2. Направить Решение Реутовского городского Совета депутатов "О бюджете города Реутов на 2010 год" Главе города Реутов Ходыреву А.Н. для подписания и опубликования.
Председатель Реутовского |
А.Г. Лавров. |
Решение Совета депутатов городского округа Реутов Московской области
от 2 декабря 2009 г. N 122/2009-НА
"О бюджете города Реутов на 2010 год"
Реутовский городской Совет депутатов решил:
Статья 1. Утвердить бюджет города Реутов на 2010 год по доходам в сумме 1 365 125,3 тыс. рублей и расходам в сумме 1 365 125,3 тыс. рублей.
Статья 2. Утвердить поступления доходов в бюджет города Реутов на 2010 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Реутов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 4. Учесть, что ставка арендной платы за 1 квадратный метр нежилых помещений для сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) устанавливается в соответствии с Решением Реутовского городского Совета депутатов.
Статья 5
1. Установить, что прибыль, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий города Реутов, зачисляется в бюджет города в размере 35 процентов в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Решением.
2. Установить, что платежи в бюджет города перечисляются ежеквартально в течение 2010 года не позднее 35 календарных дней со дня, следующего за днем окончания соответствующего отчетного периода, а по расчету за год - в срок, установленный решением о бюджете города Реутов на 2010 год, за исключением муниципального унитарного предприятия "Реутовская теплосеть".
3. Установить, что 35 процентов прибыли муниципального унитарного предприятия "Реутовская теплосеть", оказывающего услуги теплоснабжения, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, исчисляются по расчету за год и подлежат перечислению в бюджет города в срок, установленный настоящим Решением.
4. Установить, что платежи муниципальных унитарных предприятий города Реутов по расчету за 2009 год подлежат перечислению в бюджет города не позднее 10 апреля 2010 года.
Статья 6. Установить, что в 2010 году суммы страховых выплат, поступающих от страховых организаций в качестве возмещения ущерба имуществу, находящемуся в муниципальной собственности города Реутов, подлежат зачислению в полном объеме в бюджет города, при страховании имущества за счет средств, предусмотренных в соответствующих расходах бюджета города Реутов.
Статья 7. Утвердить расходы бюджета города Реутов на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Статья 8
1. Установить, что в расходах бюджета города Реутов на 2010 год предусматривается 2 509,0 тыс. рублей на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, а также на проезд на междугородном транспорте организованных групп детей и молодежи к местам отдыха и обратно.
2. Расходы, определенные частью первой настоящей статьи, предусмотреть Управлению образования Администрации города Реутов.
3. Порядок организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи и проезда на междугородном транспорте организованных групп детей и молодежи к местам отдыха и обратно, а также порядок финансирования указанных расходов устанавливаются Постановлением Главы города Реутов.
Статья 9. Установить, что расходы бюджета города Реутов на 2010 год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет города Реутов.
Статья 10. Установить, что в 2010 году в первоочередном порядке из бюджета города Реутов финансируются расходы по выплате заработной платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней; на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан согласно законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Московской области; на питание, приобретение медикаментов и перевязочных средств; на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в период школьных каникул; на проведение выборов и референдумов; расходы из резервного фонда Администрации города Реутов; по погашению муниципального долга, а также иным неотложным расходам.
Статья 11
1. Установить, что Финансовое управление Администрации города Реутов доводит лимиты бюджетных обязательств на 2010 год до главных распорядителей средств бюджета города Реутов только по расходам, финансируемым из бюджета города Реутов в первоочередном порядке, установленным статьей 10 настоящего Решения.
2. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета города Реутов осуществляется после анализа динамики фактического поступления доходов в бюджет города Реутов, но не ранее чем по итогам за 1 квартал 2010 года.
Статья 12. Установить, что в 2010 году органы местного самоуправления и муниципальные учреждения города Реутов вправе осуществлять оплату услуг кредитных организаций по перечислению заработной платы лицам, замещающим муниципальные должности, лицам, замещающим должности муниципальной гражданской службы, и работникам согласно заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации соответствующим договорам (контрактам) в пределах, утвержденных в установленном законодательством порядке бюджетных смет.
Статья 13. Утвердить в расходах бюджета города Реутов на 2010 год общий объем средств, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 51 732,4 тыс. рублей.
Статья 14. Установить, что в расходах бюджета города Реутов на 2010 год предусматриваются средства на финансирование оплаты на договорной основе оказываемых редакциями средств массовой информации информационных услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления города Реутов в сумме 1 298,0 тыс. рублей.
Статья 15. Учесть, что в бюджете города Реутов на 2010 год предусматриваются средства на финансирование мероприятий (основных направлений) программы развития муниципального образования "городской округ Реутов", имеющего статус наукограда Российской Федерации, в сумме 43 981,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета бюджету города Реутов, имеющего статус наукограда Российской Федерации - в сумме 43 981,3 тыс. рублей.
Статья 16. Учесть, что в бюджете города Реутов на 2010 год в целях финансового обеспечения исполнения органами местного самоуправления города Реутов отдельных государственных полномочий Московской области выделяются субвенции:
на финансирование частичной компенсации удорожания стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях города Реутов в сумме 7 403,0 тыс. рублей;
на финансирование штатной численности работников, обеспечивающих деятельность комиссий по делам несовершеннолетних, в сумме 1 278,0 тыс. рублей;
на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской области "О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области" в сумме 6 906,0 тыс. рублей;
на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в городе Реутов Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с региональными стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг в сумме 34 648,0 тыс. рублей;
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 4 074,0 тыс. рублей;
на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам "Скорой медицинской помощи" в сумме 3 748,0 тыс. рублей;
на обеспечение переданных полномочий по хранению и комплектованию архивных дел, относящихся к собственности Московской области, в сумме 1 141,0 тыс. рублей;
на обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях города Реутов Московской области, в сумме 825,0 тыс. рублей;
на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в сумме 7 646,0 тыс. рублей;
на финансирование расходов по обеспечению жилой площадью детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, в детских домах семейного типа, расположенных на территории города Реутов, в сумме 10 614,0 тыс. рублей;
на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам для обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в сумме 161 610,0 тыс. рублей.
Статья 17. Утвердить характеристику долгосрочных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета города Реутов на 2010 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 18. Утвердить Методику определения прогноза налогового потенциала, расчетных налоговых и неналоговых доходов, доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджета города Реутов и Методику определения расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет бюджета города Реутов по вопросам местного значения на 2010 год согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Статья 19. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Реутов на 2010 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 20. Установить верхний предел муниципального долга города Реутов по состоянию на 1 января 2011 года в сумме 100 000,0 тыс. рублей, в том числе:
по кредитам, полученным Администрацией города Реутов от имени города Реутов, - 100 000,0 тыс. рублей;
по другим долговым обязательствам, гарантированным Администрацией города Реутов от имени города Реутов - 0,0 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципального долга города Реутов на 2010 год в размере 160 000,0 тыс. рублей.
Статья 21. Установить в 2010 году предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города Реутов в размере 20 000,0 тыс. рублей.
Статья 22. Утвердить распределение ассигнований из бюджета города Реутов на 2010 год на погашение и обслуживание муниципального долга согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 23. Установить предельный объем заимствований города Реутов в течение 2010 года в сумме 160 000,0 тыс. руб.
Статья 24. Установить, что заключение от имени города Реутов кредитных договоров (соглашений) осуществляется на следующих условиях:
предельная сумма кредита по одному кредитному договору - до 100 000,0 тыс. рублей (включительно);
процентная ставка - определяется по итогам открытых конкурсов и (или) аукционов по отбору кредитных организаций на право заключения муниципальных кредитных договоров (соглашений) на оказание услуг по предоставлению городу Реутов кредитов в 2010 году, но не выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату проведения соответствующего аукциона (дату вскрытия конвертов с конкурсными заявками при проведении соответствующего конкурса), увеличенной до десяти процентных пунктов;
срок погашения кредита - до 2-х лет со дня заключения соответствующего кредитного договора;
цели использования кредита - покрытие дефицита бюджета города Реутов, погашение муниципальных долговых обязательств города Реутов и на временный кассовый разрыв, возникающий при исполнении бюджета города Реутов.
Статья 25. Принять к сведению информацию о муниципальном долге города Реутов по формам долговых обязательств города Реутов, согласно приложению 8 к настоящему Решению.
Статья 26. Установить, что муниципальные унитарные предприятия города Реутов представляют в Финансовое управление Администрации города Реутов, исполняющее бюджет города Реутов, сведения о своих заимствованиях у третьих лиц, включая заимствования у кредитных организаций, в том числе банков, и иных организаций.
Статья 27. Учесть, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов в бюджет города Реутов осуществляется через лицевой счет, открытый (открываемый) уполномоченным органом местного самоуправления в отделении по городскому округу Реутов Управления федерального казначейства по Московской области в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области на 2010 год.
Статья 28. Установить, что заключение и оплата муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления города Реутов договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города Реутов, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города Реутов, классификацией операций сектора государственного управления расходов бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города Реутов, принятые муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления города Реутов сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета города Реутов на 2010 год.
Договор, заключенный муниципальным бюджетным учреждением или органом местного самоуправления города Реутов с нарушением требований настоящей статьи, либо его часть, устанавливающая повышенные обязательства городского бюджета, подлежат признанию недействительными по иску вышестоящей организации или Финансового управления Администрации города Реутов.
Статья 29. Установить, что в 2010 году из бюджета города Реутов осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных решениями о бюджете города Реутов на соответствующий финансовый год, кредиторской задолженности главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета города Реутов, включая их расходы по реализации мероприятий долгосрочных целевых программ, в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Реутов на 2010 год.
Статья 30
1. Установить, что составление и организация исполнения бюджета города Реутов осуществляется Финансовым управлением Администрации города Реутов с использованием лицевого счета бюджета города Реутов, открытого в отделении по городскому округу Реутов Управления федерального казначейства по Московской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета города Реутов осуществляется на основании соглашения на безвозмездной основе.
Статья 31. Установить, что в ходе исполнения бюджета города Реутов на 2010 год Финансовое управление Администрации города Реутов вправе вносить изменения в структуру расходов бюджета города Реутов в части средств, предусмотренных в виде межбюджетных трансфертов на развитие города Реутов как наукограда Российской Федерации.
Статья 32. Предоставить право Главе города Реутов вносить изменения в утвержденные годовые назначения в течение текущего квартала с последующим утверждением данных изменений Решением Реутовского городского Совета депутатов.
Статья 33. Установить, что в ходе исполнения бюджета города Реутов на 2010 год Финансовое управление Администрации города Реутов вправе вносить изменения в структуру доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета города Реутов на 2010 год в связи с изменениями бюджетной классификации Российской Федерации на основании нормативных правовых актов Российской Федерации, если указанные изменения не влекут за собой изменение основных характеристик бюджета города Реутов (общий объем доходов и расходов бюджета).
Статья 34
1. Установить, что в расходах бюджета города Реутов на 2010 год предусматривается:
2 000,0 тыс. рублей на разработку проекта межевания, формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в городе Реутов;
500,0 тыс. рублей на затраты по формированию земельных участков и постановке их на государственный кадастровый учет, оценку земельных участков для проведения аукционов;
300,0 тыс. рублей для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под трансформаторными подстанциями.
2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются Администрации города Реутов.
Статья 35
1. Установить, что в расходах бюджета города Реутов на 2010 год предусматривается 200,0 тыс. рублей на формирование пакетов документов, необходимых для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет недвижимого имущества, кадастровые работы в отношении земельных участков, находящихся в пользовании муниципальных учреждений города Реутов при разграничении государственной собственности на землю.
2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются Комитету по управлению имуществом города Реутов.
Статья 36
1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств бюджета города Реутов обеспечивают в 2010 году открытие подведомственными бюджетными учреждениями города Реутов счетов для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности исключительно в Финансовом управлении Администрации города Реутов.
2. Порядок открытия и ведения указанных счетов в Финансовом управлении Администрации города Реутов устанавливается на основании постановления Главы города Реутов.
3. Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, расходуются бюджетными учреждениями города Реутов в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в установленном законодательством порядке, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.
4. В случае поступления доходов в бюджет города Реутов не в полном объеме и недополучения в связи с этим бюджетными учреждениями города Реутов средств из бюджета города Реутов для финансирования расходов в установленных настоящим Решением объемах, они вправе использовать для покрытия указанных расходов доходы, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в установленном законодательством порядке.
5. Установить, что в 2010 году бюджетные учреждения города Реутов вправе заключать договоры и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных указанными договорами, за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в пределах, утвержденных в установленном законодательством порядке смет доходов и расходов в соответствии с порядком, установленным для исполнения расходов бюджета города Реутов.
Статья 37
1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств бюджета города Реутов обеспечивают в 2010 году открытие подведомственными бюджетными учреждениями города счетов для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение бюджетных учреждений города Реутов, исключительно в Финансовом управлении Администрации города Реутов.
2. Порядок открытия и ведения указанных счетов в Финансовом управлении Администрации города Реутов устанавливается на основании постановления Главы города Реутов.
Статья 38. Положения статей 36 и 37 настоящего Решения действуют в части, не противоречащей условиям Соглашения, заключаемого Финансовым управлением Администрации города Реутов с отделением по городскому округу Реутов Управления Федерального казначейства Московской области в соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 39. Установить на 2010 год размер резервного фонда Администрации города Реутов в сумме 1 500,0 тыс. рублей.
Статья 40. Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований города Реутов на 2010 год согласно приложению 9 к настоящему Решению;
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Реутов на 2010 год согласно приложению 10 к настоящему Решению;
перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Реутов на 2010 год согласно приложению 11 к настоящему Решению.
Статья 41. Утвердить Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Реутов, на 2010 год согласно приложению 12 к настоящему Решению.
Статья 42
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 1 января 2010 года настоящее Решение применяется в целях обеспечения исполнения бюджета города Реутов в 2010 году.
Глава города Реутов |
А.Н. Ходырев |
Принято решением
Реутовского городского
Совета депутатов
от 2 декабря 2009 года N 645/65
Приложение N 1
к решению Реутовского городского
Совета депутатов
от 2 декабря 2009 г. N 122/2009-НА
Поступления доходов в бюджет города Реутов в 2010 году по основным источникам
(тыс. рублей)
Коды | Наименования | Сумма | |
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 789 508,2 |
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 325 450,0 |
000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 325 450,0 |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 67 952,0 |
000 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
67 952,0 |
000 | 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 57 974,8 |
000 | 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположеннм# в границах городских округов |
14 466,0 |
000 | 1 06 06012 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
8,5 |
000 | 1 06 06022 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
43 500,3 |
000 | 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина,сборы | 2 675,0 |
000 | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением госпошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ) |
2 497,0 |
000 | 1 08 07150 01 000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
178,0 |
000 | 1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
14,0 |
000 | 1 09 07050 04 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов |
14,0 |
000 | 1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
205 685,3 |
000 | 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
200,0 |
000 | 1 11 02032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов |
60,0 |
000 | 1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые пасположены# в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
157 452,2 |
000 | 111 05024 04 000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
4 056,3 |
000 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
37 616,8 |
000 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
3 000,0 |
000 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущеста# муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
3 300,0 |
000 | 1 12 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
826,0 |
000 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
826,0 |
000 | 1 14 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
117 124,8 |
000 | 1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также муниципальных унитарных предприятий, в числе числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
100 424,8 |
000 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
16 700,0 |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
11 569,3 |
000 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
11 569,3 |
000 | 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 237,0 |
000 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
237,0 |
000 | 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
284 809,3 |
000 | 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
281,0 |
000 | 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
281,0 |
000 | 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
239 893,0 |
000 | 2 02 03015 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
4 074,0 |
000 | 2 02 03022 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
34 648,0 |
000 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
9 822,0 |
000 | 2 02 03026 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
10 614,0 |
000 | 2 02 03029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
7 646,0 |
000 | 2 02 03055 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
3 748,0 |
000 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
169 341,0 |
000 | 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 44 635,3 |
000 | 2 02 04005 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
654,0 |
000 | 2 02 04019 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации |
43 981,3 |
Итого доходов с учетом безвозмездных поступлений |
1 074 317,5 | ||
000 | 3 00 00000 00 0000 000 |
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
290 807,8 |
000 | 3 02 00000 00 0000 000 | Рыночные продажи товаров и услуг | 63 125,6 |
000 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от оказания услуг учреждениями,находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
63 125,6 |
000 | 3 03 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
227 682,2 |
000 | 3 03 04040 04 0000 180 | Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования за оказание медицинских услуг застрахованным лицам |
209 410,0 |
000 | 3 03 05040 04 0000 180 | Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, оказываемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
8 580,0 |
000 | 3 03 99040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
9 692,2 |
Всего доходов | 1 365 125,3 |
Приложение N 2
к решению Реутовского городского
Совета депутатов
от 2 декабря 2009 г. N 122/2009-НА
Перечень главных администраторов доходов бюджета города Реутов на 2010 год
Код администратора |
Код классификации доходов |
Наименования видов отдельных доходных источников |
Администрация города Реутов | ||
001 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
001 | 1 08 07173 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов |
001 | 1 11 02032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов |
001 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
001 | 1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
001 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
001 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
001 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
001 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
001 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов |
001 | 2 08 04000 04 0000 180 | Перечисление из бюджета городских округов (в бюджеты городских округов) для осущестсвления# возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
001 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от оказания услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
001 | 3 02 02044 04 0000 440 | Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
001 | 3 03 01040 04 0000 180 | Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
001 | 3 03 03040 04 0000 180 | Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
001 | 3 03 98040 04 0000 180 | Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
001 | 3 03 99040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
Комитет по управлению имуществом города Реутов | ||
003 | 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,принадлежащим городским округам |
003 | 1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
003 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
003 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
003 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
003 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
003 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
003 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир,находящихся в собственности городских округов |
003 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
003 | 1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также муниципальных унитарных предприятий, в числе числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
003 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
003 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
003 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
003 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
003 | 2 08 04000 04 0000 180 | Перечисления из бюджета городских округов (в бюджеты городских округов) для осущестсвления# возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
003 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от оказания услуг учреждениями,находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
003 | 3 02 02044 04 0000 440 | Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
003 | 3 03 01040 04 0000 180 | Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
003 | 3 03 03040 04 0000 180 | Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
003 | 3 03 98040 04 0000 180 | Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
003 | 3 03 99040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации города Реутов |
||
005 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от оказания услуг учреждениями,находящимися в ведении органов местного самоуправления бюджетов городских округов |
005 | 3 02 02044 04 0000 440 | Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
005 | 3 03 01040 04 0000 180 | Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
005 | 3 03 02040 04 0000 180 | Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
005 | 3 03 03040 04 0000 180 | Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
005 | 3 03 98040 04 0000 180 | Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
005 | 3 03 99040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
Управление образования Администрации города Реутов | ||
012 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от оказания услуг учреждениями,находящимися в ведении органов местного самоуправления бюджетов городских округов |
012 | 3 02 02044 04 0000 440 | Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
012 | 3 03 01040 04 0000 180 | Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
012 | 3 03 02040 04 0000 180 | Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
012 | 3 03 03040 04 0000 180 | Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
012 | 3 03 98040 04 0000 180 | Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
012 | 3 03 99040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
Отдел культуры Администрации города Реутов | ||
013 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от оказания услуг учреждениями,находящимися в ведении органов местного самоуправления бюджетов городских округов |
013 | 3 02 02044 04 0000 440 | Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
013 | 3 03 01040 04 0000 180 | Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
013 | 3 03 02040 04 0000 180 | Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
013 | 3 03 03040 04 0000 180 | Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
013 | 3 03 98040 04 0000 180 | Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
013 | 3 03 99040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
Муниципальное учреждение "Центральная городская больница города Реутов" | ||
016 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от оказания услуг учреждениями,находящимися в ведении органов местного самоуправления бюджетов городских округов |
016 | 3 02 02044 04 0000 440 | Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
016 | 3 03 01040 04 0000 180 | Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
016 | 3 03 02040 04 0000 180 | Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
016 | 3 03 03040 04 0000 180 | Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
016 | 3 03 04040 04 0000 180 | Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования за оказание медицинских услуг застрахованным лицам |
016 | 3 03 05040 04 0000 180 | Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, оказываемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
016 | 3 03 98040 04 0000 180 | Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
016 | 3 03 99040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
Финансовое управление Администрации города Реутов | ||
017 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
017 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов |
017 | 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образований |
017 | 2 02 02003 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реформирование муниципальных финансов |
017 | 2 02 02004 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований |
017 | 2 02 02008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей |
017 | 2 02 02009 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
017 | 2 02 02022 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на внедрение инновационных образовательных программ |
017 | 2 02 02041 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорого федерального значения) |
017 | 2 02 02042 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения комплексных проектов модернизации образования |
017 | 2 02 02044 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов |
017 | 2 02 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |
017 | 2 02 02068 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
017 | 2 02 02071 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на предоставление грантов в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации |
017 | 2 02 02073 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на создание технопарков |
017 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
017 | 2 02 03015 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
017 | 2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
017 | 2 02 03022 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
017 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
017 | 2 02 03026 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
017 | 2 02 03028 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на внедрение инновационных образовательных программ |
017 | 2 02 03029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию родительской платы за содержание ребенка в государственных муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
017 | 2 02 03030 04 0000 151 | Субвенция бюджетам городских округов на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период великой отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |
017 | 2 02 03055 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
017 | 2 02 03069 04 0000 151 | Субвенция бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 20008# года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" |
017 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
017 | 2 02 04005 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
017 | 2 02 04019 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации |
Приложение N 3
к решению Реутовского городского
Совета депутатов
от 2 декабря 2009 г. N 122/2009-НА
Расходы бюджета города Реутов на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов
Наименование показателя | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 146 860,0 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 | 02 | 431,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 | 02 | 002 00 00 | 431,6 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 002 03 00 | 431,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 431,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 | 03 | 1 504,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 | 03 | 002 00 00 | 1 504,3 | |
Председатель представительного органа муниципального образования |
01 | 03 | 002 11 00 | 431,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 03 | 002 11 00 | 500 | 431,6 |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 04 00 | 1 072,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 1 072,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 | 04 | 88 064,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 | 04 | 002 00 00 | 88 064,9 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 88 064,9 | |
Содержание центрального аппарата | 01 | 04 | 002 04 01 | 83 404,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 04 | 002 04 01 | 500 | 83 404,9 |
Расходы на осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах |
01 | 04 | 002 04 02 | 1 141,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 04 | 002 04 02 | 500 | 1 141,0 |
в том числе за счет субвенции | 01 | 04 | 002 04 02 | 500 | 1 141,0 |
Расходы на осуществление переданных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
01 | 04 | 002 04 03 | 1 278,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 04 | 002 04 03 | 500 | 1 278,0 |
в том числе за счет субвенции | 01 | 04 | 002 04 03 | 500 | 1 278,0 |
Расходы на обеспечение предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
01 | 04 | 002 04 04 | 2 241,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 04 | 002 04 04 | 500 | 2 241,0 |
в том числе за счет субвенции | 01 | 04 | 002 04 04 | 500 | 2 241,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 | 06 | 9 350,0 | ||
Центральный аппарат | 01 | 06 | 002 04 00 | 9 350,0 | |
Содержание финансового органа | 01 | 06 | 002 04 05 | 9 350,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 06 | 002 04 05 | 500 | 9 350,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 | 07 | 1 544,0 | ||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
01 | 07 | 020 00 02 | 1 544,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 07 | 020 00 02 | 500 | 1 544,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 | 11 | 20 000,0 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 | 11 | 065 00 00 | 20 000,0 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 | 11 | 065 03 00 | 20 000,0 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 065 03 00 | 013 | 20 000,0 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 1 500,0 | ||
Резервные фонды | 01 | 12 | 070 00 00 | 1 500,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 12 | 070 05 00 | 1 500,0 | |
Прочие расходы | 01 | 12 | 070 05 00 | 013 | 1 500,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 24 465,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 | 14 | 002 00 00 | 9 965,2 | |
Центральный аппарат | 01 | 14 | 002 04 00 | 9 965,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 9 965,2 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
01 | 14 | 090 00 00 | 500,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 | 14 | 090 02 00 | 500,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 14 | 090 02 00 | 500 | 500,0 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
01 | 14 | 093 00 00 | 14 000,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
01 | 14 | 093 99 00 | 14 000,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
01 | 14 | 093 99 00 | 001 | 14 000,0 |
Национальная оборона | 02 | 4 404,0 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 | 03 | 4 074,0 | ||
Руководство в сфере установленных функций |
02 | 03 | 001 00 00 | 4 074,0 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
02 | 03 | 001 36 00 | 4 074,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
02 | 03 | 001 36 00 | 500 | 4 074,0 |
в том числе за счет субвенции | 02 | 03 | 001 36 00 | 500 | 4 074,0 |
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 330,0 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
02 | 04 | 209 00 00 | 330,0 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
02 | 04 | 209 01 00 | 330,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
02 | 04 | 209 01 00 | 500 | 330,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 | 14 398,2 | |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 7 734,2 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 | 02 | 202 00 00 | 7 734,2 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности |
03 | 02 | 202 01 00 | 654,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 | 02 | 202 01 00 | 014 | 654,0 |
Военный персонал | 03 | 02 | 202 58 00 | 5 202,6 | |
Дополнительные гарантии социальной защиты сотрудникам территориальных федеральных органов, установленные законодательством Московской области |
03 | 02 | 202 58 01 | 75,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 | 02 | 202 58 01 | 014 | 75,0 |
Денежное довольствие и дополнительные выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации |
03 | 02 | 202 58 02 | 5 127,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 | 02 | 202 58 02 | 014 | 5 127,6 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности |
03 | 02 | 202 67 00 | 1 780,9 | |
Дополнительные гарантии социальной защиты гражданскому персоналу территориальных федеральных органов, установленные законодательством Московской области |
03 | 02 | 202 67 01 | 0,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 | 02 | 202 67 01 | 014 | 0,6 |
Расходы на оплату труда гражданского персонала |
03 | 02 | 202 67 02 | 742,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 | 02 | 202 67 02 | 014 | 742,0 |
Другие расходы на обеспечение деятельности органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности |
03 | 02 | 202 67 99 | 1 038,3 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 | 02 | 202 67 99 | 014 | 1 038,3 |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 202 72 00 | 76,7 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 | 02 | 202 72 00 | 014 | 76,7 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
03 | 02 | 202 76 00 | 20,0 | |
Социальные выплаты | 03 | 02 | 202 76 00 | 005 | 20,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 | 09 | 4 923,0 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
03 | 09 | 218 00 00 | 2 034,0 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 | 09 | 218 01 00 | 2 034,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 | 09 | 218 01 00 | 500 | 2 034,0 |
Мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 219 00 00 | 2 889,0 | |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
03 | 09 | 219 01 00 | 2 889,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 | 09 | 219 01 00 | 500 | 2 889,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 14 | 1 741,0 | ||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 14 | 247 00 00 | 1 741,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 | 14 | 247 00 00 | 500 | 1 741,0 |
Национальная экономика | 04 | 25 241,0 | |||
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 20 954,0 | ||
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 315 00 00 | 20 954,0 | |
Поддержка дорожного хозяйства | 04 | 09 | 315 02 00 | 20 954,0 | |
Содержание автомобильных дорог общего пользования |
04 | 09 | 315 02 03 | 20 954,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 | 09 | 315 02 03 | 500 | 20 954,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 | 12 | 4 287,0 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 | 12 | 340 00 00 | 3 287,0 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 | 12 | 340 03 00 | 3 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 3 000,0 |
Расходы, оказываемые за счет средств по транспортировке в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников либо законного представителя умершего |
04 | 12 | 340 11 00 | 287,0 | |
Прочие расходы | 04 | 12 | 340 11 00 | 013 | 287,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
04 | 12 | 795 00 00 | 1 000,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Реутов на 2008-2010 годы" |
04 | 12 | 795 00 01 | 1 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 | 12 | 795 00 00 | 500 | 1 000,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 43 352,0 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 7 340,0 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 00 00 | 7 340,0 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 | 01 | 350 03 00 | 7 340,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 350 03 00 | 006 | 7 340,0 |
Благоустройство | 05 | 03 | 36 012,0 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 600 00 00 | 36 012,0 | |
Уличное освещение | 05 | 03 | 600 01 00 | 6 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 | 03 | 600 01 00 | 500 | 6 000,0 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
05 | 03 | 600 02 00 | 12,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 | 03 | 600 02 00 | 500 | 12,0 |
Озеленение | 05 | 03 | 600 03 00 | 3 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 3 000,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
05 | 03 | 600 05 00 | 27 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 27 000,0 |
Охрана окружающей среды | 06 | 826,0 | |||
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
06 | 03 | 826,0 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования |
06 | 03 | 410 00 00 | 826,0 | |
Природоохранные мероприятия | 06 | 03 | 410 01 00 | 826,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
06 | 03 | 410 01 00 | 500 | 826,0 |
Образование | 07 | 497 659,2 | |||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 174 866,0 | ||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 00 00 | 174 866,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 01 | 420 99 00 | 174 866,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 174 866,0 |
Общее образование | 07 | 02 | 290 595,8 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 | 02 | 421 00 00 | 221 113,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 421 99 00 | 221 113,4 | |
Средние школы | 07 | 02 | 421 99 01 | 200 000,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 421 99 01 | 001 | 200 000,3 |
в том числе за счет субвенции | 07 | 02 | 421 99 01 | 001 | 150 882,2 |
Открытая (сменная) общеобразовательная школа |
07 | 02 | 421 99 02 | 8 309,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 421 99 02 | 001 | 8 309,5 |
в том числе за счет субвенции | 07 | 02 | 421 99 02 | 001 | 7 096,7 |
Начальная школа - детский сад | 07 | 02 | 421 99 03 | 12 803,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 421 99 03 | 001 | 12 803,6 |
в том числе за счет субвенции | 07 | 02 | 421 99 03 | 001 | 11 034,1 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 | 02 | 423 00 00 | 69 314,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 423 99 00 | 69 314,1 | |
Детский дом творчества, детская юношеская спортивная школа |
07 | 02 | 423 99 01 | 20 774,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 423 99 01 | 001 | 20 774,0 |
Хоровая студия | 07 | 02 | 423 99 02 | 6 885,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 423 99 02 | 001 | 6 885,1 |
Детская юношеская спортивная школа "Приалит" |
07 | 02 | 423 99 03 | 6 185,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 423 99 03 | 001 | 6 185,0 |
Детские музыкальные школы, детский оперный театр, художественная школа |
07 | 02 | 423 99 04 | 35 470,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 423 99 04 | 001 | 35 470,0 |
Детские дома | 07 | 02 | 424 00 00 | 168,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 424 99 00 | 168,3 | |
Другие расходы на содержание детских домов, обеспечение и организацию учебного процесса |
07 | 02 | 424 99 00 | 168,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 424 99 00 | 001 | 168,3 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
07 | 05 | 40,0 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров |
07 | 05 | 429 00 00 | 40,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 05 | 429 99 00 | 40,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 05 | 429 99 00 | 001 | 40,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 | 07 | 5 509,0 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
07 | 07 | 432 00 00 | 2 509,0 | |
Оздоровление детей | 07 | 07 | 432 02 00 | 2 509,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 | 07 | 432 02 00 | 500 | 2 509,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
07 | 07 | 795 00 00 | 3 000,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Молодежь города Реутов" на период 2009-2011 годы" |
07 | 07 | 795 00 02 | 3 000,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 | 07 | 795 00 02 | 500 | 3 000,0 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 26 648,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
07 | 09 | 002 00 00 | 7 168,2 | |
Центральный аппарат | 07 | 09 | 002 04 00 | 7 168,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 | 09 | 002 04 00 | 500 | 7 168,2 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтери#, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 | 09 | 452 00 00 | 19 333,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 452 99 00 | 19 333,2 | |
Хозяйственно-эксплуатационная контора | 07 | 09 | 452 99 01 | 6 592,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 09 | 452 99 01 | 001 | 6 592,4 |
Аттестационно-методический центр | 07 | 09 | 452 99 02 | 4 113,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 09 | 452 99 02 | 001 | 4 113,5 |
Централизованная бухгалтерия | 07 | 09 | 452 99 03 | 8 627,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 09 | 452 99 03 | 001 | 8 627,3 |
в том числе за счет субвенции | 07 | 09 | 452 99 03 | 001 | 722,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
07 | 09 | 795 00 00 | 147,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика наркомании и токсикомании в городе Реутов Московской области на 2010-2012 годы" |
07 | 09 | 795 00 03 | 147,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 | 09 | 795 00 03 | 500 | 147,0 |
Культура, кинематография, средства массовой информации |
08 | 69 104,1 | |||
Культура | 08 | 01 | 19 357,7 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации |
08 | 01 | 440 00 00 | 9 518,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 440 99 00 | 9 518,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 440 99 00 | 001 | 9 518,1 |
Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 441 00 00 | 1 951,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 441 99 00 | 1 951,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 441 99 00 | 001 | 1 951,4 |
Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | 7 458,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 442 99 00 | 7 458,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 442 99 00 | 001 | 7 458,8 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
08 | 01 | 443 00 00 | 429,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 443 99 00 | 429,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 443 99 00 | 001 | 429,4 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
08 | 06 | 49 746,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
08 | 06 | 002 00 00 | 2 157,8 | |
Центральный аппарат | 08 | 06 | 002 04 00 | 2 157,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
08 | 06 | 002 04 00 | 500 | 2 157,8 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтери#, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
08 | 06 | 452 00 00 | 3 357,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 06 | 452 99 00 | 3 357,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 06 | 452 99 00 | 001 | 3 357,3 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
08 | 06 | 520 00 00 | 43 981,3 | |
Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации |
08 | 06 | 520 04 00 | 43 981,3 | |
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной, инжернерной# и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации |
08 | 06 | 520 04 02 | 43 981,3 | |
Бюджетные инвестиции | 08 | 06 | 520 04 02 | 003 | 43 981,3 |
Целевые программы муниципальных образований |
08 | 06 | 795 00 00 | 250,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Развитие и сохранение культуры города Реутова" на 2008-2010 годы" |
08 | 06 | 795 00 04 | 250,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
08 | 06 | 795 00 04 | 500 | 250,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
09 | 511 548,4 | |||
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 166 190,6 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 | 01 | 470 00 00 | 166 190,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 470 99 00 | 166 190,6 | |
Расходы за счет субвенций на обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихмч# в лечебно-профилактических учреждениях Московской области |
09 | 01 | 470 99 05 | 825,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 01 | 470 99 05 | 001 | 825,0 |
в том числе за счет субвенции | 09 | 01 | 470 99 05 | 001 | 825,0 |
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
09 | 01 | 470 99 99 | 165 365,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 01 | 470 99 99 | 001 | 165 365,6 |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 204 629,1 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 | 02 | 471 00 00 | 204 629,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 02 | 471 99 00 | 204 629,1 | |
Обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) |
09 | 02 | 471 99 03 | 9 692,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 02 | 471 99 03 | 001 | 9 692,2 |
Расходы за счет субвенций на обспечение# полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской области N 26/2006-ОЗ "О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области |
09 | 02 | 471 99 04 | 6 906,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 02 | 471 99 04 | 001 | 6 906,0 |
в том числе за счет субвенции | 09 | 02 | 471 99 04 | 001 | 6 906,0 |
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности поликлиник, амбулаторий, диагностических центров |
09 | 02 | 471 99 99 | 188 030,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 02 | 471 99 99 | 001 | 188 030,9 |
Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 61 392,0 | ||
Станции скорой и неотложной помощи | 09 | 04 | 477 00 00 | 57 644,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 04 | 477 99 00 | 57 644,0 | |
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 04 | 477 99 99 | 57 644,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 04 | 477 99 99 | 001 | 57 644,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 | 04 | 520 00 00 | 3 748,0 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
09 | 04 | 520 18 00 | 3 748,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 04 | 520 18 00 | 001 | 3 748,0 |
в том числе за счет субвенции | 09 | 04 | 520 18 00 | 001 | 3 748,0 |
Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 37 622,6 | ||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
09 | 08 | 482 00 00 | 31 626,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 08 | 482 99 00 | 31 626,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 08 | 482 99 00 | 001 | 22 265,5 |
Субсидии юридическим лицам | 09 | 08 | 482 99 00 | 006 | 9 361,1 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
09 | 08 | 512 00 00 | 4 560,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 08 | 512 97 00 | 4 560,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 08 | 512 97 00 | 001 | 4 560,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
09 | 08 | 795 00 00 | 1 436,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования "Городской округ Реутов Московской области на 2010-2012 годы" |
09 | 08 | 795 00 05 | 200,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
09 | 08 | 795 00 05 | 079 | 200,0 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Реутов на 2008-2010 годы" |
09 | 08 | 795 00 06 | 1 100,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
09 | 08 | 795 00 06 | 079 | 1 100,0 |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика наркомании и токсикомании в городе Реутов Московской области на 2010-2012 годы" |
09 | 08 | 795 00 03 | 136,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
09 | 08 | 795 00 03 | 079 | 136,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
09 | 10 | 000 00 00 | 41 714,1 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
09 | 10 | 002 00 00 | 2 105,6 | |
Центральный аппарат | 09 | 10 | 002 04 00 | 2 105,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
09 | 10 | 002 04 00 | 500 | 2 105,6 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
09 | 10 | 452 00 00 | 3 104,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 10 | 452 99 00 | 3 104,6 | |
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов |
09 | 10 | 452 99 99 | 3 104,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 10 | 452 99 99 | 001 | 3 104,6 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
09 | 10 | 469 00 00 | 35 621,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 10 | 469 99 00 | 35 621,9 | |
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения |
09 | 10 | 469 99 99 | 35 621,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 10 | 469 99 99 | 001 | 35 621,9 |
Целевые программы муниципальных образований |
09 | 10 | 795 00 00 | 882,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика наркомании и токсикомании в городе Реутов Московской области на 2010-2012 годы" |
09 | 10 | 795 00 03 | 882,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 10 | 795 00 03 | 079 | 882,0 |
Социальная политика | 10 | 51 732,4 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 1 787,4 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
10 | 01 | 491 00 00 | 1 787,4 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
10 | 01 | 491 01 00 | 1 787,4 | |
Социальные выплаты | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 1 787,4 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 43 021,0 | ||
Социальная помощь | 10 | 03 | 505 00 00 | 43 021,0 | |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
10 | 03 | 505 36 00 | 10 614,0 | |
Бюджетные инвестиции | 10 | 03 | 505 36 00 | 003 | 10 614,0 |
в том числе за счет субвенции | 10 | 03 | 505 36 00 | 003 | 10 614,0 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
10 | 03 | 505 48 00 | 32 407,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 03 | 505 48 00 | 005 | 32 407,0 |
в том числе за счет субвенции | 10 | 03 | 505 48 00 | 005 | 32 407,0 |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 6 924,0 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 | 04 | 520 00 00 | 6 924,0 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
10 | 04 | 520 10 00 | 6 924,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 520 10 00 | 005 | 6 924,0 |
в том числе за счет субвенции | 10 | 04 | 520 10 00 | 005 | 6 924,0 |
Всего | 1 365 125,3 |
Приложение N 4
к решению Реутовского городского
Совета депутатов
от 2 декабря 2009 г. N 122/2009-НА
Характеристика долгосрочных целевых программ города Реутов на 2010 год
тыс. руб.
Наименование расходов | ЦСР | Рз | ПР | ВР | Получатель | Сумма |
1. Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Реутов на 2008-2010 годы" |
1000,0 | |||||
Национальная экономика | 795 00 01 | 04 | 1000,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики |
795 00 01 | 04 | 12 | 1000,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
795 00 01 | 04 | 12 | 500 | 1000,0 | |
Комитет по управлению имуществом Администрации города Реутова |
795 00 01 | 04 | 12 | 500 | 003 | 1000,0 |
2. Долгосрочная целевая программа "Молодежь города Реутов" на период 2009-2011 годы |
3 000,0 | |||||
Образование | 795 00 02 | 07 | 3 000,0 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей |
795 00 02 | 07 | 07 | 3 000,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
795 00 02 | 07 | 07 | 500 | 3 000,0 | |
2.1. Отдел культуры Администрации города Реутов |
795 00 02 | 07 | 07 | 500 | 006 | 2 000,0 |
2.2. Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации города Реутов |
795 00 02 | 07 | 07 | 500 | 009 | 1 000,0 |
3. Долгосрочная целевая программа "Профилактика наркомании и токсикомании в городе Реутов Московской области на 2010-2012 годы" |
1 165,0 | |||||
3.1. Образование | 795 00 03 | 07 | 147,0 | |||
Другие вопросы в области образования |
795 00 03 | 07 | 09 | 147,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
795 00 03 | 07 | 09 | 500 | 147,0 | |
Управление образования Администрации города Реутова |
795 00 03 | 07 | 09 | 500 | 005 | 147,0 |
3.2. Здравоохранение, физическая культура и спорт |
795 00 03 | 09 | 1 018,0 | |||
3.2.1. Физическая культура и спорт |
795 00 03 | 09 | 08 | 136,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
795 00 03 | 09 | 08 | 079 | 136,0 | |
Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации города Реутов |
795 00 03 | 09 | 08 | 079 | 009 | 136,0 |
3.2.2. Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
795 00 03 | 09 | 10 | 882,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
795 00 03 | 09 | 10 | 079 | 882,0 | |
Муниципальное учреждение "Центральная городская больница г. Реутова" |
795 00 03 | 09 | 10 | 079 | 007 | 882,0 |
4. Долгосрочная целевая программа "Развитие и сохранение культуры города Реутова на 2008-2010 годы" |
250,0 | |||||
Культура, кинематография, средства массовой информации |
795 00 04 | 08 | 250,0 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
795 00 04 | 08 | 06 | 250,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
795 00 04 | 08 | 06 | 500 | 250,0 | |
Отдел культуры Администрации города Реутов |
795 00 04 | 08 | 06 | 500 | 006 | 250,0 |
5. Долгосрочная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования "городской округ Реутов Московской области" на 2010-2012 годы" |
200,0 | |||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
795 00 05 | 09 | 200,0 | |||
Физическая культура и спорт | 795 00 05 | 09 | 08 | 200,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
795 00 05 | 09 | 08 | 079 | 200,0 | |
Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации города Реутов |
795 00 05 | 09 | 08 | 079 | 009 | 200,0 |
6. Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Реутов на 2008-2010 годы" |
1 100,0 | |||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
795 00 06 | 09 | 1 100,0 | |||
Физическая культура и спорт | 795 00 06 | 09 | 08 | 1 100,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
795 00 06 | 09 | 08 | 079 | 1 100,0 | |
Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации города Реутов |
795 00 06 | 09 | 08 | 079 | 009 | 1 100,0 |
Всего по долгосрочным целевым программам |
6 715,0 |
Приложение N 5
к решению Реутовского городского
Совета депутатов
от 2 декабря 2009 г. N 122/2009-НА
Методика определения прогноза налогового потенциала, расчетных налоговых и неналоговых доходов, доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджета города Реутов и расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств городского бюджета города Реутов, на 2010 год
Прогноз налогового потенциала бюджета города Реутов на 2010 год определен по всем видам налогов, закрепленных за бюджетами городских округов Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях определения налоговых доходов бюджета городского округа при формировании межбюджетных отношений на 2010 год.
Оценка суммарного налогового потенциала и расчетных налоговых и неналоговых доходов бюджета города Реутов производится на основе показателей прогноза социально-экономического развития города на очередной финансовый год с учетом роста фонда оплаты труда, ожидаемой оценки поступлений соответствующих доходов в бюджет города, данных администраторов городского бюджета, Управления Федеральной налоговой службы России по Московской области о налогооблагаемой базе бюджета города, а также с учетом изменений, вносимых в федеральное бюджетное и налоговое законодательство и законодательство Московской области.
При оценке налоговых и неналоговых доходов бюджета города учитывается максимально возможный уровень собираемости налогов, поступление недоимки прошлых периодов, а также меры по совершенствованию администрирования.
1. Методика определения прогноза налогового потенциала и расчетных налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города Реутов
1.1. Налог на доходы физических лиц
Налоговый потенциал по налогу на доходы физических лиц по бюджету города рассчитан по формуле:
N = НБ * Кфзп * Ссн,
где
N - налоговый потенциал по налогу на доходы физических лиц по бюджету города;
НБ - оценка налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц, по бюджету города;
Кфзп - коэффициент роста фонда заработной платы в 2010 году, предусмотренный прогнозом социально-экономического развития Московской области для города Реутов;
Ссн - средняя ставка налога на доходы физических лиц.
Расчетные налоговые поступления по налогу на доходы физических лиц в бюджет города рассчитаны по формуле:
Пндфл = N * Н / 100,
где
Пндфл - расчетные налоговые поступления по налогу на доходы физических лиц в бюджет города;
H - норматив зачисления налога на доходы физических лиц.
1.2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налоговый потенциал по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности по бюджету города определен по следующей формуле:
N = ВД * Сн * Куо + Нпп,
где
N - налоговый потенциал по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности по бюджету города;
ВД - оценка вмененного дохода на территории города;
Сн - ставка единого налога на вмененный доход в размере 15 процентов;
Куо - коэффициент, учитывающий увеличение объектов налогообложения;
Нпп - недоимка прошлых периодов по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности по территории города по состоянию на 01.01.2009 года в размере 30 процентов.
Расчетные налоговые поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в бюджет города определены по формуле:
Пнвд = N * Н / 100,
где
Пнвд - расчетные налоговые поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в бюджет города;
Н - норматив зачисления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в бюджет города в соответствии с бюджетным законодательством в размере 90 процентов.
1.3. Налог на имущество физических лиц
Налоговый потенциал по налогу на имущество физических лиц по бюджету города или расчетные налоговые поступления налога на имущество физических лиц в бюджет города определены по следующей формуле:
N = Нн * Kпер * Кс,
где
N - налоговый потенциал по налогу на имущество физических лиц по бюджету города или расчетные налоговые поступления налога на имущество физических лиц в бюджет города;
Нн - сумма начисленного налога на имущество физических лиц налоговыми органами в 2008 году на территории города;
Kпер - коэффициент увеличения коэффициента пересчета восстановительной стоимости строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, в целях налогообложения на 50% в 2009 году;
Кс - коэффициент, предусматривающий увеличение количества собственников зарегистрированного имущества, являющихся плательщиками налога на имущество физических лиц в 2010 году.
1.4. Земельный налог
Налоговый потенциал по земельному налогу по бюджету города или расчетные налоговые поступления земельного налога в бюджет города определены по следующей формуле:
N = Нн + Hpz,
где:
N - налоговый потенциал по земельному налогу по бюджету города;
Нн - сумма начисленного к уплате земельного налога налоговыми органами на территории города;
Hpz - сумма земельного налога, прогнозируемая к поступлению в бюджет города в связи с переводом земель из одной категории в другую.
1.5. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации); государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Прогнозные показатели по государственной пошлине, зачисляемой в бюджет города, определены на основе оценки поступлений в 2010 году.
1.6. Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
По прочим налогам и сборам отражены суммы реструктуризированной задолженности по местным налогам и сборам, подлежащие зачислению в бюджет города в 2010 году по данным Управления Федеральной службы по Московской области.
1.7. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городу Реутов
Прогнозируемые поступления в бюджет города дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности города, определены по следующей формуле:
N = Чпр x Д,
где
N - прогноз поступлений в бюджет города дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности города;
Чпр - показатель, учитывающий финансово-хозяйственную деятельность акционерных обществ (получение чистой прибыли) на территории города;
Д - доля уставного капитала акционерного общества, принадлежащая городу.
1.8. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
Прогнозные поступления арендной платы за землю в бюджет города рассчитаны по следующей формуле:
N = ((Нп# +- До + Вп + Нпп) * Н / 100,
где
N - прогноз поступления арендной платы за землю в бюджет города;
Нп - сумма начисленных платежей по договорам аренды земли, одной из сторон которым является орган местного самоуправления на территории города;
До - сумма начисленных платежей по договорам аренды земли, одной из сторон которым является Министерство имущественных отношений Московской области по городу;
Вп - оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду земли города в связи с выбытием (приобретением) объектов аренды (продажа (передача) земельных участков, заключение дополнительных договоров, изменение видов целевого использования и др.);
Нпп - недоимка прошлых периодов по арендной плате за землю, подлежащая зачислению в бюджет города;
Н - норматив зачисления доходов в соответствии с бюджетным законодательством в бюджет города в размере 80 процентов.
1.9. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)
Прогнозные показатели доходов бюджета города от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений), рассчитаны по формуле:
N = Нп * К + Вп + Нпп,
где
N - прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества в бюджет города;
Нп - сумма начисленных платежей по арендной плате за недвижимое имущество в бюджет города;
Вп - оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду имущества города в связи с выбытием (приобретением) объектов недвижимости (продажа (передача) имущества, заключение дополнительных договоров, изменение видов целевого использования и др.);
К - коэффициент индексации базовой ставки арендной платы за 1 кв. м нежилых помещений в размере 1,15;
Нпп - недоимка прошлых периодов по доходам от сдачи в аренду имущества по бюджету города.
1.10. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Прогнозные суммы платежей от муниципальных унитарных предприятий в бюджет города рассчитаны по следующей формуле:
N = Чпр * Н,
где
N - прогноз поступления платежей от муниципальных унитарных предприятий в бюджет города;
Чпр - показатель, учитывающий финансово-хозяйственную деятельность муниципальных унитарных предприятий на территории города (получение чистой прибыли);
Н - норматив отчислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий, установленный городом.
1.11. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет города рассчитан по следующей формуле:
N = Пн * Н,
где
N - прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет города;
Пн - оценка поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду с территории города;
Н - норматив зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет муниципального образования в соответствии с бюджетным законодательством в размере 40 процентов.
1.12. Доходы от размещения средств бюджетов, прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), доходы от продажи материальных и нематериальных активов, административные платежи и сборы, штрафы, санкции, возмещение ущерба, а также доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков автономных учреждений)
Прогнозные показатели бюджетов городских округов и поселений по указанной группе доходов определены исходя из оценки указанных доходов в 2010 году.
1.13. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Прогнозные показатели бюджета города по указанной группе доходов определены исходя из оценки указанных доходов в 2010 году с учетом нормативов зачисления в бюджет города в соответствии с бюджетным законодательством в размере 80 процентов.
1.14. Прочие неналоговые доходы
Прогнозные показатели по указанной группе доходов бюджета города определены из оценки прочих неналоговых доходов в 2010 году.
1.15. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Прогнозные показатели по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджета города определены исходя их оценки указанных доходов в 2010 году.
2. Методика определения расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета города Реутов по вопросам местного значения на 2010 год
При определении расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг за счет средств бюджета города Реутов использованы действующие нормативные правовые акты Российской Федерации и Московской области, определяющие объем затрат городского бюджета по их видам в соответствующих отраслях, а также показатели численности постоянного населения города Реутов по состоянию на 1 января 2009 года по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области.
Расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета города Реутов, определены как сумма расчетных показателей стоимости предоставления муниципальных услуг, исчисленных на основе единых методов расчета общей стоимости предоставления муниципальных услуг в отдельных отраслях.
В составе расчетных показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета города Реутов, учтены расходы города Реутов за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями.
2.1. Расходы по разделу "Общегосударственные вопросы"
2.1.1. Расходы на содержание органов местного самоуправления города Реутов исчислены по формуле:
P = C + С + С ,
1 2 3
где
Р - сумма расходов на содержание органов местного самоуправления города Реутов;
С_1- затраты на оплату труда и начисления на нее по муниципальным служащим города Реутов в рублях, рассчитанные по формуле:
С = Ч * К * К * c * е * k,
1 д к
где
Ч - численность муниципальных служащих по штатному расписанию по состоянию на 01.10.2009 года;
К_д - средний коэффициент должностных окладов равный 1,84;
К_к - кратность должностных окладов в расчете на год - 32,7;
с - размер должностного оклада специалиста II категории в органах государственной власти Московской области в сумме 6 090 рублей;
е- размер единого социального налога и страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 24%;
k - корректирующий коэффициент - 0,95, предусматривающий сокращение численности работающих.
С_2 - затраты на оплату труда и начисления на нее по техническим служащим города Реутов в рублях, рассчитанные по формуле:
С = Ч * К * К * c * е * k,
2 д к
где
Ч - численность технических служащих по штатному расписанию по состоянию на 01.10.2009 года;
К_д - средний коэффициент должностных окладов равный 1,84;
К_к - кратность должностных окладов в расчете на год - 21,5;
с - размер должностного оклада специалиста II категории в органах государственной власти Московской области в сумме 6 090 рублей;
е- размер единого социального налога и страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 24%;
k - корректирующий коэффициент - 0,95, предусматривающий сокращение численности работающих.
С_3 - материальные затраты на содержание органов управления на обеспечение первоочередных нужд, рассчитанные с введением режима жесткой экономии расходов бюджета и сокращением непервоочередных расходов пропорционально численности муниципальных служащих.
2.1.2. Средства на уплату членских взносов в Совет муниципальных образований Московской области предусмотрены для города Реутов, являющегося членом названного Совета, в размере, установленном решением Съезда Совета N 5 от 28.05.2007 года - 0,01% от собственных доходов бюджета города Реутов.
2.1.3. Расходы на уплату налога на имущество определены исходя из остаточной стоимости имущества, находящегося на балансе органов местного самоуправления по состоянию на 01.01.2009 года, и ставки налога, установленной законодательством.
2.1.4. Расходы на проведение выборов представительных органов города Реутов, срок полномочий которых истекает в соответствующем году, определены по формуле:
R = Rt + Ru * k:
где
R - расходы на проведение выборов в городе Реутов;
Rt - расчетная сумма расходов территориальной избирательной комиссии в период проведения выборов, установленная в сумме 297,94 тыс. рублей;
Ru - расчетная сумма расходов участковой избирательной комиссии в период проведения выборов, установленная в сумме 31,16 тыс. рублей;
k - количество участковых избирательных комиссий города Реутов.
В состав расходов одной избирательной комиссии включена выплата компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий и гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях в период подготовки и проведения выборов, исходя из постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации "О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий субъектов Российской Федерации территориальных и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам аппаратов избирательных комиссий, а также выплата гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации", а также расходы на оплату транспортных услуг, услуг связи, услуг по содержанию помещений, на приобретение технологического оборудования, канцтоваров и расходных материалов, изготовление печатной продукции, стендов, переплет документов, техническое обслуживание оргтехники.
Постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от 13 декабря 2007 г. N 73/598-5 постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации "О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий субъектов Российской Федерации территориальных и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам аппаратов избирательных комиссий, а также выплата гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации" признано утратившим силу
2.2. Расходы по разделу "Национальная оборона"
Расходы на проведение мероприятий по мобилизационной подготовке на территории города Реутов определены по единой методике расчетов расходов:
Rмоб = R1 + R2,
где
Rмоб - сумма расходов на проведение мероприятий по мобилизационной подготовке города Реутов;
R1 - расходы на проведение одного мобилизационного учения (тренировки) в год города Реутов;
R2 - расходы на содержание городского запасного пункта управления города Реутов, отнесенного к группам по гражданской обороне.
2.3. Расходы по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" предусмотрены расходы на оказание следующих муниципальных услуг:
2.3.1. Содержание милиции общественной безопасности.
Расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета города Реутов на содержание сотрудников милиции общественной безопасности на территории города Реутов, исчислены по единой методике расчетов расходов.
Указанные расходы определяются по следующей формуле:
Rправ = D1 + D2 + Z + M,
где
Rправ - сумма расходов на содержание сотрудников милиции общественной безопасности города Реутов;
D1 - расходы на денежное довольствие аттестованного состава милиции общественной безопасности города Реутов;
D2 - расходы на вещевое обеспечение аттестованного состава милиции общественной безопасности города Реутов;
Z - расходы на оплату труда с начислениями гражданского персонала милиции общественной безопасности города Реутов;
M - расходы на материальные затраты органов внутренних дел города Реутов.
D1 = Ч1 * А,
где
Ч1 - численность сотрудников милиции общественной безопасности города Реутов в соответствии с заключенными договорами;
А - средний размер денежного довольствия в соответствии с законодательством Российской Федерации на 1 единицу аттестованного состава милиции общественной безопасности в расчете на год.
D2 = Ч1 * В,
где
Ч1 - численность сотрудников милиции общественной безопасности города Реутов в соответствии с заключенными договорами;
В - среднегодовая стоимость вещевого имущества на 1 единицу аттестованного состава милиции общественной безопасности с учетом среднегодового износа в соответствии с федеральными нормативными актами в размере 5,9 тыс. рублей.
Z = Ч2 * Г + N,
где
Ч2 - численность гражданского персонала милиции общественной безопасности города Реутов в соответствии с заключенными договорами;
Г - средний размер заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации на 1 единицу гражданского персонала милиции общественной безопасности в расчете на год;
N - начисления на оплату труда 26,2%.
M = Мср * Ч,
где
Мср - расчетная стоимость содержания 1 единицы личного состава милиции общественной безопасности в расчете на год, принятая в размере 21,2 тыс. рублей;
Ч - численность сотрудников и работников милиции общественной безопасности города Реутов в соответствии с заключенными договорами.
2.3.2. На проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Стоимость предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета города Реутов на проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, определена по единой методике исходя из расчетных показателей стоимости муниципальных услуг на одного жителя Московской области и численности населения города Реутов по формуле:
Сго = Рго * Ч,
где
Сго - стоимость предоставления муниципальных услуг по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Реутов;
Рго - расчетная стоимость предоставления муниципальных услуг по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на одного жителя и определена в размере 34,94 рубля;
Ч - численность населения города Реутов по состоянию на 01.01.2009 по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области;
В состав мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера входит:
- разработка и реализация планов гражданской обороны и защиты населения города Реутов (в том числе на организацию и выполнение мероприятий, направленных на повышение готовности сил и средств гражданской обороны, на подготовку и поддержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, на подготовку эвакуационных мероприятий и объектов гражданской обороны и т.д.);
- подготовка и обучение населения города Реутов в области гражданской обороны;
- поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасности;
- подготовка к эвакуации в безопасные районы населения, материальных и культурных ценностей города Реутов;
- проведение первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;
- обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы органов местного самоуправления города Реутов.
2.3.3. На проведение мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, а также минимизации последствий терроризма и экстремизма.
Стоимость предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета города Реутов на проведение мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма) определена по единой методике исходя из расчетных показателей стоимости муниципальных услуг на одного жителя Московской области и численности населения города Реутов по формуле:
Стер = Ртер * Ч,
где
Стер - стоимость предоставления муниципальных услуг на проведение мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма) на территории города Реутов;
Ртер - расчетная стоимость предоставления муниципальных услуг на проведение мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма) на одного жителя Московской области, которая является единой для всех муниципальных районов, городских округов Московской области, решающих соответствующие вопросы местного значения, и определена в размере 16,56 рубля;
Ч - численность населения города Реутов по состоянию на 01.01.2009 по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области;
В состав мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма) входит:
- усиление антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, находящихся в собственности или в ведении города Реутов;
- проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на вскрытие сущности и разъяснение общественной опасности терроризма, оказание позитивного воздействия на граждан с целью формирования у них неприятия идеологии терроризма, обучение населения формам и методам предупреждения террористических угроз, порядку действий при их возникновении;
- по проведению антитеррористических учений, направленных на отработку взаимодействия органов местного самоуправления при осуществлении мер по противодействию терроризму.
2.3.4. На проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.
Стоимость предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета города Реутов на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, определена по единой методике исходя из расчетных показателей стоимости муниципальных услуг на одного жителя Московской области и численности населения города Реутов по формуле:
Счс = Рчс * Ч,
где
Счс - стоимость предоставления муниципальных услуг на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на территории города Реутов;
Рчс - расчетная стоимость предоставления муниципальных услуг на проведение мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на одного жителя Московской области, которая является единой для всех муниципальных районов, городских округов Московской области, решающих соответствующие вопросы местного значения, и определена в размере 16,06 рубля;
Ч - численность населения города Реутов по состоянию на 01.01.2009 по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области;
В состав мероприятий города Реутов по участию в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий входит:
- формирование финансовых и материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- реализация мероприятий плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (мероприятия организационного, инженерно-технического и материально-технического характера по недопущению и устранению причин возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ограничению или снижению ущерба в случае их возникновения).
2.3.5. На проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
Стоимость предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета города Реутов на проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, определена по единой методике исходя из расчетных показателей стоимости муниципальных услуг на одного жителя Московской области и численности населения города Реутов по формуле:
Свод = Рвод * Ч,
где
Свод - стоимость предоставления муниципальных услуг на проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории города Реутов;
Рвод - расчетная стоимость предоставления муниципальных услуг на проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на одного жителя Московской области, которая является единой для всех муниципальных районов, городских округов Московской области, решающих соответствующие вопросы местного значения и определена в сумме 8,54 рубля;
Ч - численность населения города Реутов по состоянию на 01.01.2009 по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области;
В состав мероприятий города Реутов по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья входит:
- приведение водных объектов в соответствие с гигиеническими требованиями к зонам рекреаций водных объектов, организацию получения необходимых заключений и разрешений;
- обеспечение деятельности спасательных станций и постов.
2.4. Расходы по разделу "Национальная экономика"
2.4.1. Расходы бюджета города Реутов по подразделу "Дорожное хозяйство" определены как сумма расходов на: содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с переходным типом покрытия, содержание и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, содержание грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание ливневой канализации, уплату налога на имущество организаций, земельного налога.
Расходы на дорожное хозяйство города Реутов рассчитаны путем суммирования расходов города Реутов по формуле:
Р = Sус * Ссус + Sп * Ссп + Sтр * Сстр + Sг * Ссг +
+ Lл * Ссл + Рни + Рзн,
где
Р - расходы города Реутов на дорожное хозяйство;
Sус - площадь автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным типом покрытия, находящихся в собственности города Реутов;
Sп - площадь дорог общего пользования с переходным типом покрытия, находящихся в собственности города Реутов;
Sтр - площадь тротуаров и пешеходных дорожек, находящихся в собственности города Реутов;
Sг - площадь грунтовых автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности города Реутов;
Lл - протяженность ливневой канализации, находящейся в собственности города Реутов;
Ссус - стоимость содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия определена в размере 36 240 рублей на одну тысячу кв. м в год;
Ссп - стоимость содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения с переходным типом покрытия определена в размере 9 654 рублей на одну тысячу кв. м в год;
Сстр - стоимость содержания и ремонта тротуаров и пешеходных дорожек определена в размере 11 414 рублей на одну тысячу кв. м в год;
Ссг - стоимость содержания грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения определена в размере 4 450 рублей на одну тыс. кв. м в год;
Ссл - стоимость содержания ливневой канализации определена в размере 165 220 рублей на одну тысячу пог. м в год;
Рни - расходы города Реутова на уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог местного значения, находящихся в муниципальной собственности и закрепленных на праве оперативного управления за организациями;
Рзн - расходы города Реутова на уплату земельного налога в отношении автомобильных дорог местного значения, находящихся в муниципальной собственности.
2.4.2. По подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" стоимость предоставления муниципальной услуги, оказываемой за счет средств бюджета города Реутов на транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего, а также иных умерших для производства судебно-медицинской экспертизы, определена по единой методике исходя из расчетных показателей общей стоимости муниципальной услуги на одну транспортировку умершего:
Сту = Рму * Ч,
где
Сту - расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальной услуги по транспортировке в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего, а также иных умерших для производства судебно-медицинской экспертизы на территории города Реутов;
Рму - расчетная стоимость предоставления муниципальной услуги по транспортировке в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего, а также иных умерших для производства судебно-медицинской экспертизы, оказываемой за счет средств бюджета города Реутов на одну транспортировку умершего;
Ч - численность умерших города Реутов в 2008 году по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области;
Расчетная стоимость предоставления муниципальной услуги по транспортировке в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего, а также иных умерших для производства судебно-медицинской экспертизы на одну транспортировку умершего является единой для всех муниципальных образований Московской области, и определена в размере 827,71 рубля.
В состав стоимости муниципальной услуги по транспортировке умершего входят расходы на:
- ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств;
- горюче-смазочные материалы;
- амортизационные отчисления;
- оплату труда водителя и санитаров, начисления на оплату труда (26,2%);
- общехозяйственные расходы (50% от фонда оплаты труда).
Расходы определены исходя из средней продолжительности одной перевозки на автомобиле марки УАЗ-3909 равной 1,8 часа.
2.5. Расходы по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство"
Расчет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг за счет средств бюджета города Реутов на жилищно-коммунальное хозяйство произведен с использованием стоимостей предоставления муниципальных услуг, а также методом прямого счета.
2.5.1. Бюджетные ассигнования города Реутов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда предусмотрены в сумме кредиторской задолженности за выполненные работы в соответствии с Решением Реутовского городского Совета депутатов от 11.02.2009 года N 3/2009-НА по состоянию на 01 октября 2009 года.
2.5.2. Расходы бюджета города Реутов по подразделу "Благоустройство" в части содержания внутриквартальных дорог.
Расходы бюджета города Реутов по подразделу "Благоустройство" в части содержания внутриквартальных дорог определены как сумма расходов на содержание и ремонт внутриквартальных дорог.
Рвн.д = Рсд * Sвн.д.,
где
Рвн.д - расходы города Реутов на содержание внутриквартальных дорог;
Sвн.д. - площадь внутриквартальных дорог города Реутов, определяемая в соответствии с реестром муниципальной собственности.
Расчет расходов на благоустройство и озеленение территорий города Реутов произведен по формуле:
R = С * S ,
благ. благ. застр.
где
R_благ. - расходы на благоустройство и озеленение территорий города Реутов;
С_благ. - стоимость предоставления муниципальных услуг по благоустройству и озеленению территории, руб./га застроенной территории в год;
S_застр. - застроенная площадь (форма Государственной статистической отчетности N 22 "Сведения о наличии и распределении земель по категориям и угодьям" по состоянию на 1 января 2009 года) города Реутов.
2.5.2.1. Расчет стоимости предоставления муниципальных услуг по благоустройству и озеленению территории включает в себя затраты на благоустройство, ремонт и содержание зеленых насаждений.
2.5.2.2. Расчет затрат осуществляется на 1 га застроенной территории города Реутов (с учетом НДС).
2.5.2.3. Элементы благоустройства включают следующие виды: скамьи, урны, а также дорожки с усовершенствованным покрытием, находящиеся в парках, скверах.
2.5.2.4. Зеленые насаждения включают следующие виды: древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травянистая растительность искусственного и естественного происхождения, элементы малых архитектурных форм в парках, скверах, на улицах и дорогах.
2.5.2.5. Расчет объемов работ по благоустройству, ремонту и содержанию зеленых насаждений осуществляется на 1 га застроенной территории по составляющим элементам в соответствии с классификацией.
2.5.2.6. Расчет стоимости предоставления муниципальных услуг по благоустройству и озеленению территории (Сгод)(с учетом НДС) осуществляется по следующей формуле:
1
С = [SUM W * R * (1 + К * (К + К)] * К , руб./га в год,
год i i i фот нр пр НДС
где
С_год - стоимость предоставления муниципальных услуг по благоустройству и озеленению территории, руб./га застроенной территории в год;
W_i - минимальное количество i-тых элементов благоустройства, зеленых насаждений в соответствующих измерителях на 1 га застроенной территории города Реутов, учитываемое на прогнозируемый финансовый год;
R_i - минимальные затраты на содержание i-ого элемента благоустройства, зеленых насаждений в ценах текущего года, сформированные на основе Нормативно-производственного регламента содержания озелененных территорий, утвержденного приказом Госстроя России от 10.12.1999 N 145, руб. в год на единицу измерения;
К_фот - коэффициент, учитывающий удельный вес фонда оплаты труда рабочих, непосредственно осуществляющих работы (далее - основные рабочие), в минимальных затратах на проведение i-ого вида работ;
К_нр - коэффициент, учитывающий накладные расходы от фонда оплаты труда основных рабочих;
К_пр - коэффициент, учитывающий величину прибыли от фонда оплаты труда основных рабочих;
К_НДС - коэффициент, учитывающий ставку налога на добавленную стоимость;
2.5.3. Расчет расходов на освещение улиц и эксплуатацию сетей уличного освещения города Реутов произведен по формуле:
R = (С * S),
осв. осв.гор застр.гор.
где
R_осв. - расходы на освещение улиц и эксплуатацию сетей уличного освещения территорий города Реутов;
С_осв.гор. - стоимость предоставления муниципальных услуг по освещению улиц и эксплуатации сетей уличного освещения;
S_застр.гор. - застроенная площадь (городская) (форма Государственной статистической отчетности N 22 "Сведения о наличии и распределении земель по категориям и угодьям" по состоянию на 1 января 2009 года) города Реутов.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер формы Государственной статистической отчетности "Сведения о наличии и распределении земель по категориям и угодьям" следует читать "N 22-2"
2.5.3.1. Расчет стоимости предоставления муниципальных услуг по освещению улиц и эксплуатации сетей уличного освещения включает в себя затраты на освещение улиц и эксплуатацию сетей уличного освещения.
2.5.3.2. Расчет затрат осуществляется на 1 га застроенной территории в год (с учетом НДС).
2.5.3.3. Стоимость предоставления муниципальных услуг по освещению улиц и эксплуатации сетей уличного освещения (С_год освещ, эксп) рассчитывается исходя из мощности ламп с учетом потери мощности в пускорегулирующем аппарате, плотности светильников наружного освещения на 1 га застроенной территории, нормативного числа часов работы, с учетом отключения части светильников в ночное время, обеспечения нормативного уровня горения ламп и тарифа, действующего на момент проведения расчетов, и плановых затрат на содержание и ремонт систем наружного освещения по формуле:
С = N * (1 + DeltaN) * M * (T - p * t) * r * З *
год освещ, эксп
* (f + f) * К , руб./га в год,
1 2 НДС
где
С_год освещ, эксп, - стоимость предоставления муниципальных услуг по освещению улиц и эксплуатации сетей уличного освещения, руб./га в год;
N - средняя мощность ламп уличного освещения, кВт;
DeltaN - коэффициент, учитывающий потери мощности в пускорегулирующем аппарате;
M - плотность светильников уличного освещения, шт./га;
T - нормативное число часов горения в год, час;
p - коэффициент, учитывающий отключение светильников уличного освещения в ночное время, в долях единицы;
t - ночное время, час;
r - коэффициент, учитывающий количество светильников с двумя и более лампами;
З - норматив горения ламп в долях единицы;
f_1 - удельные затраты на оплату электрической энергии, руб./кВтч;
f_2 - удельные затраты на эксплуатацию сетей уличного освещения, руб./кВтч;
К_НДС - коэффициент, учитывающий ставку налога на добавленную стоимость;
2.6. Расходы по разделу "Охрана окружающей среды"
По подразделу "Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания" прогнозные расходы бюджета города Реутов на природоохранные мероприятия определены с учетом платы за негативное воздействие на окружающую среду, которая представляет собой форму возмещения экономического ущерба от выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, размещения отходов, и стимулирует снижение или поддержание выбросов и сбросов в пределах установленных нормативов.
Прогнозные расходы определены исходя из прогнозируемых поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет города Реутов.
2.7. Расходы по разделу "Образование"
2.7.1. Расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета города Реутов, по разделу "Образование" определены по следующей формуле:
Rобр = Rp1 + Rp2,
где
Rобр - расчетный показатель общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет бюджета города Реутов, в сфере образования (дошкольное образование, общее образование, дополнительное образование, прочие услуги в сфере образования);
Rp1 - расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных образовательных услуг, оказываемых за счет средств бюджета города Реутов;
Rp2 - расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет бюджета города Реутов, на проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время.
2.7.1.1. Расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных образовательных услуг, оказываемых за счет средств бюджета города Реутов, определен по формуле:
Rp1 = P1 + P1 + P1 + P1 + P1 + P1 + Р1 ,
зп ком мто пс ни п кз
где
P1_зп - расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений города Реутов в соответствии с постановлениями Главы города Реутова от 30.12.200# N 736-п "Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений города Реутов Московской области", от 20.04.2009 N 134-п "Об утверждении изменений к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений города Реутов Московской области", сохранения доплат к заработной плате работников учреждений бюджетной сферы установленных постановлением Главы города Реутова от 30.08.2007 года N 613-П "О размерах надбавок, доплат компенсационного и стимулирующего характера к заработной плате работников муниципальных учреждений города Реутова" с учетом внесенных изменений:
- для достижения размера доплаты 2 000 рублей в месяц работникам учреждений образования, имеющим почетные звания;
- в размере 1 000 рублей в месяц, с выплатой в течение трех лет работы по полученной специальности в учреждениях образования, работникам молодым специалистам, которые после окончания высших и средних специальных учебных учреждений приступили к работе в указанные учреждения образования;
- доплата для достижения заработной платы 6 700 рублей в месяц работникам учреждений образования с 01.10.2009 года, в соответствии с Соглашением от 30.12.2008 "О внесении изменений и дополнений в территориальное соглашение между Администрацией города Реутова, профсоюзами и работодателями на 2009-2011 годы" минимальной заработной платы, рассчитанные по формуле:
P1 = [(ЗП * Ч) * 12] * 1,01 * 1,262,
зп ср пр
где
ЗП_ср - среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений образования города Реутов на 2010 год;
Ч_пр - предельная штатная численность работников муниципальных учреждений образования, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета города Реутов, на 2010 год;
1,01 - расходы в размере 1 процента от фонда оплаты труда на доплаты и надбавки стимулирующего характера и премирование;
1,262 - коэффициент начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
P1_ком - расходы на коммунальные услуги муниципальных образовательных учреждений города Реутов, включающие холодное и горячее водоснабжение и водоотведение, потребление тепловой и электрической энергии, рассчитанные с учетом установленных тарифов и объемов потребления, определенных по показаниям приборов учета, а при их отсутствии на основании баланса водоснабжения и водоотведения, учитывающих техническую оснащенность здания (помещения), теплотехнических расчетов тепловой энергии, идущей на подогрев воды, технических характеристик здания (помещения), его площади, теплотехнических расчетов на теплоснабжение.
P1_мто - расходы на материально-техническое обеспечение функций муниципальных образовательных учреждений города Реутов определены методом прямого счета.
P1_пс - расходы на обслуживание пожарно-охранной сигнализации, установленной в 2009 году в учреждениях образования города Реутов определяются по следующей формуле:
P1 = Hp * N,
пс
где
Hp - средняя стоимость обслуживания автоматической пожарно-охранной сигнализации в течение года;
N - количество бюджетных образовательных учреждений, оборудованных в 2009 году автоматической пожарно-охранной сигнализацией города Реутов.
P1_ни - расходы города Реутов на оплату налога на имущество муниципальных учреждений образования в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Расходы определены по следующей формуле:
P1 = Си * Сти,
ни
где
Си - остаточная стоимость имущества учреждений образования по состоянию на 1 января 2009 года с учетом переоценки города Реутов;
Сти - ставка налога на имущество, установленная Законом Московской области N 150/2003-ОЗ "О налоге на имущество организаций в Московской области".
P1_п - планируемый объем расходов за счет доходов от оказания платных услуг муниципальными учреждениями образования по городу Реутов в 2010 году.
Р1_кз - Расходы на капитальный ремонт и приобретение оборудования (КР) определены в объеме 15 процентов от уровня потребности на 2010 год с целью обеспечения только первоочередных расходов и подготовки образовательных учреждений к новому 2010-2011 учебному году.
2.7.1.2. Расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет бюджета города Реутов, на проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время определен по формуле:
Rp2 = Nо * Чд,
где
Nо - расчетная стоимость предоставления муниципальной услуги по организации отдыха детей в каникулярное время установленная в размере 446 руб. на ребенка в год;
Чд - планируемая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет на территории города Реутов на очередной финансовый год.
2.7.2. Расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета города Реутов по подразделу "Молодежная политика и оздоровление детей" на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью определены по единой методике расчетов расходов по следующей формуле:
Рмп = Рсту * Чмг,
где
Рмп - расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг города Реутов на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
Рсту - расчетная стоимость предоставления муниципальных услуг по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных районов, городских округов, которая является единой для всех муниципальных районов, городских округов и определена в размере 246 рублей на одного молодого гражданина Московской области в возрасте от 14 до 30 лет в год;
Чмг - численность молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в городе Реутов, определенная по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области по состоянию на 01.01.2008 года.
Средства направляются на реализацию долгосрочной целевой программы "Молодежь Реутова" на период 2009-2011 годы.
2.8. Расходы по разделу "Культура, кинематография и средства массовой информации"
2.8.1. Расчетные показатели общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета города Реутов, в сфере культуры исчислены как сумма расчетных показателей стоимости предоставления муниципальных услуг на организацию библиотечного обслуживания населения библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов и на создание условий для обеспечения населения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры по формуле:
R = R1 + R2,
КУЛЬТ
где
R_КУЛЬТ - расчетный показатель общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета города Реутов, в сфере культуры;
R1 - расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета города Реутов, на организацию библиотечного обслуживания населения библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов;
R2 - расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета города Реутов, на создание условий для обеспечения населения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.
2.8.1.1. Расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета города Реутов, на организацию библиотечного обслуживания населения библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов определен по формуле:
R1 = P1 + P1 + P1 + P1 + P1 ,
зп ку мз ни пд
где
P1_зп - расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников муниципальных библиотек города Реутов в соответствии с постановлениями Главы города Реутова от 19.12.2008 N 705-п "Об утверждении Положений об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных учреждений культуры города Реутова", от 20.04.2009 N 135-п "О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных учреждений культуры города Реутова", сохранения доплат к заработной плате работников учреждений бюджетной сферы, установленных постановлением Главы города Реутова от 30.08.2007 года N 613-П "О размерах надбавок, доплат компенсационного и стимулирующего характера к заработной плате работников муниципальных учреждений города Реутова" с учетом внесенных изменений:
- для достижения размера доплаты 2 000 рублей в месяц работникам учреждений культуры, имеющим почетные звания;
- в размере 1 000 рублей в месяц, с выплатой в течение трех лет работы по полученной специальности в учреждениях культуры, работникам молодым специалистам, которые после окончания высших и средних специальных учебных учреждений приступили к работе в указанные учреждения культуры;
- доплата для достижения заработной платы 6 700 рублей в месяц работникам учреждений культуры с 01.10.2009 года, в соответствии с Соглашением от 30.12.2008 "О внесении изменений и дополнений в территориальное соглашение между Администрацией города Реутова, профсоюзами и работодателями на 2009-2011 годы" минимальной заработной платы, рассчитанные по формуле:
P1 = [(ЗП1 * Ч1) * 12] * 1,01 * 1,262,
зп ср пр
где
ЗП1_ср - среднемесячная заработная плата работников муниципальных библиотек города Реутов, определенная исходя из сохранения в 2010 году условий оплаты труда работников муниципальных библиотек, действующих в 2009 году;
Ч1_пр - расчетный показатель предельной штатной численности работников муниципальных библиотек города Реутов, определенный исходя из штатной численности работников муниципальных библиотек города Реутов по состоянию на 01.04.2009 с учетом ее уменьшения на 15 процентов в целях оптимизации сети бюджетных учреждений культуры;
1,01 - расходы в размере 1 процента от фонда оплаты труда на доплаты и надбавки стимулирующего характера и премирование;
1,262 - коэффициент начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством Российской Федерации;
P1_ку - расходы на коммунальные услуги муниципальных библиотек города Реутов, включающие холодное и горячее водоснабжение и водоотведение, потребление тепловой и электрической энергии, рассчитанные с учетом установленных тарифов и объемов потребления, определенных по показаниям приборов учета, а при их отсутствии на основании баланса водоснабжения и водоотведения, учитывающих техническую оснащенность здания (помещения), теплотехнических расчетов тепловой энергии, идущей на подогрев воды, технических характеристик здания (помещения), его площади, теплотехнических расчетов на теплоснабжение, с учетом оптимизации расходов на коммунальные услуги;
P1_мз - расходы на материальные затраты муниципальных библиотек города Реутов, включая расходы на комплектование библиотечных фондов, рассчитанные методом прямого счета.
P1_ни - расходы муниципальных библиотек города Реутов на уплату налога на имущество, рассчитанного исходя из остаточной стоимости основных средств с учетом их переоценки по состоянию на 01.01.2009 и ставки налога на имущество 2,2 процента;
P1_пд - планируемый объем расходов за счет доходов от оказания платных услуг муниципальных библиотек города Реутов в 2010 году.
2.8.1.2. Расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета города Реутов, на создание условий для обеспечения населения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры определен по формуле:
R2 = P2 + P2 + P2 + P2 + P2 ,
зп ку мз ни пд
где
P2_зп - расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры города Реутов в соответствии с постановлениями Главы города Реутова от 19.12.2008 N 705-п "Об утверждении Положений об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных учреждений культуры города Реутова", от 20.04.2009 N 135-п "О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных учреждений культуры города Реутова", сохранения доплат к заработной плате работников учреждений бюджетной сферы установленных постановлением Главы города Реутова от 30.08.2007 года N 613-П "О размерах надбавок, доплат компенсационного и стимулирующего характера к заработной плате работников муниципальных учреждений города Реутова" с учетом внесенных изменений:
- для достижения размера доплаты 2 000 рублей в месяц работникам учреждений культуры, имеющим почетные звания;
- в размере 1 000 рублей в месяц, с выплатой в течение трех лет работы по полученной специальности в учреждениях культуры, работникам молодым специалистам, которые после окончания высших и средних специальных учебных учреждений приступили к работе в указанные учреждения культуры;
- доплата для достижения заработной платы 6 700 рублей в месяц работникам учреждений культуры с 01.10.2009 года, в соответствии с Соглашением от 30.12.2008 "О внесении изменений и дополнений в территориальное соглашение между Администрацией города Реутова, профсоюзами и работодателями на 2009-2011 годы" минимальной заработной платы, рассчитанные по формуле:
P2 = [(ЗП2 * Ч2) * 12] * 1,01 * 1,262,
зп ср пр
где
ЗП2_ср - среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры города Реутов, определенная исходя из сохранения в 2010 году условий оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, действующих в 2009 году;
Ч2_пр - расчетный показатель предельной штатной численности работников муниципальных учреждений культуры города Реутов, определенный исходя из штатной численности работников муниципальных учреждений культуры города Реутов по состоянию на 01.04.2009 с учетом ее уменьшения на 15 процентов в целях оптимизации сети бюджетных учреждений культуры;
1,01 - расходы в размере 1 процента от фонда оплаты труда на доплаты и надбавки стимулирующего характера и премирование;
1,262 - коэффициент начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством Российской Федерации;
P2_ку - расходы на коммунальные услуги муниципальных учреждений культуры города Реутов, включающие холодное и горячее водоснабжение и водоотведение, потребление тепловой и электрической энергии, рассчитанные с учетом установленных тарифов и объемов потребления, определенных по показаниям приборов учета, а при их отсутствии на основании баланса водоснабжения и водоотведения, учитывающих техническую оснащенность здания (помещения), теплотехнических расчетов тепловой энергии, идущей на подогрев воды, технических характеристик здания (помещения), его площади, теплотехнических расчетов на теплоснабжение, с учетом оптимизации расходов на коммунальные услуги;
P2_мз - расходы на материальные затраты муниципальных учреждений культуры города Реутов, рассчитанные методом прямого счета.
P2_ни - расходы муниципальных учреждений культуры города Реутов на уплату налога на имущество, рассчитанного исходя из остаточной стоимости основных средств с учетом их переоценки по состоянию на 01.01.2009 и ставки налога на имущество 2,2 процента;
P2_пд - - планируемый объем расходов за счет доходов от оказания платных услуг муниципальными учреждениями культуры города Реутов в 2010 году.
2.8.2. Расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета города Реутов, редакциями средств массовой информации по опубликованию муниципальных правовых актов, обсуждению проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведению до сведения жителей города Реутов официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии города, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации (далее - расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета города Реутов, редакциями средств массовой информации) определен по формуле:
R = С * Чн,
сми сми
где
R_сми - расчетный показатель стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета города Реутов, редакциями средств массовой информации;
С_сми - расчетная стоимость предоставления муниципальных услуг по опубликованию муниципальных правовых актов, обсуждению проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведению до сведения жителей города Реутов официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии города, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации на одного жителя Московской области в год, определенная в сумме 15,7 рубля;
Чн - численность населения города Реутов.
2.9. Расходы по разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт"
2.9.1. Расходы бюджета города Реутов по разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт" исчислены как сумма расходов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений здравоохранения города Реутов.
Рб - расходы бюджета города Реутов рассчитаны по формуле:
Рб = (Рот + Рмз + Рг + Рапс + Рпу + Рни + Рхз + Ртасу + Ркз),
где
Рот - расходы на оплату труда;
Рмз - расходы на материальные затраты;
Рг - расходы на приобретение расходных материалов для проведения гемодиализа жителям города Реутов;
Рапс - расходы на обслуживание автоматической пожарной сигнализации;
Рпу - расходы за счет средств, полученных от платных услуг;
Рни - расходы на уплату налога на имущество;
Рхз - расходы на хозяйственные нужды учреждений здравоохранения;
Ртасу - расходы на обеспечение сопровождения программного комплекса Типовой автоматизированной системы управления обязательным медицинским страхованием;
2.9.1.1. Расходы на заработную плату и начисления на оплату труда работников учреждений здравоохранения города Реутов рассчитаны по формуле:
Рот = (ГФзп + ГДд + Фст + Двв) * 1,262,
где
Рот - расходы на заработную плату и начисления на оплату труда работников учреждений здравоохранения;
ГФзп - годовой фонд оплаты труда по должностным окладам (тарифным ставкам) по категориям работников с учетом надбавок, доплат и повышений должностных окладов (тарифных ставок) учреждений здравоохранения;
ГДд - годовой фонд доплат к заработной плате работников муниципальных учреждений здравоохранения, установленный в соответствии с постановлениями Главы города Реутова от 19.12.2008 N 691-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального учреждения "Центральная городская больница г. Реутова", от 06.04.2009 N 119-п "О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального учреждения "Центральная городская больница г. Реутова", сохранения доплат к заработной плате работников учреждений бюджетной сферы, установленных постановлением Главы города Реутова от 30.08.2007 года N 613-П "О размерах надбавок, доплат компенсационного и стимулирующего характера к заработной плате работников муниципальных учреждений города Реутова" с учетом внесенных изменений:
- для достижения размера доплаты 2 000 рублей в месяц работникам учреждений бюджетной сферы, имеющим почетные звания;
- в размере 1 000 рублей в месяц, с выплатой ее в течение трех лет работы по полученной специальности в бюджетных учреждениях, работникам - молодым специалистам, которые после окончания высших и средних специальных учебных учреждений приступили к работе в указанных учреждениях здравоохранения, в том числе учреждениях здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования;
Фст - "Фонд выплат стимулирующего характера" в размере 1 процента фонда оплаты труда муниципальных учреждений здравоохранения;
Двв - доплата для достижения заработной платы 6 700 рублей в месяц работникам учреждений здравоохранения с 01.10.2009 года, в соответствии с Соглашением от 30.12.2008 "О внесении изменений и дополнений в территориальное соглашение между Администрацией города Реутова, профсоюзами и работодателями на 2009-2011 годы" минимальной заработной платы.
2.9.1.2. Расходы на материальные затраты (Рмз) определены по видам медицинской помощи в соответствии с полномочиями городских округов, а именно по оказанию медицинской помощи станциями (отделениями) скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи амбулаторно-поликлиническими учреждениями здравоохранения (структурными подразделениями учреждений) и стационарными учреждениями здравоохранения (структурными подразделениями учреждений), отдельных видов специализированной медицинской помощи амбулаторно-поликлиническими учреждениями здравоохранения (структурными подразделениями учреждений) и стационарными учреждениями здравоохранения (структурными подразделениями учреждений) по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Московской области.
За базу расчета расходов на материальные затраты по видам медицинской помощи, оказываемой за счет средств бюджета города Реутов, приняты объемы медицинской помощи города Реутов по виду медицинской помощи и нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, установленные Московской областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год (постановление Правительства Московской области от 10.02.2009 N 99/3 "О Московской областной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год").
Рмз = Рсмп + Рам + Рст,
где
Рсмп - расходы на материальные затраты по оказанию медицинской помощи станциями (отделениями) скорой медицинской помощи;
Рам - расходы на материальные затраты по оказанию первичной медико-санитарной помощи амбулаторно-поликлиническими учреждениями здравоохранения (структурными подразделениями учреждений) и отдельных видов специализированной медицинской помощи амбулаторно-поликлиническими учреждениями здравоохранения (структурными подразделениями учреждений);
Рст - расходы на материальные затраты по оказанию первичной медико-санитарной помощи стационарными учреждениями здравоохранения (структурными подразделениями учреждений) и отдельных видов специализированной медицинской помощи стационарными учреждениями здравоохранения (структурными подразделениями учреждений).
1) Рсмп = Рмз1 * Vмп,
где
Рмз1 - расходы на материальные затраты по оказанию медицинской помощи станциями (отделениями) скорой медицинской помощи в составе норматива финансовых затрат (скорая медицинская помощь) в соответствии с Московской областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год;
Vмп - объем медицинской помощи города Реутов (скорая медицинская помощь, количество вызовов) в соответствии с Московской областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год;
Фсмп - Рзп1
Рмз1 = -----------,
Vсмп
где
Фсмп - объем финансирования скорой медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Московской областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год;
Рзп1 - расходы на оплату труда с начислениями на нее работников станций (отделений) скорой медицинской помощи в составе объема финансирования в соответствии с Московской областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год;
Vсмп - объем медицинской помощи (скорая медицинская помощь, количество вызовов) в соответствии с Московской областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год.
2) Рам = Рмз2 * Vaм,
где
Рмз2 - расходы на материальные затраты по оказанию первичной медико-санитарной помощи амбулаторно-поликлиническими учреждениями здравоохранения (структурными подразделениями учреждений) и отдельных видов специализированной медицинской помощи амбулаторно-поликлиническими учреждениями здравоохранения (структурными подразделениями учреждений) в составе норматива финансовых затрат в соответствии с Московской областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год;
Vам - объем медицинской помощи города Реутов (амбулаторно-поликлиническая помощь, посещения) в соответствии с Московской областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год;
Фам - Рзп2
Рмз2 = ----------,
Vам
где
Фам - объем финансирования первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения (структурных подразделений учреждений) и отдельные виды специализированной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения (структурных подразделений учреждений), оказываемой в соответствии с Московской областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год;
Рзп2 - расходы на оплату труда и начисления на нее работников амбулаторно-поликлинических учреждений здравоохранения (структурных подразделений учреждений) в составе объема финансирования в соответствии с Московской областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год;
Vам - объем медицинской помощи (медико-санитарная помощь в амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения (структурных подразделениях учреждений) и отдельные виды специализированной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения (структурных подразделениях учреждений, посещения) в соответствии с Московской областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год.
3) Рст = Рмз3 * Vст,
где
Рмз3 - расходы на материальные затраты по оказанию первичной медико-санитарной помощи стационарными учреждениями здравоохранения (структурными подразделениями учреждений) и отдельных видов специализированной медицинской помощи стационарными учреждениями здравоохранения (структурными подразделениями учреждений) в составе норматива финансовых затрат в соответствии с Московской областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год;
Vст - объем медицинской помощи города Реутов (стационарная помощь, койко-дни) в соответствии с Московской областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год;
Фст - Рзп3
Рмз3 = ----------,
Vст
где
Фст - объем финансирования первичной медико-санитарной помощи в стационарных учреждениях здравоохранения (структурных подразделениях учреждений) и отдельные виды специализированной медицинской помощи в стационарных учреждениях здравоохранения (структурных подразделениях учреждений), оказываемой в соответствии с Московской областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год;
Рзп3 - расходы на оплату труда и начисления на нее работников стационарных учреждений здравоохранения (структурных подразделений учреждений) в составе объема финансирования в соответствии с Московской областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год;
Vст - объем медицинской помощи (медико-санитарная помощь в стационарных учреждениях здравоохранения (структурных подразделениях учреждений) и отдельные виды специализированной медицинской помощи в стационарных учреждениях здравоохранения (структурных подразделениях учреждений, койко-дни) в соответствии с Московской областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год.
2.9.1.3. Расходы на приобретение расходных материалов для проведения гемодиализа (Рг) жителям города Реутов:
Рг = Цед. * Г,
где
Цед. - цена за единицу расходного материала;
Г - число гемодиализов (ГД) и гемодиафильтраций (ГДФ) в год.
2.9.1.4. Расходы на обслуживание автоматической пожарной сигнализации (Рапс) определены исходя из сметной стоимости города Реутов обслуживания систем обнаружения и оповещения людей о пожаре на основании территориальных сметных норм (ТСН, сборник N 14, 2001 год) в размере 10 процентов от стоимости монтажа данных систем.
2.9.1.5. Расходы за счет средств, полученных от платных услуг (Рпу), оказываемых муниципальными учреждениями здравоохранения, определены в соответствии с полученными от них сведениями.
2.9.1.6. Расходы на уплату налога на имущество (Рни) определены исходя из остаточной стоимости основных средств города Реутов на 01.01.2010 и ставки налога на имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.9.1.7. Хозяйственные расходы (Рхз) (коммунальные услуги, услуги связи, аренда) отделений, находящихся в составе стационарных и амбулаторно-поликлинических муниципальных учреждений здравоохранения города Реутов, работающих в системе обязательного медицинского страхования Московской области, исчислены исходя из кубатуры и занимаемой площади на указанные услуги при согласовании источников финансирования медицинской помощи в соответствии с Московской областной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.
2.9.1.8. Расходы на обеспечение сопровождения программного комплекса Типовой автоматизированной системы управления обязательным медицинским страхованием (Ртасу), обеспечивающим ведение персонифицированного учета медицинской помощи и отчетности в лечебно-профилактических учреждениях Московской области.
Ртасу = Кт * Ст,
где
Кт - количество автоматизированных рабочих мест в лечебно-профилактических учреждениях города Реутов;
Ст - стоимость содержания одного места.
2.9.1.9. Ркз - Расходы на капитальный ремонт и приобретение оборудования определены в объеме 11 процентов от уровня потребности на 2010 год с целью обеспечения только первоочередных расходов.
2.9.2. Расходы бюджета города Реутов по подразделу "Физическая культура и спорт" исчислены, как сумма расходов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Реутов и расходов по проведению официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
Расходы на физическую культуру и спорт города Реутов рассчитаны путем суммирования расходов города Реутов по формуле:
Rфиз. = R1 + R2,
где
Rфиз. - расходы города Реутов на физическую культуру и спорт;
R1 - расходы города Реутов на предоставление муниципальных услуг муниципальными учреждениями физической культуры и спорта по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта;
R2 - расходы города Реутов по проведению официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
2.9.2.1. Расходы на предоставление муниципальных услуг муниципальными учреждениями физической культуры и спорта по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта города Реутов (R1) рассчитаны по следующей формуле:
R1 = N1 * Ч * Кинд + Nот + Nпу + Nни,
где
N1 - стоимость предоставления муниципальных услуг по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта, определена в размере 287,98 рублей на одного жителя Московской области в год;
Ч - численность населения города Реутов по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области по состоянию на 1 января 2009 года;
Кинд - поправочный коэффициент, который отражает зависимость стоимости муниципальных услуг каждого муниципального района и городского округа Московской области на предоставление муниципальных услуг муниципальными спортивными сооружениями от объективных факторов, влекущих увеличение или уменьшение расходов относительно размера стоимости муниципальных услуг исчисленной на одного жителя города Реутов равный 1,24;
Расходы на заработную плату и начисления на оплату труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Реутов рассчитаны по формуле:
Nот = (ГФзп + ГДд + Двв) * 1,262,
где
Nот - расходы на заработную плату и начисления на оплату труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта;
ГФзп - годовой фонд оплаты труда по должностным окладам (тарифным ставкам) по категориям работников с учетом надбавок, доплат и повышений должностных окладов (тарифных ставок);
ГДд - годовой фонд доплат к заработной плате работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, установленных в соответствии постановлением Главы города Реутова от 30.08.2007 N 613-П "О размерах надбавок, доплат компенсационного и стимулирующего характера к заработной плате работников муниципальных учреждений города Реутова" с учетом внесенных изменений:
для достижения размера доплаты 2 000 рублей в месяц работникам учреждений бюджетной сферы, имеющим почетные звания;
в размере 1 000 рублей в месяц, с выплатой в течение трех лет работы по полученной специальности в бюджетных учреждениях, работникам молодым специалистам, которые после окончания высших и средних специальных учебных учреждений приступили к работе в указанные учреждения физической культуры и спорта;
Двв - доплата для достижения заработной платы 6 700 рублей в месяц работникам учреждений физической культуры и спорта с 01.10.2009 года, в соответствии с Соглашением от 30.12.2008 "О внесении изменений и дополнений в территориальное соглашение между Администрацией города Реутова, профсоюзами и работодателями на 2009-2011 годы" минимальной заработной платы,
Nпу - расходы за счет средств, полученных от платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта;
Nни - расходы на уплату налога на имущество, определены исходя из остаточной стоимости основных средств на 01.01.2010 и ставки налога в соответствии с федеральным законодательством.
2.9.2.2. Расходы стоимости предоставления муниципальных услуг на организацию по проведению официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Реутов рассчитаны по следующей формуле:
R2 = N2 * Ч,
где
N2 - стоимость предоставления муниципальных услуг на организацию по проведению официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий определена в размере 55,16 рублей на одного жителя Московской области в год;
Ч - численность населения города Реутов по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области по состоянию на 1 января 2009 года.
Приложение N 6
к решению Реутовского городского
Совета депутатов
от 2 декабря 2009 г. N 122/2009-НА
Ведомственная структура расходов бюджета города Реутов на 2010 год
(тыс. рублей)
Наименование главного распорядителя кредитов |
Гл | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Администрация города Реутов | 001 | 292 750,7 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 125 540,5 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 | 02 | 431,6 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 | 02 | 002 00 00 | 431,6 | ||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 002 03 00 | 431,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 431,6 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 | 04 | 88 064,9 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 | 04 | 002 00 00 | 88 064,9 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 88 064,9 | ||
Содержание центрального аппарата | 01 | 04 | 002 04 01 | 83 404,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 04 | 002 04 01 | 500 | 83 404,9 | |
Расходы на осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах |
01 | 04 | 002 04 02 | 1 141,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 04 | 002 04 02 | 500 | 1 141,0 | |
в том числе за счет субвенции | 01 | 04 | 002 04 02 | 500 | 1 141,0 | |
Расходы на осуществление переданных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
01 | 04 | 002 04 03 | 1 278,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 04 | 002 04 03 | 500 | 1 278,0 | |
в том числе за счет субвенции | 01 | 04 | 002 04 03 | 500 | 1 278,0 | |
Расходы на обеспечение предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
01 | 04 | 002 04 04 | 2 241,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 04 | 002 04 04 | 500 | 2 241,0 | |
в том числе за счет субвенции | 01 | 04 | 002 04 04 | 500 | 2 241,0 | |
Обеспечен ие проведения выборов и референдумов |
01 | 07 | 1 544,0 | |||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
01 | 07 | 020 00 02 | 1 544,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 07 | 020 00 02 | 500 | 1 544,0 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 | 11 | 20 000,0 | |||
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 | 11 | 065 00 00 | 20 000,0 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 | 11 | 065 03 00 | 20 000,0 | ||
Прочие расходы | 01 | 11 | 065 03 00 | 013 | 20 000,0 | |
Резервные фонды | 01 | 12 | 1 500,0 | |||
Резервные фонды | 01 | 12 | 070 00 00 | 1 500,0 | ||
Резервные фонды местных администраций |
01 | 12 | 070 05 00 | 1 500,0 | ||
Прочие расходы | 01 | 12 | 070 05 00 | 013 | 1 500,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 14 000,0 | |||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания |
01 | 14 | 093 00 00 | 14 000,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
01 | 14 | 093 99 00 | 14 000,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
01 | 14 | 093 99 00 | 001 | 14 000,0 | |
Национальная оборона | 02 | 4 404,0 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 | 03 | 4 074,0 | |||
Руководство в сфере установленных функций |
02 | 03 | 001 00 00 | 4 074,0 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
02 | 03 | 001 36 00 | 4 074,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
02 | 03 | 001 36 00 | 500 | 4 074,0 | |
в том числе за счет субвенции | 02 | 03 | 001 36 00 | 500 | 4 074,0 | |
Мобилизационная подготовка экономики |
02 | 04 | 330,0 | |||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
02 | 04 | 209 00 00 | 330,0 | ||
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
02 | 04 | 209 01 00 | 330,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
02 | 04 | 209 01 00 | 500 | 330,0 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 | 6 664,0 | ||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 | 09 | 4 923,0 | |||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
03 | 09 | 218 00 00 | 2 034,0 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 | 09 | 218 01 00 | 2 034,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 | 09 | 218 01 00 | 500 | 2 034,0 | |
Мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 219 00 00 | 2 889,0 | ||
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
03 | 09 | 219 01 00 | 2 889,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 | 09 | 219 01 00 | 500 | 2 889,0 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 14 | 1 741,0 | |||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 14 | 247 00 00 | 1 741,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 | 14 | 247 00 00 | 500 | 1 741,0 | |
Национальная экономика | 04 | 24 041,0 | ||||
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 20 954,0 | |||
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 315 00 00 | 20 954,0 | ||
Поддержка дорожного хозяйства | 04 | 09 | 315 02 00 | 20 954,0 | ||
Содержание автомобильных дорог общего пользования |
04 | 09 | 315 02 03 | 20 954,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 | 09 | 315 02 03 | 500 | 20 954,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 | 12 | 3 087,0 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 | 12 | 340 00 00 | 3 087,0 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 | 12 | 340 03 00 | 2 800,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 2 800,0 | |
Расходы, оказываемые за счет средств по транспортировке в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников либо законного представителя умершего |
04 | 12 | 340 11 00 | 287,0 | ||
Прочие расходы | 04 | 12 | 340 11 00 | 013 | 287,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 43 352,0 | ||||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 7 340,0 | |||
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 00 00 | 7 340,0 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства |
05 | 01 | 350 03 00 | 7 340,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 350 03 00 | 006 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 36 012,0 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 600 00 00 | 36 012,0 | ||
Уличное освещение | 05 | 03 | 600 01 00 | 6 000,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 | 03 | 600 01 00 | 500 | 6 000,0 | |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
05 | 03 | 600 02 00 | 12,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 | 03 | 600 02 00 | 500 | 12,0 | |
Озеленение | 05 | 03 | 600 03 00 | 3 000,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 3 000,0 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
05 | 03 | 600 05 00 | 27 000,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 27 000,0 | |
Охрана окружающей среды | 06 | 826,0 | ||||
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
06 | 03 | 826,0 | |||
Состояние окружающей среды и природопользования |
06 | 03 | 410 00 00 | 826,0 | ||
Природоохранные мероприятия | 06 | 03 | 410 01 00 | 826,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
06 | 03 | 410 01 00 | 500 | 826,0 | |
Культура, кинематография, средства массовой информации |
08 | 43 981,3 | ||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
08 | 06 | 43 981,3 | |||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
08 | 06 | 520 00 00 | 43 981,3 | ||
Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации |
08 | 06 | 520 04 00 | 43 981,3 | ||
Иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной, инжернерной# и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации |
08 | 06 | 520 04 02 | 43 981,3 | ||
Бюджетные инвестиции | 08 | 06 | 520 04 02 | 003 | 43 981,3 | |
Социальная политика | 10 | 43 941,9 | ||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 920,9 | |||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
10 | 01 | 491 00 00 | 920,9 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
10 | 01 | 491 01 00 | 920,9 | ||
Социальные выплаты | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 920,9 | |
Социальная политика | 10 | 03 | 43 021,0 | |||
Социальная помощь | 10 | 03 | 505 00 00 | 43 021,0 | ||
в том числе за счет субвенции | 10 | 03 | 505 34 01 | 005 | 43 021,0 | |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
10 | 03 | 505 36 00 | 10 614,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 10 | 03 | 505 36 00 | 003 | 10 614,0 | |
в том числе за счет субвенции | 10 | 03 | 505 36 00 | 003 | 10 614,0 | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
10 | 03 | 505 48 00 | 32 407,0 | ||
Социальные выплаты | 10 | 03 | 505 48 00 | 005 | 32 407,0 | |
в том числе за счет субвенции | 10 | 03 | 505 48 00 | 005 | 32 407,0 | |
Реутовский городской Совет депутатов |
002 | 1 504,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 1 504,3 | ||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 | 03 | 1 504,3 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 | 03 | 002 00 00 | 1 504,3 | ||
Председатель представительного органа муниципального образования |
01 | 03 | 002 11 00 | 431,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 03 | 002 11 00 | 500 | 431,6 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 04 00 | 1 072,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 1 072,7 | |
Комитет по управлению имуществом города Реутова |
003 | 11 827,4 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 10 465,2 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 | 14 | 002 00 00 | 9 965,2 | ||
Центральный аппарат | 01 | 14 | 002 04 00 | 9 965,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 9 965,2 | |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
01 | 14 | 090 00 00 | 500,0 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 | 14 | 090 02 00 | 500,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 14 | 090 02 00 | 500 | 500,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 | 12 | 1 200,0 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 | 12 | 340 00 00 | 200,0 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 | 12 | 340 03 00 | 200,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 200,0 | |
Целевые программы муниципальных образований |
04 | 12 | 795 00 00 | |||
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Реутов на 2008-2010 годы" |
04 | 12 | 795 00 01 | 1 000,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 | 12 | 795 00 01 | 500 | 1 000,0 | |
Социальная политика | 10 | 162,2 | ||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 162,2 | |||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
10 | 01 | 491 00 00 | 162,2 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
10 | 01 | 491 01 00 | 162,2 | ||
Социальные выплаты | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 162,2 | |
Местная милиция общественной безопасности города Реутова |
004 | 7 734,2 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 | 7 734,2 | ||||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 7 734,2 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 | 02 | 202 00 00 | 7 734,2 | ||
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности |
03 | 02 | 202 01 00 | 654,0 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 | 02 | 202 01 00 | 014 | 654,0 | |
Военный персонал | 03 | 02 | 202 58 00 | 5 202,6 | ||
Дополнительные гарантии социальной защиты сотрудникам территориальных федеральных органов, установленные законодательством Московской области |
03 | 02 | 202 58 01 | 75,0 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 | 02 | 202 58 01 | 014 | 75,0 | |
Денежное довольствие и дополнительные выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации |
03 | 02 | 202 58 02 | 5 127,6 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 | 02 | 202 58 02 | 014 | 5 127,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности |
03 | 02 | 202 67 00 | 1 780,9 | ||
Дополнительные гарантии социальной защиты гражданскому персоналу территориальных федеральных органов, установленные законодательством Московской области |
03 | 02 | 202 67 01 | 0,6 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 | 02 | 202 67 01 | 014 | 0,6 | |
Расходы на оплату труда гражданского персонала |
03 | 02 | 202 67 02 | 742,0 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 | 02 | 202 67 02 | 014 | 742,0 | |
Другие расходы на обеспечение деятельности органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности |
03 | 02 | 202 67 99 | 1 038,3 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 | 02 | 202 67 99 | 014 | 1 038,3 | |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 202 72 00 | 76,7 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
03 | 02 | 202 72 00 | 014 | 76,7 | |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
03 | 02 | 202 76 00 | 20,0 | ||
Социальные выплаты | 03 | 02 | 202 76 00 | 005 | 20,0 | |
Управление образования Администрации города Реутова |
005 | 466 308,9 | ||||
Образование | 07 | 459 189,2 | ||||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 174 866,0 | |||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 00 00 | 174 866,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 01 | 420 99 00 | 174 866,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 174 866,0 | |
Общее образование | 07 | 02 | 255 125,8 | |||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 | 02 | 421 00 00 | 221 113,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 421 99 00 | 221 113,4 | ||
Средние школы | 07 | 02 | 421 99 01 | 200 000,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 421 99 01 | 001 | 200 000,3 | |
в том числе за счет субвенции | 07 | 02 | 421 99 01 | 001 | 150 882,2 | |
Открытая (сменная) общеобразовательная школа |
07 | 02 | 421 99 02 | 8 309,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 421 99 02 | 001 | 8 309,5 | |
в том числе за счет субвенции | 07 | 02 | 421 99 02 | 001 | 7 096,7 | |
Начальная школа - детский сад | 07 | 02 | 421 99 03 | 12 803,6 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 421 99 03 | 001 | 12 803,6 | |
в том числе за счет субвенции | 07 | 02 | 421 99 03 | 001 | 11 034,1 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 | 02 | 423 00 00 | 33 844,1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 423 99 00 | 33 844,1 | ||
Детский дом творчества, детская юношеская спортивная школа |
07 | 02 | 423 99 01 | 20 774,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 423 99 01 | 001 | 20 774,0 | |
Хоровая студия | 07 | 02 | 423 99 02 | 6 885,1 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 423 99 02 | 001 | 6 885,1 | |
Детская юношеская спортивная школа "Приалит" |
07 | 02 | 423 99 03 | 6 185,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 423 99 03 | 001 | 6 185,0 | |
Детские дома | 07 | 02 | 424 00 00 | 168,3 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 424 99 00 | 168,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 424 99 00 | 001 | 168,3 | |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
07 | 05 | 40,0 | |||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров |
07 | 05 | 429 00 00 | 40,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 05 | 429 99 00 | 40,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 05 | 429 99 00 | 001 | 40,0 | |
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 | 07 | 2 509,0 | |||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
07 | 07 | 432 00 00 | 2 509,0 | ||
Оздоровление детей | 07 | 07 | 432 02 00 | 2 509,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 | 07 | 432 02 00 | 500 | 2 509,0 | |
Другие вопросы в области образования |
07 | 09 | 26 648,4 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
07 | 09 | 002 00 00 | 7 168,2 | ||
Центральный аппарат | 07 | 09 | 002 04 00 | 7 168,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 | 09 | 002 04 00 | 500 | 7 168,2 | |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 | 09 | 452 00 00 | 19 333,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 452 99 00 | 19 333,2 | ||
Хозяйственно-эксплуатационная контора |
07 | 09 | 452 99 01 | 6 592,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 09 | 452 99 01 | 001 | 6 592,4 | |
Аттестационно-методический центр | 07 | 09 | 452 99 02 | 4 113,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 09 | 452 99 02 | 001 | 4 113,5 | |
Централизованная бухгалтерия | 07 | 09 | 452 99 03 | 8 627,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 09 | 452 99 03 | 001 | 8 627,3 | |
в том числе за счет субвенции | 07 | 09 | 452 99 03 | 001 | 722,0 | |
Целевые программы муниципальных образований |
07 | 09 | 795 00 00 | 147,0 | ||
Долгосрочная целевая программа "Профилактика наркомании и токсикомании в городе Реутов Московской области на 2010-2012 годы" |
07 | 09 | 795 00 03 | 147,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 | 09 | 795 00 03 | 500 | 147,0 | |
Социальная политика | 10 | 7 119,7 | ||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 195,7 | |||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
10 | 01 | 491 00 00 | 195,7 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
10 | 01 | 491 01 00 | 195,7 | ||
Социальные выплаты | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 195,7 | |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 6 924,0 | |||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 | 04 | 520 00 00 | 000 | 6 924,0 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
10 | 04 | 520 10 00 | 000 | 6 924,0 | |
Социальные выплаты | 10 | 04 | 520 10 00 | 005 | 6 924,0 | |
в том числе за счет субвенции | 10 | 04 | 520 10 00 | 005 | 6 924,0 | |
Отдел культуры Администрации города Реутов |
006 | 62 916,5 | ||||
Образование | 07 | 37 470,0 | ||||
Общее образование | 07 | 02 | 35 470,0 | |||
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 | 02 | 423 00 00 | 35 470,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 423 99 00 | 35 470,0 | ||
Детские музыкальные школы, детский оперный театр, художественная школа |
07 | 02 | 423 99 04 | 35 470,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 423 99 04 | 001 | 35 470,0 | |
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 | 07 | 2 000,0 | |||
Целевые программы муниципальных образований |
07 | 07 | 795 00 00 | 2 000,0 | ||
Долгосрочная целевая программа "Молодежь города Реутов" на период 2009-2011 годы" |
07 | 07 | 795 00 02 | 2 000,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 | 07 | 795 00 02 | 500 | 2 000,0 | |
Культура, кинематография, средства массовой информации |
08 | 25 122,8 | ||||
Культура | 08 | 01 | 19 357,7 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации |
08 | 01 | 440 00 00 | 9 518,1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 440 99 00 | 9 518,1 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 440 99 00 | 001 | 9 518,1 | |
Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 441 00 00 | 1 951,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 441 99 00 | 1 951,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 441 99 00 | 001 | 1 951,4 | |
Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | 7 458,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 442 99 00 | 7 458,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 442 99 00 | 001 | 7 458,8 | |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
08 | 01 | 443 00 00 | 429,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 443 99 00 | 429,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 443 99 00 | 001 | 429,4 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
08 | 06 | 5 765,1 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
08 | 06 | 002 00 00 | 2 157,8 | ||
Центральный аппарат | 08 | 06 | 002 04 00 | 2 157,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
08 | 06 | 002 04 00 | 500 | 2 157,8 | |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтери#, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
08 | 06 | 452 00 00 | 3 357,3 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 06 | 452 99 00 | 3 357,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 06 | 452 99 00 | 001 | 3 357,3 | |
Целевые программы муниципальных образований |
08 | 06 | 795 00 00 | 250,0 | ||
Долгосрочная целевая программа "Развитие и сохранение культуры города Реутова" на 2008-2010 годы" |
08 | 06 | 795 00 04 | 250,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
08 | 06 | 795 00 04 | 500 | 250,0 | |
Социальная политика | 10 | 323,7 | ||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 323,7 | |||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
10 | 01 | 491 00 00 | 323,7 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих* |
10 | 01 | 491 01 00 | 323,7 | ||
Социальные выплаты | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 323,7 | |
Муниципальное учреждение "Центральная городская больница г. Реутова" |
007 | 471 885,1 | ||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
09 | 471 820,2 | ||||
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 166 190,6 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 | 01 | 470 00 00 | 166 190,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 470 99 00 | 166 190,6 | ||
Расходы за счет субвенций на обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихмч# в лечебно-профилактических учреждениях Московской области |
09 | 01 | 470 99 05 | 825,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 01 | 470 99 05 | 001 | 825,0 | |
в том числе за счет субвенции | 09 | 01 | 470 99 05 | 001 | 825,0 | |
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
09 | 01 | 470 99 99 | 165 365,6 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 01 | 470 99 99 | 001 | 165 365,6 | |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 204 629,1 | |||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 | 02 | 471 00 00 | 204 629,1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 02 | 471 99 00 | 204 629,1 | ||
Обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) |
09 | 02 | 471 99 03 | 9 692,2 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 02 | 471 99 03 | 001 | 9 692,2 | |
Расходы за счет субвенций на обспечение# полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской области N 26/2006-ОЗ "О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области" |
09 | 02 | 471 99 04 | 6 906,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 02 | 471 99 04 | 001 | 6 906,0 | |
в том числе за счет субвенции | 09 | 02 | 471 99 04 | 001 | 6 906,0 | |
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности поликлиник, амбулаторий, диагностических центров |
09 | 02 | 471 99 99 | 188 030,9 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 02 | 471 99 99 | 001 | 188 030,9 | |
Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 61 392,0 | |||
Станции скорой и неотложной помощи | 09 | 04 | 477 00 00 | 57 644,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 04 | 477 99 00 | 57 644,0 | ||
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 04 | 477 99 99 | 57 644,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 04 | 477 99 99 | 001 | 57 644,0 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 | 04 | 520 00 00 | 3 748,0 | ||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
09 | 04 | 520 18 00 | 3 748,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 04 | 520 18 00 | 001 | 3 748,0 | |
в том числе за счет субвенции | 09 | 04 | 520 18 00 | 001 | 3 748,0 | |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
09 | 10 | 000 00 00 | 39 608,5 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
09 | 10 | 452 00 00 | 3 104,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 10 | 452 99 00 | 3 104,6 | ||
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов |
09 | 10 | 452 99 99 | 3 104,6 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 10 | 452 99 99 | 001 | 3 104,6 | |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
09 | 10 | 469 00 00 | 35 621,9 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 10 | 469 99 00 | 35 621,9 | ||
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения |
09 | 10 | 469 99 99 | 35 621,9 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 10 | 469 99 99 | 001 | 35 621,9 | |
Целевые программы муниципальных образований |
09 | 10 | 795 00 00 | 882,0 | ||
Долгосрочная целевая программа "Профилактика наркомании и токсикомании в городе Реутов Московской области на 2010-2012 годы" |
09 | 10 | 795 00 03 | 882,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 10 | 795 00 03 | 079 | 882,0 | |
Социальная политика | 10 | 64,9 | ||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 64,9 | |||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
10 | 01 | 491 00 00 | 64,9 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
10 | 01 | 491 01 00 | 64,9 | ||
Социальные выплаты | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 64,9 | |
Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации города Реутов |
009 | 40 848,2 | ||||
Целевые программы муниципальных образований |
07 | 07 | 795 00 00 | 1 000,0 | ||
Долгосрочная целевая программа "Молодежь города Реутов" на период 2009-2011 годы" |
07 | 07 | 795 00 02 | 1 000,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 | 07 | 795 00 02 | 500 | 1 000,0 | |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
09 | 39 728,2 | ||||
Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 37 622,6 | |||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
09 | 08 | 482 00 00 | 31 626,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 08 | 482 99 00 | 31 626,6 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 08 | 482 99 00 | 001 | 22 265,5 | |
Субсидии юридическим лицам | 09 | 08 | 482 99 00 | 006 | 9 361,1 | |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
09 | 08 | 512 00 00 | 4 560,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 08 | 512 97 00 | 4 560,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 08 | 512 97 00 | 001 | 4 560,0 | |
Целевые программы муниципальных образований |
09 | 08 | 795 00 00 | 1 436,0 | ||
Долгосрочная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования "Городской округ Реутов Московской области на 2010-2012 годы" |
09 | 08 | 795 00 05 | 200,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
09 | 08 | 795 00 05 | 079 | 200,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Реутов на 2008-2010 годы" |
09 | 08 | 795 00 06 | 1 100,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
09 | 08 | 795 00 06 | 079 | 1 100,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика наркомании и токсикомании в городе Реутов Московской области на 2010-2012 годы" |
09 | 08 | 795 00 03 | 136,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры |
09 | 08 | 795 00 03 | 079 | 136,0 | |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
09 | 10 | 2 105,6 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
09 | 10 | 002 00 00 | 2 105,6 | ||
Центральный аппарат | 09 | 10 | 002 04 00 | 2 105,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
09 | 10 | 002 04 00 | 500 | 2 105,6 | |
Социальная политика | 10 | 120,0 | ||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 120,0 | |||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
10 | 01 | 491 00 00 | 120,0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
10 | 01 | 491 01 00 | 120,0 | ||
Социальные выплаты | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 120,0 | |
Финансовое управление Администрации города Реутов |
017 | 9 350,0 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 | 06 | 9 350,0 | |||
Центральный аппарат | 01 | 06 | 002 04 00 | 9 350,0 | ||
Содержание финансового органа | 01 | 06 | 002 04 05 | 9 350,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 06 | 002 04 05 | 500 | 9 350,0 | |
Всего | 1 365 125,3 |
Приложение N 7
к решению Реутовского городского
Совета депутатов
от 2 декабря 2009 г. N 122/2009-НА
Распределение ассигнований из бюджета города Реутов на 2010 год на погашение и обслуживание муниципального долга города Реутов
тыс. рублей
N п/п |
Форма долгового обязательства |
Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению в 2010 году |
Срок погашения |
Процентная ставка |
Проценты и другие расходы по обслуживанию муниципального долга в 2010 году |
Всего расходы по обслуживанию и погашению муниципального долга в 2010 году |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Кредиты, привлеченные в Министерстве финансов Московской области в 2010 году |
60 000,0 | 2010 г. | 1/4 ставки рефинансирования ЦБ РФ |
1 500,0 | 61 500,0 |
2 | Кредиты, привлеченные в кредитных организациях в 2010 году |
100 000,0 | 2011 г. |
ставка рефинансирования ЦБ РФ плюс 10% |
18 500,0 | 118 500,0 |
Всего расходы по погашению и обслуживанию внутреннего долга |
160 000,00 | 20 000,0 | 180 000,0 |
Приложение N 8
к решению Реутовского городского
Совета депутатов
от 2 декабря 2009 г. N 122/2009-НА
Информация о муниципальном долге городского округа Реутов по формам долговых обязательств с приложением перечня муниципальных гарантий городского округа Реутов, выданных Администрацией города Реутова от имени городского округа Реутов
1. Кредиты, полученные Администрацией города Реутова
Начало таблицы. См. окончание
тыс. рублей
N п/п |
Форма долгового обязательства |
Дата привлечения средств |
Сумма привлеченных средств | Процентная ставка |
Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению |
||
тыс. руб. | в иностранной валюте |
вид валюты |
Срок действия |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Кредиты, привлеченные в кредитных организациях |
2010 г. | 100 000,0 | руб. |
ставка рефинансирования ЦБ РФ плюс 10% |
2011 г. | |
2 | Министерство финансов Московской области |
2010 г. | 60 000,0 | руб. | 1/4 ставки рефинансирования ЦБ РФ |
2010 г. | |
Всего кредитов | 160 000,0 |
Окончание таблицы. См. начало
N п/п |
Форма долгового обязательства |
Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению | |||||
Всего | в том числе | из них причитается к погашению в 2010 г. |
|||||
Всего | в том числе | ||||||
погашение основного долга |
выплата процентов и другие расходы по обслуживанию долга |
погашение основного долга |
выплата процентов и другие расходы по обслуживанию долга |
||||
1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Кредиты, привлеченные в кредитных организациях |
120 000,0 | 100 000,0 | 20 000,0 | 18 500,0 | 0,0 | 18 500,0 |
2 | Министерство финансов Московской области |
61 500,0 | 60 000,0 | 1 500,0 | 61 500,0 | 60 000,0 | 1 500,0 |
Всего кредитов | 181 500,0 | 160 000,0 | 21 500,0 | 80 000,0 | 60 000,0 | 20 000,0 |
2. Общий объем муниципального долга города Реутов по формам долговых обязательств и предельный объем муниципального долга города Реутов по состоянию на 01 января 2011 года с учетом долговых обязательств, подлежащих погашению в 2010 году
Форма долгового обязательства |
Долг города Реутов | Предельный объем муниципального долга города Реутов по состоянию на 01.01.2011 г. |
|
всего | в том числе: Долг городского округа Реутов, подлежащий погашению в 2010 году |
||
Кредиты, полученные Администрацией города Реутов |
160 000,0 | 60 000,0 | 100 000,0 |
Итого: | 160 000,0 | 60 000,0 | 100 000,0 |
Приложение N 9
к решению Реутовского городского
Совета депутатов
от 2 декабря 2009 г. N 122/2009-НА
Программа муниципальных внутренних заимствований города Реутов на 2010 год
1. Привлечение заимствований
N п/п |
Виды заимствований | Объем привлечения средств в 2010 году (тыс. рублей) |
1. | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
60 000,0 |
2. | Кредитные договора и соглашения, заключенные от имени города Реутов |
100 000,0 |
Итого: | 160 000,0 |
Нумерация разделов приведена в соответствии с источником
II. Погашение заимствований
N п/п |
Виды заимствований | Объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга в 2010 году (тыс. рублей) |
1. | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
60 000,0 |
2. | Кредитные договора и соглашения, заключенные от имени города Реутов |
0,0 |
Итого: | 60 000,0 |
Приложение N 10
к решению Реутовского городского
Совета депутатов
от 2 декабря 2009 г. N 122/2009-НА
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Реутов на 2010 год
(тыс. рублей)
Код | Наименование | Сумма | |
Дефицит бюджета города Реутов | 0,0 | ||
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений |
0,0 | ||
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
0,0 | ||
000 | 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
100 000,0 |
000 | 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
100 000,0 |
001 | 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций городским округом в валюте Российской Федерации |
100 000,0 |
000 | 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
0,0 |
001 | 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0,0 |
001 | 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
001 | 01 03 00 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
60 000,0 |
001 | 01 03 00 00 04 0000 710 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации городским округом в валюте Российской Федерации |
60 000,0 |
001 | 01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
60 000,0 |
001 | 01 03 00 00 04 0000 810 | Погашение городским округом бюджетных кредитов,полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
60 000,0 |
000 | 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
-100 000,0 |
000 | 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
-1 525 125,3 |
000 | 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
1 425 125,3 |
000 | 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
0,0 |
000 | 01 06 04 00 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации |
0,0 |
000 | 01 06 04 00 00 0000 800 | Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
0,0 |
001 | 01 06 04 00 04 0000 810 | Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации, в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
0,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Принят бюджет города по доходам в сумме 1 365 125,3 тыс. рублей и расходам в сумме 1 365 125,3 тыс. рублей.
Перечислены источники поступления доходов в бюджет.
Отмечается, что в расходах городского бюджета предусмотрено финансирование мероприятий по освещению деятельности органов местного самоуправления (1 298,0 тыс. руб.), на частичную компенсацию удорожания стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях города (7 403,0 тыс. руб.), на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет (6 906,0 тыс. руб.), на выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (34 648,0 тыс. руб.), на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам "Скорой медицинской помощи" (3 748,0 тыс. руб.), на обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях города (825,0 тыс. руб.) и т.д.
Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2011 года утвержден в размере 100 000,0 тыс. рублей. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города установлен 20 000,0 тыс. рублей, предельный объем заимствований - 160 000,0 тыс. руб.
Сформирован резервный фонд Администрации города.
Решение вступает в силу со дня его подписания.
Решение Совета депутатов городского округа Реутов Московской области от 2 декабря 2009 г. N 645/65 "О Решении Реутовского городского Совета депутатов "О бюджете города Реутов на 2010 год"
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания
Текст решения опубликован в газете "Реут" от 11 декабря 2009 г., N 48а