• ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Решение Сургутской районной Думы от 20 декабря 2002 г. N 127 "О прогнозе социально-экономического развития Сургутского района и плане развития муниципального сектора экономики на 2003 год"

2. Данное решение вступает в силу со дня официального опубликования.

 

Глава района

А.В.Сарычев

 

Администрация Сургутского района
Комитет по экономике и прогнозированию

 

Прогноз
социально-экономического развития Сургутского района
на 2003 год

 

Администрация Сургутского района
Комитет по экономике и прогнозированию

 

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического
развития Сургутского района
на 2003 год

 

Прогноз социально-экономического развития Сургутского района на 2003 год разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 16 мая 2002 года N 289 "О разработке прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа" на основе сценарных условий Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации на этот период, а также на основе оценки развития экономики района в 2002 году, обобщения итоговых и прогнозных материалов структурных подразделений Администрации района и организаций района.

ГАРАНТ:

По-видимому, в преамбуле настоящего решения допущена опечатка. Следует читать: "...постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 16 мая 2002 года N 289-П "О разработке прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа и проекта закона Ханты-Мансийского автономного округа "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа"..."

Сценарные условия функционирования экономики района выполнены в двух вариантах. Первый вариант основывается на сценарии, включающем в себя вероятную, но относительно менее благоприятную комбинацию внешних и внутренних условий. Второй вариант исходит из сценария возможности восстановления благоприятных внешних и внутренних условий развития.

По оценке в текущем году сохранятся положительные темпы роста промышленного производства в большинстве отраслей материального производства.

Сокращение объемов производства в основном ожидается в лесозаготовительной отрасли, сельском хозяйстве, ожидается снижение объема инвестиций по сравнению с 2001 годом.

Состояние потребительского рынка в течении года оставалось стабильным. Основную часть оборота розничной торговли и общественного питания обеспечивает негосударственный сектор экономики.

Положительная динамика рождаемости и миграции определяет рост численности населения района.

Реальные денежные доходы населения возросли по сравнению с 2001 годом на 3,7 %.

Социально-экономическая политика района в 2003 году будет реализовываться по следующим основным направлениям:

- снижение уровня бедности населения за счет усиления адресности социальной поддержки населения;

- создание условий, позволяющих обеспечить всеобщую доступность и общественно приемлемое качество базовых социальных услуг в области образования, здравоохранения и культуры;

- сохранение темпов жилищного строительства;

 

Промышленность

 

Объем промышленного производства по району

  2001
год
отчет
2002 год
оценка
2003 год
1
вариант
2003 год
2
вариант
Объем промышленной
продукции
       
- в действующих ценах,
млн.руб.
12861,3 12752,8 13005,8 15697,7
- в сопоставимых ценах,
млн.руб.
12861,3 12206,4 12263,2 12590,8

 

ОБЪЕМ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ... (РЕШЕНИЕ СУРГУТСКОЙ РАЙОННОЙ

"Объем произведенной промышленной продукции по полному кругу предприятий (млн. руб.)"

 

По оценке в текущем году объем промышленной продукции составит в действующих ценах 12752,8 млн. руб., индекс физического объема производства 95,0 % к уровню предыдущего года. Снижение индекса физического объема производства промышленной продукции объясняется снижением индекса физического объема газовой отрасли (отсутствие объемов по Сургутскому ГПЗ с 2002 года в связи с изменением собственника и перераспределением объемов на территорию г.Сургута).

Индекс физического объема произведенной продукции по отраслям промышленности составит:

- нефтедобывающая - 140 %;

- газовая - 93,5 %;

- строительных материалов - 78 %;

- лесная, деревообрабатывающая - 99,6 %;

- пищевая - 104,4 %.

 

СТРУКТУРА ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ... (РЕШЕНИЕ СУРГУТСКОЙ РАЙО

"Структура произведенной промышленной продукции по полному кругу предприятий в 2002 г."

 

По прогнозу на 2003 год объем промышленной продукции района по полному кругу предприятий в решающей мере определяется объемами производства газовой отрасли - более 90 % всего объема.

В 2002 году продолжается рост объемов производства газоперерабатывающей отрасли (завод стабилизации конденсата ОАО "Сургутгазпром"). Индекс физического объема по заводу стабилизации конденсата составит в 2002 году 102,3%. По оценке в 2002 году производство промышленной продукции составит: дизельное топливо - 700 тыс.тонн, автобензин - 380,6 тыс.тонн, что составит к уровню предыдущего года соответственно 101,2%, 182,2%. С учетом секционного ввода комбинированной установки по облагораживанию моторных топлив в 2002 году произошел сдвиг в ассортименте продукции в сторону увеличения производства автобензина.

По прогнозной оценке в 2003 году продолжится увеличение объемов производства светлых нефтепродуктов (автобензина - 255% к уровню предыдущего года), производство нового вида продукции - фракции НК-85.

В лесопромышленном комплексе района объем продукции лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслей в 2002 году составит 566,2 млн.руб. или 99,6% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года.

Продолжается рост производства в деревообрабатывающей промышленности (ООО "Сургутмебель") - индекс физического объема составит 103 %. Введен в действие цех по изготовлению мобильных и модульных зданий.

Сохраняется сложной ситуация в лесозаготовительной отрасли (ОАО "Сургутлес"), индекс физического объема составит 23%, это вызвано высокой степенью износа основных фондов предприятия (70%), отсутствием средств на обновление парка лесозаготовительной техники, снижением потребности в лесе нефтяников (обустройство месторождений, строительство лежневых трасс), закупки по тендерам дешевле, чем заготовка древесины на месте.

Индекс физического объема в нефтедобывающей отрасли (ЗАО "Обьнефтегеология") составит в текущем году 140%.

Снижение индекса физического объема в стройиндустрии (78%) вызвано реорганизацией предприятия ОАО "Завод строительных конструкций" в ООО "Производство строительных конструкций". По прогнозной оценке в 2003 году предприятие выйдет на объемы промышленного производства уровня 2001 года.

Стабильным сохраняется положение в пищевой (рыбной) промышленности (МП "Восход"), индекс физического объема выпуска товарной пищевой рыбной продукции составит по оценке 109,2%.

По прогнозу в 2003 году объем промышленной продукции составит в действующих ценах по 1-му варианту - 13005,8 млн.руб. (индекс физического объема - 100,5%), по 2-му варианту - 15697,7 млн.руб. (индекс физического объема - 103,0%). Стабильность ожидается во всех отраслях промышленности района.

По оценке нефтедобывающих предприятий в 2002 году объем добычи нефти на территории района составит 88,4 млн.тонн, или 104,6% к уровню предыдущего года.

По прогнозу объем добычи нефти на территории района всеми нефтедобывающими предприятиями ожидается в 2003 году по 1-му варианту - 88,8 млн.тонн, по 2-му варианту - 90,0 млн.тонн.

 

ОБЪЕМ ДОБЫЧИ НЕФТИ ПО СУРГУТСКОМУ РАЙОНУ (РЕШЕНИЕ СУРГУТСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ

"Объем добычи нефти по Сургутскому району"

 

Агропромышленный комплекс

 

Структура сельского хозяйства района представлена муниципальными предприятиями сельского хозяйства, фермерскими хозяйствами, подсобными и личными хозяйствами населения.

В 2002 году объем сельскохозяйственного производства во всех категориях хозяйств по оценке ожидается на уровне 2001 года и составит 71,12 млн.руб.

  Единица
измерен.
2001 год
отчет
2002 год
оценка
2003 год
1 вариант
2003 год
2 вариант
Мясо тонн 619 590 600 675
Молоко тонн 3442 3460 3460 3845
Яйцо млн.шт. 3,848 2,505 2,505 4,075
Овощи тонн 3035 3035 3040 3040
Картофель тонн 7720 7720 7720 7770

При стабильном положении на уровне 2001 года в фермерских и личных хозяйствах населения, произошли некоторые изменения в общественном секторе агропромышленного комплекса.

При некотором повышении поголовья КРС (5%) поголовье коров снизилось почти на 10%, хотя это не повлияло на производство молока в общественном секторе сельского хозяйства района, которое немного возросло по сравнению с 2001 годом. Поголовье свиней в подсобных хозяйствах возросло более чем на 40%.

Непростая ситуация сложилась на Сургутской птицефабрике, поголовье птиц в 2002 году составляет 57% от 2001 года, количество кур-несушек сократилось вдвое, производство мяса птицы в 2002 году составит 60% от уровня 2001 года, производство яиц 57% к прошлому году.

За текущий год за счет средств бюджета на сумму более 1 млн.руб. приобретено оборудование для птицефабрики, выделены средства на приобретение установки для изготовления яичного порошка, которая особенно необходима в летнее время, когда резко падает реализация продукции.

Для муниципального предприятия "Мысовское" планируется приобретение картофелесортировочного пункта.

Соотношение между продукцией растениеводства и животноводства остается на уровне 2001 года и составляет соответственно 32% и 63%.

Производство валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах во всех категориях хозяйств на 2003 год прогнозируется по 1 варианту 81,4 млн.руб. что в сопоставимых ценах составит 100,4% к уровню 2002 года, по 2 варианту в объеме 88,46 млн.руб. (109,74%).

В плане проект и строительство овощехранилища в п.Высокий Мыс за счет средств окружного бюджета, строительство животноводческого комплекса на 100 голов дойного скота.

 

ПРОДУКЦИЯ С/Х В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ (РЕШЕНИЕ СУРГУТСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМ

"Продукция с/х в хозяйствах всех категорий"

 

Малое предпринимательство

 

На основании анализа статистических данных по оценке в 2002 году количество предприятий малого бизнеса составляет 65 единиц, численность занятых в малом бизнесе 690 человек.

Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями по оценке в 2002 году составит 1010 млн.руб., или 102,9% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года.

Анализ отраслевой структуры малого предпринимательства в районе позволяет сделать вывод о том, что в такой отрасли экономики, как строительство, малые предприятия занимают ведущее место среди хозяйствующих субъектов (80%), 7 % предприятий малого бизнеса приходится на долю предприятий, занимающихся промышленным производством.

По прогнозу в 2003 году выпуск товаров и услуг малыми предприятиями во всех отраслях экономики в сопоставимых ценах по оптимистическому варианту возрастет на 4%. Общий объем выпуска товаров и услуг по прогнозу в действующих ценах составит 1200 млн.руб.

 

Инвестиции

 

По оценке результатов инвестиционной деятельности в Сургутском районе за 2002 год объем инвестиций по крупным и средним предприятиям, за счет всех источников финансирования составит 36408,9 млн.руб. в действующих ценах, что на 26 % меньше предыдущего года.

Снижение инвестиций в районе связано с уменьшением инвестиций в нефтедобывающую отрасль. Основными факторами, оказавшими негативное влияние на инвестиционную деятельность нефтедобывающих предприятий в 2002 году, можно назвать отмену инвестиционных льгот в связи с внесением изменений и дополнений в часть вторую Налогового Кодекса РФ.

 

Удельный вес инвестиций - 2002 год (млн.руб.)

     Инвестиций - всего               36408,9     100%
     в том числе:
     промышленность - всего           34114,9     93,7%
     - энергетика                     44,5
     - топливная                      32778,7
     - строительство                  19,6
     - транспорт                      1168,1                                                      -
     - связь                          35,8
     - сельское хозяйство             1,5
     - торговля и общепит             66,7
     непроизводственного              2294,00     6,3%
     в том числе:
     - жилищно-коммунальное           1777,8
     - здравоохранение                99,3
     - образование                    215,6
     - культура                       183,2
     - учреждения соц. обслуживания   7,8
       другие отрасли                 10,3

 

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В 2002 Г. (РЕШЕНИЕ СУРГУТСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ ОТ 20.12.

"Структура инвестиций в 2002 г."

 

Из вышеприведенной таблицы видно, что основной объем инвестиций (93,7%) приходится на объекты производственного назначения и направлен, главным образом, на строительство эксплуатационных скважин, приобретение технологического оборудования, выполнение работ по обустройству скважин и только 6,3% на непроизводственную сферу.

По оценке объем инвестиций в 2002 году в непроизводственную сферу за счет средств окружного бюджета составит 232,5 млн.руб., в 4,4 раза больше в сопоставимых ценах к уровню 2001 года. Из средств местного бюджета предусмотрено на строительство объектов жилья и соцкультбыта 1325 млн.руб., что составило 109,4% в сопоставимых ценах к уровню 2001 года. Активное участие в развитии объектов жилья и соцкультбыта района принимает ОАО "Сургутнефтегаз", из собственных средств предприятия предполагается освоить 737 млн. рублей.

В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования наибольший вес по-прежнему составляют собственные средства предприятий - 82,2%, формирование которых осуществляется за счет прибыли и амортизационных отчислений, значительная доля (28869,6 млн. руб.) приходится на ОАО "Сургутнефтегаз".

В 2002-2003 годах продолжена реализация программ развития материально-технической базы объектов социальной сферы округа: строительство сельских школ, объектов культуры, программа ликвидации ветхого и с неблагоприятными экологическими характеристиками жилого фонда.

По оценке ввод жилья в 2002 году за счет всех источников финансирования составит 85,1 тыс. кв. м.;

в т.ч.

средств местного бюджета - 43 тыс. кв. м.;

средств предприятий - 40,3 тыс. кв. м.;

средств населения - 1,8 тыс. кв. м.

За 10 месяцев 2002 года ввод жилья по всем источникам финансирования составил 34781 кв. метр, в том числе: в г.Лянторе три дома -15064,1 кв.м., п.Федоровский - три капитальных дома -2973 кв.м. и два индивидуальных дома- 277,5 кв.м., п.Солнечный - три капитальных дома - 7156,1 кв.м. и два индивидуальных -186 кв.м., п.Нижнесортымский - четыре дома - 6525,6 кв.м., п. Барсово один ж/дом - 909,1 кв.м., с. Угут два дома 463,2 кв.м., индивидуальные дома: с.Локосово - три дома 333,7 кв.м.,п. Белый Яр - два дома 490,9 кв.м., по одному дому с. Тундрино - 74,8 кв.м., п.В.Мыс - 52,6 кв.м., д.Юган - 44,3 кв.м., д. Сайгатино - 230,1 кв.м.

Следует отметить о расширении географии индивидуального жилищного строительства в районе, за 10 месяцев 2002 года введено 13 домов, строительство ведется в большинстве населенных пунктах района.

По народному образованию ожидается освоение 215,6 млн. руб. Согласно реализации губернаторской программы строительства сельских школ, продолжается строительство школ - интернатов с. Сытомино, д. Русскинская. В текущем году ожидается ввод региональной школы на 150 мест с интернатом на 150 мест в д. Лямина. В сентябре 2002 года введено здание районного центра художественного творчества в п. Белый Яр - 2696 кв.м.

За счет средств местного бюджета ожидается в 2002 году ввод дома культуры на 100 мест в п. Высокий Мыс, в с.Сытомино закончено строительство мемориала.

Важная роль отводится развитию физкультуры и спорта. За счет средств местного бюджета в 2002 введен пристрой спортзала к школе в с.Угут -844,2 кв.м., хоккейный корт в п. Белый Яр, ДЮСШ и лыжная трасса в п. Барсово. За счет средств ОАО "Сургутнефтегаз" проведена реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса "Дельфин" в п. Федоровский - ввод 2002 год, намечено строительство спортивного зала к нефтяному техникуму в г. Лянторе.

По разделу "социальная политика" из средств местного бюджета ведутся проектные работы по объекту "Дом сестринского ухода" в п. Федоровский.

В 2002 году за счет средств местного бюджета введено здание АТС с почтой в с. Сытомино, ведется строительство телефонных распределительных сетей в с.Угут. Разработан проект по телефонизации этого поселка. В д.Лямина за счет средств окружного бюджета, согласно программы развития сельской телефонной связи, начато строительство радиорелейной мачты. Запланировано строительство из средств местного бюджета радиорелейной мачты высотой 35 метров в с. Локосово. Кроме того, в с. Локосово смонтировано радиорелейное оборудование для вещания канала НТВ, продолжаются работы по монтажу и наладке спутниковых станций, обеспечивающих прием и эфирную трансляцию одной телевизионной и одной радиовещательной программы "Югра" с организацией каналов телефонии.

В текущем году продолжено строительство автомобильных дорог за счет территориального дорожного фонда, за 10 месяцев освоено 900 млн.руб. Завершено строительство на участке п.Ульт-Ягун - г. Сургут протяженностью 13,3 км. автодороги Сургут-Нижневартовск, сдана в эксплуатация автодорога на участке Лянторский водозабор - д.Лямина - 3,5 км. Выполнена реконструкция автодороги г. Сургут - г. Лянтор на участках 29-34 и 16 - 22 километр, всего - 11 км. Выполнено строительство трех мостов на 16, 21, 35 километрах автодороги Сургут - Лянтор. Продолжается строительство автодороги к п. Угут на участке "Ефремовское месторождение - причал на реке Большой Юган".

Профинансированы проектно-изыскательские работы на строительство моста на 67 километре автодороги "Сургут - п.Федоровский", работы по реконструкции автодороги с 64 по 69 км. на участке г.Сургут - п.Федоровский, работы по строительству автодороги п.Чеускино - п.Высокий Мыс - с.Тундрино.

В текущем году за счет средств местного бюджета произведены работы по ремонту и реконструкции автомобильных дорог на сумму более 90 млн. рублей, из них 55 млн. рублей направлено на реконструкцию автодорог в п. Высокий Мыс, с. Тундрино, с Локосово. Большой объем работ по капитальному ремонту автодорог выполнен в г. Лянторе и п. Федоровский. В п.Горный за счет средств местного бюджета введена вертолетная площадка.

По прогнозу в 2003 году объем инвестиций в действующих ценах по первому варианту составит 46691,39 млн. руб. или 114,5% к уровню 2002 года в сопоставимых ценах; по второму (оптимистическому) варианту 53589,86 млн. руб. или 131,4% к уровню 2002 года в сопоставимых ценах.

 

Удельный вес инвестиций - 2003 год (млн.руб.)

     Инвестиций - всего             53589,86    100%
     в том числе:
     промышленность-всего           50670,11    94,5%
     - энергетика                   50,0
     - топливная                    48802,9
     - строительство                183,49
     - транспорт                    1570,6
     - связь                        23,4
     - сельское хозяйство           1,66
     - торговля и общепит           38,04
     непроизводственного            2919,75     5,5%
     в том числе:
     - жилищно-коммунальное         2612,49
     - здравоохранение              40,44
     - образование                  156,72
     - культура                     89,1
     - учреждения соц. обслуживания 4,0
      другие отрасли                17,0

 

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В 2003 ГОДУ (РЕШЕНИЕ СУРГУТСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ ОТ 20.1

"Структура инвестиций в 2003 году"

 

В 2003 году удельный вес инвестиций в производственной сфере увеличится до 94,5%, доля непроизводственной сферы соответственно снизилась до 5,5%. Как и в предыдущие годы, наибольший объем инвестиций по источникам финансирования прогнозируется из собственных средств предприятий, по 1 варианту - 85,8%, по 2 варианту- 86,8%. Бюджетные средства в общем объеме инвестиций занимают - 3,75% по 1варианту и 3,4% - по 2 варианту. Оставшийся объем финансирования приходятся на прочие привлеченные средства.

На территории района в 2003 году будет продолжена реализация программы жилищного строительства, ликвидация ветхого и с неблагоприятными экологическими характеристиками жилья. Прогнозируемый ввод жилья за счет всех источников финансирования - 74,5 тыс. кв.м.

 

ВВОД ЖИЛЬЯ ПО ГОДАМ (ТЫС. М2) (РЕШЕНИЕ СУРГУТСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ ОТ 20.12.2

"Ввод жилья по годам (тыс.м2)"

 

Продолжится реализация программы развития материально-технической базы объектов социальной сферы: строительство сельских школ, объектов культуры.

 

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (РЕШЕНИЕ СУРГУТСКО

"Объем инвестиций за счет всех источников финансирования"

 

В 2003 году намечен к вводу пристрой к школе на 600 уч/мест в п. Белый Яр, пристрой столовой к школе - интернату в с. Угут. Из средств окружного бюджета продолжится строительство сельских школ-интернатов на 300 мест в с.Сытомино, д.Русскинская. Продолжится долевое строительство "Детского дома по типу семья" на 120 мест в п. Барсово, с вводом в 2003 году. Из средств местного бюджета предусмотрено строительство трех детских дошкольных учреждений на 270 мест с вводом в 2003 -2004гг. За счет средств предприятия ОАО "Сургутнефтегаз" будет продолжено строительство "Центра профессионального технического обучения" в п. Нижнесортымский.

По объектам культуры продолжится долевое строительство ДК на 500 мест в г. Лянторе, ввод которого ожидается в 2003 году. Ожидается ввод культурно-досугового центра в п.Федоровский на 400 мест

По объектам здравоохранения предусмотрены проектные и строительные работы по детской поликлинике г. Лянтора, больничного комплекса в п. Нижнесортымский, больницы на 26 мест в п. Угут.

Из средств местного бюджета ожидается ввод спорткомплекса в п. Солнечный, хоккейного корта в г. Лянторе. Из собственных средств ОАО "Сургутнефтегаза" ввод спортивного зала нефтяного техникума.

В 2003 году планируется завершение строительства телефонных сетей в с. Угут. Закончится строительство радиорелейной мачты высотой 81 метр в д. Лямино и 35-ти метровой в с. Локосово. После завершения проектных работ в апреле 2003 года начнется строительство радиотелевизионной башни для МУП "ТРК Сургутского района". Планируется строительство радиорелейной мачты в п. Высокий Мыс и радиорелейной линии п. Высокий Мыс - д. Лямина. В п. Нижнесортымский планируется произвести модернизацию всех телевизионных передатчиков.

 

Финансы

 

По предварительной оценке 2002 года объем валовой прибыли предприятий Сургутского района составит 3500 млн.руб., что на 5% выше уровня 2001 года. Формирование финансового потока на территории района в 2002 году обеспечат следующие доходные статьи: балансовая прибыль 6,6%, налоговые доходы - 83,8%, средства единого социального налога - 7,9%, амортизационные отчисления - 0,9%.

С учетом отчислений доходная часть бюджета района сложится в размере 4,4 млрд.руб., что составит около 8% от общего объема поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, сформированных на территории района.

Прогноз основных показателей доходов баланса финансовых ресурсов рассчитан в условиях:

- налогового законодательства, действующего в 2002 году и налогового законодательства с учетом изменений, вносимых в него в рамках принятия последующих глав части второй Налогового Кодекса Российской Федерации;

- совершенствования системы налогообложения для субъектов малого предпринимательства;

- отмены налога на покупку иностранных денежных знаков.

 

БЮДЖЕТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ... (РЕШЕНИЕ СУРГУТСКОЙ РАЙОННОЙ

"Бюджетная обеспеченность на душу населения за счет собственных доходов"

 

В 2003 году по прогнозу прибыль предприятий остается на уровне текущего года. На 19% увеличатся амортизационные отчисления. Рост фонда оплаты труда приведет к увеличению поступлений на доходы физических лиц и средств единого социального налога.

Расходная часть финансового баланса рассчитана в соответствии с объемами прогнозируемых статей доходов баланса.

 

Труд и занятость

 

В 2002 году по оценке среднегодовая численность постоянного населения района составит 106 тыс. человек, т.е. на 4,4 тыс. человека или на 4,33% больше чем в 2001 году, в том числе: городское население -74 тыс. человек, сельское - 32 тыс. человек. Положительные экономические и политические тенденции в районе обусловили миграционный прирост населения в 2002году, по оценке - 5400 человек, отмечается увеличение рождаемости в районе, по оценке -1385 человек. Предполагается, что в 2003 году показатели рождаемости и миграции по-прежнему будут отмечаться положительной динамикой.

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ (СРЕДНЕГОДОВАЯ) (РЕШЕНИЕ СУРГУТСКОЙ РАЙО

"Численность постоянного населения (среднегодовая)"

 

Соответственно увеличивается численность трудовых ресурсов, так в 2002 году численность занятых в экономике увеличится по сравнению с показателями 2001 года на 3,53% и составит 59,9 тыс. человек.

В 2002 году сохраняется высокая доля работающих в материальном производстве - 42,35 тыс. человек, что составляет 70,7% от числа занятых в экономике. Численность занятых в непроизводственной сфере - 17,55 тыс. человек или 29,3%.

 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ  СУРГУТСКОГО  РАЙОНА  (ТЫС. ЧЕЛОВЕК) (РЕШЕНИЕ СУРГУТСКОЙ

"Трудовые ресурсы Сургутского района (тыс. человек)"

 

Численность безработных граждан по оценке в текущем году составит 930 человек (1,3% от экономически активного населения).

В течение 2002 года снизилось число заявленных работодателями вакансий по сравнению с прошлым годом в 1,5 раза. Сегодня на 1 вакантное место в среднем претендуют 2 человека, не имеющих работы, и это притом, что в 2002 году было ввезено рабочей силы из других регионов РФ - 11757 человек.

Ряды безработных в большей степени пополняются за счет миграционного потока граждан, вновь прибывших на постоянное место жительства. Из общего числа безработных 60% составляют женщины. Среди официально признанных безработными граждан высшее образование имеет 12%, среднее специальное - 25%, начальное профессиональное - 34%, общее среднее - 17%.

Служба занятости района проводит активную политику на рынке труда - расширяет контакты с работодателями с целью увеличения вакансий в различных сферах деятельности и организации работы по программам содействия занятости населения. В течение года было трудоустроено 56% зарегистрированных в службе занятости граждан, 126 человек направлено на повышение квалификации, заключено 21 договор с организациями и предприятиями Сургутского района на 114 дополнительных временных рабочих мест.

 

ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ... (РЕШЕНИЕ СУРГУТСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ ОТ 20.12.2002

"Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости"

 

По прогнозу численность занятых в экономике в 2003 году увеличится на 1,2 тыс. человек и составит 61,1 тыс. человек.

В следующем году по программам содействия занятости населения планируется:

- организацией профессиональной ориентации охватить 3000 человек;

- направить на обучение 83 безработных гражданина;

- организация временной занятости несовершеннолетних граждан, планируется охватить 1350 подростков;

- 80 безработных граждан направить на общественные работы;

- оказание содействия самозанятости населения (организация собственного дела) - 5 человек.

По прогнозу в 2003 году среднегодовая численность зарегистрированных безработных составит 1000 человек (1,4% от экономически активного населения).

 

Потребительский рынок

 

Торговля

По оценке в 2002 году населению района продано товаров на 2510,4 млн.руб., это 23,909 тыс.руб. в среднем на душу населения в год; в том числе продовольственных товаров на сумму 1204,992 млн.руб. и непродовольственных на сумму 1305,408 млн.руб. Доля продовольственных товаров в общем объеме товарооборота составляет 48%, непродовольственных, соответственно, - 52%. Рост розничного товарооборота составит 106,47% к уровню 2001 года в сопоставимых ценах.

В текущем году сохранилась тенденция роста розничного товарооборота, сложившаяся в последние годы, этому способствовали благоприятная экономическая обстановка в районе, неуклонный рост денежных доходов населения, развитие и улучшение автодорожной сети.

В 2002 году ТПУ "Сургутнефтегаз" произвело обновление ассортимента в своих торговых точках, следовательно, возрос покупательский спрос, Межрайпотребсоюз открыл два новых предприятия ("Мир здоровья", "Западно-Сибирское") и значительно увеличил и улучшил ассортимент в других своих торговых точках.

В целях товарного насыщения потребительского рынка товарами отечественного производства, в рамках соглашения о сотрудничестве между администрациями районов Тюменской области и Сургутского района, торговые предприятия г.Лянтора и п.Федоровский заключили договора с товаропроизводителями Тюменской области - с ЗАО "Тюменский бройлер" и на поставку свежих овощей с "Лукойл-Каскара".

По результатам встречи глав Сургутского и Омутинского района 15 предприятий нашего района заключили договора на поставку молочной продукции с ООО "Холдинговой компанией "Молоко". Осенью текущего года состоялась ярмарка товаропроизводителей Тюменской области с участием предприятий торговли Сургутского района.

За текущий год цены на потребительском рынке по оценке увеличатся в среднем на 18%.

 

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ПО ВСЕМ ТОВАРАМ И УСЛУГАМ... (РЕШЕНИЕ СУРГУТСКО

"Индекс потребительских цен по всем товарам и услугам (%) в среднем за год"

 

Товарная насыщенность потребительского рынка в 2002 году носит устойчивый характер и в основном соответствует платежеспособному спросу населения на важнейшие продукты питания, товары легкой промышленности и культурно-бытового назначения. Такое положение сохранится и в 2003 году.

По прогнозу объем розничных продаж в 2003 году составит 3188,14 млн.руб., что в сопоставимых ценах 115,45% к уровню текущего года. Рост цен на потребительские товары планируется в размере 10% к уровню текущего года.

Сохраняется положительная тенденция роста объемов и в общественном питании, товарооборот которого в 2002 году составит 359,03 млн.руб., что 105,83% у уровню 2001 года в сопоставимых ценах.

ТПУ "Сургутнефтегаз" в 2002 году значительно увеличило площади по общественному питанию у нефтяников, следовательно, произошло увеличение объема реализации.

В 2003 году по прогнозу оборот общественного питания составит 422,58 млн.руб., это 107% к уровню 2002 года.

 

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (РЕШЕНИЕ СУРГУТСКОЙ РАЙО

"Оборот розничной торговли и общественного питания"

 

Рынок общественного питания в районе значительно развивается год от года, в 2002 году открылись новые кафе не только в крупных населенных пунктах района, но и в сельской местности, большое распространение получили летние кафе, шашлычные.

В структуре общественного питания значительное место занимают предприятия общественного питания нефтяников и газовиков (75% в общем объеме товарооборота), доля муниципальных предприятий составляет 3%, 22% - это, в основном, частные предприятия (отделы кулинарии, кафе, бары, закусочные, ресторан).

 

Платные услуги

По оценке объем платных услуг населению в 2002 году составит 634,73 млн.руб., это 132,4% в сопоставимых ценах к уровню 2001 года, или 6044,95 руб. в среднем на душу населения в год против 3693,64 руб. в 2001 году, что показывает значительный рост физического объема услуг в среднем на душу населения (26,9% прироста в 2002 году).

В течение года цены и тарифы выросли практически на все виды платных услуг, оказываемых населению. В целом по оценке индекс цен и тарифов составит 129% к уровню 2001 года.

 

СТРУКТУРА ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В 2002 ГОДУ (РЕШЕНИЕ СУРГУТСКОЙ РАЙОННОЙ

"Структура платных услуг населению в 2002 году"

 

Структура объема платных услуг претерпела изменения:

- услуги пассажирского транспорта - увеличение объема услуг составит 5%, в текущем году открыт новый маршрут автобусного движения до д.Русскинская, увеличилось количество предприятий, обслуживающих пригородное и междугороднее сообщение;

- услуги жилищно-коммунального хозяйства - рост услуг произойдет в связи с вводом в эксплуатацию жилья, доли платежей населения на покрытие затрат на все виды жилищно-коммунальных услуг, ростом цен естественных монополий (повышение цен на газ, тарифов на электроэнергию);

- услуги культуры, физической культуры и спорта - рост обусловлен тем, что учреждения, став юридическими лицами, увеличивают виды оказываемых услуг, прирост физического объема услуг учреждений культуры составит 47%;

- также увеличился объем прочих услуг из-за новых видов услуг, оказываемых предприятиями района (аттестации, экспертизы, всевозможные курсы, частные объявления, рубка леса для населения и т.д.).

 

Платные услуги на душу населения

                                                    руб.
  2001 год-
факт
2002 год-
оценка
Платные услуги - всего 3693,64 6044,95
в т.ч.    
бытовые услуги 291,15 370,67
услуги пассажирского
транспорта
1045,03 1356,2
услуги связи 40,85 50,95
услуги ЖКХ 2030,52 3905,9
услуги учреждений культуры 10,74 18,57
услуги физической культуры и
спорта
- 3,52
медицинские услуги 41,75 49,71
ветеринарные услуги 3,58 4
услуги правового характера 48,71 57,33
услуги в системе образования 58,25 70
прочие 112,52 145,91

В 2003 году прогнозируемый объем платных услуг населению в действующих ценах по оптимистическому варианту возрастет до 799,6 млн.руб., что составит 102,42% к уровню 2002 года в сопоставимых ценах.

В структуре услуг в 2003 году сохранится преобладающая доля услуг жилищно-коммунального хозяйства (64,35% от общего объема услуг).

Планируется снижение себестоимости услуг ЖХК за счет энергосберегающих технологий, рационального использования ресурсов, ряда радикальный мер, проводимых в политике предприятий ЖКХ, что позволит возрасти объему платных услуг только лишь за счет ввода нового жилья при ожидаемом снижении тарифов на услуги ЖКХ.

Услуги транспорта составят 22,56% в общем объеме услуг, бытовые услуги - 6,23%.

Определяющими факторами в прогнозном периоде, которые будут оказывать влияние на развитие рынка потребительских услуг, по-прежнему, останутся платежеспособный спрос населения района, ценовая политика предприятий и учреждений, оказывающих услуги.

 

ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ (РЕШЕНИЕ СУРГУТСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ ОТ 20.12.2

"Объем платных услуг населению"

 

Денежные доходы и расходы населения

 

По оценке в 2002 году денежные доходы населения составят 13884,7 млн.руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 22 %, расходы - 6546,7 млн.руб., на 25,2 % по отношению к 2001 году.

Основным и стабильным источником доходов населения являются доходы, получаемые по месту работы - это заработная плата и выплаты социального характера. Фонд заработной платы на 2002 год оценивается в размере 12716,0 млн.руб., что на 22,4 % выше, чем в прошлом году.

Среднемесячная заработная плата по оценке в 2002 году увеличится на 18,2 % по отношению к предыдущему году и составит 17690,6 рублей.

По оценке в 2002 году сохраняется дифференциация размера заработной платы между отраслями экономики:

- нефтедобывающая - 23485,9 руб.;

- производственная связь - 23160,6 руб.;

- газовая - 17814,9 руб.;

- деревообрабатывающая - 17858,0 руб.;

- жилищно-коммунальное хозяйство - 7583,1 руб.;

- бытовое обслуживание населения - 5628,5 руб.;

- образование - 8455,5 руб.;

- культура - 7351,5 руб.

Среднемесячный денежный доход на душу населения в текущем году составит 11019,6 рублей.

В структуре денежных расходов населения в 2002 году по оценке удельный вес потребительских расходов составит 53,5 % (в 2001 году - 50,8%), обязательных платежей и добровольных взносов - 27,2 % (в 2001 году - 28,4%), расходов на приобретение недвижимости, иностранной валюты и т.д. - 19,3 % (в 2001 году - 20,8%).

 

СТРУКТУРА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ В 2002 ГОДУ (РЕШЕНИЕ СУРГУТСКОЙ РАЙОН

"Структура денежных доходов населения в 2002 году"

 

Среднедушевые денежные расходы и сбережения составят в 2002 году 5195,8 рублей и возрастут на 20 %.

Денежные доходы населения прогнозируются в объеме 14654,9млн.руб. по 1-му варианту (105,5% к уровню 2002 года), 15205,9 млн.руб. по 2-му варианту (109,5% к уровню 2002 года).

Расходы населения в 2003 году составят по 1-му варианту 7604,8 млн.руб. (116,2% к уровню 2002 года), по 2-му варианту - 7436,48 млн.руб.(113,6% к уровню 2002 года).

 

СТРУКТУРА ДЕНЕЖНЫХ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ В 2002 ГОДУ (РЕШЕНИЕ СУРГУТСКОЙ РАЙО

"Структура денежных расходов населения в 2002 году"

 

Реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей и добровольных взносов, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2002 году составят 103,7% по отношению к 2001 году, в 2003 году по 1-му варианту - 93,8% к 2002 году, по 2-му варианту - 84,1% к 2002 году.

Снижение реальных доходов на следующий год объясняется опережением роста цен над ростом заработной платы.

 

СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ (РЕШЕНИЕ СУРГУТСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ

"Среднедушевые доходы и расходы населения"

 

Развитие отраслей социальной сферы

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

Обслуживанием объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории района занимаются 14 муниципальных предприятий с общей численностью работающих около 3,5 тыс.чел.

На развитие жилищно-коммунального хозяйства района приняты целевые программы:

- энергоресурсосбережение;

- обеспечение качественной питьевой водой населения;

- развитие систем теплоснабжения;

- развитие сетей наружного освещения в районе;

- реконструкция и капитальный ремонт электрических сетей;

- устройство и капитальный ремонт объектов жилищного фонда,

на реализацию которых выделено около 270 млн.руб.

В течение 2002 года доля платежей граждан от экономически обоснованного тарифа увеличилась до 80%, что привело к увеличению оплаты граждан за коммунальные услуги. С начала года за получением адресных субсидий обратилось 978 семей.

На 2003 год планируется увеличение доли платежей граждан до 90% от экономически обоснованного тарифа.

В целях улучшения состояния энергетического хозяйства района, уменьшения эксплуатационных затрат и повышения качества оказываемых услуг создано муниципальное унитарное предприятие "Сургутские районные электрические сети".

Ведется работа по снижению затрат жилищно-коммунального хозяйства. Определены основные направления и факторы, влияющие на снижение затрат в системе жилищно-коммунального хозяйства.

 

Образование

В школах района обучаются 19317 учащихся, 4728 детей посещают детские дошкольные учреждения.

В целях реализации программы развития материально-технической базы продолжается строительство сельских школ-интернатов в с.Сытомино д.Русскинская, в текущем году ожидается ввод региональной школы на 150 мест в д.Лямина. Несмотря на значительные меры, принимаемые администрацией района, обеспеченность детскими дошкольными и общеобразовательными учреждениями составит, соответственно, 42% и 88,8%.

В течение 2002 года произведены капитальные ремонты школьной столовой в п.Малоюганский, ремонт школы-интерната в с.Угут, школы N 3 в г.Лянторе, детских садов в п.Солнечный, ведутся работы по капитальному ремонту в п.Ульт-Ягун.

В рамках программы "Компьютеризация сельских школ - 2001" приобретено компьютерное оборудование на сумму 9412 тыс.руб.

На организацию летнего отдыха, оздоровление и трудовую занятость школьников в текущем году использовано 5,3 млн.руб.

В районе 23 образовательных учреждений ведут инновационную деятельность системном, модульном и локальном уровнях, 6 из них имеют статус экспериментальной площадки.

Разрабатываются проекты:

- "Комплексное развитие образовательного процесса как средство осуществления социального партнерства с родителями и общественностью и эффективной реализации личностно-ориентированного обучения и воспитания";

- "Адаптивная школа";

- "Сельская школа";

-"Школа сотрудничества "Северный дом".

В 2003 году планируется за счет средств бюджета открытие групп кратковременного пребывания в д.Русскинская, с.Угут, п.Федоровский, п.Солнечный, открытие круглосуточных групп в детских образовательных учреждениях в поселках Федоровский, Солнечный, Барсово, открытие специализированных групп для детей с нарушением здоровья в п.Федоровский. Планируется создание этнографических лагерей и площадок на базе национальных школ.

 

Здравоохранение

Обеспеченность в районе больничными койками в 2002 году с учетом Центральной клинической больницы составит 120% к нормативу.

В целях развития и совершенствования здравоохранения в районе утверждены комплексные целевые программы:

- по профилактике заболеваний, передаваемых половым путем;

- "Сахарный диабет";

- "Профилактика йод-дефицитных состояний";

- "Вакцинопрофилактика";

- "Профилактика ВИЧ-инфекций "Анти-СПИД";

- "Неотложные меры борьбы с туберкулезом".

В течение текущего года полностью профинансированы программы "Анти-СПИД", "Профилактика йод-дефицитных состояний", "Неотложные меры борьбы с туберкулезом", частично профинансирована программа "Сахарный диабет", не профинансирована программа "Профилактика заболеваний, передаваемых половым путем".

За текущий год закуплено дорогостоящее оборудование для отделения функциональной диагностики, приобретен и введен в эксплуатацию компьютерный томограф. Приобретено оборудование для клинико-диагностической лаборатории Федоровской городской больницы, рентгеновский аппарат, электрокардиограф, дефибрилятор для Лянторской городской больницы, стоматологическую установку, флюрограф для поликлиники п.Солнечный, стоматологическое оборудование и оборудование для клинико-диагностической лаборатории поликлиники в п.Белый Яр. Оснащение данным оборудованием позволило улучшить качество диагностики, лечения, оказание экстренной помощи на местах.

Материально-техническая база лечебных учреждений района остается неудовлетворительной. Не сдана в эксплуатацию после капитального ремонта амбулатория в п.Барсово, в результате чего не проведено лицензирование.

Не имеет своего помещения Ульт-Ягунская амбулатория, поликлиники в поселках Солнечный и Белый Яр из-за недостатка помещений переполнены, не развиваются специализированные службы. Недостаточно помещений в Лянторской городской больнице.

В соответствии с программой материально-технической базы здравоохранения предусмотрены проектные и строительные работы детской поликлиники г.Лянтора, больничного комплекса в п.Нижнесортымский, больницы на 26 мест в с.Угут.

В 2003 году планируется внедрение современных форм медицинского обслуживания населения - практика семейных врачей.

В целях сохранения финансовых затрат, увеличения экономической эффективности планируется организовать при поликлиниках и амбулаториях стационары на дому, пункты неотложной помощи, развивать дневные стационары при поликлиниках и койки дневного пребывания в стационарах.

 

Молодежная политика

Одним из направлений работы с детьми, подростками, молодежью в текущем году является организация отдыха, оздоровление детей и подростков в период зимних и летних каникул. Так за летний период 2002 года всеми видами организованного отдыха и занятости охвачено 18450 детей и подростков, что составило 95% от общего количества детского населения школьного возраста.

В целях реализации программы "Планирование семьи" заключен договор с окружным центром планирования семьи и репродукции человека, организовывались выезды бригад (социальные работники, врачи) в населенные пункты района.

В течение года проводились мероприятия по содействию в образовательной и профессиональной подготовке молодежи, это:

- оплата за обучение студентов в учебных заведениях;

- проведена первая районная научно-практическая конференция "Молодежь исследует окружающую среду";

- ОМЭД "Наше будущее" разработало и внедрило в образовательных учреждениях района учебные компьютерные программы, методики экологического образования;

- молодежь района активно участвует в конкурсе "Золотое будущее Югры".

Труд и занятость молодежи реализовывались через муниципальное учреждение по занятости молодежи "Новое поколение". Так, временной занятостью было обеспечено 1959 несовершеннолетних.

Созданы структурные подразделения МУП "Новое поколение":

- интернет-кафе в с.Локосово подготовлено к эксплуатации с 11,5 рабочими местами для подростков и молодежи;

- в стадии создания парикмахерская в д.Русскинская с двумя постоянными рабочими местами, решается вопрос помещения;

- кондитерский цех в п.Белый Яр на 36 рабочих места, ведется реконструкция помещения.

Одним из направлений организации занятости молодежи является создание банка данных рабочих мест для молодежи, организация профессионального переобучения молодежи с учетом потребности рынка труда.

Осуществляется поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений в целях содействия реализации творческой инициативы молодых семей, ведется работа по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, в районе действуют 12 клубов молодых семей.

Более 2500 детей и подростков в течение года охвачено мероприятиями гражданского и патриотического воспитания молодежи. В основном, это военно-спортивное, туристко-краеведческое, поисковое направления.

На реализацию комплексной программы "Молодежь Сургутского района" за счет средств местного бюджета использовано более 18 млн.руб.

 

Культура

Основными задачами в сфере культуры являются:

- организация культурного отдыха и досуга населения;

- формирование художественного и эстетического вкуса;

- сохранение национальных традиций культуры народов, живущих на территории района;

- содействие развитию творческого потенциала самодеятельных коллективов;

- развитие и выявление талантов.

В течение года проводились фестивали и конкурсы:

- Районный конкурс юных талантов "Звезды" 21 века";

- цикл районных предприятий "Дни славянской письменности и культуры";

- Фестиваль авторской песни "Высокий Мыс";

- гастроли по району группы "Нексия" и т.д.

Уже в пятый раз ездили на гастроли лянторцы в круиз по Оби. Получил дальнейшее развитие ставший традиционным театральный фестиваль "Чайка".

В соответствии с программой развития материально-технической базы объектов культуры продолжается строительство Дома культуры на 500 мест в г.Лянторе, на 100 мест в п.Высокий Мыс, в п.Федоровский ведется строительство молодежного и культурно-досугового центра.

Обеспеченность населения района клубными учреждениями составляет 31%, книжным фондом библиотек 33%.

 

Физкультура и спорт

В качестве одной из приоритетных задач на ближайшую перспективу определено развитие физической культуры и спорта, формирование у населения здорового образа жизни.

В соответствии с программой материально-технического обеспечения начато строительство спорткомплекса в п.Солнечный, хоккейных кортов в п.Белый Яр, г.Лянторе.

Несмотря на принимаемые меры, обеспеченность в районе спортивными сооружениями составляет 34% от норматива.

Спортивные секции и группы посещают 10265 человек, что на 27% больше, чем в прошлом году. Количество спортивной молодежи, активно занимающейся в секциях и группах по видам спорта, составляет 47% от общего числа учащихся детей и подростков.

Итоги проведения спортивно-массовых мероприятий свидетельствуют о том, что на протяжении последних лет в районе сложилась определенная система работы по организации проведения спортивно-массовых мероприятий, отдыха, оздоровления населения, которая продолжит свое развитие и в 2003 году.

 

Социальная защита населения

Социальная поддержка населения направлена на решение следующих задач: обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых семей, не обладающих возможностями для самостоятельного решения социальных проблем на основе адресной направленности социальной помощи, повышение эффективности социального обслуживания населения.

Комитетом социальной защиты постоянно ведется работа по реализации районной целевой Программы "Социальная защита малообеспеченных слоев населения на 2002-2005 годы".

Социальное обслуживание населения обеспечивает сеть отделений дневного пребывания для пожилых граждан. Работает система социального обслуживания одиноких пожилых граждан (в каждой территории района есть социальные работники, осуществляющие надомное обслуживание одиноких пенсионеров и инвалидов), работает Дом Милосердия в п.Белый Яр, в котором в настоящее время проживают девять одиноких пожилых жителей района. Кроме того, до конца текущего года планируется открыть новые отделения комплексного центра социального обслуживания в д.Лямино, п.Высокий Мыс, п.Нижнесортымский.

На предоставление льгот ветеранам предусмотрено бюджетом более 8 млн.руб. Это оплата проезда, оплата льгот по квартплате, коммунальным услугам и связи, выделение бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение, приобретение жилья участникам ВОВ.

На предоставление льгот инвалидам предусмотрено более 2,4 млн.руб. (лечение инвалидов и детей-инвалидов, расходы по протезированию и приобретению средств реабилитации, расходы по квартплате и коммунальным услугам).

В рамках программы "Дети Югры" на выплату детских пособий в 2002 году за счет средств федерального и окружного бюджетов предусмотрено 24 млн.руб.

В районе работает отделение временного проживания для детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Из бюджета района на оказание адресной помощи семьям, имеющим детей, выплачено 5 млн.руб. в виде социальных пособий, приобретено одежды к школе на сумму 1,7 млн.руб., пособие детям-сиротам на сумму 7 млн.руб.

В 2002 году продолжена практика оказания адресной социальной помощи малоимущим гражданам, на эти цели бюджетом предусмотрено 45 млн.руб.

В ближайшей перспективе развитие социальных учреждений: строительство нового здания для Дома Милосердия в п.Федоровский, открытие центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в п.Барсово, открытие отделений социальной помощи в с.Угут, д.Лямино.

 

Основные показатели,
предоставляемые для разработки прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на 2003 год (для муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа)

 

Показатели
 
 
Единица
измерения
 
отчет отчет оценка прогноз
2000 2001 2002 2003
вариант 1 вариант 2
Демографические показатели            
Численность наличного населения
(среднегодовая) - всего
тыс.человек 96,10 100,60 105,00 107,00 109,60
Численность постоянного населения
(среднегодовая) - всего
тыс.человек 97,10 101,60 106,00 108,00 110,60
  в % к пред.
году
  104,63 104,33 101,89 104,34
в том числе: городского тыс.человек 69,40 71,90 74,00 75,50 76,20
  в % к пред.
году
  103,60 102,92 102,03 102,97
сельского тыс.человек 27,70 29,70 32,00 32,50 34,40
  в % к пред.
году
  107,22 107,74 101,56 107,50
Число родившихся (без мертворожденных) человек 1 182,00 1 300,00 1 385,00 1 440,00 1 470,00
Число умерших человек 477,00 556,00 574,00 590,00 550,00
Естественный прирост населения человек 705,00 744,00 811,00 850,00 920,00
Число прибывших человек 5 069,00 6 002,00 7 100,00 5 100,00 6 000,00
Число выбывших человек 2 006,00 1 760,00 1 700,00 2 000,00 2 000,00
Миграционный прирост населения человек 3 063,00 4 242,00 5 400,00 3 100,00 4 000,00
Промышленность            
Объем произведенной промышленной
продукции (услуг) в действующих ценах
по полному кругу предприятий
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
10 702,88 12 861,32 12 752,78 13 005,81 15 697,72
млн.руб. в
сопоставимых
ценах
11 583,00 12 861,25 12 206,39 12 263,25 12 590,80
индекс промышленного производства
(ИФО)
 
в % к
предыдущему
году
  111,04 94,91 100,47 103,15
индекс-дефля-
тор,в % к
пред. году
  108,22 104,48 101,51 119,33
в том числе по отраслям            
электроэнергетика
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
         
млн.руб. в
сопоставимых
ценах
         
индекс промышленного производства
(ИФО)
 
в % к
предыдущему
году
         
индекс-дефля-
тор,в % к
пред. году
         
топливная промышленность
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
10 300,23 12 110,17 11 974,40 12 105,00 14 644,06
млн.руб. в
сопоставимых
ценах
11 141,00 12 110,10 11 482,80 11 493,10 11 726,90
индекс промышленного производства
(ИФО)
 
в % к
предыдущему
году
  108,70 94,82 100,09 102,13
индекс-дефля-
тор,в % к
пред. году
  108,16 104,28 101,00 119,75
из нее:            
нефтедобывающая млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
567,90 352,27 424,40 462,60 493,00
  млн.руб. в
сопоставимых
ценах
356,00 352,20 493,10 493,10 506,90
индекс промышленного производства
(ИФО)
в % к
предыдущему
году
  98,93 140,01 100,00 102,80
  индекс-дефля-
тор,в % к
пред. году
  62,70 86,05 109,00 113,00
нефтеперерабатывающая
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
         
млн.руб. в
сопоставимых
ценах
         
индекс промышленного производства
(ИФО)
 
в % к
предыдущему
году
         
индекс-дефля-
тор,в % к
пред. году
         
газовая
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
9 732,33 11 757,90 11 550,00 11 642,40 14 151,06
млн.руб. в
сопоставимых
ценах
10 785,00 11 757,90 10 989,70 11 000,00 11 220,00
индекс промышленного производства
(ИФО)
 
в % к
предыдущему
году
  109,02 93,47 100,09 102,10
индекс-дефля-
тор,в % к
пред. году
  110,82 105,10 100,71 120,01
химическая и нефтехимическая
промышленность
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
         
млн.руб. в
сопоставимых
ценах
         
индекс промышленного производства
(ИФО)
 
в % к
предыдущему
году
         
индекс-дефля-
тор,в % к
пред. году
         
машиностроение и металлообработка
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
         
млн.руб. в
сопоставимых
ценах
         
индекс промышленного производства
(ИФО)
 
в % к
предыдущему
году
         
индекс-дефля-
тор,в % к
пред. году
         
промышленность строительных материалов
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
48,61 127,95 131,40 156,04 206,16
млн.руб. в
сопоставимых
ценах
107,50 127,95 99,80 127,95 168,90
индекс промышленного производства
(ИФО)
 
в % к
предыдущему
году
  119,02 78,00 128,21 169,24
индекс-дефля-
тор,в % к
пред. году
  221,15 131,66 92,63 92,71
лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная промышленность
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
311,09 553,50 566,18 651,07 752,70
млн.руб. в
сопоставимых
ценах
290,60 553,50 550,99 567,60 619,60
индекс промышленного производства
(ИФО)
 
в % к
предыдущему
году
  190,47 99,55 103,01 112,45
индекс-дефля-
тор,в % к
пред. году
  93,41 102,76 111,63 118,22
в том числе:            
лесозаготовительная
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
17,79 23,90 6,18 7,07 28,20
млн.руб. в
сопоставимых
ценах
27,30 23,90 5,49 5,60 23,80
индекс промышленного производства
(ИФО)
 
в % к
предыдущему
году
  87,55 22,97 102,00 433,52
индекс-дефля-
тор,в % к
пред. году
  153,46 112,57 112,15 105,26
деревообрабатывающая
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
293,30 529,60 560,00 644,00 724,50
млн.руб. в
сопоставимых
ценах
263,30 529,60 545,50 562,00 595,80
индекс промышленного производства
(ИФО)
 
в % к
предыдущему
году
  201,14 103,00 103,02 109,22
индекс-дефля-
тор,в % к
пред. году
  89,77 102,66 111,62 118,45
легкая промышленность
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
         
млн.руб. в
сопоставимых
ценах
         
индекс промышленного производства
(ИФО)
 
в % к
предыдущему
году
         
индекс-дефля-
тор,в % к
пред. году
         
пищевая промышленность, включая
мукомольно-крупяную
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
42,95 69,70 80,80 93,70 94,80
млн.руб. в
сопоставимых
ценах
43,90 69,70 72,80 74,60 75,40
индекс промышленного производства
(ИФО)
 
в % к
предыдущему
году
  158,77 104,45 102,47 103,57
индекс-дефля-
тор,в % к
пред. году
  102,21 110,99 113,17 113,28
медицинская промышленность
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
         
млн.руб. в
сопоставимых
ценах
         
индекс промышленного производства
(ИФО)
 
в % к
предыдущему
году
         
индекс-дефля-
тор,в % к
пред. году
         
полиграфическая промышленность
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
         
млн.руб. в
сопоставимых
ценах
         
индекс промышленного производства
(ИФО)
 
в % к
предыдущему
году
         
индекс-дефля-
тор,в % к
пред. году
         
прочие отрасли
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
         
млн.руб. в
сопоставимых
ценах
         
индекс промышленного производства
(ИФО)
 
в % к
предыдущему
году
         
индекс-дефля-
тор,в % к
пред. году
         
Производство важнейших видов продукции
в натуральном выражении
           
Электроэнергия млн.кВт.ч          
Нефть, включая газовый конденсат тыс.тонн 238,10 235,60 330,00 330,00 340,00
Бензин автомобильный тыс.тонн 213,00 208,90 380,60 900,00 970,00
Топливо дизельное тыс.тонн 645,80 691,40 700,00 185,00 185,00
Масла моторные тыс.тонн          
Мазут топочный тыс.тонн          
Газ естественный млн. куб.м          
Полиэтилен тонн          
Древесина деловая тыс.
плот.куб.м
76,10 65,70 16,30 16,60 66,60
Пиломатериалы тонн 11,20 15,20 15,20 16,00 17,80
Материалы стеновые млн.условных
кирпичей
         
Изделия трикотажные тыс.штук          
Обувь тыс.пар          
Мясо, включая субпродукты 1 категории тонн          
Цельномолочная продукция (в пересчете
на молоко)
тыс.тонн          
Яйцо (сельскохозяйственная продукция) млн.штук 6,08 3,85 2,50 2,50 4,08
Товарная пищевая рыбная продукция,
включая консервы рыбные
тонн 445,00 455,00 497,00 496,00 507,00
Спирт этиловый из пищевого сырья и
технический - всего
тыс.дкл          
в т.ч. спирт этиловый из пищевого
сырья
тыс.дкл          
Водка и ликеро-водочные изделия тыс.дкл          
Вина плодовые тыс.дкл          
Hапитки винные (виноградные и
плодовые) с содержанием спирта более
20% объемных
тыс.дкл          
Hапитки винные (виноградные и
плодовые) с содержанием спирта до 20%
объемных
тыс.дкл          
Напитки слабоалкогольные с содержанием
этилового спирта не более 9%
тыс.дкл          
Пиво тыс.дкл          
Сельское хозяйство            
Продукция сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий
 
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
48,26 62,37 71,12 81,40 88,46
млн.руб. в
сопоставимых
ценах
48,26 48,33 47,92 48,12 52,59
в % к
предыдущему
году
96,42 100,40 99,17 100,40 109,74
индекс-дефля-
тор,в % к
пред. году
121,50 129,00 115,00 114,00 113,00
в том числе: растениеводства
 
 
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
15,45 19,96 22,95 26,16 26,19
млн.руб. в
сопоставимых
ценах
15,45 15,71 15,71 15,71 15,87
в % к
предыдущему
году
102,90 101,70 100,00 100,00 101,00
индекс-дефля-
тор,в % к
пред. году
121,50 127,00 115,00 114,00 113,00
животноводства
 
 
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
32,81 42,41 48,17 55,24 62,27
млн.руб. в
сопоставимых
ценах
32,81 32,61 32,21 32,41 36,72
в % к
предыдущему
году
93,64 99,40 98,77 100,60 114,00
индекс-дефля-
тор,в % к
пред. году
121,50 130,00 115,00 114,00 113,00
Инвестиции            
Объем инвестиций (в основной капитал)
за счет всех источников финансирования
- всего
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
34098,00 42946,81 36408,90 46691,39 53589,86
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
159,30 99,72 73,72 114,50 131,42
индекс-дефля-
тор,в % к
пред. году
148,00 126,30 115,00 112,00 112,00
Из общего объема инвестиций:            
промышленность
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
33010,70 41167,20 34114,90 44171,30 50670,11
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
  98,74 72,06 115,61 132,61
в том числе по отраслям            
электроэнергетика
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
63,30 216,26 44,50 50,00 50,00
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
  270,50 17,89 100,32 100,32
топливная промышленность
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
30414,40 38807,80 32778,70 42363,71 48802,92
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
  101,03 73,45 115,39 132,93
из нее:            
нефтедобывающая
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
29231,60 37453,19 32264,60 40765,83 47099,39
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
  101,45 74,91 112,81 130,34
нефтеперерабатывающая
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
         
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
         
газовая
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
1182,80 1354,61 514,10 1597,88 1703,53
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
  90,68 33,00 277,51 295,86
химическая и нефтехимическая
промышленность
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
         
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
         
машиностроение и металлообработка
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
         
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
         
промышленность строительных материалов
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
         
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
         
лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная промышленность
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
         
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
         
легкая промышленность
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
         
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
         
пищевая промышленность
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
         
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
         
медицинская промышленность
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
         
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
         
полиграфическая промышленность
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
         
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
         
прочие отрасли промышленности
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
         
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
         
сельское хозяйство
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
1,10 4,91 1,50 0,66 1,66
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
  353,42 26,57 39,29 98,81
лесное хозяйство
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
0,35        
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
         
строительство
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
308,45 211,50 19,60 153,49 183,49
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
  54,29 8,06 699,21 835,87
транспорт
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
1991,66 1694,67 1168,10 1545,00 1570,60
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
  67,37 59,94 118,09 120,05
в т.ч. магистральный
трубопроводный транспорт
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
         
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
         
связь
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
21,19 22,13 35,80 23,40 23,40
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
  82,69 140,67 58,36 58,36
торговля и общественное питание,
оптовая торговля продукцией
производственно-технического назначения
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
210,25 209,93 66,70 35,04 38,04
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
  79,06 27,63 46,91 50,92
жилищно-коммунальное хозяйство
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
759,39 1409,24 1777,80 2228,37 2612,49
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
  146,93 109,70 111,91 131,21
в т.ч            
жилищное хозяйство
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
607,55 1373,34 1671,90 2183,67 2553,79
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
  178,98 105,86 116,62 136,38
коммунальное хозяйство
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
151,84 35,90 105,90 44,70 58,70
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
  18,72 256,51 37,69 49,49
здравоохранение, физическая
культура и спорт, социальное
обеспечение
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
9,38 26,84 99,30 24,90 40,44
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
  226,56 321,71 22,39 36,36
образование
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
172,94 258,34 215,60 156,72 156,72
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
  118,27 72,57 64,90 64,90
наука и научное обслуживание
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
         
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
         
культура и искусство
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
101,09 85,19 183,20 89,10 89,10
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
  66,72 187,00 43,42 43,42
другие отрасли
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
44,50 0,00 18,10 21,00 21,00
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
  0,00   103,59 103,59
Инвестиции в основной капитал по
источникам финансирования:
           
Собственные средства предприятий
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
25232,80 30933,51 29256,65 40070,70 46517,65
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
  97,06 82,24 122,29 141,96
из них:            
прибыль
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
17662,50 21787,21 2963,08 14520,70 20862,00
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
  97,67 11,83 437,55 628,63
амортизация
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
7570,30 9146,30 26293,57 25550,00 25655,65
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
  95,66 249,98 86,76 87,12
Привлеченные средства
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
8865,40 12013,30 7152,28 6620,69 7046,61
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
  107,29 51,77 82,65 87,97
из них:            
* кредиты банков
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
  26,40      
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
         
* в том числе кредиты
иностранных банков
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
         
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
         
заемные средства других организаций
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
         
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
         
бюджетные средства
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
3192,00 8968,98 1557,50 1752,09 1821,20
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
  222,47 15,10 100,44 104,40
в том числе:            
из федерального бюджета
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
10,00 7869,98      
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
  62311,80 0,00 0,00 0,00
из него по федеральной
адресной инвестиционной программе
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
         
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
         
из бюджетов субъектов
федерации
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
3182,00 1099,00 1557,5 1752,09 1821,20
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
  27,35 123,23 100,44 104,40
средства внебюджетных фондов
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
2553,30 1498,82 1002,12 1480,00 1480,00
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
  46,48 58,14 131,86 131,86
средства населения на
индивидуальное жилищное строительство
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
1,80 8,20 6,50 7,00 8,01
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
  360,69 68,93 96,15 110,03
прямые иностранные инвестиции
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
         
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
         
средства от эмиссии акций
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
         
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
         
прочие
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
3118,30 1510,90 4586,16 3381,60 3737,40
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
  38,36 263,95 65,83 72,76
Инвестиции в основной капитал,
направляемые на реализацию федеральных
целевых программ за счет всех
источников финансирования
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
1175,18 177,44 336,85 327,88 344,80
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
         
в том числе:            
за счет федерального бюджета
(всего)
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
0,99 1,26 1,05 1,10 1,30
за счет бюджета субъекта Российской
Федерации (всего)
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
34,04 17,94 46,99 36,00 36,50
за счет местных бюджетов (всего) млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
54,57 158,21 232,81 200,78 202,00
другие источники млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
1085,58 0,03 56,00 90,00 105,00
Иностранные инвестиции млн.долл.США          
в % к
предыдущему
году
         
в т.ч. прямые млн.долл.США          
в % к
предыдущему
году
         
портфельные млн.долл.США          
в % к
предыдущему
году
         
прочие (торговые кредиты,
кредиты международных финансовых
организаций, банковские вклады и др.)
 
млн.долл.США          
в % к
предыдущему
году
         
Объем работ, выполненных по договорам
строительного подряда
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
8190,10 12588,72 10922,70 14007,40 16077,00
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
217,00 121,70 75,45 114,50 131,42
Индекс цен на строительно-монтажные
работы
в % к
предыдущему
году
         
Ввод в действие новых основных фондов в
ценах соответствующих лет
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
390,20 37788,35 36149,00 39043,00 39043,00
Ликвидация основных фондов по полной
учетной балансовой стоимости
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
83,10 10547,00 6145,00 6637,00 6637,00
Основные фонды отраслей экономики по
полной учетной балансовой стоимости на
конец года всего
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
2885,90 165743,00 540354,00 566122,00 566122,00
Труд            
Численность трудовых ресурсов тыс.человек 63,94 66,69 69,40 70,80 71,03
Численность занятых в экономике
(среднегодовая)
тыс.человек 56,50 57,86 59,90 60,40 61,13
в том числе:            
в материальном производстве тыс.человек 39,95 40,91 42,35 42,70 43,23
в непроизводственной сфере тыс.человек 16,55 16,95 17,55 17,70 17,90
Из численности занятых всего:   56,50 57,86 59,88 60,38 61,13
на предприятиях и в организациях
госсектора
тыс.человек 5,50 5,29 5,30 5,30 5,32
в общественных объединениях и
организациях
тыс.человек          
на предприятиях и организациях со
смешанной формой собственности
тыс.человек 47,81 48,71 49,70 50,20 50,70
в предприятиях с иностранным
участием
тыс.человек          
в частном секторе - всего тыс.человек 3,19 3,86 4,88 4,88 5,11
в том числе:            
в крестьянских (фермерских)
хозяйствах (включая наемных работников)
тыс.человек 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
в частных предприятиях тыс.человек 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12
лица, занятые индивидуальным
трудом и по найму у отдельных граждан
тыс.человек 3,00 3,66 4,68 4,68 4,90
в домашнем хозяйстве (включая
личное подсобное хозяйство)
тыс.человек 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Учащиеся (с отрывом от производства) тыс.человек 3,25 3,40 3,54 3,60 3,68
Занятые в домашнем хозяйстве,
военнослужащие и другие, лица не
занятые трудовой деятельностью и учебой
тыс.человек 4,19 5,43 5,96 6,80 6,22
Численность безработных,
зарегистрированных в службах занятости
тыс.человек 0,95 0,85 0,93 1,00 1,00
Денежные доходы и расходы населения            
Доходы - всего млн.руб. 7 226,18 11 378,61 13 884,70 14 654,90 15 205,90
Среднедушевой доход рублей 6 266,20 9 425,62 11 019,60 11 413,47 11 561,66
в том числе:            
Доходы от предпринимательской
деятельности
млн.руб. 39,40 52,40 67,80 84,70 85,00
Оплата труда наемных работников млн.руб. 6 315,10 10 390,00 12 716,00 13 352,00 13 842,50
Среднемесячная заработная плата рублей 9 314,31 14 964,28 17 690,60 18 421,63 18 870,30
в том числе:            
материальное производство млн.руб. 5 496,30 8 893,80 10 910,30 11 482,70 11 904,50
нематериальное производство млн.руб. 818,80 1 496,20 1 805,70 1 869,30 1 938,00
Социальные трансферты млн.руб. 252,78 309,31 395,70 438,20 481,40
в том числе:            
пенсии и пособия млн.руб.          
в том числе из средств фондов:            
пенсионный фонд млн.руб. 154,20 203,30 268,00 300,00 330,00
фонд социального страхования млн.руб. 86,20 96,70 117,00 127,50 140,40
фонд занятости млн.руб. 12,50 9,31 10,70 10,70 11,00
стипендии млн.руб.          
Другие доходы млн.руб. 618,90 626,90 705,20 780,00 797,00
в том числе:            
выплаты социального характера млн.руб. 128,90 212,00 234,00 260,00 264,00
Реальные располагаемые денежные доходы в % к
предыдущ.году
146,00 131,33 103,68 93,81 84,08
Расходы и сбережения - всего млн.руб. 3 842,20 5 228,31 6 546,69 7 604,81 7 436,48
Среднедушевой расход рублей 3 331,77 4 330,94 5 195,79 5 922,75 5 654,26
в том числе:            
Покупка товаров и оплата услуг млн.руб. 1 873,20 2 657,21 3 504,15 4 332,43 4 410,33
в том числе:            
оплата услуг млн.руб. 260,00 371,58 634,72 789,20 799,61
покупка товаров млн.руб. 1 405,40 1 998,12 2 510,40 3 128,55 3 188,14
общепит млн.руб. 207,80 287,51 359,03 414,68 422,58
Обязательные платежи и добровольные
взносы
млн.руб. 908,50 1 484,30 1 780,24 1 869,28 1 937,95
в том числе налог на доходы физ.лиц млн.руб. 899,90 1 398,60 1 691,23 1 775,82 1 841,05
Прирост вкладов, недвижимость млн.руб. 1 060,50 1 086,80 1 262,30 1 403,10 1 088,20
в том числе расходы на покупку
валюты
млн.руб. 203,50 248,50 294,00 350,00 352,00
Превышение дох.над расход.(+), или
расх.над дох.(-)
млн.руб. 3 383,98 6 150,30 7 338,01 7 050,09 7 769,42
Эмиссия %          
Малое предпринимательство            
Количество малых предприятий - всего по
состоянию на конец года
единиц 64,00 61,00 65,00 65,00 70,00
в том числе по отраслям экономики            
промышленность единиц 1,00 3,00 3,00 3,00 4,00
строительство единиц 25,00 22,00 25,00 25,00 26,00
розничная торговля, общественное
питание и оптовая торговля
(потребительскими товарами
производственно - технического
назначения)
единиц 30,00 29,00 30,00 30,00 33,00
Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей) по малым
предприятиям - всего
тыс.человек 0,69 0,56 0,69 0,69 0,70
в том числе по отраслям экономики            
промышленность тыс.человек 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05
строительство тыс.человек 0,44 0,30 0,44 0,44 0,44
розничная торговля, общественное
питание и оптовая торговля
(потребительскими товарами
производственно - технического
назначения)
тыс.человек 0,18 0,19 0,19 0,19 0,20
Выпуск товаров и услуг малыми
предприятиями (без НДС и акциза) по
всем видам деятельности
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
356,46 874,85 1010,00 1200,00 1210,00
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
  191,60 102,90 103,30 104,40
в том числе по отраслям экономики            
промышленность
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
27,00 61,80 71,80 83,40 84,10
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
  190,70 103,70 102,80 103,80
строительство
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
286,56 697,84 805,00 964,20 971,50
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
  187,30 100,30 106,00 106,90
розничная торговля, общественное
питание и оптовая торговля
(потребительскими товарами
производственно - технического
назначения)
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
39,69 111,07 130,00 150,20 153,00
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
  233,30 103,50 105,00 107,00
Потребительский рынок            
Индекс потребительских цен по всем
товарами услугам
 
в % к
предыдущему
году,
среднегодовой
121 119,91 118,00 112,60 112,60
декабрь к
декабрю
предыдущего
года,%
         
Оборот розничной торговли
 
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
1405,40 1998,12 2510,40 3128,55 3188,14
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
100,30 120,10 106,47 113,29 115,45
индекс цен на
товары в % к
пред. году
122,08 118,00 118,00 110,00 110,00
Оборот общественного питания
 
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
207,78 287,51 359,03 414,68 422,58
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
119,48 116,90 105,83 105,00 107,00
индекс цен и
тарифов в % к
пред. году
136,90 118,00 118,00 110,00 110,00
Объем платных услуг населению
 
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
260,02 371,59 634,73 789,20 799,60
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
100,10 108,30 132,42 101,09 102,42
индекс цен и
тарифов на
услуги в % к
пред. году
110,00 131,95 129,00 123,00 123,00
в том числе:            
бытовые услуги
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
23,32 29,29 38,92 48,82 49,78
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
110,00 104,90 103,00 102,00 104,00
услуги пассажирского транспорта
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
45,00 105,13 142,40 176,90 180,40
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
102,00 102,00 105,00 101,00 103,00
услуги связи
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
6,00 4,11 5,35 6,65 6,72
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
108,00 66,80 101,00 101,00 102,00
жилищные услуги
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
40,60 47,45 97,33 120,91 122,11
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
93,00 97,00 159,00 101,00 102,00
коммунальные услуги
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
123,00 156,82 312,79 388,57 392,42
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
103,00 103,00 154,61 101,00 102,00
услуги учреждений культуры
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
0,70 1,08 1,95 2,41 2,48
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
105,00 115,62 147,00 102,00 105,00
туристско-экскурсионные услуги
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
1,00 1,07 1,29 1,56 1,58
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
65,00 97,00 98,00 100,00 101,00
услуги физической культуры и
спорта
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
0,70 - 0,80 1,32 1,47
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
102,00 - - 134,24 149,88
медицинские услуги
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
7,60 4,20 5,22 6,44 6,50
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
100,00 76,94 101,00 102,00 103,00
санаторно-оздоровительные услуги
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
- - - - -
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
         
ветеринарные услуги
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
0,80 0,36 0,42 0,51 0,52
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
103,00 40,00 95,00 100,00 102,00
услуги правового характера
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
5,90 4,90 6,02 7,29 7,43
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
100,00 79,00 100,00 100,00 102,00
услуги в системе образования
 
млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
3,20 5,86 7,35 9,08 9,16
в % к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
103,00 137,71 102,00 102,00 103,00
прочие виды платных услуг млн.руб. в
ценах
соответствую-
щих лет
2,20 11,32 14,89 18,74 19,03
Развитие отраслей социальной сферы            
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет
всех источников финансирования
тыс.кв.м
общей площади
23,96 89,70 85,10 74,50 74,50
в том числе за счет:            
средств федерального бюджета тыс.кв.м
общей площади
         
средств бюджетов субъектов
Российской Федерации и средств местного
бюджета
тыс.кв.м
общей площади
4,53 39,22 43,00 43,40 43,40
из общего итога - индивидуальные
жилые дома, построенные населением за
свой счет и с помощью кредитов
тыс.кв.м
общей площади
1,10 2,87 1,80 2,00 2,00
Средняя обеспеченность населения
площадью жилых квартир (на конец года)
кв.м. на
человека
14,44 14,54 12,90 13,27 13,11
Полная стоимость предоставляемых
населению жилищно-коммунальных услуг
2)
млн.руб. 205,00 340,00 597,00 747,65 752,97
Доля платежей населения в покрытии
затрат на все виды
жилищно-коммунальных услуг 2)
% 60,00 40,00 80,00 90,00 90,00
Численность детей в дошкольных
образовательных учреждениях
тыс.человек 4,647 4,244 4,847 5,222 5,322
Численность учащихся в учреждениях:            
общеобразовательных тыс.человек 18,99 19,83 19,49 19,52 19,70
начального профессионального
образования
тыс.человек          
среднего профессионального образования тыс.человек 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
высшего профессионального образования тыс.человек          
Выпуск специалистов учреждениями:            
среднего профессионального
образования
тыс.человек 0,05 0,09 0,09 0,09 0,09
высшего профессионального
образования
тыс.человек          
Обеспеченность:            
больничными койками коек на 10
тыс.жителей
185,70 169,50 152,40 159,30 155,60
в том числе койками            
интенсивного лечения коек на 10
тыс.
населения
         
восстановительного лечения коек на 10
тыс.
населения
         
для лечения хронических
больных
коек на 10
тыс.
населения
         
медико-социальной помощи коек на 10
тыс.
населения
         
стационаров дневного
пребывания
коек на 10
тыс.
населения
         
амбулаторно-поликлиническими
учреждениями
посещений в
смену на 10
тыс.
населения
334,50 417,20 399,70 392,20 382,90
в том числе:            
дневными стационарами посещений в
смену на 10
тыс.
населения
         
фельдшерско-акушерскими
пунктами
посещений в
смену на 10
тыс.
населения
         
врачами чел. на 10
тыс.
населения
48,00 49,00 51,00 51,00 49,00
в том числе:            
врачами общей практики
(семейными врачами)
чел. на 10
тыс.
населения
         
средним медицинским персоналом чел. на 10
тыс.
населения
137,00 140,00 139,00 139,00 136,00
стационарными учреждениями
социального обслуживание престарелых и
инвалидов (взрослых и детей)
мест на 10
тыс.
населения
         
общедоступными библиотеками учрежд.на 100
тыс.населения
20,00 19,00 19,00 19,00 19,00
учреждениями
культурно-досугового типа
учрежд.на 100
тыс.населения
39,00 30,00 25,00 25,00 25,00
дошкольными образовательными
учреждениями
мест на 1000
детей
дошкольного
возраста
491,00 440,00 419,00 415,00 412,00
Численность обучающихся в первую смену
в дневных учреждениях общего
образования в % к общему числу
обучающихся в этих учреждениях
% 60,00 59,00 61,00 60,00 59,00
город %          
село %          

 

Баланс
финансовых ресурсов по муниципальному образованию
Сургутский район

 

                                                                     (млн. руб)
Показатели 2000 2001 Оценка Прогноз 2003
2002 вар. 1 вар. 2
Доходы          
Прибыль (убыток) - сальдо 6557 3328 3500 2785 3500
в том числе:          
прибыль прибыльных
предприятий
6646 3378 3535 2820 3535
убыток 89 50 35 35 35
Льготы на прибыль 441 140      
Облагаемая прибыль 6116 3188 3500 2785 3500
Амортизационные отчисления 360 381 470 516 516
Налоговые доходы (без налога
на прибыль)
7582,2 10722,8 44092,6 47253,2 57288
в том числе: (налог на
прибыль)
1301,7 2688,4 624 668,4 723,4
налог на добавленную стоимость 2480,1 2631,4 2763 3094,5 3122,1
Акцизы 252,2 861,7 17,8 0,1 0,1
в том числе: нефть 139,6 299,3 17,7    
другие 112,6 562,4 0,1 0,1 0,1
подоходный налог с физических
лиц
899,9 1398,6 1485,9 1649,5 1679
налог на имущество 252,1 862,3 170 144 144
налог на вмененный доход 10,5 15,6 22 22,4 23,1
в том числе: для юридических лиц 4,5 3 7,9 8 8,3
для физических лиц 6 12,6 14,1 14,4 14,8
Плата за недра / добыча полезных
ископаемых
2840,4 4570,1 39537,6 42237,7 52195,8
в том числе: недра 2790,7 4514,8 39435,2 42134,7 52092,8
лес 7,7 8,3 10,1 10,7 10,7
земля 42 47 92,3 92,3 92,3
прочие налоги, пошлины и сборы 847 383,1 96,3 105 123,9
Неналоговые доходы - всего 54,4 329 75,4 73 74,6
из них:          
доходы от государственной
собственности
44,5 52,5 16 13,9 13,9
прочие неналоговые доходы 9,9 276,5 59,4 59,1 60,7
Средства целевых бюджетных фондов 1255,3 551 299 0 0
из них:          
дорожных 1178 445 292    
экологических 30,3        
воспроизводство
минерально-сырьевой базы
47 106 7    
Внебюджетные фонды / Ср-ва единого
соц. налога
2393,1 3774,6 4171,3 4630,1 4713,4
в том числе:          
ФОТ / Фонд з/платы ( справочно) 6444 10603 12950 13612 14106,5
Пенсионного фонда 1804,3 2968,8 3280,8 3641,7 3707,2
Фонда социального страхования 257,8 424,1 468,7 520,2 529,6
Фонда обязат. медицин.
страхования
232 381,7 421,8 468,2 476,6
Фонда занятости 99        
Итого доходов 18202 19086,4 52608,3 55257,3 66092
Сальдо финансовых
взаимоотношений с федерацией
         
Средства, передаваемые на
федеральный уровень
4714,8 5922,5 32671,1 34711,3 42175,8
в том числе:          
налог на добавленную стоимость 2088,1 2631,4 2763 3094,5 3122,1
акцизы 252,1 861,7 17,7    
налог на прибыль 770,8 1024,5 195 208,9 226,1
подоходный налог с физических
лиц
143,9 14      
плата за недра 387,1 859,5 29380,9 31392,1 38810,8
ВМСБ 47 106 7    
дорожный фонд 1017 392 292    
прочие платежи 8,8 33,4 15,5 15,8 16,8
часть единого социального
налога
2174 3414,1 3772,9 4187,9 4263,2
в том числе:          
Пенсионного фонда 1804,3 2968,8 3280,8 3641,7 3707,2
Фонда социального страхования 257,8 424,1 468,7 520,2 529,6
Фонда обязат. медицин.
страхования
12,9 21,2 23,4 26 26,4
Фонда занятости 99        
Средства, получаемые из
федерального бюджета
176,2 233,8 322,9 355,9 397,9
дотации и субвенции          
трансферты          
инвестиции в основной капитал 10        
от государственных внебюджетных
фондов
166,2 233,8 322,9 355,9 397,9
Средства, перечисляемые в
окружной бюджет
1690,7 2899,6 8955 9592,4 11629,2
налог на доходы физических лиц 301,3 551,3 594,4 659,8 671,6
подоходный налог          
налог на прибыль 324 576,1 377 403,8 437
налог на имущество 51,8 430,6 85 90 90
ВМСБ          
плата за недра/налог на добычу 878,2 1338 7896,1 8436,2 10427,9
прочие платежи (НДС, лесной
доход, акцизы)
135,4 3,6 2,5 2,6 2,7
Средства, получаемые из окружного
бюджета
382 295 1028,5 254,8 263
дотации и субвенции 48 38 94,9    
трансферты          
ассигнования на инвестиции 63,7 45,5 232,5 254,8 263
другие платежи 270,3 211,5 701,1    
Средства, передаваемые в
областной бюджет
         
другие территории 581,6 887,2 2168,9 2317,4 2865,1
в том числе:          
плата за недра/налог на добычу 581,6 887,2 2168,9 2317,4 2865,1
Средства, получаемые из
муниципальных образований
195,6 973,6 1326,5 2418,6 2639,6
в том числе:          
НДС          
имущество 195,6 380,6 740 1004,6 1004,6
налог на доходы физических лиц       744 783
местные налоги (жилфонд и др.)          
прибыль   593 586,5 670 852
из государственных
внебюджетных фондов
         
в том числе:          
Пенсионного фонда          
Фонда социального страхования          
ОФОМС          
Фонд занятости          
Всего доходов 9794,7 7465,4 7718,3 7477,6 8459,2
Расходы          
Расходы пред-тий из прибыли,
остающ. в их распоряжении
2431,5 1994,6 1865,9 1900 2100
из них на:          
инвестиции в основной капитал          
социальное развитие          
Затраты на государственные
инвестиции
3192 1099 1557,5 1752,1 1821,2
из них за счет:          
средств федерального бюджета 10        
средств бюджетов субъектов
Федерации
63,7 45,5 232,5 254,8 263
средств местного бюджета 3118,3 1053,5 1325 1497,3 1558,2
Гос. дотации, субсидии, субвенции 804 907 570,6 473 480
из них на: уголь          
сельское хозяйство 32 33 31,7 30 30
жилищно-коммунальное хозяйство 712 774 408,9 300 300
транспорт 60 100 130 143 150
другие субсидии          
Расходы из бюджета и ср-в
социального налога
         
из них:          
образование 659 877 830 913 954
здравоохранение, физическая
культура и спорт
549  931 1007 1107 1158
культура, искусство, 101 115 130 143 150
средства массовой информации 20 46  46 49 52
социальная политика 484,3 704,3 831,3 919,1 972,1
в том числе:          
пенсионное обеспечение 55,2 93,3 158 179 206
гос. пособия и компенсационные
выплаты населению
99 110 110 121 124
социальное страхование 86,2 113,6 138 150 165
медицинское страхование 219,1 360,5 398,4 442,2 450,2
обеспечение занятости населения 24,8 26,9 26,9 26,9 26,9
Расходы на научные исследования
и разработки
         
Расходы за счет средств целевых
бюджетных фондов
         
из них:          
Дорожных          
Экологических          
ВМСБ          
Расходы на содержание
правоохранительных органов
164 139 225 247 258
Расходы на содержание органов
власти
239 395 380 418 437
Расходы на образование резервных
фондов
         
Прочие расходы (молодежная
политика, ссуды и др.)
220 647,5 520 572 598
из них: погашение долгосрочных
кредитов
         
Всего расходов (по разделу) 8863,8 7855,4 7963,3 8493,2 8980,3
Профицит (доходы над
расходами)
931        
Дефицит    390  245  1015,6 521,1
Источники покрытия дефицита -
всего
         
в том числе: внешние          
Внутренние          

 

Прогноз
социально-экономического развития ХМАО на 2003 год

 

Ввод в действие объектов социальной сферы
по Сургутскому району

 

/----------------------------------------------------------------------\
|Наименование объектов   |Ед. изм     |Мощность вводимых объектов      |
|                        |            |--------------------------------|
|                        |            |2001  |2002 год|2003 год        |
|                        |            |год   |оценка  |----------------|
|                        |            |отчет |        |1      |2       |
|                        |            |      |        |вариант|вариант |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|Жилье                   |тыс.м2      |89,699|85,1    |74,5   |74,5    |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|в том числе:            |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|- средства  федерального|            |      |        |       |        |
|бюджета                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-   средства    субъекта|            |0,169 |        |       |        |
|федерации               |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-   средства    местного|            |39,05 | 43     |43,4   | 43,4   |
|бюджета                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-  собственные  средства|            |47,61 |40,3    |29,1   |29,1    |
|предприятий             |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-средства населения     |            |2,87  |        |2      |2       |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|из них:                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|по      министерствами и|            |      |        |       |        |
|ведомствам              |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|Школы                   |мест        |1806  |150     |600    |600     |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|в том числе:            |            |      |Лямино  |       |Бел .Яр |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|- средства  федерального|            |      |        |       |        |
|бюджета                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-   средства    субъекта|            |      |150     |       |        |
|федерации               |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-   средства    местного|            |1161  |        |600    |600     |
|бюджета                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-  собственные  средства|            |645   |        |       |        |
|предприятий             |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|из них:                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|по      министерствами и|            |      |        |       |        |
|ведомствам              |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|Детские сады            |мест        |0     |0       |90     |90      |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|в том числе:            |            |      |        |       |Сыт.    |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|- средства  федерального|            |      |        |       |        |
|бюджета                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-   средства    субъекта|            |      |        |       |        |
|федерации               |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-   средства    местного|            |      |        |90     |90      |
|бюджета                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-  собственные  средства|            |      |        |       |        |
|предприятий             |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|из них:                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|по      министерствами и|            |      |        |       |        |
|ведомствам              |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|Детские   дома,    дома-|            |0     |0       |120    |120     |
|интернаты               |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|в том числе:            |            |      |        |       |Барсово |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|- средства  федерального|            |      |        |       |        |
|бюджета                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-   средства    субъекта|            |      |        |60     |60      |
|федерации               |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-   средства    местного|            |      |        |60     |60      |
|бюджета                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-  собственные  средства|            |      |        |       |        |
|предприятий             |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|из них:                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|по      министерствами и|            |      |        |       |        |
|ведомствам              |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|Спецшколы               |            |0     |0       |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|в том числе:            |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|- средства  федерального|            |      |        |       |        |
|бюджета                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-   средства    субъекта|            |      |        |       |        |
|федерации               |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-   средства    местного|            |      |        |       |        |
|бюджета                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-  собственные  средства|            |      |        |       |        |
|предприятий             |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|из них:                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|по      министерствами и|            |      |        |       |        |
|ведомствам              |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|Поликлиники             |пос./см     |0     |0       |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|в том числе:            |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|- средства  федерального|            |      |        |       |        |
|бюджета                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-   средства    субъекта|            |      |        |       |        |
|федерации               |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-   средства    местного|            |      |        |       |        |
|бюджета                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-  собственные  средства|            |      |        |       |        |
|предприятий             |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|из них:                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|по       министерствам и|            |      |        |       |        |
|ведомствам              |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|Больницы                |коек        |0     |0       |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|в том числе:            |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|- средства  федерального|            |      |        |       |        |
|бюджета                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-   средства    субъекта|            |      |        |       |        |
|федерации               |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-   средства    местного|            |      |        |       |        |
|бюджета                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-  собственные  средства|            |      |        |       |        |
|предприятий             |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|из них:                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|по       министерствам и|            |      |        |       |        |
|ведомствам              |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|Клубы, дома культуры    |мест        |0     |100     |900    |900     |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|в том числе:            |            |      |Выс.Мыс |       |Лянт.   |
|                        |            |      |        |       |Федор.  |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|- средства  федерального|            |      |        |       |        |
|бюджета                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------+-------\
|-   средства    субъекта|            |      |        |250    |250     |Лян.   |
|федерации               |            |      |        |       |        |       |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------+-------|
|-   средства    местного|            |      |100     |650    |650     |250/400|
|бюджета                 |            |      |        |       |        |       |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------+-------|
|-  собственные  средства|            |      |        |       |        |Лян./  |
|предприятий             |            |      |        |       |        |Фед.   |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------+-------/
|из них:                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|по       министерствам и|            |      |        |       |        |
|ведомствам              |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|Кинотеатры              |мест        | 0    |0       |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|в том числе:            |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|- средства  федерального|            |      |        |       |        |
|бюджета                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-   средства    субъекта|            |      |        |       |        |
|федерации               |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-   средства    местного|            |      |        |       |        |
|бюджета                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-  собственные  средства|            |      |        |       |        |
|предприятий             |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|из  них:                |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|по       министерствам и|            |      |        |       |        |
|ведомствам              |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|Объекты  физкультуры   и|т.м.кв.     |0     |4,361   |0,864  |0,864   |
|спорта                  |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|в том числе:            |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|- средства  федерального|            |      |        |       |        |
|бюджета                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-   средства    субъекта|            |      |        |       |        |
|федерации               |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-   средства    местного|            |      |0,844   |       |        |
|бюджета                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-  собственные  средства|            |      |3,517   |0,864  | 0,864  |
|предприятий             |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|из них:                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|по       министерствам и|            |      |        |       |        |
|ведомствам              |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|ПТУ                     |мест        |0     |0       |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|в том числе:            |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|- средства  федерального|            |      |        |       |        |
|бюджета                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-   средства    субъекта|            |      |        |       |        |
|федерации               |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-   средства    местного|            |      |        |       |        |
|бюджета                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-  собственные  средства|            |      |        |       |        |
|предприятий             |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|из них:                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|по      министерствами и|            |      |        |       |        |
|ведомствам              |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|Гостиницы               |мест        |0     |0       |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|в том числе:            |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|- средства  федерального|            |      |        |       |        |
|бюджета                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-   средства    субъекта|            |      |        |       |        |
|федерации               |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-   средства    местного|            |      |        |       |        |
|бюджета                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-  собственные  средства|            |      |        |       |        |
|предприятий             |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|из них:                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|по      министерствами и|            |      |        |       |        |
|ведомствам              |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|Дома-интернаты       для|мест        |0     |0       |       |        |
|престарелых и инвалидов |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|в том числе:            |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|- средства  федерального|            |      |        |       |        |
|бюджета                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-   средства    субъекта|            |      |        |       |        |
|федерации               |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-   средства    местного|            |      |        |       |        |
|бюджета                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|-  собственные  средства|            |      |        |       |        |
|предприятий             |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|из них:                 |            |      |        |       |        |
|------------------------+------------+------+--------+-------+--------|
|по      министерствами и|            |      |        |       |        |
|ведомствам              |            |      |        |       |        |
\----------------------------------------------------------------------/

 

Исп. Мамурина Г.Г.

 

 Примечание:
 Ввод объектов физкультуры  и
 спорта                          т.м.кв.   0     4,361    0,864   0,864
 в том числе:
 пристрой спортзала к шк.
 Бел.Яр                                          0,844
 реконструкция СОК"Дельфин"
 в п. Федоровский                                3,517
 спорт/зал  нефтян.                                       0,864   0,864
 Техникума Лян.

 

Прогноз
социально-экономического развития на 2003 год

 

Сетевые показатели развития народного образования

 

  
 
Едини-
ца
изме-
рения
2001
год
2002
год
2003
год
  Обеспеченность
на тысячу-детей
отчет оцен-
ка
прог-
ноз
норма факти-
чес.
Число ДДУ - всего единиц 35 35 36 1000 мест
на
тыс.детей
дошкольно-
го
возраста
419
 
 
 
в них мест мест 4400 4400 4580
в них детей чело-
век
4244 4728 5222
численность работающих в ДДУ чело-
век
936 972 998
детей дошкольного возраста чело-
век
10010 10511 11040
В т.ч. ведомственных ДДУ единиц 22 22 22    
в них мест мест 3445 3445 3445    
в них детей чело-
век
3490 3582 3670    
численность работающих в них чело-
век
716 743 758    
Общеобразовательные учреждения
- всего
единиц 39 38 38 1000 мест
на
тыс.детей
школьного
возраста
888
 
 
 
 
 
(школы, лицеи, гимназии,
интернаты, вечерние
и вспомогательные школы)
 
 
 
 
 
 
 
 
в них мест мест 18717 18667 18817
в них учащихся чело-
век
19832 19317 19520
в т.ч. занимающихся в первую
смену
чело-
век
11603 11884 11712
Класс-комплектов в школах кол-во 960 959 960
Численность работающих в
школах
чело-
век
2385 2471 2502
Детей школьного возраста чело-
век
21459 21030 21366
Из общего количества образов.
учреждений
           
Школы-интернаты единиц 8 8 8 4 школы-интерната
в них мест мест 1286 1286 1286 1 коррекцион.шк.
ин тер.+
3 пришкольн.
интерната
в них учащихся чело-
век
1141 1118 1200
Вечерние школы единиц 4 4 4    
в них учащихся чело-
век
799 823 880    
Вспомогательные школы единиц 1 1 1    
в них учащихся чело-
век
78 78 78    
Лицеи единиц - - -    
в них учащихся чело-
век
- - -    
Гимназии единиц - - -    
в них учащихся чело-
век
- - -    
Внешкольные учреждения единиц 7 7 7    
в них учащихся чело-
век
9609 9957 10460    
ВУЗы/ филиалы ВУЗов единиц - - -    
в них учащихся чело-
век
- - -    
выпускников   - - -    
Техникумы, колледжи и их
филиалы
единиц 1 1 1    
в них учащихся чело-
век
300 300 300    
выпускников   90 92 94    
ПТУ единиц          
в них учащихся чело-
век
         
Дома-интернаты для детей и
престарелых
единиц          
  мест          
  чело-
век
         

 

Прогноз
экономического развития на 2003 год

 

Сетевые показатели развития здравоохранения

 

 
 
 
Единица
измерения
 
2001
год
2002
год
2003
год
Обеспечен-
ность на 10
тысяч жителей
отчет
 
оцен-
ка
прог-
ноз
норма факт
Количество предприятий
здравоохранения - всего
единиц
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Число больничных учреждений единиц 7 7 7    
Общее количество больничных
коек
коек 1705 1705 1705 134,7 162,4
Из них: в типовых зданиях коек 970 970 970    
в приспособленных коек 735 735 735    
Из общего числа коек:            
ведомственные коек - - -    
Поликлиники, амбулатории единиц 15 15 15    
  пос.смену 4197 4197 4197 181,5 400
в т.ч. в типовых зданиях единиц 8 8 8    
  пос.смену 3847 3847 3847    
из них стационары дневного
пребывания
пос.смену 19 19 19    
В т.ч. ведомственные
поликлиники
единиц 1 1 1    
  пос.смену 120 120 120    
Аптеки единиц 11 11 11    
Фапы единиц 13 13 13    
  пос.смену          
Здравпункты единиц          
  пос.смену          
из них: ведомственные единиц          
  пос.смену          
Врачей человек 492 537 542 41 51
из них: ведомственные человек 2 3 3    
Средний медицинский персонал человек 1408 1460 1486 114,3 139
из них: ведомственные человек 10 11 11    
Детские молочные кухни единиц 1 1 1    
  т.порц./с
мену
5 5 5    
кроме того,            
Раздаточные пункты единиц 2 2 2    
  т.порц. /
смену
4 4 4    

 

Примечание: В 2001 году было свернуто 80 коек в СРКБ; мощность
поликлиник и амбулаторий была изменена из-за модернизации,
ремонта некоторых объектов и корректировки данных.

 

Сетевые показатели развития физкультуры и спорта

 

 
 
 
Единица
измерения
 
2001
год
2002
год
2003
год
Обеспеченность
на
тысячу жителей
отчет
 
оценка
 
прог-
ноз
норма факт
Спортивные
сооружения
(кроме стадионов)
единиц 142 142 143    
их мощность чел.день 6725 6725 7025 190 64
Стадионы единиц 1 1 1    
их мощность чел.день 1500 1500 1500    
Плавательные
бассейны
единиц 4 4 4    
их мощность чел.день 1024 1024 1024    
 
 
кв.м.зер-
кала воды
600 600 600 74,2 6
Культурно-спортив-
ные комплексы
единиц 7 7 7    
чел.день 2600 2600 2600    

 

Примечание: произошло укрупнение спортивных сооружений в
гимнастические комплексы; также бассейн в п.Белый Яр не стал
включаться в общее количество из-за мелких размеров.

 

Сетевые показатели развития культуры по округу

 

 
 
 
Единица
измере-
ния
 
2001
год
2002
год
2003
год
Обеспечен-
ность
на тысячу
жителей
отчет оцен-
ка
прог-
ноз
норма факт
Число массовых
библиотек
единиц 19 19 19    
в них книжный фонд тыс.экз 221 223 226 6 т.
экз.
2 т.
экз.
Клубы или учреждения
клубного типа
единиц 30 26 27    
мест 4229 4779 5429 ~ 150 46
Концертно-выставоч-
ные залы
единиц - - -    
Музеи единиц 4 4 4 0,4 0,4
детские школы
искусств
           
школы эстет.
образования
единиц 8 8 9 1 0,8
Парки культуры и
отдыха
единиц 1 1 1 1 0,1
Кинотеатры и
киноустановки
единиц 19 19 19    
  мест 2500 2500 2574    
Театры единиц - - -    
  мест - - -    
Примечание: произошло укрупнение учреждений в
разрезе администраций.
   

 

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.


Решение Сургутской районной Думы от 20 декабря 2002 г. N 127 "О прогнозе социально-экономического развития Сургутского района и плане развития муниципального сектора экономики на 2003 год"


Текст решения опубликован в Сборнике правовых актов Сургутского района за IV квартал 2002 г. N 4, приложении "Официально" N 9 к газете "Вестник" от 27 декабря 2002 г. N 52