Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года
(утв. решением Городской Думы г. Салехарда
от 23 декабря 2011 г. N 112)
6 мая 2015 г.
Том 1. Программный документ
Паспорт Программы
Наименование Программы |
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард на 2012 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года |
Основания для разработки Программы |
1. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; 2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 3. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 4. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 5. Генеральный план МО город Салехард; 6. Устав МО город Салехард. |
Заказчик Программы |
Департамент градостроительства и городского хозяйства города Администрации МО г. Салехард |
Разработчики Программы |
ООО "Сибпрофконсалт", г. Тюмень |
Цель Программы |
1. Сформировать обоснованный спрос на развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, обеспечить оптимальное использование имеющихся и вновь построенных объектов коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. 2. Качественное, надежное и доступное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами, соответствующими требованиям действующих государственных нормативов и стандартов. |
Задачи Программы |
1. Анализ социально-экономического развития города Салехарда, динамики жилищного строительства, промышленности, объектов бюджетной сферы, потребления коммунальных ресурсов, анализ наличия резервных мощностей генерации и транспортировки коммунальных ресурсов. 2. Составление прогноза потребления коммунальных ресурсов и объемов образования ТБО в городе Салехарде на период действия программы комплексного развития с учетом изменения потребления коммунальных ресурсов и объемов образования ТБО существующими потребителями. 3. Составление прогноза в потребности увеличения мощностей по генерации и транспортировке коммунальных ресурсов и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, обеспечивающих развитие города, повышение комфорта проживания граждан на территории города, эффективность использования существующих мощностей. 4. Уточнение принятых направлений развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с планами территориального и социально-экономического развития города Салехарда. 5. Прогноз и ранжирование потребностей развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с текущими и прогнозными возможностями бюджета города, а также других источников финансирования. 6. Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. 7. Повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг. 8. Улучшение экологической ситуации на территории города. |
Сроки и этапы реализации Программы |
Срок реализации программы - 2012 - 2020 годы. Выполнение Программы осуществляется в 2 этапа: первый этап - с 2012 года по 2015 год; второй этап - с 2016 года по 2020 год |
Основные направления реализации мероприятий |
1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов: - электроснабжения; - теплоснабжения; - газоснабжения; - водоснабжения; - водоотведения; - утилизации (захоронения) ТБО; 2. Реализация ресурсоснабжающих проектов у потребителей 3. Реализация проектов по установке приборов учета 4. Разработка ЕМБИР |
Объемы финансирования |
Совокупные финансовые потребности на период реализации Программы составляют 9410,41 млн руб. |
Важнейшие целевые показатели Программы |
Износ объектов: - электроснабжения - 22,2%; - теплоснабжения - 40,9%; - водоснабжения - 59,9%; - водоотведения - 47,7%. Уровень потерь: - электроэнергии - 11,46%; - тепловой энергии - 6,17%; - газа - 0,27%; - воды - 9%. Уровень заполнения полигона ТБО - 51% |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
Снижение износа объектов:
- электроснабжения - с 55,2% до 22,2%; - теплоснабжения - с 53,5% до 40,9%; - водоснабжения - с 63,0% до 59,9%; - водоотведения - с 62,0% до 47,7%. Снижение уровня потерь: - электроэнергии - с 15,08% до 11,46%; - тепловой энергии - с 15,0% до 6,17%; - газа - с 0,3% до 0,27%; - воды - с 22,0% до 9%. Снижение уровня заполнения полигона ТБО с 133% до 51% Соответствие качества очистки воды установленным требованиям - 100% Соответствие качества очистки сточных вод установленным требованиям - 100% |
1. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
1.1. Этапы реализации программы
Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард базируется на следующих принципах:
- целевом - мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;
- системности - рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры города как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы;
- комплексности - формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, окружными, муниципальными), реализуемыми на территории города Салехарда.
- эффективности - мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение эффектов, направленных на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг).
Срок реализации Программы: 2012 - 2020 годы.
Выполнение Программы осуществляется в 2 этапа:
- первый этап - с 2012 года по 2015 год;
- второй этап - с 2016 года по 2020 год.
Закрепление этапов Программы соответствует очередности ввода объектов, определенной в Генеральном плане:
- на I этапе - ввод объектов 1 очереди,
- на II этапе - ввод объектов 2 очереди.
1.2. Обоснование и количественное определение перспективных
показателей развития муниципального образования
Перспективные показатели развития муниципального образования город Салехард являются основой для разработки Программы и формируются на основании (табл. 1):
- Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 г., утв. Постановлением Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 09.12.2009 N 1990;
- Проекта обновленной Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 2020 г., общественные слушания по которой проходят в муниципальных образованиях округа с 23.05.2011;
- Стратегии социально-экономического развития города Салехарда - административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа на 2007 - 2012 годы и до 2020 года, утв. решением Городской Думы МО город Салехард от 16 апреля 2007 г. N 10;
- ведомственной целевой программы "Развитие системы прогнозирования и стратегического планирования социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2010 - 2012 годы", утв. Постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.11.2009 N 605-А;
- окружной долгосрочной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 гг., утвержденной Постановлением Правительства ЯНАО от 18.11.2011 N 383-П;
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного постановления следует читать как "от 18.11.2010"
- перечня строек и объектов Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 год и на плановый период 2012 - 2013 годов, утвержденного Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 09.12.2010 N 462-П;
- Документа территориального планирования "Генеральный план города Салехарда (корректировка)", принятого решением Городской Думы МО город Салехард от 14.10.2011 N 69 "Об утверждении Генерального плана города Салехарда (корректировка)".;
- долгосрочной муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования город Салехард" на 2011 - 2015 годы, утв. Постановлением Администрации города Салехарда от 16.03.2010 N 137;
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного постановления следует читать как "от 16.03.2011"
- долгосрочной муниципальной целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, признанного непригодным для проживания" на 2011 - 2015 гг., утвержденной Распоряжением Администрации города Салехарда от 30.03.2011 N 162;
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Распоряжения" имеется в виду "постановление"
- Прогноза социально-экономического развития города Салехарда на 2011 - 2013 годы;
- Доклада Главы Администрации муниципального образования город Салехард о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Администрации муниципального образования город Салехард за 2010 год и их планируемых значениях на 3-х летний период, от 27.04.2011.
В соответствии с плановыми документами на 1 этапе реализации Программы к 2015 г. прогнозируются следующие показатели (табл. 1):
- среднегодовая численность населения - 49,4 тыс. чел. (темп роста 2015/2010 гг. - 112%);
- площадь жилищного фонда - 1044 тыс. (темп роста 2015/2010 гг. - 116%);
- индекс промышленного производства - 132%.
В соответствии с плановыми документами на 2 этапе реализации Программы к 2020 г. прогнозируются следующие показатели (табл. 1):
- среднегодовая численность населения - 53,2 тыс. чел. (темп роста 2020/2010 гг. - 120%);
- площадь жилищного фонда - 1 150 тыс. (темп роста 2020/2010 гг. - 128%);
- индекс промышленного производства - 172%.
Детальный анализ показателей социально-экономического развития города Салехарда приведен в разделе 1 "Перспективные показатели развития МО для разработки ПКР" Обосновывающих материалов.
Таблица 1
Перспективные показатели развития муниципального образования
город Салехард на период до 2020 года
Показатель |
Ед. изм. |
Отчетный период |
1 этап |
Темп роста 2015/2010 гг., % |
||||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
|||
Численность постоянного населения (среднегодовая), в том числе: |
тыс. чел. |
42,21 |
43,12 |
44,21 |
45,15 |
46,57 |
47,95 |
48,67 |
49,40 |
112 |
Общий коэффициент рождаемости |
число родившихся на 1000 чел. насел. |
16,3 |
16,1 |
18,0 |
18,1 |
16,06 |
16,06 |
16,15 |
16,30 |
91 |
Общий коэффициент смертности |
число умерших на 1000 чел. насел. |
7,8 |
6,8 |
7,4 |
7,1 |
6,80 |
6,80 |
6,90 |
6,80 |
92 |
Коэффициент естественного прироста населения |
на 1000 человек населения |
8,5 |
9,3 |
10,6 |
11,0 |
9,30 |
9,30 |
9,25 |
9,50 |
90 |
Коэффициент миграционного прироста |
на 10 000 человек населения |
144,27 |
104,56 |
102,20 |
190,78 |
199,00 |
190,72 |
55,28 |
52,78 |
52 |
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц |
руб./мес. |
7 641 |
8 924 |
9 641 |
10 222 |
10 835 |
11 431 |
12 027 |
12 623 |
131 |
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий |
руб./мес. |
44 297 |
44 043 |
53 510 |
54 507 |
58 323 |
60 020 |
63 141 |
66 424 |
124 |
Среднедушевые доходы населения |
руб./чел. в год |
24 905 |
26 103 |
27 147 |
28 233 |
29 362 |
30 537 |
31 758 |
33 028 |
122 |
Площадь жилищного фонда, в том числе: |
тыс. |
859,00 |
860,96 |
897,3 |
933,6 |
928,7 |
966,6 |
1006,0 |
1 044 |
116 |
- многоквартирные жилые здания, в т.ч.: |
тыс. |
745,90 |
745,90 |
743,1 |
756,8 |
781,4 |
816,9 |
854,0 |
878,8 |
118 |
- ввод |
тыс. |
43,21 |
15,61 |
39,5 |
31,6 |
33,5 |
46,6 |
50,2 |
38,4 |
97 |
- снос (выбытие) |
тыс. |
2,50 |
2,70 |
6,7 |
17,9 |
8,8 |
11,1 |
13,1 |
13,7 |
204 |
- капитальный ремонт |
тыс. |
49,20 |
8,95 |
29,2 |
317,8 |
46,4 |
48,3 |
50,3 |
52,2 |
179 |
- индивидуальный жилищный фонд |
тыс. |
113,10 |
115,06 |
154,2 |
176,8 |
147,3 |
149,7 |
152,0 |
165,0 |
107 |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего |
/чел. |
21,20 |
21,30 |
20,2 |
20,7 |
20,9 |
20,2 |
20,7 |
20,4 |
101 |
Развитие промышленности |
% к отчетному году (2010 г.) |
- |
- |
92,1 |
100,0 |
108,0 |
116,0 |
123,9 |
131,8 |
- |
Промышленное производство |
млн руб. |
1 865 |
1 890 |
1 742 |
1 890 |
2 042 |
2 192 |
2 342 |
2 492 |
143 |
Индекс промышленного производства |
% к предыдущему году |
115,4 |
101,4 |
92,1 |
108,5 |
108,0 |
107,3 |
106,8 |
106 |
- |
Показатель |
Ед. изм. |
2 этап |
Темп роста 2020/2010 гг., % |
||||
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
Численность постоянного населения (среднегодовая), в том числе: |
тыс. чел. |
50,1 |
50,9 |
51,7 |
52,4 |
53,2 |
120 |
Общий коэффициент рождаемости |
число родившихся на 1000 чел. насел. |
16,1 |
16,1 |
16,1 |
16,1 |
16,1 |
89 |
Общий коэффициент смертности |
число умерших на 1000 чел. насел. |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
93 |
Коэффициент естественного прироста населения |
на 1000 человек населения |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
87 |
Коэффициент миграционного прироста |
на 10 000 человек населения |
55,8 |
55,8 |
55,8 |
55,8 |
55,8 |
55 |
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц |
руб./мес. |
13 192 |
13 761 |
14 330 |
14 899 |
15 468 |
160 |
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий |
руб./мес. |
69 878 |
73 512 |
77 335 |
81 356 |
85 587 |
160 |
Среднедушевые доходы населения |
руб./ чел. в год |
34 350 |
35 724 |
37 152 |
38 639 |
40 184 |
148 |
Площадь жилищного фонда, в том числе: |
тыс. |
1 037 |
1 065 |
1 093 |
1 122 |
1 150 |
128 |
- многоквартирные жилые здания, в т.ч.: |
тыс. |
871,5 |
899,5 |
927,5 |
955,5 |
983,5 |
132 |
- ввод |
тыс. |
7,6 |
42,4 |
42,4 |
43,4 |
42,4 |
107 |
- снос (выбытие) |
тыс. |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
218 |
- капитальный ремонт |
тыс. |
51,8 |
53,3 |
54,7 |
56,1 |
57,5 |
197 |
- индивидуальный жилищный фонд |
тыс. |
165,3 |
165,6 |
165,8 |
166,1 |
166,4 |
108 |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего |
/чел. |
20,7 |
20,9 |
21,2 |
21,4 |
21,6 |
107 |
Развитие промышленности |
% к отчетному году (2010 г.) |
139,8 |
147,7 |
155,6 |
163,6 |
171,5 |
- |
Промышленное производство |
млн руб. |
2 642 |
2 792 |
2 942 |
3 092 |
3 242 |
186 |
Индекс промышленного производства |
% к предыдущему году |
106 |
106 |
105 |
105 |
105 |
- |
1.3. Прогноз потребности в каждом из коммунальных ресурсов
Прогноз потребности в каждом из коммунальных ресурсов по муниципальному образованию город Салехард в целом с детализацией приведен в таблице 2.
Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.
Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и показателях присоединенной нагрузки.
Детальный прогноз и обоснование показателей годового расхода коммунальных ресурсов и показателях присоединенной нагрузки по видам коммунальных услуг приведен в разделе 2. "Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы" Обосновывающих материалов.
Таблица 2
Прогноз потребности в коммунальных ресурсах муниципального
образования город Салехард на период до 2020 года
Показатель |
Ед. изм. |
Отчетный период |
1 этап |
2 этап |
Темп роста 2015/2010 гг., % |
Темп роста 2020/2010 гг., % |
||||||||
2010 г. |
2011 г. (оценка) |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||
Электроснабжение | ||||||||||||||
Потребление электрической энергии, всего в том числе: |
млн кВт ч |
246,4 |
247,0 |
249,5 |
250,7 |
252,0 |
253,2 |
253,5 |
255,6 |
256,2 |
256,7 |
257,0 |
103 |
104 |
население |
млн кВт ч |
88,66 |
88,86 |
89,76 |
90,21 |
90,66 |
91,10 |
91,21 |
91,96 |
92,18 |
92,34 |
92,45 |
103 |
104 |
бюджетные организации |
млн кВт ч |
57,38 |
57,51 |
58,09 |
58,38 |
58,67 |
58,96 |
59,03 |
59,51 |
59,66 |
59,76 |
59,83 |
103 |
104 |
прочие потребители |
млн кВт ч |
59,35 |
59,49 |
60,09 |
60,39 |
60,69 |
60,99 |
61,06 |
61,56 |
61,71 |
61,81 |
61,89 |
103 |
104 |
ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) |
млн кВт ч |
41,05 |
41,15 |
41,56 |
41,77 |
41,98 |
42,19 |
42,24 |
42,58 |
42,68 |
42,76 |
42,81 |
103 |
104 |
Присоединенная нагрузка всего, в том числе: |
|
40,05 |
40,27 |
40,83 |
41,39 |
41,95 |
42,51 |
43,07 |
43,63 |
44,19 |
44,75 |
45,31 |
106 |
113 |
многоквартирные жилые здания |
кВт |
12,48 |
12,66 |
12,95 |
13,23 |
13,53 |
13,82 |
14,12 |
14,42 |
14,73 |
15,03 |
15,34 |
111 |
123 |
прочие жилые здания |
кВт |
9,52 |
9,64 |
9,84 |
10,04 |
10,24 |
10,44 |
10,65 |
10,86 |
11,07 |
11,28 |
11,49 |
110 |
121 |
объекты бюджетофинансируемых организаций |
кВт |
3,46 |
3,34 |
3,23 |
3,13 |
3,02 |
2,91 |
2,79 |
2,67 |
2,55 |
2,42 |
2,28 |
84 |
66 |
прочие общественно-деловые и промышленные объекты |
кВт |
14,59 |
14,64 |
14,81 |
14,99 |
15,16 |
15,33 |
15,51 |
15,68 |
15,85 |
16,02 |
16,19 |
105 |
111 |
Теплоснабжение | ||||||||||||||
Потребление тепловой энергии, всего в том числе: |
тыс. Гкал |
447 |
528 |
559 |
590 |
621 |
652 |
682 |
713 |
744 |
774 |
805 |
146 |
180 |
население |
тыс. Гкал |
264 |
342 |
321 |
326 |
329 |
331 |
329 |
327 |
324 |
320 |
316 |
125 |
120 |
бюджетные организации |
тыс. Гкал |
80 |
80 |
101 |
106 |
113 |
124 |
149 |
155 |
163 |
175 |
183 |
155 |
229 |
предприятия |
тыс. Гкал |
63 |
65 |
78 |
91 |
96 |
104 |
108 |
119 |
127 |
140 |
149 |
165 |
237 |
прочие потребители |
тыс. Гкал |
36 |
36 |
53 |
61 |
76 |
87 |
89 |
105 |
123 |
130 |
152 |
242 |
422 |
ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) |
тыс. Гкал |
4 |
5 |
6 |
6 |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
8 |
8 |
146 |
180 |
Присоединенная нагрузка всего, в том числе: |
Гкал/ч |
157,47 |
182,10 |
192,34 |
202,58 |
212,82 |
223,06 |
233,31 |
243,55 |
253,79 |
264,03 |
264,90 |
142 |
168 |
многоквартирные жилые здания |
Гкал/ч |
74,0 |
85,6 |
90,4 |
95,2 |
100,0 |
104,8 |
109,7 |
114,5 |
119,3 |
124,1 |
124,5 |
142 |
168 |
прочие жилые здания |
Гкал/ч |
20,5 |
23,7 |
25,0 |
26,3 |
27,7 |
29,0 |
30,3 |
31,7 |
33,0 |
34,3 |
34,4 |
142 |
168 |
объекты бюджетофинансируемых организаций |
Гкал/ч |
36,2 |
41,9 |
44,2 |
46,6 |
48,9 |
51,3 |
53,7 |
56,0 |
58,4 |
60,7 |
60,9 |
142 |
168 |
прочие общественно-деловые и промышленные объекты |
Гкал/ч |
26,8 |
31,0 |
32,7 |
34,4 |
36,2 |
37,9 |
39,7 |
41,4 |
43,1 |
44,9 |
45,0 |
142 |
168 |
Газоснабжение | ||||||||||||||
Потребление газа, всего в том числе: |
млн. |
178,8 |
193,1 |
208,2 |
223,2 |
238,3 |
253,3 |
259,3 |
265,2 |
271,2 |
277,1 |
283,1 |
142 |
158 |
население |
млн. |
0,72 |
0,78 |
0,84 |
0,90 |
0,96 |
1,02 |
1,05 |
1,07 |
1,10 |
1,12 |
1,14 |
142 |
158 |
прочие потребители |
млн. |
178,1 |
192,3 |
207,3 |
222,3 |
237,3 |
252,3 |
258,2 |
264,2 |
270,1 |
276,0 |
280,0 |
142 |
158 |
Присоединенная нагрузка всего, в том числе: |
тыс. /час |
20,55 |
22,20 |
23,92 |
25,65 |
27,38 |
29,11 |
29,80 |
30,48 |
31,17 |
31,85 |
32,54 |
142 |
158 |
многоквартирные жилые здания |
тыс. /час |
0,19 |
0,20 |
0,22 |
0,24 |
0,25 |
0,27 |
0,27 |
0,28 |
0,29 |
0,29 |
0,30 |
142 |
158 |
прочие жилые здания |
тыс. /час |
0,03 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
167 |
67 |
прочие общественно-деловые и промышленные объекты |
тыс. /час |
20,33 |
21,95 |
23,67 |
25,38 |
27,09 |
28,80 |
29,48 |
30,15 |
30,83 |
31,51 |
32,19 |
142 |
158 |
Водоснабжение | ||||||||||||||
Потребление воды, всего в том числе: |
тыс. |
3 057,3 |
4 122,3 |
4 252,0 |
4 378,0 |
4 443,6 |
4 510,3 |
4 577,9 |
4 646,6 |
4 716,3 |
4 787,0 |
4 858,9 |
148 |
159 |
население |
тыс. |
1 808,7 |
2 466,6 |
2 544,2 |
2 619,5 |
2 658,8 |
2 698,7 |
2 739,2 |
2 780,3 |
2 822,0 |
2 864,3 |
2 907,3 |
149 |
161 |
бюджетные организации |
тыс. |
432,3 |
589,5 |
608,1 |
626,1 |
635,5 |
645,0 |
654,7 |
664,5 |
674,5 |
684,6 |
694,9 |
149 |
161 |
прочие потребители |
тыс. |
653,4 |
891,1 |
919,1 |
946,3 |
960,5 |
974,9 |
989,5 |
1 004,4 |
1 019,4 |
1 034,7 |
1 050,2 |
149 |
161 |
ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) |
тыс. |
162,9 |
175,2 |
180,7 |
186,0 |
188,8 |
191,7 |
194,5 |
197,4 |
200,4 |
203,4 |
206,5 |
118 |
127 |
Присоединенная нагрузка всего, в том числе: |
/ч |
330,4 |
450,6 |
464,8 |
478,5 |
485,7 |
493,0 |
500,4 |
507,9 |
515,5 |
523,2 |
531,1 |
149 |
161 |
многоквартирные жилые здания |
/ч |
171,0 |
228,2 |
244,4 |
252,7 |
257,7 |
259,4 |
264,5 |
269,6 |
274,8 |
280,0 |
285,3 |
152 |
167 |
прочие жилые здания |
/ч |
35,5 |
53,3 |
46,1 |
46,3 |
45,9 |
48,7 |
48,2 |
47,8 |
47,3 |
47,0 |
46,6 |
137 |
131 |
объекты бюджетофинансируемых организаций |
/ч |
49,3 |
67,3 |
69,4 |
71,5 |
72,5 |
73,6 |
74,7 |
75,9 |
77,0 |
78,2 |
79,3 |
149 |
161 |
прочие общественно-деловые и промышленные объекты |
/ч |
74,6 |
101,7 |
104,9 |
108,0 |
109,6 |
111,3 |
113,0 |
114,7 |
116,4 |
118,1 |
119,9 |
149 |
161 |
Водоотведение | ||||||||||||||
Отведение сточных вод, всего в том числе: |
млн. |
2,02 |
2,75 |
2,84 |
2,92 |
2,96 |
3,01 |
3,05 |
3,10 |
3,15 |
3,19 |
3,24 |
149 |
161 |
население |
млн |
1,53 |
2,08 |
2,15 |
2,21 |
2,24 |
2,28 |
2,31 |
2,34 |
2,38 |
2,42 |
2,45 |
149 |
161 |
бюджетные организации |
тыс. |
0,40 |
0,55 |
0,57 |
0,58 |
0,59 |
0,60 |
0,61 |
0,62 |
0,63 |
0,64 |
0,65 |
149 |
161 |
прочие потребители |
тыс. |
0,09 |
0,12 |
0,12 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
0,13 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
149 |
161 |
Присоединенная нагрузка всего, в том числе: |
/ч |
230,14 |
313,84 |
323,71 |
333,31 |
338,31 |
343,38 |
348,53 |
353,76 |
359,07 |
364,45 |
369,92 |
149 |
161 |
многоквартирные жилые здания |
/ч |
144,18 |
192,45 |
206,05 |
213,10 |
217,27 |
218,70 |
223,01 |
227,35 |
231,72 |
236,12 |
240,55 |
152 |
167 |
прочие жилые здания |
/ч |
29,92 |
44,97 |
38,84 |
39,04 |
38,66 |
41,06 |
40,65 |
40,27 |
39,91 |
39,59 |
39,29 |
137 |
131 |
объекты бюджетофинансируемых организаций |
/ч |
46,00 |
62,74 |
64,71 |
66,63 |
67,63 |
68,64 |
69,67 |
70,72 |
71,78 |
72,85 |
73,95 |
149 |
161 |
прочие общественно-деловые и промышленные объекты |
/ч |
10,03 |
13,68 |
14,11 |
14,53 |
14,75 |
14,97 |
15,20 |
15,42 |
15,66 |
15,89 |
16,13 |
149 |
161 |
Утилизация ТБО | ||||||||||||||
Объем образования (накопления) ТБО всего в том числе: |
тыс. |
86,6 |
87,6 |
90,4 |
93,0 |
94,4 |
95,85 |
97,28 |
98,74 |
100,22 |
101,73 |
103,25 |
111 |
119 |
население |
тыс. |
59,7 |
60,7 |
62,6 |
64,4 |
65,4 |
66,39 |
67,39 |
68,40 |
69,43 |
70,47 |
71,52 |
111 |
120 |
бюджетофинасируемые организации |
тыс. |
8,7 |
8,7 |
8,9 |
9,2 |
9,3 |
9,48 |
9,62 |
9,77 |
9,91 |
10,06 |
10,21 |
109 |
118 |
прочие потребители |
тыс. |
18,3 |
18,3 |
18,8 |
19,4 |
19,7 |
19,97 |
20,27 |
20,58 |
20,88 |
21,20 |
21,52 |
109 |
118 |
Мощность объектов размещения отходов |
тыс. |
165,7 |
165,7 |
165,7 |
187,8 |
187,8 |
187,80 |
383,60 |
383,60 |
383,60 |
383,60 |
383,60 |
113 |
232 |
Существующий полигон 1-очередь (в твердом теле) |
тыс. |
165,7 |
165,7 |
165,7 |
187,8 |
187,8 |
187,80 |
187,80 |
187,80 |
187,80 |
187,80 |
187,80 |
113 |
113 |
Планируемых к строительству полигон 2-очередь (в твердом теле) |
тыс. |
|
|
|
|
|
|
195,80 |
195,80 |
195,80 |
195,80 |
195,80 |
- |
- |
Фактические накоплено за весь период эксплуатации объекта размещения ТБО (в твердом теле) |
тыс. |
220,6 |
242,5 |
265,1 |
23,3 |
46,9 |
70,83 |
95,15 |
119,83 |
144,89 |
170,32 |
196,13 |
32 |
89 |
2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
2.1. Краткий анализ существующего состояния каждой
из систем ресурсоснабжения
2.1.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.
Система электроснабжения города Салехарда является автономной и не имеет связи с Тюменской энергосистемой. Электрическая мощность поступает в систему электроснабжения муниципального образования от трех ДЭС, одной ГТЭС и одной ТЭС. Выработка и распределение электроэнергии происходит на напряжении 6 кВ.
Основные технические показатели
- количество электростанций - 5 ед.;
- количество генераторов на электростанциях - 20 ед.;
- суммарная установленная мощность генераторов - 85,66 МВА.
Распределение электроэнергии происходит через РП-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ. Характеристика РП, ТП:
- кол-во РП-6 кВ - 2 ед.;
- кол-во ТП-6/0,4 кВ - 154 ед.;
- кол-во силовых трансформаторов, установленных в РП - 4 ед.;
- кол-во силовых трансформаторов, установленных в ТП - 252 ед.;
- суммарная мощность силовых трансформаторов РП - 4 МВА;
- суммарная мощность силовых трансформаторов ТП - 162,73 МВА.
Основные проблемы в системе
- перегруженность ряда ТП в послеаварийном и ремонтном режимах;
- эксплуатация 14% силовых трансформаторов ТП, РП сверх нормативного срока;
- высокий процент загрузки генерирующего оборудования и трансформаторов в период зимнего максимума;
- состояние электросетевых объектов характеризуется высокой степенью износа (в среднем - 50%);
- высокая протяженность воздушных ЛЭП в городской черте;
- бесхозные объекты недвижимого имущества, используемого для передачи электрической энергии, являющиеся результатом реорганизации, банкротства организаций, осуществляющих строительство и иную предпринимательскую деятельность;
- высокие объемы нового строительства приводят к частым повреждениям воздушных и кабельных линий строительными организациями и, соответственно, к недоотпуску электрической энергии потребителям. Повреждения значительно снижают уровень технического состояния и надежность обеспечения потребителей электрической энергией. Многочисленные кабельные муфты и контактные соединения, остающиеся после восстановительных работ, приводят к увеличению потерь, недопустимо низкому уровню напряжения у потребителей.
Направления решения проблем системы
- замена силовых трансформаторов ТП, РП, перегруженных в послеаварийном и ремонтном режимах;
- замена силовых трансформаторов, исчерпавших ресурс;
- увеличение резерва мощности генерирующего оборудования для покрытия зимнего максимума нагрузки;
- замена воздушных ЛЭП в городской черте на кабельные;
- техперевооружение подстанций с использованием вакуумных выключателей и микропроцессорных устройств релейной защиты;
- усовершенствование схем телемеханики с использованием современных средств связи.
- перекладка ЛЭП, исчерпавших физический ресурс.
- строительство новых ЛЭП для:
- разгрузки наиболее загруженных участков сети;
- создания дополнительных возможностей для резервирования существующих ЛЭП;
- присоединения объектов перспективной застройки.
Детальный анализ существующего состояния системы электроснабжения приведен в разделе 3.1 "Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры" Обосновывающих материалов.
2.1.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.
Система теплоснабжения города Салехарда централизованная.
Основным топливом является природный газ, поставляемый в город ответвлением от магистрального газопровода высокого давления "Лонг - Юган - Салехард - Лабытнанги - Харп". В качестве резервного топлива используется дизельное топливо, хранящееся в стационарных емкостях на территориях котельных. Калорийность газа, принятая в расчетах - 7900 ккал/, плотность - 0,675 кг/.
Несколько котельных промпредприятий работают на дизельном топливе.
Поставщик дизельного топлива - ОАО "Сибнефть - Омский НПЗ" и ОАО "Лукойл-ухта-нефтепереработка".
Калорийность дизельного топлива - 10180 ккал/кг.
Резервное топливо хранится в стационарных емкостях на территориях котельных.
Основные технические показатели
- источники теплоснабжения - 39 котельных;
- установленная мощность - 358 Гкал/час;
- присоединенная нагрузка - 157,47 Гкал/час;
- установленное оборудование - 144 водогрейных котла (без учета котлов-утилизаторов на электростанциях);
- основное топливо - природный газ;
- резервное топливо - дизельное топливо;
- схема тепловых сетей - закрытая;
- протяженность тепловых сетей - 155,89 км;
Средний физический износ оборудования и тепловых сетей:
- оборудование - 40,1%;
- тепловые сети - 53,5%.
- выработка тепловой энергии - 554777,72 Гкал;
- потери тепловой энергии - 82478,36 Гкал (15%);
- полезный отпуск тепловой энергии - 458,6 тыс. Гкал.
Основные проблемы в системе
- действующая система централизованного теплоснабжения обеспечивается работой значительного количества теплоисточников малой и средней мощности, эксплуатация которых не всегда рентабельна;
- часть тепловой энергии вырабатывается за счет когенерации энергетического комплекса района Мостострой на базе дизельной электростанции ДЭС-1 (с ЦТП-1, пиковой котельной, ТЭС-14);
- имеется возможность производства тепловой энергии на ГТЭС-3, ведутся работы по вводу в эксплуатацию тепловых мощностей станции;
- оборудование действующих котельных и тепловые сети имеют значительный физический износ;
- недостаточен уровень оснащенности теплоисточников системами автоматического управления, диспетчеризации, а также узлами учета тепловой энергии;
- наличие складов жидкого топлива на территории котельной N 7 относит ее к категории опасного производственного объекта, находящегося в центре жилой застройки;
- износ тепловых сетей составляет 54%.
Направления решения проблем системы
- для повышения эффективности и надежности системы централизованного теплоснабжения требуется проведение мероприятий, направленных на более полное использование когенерации;
- укрупнение источников теплоснабжения, ликвидация мелких, нерентабельных и потенциально-опасных котельных;
- обновление оборудования, а также строительство новых объектов и сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных объектов капитального строительства, планируемых к строительству.
Детальный анализ существующего состояния системы теплоснабжения приведен в разделе 3.3 "Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры" Обосновывающих материалов.
2.1.3. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения
Газоснабжение МО г. Салехард централизованное от газораспределительной станции (далее - ГРС), расположенной на северо-восточной окраине города.
К ГРС подходит отвод от магистрального газопровода высокого давления (далее - МГВД) "Лонг - Юган - Салехард - Лабытнанги - Харп" первой категории (7,5 МПа). Протяженность магистрального газопровода высокого давления, проходящего по территории города Салехарда, составляет 23 км. В соответствии с Генеральным планом по данным ГУП ЯНАО "УСГГ", производительность ГРС составляет 50 тыс. /час. Максимальный расход газа на октябрь 2007 год составил 25 тыс. /час.
По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 3-х ступенчатая, состоящая из газопроводов высокого давления (I и II категории) и газопроводов низкого давления:
- от ГРС запитываются газопроводы диаметром 108 - 325 мм высокого давления I-категории (1,2 МПа), общей протяженностью 17 км, подводящие газ к двум головным газораспределительным пунктам (далее - ГГРП) NN 1 и 2, расположенным на улице Губкина и улицах Объездная - Б. Кнунянца;
- от ГГРП N 1 и ГГРП N 2 запитываются закольцованные газопроводы диаметром 57 - 325 мм высокого давления II-категории (0,6 МПа), общей протяженностью 39 км, подводящие газ к ГРП и газорегуляторным пунктам шкафного типа (ГРПШ) промышленных и коммунально-бытовых потребителей (котельных), где газ используется в качестве топлива;
- от ГРП и ГРПШ запитываются сети низкого давления (0,0023 - 0,005 МПа), общей протяженностью 16 км, подводящие газ к крышным котельным и потребителям жилой застройки.
Всего на территории г. Салехарда установлено 29 ГРП различного типа исполнения. При этом по данным ГУП ЯНАО "УСГГ" закольцованы пять ГРПБ (газорегуляторные пункты блочного исполнения), расположенные на территории кварталов NN 18, 21, в микрорайонах "Изумрудный", "Алые паруса" и "Теремки".
Общая протяженность распределительных газопроводов города составляет 72 км. Распределительные газопроводы высокого и низкого давлений проложены подземно и надземно.
По принципу построения сети газораспределения выполнены по смешанной схеме (кольцевые и тупиковые газопроводы высокого и низкого давлений).
Основные технические показатели
- количество ГРС - 1 ед.;
- количество ГРП - 29 ед.
протяженность газопроводных сетей - 95 км, из них:
- магистральные газопроводы высокого давления - 23 км;
- газопроводы высокого давления I категории - 17 км;
- газопроводы высокого давления II категории - 39 км;
- газопроводы низкого давления - 16 км.
Отпуск газа потребителям - 178 801,72 тыс. , из них:
- населения - 0,4%;
- предприятия - 99,6%.
- удельный вес газа в топливном балансе - 70%;
- удельный вес жилищного фонда, оборудованных централизованным газоснабжением - 60%.
Основные проблемы в системе
- сети газораспределения низкого давления не закольцованы, вследствие чего питание газом этих сетей происходит только в одном направлении, что может быть причиной затруднения при ремонтных работах;
- централизованным газоснабжением обеспечены не все коммунально-бытовые потребители и потребители жилой застройки.
Направления решения проблем системы
- создание централизованной системы газоснабжения планировочных микрорайонов;
- строительство газопроводов высокого и низкого давления, в том числе и в планировочных микрорайонах;
- строительство газорегуляторных пунктов, в том числе и в планировочных микрорайонах.
Детальный анализ существующего состояния системы газоснабжения приведен в разделе 3.6 "Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры" Обосновывающих материалов.
2.1.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения
Водоснабжение г. Салехарда осуществляется за счет подземных вод с двух водозаборов:
- водозабор на мысе Корчаги;
- городской водозабор (станция 2-ого подъема).
Основным источником водоснабжения г. Салехарда являются артезианские скважины на мысе Корчаги на берегу р. Оби в 8 километрах от города. Водозабор на мысе Корчаги включает в себя 8 эксплуатационных скважин общей максимальной производительностью ~5800 /сут, из них 5 скважин пробурены в период 1999 - 2001 г.г.; 3 новые скважины общей максимальной производительностью ~2300 /сут. пробурены в конце 2006 г. При этом качество воды из подземных источников городского водозабора не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества": превышение ПДК отмечено по таким показателям, как мутность, окисляемость, содержание железа, марганца, аммиака (содержание железа в большинстве скважин составляет от 20 до 40 мг/, а в отдельных скважинах достигает 50 - 60 м/ при ПДК - 10 мг/; содержание марганца колеблется от 2 до 3 мг/ при ПДК - 1,0 мг/). При таком химическом составе исходной воды существующая проектная схема очистки на городской водоочистительной станции ВОС-5000 не обеспечивает требуемого качества воды по содержанию железа и марганца. Городской водозабор расположен на юго-восточной окраине города в 1,0 км от существующей площадки водопроводных очистных сооружений (ВОС-5000). Производительность водозабора составляет 4 - 4,5 тыс. /сут. Водозабор введен в эксплуатацию в 1985 году и работает на неутвержденных запасах подземных вод. Границы 2-го пояса санитарной охраны не соблюдаются: в зоне 2-го пояса санитарной охраны расположены городские постройки (жилые дома, септики, полигон хранения ТБО и т.д.). Мониторинг имеющихся данных по качественному составу подземных вод в совокупности с техническим состоянием скважин (фильтры большинства скважин находятся в аварийном состоянии) не дает возможности эксплуатировать его в полном объеме. Достаточно эффективная очистка воды до нормативных значений по железу достигается при суммарной производительности городских водозаборных сооружений не более 2500 - 3000 /сут. Но и при этом для технологического процесса очистки воды до нормативных значений необходимы большие финансовые и трудозатраты. Проектная схема очистки - упрощенная аэрация и обезжелезивание на установке "Деферрит" - работает при содержании железа в исходной воде не более 10 мг/ и не предполагает очистку воды от соединений марганца. В настоящее время производительность городского водозабора искусственно снижена до 1500 - 2500 /сут (в постоянной работе находятся 2 - 3 скважины с наименьшим содержанием железа); при этом ВОС-5000 подпитывается дополнительно с водозабора мыса Корчаги (до 1000 - 1500 /сут). Согласно генеральному плану г. Салехарда городской водозабор подлежит ликвидации, а городская водоочистительная станция ВОС-5000 подлежит переводу в разряд автоматизированной насосно-повысительной станции.
Подача воды от водозаборного сооружения на мысе Корчаги до площадки ВОС-15000 осуществляется посредством сборного водовода. Водоводы I-го и II-го подъема, транспортирующие воду от ВОС-15000 до городских сетей, проложенные в две нитки, диаметром 426 мм, находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Для подачи воды потребителям на территории г. Салехарда действует система хозяйственно-питьевых водопроводов, выполненных из стальных трубопроводов диаметром 57 - 325 мм, износ которых достигает 60%. Общая протяженность сетей водоснабжения г. Салехарда составляет 195,7 км.
Основные технические показатели
- число водопроводов и отдельных водопроводных сетей - 1 ед.;
- установленная производственная мощность насосных станций - 18,5 тыс. /сут.;
- установленная производственная мощность очистных сооружений - 15 тыс. /сут.;
- установленная производственная мощность водопровода - 14,7 тыс. /сут.;
- одиночное протяжение водопроводных сетей - 195,7 км;
Одиночное протяжение водоводов - 36,6 км.
- в том числе нуждающихся в замене - 2,3 км;
Протяжение уличной водопроводной сети - 36,4 км:
- в том числе нуждающейся в замене - 16 км;
- Протяжение внутриквартальной и внутридворовой сети 122,7 км;
- в том числе нуждающейся в замене - 44,4 км.
Основные проблемы в системе
- значительный износ сетей хозяйственно-питьевого водопровода;
- наличие нарушений гидравлического режима работы сетей водоснабжения;
- низкая надежность системы водоснабжения, связанная с наличием тупиковых участков водопроводной сети;
- наличие дефицита дебита существующих источников водоснабжения;
- недостаток установленной мощности станций водозабора и очистных сооружений;
- низкая надежность работы ВОС-5000, ВОС-15000; морально-устаревшее оборудование, применение неэффективных технологий очистки;
- качество воды, подаваемой потребителю на питьевые цели, не всегда соответствует установленным нормативам;
- нарушение санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации ВОС-5000: в границах 2-го пояса зоны санитарной охраны расположен ряд городских объектов;
- отсутствие централизованного водоснабжения для части территорий города, обеспечиваемых привозной водой.
Направления решения проблем системы
- реконструкция магистральных и внутриквартальных сетей водоснабжения;
- строительство магистральных и внутриквартальных сетей водоснабжения для обеспечения перспективной застройки и повышения надежности водоснабжения;
- реконструкция ВОС-15000;
- перевод ВОС-5000 в разряд ПНС (строительство ПНС) производительностью 10000 /сут.
Детальный анализ существующего состояния системы водоснабжения приведен в разделе 3.4 "Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры" Обосновывающих материалов.
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
2.1.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения
Водоотведение города Салехард представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:
- сбор и транспортировка сточных вод на очистные сооружения;
- очистка сточных вод на канализационно-очистных сооружениях.
На территории г. Салехарда действует комбинированная система водоотведения (централизованная и децентрализованная).
Централизованной системой водоотведения обеспечена территория центральной части города. Сточные воды от жилой застройки, производственных объектов, зданий социально-культурного и административного назначения транспортируются на главную канализационную насосную станцию (ГКНС N 2) и далее на канализационные очистные сооружения (КОС), расположенные в северо-восточной части г. Салехарда, посредством:
- нескольких канализационных насосных станций для сбора сточных вод производительностью 80 - 2000 /сут.;
- безнапорного коллектора хозяйственно-фекальной канализации, выполненного из стальных трубопроводов диаметром 108 - 720 мм общей протяженностью 28 км;
- напорного коллектора хозяйственно-фекальной канализации, выполненный из стальных трубопроводов диаметром 108 - 273 общей протяженностью 35 км.
Сети канализации укладывались из стальных труб до 1998 года - без теплоизоляции, с 1998 года - с изоляцией. Часть сетей перегружена и нуждается в дублировании.
ГКНС N 2 находится по ул. З. Космодемьянской, запущена в работу в июне 2009 г. Проектная производительность станции 14000 /сут. Фактический расход в настоящее время составляет около 5000 /сут.
От ГКНС N 2 по напорным коллекторам стоки транспортируются на КОС производительностью 7000 /сут (введение в работу КОС планировалось очередями: первая очередь введена в эксплуатацию в 2006 г., производительность составила 7000 /сут; вторая очередь в эксплуатацию не введена, производительность 14000 /сут. За время эксплуатации первой очереди КОС был выявлен ряд технологических проблем, не позволяющих довести степень очистки сточных вод до уровня концентрации загрязняющих веществ, отвечающих требованиям рыбохозяйственного водоема I категории. Фактические концентрации загрязняющих веществ в очищенных стоках в десятки раз выше предусмотренных норм. Очищенные стоки от КОС по трем напорным коллекторам диаметром 273 мм должны сбрасываться в реку Васьеган, но длины трубопроводов напорных коллекторов не хватает для подачи очищенных стоков непосредственно в реку. Фактически стоки сбрасываются на рельеф местности в прибрежную зону реки и самотеком поступают в реку. Это приводит к размытию берега реки в месте сброса стоков, а также неблагоприятным образом сказывается на экологии прибрежных территорий данной местности.
Сточные воды с территории районов Мостострой, Комбинат, Ангальский Мыс собираются в выгребы, из которых спецавтотранспортом вывозятся в количестве 3400 - 5200 /сут на городскую сливную станцию. Сливная станция производительностью 3000 /сут, расположена на площадке КОС. Проектом КОС была предусмотрена подача стоков со станции слива на КОС, но по качественному составу и количеству стоки со станции слива направить на КОС невозможно. Сточные воды насосами сливной станции перекачиваются в лагуны-накопители объемом 157,4 тыс. , где происходит их отстаивание и сброс самотеком в реку Васьеган. Отсутствие возможности очистки на КОС стоков со станции слива приводит к сильному загрязнению реки стоками и отрицательным образом сказывается на экологии данного района.
Основные технические показатели
- протяжение канализационных сетей - 63,1 км;
- канализационные насосные станции - 14 шт.;
- установленная проектная мощность канализационных насосных станций - 23,62 тыс. /сут.;
- установленная пропускная способность очистных сооружений 7 тыс. /сут.;
- мощность сооружений по обработке осадка - 0,48 тыс. /сут.
- площадь иловых площадок - 5,2 тыс.
- одиночное протяжение канализационных сетей - 63,1 км:
- главных коллекторов - 34,5 км;
- уличной канализационной сети - 11,1 км;
- внутриквартальной и внутридворовой сети - 17,5 км.
Основные проблемы в системе
- отсутствие централизованной системы водоотведения в северо-западной части города (районы - Комбинат, Мостострой, Ангальский Мыс);
- наличие технологических проблем на действующих КОС, не позволяющих довести степень очистки сточных вод до уровня, отвечающего требованиям рыбохозяйственного водоема I категории;
- наличие дефицита установленной мощности существующей станции очистки сточных вод;
- высокий износ КНС и напорных коллекторов;
- невозможность приема стоков со станции слива на очистные сооружения;
- сброс недостаточно очищенных сточных вод на рельеф и в водоем негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.
Направления решения проблем системы
- реконструкция магистральных и внутриквартальных сетей водоотведения;
- строительство магистральных и внутриквартальных сетей водоотведения;
- строительство канализационно-насосных станций;
- реконструкция КОС-15000.
Детальный анализ существующего состояния системы водоотведения приведен в разделе 3.5 "Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры" Обосновывающих материалов.
2.1.5. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТБО
Захоронение твердых бытовых, крупногабаритных отходов от всех источников образования, а также малоопасных промышленных отходов и уличного смета в муниципальном образовании город Салехард осуществляется на лицензированном объекте (полигоне).
Услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на территории муниципального образования город Салехард оказывает МП "Салехардремстрой".
Полигон твердых бытовых отходов является специализированным инженерным сооружением, предназначенным для изоляции и обезвреживания ТБО, и гарантирует санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. На полигоне обеспечивается статическая устойчивость ТБО с учетом динамики уплотнения, минерализации, газовыделения, максимальной нагрузки на единицу площади, возможности последующего рационального использования участка после закрытия полигона.
Участок полигона расположен в 3 км от юго-восточной окраины города Салехарда, на гребне водораздела р.р. Полуй - Вась-Юган, на территории песчаного карьера (кадастровый номер 89:08:000000:0000:03003949).
Количество отходов, завезенных и утилизированных на полигоне ТБО, составило в 2010 г. 86,6 тыс. . Объем фактически размещенных на полигоне отходов за период 2008 - 2010 гг. увеличился на 16%.
Ввод полигона в эксплуатацию произведен в 1998 г., проектный срок эксплуатации полигона - 10 лет (до 2008 г.). Установленная производственная мощность полигона ТБО составляет 121,8 тыс. т., проектная вместимость полигона - 165 714,3 .
По состоянию на начало 2011 г. фактическая загрузка полигона превысила проектную на 30%.
По состоянию на 01.07.2011 г. площадь несанкционированных мест размещения отходов (несанкционированных свалок) составила 9,63 га. В 2011 г. планируется снизить площадь несанкционированных мест размещения отходов до 1 200 /1000 чел. (5,3 Га).
Основные технические показатели
- объект утилизации (захоронения) ТБО - полигон ТБО;
- год ввода объекта размещения ТБО в эксплуатацию - 1998 г.;
- площадь объектов размещения отходов - 5,6 га;
- проектная вместимость объекта размещения отходов - 165,7 тыс. ;
- уровень заполнения полигона - 133%;
- объем утилизации (захоронения) ТБО (2010 г.) - 86,6 тыс. /год;
- установленная норма накопления ТБО для населения - 1,344 /чел./год.
Основные проблемы в системе
- наличие несанкционированных свалок;
- отсутствие резерва мощности действующего полигона ТБО, фактический накопленный объем захороненных отходов производства и потребления превышает допустимую проектную вместимость объекта для размещения отходов производства и потребления;
- отсутствие в местах размещения отходов технологий, снижающих накопление отходов для захоронения;
- отсутствие технологий по переработке и утилизации ПЭТ и других полиэтиленовых, пластиковых и пластмассовых отходов;
- применение технологий не соответствующих современным требованиям методов утилизации (захоронения) ТБО;
- недостаточная и разрозненная информация о состоянии окружающей среды в городе;
- низкая экологическая культура населения.
Направления решения проблем системы
- ликвидация несанкционированных свалок;
- обваловка полигона ТБО 1-ая очередь;
- строительство полигона ТБО, отвечающего экологическим, санитарным и противопожарным требованиям;
- строительство 2-ой очереди полигона ТБО, отвечающей экологическим, санитарным и противопожарным требованиям (предполагаемая площадь объекта - 7,625 Га);
- реконструкция существующего скотомогильника - оборудование скотомогильника биотермическими ямами;
- формирование производственной и технологический базы по использованию отходов;
- организация производств по использованию и обезвреживанию различных отходов;
- внедрение технологий, направленных на снижение накопления мусора;
- внедрение технологий по вторичной переработке отходов;
- строительство завода по переработке и утилизации ТБО.
Детальный анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТБО приведен в разделе 3.6 "Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры" Обосновывающих материалов.
2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета
и энергоресурсосбережения у потребителей
В балансе потребления энергоресурсов основная доля приходится на население - 36%, 23% - бюджет и 41% - прочие потребители.
Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, - 100%. При этом, бюджетные организации оснащены приборами учета на 99,2%. Жилой фонд - на 23% (общедомовые приборы учета).
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, - 45%. При этом, бюджетные организации оснащены приборами учета на 93,25%, жилой фонд - на 7% (общедомовые приборы учета).
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, - 45%. При этом, бюджетные организации оснащены приборами учета на 96,5%. Жилой фонд на - 9%.
Детальный анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей приведен в разделе 4. "Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации" Обосновывающих материалов.
2.3. Перечень и количественные значения целевых показателей
развития коммунальной инфраструктуры
Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры включает следующие показатели (табл. 3):
- критерии доступности для населения коммунальных услуг;
- показатели спроса на коммунальные ресурсы;
- показатели степени охвата потребителей приборами учета;
- показатели надежности систем ресурсоснабжения;
- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
- показатели воздействия на окружающую среду;
- иные целевые показатели.
Детальное обоснование указанных количественных и качественных показателей приведено в разделе 5. "Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры" Обосновывающих материалов.
Таблица 3
Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
Отчетный период |
1 этап |
2 этап |
Целевое значение индикатора |
||||||||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|||
Критерии доступности коммунальных услуг для населения | |||||||||||||||
Уровень благоустройства жилищного фонда (доля потребителей, обеспеченных доступом к системе коммунальной инфраструктуры) (на конец года) | |||||||||||||||
электроснабжения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
теплоснабжения |
% |
25 |
25 |
25 |
25 |
50 |
50 |
55 |
80 |
65 |
70 |
75 |
80 |
80 |
80 |
горячее водоснабжение |
% |
35 |
35,9 |
41,24 |
46,58 |
51,93 |
57,27 |
62,61 |
67,95 |
74,36 |
80,77 |
87,18 |
93,59 |
100,00 |
100 |
холодное водоснабжение |
% |
87,6 |
88,4 |
87,33 |
86,27 |
85,20 |
84,13 |
83,07 |
82 |
82,6 |
83,2 |
83,8 |
84,4 |
85 |
85 |
водоотведение (канализация) |
% |
87,5 |
88,3 |
85,25 |
82,2 |
79,15 |
76,1 |
73,05 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
75 |
газоснабжение |
% |
62,1 |
62,7 |
59 |
60 |
66,25 |
72,5 |
78,75 |
85 |
87 |
89 |
91 |
93 |
95 |
95 |
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |
% |
1,8 |
1,5 |
2,3 |
4,2 |
4,3 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
не более 22 |
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги |
% |
89 |
79 |
99 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
1 Система электроснабжения | |||||||||||||||
Спрос на ресурс |
млн кВт ч |
245,7 |
246,2 |
246,4 |
247,0 |
249,5 |
250,7 |
252,0 |
253,2 |
253,5 |
255,6 |
256,2 |
256,7 |
257,0 |
257,0 |
Уровень благоустройства жилищного фонда (по электроснабжению) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Доля электрической энергии, поставляемой с применением приборов учета |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Удельное потребление электрической энергии |
кВт ч/чел. /мес. |
485,1 |
475,9 |
464,5 |
455,9 |
446,5 |
435,8 |
431,5 |
427,2 |
421,4 |
418,6 |
413,4 |
408,0 |
402,4 |
402,4 |
Коэффициент соотношения нормативов потребления коммунальных услуг (по электроснабжению) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Надежность работы системы электроснабжения | |||||||||||||||
Количество аварий в системе |
ед. |
83 |
29 |
39 |
74 |
72 |
69 |
67 |
64 |
62 |
59 |
57 |
54 |
51 |
51 |
Количество инцидентов в системе |
ед. |
83 |
29 |
39 |
74 |
72 |
69 |
67 |
64 |
62 |
59 |
57 |
54 |
51 |
51 |
Протяженность сетей |
км |
579,5 |
606,4 |
695 |
695 |
696,7 |
700,2 |
702,3 |
703,5 |
704,9 |
706,7 |
706,7 |
706,7 |
706,7 |
706,7 |
Протяженность нового строительства сетей |
км |
|
26,98 |
88,55 |
0 |
1,68 |
3,56 |
2,05 |
1,2 |
1,36 |
1,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Протяженность замены сетей |
км |
|
|
|
|
16,22 |
16,22 |
16,22 |
16,22 |
16,22 |
16,22 |
16,22 |
16,22 |
16,22 |
16,22 |
Количество перерывов поставки ресурса потребителям |
ед. |
83 |
29 |
39 |
74 |
72 |
69 |
67 |
64 |
62 |
59 |
57 |
54 |
51 |
51 |
Длительность перерывов поставки ресурса потребителям |
час |
100 |
67 |
36 |
82 |
78 |
74 |
70 |
66 |
62 |
58 |
54 |
50 |
46 |
46 |
Аварийность системы электроснабжения |
ед./км |
0,29 |
0,10 |
0,11 |
0,21 |
0,21 |
0,20 |
0,19 |
0,18 |
0,18 |
0,17 |
0,16 |
0,15 |
0,14 |
0,14 |
Износ сетей |
% |
56 |
55 |
55,2 |
54,1 |
50,6 |
47,0 |
43,5 |
39,9 |
36,4 |
32,9 |
29,3 |
25,8 |
22,2 |
22,2 |
Доля ежегодно заменяемых сетей |
% |
5,9 |
1,5 |
12,7 |
0,0 |
2,6 |
2,8 |
2,6 |
2,5 |
2,5 |
2,6 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
Качество работы системы | |||||||||||||||
Соответствие качества услуг установленным требованиям |
% |
93,5 |
93,7 |
94,0 |
94,5 |
95,4 |
95,5 |
95,8 |
96,5 |
96,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Эффективность производства электрической энергии | |||||||||||||||
Средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса |
г у.т./кВт ч |
4,73 |
4,66 |
4,59 |
4,53 |
4,46 |
4,40 |
4,33 |
4,26 |
4,20 |
4,13 |
4,07 |
4,00 |
3,93 |
3,93 |
Удельный расход электроэнергии на производство ресурса (по МО) |
кВт ч/кВт ч |
0,038 |
0,038 |
0,037 |
0,037 |
0,036 |
0,036 |
0,035 |
0,035 |
0,034 |
0,034 |
0,033 |
0,033 |
0,032 |
0,032 |
%% собственных нужд при производстве ресурса |
% |
3,70 |
3,65 |
3,60 |
3,55 |
3,50 |
3,45 |
3,40 |
3,35 |
3,30 |
3,25 |
3,20 |
3,15 |
3,10 |
3,1 |
Эффективность передачи электрической энергии | |||||||||||||||
%% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса) |
% |
15,00 |
15,05 |
15,08 |
15,15 |
14,74 |
14,33 |
13,92 |
13,51 |
13,10 |
12,69 |
12,28 |
11,87 |
11,46 |
11,46 |
Расход электроэнергии на передачу единицы ресурса |
кВт ч/кВт ч |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
0,13 |
0,13 |
0,12 |
0,12 |
0,11 |
0,11 |
2. Система теплоснабжения | |||||||||||||||
Спрос на ресурс (тепловую энергию) полезный отпуск |
тыс. Гкал |
401,1 |
439,7 |
447,2 |
528,0 |
558,8 |
589,7 |
620,6 |
651,5 |
682,5 |
713,5 |
744,4 |
774,2 |
804,6 |
804,6 |
Уровень благоустройства жилищного фонда (по теплоснабжению) |
% |
25 |
25 |
25 |
25 |
50 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
85,0 |
Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета |
% |
41,5 |
41,5 |
44,83 |
63,3 |
70 |
75 |
79 |
82 |
86 |
89 |
93 |
97 |
100 |
100 |
Удельное потребление тепловой энергии (жилищный фонд) |
Гкал/ |
0,276 |
0,301 |
0,294 |
0,366 |
0,346 |
0,337 |
0,327 |
0,317 |
0,307 |
0,297 |
0,287 |
0,277 |
0,267 |
0,267 |
Удельное потребление тепловой энергии (жилищный фонд) |
Гкал/ |
0,325 |
0,325 |
0,357 |
0,366 |
0,346 |
0,337 |
0,327 |
0,317 |
0,307 |
0,297 |
0,287 |
0,277 |
0,267 |
0,267 |
Коэффициент соотношения нормативов потребления коммунальных услуг (по теплоснабжению) |
% |
0,60 |
0,60 |
0,56 |
0,39 |
0,71 |
0,67 |
0,70 |
0,73 |
0,76 |
0,79 |
0,81 |
0,82 |
0,85 |
0,850 |
Надежность работы системы | |||||||||||||||
Количество инцидентов в системе |
ед. |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Протяженность сетей |
км |
155,2 |
155,2 |
155,2 |
155,2 |
179,0 |
190,5 |
195,0 |
203,0 |
207,9 |
210,8 |
212,8 |
215,4 |
216,9 |
216,9 |
Протяженность нового строительства сетей |
км |
0 |
0 |
0 |
0 |
23,79 |
11,51 |
4,48 |
7,97 |
4,97 |
2,85 |
1,99 |
2,67 |
1,49 |
1,49 |
Протяженность замены сетей |
км |
0 |
0 |
0 |
0 |
32,43 |
5,73 |
3,75 |
3,75 |
3,75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,75 |
Аварийность системы теплоснабжения |
ед./км |
0 |
0 |
0,013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Износ сетей |
% |
44 |
49,7 |
53,5 |
53,5 |
48,2 |
38,6 |
38,0 |
37,3 |
37,1 |
37,4 |
38,6 |
39,6 |
40,9 |
40,9 |
Доля ежегодно заменяемых сетей |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
31,41 |
9,05 |
4,22 |
5,77 |
4,19 |
1,35 |
0,94 |
1,24 |
0,69 |
4-5 |
Качество работы системы | |||||||||||||||
Соответствие качества услуг установленным требованиям |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Эффективность производства единицы ресурса | |||||||||||||||
Средневзвешенный удельный расход топлива на производства единицы ресурса |
кг у.т./Гкал |
166,4 |
169,3 |
161,3 |
161,3 |
161,3 |
160,9 |
160,5 |
160,0 |
159,6 |
159,2 |
158,8 |
158,4 |
158,4 |
158,4 |
Удельный расход воды на производство ресурса (по МО) |
/Гкал |
0,63 |
0,62 |
0,49 |
0,49 |
0,49 |
0,49 |
0,49 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
Удельный расход электроэнергии на производство ресурса (по МО) |
кВт ч/Гкал |
48,17 |
47,08 |
46,56 |
46,56 |
42,42 |
35,41 |
29,37 |
24,13 |
19,52 |
15,45 |
11,83 |
8,57 |
5,64 |
5,6 |
%% собственных нужд при производстве ресурса |
% |
2,3 |
2,8 |
2,46 |
2,45 |
2,44 |
2,43 |
2,43 |
2,42 |
2,41 |
2,4 |
2,4 |
2,39 |
2,38 |
2,4 |
Эффективность передачи тепловой энергии | |||||||||||||||
%% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу |
% |
10 |
11 |
12 |
11 |
11 |
10 |
9 |
9 |
8 |
7 |
7 |
6 |
5 |
5 |
Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса) |
% |
14 |
16 |
15 |
11,3 |
10,6 |
10,0 |
9,3 |
8,6 |
8,0 |
7,3 |
6,6 |
6,3 |
6,17 |
6 |
Расход электроэнергии на передачу единицы ресурса |
кВт ч/Гкал |
50,7 |
52 |
46,56 |
45 |
42 |
37 |
33 |
30 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
3. Система водоснабжения | |||||||||||||||
Спрос на ресурс |
млн |
3,54 |
3,22 |
3,06 |
4,17 |
4,30 |
4,43 |
4,49 |
4,56 |
4,63 |
4,70 |
4,77 |
4,84 |
4,91 |
4,91 |
Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета: | |||||||||||||||
холодное водоснабжение |
% |
|
41,9 |
44,97 |
65 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
горячее водоснабжение |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Удельное потребление воды населением |
/чел./мес. |
4,3 |
3,9 |
3,4 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
Надежность работы системы | |||||||||||||||
Количество инцидентов в системе |
ед. |
345 |
385 |
375 |
300 |
280 |
245 |
210 |
175 |
140 |
105 |
70 |
35 |
35 |
35 |
Количество перерывов поставки ресурса потребителям |
ед. |
345 |
385 |
375 |
300 |
280 |
280 |
184 |
200 |
123 |
120 |
61 |
40 |
31 |
31 |
Протяженность сетей |
км |
161 |
158 |
159 |
159 |
162 |
163 |
165 |
166 |
167 |
169 |
170 |
171 |
173 |
173 |
Протяженность нового строительства сетей |
км |
1 |
1 |
1,4 |
1,2 |
2,951 |
1,361 |
1,361 |
1,361 |
1,361 |
1,361 |
1,361 |
1,361 |
1,361 |
1,361 |
Протяженность замены сетей |
км |
1 |
1,2 |
1,4 |
1,2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Длительность перерывов поставки ресурса потребителям |
час |
518 |
578 |
563 |
450 |
420 |
420 |
276 |
300 |
184 |
180 |
92 |
60 |
46 |
46 |
Аварийность системы водоснабжения |
ед./км |
2,14 |
2,44 |
2,36 |
1,89 |
1,73 |
1,50 |
1,28 |
1,05 |
0,84 |
0,62 |
0,41 |
0,20 |
0,20 |
0,2 |
Износ сетей |
% |
60,00 |
62,00 |
63,00 |
63,23 |
62,38 |
61,49 |
61,23 |
60,98 |
60,73 |
60,50 |
60,28 |
60,06 |
59,86 |
59,86 |
Доля ежегодно заменяемых сетей |
% |
1,24 |
1,39 |
1,76 |
1,51 |
3,67 |
2,67 |
2,65 |
2,63 |
2,61 |
2,58 |
2,56 |
2,54 |
2,52 |
2,52 |
Качество работы системы | |||||||||||||||
Соответствие качества воды установленным требованиям |
% |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Эффективность производства единицы ресурса, в том числе: | |||||||||||||||
удельный расход электроэнергии на производство ресурса (по МО) |
кВт ч/ |
1,82 |
1,62 |
1,42 |
1,42 |
1,4 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
%% собственных нужд при водоснабжении |
% |
4,1 |
3,5 |
3,8 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,7 |
3,7 |
Эффективность передачи ресурса | |||||||||||||||
%% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса) |
% |
11 |
18,7 |
22 |
14 |
14 |
13 |
13 |
12 |
11 |
10 |
10 |
10 |
9 |
9 |
расход электроэнергии на передачу единицы ресурса |
кВт*ч/ |
0,91 |
0,81 |
0,71 |
0,71 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
4. Система водоотведения | |||||||||||||||
Спрос на ресурс |
млн |
1,44 |
1,39 |
2,02 |
2,75 |
2,84 |
2,92 |
2,96 |
3,01 |
3,05 |
3,10 |
3,15 |
3,19 |
3,24 |
3,24 |
Удельное водоотведение от населения |
/чел./мес. |
2,85 |
2,69 |
3,80 |
5,07 |
5,07 |
5,07 |
5,07 |
5,07 |
5,07 |
5,07 |
5,07 |
5,07 |
5,07 |
5,07 |
Протяженность сетей |
км |
59,4 |
62,3 |
63,1 |
64,1 |
67,37 |
70,64 |
73,91 |
77,18 |
80,45 |
83,72 |
86,99 |
90,26 |
93,53 |
93,53 |
Протяженность нового строительства сетей |
км |
2,9 |
0,8 |
1 |
1 |
3,27 |
3,27 |
3,27 |
3,27 |
3,27 |
3,27 |
3,27 |
3,27 |
3,27 |
3,27 |
Протяженность замены сетей |
км |
0 |
0 |
0 |
3,27 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Износ сетей |
% |
60 |
61 |
62 |
63,5 |
59,6 |
57,4 |
55,4 |
53,7 |
52,2 |
50,8 |
49,7 |
48,6 |
47,7 |
40-45 |
Доля ежегодно заменяемых сетей |
% |
0 |
0 |
0 |
6,66 |
7,82 |
7,46 |
7,13 |
6,83 |
6,55 |
6,29 |
6,06 |
5,84 |
5,63 |
4-5 |
Качество работы системы | |||||||||||||||
Соответствие качества очистки сточных вод установленным требованиям |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Эффективность производства единицы ресурса | |||||||||||||||
Удельный расход электроэнергии на производство ресурса (по МО) |
кВт ч/ |
1,07 |
1,26 |
1,56 |
1,56 |
1,66 |
1,66 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
Показатели оценки воздействия на окружающую среду при производстве ресурса | |||||||||||||||
Объем выбросов |
тыс. т |
144,3 |
327,9 |
179,7 |
233,7 |
241,0 |
248,2 |
251,9 |
255,7 |
259,5 |
263,4 |
267,4 |
271,4 |
275,4 |
275,4 |
Эффективность передачи ресурса | |||||||||||||||
Расход электроэнергии на передачу единицы ресурса |
кВт·ч/ |
0,428 |
0,504 |
0,624 |
0,624 |
0,664 |
0,664 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
0,68 |
5. Система утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | |||||||||||||||
Спрос на ресурс |
тыс. |
74,9 |
80,7 |
86,6 |
87,6 |
90,4 |
93,0 |
94,4 |
95,8 |
97,3 |
98,7 |
100,2 |
101,7 |
103,3 |
103,3 |
Норматив накопления ТБО |
/чел./мес. |
1,18 |
1,19 |
1,351 |
1,344 |
1,344 |
1,344 |
1,344 |
1,344 |
1,344 |
1,344 |
1,344 |
1,344 |
1,344 |
1,3 |
Уровень заполняемости объекта размещения отходов |
% |
108 |
120 |
133 |
146 |
160 |
12 |
25 |
38 |
25 |
31 |
38 |
44 |
51 |
не более 100% |
Эффективность производства единицы ресурса | |||||||||||||||
Доля объема отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок от общего объема отходов в год |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
25 |
30 |
30 |
Показатели оценки воздействия на окружающую среду при производстве ресурса | |||||||||||||||
Площадь оборудованных (действующих и закрытых) полигонов в расчете на 1000 жителей |
/чел. |
н.д. |
1,30 |
1,27 |
1,24 |
1,20 |
1,17 |
1,15 |
1,13 |
2,64 |
1,10 |
1,08 |
1,07 |
1,05 |
- |
Площадь несанкционированных мест размещения отходов в расчете на 1000 жителей |
/чел. |
н.д. |
2,30 |
2,25 |
1,20 |
1,00 |
0,80 |
0,64 |
0,50 |
0,38 |
0,25 |
0,19 |
0,14 |
0,00 |
0 |
6. Система газоснабжения | |||||||||||||||
Спрос на ресурс |
млн. |
176, 2 |
193, 7 |
178, 8 |
193,1 |
208, 2 |
223,2 |
238,3 |
253,3 |
259,3 |
265,3 |
271,2 |
277,1 |
283,1 |
283,10 |
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению |
% |
62,1 |
62,7 |
59,0 |
60,0 |
66,3 |
72,5 |
78,8 |
85,0 |
87,0 |
89,0 |
91,0 |
93,0 |
95,0 |
95,0 |
Удельное потребление газа |
/чел. м |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
Индекс нового строительства сетей |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
7,2 |
5,9 |
5,6 |
4,3 |
4,1 |
4,0 |
3,3 |
3,2 |
3,2 |
Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета (природный газ) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Протяженность нового строительства сетей |
км |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
8,0 |
7,2 |
7,2 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
Протяженность замены сетей |
км |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
Износ сетей |
% |
29,0 |
30,0 |
31,0 |
32,0 |
33,3 |
34,4 |
33,2 |
32,4 |
31,7 |
31,9 |
32,2 |
32,5 |
32,9 |
32,9 |
Доля ежегодно заменяемых сетей |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,5 |
5,1 |
4,8 |
2,8 |
2,7 |
2,6 |
2,6 |
2,5 |
2,5 |
Эффективность передачи ресурса | |||||||||||||||
%% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу |
% |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса) |
тыс. |
475,7 |
522,9 |
482,8 |
521,4 |
562,0 |
602,7 |
643,3 |
683,9 |
700,0 |
716,1 |
732,2 |
748,3 |
764,4 |
764,4 |
3. Программа инвестиционных проектов
Общая программа инвестиционных проектов включает:
- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;
- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;
- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;
- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;
- программу инвестиционных проектов в водоотведении;
- программу инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО, КГО (крупногабаритных отходов) и других отходов;
- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;
- программу установки приборов учета у потребителей;
- программу создания перспективных схем ресурсоснабжения;
- программу создания Единой муниципальной базы информационных ресурсов;
- взаимосвязанность проектов по срокам реализации.
3.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
Перечень инвестиционных проектов в электроснабжении, которые были отобраны для обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард, приведен в таблице 4.
Основные мероприятия и инвестиционные проекты в электроснабжении обеспечивают спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Салехарда.
Инвестиционный проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы электроснабжения:
1. проведение энергетических обследований.
Инвестиционный проект "Строительство головных объектов электроснабжения" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы электроснабжения:
1. Проектно-изыскательские работы на строительство новых трансформаторных подстанций.
2. Строительство новых трансформаторных подстанций.
3. Строительство распределительного пункта N 4 с кабельными линиями до ПС "Центральная", в том числе затраты на проектно-изыскательские работы.
4. Строительство ТП, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,7 км для присоединения детского сада на 210 мест.
5. Строительство ТП 1х250 кВА для освещения строящейся дороги по ул. Набережная.
6. Строительство ТП, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,7 км для присоединения противотуберкулезного диспансера на 200 коек.
7. Строительство ТП, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,8 км для присоединения окружного психоневрологического диспансера (в том числе здание стационара на 120 коек с лечебно-диагностическим блоком и поликлиникой на 60 посещений в смену с дневным стационаром на 15-пациенто-мест).
8. Строительство ТП 2х400 кВА, замена ВЛ-6 кВ от ТП N 40 в сторону ТП N 13, общей протяженностью 0,6 км для присоединения лечебного корпуса детской поликлиники (вторая очередь).
9. Строительство ТП, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,8 км для присоединения хозяйственного корпуса противотуберкулезного диспансера.
10. Строительство ТП 1х630 кВА, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 3,0 км для присоединения лыжной базы с лыжероллерной трассой.
11. Строительство ТП 2х600 кВА, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,6 км для присоединения комплекса речного вокзала.
12. Строительство ТП 2х1000 кВА, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 3,6 км для присоединения детского парка отдыха.
13. Строительство ТП N 209 2х2500 кВА, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 2,6 км. Для присоединения административного здания исполнительных органов государственной власти Ямало-ненецкого автономного округа.
Инвестиционный проект "Строительство электрических сетей" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы электроснабжения:
1. Разработка проектно-сметной документации на строительство воздушных линий 6 кВ.
2. Строительство воздушных линий электропередач 6 кВ.
3. Разработка проектно-сметной документации на строительство кабельных линий 6 кВ.
4. Строительство кабельных линий электропередач 6 кВ.
5. Разработка проектно-сметной документации на строительство воздушных линий 0,4 кВ.
6. Строительство воздушных линий электропередач 0,4 кВ.
7. Разработка проектно-сметной документации на строительство кабельных линий 0,4 кВ.
8. Строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ.
9. Строительство ВЛИ-0,4 кВ уличного освещения протяженностью 2,3 км для освещения строящейся дороги по ул. Набережная.
10. Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,8 км для присоединения пешеходного моста через р. Шайтанка к сетям электроснабжения от существующей ТП N 157.
11. Прокладка КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП N 60 до ТП N 150 взамен демонтируемой КЛ-6 кВ, прокладка КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП N 60 до ТП N 51А взамен демонтируемой КЛ-6 кВ, прокладка КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП N 60 до ВРУ котельной N 12 взамен демонтируемой ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП N 60 до отпаечной ж/б опоры фидера N 12 взамен демонтируемой ВЛ-0,4 кВ.
12. Строительство ЛЭП-6/0,4 кВ протяженностью 0,9 км для присоединения площадки строительства набережной (правый берег) р. Шайтанка от существующей ТП N 159.
Инвестиционный проект "Реконструкция головных объектов электроснабжения" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы электроснабжения:
1. Модернизация ПС "Центральная" с установкой двух ячеек.
2. Организация резистивного заземления нейтрали трансформаторов в сети 35 и 6 кВ.
3. Организация устранения антирезонансных явлений в сети 35 кВ.
4. Модернизация релейных защит ТП-126, 138, 38, 60 6 кВ.
5. Организация системы аварийного оцелографирования на ПС "Дизельная", ПС "Центральная", ПС "Турбинная", РП-1, РП-2, ТП-126.
6. Организация синхронизации на разделительных трансформаторах в сети 6 кВ ПС "Турбинная".
7. Модернизация релейных защит сети 35 кВ.
8. Модернизация релейных защит ПС "Центральная" 6 кВ.
9. Организация синхронизации на ПС "Центральная".
10. Реконструкция системы защит в сетях 0,4 кВ в количестве 180 шт.
11. Организация ограничения токов коротких замыканий на ПС "Дизельная".
12. Замена в ТП силовых трансформаторов, исчерпавших ресурс.
Инвестиционный проект "Реконструкция электрических сетей" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы электроснабжения:
1. Модернизация воздушных линий электропередач 6 кВ.
2. Замена деревянных опор на железобетонные.
3. Модернизация воздушных линий электропередач 0,4 кВ.
4. Перекладка ветхих кабельных ЛЭП.
Затраты, эффекты и эффективность по каждому проекту Программы инвестиционных проектов в электроснабжении обоснованы в разделах 8 - 13 Обосновывающих материалов (материалы перспективных схем ресурсоснабжения) и обобщены в разделе 8 "Общая программа проектов" Обосновывающих материалов.
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения, направленных на решение поставленных задач и обеспечение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард, представлен в Прил. 1.
Таблица 4
Затраты и эффекты от реализации проектов в электроснабжении
Показатель |
Ед. изм. |
Всего 2012 - 2020 гг. |
Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
Затраты |
млн руб. |
1,50 |
Проект 2. Строительство головных объектов электроснабжения |
|
|
Затраты |
млн руб. |
448,94 |
Эффекты |
|
|
Снижение затрат на ремонт оборудования |
млн руб. |
34,78 |
Увеличение полезного отпуска услуг потребителям |
млн кВт час |
9,97 |
Эффекты |
млн руб. |
38,87 |
Проект 3. Реконструкция головных объектов электроснабжения |
|
|
Затраты |
млн руб. |
628,94 |
Снижение затрат на ремонт оборудования |
млн руб. |
20,42 |
Эффекты |
млн руб. |
20,42 |
Проект 4. Строительство электрических сетей |
|
|
Затраты |
млн руб. |
161,32 |
Эффекты |
|
|
Снижение затрат на ремонт сетей |
млн руб. |
7,56 |
Эффект |
млн руб. |
7,56 |
Проект 5. Реконструкция электрических сетей |
|
|
Затраты |
млн руб. |
402,22 |
Эффекты |
|
|
Снижение затрат на ремонт сетей |
млн руб. |
5,55 |
Снижение потерь электрической энергии |
млн кВт ч |
10,84 |
Эффект |
млн руб. |
39,89 |
Итого затрат |
млн руб. |
1 642,92 |
Итого эффект по системе электроснабжения |
млн руб. |
106,74 |
3.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
Перечень инвестиционных проектов в теплоснабжении, которые были отобраны для обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард, приведен в таблице 5.
Основные мероприятия и инвестиционные проекты в теплоснабжении обеспечивают спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард.
Инвестиционный проект "Новое строительство источников тепловой энергии (головных объектов теплоснабжения)" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения:
1. Строительство пиковой котельной на площадки ГТС-3, мощность котельной 80 Гкал/ч, с установкой 5 котлов КВ-ГМ-23, 26, установленной мощностью 116,3 МВт.
2. Строительство пиковой котельной, в районе ПС "Центральная". Мощность котельной 116 МВт.
3. Строительство котельной N 28 производительность 15,0 Гкал/ч на месте старой котельной на территории производственной и коммунально-складской зоны.
4. Установка блочной котельной "Термаль 4000", установленной мощности 4 Гкал/ч (мкр 1) ул. Объездная 28 база МП "СЭ".
5. Строительство ТЭС "Полярная".
Инвестиционный проект "Строительство линейных объектов теплоснабжения" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения:
1. Строительство ЦТП-12, мкр 10 (мощность 11,4 МВт).
2. Строительство ЦТП-2, ДЭС-2 (мощность 11,63 МВт), с доведением тепловой мощности до 2 х 5 Гкал/час с получением тепла от ДЭС-2. Установка утилизационного оборудования на второй ДГУ.
3. Строительство ЦТП мощность 18 Гкал/час (20,9 МВт) (на территории зоны индивидуальной жилой застройки).
4. Строительство ЦТП мощностью 3,3 Гкал/ч.
5. Строительство ЦТП мощностью 40,5 Гкал/ч.
6. Строительство центрального теплового пункта мощностью 6,7 Гкал/ч (общественно-деловая зона).
7. Строительство центрального теплового пункта мощность 7,2 Гкал/ч (общественно-деловая зона).
8. Строительство центрального теплового пункта мощность 10,3 Гкал/ч (малоэтажная застройка);
9. Строительство центрального теплового пункта мощность 18,7 Гкал/ч (среднеэтажная застройка).
Инвестиционный проект "Реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии (головных объектов теплоснабжения)" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:
1. Реконструкция котельной N 36. Предлагается расширить на 3 котла ДЕВ 16-14 ГМ на 1-ю очередь строительства. Суммарная установленная мощность котельной после расширения 73,5 МВт. Температурный график 115-70 °С.
2. Расширение котельной проводится с учетом резервирования тепловой энергии для части потребителей котельной N 30. Котельная покрывает существующие и перспективные тепловые нагрузки многопрофильного колледжа и жилищно-коммунального сектора части Центра через ЦТП.
3. Реконструкция котельной N 35. Замена котов ДКВР 10-13 на ДЕВ 16-14 ГМ, установка котла Е-16/14 ГМ.
Инвестиционный проект "Вывод из эксплуатации, консервации и демонтаж избыточных источников тепловой энергии" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:
1. Реконструкция котельной N 36, предлагается расширить на 3 котла ДЕВ 16-14 ГМ на 1-ю очередь строительства. Суммарная установленная мощность котельной после расширения 73,5 МВт. Температурный график 115-70 °С.
2. Расширение котельной проводится с учетом резервирования тепловой энергии для части потребителей котельной N 30. Котельная покрывает существующие и перспективные тепловые нагрузки многопрофильного колледжа и жилищно-коммунального сектора части Центра через ЦТП. Реконструкция котельной N 35. Замена котов ДКВР 10-13 на ДЕВ 16-14 ГМ, установка котла Е-16/14 ГМ.
Инвестиционный проект "Реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части передачи тепловой энергии:
1. Реконструкция тепловых сетей от котельной N 13: теплотрасса от ЦТК до 3ТК-4 с Т1Т2-219 на Т1Т2-273, L = 122 м.
2. Реконструкция тепловых сетей от котельной N 10: теплотрасса от котельной через ЦТК до 1УТ-7 с Т1Т2-219 на Т1Т2-273, L = 70 м.
3. Реконструкция тепловых сетей от котельной N 7: теплотрасса от 3УТ-3 через 3УТ-9, 3УТ8-2, до 3УТ-16 с Т1Т2-219 на Т1Т2-273, L = 370 м.
4. Реконструкция тепловых сетей от котельной N 21: теплотрасса от ЦТК до ТК2 с Т1Т2-426 на Т1Т2-525, L = 180 м.
5. Реконструкция тепловых сетей от котельной N 6: теплотрасса от ЦТК до 1УТ-20 с Т1Т2-108 на Т1Т2-159, L = 40 м.
6. Реконструкция сетей теплоснабжения с применением инновационных технологий.
7. Реконструкция УР-2, УР-3.
8. Реконструкция сетей теплоснабжения котельной N 22, N 14, N 28, N 6, ЦТП (от ул. Чкалова - м-н "Заполярье" (3УТ-19 до 3УТ-2)).
9. Реконструкция сетей теплоснабжения от ул. Губкина, 12 - ул. З. Космодемьянской, 34а (2ТК-12 - 2ТК-6).
10. Реконструкция сетей теплоснабжения котельной N 12-а: ул. Республики 140 (2УТ-9 до 2УТ-10).
11. Реконструкция сетей теплоснабжения 2УТ-9 Пожводоем ул. Артеева 15) - 2УТ-28 (ул. Артеева 16) - 2УТ-35 (ул. Артеева 22А) - 2УТ-39 (ул. Республики 103) от ул. Артеева, 16 - ул. Артеева, 22.
12. Реконструкция сетей теплоснабжения - ул. Комсомольская, 20 (2УТ-32) - 2УТ-40 - 2УТ-48.1 - ул. Республики, 78 - ул. З. Космодемьянской, 5а (от ул. Комсомольская, 20 (2УТ-40 до 2УТ-32)).
13. Реконструкция сетей теплоснабжения котельных N 22, N 14, N 28, N 6, ЦТП от ул. Республики, 117а - ул. Республики, 104.
14. Приобретение и монтаж балансировочных клапанов для регулировки тепловых сетей УР-1, УР-3, УР-7.
15. Реконструкция сетей тепловодоснабжения котельной N 13, N 10, N 7, УР-2, от ул. Игарская, 17а - ул. Шалгина, 13 - ул. Деповская, 10.
16. Реконструкция сетей тепловодоснабжения котельной N 13, N 10, N 7, УР-2, от ул. Трудовая, 23 (1УТ-42) - ул. Зональная, 4 (2УТ-4) - ул. Павлова, 3 (2УТ-22).
17. Осушение каналов при подземной прокладке сетей теплоснабжения.
Затраты, эффекты и эффективность по каждому проекту Программы инвестиционных проектов в электроснабжении обоснованы в разделах 8 - 13 Обосновывающих материалов (материалы перспективных схем ресурсоснабжения) и обобщены в разделе 8 "Общая программа проектов" Обосновывающих материалов.
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения, направленных на решение поставленных задач и обеспечение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард, представлен в Прил. 2.
Таблица 5
Затраты и эффекты от реализации проектов в теплоснабжении
Показатель |
Ед. изм. |
Итого 2012 - 2020 гг. |
Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
Затраты |
млн руб. |
256,86 |
Эффекты: |
|
|
Уменьшение потребления тепловой энергии на собственные нужды |
тыс. Гкал/год |
90,58 |
Общий эффект |
млн руб. |
167,08 |
Проект 2. Строительство головных объектов теплоснабжения |
|
|
Затраты |
млн руб. |
391,29 |
Эффекты: |
|
|
Увеличение установленной мощности котельных |
Гкал/час |
136,13 |
Увеличение полезного отпуска тепловой энергии |
тыс. Гкал/год |
122,91 |
Общий эффект |
млн руб. |
226,68 |
Проект 3. Реконструкция головных объектов теплоснабжения |
|
|
Затраты |
млн руб. |
568,47 |
Эффекты: |
|
|
Снижение расхода топлива на выработку тепловой энергии |
кг у.т./год |
2 278,04 |
Снижение потребления электрической энергии |
тыс. кВт ч |
11 221,19 |
Общий эффект |
млн руб. |
309,88 |
Проект 4. Вывод из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии |
|
|
Затраты |
млн руб. |
14,54 |
Эффекты: |
|
|
Обеспечение надежности услуг теплоснабжения |
|
|
|
|
|
Затраты |
млн руб. |
1 937,12 |
Эффекты: |
|
|
Новое строительство, подключение новых объектов, создание единой системы с подключением всех котельных в единую сеть |
тыс. Гкал/год |
138,31 |
Общий эффект |
млн руб. |
25,52 |
Проект 5. Строительство линейных объектов теплоснабжения |
|
|
Затраты |
млн руб. |
1 077,33 |
Эффекты: |
|
|
Снижение потерь тепловой энергии |
тыс. Гкал/год |
38,92 |
Снижение расходов воды на передачу тепловой энергии |
тыс. /Гкал |
422,18 |
Общий эффект |
млн руб. |
102,67 |
Итого затраты |
млн руб. |
4 245,61 |
Итого эффект |
млн руб. |
831,83 |
3.3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
Перечень инвестиционных проектов в газоснабжении, которые были отобраны для обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард, приведен в таблице 6.
Основные мероприятия и инвестиционные проекты в газоснабжении обеспечивают спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард.
Инвестиционный проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы газоснабжения:
1. проведение энергетического обследования организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку газа (ГУП ЯНАО "УСГГ").
Инвестиционный проект "Новое строительство и техническое перевооружение (ГРП, другие источники)" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы газоснабжения:
1. Строительство газораспределительной станции "Газпроммаш-50".
2. Строительство газорегуляторных пунктов производительностями 300, 550, 900, 2000 /час.
Инвестиционный проект "Новое строительство линейных объектов (сети газоснабжения)" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы газоснабжения:
1. Строительство магистрального газопровода-отвода от МГВД "Лонг - Юган - Салехард - Лабытнанги - Харп" и газопроводов высокого давления I и II категории и низкого давления.
Инвестиционный проект "Реконструкция линейных объектов (сети газоснабжения)" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы газоснабжения:
1. Реконструкция газопроводов высокого давления II категории.
Затраты, эффекты и эффективность по каждому проекту Программы инвестиционных проектов в газоснабжении обоснованы в разделах 8 - 13 Обосновывающих материалов (где приведены материалы перспективных схем ресурсоснабжения) и обобщены в разделе 8 "Общая программа проектов" Обосновывающих материалов.
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по развитию системы газоснабжения, направленных на решение поставленных задач и обеспечение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард, представлен в Прил. 3.
Таблица 6
Затраты и эффекты от реализации проектов в газоснабжении
Показатель |
Ед. изм. |
2012 - 2020 гг. |
Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
Затраты |
млн руб. |
1,50 |
Проект 2. Новое строительство и техническое перевооружение (ГРП, другие источники) |
|
|
Затраты |
млн руб. |
50,09 |
Эффекты: |
|
|
Ввод мощностей |
тыс. /час |
10,34 |
Увеличение объемов поставок природного газа потребителям |
млн /год |
90,00 |
Увеличение охвата потребителей услугами газоснабжения |
% |
35,00 |
Обеспечение безопасности, повышение надежности эксплуатации |
% |
90,00 |
Общий эффект |
млн руб. |
10,54 |
Проект 3. Новое строительство линейных объектов (сети газоснабжения) |
|
|
Затраты |
млн руб. |
285,03 |
Эффекты: |
|
|
Увеличение объемов поставок природного газа потребителям |
млн /год |
90,00 |
Увеличение охвата потребителей услугами газоснабжения |
% |
35,00 |
Износ газовых сетей |
% |
32,91 |
Обеспечение безопасности, повышение надежности эксплуатации |
% |
90 |
Общий эффект |
млн руб. |
10,54 |
Проект 4. Реконструкция линейных объектов (сети газоснабжения) |
|
|
Затраты |
млн руб. |
6,40 |
Эффекты: |
|
|
Износ газовых сетей |
% |
32,91 |
Обеспечение безопасности, повышение надежности эксплуатации |
% |
90 |
Снижение расходов на ремонт сетей |
млн руб. |
0,10 |
Общий эффект |
млн руб. |
0,10 |
Итого затраты |
млн руб. |
343,02 |
Итого эффект |
млн руб. |
21,18 |
3.4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
Перечень инвестиционных проектов в водоснабжении, которые были отобраны для обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард, приведен в таблице 7.
Основные мероприятия и инвестиционные проекты в системе водоснабжения обеспечивают спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард.
Инвестиционный проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы водоснабжения" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения:
1. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи воды.
2. Разработка технико-экономических обоснований внедрения энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.
3. Проведение энергетических обследований (4 объекта и 35,028 км сетей водоснабжения).
4. Диагностика и мониторинг состояния сетей водоснабжения.
Инвестиционный проект "Строительство головных сооружений системы водоснабжения" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения:
1. Строительство артезианских скважин (куста скважин) общей производительностью 5800 /сут.
2. Перевод ВОС-5000 в разряд ПНС (строительство ПНС) производительностью 10000 /сут.
Инвестиционный проект "Строительство линейных сооружений системы водоснабжения" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения:
1. Строительство магистральных и внутриквартальных сетей водоснабжения.
Инвестиционный проект "Реконструкция и модернизация головных сооружений системы водоснабжения" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения:
1. Внедрение системы обработки промывных вод ВОС-15000.
2. Установка узла частотного регулирования сетевых насосов ВОС-5000 с заменой электрических приводов и электрической схемы управления задвижками сетевых насосов.
3. Реконструкция водозаборных очистных сооружений ВОС-15000 с увеличением производительности до 20 тыс. /сутки, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы.
4. Мониторинг подземных вод на действующих водозаборах.
5. Проектно-изыскательские работы для уточнения возможности увеличения отбора подземных пресных вод до 20800 /сут.
Инвестиционный проект "Реконструкция и модернизация линейных сооружений системы водоснабжения" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения:
1. Восстановление антикоррозийного, тепло, гидроизоляционного покрытия трубопроводов водоснабжения в доступных местах (по факту обследования ежегодно).
2. Реконструкция магистральных и внутриквартальных сетей водоснабжения.
Затраты, эффекты и эффективность по каждому проекту Программы инвестиционных проектов в водоснабжении обоснованы в разделах 8 - 13 Обосновывающих материалов (материалы перспективных схем ресурсоснабжения) и обобщены в разделе 8 "Общая программа проектов" Обосновывающих материалов.
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения, направленных на решение поставленных задач и обеспечение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард, представлен в Прил. 4.
Таблица 7
Затраты и эффекты от реализации проектов в водоснабжении
Показатель |
Ед. изм. |
Итого 2012 - 2020 гг. |
Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
Затраты |
млн руб. |
9,09 |
Эффект |
млн руб. |
0,64 |
Сокращение эксплуатационных расходов |
тыс. руб. |
495,00 |
Сокращение расхода электроэнергии |
тыс. кВт ч |
78,84 |
Проект 2. Развитие головных сооружений системы водоснабжения |
|
|
Затраты |
млн руб. |
38,40 |
Эффект |
млн руб. |
1,80 |
Соответствие давления в сети водоснабжения нормативному |
% |
190,00 |
Увеличение объемов отпуска воды потребителям |
тыс. |
209,99 |
Обеспечение надежного и безопасного водоснабжения населения |
|
0,00 |
Проект 3. Реконструкция и модернизация головных сооружений системы водоснабжения |
|
|
Затраты |
млн руб. |
354,85 |
Эффект |
млн руб. |
0,98 |
Сокращение расхода воды на собственные нужды |
тыс. |
16,00 |
Сокращение расхода электроэнергии |
тыс. кВт ч |
99,34 |
Снижение аварийности технологического оборудования |
% |
15,58 |
Проект 4. Строительство линейных сооружений системы водоснабжения |
|
|
Затраты |
млн руб. |
273,01 |
Эффект |
млн руб. |
2,64 |
Обеспечение централизованным водоснабжением индивидуальных жилых домов в квартале Северный |
% |
100,00 |
Увеличение объемов отпуска воды потребителям |
тыс. |
306,91 |
Снижение аварийности |
% |
6,00 |
Проект 5. Реконструкция и модернизация линейных сооружений системы водоснабжения |
|
|
Затраты |
млн руб. |
215,68 |
Эффект |
млн руб. |
11,87 |
Сокращение технологических потерь воды в процессе транспортировки |
тыс. |
222,77 |
Сокращение расхода электроэнергии |
тыс. кВт ч |
15,70 |
Сокращение эксплуатационных расходов |
тыс. руб. |
829,40 |
Снижение аварийности |
ед. |
29,00 |
Затраты итого |
млн руб. |
891,03 |
Эффект итого |
млн руб. |
17,93 |
3.5. Программа инвестиционных проектов в водоотведении
Перечень инвестиционных проектов в водоотведении, которые были отобраны для обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард, приведен в таблице 8.
Основные мероприятия и инвестиционные проекты в системе водоотведения обеспечивают спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард.
Инвестиционный проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения:
1. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи воды.
2. Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.
3. Проведение энергетических обследований (12 объектов и 62,22 км сетей водоотведения).
Инвестиционный проект "Строительство головных сооружений системы водоотведения" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения:
1. ПИР и "ГКНС производительностью 3600 м. куб.\сут. правого берега р. Шайтанка".
2. ПИР "КНС на перекрестке ул. Б. Кнунянца и проспекта Молодежи с дальнейшей транспортировкой вдоль проспекта Молодежи в ГКНС р. Шайтанка возле перекрестка с ул. Объездной".
Инвестиционный проект "Реконструкция и модернизация головных сооружений системы водоотведения" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения:
1. Реконструкция насосного и турбокомпрессорного оборудования;
2. Реконструкция ТП АБК КОС-14000;
3. ПИР и реализация проекта "Расширение КОС-14000 до 20000 \сут.;
4. ПИР и реализация проекта "Реконструкция КНС "Совхозная" по ул. Сенькина";
5. ПИР и реализация проекта "Реконструкция КНС 21 м/р по ул. Арктическая".
Инвестиционный проект "Строительство линейных объектов системы водоотведения" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения:
1. ПИР и реализация проекта "Самотечнный коллектор по ул. Чупрова с установкой КНС на урезе р. Шайтанка".
2. ПИР и реализация проекта "Самотечный коллектор по ул. Патрикеева со строительством ГКНС в конце улицы для сбора стоков с ближайших кварталов и с транспортировкой по напорным коллекторам, проходящим по ул. Павлова, Глазкова, Трудовая, Ямальская в колодец гаситель по ул. Броднева 23, рядом с колодцем К-1-19".
3. ПИР и реализация проекта сетей водоотведения Ангальский МЫС - Гидропорт - КОС 14000.
4. ПИР и реализация проекта "4-ая нитка напорного коллектора от камеры переключения станции слива до р. Васьюган".
5. ПИР и реализация проекта "Разгрузочный самотечный коллектор по ул. Матросова".
6. ПИР и реализация проекта "Разгрузочный самотечный коллектор по ул. Ямальская".
7. Строительство магистральных и внутриквартальных сетей водоотведения.
Инвестиционный проект "Реконструкция и модернизация линейных объектов системы водоотведения" включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения:
1. Диагностика и мониторинг состояния сетей водоотведения.
2. Реконструкция сетей водоотведения с целью снижения уровня износа.
3. Восстановление антикоррозийного, теплогидроизоляционного покрытий в доступных местах.
Затраты, эффекты и эффективность по каждому проекту Программы инвестиционных проектов в водоотведении обоснованы в разделах 8 - 13 Обосновывающих материалов (материалы перспективных схем ресурсоснабжения) и обобщены в разделе 8 "Общая программа проектов" Обосновывающих материалов.
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по развитию системы водоотведения, направленных на решение поставленных задач и обеспечение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард, представлен в Прил. 5.
Таблица 8
Затраты и эффекты от реализации проектов в водоотведении
Показатель |
Ед. изм. |
2012 - 2020 гг. |
Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
Затраты |
млн руб. |
6,60 |
Эффекты: |
|
|
Объективная оценка состояния уровня энергетической эффективности на энергетических объектах водоотведения |
|
|
Проект 2. Строительство головных сооружений системы водоотвед |
|
|
Затраты |
млн руб. |
38,99 |
Эффекты: |
|
|
Увеличение объемов водоотведения от потребителей |
тыс. |
56,07 |
Обеспечение перспективной застройки |
|
|
Общий эффект |
млн руб. |
267,64 |
Проект 3. Реконструкция и модернизация головных сооружений системы |
|
|
Затраты |
млн руб. |
768,56 |
Эффекты: |
|
|
Соответствие качества услуг нормативным требованиям |
% |
|
Снижение аварийности технологического оборудования |
ед. |
5 |
Снижение эксплуатационных расходов |
тыс. руб. |
173,00 |
Обеспечение перспективной застройки |
|
|
Общий эффект |
млн руб. |
0,17 |
Проект 4. Строительство линейных объектов системы водоотведения |
|
|
Затраты |
млн руб. |
926,46 |
Эффекты: |
|
|
Обеспечение перспективной застройки |
|
|
Общий эффект |
млн руб. |
267,64 |
Проект 5. Реконструкция и модернизация линейных объектов системы водоотведения |
|
|
Затраты |
млн руб. |
168,29 |
Эффекты: |
|
|
Снижение эксплуатационных расходов |
тыс. руб. |
0,68 |
Снижение аварийности |
ед. |
23 |
Общий эффект |
млн руб. |
0,68 |
Затраты итого |
млн руб. |
1908,90 |
Эффекты итого |
млн руб. |
536,13 |
3.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО,
КГО (крупногабаритных отходов) и других отходов
Перечень инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО, КГО (крупногабаритных отходов) и других отходов, которые были отобраны для обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард приведен в таблице 9.
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами, обеспечивающих спрос на услуги утилизации (захоронения) ТБО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард, включает:
- Разработку и утверждение "Генеральной схемы санитарной очистки муниципального образования город Салехард".
- Проведение агитационной кампании среди населения (эколого-просветительская работа).
Инвестиционный проект "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности":
1. Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
Инвестиционный проект "Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий":
1. Ликвидация стихийных несанкционированных свалок.
2. Рекультивация заполненных карт полигона ТБО (1-ая очередь).
3. Оборудование скотомогильника биотермической ямой.
Инвестиционный проект "Строительство полигонов для размещения отходов, оборудованных с учетом экологических, санитарных и противопожарных требований":
1. Обваловка полигона ТБО 1-очереди полигона на территории муниципального образования город Салехард.
2. Строительство 2-ой очереди полигона на территории муниципального образования город Салехард.
3. Приобретение оборудования для полигона ТБО (компактор).
Инвестиционный проект "Формирование производственной и технологической базы по утилизации, использованию и переработке отходов на территории муниципального образования":
1. Разработка проекта и строительство мусороперерабатывающего комплекса в г. Салехарде мощностью 22 т.
Затраты, эффекты и эффективность по каждому проекту Программы инвестиционных проектов в инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО, КГО (крупногабаритных отходов) и других отходов обоснованы в разделах 8 - 13 Обосновывающих материалов (где приведены материалы перспективных схем ресурсоснабжения) и обобщены в разделе 8 "Общая программа проектов" Обосновывающих материалов.
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО, КГО и других отходов, направленных на решение поставленных задач и обеспечение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард, представлен в Прил. 6.
Таблица 9
Затраты и эффекты от реализации проектов в захоронении (утилизации) ТБО,
КГО (крупногабаритных отходов) и других отходов
Показатель |
Ед. изм. |
Всего 2012 - 2020 гг. |
Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
Затраты |
млн руб. |
0,60 |
Проект 2. Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий |
|
|
Затраты |
млн руб. |
41,61 |
Эффекты: |
|
|
Снижение площади несанкционированных свалок |
% |
100 |
Проект 3. Строительство и реконструкция полигонов для размещения отходов, оборудованных с учетом экологических, санитарных и противопожарных требований |
|
|
Затраты |
млн руб. |
117,80 |
Эффекты: |
|
|
Увеличение вместимости объектов размещения отходов |
тыс. |
383,60 |
Проект 4. Формирование производственной и технологической базы по утилизации, использованию и переработке отходов на территории муниципального образования |
|
|
Затраты |
млн руб. |
100,00 |
Эффекты: |
|
|
Увеличение доли отходов, подлежащих переработке |
% |
0 |
Доходы от вторичной переработки отходов |
млн руб. |
0,00 |
Итого затрат |
млн руб. |
260,01 |
Итого эффект по системе утилизации (захоронения) ТБО |
млн руб. |
0,00 |
3.7. Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей
Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей содержит мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов у потребителей, на деятельность которых муниципальная власть может оказывать влияние, включая:
- уличное освещение;
- многоквартирные дома,
- организации, финансируемые из муниципального бюджета либо находящиеся в муниципальной собственности (табл. 10).
По каждой из перечисленных выше групп потребителей приводится программа реализации наиболее эффективных мер по ресурсосбережению, обоснованных в разделе 11. "Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей" Обосновывающих материалов.
По многоквартирным жилым зданиям и отдельно стоящим зданиям бюджетных организаций выделены ресурсосберегающие мероприятия, проводимые в рамках капитальных ремонтов и вне капитального ремонта.
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на решение поставленных задач и обеспечение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард, представлен в Прил. 7.
Таблица 10
Программа мероприятий по ресурсосбережению
Перечень мероприятий |
2012 - 2020 гг. |
Ресурсосбережение вне капитальных ремонтов |
|
Проект 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |
|
Затраты на мероприятия, млн руб. |
5,40 |
Эффекты, в т.ч.: |
|
снижение электрической нагрузки, кВт |
|
снижение потребления электроэнергии, тыс. кВт·ч |
17 929,06 |
снижение тепловой нагрузки, Гкал/час |
- |
снижение потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, Гкал |
53,00 |
снижение потребление воды, |
406,29 |
снижение водоотведения, |
406,29 |
Общая стоимость сэкономленных ресурсов, (в ценах отчетного периода) млн руб. |
155,59 |
Проект 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности отдельно стоящих зданий бюджетных организаций |
|
Затраты на мероприятия, млн руб. |
59,29 |
Эффекты, в т.ч.: |
|
снижение электрической нагрузки, кВт |
|
снижение потребления электроэнергии, тыс. кВт·ч |
2030,06 |
снижение тепловой нагрузки, Гкал/час |
0,00 |
снижение потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, Гкал |
4,74 |
снижение потребление воды, |
17,52 |
снижение водоотведения, |
17,52 |
Общая стоимость сэкономленных ресурсов, (в ценах отчетного периода) млн руб. |
20,63 |
Итого затраты, млн руб. |
64,69 |
Итого стоимость сэкономленных ресурсов, млн руб. |
176,22 |
Снижение электрической нагрузки, кВт |
- |
Снижение тепловой нагрузки, Гкал/час |
- |
Снижение потребления электроэнергии, тыс. кВт-ч |
19 959,12 |
Снижение потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, Гкал |
57,74 |
Снижение потребление воды, |
423,81 |
Снижение водоотведения, |
423,81 |
3.8. Программа установки приборов учета у потребителей
Программа установки приборов учета у потребителей (табл. 11) охватывает тех потребителей, регулирование деятельности которых входит в полномочия органов власти муниципального образования:
- уличное освещение;
- многоквартирные дома;
- организации, финансируемые из муниципального бюджета либо находящиеся в муниципальной собственности.
Программа установки приборов учета разработана на основании По адресной программы, приведенной в разделе 6. "Программа установки приборов учета у потребителей" Обосновывающих материалов.
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по установке приборов учета энергоресурсов, направленных на решение поставленных задач и обеспечение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард, представлен в Прил. 8.
Таблица 11
Программа установки приборов учета
Наименование целевого показателя |
Итого 2012 - 2020 гг. |
Установка приборов учета вне капитальных ремонтов |
|
Многоквартирные жилые здания |
|
Общедомовые приборы учета: |
|
Электросчетчики, штук |
383 |
Теплосчетчики, штук |
14 |
Счетчики воды, штук |
438 |
Счетчики газа, штук |
0 |
Затраты на установку приборов учета, млн руб. |
29,06 |
Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн. руб. |
- |
Снижение затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования нормативов оказания коммунальных услуг, млн руб. |
15,74 |
Отдельно стоящие здания бюджетных организаций |
|
Электросчетчики, штук |
1682 |
Теплосчетчики, штук |
0 |
Счетчики воды, штук |
311 |
Счетчики газа, штук |
0 |
Затраты, млн руб. |
3,67 |
Затраты на установку приборов учета, млн. руб. |
- |
Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн руб. |
- |
Снижение затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования расчетного способа, млн руб. |
5,8 |
Городской транспорт |
|
Электросчетчики, штук |
|
Затраты на установку приборов учета, млн руб. |
|
Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн руб. |
|
Снижение затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования расчетного способа, млн. руб. |
|
Уличное освещение |
|
Электросчетчики, штук |
|
Затраты на установку приборов учета, млн руб. |
|
Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн руб. |
|
Снижение затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования расчетного способа, млн руб. |
|
Итого затраты на установку приборов учета, млн руб. |
32,73 |
Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн руб. |
|
Снижение затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования расчетного способа, млн руб. |
21,54 |
3.9. Программа создания перспективных схем ресурсоснабжения
Обоснование параметров работы систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения целесообразно осуществлять на основании моделирования работы систем в составе перспективных схем ресурсоснабжения.
Перспективная схема ресурсоснабжения является техническим обоснованием программы инвестиционных проектов и оценкой требуемых капитальных вложений в соответствующую систему ресурсоснабжения.
В муниципальном образовании город Салехард институтом "Сибгипрокоммунэнерго" разработаны Схемы инженерного обеспечения города Салехарда, включающие:
1. Схему теплоснабжения города Салехарда, разработанную на расчетный срок 2020 г.;
2. Схему водоснабжения города Салехарда, разработанную на расчетный срок 2020 г.;
3. Схему канализации города Салехарда, разработанную на расчетный срок 2020 г.;
4. Схему газоснабжения города Салехарда.
Программа создания перспективных схем ресурсоснабжения включает (прил. 9):
1. разработку (уточнение принятых направлений) электронной перспективной схемы электроснабжения муниципального образования город Салехард, приобретение программного комплекса;
2. разработку (уточнение принятых направлений) электронной перспективной схемы теплоснабжения муниципального образования город Салехард, приобретение программного комплекса;
3. разработку (уточнение принятых направлений) электронной перспективной схемы водоснабжения муниципального образования город Салехард, приобретение программного комплекса;
4. разработку (уточнение принятых направлений) электронной перспективной схемы водоотведения муниципального образования город Салехард, приобретение программного комплекса;
5. разработку (уточнение принятых направлений) электронной перспективной схемы газоснабжения муниципального образования город Салехард, приобретение программного комплекса;
6. разработку электронной перспективной схемы утилизации ТБО муниципального образования город Салехард с подведомственной территорией, приобретение программного комплекса.
В состав перспективной схемы ресурсоснабжения включаются следующие разделы:
- существующее положение в сфере производства, передачи и потребления электроэнергии, тепла и воды, отведения и очистки сточных вод, сбора и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;
- балансы производства и потребления электроэнергии, тепла и воды, отведения и очистки сточных вод, сбора и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в существующих зонах действия объектов;
- электронная модель перспективной схемы ресурсоснабжения;
- перспективные показатели потребления электроэнергии, тепла и воды, водоотведения и очистки сточных вод, сбора и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов по разным категориям пользователей;
- предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов, в том числе сетевых;
- перспективные балансы производства и потребления электроэнергии, тепла и воды, отведения и очистки сточных вод, сбора и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;
- предложения по перспективным балансам;
- экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры;
- оценка надежности и безопасности систем ресурсоснабжения;
- оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем ресурсоснабжения.
Для возможности принятия наилучших технических решений в процессе разработки перспективных схем их электронные модели должны быть увязаны в единой информационной системе муниципального образования с единой топографической основой муниципального образования город Салехард, единой адресной базой с разделением доступа пользователей в соответствии с профилем деятельности организации коммунального комплекса.
Перспективные схемы должны формироваться в соответствии с требованиями:
1. СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (Официальное издание, М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2002. Дата редакции: 01.01.2002).
2. Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4159).
3. Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; N 50, ст. 5279; 2007, N 26, ст. 3075; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441; 2011, N 1, ст. 32), положений СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004. Дата редакции: 01.01.2004), территориальных строительных нормативов.
4. Положений СНиП 2.04.03-85* "Канализация. Наружные сети и сооружения" (Официальное издание, Минстрой России - М.: ГУП ЦПП, 1996. Дата редакции: 28.05.1986), СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003), территориальных строительных нормативов.
Электронные модели схем ресурсоснабжения должны решать следующие задачи:
- графического представления объектов систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, объектов размещения ТБО с привязкой к топографической основе муниципального образования город Салехардом с описанием связности объектов;
- паспортизации объектов систем ресурсоснабжения;
- описания единиц административного деления земельных участков в соответствии с электронной моделью систем ресурсонабжения;
- гидравлического расчета сетей;
- моделирования всех видов переключений, осуществляемых на сетях систем ресурсоснабжения (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, включение/отключение/регулирование групп насосных агрегатов, изменения установок регуляторов);
- расчета балансов систем ресурснабжения (по головным сооружениям, по территориальному признаку):
- расчета нормативных и фактических потерь коммунальных ресурсов;
- расчета показателей надежности;
- групповых изменений характеристик объектов (участков сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов;
- построения графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития.
Мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:
- создание условий для повышения эффективности, надежности и устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Салехард;
- качественное повышение эффективности управления в сфере коммунальной инфраструктуры за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации по коммунальным системам.
Перечень мероприятий по разработке перспективных схем ресурсоснабжения муниципального образования город Салехард, представлен в Прил. 9.
3.10. Программа создания Единой муниципальной базы
информационных ресурсов
Единая муниципальная база информационных ресурсов муниципального образования город Салехард (далее ЕМБИР) представляет собой совокупность сведений в электронной и документальной форме на основе применения единых принципов и правил, обеспечивающих предоставление органам государственной власти и местного самоуправления, юридическим и физическим лицам достоверной информации об организации электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов.
Целью создания ЕМБИР является реализация муниципальной информационной системы, включающей единую базу информационных ресурсов об организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов на основе интеграции сведений из разрозненных локальных и ведомственных баз данных субъектов муниципального образования и обеспечивающей возможность информационного взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа с информационной системой ЖКХ Министерства регионального развития Российской Федерации (рис. 1).
Программа создания ЕМБИР включает (Прил. 10):
- разработку и утверждение Положения о ЕМБИР муниципального образования город Салехард, определяющего порядок создания и функционирования ЕМБИР;
- разработку и утверждение нормативно-правового акта муниципального образования город Салехард, устанавливающего разграничение и административное закрепление за конкретными субъектами муниципального образования ответственности за ведение основных компонентов ЕМБИР (кадастры, регистры, реестры, классификаторы, справочники);
- поэтапное внедрение основных технологических блоков ЕМБИР.
- основой ЕМБИР являются электронные регистры, кадастры, реестры и документы, содержащие сведения об организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения, утилизации ТБО в муниципальном образовании, а также сведения о потребителях энергоресурсов.
В таблице 12 приведены мероприятия Подпрограммы, а также по программе в целом - затраты и эффекты.
Единая муниципальная база информационных ресурсов должна обеспечивать выполнение следующих функций:
- автоматизированный сбор и хранение информации об организации электро-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения в муниципальном образовании;
- аналитическая обработка информации об организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения в муниципальном образовании;
- информационное обеспечение расчетно-сервисного обслуживания потребителей по принципу "одного окна";
- обмен данными с государственными и муниципальными информационными системами.
Рисунок 1. Модель Единой муниципальной базы информационных
ресурсов (ЕМБИР) муниципального образования город Салехард
Таблица 12
Инвестиционный проект по созданию ЕМБИР муниципального
образования город Салехард
Потребители |
2012 - 2020 гг. |
Проект 1. Создание Единой муниципальной базы информационных ресурсов (ЕМБИР): |
|
Затраты, млн руб. |
5,00 |
Примечание: * мероприятия по Созданию ЕМБИР не обеспечивают непосредственного эффекта в стоимостном выражении, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества работы и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов | |
Эффект: * Обеспечение информационной поддержки разработки и актуализации программ комплексного развития и целевых региональных программ развития и модернизации коммунальной инфраструктуры, расчета критериев доступности жилищных и коммунальных услуг, долгосрочного тарифного регулирования, планирования объемов и форм социальной поддержки, обеспечения расчетно-сервисного обслуживания потребителей услуг жилищных и коммунальных услуг и, как следствие, повышение качества коммунальных услуг |
Перечень информационных ресурсов, включаемых в ЕМБИР муниципального образования город Салехард:
1. Сведения об организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования:
- перечень объектов коммунальной инфраструктуры и состав программ их реорганизации и модернизации;
- учетные данные потребителей жилищных и коммунальных услуг;
- сведения об объемах и качестве потребленных коммунальных ресурсов за текущий и прошлые расчетные периоды (3 года);
- нормативы, тарифы и стоимость коммунальных услуг, в том числе история их изменения;
- учетные данные субъектов жилищно-коммунального комплекса, перечень предоставляемых ими услуг и стоимость услуг;
- данные о расчетах между исполнителями жилищных и коммунальных услуг и населением;
- данные о расчетах между управляющими организациями и ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы;
- данные и сообщения об аварийных ситуациях при предоставлении коммунальных ресурсов;
- данные по установленным приборам учета коммунальных ресурсов для каждого многоквартирного жилого дома и жилому фонду частного сектора и малоэтажной застройки;
- сведения о задолженности граждан и организаций за жилищные и коммунальные услуги.
2. Общие сведения муниципального образования город Салехард:
- отчеты об исполнении муниципальных программ энергосбережения;
- сведения о начисленных и предоставленных субсидиях и льготах на жилищные и коммунальные услуги;
- данные о характеристиках и техническом состоянии многоквартирных жилых домов, учетные сведения об обслуживающих и управляющих организациях и способах управления многоквартирными жилыми домами;
- сведения о зарегистрированных гражданах в муниципальном и частном жилом фонде;
- сведения о программах развития территории муниципального образования, данные генерального плана строительства объектов жилого фонда и социальной сферы, развития коммунальной и транспортной инфраструктуры.
3. Сведения об обеспечении комфортности проживания граждан, переселении граждан из аварийного жилого фонда, предоставление социального жилья, а именно:
- сведения об аварийном жилом фонде и планах его сноса или реконструкции;
- данные программы реконструкции аварийного жилого фонда;
- данные о предоставлении социального жилья;
- учетные данные граждан, зарегистрированных в аварийном жилом фонде;
- учетные данные граждан, переселенных из аварийного жилого фонда;
- сведения о проведении капитального ремонта в многоквартирных жилых домах.
4. Сведения о предоставлении муниципальных услуг, распоряжении имуществом, находящимся в муниципальной собственности:
- о наймополучателях муниципального жилого фонда;
- о гражданах, зарегистрированных в муниципальном жилом фонде;
- о субъектах, предоставляющих государственные и муниципальные услуги на территории муниципального образования и местах их предоставления;
- сведения о заключенных договорах найма муниципального жилого фонда;
- сведения об истории изменения тарифов и стоимости услуг найма муниципального жилого фонда.
Использование ЕМБИР осуществляется:
- органами местного самоуправления муниципального образования город Салехард при осуществлении своих функций и полномочий;
- органами государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа при формировании отчетов и прогнозов, при контроле исполнения плановых показателей, целевых и инвестиционных программ; при утверждении тарифов на коммунальные ресурсы;
- многофункциональными центрами обслуживания граждан при предоставлении государственных и муниципальных услуг по системе "одного окна", сервисными центрами обслуживания обращений граждан по вопросам предоставления жилищных и коммунальных услуг, организациями, оказывающими услуги гражданам в электронном виде;
- субъектами муниципального образования, в функциональные обязанности которых входит предоставление информации и использования сведений, относящихся к ЕМБИР;
- физическими и юридическими лицами при получении доступа к сведениям ЕМБИР в части их касающихся, или при распространении сведений ЕМБИР, относящихся к общедоступным.
Использование сведений ЕМБИР должно осуществляться на основании регламентов и правил информационного взаимодействия, определяемых для информационных систем и ресурсов инфраструктуры "электронного правительства", Положением о ЕМБИР муниципального образования город Салехард.
Ожидаемый эффект:
1. Мероприятия по Созданию ЕМБИР не обеспечивают непосредственного эффекта в стоимостном выражении, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества работы и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.
2. Обеспечение информационной поддержки разработки и актуализации программ комплексного развития и целевых региональных программ развития и модернизации коммунальной инфраструктуры, расчета критериев доступности жилищных и коммунальных услуг, долгосрочного тарифного регулирования, планирования объемов и форм социальной поддержки, обеспечения расчетно-сервисного обслуживания потребителей услуг жилищных и коммунальных услуг и, как следствие, повышение качества коммунальных услуг.
Обоснование финансирования мероприятий программы приведено в разделе 7. "Обоснование Программы создания Единой муниципальной базы информационных ресурсов" Обосновывающих материалов.
3.11. График реализации проектов в коммунальной инфраструктуре
для обеспечения своевременного ввода основных объектов
План-график работ по реализации Программы должен соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов в электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении, водоснабжении, водоотведении, утилизации (захоронении) ТБО.
4. Источники инвестиций, тарифы и доступность для населения стоимости
жилищно-коммунальных услуг при реализации Программы
Краткое описание форм организации проектов
Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:
- проекты, реализуемые действующими организациями (табл. 15 - 20);
- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);
- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;
- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.
Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения, утилизации ТБО), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.
Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики
Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.
Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.
Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 977.
Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.
Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.
Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.
Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.
Источник покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 N 464 "Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения".
Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения
В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации Постановлением от 03.05.2001 N 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации" установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Программы газификации - это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.
Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.
Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.
Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.
Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 N 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации" и утверждена приказом ФСТ от 21.06.2011 N 154-э/4. 9. Специальные надбавки, рассчитанные в соответствии с указанной выше Методикой, могут дифференцироваться по группам конечных потребителей, по которым осуществляется дифференцирование тарифов на транспортировку газа. Средний размер специальной надбавки не может превышать 25% от среднего тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для конечных потребителей.
Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса
Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).
Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.
Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.
Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.
Источники и объемы финансирования по проектам
Обоснование финансирования проектов приведено в разделе 10 "Организация реализации проектов" Обосновывающих материалов.
Источники финансирования инвестиций по проектам Программы могут включать:
- внебюджетные источники:
- плата (тарифы) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;
- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавки тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;
- амортизационные отчисления;
- прибыль;
- привлеченные средства (кредиты), средства инвесторов;
- средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);
- бюджетные средства:
- федеральный бюджет;
- областной бюджет;
- местный бюджет.
Источниками финансирования определяется при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и ресурсоснабжающих организаций.
Объемы инвестиций по проектам приведены в таблицах 13 - 20. Обоснование источников финансирования приведено в разделе 9 "Потребность в финансировании для реализации ПКР" и 13 "Источники инвестиций проектов ПКР" Обосновывающих материалов по каждому виду коммунального ресурса.
Таблица 13
Оценка необходимого объема инвестиций для реализации проектов
действующими предприятиями муниципального образования
город Салехард по системе электроснабжения
Показатель |
Ед. изм. |
2012 - 2020 гг. |
МП "Салехардэнерго" |
|
|
Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
млн руб. |
1,50 |
Проект 2. Строительство головных объектов электроснабжения |
млн руб. |
134,46 |
Проект 3. Реконструкция головных объектов электроснабжения |
млн руб. |
237,80 |
Проект 4. Строительство электрических сетей |
млн руб. |
136,22 |
Проект 5. Реконструкция электрических сетей |
млн руб. |
402,22 |
Общая потребность в финансировании инвестиционной программы МП "Салехардэнрего" по системе электроснабжения |
млн руб. |
912,20 |
Таблица 14
Проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних
инвесторов, реализуемые за счет бюджетов всех уровней
(по системе электроснабжения)
Показатель |
Ед. изм. |
2012 - 2020 гг. |
Проект 2. Строительство головных объектов электроснабжения |
млн руб. |
314,50 |
Проект 3. Реконструкция головных объектов электроснабжения |
млн руб. |
391,14 |
Проект 4. Строительство электрических сетей |
млн руб. |
25,10 |
Общая потребность в финансировании |
млн руб. |
730,74 |
Таблица 15
Оценка необходимого объема инвестиций для реализации проектов
действующими предприятиями муниципального образования
город Салехард, и выставляемые на конкурс для привлечения
сторонних инвесторов, муниципального образования
город Салехард по системе теплоснабжения
Показатель |
Ед. изм. |
2012 - 2020 гг. |
МП "Салехардэнерго" |
|
|
Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
млн руб. |
256,86 |
Проект 2. Строительство головных объектов теплоснабжения |
млн руб. |
391,29 |
Проект 3. Реконструкция головных объектов теплоснабжения |
млн руб. |
568,47 |
Проект 4. Вывод из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии |
млн руб. |
14,54 |
Проект 5. Строительство линейных объектов теплоснабжения |
млн руб. |
1 937,12 |
Проект 6. Реконструкция линейных объектов теплоснабжения |
млн руб. |
1 077,33 |
Общая потребность в финансировании инвестиционных программ по системе теплоснабжения |
млн руб. |
4 245,61 |
Таблица 16
Оценка необходимого объема инвестиций для реализации проектов
действующими предприятиями муниципального образования
город Салехард по системе газоснабжения
Показатель |
Ед. изм. |
2012 - 2020 гг. |
ГУП ЯНАО "Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа" |
|
|
Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
млн руб. |
1,50 |
Проект 2. Новое строительство и техническое перевооружение (ГРП, другие источники) |
млн руб. |
50,09 |
Проект 3. Новое строительство линейных объектов (сети газоснабжения) |
млн руб. |
285,03 |
Проект 4. Реконструкция линейных объектов (сети газоснабжения) |
млн руб. |
6,40 |
Общая потребность в финансировании инвестиционной программы ГУП ЯНАО "Управление по строительству газопроводов и газификации автономного округа" по системе газоснабжения |
млн руб. |
343,02 |
Таблица 17
Оценка необходимого объема инвестиций для реализации проектов
действующими предприятиями муниципального образования
город Салехард, и выставляемые на конкурс для привлечения
сторонних инвесторов, муниципального образования
город Салехард по системе водоснабжения
Показатель |
Ед. изм. |
2012 - 2020 гг. |
МП "Салехардэнерго", сторонние организации по конкурсу |
|
|
Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
млн руб. |
9,09 |
Проект 2. Развитие головных сооружений системы водоснабжения |
млн руб. |
38,40 |
Проект 3. Реконструкция и модернизация головных сооружений системы водоснабжения |
млн руб. |
354,85 |
Проект 4. Строительство линейных сооружений системы водоснабжения |
млн руб. |
273,01 |
Проект 5. Реконструкция и модернизация линейных сооружений системы водоснабжения |
млн руб. |
215,68 |
Общая потребность в финансировании инвестиционных программ "Салехардэнрего", сторонние организации по конкурсу |
млн руб. |
891,03 |
Таблица 18
Оценка необходимого объема инвестиций для реализации проектов
действующими предприятиями муниципального образования
город Салехард, и выставляемые на конкурс для привлечения
сторонних инвесторов, муниципального образования
город Салехард по системе водоотведения
Показатель |
Ед. изм. |
2012 - 2020 гг. |
МП "Салехардэнерго", сторонние организации на конкурсной основе |
|
|
Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
млн руб. |
6,60 |
Проект 2. Строительство головных сооружений системы водоотведения |
млн руб. |
38,99 |
Проект 3. Реконструкция и модернизация головных сооружений системы водоотведения |
млн руб. |
768,56 |
Проект 4. Строительство линейных объектов системы водоотведения |
млн руб. |
926,46 |
Проект 5. Реконструкция и модернизация линейных объектов системы водоотведения |
млн руб. |
168,29 |
Общая потребность в финансировании инвестиционной программы МП "Салехардэнрего" по системе водоотведения, сторонние организации на конкурсной основе |
млн руб. |
1908,90 |
Таблица 19
Оценка необходимого объема инвестиций для реализации проектов
действующими предприятиями муниципального образования
город Салехард по системе утилизации (захоронения) ТБО
Показатель |
Ед. изм. |
2012 - 2020 гг. |
МП "Салехардремстрой" |
|
|
Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
млн руб. |
0,60 |
Проект 2. Рекультивация заполненных карт полигона ТБО (1-ая очередь) |
млн руб. |
22,21 |
Проект 3. Строительство и реконструкция полигонов для размещения отходов, оборудованных с учетом экологических, санитарных и противопожарных требований |
млн руб. |
117,80 |
Общая потребность в финансировании инвестиционной программы МП "Салехардремстрой" по системе утилизации (захоронения) ТБО |
млн руб. |
140,61 |
Таблица 20
Проекты, выставляемые на конкурс для привлечения
сторонних инвесторов
Наименование целевого показателя |
Ед. изм. |
2012 - 2020 гг. |
Проект 2. |
|
|
Ликвидации стихийных несанкционированных свалок |
млн руб. |
7,40 |
Оборудование скотомогильника биотермической ямой |
млн руб. |
12,00 |
Общая потребность в финансировании инвестиционной программы |
млн руб. |
19,40 |
Проект 4. |
|
|
Разработка проекта и строительство мусороперерабатывающего комплекса в г. Салехарде, мощностью 22 т |
млн руб. |
100,00 |
Общая потребность в финансировании инвестиционной программы |
млн руб. |
100,00 |
Совокупные финансовые потребности на период реализации Программы составляют 9 410,41 млн руб., в т.ч. (табл. 21):
Объемы необходимых инвестиций по проектам составили:
Электроснабжение - 1 642,92 млн руб.
Теплоснабжение - 4 245,61 млн руб.
Газоснабжение - 343,02 млн руб.
Водоснабжение - 891,03 млн руб.
Водоотведение - 1 908,90 млн руб.
Утилизация (захоронение) ТБО - 260,01 млн руб.
Реализация ресурсосберегающих проектов у потребителей - 64,69 млн руб.
Установка приборов учета у потребителей - 32,73 млн руб.
Создание перспективных схем ресурсоснабжения - 16,50 млн руб.
Создание Единой муниципальной базы информационных ресурсов (ЕМБИР) - 5 млн руб.
Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов, утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и ресурсоснабжающих организаций, степени реализации мероприятий.
Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципального образования город Салехард, утверждающих бюджет.
Уровни тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы
В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по проектам и максимально возможным ростом тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) проведена оценка размеров тарифов, надбавок, инвестиционных составляющих в тарифе, необходимых для реализации Программы (с учетом доступности услуг для потребителей (табл. 22).
Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития муниципального образования город Салехард и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обоснование уровней тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимое для реализации Программы, приведено в разделе 11 "Инвестиционные программы организаций и тарифы, надбавки и платы за подключение (присоединение)" Обосновывающих материалов.
Таблица 21
Объемы финансирования проектов Программы по периодам
реализации до 2020 года, млн руб.
Наименование |
Всего 2012 - 2020 гг. |
Электроснабжение |
1 642,92 |
Теплоснабжение |
4 245,61 |
Газоснабжение |
343,02 |
Водоснабжение |
891,03 |
Водоотведение |
1 908,90 |
Захоронение (утилизация) ТБО, КГО и других отходов |
260,01 |
Реализация ресурсосберегающих проектов у потребителей |
64,69 |
Установка приборов учета у потребителей |
32,73 |
Программа создания перспективных схем ресурсоснабжения |
16,50 |
Создание Единой муниципальной базы информационных ресурсов (ЕМБИР) |
5,00 |
Всего по Программе |
9 410,41 |
Динамика платы населения за коммунальные услуги
Расчет расходов населения на коммунальные ресурсы муниципального образования город Салехард до 2020 г. произведен в ценах отчетного периода на основании прогноза спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) по каждому из коммунальных ресурсов (табл. 21).
Расчет дополнительных расходов на социальную поддержку и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения муниципального образования город Салехард произведен в ценах отчетного периода на основании нормативной величины платежей граждан (с учетом прогнозируемых тарифов) и регионального стандарта оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.
Расчет указанных выше показателей платы за коммунальные услуги приведен в разделе 12 "Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги" Обосновывающих материалов.
Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги
Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги определена путем расчета следующий критериев доступности (табл. 23):
- доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
- доли населения с доходами ниже прожиточного минимума;
- уровня собираемости платежей за коммунальные услуги;
- объема дополнительных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения.
При прогнозируемом среднедушевом доходе населения за 2011 г. на прогнозируемый период до 2020 г. доля фактических платежей граждан в совокупном доходе населения 8%, что не превышает предельного уровня платежей по региональному стандарту (15%).
Оценка расходов на социальную поддержку и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для населения муниципального образования город Салехард произведена в ценах отчетного периода на основании нормативной величины платежей граждан (с учетом прогнозируемых тарифов) и регионального стандарта оплаты жилого помещения и коммунальных услуг с учетом прогноза расхода коммунальных услуг населением.
Таблица 22
Оценка уровня тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимых
для реализации Программы
Наименование |
Ед. изм. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
Тарифы для действующих организаций |
с НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МП "Салехардэнерго" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на электроэнергию |
руб./кВт ч |
4,111 |
4,111 |
4,111 |
4,111 |
4,111 |
4,111 |
4,111 |
4,111 |
4,111 |
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |
руб./кВт ч |
0,119 |
0,119 |
0,119 |
0,119 |
0,119 |
0,119 |
0,119 |
0,119 |
0,119 |
Тариф на тепловую энергию |
руб./Гкал |
2 385,96 |
2 385,96 |
2 385,96 |
2 385,96 |
2 385,96 |
2 385,96 |
2 385,96 |
2 385,96 |
2 385,96 |
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |
руб./Гкал |
- |
38,61 |
38,61 |
38,61 |
38,61 |
38,61 |
38,61 |
38,61 |
38,61 |
Тариф на горячую воду |
руб./ |
267,68 |
267,68 |
267,68 |
267,68 |
267,68 |
267,68 |
267,68 |
267,68 |
267,68 |
Надбавка к тарифу на воду, инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию |
руб./ |
- |
2,97 |
2,97 |
2,97 |
2,97 |
2,97 |
2,97 |
2,97 |
2,97 |
Тариф на холодную воду |
руб./ |
116,93 |
116,93 |
116,93 |
116,93 |
116,93 |
116,93 |
116,93 |
116,93 |
116,93 |
Надбавка к тарифу на холодную воду |
руб./ |
- |
2,97 |
2,97 |
2,97 |
2,97 |
2,97 |
2,97 |
2,97 |
2,97 |
Тариф на водоотведение и очистку сточных вод |
руб./ |
112,64 |
112,64 |
112,64 |
112,64 |
112,64 |
112,64 |
112,64 |
112,64 |
112,64 |
Надбавка к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод |
руб./ |
- |
4,51 |
4,51 |
4,51 |
4,51 |
4,51 |
4,51 |
4,51 |
4,51 |
МП "Салехардремстрой" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на захоронение (утилизацию) ТБО |
руб./ |
181,91 |
181,91 |
181,91 |
181,91 |
181,91 |
181,91 |
181,91 |
181,91 |
181,91 |
Надбавка к тарифу на захоронение (утилизацию) ТБО |
руб./ |
0,00 |
0,00 |
5,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Тарифы для потребителей |
с НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тариф на электроэнергию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
для населения |
руб./кВт ч |
1,721 |
1,721 |
1,721 |
1,721 |
1,721 |
1,721 |
1,721 |
1,721 |
1,721 |
для прочих потребителей |
руб./кВт ч |
4,111 |
4,111 |
4,111 |
4,111 |
4,111 |
4,111 |
4,111 |
4,111 |
4,111 |
Инвестиционная составляющая в тарифе |
руб./кВт ч |
0,119 |
0,119 |
0,119 |
0,119 |
0,119 |
0,119 |
0,119 |
0,119 |
0,119 |
Тариф на тепловую энергию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
для населения |
руб./Гкал |
1 141,00 |
1 456,94 |
1 456,94 |
1 456,94 |
1 456,94 |
1 456,94 |
1 456,94 |
1 456,94 |
1 456,94 |
для прочих потребителей |
руб./Гкал |
2 385,96 |
2 385,96 |
2 385,96 |
2 385,96 |
2 385,96 |
2 385,96 |
2 385,96 |
2 385,96 |
2 385,96 |
Инвестиционная составляющая в тарифе |
руб./Гкал |
38,61 |
38,61 |
38,61 |
38,61 |
38,61 |
38,61 |
38,61 |
38,61 |
38,61 |
Тариф на горячую воду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
для населения |
руб./ |
122,17 |
155,21 |
155,21 |
155,21 |
155,21 |
155,21 |
155,21 |
155,21 |
155,21 |
для прочих потребителей |
руб./ |
267,68 |
267,68 |
267,68 |
267,68 |
267,68 |
267,68 |
267,68 |
267,68 |
267,68 |
Надбавка к тарифу на горячую воду |
руб./ |
|
2,97 |
2,97 |
2,97 |
2,97 |
2,97 |
2,97 |
2,97 |
2,97 |
Тариф на холодную воду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
для населения |
руб./ |
50,00 |
56,50 |
56,50 |
56,50 |
56,50 |
56,50 |
56,50 |
56,50 |
56,50 |
для прочих потребителей |
руб./ |
116,93 |
116,93 |
116,93 |
116,93 |
116,93 |
116,93 |
116,93 |
116,93 |
116,93 |
Надбавка к тарифу на холодную воду |
руб./ |
0,00 |
2,97 |
2,97 |
2,97 |
2,97 |
2,97 |
2,97 |
2,97 |
2,97 |
Тариф на водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
для населения |
руб./ |
55,00 |
70,23 |
70,23 |
70,23 |
70,23 |
70,23 |
70,23 |
70,23 |
70,23 |
для прочих потребителей |
руб./ |
112,64 |
112,64 |
112,64 |
112,64 |
112,64 |
112,64 |
112,64 |
112,64 |
112,64 |
Надбавка к тарифу на водоотведение |
руб./ |
4,51 |
4,51 |
4,51 |
4,51 |
4,51 |
4,51 |
4,51 |
4,51 |
4,51 |
Тариф на захоронение (утилизацию) ТБО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
для населения |
руб./ |
181,91 |
181,91 |
181,91 |
181,91 |
181,91 |
181,91 |
181,91 |
181,91 |
181,91 |
для прочих потребителей |
руб./ |
181,91 |
181,91 |
181,91 |
181,91 |
181,91 |
181,91 |
181,91 |
181,91 |
181,91 |
Надбавка к тарифу на утилизацию ТБО |
руб./ |
0,00 |
0,00 |
5,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Таблица 23
Доступность коммунальных услуг для населения (показатели, достигаемые
при реализации ПКР)
Показатель |
Ед. изм. |
1 этап |
2 этап |
|||||||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||
1. Доходы населения (в текущих ценах) |
млн руб. |
16 408,66 |
17 570,99 |
18 547,66 |
19 578,72 |
20 667,82 |
21 816,95 |
23 029,38 |
24 310,39 |
25661,69 |
2. Совокупные платежи населения за коммунальные услуги (в ценах отчетного периода) |
млн руб. |
945 |
1 152 |
1 167 |
1 179 |
1 186 |
1 192 |
1 197 |
1 201 |
1 204 |
3. Совокупные платежи населения за коммунальные услуги (в текущих ценах) |
млн руб. |
944,86 |
1300,52 |
1459,82 |
1552,09 |
1641,35 |
1736,26 |
1834,05 |
1935,97 |
2042,15 |
Критерии доступности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Максимальная доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |
% |
13,8 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги |
% |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
4. Объем дополнительных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения |
млн руб. |
0,2 |
26,2 |
26,7 |
27,0 |
27,4 |
27,9 |
28,3 |
28,7 |
29,1 |
5. Средняя доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |
% |
5,76 |
7,40 |
7,87 |
7,93 |
7,94 |
7,96 |
7,96 |
7,96 |
7,96 |
5. Управление Программой
Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.
Процесс реализации Программ включает в себя эффективное выполнение намеченных мероприятий, целевое использование бюджетных средств.
В соответствии с прогнозным расчетом совокупных инвестиционных затрат по проектам и максимально возможным ростом тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки) проведена оценка размеров тарифов, надбавок, инвестиционных составляющие в тарифе, необходимых для реализации Программы (с учетом доступности услуг для потребителей (табл. 22).
Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития муниципального образования город Салехард и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обоснование уровней тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимое для реализации Программы, приведено в разделе 11 "Инвестиционные программы организаций и тарифы, надбавки и платы за подключение (присоединение)" Обосновывающих материалов.
Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются заказчиками (Департамент градостроительства и городского хозяйства Администрации муниципального образования город Салехард). Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых Заказчиками с исполнителями программных мероприятий.
Механизм реализации Программы, включая систему и порядок финансирования, определяется нормативными правовыми актами Администрации города Салехарда. Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.
Управление реализацией Программы осуществляет заказчик Департамент градостроительства и городского хозяйства города Салехарда Администрации муниципального образования город Салехард.
Координатором реализации Программы является Департамент градостроительства и городского хозяйства города Салехарда Администрации муниципального образования город Салехард, который осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.
Координатор Программы является ответственным за ее реализацию.
План-график работ по реализации Программы должен соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов в электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении, водоснабжении, водоотведении, утилизации (захоронении) ТБО (Прил. 2 - 10).
Реализация программы осуществляется поэтапно:
- 2012 - 2015 гг.;
- 2016 - 2020 гг.
Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2012 г.
Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципального образования город Салехард (табл. 24).
Таблица 24
План-график работ по реализации ПКР
Мероприятия |
Ответственный |
Сроки выполнения |
Разработка технических заданий для организаций в целях реализации ПКР |
Координационная комиссия по разработке и реализации ПКР |
до 31.12.2012 |
После утверждения тарифов - корректировка ПКР и технических заданий |
Координационная комиссия по разработке и реализации ПКР |
В соответствии с действующим законодательством по срокам утверждения тарифов для ресурсоснабжающих организаций |
Подготовка проведения конкурса на реализацию проектов, предназначенных для сторонних инвесторов |
Координационная комиссия по разработке и реализации ПКР |
По решению координационной комиссии |
Предоставление отчетности |
Координационная комиссия по разработке и реализации ПКР |
В соответствии с постановлением Администрации города Салехард о создании Координационной комиссии |
Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.
Целью мониторинга выполнения Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.
Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:
- периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры города;
- анализ данных о результатах планируемых и фактически реализуемых мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры;
- сопоставление и сравнение значений целевых показателей во временном аспекте по факту выполнения прогноза.
Порядок корректировки Программы
Мониторинг Программы осуществляется координационной комиссией по разработке и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Салехарда.
Ежегодно по итогом мониторинга координационная комиссия выносит предложение о внесении изменений в Программу для рассмотрения и утверждения на заседании Городской Думы муниципального образования город Салехард.
Решением Городской Думы муниципального образования г. Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа от 6 мая 2015 г. N 37 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 июля 2015 г.
Приложение 1
Программа
инвестиционных проектов в электроснабжении муниципального образования
город Салехард
6 мая 2015 г.
N проекта по порядку |
Наименование инвестиционного проекта |
Ед. изм. |
Количество |
Период реализации |
Объем финансирования всего, млн руб. |
|
|
|
|
|
2012 - 2020 гг. |
|
Наименование системы коммунальной инфраструктуры N 2: система электроснабжения |
||||
1 |
Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
316,5 |
1.1 |
Проведение энергетических обследований (ВЛ 292.467 км; КЛ 157.562 км; ТП - 153 шт.; ПС - 5 шт.) |
ед. |
2 |
2017 |
1,5 |
1.2 |
Создание Автоматизированной системы коммерческого учета для учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с ОАО "Тюменьэнерго" |
|
|
2016 |
85,0 |
1.3. |
Модернизация системы учета электрической энергии в энергосистеме МО г. Салехард на 2015 - 2017 годы |
|
|
2015 - 2016 |
230,0 |
2 |
Проект 2. Строительство головных объектов электроснабжения |
|
|
|
3 615,5 |
2.1 |
Строительство новой ТП N 120 6/0,4 кВ в квартале N 22, в том числе ПИР |
ед. |
1 |
2015 |
26,0 |
2.2 |
Строительство новой ТП 2х630 6/0,4 кВ в планировочном квартале 01:49:20 (Ангальский мыс), в том числе ПИР |
ед. |
1 |
2016 |
28,0 |
2.3 |
Строительство новой ТП 2х1000 6/0,4 кВ часть квартала N 48 в границах улиц Республики - Мичурина - Глазкова - Трудовая, в том числе ПИР |
ед. |
1 |
2016 |
32,0 |
2.4 |
Строительство новых трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ ул. Лермонтова - ул. Почтовая; ул. Полуйский проезд; мкр. Полярный в том числе ПИР |
ед. |
3 |
2016 |
12,0 |
2.5 |
Строительство ТП, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,8 км для присоединения хозяйственного корпуса противотуберкулезного диспансера |
|
|
2016 |
24,0 |
2.6 |
Строительство распределительного пункта N 4 с кабельными линиями до ПС "Центральная", в том числе ПИР (Спортивный комплекс в районе ул. Объездная - проспект Молодежи) |
ед. |
1 |
2017 |
122,0 |
2.7 |
Строительство 2-х ТП в целях подключения многофункционального спортивного комплекса в районе ул. Объездная - проспект Молодежи |
ед. |
2 |
2017 |
70,0 |
2.8 |
Строительство ТП 1х630 кВА 6/0,4 кВ по ул. Набережная в том числе ПИР |
|
|
2017 |
3,5 |
2.9 |
Строительство ТП, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,7 км для присоединения противотуберкулезного диспансера на 200 коек в том числе ПИР |
|
|
2017 |
12,0 |
2.10 |
Строительство ТП, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,8 км для присоединения окружного психоневрологического диспансера (в том числе здание стационара на 120 коек с лечебно-диагностическим блоком и поликлиникой на 60 посещений в смену с дневным стационаром на 15 - пациенто-мест) |
|
|
2017 |
10,0 |
2.11 |
Строительство ТП 1х630 кВА, ВЛ/КЛ-6 кВ, ВЛ/КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 3,0 км для присоединения лыжной базы с лыжероллерной трассой |
|
|
2017 |
14,0 |
2.12 |
Строительство ТП N 209 2х2500 кВА, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 2,6 км. Для присоединения административного здания исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа в том числе ПИР |
|
|
2016 |
45,0 |
2.13 |
Строительство ПС "Обская" 35/6 2х16 МВт, в том числе ПИР (развитие Северо-восточной части города) |
ед. |
1 |
2017 |
480,0 |
2.14 |
Строительство ПС "Глубокая" 35/6, в том числе ПИР |
ед. |
1 |
2018 |
280,0 |
2.15 |
Строительство новой ТП N 126 2х2500, в том числе ПИР (реконструкция ВОС) |
ед. |
1 |
2017 |
150,0 |
2.16 |
Строительство новой ТП, в том числе ПИР (район ЯМАЛКАН) |
ед. |
1 |
2017 |
80,0 |
2.17 |
Строительство новой ТП 2х1000 6/0,4 кВ в планировочном квартале 01:46:06 в границах улиц Чапаева - Чкалова - Геологов, в том числе ПИР |
ед. |
1 |
2017 |
32,0 |
2.18 |
Строительство новых ТП 2(2х1600) 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Правый берег р. Шайтанка) |
ед. |
2 |
2017 - 2020 |
70,0 |
2.19 |
Строительство ТП в планировочных кварталах 01:32:01; 01:32:02; 01:32:03; 01:32:04 в районе СНТ "Удача-1" II, III этапы, в то числе ПИР |
ед. |
4 |
2015-2019 |
300,0 |
2.20 |
Строительство новых ТП 2х630, 2х630, 1х630, в том числе ПИР (Инженерное обеспечение и благоустройство территории СНТ "Удача-1" I - этап) |
ед. |
3 |
2015 |
76,0 |
2.21 |
Строительство новой ТП 6/0,4 кВ с в мкр. Первомайский-1 в том, числе ПИР |
ед. |
1 |
2017 |
45,0 |
2.22 |
Строительство новой ТП 6/0,4 кВ в мкр. Первомайский - 2, в том числе ПИР |
ед. |
1 |
2017 |
46,0 |
2.23 |
Строительство новой ТП 6/0,4 кВ в мкр. Первомайский - 3, в том числе ПИР |
ед. |
1 |
2017 |
48,0 |
2.24 |
Строительство новой ТП 6/0,4 кВ в границах улиц ул. Чапаева - Чкалова - Геологов, в том числе ПИР |
ед. |
1 |
2017 |
46,0 |
2.25 |
Строительство новой ТП 6/0,4 кВ по ул. Мичурина - ул. Трудовая, в том числе ПИР |
ед. |
1 |
2017 |
46,0 |
2.26 |
Строительство новой ТП 6/0,4 кВ по ул. Павлова - Патрикеева, в том числе ПИР |
ед. |
1 |
2017 |
46,0 |
2.27 |
Строительство новой ТП 2х1600 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Храмовый комплекс в честь Преображения господа, р. Шайтанка) |
ед. |
1 |
2017 - 2020 |
35,0 |
2.28 |
Строительство новой ТП 2х630 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (ЯНАО Межотраслевая лаборатория, г. Салехард) |
ед. |
1 |
2017 - 2020 |
28,0 |
2.29 |
Строительство новой ТП 2х630 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Типография, г. Салехард)) |
ед. |
1 |
2017 - 2020 |
28,0 |
2.30 |
Строительство новой ТП 2х630 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Инженерное обеспечение газодизельной подстанции ДЭС-2, электроснабжение пиковой котельной)) |
ед. |
1 |
2017 - 2020 |
28,0 |
2.31 |
Строительство новой ТП 2х630 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Инженерное обеспечение Детский сад на 300 мест мкр. Б. Кнунянца в том числе ПИР) |
ед. |
1 |
2017 - 2020 |
28,0 |
2.32 |
Строительство новой ТП 2х1600 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Многофункциональные купола, левый берег р. Шайтанка)) |
ед. |
1 |
2017 - 2020 |
35,0 |
2.33 |
Строительство новой ТП 2х400 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Животноводческий комплекс, район КОС) |
ед. |
1 |
2017 - 2020 |
26,0 |
2.34 |
Строительство новой ТП 2х400 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Производственная база ОАО "ИСК ЯНАО, г. Салехард) |
ед. |
1 |
2017 - 2020 |
26,0 |
2.35 |
Строительство ПС 35/6, ТП 8 шт. 2х1600 6/0,4 кВ (Многофункциональный спортивный комплекс, г. Салехард, в том числе ПИР, парк победы) |
ед. |
8 |
2017 - 2020 |
824,0 |
2.36 |
Строительство новой ТП 2х1000 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Административное здание по ул. Восточная) |
ед. |
1 |
2017 - 2020 |
32,0 |
2.37 |
Строительство новой ТП 2х2500 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Комплексное освоение в целях строительства малоэтажного экономического жилья ул. Игарская за маг. "Принцип") |
ед. |
1 |
2017 - 2020 |
42,0 |
2.38 |
Строительство новой ТП 2х1000, в том числе ПИР (Комплексная застройка в целях строительства квартала "Ямальский") |
ед. |
1 |
2017 - 2020 |
32,0 |
2.39 |
Строительство новой ТП 2х1000, в том числе ПИР (Инженерное обеспечение квартала 49 в том числе ПИР) |
ед. |
1 |
2017 - 2020 |
32,0 |
2.40 |
Строительство новой ТП 2х1000, в том числе ПИР (Мусороперерабатывающий завод) |
ед. |
1 |
2017 - 2020 |
32,0 |
2.41 |
Строительство новой ТП 2х1600 6/0,4 кВ в том числе ПИР (Инженерное обеспечение мкр. Солнечный (2-ой этап г. Салехард, в том числе затраты на ПИР) |
ед. |
1 |
2017 - 2020 |
35,0 |
2.43 |
Строительство Электростанции 500 кВт с расширением парка ГСМ в поселке Пельвож |
ед. |
1 |
2017 - 2020 |
85,0 |
|
Строительство новой ТП 2х630 6/0,4 кВ в том числе ПИР, II категория (Инженерное обеспечение многоквартирного жилого дома по ул. Объездная г. Салехард) |
ед. |
1 |
2015 - 2020 |
28,0 |
2.42 |
Строительство новой ТП 2х1000 6/0,4 кВ в том числе ПИР, II категория (Инженерное обеспечение Детского сада г. Салехард, правый берег реки Шайтанка, между улицей Объездная и Губернаторской дорогой) |
ед. |
1 |
2015 - 2020 |
32,0 |
|
Строительство новой ТП 2х1000 6/0,4 кВ в том числе ПИР, II категория (Инженерное обеспечение Школы г. Салехард, правый берег реки Шайтанка, между улицей Объездная и Губернаторской дорогой) |
ед. |
1 |
2015 - 2020 |
32,0 |
|
Строительство новой ТП 2х1600 6/0,4 кВ в том числе ПИР, II категория (Инженерное обеспечение квартала N 32 г. Салехард) ИСК ЯНАО |
ед. |
1 |
2015 - 2020 |
32,0 |
3. |
Проект 3. Реконструкция головных объектов электроснабжения |
|
|
|
684,8 |
3.1 |
Модернизация релейных защит сети 35 кВ. |
|
|
2016 |
80,0 |
3.2 |
Организация системы аварийного оцелографирования на ПС "Дизельная", ПС "Центральная", ПС "Турбинная", РП-1, РП-2, ТП-126. |
|
|
2016 |
14,0 |
3.3 |
Реконструкция котельной N 36, строительство ТП 2х1000 |
ед. |
1 |
2016 |
32,0 |
3.4 |
Организация резистивного заземления нейтрали трансформаторов в сети 35 и 6 кВ |
|
|
2017 |
50,0 |
3.5 |
Модернизация релейных защит ТП-126, 60 6 кВ. |
|
|
2017 |
14,0 |
3.6 |
Реконструкция ТП с заменой силовых трансформаторов и распределительных устройств, исчерпавших ресурс |
ед. |
99 |
2016 - 2020 |
316,8 |
3.7 |
Реконструкция ТП N 45 с отходящими фидерами в том числе ПИР ("часть квартала N 32 в границах улиц Республики - Броднева - Артеева) |
ед. |
1 |
2017 - 2020 |
12,0 |
3.8 |
Реконструкция ТП N 160 с отходящими фидерами в том числе ПИР |
ед. |
1 |
2017 - 2020 |
18,0 |
3.9 |
Реконструкция котельной N 35, строительство ТП 2х2500 (Административное здание исполнительных органов власти ЯНАО III этап) |
ед. |
1 |
2017 - 2020 |
42,0 |
3.10 |
Техническое перевооружение РП-1 (замена секционного масляного выключателя с увеличением номинального тока до 1000 А и увеличение номинального тока ТТ ячейки 11 РП-1), в том числе ПИР |
|
|
2015 |
42,0 |
3.11 |
Техническое перевооружение РП-2 (замена секционного масляного выключателя на с увеличением номинального тока до 1000 А и увеличение номинального тока ТТ ячейках 5 и 7 фидеров 25/2 и 24/2 соответственно до 600А), в том числе ПИР |
|
|
2015 |
42,0 |
3.12 |
Техническое перевооружение распределительного устройства ТП 107 с увеличением номинального тока ТТ до 600 А в ячейке 12, в том числе ПИР |
|
|
2015 |
15,0 |
3.13 |
Техническое перевооружение распределительного устройства ячейки 8 КРУН-1, ячейке 14 КРУН-3 ПС Турбинной с увеличением номинального тока ТТ до 2500 А, в том числе ПИР |
|
|
2015 |
7,0 |
4. |
Проект 4. Строительство электрических сетей |
|
|
|
683,6 |
4.1 |
КЛ 6 кВ РП-3 - ТП 55 с образованием нового фидера, в том числе ПИР |
км |
0,6 |
2016 |
8,0 |
4.2 |
КЛ 6 кВ РП-3 - до места врезки в участок между ТП153 и ТП45 с заменой на СИП 3, в том числе ПИР (Центр "Доверие") |
км |
0,8 |
2016 |
12,0 |
4.3 |
КЛ 6 кВ РП-3 - ТП 186 с образованием нового фидера, в том числе ПИР (квартал N 33) |
км |
1,1 |
2016 |
12,0 |
4.4 |
Организация подключения отходящих фидеров ПС "Центральная"- ПС "Северное сияние" в том числе ПИР |
км |
3,6 |
2016 |
10,2 |
4.5 |
Организация подключения отходящих фидеров ПС "Турбинная" - ПС "Полярник" в том числе ПИР |
км |
3,9 |
2016 |
11,5 |
4.6 |
Строительство кабельных линий (спортивная площадка с каркасно-тепловым укрытием с искусственным льдом) |
км |
3 |
2016 - 2020 |
6,0 |
4.7 |
Строительство кабельных линий (квартал N 32 Жилой дом по ул. Республики, г. Салехард: 3-й этап строительства 9-ти этажного дома) |
км |
11 |
2016 - 2020 |
12,0 |
4.8 |
Строительство ВЛИ-0,4 кВ 2,3 км по ул. Набережная в том числе ПИР |
|
|
2017 |
3,5 |
4.9 |
Реконструкция КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП N 60 до ТП N 150 взамен демонтируемой КЛ-6 кВ, реконструкция КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП N 60 до ТП N 51А взамен демонтируемой КЛ-6 кВ, реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП N 60 до ВРУ котельной N 12 взамен демонтируемой ВЛ-0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП N 60 до отпаечной ж/б опоры фидера N 12 взамен демонтируемой ВЛ-0,4 кВ |
|
|
2018 |
32,0 |
4.10 |
Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП N 120 в квартале N 22, в том числе ПИР |
км. |
6 кВ-1,3; 0,4кВ-1,4 |
2015 |
11,0 |
4.11 |
Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х630 6/0,4 кВ в планировочном квартале 01:49:20 (Ангальский мыс), в том числе ПИР |
км. |
6 кВ-0,9; 0,4 кВ-1,2 |
2016 |
6,0 |
4.12 |
Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х1000 6/0,4 кВ в квартале N 48 в границах улиц Республики - Мичурина - Глазкова - Трудовая, в том числе ПИР |
км. |
6 кВ-1,1; 0,4 кВ-1,6 |
2016 |
9,0 |
4.13 |
Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от 2-х ТП в целях подключения многофункционального спортивного комплекса в районе ул. Объездная - проспект Молодежи |
км. |
6 кВ-1,8; 0,4 кВ-1,7 |
2017 |
24,0 |
4.14 |
Строительство отходящих фидеров ЛЭП 35/6 кВ от ПС "Обская" 35/6 2х16 МВт в том числе ПИР (развитие Северо-восточной части города) |
км. |
6 кВ-10,0; 0,4 кВ-2,0 |
2017 |
42,0 |
4.15 |
Строительство отходящих фидеров ЛЭП 35/6 кВ от ПС "Глубокая" 35/6, в том числе ПИР |
км. |
6 кВ-8,0; 0,4 кВ-2,0 |
2018 |
24,0 |
4.16 |
Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП N 126 2х2500, в том числе ПИР (реконструкция ВОС) |
км. |
6 кВ-26,0; 0,4 кВ-0,6 |
2017 |
6,0 |
4.17 |
Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП, в том числе ПИР (район ЯМАЛКАН) |
км. |
6 кВ-5,0; 0,4 кВ-3,0 |
2017 |
6,0 |
4.18 |
Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х1000 6/0,4 кВ в планировочном квартале 01:46:06 в границах улиц Чапаева - Чкалова - Геологов, в том числе ПИР |
км. |
6 кВ-0,8; 0,4 кВ-1,6 |
2017 |
6,0 |
4.19 |
Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2(2х1600) 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Правый берег р. Шайтанка) |
км. |
6 кВ-1,8; 0,4 кВ-2,0 |
2017 - 2020 |
6,0 |
4.20 |
Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП в планировочных кварталах 01:32:01; 01:32:02; 01:32:03; 01:32:04 в районе СНТ "Удача-1" II, III этапы, в то числе ПИР |
км. |
6 кВ-4,0; 0,4 кВ-6,0 |
2015 - 2019 |
38,0 |
4.21 |
Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ ТП 2х630, 2х630, 1х630, в том числе ПИР (Инженерное обеспечение и благоустройство территории СНТ "Удача-1" I - этап) |
км. |
6 кВ-3,0; 0,4 кВ-8,0 |
2015 |
35,0 |
4.22 |
Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ в мкр. Первомайский - 1 в том, числе ПИР |
км. |
6 кВ-1,2; 0,4 кВ-1,6 |
2017 |
12,0 |
4.23 |
Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ в мкр. Первомайский - 2, в том числе ПИР |
км. |
6 кВ-1,2; 0,4 кВ-1,6 |
2017 |
12,0 |
4.24 |
Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ в мкр. Первомайский - 3, в том числе ПИР |
км. |
6 кВ-1,2; 0,4 кВ-1,6 |
2017 |
12,0 |
4.25 |
Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ в границах улиц ул. Чапаева - Чкалова - Геологов, в том числе ПИР |
км. |
6 кВ-0,9; 0,4 кВ-1,2 |
2017 |
14,0 |
4.26 |
Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ по ул. Мичурина - ул. Трудовая, в том числе ПИР |
км. |
6 кВ-0,8; 0,4 кВ-1,2 |
2017 |
12,0 |
4.27 |
Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ по ул. Павлова - Патрикеева, в том числе ПИР |
км. |
6 кВ-1,4; 0,4 кВ-1,4 |
2017 |
8,0 |
4.28 |
Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х1600 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Храмовый комплекс в честь Преображения господа, р. Шайтанка) |
км. |
6 кВ-2,3; 0,4 кВ-1,8 |
2017 - 2020 |
11,0 |
4.29 |
Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х630 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (ЯНАО Межотраслевая лаборатория, г. Салехард) |
км. |
6 кВ-0,8; 0,4 кВ-1,2 |
2017 - 2020 |
7,0 |
4.30 |
Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х630 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Типография, г. Салехард)) |
км. |
6 кВ-0,8; 0,4 кВ-1,2 |
2017 - 2020 |
6,0 |
4.31 |
Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х630 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Инженерное обеспечение газодизельной подстанции ДЭС-2, электроснабжение пиковой котельной)) |
км. |
6 кВ-1,8; 0,4 кВ-0,8 |
2017 - 2020 |
5,0 |
4.32 |
Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х630 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Инженерное обеспечение Детский сад на 300 мест мкр. Б. Кнунянца в том числе ПИР) |
км. |
6 кВ-1,1; 0,4 кВ-0,8 |
2017 - 2020 |
7,0 |
4.33 |
Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х1600 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Многофункциональные купола, левый берег р. Шайтанка)) |
км. |
6 кВ-2,6; 0,4 кВ-1,0 |
2017 - 2020 |
14,0 |
4.34 |
Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х400 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Животноводческий комплекс, район КОС) |
км. |
6 кВ-2,4; 0,4 кВ-1,2 |
2017 - 2020 |
13,0 |
4.35 |
Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х400 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Производственная база ОАО "ИСК ЯНАО, г. Салехард) |
км. |
6 кВ-1,2; 0,4 кВ-0,8 |
2017 - 2020 |
4,0 |
4.36 |
Строительство отходящих фидеров ЛЭП6/0,4 кВ от ТП 2х1000 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Административное здание по ул. Восточная) |
км. |
6 кВ-1,4; 0,4 кВ-1,8 |
2017 - 2020 |
4,0 |
4.37 |
Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х2500 6/0,4 кВ, в том числе ПИР (Комплексное освоение в целях строительства малоэтажного экономического жилья, ул. Игарская за маг. "Принцип") |
км. |
6 кВ-4,5; 0,4 кВ-4,0 |
2017 - 2020 |
12,0 |
4.38 |
Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х1000, в том числе ПИР (Комплексная застройка в целях строительства квартала "Ямальский") |
км. |
6 кВ-4,0; 0,4 кВ-2,3 |
2017 - 2020 |
24,0 |
4.39 |
Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х1000, в том числе ПИР (Инженерное обеспечение квартала 49 в том числе ПИР) |
км. |
6 кВ-0,7; 0,4 кВ-3,0 |
2017 - 2020 |
7,0 |
4.40 |
Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х1000, в том числе ПИР (Мусороперерабатывающий завод, район существующего ТБО) |
км. |
6 кВ-8,0; 0,4 кВ-1,0 |
2017 - 2020 |
18,0 |
4.41 |
Строительство отходящих фидеров ЛЭП 6/0,4 кВ от ТП 2х1600 6/0,4 кВ в том числе ПИР (Инженерное обеспечение мкр. Солнечный (2-ой этап г. Салехард, в том числе затраты на ПИР)) |
км. |
6 кВ-1,8; 0,4 кВ-2,4 |
2017 - 2020 |
5,0 |
4.42 |
Строительство отходящих фидеров 6/0,4 кВ в том числе ПИР, II категория (Инженерное обеспечение многоквартирного жилого дома по ул. Объездная г. Салехард) |
ед. |
1 |
2015 - 2020 |
45,0 |
4.43 |
Строительство отходящих фидеров 6/0,4 кВ в том числе ПИР, II категория (Инженерное обеспечение Детского сада г. Салехард, правый берег реки Шайтанка, между улицей Объездная и Губернаторской дорогой) |
ед. |
1 |
2015 - 2020 |
40,0 |
4.44 |
Строительство отходящих фидеров 6/0,4 кВ в том числе ПИР, II категория (Инженерное обеспечение Школы г. Салехард, правый берег реки Шайтанка, между улицей Объездная и Губернаторской дорогой) |
ед. |
1 |
2015 - 2020 |
40,0 |
4.45 |
Строительство отходящих фидеров 6кВ: 1) КЛ-6кВ от РП-3 до ТП-45 1200 м.; 2) КЛ-6кВ от ТП-45 до ТП-185 2КЛ х 600 м.; 3)КЛ-6кВ от ТП-185 до ТП-186 520 м.; 4) КЛ-6кВ от ТП-56А до ТП-120 1300 м.; 5) КЛ-6кВ от ТП-56А до ТП-45 2КЛ х 730 м.; 6) КЛ-6кВ от ТП-56А до ТП-185 2КЛ х 475 м. (Инженерное обеспечение квартала N 32 г. Салехард) |
ед. |
1 |
2015 - 2020 |
30,0 |
4.46 |
Строительство отходящих фидеров 0,4кВ: 1) КЛ-0,4кВ от РУ 0,4 кВ ТП N 56А до жилых домов квартала N 32, 12 КЛ х 400 м.; (Инженерное обеспечение квартала N 32 г. Салехард) |
ед. |
1 |
2015 - 2020 |
1,4 |
5. |
Проект 5. Реконструкция электрических сетей |
|
|
|
395,0 |
5.1 |
Разработка проектно-сметной документации на модернизацию воздушных линий 6 кВ |
|
|
2016 - 2018 |
2,6 |
5.2 |
Техническое перевооружение воздушных линий электропередач 6 кВ в том числе ПИР |
|
|
2016 - 2018 |
23,2 |
5.3 |
Разработка проектно-сметной документации на модернизацию воздушных линий 0,4 кВ в том числе ПИР |
|
|
2016 - 2018 |
0,9 |
5.4 |
Техническое перевооружение воздушных линий электропередач 0,4 кВ |
|
|
2016 - 2018 |
10,7 |
5.5 |
Реконструкция ветхих кабельных ЛЭП |
км |
146 |
2012 - 2020 |
353,7 |
5.6 |
Реконструкция кабельной линии 6 кВ от яч.14 КРУН-3 до КРН 186 с увеличением длительно допустимого тока до 600 А, в том числе ПИР |
|
|
2016 |
4,0 |
6. |
Разработка схем электроснабжения с электронной моделью системы. |
шт. |
1 |
2016 - 2020 |
0,5 |
Итого |
|
|
|
|
5 696,0 |
Решением Городской Думы муниципального образования г. Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа от 6 мая 2015 г. N 37 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 июля 2015 г.
Приложение 2
Программа
инвестиционных проектов в теплоснабжении муниципального образования город Салехард
6 мая 2015 г.
N проекта по порядку |
Наименование инвестиционного проекта |
Ед. изм. |
Количество |
Период реализации |
Объем финансирования всего, млн руб. |
|
|
|
|
|
2012 - 2020 гг. |
|
Наименование системы коммунальной инфраструктуры N 2: система теплоснабжения |
||||
1 |
Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
192,0 |
1.1 |
Проведение энергетического аудита (Кол-во источников 39 шт./протяженность сетей ТС 155 км) |
котельн. (шт.)/ т/с (км) |
|
2018 |
8,6 |
1.2 |
Реконструкция УР-2, УР-3 |
уст. |
1 |
2016 - 2020 |
48,0 |
1.3 |
Перекладка сетей теплоснабжения котельной N 22, N 14, N 28, N 6, ЦТП (от ул. Чкалова - м-н "Заполярье" (3УТ-19 до 3УТ-2)) в т.ч. ПИР |
м |
139 |
2018 |
2,3 |
1.4 |
Перекладка сетей тепловодоснабжения котельной N 13, N 10, N 7, УР-2, от ул. Игарская, 17а - ул. Шалгина, 13 - ул. Деповская, 10 |
м |
1220 |
2017 |
20,5 |
1.5 |
Перекладка трубопроводов (увеличение пропускной способности) |
м |
4226 |
2017 - 2020 |
99,4 |
1.6 |
Проектирование и установка общедомовых узлов учета тепловой энергии с организацией системы сбора данных |
шт. |
6 |
2015 - 2016 |
1,0 |
1.7 |
Техническое перевооружение - Замена электрощитовой с установкой конденсаторных батарей, частотных преобразователей и устройств плавного пуска сетевых насосов на котельной N 22 (Чапаева 22) |
шт. |
1 |
2016 |
6,1 |
1.8 |
Техническое перевооружение - Замена электрощитовой с установкой конденсаторных батарей, частотных преобразователей и устройств плавного пуска сетевых насосов котельной N 29 (ул. Авиационная 2) |
шт. |
1 |
2017 |
6,1 |
|
Головные объекты |
|
|
|
1 538,1 |
2 |
Проект 2. Строительство головных объектов теплоснабжения |
|
5 |
|
398,0 |
2.1 |
Установка блочной автоматизированной котельной 4 МВт (Котельной N 25) |
шт. |
1 |
2016 - 2018 |
32,2 |
2.2 |
Строительство пиковой котельной на площадки ГТЭС-3, в том числе ПИР. Мощность котельной 80 Гкал/ч, (92,8 МВт) |
шт. |
1 |
2018 - 2020 |
141,5 |
2.3 |
Строительство котельной в районе ДЭС-2. Мощность котельной 47 Гкал/ч (54,5 МВт) "Многофункциональный спортивный комплекс, г. Салехард, в том числе ПИР" |
шт. |
1 |
2014 - 2020 |
141,5 |
2.4 |
Строительство котельной N 28 производительность 15,0 Гкал/ч (17,4 МВт), в том числе ПИР, в районе котельной N 28, на территории производственной и коммунально-складской зоны |
шт. |
1 |
2018 - 2020 |
53,8 |
2.5 |
ПИР и строительство котельной на ЦТП-1 (ТЭС-14), мощностью 34,5 Гкал/ч (40 МВт)" (Для покрытия нагрузок кот. N 22, N 14 и в связи с предстоящей ликвидацией ТЭС-14) |
шт. |
1 |
2018 - 2020 |
29,1 |
3 |
Проект 3. Реконструкция головных объектов теплоснабжения |
шт. |
8 |
|
912,6 |
3.1 |
Реконструкция котельной N 35. Установка котла Е-16/14 ГМ |
шт. |
1 |
2020 |
15,1 |
3.2 |
Реконструкция котельной N 36, в том числе ПИР, с увеличением установленной мощности на 20 Гкал/ч (23,2 МВт)" |
шт. |
1 |
2016 |
387,4 |
3.3 |
Реконструкция котельной N 35 с увеличением установленной мощности на 20 Гкал/ч (23,2 МВт), объекта "Административное здание исполнительных органов государственной власти ЯНАО, г. Салехард, в том числе затраты на ПИР" |
шт. |
1 |
2014 - 2017 |
141,0 |
3.4 |
Корректировка проекта Автоматизированная система управления технологическими процессами котельных МП "Салехардэнерго" 51648151.3П43Л.003.ТЛМ на все объекты (по очередям) и строительство диспетчерской ДС ТВСиК |
шт. |
1 |
2017 - 2020 |
25,0 |
3.5 |
Техническое перевооружение ЦТП N 21, установленной мощностью 35 Гкал/ч (40,6 МВт) (с заменой теплообменников, сетевых насосов и аварийного источника электроснабжения), в т.ч. ПИР |
шт. |
1 |
2015 |
50,5 |
3.6 |
Техническое перевооружение котельной N 5, в том числе ПИР, с увеличением установленной мощности на 4,7 Гкал/ч (5,45 МВт)" |
шт. |
1 |
2019 |
52,5 |
3.7 |
Техническое перевооружение котельной N 8, в том числе ПИР, с увеличением установленной мощности на 4,7 Гкал/ч (5,45 МВт)" |
шт. |
1 |
2018 |
91,3 |
3.8 |
Техническое перевооружение котельной N 21, в том числе ПИР, с увеличением установленной мощности на 55,9 Гкал/ч (65,0 МВт)" |
шт. |
1 |
2016 - 2017 |
150,0 |
4 |
Проект 4. Вывод из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии |
шт. |
15 |
|
227,5 |
4.1 |
Вывод из эксплуатации котельной N 14 |
шт. |
1 |
2020 |
1,3 |
4.2 |
Вывод из эксплуатации котельной N 22 |
шт. |
1 |
2020 |
1,3 |
4.3 |
Вывод из эксплуатации котельной N 25 |
шт. |
1 |
2020 |
0,4 |
4.4 |
Вывод из эксплуатации котельной N 21 |
шт. |
1 |
2020 |
4,2 |
4.5 |
Вывод из эксплуатации котельной N 7 |
шт. |
1 |
2017 |
1,6 |
4.6 |
Вывод из эксплуатации котельной N 8 |
шт. |
1 |
2020 |
1,9 |
4.7 |
Вывод из эксплуатации котельной N 28 |
шт. |
1 |
2020 |
0,4 |
4.8 |
Вывод из эксплуатации котельной N 5 |
шт. |
1 |
2020 |
0,5 |
4.9 |
Вывод из эксплуатации котельной N 6 |
шт. |
1 |
2020 |
0,4 |
4.10 |
Вывод из эксплуатации котельной N 10 |
шт. |
1 |
2019 |
0,5 |
4.11 |
Вывод из эксплуатации котельной N 11 |
шт. |
1 |
2020 |
0,3 |
4.12 |
Вывод из эксплуатации котельной N 12 |
шт. |
1 |
2018 |
0,6 |
4.13 |
Вывод из эксплуатации котельной N 13 |
шт. |
1 |
2020 |
0,8 |
4.14 |
Вывод из эксплуатации котельной N 16 |
шт. |
1 |
2020 |
0,5 |
4.15 |
Техническое перевооружение системы утилизации тепловой энергии ГТЭС -3, т.ч. ПИР |
шт. |
1 |
2015 - 2017 |
213,0 |
|
Тепловые сети |
|
|
|
2 394,3 |
5 |
Проект 5. Строительство линейных объектов теплоснабжения |
|
|
|
1 397,0 |
5.1 |
Строительство ЦТП, мощность 66,7 Гкал/ч (77,4 МВт). |
шт. |
9 |
2016 - 2020 |
106,9 |
5.1.1 |
Строительство ЦТП-12 установленной мощностью 9,8 Гкал/ч (11,4 МВт) в том числе ПИР. |
шт. |
1 |
2020 |
8,2 |
5.1.2 |
Строительство ЦТП-8, с установленной мощностью 23,6 Гкал/час (27,4 МВт), в том числе ПИР. |
шт. |
1 |
2019 - 2020 |
8,2 |
5.1.3 |
Строительство ЦТП-11, с установленной мощностью 3,3 Гкал/час (2,8 МВт), в том числе ПИР. |
шт. |
1 |
2020 |
3,6 |
5.1.4 |
Строительство ЦТП-5, с установленной мощностью 15 Гкал/ч (17,4 МВт), в том числе ПИР. |
шт. |
1 |
2020 |
8,5 |
5.1.5 |
Строительство ЦТП-6, с установленной мощностью 7,2 Гкал/ч (8,4 МВт), в том числе ПИР. |
шт. |
1 |
2020 |
5,9 |
5.1.6 |
Строительство ЦТП-10, с установленной мощностью 6,7 Гкал/ч (7,8 МВт), в том числе ПИР. |
шт. |
1 |
2018 |
5,6 |
5.1.7 |
Строительство ЦТП-13, с установленной мощностью 5,5 Гкал/час (6,4 МВт), в том числе ПИР. |
шт. |
1 |
2019 |
15,3 |
5.1.8 |
Строительство ЦТП-16, с установленной мощностью 7,1 Гкал/час (8,2 МВт), в том числе ПИР. |
шт. |
1 |
2020 |
41,6 |
5.1.9 |
Строительство повысительной насосной на тепловых сетях котельной N 21, в том числе ПИР. |
шт. |
1 |
2016 - 2017 |
10,0 |
5.2 |
Строительство тепловых сетей |
м |
29011 |
|
1 290,1 |
5.2.1 |
Строительство магистральных тепловых сетей |
м |
10579 |
|
488,2 |
5.2.1.1 |
Строительство РТК ВОС-5000 и тепловых сетей до ЦТП N 10 в т.ч. ПИР |
м |
280 |
2016 - 2020 |
46,8 |
5.2.1.2 |
Строительство тепловых сетей от ЦТК по ул. Деповская до ЦТП N 13 в т.ч. ПИР |
м |
261 |
2017 - 2020 |
33,2 |
5.2.1.3 |
Строительство магистральных тепловых сетей протяженностью 4,0 км от котельной N 35 до объектов правого берега р. Шайтанка |
м |
4000 |
2018 - 2020 |
134,4 |
5.2.1.4 |
Строительство магистральных тепловых сетей для объединения в единую энергетическую систему котельных N 30, 35, 36, пиковой (ПС "Центральная"), пиковой (ГТЭС-3) |
м |
3400 |
2018 - 2020 |
114,2 |
5.2.1.5 |
Строительство теплотрассы от ДЭС 1 до котельной N 14 |
м |
1500 |
2018 - 2021 |
90,0 |
5.2.1.6 |
Строительство тепловых сетей от РТК ВОС-5000 до ЦТП N 16 в т.ч. ПИР |
м |
718 |
2017 - 2020 |
41,6 |
5.2.1.7 |
Строительство тепловых сетей от камеры УТ-7 шифр проекта 1252-ТС. до котельной N 22 в т.ч. ПИР |
м |
420 |
2018 - 2020 |
28,0 |
5.2.2 |
Строительство внутриквартальных тепловых сетей |
м |
18432 |
|
801,9 |
5.2.2.1 |
Строительство тепловых сетей планировочного квартала в границах улиц Республики, Трудовая, Глазкова, Мичурина, т.ч. ПИР |
м |
1000 |
2016 - 2020 |
40,0 |
5.2.2.2 |
Строительство тепловых сетей планировочного квартала по ул. Б. Кнунянца, т.ч. ПИР |
м |
200 |
2016 - 2020 |
4,1 |
5.2.2.3 |
Строительство тепловых сетей планировочного квартала в границах улиц Островского, Пионерская, т.ч. ПИР |
м |
430 |
2016 - 2020 |
13,3 |
5.2.2.4 |
Строительство тепловых сетей планировочного квартала по ул. Павлова, т.ч. ПИР |
м |
300 |
2016 - 2020 |
9,0 |
5.2.2.5 |
Строительство тепловых сетей планировочного квартала в границах улиц Губкина, Арктическая, т.ч. ПИР |
м |
2490 |
2016 - 2020 |
99,6 |
5.2.2.6 |
Строительство тепловых сетей планировочного квартала в границах улиц Геологов, Чкалова, т.ч. ПИР |
м |
200 |
2016 - 2020 |
8,4 |
5.2.2.7 |
Территория квартала "Ямальский" (восточная часть), т.ч. ПИР |
м |
630 |
2016 - 2020 |
63,0 |
5.2.2.8 |
Строительство тепловых сетей до земельного участка по ул. Павлова (ул. Патрикеева), т.ч. ПИР |
м |
210 |
2016 - 2020 |
6,7 |
5.2.2.9 |
Строительство тепловых сетей до земельного участка по ул. Геологов, т.ч. ПИР |
м |
200 |
2016 - 2020 |
9,6 |
5.2.2.10 |
Строительство тепловых сетей до земельного участка по ул. Чкалова, т.ч. ПИР |
м |
300 |
2016 - 2020 |
15,0 |
5.2.2.11 |
Строительство тепловых сетей планировочного квартала по ул. Ангальский мыс, т.ч. ПИР |
м |
700 |
2016 - 2020 |
28,0 |
5.2.2.12 |
Строительство тепловых сетей планировочного квартала N 22 в границах улиц Чубынина - Ямальская - Титова - Мира, т.ч. ПИР |
м |
100 |
2016 - 2020 |
4,0 |
5.2.2.13 |
Строительство тепловых сетей планировочного квартала 32 в границах улиц Артеева - З. Космодемьянской - Мира, т.ч. ПИР |
м |
100 |
2016 - 2020 |
4,0 |
5.2.2.14 |
Строительство тепловых сетей территории квартала 25 в границах улиц Чубынина - Мира - Матросова, т.ч. ПИР |
м |
1340 |
2016 - 2020 |
53,6 |
5.2.2.15 |
Строительство тепловых сетей территории квартала 33 в границах улиц Республики - Броднева- Артеева, т.ч. ПИР |
м |
146 |
2016 - 2020 |
5,8 |
5.2.2.16 |
Строительство тепловых сетей в границах улиц Гагарина - Восточная, т.ч. ПИР |
м |
205 |
2016 - 2020 |
8,2 |
5.2.2.17 |
Строительство тепловых сетей проекта планировки и проекта межевания территории квартала 33, г. Салехард, т.ч. ПИР |
м |
1101 |
2016 - 2020 |
47,7 |
5.2.2.18 |
Строительство тепловых сетей проекта планировки и проекта межевания территории квартала 18, г. Салехард, т.ч. ПИР |
м |
3510 |
2016 - 2020 |
152,1 |
5.2.2.19 |
Строительство тепловых сетей планировочного квартала 01:49:20, г. Салехард, т.ч. ПИР |
м |
1640 |
2016 - 2020 |
71,1 |
5.2.2.20 |
Строительство тепловых сетепланировочного квартала 01:28:02 в микрорайоне Солнечный, т.ч. ПИР |
м |
920 |
2016 - 2020 |
39,9 |
5.2.2.21 |
Строительство сетей теплоснабжения квартала "Ямальский", т.ч. ПИР |
м |
710 |
2016 - 2020 |
30,8 |
5.2.2.22 |
Строительство тепловых сетей к детскому саду в мкрн. Б. Кнунянца в т.ч. ПИР |
м |
790 |
2016 - 2020 |
32,4 |
5.2.2.23 |
Строительство тепловых сетей к детскому саду в квартале N 49 в т.ч. ПИР |
м |
100 |
2016 - 2020 |
2,1 |
5.2.2.24 |
Строительство тепловых сетей к детскому саду N 13 в мкрн. Б. Кнунянца в т.ч. ПИР |
м |
210 |
2016 - 2020 |
3,5 |
5.2.2.25 |
Строительство тепловых сетей к детскому саду, школе и многоквартирному дому по улице Объездная (район ПС "Центральная"), т.ч. ПИР |
м |
900 |
2016 - 2020 |
50,0 |
6 |
Проект 6. Реконструкция линейных объектов теплоснабжения |
|
|
|
1 007,3 |
6.1 |
Котельную N 30 перевести на температурный график 110/70 |
шт. |
1 |
2015 - 2016 |
6,2 |
6.2 |
Реконструкция тепловых сетей |
м |
44196 |
|
1 001,1 |
6.2.1 |
В целях увеличения пропускной способности трубопроводов реконструкция тепловых сетей от котельной N 13: теплотрасса от ЦТК до 3ТК-4 с Т1Т2-219 на Т1Т2-273, L = 122 м |
м |
109 |
2017 - 2020 |
2,4 |
6.2.2 |
В целях увеличения пропускной способности трубопроводов реконструкция тепловых сетей от котельной N 7: теплотрасса от 3УТ-3 через 3УТ-9, 3УТ8-2, до 3УТ-16 с Т1Т2-219 на Т1Т2-273, L = 370 м |
м |
145 |
2017 - 2020 |
7,3 |
6.2.3 |
В целях увеличения пропускной способности трубопроводов реконструкция тепловых сетей от котельной N 16: теплотрасса от ЦТК до 1УТ-20 с Т1Т2-108 на Т1Т2-159, L = 40 м |
м |
58 |
2018 - 2020 |
0,8 |
6.2.4 |
Реконструкция сетей теплоснабжения с применением инновационных технологий в т.ч. ПИР |
м |
3953 |
2016 - 2020 |
77,5 |
6.2.5 |
Реконструкция тепловых сетей ДЭС-1, d 450 мм в т.ч. ПИР |
м |
23633 |
2016 - 2020 |
463,2 |
6.2.6 |
Реконструкция трубопроводов тепловых сетей на трубопроводы в ППУ изоляции |
м |
15000 |
2016 - 2020 |
294,0 |
6.2.7 |
Разработка ПИР " Реконструкция сети ТВС Ур N 3 по ул. Свердлова от тепловых камер ТК-2 до 2УТ-1 с увеличением диаметра с Т1Т2-219 на Т1Т2-273, подземно |
м |
80 |
2016 - 2020 |
20,0 |
6.2.8 |
Разработка ПИР "Реконструкция сети ТВС котельной N 35 - от ул. Чупрова (2ТК-2) до пер. Маяковского (6ТК-5) с увеличением диаметра с 219 мм на 273 мм |
м |
345 |
2016 - 2020 |
86,0 |
6.2.9 |
Техническое перевооружение сети теплоснабжения МПБК "Окружная больница" от (4УТ-20,1 - 4УТ-1 - 4УТ-6) от (4УТ-20.1 - 4УТ-16 - 4УТ-17.3)" пластик Ду 225 мм |
м |
700 |
2016 - 2020 |
40,0 |
6.2.10 |
Реконструкция сети теплоснабжения ул. Мирюгина от ТК-4 до 5УТ-1 |
м |
173 |
2015 |
10,0 |
7 |
Разработка схем теплоснабжения с электронной моделью системы. |
шт. |
1 |
2016 - 2020 |
0,5 |
ИТОГО |
|
|
|
|
4 125,0 |
Решением Городской Думы муниципального образования г. Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа от 6 мая 2015 г. N 37 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 июля 2015 г.
Приложение 3
Программа
инвестиционных проектов в газоснабжении муниципального образования
город Салехард
6 мая 2015 г.
N проекта по порядку |
Наименование инвестиционного проекта |
Ед. изм. |
Количество |
Период реализации |
Объем финансирования всего, млн руб. |
|
|
|
|
|
2012 - 2020 гг. |
1 |
Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
ед. |
1 |
2012 г., 2017 г. |
1,5 |
1.1 |
Проведение энергетических обследований и энергоаудита |
ед. |
1 |
2017 |
1,5 |
2 |
Проект 2. Новое строительство и техническое перевооружение (ГРП, другие источники) |
ед. |
27 |
2012 - 2020 |
92,1 |
2.1 |
Строительство газораспределительной станции "Газпроммаш-50" у ГТС-3 производительностью 635,8 тыс. т у.т./год на территории зоны инженерной инфраструктуры (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации) |
ед. |
1 |
2016 - 2018 |
43,5 |
2.2 |
Строительство газорегуляторных пунктов (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации, на территории зоны среднеэтажной жилой застройки) |
ед. |
26 |
|
48,6 |
2.2.1 |
Строительство газорегуляторного пункта производительностью 550 (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации, на территории зоны среднеэтажной жилой застройки) |
ед. |
1 |
2016 - 2018 |
0,5 |
2.2.2 |
Строительство газорегуляторного пункта производительностью 2000 (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации, на территории зоны среднеэтажной жилой застройки) |
ед. |
3 |
2016 - 2018 |
1,8 |
2.2.3 |
Строительство газорегуляторного пункта производительностью 900 (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации, на территории зоны среднеэтажной жилой застройки) |
ед. |
1 |
2016 - 2018 |
0,5 |
2.2.4 |
Строительство газорегуляторного пункта производительностью 2000 (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации, на территории зоны многоэтажной жилой застройки) |
ед. |
4 |
2016 - 2020 |
2,4 |
2.2.5 |
Строительство газорегуляторного пункта производительностью 550 (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации, на территории зоны делового, общественного и коммерческого назначения) |
ед. |
1 |
2016 - 2018 |
0,5 |
2.2.6 |
Строительство газорегуляторного пункта производительностью 300 (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации, на территории зоны делового, общественного и коммерческого назначения) |
ед. |
2 |
2016 - 2019 |
0,9 |
2.2.7 |
Строительство газорегуляторного пункта производительностью 600 (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации) территории СНТ "Удача" |
ед. |
2 |
2016 - 2018 |
6,0 |
2.2.8 |
Строительство газорегуляторного пункта производительностью 1000 (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации) на территории планировочного квартала 01:32:01, 01:32:04 (мкр. СНТ "Удача") |
ед. |
1 |
2015 - 2017 |
3,0 |
2.2.9 |
Строительство газорегуляторного пункта производительностью 1000 (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации) на территории планировочного квартала 01:32:02, 01:32:03 (мкр. СНТ "Удача") |
ед. |
2 |
2017 - 2020 |
6,0 |
2.2.10 |
Строительство газорегуляторного пункта производительностью 160 (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации) на территории планировочного квартала N 24 |
ед. |
1 |
2017 - 2020 |
3,0 |
2.2.11 |
Реконструкция ГРПБ на территории базы ГУП ЯНАО УСГГ |
ед. |
1 |
2017 - 2020 |
3,0 |
2.2.12 |
Реконструкция ГРПБ - ПГ-13-2Н-У1 котельной N 25 |
ед. |
1 |
2017 - 2020 |
3,0 |
2.2.13 |
Строительство газорегуляторного пункта (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации) по ул. Сенькина |
ед. |
1 |
2017 - 2020 |
3,0 |
2.2.14 |
Строительство газорегуляторного пункта по ул. Пушкина |
ед. |
1 |
2015 - 2016 |
3,0 |
2.2.15 |
Строительство газорегуляторного пункта (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации) в квартале Северный |
ед. |
1 |
2015 - 2020 |
3,0 |
2.2.16 |
Строительство газорегуляторного пункта (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации) в мкр. Первомайский 1, 2, 3 |
ед. |
2 |
2015 - 2020 |
6,0 |
2.2.17 |
Строительство газорегуляторного пункта (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации) ул. Уфан |
ед. |
1 |
2015 - 2020 |
3,0 |
3 |
Проект 3. Новое строительство линейных объектов (сети газоснабжения) |
км |
86,085 |
|
571,6 |
3.1 |
Строительство газопроводов высокого давления II категории диаметром 219 мм (на территории зоны транспортной инфраструктуры) |
км |
1,9 |
2016 - 2018 |
12,2 |
3.2 |
Строительство магистрального газопровода-отвода от МГВД "Лонг - Юган - Салехард - Лабытнанги - Харп" (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации) |
км |
5 |
2012 - 2015 |
48,2 |
3.3 |
Строительство газопроводов высокого давления I категории диаметром 219 мм (на территории зоны транспортной инфраструктуры) |
км |
0,1 |
2017 |
0,6 |
3.4 |
Строительство газопроводов высокого давления II категории диаметром 108 - 219 мм (на территории зоны транспортной инфраструктуры) |
км |
0,8 |
2013 |
5,1 |
3.5 |
Строительство газопроводов низкого давления диаметром 57 - 219 мм (на территории зоны транспортной инфраструктуры) |
км |
34,2 |
2013 - 2020 |
218,9 |
3.6 |
Строительство газопроводов (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации) мкр. Солнечный |
км |
1,95 |
2015 - 2020 |
12,7 |
3.7 |
Строительство газопроводов (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации) в квартале Северный |
км |
1,2 |
2015 - 2020 |
7,8 |
3.8 |
Строительство газопроводов (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации) в мкр. Юбилейный |
км |
1,2 |
2015 - 2020 |
7,8 |
3.9 |
Строительство газопроводов (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации) в мкр. Первомайский 1, 2, 3 |
км |
3,2 |
2015 - 2020 |
20,8 |
3.10 |
Строительство газопроводов (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации) ул. Уфан |
км |
4,8 |
2015 - 2020 |
31,2 |
3.11 |
Строительство газопроводов (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации) на территории СНТ "Удача" |
км |
7,154 |
2015 - 2018 |
46,5 |
3.12 |
Строительство газопроводов (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации) на территории планировочного квартала 01:32:01, 01:32:04 (мкр. СНТ "Удача") |
км |
3,65 |
2015 - 2017 |
23,7 |
3.13 |
Строительство газопроводов (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации) на территории планировочного квартала 01:32:02, 01:32:02(мкр. СНТ "Удача") |
км |
9,51 |
2017 - 2020 |
61,8 |
3.14 |
Строительство газопроводов (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации) на территории квартала "Ямальский" (восточная часть) г. Салехард |
км |
0,4 |
2016 - 2020 |
2,6 |
3.15 |
Строительство газопроводов (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации) на территории квартала N 18 г. Салехард |
км |
0,602 |
2017 - 2020 |
3,9 |
3.16 |
Строительство газопроводов (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации) на территории квартала N 25 г. Салехард |
км |
0,31 |
2017 - 2020 |
2,0 |
3.17 |
Строительство газопроводов (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации) на территории квартала N 33 г. Салехард |
км |
0,336 |
2017 - 2020 |
2,2 |
3.18 |
Строительство газопроводов (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации) на территории квартала N 48 г. Салехард |
км |
1,162 |
2017 - 2020 |
7,6 |
3.19 |
Строительство газопроводов (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации) на территории квартала N 24 г. Салехард |
км |
2,648 |
2017 - 2020 |
17,2 |
3.20 |
Строительство газопроводов (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации) на территории планировочного квартала 01:49:20 |
км |
0,52 |
2017 - 2020 |
3,4 |
3.21 |
Строительство газопроводов (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации) по улицам Сенькина и Красный Октябрь |
км |
1,68 |
2017 - 2020 |
10,9 |
3.22 |
Строительство газопроводов по улице Пионерская |
км |
0,47 |
2017 - 2020 |
3,1 |
3.23 |
Строительство газопроводов по улице Пушкина |
км |
0,926 |
2015 - 2016 |
6,0 |
3.24 |
Строительство газопроводов в мкр. Теремки |
км |
0,817 |
2015 - 2016 |
5,3 |
3.25 |
Строительство газопроводов (с учетом подготовки ТЗ и разработки проектной документации) в мкр. Солнечный |
км |
1,55 |
2015 - 2016 |
10,1 |
4 |
Проект 4. Реконструкция линейных объектов (сети газоснабжения) |
км |
1 |
|
6,4 |
4.1 |
Реконструкция газопроводов высокого давления II категории (0,6 Мпа) диаметром 219 мм |
км |
1 |
2016 |
6,4 |
Итого |
|
|
|
|
671,6 |
Решением Городской Думы муниципального образования г. Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа от 6 мая 2015 г. N 37 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 июля 2015 г.
Приложение 4
Программа
инвестиционных проектов в водоснабжении муниципального образования
город Салехард
6 мая 2015 г.
N проекта по порядку |
Наименование инвестиционного проекта |
Ед. изм. |
Количество |
Период реализации |
Объем финансирования всего, млн руб. |
2012 - 2020 гг. | |||||
|
|
|
|
|
|
|
Наименование системы коммунальной инфраструктуры N 4: система водоснабжения |
||||
1 |
Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
99,1 |
1.1 |
Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи воды |
|
|
|
0,0 |
1.2 |
Диагностика и мониторинг состояния сетей водоснабжения |
|
|
2015 - 2020 |
5,8 |
1.3 |
Проведение энергетических обследований (4 объекта и 150.07 км сетей водоснабжения) |
км |
35,028 |
2017 |
3,3 |
1.4 |
Проектирование и установка общедомовых узлов учета холодного водоснабжения с организацией системы сбора данных |
шт. |
1021 |
2015 - 2016 |
90,0 |
2 |
Проект 2. Развитие головных сооружений системы водоснабжения |
|
|
2014 - 2020 |
54,0 |
2.1 |
Перевод ВОС-5000 в разряд ПНС (строительство ПНС производительностью 10000 .) |
м3/сут |
5000 |
2017 - 2020 |
4,0 |
2.2 |
Строительство ВОС п. Пельвож в т.ч. и ПИР |
м3/сут |
|
2017 - 2020 |
50,0 |
3 |
Проект 3. Реконструкция и модернизация головных сооружений системы водоснабжения |
|
|
2012 - 2020 |
347,8 |
3.1 |
Установка узла частотного регулирования сетевых насосов ВОС-5000 с заменой электрических приводов и электрической схемы управления задвижками сетевых насосов |
|
|
2013 - 2016 |
4,8 |
3.2 |
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений ВОС-15000 с увеличением производительности до 20 тыс. , в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
ед. |
1 |
2013 - 2020 |
323,0 |
3.3 |
Мониторинг подземных вод на действующих водозаборах |
|
|
2012 - 2020 |
20,0 |
4 |
Проект 4. Строительство линейных сооружений системы водоснабжения |
км |
40,094 |
2016 - 2020 |
854,8 |
4.1 |
Строительство сетей водоснабжения планировочного квартала в границах улиц Республики, Трудовая, Глазкова, Мичурина в т.ч. и ПИР |
км |
1,15 |
2016 - 2020 |
23,0 |
4.2 |
Строительство сетей водоснабжения планировочного квартала по ул. Б. Кнунянца в т.ч. и ПИР |
км |
0,2 |
2016 - 2020 |
4,0 |
4.3 |
Строительство сетей водоснабжения планировочного квартала в границах улиц Островского, Пионерская в т.ч. и ПИР |
км |
0,2 |
2016 - 2020 |
4,0 |
4.4 |
Строительство сетей водоснабжения планировочного квартала по ул. Павлова в т.ч. и ПИР |
км |
0,2 |
2016 - 2020 |
4,5 |
4.5 |
Строительство сетей водоснабжения планировочного квартала в границах улиц Губкина, Арктическая в т.ч. и ПИР |
км |
3,8 |
2016 - 2020 |
76,0 |
4.6 |
Строительство сетей водоснабжения планировочного квартала в границах улиц Геологов, Чкалова в т.ч. и ПИР |
км |
0,2 |
2016 - 2020 |
4,2 |
4.7 |
Территория квартала "Ямальский" (восточная часть) в т.ч. и ПИР |
км |
0,97 |
2016 - 2020 |
19,4 |
4.8 |
Земельный участок по ул. Павлова (ул. Патрикеева) в т.ч. и ПИР |
км |
0,21 |
2016 - 2020 |
3,4 |
4.9 |
Строительство сетей водоснабжения земельного участка по ул. Геологов в т.ч. и ПИР |
км |
0,1 |
2016 - 2020 |
0,8 |
4.10 |
Строительство сетей водоснабжения до земельного участка по ул. Чкалова в т.ч. и ПИР |
км |
0,1 |
2016 - 2020 |
0,8 |
4.11 |
Строительство сетей водоснабжения планировочного квартала по ул. Ангальский мыс в т.ч. и ПИР |
км |
0,2 |
2016 - 2020 |
1,7 |
4.12 |
Строительство сетей водоснабжения планировочного квартала N 22 в границах улиц Чубынина - Ямальская- Титова - Мира в т.ч. и ПИР |
км |
0,1 |
2016 - 2020 |
2,0 |
4.13 |
Строительство сетей водоснабжения планировочного квартала 32 в границах улиц Артеева - З. Космодемьянской - Мира в т.ч. и ПИР |
км |
0,1 |
2016 - 2020 |
2,0 |
4.14 |
Строительство сетей водоснабжения территории квартала 25 в границах улиц Чубынина- Мира- Матросова в т.ч. и ПИР |
км |
1,46 |
2016 - 2020 |
29,2 |
4.15 |
Строительство сетей водоснабжения земельного участка в юго-восточной части города (квартал 01:31:03) в т.ч. и ПИР |
км |
0,9 |
2016 - 2020 |
18,0 |
4.16 |
Строительство сетей водоснабжения территории квартала 33 в границах улиц Республики - Броднева - Артеева в т.ч. и ПИР |
км |
0,15 |
2016 - 2020 |
3,0 |
4.17 |
Строительство сетей водоснабжения до земельного участка в границах улиц Гагарина - Восточная |
км |
0,03 |
2016 - 2020 |
0,2 |
4.18 |
Строительство сетей водоснабжения проекта планировки и проекта межевания территории квартала 33, г. Салехард в т.ч. и ПИР |
км |
0,65 |
2016 - 2020 |
13,0 |
4.19 |
Строительство сетей водоснабжения проекта планировки и проекта межевания территории квартала 18, г. Салехард в т.ч. и ПИР |
км |
3,05 |
2016 - 2020 |
61,0 |
4.20 |
Строительство сетей водоснабжения планировочного квартала 01:32:03 г. Салехард в т.ч. и ПИР |
км |
4,92 |
2016 - 2020 |
98,4 |
4.21 |
Строительство сетей водоснабжения планировочного квартала 01:32:02 г. Салехард в т.ч. и ПИР |
км |
4,22 |
2016 - 2020 |
84,4 |
4.22 |
Строительство сетей водоснабжения планировочного квартала 01:49:20, г. Салехард в т.ч. и ПИР |
км |
1,32 |
2016 - 2020 |
26,4 |
4.23 |
Строительство сетей водоснабжения "Инженерное обеспечение и благоустройство территории СНТ "Удача" г. Салехард в т.ч. и ПИР |
км |
6,26 |
2016 - 2020 |
125,2 |
4.24 |
Строительство сетей водоснабжения планировочного квартала 01:28:02 в микрорайоне Солнечный в т.ч. и ПИР |
км |
1,1 |
2016 - 2020 |
22,0 |
4.25 |
Строительство сетей водоснабжения квартала "Ямальский" в т.ч. и ПИР |
км |
0,75 |
2016 - 2020 |
15,0 |
4.26 |
Строительство сетей водоснабжения к детскому саду в мкрн. Б. Кнунянца в т.ч. и ПИР |
км |
0,26 |
2016 - 2020 |
5,2 |
4.27 |
Строительство сетей водоснабжения к детскому саду в квартале N 49 в т.ч. ПИР |
км |
0,1 |
2016 - 2020 |
2,0 |
4.28 |
Строительство сетей водоснабжения к детскому саду N 13 в мкрн. Б. Кнунянца в т.ч. ПИР |
км |
0,084 |
2016 - 2020 |
0,7 |
4.29 |
ПИР и строительство кольцевого водопровода с установкой пожарных гидрантов в районах ул. Почтовая N 3 - проспект. "Молодежный" УТ-1. пластик, Ду 160, L=440 м |
км |
0,44 |
2016 - 2020 |
13,5 |
4.30 |
ПИР и строительство кольцевого водопровода от камеры 2ТК-22 котельной N 35 через ул. Чупрова до камеры ТК-45 по ул. Свердлова УР-2 пластик, Ду 160 мм, L=1300 м |
км |
1,3 |
2016 - 2020 |
38,9 |
4.31 |
ПИР и строительство кольцевого водопровода от камеры 7УТ-1 котельной N 28 по ул. Чапаева до камеры 6УТ-10.7 котельной N 22 пластик, Ду 110 мм, L=700 м |
км |
0,7 |
2016 - 2020 |
20,6 |
4.32 |
ПИР и реализация проекта "Кольцевой водопровод ул. Геологов,11 - ул. Полярная (котельная N 14) - ул. Чкалова", пластик, Ду 159, L= 149 м |
км |
0,15 |
2016 - 2020 |
11,0 |
4.33 |
ПИР и реализация проекта "Кольцевой водопровод ул. Гагарина,13 а - ул. Кнунянца", пластик, Ду 108, L= 200 м |
км |
0,2 |
2016 - 2020 |
6,3 |
4.34 |
ПИР и реализация проекта "Кольцевой водопровод мкрн. Б. Кнунянца - ул. Б. Кнунянца", пластик, Ду 160, L=100 м |
км |
0,1 |
2016 - 2020 |
3,3 |
4.35 |
ПИР и реализация проекта кольцевого водопровода от ул. Королева 6ТК55 до Магистрального водовода по ул. Б. Кнунянца" пластик, Ду 160, L=220 м |
км |
0,22 |
2016 - 2020 |
6,9 |
4.36 |
ПИР и реализация проекта "Строительство кольцевого водопровода с установкой пожарных гидрантов в районах ул. Чупрова - Николаева - Гоголя - Б. Кнунянца. пластик, Ду 160, L=1100 м" |
км |
1,1 |
2016 - 2020 |
33,9 |
4.37 |
ПИР и реализация проекта закольцовка водопровода в непроходных каналах Ду 100 мм L=605 м (12 ж/б камер для подключения и 12 переходов под дорогами), надземно на опорах Ду 100 мм L=300 м, в квартале Северный. |
км |
0,9 |
2016 - 2020 |
25,9 |
4.38 |
Строительство сетей водоснабжения по улице Красный Октябрь, Кольцова, Белинского, Сенькина в т.ч. и ПИР |
км |
2 |
2016 - 2020 |
40,0 |
4.39 |
Строительство сетей водоснабжения к детскому саду, школе и многоквартирному дому по улице Объездная (район ПС "Центральная") в т.ч. и ПИР |
км |
0,2 |
2016 - 2020 |
5,0 |
5 |
Проект 5. Реконструкция и модернизация линейных сооружений системы водоснабжения |
км |
34,395 |
2016 - 2020 |
398,2 |
5.1 |
Реконструкция сетей водоснабжения от ул Шевченко (2УТ-6) до ул. Кооперативной (3УТ-13) |
км |
0,27 |
2016 - 2020 |
6,8 |
5.2 |
Реконструкция сетей водоснабжения от гостиницы "Полярная округ" (2УТ-4а) до ул. Шевченко, 6а (2УТ-6), в т.ч. ПИР |
км |
0,164 |
2016 - 2020 |
6,6 |
5.3 |
Реконструкция сетей водоснабжения от ул. Трудовая, 23 (1УТ-42) до ул. Глазкова, 12 (1УТ-42/1) в т. ч. ПИР |
км |
0,212 |
2016 - 2020 |
5,4 |
5.4 |
Реконструкция сетей водоснабжения от ул. Пушкина УРN 3 до ул. Ленина (2УТ-1), в т. ч. ПИР |
км |
0,207 |
2016 - 2020 |
12,3 |
5.5 |
Реконструкция сетей водоснабжения от ул. Чупрова (2ТК-2) до пер. Маяковского, 2 (6ТК-5), в т. ч. ПИР |
км |
0,282 |
2016 - 2020 |
11,0 |
5.6 |
Реконструкция сетей водоснабжения котельной N 22, N14, N28, N6, ЦТП (от ул. Чкалова - м-н "Заполярье" (3УТ-19 до 3УТ-2)) |
км |
0,82 |
2016 - 2020 |
2,3 |
5.7 |
Восстановление антикоррозийного, теплогидроизоляционного покрытия трубопроводов (по факту обследований) |
км |
0,54 |
2016 - 2020 |
8,0 |
5.8 |
Реконструкция существующих участков водопроводной сети с целью снижения уровня износа |
км |
30 |
2016 - 2020 |
213,4 |
5.9 |
Реконструкция сетей водоснабжения - ул. Комсомольская, 20 (2УТ-32) - 2УТ-40 - 2УТ-48.1 - ул. Республики, 78 - ул. З. Космодемьянской, 5а (от ул. Комсомольская, 20 (2УТ-40 до 2УТ-32)) в т. ч. ПИР |
км |
0,4 |
2016 - 2020 |
7,0 |
5.10 |
Техническое перевооружение сети водоснабжения МПБК "Окружная больница" от (4УТ-20,1 - 4УТ-1 - 4УТ-6) от (4УТ-20.1 - 4УТ-16 - 4УТ-17.3)" пластик Ду 225 мм |
км |
0,7 |
2016 - 2020 |
40,5 |
5.11 |
Техническое перевооружение кольцевого водопровода от камеры 1УТ-45 котельной N 10 через ул. Павлова Республики до камеры 3УТ-12.4 котельной N 5 пластик, Ду 300 мм, L=2010 м |
км |
0,2 |
2016 - 2020 |
61,9 |
5.12 |
Техническое перевооружение кольцевого водопровода мост "Факел" от камеры ВК-10 до ВК-11 пластик, Ду 2 O 225 мм, L=300 м |
км |
0,3 |
2016 - 2020 |
10,5 |
5.13 |
Техническое перевооружение кольцевого водопровода от камеры ТК-17 котельной N 34 до 5УТ-1 УР-3 пластик, O 160 мм, L=300 м |
км |
0,3 |
2016 - 2020 |
12,5 |
6 |
Разработка схем водоснабжения с электронной моделью системы. |
шт. |
1 |
2016 - 2020 |
0,5 |
Итого |
|
|
|
|
1 754,4 |
Решением Городской Думы муниципального образования г. Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа от 6 мая 2015 г. N 37 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 июля 2015 г.
Приложение 5
Программа
инвестиционных проектов водоотведении муниципального образования
город Салехард
6 мая 2015 г.
N проекта по порядку |
Наименование инвестиционного проекта |
Ед. изм. |
Количество |
Период реализации |
Объем финансирования всего, млн руб. |
|
|
|
|
|
2012 - 2020 гг. |
|
Наименование системы коммунальной инфраструктуры N 5: система водоотведения |
||||
1 |
Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
|
6,6 |
1.1 |
Проведение энергетических обследований (14 объектов и 61.73 км сетей водоотведения) |
|
|
2017 |
6,6 |
2 |
Проект 2. Строительство головных сооружений системы водоотведения |
|
|
2012 - 2020 |
39,0 |
2.1 |
ПИР и строительство ГКНС производительностью 3600 м. куб/сут. правого берега р. Шайтанка" |
|
|
2015 |
19,0 |
2.2 |
ПИР "КНС на перекрестке ул. Б. Кнунянца и проспекта Молодежи с дальнейшей транспортировкой вдоль проспекта Молодежи в ГКНС р. Шайтанка возле перекрестка с ул. Объездной" |
|
|
2015 |
20,0 |
3 |
Проект 3. Реконструкция и модернизация головных сооружений системы водоотведения |
|
4 |
|
699,8 |
3.1 |
Реконструкция канализационных очистных сооружений, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы |
ед. |
1 |
2012 - 2020 |
275,2 |
3.2 |
ПИР и реализация проекта "Расширение КОС-14000 до 20000 м3/сут. |
ед. |
1 |
2017 - 2020 |
412,2 |
3.3 |
ПИР и реализация проекта "Техническое перевооружение КНС "Сенькина" |
ед. |
1 |
2016 - 2017 |
2,5 |
3.4 |
ПИР и реализация проекта "Техническое перевооружение КНС 21 микрорайон по ул. Арктическая" |
ед. |
1 |
2017 - 2020 |
9,9 |
4 |
Проект 4. Строительство линейных объектов системы водоотведения |
|
42 |
|
1 320,9 |
4.1 |
ПИР и реализация проекта "Самотечнный коллектор по ул. Чупрова с установкой КНС на урезе р. Шайтанка" |
|
|
2018 |
50,0 |
4.2 |
ПИР и реализация проекта "Самотечный коллектор по ул. Патрикеева со строительством КНС в конце улицы для сбора стоков с ближайших кварталов и с транспортировкой по напорным коллекторам, проходящим по ул. Павлова, Глазкова, Трудовая, Республики в колодец гаситель по ул. Броднева 35, рядом с колодцем К-7/41" |
|
|
2015 - 2020 |
150,0 |
4.3 |
ПИР и реализация проекта сетей водоотведения Ангальский МЫС - Гидропорт - КОС 14000 |
км |
|
2018 - 2020 |
300,0 |
4.4 |
ПИР и реализация проекта "4-ая нитка напорного коллектора от камеры переключения станции слива до р. Васьюган" |
км |
|
2015 - 2017 |
51,1 |
4.5 |
ПИР и реализация проекта "Разгрузочный самотечный коллектор по ул. Матросова" |
км |
|
2015 - 2017 |
4,3 |
4.6 |
ПИР и реализация проекта "Разгрузочный самотечный коллектор по ул. Ямальская" |
км |
|
2015 - 2017 |
4,8 |
4.7 |
Строительство сетей водоотведения для подключения объектов жилищного фонда (Комбинат, Теремки, Речпорт, Солнечный, Второе отделение и т.д.) к централизованной системе водоотведения, т.ч. ПИР |
км |
32,7 |
2012 - 2020 |
408,8 |
4.8 |
Строительство самотечного коллектора от объекта "Детский сад на 300 мест в микрорайоне Б. Кнунянца, г. Салехард", т.ч. ПИР |
км |
1,4 |
2015 - 2016 |
81,2 |
4.9 |
Строительство самотечного коллектора от объекта "Детский сад N 13 "Умка" микрорайон Б. Кнунянца д. 36, 37, т.ч. ПИР |
км |
0,4 |
2015 - 2016 |
23,7 |
4.10 |
Инженерное обеспечение квартала N 49, г. Салехард, т.ч. ПИР |
км |
2,2 |
2015 - 2016 |
144,3 |
4.11 |
Строительство самотечного и напорного коллектора для подключения объектов жилищного фонда по ул. Пушкина, т.ч. ПИР |
км |
0,8 |
2016 - 2018 |
43,8 |
4.12 |
Строительство самотечного коллектора от 20 квартала до КНС 21 микрорайон по ул. Арктическая", т.ч. ПИР |
км |
1 |
2017 - 2020 |
36,5 |
4.13 |
Перекладка самотечных коллекторов по адресам: ул. Броднева 31А-Б; Броднева 35А-Б; Броднева 40, 40А; Подшибякина 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39; Матросова 28, 30; Мира 27, 29, 31, 33, в том числе ПИР |
км |
1,8 |
2016 - 2020 |
22,4 |
4.14 |
Строительство сетей водоотведения для подключения объектов жилищного фонда микрорайона "Удача" к централизованной системе водоотведения, т.ч. ПИР |
км |
0,7 |
2015 - 2020 |
58,4 |
4.15 |
Строительство сетей водоотведения для подключения планировочного квартала в границах улиц Губкина, Арктическая к централизованной системе водоотведения, т.ч. ПИР |
км |
0,3 |
2015 - 2020 |
17,8 |
4.16 |
Строительство сетей водоотведения к детскому саду, школе и многоквартирному дому по улице Объездная (район ПС "Центральная"), т.ч. ПИР |
км |
0,7 |
2016 - 2020 |
58,4 |
5 |
Проект 5. Реконструкция и модернизация линейных объектов системы водоотведения |
км |
82,2 |
2012 - 2020 |
166,5 |
5.1 |
Диагностика и мониторинг состояния сетей водоотведения |
км |
62,2 |
2012 - 2020 |
33,3 |
5.2 |
Реконструкция сетей водоотведения с целью снижения уровня износа, т.ч. ПИР |
км |
20 |
2012 - 2020 |
133,2 |
6 |
Разработка схем водоотведения с электронной моделью системы. |
шт. |
1 |
2016 - 2020 |
0,5 |
Итого |
|
|
|
|
2 233,4 |
Приложение 6
Программа
инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО, КГО и других
отходов муниципального образования город Салехард
N п/п |
Наименование инвестиционного проекта, мероприятия |
Ед. изм. |
Количество |
Период реализации |
Объем финансирования всего, млн руб. |
2012 - 2020 гг. | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Наименование системы коммунальной инфраструктуры N 6: Система захоронения (утилизации) ТБО |
||||
|
Цель: Качественное, надежное и доступное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами, соответствующими современным требованиям действующих государственных нормативов и стандартов |
||||
|
Задача: Улучшение экологической ситуации на территории города |
||||
1 |
Разработка и утверждение "Генеральной схемы санитарной очистки муниципального образования город Салехард" |
ед. |
1 |
2012 - 2013 гг. |
0 |
2 |
Проведение агитационной кампании среди населения (эколого-просветительская работа) |
|
|
2012 - 2015 гг. |
0 |
1 |
Проект 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|
2012 г., 2017 г. |
0,60 |
1.1 |
Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |
ед. |
2 |
2012 г., 2017 г. |
0,60 |
2 |
Проект 2. Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий |
|
|
2012 - 2020 гг. |
41,61 |
2.1 |
Ликвидации стихийных несанкционированных свалок |
га |
9,6 |
2012 - 2020 гг. |
7,40 |
2.2 |
Рекультивация заполненных карт полигона ТБО (1-ая очередь) |
ед. |
1 |
2013 - 2014 гг. |
22,21 |
2.3 |
Оборудование скотомогильника биотермической ямой |
ед. |
1 |
2014 - 2015 гг. |
12,00 |
3 |
Проект 3. Строительство и реконструкция полигонов для размещения отходов, оборудованных с учетом экологических, санитарных и противопожарных требований |
|
|
2011 г.; 2013 - 2016 гг. |
117,80 |
3.1 |
Обваловка полигона ТБО 1-очереди полигона на территории муниципального образования город Салехард |
га |
1,3 |
2012 г., 2017 г. |
13,30 |
3.2 |
Строительство 2-ой очереди полигона на территории муниципального образования город Салехард |
га |
7,6 |
2013 - 2015 гг. |
98,00 |
3.3 |
Приобретение оборудования для полигона ТБО (компактор) |
ед. |
1 |
2016 г. |
6,50 |
4 |
Проект 4. Формирование производственной и технологической базы по утилизации, использованию и переработке отходов на территории муниципального образования |
|
|
2011 - 2013 гг. |
100,00 |
4.1 |
Разработка проекта и строительство мусороперерабатывающего комплекса в г. Салехарде мощностью 22 т |
ед. |
1 |
2015 - 2017 гг. |
100,00 |
Итого |
260,01 |
Приложение 7
Программа
мероприятий по ресурсосбережению муниципального образования
город Салехард, млн руб.
Перечень мероприятий |
2012 - 2020 гг. |
Ресурсосбережение вне капитальных ремонтов | |
Проект 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |
|
Размещение на фасадах МКД указателей классов их энергетической эффективности |
1,00 |
Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в МКД |
4,00 |
Автоматизация потребления тепловой энергии МКД (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное регулирование) |
0,40 |
Затраты на мероприятия, млн руб. |
5,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
окружной бюджет |
0,00 |
бюджет МО |
5,40 |
внебюджетные источники |
0,00 |
Эффекты, в т.ч.: |
|
снижение электрической нагрузки, кВт |
|
снижение потребления электроэнергии, тыс. кВт·ч |
17 929,06 |
снижение тепловой нагрузки, Гкал/час |
- |
снижение потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, Гкал |
53,00 |
снижение потребление воды, |
406,29 |
снижение водоотведения, |
406,29 |
Общая стоимость сэкономленных ресурсов, (в ценах отчетного периода) млн руб. |
155,59 |
Проект 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности отдельно стоящих зданий бюджетных организаций |
|
ГОУЗ "Станция скорой медицинской помощи", (ул. Броднева, 26) |
25,00 |
Средняя школа N 1, (ул. Ленина, 54) |
1,50 |
Средняя школа N 2, (ул. Комсомольская) |
2,53 |
Средняя школа N 3, (ул. Титова, 19) |
1,84 |
Средняя школа N 4, (ул. Артеева, 17) |
0,86 |
Средняя школа N 6, (ул. Чкалова, 14) |
1,26 |
МОУ "Гимназия", (ул. Республики, 50) |
0,35 |
МУО "гимназия N 1", (ул. Губкина, 4а) |
3,61 |
МОУ Вечерняя школа, (ул. Маяковского. 26) |
0,34 |
МОУ ДОД "Станция юных натуралистов", (ул. Маяковского, 26) |
0,07 |
МОУ ДОД "Станция юный техников", (ул. Подшибякина, 53) |
0,16 |
Детский сад N 1 "Сказка", (ул. Свердлова, 18) |
1,16 |
Детский сад N 2 "Солнышко", (ул. Маяковского,11) |
0,47 |
Детский сад N 3 "Росинка", (ул. К. Маркса, 21) |
0,41 |
Детский сад N 4 "Снегурочка", (ул. Комсомольская, 12) |
0,24 |
Детский сад N 5 "Рябинка", (ул. Матросова, 18) |
0,51 |
Детский сад N 6 "Журавушка", (ул. Губкина, 3б) |
0,43 |
Детский сад N 7 "Крылышки", (ул. Чапаева, 12) |
0,47 |
Детский сад N 8 "Теремок", (ул. К. Маркса, 20) |
0,30 |
Детский сад N 10 "Брусничка", (ул. Чкалова, 4а) |
0,47 |
Детский сад N 11 "Буратино", ул. Шевченко, 3) |
0,17 |
Детский сад N 12 "Золотой ключик", (ул. Ленина, 7) |
0,86 |
Детский сад N 15 "Бережок", (ул. Мира, 21) |
0,31 |
Детский сад N 17 "Золотая рыбка", (ул. Маяковского, 14, ул. Гагарина, 7а) |
0,41 |
Детский сад N 19 "Терем-теремок", (ул. Чкалова, 22) |
0,16 |
Детский сад N 20 "Светлячок", (ул. Артеева, 13) |
0,07 |
Детский сад N 22 "Синяя птица", (ул. Подшибякина, 19) |
0,19 |
МДОУ "Олененок", (п. Пельвож) |
0,31 |
МОУ МУК (учебный комбинат, ул. Арктическая, 16, ул. Ямальская, 30) |
0,44 |
МУК КМЦ, (ул. Маяковского, 36) |
0,21 |
МУК КМЦ, (ул. Чубынина, 12) |
0,07 |
КДЦ "Наследие", (ул. Титова, 5) |
0,18 |
ИАК "Обдорский острог", (ул. Республики, 1) |
0,09 |
МОУ ДОД "Центр детского творчества "Надежда", (ул. Матросова, 33) |
0,35 |
МОУ ДОД "Детская школа искусств", (ул. Республики, 51) |
0,52 |
МУК "Централизованная библиотечная система", (ул. Свердлова, 14) |
0,04 |
МУК "Централизованная библиотечная система", (ул. Чапаева, 16) |
0,13 |
МУК "Централизованная библиотечная система", (ул. Комсомольская, 17) |
0,15 |
МУК "Централизованная библиотечная система", (ул. Комсомольская, 17а) |
0,07 |
МУКиС "Геолог", (ул. Матросова, 31) |
1,87 |
Центр тяжелой атлетики "Динамо", (ул. Мира, 11) |
0,34 |
СОК "Авиатор", (ул. Кооперативная, 22) |
0,30 |
Ледовый дворец, (ул. Республики, 54) |
2,64 |
Аппарат Администрации МО г. Салехард, (ул. Свердлова, 48) |
2,70 |
Департамент образования, (ул. Республики, 98) |
0,30 |
Департамент образования, (ул. Республики, 7) |
0,10 |
Отдел по работе с обращениями граждан, (ул. Свердлова, 41) |
0,07 |
Управление жилищной политики, (ул. Броднева, 28) |
0,12 |
Управление по культуре и работе с молодежью, (ул. Губкина, 1) |
0,18 |
Управление общей политики Администрации МО г. Салехард, (ул. Республики, 78) |
0,03 |
ГОВД, (ул. З. Космодемьянской, 55) |
0,89 |
Управление по труду и социальной защите населения администрации г. Салехарда, (ул. Матросова, 36) |
0,10 |
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Доверие" - реабилитационный центр, (ул. Республики, 117) |
0,21 |
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Доверие" - реабилитационный центр, (ул. Матросова, 36) |
0,04 |
Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов МО г. Салехард - реабилитационный центр, (ул. Матросова, 36) |
0,17 |
Отделение социально-психологической службы - реабилитационный центр, (ул. Пушкина, 16) |
0,94 |
Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов МО г. Салехард, (ул. Матросова, 36/2) |
0,07 |
МИУ "Северный ветер" |
0,06 |
МИУ "Редакция газеты Полярный круг" |
0,03 |
МУ "Салехардская дирекция единого заказчика" |
0,40 |
Пожарные депо и гаражи |
0,40 |
Пожарные емкости |
0,62 |
Затраты на мероприятия, млн руб. |
59,29 |
Эффекты, в т.ч.: |
|
снижение электрической нагрузки, кВт |
|
снижение потребления электроэнергии, тыс. кВт·ч |
2030,06 |
снижение тепловой нагрузки, Гкал/час |
0,00 |
снижение потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, Гкал |
4,74 |
снижение потребление воды, |
17,52 |
снижение водоотведения, |
17,52 |
Общая стоимость сэкономленных ресурсов, (в ценах отчетного периода) млн руб. |
20,63 |
Итого затраты, млн руб. |
64,69 |
Итого стоимость сэкономленных ресурсов, млн руб. |
176,22 |
Снижение электрической нагрузки, кВт |
- |
Снижение тепловой нагрузки, Гкал/час |
- |
Снижение потребления электроэнергии, тыс. кВт-ч |
19959,12 |
Снижение потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, Гкал |
57,74 |
Снижение потребление воды, |
423,81 |
Снижение водоотведения, |
423,81 |
Приложение 8
Программа
установки приборов учета
Наименование целевого показателя |
Итого 2012 - 2020 гг. |
Установка приборов учета вне капитальных ремонтов | |
Многоквартирные жилые здания |
|
Общедомовые приборы учета: |
|
Электросчетчики, штук |
383 |
Теплосчетчики, штук |
14 |
Счетчики воды, штук |
438 |
Счетчики газа, штук |
0 |
Затраты на установку приборов учета, млн руб. |
29,06 |
Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн. руб. |
- |
Снижение затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования нормативов оказания коммунальных услуг, млн руб. |
15,74 |
Отдельно стоящие здания бюджетных организаций |
|
Электросчетчики, штук |
1682 |
Теплосчетчики, штук |
0 |
Счетчики воды, штук |
311 |
Счетчики газа, штук |
0 |
Затраты, млн руб. |
3,67 |
Затраты на установку приборов учета, млн. руб. |
- |
Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн руб. |
- |
Снижение затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования расчетного способа, млн руб. |
5,8 |
Городской транспорт |
|
Электросчетчики, штук |
|
Затраты на установку приборов учета, млн руб. |
|
Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн руб. |
|
Снижение затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования расчетного способа, млн. руб. |
|
Уличное освещение |
|
Электросчетчики, штук |
|
Затраты на установку приборов учета, млн руб. |
|
Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн руб. |
|
Снижение затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования расчетного способа, млн руб. |
|
Итого затраты на установку приборов учета, млн руб. |
32,73 |
Стоимость эксплуатации установленных приборов учета, млн руб. |
|
Снижение затрат на коммунальные ресурсы за счет прекращения использования расчетного способа, млн руб. |
21,54 |
Приложение 9
Программа
создания перспективных схем ресурсоснабжения муниципального
образования город Салехард
N п/п |
Наименование инвестиционного проекта, мероприятия |
Ед. изм. |
Количество |
Период реализации |
Сумма и источники финансирования, млн руб. |
2012 - 2020 гг. | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Цель 1: Сформировать обоснованный спрос на развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, обеспечить оптимальное использование имеющихся и вновь построенных объектов коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |
||||
|
Задача: уточнение принятых направлений развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с планами территориального и социально-экономического развития города Салехарда |
||||
1 |
Разработка (уточнение принятых направлений) электронной перспективной схемы электроснабжения муниципального образования город Салехард, приобретение программного комплекса |
ед. |
1 |
2012 - 2014 |
3,00 |
2 |
Разработка (уточнение принятых направлений) электронной перспективной схемы теплоснабжения муниципального образования город Салехард, приобретение программного комплекса |
ед. |
1 |
2012 - 2014 |
3,00 |
3 |
Разработка (уточнение принятых направлений) электронной перспективной схемы водоснабжения муниципального образования город Салехард, приобретение программного комплекса |
ед. |
1 |
2012 - 2014 |
3,00 |
4 |
Разработка (уточнение принятых направлений) электронной перспективной схемы водоотведения муниципального образования город Салехард, приобретение программного комплекса |
ед. |
1 |
2012 - 2014 |
3,00 |
5 |
Разработка (уточнение принятых направлений) электронной перспективной схемы газоснабжения муниципального образования город Салехард, приобретение программного комплекса |
ед. |
1 |
2012 - 2014 |
3,00 |
6 |
Разработка электронной перспективной схемы утилизации олен муниципального образования город Салехард, приобретение программного комплекса |
ед. |
1 |
2012 - 2014 |
1,50 |
Итого |
16,50 |
Приложение 10
Инвестиционный проект
по созданию ЕМБИР муниципального образования город Салехард
N п/п |
Наименование инвестиционного проекта, мероприятия |
Ед. изм. |
Количество |
Период реализации |
Сумма и источники финансирования, млн руб. |
2012 - 2020 гг. | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Цель 1: Сформировать обоснованный спрос на развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, обеспечить оптимальное использование имеющихся и вновь построенных объектов коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |
||||
|
Задача. 7 Повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг |
||||
1.1 |
Разработка и утверждение Положения о ЕМБИР муниципального образования город Салехард, определяющего порядок создания и функционирования ЕМБИР |
ед. |
1 |
2012 |
0 |
1.2 |
Разработка и утверждение нормативно-правового акта муниципального образования город Салехард, устанавливающего разграничение и административное закрепление за конкретными субъектами муниципального образования ответственности за ведение основных компонентов ЕМБИР (кадастры, регистры, реестры, классификаторы, справочники) |
ед. |
1 |
2012 - 2013 |
0 |
1.3 |
Поэтапное внедрение структурных элементов ЕМБИР (электронные регистры, кадастры, реестры и документы, содержащие сведения об организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения, утилизации ТБО в муниципальном образовании, а также сведения о потребителях энергоресурсов) |
база |
1 |
2014 - 2015 |
5,00 |
Итого |
|
|
|
|
5,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.