Постановление Администрации муниципального образования г. Лабытнанги
от 20 октября 2014 г. N 705
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы"
31 декабря 2014 г., 11 марта, 16 апреля, 2 октября 2015 г., 17 февраля, 4 апреля, 13 июля, 29 ноября 2016 г.
В целях повышения эффективности программно-целевого управления, в соответствии с ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Лабытнанги от 25.10.2013 N 649 "О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Лабытнанги", распоряжением Администрации города Лабытнанги от 27.08.14 N 1758 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Лабытнанги на 2015 - 2020 годы", руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования город Лабытнанги, Администрация города Лабытнанги постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы (далее - Программа).
2. Муниципальному учреждению "Департамент финансов Администрации города Лабытнанги" (Пищугина Л.А.) обеспечить финансирование Программы за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования города Лабытнанги.
3. Утратил силу с 20 октября 2014 г. - Постановление Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 марта 2015 г. N 176.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Лабытнанги.
Постановлением Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 ноября 2016 г. N 1295 пункт 5 настоящего постановления изложен в новой редакции
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Лабытнанги Власенко С.С.
Исполняющий обязанности главы Администрации |
Р.Ф. Касимов |
Постановлением Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 февраля 2016 г. N 123 настоящая Программа изложена в новой редакции
Муниципальная программа
"Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы
(утв. постановлением Администрации муниципального образования г. Лабытнанги
от 20 октября 2014 г. N 705)
31 декабря 2014 г., 16 апреля, 2 октября 2015 г., 17 февраля, 4 апреля, 13 июля 2016 г.
Постановлением Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 июля 2016 г. N 744 в паспорт настоящей Программы внесены изменения
Паспорт
муниципальной программы "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы (далее - муниципальная программа, программа)
I. Характеристика текущего состояния в сферах энергетики и жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги
Энергетика и жилищно-коммунальный комплекс в целом неразрывно связаны между собой, эффективно взаимодействуют и зависят от положительных или отрицательных показателей качества функционирования.
На сегодняшний день в обозначенных направлениях происходят вялотекущие процессы обновления или поддержания объектов энергетики и инженерии в удовлетворительном состоянии, достаточном для ежегодного безаварийного прохождения осенне-зимнего периода.
Независимо от темпов модернизации, реконструкции и капитальных ремонтов основные проблемы жилищно-коммунального комплекса остаются в следующем:
1. Устаревшее оборудование энергоисточников - энергостанции и котельных.
2. Высокий уровень износа сетей тепловодоснабжения и канализации.
Как следствие - снижение технической и экономической эффективности энергетических объектов, высокое удельное потребление топливно-энергетических ресурсов. Неудовлетворительное техническое состояние объектов инженерно-технического комплекса в целом по системе составляет около 40% (энергоисточники, сети, КОС и ВОС).
Угроза аварийности системы оценивается в 5% от общего количества крупных объектов энергетики. Этот факт объясняется нарастанием физического износа основных фондов, и как следствие - снижение энергетической безопасности и надежности энергоснабжения потребителей.
Пропускная способность сетей в целом составляет 80% от общего количества сетей в границах муниципального образования город Лабытнанги. Результатом может быть ограниченность возможностей покрытия усиливающихся пиковых нагрузок (в период зимнего сезона) и отсутствие возможности в подключении объектов (зданий, строений, сооружений) к сетям инженерной инфраструктуры.
Обозначая проблемные участки в системе жилищно-коммунального комплекса, следует отметить положительную тенденцию, как результат функционирования двух направлений. По показателям комфортности население муниципального образования город Лабытнанги обеспечено центральным водопроводом на 99,15%, канализацией -99,3%, отоплением - 99,3% и газом - 99,3%.
Таким образом, для обеспечения потребителей муниципального образования город Лабытнанги жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества, необходимо поддерживать оборудование энергетики и инженерно-коммунальную инфраструктуру в целом в надлежащем рабочем состоянии и стремиться к улучшению показателей качества предоставляемых услуг.
II. Приоритеты муниципальной политики в сферах энергетики и жилищно-коммунального комплекса с описанием целей и задач муниципальной программы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства ЯНАО от 25.12.2015 N 1286-П "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по организации благоустройства территорий поселений (городских округов)", Стратегией социально-экономического развития города Лабытнанги до 2030 года, утвержденной решением Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги от 19.11.2014 N 20 основным направлением муниципальной политики в сферах энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги является обеспечение качественными жизнеобеспечивающими услугами потребителей всех категорий муниципального образования город Лабытнанги.
Целями программы являются:
обеспечение доступности и качества жилищно-коммунальных, бытовых и ритуальных услуг для потребителей;
энерго- и ресурсосбережение на территории муниципального образования город Лабытнанги.
Для достижения установленных целей программа ставит перед собой следующие задачи:
1. Гарантированное обеспечение надежного функционирования инженерно-коммунальной инфраструктуры.
2. Обеспечение населения жилищно-коммунальными, бытовыми и ритуальными услугами.
3. Эффективное потребление коммунальных ресурсов в жилищном фонде.
III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги" рассчитана на период с 2015 по 2020 год.
IV. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы, целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
Таблица N 1
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
N п/п |
Целевой показатель (индикатор) |
Ед. измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы, 2014 год |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы | |||||||||
Задача 1. Гарантированное обеспечение надежного функционирования инженерно-коммунальной инфраструктуры | |||||||||
1. |
Улучшение технического состояния объектов энергетики и инженерной инфраструктуры |
кол. объектов |
1 |
1 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Задача 2. Обеспечение населения жилищно-коммунальными, бытовыми и ритуальными услугами | |||||||||
1. |
Ежегодный объем воды, реализуемый населению муниципального образования город Лабытнанги |
тыс. м3 |
1079,85 |
1096 |
1096 |
1096 |
1096 |
1096 |
1096 |
2. |
Количество банных услуг, оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета |
часы |
20 675 |
26 273 |
26 273 |
26 273 |
26 273 |
26 273 |
26 273 |
3. |
Количество ритуальных услуг, оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета |
чел. |
10 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
4. |
Объем услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета |
тыс. |
555,862 |
675 |
675 |
675 |
675 |
675 |
675 |
Задача 3. Эффективное потребление коммунальных ресурсов в жилищном фонде | |||||||||
1. |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электрическая энергия |
кВт. ч на 1 проживающего |
1 974,80 |
1 975,00 |
1 975,00 |
1 975,00 |
1 975,00 |
1 975,00 |
1 975,00 |
|
тепловая энергия |
Гкал на 1 кв. метр общей площади |
0,41 |
0,41 |
0,41 |
0,41 |
0,41 |
0,41 |
0,41 |
|
холодная вода |
куб. метров на 1 проживающего |
45,28 |
45,28 |
45,28 |
45,28 |
45,28 |
45,28 |
45,28 |
2. |
Количество муниципальных жилых помещений не обеспеченных приборами учета потребления коммунальных ресурсов |
шт. |
647 |
597 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
Подпрограмма муниципальной программы N 1. Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги | |||||||||
Задача 1. Обеспечение безаварийной работы объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры | |||||||||
1. |
Количество аварий и инцидентов на объектах энергетики и инженерной инфраструктуры в текущем году |
кол. аварий |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
2. |
Доля объектов энергетики и инженерной инфраструктуры, на которых выполнены работы по улучшению технического состояния от запланированного количества объектов с такими работами в текущем году |
% |
75 |
50 |
51 |
52 |
52 |
52 |
52 |
Задача 2. Обеспечение водоснабжением муниципального образования город Лабытнанги | |||||||||
1. |
Доля обеспеченности населения услугой водоснабжения на территории муниципального образования город Лабытнанги |
% |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
Задача 3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры | |||||||||
1. |
Протяженность построенных сетей коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Лабытнанги |
км |
0 |
0,772 |
0,772 |
0,772 |
0,772 |
0,772 |
0,772 |
Задача 4. Возмещение расходов (разницы в тарифах) организациям жилищно-коммунального комплекса | |||||||||
1. |
Доля фактически оказанных банных услуг населению муниципального образования город Лабытнанги, к запланированному количеству банных услуг на текущий год |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Доля фактически оказанных ритуальных услуг населению муниципального образования город Лабытнанги, к запланированному количеству данных услуг на текущий год |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. |
Доля фактически выполненных коммунальных услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, оказанных населению в текущем году, к запланированному объему коммунальных услуг, по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма муниципальной программы N 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Лабытнанги | |||||||||
Задача 1. Планирование и реализация мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |||||||||
1. |
Доля выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности к запланированному количеству мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в текущем году |
% |
65 |
55 |
56 |
57 |
57 |
57 |
57 |
2. |
Доля муниципальных жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения, в общем количестве муниципальных жилых помещений жилищного фонда, подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения |
% |
64 |
72 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
3. |
Доля муниципальных жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, в общем количестве муниципальных жилых помещений жилищного фонда, подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета электрической энергии |
% |
91 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
Методика
по расчету показателей муниципальной программы
N п/п |
Наименование показателя |
Улучшение технического состояния объектов энергетики и инженерной инфраструктуры |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Единица измерения |
кол. объектов |
|
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
рассчитывается, как суммарное количество объектов энергетики и инженерной инфраструктуры, на которых проведены работы по капитальному ремонту, модернизации, реконструкции, строительству, в том числе в рамках концессионных соглашений, в текущем году |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
Ко |
Повышение значения показателя отражает увеличение объема работы по улучшению технического состояния объектов энергетики и инженерной инфраструктуры |
|
Количество объектов, на которых проведены работы по капитальному ремонту, модернизации, реконструкции, строительству, в том числе в рамках концессионных соглашений, в текущем году |
Ко |
||
Объекты энергетики, на которых проведены работы по капитальному ремонту, модернизации, реконструкции, строительству, в том числе в рамках концессионных соглашений, в текущем году |
Оэ |
||
Объекты инженерной инфраструктуры на которых проведены работы по капитальному ремонту, модернизации, реконструкции, строительству, в том числе в рамках концессионных соглашений, в текущем году |
Оии |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Адресный перечень мероприятий по подготовке энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период, на текущий год. Отчетность по соглашению о предоставлении субсидии, субвенции. |
||
2. |
Наименование показателя |
Ежегодный объем воды, реализуемый населению муниципального образования город Лабытнанги |
|
Единица измерения |
тыс. м |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
рассчитывается как сумма объема всей воды, реализуемой населению муниципального образования город Лабытнанги, в том числе: централизованное водоснабжение; завоз воды в жилой фонд, не оборудованный централизованной системой водоснабжения; завоз питьевой воды в паводковый период |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
Ув |
Снижение значения показателя отражает уменьшение потребности в обеспечении населения необходимым объемом воды |
|
Объем воды реализуемый населению |
Ув |
||
Объем воды обеспеченный населению централизованным водоснабжением |
Уцв |
||
Объем привозной воды обеспеченный населению, проживающему в жилищном фонде без централизованного водоснабжения |
Упв |
||
Объем привозной воды обеспеченный населению в паводковый период |
Увпп |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Отчеты по объему оказанных услуг, балансы производства и потребления воды ресурсоснабжающих организаций |
||
3. |
Наименование показателя |
Количество банных услуг, оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета |
|
Единица измерения |
часы |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
рассчитывается как количество часов оказанных банных услуг населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
Кбу |
Повышение значения показателя отражает увеличение востребованности банных услуг среди населения |
|
Количество банных услуг оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета |
Кбу |
||
Количество часов оказанных банных услуг населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета |
Кчбу |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Отчетность по соглашению о предоставлении субсидий с организацией оказывающей услугу населению |
||
4. |
Наименование показателя |
Количество ритуальных услуг, оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета |
|
Единица измерения |
чел. |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
Кру=Кнт,
рассчитывается как количество невостребованных тел, захороненных за счет средств бюджета |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
Кру |
Повышение значения показателя отражает увеличение востребованности ритуальных услуг среди населения |
|
Количество ритуальных услуг оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета |
Кру |
||
Количество невостребованных тел, захороненных за счет средств бюджета |
Кнт |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Отчетность по соглашению о предоставлении субсидий с организацией оказывающей услугу населению |
||
5. |
Наименование показателя |
Объем услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета |
|
Единица измерения |
тыс. |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
рассчитывается как сумма объемов откаченных и вывезенных сточных вод из септиков, принятых к возмещению за счет средств бюджета |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
Vувс |
Повышение значения показателя отражает увеличение востребованности услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков среди населения |
|
Объем услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, оказанных населению и принятых к возмещению за счет средств бюджета |
Vувс |
||
Сумма объемов откаченных и вывезенных сточных вод из септиков, принятых к возмещению за счет средств бюджета |
|
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Отчетность по соглашению о предоставлении субсидий с организацией оказывающей услугу населению |
||
6. |
Наименование показателя |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах |
|
Единица измерения (электрическая энергия) |
кВт/ч на 1 проживающего |
||
Единица измерения (тепловая энергия) |
Гкал на 1 кв. метр общей площади |
||
Единица измерения (холодная вода) |
куб. метров на 1 проживающего |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
рассчитывается как отношение объема потребления электрической энергии в многоквартирных домах к числу проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен соответственных энергетический ресурс |
||
Алгоритм формирования показателя |
рассчитывается как отношение объема потребления тепловой энергии в многоквартирных домах к общей площади многоквартирных домов |
||
Алгоритм формирования показателя |
рассчитывается как отношение объема потребления холодной воды в многоквартирных домах к числу проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен соответственных энергетический ресурс |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
Ээ |
Уменьшение значения показателя отражает наличие экономии энергетического ресурса и повышение энергетической эффективности жилищного фонда |
|
Среднегодовое число проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен соответственных энергетический ресурс |
Кп |
||
Годовой объем потребления электрической энергии в многоквартирных домах |
Уээ |
||
Показатель эффективности |
Тэ |
||
Годовой объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах |
Vтэ |
||
Общая площадь многоквартирных домов |
Sмкд |
||
Показатель эффективности |
Хв |
||
Среднегодовое число проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен соответственных энергетический ресурс |
Кп |
||
Годовой объем потребления холодной воды в многоквартирных домах |
Vхв |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Сведения ООО "Рассчетно-кассовый центр" |
||
7. |
Наименование показателя |
Количество муниципальных жилых помещений не обеспеченных приборами учета потребления энергетических и коммунальных ресурсов |
|
Единица измерения |
шт. |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
Кмжпипу=Мжпипу,
рассчитывается как сумма всех муниципальных жилых помещений не обеспеченных приборами учета потребления энергетических и коммунальных ресурсов. |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
Кмжпипу |
Снижение значения показателя отражает наличие установок ИПУ и соответствие требованиям по энергосбережению и повышение энергетической эффективности муниципальных жилых помещений жилищного фонда |
|
Количество муниципальных жилых помещений не обеспеченных приборами учета потребления энергетических и коммунальных ресурсов |
Кмжпипу |
||
Муниципальные жилые помещения не обеспеченные приборами учета потребления энергетических и коммунальных ресурсов |
Мжпипу |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Мониторинг сведений ТСЖ, УК, РКЦ по оснащению жилищного фонда ИПУ энергетических ресурсов |
Сведения о методике расчета целевых показателей подпрограмм указаны в подпрограммах настоящей программы.
Постановлением Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 июля 2016 г. N 744 раздел V настоящей Программы изложен в новой редакции
V. Основные мероприятия муниципальной программы (наличие подпрограмм)
Муниципальная программа "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы состоит из трех подпрограмм, каждая из которых предусматривает определенный перечень основных мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей.
1. Подпрограмма муниципальной программы N 1. "Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги" включает мероприятия:
Муниципальная поддержка отраслей экономики в сфере жилищно-коммунального комплекса.
Организация водоснабжения муниципального образования город Лабытнанги. Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период.
Строительство (реконструкция), модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
Создание и реконструкция объектов энергоснабжения муниципального образования город Лабытнанги, в рамках заключенных концессионных соглашений.
2. Подпрограмма муниципальной программы N 2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги" включает мероприятия:
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
3. Обеспечивающая подпрограмма муниципальной подпрограммы N 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы" включает мероприятия:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
VI. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Лабытнанги, средств окружного бюджета и внебюджетных источников в соответствии с таблицей N 3 к программе.
Потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной программы представлена в таблице N 4 программы.
VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы
При реализации программы возможны следующие риски:
Таблица N 2
Риски, возникающие в процессе реализации программы |
Причины возникновения рисков |
Признание торгов на выполнение работ не состоявшимися |
Рост цен на оборудование, товары, услуги Отсутствие претендентов на выполнение работ |
Невыполнение запланированных мероприятий |
Несвоевременное доведение лимитов бюджетных обязательств из окружного бюджета в текущем финансовом году, при представлении субсидий и софинансировании мероприятий. Нарушение условий муниципальных контрактов подрядными организациями. Резкое и значительное изменение погодных условий, которое не позволяет выполнить работы в срок и (или) завершить ранее начатые работы. |
Управление рисками предполагает проведение комплекса следующих мероприятий, направленных на предупреждение рисков, возникающих в процессе реализации программ:
тщательная подготовка конкурсной документации при осуществлении закупок, в том числе проработка максимально гибких условий технического задания в рамках действующего законодательства;
осуществление технического надзора за выполнением работ по муниципальным контрактам;
взаимодействие муниципального образования город Лабытнанги с отраслевыми департаментами Ямало-Ненецкого автономного округа при выполнении обязательств, предусмотренных соглашениями по предоставлению субсидий, в том числе своевременному доведению лимитов бюджетных обязательств окружного бюджета.
Постановлением Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 июля 2016 г. N 744 таблица N 3 настоящей Программы изложена в новой редакции
Таблица N 3
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Источник финансирования |
Расходы бюджета, тыс. руб. |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
итого |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги на 2015 - 2020 годы |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги, МКУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги", КСП МО г. Лабытнанги |
Всего, в том числе |
336 441,41 |
212 086,00 |
159 071,00 |
159 071,00 |
159 071,00 |
159 071,00 |
1 184 811,41 |
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
196 594,00 |
109 380,00 |
68 194,00 |
68 194,00 |
68 194,00 |
68 194,00 |
578 750,00 |
|||
Местный бюджет |
97 161,00 |
102 706,00 |
90 877,00 |
90 877,00 |
90 877,00 |
90 877,00 |
563 375,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
42 686,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 686,41 |
|||
Подпрограмма муниципальной программы N 1. |
Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования города Лабытнанги* |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги, МКУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги" |
Всего, в том числе: |
257 832,41 |
139 080,00 |
87 200,00 |
87 200,00 |
87 200,00 |
87 200,00 |
745 712,41 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
196 594,00 |
109 380,00 |
68 194,00 |
68 194,00 |
68 194,00 |
68 194,00 |
578 750,00 |
|||
Местный бюджет |
18 552,00 |
29 700,00 |
19 006,00 |
19 006,00 |
19 006,00 |
19 006,00 |
124 276,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
42 686,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 686,41 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 1. |
Муниципальная поддержка отраслей экономики в сфере жилищно-коммунального комплекса |
|
Всего, в том числе: |
110 595,00 |
84 750,00 |
84 750,00 |
84 750,00 |
84 750,00 |
84 750,00 |
534 345,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
101 794,00 |
68 194,00 |
68 194,00 |
68 194,00 |
68 194,00 |
68 194,00 |
442 764,00 |
|||
Местный бюджет |
8 801,00 |
16 556,00 |
16 556,00 |
16 556,00 |
16 556,00 |
16 556,00 |
91 581,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 2. |
Организация водоснабжения муниципального образования город Лабытнанги |
|
Всего, в том числе: |
37 279,00 |
36 200,00 |
2 450,00 |
2 450,00 |
2 450,00 |
2 450,00 |
83 279,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
|||
Местный бюджет |
7 279,00 |
6 200,00 |
2 450,00 |
2 450,00 |
2 450,00 |
2 450,00 |
23 279,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 3. |
Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период |
|
Всего, в том числе: |
1 824,00 |
5 832,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 656,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
1 824,00 |
5 832,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 656,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 4. |
Строительство (реконструкция), модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги, МКУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги" |
Всего, в том числе: |
65 448,00 |
12 298,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77 746,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
64 800,00 |
11 186,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 986,00 |
|||
Местный бюджет |
648,00 |
1 112,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 760,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 5. |
Создание и реконструкция объектов энергоснабжения муниципального образования город Лабытнанги, в рамках заключенных концессионных соглашений*** |
|
Всего, в том числе: |
42 686,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 686,41 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
42 686,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 686,41 |
|||
Подпрограмма муниципальной программы N 2. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Лабытнанги** |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги, КСП МО г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
0,00 |
3 568,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
13 568,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
0,00 |
3 568,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
13 568,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 1. |
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги, КСП МО г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
0,00 |
3 568,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
13 568,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
0,00 |
3 568,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
13 568,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма муниципальной программы N 3. |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
78 609,00 |
69 438,00 |
69 371,00 |
69 371,00 |
69 371,00 |
69 371,00 |
425 531,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
78 609,00 |
69 438,00 |
69 371,00 |
69 371,00 |
69 371,00 |
69 371,00 |
425 531,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
|
Всего, в том числе: |
78 609,00 |
69 438,00 |
69 371,00 |
69 371,00 |
69 371,00 |
69 371,00 |
425 531,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
78 609,00 |
69 438,00 |
69 371,00 |
69 371,00 |
69 371,00 |
69 371,00 |
425 531,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Перечень мероприятий к подпрограмме "Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования города Лабытнанги" утверждается отдельным муниципальным правовым актом Администрации города Лабытнанги.
** Перечень мероприятий к подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Лабытнанги" утверждается отдельным муниципальным правовым актом Администрации города Лабытнанги.
*** Детализированный перечень объектов основного мероприятия утверждаются отдельным муниципальным правовым актом Администрации города Лабытнанги.
Постановлением Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 июля 2016 г. N 744 таблица 4 настоящей Программы изложена в новой редакции
Таблица N 4
Потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной программы
N п/п |
Подпрограммы/мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Потребность в дополнительном финансировании (тыс. руб.) |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги" на 2015 - 2020 годы |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
0,00 |
66 767,88 |
292 616,52 |
59 173,84 |
9 973,03 |
0,00 |
1. |
Подпрограмма муниципальной программы N 1. Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
0,00 |
63 059,85 |
278 875,23 |
59 173,84 |
9 973,03 |
0,00 |
1.1. |
Субсидии на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации |
|
0,00 |
31 939,40 |
108 765,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1. |
Откачка и вывоз бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации (МП 111 ЖКХ МО г. Лабытнанги "Ямал") |
|
0,00 |
0,00 |
7 344,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.2. |
Откачка и вывоз бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации (ООО "Авто-Миг плюс") |
|
0,00 |
0,00 |
101 420,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2. |
Субсидии на возмещение затрат, недополученных доходов организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим банные услуги населению муниципального образования город Лабытнанги по регулируемым тарифам |
|
0,00 |
0,00 |
11 211,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.1. |
Банные услуги (МУП МО г. Лабытнанги "Городское хозяйство") |
|
0,00 |
0,00 |
11 211,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3. |
Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам, оказывающим ритуальные услуги на территории муниципального образования город Лабытнанги |
|
0,00 |
0,00 |
3 077,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.1. |
Ритуальные услуги (МУП МО г. Лабытнанги "Городское хозяйство") |
|
0,00 |
0,00 |
3 077,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4. |
Организация водоснабжения муниципального образования город Лабытнанги |
|
0,00 |
0,00 |
45 619,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4.1. |
Устройство и содержание временной грунтовой насыпи на реке Ханмей |
|
0,00 |
0,00 |
40 801,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4.2. |
Проверка сметной стоимости по объекту: "Устройство временной грунтовой насыпи на реке Ханмей" |
|
0,00 |
0,00 |
18,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4.3. |
Обеспечение населения привозной водой в паводковый период |
|
0,00 |
0,00 |
4 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5. |
Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период, в том числе: |
|
0,00 |
0,00 |
51 806,20 |
28 038,16 |
0,00 |
0,00 |
|
Теплоснабжение: |
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. |
Капитальный ремонт котла N 5 ВК-21 котельной N 17 "БАМ" |
|
0,00 |
0,00 |
1 711,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.2. |
Капитальный ремонт котла N 1 ВК-21 котельной N 15 "Карьерная" |
|
0,00 |
0,00 |
1 711,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.3. |
Капитальный ремонт сетей ТВС от ТК 15-15 до ТК 15-16 по ул. Советская |
|
0,00 |
0,00 |
7 660,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.4. |
Капитальный ремонт теплообменной установки N 2 |
|
0,00 |
0,00 |
3 361,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.5. |
Капитальный ремонт сетей ТВС на участке ТУ-3 Революции 4 до ТУ-8 Рижская, 13 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 177,96 |
0,00 |
0,00 |
1.5.6. |
Капитальный ремонт дымовых труб N 1, 2, 3, котельная N 9 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
457,42 |
0,00 |
0,00 |
1.5.7. |
Капитальный ремонт паропровода от ТК 120-2 до ТК 3-30-2 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 577,11 |
0,00 |
0,00 |
|
Производство электрической энергии и электроснабжение: |
|
|
|
|
|
|
|
1.5.8. |
Капитальный ремонт КСО в распределительном пункте 6 кВ ТП 41 (18 яч. С вакуумными выключателями) |
|
0,00 |
0,00 |
25 976,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.9. |
Капитальный ремонт кровли мастерской по ремонту и обслуживанию средств измерений |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
160,13 |
0,00 |
0,00 |
|
Водоснабжение и водоотведение: |
|
|
|
|
|
|
|
1.5.10. |
Капитальный ремонт трубопровода канализации от КНС ул. Брусничная до КОС-1000 |
|
0,00 |
0,00 |
2 117,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.11. |
Капитальный ремонт трубопровода канализации от пер. Уральский 1 до ул. Рижская, 25 |
|
0,00 |
0,00 |
801,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.12. |
Капитальный ремонт трубопровода канализации от ул. Корчагинцев, 18 до ул. Озерная, 11 |
|
0,00 |
0,00 |
4 147,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.13. |
Капитальный ремонт трубопровода канализации ул. Корчагинцев, 19 |
|
0,00 |
0,00 |
830,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.14. |
Капитальный ремонт трубопровода канализации от ул. Брусничная, 7 до ул. Тюменская 12 |
|
0,00 |
0,00 |
701,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.15. |
Капитальный ремонт трубопровода канализации от ж/д ул. Обская, 37 до КК 3-24-1 по ул. Обская, 31 |
|
0,00 |
0,00 |
1 501,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.16. |
Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по пер. Космонавтов от КК 2-1-3-3 до КК 2-1 |
|
0,00 |
0,00 |
1 284,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.5.17. |
Капитальный ремонт трубопровода канализации от Рижская, 15 до пер. Уральский, 1 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 625,89 |
0,00 |
0,00 |
1.5.18. |
Капитальный ремонт трубопровода канализации от Орлова, 1 до ул. Рижская, 15 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 039,65 |
0,00 |
0,00 |
1.6. |
Организация взаимодействия между муниципальными учреждениями при актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
|
0,00 |
0,00 |
1 094,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.7. |
Проверка сметной стоимости по объектам УЖКХ |
|
0,00 |
0,00 |
420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.8. |
Капитальный ремонт водозаборных труб на водозаборе |
|
0,00 |
0,00 |
1 170,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.9. |
Содержание септиков в жилищном фонде |
|
0,00 |
0,00 |
9 597,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.10. |
Актуализация схемы теплоснабжения МО г. Лабытнанги на 2017 год и на перспективу до 2033 года |
|
0,00 |
0,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.11. |
"Строительство сетей уличного освещения по ул. Ковалева в г. Лабытнанги" |
МКУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги" |
0,00 |
0,00 |
715,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.12. |
Создание и реконструкция объектов энергоснабжения муниципального образования город Лабытнанги, в рамках заключенных концессионных соглашений, в том числе*: |
|
0,00 |
31 120,45 |
43 899,05 |
31 135,68 |
9 973,03 |
0,00 |
1.12.1. |
Строительство трансформаторной подстанции (ТП104) в планировочном квартале 01:02:07 3-го мкр. г. Лабытнанги |
|
0,00 |
9 148,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.12.2. |
Строительство ТП проходного типа с демонтажем существующей ТП 22, в составе электросетевого комплекса города Лабытнанги |
|
0,00 |
5 624,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.12.3. |
Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП113 (третий этап) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 966,40 |
0,00 |
0,00 |
1.12.4. |
Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП13 для обеспечения объектами электроснабжения отдельных земельных участков 10 и 9 мкр. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 765,92 |
0,00 |
0,00 |
1.12.5. |
Строительство ТП проходного типа с демонтажем существующей ТП 54, в составе электросетевого комплекса города Лабытнанги |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 074,37 |
0,00 |
1.12.6. |
Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП 54 для обеспечения объектами электроснабжения отдельных земельных участков |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 898,66 |
0,00 |
1.12.7. |
Строительство участков двухцепной ВЛЗ-6 кВ ф. РП-6 ф. Нефтебаза и одноцепной ВЛЗ-6 кВ ф. Речпорт от ГТЭС с демонтажем существующей линии, в составе реконструкции электросетевого комплекса города Лабытнанги, в том числе по этапам: |
|
0,00 |
4 650,75 |
28 136,33 |
24 403,36 |
0,00 |
0,00 |
1.12.7.1. |
Проектно-изыскательские работы |
|
0,00 |
4 650,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.12.7.2. |
Строительство участка двухцепной ВЛЗ-6 кВ в границах ГТЭС портал N 1 - опора N 66-1 ф. РП-6 и опора N 69 ф. Нефтебаза, в составе реконструкции электросетевого комплекса города Лабытнанги |
|
0,00 |
0,00 |
28 136,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.12.7.3. |
Строительство участка ВЛЗ-6 кВ в границах ГТЭС портал N 1 - опора N 69 ф. Речпорт, в составе реконструкции электросетевого комплекса города Лабытнанги |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24 403,36 |
0,00 |
0,00 |
1.12.8. |
Реконструкция ТП 13 для обеспечения объектами электроснабжения отдельных земельных участков 10 и 9 мкр., в составе электросетевого комплекса города Лабытнанги |
|
0,00 |
3 794,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.12.9. |
Реконструкция РУ-6 ТП 45, с организацией РУ проходного типа (5 яч. КСО), в составе электросетевого комплекса города Лабытнанги |
|
0,00 |
1 793,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.12.10. |
Реконструкция РУ-6 кВ ТП 40, в составе электросетевого комплекса города Лабытнанги |
|
0,00 |
4 913,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.12.11. |
Реконструкция участка ВЛ-6 кВ ф. 5 мкр. по ул. Студенческая в составе электросетевого комплекса города Лабытнанги (для размещения здания суда) |
|
0,00 |
176,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.12.12. |
ПИР на реконструкцию объекта "Участок двух цепной ВЛ-6 кВ ф. Лесобаза и ф. ЖД" в составе электросетевого комплекса города Лабытнанги |
|
0,00 |
1 020,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.12.13. |
Замена щита оператора ЩО 1 основного средства Блок топливного и пускового газа |
|
0,00 |
0,00 |
6 610,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.12.14. |
Реконструкция участка двух цепной ВЛ-6 кВ ф. Лесобаза и ф. ЖД" в составе электросетевого комплекса города Лабытнанги |
|
0,00 |
0,00 |
9 152,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Подпрограмма муниципальной программы N 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги" |
0,00 |
650,00 |
9 874,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1. |
Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг в муниципальном жилищном фонде |
|
0,00 |
600,00 |
7 953,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.1. |
Софинансирование установки общедомовых приборов учета (ОПУ) в доле муниципальной собственности |
|
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.2. |
Установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) холодного водоснабжения |
|
0,00 |
0,00 |
4 098,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.3. |
Установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) электрической энергии |
|
0,00 |
0,00 |
2 854,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2. |
Установка индивидуальных приборов учета холодного водоснабжения УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
|
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.3. |
Проведение энергетических обследований жилых домов |
|
0,00 |
0,00 |
1 920,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Подпрограмма муниципальной программы N 3. Обеспечение реализации муниципальной программы |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги" |
0,00 |
3 058,03 |
3 867,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1. |
Содержание муниципального учреждения |
|
0,00 |
1 210,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2. |
Ремонтные работы гаражного бокса по ул. Ленинградская |
|
0,00 |
1 007,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.3. |
ПИР для адаптации входной группы (расширение дверных проемов), адаптация санузла (перепланировка, замена сантехоборудования, сантехнические, электромонтажные работы, прочие работы) |
|
0,00 |
250,00 |
231,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.4. |
СМР для адаптации объекта |
|
0,00 |
0,00 |
680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.5. |
Обучение работников |
|
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.6. |
Обучение ответственного за БДД (механик), аттестация |
|
0,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.7. |
Приобретение медиалитературы |
|
0,00 |
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.8. |
Приобретение тактильных знаков |
|
0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.9. |
Приобретение информационного табло |
|
0,00 |
325,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.10. |
Установка системы вызова (устройство кнопки вызова) по адресу: ул. Гагарина, д. 28 (главный вход УЖКХ Администрации г. Лабытнанги) |
|
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.11. |
Поставка и установка системы видеонаблюдения (уличная видеокамера) |
|
0,00 |
55,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.12. |
Приобретение квалифицированного сертификата электронной подписи |
|
0,00 |
0,00 |
3,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.13. |
Промывка инженерных сетей ТВС в гараже УЖКХ Администрации г. Лабытнанги расположенного по ул. Ленинградская, 34 |
|
0,00 |
0,00 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.14. |
Обслуживание приборов учета установленных в гараже УЖКХ Администрации г. Лабытнанги расположенного по ул. Ленинградская, 34 |
|
0,00 |
0,00 |
24,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.15. |
Потребление электрической энергии административным зданием УЖКХ |
|
0,00 |
0,00 |
731,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.16. |
Потребление электрической энергии производственным гаражом, расположенным по ул. Ленинградская, 34 |
|
0,00 |
0,00 |
35,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.17. |
Подача тепловой энергии на административное здание УЖКХ |
|
0,00 |
0,00 |
1 003,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.18. |
Подача тепловой энергии на производственный гараж, расположенный по ул. Ленинградская, 34 |
|
0,00 |
0,00 |
569,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.19. |
Поставка технической воды на административное здание УЖКХ |
|
0,00 |
0,00 |
25,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.20. |
Водоотведение (административное здание УЖКХ) |
|
0,00 |
0,00 |
52,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.21. |
Поставка технической воды на производственный гараж, расположенный по ул. Ленинградская, 34 |
|
0,00 |
0,00 |
3,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.22. |
Содержание общедомового имущества и ОДН УЖКХ |
|
0,00 |
0,00 |
306,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.23. |
Членские взносы Союз строителей, страховка |
|
0,00 |
0,00 |
115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.24. |
Предоставление справки о температуре наружного воздуха центром по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды г. Салехард |
|
0,00 |
0,00 |
15,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Источником финансирования являются внебюджетные средства.
Постановлением Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 июля 2016 г. N 744 в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения
Паспорт
подпрограммы "Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги"
I. Характеристика сферы жилищно-коммунального комплекса, описание основных проблем
В настоящее время состояние объектов энергетики и в целом коммунально-инженерной инфраструктуры характеризуется высокой степенью износа объектов энергетического хозяйства города.
Проекты, направленные на строительство, модернизацию, реконструкцию объектов коммунального комплекса носят комплексный и долгосрочный характер, к тому же требуют значительных расходов бюджетных средств. При ежегодной подготовке объектов муниципального образования к осенне-зимнему периоду и в целях получения достаточно быстрых результатов проведенных работ оптимальным решением является проведение мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса.
Результатом капитальных ремонтов является снижение критического уровня износа оборудования котельных, насосных станций, сетей тепловодоснабжения и канализации. В свою очередь обновление энергетического и сетевого комплексов положительно влияет на сокращение потерь энергоресурсов в сетях при их передаче и транспортировке до потребителей, а также на сокращение количества аварий в инженерно-коммунальном комплексе в целом.
Еще одной немаловажной задачей органов местного самоуправления является ежегодное бесперебойное обеспечение водоснабжением всех категорий потребителей.
Для обеспечения потребителей муниципального образования город Лабытнанги водой в достаточном объеме на зимний период подпрограммой предусмотрено финансирование мероприятий по сооружению грунтовой насыпи на реке Ханмей и разбору насыпи к паводковому периоду. В связи с неблагоприятными показателями качества воды в паводковый период, в подпрограмме предусмотрены мероприятия по завозу и обеспечению населения питьевой водой.
В целом, действующая подпрограмма позволит снизить критический уровень износа объектов энергетики и сетей коммунальной инфраструктуры, позволит обеспечить муниципальное образование город Лабытнанги качественными коммунальными и бытовыми услугами, а так же сдерживать рост тарифов для населения и сохранить доступность жилищно-коммунальных и бытовых услуг для населения.
II. Приоритеты муниципальной политики в жилищно-коммунальном комплексе, цели, задачи подпрограммы
В соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства ЯНАО от 25.12.2015 N 1286-П "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по организации благоустройства территорий поселений (городских округов)", постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.03.2012 N 167-П "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из окружного бюджета при выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по подготовке объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период", Уставом муниципального образования город Лабытнанги, Стратегией социально-экономического развития города Лабытнанги до 2030 года, утвержденной решением Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги от 19.11.2014 N 20 основным направлением муниципальной политики в обеспечении надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги является поддержание объектов коммунальной инфраструктуры в состоянии, способном обеспечить муниципальное образование город Лабытнанги качественными коммунальными, бытовыми и ритуальными услугами в достаточном объеме.
Целями подпрограммы являются:
1. Гарантированное обеспечение надежности и эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры;
2. Обеспечение населения жилищно-коммунальными, бытовыми и ритуальными услугами.
Для достижения целей подпрограмма ставит перед собой следующие задачи:
1. Обеспечение безаварийной работы объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры.
2. Обеспечение водоснабжением муниципального образования город Лабытнанги.
3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры.
4. Возмещение расходов (разницы в тарифах) организациям жилищно-коммунального комплекса.
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы "Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги" рассчитана на период с 2015 по 2020 годы.
IV. Описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы
Таблица N 1
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях
N п/п |
Целевой показатель (индикатор) |
Ед. измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы, 2014 год |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма муниципальной программы N 1. "Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги" | |||||||||
Задача 1. Обеспечение безаварийной работы объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры | |||||||||
1. |
Количество аварий и инцидентов на объектах энергетики и инженерной инфраструктуры в текущем году |
кол. аварий |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
2. |
Доля объектов энергетики и инженерной инфраструктуры, на которых выполнены работы по улучшению технического состояния от запланированного количества объектов с такими работами в текущем году |
% |
75 |
50 |
51 |
52 |
52 |
52 |
52 |
Задача 2. Обеспечение водоснабжением муниципального образования города Лабытнанги | |||||||||
1. |
Доля обеспеченности населения услугой водоснабжения на территории муниципального образования город Лабытнанги |
% |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
Задача 3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры | |||||||||
1. |
Протяженность построенных сетей коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Лабытнанги |
км |
0 |
0,772 |
0,772 |
0,772 |
0,772 |
0,772 |
0,772 |
Задача 4. Возмещение расходов (разницы в тарифах) организациям жилищно-коммунального комплекса | |||||||||
1. |
Доля фактически оказанных банных услуг населению муниципального образования город Лабытнанги, к запланированному количеству банных услуг на текущий год |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Доля фактически оказанных ритуальных услуг населению муниципального образования город Лабытнанги, к запланированному количеству данных услуг на текущий год |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. |
Доля фактически выполненных коммунальных услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, оказанных населению в текущем году, к запланированному объему коммунальных услуг, по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Методика
расчета целевых показателей
N п/п |
Наименование показателя |
Количество аварий и инцидентов на объектах энергетики и инженерной инфраструктуры в текущем году |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Единица измерения |
кол. аварий |
|
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
рассчитывается как сумма всех аварий и инцидентов на объектах энергетики и инженерной инфраструктуры |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
Каи |
Снижение значения показателя отражает улучшение качества работы объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры |
|
Количество аварий и инцидентов на объектах энергетики и инженерной инфраструктуры |
Каи |
||
Количество аварий |
Ка |
||
Количество инцидентов |
Ки |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Отчетные сведения об авариях и инцидентах на объектах энергетики и инженерной инфраструктуры по данным РСО |
||
2. |
Наименование показателя |
Доля объектов энергетики и инженерной инфраструктуры, на которых выполнены работы по улучшению технического состояния от запланированного количества объектов с такими работами в текущем году |
|
Единица измерения |
% |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
рассчитывается как отношение объема выполненных работ по улучшению технического состояния объектов энергетики и инженерной инфраструктуры, к объему запланированных работ по улучшению технического состояния объектов энергетики и инженерной инфраструктуры в текущем году |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
Дутс |
Достижение запланированного уровня значения показателя является положительной динамикой |
|
Количество объектов энергетики и инженерной инфраструктуры, на которых фактически выполнены работы по улучшению технического состояния |
Квр |
||
Количество объектов энергетики и инженерной инфраструктуры, на которых запланированы работы по улучшению технического состояния |
Кзр |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Адресный перечень мероприятий по подготовке энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период, на текущий год. Отчетность по соглашению о предоставлении субсидии, субвенции. Сведения ресурсоснабжающих организаций и (или) иных исполнителей о выполненных мероприятиях на объектах энергетики и сетевого комплекса |
||
3. |
Наименование показателя |
Доля обеспеченности населения услугой водоснабжения на территории муниципального образования город Лабытнанги |
|
Единица измерения |
% |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
рассчитывается как отношение количества жилых домов, обеспеченных водоснабжением (центральное водоснабжение, привозная вода), к общему количеству жилых домов в муниципальном образовании город Лабытнанги |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
Дов |
Повышение значения показателя отражает увеличение обеспеченности населения услугой водоснабжения |
|
Количество жилых домов, обеспеченных водоснабжением (центральное водоснабжение, привозная вода) |
Кждов |
||
Количество жилых домов в муниципальном образовании город Лабытнанги |
Кжд |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Мониторинг водоснабжения жилищного фонда по данным РКЦ |
||
4. |
Наименование показателя |
Протяженность построенных сетей коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Лабытнанги |
|
Единица измерения |
км |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
рассчитывается как сумма протяженности сетей коммунальной инфраструктуры, построенных в течение срока реализации подпрограммы (нарастающим итогом) |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
Ппс |
Повышение значения показателя отражает увеличение протяженности сетей систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребителей энергоресурсами |
|
Протяженность построенных сетей коммунальной инфраструктуры |
|
||
Сумма протяженности построенных сетей коммунальной инфраструктуры в течение срока реализации подпрограммы |
2>с |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Отчетные данные исполнителя мероприятия МКУ "УКС г. Лабытнанги" Сведения ресурсоснабжающих организаций о реализации инвестиционных и производственных программ |
||
5. |
Наименование показателя |
Доля фактически оказанных банных услуг населению муниципального образования город Лабытнанги, к запланированному количеству банных услуг на текущий год |
|
Единица измерения |
% |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
рассчитывается как отношение количества оказанных банных услуг населению муниципального образования город Лабытнанги, к запланированному количеству банных услуг на текущий год |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
Дбу |
Повышение значения показателя отражает увеличение востребованности банных услуг среди населения |
|
Количество оказанных банных услуг населению муниципального образования город Лабытнанги |
Кобу |
||
Количество запланированных банных услуг на текущий год |
Кзбу |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Отчет по объему оказанных услуг МУП МО г. Лабытнанги "Городское хозяйство" |
||
6. |
Наименование показателя |
Доля фактически оказанных ритуальных услуг населению муниципального образования город Лабытнанги, к запланированному количеству данных услуг на текущий год |
|
Единица измерения |
% |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
рассчитывается как отношение количества оказанных ритуальных услуг по захоронению невостребованных тел, к запланированному количеству данных услуг на текущий год |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
Дру |
Повышение значения показателя отражает увеличение востребованности ритуальных услуг среди населения |
|
Количество оказанных ритуальных услуг по захоронению невостребованных тел |
Кру |
||
Количество запланированных ритуальных услуг по захоронению невостребованных тел на текущий год |
Кзру |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Отчет по объему оказанных услуг МУП МО г. Лабытнанги "Городское хозяйство" |
||
7. |
Наименование показателя |
Доля фактически выполненных коммунальных услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, оказанных населению в текущем году, к запланированному объему коммунальных услуг, по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков |
|
Единица измерения |
|
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
рассчитывается как отношение фактически выполненных коммунальных услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, оказанных населению в текущем году, к запланированному объему коммунальных услуг, по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
Двс |
Повышение значения показателя отражает увеличение востребованности услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков среди населения |
|
Объем выполненных коммунальных услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, оказанных населению в текущем году |
Увс |
||
Запланированный объем коммунальных услуг, по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков |
Узвс |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Отчеты по объемам оказанных услуг ОАО "Авто-Миг плюс", МПП ЖКХ МО г. Лабытнанги "Ямал". Отчетность по соглашению о предоставлении субсидии. |
Постановлением Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 июля 2016 г. N 744 раздел V настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции
V. Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма "Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги" включает в себя следующие основные мероприятия:
Муниципальная поддержка отраслей экономики в сфере жилищно-коммунального комплекса.
Организация водоснабжения муниципального образования город Лабытнанги. Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период.
Строительство (реконструкция), модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.
Создание и реконструкция объектов энергоснабжения муниципального образования город Лабытнанги, в рамках заключенных концессионных соглашений.
VI. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Лабытнанги, средств окружного бюджета и внебюджетных источников в соответствии с таблицей N 2 подпрограммы.
Потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях на реализацию подпрограммы муниципальной программы представлена в таблице N 4 программы.
Постановлением Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 июля 2016 г. N 744 таблица 2 настоящей Подпрограммы изложена в новой редакции
Таблица N 2
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Источник финансирования |
Расходы бюджета, тыс. руб. |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
итого |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Подпрограмма муниципальной программы N 1. |
Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования города Лабытнанги* |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги, МКУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги" |
Всего, в том числе: |
257 832,41 |
139 080,00 |
87 200,00 |
87 200,00 |
87 200,00 |
87 200,00 |
745 712,41 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
196 594,00 |
109 380,00 |
68 194,00 |
68 194,00 |
68 194,00 |
68 194,00 |
578 750,00 |
|||
Местный бюджет |
18 552,00 |
29 700,00 |
19 006,00 |
19 006,00 |
19 006,00 |
19 006,00 |
124 276,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
42 686,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 686,41 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 1. |
Муниципальная поддержка отраслей экономики в сфере жилищно-коммунального комплекса |
|
Всего, в том числе: |
110 595,00 |
84 750,00 |
84 750,00 |
84 750,00 |
84 750,00 |
84 750,00 |
534 345,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
101 794,00 |
68 194,00 |
68 194,00 |
68 194,00 |
68 194,00 |
68 194,00 |
442 764,00 |
|||
Местный бюджет |
8 801,00 |
16 556,00 |
16 556,00 |
16 556,00 |
16 556,00 |
16 556,00 |
91 581,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 2. |
Организация водоснабжения муниципального образования город Лабытнанги |
|
Всего, в том числе: |
37 279,00 |
36 200,00 |
2 450,00 |
2 450,00 |
2 450,00 |
2 450,00 |
83 279,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 |
|||
Местный бюджет |
7 279,00 |
6 200,00 |
2 450,00 |
2 450,00 |
2 450,00 |
2 450,00 |
23 279,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 3. |
Подготовка объектов энергетики и коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период |
|
Всего, в том числе: |
1 824,00 |
5 832,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 656,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
1 824,00 |
5 832,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 656,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 4. |
Строительство (реконструкция), модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги, МКУ "Управление капитального строительства города Лабытнанги" |
Всего, в том числе: |
65 448,00 |
12 298,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77 746,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
64 800,00 |
11 186,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 986,00 |
|||
Местный бюджет |
648,00 |
1 112,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 760,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Основное мероприятие N 5. |
Создание и реконструкция объектов энергоснабжения муниципального образования город Лабытнанги, в рамках заключенных концессионных соглашений** |
|
Всего, в том числе: |
42 686,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 686,41 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
42 686,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 686,41 |
* Перечень мероприятий к подпрограмме "Обеспечение надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования города Лабытнанги" утверждается отдельным муниципальным правовым актом Администрации города Лабытнанги.
** Детализированный перечень объектов основного мероприятия утверждаются отдельным муниципальным правовым актом Администрации города Лабытнанги.
Постановлением Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 июля 2016 г. N 744 в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения
Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги"
Постановлением Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 июля 2016 г. N 744 в раздел I настоящей Подпрограммы внесены изменения
I. Характеристика сферы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги
Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) в муниципальном образовании город Лабытнанги в период 2010 - 2014 гг. проводился ряд мероприятий, направленных на экономию энергетических ресурсов и внедрение энергосберегающих технологий.
За данный период были достигнуты значительные результаты и достаточно высокие показатели энергосбережении и энергетической эффективности в целом:
в муниципальных учреждения и предприятиях введен приборный учет потребления коммунальных ресурсов, проведены энергетические обследования зданий, строений, сооружений юридических лиц;
жилищный фонд оснащен общедомовым приборным учетом в среднем на 70%, индивидуальным приборным учетом в среднем на 80%;
в рамках реализации программ энергосбережения ресурсоснабжающих организаций за счет инвестиций внебюджетных источников в развитие энергоэффективной составляющей коммунальной инфраструктуры муниципального образования направлены средства в размере более 323 млн. рублей.
Обозначая положительные тенденции по внедрению энергоэффективных технологий на территории муниципального образования, стоит отметить и некоторые проблемные аспекты, которые являются тормозящим процессом в жилищно-коммунальном комплексе. К таким проблемам можно отнести следующие:
изношенность энергетической инфраструктуры и высокий уровень потерь энергоресурсов в сетях;
отсутствие технической возможности внедрения энергоэффективного оборудования при использовании тепловой энергии в жилищном фонде и высокая степень износа внутридомовых инженерных систем;
неготовность некоторых категорий населения к внедрению приборного учета и регулирования потребления коммунальных ресурсов в занимаемых жилых помещениях.
Следует также отметить, что темпы внедрения современных энергосберегающих технологий напрямую зависят от объемов финансирования планируемых мероприятий. В связи с тем, что ежегодная финансовая потребность превышает расходы, направляемые бюджетом муниципального образования, привлечение внебюджетных источников является важной составляющей в решении задач, направленных на повышение энергетической эффективности муниципального образования город Лабытнанги.
В целях более эффективного достижения основных задач по обеспечению энергосбережения в муниципальном образовании город Лабытнанги, разработана подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги" (далее подпрограмма).
II. Приоритеты муниципальной политики в сфере энергосбережения и повышении энергетической эффективности, цели, задачи подпрограммы
В соответствии с положениями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-р "Об основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года", распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации", постановлением Администрации города Лабытнанги от 27.05.2010 N 316 "Об утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги" приоритетом муниципальной политики в энергосбережении и повышении энергетической эффективности является эффективное потребление коммунальных ресурсов в жилищном фонде.
Для достижения цели подпрограмма ставит перед собой задачу по планированию и реализации мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги" рассчитана на период с 2015 по 2020 годы.
IV. Описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы
Таблица N 1
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях
N п/п |
Целевой показатель (индикатор) |
Ед. измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы, 2014 год |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма муниципальной программы N 2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги" | |||||||||
Задача 1. Планирование и реализация мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | |||||||||
1. |
Доля выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности к запланированному количеству мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в текущем году |
% |
65 |
55 |
56 |
57 |
57 |
57 |
57 |
2. |
Доля муниципальных жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения, в общем количестве муниципальных жилых помещений жилищного фонда, подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения |
% |
64 |
72 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
3. |
Доля муниципальных жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, в общем количестве муниципальных жилых помещений жилищного фонда, подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета электрической энергии |
% |
91 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
Методика
расчета целевых показателей
N п/п |
1 |
2 |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Наименование показателя |
Доля выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности к запланированному количеству мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в текущем году |
|
Единица измерения |
% |
||
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
||
Алгоритм формирования показателя |
рассчитывается как отношение количества выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности к запланированному количеству мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в текущем году |
||
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
Двм |
Достижение запланированного уровня значения показателя является положительной динамикой |
|
Количество выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
Квм |
||
Количество запланированных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в текущем году |
Кзм |
||
Источник информации для расчета (определения) показателя |
1. Документация о фактически выполненных и принятых работах отдела благоустройства и эксплуатации жилищного фонда УЖКХ Администрации г. Лабытнанги 2. Отчетные сведения УК, ТСЖ, РСО и др. организаций о выполненных мероприятиях |
||
2. |
Наименование показателя |
Доля муниципальных жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения, в общем количестве муниципальных жилых помещений жилищного фонда, подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения |
|
|
Единица измерения |
|
|
|
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
рассчитывается как отношение количества муниципальных жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения, к общему количеству муниципальных жилых помещений жилищного фонда, подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения |
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
ДиХВ |
Повышение значения показателя отражает наличие установок ИПУ и выполнение требований по энергосбережению, и повышение энергетической эффективности жилых помещений жилищного фонда |
|
Количество муниципальных жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения |
Ко |
|
|
Количество муниципальных жилых помещений жилищного фонда, подлежащее оснащению индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения |
Кп |
|
|
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Мониторинг сведений ТСЖ, УК, РКЦ по оснащению жилищного фонда ИПУ энергетических ресурсов |
|
3. |
Наименование показателя |
Доля муниципальных жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, в общем количестве муниципальных жилых помещений жилищного фонда, подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета электрической энергии |
|
|
Единица измерения |
|
|
|
Определение показателя |
Характеристика содержания показателя |
|
|
Алгоритм формирования показателя |
рассчитывается как отношение количества муниципальных жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, к общему количеству муниципальных жилых помещений жилищного фонда, подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета электрической энергии |
|
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Определение положительной динамики показателя |
|
Показатель эффективности |
ДиЭЭ |
Повышение значения показателя отражает наличие установок ИПУ и выполнение требований по энергосбережению, и повышение энергетической эффективности жилых помещений жилищного фонда |
|
Количество муниципальных жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии |
Ко |
|
|
Количество муниципальных жилых помещений жилищного фонда, подлежащее оснащению индивидуальными приборами учета электрической энергии |
Кп |
|
|
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Мониторинг сведений ТСЖ, УК, РКЦ по оснащению жилищного фонда ИПУ энергетических ресурсов |
V. Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Лабытнанги" включает в себя основное мероприятие:
"Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности".
VI. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Лабытнанги, средств окружного бюджета и внебюджетных источников в соответствии с таблицей N 2 подпрограммы.
Потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях на реализацию подпрограммы муниципальной программы представлена в таблице N 4 программы.
Постановлением Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 июля 2016 г. N 744 таблица 2 настоящей Подпрограммы изложена в новой редакции
Таблица N 2
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Источник финансирования |
Расходы бюджета, тыс. руб. |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
итого |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Подпрограмма муниципальной программы N 2. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Лабытнанги* |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги, КСП МО г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
0,00 |
3 568,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
13 568,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
0,00 |
3 568,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
13 568,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 1. |
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги, КСП МО г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
0,00 |
3 568,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
13 568,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
0,00 |
3 568,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
13 568,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
** Перечень мероприятий к подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании города Лабытнанги" утверждается отдельным муниципальным правовым актом Администрации города Лабытнанги.
Постановлением Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 июля 2016 г. N 744 в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения
Паспорт
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы"
I. Характеристика сферы обеспечения реализации подпрограммы, описание основных проблем в обеспечении подпрограммы
В соответствии с Положением о муниципальном учреждении "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги", утвержденным Решением Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги от 17.06.2015 N 93, основным предметом деятельности учреждения являются: организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения населения;
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования и обеспечение безопасности дорожного движения на них;
организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования;
организация благоустройства территории муниципального образования;
организация содержания муниципального жилищного фонда и осуществление муниципального жилищного контроля;
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования;
МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги" не имеет подведомственных учреждений, но как главный распорядитель бюджетных средств осуществляет финансирование организаций жилищно-коммунального комплекса, организаций, выполняющих работы по капитальному ремонту жилищного фонда, объектов инженерной инфраструктуры, благоустройству городских территорий, организации, осуществляющей перевозки пассажиров автомобильным транспортом (за исключением такси).
С целью достижения наилучших результатов деятельности, разработана эффективная организационная структура учреждения. Штатная численность работников учреждения оптимизирована и полностью укомплектована.
Важную роль в управлении персоналом, а именно в привлечении, мотивации и сохранении работников соответствующей квалификации играет эффективная система оплаты труда. Система стимулирует к повышению производительности труда, что ведет к повышению эффективности использования человеческих ресурсов, реализации поставленных целей и задач.
II. Приоритеты муниципальной политики по обеспечению реализации подпрограммы, цели, задачи подпрограммы
В своей деятельности МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги" руководствуется Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.06.2007 N 67-ЗАО "О муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном округе", Уставом муниципального образования, решением Городской Думы муниципального образования город Лабытнанги от 17.06.2015 N 93 "Об утверждении Положения о муниципальном учреждении "Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Лабытнанги", решением Городской Думы от 20.05.2011 N 307 "О денежном содержании, материальном стимулировании и формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих муниципального образования город Лабытнанги", постановлением Администрации города Лабытнанги от 30.12.2011 N 866 "О введении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных казённых учреждений, обеспечивающих исполнение функций органов местного самоуправления в области жилищно-коммунального хозяйства и транспорта".
Достижение целей муниципальной подпрограммы по решению вопросов местного значения в области развития жилищно-коммунального комплекса муниципального образования город Лабытнанги позволяет достичь более высоких показателей в области управления сферой жилищно-коммунального комплекса и увязать бюджетные ассигнования с конкретными количественно измеримыми результатами их использования.
III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2020 годы.
Реализация подпрограммы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия подпрограммы.
IV. Описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы
Учитывая характер и специфику подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" необходимость в утверждении перечня целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач не требуется.
V. Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" включает в себя основное мероприятие:
"Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления".
VI. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Лабытнанги в соответствии с таблицей N 2 подпрограммы.
Потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях на реализацию подпрограммы муниципальной программы представлена в таблице N 4 программы.
Постановлением Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 июля 2016 г. N 744 таблица 2 настоящей Подпрограммы изложена в новой редакции
Таблица N 2
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Источник финансирования |
Расходы бюджета, тыс. руб. |
||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
итого |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Подпрограмма муниципальной программы N 3. |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
УЖКХ Администрации г. Лабытнанги |
Всего, в том числе: |
78 609,00 |
69 438,00 |
69 371,00 |
69 371,00 |
69 371,00 |
69 371,00 |
425 531,00 |
Федеральный бюджет |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
78 609,00 |
69 438,00 |
69 371,00 |
69 371,00 |
69 371,00 |
69 371,00 |
425 531,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие N 1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
|
Всего, в том числе: |
78 609,00 |
69 438,00 |
69 371,00 |
69 371,00 |
69 371,00 |
69 371,00 |
425 531,00 |
Федеральный бюджет |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Окружной бюджет |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Местный бюджет |
78 609,00 |
69 438,00 |
69 371,00 |
69 371,00 |
69 371,00 |
69 371,00 |
425 531,00 |
|||
Средства от приносящей доход деятельности |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Другие внебюджетные источники |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации муниципального образования г. Лабытнанги от 20 октября 2014 г. N 705 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Лабытнанги "Развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в муниципальном образовании город Лабытнанги"
Текст постановления опубликован на официальном сайте г. Лабытнанги (http://lbt.yanao.ru/) 20 октября 2014 г.
Постановлением Администрации муниципального образования г. Лабытнанги от 15 июня 2020 г. N 766 настоящее постановление признано утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 февраля 2019 г. N 158
Постановление Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 января 2019 г. N 28
Постановление Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 марта 2018 г. N 308
Постановление Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 февраля 2018 г. N 220
Постановление Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 декабря 2017 г. N 1323
Постановление Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 марта 2017 г. N 258
Постановление Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 ноября 2016 г. N 1295
Постановление Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 июля 2016 г. N 744
Постановление Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 4 апреля 2016 г. N 321
Постановление Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 февраля 2016 г. N 123
Постановление Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 октября 2015 г. N 774
Постановление Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 апреля 2015 г. N 298
Постановление Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 марта 2015 г. N 176
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 20 октября 2014 г.
Постановление Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 декабря 2014 г. N 977