(тыс. руб.)
N п/п |
Наименование дохода | Коды бюджетной классификации |
Проект бюджета города на 2004 год |
Налоговые доходы | 100000000 | 7 942 139 | |
1. | Налоги на прибыль | 101000000 | 7 094 283 |
1.1. | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ |
101010200 | 3 964 639 |
1.2. | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты |
101011000 | 511 566 |
1.3. | Налог на доходы физических лиц | 101020000 | 2 610 005 |
1.4. | Налог на игорный бизнес | 101040000 | 8 073 |
2. | Налоги на товары и услуги. лицензионные и регистрационные сборы |
102000000 | 14 460 |
2.1. | Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории РФ |
102020000 | 14 460 |
3. | Налоги на совокупный доход | 103000000 | 136 875 |
3.1. | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
103010000 | 29 333 |
3.2. | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
103020000 | 107 542 |
4. | Налоги на имущество | 104000000 | 564 583 |
4.1. | Налог на имущество физических лиц | 104010000 | 8 539 |
4.2. | Налог на имущество организаций | 104020000 | 554 416 |
4.3. | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения |
104030000 | 1 628 |
5. | Платежи за пользование природными ресурсами |
105000000 | 25 991 |
5.1. | Плата за пользование водными объектами | 105050000 | 2 817 |
5.2. | Земельный налог | 105070000 | 23 174 |
6. | Прочие налоги, пошлины и сборы | 140000000 | 105 947 |
6.1. | Государственная пошлина | 140010000 | 33 765 |
6.2. | Налоги субъектов РФ | 140040000 | 60 007 |
6.2.1. | Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц |
140040100 | 60 007 |
6.3. | Местные налоги и сборы | 140050000 | 12 175 |
6.3.1. | Налог на рекламу | 140050300 | 12 175 |
Неналоговые доходы | 200000000 | 534 534 | |
7. | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных или муниципальных организаций |
201000000 | 491 902 |
7.1. | Дивиденды по акциям, находящимся в муниципальной собственности |
201013000 | 1 500 |
7.2. | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
201020000 | 447 688 |
7.2.1. | Арендная плата за земли городов и поселков |
201020200 | 225 094 |
7.2.2. | Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности |
201024300 | 222 594 |
7.2.2. 1. |
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества |
201024310 | 199 500 |
7.2.2. 2. |
Плата за наем жилья | 201024320 | 23 094 |
7.3. | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны, зачисляемые в местные бюджеты |
201040300 | 25 162 |
7.4. | Перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий |
201083300 | 17 552 |
8. | Административные платежи и сборы | 206000000 | 6 985 |
8.1. | Прочие платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций, зачисляемые в местные бюджеты |
206403000 | 6 985 |
9. | Штрафные санкции, возмещение ущерба | 207000000 | 23 578 |
9.1. | Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения |
207030000 | 23 578 |
9.1.1. | Штрафы, взыскиваемые органами Министерства РФ по налогам и сборам |
207031000 | 494 |
9.1.2. | Прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в местные бюджеты |
207034000 | 23 084 |
10. | Прочие неналоговые доходы | 209020000 | 12 069 |
Итого доходов | 8 476 673 | ||
Безвозмездные перечисления | 300000000 | 1 863 161 | |
11. | От других бюджетов бюджетной системы | 302000000 | 1 863 161 |
11.1. | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ |
302020000 | 748 863 |
11.2. | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ |
302040000 | 1 114 298 |
Всего доходов | 10 339 834 |
Приложение 2
к решению Сургутской городской Думы
от 3 декабря 2003 г. N 278-IIIГД
Расходы бюджета города на 2004 год.
Функциональная структура
(тыс. руб.)
N п/п |
Наименование раздела функциональной классификации расходов |
Раздел, подраздел функцио- нальной классифи- кации |
Проект бюджета города на 2004 год |
||
всего | в том числе | ||||
бюджет текущих расходов |
бюджет капиталь- ных расходов |
||||
1. | Государственное управление и местное самоуправление |
0100 | 490 470 | 490 470 | 0 |
1.1. | Функционирование органов местного самоуправления |
0106 | 490 470 | 490 470 | |
2. | Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства |
0500 | 497 725 | 497 725 | 0 |
2.1. | Органы внутренних дел | 0501 | 497 725 | 497 725 | |
3. | Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу |
0600 | 456 | 456 | |
3.1. | Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса |
0602 | 456 | 456 | |
4. | Промышленность, энергетика и строительство |
0700 | 2 211 855 | 93 471 | 2 118 384 |
4.1. | Топливно-энергетический комплекс |
0701 | 7 051 | 7 051 | |
4.2. | Строительство, архитектура |
0707 | 2 204 804 | 86 420 | 2 118 384 |
5. | Сельское хозяйство и рыболовство |
0800 | 42 124 | 42 124 | 0 |
5.1. | Сельскохозяйственное производство |
0801 | 29 454 | 29 454 | |
5.2. | Земельные ресурсы | 0802 | 12 670 | 12 670 | |
6. | Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия |
0900 | 40 857 | 40 857 | 0 |
6.1. | Лесные ресурсы | 0902 | 9 888 | 9 888 | |
6.2. | Прочие расходы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов |
0906 | 30 969 | 30 969 | |
7. | Транспорт, связь и информатика |
1000 | 277 661 | 277 661 | 0 |
7.1. | Автомобильный транспорт | 1001 | 172 882 | 172 882 | |
7.2. | Информатика (информационное обеспечение) |
1007 | 104 779 | 104 779 | |
8. | Развитие рыночной инфраструктуры |
1100 | 1 297 | 1 297 | 0 |
8.1. | Малый бизнес и предпринимательство |
1101 | 1 297 | 1 297 | |
9. | Жилищно-коммунальное хозяйство |
1200 | 1 859 361 | 985 792 | 873 569 |
9.1. | Жилищное хозяйство | 1201 | 371 332 | 371 332 | |
9.2. | Коммунальное хозяйство | 1202 | 1 476 810 | 603 241 | 873 569 |
9.3. | Прочие структуры коммунального хозяйства |
1203 | 11 219 | 11 219 | |
10. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
1300 | 164 167 | 164 167 | 0 |
10.1. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
1302 | 33 691 | 33 691 | |
10.2. | Государственная противопожарная служба |
1304 | 130 476 | 130 476 | |
11. | Образование | 1400 | 2 169 617 | 2 169 617 | 0 |
11.1. | Дошкольное образование | 1401 | 408 290 | 408 290 | |
11.2. | Общее образование | 1402 | 1 539 312 | 1 539 312 | |
11.3. | Среднее профессиональное образование |
1404 | 56 961 | 56 961 | |
11.4. | Прочие расходы в области образования |
1407 | 165 054 | 165 054 | |
12. | Культура, искусство и кинематография |
1500 | 240 542 | 240 542 | 0 |
12.1. | Культура и искусство | 1501 | 240 542 | 240 542 | |
13. | Средства массовой информации |
1600 | 33 137 | 33 137 | |
13.1. | Телевидение и радиовещание |
1601 | 20 671 | 20 671 | |
13.2. | Периодическая печать и издательство |
1602 | 8 578 | 8 578 | |
13.3. | Прочие средства массовой информации |
1603 | 3 888 | 3 888 | |
14. | Здравоохранение и физическая культура |
1700 | 1 699 578 | 1 699 578 | 0 |
14.1. | Здравоохранение | 1701 | 1 404 456 | 1 404 456 | |
14.2. | Физическая культура и спорт |
1703 | 141 380 | 141 380 | |
14.3. | Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
1704 | 153 742 | 153 742 | |
15. | Социальная и молодежная политика |
1800 | 832 182 | 832 182 | 0 |
15.1. | Социальная политика | 1801 | 200 843 | 200 843 | |
15.2. | Социальная помощь | 1802 | 30 309 | 30 309 | |
15.3. | Молодежная политика | 1803 | 132 434 | 132 434 | |
15.4. | Прочие мероприятия в области социальной политики |
1806 | 386 884 | 386 884 | |
15.5. | Государственные пособия гражданам, имеющим детей |
1807 | 81 712 | 81 712 | |
16. | Обслуживание государственного долга |
1900 | 59 885 | 59 885 | 0 |
16.1. | Обслуживание государственного внутреннего долга |
1901 | 59 885 | 59 885 | |
17. | Дорожное хозяйство | 2600 | 402 021 | 402 021 | 0 |
17.1. | Дорожное хозяйство | 2601 | 402 021 | 402 021 | |
18. | Прочие расходы | 3000 | 164 566 | 197 781 | -33 215 |
18.1. | Резервные фонды | 3001 | 126 076 | 126 076 | |
18.2. | Бюджетные кредиты (ссуды) |
3003 | -33 215 | -33 215 | |
18.3. | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам |
3004 | 71 705 | 71 705 | |
Всего расходов | 11 187 501 | 8 228 763 | 2 958 738 |
Приложение 3
к решению Сургутской городской Думы
от 3 декабря 2003 г. N 278-IIIГД
Расходы бюджета города на 2004 год.
Ведомственная структура
(тыс. руб.)
N п/п |
Наименование бюджетоплучателей |
Раздел функцио- нальной классифи- кации |
Проект бюджета города на 2004 год |
||
всего | в том числе | ||||
бюджет текущих расходов |
бюджет капиталь- ных расходов |
||||
1. | Администрация города Сургута |
336 887 | 336 887 | 0 | |
1.1. | Содержание аппарата администрации города, городской Думы |
0106 | 107 504 | 107 504 | |
1.2. | Оплата договоров по средствам массовой информации |
1600 | 29 137 | 29 137 | |
1.3. | Медицинское страхование неработающего населения |
1704 | 153 742 | 153 742 | |
1.4. | Социологические и фундаментальные исследования |
0602 | 456 | 456 | |
1.5. | Прочие расходы | 3004 | 15 931 | 15 931 | |
1.6. | Программа поддержки малого предпринимательства |
1101 | 1 297 | 1 297 | |
1.7. | Средства на выплату единовременного пособия при уходе на пенсию |
3004 | 28 820 | 28 820 | |
2. | Департамент финансов | 1 387 247 | 359 448 | 1 027 799 | |
2.1. | Содержание аппарата департамента |
0106 | 34 913 | 34 913 | 0 |
2.2. | Резервный фонд | 3001 | 126 076 | 126 076 | |
2.3. | Расходы по обслуживанию внутреннего долга |
1901 | 59 885 | 59 885 | |
- Европейский банк реконструкции и развития |
59 885 | 59 885 | |||
2.4. | Субсидии на продукцию сельскохозяйственного производства |
0801 | 29 454 | 29 454 | |
2.5. | Бюджетные кредиты | 3003 | -33 215 | -33 215 | |
- выдача кредитов | 64 663 | 64 663 | |||
- возврат ранее выданных кредитов |
-97 878 | -97 878 | |||
2.6. | Расходы капитального характера |
1 147 434 | 86 420 | 1 061 014 | |
2.7. | Расходы на реализацию программы АИС "Управление бюджетным процессом" |
1007 | 22 700 | 22 700 | |
3. | Управление внутренних дел |
0501 | 477 921 | 477 921 | |
4. | Управление по развитию городского общественного самоуправления |
12 432 | 12 432 | 0 | |
4.1. | Содержание аппарата управления |
0106 | 3 690 | 3 690 | |
4.2. | Развитие советов территориального общественного самоуправления |
3004 | 8 742 | 8 742 | |
5. | МУ "Хозяйственно-эксплуата- ционное управление администрации города" |
0106 | 100 946 | 100 946 | |
6. | Линейное управление внутренних дел на транспорте |
0501 | 18 521 | 18 521 | |
7. | Отряд государственной противопожарной службы - 1 |
1304 | 129 754 | 129 754 | |
8. | Департамент архитектуры и градостроительства |
1 081 635 | 40 165 | 1 041 470 | |
8.1. | Содержание аппарата департамента |
0106 | 40 165 | 40 165 | |
8.2. | Капитальные вложения | 0700 | 0 | ||
8.3. | Субсидии на капитальные вложения из средств окружного бюджета |
1 041 470 | 1 041 470 | ||
8.4. | Субвенции на капитальный ремонт объектов социальной сферы из средств окружного бюджета |
0 | |||
9. | Комитет по природопользованию и экологии |
89 392 | 89 392 | 0 | |
9.1. | Содержание аппарата комитета |
0106 | 10 859 | 10 859 | |
9.2. | Мероприятия по лесоохранным и лесовосстановительным работам |
0902 | 9 813 | 9 813 | |
9.3. | Расходы на благоустройство |
1200 | 48 391 | 48 391 | |
9.4. | Мероприятия в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы, улучшения землеустройства |
0906 | 20 329 | 20 329 | |
10. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
2 015 067 | 1 141 498 | 873 569 | |
10.1. | Содержание аппарата департамента |
0106 | 34 288 | 34 288 | |
10.2. | Расходы на оплату коммунальных услуг учреждений социальной сферы |
225 060 | 225 060 | ||
10.3. | Субсидии на покрытие убытков по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда |
1200 | 317 517 | 317 517 | |
10.4. | Субсидии на покрытие убытков по коммунальным услугам |
1200 | 380 074 | 380 074 | |
10.5. | Субсидии на оплату коммунальных услуг малообеспеченным семьям |
1200 | 56 909 | 56 909 | |
10.6. | Расходы на благоустройство |
1200 | 66 790 | 66 790 | |
10.7. | Субсидии на покрытие убытков банных комбинатов |
1200 | 10 199 | 10 199 | |
10.8. | Газовое хозяйство | 0700 | 7 051 | 7 051 | |
10.9. | Содержание дворовых клубов |
1803 | 826 | 826 | |
10.10. | Проект развития коммунального хозяйства по программе ЕБРР (средства городского бюджета) |
1200 | 325 860 | 325 860 | |
10.11. | Проект развития коммунального хозяйства по программе ЕБРР под заемные средства |
1200 | 547 709 | 547 709 | |
10.12. | Субсидии на покрытие убытков в связи с повышением тарифов |
1200 | 42 784 | 42 784 | |
11. | Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
42 940 | 42 940 | 0 | |
11.1. | Содержание аппарата управления, спасательной службы |
1302 | 29 951 | 29 951 | |
11.2. | Содержание водолазно-спасательной службы |
0906 | 9 606 | 9 606 | |
11.3. | Резерв на ликвидацию последствий от чрезвычайных ситуаций |
1302 | 3 383 | 3 383 | |
12. | Департамент образования и науки |
1 780 256 | 1 780 256 | 0 | |
12.1. | Содержание аппарата департамента |
0106 | 24 565 | 24 565 | |
12.2. | Содержание учреждений образования, расходы на реализацию мероприятий |
1400 | 1 755 691 | 1 755 691 | |
13. | Департамент культуры, молодежной политики и спорта |
645 190 | 640 190 | 5 000 | |
13.1. | Содержание аппарата департамента |
0106 | 26 017 | 26 017 | |
13.2. | Содержание учреждений культуры, расходы на реализацию мероприятий |
222 572 | 222 572 | 0 | |
13.3. | Содержание учреждений физкультуры и спорта, расходы на реализацию мероприятий |
1703 | 41 790 | 41 790 | 0 |
13.4. | Детские спортивные школы | 1402 | 89 492 | 89 492 | |
13.5. | Содержание учреждений молодежной политики, расходы на реализацию мероприятий |
132 945 | 127 945 | 5 000 | |
13.5.1. | - содержание учреждений молодежной политики, расходы на реализацию мероприятий |
1803 | 127 945 | 127 945 | |
13.5.2. | - кредитование молодых семей на строительство и приобретение жилья |
0707 | 5 000 | 5 000 | |
13.6. | Содержание средних специальных учебных заведений культуры |
1404 | 54 000 | 54 000 | 0 |
13.7. | Содержание музыкальных школ |
1402 | 78 374 | 78 374 | 0 |
14. | Комитет по здравоохранению |
1 370 976 | 1 370 976 | 0 | |
14.1. | Содержание аппарата комитета |
0106 | 15 265 | 15 265 | |
14.2 | Содержание учреждений здравоохранения, расходы на реализацию мероприятий |
1701 | 1 179 607 | 1 179 607 | |
14.3. | Субвенции из окружного бюджета на выполнение государственных полномочий (расходы на льготное протезирование, медикаменты) |
1701 | 176 104 | 176 104 | |
15. | Департамент по труду и социальным вопросам |
831 143 | 831 143 | 0 | |
15.1. | Содержание аппарата департамента |
0106 | 29 057 | 29 057 | |
15.2. | Содержание учреждений департамента, расходы на реализацию мероприятий |
306 991 | 306 991 | 0 | |
- образование | 1400 | 123 945 | 123 945 | ||
- социальная политика | 1800 | 183 046 | 183 046 | ||
15.3. | Прочие расходы | 3004 | 3 250 | 3 250 | |
15.4 | Субвенции и субсидии из окружного бюджета на выполнение государственных полномочий |
491 845 | 491 845 | ||
16. | Департамент имущественных и земельных отношений |
66 687 | 55 787 | 10 900 | |
16.1. | Содержание аппарата департамента |
0106 | 38 932 | 38 932 | |
16.2. | Расходы, связанные с управлением муниципальной собственностью |
0700 | 10 900 | 10 900 | |
16.3. | Прочие расходы | 3004 | 4 185 | 4 185 | |
16.4. | Мероприятия по созданию единой автоматизированной системы реформирования регулирования и управления землей и иной недвижимостью |
0802 | 12 670 | 12 670 | |
17. | Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по городу Сургуту (содержание мобильной группы и отчисление дополнительно взысканных сумм налогов на содержание и развитие инспекции) |
3004 | 9 226 | 9 226 | |
18. | Межрайонный отдел по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по городу Сургуту и Сургутскому району |
3004 | 4 651 | 4 651 | |
19. | Городская прокуратура | 3004 | 900 | 900 | |
20. | Отделение пенсионного фонда России по ХМАО |
1806 | 1 275 | 1 275 | |
21. | Департамент транспорта, связи и эксплуатации дорог |
664 392 | 664 392 | 0 | |
21.1 | Содержание аппарата департамента |
0106 | 12 187 | 12 187 | |
21.2 | Субсидии на покрытие убытков по пассажирским перевозкам |
1000 | 172 882 | 172 882 | |
21.3. | Дорожное хозяйство | 2601 | 402 021 | 402 021 | |
21.4. | Расходы на благоустройство |
1200 | 77 302 | 77 302 | |
22. | Комитет по информатизации и сетевым ресурсам |
120 063 | 120 063 | 0 | |
22.1. | Содержание аппарата комитета |
0106 | 11 739 | 11 739 | |
22.2. | Расходы на информационное обеспечение |
1007 | 108 324 | 108 324 | |
23. | Прочие бюджетополучатели | 0 | |||
24. | Всего расходов | 11 187 501 | 8 228 763 | 2 958 738 |
Приложение 4
к решению Сургутской городской Думы
от 3 декабря 2003 г. N 278-IIIГД
Источники
финансирования дефицита бюджета города на 2004 год
тыс.рублей
1. Кредиты коммерческих банков (кредит
Европейского банка реконструкции и развития):
- привлечение, 547709
- погашение. -
2. Поступления от продажи имущества, находящегося 36100
в муниципальной собственности.
3. Изменение остатков средств на счетах по учету 263858
средств местного бюджета.
Итого 847667
Приложение 5
к решению Сургутской городской Думы
от 3 декабря 2003 г. N 278-IIIГД
Распределение капитальных расходов бюджета города на 2004 год
(тыс. руб.)
N п/п |
Структурные подразделения |
Проект бюджета города на 2004 год | ||||
Текущий ремонт |
Приобре- тение оборудо- вания |
Капита- льный ремонт |
Капита- льные вложения |
Всего | ||
1. | Управление внутренних дел города Сургута |
3 000 | 3 100 | 6 100 | ||
2. | МУ "Хозяйственно-эксплуата -ционное управление администрации города" |
645 | 1 465 | 2 110 | ||
3. | Линейное управление внутренних дел на транспорте |
100 | 100 | |||
4. | Отряд государственной противопожарной службы - 1 |
1 800 | 7 600 | 9 400 | ||
5. | Департамент архитектуры и градостроительства |
500 | 156 181 | 625 977 | 782 658 | |
в том числе прочие расходы |
34 890 | 34 890 | ||||
6. | Комитет по природопользованию и экологии |
24 000 | 24 000 | |||
7. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
17 019 | 77 830 | 32 837 | 127 686 | |
8. | Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
262 | 262 | |||
9. | Сургутская спасательная служба |
190 | 190 | |||
10. | Сургутская водолазно-спасательная служба |
140 | 140 | |||
11. | Департамент образования и науки |
29 216 | 19 965 | 49 181 | ||
12. | Департамент культуры, молодежной политики и спорта |
24 000 | 7 980 | 9 000 | 40 980 | |
13. | Комитет по здравоохранению |
22 200 | 8 569 | 30 769 | ||
14. | Департамент по труду и социальным вопросам |
5 559 | 1 700 | 7 259 | ||
15. | Департамент имущественных и земельных отношений |
128 | 128 | |||
16. | Департамент транспорта, связи и эксплуатации дорог |
59 572 | 6 270 | 65 842 | ||
17. | Комитет по информатизации и сетевым ресурсам |
29 | 29 | |||
18. | Департамент финансов | 600 | 600 | |||
Всего | 86 420 | 69 347 | 302 583 | 689 084 | 1 147 434 |
Приложение 6
к решению Сургутской городской Думы
от 3 декабря 2003 г. N 278-IIIГД
Программа
муниципальных заимствований города Сургута на 2004 год
тыс.рублей
1. Кредиты коммерческих банков, 547 709
в том числе:
- кредит Европейского банка реконструкции 547 709
и развития
Приложение 7
к решению Сургутской городской Думы
от 3 декабря 2003 г. N 278-IIIГД
Структура
муниципального долга города Сургута на 1 января 2005 года
тыс.рублей
1. Кредиты коммерческих банков, 571 643
в том числе:
- кредит Европейского банка реконструкции 571643
и развития
Мэр города |
А.Л. Сидоров |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Сургутской городской Думы от 3 декабря 2003 г. N 278-IIIГД "О бюджете города на 2004 год"
Текст решения опубликован в информационном бюллетене Думы и администрации г.Сургута от 31 декабря 2003 г. N 12, приложении "Официально" N 8 к газете "Сургутская трибуна" от 30 декабря 2003 г. N 249