, проживающих на территории Республики Коми. Охват населения музейным обслуживанием составил в 2014 году 66%.
Ежегодно муниципальные музеи Княжпогостского района посещают около 3 тыс. человек. Две трети посетителей - это дети.
Вместе с тем, развитие музейного дела в Княжпогостском районе тормозит ряд проблем:
- материально-техническая база большинства музеев не отвечает современным требованиям музейного дела;
- превышены возможные сроки эксплуатации экспозиционного и технологического оборудования; ощущается острая необходимость его обновления.
Реализация намеченных мероприятий Подпрограммы 3 позволит создать условия для расширения доступа различных групп населения к музейным коллекциям и музейным фондам, создания новых экспозиций в музеях Княжпогостского района, обеспечения поступления новых музейных предметов и музейных коллекций, проведения научных исследований и отражения в специфических формах материалов истории, материальной и духовной культуры коми народа, а также всех национальных групп, проживающих в Республике Коми.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 3, описание основных целей и задач Подпрограммы 3
Основными целями Подпрограммы 3 являются:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
2) создание условий для развития музейного дела;
Данная Подпрограмма 3 направлена на решение следующих задач:
1) внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий в области музейного дела;
2) выполнение муниципального задания.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3
Сроки реализации Программы - 1 этап: 2014 - 2017 годы;
2 этап: 2018 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3
Основными мероприятиями по реализации Подпрограммы 3 являются:
1) создание условий для сбора и научной обработки музейных коллекций исторического и культурного значения в фондах музеев;
2) выполнение муниципального задания.
5. Основные меры правового регулирования направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы 3
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Федеральным законом от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Концепцией социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на период до 2020 года, утвержденной решением Совета муниципального района "Княжпогостский" от 20.12.2010 г. N 314.
6. Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 3
Показателями решения задач подпрограммы являются:
1) выполнение муниципального задания;
2) увеличение количества посещаемости музеев (на 1 жителя);
3) увеличение доли представленных зрителю музейных предметов общего количества предметов основного фонда.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2018 годах составляет 9 939,91 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
В том числе за счет средств |
|
||
федерального бюджета |
республиканского бюджета |
внебюджетных источников |
местного Бюджета |
||
2014 |
1 914,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 914,83 |
2015 |
1 926,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 926,18 |
2016 |
2 028,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 028,10 |
2017 |
2 035,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 035,40 |
2018 |
2 035,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 035,40 |
Всего |
9 939,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 939,91 |
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 3
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Подпрограмма изменена. - Постановление Администрации муниципального района "Княжпогостский" Республики Коми от 2 августа 2016 г. N 300
Паспорт
подпрограммы основной Программы "Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности"
Название подпрограммы |
"Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" (далее - Подпрограмма 4) |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
Соисполнители Подпрограммы 4 |
МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры" (далее - РДК) |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4 |
- |
Цель Подпрограммы 4 |
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района "Княжпогостский" услугами организаций культуры. |
Задачи Подпрограммы 4 |
- выполнение муниципального задания; - проведение культурно-досуговых мероприятий; - сохранение и развитие государственных языков Республики Коми; - укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования; - приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов; - внедрение информационных технологий; - мероприятия по проведению ремонта, капитального ремонта и оснащение материалами; - реализация малых проектов в сфере культуры; - строительство учреждений отрасли культура; - гранты в области культуры. |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4 |
- количество культурно-досуговых мероприятий; - количество посетителей культурно-досуговых мероприятий; - количество клубных формирований; - количество участников в клубных формированиях; - количество учреждений оснащенных информационными технологиями; - количество учреждений, в которых выполнены противопожарные мероприятия; - количество учреждений обеспеченных специальным оборудованием, музыкальными инструментами. |
Сроки реализации Подпрограммы 4 |
1 этап: 2014 - 2017 годы; 2 этап: 2018 - 2020 годы. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 |
На реализацию мероприятий Подпрограммы 4 потребуется 127 951,86 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 35 188,36 тыс. рублей; 2015 год - 21 433,80 тыс. рублей 2016 год - 24 523,70 тыс. рублей; 2017 год - 23 403,00 тыс. рублей; 2018 год - 23 403,00 тыс. рублей. - за счет федеральных средств - 100,00 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 100,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств республиканского бюджета-10 052,40 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 9 465,10 тыс. рублей; 2015 год - 97,80 тыс. рублей; 2016 год - 290,10 тыс. рублей; 2017 год - 99,70 тыс. рублей; 2018 год - 99,70 тыс. рублей. - за счет средств муниципального бюджета -117 799,46 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 25 723,26 тыс. рублей; 2015 год - 21 336,00 тыс. рублей; 2016 год - 24 133,60 тыс. рублей; 2017 год - 23 303,30 тыс. рублей; 2018 год - 23 303,30 тыс. рублей. - за счет внебюджетных средств - 0,00 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
к 2020 году планируется достичь следующих показателей: - увеличение количества культурно-досуговых мероприятий; - увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий; - увеличение количества клубных формирований; - увеличение количества участников в клубных формированиях; - количество учреждений оснащенных информационными технологиями; - количество учреждений, в которых выполнены противопожарные мероприятия; - увеличение количества учреждений обеспеченных специальным оборудованием, музыкальными инструментам; - количество учреждений получивших субсидия на реализацию малых проектов. |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4
Подпрограмма 4 направлена на сохранение, поддержку и развитие народного художественного творчества Княжпогостского района; совершенствование культурно-досуговой деятельности; обеспечение преемственности развития народно-художественного творчества, традиционной народной культуры и культурно-досуговой деятельности; сохранение и развитие государственных языков Республики Коми; формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества путём приобщения населения, в том числе и детей и молодёжи, к культурным ценностям; укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования.
По состоянию на 1 января 2016 года в Княжпогостском районе функционировали 11 культурно-досуговых учреждений и 1 Центр национальных культур. Из общего числа клубных учреждений 9 культурно-досуговых учреждений расположено в сельской местности. Для большинства населения, проживающего в сельской местности, муниципальное учреждение культуры - единственный источник, обеспечивающий условия для реализации конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. И эти ценности востребованы.
Современный подход к обновлению содержания деятельности культурно-досуговых учреждений требует совершенствования информационно-методического обеспечения специалистов учреждений культуры. Более конкретной и действенной должна стать деятельность по разработке и распространению методических изданий, этнографических, сценарных материалов.
Развитие культурно-досуговой деятельности в районе тормозит ряд серьезных проблем:
1) неудовлетворительное состояние и несоответствие современным требованиям материально-технической базы подавляющего большинства учреждений культуры клубного типа. Прослеживается износ оборудования, музыкальных инструментов, нехватка осветительной, звуковой и видеоаппаратуры. Нуждаются в обновлении сценические костюмы любительских коллективов. Следствием обозначенных проблем стало сокращение количества клубных мероприятий, снижение эффективности и качества культурно-досуговых мероприятий, слабо развиваются кружки технического и декоративно-прикладного творчества. Отсутствует возможность выхода в единое культурное пространство через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". Отсутствие средств на противопожарную защиту учреждений.
2) недостаточная кадровая обеспеченность. В связи с низкой заработной платой, падением престижа профессии работника культуры, повсеместно прослеживается отток кадров из культурно-досуговой сферы и приход в отрасль кадров, особенно на селе, не имеющих специального профессионального образования;
3) под угрозой исчезновения находятся такие проявления нематериальных культурных ценностей народов, проживающих в республике, как традиционная народная музыка, танцы, праздники, народные ремесла и художественные промыслы, устные традиции;
4) недостаточные условия созданы в учреждениях культуры клубного типа для работы по обработке уникальных образцов традиционной культуры, полученных ранее у носителей народной культуры.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 4, описание основных целей и задач Подпрограммы 4
Основными целями Подпрограммы 4 являются:
1) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района "Княжпогостский" услугами организаций культуры.
Данная подпрограмма направлена на решение следующих задач:
- выполнение муниципального задания;
- проведение культурно-досуговых мероприятий;
- сохранение и развитие государственных языков Республики Коми;
- укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования;
- приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры;
- внедрение в муниципальных учреждениях информационных технологий;
- реализация малых проектов в сфере культуры;
- мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
- строительство учреждений отрасли культура.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы 4
Сроки реализации Программы - 1 этап: 2014 - 2017 годы;
2 этап: 2018 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4
В перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 включены:
1) выполнение муниципального задания;
2) проведение культурно-досуговых мероприятий;
3) приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов;
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
5) реализация малых проектов в сфере культуры;
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
4) внедрение информационных технологий;
6) обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
7) строительство учреждений отрасли культура;
8) гранты в области культуры.
5. Основные меры правового регулирования направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы 4
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. N 1019-р), Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Концепция социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский" на период до 2020 года, утвержденной решением Совета муниципального района "Княжпогостский" от 20.12.2010 г. N 314, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 (ред. от 16.07.2013) "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми".
6. Прогноз конечных результатов муниципальной Подпрограммы 4. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 4
Показателями решения задач подпрограммы являются:
1) увеличение количества культурно-досуговых мероприятий;
2) увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий.
3) увеличение количества клубных формирований;
4) увеличение количества участников в клубных формированиях;
5) количество учреждений оснащенных информационными технологиями;
6) количество учреждений, в которых выполнены противопожарные мероприятия;
7) количество учреждений обеспеченных специальным оборудованием, музыкальными инструментами;
8) доля получивших премию.
7. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2018 годах составляет 127 951,86 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
в том числе за счет средств |
|
||
федерального бюджета |
республиканского бюджета |
внебюджетных источников |
местного бюджета |
||
2014 |
35 188,36 |
0,00 |
9 465,10 |
0,00 |
25 723,26 |
2015 |
21 433,80 |
0,00 |
97,80 |
0,00 |
21 336,00 |
2016 |
24 523,70 |
100,00 |
290,10 |
0,00 |
24 133,60 |
2017 |
23 403,00 |
0,00 |
99,70 |
0,00 |
23 303,30 |
2018 |
23 403,00 |
0,00 |
99,70 |
0,00 |
23 303,30 |
Всего |
127 951,86 |
100,00 |
10 052,40 |
0,00 |
117 799,46 |
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 4
Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Паспорт
подпрограммы "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы"
Название Подпрограммы |
"Обеспечение условий для реализации муниципальной программы" (далее - Подпрограмма 5) |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
Соисполнители Подпрограммы 5 |
- |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5 |
- |
Цель Подпрограммы 5 |
обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами |
Задачи Подпрограммы 5 |
- обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 5 |
- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в Республике Коми (процент); - уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы "Развитие отрасли Культура в Княжпогостском районе" ее подпрограмм (процент) |
Сроки реализации Подпрограммы 5 |
1 этап - 2014 - 2017 годы; 2 этап - 2018 - 2020 годы. |
Объемы финансирования Подпрограммы 5 |
На реализацию Подпрограммы 5 на 2014 - 2018 годы потребуется 18 537,84 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2 794,18 тыс. рублей; 2015 год - 2 908,02 тыс. рублей; 2016 год - 4 335,48 тыс. рублей; 2017 год - 4 236,08 тыс. рублей; 2018 год - 4 264,08 тыс. рублей. - за счет федеральных средств - 0,00 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств республиканского бюджета - 0,00 тыс. рублей. в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств муниципального бюджета - 18 537,84 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2 794,18 тыс. рублей; 2015 год - 2 908,02 тыс. рублей; 2016 год - 4 335,48 тыс. рублей; 2017 год - 4 236,08 тыс. рублей; 2018 год - 4 264,08 тыс. рублей. - за счет внебюджетных средств - 0,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей. 2018 год - 0,00 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5 |
На первом этапе выполнения Подпрограммы 5 повышение уровня коммуникаций между субъектами культурной деятельности будет способствовать улучшению качества и оперативности предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. По итогам реализации Подпрограммы 5 будет разработана и проведена унификация процессов управления, разработки и реализации нормативных документов. В целом реализация Подпрограммы 5 позволит обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами, включенными в ее состав, показателей (индикаторов), а также эффективность реализации Программы. Важным результатом реализации Подпрограммы 5 станет повышение эффективности муниципального управления отраслью культуры на разных уровнях местного самоуправления, усиление взаимодействия гражданского общества с органами местного самоуправления |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 5, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" (далее - отдел культуры) является органом местного самоуправления, осуществляющим в пределах своей компетенции полномочия и нормативное правовое регулирование в области культуры, дополнительного образования детей в сфере культуры, национальных отношений и сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия на территории Княжпогостского района, а также самостоятельным структурным подразделением администрации муниципального района "Княжпогостский", который осуществляет муниципальный контроль на территории Княжпогостского района в сфере охраны муниципальных объектов культурного наследия. Отдел культуры осуществляет функции и полномочия учредителя 6 муниципальных (автономных, бюджетных) учреждений Княжпогостского района.
В 2010 годах введена практика предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями Княжпогостского района в отрасли культуры на основе муниципальных заданий.
В целях координации деятельности органов местного самоуправления в области культуры, повышения эффективности бюджетных расходов предусматривается выделение Подпрограммы 5.
Реализация Подпрограммы 5 направлена на обеспечение достижения цели и задач Программы.
Подпрограмма предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 5, описание основных целей и задач Подпрограммы 5.
Основными приоритетами Подпрограммы 5 являются:
- расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых методов бюджетного планирования;
- повышение эффективности расходования бюджетополучателями средств бюджетов муниципальной бюджетной системы.
В соответствии с указанными приоритетами определена следующая цель Подпрограммы 5 - обеспечение реализации основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами.
Задачи Подпрограммы 5:
1) обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на региональном уровне;
2) обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5
Сроки реализации Подпрограммы 5 - 1 этап - 2014 - 2017 годы;
2 этап - 2017 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5
4.1. Подпрограмма 5 предусматривает следующие мероприятия:
Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 5 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в приложении 1 к Программе (таблица 1).
Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 5:
- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в Республике Коми (процент);
- уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной Программы и ее подпрограмм (процент).
4.2. Подпрограммой 5 предусматриваются:
1) создание рабочей группы по управлению Программой;
2) проведение мониторинга по реализации Программы;
3) взаимодействие с органами статистики, органами местного самоуправления и иными субъектами в сфере культуры по сбору данных для определения значений показателей Программы;
4) проведение оценки эффективности Программы на основе целевых индикаторов;
5) корректировка содержания Программы с учетом внешних изменений.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5 с указанием сроков их реализацией, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и подпрограмм представлен в приложении 1 к настоящей Программе (таблица 2).
5. Основные меры правового регулирования направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы 5
В рамках решения задач Подпрограммы 5 применяются следующие меры государственного регулирования - налоговые льготы по налогу на имущество учреждений и налоговые льготы по транспортному налогу (в соответствии со статьями 6, 8 Закона Республики Коми от 10 ноября 2005 г. N 113-РЗ "О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах". Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы изложена в приложении 1 к Программе (таблица 3).
6. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 5. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволит достичь следующих основных результатов:
1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры;
2) руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;
3) осуществление полномочий по охране объектов культурного наследия муниципального значения;
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2018 годах составляет 18 537,84 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
в том числе за счет средств |
|
||
федерального бюджета |
республиканского бюджета |
внебюджетных источников |
местного бюджета |
||
2014 |
2 794,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 794,18 |
2015 |
2 908,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 908,02 |
2016 |
4 335,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 335,48 |
2017 |
4 236,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 236,08 |
2018 |
4 264,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 264,08 |
Всего |
18 537,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 537,84 |
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 5
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 производится в соответствии методикой оценки эффективности реализации Программы.
Паспорт
подпрограммы "Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений"
Название Подпрограммы |
"Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" (далее - Подпрограмма 6) |
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
Соисполнители Подпрограммы 6 |
- |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 6 |
- |
Цель Подпрограммы 6 |
Хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры |
Задачи Подпрограммы 6 |
- Техническое обслуживание, эксплуатация и содержание зданий; - Благоустройство прилегающих к зданиям территорий, содержание их в надлежащем санитарно-техническом состоянии; - Услуги по чистке и уборке служебных помещений. |
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 6 |
- доля учреждений культуры охваченных хозяйственно-техническим обслуживанием. |
Сроки реализации Подпрограммы 6 |
1 этап - 2014 - 2017 годы; 2 этап - 2018 - 2020 годы. |
Объемы финансирования Подпрограммы 6 |
На реализацию Подпрограммы 6 на 2014 - 2018 годы потребуется 49 766,14 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 8 214,05 тыс. рублей; 2015 год - 10 512,39 тыс. рублей; 2016 год - 10 279,90 тыс. рублей; 2017 год - 10 379,90 тыс. рублей; 2018 год - 10 379,90 тыс. рублей. - за счет федеральных средств - 0,00 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств республиканского бюджета - 0,00 тыс. рублей. в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей. - за счет средств муниципального бюджета - 49 766,14 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 8 214,05 тыс. рублей; 2015 год - 10 512,39 тыс. рублей; 2016 год - 10 279,90 тыс. рублей; 2017 год - 10 379,90 тыс. рублей; 2018 год - 10 379,90 тыс. рублей. - за счет внебюджетных средств - 0,00 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2014 год - 0,00 тыс. рублей; 2015 год - 0,00 тыс. рублей; 2016 год - 0,00 тыс. рублей. 2018 год - 0,00 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6 |
На первом этапе выполнения Подпрограммы 6 ожидается своевременное и качественное обслуживание зданий, своевременное и качественное обслуживание прилегающих к зданиям территорий, соблюдение санитарно-гигиенических норм содержания административных помещений. В целом реализация Подпрограммы 6 позволит обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами, включенными в ее состав, показателей (индикаторов), а также эффективность реализации Программы. |
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 6, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В целях оптимизации расходов на вспомогательный и обслуживающий персонал учреждений культуры создано муниципальное автономное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения учреждений Княжпогостского района", Постановлением администрации муниципального района "Княжпогостский" от 12 декабря 2013 г. N 891. (далее - "Центр ХТО")
В целях координации деятельности органов местного самоуправления в области культуры, повышения эффективности бюджетных расходов предусматривается выделение Подпрограммы 6.
Реализация Подпрограммы 6 направлена на обеспечение достижения цели и задач Программы.
Подпрограмма предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 6, описание основных целей и задач Подпрограммы 6
Основными приоритетами Подпрограммы 6 являются:
- выполнение муниципального задания в соответствии с действующим законодательством.
В соответствии с указанными приоритетами определена следующая цель Подпрограммы 6 - обеспечение реализации основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и этапами.
Задачи Подпрограммы 6:
- Техническое обслуживание, эксплуатация и содержание зданий;
- Благоустройство прилегающих к зданиям территорий, содержание их в надлежащем санитарно-техническом состоянии;
- Услуги по чистке и уборке служебных помещений.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6
Сроки реализации Подпрограммы 6 - 1 этап - 2014 - 2017 годы;
2 этап - 2018 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6
Подпрограмма 6 предусматривает следующие мероприятия:
1. Выполнение муниципального задания.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6 с указанием сроков их реализацией, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и подпрограмм представлен в приложении 1 к настоящей Программе (таблица 2).
5. Основные меры правового регулирования направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Подпрограммы 6
В рамках решения задач Подпрограммы 6 применяются следующие меры государственного регулирования - налоговые льготы по налогу на имущество учреждений и налоговые льготы по транспортному налогу (в соответствии со статьями 6, 8 Закона Республики Коми от 10 ноября 2005 г. N 113-РЗ "О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах". Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы изложена в приложении 1 к Программе (таблица 3).
6. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 6. Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы 6 позволит достичь следующих основных результатов:
1. своевременное и качественное обслуживание зданий, своевременное и качественное обслуживание прилегающих к зданиям территорий, соблюдение санитарно-гигиенических норм содержания административных помещений.
В целом реализация Подпрограммы 6 позволит обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами, включенными в ее состав, показателей (индикаторов), а также эффективность реализации Программы.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6.
1) доля учреждений культуры охваченных хозяйственно-техническим обслуживанием.
В целом реализация Подпрограммы 6 позволит обеспечить выполнение задач и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами, включенными в ее состав, показателей (индикаторов), а также эффективность реализации Программы.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2018 годах составляет 49 766,14 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
в том числе за счет средств |
|
||
федерального бюджета |
республиканского бюджета |
внебюджетных источников |
местного бюджета |
||
2014 |
8 214,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 214,05 |
2015 |
10 512,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 512,39 |
2016 |
10 279,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 279,90 |
2017 |
10 379,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 379,90 |
2018 |
10,379,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 379,90 |
Всего |
49 766,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 766,14 |
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 6
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Паспорт
Подпрограммы N 7 основной Программы "Обеспечение деятельности в сфере спортивной ориентации и самоопределения учащихся и молодежи"
Название программы |
Определение деятельности в сфере спортивной ориентации и самоопределения учащихся и молодежи (далее - Подпрограмма 7) |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" |
Соисполнители подпрограммы |
МАУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Княжпогостского района |
Цель подпрограммы |
Совершенствование системы физической культуры и спорта |
Задачи подпрограммы |
1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом; 2. Развитие массового спорта среди молодежи, лиц с ограниченными возможностями и пожилого населения; 3. Организация и участие в районных, республиканских, всероссийских и международных мероприятиях спортивной направленности |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Количество проводимых физкультурно-спортивных мероприятий на территории муниципального района "Княжпогостский" (единиц); 2. Численность занимающихся физической культурой и спортом (человек); 3. Количество выездных мероприятий спортивной направленности (единиц) 4. Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов на этапах подготовки учебно-тренировочном и выше (процент); 5. Уровень оснащенности спортивных школ спортивным инвентарем, экипировкой для учебно-тренировочного процесса (процент); 6. Доля реализованных мероприятий в утвержденном едином календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Коми (процент) |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
1 этап: 2017 год; 2 этап: 2018 год. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7 |
На реализацию мероприятий Подпрограммы на 2016 - 2018 годы потребуется 6 236,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 3 118,00 тыс. рублей; 2018 год - 3 118,00 тыс. рублей. за счет федеральных средств - 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей. за счет средств республиканского бюджета - 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей. за счет средств муниципального бюджета - 6 236,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 3 118,00 тыс. рублей; 2018 год - 3 118,00 тыс. рублей. за счет внебюджетных средств - 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 0,00 тыс. рублей; 2017 год - 0,00 тыс. рублей; 2018 год - 0,00 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Реализация подпрограммы позволит: - выстроить полноценную систему управления физической культурой и спортом на территории муниципального района "Княжпогостский"; - привлекать население к систематическим занятиям физической культурой и спортом; - повышать уровень информированности различных категорий населения по вопросам физической культуры и спорта, здорового образа жизни; - увеличивать количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения; - увеличивать спортивное мастерство команд и спортсменов МР "Княжпогостский"; - повысить качество подготовки детей-спортсменов, занимающихся в спортивных школах; |
1. Характеристика сферы подпрограммы 4, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "подпрограммы 4" имеется в виду "подпрограммы 7"
В последние годы в России и в Республике Коми наблюдается ухудшение состояния здоровья детей, подростков и молодежи. По данным различных исследований, лишь у 10% молодежи отмечается уровень физического состояния и здоровья близкий к норме, прогрессируют болезни костно-мышечной системы, сердечно-сосудистые заболевания, органов зрения, нервной системы, которые во многом обусловлены недостаточной двигательной активностью. Острота социально-экономических проблем в стране способствует проникновению в молодежную среду наркомании, токсикомании, табакокурения, злоупотребления алкогольными напитками. Необходима активная стратегия формирования здорового образа жизни детей, подростков и молодежи. Основой этой стратегии является привлечение подрастающего поколения к занятиям физической культурой, спортом и самодеятельным туризмом. Социально ориентированная физкультурно-спортивная работа, направленная на профилактику правонарушений среди детей, подростков и молодежи, позволяет предотвратить вовлечение молодых людей в преступную деятельность. Важнейшим компонентом развития массовых форм физкультурно-спортивной деятельности является: пропаганда и популяризация детско-юношеского спорта.
В Княжпогостском районе создана и действует система взаимодействия между различными организациями, занимающимися оздоровлением населения. Формированием здорового образа жизни у всех слоев населения занимаются не только учреждения здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, но и другие организации, расположенные на территории МР "Княжпогостский".
На территории МР "Княжпогостский" по состоянию на 1 января 2016 года находятся 78 спортивных сооружения, в том числе:
26 плоскостных сооружений, из них в сельской местности - 6;
12 спортивных залов, из них в сельской местности - 4;
Крытый каток;
1 бассейн;
1 лыжная база;
Физкультурно-спортивный комплекс;
Физкультурно-оздоровительный комплекс;
34 других сооружений, в число которых входят: придомовые гимнастические зоны, сооружения для стрелковых видов спорта; нестандартные залы в детских садах, школах и организациях.
На базе предприятий, организаций, учреждений, проводящих физкультурно-оздоровительную работу, имеются команды по различным видам спорта, регулярно принимающие участие в городских и районных соревнованиях. На хорошем организационном уровне проводится физкультурно-оздоровительная работа в Синдорском ЛПУМГ; ФКУ ИК-41 ОИУ ОУХД ГУФСИН России по РК; ФКУ ИК-51 ОИУ ОУХД ГУФСИН России по РК; Отделе МВД России по Княжпогостскому району; ФГКУ "5 отряд ФПС по РК"; ФКУ ЛИУ-3 ГУФСИН России по РК.
На территории МР "Княжпогостский" сформированы общественные группы любителей по следующим видам спорта: волейбол, мини-футбол, хоккей, шахматы.
Регулярно организуются памятные турниры по мини-футболу и волейболу, а также ряд комплексных мероприятий, посвященных праздничным датам. В 2015 году - хоккейный турнир "Кубок руководителя", молодежный слет "Вершина".
Ведется активная работа по созданию условий для развития и совершенствования системы физической культуры и спорта на территории МР "Княжпогостский", подготовке спортсменов и формированию команд для участия в республиканских и всероссийских соревнованиях.
Ежегодно защищать честь района выезжают более 200 спортсменов.
Ведется работа по адаптации инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. По состоянию на 1 января 2016 года на территории МР "Княжпогостский" около 90 человек данной социальной категории занимались физической культурой и спортом. Инвалиды ежегодно принимают участие в Республиканской спартакиаде, туристическом слете в Крохале. Приоритетными видами спорта для людей данной категории являются: плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, шашки и шахматы. На территории МР "Княжпогостский" среди инвалидов проходят соревнования по дартсу, шашкам, шахматам, лыжным гонкам, легкой атлетике, плаванию, пулевой стрельбе.
В 2015 году в рамках реализации малых проектов в г. Емва была обустроена "Тропа Здоровья" - спортивная площадка для создания благоприятных условий для активного оздоровительного отдыха населения, в рамках данного проекта была установлена спортивная площадка с уличными тренажерами.
Вопрос обеспечения учреждений, организаций физкультурно-спортивной направленности и образовательных учреждений квалифицированными специалистами является одним из первоочередных вопросов в сфере физической культуры и спорта нашего района.
На 1 января 2016 года в районе в отрасли физической культуры и спорта работает 54 штатных работников, из них в сельской местности 8. Ежегодно ведется работа по привлечению новых специалистов в отрасль физической культуры и спорта и по повышению квалификации работающих специалистов физической культуры района.
В современных условиях благополучное функционирование отрасли физической культуры и спорта зависит от развития инфраструктуры и материально-технической базы объектов спортивной направленности, состояние которой вызывает серьезную обеспокоенность. Требуется обновление и модернизация спортивного инвентаря и оборудования.
Таким образом, основными проблемами в области физической культуры и спорта в муниципальном районе "Княжпогостский" в настоящее время являются:
заинтересованность детей в необходимости поддержания здорового образа жизни;
дефицит в тренерских и инструкторских кадрах и отсутствие должных условий для их сохранения и подготовки.
Для улучшения ситуации необходимо проводить активную социальную политику, направленную на оздоровление населения, привлекая его к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Расходы на проведение и участие в соревнованиях растут с каждым годом. Особенно проблематично участие в официальных соревнованиях, связанных с большим количеством спортсменов, многочисленными видами спорта и обязательными Спартакиадами, включающими в себя базовые и опорные виды спорта.
Реализация Подпрограммы позволит решать указанные выше проблемы при эффективном использовании бюджетных средств.
Подпрограмма, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретной цели и решение задач, стоящих перед системой развития физической культуры и спорта в муниципальном районе "Княжпогостский" в 2016 - 2018 годах.
В рамках подпрограммы планируется реализация комплекса мер, направленного на эффективное развитие детско-юношеского спорта, внедрение системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд района из числа учащихся ДЮСШ, обеспечение организации учебно-тренировочного и соревновательного процесса спортсменов ДЮСШ, внедрение современных технологий и методов подготовки юных спортсменов, а также полноценное развитие адаптивного спорта.
В настоящее время в муниципальном районе "Княжпогостский" работает 1 учреждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ). Кадровый состав - 14 человек.
Данное учреждение составляет организационную структуру детско-юношеского спорта, охватывает около 320 детей, осваивающих 9 учебных программ по видам спорта, в том числе дети и подростки с ограниченными физическими возможностями (250), учебно-тренировочный и воспитательный процесс осуществляют 12 тренеров-преподавателей.
В 2016 году в связи с переводом ДЮСШ из Управления образования АМР "Княжпогостский" в отдел культуры и спорта планируется тесное содействие структур культуры и спорта.
2. Приоритеты реализуемой в Республике Коми государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 4
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Подпрограммы 4" имеется в виду "Подпрограммы 7"
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы определены в соответствии с:
- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;
- Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. N 1101-р;
- Стратегией экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 27.03.2006 N 45;
- Концепцией развития физической культуры и спорта в Республике Коми на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 4 марта 2011 года N 53-р.
Приоритетным направлением подготовки спортивного резерва является развитие детско-юношеского спорта, системы отбора и подготовки спортивного резерва для спорта высших достижений.
Цель подпрограммы - Создание эффективной системы подготовки спортивного резерва в МР "Княжпогостский".
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение деятельности ДЮСШ, осуществляющей подготовку спортивного резерва;
2. Обеспечение ДЮСШ высококвалифицированными тренерскими кадрами;
Реализация подпрограммы позволит обеспечить:
- повышение качества подготовки детей-спортсменов, занимающихся в ДЮСШ;
- увеличить число обучающихся;
- подготовка талантливых спортсменов.
Срок реализации подпрограммы - 2017 - 2018 годы.
Подпрограмма реализуется в два этапа: 1 этап - 2017, 2 этап - 2018 годы.
3. Характеристика мер государственного регулирования
Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании";
- Федеральным законом от 04.12.2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 6.12.2011 г. N 412-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в российской федерации";
- Законом Республики Коми от 29.09.2008 г. N 91-РЗ "О некоторых вопросах в области физической культуры и спорта в Республике Коми";
- Законом Республики Коми от 2.04.2012 г. N 22-РЗ "О внесении изменений в Закон Республики Коми "О некоторых вопросах в области физической культуры и спорта в Республике Коми";
- Концепцией развития физической культуры и спорта в Республике Коми на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 4 марта 2011 года N 53-р;
Дополнительных мер государственного регулирования не предусматривается.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приводятся в приложении 1 к Программе - таблица 3.
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы приводится в приложении 1 к Программе - таблица 9.
4. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы 4
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "подпрограммы 4" имеется в виду "подпрограммы 7"
Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы приводится в приложении 1 к Программе - таблица 4.
5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Подпрограммы 4" имеется в виду "Подпрограммы 7"
Общий объем финансирования подпрограммы в 2018 - 2020 годах составляет 6 236,00 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
в том числе за счет средств |
|
||
федерального бюджета |
республиканского бюджета |
внебюджетных источников |
местного бюджета |
||
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2017 |
3 118,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 118,00 |
2018 |
3 118,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 118,00 |
Всего |
6 236,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 236,00 |
6. Методика оценки эффективности Подпрограммы 4
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Подпрограммы 4" имеется в виду "Подпрограммы 7"
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
<< Назад |
Приложение 1 >> Приложение 1 |
|
Содержание Постановление Администрации муниципального района "Княжпогостский" Республики Коми от 29 ноября 2013 г. N 841 "Об... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.