Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 4
к решению Сургутской городской Думы
от 2 декабря 2005 г. N 524-III ГД
Исполнение бюджета города за 9 месяцев 2005 года.
Ведомственная структура
(тыс. руб.)
N п/п |
Наименование расходов |
Код ведомст- ва |
Раз- дел |
Подра- здел |
Целевая статья |
Вид расхо- дов |
Утвержденный бюджет на 2005 год |
Утвержденный бюджет на 9 месяцев 2005 года |
Уточненный бюджет на 9 месяцев 2005 года |
Исполнение за 9 месяцев 2005 года (кассовое) |
Процент исполне- ния |
1. | Администрация города Сургута | 020 | 439 255 | 337 776 | 298 069 | 282 542 | 95 | ||||
1.1. | Общегосударственные вопросы | 01 | 232 473 | 184 597 | 145 539 | 136 775 | 94 | ||||
1.1.1. | Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления |
01 | 02 | 2 225 | 1 715 | 2 103 | 1 847 | 88 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 02 | 001 00 00 | 2 225 | 1 715 | 2 103 | 1 847 | 88 | |||
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления |
01 | 02 | 001 00 00 | 010 | 2 225 | 1 715 | 2 103 | 1 847 | 88 | ||
1.1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления |
01 | 03 | 1 282 | 951 | 951 | 821 | 86 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 03 | 001 00 00 | 1 282 | 951 | 951 | 821 | 86 | |||
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления |
01 | 03 | 001 00 00 | 027 | 1 282 | 951 | 951 | 821 | 86 | ||
1.1.3. | Функционирование местных администраций |
01 | 04 | 156 864 | 121 661 | 130 043 | 123 110 | 95 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 04 | 001 00 00 | 156 864 | 121 661 | 130 009 | 123 076 | 95 | |||
Содержание аппарата | 01 | 04 | 001 00 00 | 801 | 156 864 | 121 661 | 130 009 | 123 076 | 95 | ||
Реализация функций местного самоуправления |
01 | 04 | 827 00 00 | 0 | 0 | 34 | 34 | 100 | |||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств органов местного самоуправления |
01 | 04 | 827 00 00 | 804 | 0 | 0 | 34 | 34 | 100 | ||
1.1.4. | Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 | 07 | 13 790 | 10 307 | 3 278 | 3 276 | 100 | |||
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 020 00 00 | 13 790 | 10 307 | 3 278 | 3 276 | 100 | |||
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления |
01 | 07 | 020 00 00 | 097 | 3 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Проведение выборов высшего должностного лица местного самоуправления |
01 | 07 | 020 00 00 | 098 | 10 307 | 10 307 | 3 278 | 3 276 | 100 | ||
1.1.5. | Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов |
01 | 14 | 664 | 472 | 1 018 | 873 | 86 | |||
Прикладные научные исследования и разработки |
01 | 14 | 081 00 00 | 664 | 472 | 1 018 | 873 | 86 | |||
Выполнение научно-исследовательских работ по государственным контрактам |
01 | 14 | 081 00 00 | 196 | 664 | 472 | 1 018 | 873 | 86 | ||
1.1.6. | Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 57 648 | 49 491 | 8 146 | 6 848 | 84 | |||
Реализация функций местного самоуправления |
01 | 15 | 827 00 00 | 57 648 | 49 491 | 8 146 | 6 848 | 84 | |||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств органов местного самоуправления |
01 | 15 | 827 00 00 | 804 | 4 648 | 3 511 | 8 146 | 6 848 | 84 | ||
Бюджетирование, ориентированное на результат |
01 | 15 | 827 00 00 | 886 | 53 000 | 45 980 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 | 2 400 | 1 704 | 4 | 0 | 0 | ||||
1.2.1. | Органы внутренних дел | 03 | 02 | 2 400 | 1 704 | 4 | 0 | 0 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 | 02 | 202 00 00 | 2 400 | 1 704 | 4 | 0 | 0 | |||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 02 | 202 00 00 | 253 | 2 400 | 1 704 | 4 | 0 | 0 | ||
1.3. | Национальная экономика | 04 | 1 777 | 1 262 | 1 262 | 671 | 53 | ||||
1.3.1. | Другие вопросы в области национальной экономики |
04 | 11 | 1 777 | 1 262 | 1 262 | 671 | 53 | |||
Текущая программа поддержки малого предпринимательства в городе Сургуте на 2004-2005 годы |
04 | 11 | 821 07 00 | 1 777 | 1 262 | 1 262 | 671 | 53 | |||
Государственная поддержка малого предпринимательства |
04 | 11 | 821 07 00 | 521 | 1 777 | 1 262 | 1 262 | 671 | 53 | ||
1.4. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 | 34 605 | 24 213 | 24 754 | 22 275 | 90 | ||||
1.4.1. | Телевидение и радиовещание | 08 | 03 | 20 574 | 13 716 | 13 746 | 12 955 | 94 | |||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 03 | 450 00 00 | 20 574 | 13 716 | 13 746 | 12 955 | 94 | |||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 03 | 450 00 00 | 453 | 20 574 | 13 716 | 13 746 | 12 955 | 94 | ||
1.4.2. | Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 14 031 | 10 497 | 11 008 | 9 320 | 85 | |||
Периодическая печать | 08 | 04 | 456 00 00 | 9 250 | 6 936 | 7 447 | 6 081 | 82 | |||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 04 | 456 00 00 | 453 | 9 250 | 6 936 | 7 447 | 6 081 | 82 | ||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
08 | 04 | 457 00 00 | 4 781 | 3 561 | 3 561 | 3 239 | 91 | |||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 04 | 457 00 00 | 453 | 4 781 | 3 561 | 3 561 | 3 239 | 91 | ||
1.5. | Здравоохранение и спорт | 09 | 168 000 | 126 000 | 126 000 | 122 311 | 97 | ||||
1.5.1. | Здравоохранение | 09 | 01 | 168 000 | 126 000 | 126 000 | 122 311 | 97 | |||
Обязательное медицинское страхование |
09 | 01 | 770 00 00 | 168 000 | 126 000 | 126 000 | 122 311 | 97 | |||
Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения |
09 | 01 | 770 00 00 | 862 | 168 000 | 126 000 | 126 000 | 122 311 | 97 | ||
1.6. | Социальная политика | 10 | 0 | 0 | 510 | 510 | 100 | ||||
1.6.1. | Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 0 | 0 | 510 | 510 | 100 | |||
Пенсии | 10 | 01 | 490 00 00 | 0 | 0 | 510 | 510 | 100 | |||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 0 | 0 | 510 | 510 | 100 | ||
2. | Департамент имущественных и земельных отношений |
060 | 170 266 | 153 981 | 256 795 | 250 917 | 98 | ||||
2.1. | Общегосударственные вопросы | 01 | 167 781 | 152 921 | 255 570 | 250 601 | 98 | ||||
2.1.1. | Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 167 781 | 152 921 | 255 570 | 250 601 | 98 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 15 | 001 00 00 | 45 504 | 32 759 | 35 260 | 33 043 | 94 | |||
Содержание аппарата | 01 | 15 | 001 00 00 | 801 | 45 504 | 32 759 | 35 260 | 33 043 | 94 | ||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
01 | 15 | 090 00 00 | 122 277 | 120 162 | 220 310 | 217 558 | 99 | |||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
01 | 15 | 090 00 00 | 200 | 122 277 | 120 162 | 220 220 | 217 468 | 99 | ||
Управление находящимися в муниципальной собственности акциями открытых акционерных обществ |
01 | 15 | 090 00 00 | 201 | 0 | 0 | 90 | 90 | 100 | ||
2.2. | Национальная экономика | 04 | 2 485 | 1 060 | 1 060 | 214 | 20 | ||||
2.2.1. | Другие вопросы в области национальной экономики |
04 | 11 | 2 485 | 1 060 | 1 060 | 214 | 20 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 | 11 | 340 00 00 | 2 485 | 1 060 | 1 060 | 214 | 20 | |||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 | 11 | 340 00 00 | 406 | 2 485 | 1 060 | 1 060 | 214 | 20 | ||
2.3. | Социальная политика | 10 | 0 | 0 | 165 | 102 | 62 | ||||
2.3.1. | Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 0 | 0 | 165 | 102 | 62 | |||
Пенсии | 10 | 01 | 490 00 00 | 0 | 0 | 165 | 102 | 62 | |||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 0 | 0 | 165 | 102 | 62 | ||
3. | Комитет по информатизации и сетевым ресурсам |
080 | 104 688 | 80 442 | 81 116 | 73 218 | 90 | ||||
3.1. | Общегосударственные вопросы | 01 | 3 837 | 2 968 | 3 003 | 2 892 | 96 | ||||
3.1.1. | Функционирование местных администраций |
01 | 04 | 658 | 508 | 508 | 426 | 84 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 04 | 001 00 00 | 658 | 508 | 508 | 426 | 84 | |||
Содержание аппарата | 01 | 04 | 001 00 00 | 801 | 658 | 508 | 508 | 426 | 84 | ||
3.1.2. | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
01 | 06 | 322 | 238 | 239 | 221 | 92 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 06 | 001 00 00 | 322 | 238 | 239 | 221 | 92 | |||
Содержание аппарата | 01 | 06 | 001 00 00 | 801 | 322 | 238 | 239 | 221 | 92 | ||
3.1.3. | Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 2 857 | 2 222 | 2 256 | 2 245 | 100 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 15 | 001 00 00 | 2 857 | 2 222 | 2 256 | 2 245 | 100 | |||
Содержание аппарата | 01 | 15 | 001 00 00 | 801 | 2 857 | 2 222 | 2 256 | 2 245 | 100 | ||
3.2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 | 3 266 | 2 416 | 2 440 | 2 335 | 96 | ||||
3.2.1. | Органы внутренних дел | 03 | 02 | 2 241 | 1 637 | 1 637 | 1 541 | 94 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 | 02 | 202 00 00 | 2 241 | 1 637 | 1 637 | 1 541 | 94 | |||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 02 | 202 00 00 | 253 | 2 241 | 1 637 | 1 637 | 1 541 | 94 | ||
3.2.2. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
03 | 09 | 368 | 280 | 304 | 296 | 97 | |||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
03 | 09 | 218 00 00 | 252 | 193 | 217 | 209 | 96 | |||
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 | 09 | 218 00 00 | 260 | 252 | 193 | 217 | 209 | 96 | ||
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
03 | 09 | 302 00 00 | 116 | 87 | 87 | 87 | 100 | |||
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 | 09 | 302 00 00 | 260 | 116 | 87 | 87 | 87 | 100 | ||
3.2.3. | Обеспечение противопожарной безопасности |
03 | 10 | 657 | 499 | 499 | 498 | 100 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 | 10 | 202 00 00 | 657 | 499 | 499 | 498 | 100 | |||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 10 | 202 00 00 | 253 | 657 | 499 | 499 | 498 | 100 | ||
3.3. | Национальная экономика | 04 | 59 029 | 44 876 | 45 947 | 42 938 | 93 | ||||
3.3.1. | Лесное хозяйство | 04 | 07 | 145 | 109 | 110 | 84 | 76 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства |
04 | 07 | 291 00 00 | 145 | 109 | 110 | 84 | 76 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 | 07 | 291 00 00 | 327 | 145 | 109 | 110 | 84 | 76 | ||
3.3.2. | Связь и информатика | 04 | 09 | 56 180 | 42 675 | 44 042 | 41 063 | 93 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
04 | 09 | 001 00 00 | 17 036 | 11 421 | 12 433 | 12 246 | 98 | |||
Содержание аппарата | 04 | 09 | 001 00 00 | 801 | 17 036 | 11 421 | 12 433 | 12 246 | 98 | ||
Информационные технологии и связь | 04 | 09 | 330 00 00 | 39 144 | 31 254 | 31 609 | 28 817 | 91 | |||
Информатика | 04 | 09 | 330 00 00 | 381 | 39 144 | 31 254 | 31 609 | 28 817 | 91 | ||
3.3.3. | Другие вопросы в области национальной экономики |
04 | 11 | 2 704 | 2 092 | 1 795 | 1 791 | 100 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
04 | 11 | 001 00 00 | 2 704 | 2 092 | 1 795 | 1 791 | 100 | |||
Содержание аппарата | 04 | 11 | 001 00 00 | 801 | 2 704 | 2 092 | 1 795 | 1 791 | 100 | ||
3.4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 13 885 | 11 531 | 11 519 | 9 198 | 80 | ||||
3.4.1. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 04 | 13 885 | 11 531 | 11 519 | 9 198 | 80 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
05 | 04 | 001 00 00 | 13 885 | 11 531 | 11 519 | 9 198 | 80 | |||
Содержание аппарата | 05 | 04 | 001 00 00 | 801 | 13 885 | 11 531 | 11 519 | 9 198 | 80 | ||
3.5. | Охрана окружающей среды | 06 | 1 209 | 937 | 937 | 911 | 97 | ||||
3.5.1. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 | 04 | 1 209 | 937 | 937 | 911 | 97 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
06 | 04 | 001 00 00 | 1 209 | 937 | 937 | 911 | 97 | |||
Содержание аппарата | 06 | 04 | 001 00 00 | 801 | 1 209 | 937 | 937 | 911 | 97 | ||
3.6. | Образование | 07 | 10 304 | 7 880 | 7 023 | 6 032 | 86 | ||||
3.6.1. | Дошкольное образование | 07 | 01 | 875 | 670 | 638 | 559 | 88 | |||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 00 00 | 875 | 670 | 638 | 559 | 88 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 875 | 670 | 638 | 559 | 88 | ||
3.6.2. | Общее образование | 07 | 02 | 4 762 | 3 453 | 3 424 | 3 104 | 91 | |||
Школы общеобразовательные | 07 | 02 | 421 01 00 | 2 055 | 1 493 | 1 442 | 1 361 | 94 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 421 01 00 | 327 | 2 055 | 1 493 | 1 442 | 1 361 | 94 | ||
Гимназии, лицеи | 07 | 02 | 421 02 00 | 1 071 | 787 | 794 | 743 | 94 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 421 02 00 | 327 | 1 071 | 787 | 794 | 743 | 94 | ||
Вечерние школы | 07 | 02 | 421 03 00 | 110 | 72 | 72 | 32 | 44 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 421 03 00 | 327 | 110 | 72 | 72 | 32 | 44 | ||
Школы-детские сады | 07 | 02 | 421 04 00 | 145 | 107 | 108 | 103 | 95 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 421 04 00 | 327 | 145 | 107 | 108 | 103 | 95 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
07 | 02 | 423 01 00 | 421 | 299 | 301 | 295 | 98 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 423 01 00 | 327 | 421 | 299 | 301 | 295 | 98 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы культуры |
07 | 02 | 423 02 00 | 490 | 364 | 365 | 306 | 84 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 423 02 00 | 327 | 490 | 364 | 365 | 306 | 84 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы физкультуры и спорта |
07 | 02 | 423 03 00 | 420 | 295 | 305 | 230 | 75 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 423 03 00 | 327 | 420 | 295 | 305 | 230 | 75 | ||
Специальные коррекционные учреждения |
07 | 02 | 433 01 00 | 31 | 22 | 23 | 21 | 91 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 433 01 00 | 327 | 31 | 22 | 23 | 21 | 91 | ||
Специальные коррекционные школы-интернаты |
07 | 02 | 433 02 00 | 19 | 14 | 14 | 13 | 93 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 433 02 00 | 327 | 19 | 14 | 14 | 13 | 93 | ||
3.6.3. | Среднее профессиональное образование |
07 | 04 | 206 | 146 | 147 | 116 | 79 | |||
Средние специальные учебные заведения |
07 | 04 | 427 00 00 | 206 | 146 | 147 | 116 | 79 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 04 | 427 00 00 | 327 | 206 | 146 | 147 | 116 | 79 | ||
3.6.4. | Молодежная политика и оздоровление детей |
07 | 07 | 487 | 372 | 372 | 355 | 95 | |||
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
07 | 07 | 431 00 00 | 487 | 372 | 372 | 355 | 95 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 07 | 431 00 00 | 327 | 487 | 372 | 372 | 355 | 95 | ||
3.6.5. | Другие вопросы в области образования |
07 | 09 | 3 974 | 3 239 | 2 442 | 1 898 | 78 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
07 | 09 | 001 00 00 | 495 | 388 | 390 | 368 | 94 | |||
Содержание аппарата | 07 | 09 | 001 00 00 | 801 | 495 | 388 | 390 | 368 | 94 | ||
Учебно-методические кабинеты | 07 | 09 | 452 01 00 | 2 367 | 2 023 | 1 189 | 696 | 59 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 452 01 00 | 327 | 2 367 | 2 023 | 1 189 | 696 | 59 | ||
Центральные бухгалтерии | 07 | 09 | 452 02 00 | 393 | 291 | 324 | 314 | 97 | |||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 09 | 452 02 00 | 285 | 393 | 291 | 324 | 314 | 97 | ||
Межшкольные учебно-производственные комбинаты |
07 | 09 | 452 05 00 | 31 | 22 | 23 | 21 | 91 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 452 05 00 | 327 | 31 | 22 | 23 | 21 | 91 | ||
Прочие расходы | 07 | 09 | 452 08 00 | 688 | 515 | 516 | 499 | 97 | |||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 09 | 452 08 00 | 285 | 688 | 515 | 516 | 499 | 97 | ||
3.7. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 | 2 052 | 1 560 | 1 907 | 1 700 | 89 | ||||
3.7.1. | Культура и искусство | 08 | 01 | 1 632 | 1 242 | 1 588 | 1 381 | 87 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 | 01 | 440 00 00 | 923 | 700 | 1 045 | 914 | 87 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 923 | 700 | 1 045 | 914 | 87 | ||
Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 441 00 00 | 62 | 46 | 46 | 41 | 89 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 441 00 00 | 327 | 62 | 46 | 46 | 41 | 89 | ||
Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | 530 | 397 | 398 | 374 | 94 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 530 | 397 | 398 | 374 | 94 | ||
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
08 | 01 | 443 00 00 | 117 | 99 | 99 | 52 | 53 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 443 00 00 | 327 | 117 | 99 | 99 | 52 | 53 | ||
3.7.2. | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 06 | 420 | 318 | 319 | 319 | 100 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
08 | 06 | 001 00 00 | 127 | 98 | 98 | 98 | 100 | |||
Содержание аппарата | 08 | 06 | 001 00 00 | 801 | 127 | 98 | 98 | 98 | 100 | ||
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки |
08 | 06 | 452 00 00 | 293 | 220 | 221 | 221 | 100 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 06 | 452 00 00 | 327 | 293 | 220 | 221 | 221 | 100 | ||
3.8. | Здравоохранение и спорт | 09 | 6 746 | 5 009 | 5 010 | 4 043 | 81 | ||||
3.8.1. | Здравоохранение | 09 | 01 | 5 931 | 4 373 | 4 382 | 3 634 | 83 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
09 | 01 | 469 00 00 | 365 | 213 | 215 | 224 | 104 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 469 00 00 | 327 | 365 | 213 | 215 | 224 | 104 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 | 01 | 470 00 00 | 2 211 | 1 672 | 1 674 | 1 471 | 88 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 2 211 | 1 672 | 1 674 | 1 471 | 88 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 | 01 | 471 00 00 | 2 012 | 1 548 | 1 552 | 1 150 | 74 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 2 012 | 1 548 | 1 552 | 1 150 | 74 | ||
Станции переливания крови | 09 | 01 | 472 00 00 | 546 | 381 | 381 | 354 | 93 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 472 00 00 | 327 | 546 | 381 | 381 | 354 | 93 | ||
Родильные дома | 09 | 01 | 476 00 00 | 575 | 419 | 420 | 339 | 81 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 476 00 00 | 327 | 575 | 419 | 420 | 339 | 81 | ||
Станции скорой и неотложной помощи | 09 | 01 | 477 00 00 | 222 | 140 | 140 | 96 | 69 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 477 00 00 | 327 | 222 | 140 | 140 | 96 | 69 | ||
3.8.2. | Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 474 | 382 | 373 | 154 | 41 | |||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
09 | 02 | 512 00 00 | 474 | 382 | 373 | 154 | 41 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 02 | 512 00 00 | 327 | 474 | 382 | 373 | 154 | 41 | ||
3.8.3. | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
09 | 04 | 341 | 254 | 255 | 255 | 100 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
09 | 04 | 001 00 00 | 341 | 254 | 255 | 255 | 100 | |||
Содержание аппарата | 09 | 04 | 001 00 00 | 801 | 341 | 254 | 255 | 255 | 100 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
09 | 04 | 469 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 04 | 469 00 00 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.9. | Социальная политика | 10 | 4 360 | 3 265 | 3 330 | 3 169 | 95 | ||||
3.9.1. | Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 0 | 0 | 94 | 58 | 62 | |||
Пенсии | 10 | 01 | 490 00 00 | 0 | 0 | 94 | 58 | 62 | |||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 0 | 0 | 94 | 58 | 62 | ||
3.9.2. | Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 2 668 | 1 997 | 1 968 | 1 844 | 94 | |||
Учреждения социального обслуживания населения |
10 | 02 | 506 00 00 | 2 668 | 1 997 | 1 968 | 1 844 | 94 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 | 02 | 506 00 00 | 327 | 2 668 | 1 997 | 1 968 | 1 844 | 94 | ||
3.9.3. | Другие вопросы в области социальной политики |
10 | 06 | 1 692 | 1 268 | 1 268 | 1 267 | 100 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
10 | 06 | 001 00 00 | 1 692 | 1 268 | 1 268 | 1 267 | 100 | |||
Содержание аппарата | 10 | 06 | 001 00 00 | 801 | 1 692 | 1 268 | 1 268 | 1 267 | 100 | ||
4. | Управление внутренних дел | 100 | 618 848 | 416 364 | 429 313 | 375 048 | 87 | ||||
4.1. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 | 618 848 | 416 364 | 429 313 | 375 048 | 87 | ||||
4.1.1. | Органы внутренних дел | 03 | 02 | 618 848 | 416 364 | 423 838 | 369 573 | 87 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 | 02 | 202 00 00 | 618 548 | 416 100 | 423 574 | 369 393 | 87 | |||
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 202 00 00 | 220 | 4 650 | 4 301 | 4 301 | 1 952 | 45 | ||
Продовольственное обеспечение | 03 | 02 | 202 00 00 | 221 | 10 957 | 8 190 | 8 190 | 6 915 | 84 | ||
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
03 | 02 | 202 00 00 | 239 | 369 297 | 262 487 | 268 502 | 239 126 | 89 | ||
Гражданский персонал | 03 | 02 | 202 00 00 | 240 | 102 962 | 51 391 | 51 376 | 44 387 | 86 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 02 | 202 00 00 | 253 | 118 377 | 79 926 | 81 300 | 68 694 | 84 | ||
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
03 | 02 | 202 00 00 | 472 | 12 305 | 9 805 | 9 905 | 8 319 | 84 | ||
Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2004-2005 годы |
03 | 02 | 821 01 00 | 300 | 264 | 264 | 180 | 68 | |||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 02 | 821 01 00 | 253 | 300 | 264 | 264 | 180 | 68 | ||
4.2. | Социальная политика | 10 | 0 | 0 | 5 475 | 5 475 | 100 | ||||
4.2.1. | Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 0 | 0 | 5 475 | 5 475 | 100 | |||
Пенсии | 10 | 01 | 490 00 00 | 0 | 0 | 5 475 | 5 475 | 100 | |||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 0 | 0 | 5 475 | 5 475 | 100 | ||
5. | Линейное управление внутренних дел на транспорте |
110 | 18 906 | 13 551 | 22 819 | 21 372 | 94 | ||||
5.1. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 | 18 906 | 13 551 | 22 819 | 21 372 | 94 | ||||
5.1.1. | Органы внутренних дел | 03 | 02 | 18 906 | 13 551 | 22 819 | 21 372 | 94 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 | 02 | 202 00 00 | 18 906 | 13 551 | 22 819 | 21 372 | 94 | |||
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 202 00 00 | 220 | 50 | 40 | 40 | 5 | 13 | ||
Продовольственное обеспечение | 03 | 02 | 202 00 00 | 221 | 311 | 236 | 236 | 231 | 98 | ||
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
03 | 02 | 202 00 00 | 239 | 16 465 | 11 654 | 19 704 | 19 049 | 97 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 02 | 202 00 00 | 253 | 1 839 | 1 450 | 2 606 | 1 868 | 72 | ||
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
03 | 02 | 202 00 00 | 472 | 241 | 171 | 233 | 219 | 94 | ||
6. | Департамент архитектуры и градостроительства |
140 | 2 505 410 | 1 821 892 | 2 178 159 | 1 655 333 | 76 | ||||
6.1. | Общегосударственные вопросы | 01 | 16 085 | 9 085 | 12 748 | 3 830 | 30 | ||||
6.1.1. | Функционирование местных администраций |
01 | 04 | 4 805 | 2 805 | 2 805 | 2 769 | 99 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 04 | 001 00 00 | 4 805 | 2 805 | 2 805 | 2 769 | 99 | |||
Содержание аппарата | 01 | 04 | 001 00 00 | 801 | 4 805 | 2 805 | 2 805 | 2 769 | 99 | ||
6.1.2. | Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 11 280 | 6 280 | 9 943 | 1 061 | 11 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
01 | 15 | 102 00 00 | 11 280 | 6 280 | 6 280 | 883 | 14 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения |
01 | 15 | 102 00 00 | 214 | 11 280 | 6 280 | 6 280 | 883 | 14 | ||
Реализация функций местного самоуправления |
01 | 15 | 827 00 00 | 0 | 0 | 3 663 | 178 | 5 | |||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств органов местного самоуправления |
01 | 15 | 827 00 00 | 804 | 0 | 0 | 3 663 | 178 | 5 | ||
6.2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 | 197 858 | 143 333 | 154 153 | 133 613 | 87 | ||||
6.2.1. | Органы внутренних дел | 03 | 02 | 15 741 | 13 978 | 12 378 | 12 087 | 98 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 | 02 | 202 00 00 | 15 741 | 13 978 | 12 378 | 12 087 | 98 | |||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 02 | 202 00 00 | 253 | 15 741 | 13 978 | 12 378 | 12 087 | 98 | ||
6.2.2. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
03 | 09 | 1 632 | 1 270 | 1 270 | 862 | 68 | |||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
03 | 09 | 218 00 00 | 1 632 | 1 270 | 1 270 | 862 | 68 | |||
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 | 09 | 218 00 00 | 260 | 1 632 | 1 270 | 1 270 | 862 | 68 | ||
6.2.3. | Обеспечение противопожарной безопасности |
03 | 10 | 7 400 | 7 400 | 7 400 | 6 767 | 91 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 | 10 | 202 00 00 | 7 400 | 7 400 | 7 400 | 6 767 | 91 | |||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 10 | 202 00 00 | 253 | 7 400 | 7 400 | 7 400 | 6 767 | 91 | ||
6.2.4. | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 13 | 173 085 | 120 685 | 133 105 | 113 897 | 86 | |||
Непрограммные инвенстиции в основные фонды |
03 | 13 | 102 00 00 | 43 985 | 28 985 | 29 905 | 26 191 | 88 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения |
03 | 13 | 102 00 00 | 253 | 43 985 | 28 985 | 29 905 | 26 191 | 88 | ||
Программа "Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2004-2006 годы |
03 | 13 | 522 07 00 | 129 100 | 91 700 | 103 200 | 87 706 | 85 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения |
03 | 13 | 522 07 00 | 214 | 129 100 | 91 700 | 103 200 | 87 706 | 85 | ||
6.3. | Национальная экономика | 04 | 325 983 | 226 614 | 288 401 | 238 131 | 83 | ||||
6.3.1. | Связь и информатика | 04 | 09 | 3 000 | 2 245 | 2 245 | 695 | 31 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 | 09 | 340 00 00 | 3 000 | 2 245 | 2 245 | 695 | 31 | |||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 | 09 | 340 00 00 | 406 | 3 000 | 2 245 | 2 245 | 695 | 31 | ||
6.3.2. | Другие вопросы в области национальной экономики |
04 | 11 | 322 983 | 224 369 | 286 156 | 237 436 | 83 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
04 | 11 | 001 00 00 | 41 439 | 28 207 | 31 533 | 29 448 | 93 | |||
Содержание аппарата | 04 | 11 | 001 00 00 | 801 | 41 439 | 28 207 | 31 533 | 29 448 | 93 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
04 | 11 | 338 00 00 | 15 433 | 10 853 | 17 316 | 9 360 | 54 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения |
04 | 11 | 338 00 00 | 214 | 600 | 400 | 525 | 478 | 91 | ||
Мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов |
04 | 11 | 338 00 00 | 350 | 380 | 380 | 380 | 379 | 100 | ||
Информатика | 04 | 11 | 338 00 00 | 381 | 350 | 350 | 225 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области застройки территорий |
04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 13 098 | 8 718 | 15 181 | 7 702 | 51 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 | 11 | 338 00 00 | 406 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 801 | 80 | ||
Губернаторская программа "Жилище" | 04 | 11 | 522 10 00 | 0 | 0 | 12 138 | 0 | 0 | |||
Строительство объектов для нужд отрасли |
04 | 11 | 522 10 00 | 213 | 0 | 0 | 12 138 | 0 | 0 | ||
Основные направления развития и реконструкции улично-дорожной сети города Сургута на 1999-2007 годы |
04 | 11 | 821 18 00 | 266 111 | 185 309 | 225 169 | 198 628 | 88 | |||
Строительство объектов для нужд отрасли |
04 | 11 | 821 18 00 | 213 | 266 111 | 185 309 | 225 169 | 198 628 | 88 | ||
6.4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 651 793 | 497 772 | 714 355 | 438 965 | 61 | ||||
6.4.1. | Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 1 500 | 1 500 | 900 | 6 | 1 | |||
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 00 00 | 1 500 | 1 500 | 900 | 6 | 1 | |||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
05 | 01 | 350 00 00 | 410 | 1 500 | 1 500 | 900 | 6 | 1 | ||
6.4.2. | Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 750 | 500 | 500 | 4 | 1 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 00 00 | 750 | 500 | 500 | 4 | 1 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
05 | 02 | 351 00 00 | 411 | 750 | 500 | 500 | 4 | 1 | ||
6.4.3. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 04 | 649 543 | 495 772 | 712 955 | 438 955 | 62 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
05 | 04 | 102 00 00 | 293 040 | 225 846 | 229 127 | 151 442 | 66 | |||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
05 | 04 | 102 00 00 | 410 | 177 013 | 129 384 | 130 354 | 101 275 | 78 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
05 | 04 | 102 00 00 | 411 | 116 027 | 96 462 | 98 773 | 50 167 | 51 | ||
Геодезия и картография | 05 | 04 | 336 00 00 | 1 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
05 | 04 | 336 00 00 | 411 | 1 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | ||
Программа "Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в ветхом жилье на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в 2000-2009 годах" |
05 | 04 | 522 08 00 | 193 607 | 140 789 | 156 289 | 151 171 | 97 | |||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
05 | 04 | 522 08 00 | 410 | 193 607 | 140 789 | 156 289 | 151 171 | 97 | ||
Программа "Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в жилье с неблагоприятными экологическими характеристиками в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" |
05 | 04 | 522 09 00 | 139 695 | 111 142 | 99 973 | 99 973 | 100 | |||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
05 | 04 | 522 09 00 | 410 | 139 695 | 111 142 | 99 973 | 99 973 | 100 | ||
Губернаторская программа "Жилище" | 05 | 04 | 522 10 00 | 0 | 0 | 179 401 | 12 224 | 7 | |||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
05 | 04 | 522 10 00 | 410 | 0 | 0 | 126 242 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
05 | 04 | 522 10 00 | 411 | 0 | 0 | 53 159 | 12 224 | 23 | ||
Комплексные мероприятия по социальной поддержке ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых действий на 2004-2008 годы |
05 | 04 | 807 00 00 | 2 470 | 2 470 | 2 640 | 2 640 | 100 | |||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
05 | 04 | 807 00 00 | 214 | 2 470 | 2 470 | 2 640 | 2 640 | 100 | ||
Мероприятия по реализации Федерального закона "О ветеранах" (в части обеспечения жильем ветеранов ВОВ и лиц, к ним приравненных) |
05 | 04 | 822 00 00 | 19 131 | 14 925 | 44 925 | 21 505 | 48 | |||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
05 | 04 | 822 00 00 | 214 | 19 131 | 14 925 | 44 925 | 21 505 | 48 | ||
6.5. | Охрана окружающей среды | 06 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 50 | ||||
6.5.1. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 | 04 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 50 | |||
Состояние окружающей среды и природопользования |
06 | 04 | 410 00 00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 50 | |||
Природоохранные мероприятия | 06 | 04 | 410 00 00 | 443 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 50 | ||
6.6. | Образование | 07 | 390 297 | 267 893 | 334 650 | 296 459 | 89 | ||||
6.6.1. | Дошкольное образование | 07 | 01 | 25 532 | 9 434 | 14 616 | 12 164 | 83 | |||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 00 00 | 25 532 | 9 434 | 14 616 | 12 164 | 83 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 25 532 | 9 434 | 14 616 | 12 164 | 83 | ||
6.6.2. | Общее образование | 07 | 02 | 112 584 | 76 262 | 83 158 | 65 426 | 79 | |||
Школы общеобразовательные | 07 | 02 | 421 01 00 | 57 388 | 40 185 | 36 816 | 31 952 | 87 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 421 01 00 | 327 | 57 388 | 40 185 | 36 816 | 31 952 | 87 | ||
Гимназии, лицеи | 07 | 02 | 421 02 00 | 16 479 | 11 277 | 15 632 | 12 274 | 79 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 421 02 00 | 327 | 16 479 | 11 277 | 15 632 | 12 274 | 79 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
07 | 02 | 423 01 00 | 7 444 | 5 184 | 10 036 | 4 053 | 40 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 423 01 00 | 327 | 7 444 | 5 184 | 10 036 | 4 053 | 40 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы культуры |
07 | 02 | 423 02 00 | 11 590 | 7 190 | 7 190 | 3 929 | 55 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 423 02 00 | 327 | 11 590 | 7 190 | 7 190 | 3 929 | 55 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы физкультуры и спорта |
07 | 02 | 423 03 00 | 552 | 302 | 302 | 236 | 78 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 423 03 00 | 327 | 552 | 302 | 302 | 236 | 78 | ||
Специальные коррекционные учреждения |
07 | 02 | 433 01 00 | 807 | 20 | 710 | 699 | 98 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 433 01 00 | 327 | 807 | 20 | 710 | 699 | 98 | ||
Специальные коррекционные школы-интернаты |
07 | 02 | 433 02 00 | 18 324 | 12 104 | 12 472 | 12 283 | 98 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 433 02 00 | 327 | 18 324 | 12 104 | 12 472 | 12 283 | 98 | ||
6.6.3. |
Высшее профессиональное образование | 07 | 06 | 0 | 0 | 3 669 | 25 | 1 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
07 | 06 | 102 00 00 | 0 | 0 | 3 669 | 25 | 1 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 06 | 102 00 00 | 327 | 0 | 0 | 3 669 | 25 | 1 | ||
6.6.4. | Молодежная политика и оздоровление детей |
07 | 07 | 873 | 873 | 873 | 446 | 51 | |||
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
07 | 07 | 431 00 00 | 873 | 873 | 873 | 446 | 51 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 07 | 431 00 00 | 327 | 873 | 873 | 873 | 446 | 51 | ||
6.6.5. | Другие вопросы в области образования |
07 | 09 | 251 308 | 181 324 | 232 334 | 218 398 | 94 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
07 | 09 | 102 00 00 | 130 308 | 89 324 | 78 334 | 64 398 | 82 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения |
07 | 09 | 102 00 00 | 214 | 130 308 | 89 324 | 78 334 | 64 398 | 82 | ||
Учебно-методические кабинеты | 07 | 09 | 452 01 00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 452 01 00 | 327 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100 | ||
Мероприятия по развитию материально-технической базы учреждений образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
07 | 09 | 806 01 00 | 120 000 | 91 000 | 153 000 | 153 000 | 100 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения |
07 | 09 | 806 01 00 | 214 | 120 000 | 91 000 | 153 000 | 153 000 | 100 | ||
6.7. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 | 38 788 | 26 606 | 25 430 | 22 283 | 88 | ||||
6.7.1. | Культура | 08 | 01 | 6 440 | 5 392 | 5 392 | 3 600 | 67 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 | 01 | 440 00 00 | 2 790 | 1 842 | 1 842 | 1 161 | 63 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 2 790 | 1 842 | 1 842 | 1 161 | 63 | ||
Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 441 00 00 | 3 650 | 3 550 | 3 550 | 2 439 | 69 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 441 00 00 | 327 | 3 650 | 3 550 | 3 550 | 2 439 | 69 | ||
6.7.2. | Телевидение и радиовещание | 08 | 03 | 500 | 450 | 450 | 0 | 0 | |||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 03 | 450 00 00 | 500 | 450 | 450 | 0 | 0 | |||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 03 | 450 00 00 | 453 | 500 | 450 | 450 | 0 | 0 | ||
6.7.3. | Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 200 | 140 | 140 | 0 | 0 | |||
Периодическая печать | 08 | 04 | 456 00 00 | 200 | 140 | 140 | 0 | 0 | |||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 04 | 456 00 00 | 453 | 200 | 140 | 140 | 0 | 0 | ||
6.7.4. | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 06 | 31 648 | 20 624 | 19 448 | 18 683 | 96 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
08 | 06 | 102 00 00 | 31 648 | 20 624 | 19 448 | 18 683 | 96 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения |
08 | 06 | 102 00 00 | 214 | 31 648 | 20 624 | 19 448 | 18 683 | 96 | ||
6.8. | Здравоохранение и спорт | 09 | 714 906 | 531 029 | 493 471 | 369 258 | 75 | ||||
6.8.1. | Здравоохранение | 09 | 01 | 86 756 | 69 590 | 68 892 | 62 297 | 90 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 | 01 | 470 00 00 | 11 952 | 6 122 | 5 828 | 2 544 | 44 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 11 952 | 6 122 | 5 828 | 2 544 | 44 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 | 01 | 471 00 00 | 4 544 | 3 544 | 3 444 | 1 516 | 44 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 4544 | 3 544 | 3 444 | 1 516 | 44 | ||
Станции переливания крови | 09 | 01 | 472 00 00 | 1 031 | 531 | 557 | 3 | 1 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 472 00 00 | 327 | 1 031 | 531 | 557 | 3 | 1 | ||
Родильные дома | 09 | 01 | 476 00 00 | 68 623 | 58 787 | 58 787 | 57 966 | 99 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 476 00 00 | 327 | 68 623 | 58 787 | 58 787 | 57 966 | 99 | ||
Станции скорой и неотложной помощи | 09 | 01 | 477 00 00 | 606 | 606 | 276 | 268 | 97 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 477 00 00 | 327 | 606 | 606 | 276 | 268 | 97 | ||
6.8.2. | Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 237 | 137 | 137 | 40 | 29 | |||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
09 | 02 | 512 00 00 | 237 | 137 | 137 | 40 | 29 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 02 | 512 00 00 | 327 | 237 | 137 | 137 | 40 | 29 | ||
6.8.3. | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
09 | 04 | 627 913 | 461 302 | 424 442 | 306 921 | 72 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
09 | 04 | 102 00 00 | 471 023 | 344 302 | 307 442 | 233 292 | 76 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения |
09 | 04 | 102 00 00 | 214 | 471 023 | 344 302 | 307 442 | 233 292 | 76 | ||
Мероприятия по развитию материально-технической базы учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
09 | 04 | 806 02 00 | 156 890 | 117 000 | 117 000 | 73 629 | 63 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения |
09 | 04 | 806 02 00 | 214 | 156 890 | 117 000 | 117 000 | 73 629 | 63 | ||
6.9. | Социальная политика | 10 | 168 700 | 118 560 | 153 951 | 152 294 | 99 | ||||
6.9.1. | Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 0 | 0 | 311 | 311 | 100 | |||
Пенсии | 10 | 01 | 490 00 00 | 0 | 0 | 311 | 311 | 100 | |||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 0 | 0 | 311 | 311 | 100 | ||
6.9.2. | Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 2 900 | 2 060 | 1 640 | 509 | 31 | |||
Учреждения социального обслуживания населения |
10 | 02 | 506 00 00 | 2 900 | 2 060 | 1 640 | 509 | 31 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 | 02 | 506 00 00 | 327 | 2 900 | 2 060 | 1 640 | 509 | 31 | ||
6.9.3. | Другие вопросы в области социальной политики |
10 | 06 | 165 800 | 116 500 | 152 000 | 151 474 | 100 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
10 | 06 | 001 00 00 | 8 000 | 4 500 | 2 500 | 1 974 | 79 | |||
Содержание аппарата | 10 | 06 | 001 00 00 | 801 | 8 000 | 4 500 | 2 500 | 1 974 | 79 | ||
Мероприятия по развитию материально-технической базы отраслей социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
10 | 06 | 806 00 00 | 0 | 0 | 37 500 | 37 500 | 100 | |||
Строительство объектов для нужд отрасли |
10 | 06 | 806 00 00 | 213 | 0 | 0 | 37 500 | 37 500 | 100 | ||
Мероприятия по развитию материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ханты-Мансийского округа - Югры |
10 | 06 | 806 06 00 | 157 800 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 100 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения |
10 | 06 | 806 06 00 | 214 | 157 800 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 100 | ||
7. | Департамент транспорта, связи и эксплуатации дорог |
180 | 866 641 | 660 430 | 689 634 | 589 943 | 86 | ||||
7.1. | Национальная экономика | 04 | 761 234 | 586 075 | 600 696 | 517 888 | 86 | ||||
7.1.1. | Транспорт | 04 | 08 | 744 555 | 574 243 | 587 560 | 505 418 | 86 | |||
Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 315 00 00 | 506 419 | 392 713 | 587 560 | 505 418 | 86 | |||
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
04 | 08 | 315 00 00 | 365 | 506 419 | 392 713 | 392 030 | 329 420 | 84 | ||
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 317 00 00 | 238 136 | 181 530 | 195 530 | 175 998 | 90 | |||
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
04 | 08 | 317 00 00 | 366 | 238 136 | 181 530 | 195 530 | 175 998 | 90 | ||
7.1.2. | Другие вопросы в области национальной экономики |
04 | 11 | 16 679 | 11 832 | 13 136 | 12 470 | 95 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
04 | 11 | 001 00 00 | 16 679 | 11 832 | 13 136 | 12 470 | 95 | |||
Содержание аппарата | 04 | 11 | 001 00 00 | 801 | 16 679 | 11 832 | 13 136 | 12 470 | 95 | ||
7.2. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 105 407 | 74 355 | 88 855 | 72 004 | |||||
7.2.1. | Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 85 569 | 58 517 | 73 017 | 66 327 | 91 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 00 00 | 85 569 | 58 517 | 73 017 | 66 327 | 91 | |||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 85 569 | 58 517 | 73 017 | 66 327 | 91 | ||
7.2.2. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 04 | 19 838 | 15 838 | 15 838 | 5 677 | 36 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
05 | 04 | 102 00 00 | 19 838 | 15 838 | 15 838 | 5 677 | 36 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения |
05 | 04 | 102 00 00 | 214 | 19 838 | 15 838 | 15 838 | 5 677 | 36 | ||
7.3. | Социальная политика | 10 | 0 | 0 | 83 | 51 | |||||
7.3.1. | Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 0 | 0 | 83 | 51 | 61 | |||
Пенсии | 10 | 01 | 490 00 00 | 0 | 0 | 83 | 51 | 61 | |||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 0 | 0 | 83 | 51 | 61 | ||
8. | Департамент жилищно-коммунального хозяйства |
190 | 1 755 029 | 1 435 084 | 1 530 250 | 1 147 071 | 75 | ||||
8.1. | Общегосударственные вопросы | 01 | 3 252 | 3 252 | 3 252 | 0 | 0 | ||||
8.1.1. | Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 3 252 | 3 252 | 3 252 | 0 | 0 | |||
Реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 | 15 | 092 00 00 | 3 252 | 3 252 | 3 252 | 0 | 0 | |||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государств |
01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 3 252 | 3 252 | 3 252 | 0 | 0 | ||
8.2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 | 7 801 | 7 382 | 7 332 | 1 839 | 25 | ||||
8.2.1. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
03 | 09 | 7 801 | 7 382 | 7 332 | 1 839 | 25 | |||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
03 | 09 | 218 00 00 | 7 149 | 6 887 | 6 837 | 1 466 | 21 | |||
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 | 09 | 218 00 00 | 260 | 7 149 | 6 887 | 6 837 | 1 466 | 21 | ||
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
03 | 09 | 302 00 00 | 652 | 495 | 495 | 373 | 75 | |||
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 | 09 | 302 00 00 | 260 | 652 | 495 | 495 | 373 | 75 | ||
8.3. | Национальная экономика | 04 | 86 437 | 72 647 | 106 598 | 84 494 | 79 | ||||
8.3.1. | Топливо и энергетика | 04 | 02 | 13 412 | 9 925 | 9 925 | 9 609 | 97 | |||
Вопросы топливно-энергетического комплекса |
04 | 02 | 248 00 00 | 13 412 | 9 925 | 9 925 | 9 609 | 97 | |||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая приобретение и доставку топлива |
04 | 02 | 248 00 00 | 851 | 13 412 | 9 925 | 9 925 | 9 609 | 97 | ||
8.3.2. | Связь и информатика | 04 | 09 | 2 820 | 2 087 | 2 031 | 1 461 | 72 | |||
Информационные технологии и связь | 04 | 09 | 330 00 00 | 2 820 | 2 087 | 2 031 | 1 461 | 72 | |||
Информатика | 04 | 09 | 330 00 00 | 381 | 2 820 | 2 087 | 2 031 | 1 461 | 72 | ||
8.3.3. | Другие вопросы в области национальной экономики |
04 | 11 | 70 205 | 60 635 | 94 642 | 73 424 | 78 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
04 | 11 | 102 00 00 | 70 205 | 60 635 | 94 642 | 73 424 | 78 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения |
04 | 11 | 102 00 00 | 214 | 70 205 | 60 635 | 94 642 | 73 424 | 78 | ||
8.4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 1 225 607 | 1 014 075 | 1 062 571 | 815 935 | |||||
8.4.1. | Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 565 448 | 476 572 | 473 388 | 312 872 | 66 | |||
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 00 00 | 458 886 | 396 650 | 393 466 | 297 159 | 76 | |||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
05 | 01 | 350 00 00 | 410 | 458 886 | 396 650 | 393 466 | 297 159 | 76 | ||
Субсидии населению на оплату жилья и коммунальных услуг |
05 | 01 | 826 00 00 | 106 562 | 79 922 | 79 922 | 15 713 | 20 | |||
Предоставление субсидий | 05 | 01 | 826 00 00 | 197 | 106 562 | 79 922 | 79 922 | 15 713 | 20 | ||
8.4.2. | Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 366 241 | 315 228 | 341 236 | 308 596 | 90 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 00 00 | 366 241 | 315 228 | 341 236 | 308 596 | 90 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
05 | 02 | 351 00 00 | 411 | 3 483 | 2 513 | 28 866 | 22 459 | 78 | ||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 57 936 | 42 953 | 42 845 | 39 951 | 93 | ||
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями |
05 | 02 | 351 00 00 | 822 | 208 682 | 188 660 | 188 643 | 176 969 | 94 | ||
Субсидии на услуги, оказываемые населению организациями водоснабжения и канализации |
05 | 02 | 351 00 00 | 823 | 73 656 | 63 282 | 63 062 | 52 331 | 83 | ||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая приобретение и доставку топлива |
05 | 02 | 351 00 00 | 851 | 22 484 | 17 820 | 17 820 | 16 886 | 95 | ||
8.4.3. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 04 | 293 918 | 222 275 | 247 947 | 194 467 | 78 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
05 | 04 | 001 00 00 | 44 647 | 31 590 | 36 083 | 34 084 | 94 | |||
Содержание аппарата | 05 | 04 | 001 00 00 | 801 | 44 647 | 31 590 | 36 083 | 34 084 | 94 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
05 | 04 | 102 00 00 | 215 369 | 166 485 | 170 322 | 120 135 | 71 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения |
05 | 04 | 102 00 00 | 214 | 203 405 | 154 521 | 158 328 | 110 730 | 70 | ||
Расходы на содержание прочих структур и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 04 | 102 00 00 | 827 | 11 964 | 11 964 | 11 994 | 9 405 | 78 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 04 | 351 00 00 | 11 854 | 8 902 | 8 902 | 8 902 | 100 | |||
Расходы на содержание прочих структур и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 04 | 351 00 00 | 827 | 11 854 | 8 902 | 8 902 | 8 902 | 100 | ||
Подпрограмма "Реконструкция и развитие объектов теплоснабжения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры" |
05 | 04 | 522 21 01 | 18 150 | 12 000 | 29 500 | 29 498 | 100 | |||
Строительство объектов для нужд отрасли |
05 | 04 | 522 21 01 | 213 | 18 150 | 12 000 | 12 000 | 11 998 | 100 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
05 | 04 | 522 21 01 | 214 | 0 | 0 | 17 500 | 17 500 | 100 | ||
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 04 | 815 00 00 | 3 898 | 3 298 | 3 140 | 1 848 | 59 | |||
Расходы на содержание прочих структур и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 04 | 815 00 00 | 827 | 3 898 | 3 298 | 3 140 | 1 848 | 59 | ||
8.5. | Образование | 07 | 323 446 | 250 200 | 254 258 | 188 349 | 74 | ||||
8.5.1. | Дошкольное образование | 07 | 01 | 83 116 | 64 620 | 65 992 | 50 891 | 77 | |||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 00 00 | 83 116 | 64 620 | 65 992 | 50 891 | 77 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 83 116 | 64 620 | 65 992 | 50 891 | 77 | ||
8.5.2. | Общее образование | 07 | 02 | 229 201 | 176 736 | 178 404 | 131 025 | 73 | |||
Школы общеобразовательные | 07 | 02 | 421 01 00 | 163 107 | 125 436 | 125 974 | 91 474 | 73 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 421 01 00 | 327 | 163 107 | 125 436 | 125 974 | 91 474 | 73 | ||
Гимназии, лицеи | 07 | 02 | 421 02 00 | 27 984 | 21 856 | 22 116 | 18 403 | 83 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 421 02 00 | 327 | 27 984 | 21 856 | 22 116 | 18 403 | 83 | ||
Вечерние школы | 07 | 02 | 421 03 00 | 3 137 | 2 426 | 2 416 | 1 861 | 77 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 421 03 00 | 327 | 3 137 | 2 426 | 2 416 | 1 861 | 77 | ||
Школы-детские сады | 07 | 02 | 421 04 00 | 5 709 | 4 512 | 4 588 | 3 452 | 75 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 421 04 00 | 327 | 5 709 | 4 512 | 4 588 | 3 452 | 75 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
07 | 02 | 423 01 00 | 5 474 | 4 132 | 4 247 | 3 281 | 77 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 423 01 00 | 327 | 5 474 | 4 132 | 4 247 | 3 281 | 77 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы культуры |
07 | 02 | 423 02 00 | 5 299 | 4 368 | 4 522 | 3 264 | 72 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 423 02 00 | 327 | 5 299 | 4 368 | 4 522 | 3 264 | 72 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы физкультуры и спорта |
07 | 02 | 423 03 00 | 11 968 | 8 503 | 8 841 | 5 787 | 65 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 423 03 00 | 327 | 11 968 | 8 503 | 8 841 | 5 787 | 65 | ||
Специальные коррекционные учреждения |
07 | 02 | 433 01 00 | 2 984 | 2 358 | 2 543 | 2 047 | 80 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 433 01 00 | 327 | 2 984 | 2 358 | 2 543 | 2 047 | 80 | ||
Специальные коррекционные школы-интернаты |
07 | 02 | 433 02 00 | 3 539 | 3 145 | 3 157 | 1 456 | 46 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 433 02 00 | 327 | 3 539 | 3 145 | 3 157 | 1 456 | 46 | ||
8.5.3. | Среднее профессиональное образование |
07 | 04 | 4 262 | 3 596 | 3 651 | 1 824 | 50 | |||
Средние специальные учебные заведения |
07 | 04 | 427 00 00 | 4 262 | 3 596 | 3 651 | 1 824 | 50 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 04 | 427 00 00 | 327 | 4 262 | 3 596 | 3 651 | 1 824 | 50 | ||
8.5.4. | Молодежная политика и оздоровление детей |
07 | 07 | 3 891 | 2 939 | 3 604 | 2 526 | 70 | |||
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
07 | 07 | 431 00 00 | 3 891 | 2 939 | 3 604 | 2 526 | 70 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 07 | 431 00 00 | 327 | 3 891 | 2 939 | 3 604 | 2 526 | 70 | ||
8.5.5. | Другие вопросы в области образования |
07 | 09 | 2 976 | 2 309 | 2 607 | 2 083 | 80 | |||
Учебно-методические кабинеты | 07 | 09 | 452 01 00 | 794 | 614 | 864 | 707 | 82 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 452 01 00 | 327 | 794 | 614 | 864 | 707 | 82 | ||
Межшкольные учебно-производственные комбинаты |
07 | 09 | 452 05 00 | 2 182 | 1 695 | 1 743 | 1 376 | 79 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 452 05 00 | 327 | 2 182 | 1 695 | 1 743 | 1 376 | 79 | ||
8.6. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 | 34746 | 30 187 | 31 472 | 10 487 | 33 | ||||
8.6.1. | Культура | 08 | 01 | 34547 | 30 031 | 31 304 | 10 354 | 33 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 | 01 | 440 00 00 | 26 113 | 22 862 | 23 805 | 6 561 | 28 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 26 113 | 22 862 | 23 805 | 6 561 | 28 | ||
Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 441 00 00 | 4 440 | 3 997 | 3 872 | 1 061 | 27 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 441 00 00 | 327 | 4 440 | 3 997 | 3 872 | 1 061 | 27 | ||
Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | 3 707 | 2 948 | 3 396 | 2 558 | 75 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 3 707 | 2 948 | 3 396 | 2 558 | 75 | ||
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
08 | 01 | 443 00 00 | 281 | 220 | 227 | 171 | 75 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 443 00 00 | 327 | 281 | 220 | 227 | 171 | 75 | ||
Городская целевая программа "Развитие культуры и искусства в городе Сургуте" на 2003-2005 годы |
08 | 01 | 821 17 00 | 6 | 4 | 4 | 3 | 75 | |||
Программа развития культуры, мероприятия |
08 | 01 | 821 17 00 | 888 | 6 | 4 | 4 | 3 | 75 | ||
8.6.2. | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 06 | 199 | 156 | 168 | 133 | 79 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
08 | 06 | 001 00 00 | 199 | 156 | 168 | 133 | 79 | |||
Содержание аппарата | 08 | 06 | 001 00 00 | 801 | 199 | 156 | 168 | 133 | 79 | ||
8.7. | Здравоохранение и спорт | 09 | 43 126 | 34 286 | 39 849 | 33 209 | 83 | ||||
8.7.1. | Здравоохранение | 09 | 01 | 41 765 | 33 259 | 38 975 | 32 551 | 84 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
09 | 01 | 469 00 00 | 582 | 443 | 816 | 659 | 81 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 469 00 00 | 327 | 582 | 443 | 816 | 659 | 81 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 | 01 | 470 00 00 | 22 991 | 18 475 | 21 497 | 18 442 | 86 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 22 991 | 18 475 | 21 497 | 18 442 | 86 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 | 01 | 471 00 00 | 8 662 | 7 026 | 8 279 | 6 270 | 76 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 8 662 | 7 026 | 8 279 | 6 270 | 76 | ||
Станции переливания крови | 09 | 01 | 472 00 00 | 763 | 621 | 691 | 579 | 84 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 472 00 00 | 327 | 763 | 621 | 691 | 579 | 84 | ||
Родильные дома | 09 | 01 | 476 00 00 | 7 148 | 5 438 | 6 260 | 5 392 | 86 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 476 00 00 | 327 | 7 148 | 5 438 | 6 260 | 5 392 | 86 | ||
Станции скорой и неотложной помощи | 09 | 01 | 477 00 00 | 1 619 | 1 256 | 1 432 | 1 209 | 84 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 477 00 00 | 327 | 1 619 | 1 256 | 1 432 | 1 209 | 84 | ||
8.7.2. | Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 1 070 | 804 | 819 | 604 | 74 | |||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
09 | 02 | 512 00 00 | 1 070 | 804 | 819 | 604 | 74 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 02 | 512 00 00 | 327 | 1 070 | 804 | 819 | 604 | 74 | ||
8.7.3. | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
09 | 04 | 291 | 223 | 55 | 54 | 98 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
09 | 04 | 001 00 00 | 291 | 223 | 55 | 54 | 98 | |||
Содержание аппарата | 09 | 04 | 001 00 00 | 801 | 291 | 223 | 55 | 54 | 98 | ||
8.8. | Социальная политика | 10 | 30 614 | 23 055 | 24 918 | 12 758 | 51 | ||||
8.8.1. | Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 0 | 0 | 677 | 677 | 100 | |||
Пенсии | 10 | 01 | 490 00 00 | 0 | 0 | 677 | 677 | 100 | |||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 0 | 0 | 677 | 677 | 100 | ||
8.8.2. | Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 30 614 | 23 055 | 24 241 | 12 081 | 50 | |||
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |
10 | 02 | 501 00 00 | 8 385 | 5 910 | 5 860 | 2 164 | 37 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 | 02 | 501 00 00 | 327 | 8 385 | 5 910 | 5 860 | 2 164 | 37 | ||
Учреждения социального обслуживания населения |
10 | 02 | 506 00 00 | 22 229 | 17 145 | 18 381 | 9 917 | 54 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 | 02 | 506 00 00 | 327 | 22 229 | 17 145 | 18 381 | 9 917 | 54 | ||
9. | МУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление администрации города" |
200 | 118 211 | 97 996 | 123 532 | 100 611 | 81 | ||||
9.1. | Общегосударственные вопросы | 01 | 118 211 | 97 996 | 122 989 | 100 068 | 81 | ||||
9.1.1. | Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления |
01 | 02 | 3 196 | 2 553 | 5 592 | 4 024 | 72 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 02 | 001 00 00 | 3 196 | 2 553 | 5 592 | 4 024 | 72 | |||
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления |
01 | 02 | 001 00 00 | 010 | 3 196 | 2 553 | 5 592 | 4 024 | 72 | ||
9.1.2. | Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 | 07 | 0 | 0 | 12 507 | 12 507 | 100 | |||
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 020 00 00 | 0 | 0 | 12 507 | 12 507 | 100 | |||
Проведение выборов высшего должностного лица местного самоуправления |
01 | 07 | 020 00 00 | 098 | 0 | 0 | 12 507 | 12 507 | 100 | ||
9.1.3. | Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 115 015 | 95 443 | 104 890 | 83 537 | 80 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 15 | 001 00 00 | 115 015 | 95 443 | 104 890 | 83 537 | 80 | |||
Содержание аппарата | 01 | 15 | 001 00 00 | 801 | 115 015 | 95 443 | 104 890 | 83 537 | 80 | ||
9.2. | Социальная политика | 10 | 0 | 0 | 543 | 543 | 100 | ||||
9.2.1. | Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 0 | 0 | 543 | 543 | 100 | |||
Пенсии | 10 | 01 | 490 00 00 | 0 | 0 | 543 | 543 | 100 | |||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 0 | 0 | 543 | 543 | 100 | ||
10. | Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
220 | 45 901 | 34 142 | 88 243 | 71 623 | 81 | ||||
10.1. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 | 45 901 | 34 142 | 88 089 | 71 528 | 81 | ||||
10.1.1. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
03 | 09 | 45 901 | 34 142 | 88 089 | 71 528 | 81 | |||
Резервные фонды | 03 | 09 | 070 00 00 | 1 722 | 1 030 | 50 382 | 38 426 | 76 | |||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений |
03 | 09 | 070 00 00 | 262 | 1 722 | 1 030 | 50 382 | 38 426 | 76 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
03 | 09 | 218 00 00 | 20 066 | 15 497 | 20 093 | 17 656 | 88 | |||
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
03 | 09 | 218 00 00 | 239 | 1 293 | 1 085 | 1 905 | 1 307 | 69 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 | 09 | 218 00 00 | 260 | 17 752 | 13 694 | 17 520 | 15 772 | 90 | ||
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
03 | 09 | 218 00 00 | 261 | 1 021 | 718 | 668 | 577 | 86 | ||
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
03 | 09 | 302 00 00 | 24 113 | 17 615 | 17 614 | 15 446 | 88 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 | 09 | 302 00 00 | 260 | 24 113 | 17 615 | 17 614 | 15 446 | 88 | ||
10.2. | Социальная политика | 10 | 0 | 0 | 154 | 95 | 62 | ||||
10.2.1. | Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 0 | 0 | 154 | 95 | 62 | |||
Пенсии | 10 | 01 | 490 00 00 | 0 | 0 | 154 | 95 | 62 | |||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 0 | 0 | 154 | 95 | 62 | ||
11. | Отряд государственной противопожарной службы - 1 |
221 | 172 176 | 115 006 | 112 547 | 98 204 | 87 | ||||
11.1. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 | 172 176 | 115 006 | 112 547 | 98 204 | 87 | ||||
11.1.1. | Обеспечение противопожарной безопасности |
03 | 10 | 172 176 | 115 006 | 111 752 | 97 409 | 87 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 | 10 | 202 00 00 | 172 153 | 114 991 | 111 737 | 97 394 | 87 | |||
Вещевое обеспечение | 03 | 10 | 202 00 00 | 220 | 2 071 | 1 891 | 1 891 | 942 | 50 | ||
Продовольственное обеспечение | 03 | 10 | 202 00 00 | 221 | 1 656 | 1 228 | 1 228 | 1 121 | 91 | ||
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
03 | 10 | 202 00 00 | 239 | 62 188 | 40 620 | 40 250 | 35 674 | 89 | ||
Гражданский персонал | 03 | 10 | 202 00 00 | 240 | 75 860 | 46 015 | 43 001 | 41 225 | 96 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 10 | 202 00 00 | 253 | 27 744 | 23 274 | 23 267 | 16 621 | 71 | ||
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
03 | 10 | 202 00 00 | 472 | 2 634 | 1 963 | 2 100 | 1 811 | 86 | ||
Городская целевая программа "Пожарная безопасность в городе Сургуте" на 2001-2003 годы (срок реализации программы продлен до 2005 года) |
03 | 10 | 821 21 00 | 23 | 15 | 15 | 15 | 100 | |||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 10 | 821 21 00 | 253 | 23 | 15 | 15 | 15 | 100 | ||
11.2. | Социальная политика | 10 | 0 | 0 | 795 | 795 | 100 | ||||
11.2.1. | Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 0 | 0 | 795 | 795 | 100 | |||
Пенсии | 10 | 01 | 490 00 00 | 0 | 0 | 795 | 795 | 100 | |||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 0 | 0 | 795 | 795 | 100 | ||
12. | Департамент образования и науки | 230 | 2 384 239 | 1 809 281 | 1 817 634 | 1 558 527 | 86 | ||||
12.1. | Образование | 07 | 2 378 123 | 1 805 000 | 1 803 032 | 1 547 935 | 86 | ||||
12.1.1. | Дошкольное образование | 07 | 01 | 618 922 | 537 142 | 536 724 | 441 294 | 82 | |||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 00 00 | 618 922 | 537 142 | 536 055 | 441 284 | 82 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 618 922 | 537 142 | 536 055 | 441 284 | 82 | ||
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004-2007 годы |
07 | 01 | 821 02 01 | 0 | 0 | 669 | 10 | 1 | |||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 01 | 821 02 01 | 285 | 0 | 0 | 669 | 10 | 1 | ||
12.1.2. | Общее образование | 07 | 02 | 1 557 446 | 1 119 500 | 1 094 270 | 955 376 | 87 | |||
Школы общеобразовательные | 07 | 02 | 421 01 00 | 1 045 913 | 744 583 | 716 573 | 618 285 | 86 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 421 01 00 | 327 | 194 445 | 159 455 | 132 818 | 94 719 | 71 | ||
Субвенции местным бюджетам на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
07 | 02 | 421 01 00 | 880 | 851 468 | 585 128 | 583 755 | 523 566 | 90 | ||
Гимназии, лицеи | 07 | 02 | 421 02 00 | 259 269 | 183 804 | 184 231 | 170 883 | 93 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 421 02 00 | 327 | 27 726 | 23 068 | 22 651 | 16 032 | 71 | ||
Субвенции местным бюджетам на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
07 | 02 | 421 02 00 | 880 | 231 543 | 160 736 | 161 580 | 154 851 | 96 | ||
Вечерние школы | 07 | 02 | 421 03 00 | 27 114 | 19 478 | 19 725 | 18 494 | 94 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 421 03 00 | 327 | 3 678 | 3 153 | 3 219 | 2 746 | 85 | ||
Субвенции местным бюджетам на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
07 | 02 | 421 03 00 | 880 | 23 436 | 16 325 | 16 506 | 15 748 | 95 | ||
Школы-детские сады | 07 | 02 | 421 04 00 | 47 978 | 34 186 | 36 351 | 33 671 | 93 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 421 04 00 | 327 | 5 543 | 4 709 | 6 561 | 4 221 | 64 | ||
Субвенции местным бюджетам на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
07 | 02 | 421 04 00 | 880 | 42 435 | 29 477 | 29 790 | 29 450 | 99 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
07 | 02 | 423 01 00 | 105 683 | 86 599 | 86 794 | 67 163 | 77 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 423 01 00 | 327 | 105 683 | 86 599 | 86 794 | 67 163 | 77 | ||
Мероприятия по внешкольной работе с детьми |
07 | 02 | 423 04 00 | 827 | 720 | 720 | 443 | 62 | |||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 02 | 423 04 00 | 447 | 827 | 720 | 720 | 443 | 62 | ||
Специальные коррекционные учреждения |
07 | 02 | 433 01 00 | 38 885 | 27 123 | 27 802 | 26 262 | 94 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 433 01 00 | 327 | 5 212 | 3 721 | 4 151 | 3 299 | 79 | ||
Субвенции местным бюджетам на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
07 | 02 | 433 01 00 | 880 | 33 673 | 23 402 | 23 651 | 22 963 | 97 | ||
Специальные коррекционные школы-интернаты |
07 | 02 | 433 02 00 | 31 777 | 23 007 | 21 452 | 19 960 | 93 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 433 02 00 | 327 | 5 991 | 5 081 | 3 739 | 2 727 | 73 | ||
Субвенции местным бюджетам на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
07 | 02 | 433 02 00 | 880 | 25 786 | 17 926 | 17 713 | 17 233 | 97 | ||
Мероприятия в области образования | 07 | 02 | 436 00 00 | 0 | 0 | 422 | 134 | 32 | |||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 02 | 436 00 00 | 447 | 0 | 0 | 422 | 134 | 32 | ||
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004-2007 годы |
07 | 02 | 821 02 01 | 0 | 0 | 200 | 81 | 41 | |||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 02 | 821 02 01 | 285 | 0 | 0 | 200 | 81 | 41 | ||
12.1.3. | Молодежная политика и оздоровление детей |
07 | 07 | 12 000 | 11 039 | 11 317 | 10 142 | 90 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
07 | 07 | 423 01 00 | 0 | 0 | 501 | 354 | 71 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 07 | 423 01 00 | 327 | 0 | 0 | 501 | 354 | 71 | ||
Мероприятия по внешкольной работе с детьми |
07 | 07 | 423 04 00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | |||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 07 | 423 04 00 | 447 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | ||
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
07 | 07 | 432 00 00 | 12 000 | 11 039 | 10 808 | 9 781 | 90 | |||
Оздоровление детей и подростков | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 12 000 | 11 039 | 10 808 | 9 781 | 90 | ||
Учебно-методические кабинеты | 07 | 07 | 452 01 00 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 07 | 452 01 00 | 327 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80 | ||
12.1.4. | Другие вопросы в области образования |
07 | 09 | 189 755 | 137 319 | 160 721 | 141 123 | 88 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
07 | 09 | 001 00 00 | 30 831 | 20 856 | 24 066 | 22 565 | 94 | |||
Содержание аппарата | 07 | 09 | 001 00 00 | 801 | 30 831 | 20 856 | 24 066 | 22 565 | 94 | ||
Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 436 00 00 | 12 427 | 9 583 | 8 829 | 5 904 | 67 | |||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 09 | 436 00 00 | 447 | 12 427 | 9 583 | 8 829 | 5 904 | 67 | ||
Учебно-методические кабинеты | 07 | 09 | 452 01 00 | 67 725 | 45 565 | 55 669 | 51 669 | 93 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 452 01 00 | 327 | 67 725 | 45 565 | 55 669 | 51 669 | 93 | ||
Центральные бухгалтерии | 07 | 09 | 452 02 00 | 18 830 | 13 125 | 18 904 | 17 085 | 90 | |||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 09 | 452 02 00 | 285 | 18 830 | 13 125 | 18 904 | 17 085 | 90 | ||
Группы хозяйственного обслуживания | 07 | 09 | 452 03 00 | 24 445 | 18 375 | 23 891 | 21 585 | 90 | |||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 09 | 452 03 00 | 285 | 24 445 | 18 375 | 23 891 | 21 585 | 90 | ||
Межшкольные учебно-производственные комбинаты |
07 | 09 | 452 05 00 | 32 746 | 27 250 | 27 692 | 21 375 | 77 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 452 05 00 | 327 | 32 746 | 27 250 | 27 692 | 21 375 | 77 | ||
Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2004-2005 годы |
07 | 09 | 821 01 00 | 159 | 110 | 110 | 14 | 13 | |||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 09 | 821 01 00 | 285 | 159 | 110 | 110 | 14 | 13 | ||
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004-2007 годы |
07 | 09 | 821 02 01 | 2 041 | 1 904 | 1 010 | 881 | 87 | |||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 09 | 821 02 01 | 285 | 2041 | 1 904 | 1 010 | 881 | 87 | ||
Целевая подпрограмма "Дети-сироты" на 2004-2007 годы |
07 | 09 | 821 02 02 | 50 | 50 | 50 | 30 | 60 | |||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 09 | 821 02 02 | 285 | 50 | 50 | 50 | 30 | 60 | ||
Городская целевая программа "Комплексные мероприятия по социальной поддержке ветеранов боевых действий в Афганистане и других участников боевых действий, локальных войн" на 2004-2006 годы |
07 | 09 | 821 15 00 | 500 | 500 | 500 | 15 | 3 | |||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 09 | 821 15 00 | 285 | 500 | 500 | 500 | 15 | 3 | ||
Городская целевая программа "Развитие муниципальной системы образования и науки в городе Сургуте" на 1999-2003 годы |
07 | 09 | 821 19 00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 09 | 821 19 00 | 285 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12.2. | Социальная политика | 10 | 6 116 | 4 281 | 14 602 | 10 592 | 73 | ||||
12.2.1. | Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 0 | 0 | 10 321 | 10 321 | 100 | |||
Пенсии | 10 | 01 | 490 00 00 | 0 | 0 | 10 321 | 10 321 | 100 | |||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 0 | 0 | 10 321 | 10 321 | 100 | ||
12.2.2. | Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 6 116 | 4 281 | 4 281 | 271 | 6 | |||
Меры социальной поддержки семьи | 10 | 03 | 505 03 00 | 6 116 | 4 281 | 4 281 | 271 | 6 | |||
Бесплатное питание учащихся | 10 | 03 | 505 03 00 | 860 | 6 116 | 4 281 | 4 281 | 271 | 6 | ||
13. | Департамент культуры, молодежной политики и спорта |
240 | 759 592 | 579 369 | 613 996 | 523 198 | 85 | ||||
13.1. | Общегосударственные вопросы | 01 | 17 973 | 15 058 | 15 534 | 11 708 | 75 | ||||
13.1.1. | Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 17 973 | 15 058 | 15 534 | 11 708 | 75 | |||
Городская целевая программа "Молодежь Сургута" на 2002-2005 годы |
01 | 15 | 821 12 00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 935 | 79 | |||
Мероприятия в области молодежной политики |
01 | 15 | 821 12 00 | 850 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 935 | 79 | ||
Реализация функций местного самоуправления |
01 | 15 | 827 00 00 | 12 973 | 10 058 | 10 534 | 7 773 | 74 | |||
Территориальное общественное самоуправление |
01 | 15 | 827 00 00 | 887 | 12 973 | 10 058 | 10 534 | 7 773 | 74 | ||
13.2. | Образование | 07 | 395 161 | 295 590 | 320 176 | 261 840 | 82 | ||||
13.2.1. | Общее образование | 07 | 02 | 200 332 | 152 154 | 156 726 | 129 336 | 83 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы культуры |
07 | 02 | 423 02 00 | 105 977 | 79 133 | 78 684 | 62 634 | 80 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 423 02 00 | 327 | 105 977 | 79 133 | 78 684 | 62 634 | 80 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы физкультуры и спорта |
07 | 02 | 423 03 00 | 89 393 | 69 330 | 74 246 | 63 661 | 86 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 423 03 00 | 327 | 89 393 | 69 330 | 74 246 | 63 661 | 86 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
07 | 02 | 450 00 00 | 0 | 0 | 200 | 170 | 85 | |||
Программы развития культуры, мероприятия |
07 | 02 | 450 00 00 | 888 | 0 | 0 | 200 | 170 | 85 | ||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
07 | 02 | 512 00 00 | 4 475 | 3 300 | 3 205 | 2 687 | 84 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
07 | 02 | 512 00 00 | 455 | 4 475 | 3 300 | 3 205 | 2 687 | 84 | ||
Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте" на 2003-2005 годы |
07 | 02 | 821 16 00 | 374 | 278 | 278 | 157 | 56 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
07 | 02 | 821 16 00 | 455 | 374 | 278 | 278 | 157 | 56 | ||
Городская целевая программа "Развитие культуры и искусства в городе Сургуте" на 2003-2005 годы |
07 | 02 | 821 17 00 | 113 | 113 | 113 | 27 | 24 | |||
Программы развития культуры, мероприятия |
07 | 02 | 821 17 00 | 888 | 113 | 113 | 113 | 27 | 24 | ||
13.2.2. | Среднее профессиональное образование |
07 | 04 | 68 449 | 50 974 | 51 124 | 45 113 | 88 | |||
Средние специальные учебные заведения |
07 | 04 | 427 00 00 | 68 449 | 50 974 | 49 550 | 44 364 | 90 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 04 | 427 00 00 | 327 | 68 449 | 50 974 | 49 550 | 44 364 | 90 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
07 | 04 | 450 00 00 | 0 | 0 | 1 574 | 749 | 48 | |||
Программы развития культуры, мероприятия |
07 | 04 | 450 00 00 | 888 | 0 | 0 | 1 574 | 749 | 48 | ||
13.2.3. | Молодежная политика и оздоровление детей |
07 | 07 | 126 380 | 92 462 | 112 326 | 87 391 | 78 | |||
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
07 | 07 | 431 00 00 | 111 884 | 79 257 | 100 066 | 77 400 | 77 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 07 | 431 00 00 | 327 | 106 974 | 74 980 | 95 181 | 75 317 | 79 | ||
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
07 | 07 | 431 00 00 | 447 | 4 910 | 4 277 | 4 885 | 2 083 | 43 | ||
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
07 | 07 | 432 00 00 | 5 537 | 5 537 | 5 537 | 5 204 | 94 | |||
Оздоровление детей и подростков | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 5 537 | 5 537 | 5 537 | 5 204 | 94 | ||
Городская целевая программа "Молодежь Сургута" на 2002-2005 годы |
07 | 07 | 821 12 00 | 8 959 | 7 668 | 6 723 | 4 787 | 71 | |||
Мероприятия в области молодежной политики |
07 | 07 | 821 12 00 | 850 | 8 959 | 7 668 | 6 723 | 4 787 | 71 | ||
13.3. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 | 292 263 | 228 859 | 234 724 | 212 682 | 91 | ||||
13.3.1. | Культура | 08 | 01 | 241 945 | 192 756 | 193 697 | 173 688 | 90 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 | 01 | 440 00 00 | 92 743 | 74 324 | 74 095 | 66 656 | 90 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 92 743 | 74 324 | 74 095 | 66 656 | 90 | ||
Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 441 00 00 | 33 801 | 25 078 | 24 987 | 20 519 | 82 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 441 00 00 | 327 | 33 801 | 25 078 | 24 987 | 20 519 | 82 | ||
Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | 49 718 | 38 762 | 39 058 | 36 431 | 93 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 49 718 | 38 762 | 39 058 | 36 431 | 93 | ||
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
08 | 01 | 443 00 00 | 35 858 | 27 896 | 27 266 | 24 583 | 90 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 443 00 00 | 327 | 35 858 | 27 896 | 27 266 | 24 583 | 90 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 01 | 450 00 00 | 20 826 | 19 562 | 21 308 | 19 581 | 92 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 450 00 00 | 327 | 0 | 0 | 760 | 738 | 97 | ||
Программа развития культуры, мероприятия |
08 | 01 | 450 00 00 | 888 | 20 826 | 19 562 | 20 548 | 18 843 | 92 | ||
Городская целевая программа "Развитие культуры и искусства в городе Сургуте" на 2003-2005 годы |
08 | 01 | 821 17 00 | 8 999 | 7 134 | 6 983 | 5 918 | 85 | |||
Программа развития культуры, мероприятия |
08 | 01 | 821 17 00 | 888 | 8 999 | 7 134 | 6 983 | 5 918 | 85 | ||
13.3.2. | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 06 | 50 318 | 36 103 | 41 027 | 38 994 | 95 | |||
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки |
08 | 06 | 452 00 00 | 9 868 | 7 312 | 8 754 | 8 266 | 94 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 06 | 452 00 00 | 327 | 9 868 | 7 312 | 8 754 | 8 266 | 94 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
08 | 06 | 001 00 00 | 40 450 | 28 791 | 32 273 | 30 728 | 95 | |||
Содержание аппарата | 08 | 06 | 001 00 00 | 801 | 40 450 | 28 791 | 32 273 | 30 728 | 95 | ||
13.4. | Здравоохранение и спорт | 09 | 54 195 | 39 862 | 41 262 | 34 668 | 84 | ||||
13.4.1. | Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 54 195 | 39 862 | 41 262 | 34 668 | 84 | |||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
09 | 02 | 512 00 00 | 46 115 | 32 803 | 34 203 | 29 775 | 87 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 02 | 512 00 00 | 327 | 37 980 | 26 940 | 30 590 | 26 554 | 87 | ||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
09 | 02 | 512 00 00 | 8 135 | 5 863 | 3 613 | 3 221 | 89 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 8 135 | 5 863 | 3 613 | 3 221 | 89 | ||
Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте" на 2003-2005 годы |
09 | 02 | 821 16 00 | 8 080 | 7 059 | 7 059 | 4 893 | 69 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 02 | 821 16 00 | 455 | 8 080 | 7 059 | 7 059 | 4 893 | 69 | ||
13.5 | Социальная политика | 10 | 0 | 0 | 2 300 | 2 300 | 100 | ||||
13.5.1. | Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 0 | 0 | 2 300 | 2 300 | 100 | |||
Пенсии | 10 | 01 | 490 00 00 | 0 | 0 | 2 300 | 2 300 | 100 | |||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 0 | 0 | 2 300 | 2 300 | 100 | ||
14. | Комитет по здравоохранению | 260 | 1 691 083 | 1 258 724 | 1 279 401 | 1 106 138 | 86 | ||||
14.1. | Образование | 07 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 207 | 99 | ||||
14.1.1. | Молодежная политика и оздоровление детей |
07 | 07 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 207 | 99 | |||
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
07 | 07 | 432 00 00 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 207 | 99 | |||
Оздоровление детей и подростков | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 207 | 99 | ||
14.2. | Здравоохранение и спорт | 09 | 1 662 053 | 1 235 126 | 1 244 204 | 1 075 409 | 86 | ||||
14.2.1. | Здравоохранение | 09 | 01 | 1 638 999 | 1 219 404 | 1 226 238 | 1 058 453 | 86 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
09 | 01 | 469 00 00 | 55 617 | 42 230 | 39 339 | 30 448 | 77 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 469 00 00 | 327 | 55 617 | 42 230 | 39 339 | 30 448 | 77 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 | 01 | 470 00 00 | 605 596 | 432 044 | 428 683 | 399 148 | 93 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 605 596 | 432 044 | 428 683 | 399 148 | 93 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 | 01 | 471 00 00 | 403 632 | 323 739 | 324 464 | 257 128 | 79 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 403 632 | 323 739 | 324 464 | 257 128 | 79 | ||
Станции переливания крови | 09 | 01 | 472 00 00 | 46 403 | 36 540 | 36 722 | 32 120 | 87 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 472 00 00 | 327 | 46 403 | 36 540 | 36 722 | 32 120 | 87 | ||
Родильные дома | 09 | 01 | 476 00 00 | 146 795 | 101 580 | 101 072 | 100 786 | 100 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 476 00 00 | 327 | 146 795 | 101 580 | 101 072 | 100 786 | 100 | ||
Станции скорой и неотложной помощи | 09 | 01 | 477 00 00 | 127 996 | 93 140 | 93 992 | 84 906 | 90 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 477 00 00 | 327 | 127 996 | 93 140 | 93 992 | 84 906 | 90 | ||
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
09 | 01 | 485 00 00 | 25 783 | 18 435 | 18 435 | 17 087 | 93 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 485 00 00 | 455 | 25 783 | 18 435 | 18 435 | 17 087 | 93 | ||
Меры социальной поддержки граждан | 09 | 01 | 505 00 00 | 216 805 | 162 604 | 162 604 | 126 657 | 78 | |||
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами |
09 | 01 | 505 00 00 | 782 | 145 180 | 108 885 | 108 885 | 92 108 | 85 | ||
Расходы на изготовление и ремонт зубных протезов |
09 | 01 | 505 00 00 | 863 | 71 625 | 53 719 | 53 719 | 34 549 | 64 | ||
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004-2007 годы |
09 | 01 | 821 02 01 | 5 779 | 4 779 | 5 034 | 2 642 | 52 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 821 02 01 | 455 | 5 779 | 4 779 | 5 034 | 2 642 | 52 | ||
Городская целевая комплексная медико-социальная программа по профилактике заболеваний, передаваемых половым путем, на 2000-2003 годы (срок реализации программы продлен до 2005 года) |
09 | 01 | 821 04 00 | 220 | 110 | 110 | 103 | 94 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 821 04 00 | 455 | 220 | 110 | 110 | 103 | 94 | ||
Городская целевая медико-социальная программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии" на 2003-2007 годы |
09 | 01 | 821 05 00 | 0 | 0 | 3 280 | 532 | 16 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 821 05 00 | 455 | 0 | 0 | 3 280 | 532 | 16 | ||
Городская целевая комплексная медико-социальная программа "Сахарный диабет" на 2002-2006 годы |
09 | 01 | 821 06 00 | 1 332 | 1 262 | 1 262 | 1 213 | 96 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 821 06 00 | 455 | 1 332 | 1 262 | 1 262 | 1 213 | 96 | ||
Городская целевая комплексная программа "Неотложные меры по предупреждению распространения в городе Сургуте заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 2002-2005 годы "АнтиВИЧ/СПИД" |
09 | 01 | 821 09 00 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 1 144 | 57 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 821 09 00 | 455 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 1 144 | 57 | ||
Городская целевая программа "Вакцинопрофилактика" на 2001-2005 годы |
09 | 01 | 821 10 00 | 0 | 0 | 8 300 | 4 519 | 54 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 821 10 00 | 455 | 0 | 0 | 8 300 | 4 519 | 54 | ||
Городская целевая программа "Здоровый ребенок" на 2002-2006 годы |
09 | 01 | 821 14 00 | 825 | 825 | 825 | 20 | 2 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 821 14 00 | 455 | 825 | 825 | 825 | 20 | 2 | ||
Городская целевая программа "Комплексные мероприятия по социальной поддержке ветеранов боевых действий в Афганистане и других участников боевых действий, локальных войн" на 2004-2006 годы |
09 | 01 | 821 15 00 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 821 15 00 | 455 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
14.2.2. | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
09 | 04 | 23 054 | 15 722 | 17 966 | 16 956 | 94 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
09 | 04 | 001 00 00 | 23 054 | 15 722 | 17 966 | 16 956 | 94 | |||
Содержание аппарата | 09 | 04 | 001 00 00 | 801 | 23 054 | 15 722 | 17 966 | 16 956 | 94 | ||
14.3. | Социальная политика | 10 | 21 730 | 16 298 | 27 897 | 23 522 | 84 | ||||
14.3.1. | Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 0 | 0 | 11 599 | 11 599 | 100 | |||
Пенсии | 10 | 01 | 490 00 00 | 0 | 0 | 11 599 | 11 599 | 100 | |||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 0 | 0 | 11 599 | 11 599 | 100 | ||
14.3.2. | Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 21 730 | 16 298 | 16 298 | 11 923 | 73 | |||
Меры социальной поддержки семьи | 10 | 03 | 505 03 00 | 21 730 | 16 298 | 16 298 | 11 923 | 73 | |||
Расходы на обеспечение детей молочными продуктами питания |
10 | 03 | 505 03 00 | 861 | 21 730 | 16 298 | 16 298 | 11 923 | 73 | ||
15. | Департамент по труду и социальным вопросам |
290 | 1 019 668 | 760 653 | 767 589 | 671 541 | 87 | ||||
15.1. | Общегосударственные вопросы | 01 | 4 000 | 2 920 | 2 737 | 1 667 | 61 | ||||
15.1.1. | Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 4 000 | 2 920 | 2 737 | 1 667 | 61 | |||
Мероприятия в области занятости населения в Российской Федерации |
01 | 15 | 510 00 00 | 4 000 | 2 920 | 2 737 | 1 667 | 61 | |||
Профессиональная ориентация | 01 | 15 | 510 00 00 | 279 | 4 000 | 2 920 | 2 737 | 1 667 | 61 | ||
15.2. | Образование | 07 | 17 428 | 13 964 | 15 618 | 15 027 | 96 | ||||
15.2.1. | Молодежная политика и оздоровление детей |
07 | 07 | 7 007 | 6 957 | 7 007 | 6 767 | 97 | |||
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
07 | 07 | 432 00 00 | 7 007 | 6 957 | 7 007 | 6 767 | 97 | |||
Оздоровление детей и подростков | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 7 007 | 6 957 | 7 007 | 6 767 | 97 | ||
15.2.2. | Другие вопросы в области образования |
07 | 09 | 10 421 | 7 007 | 8 611 | 8 260 | 96 | |||
Прочие расходы | 07 | 09 | 452 08 00 | 10 421 | 7 007 | 8 611 | 8 260 | 96 | |||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 09 | 452 08 00 | 285 | 10 421 | 7 007 | 8 611 | 8 260 | 96 | ||
15.3. | Социальная политика | 10 | 998 240 | 743 769 | 749 234 | 654 847 | 87 | ||||
15.3.1. | Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 4 441 | 3 331 | 4 526 | 2 883 | 64 | |||
Пенсии | 10 | 01 | 490 00 00 | 4 441 | 3 331 | 4 526 | 2 883 | 64 | |||
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
10 | 01 | 490 00 00 | 703 | 4 441 | 3 331 | 3 095 | 1 452 | 47 | ||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 0 | 0 | 1 431 | 1 431 | 100 | ||
15.3.2. | Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 354 429 | 261 617 | 262 694 | 241 317 | 92 | |||
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |
10 | 02 | 501 00 00 | 32 868 | 22 840 | 22 840 | 21 644 | 95 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 | 02 | 501 00 00 | 327 | 32 868 | 22 840 | 22 840 | 21 644 | 95 | ||
Иные меры социальной поддержки граждан |
10 | 02 | 505 07 00 | 3 508 | 3 508 | 1 357 | 1 171 | 86 | |||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 02 | 505 07 00 | 482 | 3 508 | 3 508 | 1 357 | 1 171 | 86 | ||
Учреждения социального обслуживания населения |
10 | 02 | 506 00 00 | 318 053 | 235 269 | 238 497 | 218 502 | 92 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 | 02 | 506 00 00 | 327 | 297 434 | 214 650 | 217 878 | 198 882 | 91 | ||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 02 | 506 00 00 | 482 | 20 619 | 20 619 | 20 619 | 19 620 | 95 | ||
15.3.3. | Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 562 029 | 422 583 | 421 110 | 358 715 | 85 | |||
Меры социальной поддержки граждан | 10 | 03 | 505 00 00 | 221 692 | 166 269 | 164 817 | 154 628 | 94 | |||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 03 | 505 00 00 | 482 | 0 | 0 | 2 016 | 1 987 | 99 | ||
Расходы на оказание социальной помощи |
10 | 03 | 505 00 00 | 483 | 29 808 | 22 356 | 17 388 | 12 497 | 72 | ||
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
10 | 03 | 505 00 00 | 749 | 32 452 | 24 339 | 25 239 | 24 333 | 96 | ||
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет и от трех до четырех лет |
10 | 03 | 505 00 00 | 857 | 119 700 | 89 775 | 93 275 | 89 768 | 96 | ||
Ежемесячное социальное пособие детям, потерявшим кормильца, детям-инвалидам |
10 | 03 | 505 00 00 | 858 | 35 830 | 26 872 | 23 172 | 22 316 | 96 | ||
Расходы на предоставление материальной и иной помощи для погребения |
10 | 03 | 505 00 00 | 859 | 3 902 | 2 927 | 3 727 | 3 727 | 100 | ||
Меры социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |
10 | 03 | 505 01 00 | 160 053 | 120 038 | 107 516 | 92 319 | 86 | |||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая приобретение и доставку топлива |
10 | 03 | 505 01 00 | 851 | 104 567 | 78 424 | 81 344 | 69 531 | 85 | ||
Расходы на компенсацию абонентской платы за телефон |
10 | 03 | 505 01 00 | 852 | 13 909 | 10 432 | 1 570 | 1 517 | 97 | ||
Расходы на оплату городского (внутрирайонного) проезда |
10 | 03 | 505 01 00 | 853 | 32 537 | 24 402 | 19 802 | 16 484 | 83 | ||
Расходы на оплату междугородного проезда |
10 | 03 | 505 01 00 | 854 | 9 040 | 6 780 | 4 800 | 4 787 | 100 | ||
Меры социальной поддержки отдельных категорий ветеранов и иных лиц |
10 | 03 | 505 02 00 | 98 180 | 74 676 | 82 866 | 69 826 | 84 | |||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая приобретение и доставку топлива |
10 | 03 | 505 02 00 | 851 | 62 968 | 47 448 | 49 493 | 41 045 | 83 | ||
Расходы на компенсацию абонентской платы за телефон |
10 | 03 | 505 02 00 | 852 | 5 301 | 3 754 | 11 771 | 11 766 | 100 | ||
Расходы на оплату городского (внутрирайонного) проезда |
10 | 03 | 505 02 00 | 853 | 26 635 | 21 016 | 19 095 | 14 630 | 77 | ||
Расходы на оплату междугородного проезда |
10 | 03 | 505 02 00 | 854 | 2 600 | 1 950 | 1 750 | 1 750 | 100 | ||
Расходы на предоставление прочих мер социальной поддержки |
10 | 03 | 505 02 00 | 856 | 676 | 508 | 555 | 460 | 83 | ||
Субвенции местным бюджетам на представление мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
10 | 03 | 505 02 00 | 870 | 0 | 0 | 202 | 175 | 87 | ||
Меры социальной поддержки семьи | 10 | 03 | 505 03 00 | 4 132 | 3 099 | 3 945 | 3 898 | 99 | |||
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
10 | 03 | 505 03 00 | 749 | 0 | 0 | 596 | 596 | 100 | ||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая приобретение и доставку топлива |
10 | 03 | 505 03 00 | 851 | 3 004 | 2 253 | 2 483 | 2 456 | 99 | ||
Расходы на оплату городского (внутрирайонного) проезда |
10 | 03 | 505 03 00 | 853 | 1 128 | 846 | 866 | 846 | 98 | ||
Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
10 | 03 | 505 04 00 | 5 078 | 3 810 | 3 590 | 2 959 | 82 | |||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая приобретение и доставку топлива |
10 | 03 | 505 04 00 | 851 | 3 252 | 2 441 | 2 401 | 1 906 | 79 | ||
Расходы на оплату городского (внутрирайонного) проезда |
10 | 03 | 505 04 00 | 853 | 1 254 | 940 | 760 | 628 | 83 | ||
Расходы на оплату междугородного проезда |
10 | 03 | 505 04 00 | 854 | 572 | 429 | 429 | 425 | 99 | ||
Реализация государственных функций в области социальной политики |
10 | 03 | 514 00 00 | 0 | 0 | 100 | 93 | 93 | |||
Меры социальной поддержки Героев СССР, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы |
10 | 03 | 514 00 00 | 562 | 0 | 0 | 100 | 93 | 93 | ||
Фонд софинансирования социальных расходов |
10 | 03 | 515 00 00 | 0 | 0 | 1 609 | 209 | 13 | |||
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
10 | 03 | 515 00 00 | 477 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | ||
Субсидии на частичное возмещение расходов на выплату пособий гражданам, имеющим детей |
10 | 03 | 515 00 00 | 516 | 0 | 0 | 209 | 209 | 100 | ||
Дотации и субвенции | 10 | 03 | 517 00 00 | 6 050 | 4 559 | 4 559 | 2 018 | 44 | |||
Расходы на оплату городского (внутрирайонного) проезда |
10 | 03 | 517 00 00 | 853 | 6 050 | 4 559 | 4 559 | 2 018 | 44 | ||
Фонд компенсаций | 10 | 03 | 519 00 00 | 66 844 | 50 132 | 52 108 | 32 765 | 63 | |||
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний |
10 | 03 | 519 00 00 | 469 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 | ||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 03 | 519 00 00 | 482 | 0 | 0 | 545 | 543 | 100 | ||
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" |
10 | 03 | 519 00 00 | 560 | 24 078 | 18 058 | 18 058 | 8 678 | 48 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
10 | 03 | 519 00 00 | 561 | 41 761 | 31 321 | 32 742 | 22 852 | 70 | ||
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
10 | 03 | 519 00 00 | 749 | 1 005 | 753 | 753 | 682 | 91 | ||
15.3.4. | Борьба с беспризорностью, опека и попечительство |
10 | 04 | 25 920 | 19 440 | 19 440 | 18 416 | 95 | |||
Пособие по опеке и попечительству | 10 | 04 | 511 01 00 | 25 920 | 19 440 | 19 440 | 18 416 | 95 | |||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 04 | 511 01 00 | 482 | 25 920 | 19 440 | 19 440 | 18 416 | 95 | ||
15.3.5. | Другие вопросы в области социальной политики |
10 | 06 | 51 421 | 36 798 | 41 464 | 33 516 | 81 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
10 | 06 | 001 00 00 | 37 980 | 27 172 | 31 768 | 30 735 | 97 | |||
Содержание аппарата | 10 | 06 | 001 00 00 | 801 | 37 980 | 27 172 | 31 768 | 30 735 | 97 | ||
Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2004-2005 годы |
10 | 06 | 821 01 00 | 303 | 303 | 303 | 303 | 100 | |||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 06 | 821 01 00 | 482 | 303 | 303 | 303 | 303 | 100 | ||
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004-2007 годы |
10 | 06 | 821 02 01 | 737 | 215 | 215 | 186 | 87 | |||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 06 | 821 02 01 | 482 | 737 | 215 | 215 | 186 | 87 | ||
Целевая подпрограмма "Дети-сироты" на 2004-2007 годы |
10 | 06 | 821 02 02 | 10 570 | 7 516 | 7 656 | 866 | 11 | |||
Строительство объектов для нужд отрасли |
10 | 06 | 821 02 02 | 213 | 10 000 | 7 000 | 7 210 | 578 | 8 | ||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 06 | 821 02 02 | 482 | 570 | 516 | 446 | 288 | 65 | ||
Целевая подпрограмма "Дети Севера" на 2004-2007 годы |
10 | 06 | 821 02 04 | 314 | 229 | 229 | 229 | 100 | |||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 06 | 821 02 04 | 482 | 314 | 229 | 229 | 229 | 100 | ||
Целевая подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания семьи и детей" на 2004-2007 годы |
10 | 06 | 821 02 06 | 347 | 313 | 312 | 293 | 94 | |||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 06 | 821 02 06 | 482 | 347 | 313 | 312 | 293 | 94 | ||
Целевая подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений" |
10 | 06 | 821 02 07 | 156 | 148 | 115 | 57 | 50 | |||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 06 | 821 02 07 | 482 | 156 | 148 | 115 | 57 | 50 | ||
Городская целевая программа "Сахарный диабет" на 2002-2006 годы |
10 | 06 | 821 06 00 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | |||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 06 | 821 06 00 | 482 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | ||
Городская целевая программа "Комплексные мероприятия по социальной поддержке ветеранов боевых действий в Афганистане и других участников боевых действий, локальных войн" на 2004-2006 годы |
10 | 06 | 821 15 00 | 889 | 777 | 741 | 722 | 97 | |||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 06 | 821 15 00 | 482 | 889 | 777 | 741 | 722 | 97 | ||
16. | Департамент финансов | 330 | 1 103 724 | 840 266 | 568 617 | 382 625 | 67 | ||||
16.1. | Общегосударственные вопросы | 01 | 1 035 746 | 789 617 | 552 424 | 366 540 | 66 | ||||
16.1.1. | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов надзора |
01 | 06 | 50 506 | 37 339 | 39 845 | 35 091 | 88 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 06 | 001 00 00 | 50 506 | 37 339 | 39 845 | 35 091 | 88 | |||
Содержание аппарата | 01 | 06 | 001 00 00 | 801 | 50 506 | 37 339 | 39 845 | 35 091 | 88 | ||
16.1.2. | Обслуживание муниципального долга | 01 | 12 | 96 298 | 66 930 | 62 942 | 37 103 | 59 | |||
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 | 12 | 065 00 00 | 96 298 | 66 930 | 62 942 | 37 103 | 59 | |||
Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 | 12 | 065 00 00 | 152 | 96 298 | 66 930 | 62 942 | 37 103 | 59 | ||
16.1.3. | Резервные фонды | 01 | 13 | 248 679 | 214 262 | 16 340 | 0 | 0 | |||
Резервные фонды | 01 | 13 | 070 00 00 | 248 679 | 214 262 | 16 340 | 0 | 0 | |||
Резервные фонды органов местного самоуправления |
01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 248 679 | 214 262 | 16 340 | 0 | 0 | ||
16.1.4. | Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 640 263 | 471 086 | 433 297 | 294 346 | 68 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 | 15 | 092 00 00 | 635 680 | 467 024 | 431 735 | 292 957 | 68 | |||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства |
01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 0 | 0 | 3 382 | 3 382 | 100 | ||
Финансовая поддержка на возвратной основе |
01 | 15 | 092 00 00 | 520 | 635 680 | 467 024 | 428 353 | 289 575 | 68 | ||
Реализация функций местного самоуправления |
01 | 15 | 827 00 00 | 4 583 | 4 062 | 1 562 | 1 389 | 89 | |||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств органов местного самоуправления |
01 | 15 | 827 00 00 | 804 | 4 583 | 4 062 | 1 562 | 1 389 | 89 | ||
16.2. | Национальная экономика | 04 | 22 529 | 16 108 | 16 108 | 16 000 | 99 | ||||
16.2.1. | Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 22 529 | 16 108 | 16 108 | 16 000 | 99 | |||
Сельскохозяйственное производство | 04 | 05 | 260 00 00 | 22 529 | 16 108 | 16 108 | 16 000 | 99 | |||
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
04 | 05 | 260 00 00 | 342 | 22 529 | 16 108 | 16 108 | 16 000 | 99 | ||
16.3. | Социальная политика | 10 | 45 449 | 34 541 | 85 | 85 | 100 | ||||
16.3.1. | Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 45 449 | 34 541 | 85 | 85 | 100 | |||
Пенсии | 10 | 01 | 490 00 00 | 45 449 | 34 541 | 85 | 85 | 100 | |||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 45 449 | 34 541 | 85 | 85 | 100 | ||
17. | Комитет по природопользованию и экологии |
340 | 167 583 | 140 373 | 141 539 | 113 457 | 80 | ||||
17.1. | Национальная экономика | 04 | 12 005 | 9 800 | 9 800 | 7 895 | 81 | ||||
17.1.1. | Лесное хозяйство | 04 | 07 | 12 005 | 9 800 | 9 800 | 7 895 | 81 | |||
Охрана, восстановление и использование лесов |
04 | 07 | 290 00 00 | 3 060 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 100 | |||
Тушение лесных пожаров | 04 | 07 | 290 00 00 | 351 | 750 | 750 | 750 | 750 | 100 | ||
Содержание городских лесов | 04 | 07 | 290 00 00 | 353 | 2 310 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 100 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства |
04 | 07 | 291 00 00 | 8 945 | 7 900 | 7 900 | 5 995 | 76 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 | 07 | 291 00 00 | 327 | 8 945 | 7 900 | 7 900 | 5 995 | 76 | ||
17.2. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 106 962 | 93 644 | 94 435 | 78 192 | 83 | ||||
17.2.1. | Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 54 861 | 49 301 | 50 092 | 44 078 | 88 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 00 00 | 54 861 | 49 301 | 50 092 | 44 078 | 88 | |||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 54 861 | 49 301 | 50 092 | 44 078 | 88 | ||
17.2.1. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 04 | 52 101 | 44 343 | 44 343 | 34 114 | 77 | |||
Подпрограмма "Благоустройство городских территорий" |
05 | 04 | 821 03 01 | 52 101 | 44 343 | 44 343 | 34 114 | 77 | |||
Строительство объектов для нужд отрасли |
05 | 04 | 821 03 01 | 213 | 52 101 | 44 343 | 44 343 | 34 114 | 77 | ||
17.3. | Охрана окружающей среды | 06 | 47 082 | 35 395 | 35 670 | 27 250 | 76 | ||||
17.3.1. | Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод |
06 | 01 | 1 495 | 1 405 | 1 306 | 926 | 71 | |||
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов |
06 | 01 | 400 00 00 | 1 495 | 1 405 | 1 306 | 926 | 71 | |||
Сбор и удаление твердых отходов | 06 | 01 | 400 00 00 | 440 | 1 495 | 1 405 | 1 306 | 926 | 71 | ||
17.3.2. | Охрана растительных и животных видов и среды их обитания |
06 | 02 | 18 559 | 13 739 | 13 532 | 11 531 | 85 | |||
Состояние окружающей среды и природопользования |
06 | 02 | 410 00 00 | 18 559 | 13 739 | 13 532 | 11 531 | 85 | |||
Природоохранные мероприятия | 06 | 02 | 410 00 00 | 443 | 18 559 | 13 739 | 13 532 | 11 531 | 85 | ||
17.3.3. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 | 04 | 27 028 | 20 251 | 20 832 | 14 793 | 71 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
06 | 04 | 001 00 00 | 13 967 | 9 815 | 10 846 | 10 293 | 95 | |||
Содержание аппарата | 06 | 04 | 001 00 00 | 801 | 13 967 | 9 815 | 10 846 | 10 293 | 95 | ||
Подпрограмма "Мероприятия по охране природы" |
06 | 04 | 821 03 02 | 13 061 | 10 436 | 9 986 | 4 500 | 45 | |||
Строительство объектов для нужд отрасли |
06 | 04 | 821 03 02 | 213 | 13 061 | 10 436 | 9 986 | 4 500 | 45 | ||
17.4. | Образование | 07 | 1 534 | 1 534 | 1 634 | 120 | 7 | ||||
17.4.1. | Другие вопросы в области образования |
07 | 09 | 1 534 | 1 534 | 1 634 | 120 | 7 | |||
Подпрограмма "Мероприятия по охране природы" |
07 | 09 | 821 03 02 | 1 534 | 1 534 | 1 634 | 120 | 7 | |||
Строительство объектов для нужд отрасли |
07 | 09 | 821 03 02 | 213 | 1 534 | 1 534 | 1 634 | 120 | 7 | ||
18. | Отдел судебных приставов по городу Сургуту |
350 | 0 | 0 | 1 629 | 1 448 | 89 | ||||
18.1. | Общегосударственные вопросы | 01 | 0 | 0 | 1 629 | 1 448 | 89 | ||||
18.1.1. | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов надзора |
01 | 06 | 0 | 0 | 1 629 | 1 448 | 89 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 06 | 001 00 00 | 0 | 0 | 1 629 | 1 448 | 89 | |||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств органов местного самоуправления |
01 | 06 | 001 00 00 | 804 | 0 | 0 | 1 629 | 1 448 | 89 | ||
19. | Управление Государственного наркоконтроля РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу |
360 | 0 | 0 | 5 814 | 5 784 | 99 | ||||
19.1. | Общегосударственные вопросы | 01 | 0 | 0 | 5 814 | 5 784 | 99 | ||||
19.1.1. | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов надзора |
01 | 06 | 0 | 0 | 5 814 | 5 784 | 99 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 06 | 001 00 00 | 0 | 0 | 5 814 | 5 784 | 99 | |||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств органов местного самоуправления |
01 | 06 | 001 00 00 | 804 | 0 | 0 | 5 814 | 5 784 | 99 | ||
20. | Управление исполнения наказаний Министерства юстиции РФ по Ханты-мансийскому автономному округу |
370, 380, 390 |
0 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||||
20.1. | Общегосударственные вопросы | 01 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||||
20.1.1. | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов надзора |
01 | 06 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 06 | 001 00 00 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | |||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств органов местного самоуправления |
01 | 06 | 001 00 00 | 804 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||
21. | Всего расходов | 13 941 220 | 10 555 330 | 11 006 796 | 9 028 700 | 82 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.