Рассмотрев и обсудив предложения администрации города, постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета, финансов, налогообложения, взаимодействия с промышленными предприятиями и организациями, строительства, транспорта, связи, на основании Федерального Закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законодательством Тамбовской области, в соответствии со статьей 27 Устава города Моршанска, Моршанский городской Совет народных депутатов решил:
1. Внести в Программу социально-экономического развития города Моршанска на период до 2011 года, утвержденную решением Моршанского городского Совета народных депутатов от 22 декабря 2006 г. N 528, следующие изменения:
1) Раздел 3 "Система программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
Успех реализуемой стратегии зависит от успешной комбинации различных реформ и рациональных решений. В целях их реализации в городе Моршанске внедрены следующие подходы в программировании стратегии: программы и подпрограммы определены на период 4 года, исходя из стратегий на период 10 лет и учитывают действующие федеральные, областные и городские целевые программы. Проекты, служащие средством осуществления программ и достижения целей, заложенных в них, рассчитаны на 3 - 4 года. Процесс программирования тесно связан с реализацией стратегий и обеспечивает действие механизма реализации стратегического плана.
При отборе проектов для включения их в состав Программы учитывались, прежде всего, основные приоритеты и цели социально-экономического развития города.
Для поэтапной реализации программы предусмотрен перечень проектов (Приложение 3), который разделен на коммерческие и некоммерческие и определен в сфере предпринимательства, жилищно-коммунального хозяйства, сфере образования, здравоохранения, молодежной политики.
Система программных мероприятий включает в себя в основном некоммерческие проекты. Одним из приоритетных направлений в стратегии обеспечения социального благополучия населения является развитие здравоохранения.
Основная задача здравоохранения на территории города заключается в обеспечении доступности и повышения качества услуг здравоохранения, мер по охране здоровья и профилактики заболеваний, пропаганде здорового образа жизни, всестороннего развития личности.
В рамках целевой программы "Профилактика артериальной гипертонии и её осложнений в г. Моршанске на 2003-08 годы", с целью профилактики диагностики и лечения гипертонии и реабилитации больных с её осложнениями проводится диагностика стационарное и амбулаторно-поликлиническое лечение больных с артериальной гипертонией. Всего на это мероприятие выделено из средств городского бюджета 18,2 тыс. руб., в том числе: 2007 г. - 9,3 тыс. руб.; 2008 г. - 8,9 тыс. руб.
По результатам проведения этих мероприятий ожидается снижение заболеваемости населении мозговым инсультом на 16 - 18%, ишемической болезни сердца на 10 - 12%, что будет способствовать повышению продолжительности и качества жизни населения.
С целью предупреждения и снижения материнской и младенческой заболеваемости и смертности, обеспечения профилактики осложнений беременности и родов, выхаживание недоношенных детей в рамках городской целевой программы "Здоровый ребенок" (2004 - 2007) реализованы мероприятия по обеспечению социально-незащищенных слоев населения препаратами железа, витаминами, фолиевой кислотой и другими лекарственными средствами, оснащение акушерского отделения необходимой аппаратурой. На реализацию этих мероприятий из федерального бюджета в 2007 г. выделено 1865,0 тыс. руб.
Результатом реализации этих мероприятий будет снижение показателей материнской смертности, обеспечение ранней диагностики болезней, а также укрепление материально-технической базы ЛПУ.
В рамках городской целевой программы "Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями на 2007 - 2011 гг." и с целью обеспечения раннего выявления заболеваний социального характера, диагностики, лечения и реабилитации больных проводятся плановые флюорографические осмотры населения, лабораторная микроскопическая диагностика туберкулеза, дообследование больных с подозрением на заболевание туберкулезом; ведется санитарно-просветительская работа по пропаганде здорового образа жизни и профилактики туберкулеза среди населения. На реализацию этих мероприятий из городского бюджета в 2007 году выделено 32,1 тыс. руб., на 2008 год - 45,0 тыс. руб., на 2009 год - 45,0 тыс. руб, на 2010 год - 45,0 тыс. руб. Всего по мероприятию из средств городского бюджета будет выделено - 212,1 тыс. руб.
Результатом реализации данных мероприятий является снижение заболеваемости и смертности населения, снижение инвалидности больных, улучшение здоровья граждан.
С целью создания условий для приостановления злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, а также совершенствования системы лечения и реабилитации лиц, употребляющих наркотики без назначения врача, в рамках городской целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г.Моршанске на 2006 - 2010 гг." требуется систематическое приобретение тест-систем для экспресс-анализа содержания наркотических веществ в организме. Финансирование этих мероприятий составляет 20 тыс. руб., в том числе 2007 г. - 5 тыс. руб.; 2008 г. - 5 тыс. руб, 2009 г. - 5 тыс. руб.; 2010 г. - 5 тыс. руб. Результатом реализации этих мероприятий является снижение роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. Оптимизация затрат на профилактику, лечение и реабилитацию лиц, больных наркоманией.
С целью обеспечения раннего выявления заболеваний социального характера, диагностики, лечения и реабилитации больных в рамках городской целевой программы "Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями на 2007 - 2011 годы", а так же в рамках подпрограмм: "О мерах по развитию онкологической помощи населению на 2007 - 2011 гг.", "Защита от вирусных гепатитов на 2007 - 2011 гг.", "Вакцинопрофилактика на 2007 - 2011 гг." планируется к проведению ряд мероприятий, а именно: амбулаторный отпуск медикаментов через аптечную сеть, поставка диагностических препаратов, приобретение необходимого количества мед. инструментов для прививок. Всего по программе на эти мероприятия запланировано 336,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.
В целях социальной поддержки семей с детьми в рамках областной целевой программы "Дети Тамбовщины на 2007 - 2011 гг." дети по льготной категории будут обеспечены медикаментами и молочными смесями. Всего в 2008 году из средств городского бюджета на эти мероприятия будет выделено 242 тыс. руб.
В целях пропаганды здорового образа жизни среди населения города проводятся конференции, выставки, социологические опросы по вопросам профилактики наркомании и наркологической помощи. Всего на эти мероприятия из средств городского бюджета планируется выделить 18,36 тыс. руб. В том числе 2008 г. - 6,12 тыс. руб.; 2009 - 6,12 тыс. руб.; 2010 - 6,12 тыс. руб.
Результатом проведения этих мероприятий является снижение больных с диагнозом наркомания и токсикомания.
В целях проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в рамках программы "Природно-очаговых и особо опасных зоонозных инфекций на территории города на 2006 - 2011 гг." планируется к проведению комплекс дератизационных мероприятий на эпидзначимых объектах учреждений здравоохранения. Всего на эти мероприятия запланировано выделить из средств городского бюджета 93,0 тыс. руб., в том числе 2008 - 33 тыс. руб., 2009 - 30,0 тыс. руб., 2010 - 30,0 тыс. руб.
В результате проведенных мероприятий планируется сокращение случаев заболевания туляремией, бешенством, сибирской язвой; и снижение заселенности грызунами объектов особой эпидемиологической значимости.
В целях повышения эффективности дезинфекционных мероприятий, в рамках ГЦП "Профилактика внутрибольничных инфекций в г. Моршанске на 2006 - 2008 гг." планируется приобрести оборудование для стерилизации эндоскопического оборудования, для чего из средств местного бюджета будет выделено 214,3 тыс. руб. Все это способствует уменьшению длительности пребывания больных в стационаре и снижению затрат на дезинфицирующие средства.
В рамках реализации национального проекта "Здоровье" в целях развития первичного медицинского звена осуществляется переход на новые формы оплаты труда участковых терапевтов, педиатров, медсестер, работников отделения скорой медицинской помощи, составление регистров по этим категориям медицинских работников, заключении с ними дополнительных соглашений к трудовым договорам. Всего на эти мероприятия планируется выделить 8643 тыс. руб. из средств областного и федерального бюджетов.
В целях иммунизации населения в ГЦП "Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями на 2007 - 2011 гг." осуществляется поставка расходных материалов для иммунологической лаборатории. Всего на это мероприятие запланировано 31,8 тыс. руб., в т.ч. 2008 г. - 11,8 тыс. руб.; 2009 - 10,0 тыс. руб.; 2010 - 10,0 тыс. руб.
Результатом проведения данных мероприятий планируется снижение заболеваемости населения города гепатитом "В", краснухой, гриппом, уменьшение числа заразившихся ВИЧ-инфекцией, снижение частоты обострений хронических заболеваний и временной утраты трудоспособности.
В целях улучшения медицинского обслуживания, укрепления материально-технической базы ЦРБ ведутся мероприятия по проведению ремонтных работ, реконструкция приемного отделения на базе МУЗ "ЦРБ". Всего на эти мероприятия запланировано выделить из средств городского бюджета 1475 тыс. руб.
После проведения этих мероприятий улучшится медицинское обслуживание населения, условия труда медицинских работников, а также санитарно-техническое состояние отделения.
С целью усовершенствования объектов здравоохранения в городе ведется строительство здания поликлиники с дальнейшим оснащением его современным медицинским оборудованием.
Всего на эти мероприятия в рамках Программы запланировано 21479,0 тыс. руб., из средств областного бюджета - 15519,9 тыс. руб., городского бюджета - 5900 тыс. руб.
Благодаря проведенным мероприятиям значительно улучшится медицинское обслуживание населения города, условия труда медицинских работников и санитарно-техническое состояние отделений больницы.
Мероприятия, проводимые в социальной сфере, направлены на развитие социальной поддержки граждан.
На основании Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 761 "О предоставлении субсидий" с целью оказания социальной поддержки семьям и одиноко проживающим гражданам предоставляются субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг. В 2006 году субсидии были предоставлены 3595 гражданам. Всего на эти мероприятия планируется выделить 218194,9 тыс. руб., из них средства областного бюджета составят в 2007 г. - 28667,9 тыс. руб., 2008 - 40444,7 тыс. руб, 2009 - 45867,1 тыс. руб., 2010 - 49500,0 тыс. руб.
В целях улучшения демографической ситуации в рамках городской программы "Обеспечение жильем молодых семей в г.Моршанске" молодым семьям для улучшения жилищных условий оказывается поддержка путем предоставления им субсидий на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении жилищного кредита на приобретение или строительство индивидуального жилья.
Всего на это мероприятие будет направлено 9450 тыс. руб., в т.ч. 2007 г. - 3786,6 тыс. руб., 2008 - 566,4 тыс. руб.
Результатом реализации этих мероприятий будет создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей, снижение социальной напряженности в обществе.
В целях сохранения культурного наследия города на основании постановлений и распоряжений главы города проводятся городские мероприятия, митинги, выставки, конкурсы, посвященные памятным датам, издание буклетов. Всего на эти мероприятия запланировано 570 тыс. руб., в том числе по годам:
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |
привлеченные средства 126 тыс. руб. 134 тыс. руб. 142 тыс. руб. 168 тыс. руб. |
Основное направление развития образования в городе состоит в развитии образовательной среды, включающей многообразие типов и видов образовательных учреждений и технологий, а также систем стимулов, способствующих, начиная с детского возраста, эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному и эстетическому развитию граждан, направленному на формирование современного мышления у молодого поколения и мотивации к повышению собственной культуры, обретению знаний и желаемой профессии, а в дальнейшем повышению профессионального уровня, отвечающего потребностям рынка труда, формированию конкурентоспособной рабочей силы.
В целях совершенствования системы оценки качества образования в рамках городской программы "Профильная школа" введено профильное обучение на старшей ступени общего образования:
социально-экономический профиль на базе СОШ N 1; информационно-технологический (СОШ N 1); медицинский (СОШ N 2) с заключением договоров с ВУЗами и СУЗами. Всего на реализацию этих мероприятий из средств городского бюджета планируется затратить 41,6 тыс. руб.
В рамках городской программы "Одаренные дети" в целях создания благоприятных условий для работы с одаренными детьми проводятся мероприятия по увеличению учебной нагрузки для работы с одаренными детьми, премирование призеров и как результат этой работы расширение диапазона мероприятий для раскрытия творческих способностей обучающихся. На реализацию этих мероприятий из средств городского бюджета будет выделено 76,22 тыс. руб.
Для укрепления материально-технической базы образовательных учреждений необходимо проведение капитальных ремонтов зданий средне-образовательных учреждений. Всего на эти мероприятия необходимо затратить 7413 тыс. руб.
По областной программе "Развитие единой информационной образовательной среды на 2006 - 2010 гг." ведется разработка проекта "Дистанционное обучение. Муниципальный уровень", в рамках которого планируется приобретение оргтехники на сумму 2858,9 тыс. руб., в т.ч.
2007 г. - 2033,9 тыс. руб.
2008 г. - 225 тыс. руб.
2009 г. - 275 тыс. руб.
2010 г. - 325 тыс. руб.
В целях развития сети профильных лагерей, смен оздоровления детей и обеспечения условий для практической реализации индивидуального подхода к обучению и воспитанию, проводятся занятия с детьми из дошкольных учреждений. На эти мероприятия из средств местного бюджета планируется выделить 630 тыс. руб., в т.ч. 2007 - 180 тыс. руб.
2008 г. - 150 тыс. руб.
2009 г. - 150 тыс. руб.
2010 г. - 150 тыс. руб.
В целях усовершенствования материально-технической базы образовательных учреждений на приобретение спортивного оборудования из средств городского и областного бюджетов планируется выделить 7289,5 тыс. руб.
Развитие транспортной и общественной инфраструктуры (жилья, ЖКХ, дорожное хозяйство)
Объекты инфраструктуры, используемые для предоставления общественно доступных услуг, создают необходимую основу для других видов деятельности, служат стимулятором для развития бизнеса, их отсутствие или ненадежность являются серьезной помехой для дальнейшего повышения конкурентоспособности региона.
Для осуществления этого приоритетного направления в городе планируется проведение следующих мероприятий:
- Реконструкция канализационного коллектора по ул. Первомайская, Фрунзе, Высокая, Привокзальная, Сакко и Ванцетти, Хлебная, Гражданская;
- Реконструкция водозаборного узла по ул. Телевизионная, Северная, Дачная, Февральская, Мичурина;
- Реконструкция котельных по ул. Пролетарская, Рязанская, Воронежская;
- Строительство водопровода по ул. Зеленой.
Всего на эти мероприятия планируется затратить 107881,2 тыс. руб.
В целях обеспечения жителей города благоустроенным жильем в городе ведется строительство 10-квартирного жилого дома по ул. Гражданская, 74. Жилая площадь этого дома составляет 734 кв. м.
В целях создания условий для более комфортного проживания граждан города планируется проведение капитального ремонта 7,8 тыс. кв. м. жилищного фонда за счет средств, выделенных из бюджетов разных уровней в сумме 123193,9 тыс. руб.
В настоящее время проектной организацией ведется проектирование застройки жилого квартала в границах улиц: Лотикова и жилой группы микрорайона N 3 Северо-Западного жилого района г. Моршанска также за счет средств физических и юридических лиц.
До 2011 года за счет средств, выделенных из городского и областного бюджетов в сумме 36,1 млн. руб., планируется произвести ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог до 40 тыс. кв.м.
К коммерческим проектам запланированным к реализации в 2007 - 2008 г.г. можно отнести следующее: в целях развития потребительского рынка и сферы услуг, повышения качества торгового обслуживания населения, развития торговой сети планируется строительство шести магазинов и одного предприятия общественного питания за счет средств торгующих структур. Всего на эти мероприятия планируется затратить 22213,8 тыс. руб., в том числе 2007 - 14513,8 тыс. руб.; 2008 - 4300 тыс. руб.; 2009 - 1600 тыс. руб.; 2010 - 1500 тыс. руб. в результате реализации этого проекта возрастет обеспеченность населения торговой площадью розничной сети, посадочными местами в предприятиях общественного питания.
На уровне бизнес идей находятся следующие проекты предполагаемые к реализации в рамках Программы социально-экономического развития города Моршанска на период 2007 - 2010 годы: (Приложение 3.1)
- Модернизация производства ООО "Моршанскхиммаш". Расширение мощностей. Организация производства резервуаров для хранения топлива. Проектная стоимость 182,6 млн. руб. В результате проведенных мероприятий объем производства увеличится на 0,5 млн. руб. в год, будет создано 58 новых рабочих мест.
- Модернизация и реконструкция производства ОАО "Завод пововаренный Моршанский": реконструкция варочного отделения: изготовление и монтаж фильтрчана; изготовление и монтаж сусловарочного и заторного котлов; изготовление и монтаж сборника сусла. Монтаж линии по наливу пива.Монтаж нового пастеризатора в потоке производительностью 7000 л. пива\час. Проектная стоимость 30,0 млн. руб.
В результате проведенных мероприятий объем производства увеличится на 1,56 млн. руб. в год, будет создано 12 новых рабочих мест.
- Создание нового производства изделий из бетона (пенобетона). Производство пиломатериалов: реконструкция производственных мощностей, увеличение объемов производства строительных изделии из пенобетона, бетона , пиломатериалов; расширение ассортимента.
Создание 30 новых рабочих мест. Проектная стоимость 14,1 млн. руб.
В результате проведенных мероприятий будет создано 30 новых рабочих мест.
2) Приложение N 3 "Программные мероприятия" изложить в редакции согласно приложению (прилагается).
3) Приложение N 3.1 "Бизнес-идеи, предлагаемые к реализации в рамках программы социальной-экономического развития города Моршанска на период 2007 - 2010 гг." (прилагаются).
4) Приложение N 4 "Мероприятия предлагаемые для софинансирования за счет средств федерального и областного бюджета" изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятия |
Всего финансовых средств |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Муниципальный бюджет |
Собственные средства предприятия |
Кредиты коммерческих банков |
Другие источники финансирования |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Итого: |
616273,44 |
149353,59 |
267325,32 |
33840,56 |
|
|
165753,37 |
2007 |
140595,51 |
25322,49 |
61073,92 |
16409,56 |
|
|
37789,24 |
2008 |
218024,21 |
62231,1 |
85264,3 |
14024,28 |
|
|
56504,73 |
2009 |
141726,02 |
30900,0 |
58402,1 |
1721,92 |
|
|
50702,0 |
2010 |
115927,7 |
30900,0 |
62585,0 |
1684,8 |
|
|
20758,0 |
Некоммерческие мероприятия | |||||||
Раздел "Здравоохранение" | |||||||
Диагностика, стационарное и амбулаторно-поликлиническое лечение больных с артериальной гипертонией | |||||||
Всего |
18,2 |
0,0 |
0,0 |
18,2 |
0,0 |
0,0 |
0 |
2007 |
9,3 |
|
|
9,3 |
|
|
0 |
2008 |
8,9 |
|
|
8,9 |
|
|
0 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение социально-незащищенных слоев населения препаратами железа, витаминами, фолиевой кислотой и другими лекарственными средствами | |||||||
Всего |
1865,0 |
1865,0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
2007 |
1865,0 |
1865,0 |
|
0 |
|
|
0 |
2008 |
|
|
|
|
|
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
Проведение конференций, выставок, тематических классных часов, социологических опросов по вопросам профилактики наркомании и наркологической помощи | |||||||
Всего |
18,36 |
0 |
0,0 |
18,36 |
0,0 |
0,0 |
0 |
2007 |
6,12 |
|
|
6,12 |
|
|
0 |
2008 |
6,12 |
|
|
6,12 |
|
|
|
2009 |
6,12 |
|
|
6,12 |
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
Организация проведения комплекса дератизационных мероприятий на эпидзначимых объектах учреждений здравоохранения | |||||||
Всего |
93,0 |
0 |
0,0 |
93,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
2007 |
33,0 |
|
|
33,0 |
|
|
0 |
2008 |
30,0 |
|
|
30,0 |
|
|
|
2009 |
30,0 |
|
|
30,0 |
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение оборудования для стерилизации эндоскопического оборудования; оснащение оборудования инвентарем и расходными материалами | |||||||
Всего |
214,3 |
0 |
0,0 |
214,3 |
0,0 |
0,0 |
0 |
2007 |
|
|
|
|
|
|
0 |
2008 |
214,3 |
|
|
214,3 |
|
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
Проведение плановых флюорографических осмотров населения. Лабораторная микроскопическая диагностика туберкулеза. Дообследование больных с подозрением на заболевание туберкулезом. Проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний. | |||||||
Всего |
212,1 |
0,0 |
0,0 |
212,1 |
0,0 |
0,0 |
0 |
2007 |
32,1 |
|
|
32,1 |
|
|
|
2008 |
45,0 |
|
|
45,0 |
|
|
|
2009 |
45,0 |
|
|
45,0 |
|
|
|
2010 |
45,0 |
|
|
45,0 |
|
|
|
Поставка расходных материалов для иммунологической лаборатории, развитие контроля качества лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции | |||||||
Всего |
31,8 |
|
|
31,8 |
|
|
|
2008 |
11,8 |
|
|
11,8 |
|
|
|
2009 |
10,0 |
|
|
10,0 |
|
|
|
2010 |
10,0 |
|
|
10,0 |
|
|
|
Амбулаторный отпуск медикаментов | |||||||
Всего |
281,0 |
|
|
281,0 |
|
|
|
2008 |
68,0 |
|
|
68,0 |
|
|
|
2009 |
71,0 |
|
|
71,0 |
|
|
|
2010 |
70,0 |
|
|
70,0 |
|
|
|
Поставка диагностических препаратов | |||||||
Всего |
8,0 |
|
|
8,0 |
|
|
|
2008 |
2,0 |
|
|
2,0 |
|
|
|
2009 |
2,0 |
|
|
2,0 |
|
|
|
2010 |
2,0 |
|
|
2,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Систематическое приобретение тест-систем для экспресс-анализа содержания наркотических веществ в организме: | |||||||
Всего |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2007 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|
|
2008 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|
|
2009 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|
|
2010 |
5,0 |
|
|
5,0 |
|
|
|
Составление регистров по участковым врачам-терапевтам, педиатрам, медсестрам, персоналу отделения скорой помощи за счет средств федерального и областного бюджетов, заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам. | |||||||
Осуществление выплат медицинскому персоналу. | |||||||
Всего |
8643,0 |
7234,8 |
1408,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2007 |
6522,0 |
5817,8 |
704,2 |
|
|
|
|
2008 |
2121,0 |
1417,0 |
704,0 |
|
|
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство нового здания поликлиники и оснащение его новым оборудованием | |||||||
Всего |
21479,0 |
|
15579,0 |
5900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2007 |
12279,0 |
|
9279,0 |
3000,0 |
|
|
|
2008 |
9200,0 |
|
6300,0 |
2900,0 |
|
|
|
Обеспечение медикаментами детей льготной категории ; сухими адаптированными молочными смесями | |||||||
Всего |
242,0 |
0,0 |
0,0 |
242,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2007 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
2008 |
242,0 |
|
|
242,0 |
|
|
|
Ремонт отделений круглосуточного стационара. Выполнение отделочных работ | |||||||
Всего |
375,0 |
0,0 |
0,0 |
375,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2007 |
275,0 |
|
|
275,0 |
|
|
|
2008 |
100,0 |
|
|
100,0 |
|
|
|
Перепланировка помещения приемного отделения. Выполнение отделочных работ. | |||||||
Приобретение строительных материалов. | |||||||
Всего |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2007 |
100,0 |
|
|
100,0 |
|
|
|
2008 |
100,0 |
|
|
100,0 |
|
|
|
Выполнение ремонтных работ в соответствии с предписанием Управления Ростехнадзора. | |||||||
Замена шахты лифта, кабины и узлов управления. | |||||||
Всего |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2008 |
900,0 |
0,0 |
|
900,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение необходимого количества мед. инструментов для прививок, антисептических препаратов для проведения прививок. | |||||||
Всего |
47,0 |
0,0 |
0,0 |
47,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2007 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
2008 |
11,0 |
|
|
11,0 |
|
|
|
2009 |
12,0 |
|
|
12,0 |
|
|
|
2010 |
12,0 |
|
|
12,0 |
|
|
|
2010 |
12,0 |
|
|
12,0 |
|
|
|
Раздел "Образование" | |||||||
Введение профильного обучения на старшей ступени общего образования | |||||||
Всего |
41,6 |
0,0 |
0,0 |
41,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2007 |
10,0 |
|
|
10,0 |
|
|
|
2008 |
10,0 |
|
|
10,0 |
|
|
|
2009 |
10,8 |
|
|
10,8 |
|
|
|
2010 |
10,8 |
|
|
10,8 |
|
|
|
Увеличение учебной нагрузки для работы с одаренными детьми, внесение изменений в штатное расписание, премирование призеров | |||||||
Всего |
76,22 |
0,0 |
0 |
76,22 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2007 |
19,22 |
|
|
19,22 |
|
|
|
2008 |
20,0 |
|
|
20,0 |
|
|
|
2009 |
20,0 |
|
|
20,0 |
|
|
|
2010 |
20,0 |
|
|
20,0 |
|
|
|
Приобретение орг. техники | |||||||
Всего |
2858,9 |
0,0 |
2858,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2007 |
2033,9 |
|
2033,9 |
|
|
|
|
2008 |
225,0 |
|
225,0 |
|
|
|
|
2009 |
275,0 |
|
275,0 |
|
|
|
|
2010 |
325,0 |
|
325,0 |
|
|
|
|
Проведение занятий с детьми из ДОУ в загородных оздоровительных лагерях | |||||||
Всего |
630,0 |
0,0 |
0,0 |
630,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2007 |
180,0 |
|
|
180,0 |
|
|
|
2008 |
150,0 |
|
|
150,0 |
|
|
|
2009 |
150,0 |
|
|
150,0 |
|
|
|
2010 |
150,0 |
|
|
150,0 |
|
|
|
Проведение капитальных ремонтов | |||||||
Всего |
7413,5 |
6718,0 |
0 |
695,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2007 |
3413,5 |
2718,0 |
|
695,5 |
|
|
|
2008 |
4000,0 |
4000,0 |
|
|
|
|
|
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для школ | |||||||
Всего |
7289,5 |
0,0 |
7168,5 |
121,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2007 |
7168,5 |
|
7168,5 |
0 |
|
|
|
2008 |
41,0 |
|
|
41,0 |
|
|
|
2009 |
40,0 |
|
|
40,0 |
|
|
|
2010 |
40,0 |
|
|
40,0 |
|
|
|
Раздел "Молодежная политика" | |||||||
Оказание поддержки молодым семьям при улучшении жилищных условий путем предоставления субсидий на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении жилищного кредита на приобретение или строительство индивидуального жилья | |||||||
Всего |
9450,6 |
5170,14 |
4146,82 |
133,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2007 |
3786,6 |
922,14 |
2744,52 |
120,0 |
|
|
|
2008 |
5664,0 |
4248,0 |
1402,3 |
13,7 |
|
|
|
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
Раздел "Культура" | |||||||
Проведение конкурсов, мероприятий, митингов, фестивалей, выставок, посвященных памятным датам, издание буклетов, проведение городских праздников | |||||||
Всего |
570,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
570,0 |
2007 |
126,0 |
|
|
|
|
|
126,0 |
2008 |
134,0 |
|
|
|
|
|
134,0 |
2009 |
142,0 |
|
|
|
|
|
142,0 |
2010 |
168,0 |
|
|
|
|
|
168,0 |
Раздел "Социальная поддержка граждан" | |||||||
Предоставление гражданам субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг | |||||||
Всего |
164479,7 |
0,0 |
164479,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2007 |
28667,9 |
|
28667,9 |
|
|
|
|
2008 |
40444,7 |
|
40444,7 |
|
|
|
|
2009 |
45867,1 |
|
45867,1 |
|
|
|
|
2010 |
49500,0 |
|
49500,0 |
|
|
|
|
Раздел "Жилищная сфера" | |||||||
Строительство 10-квартирного жилого дома по ул.Гражданская, д. 74, пл. 734 кв. м. | |||||||
Всего |
7620,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7620,0 |
2007 |
7620,0 |
|
|
|
|
|
7620,0 |
Строительство жилого здания по ул. Лотикова,50 | |||||||
Всего |
37440,0 |
|
|
|
|
|
37440,0 |
2009 |
18720,0 |
|
|
|
|
|
18720,0 |
2010 |
18720,0 |
|
|
|
|
|
18720,0 |
Строительство жилого здания по ул. Гражданская, 4 | |||||||
Всего |
37440,0 |
|
|
|
|
|
37440,0 |
2008 |
18720,0 |
|
|
|
|
|
18720,0 |
2009 |
18720,0 |
|
|
|
|
|
18720,0 |
Реконструкция жилого здания по ул. Коммунальная, 19 | |||||||
Всего |
16800,0 |
|
|
|
|
|
16800,0 |
2007 |
16800,0 |
|
|
|
|
|
16800,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт жилых домов площадью 7800 тыс. кв.м. | |||||||
Всего |
123193,9 |
88449,2 |
16020,0 |
13100,0 |
0,0 |
0,0 |
5624,7 |
2007 |
6800,0 |
|
|
6800,0 |
|
|
|
2008 |
37693,9 |
26649,2 |
5500,0 |
3660,0 |
|
|
1884,7 |
2009 |
39350,0 |
30900,0 |
5260,0 |
1320,0 |
|
|
1870,0 |
2010 |
39350,0 |
30900,0 |
5260,0 |
1320,0 |
|
|
1870,0 |
Строительство малоэтажных домов усадебного типа | |||||||
Всего |
22500 |
|
|
|
|
|
22500 |
2008 |
11250 |
|
|
|
|
|
11250 |
2009 |
11250 |
|
|
|
|
|
11250 |
Раздел "Благоустройство города" | |||||||
Ремонт асфальтного покрытия дорог г. Моршанска | |||||||
Всего |
36068,3 |
|
31500,0 |
4568,3 |
|
0,0 |
0,0 |
2007 |
5005,4 |
|
2000,0 |
3005,4 |
|
|
|
2008 |
16562,9 |
|
15000,0 |
1562,9 |
|
|
|
2009 |
7000,0 |
|
7000,0 |
|
|
|
|
2010 |
7500,0 |
|
7500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство" | |||||||
Водоснабжение, водоотведение | |||||||
Реконструкция канализационного коллектора по ул.Фрунзе, Высокая, Привокзальная, Д-500 мм. Протяженность 0,66 км | |||||||
Всего: |
9758,2 |
3610,5 |
2185,8 |
546,46 |
0,0 |
0,0 |
3415,37 |
2007 |
9758,2 |
3610,5 |
2185,8 |
546,46 |
|
|
3415,37 |
Реконструкция городского коллектора по ул. Первомайская Д-300 мм, протяженность 1,77 км | |||||||
Всего: |
4374,2 |
1618,4 |
979,8 |
244,95 |
0,0 |
0,0 |
1530,95 |
2007 |
4374,2 |
1618,4 |
979,8 |
244,95 |
|
|
1530,95 |
Реконструкция городского коллектора по ул.Сакко и Ванцетти, Хлебная, Гражданская | |||||||
Всего: |
59416,4 |
21984,1 |
13309,3 |
3327,32 |
0,0 |
0,0 |
20795,74 |
2008 |
59416,4 |
21984,1 |
13309,3 |
3327,32 |
|
|
20795,74 |
Реконструкция водозаборных узлов по ул. Северная | |||||||
Всего: |
4203,0 |
1555,1 |
941,5 |
235,37 |
0,0 |
0,0 |
1471,05 |
2007 |
4203,0 |
1555,1 |
941,5 |
235,37 |
|
|
1471,05 |
Строительство водопровода по ул. Зеленая (0,481 км) | |||||||
Всего: |
1966,4 |
727,6 |
440,6 |
110,12 |
0,0 |
0,0 |
688,24 |
2007 |
1966,4 |
727,6 |
440,6 |
110,12 |
|
|
688,24 |
Реконструкция водозаборных узлов по ул. Телевизионная | |||||||
Всего: |
922,4 |
341,3 |
206,6 |
51,65 |
0,0 |
0,0 |
322,83 |
2007 |
922,4 |
341,3 |
206,6 |
51,65 |
|
|
322,83 |
Реконструкция водозаборных узлов по ул. Дачная | |||||||
Всего: |
3194,1 |
1181,8 |
715,5 |
178,87 |
0,0 |
0,0 |
1117,92 |
2007 |
3194,1 |
1181,8 |
715,5 |
178,87 |
|
|
1117,92 |
Реконструкция водозаборных узлов по ул. Февральская | |||||||
Всего |
2192,8 |
811,3 |
491,2 |
122,79 |
0,0 |
0,0 |
767,46 |
2007 |
2192,8 |
811,3 |
491,2 |
122,79 |
|
|
767,46 |
Реконструкция водозаборных узлов по ул. Мичурина | |||||||
Всего: |
3942,2 |
1458,6 |
883,1 |
220,76 |
0,0 |
0,0 |
1379,77 |
2007 |
3942,2 |
1458,6 |
883,1 |
220,76 |
|
|
|
Теплоснабжение | |||||||
Реконструкция котельной по ул. Пролетарская, 68 с присоединением потребителей котельной по ул. Пролетарская, 27 | |||||||
Всего: |
7608,3 |
2815,1 |
1704,3 |
426,06 |
0,0 |
0,0 |
2662,89 |
2008 |
7608,3 |
2815,1 |
1704,3 |
426,06 |
|
|
2662,89 |
Реконструкция котельной по ул. Рязанская, 12-а с установкой дополнительного котла на ГВС для работы в летнее время | |||||||
Всего: |
3021,1 |
1117,8 |
674,7 |
169,18 |
0,0 |
0,0 |
1057,4 |
2008 |
3021,1 |
1117,8 |
674,7 |
169,18 |
|
|
1057,4 |
Установка блочной котельной по адресу ул. Воронежская, 10 с закрытием подвальной котельной | |||||||
Всего: |
7284,7 |
2695,3 |
1631,8 |
407,95 |
0,0 |
0,0 |
2549,65 |
2007 |
7284,7 |
2695,3 |
1631,8 |
407,95 |
|
|
2549,65 |
5) Приложение N 5 "Источники финансирования мероприятий и проекта программы в целом" изложить в следующей редакции:
Годы показатели |
Итого |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
% к итогу |
Всего |
638487,24 |
155409,31 |
222324,21 |
143326,02 |
117427,7 |
100 |
Федеральный бюджет |
149353,59 |
25322,49 |
62231,1 |
30900,0 |
30900,0 |
23,4 |
бюджет области |
267325,32 |
61073,92 |
85264,3 |
58402,1 |
62585,0 |
41,8 |
Муниципальный бюджет |
33840,56 |
16409,56 |
14024,28 |
1721,92 |
1684,8 |
5,3 |
Внебюджетные средства |
187967,77 |
55303,04 |
60804,73 |
52302,0 |
22258,0 |
29,5 |
6) Приложение N 6 "Объемы и источники финансирования по разделам программы" изложить в следующей редакции:
Наименование мероприятия |
Всего финансовых ресурсов, тыс. руб. |
Федеральный бюджет, тыс. руб. |
Бюджет области, тыс. руб. |
Внебюджетные средства, тыс. руб. |
Местный бюджет, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Всего по Программе |
638487,24 |
149353,59 |
267325,32 |
187967,77 |
33840,56 |
1. Коммерческие мероприятия | |||||
Всего |
22213,8 |
|
|
22213,8 |
|
2007 |
14513,8 |
|
|
17513,8 |
|
2008 |
4300 |
|
|
4300 |
|
2009 |
1600 |
|
|
1600 |
|
2010 |
1500 |
|
|
1500 |
|
2. Некоммерческие мероприятия | |||||
Всего |
616273,44 |
149353,59 |
267325,32 |
165753,37 |
33840,56 |
2007 |
140595,51 |
25322,49 |
61073,92 |
37789,24 |
16409,56 |
2008 |
218024,21 |
62231,1 |
85264,3 |
56504,73 |
14024,28 |
2009 |
141726,02 |
30900,0 |
58402,1 |
50702,0 |
1721,92 |
2010 |
115927,7 |
30900,0 |
62585,0 |
20758,0 |
1684,8 |
Здравоохранение | |||||
Всего |
34516,76 |
9099,8 |
16987,2 |
0 |
8429,76 |
2007 |
21126,52 |
7682,8 |
9983,2 |
0 |
3460,52 |
2008 |
13065,12 |
1417,0 |
7004 |
0 |
4644,12 |
2009 |
181,12 |
0 |
0 |
0 |
181,12 |
2010 |
144,0 |
0 |
0 |
0 |
144,0 |
Образование | |||||
Всего |
18312,72 |
6718,0 |
10027,4 |
0 |
1567,32 |
2007 |
12825,12 |
2718,0 |
9202,4 |
0 |
904,72 |
2008 |
4446,0 |
4000,0 |
225,0 |
0 |
221,0 |
2009 |
495,8 |
0 |
275,0 |
0 |
220,8 |
2010 |
545,8 |
0 |
325,0 |
0 |
220,8 |
Молодежная политика | |||||
Всего |
9450,66 |
5170,14 |
4146,82 |
- |
133,7 |
2007 |
3786,66 |
922,14 |
2744,52 |
- |
120,0 |
2008 |
5664,0 |
4248,0 |
1402,3 |
- |
13,7 |
2009 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
2010 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
Культура | |||||
Всего |
570 |
- |
- |
570 |
- |
2007 |
126 |
- |
- |
126 |
- |
2008 |
134 |
- |
- |
134 |
- |
2009 |
142 |
- |
- |
142 |
- |
2010 |
168 |
- |
- |
168 |
- |
Социальная поддержка граждан | |||||
Всего |
164479,7 |
- |
164479,7 |
- |
- |
2007 |
28667,9 |
- |
28667,9 |
- |
- |
2008 |
40444,7 |
- |
40444,7 |
- |
- |
2009 |
45867,1 |
- |
45867,1 |
- |
- |
2010 |
49500,0 |
- |
49500,0 |
- |
- |
Жилищная сфера | |||||
Всего |
244993,9 |
88449,2 |
16020,0 |
127424,7 |
13100,0 |
2007 |
31220,0 |
0 |
0 |
24420,0 |
6800,0 |
2008 |
67663,9 |
26649,2 |
5500,0 |
31854,7 |
3660,0 |
2009 |
88040,0 |
30900,0 |
5260,0 |
50560,0 |
1320,0 |
2010 |
58070,0 |
30900,0 |
5260,0 |
20590,0 |
1320,0 |
Благоустройство города | |||||
Всего |
36068,3 |
- |
31500,0 |
- |
4568,3 |
2007 |
5005,4 |
- |
2000,0 |
- |
3005,4 |
2008 |
16562,0 |
- |
15000,0 |
- |
1562,9 |
2009 |
7000,0 |
- |
7000,0 |
- |
|
2010 |
7500,0 |
- |
7500,0 |
- |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||
Всего |
107881,2 |
39916,45 |
24164,2 |
37759,27 |
6041,48 |
2007 |
37827,61 |
13999,55 |
8475,9 |
13243,24 |
2118,92 |
2008 |
70043,79 |
25916,9 |
15688,3 |
24516,03 |
3922,56 |
7) Приложение N 7 "Уровень бюджетной обеспеченности муниципального образования области" изложить в следующей редакции:
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Доходы, млн. руб. |
263,2 |
271,1 |
277,2 |
233,4 |
Собственные средства, млн. руб. |
76,6 |
79,2 |
79,8 |
80,4 |
Безвозмездное поступление из федерального бюджета, млн. руб. |
61531,9 |
25321,7 |
11473 |
- |
Безвозмездное поступление из областного бюджета, млн. руб. |
78231,5 |
49458 |
56608 |
61650 |
Дотационность бюджета с учетом реализации программы, % |
13,5 |
13,3 |
13,2 |
13,0 |
Расходы, млн. руб |
270,9 |
279,0 |
285,2 |
291,5 |
Душевые бюджетные доходы, руб. |
6078,5 |
6275,5 |
6446,5 |
6590,7 |
2. Опубликовать настоящее решение в Моршанском филиале Тамбовского областного государственного учреждения "Издательский дом "Тамбов "Редакция газеты "Согласие".
3. Направить настоящее решение администрации города, финансовому отделу города для организации исполнения в соответствии с действующим законодательством.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам бюджета, финансов, налогообложения, взаимодействия с промышленными предприятиями и организациями, строительства, транспорта и связи (Попов).
Председатель Моршанского городского |
Т.В.Стрельцова |
Глава города Моршанска |
Г.В.Калинин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Моршанского городского Совета народных депутатов Тамбовской области от 26 июня 2008 г. N 910 "О внесении изменений в программу социально-экономического развития города Моршанска на период до 2011 года, утвержденную решением Моршанского городского Совета народных депутатов от 22 декабря 2006 г. N 528"
Текст решения размещен на сайте Моршанского городского Совета народных депутатов Тамбовской области в Intеrnеt (http://www.morshgorsovet.tamb.ru)