Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 3
к решению Cургутской городской Думы
от 2 декабря 2005 г. N 524-IIIГД
Исполнение бюджета города по расходам за 9 месяцев 2005 года
в разрезе разделов, подразделов, видов расходов и целевых статей
функциональной классификации расходов
(тыс. руб.)
N п/п |
Наименование расходов |
Раздел |
Под- раз- дел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Утвержденный бюджет на 2005 год |
Утвержденный бюджет на 9 месяцев 2005 года |
Уточненный бюджет на 9 месяцев 2005 года |
Исполнение за 9 месяцев 2005 года (кассовое) |
Процент исполне- ния |
1. | Общегосударственные вопросы | 01 | 1 599 358 | 1 258 414 | 1 121 339 | 881 413 | 79 | |||
1.1. | Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления |
01 | 02 | 5 421 | 4 268 | 7 695 | 5 871 | 76 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 02 | 001 00 00 | 5 421 | 4 268 | 7 695 | 5 871 | 76 | ||
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления |
01 | 02 | 001 00 00 | 010 | 5 421 | 4 268 | 7 695 | 5 871 | 76 | |
1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления |
01 | 03 | 1 282 | 951 | 951 | 821 | 86 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 03 | 001 00 00 | 1 282 | 951 | 951 | 821 | 86 | ||
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления |
01 | 03 | 001 00 00 | 027 | 1 282 | 951 | 951 | 821 | 86 | |
1.3. | Функционирование местных администраций |
01 | 04 | 162 327 | 124 974 | 133 356 | 126 305 | 95 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 04 | 001 00 00 | 162 327 | 124 974 | 133 322 | 126 271 | 95 | ||
Содержание аппарата | 01 | 04 | 001 00 00 | 801 | 162 327 | 124 974 | 133 322 | 126 271 | 95 | |
Реализация функций местного самоуправления |
01 | 04 | 827 00 00 | 0 | 0 | 34 | 34 | 100 | ||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств органов местного самоуправления |
01 | 04 | 827 00 00 | 804 | 0 | 0 | 34 | 34 | 100 | |
1.4. | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов надзора |
01 | 06 | 50 828 | 37 577 | 47 627 | 42 644 | 90 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 06 | 001 00 00 | 50 828 | 37 577 | 47 627 | 42 644 | 90 | ||
Содержание аппарата | 01 | 06 | 001 00 00 | 801 | 50 828 | 37 577 | 40 084 | 35 312 | 88 | |
Расходы, связанные с выполнением других обязательств органов местного самоуправления |
01 | 06 | 001 00 00 | 804 | 0 | 0 | 7 543 | 7 332 | 97 | |
1.5. | Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 | 07 | 13 790 | 10 307 | 15 785 | 15 783 | 100 | ||
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 020 00 00 | 13 790 | 10 307 | 15 785 | 15 783 | 100 | ||
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления |
01 | 07 | 020 00 00 | 097 | 3 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проведение выборов высшего должностного лица местного самоуправления |
01 | 07 | 020 00 00 | 098 | 10 307 | 10 307 | 15 785 | 15 783 | 100 | |
1.6. | Обслуживание муниципального долга | 01 | 12 | 96 298 | 66 930 | 62 942 | 37 103 | 59 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 | 12 | 065 00 00 | 96 298 | 66 930 | 62 942 | 37 103 | 59 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 | 12 | 065 00 00 | 152 | 96 298 | 66 930 | 62 942 | 37 103 | 59 | |
1.7. | Резервные фонды | 01 | 13 | 248 679 | 214 262 | 16 340 | 0 | 0 | ||
Резервные фонды | 01 | 13 | 070 00 00 | 248 679 | 214 262 | 16 340 | 0 | 0 | ||
Резервные фонды органов местного самоуправления |
01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 248 679 | 214 262 | 16 340 | 0 | 0 | |
1.8. | Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов |
01 | 14 | 664 | 472 | 1 018 | 873 | 86 | ||
Прикладные научные исследования и разработки |
01 | 14 | 081 00 00 | 664 | 472 | 1 018 | 873 | 86 | ||
Выполнение научно-исследовательских работ по государственным контрактам |
01 | 14 | 081 00 00 | 196 | 664 | 472 | 1 018 | 873 | 86 | |
1.9. | Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 1 020 069 | 798 673 | 835 625 | 652 013 | 78 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 15 | 001 00 00 | 163 376 | 130 424 | 142 406 | 118 825 | 83 | ||
Содержание аппарата | 01 | 15 | 001 00 00 | 801 | 163 376 | 130 424 | 142 406 | 118 825 | 83 | |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления федеральной собственностью |
01 | 15 | 090 00 00 | 122 277 | 120 162 | 220 310 | 217 558 | 99 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по федеральной собственности |
01 | 15 | 090 00 00 | 200 | 122 277 | 120 162 | 220 220 | 217 468 | 99 | |
Управление находящимися в государственной и муниципальной собственности акциями открытых акционерных обществ |
01 | 15 | 090 00 00 | 201 | 0 | 0 | 90 | 90 | 100 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 | 15 | 092 00 00 | 638 932 | 470 276 | 434 987 | 292 957 | 67 | ||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств органов местного самоуправления |
01 | 15 | 092 00 00 | 216 | 3 252 | 3 252 | 6 634 | 3 382 | 51 | |
Финансовая поддержка на возвратной основе |
01 | 15 | 092 00 00 | 520 | 635 680 | 467 024 | 428 353 | 289 575 | 68 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
01 | 15 | 102 00 00 | 11 280 | 6 280 | 6 280 | 883 | 14 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
01 | 15 | 102 00 00 | 214 | 11 280 | 6 280 | 6 280 | 883 | 14 | |
Мероприятия в области занятости населения в Российской Федерации |
01 | 15 | 510 00 00 | 4 000 | 2 920 | 2 737 | 1 667 | 61 | ||
Профессиональная ориентация | 01 | 15 | 510 00 00 | 279 | 4 000 | 2 920 | 2 737 | 1 667 | 61 | |
Городская целевая программа "Молодежь Сургута" на 2002-2005 годы |
01 | 15 | 821 12 00 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 935 | 79 | ||
Мероприятия в области молодежной политики |
01 | 15 | 821 12 00 | 850 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 935 | 79 | |
Реализация функций местного самоуправления |
01 | 15 | 827 00 00 | 75 204 | 63 611 | 23 905 | 16 188 | 68 | ||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств органов местного самоуправления |
01 | 15 | 827 00 00 | 804 | 9 231 | 7 573 | 13 371 | 8 415 | 63 | |
Бюджетирование, ориентированное на результат |
01 | 15 | 827 00 00 | 886 | 53 000 | 45 980 | 0 | 0 | 0 | |
Территориальное общественное самоуправление |
01 | 15 | 827 00 00 | 887 | 12 973 | 10 058 | 10 534 | 7 773 | 74 | |
2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 | 1 067 156 | 733 898 | 810 427 | 697 669 | 86 | |||
2.1. | Органы внутренних дел | 03 | 02 | 658 136 | 447 234 | 460 676 | 404 573 | 88 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 | 02 | 202 00 00 | 657 836 | 446 970 | 460 412 | 404 393 | 88 | ||
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 202 00 00 | 220 | 4 700 | 4 341 | 4 341 | 1 957 | 45 | |
Продовольственное обеспечение | 03 | 02 | 202 00 00 | 221 | 11 268 | 8 426 | 8 426 | 7 146 | 85 | |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
03 | 02 | 202 00 00 | 239 | 385 762 | 274 141 | 288 206 | 258 175 | 90 | |
Гражданский персонал | 03 | 02 | 202 00 00 | 240 | 102 962 | 51 391 | 51 376 | 44 387 | 86 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 02 | 202 00 00 | 253 | 140 598 | 98 695 | 97 925 | 84 190 | 86 | |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
03 | 02 | 202 00 00 | 472 | 12 546 | 9 976 | 10 138 | 8 538 | 84 | |
Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2004-2005 годы |
03 | 02 | 821 01 00 | 300 | 264 | 264 | 180 | 68 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 02 | 821 01 00 | 253 | 300 | 264 | 264 | 180 | 68 | |
2.2. | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона |
03 | 09 | 55 702 | 43 074 | 96 995 | 74 525 | 77 | ||
Резервные фонды | 03 | 09 | 070 00 00 | 1 722 | 1 030 | 50 382 | 38 426 | 76 | ||
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений |
03 | 09 | 070 00 00 | 262 | 1 722 | 1 030 | 50 382 | 38 426 | 76 | |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
03 | 09 | 218 00 00 | 29 099 | 23 847 | 28 417 | 20 193 | 71 | ||
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
03 | 09 | 218 00 00 | 239 | 1 293 | 1 085 | 1 905 | 1 307 | 69 | |
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 | 09 | 218 00 00 | 260 | 26 785 | 22 044 | 25 844 | 18 309 | 71 | |
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |
03 | 09 | 218 00 00 | 261 | 1 021 | 718 | 668 | 577 | 86 | |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |
03 | 09 | 302 00 00 | 24 881 | 18 197 | 18 196 | 15 906 | 87 | ||
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
03 | 09 | 302 00 00 | 260 | 24 881 | 18 197 | 18 196 | 15 906 | 87 | |
2.3. | Обеспечение противопожарной безопасности |
03 | 10 | 180 233 | 122 905 | 119 651 | 104 674 | 87 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) |
03 | 10 | 202 00 00 | 180 210 | 122 890 | 119 636 | 104 659 | 87 | ||
Вещевое обеспечение | 03 | 10 | 202 00 00 | 220 | 2 071 | 1 891 | 1 891 | 942 | 50 | |
Продовольственное обеспечение | 03 | 10 | 202 00 00 | 221 | 1 656 | 1 228 | 1 228 | 1 121 | 91 | |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания |
03 | 10 | 202 00 00 | 239 | 62 188 | 40 620 | 40 250 | 35 674 | 89 | |
Гражданский персонал | 03 | 10 | 202 00 00 | 240 | 75 860 | 46 015 | 43 001 | 41 225 | 96 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 10 | 202 00 00 | 253 | 35 801 | 31 173 | 31 166 | 23 886 | 77 | |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
03 | 10 | 202 00 00 | 472 | 2 634 | 1 963 | 2 100 | 1 811 | 86 | |
Городская целевая программа "Пожарная безопасность в городе Сургуте" на 2001-2003 годы (срок реализации программы продлен до 2005 года) |
03 | 10 | 821 21 00 | 23 | 15 | 15 | 15 | 100 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 10 | 821 21 00 | 253 | 23 | 15 | 15 | 15 | 100 | |
2.4. | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 | 13 | 173 085 | 120 685 | 133 105 | 113 897 | 86 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
03 | 13 | 102 00 00 | 43 985 | 28 985 | 29 905 | 26 191 | 88 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
03 | 13 | 102 00 00 | 214 | 43 985 | 28 985 | 29 905 | 26 191 | 88 | |
Программа "Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2004-2006 годы |
03 | 13 | 522 07 00 | 129 100 | 91 700 | 103 200 | 87 706 | 85 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
03 | 13 | 522 07 00 | 214 | 129 100 | 91 700 | 103 200 | 87 706 | 85 | |
3. | Национальная экономика | 04 | 1 271 479 | 958 442 | 1 069 872 | 908 232 | 85 | |||
3.1. | Топливо и энергетика | 04 | 02 | 13 412 | 9 925 | 9 925 | 9 609 | 97 | ||
Вопросы топливно-энергетического комплекса |
04 | 02 | 248 00 00 | 13 412 | 9 925 | 9 925 | 9 609 | 97 | ||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая приобретение и доставку топлива |
04 | 02 | 248 00 00 | 851 | 13 412 | 9 925 | 9 925 | 9 609 | 97 | |
3.2. | Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 22 529 | 16 108 | 16 108 | 16 000 | 99 | ||
Сельскохозяйственное производство | 04 | 05 | 260 00 00 | 22 529 | 16 108 | 16 108 | 16 000 | 99 | ||
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
04 | 05 | 260 00 00 | 342 | 22 529 | 16 108 | 16 108 | 16 000 | 99 | |
3.3. | Лесное хозяйство | 04 | 07 | 12 150 | 9 909 | 9 910 | 7 979 | 81 | ||
Охрана, восстановление и использование лесов |
04 | 07 | 290 00 00 | 3 060 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 100 | ||
Тушение лесных пожаров | 04 | 07 | 290 00 00 | 351 | 750 | 750 | 750 | 750 | 100 | |
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия |
04 | 07 | 290 00 00 | 353 | 2 310 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 100 | |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства |
04 | 07 | 291 00 00 | 9 090 | 8 009 | 8 010 | 6 079 | 76 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
04 | 07 | 291 00 00 | 327 | 9 090 | 8 009 | 8 010 | 6 079 | 76 | |
3.4. | Транспорт | 04 | 08 | 744 555 | 574 243 | 587 560 | 505 419 | 86 | ||
Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 315 00 00 | 506 419 | 392 713 | 392 030 | 329 421 | 84 | ||
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства |
04 | 08 | 315 00 00 | 365 | 506 419 | 392 713 | 392 030 | 329 421 | 84 | |
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 317 00 00 | 238 136 | 181 530 | 195 530 | 175 998 | 90 | ||
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта |
04 | 08 | 317 00 00 | 366 | 238 136 | 181 530 | 195 530 | 175 998 | 90 | |
3.5. | Связь и информатика | 04 | 09 | 62 000 | 47 007 | 48 318 | 43 219 | 89 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
04 | 09 | 001 00 00 | 17 036 | 11 421 | 12 433 | 12 246 | 98 | ||
Содержание аппарата | 04 | 09 | 001 00 00 | 801 | 17 036 | 11 421 | 12 433 | 12 246 | 98 | |
Информационные технологии и связь | 04 | 09 | 330 00 00 | 41 964 | 33 341 | 33 640 | 30 278 | 90 | ||
Информатика | 04 | 09 | 330 00 00 | 381 | 41 964 | 33 341 | 33 640 | 30 278 | 90 | |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 | 09 | 340 00 00 | 3 000 | 2 245 | 2 245 | 695 | 31 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 | 09 | 340 00 00 | 406 | 3 000 | 2 245 | 2 245 | 695 | 31 | |
3.6. | Другие вопросы в области национальной экономики |
04 | 11 | 416 833 | 301 250 | 398 051 | 326 006 | 82 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
04 | 11 | 001 00 00 | 60 822 | 42 131 | 46 464 | 43 709 | 94 | ||
Содержание аппарата | 04 | 11 | 001 00 00 | 801 | 60 822 | 42 131 | 46 464 | 43 709 | 94 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
04 | 11 | 102 00 00 | 70 205 | 60 635 | 94 642 | 73 424 | 78 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
04 | 11 | 102 00 00 | 214 | 70 205 | 60 635 | 94 642 | 73 424 | 78 | |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
04 | 11 | 338 00 00 | 15 433 | 10 853 | 17 316 | 9 360 | 54 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
04 | 11 | 338 00 00 | 214 | 600 | 400 | 525 | 478 | 91 | |
Мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов |
04 | 11 | 338 00 00 | 350 | 380 | 380 | 380 | 379 | 100 | |
Информатика | 04 | 11 | 338 00 00 | 381 | 350 | 350 | 225 | 0 | 0 | |
Мероприятия в области застройки территорий |
04 | 11 | 338 00 00 | 405 | 13 098 | 8 718 | 15 181 | 7 702 | 51 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 | 11 | 338 00 00 | 406 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 801 | 80 | |
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
04 | 11 | 340 00 00 | 2 485 | 1 060 | 1 060 | 214 | 20 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
04 | 11 | 340 00 00 | 406 | 2 485 | 1 060 | 1 060 | 214 | 20 | |
Губернаторская программа "Жилище" | 04 | 11 | 522 10 00 | 0 | 0 | 12 138 | 0 | 0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
04 | 11 | 522 10 00 | 213 | 0 | 0 | 12 138 | 0 | 0 | |
Текущая программа поддержки малого предпринимательства в городе Сургуте на 2004-2005 годы |
04 | 11 | 821 07 00 | 1 777 | 1 262 | 1 262 | 671 | 53 | ||
Государственная поддержка малого предпринимательства |
04 | 11 | 821 07 00 | 521 | 1 777 | 1 262 | 1 262 | 671 | 53 | |
Основные направления развития и реконструкции улично-дорожной сети города Сургута на 1999-2007 годы |
04 | 11 | 821 18 00 | 266 111 | 185 309 | 225 169 | 198 628 | 88 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
04 | 11 | 821 18 00 | 213 | 266 111 | 185 309 | 225 169 | 198 628 | 88 | |
4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 2 103 654 | 1 691 377 | 1 971 735 | 1 414 293 | 72 | |||
4.1. | Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 566 948 | 478 072 | 474 288 | 312 878 | 66 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 00 00 | 460 386 | 398 150 | 394 366 | 297 165 | 75 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
05 | 01 | 350 00 00 | 410 | 460 386 | 398 150 | 394 366 | 297 165 | 75 | |
Субсидии населению на оплату жилья и коммунальных услуг |
05 | 01 | 826 00 00 | 106 562 | 79 922 | 79 922 | 15 713 | 20 | ||
Предоставление субсидий | 05 | 01 | 826 00 00 | 197 | 106 562 | 79 922 | 79 922 | 15 713 | 20 | |
4.2. | Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 507 421 | 423 546 | 464 845 | 419 005 | 90 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 00 00 | 507 421 | 423 546 | 464 845 | 419 005 | 90 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
05 | 02 | 351 00 00 | 411 | 4 233 | 3 013 | 29 366 | 22 463 | 76 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений |
05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 198 366 | 150 771 | 165 954 | 150 356 | 91 | |
Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями |
05 | 02 | 351 00 00 | 822 | 208 682 | 188 660 | 188 643 | 176 969 | 94 | |
Субсидии на услуги, оказываемые населению организациями водоснабжения и канализации |
05 | 02 | 351 00 00 | 823 | 73 656 | 63 282 | 63 062 | 52 331 | 83 | |
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая приобретение и доставку топлива |
05 | 02 | 351 00 00 | 851 | 22 484 | 17 820 | 17 820 | 16 886 | 95 | |
4.3. | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 04 | 1 029 285 | 789 759 | 1 032 602 | 682 410 | 66 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
05 | 04 | 001 00 00 | 58 532 | 43 121 | 47 602 | 43 282 | 91 | ||
Содержание аппарата | 05 | 04 | 001 00 00 | 801 | 58 532 | 43 121 | 47 602 | 43 282 | 91 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
05 | 04 | 102 00 00 | 528 247 | 408 169 | 415 287 | 277 253 | 67 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
05 | 04 | 102 00 00 | 214 | 223 243 | 170 359 | 174 166 | 116 406 | 67 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
05 | 04 | 102 00 00 | 410 | 177 013 | 129 384 | 130 354 | 101 275 | 78 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
05 | 04 | 102 00 00 | 411 | 116 027 | 96 462 | 98 773 | 50 167 | 51 | |
Расходы на содержание прочих структур и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 04 | 102 00 00 | 827 | 11 964 | 11 964 | 11 994 | 9 405 | 78 | |
Геодезия и картография | 05 | 04 | 336 00 00 | 1 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
05 | 04 | 336 00 00 | 411 | 1 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 04 | 351 00 00 | 11 854 | 8 902 | 8 902 | 8 902 | 100 | ||
Расходы на содержание прочих структур и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 04 | 351 00 00 | 827 | 11 854 | 8 902 | 8 902 | 8 902 | 100 | |
Программа "Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в ветхом жилье на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в 2000-2009 годах" |
05 | 04 | 522 08 00 | 193 607 | 140 789 | 156 289 | 151 171 | 97 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
05 | 04 | 522 08 00 | 410 | 193 607 | 140 789 | 156 289 | 151 171 | 97 | |
Программа "Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в жилье с неблагоприятными экологическими характеристиками в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" |
05 | 04 | 522 09 00 | 139 695 | 111 142 | 99 973 | 99 973 | 100 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
05 | 04 | 522 09 00 | 410 | 139 695 | 111 142 | 99 973 | 99 973 | 100 | |
Губернаторская программа "Жилище" | 05 | 04 | 522 10 00 | 0 | 0 | 179 401 | 12 224 | 7 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов |
05 | 04 | 522 10 00 | 410 | 0 | 0 | 126 242 | 0 | 0 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей |
05 | 04 | 522 10 00 | 411 | 0 | 0 | 53 159 | 12 224 | 23 | |
Подпрограмма "Реконструкция и развитие объектов теплоснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
05 | 04 | 522 21 01 | 18 150 | 12 000 | 29 500 | 29 498 | 100 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
05 | 04 | 522 21 01 | 213 | 18 150 | 12 000 | 12 000 | 11 998 | 100 | |
Строительство объектов общегражданского назначения |
05 | 04 | 523 21 01 | 214 | 0 | 0 | 17 500 | 17 500 | 100 | |
Комплексные мероприятия по социальной поддержке ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых действий на 2004-2008 годы |
05 | 04 | 807 00 00 | 2 470 | 2 470 | 2 640 | 2 640 | 100 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
05 | 04 | 807 00 00 | 214 | 2 470 | 2 470 | 2 640 | 2 640 | 100 | |
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 04 | 815 00 00 | 3 898 | 3 298 | 3 140 | 1 848 | 59 | ||
Расходы на содержание прочих структур и мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 | 04 | 815 00 00 | 827 | 3 898 | 3 298 | 3 140 | 1 848 | 59 | |
Подпрограмма "Благоустройство городских территорий" |
05 | 04 | 821 03 01 | 52 101 | 44 343 | 44 343 | 34 114 | 77 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
05 | 04 | 821 03 01 | 213 | 52 101 | 44 343 | 44 343 | 34 114 | 77 | |
Мероприятия по реализации Федерального закона "О ветеранах" (в части обеспечения жильем ветеранов ВОВ и лиц, к ним приравненных) |
05 | 04 | 822 00 00 | 19 131 | 14 925 | 44 925 | 21 505 | 48 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
05 | 04 | 822 00 00 | 214 | 19 131 | 14 925 | 44 925 | 21 505 | 48 | |
5. | Охрана окружающей среды | 06 | 49 291 | 37 332 | 37 607 | 28 661 | 76 | |||
5.1. | Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод |
06 | 01 | 1 495 | 1 405 | 1 306 | 926 | 71 | ||
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов |
06 | 01 | 400 00 00 | 1 495 | 1 405 | 1 306 | 926 | 71 | ||
Сбор и удаление твердых отходов | 06 | 01 | 400 00 00 | 440 | 1 495 | 1 405 | 1 306 | 926 | 71 | |
5.2. | Охрана растительных и животных видов и среды их обитания |
06 | 02 | 18 559 | 13 739 | 13 532 | 11 531 | 85 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования |
06 | 02 | 410 00 00 | 18 559 | 13 739 | 13 532 | 11 531 | 85 | ||
Природоохранные мероприятия | 06 | 02 | 410 00 00 | 443 | 18 559 | 13 739 | 13 532 | 11 531 | 85 | |
5.3. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 | 04 | 29 237 | 22 188 | 22 769 | 16 204 | 71 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
06 | 04 | 001 00 00 | 15 176 | 10 752 | 11 783 | 11 203 | 95 | ||
Содержание аппарата | 06 | 04 | 001 00 00 | 801 | 15 176 | 10 752 | 11 783 | 11 203 | 95 | |
Состояние окружающей среды и природопользования |
06 | 04 | 410 00 00 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 50 | ||
Природоохранные мероприятия | 06 | 04 | 410 00 00 | 443 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 50 | |
Подпрограмма "Мероприятия по охране природы" |
06 | 04 | 821 03 02 | 13 061 | 10 436 | 9 986 | 4 501 | 45 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
06 | 04 | 821 03 02 | 213 | 13 061 | 10 436 | 9 986 | 4 501 | 45 | |
6. | Образование | 07 | 3 523 593 | 2 649 361 | 2 743 691 | 2 322 969 | 85 | |||
6.1. | Дошкольное образование | 07 | 01 | 728 445 | 611 866 | 617 970 | 504 908 | 82 | ||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 00 00 | 728 445 | 611 866 | 617 301 | 504 898 | 82 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 728 445 | 611 866 | 617 301 | 504 898 | 82 | |
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004-2007 годы |
07 | 01 | 821 02 01 | 0 | 0 | 669 | 10 | 1 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 01 | 821 02 01 | 285 | 0 | 0 | 669 | 10 | 1 | |
6.2. | Общее образование | 07 | 02 | 2 104 325 | 1 528 105 | 1 515 982 | 1 284 267 | 85 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 | 02 | 421 00 00 | 0 | 0 | 0 | 31 952 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 0 | 0 | 0 | 31 952 | ||
Школы общеобразовательные | 07 | 02 | 421 01 00 | 1 268 463 | 911 697 | 880 805 | 711 120 | 81 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 421 01 00 | 327 | 416 995 | 326 569 | 297 050 | 187 554 | 63 | |
Субвенции местным бюджетам на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных образовательных учреждениях |
07 | 02 | 421 01 00 | 880 | 851 468 | 585 128 | 583 755 | 523 566 | 90 | |
Гимназии, лицеи | 07 | 02 | 421 02 00 | 304 803 | 217 724 | 222 773 | 202 303 | 91 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 421 02 00 | 327 | 73 260 | 56 988 | 61 193 | 47 452 | 78 | |
Субвенции местным бюджетам на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных образовательных учреждениях |
07 | 02 | 421 02 00 | 880 | 231 543 | 160 736 | 161 580 | 154 851 | 96 | |
Вечерние школы | 07 | 02 | 421 03 00 | 30 361 | 27 160 | 22 213 | 20 387 | 92 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 421 03 00 | 327 | 6 925 | 10 835 | 5 707 | 4 639 | 81 | |
Субвенции местным бюджетам на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных образовательных учреждениях |
07 | 02 | 421 03 00 | 880 | 23 436 | 16 325 | 16 506 | 15 748 | 95 | |
Школы-детские сады | 07 | 02 | 421 04 00 | 53 832 | 38 805 | 41 047 | 37 226 | 91 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 421 04 00 | 327 | 11 397 | 9 328 | 11 257 | 7 776 | 69 | |
Субвенции местным бюджетам на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных образовательных учреждениях |
07 | 02 | 421 04 00 | 880 | 42 435 | 29 477 | 29 790 | 29 450 | 99 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
07 | 02 | 423 01 00 | 119 022 | 91 030 | 101 378 | 74 792 | 74 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 423 01 00 | 327 | 119 022 | 91 030 | 101 378 | 74 792 | 74 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы культуры |
07 | 02 | 423 02 00 | 123 356 | 91 055 | 90 761 | 70 133 | 77 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 423 02 00 | 327 | 123 356 | 91 055 | 90 761 | 70 133 | 77 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы физкультуры и спорта |
07 | 02 | 423 03 00 | 102 333 | 78 430 | 83 694 | 69 914 | 84 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 423 03 00 | 327 | 102 333 | 78 430 | 83 694 | 69 914 | 84 | |
Мероприятия по внешкольной работе с детьми |
07 | 02 | 423 04 00 | 827 | 720 | 720 | 443 | 62 | ||
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
07 | 02 | 423 04 00 | 447 | 827 | 720 | 720 | 443 | 62 | |
Специальные коррекционные учреждения |
07 | 02 | 433 01 00 | 42 707 | 29 523 | 31 078 | 29 029 | 93 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 433 01 00 | 327 | 9 034 | 6 121 | 7 427 | 6 066 | 82 | |
Субвенции местным бюджетам на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных образовательных учреждениях |
07 | 02 | 433 01 00 | 880 | 33 673 | 23 402 | 23 651 | 22 963 | 97 | |
Специальные коррекционные школы-интернаты |
07 | 02 | 433 02 00 | 53 659 | 38 270 | 37 095 | 33 712 | 91 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 433 02 00 | 327 | 27 873 | 20 344 | 19 382 | 16 479 | 85 | |
Субвенции местным бюджетам на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных образовательных учреждениях |
07 | 02 | 433 02 00 | 880 | 25 786 | 17 926 | 17 713 | 17 233 | 97 | |
Мероприятия в области образования | 07 | 02 | 436 00 00 | 0 | 0 | 422 | 134 | 32 | ||
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
07 | 02 | 436 00 00 | 447 | 0 | 0 | 422 | 134 | 32 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
07 | 02 | 450 00 00 | 0 | 0 | 200 | 170 | 85 | ||
Программы развития культуры, мероприятия |
07 | 02 | 450 00 00 | 888 | 0 | 200 | 170 | 85 | ||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
07 | 02 | 512 00 00 | 4 475 | 3 300 | 3 205 | 2 687 | 84 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
07 | 02 | 512 00 00 | 455 | 4 475 | 3 300 | 3 205 | 2 687 | 84 | |
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004-2007 годы |
07 | 02 | 821 02 01 | 0 | 0 | 200 | 81 | 41 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 02 | 821 02 01 | 285 | 0 | 0 | 200 | 81 | 41 | |
Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте" на 2003-2005 годы |
07 | 02 | 821 16 00 | 374 | 278 | 278 | 157 | 56 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
07 | 02 | 821 16 00 | 455 | 374 | 278 | 278 | 157 | 56 | |
Городская целевая программа "Развитие культуры и искусства в городе Сургуте" на 2003-2005 годы |
07 | 02 | 821 17 00 | 113 | 113 | 113 | 27 | 24 | ||
Программа развития культуры, мероприятия |
07 | 02 | 821 17 00 | 888 | 113 | 113 | 113 | 27 | 24 | |
6.3. | Среднее профессиональное образование |
07 | 04 | 72 917 | 54 716 | 54 922 | 47 053 | 86 | ||
Средние специальные учебные заведения |
07 | 04 | 427 00 00 | 72 917 | 54 716 | 53 348 | 46 304 | 87 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 04 | 427 00 00 | 327 | 72 917 | 54 716 | 53 348 | 46 304 | 87 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
07 | 04 | 450 00 00 | 0 | 0 | 1 574 | 749 | 48 | ||
Программы развития культуры, мероприятия |
07 | 04 | 450 00 00 | 888 | 0 | 0 | 1 574 | 749 | 48 | |
6.4. | Высшее профессиональное образование | 07 | 06 | 0 | 0 | 7 273 | 25 | 0 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
07 | 06 | 102 00 00 | 0 | 0 | 7 273 | 25 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 06 | 102 00 00 | 327 | 0 | 0 | 7 273 | 25 | 0 | |
6.5. | Молодежная политика и оздоровление детей |
07 | 07 | 157 938 | 121 942 | 139 195 | 114 834 | 82 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений системы образования |
07 | 07 | 423 01 00 | 0 | 0 | 501 | 354 | 71 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 07 | 423 01 00 | 327 | 0 | 0 | 501 | 354 | 71 | |
Мероприятия по внешкольной работе с детьми |
07 | 07 | 423 04 00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | ||
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
07 | 07 | 423 04 00 | 447 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | |
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
07 | 07 | 431 00 00 | 117 135 | 83 441 | 101 311 | 80 727 | 80 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 07 | 431 00 00 | 327 | 112 225 | 79 164 | 96 426 | 78 644 | 82 | |
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
07 | 07 | 431 00 00 | 447 | 4 910 | 4 277 | 4 885 | 2 083 | 43 | |
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков |
07 | 07 | 432 00 00 | 31 844 | 30 833 | 30 652 | 28 959 | 94 | ||
Оздоровление детей и подростков | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 31 844 | 30 833 | 30 652 | 28 959 | 94 | |
Учебно-методические кабинеты | 07 | 07 | 452 01 00 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 07 | 452 01 00 | 327 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80 | |
Городская целевая программа "Молодежь Сургута" на 2002-2005 годы |
07 | 07 | 821 12 00 | 8 959 | 7 668 | 6 723 | 4 787 | 71 | ||
Мероприятия в области молодежной политики |
07 | 07 | 821 12 00 | 850 | 8 959 | 7 668 | 6 723 | 4 787 | 71 | |
6.6. | Другие вопросы в области образования |
07 | 09 | 459 968 | 332 732 | 408 349 | 371 882 | 91 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
07 | 09 | 001 00 00 | 31 326 | 21 244 | 24 456 | 22 933 | 94 | ||
Содержание аппарата | 07 | 09 | 001 00 00 | 801 | 31 326 | 21 244 | 24 456 | 22 933 | 94 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
07 | 09 | 102 00 00 | 130 308 | 89 324 | 78 334 | 64 398 | 82 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
07 | 09 | 102 00 00 | 214 | 130 308 | 89 324 | 78 334 | 64 398 | 82 | |
Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 436 00 00 | 12 427 | 9 583 | 8 829 | 5 904 | 67 | ||
Расходы на проведение общероссийских мероприятий для детей и учащейся молодежи |
07 | 09 | 436 00 00 | 447 | 12 427 | 9 583 | 8 829 | 5 904 | 67 | |
Учебно-методические кабинеты | 07 | 09 | 452 01 00 | 71 886 | 49 202 | 58 722 | 54 072 | 92 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 452 01 00 | 327 | 71 886 | 49 202 | 58 722 | 54 072 | 92 | |
Центральные бухгалтерии | 07 | 09 | 452 02 00 | 19 223 | 13 416 | 19 228 | 17 399 | 90 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 09 | 452 02 00 | 285 | 19 223 | 13 416 | 19 228 | 17 399 | 90 | |
Группы хозяйственного обслуживания | 07 | 09 | 452 03 00 | 24 445 | 18 375 | 23 891 | 21 585 | 90 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 09 | 452 03 00 | 285 | 24 445 | 18 375 | 23 891 | 21 585 | 90 | |
Межшкольные учебно-производственные комбинаты |
07 | 09 | 452 05 00 | 34 959 | 28 967 | 29 458 | 22 772 | 77 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 452 05 00 | 327 | 34 959 | 28 967 | 29 458 | 22 772 | 77 | |
Прочие расходы | 07 | 09 | 452 08 00 | 11 109 | 7 522 | 9 127 | 8 759 | 96 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 09 | 452 08 00 | 285 | 11 109 | 7 522 | 9 127 | 8 759 | 96 | |
Мероприятия по развитию материально-технической базы учреждений образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
07 | 09 | 806 01 00 | 120 000 | 91 000 | 153 000 | 153 000 | 100 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
07 | 09 | 806 01 00 | 214 | 120 000 | 91 000 | 153 000 | 153 000 | 100 | |
Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2004-2005 годы |
07 | 09 | 821 01 00 | 159 | 110 | 110 | 14 | 13 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 09 | 821 01 00 | 285 | 159 | 110 | 110 | 14 | 13 | |
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004-2007 годы |
07 | 09 | 821 02 01 | 2 041 | 1 904 | 1 010 | 881 | 87 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 09 | 821 02 01 | 285 | 2 041 | 1 904 | 1 010 | 881 | 87 | |
Целевая подпрограмма "Дети-сироты" на 2004-2007 годы |
07 | 09 | 821 02 02 | 50 | 50 | 50 | 30 | 60 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 09 | 821 02 02 | 285 | 50 | 50 | 50 | 30 | 60 | |
Подпрограмма "Мероприятия по охране природы" |
07 | 09 | 821 03 02 | 1 534 | 1 534 | 1 634 | 120 | 7 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
07 | 09 | 821 03 02 | 213 | 1 534 | 1 534 | 1 634 | 120 | 7 | |
Городская целевая программа "Комплексные мероприятия по социальной поддержке ветеранов боевых действий в Афганистане и других участников боевых действий, локальных войн" на 2004-2006 годы |
07 | 09 | 821 15 00 | 500 | 500 | 500 | 15 | 3 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 09 | 821 15 00 | 285 | 500 | 500 | 500 | 15 | 3 | |
Программа развития муниципальной системы образования и науки в городе Сургуте на 1999-2003 годы |
07 | 09 | 821 19 00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Государственная поддержка в сфере образования |
07 | 09 | 821 19 00 | 285 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 | 402 454 | 311 425 | 318 287 | 269 427 | 85 | |||
7.1. | Культура и искусство | 08 | 01 | 284 564 | 229 421 | 231 981 | 189 023 | 81 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 | 01 | 440 00 00 | 122 569 | 99 728 | 100 787 | 75 292 | 75 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 122 569 | 99 728 | 100 787 | 75 292 | 75 | |
Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 441 00 00 | 41 953 | 32 671 | 32 455 | 24 060 | 74 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 441 00 00 | 327 | 41 953 | 32 671 | 32 455 | 24 060 | 74 | |
Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | 53 955 | 42 107 | 42 852 | 39 363 | 92 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 53 955 | 42 107 | 42 852 | 39 363 | 92 | |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств |
08 | 01 | 443 00 00 | 36 256 | 28 215 | 27 592 | 24 806 | 90 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 443 00 00 | 327 | 36 256 | 28 215 | 27 592 | 24 806 | 90 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 01 | 450 00 00 | 20 826 | 19 562 | 21 308 | 19 581 | 92 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 450 00 00 | 327 | 0 | 0 | 760 | 738 | 97 | |
Программа развития культуры, мероприятия |
08 | 01 | 450 00 00 | 888 | 20 826 | 19 562 | 20 548 | 18 843 | 92 | |
Городская целевая программа "Развитие культуры и искусства в городе Сургуте" на 2003-2005 годы |
08 | 01 | 821 17 00 | 9 005 | 7 138 | 6 987 | 5 921 | 85 | ||
Программа развития культуры, мероприятия |
08 | 01 | 821 17 00 | 888 | 9 005 | 7 138 | 6 987 | 5 921 | 85 | |
7.2. | Телевидение и радиовещание | 08 | 03 | 21 074 | 14 166 | 14 196 | 12 955 | 91 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 03 | 450 00 00 | 21 074 | 14 166 | 14 196 | 12 955 | 91 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 03 | 450 00 00 | 453 | 21 074 | 14 166 | 14 196 | 12 955 | 91 | |
7.3. | Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 14 231 | 10 637 | 11 148 | 9 320 | 84 | ||
Периодическая печать | 08 | 04 | 456 00 00 | 9 450 | 7 076 | 7 587 | 6 081 | 80 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 04 | 456 00 00 | 453 | 9 450 | 7 076 | 7 587 | 6 081 | 80 | |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
08 | 04 | 457 00 00 | 4 781 | 3 561 | 3 561 | 3 239 | 91 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 04 | 457 00 00 | 453 | 4 781 | 3 561 | 3 561 | 3 239 | 91 | |
7.4. | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
08 | 06 | 82 585 | 57 201 | 60 962 | 58 129 | 95 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
08 | 06 | 001 00 00 | 40 776 | 29 045 | 32 539 | 30 959 | 95 | ||
Содержание аппарата | 08 | 06 | 001 00 00 | 801 | 40 776 | 29 045 | 32 539 | 30 959 | 95 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
08 | 06 | 102 00 00 | 31 648 | 20 624 | 19 448 | 18 683 | 96 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
08 | 06 | 102 00 00 | 214 | 31 648 | 20 624 | 19 448 | 18 683 | 96 | |
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки |
08 | 06 | 452 00 00 | 10 161 | 7 532 | 8 975 | 8 487 | 95 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 06 | 452 00 00 | 327 | 10 161 | 7 532 | 8 975 | 8 487 | 95 | |
8. | Здравоохранение и спорт | 09 | 2 649 026 | 1 971 312 | 1 949 796 | 1 638 898 | 84 | |||
8.1. | Здравоохранение | 09 | 01 | 1 941 451 | 1 452 626 | 1 464 487 | 1 279 246 | 87 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
09 | 01 | 469 00 00 | 56 564 | 42 886 | 40 370 | 31 331 | 78 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 469 00 00 | 327 | 56 564 | 42 886 | 40 370 | 31 331 | 78 | |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 | 01 | 470 00 00 | 642 750 | 458 313 | 457 682 | 421 605 | 92 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 470 00 00 | 327 | 642 750 | 458 313 | 457 682 | 421 605 | 92 | |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
09 | 01 | 471 00 00 | 418 850 | 335 857 | 337 739 | 266 064 | 79 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 471 00 00 | 327 | 418 850 | 335 857 | 337 739 | 266 064 | 79 | |
Станции переливания крови | 09 | 01 | 472 00 00 | 48 743 | 38 073 | 38 351 | 33 056 | 86 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 472 00 00 | 327 | 48 743 | 38 073 | 38 351 | 33 056 | 86 | |
Родильные дома | 09 | 01 | 476 00 00 | 223 141 | 166 224 | 166 539 | 164 483 | 99 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 476 00 00 | 327 | 223 141 | 166 224 | 166 539 | 164 483 | 99 | |
Станции скорой и неотложной помощи | 09 | 01 | 477 00 00 | 130 443 | 95 142 | 95 840 | 86 479 | 90 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 477 00 00 | 327 | 130 443 | 95 142 | 95 840 | 86 479 | 90 | |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
09 | 01 | 485 00 00 | 25 783 | 18 435 | 18 435 | 17 087 | 93 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 485 00 00 | 455 | 25 783 | 18 435 | 18 435 | 17 087 | 93 | |
Меры социальной поддержки граждан | 09 | 01 | 505 00 00 | 216 805 | 162 604 | 162 604 | 126 657 | 78 | ||
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами |
09 | 01 | 505 00 00 | 782 | 145 180 | 108 885 | 108 885 | 92 108 | 85 | |
Расходы на изготовление и ремонт зубных протезов |
09 | 01 | 505 00 00 | 863 | 71 625 | 53 719 | 53 719 | 34 549 | 64 | |
Обязательное медицинское страхование |
09 | 01 | 770 00 00 | 168 000 | 126 000 | 126 000 | 122 311 | 97 | ||
Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения |
09 | 01 | 770 00 00 | 862 | 168 000 | 126 000 | 126 000 | 122 311 | 97 | |
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004-2007 годы |
09 | 01 | 821 02 01 | 5 779 | 4 779 | 5 034 | 2 642 | 52 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 821 02 01 | 455 | 5 779 | 4 779 | 5 034 | 2 642 | 52 | |
Городская целевая комплексная медико-социальная программа по профилактике заболеваний, передаваемых половым путем, на 2000-2003 годы (срок реализации программы продлен до 2005 года) |
09 | 01 | 821 04 00 | 220 | 110 | 110 | 103 | 94 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 821 04 00 | 455 | 220 | 110 | 110 | 103 | 94 | |
Городская целевая медико-социальная программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии" на 2003-2007 годы |
09 | 01 | 821 05 00 | 0 | 0 | 3 280 | 532 | 16 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 821 05 00 | 455 | 0 | 0 | 3 280 | 532 | 16 | |
Городская целевая комплексная медико-социальная программа "Сахарный диабет" на 2002-2006 годы |
09 | 01 | 821 06 00 | 1 332 | 1 262 | 1 262 | 1 213 | 96 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 821 06 00 | 455 | 1 332 | 1 262 | 1 262 | 1 213 | 96 | |
Городская целевая комплексная программа "Неотложные меры по предупреждению распространения в городе Сургуте заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на 2002-2005 годы "АнтиВИЧ/СПИД" |
09 | 01 | 821 09 00 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 1 144 | 57 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 821 09 00 | 455 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 1 144 | 57 | |
Городская целевая программа "Вакцинопрофилактика" на 2001-2005 годы |
09 | 01 | 821 10 00 | 0 | 0 | 8 300 | 4 519 | 54 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 821 10 00 | 455 | 0 | 0 | 8 300 | 4 519 | 54 | |
Городская целевая программа "Здоровый ребенок" на 2002-2006 годы |
09 | 01 | 821 14 00 | 825 | 825 | 825 | 20 | 2 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 821 14 00 | 455 | 825 | 825 | 825 | 20 | 2 | |
Городская целевая программа "Комплексные мероприятия по социальной поддержке ветеранов боевых действий в Афганистане и других участников боевых действий, локальных войн" на 2004-2006 годы |
09 | 01 | 821 15 00 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 01 | 821 15 00 | 455 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
8.2. | Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 55 976 | 41 185 | 42 591 | 35 466 | 83 | ||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
09 | 02 | 512 00 00 | 47 896 | 34 126 | 35 532 | 30 573 | 86 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 02 | 512 00 00 | 327 | 39 761 | 28 263 | 31 919 | 27 352 | 86 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 8 135 | 5 863 | 3 613 | 3 221 | 89 | |
Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте" на 2003-2005 годы |
09 | 02 | 821 16 00 | 8 080 | 7 059 | 7 059 | 4 893 | 69 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 02 | 821 16 00 | 455 | 8 080 | 7 059 | 7 059 | 4 893 | 69 | |
8.3. | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
09 | 04 | 651 599 | 477 501 | 442 718 | 324 186 | 73 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
09 | 04 | 001 00 00 | 23 686 | 16 199 | 18 276 | 17 265 | 94 | ||
Содержание аппарата | 09 | 04 | 001 00 00 | 801 | 23 686 | 16 199 | 18 276 | 17 265 | 94 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды |
09 | 04 | 102 00 00 | 471 023 | 344 302 | 307 442 | 233 292 | 76 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
09 | 04 | 102 00 00 | 214 | 471 023 | 344 302 | 307 442 | 233 292 | 76 | |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
09 | 04 | 469 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 04 | 469 00 00 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятия по развитию материально-технической базы учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
09 | 04 | 806 02 00 | 156 890 | 117 000 | 117 000 | 73 629 | 63 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения |
09 | 04 | 806 02 00 | 214 | 156 890 | 117 000 | 117 000 | 73 629 | 63 | |
9. | Социальная политика | 10 | 1 275 209 | 943 769 | 984 042 | 867 138 | 88 | |||
9.1. | Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 49 890 | 37 872 | 37 638 | 35 805 | 95 | ||
Пенсии | 10 | 01 | 490 00 00 | 49 890 | 37 872 | 37 638 | 35 805 | 95 | ||
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации |
10 | 01 | 490 00 00 | 703 | 4 441 | 3 331 | 3 095 | 1 452 | 47 | |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 45 449 | 34 541 | 34 543 | 34 353 | 99 | |
9.2. | Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 390 611 | 288 729 | 290 543 | 255 751 | 88 | ||
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |
10 | 02 | 501 00 00 | 41 253 | 28 750 | 28 700 | 23 808 | 83 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 | 02 | 501 00 00 | 327 | 41 253 | 28 750 | 28 700 | 23 808 | 83 | |
Иные меры социальной поддержки граждан |
10 | 02 | 505 07 00 | 3 508 | 3 508 | 1 357 | 1 171 | 86 | ||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 02 | 505 07 00 | 482 | 3 508 | 3 508 | 1 357 | 1 171 | 86 | |
Учреждения социального обслуживания населения |
10 | 02 | 506 00 00 | 345 850 | 256 471 | 260 486 | 230 772 | 89 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
10 | 02 | 506 00 00 | 327 | 325 231 | 235 852 | 239 867 | 211 152 | 88 | |
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 02 | 506 00 00 | 482 | 20 619 | 20 619 | 20 619 | 19 620 | 95 | |
9.3. | Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 589 875 | 443 162 | 441 689 | 370 909 | 84 | ||
Меры социальной поддержки граждан | 10 | 03 | 505 00 00 | 221 692 | 166 269 | 164 817 | 154 628 | 94 | ||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 03 | 505 00 00 | 482 | 0 | 2 016 | 1 987 | 99 | ||
Расходы на оказание социальной помощи |
10 | 03 | 505 00 00 | 483 | 29 808 | 22 356 | 17 388 | 12 497 | 72 | |
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
10 | 03 | 505 00 00 | 749 | 32 452 | 24 339 | 25 239 | 24 333 | 96 | |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет и от трех до четырех лет |
10 | 03 | 505 00 00 | 857 | 119 700 | 89 775 | 93 275 | 89 768 | 96 | |
Ежемесячное социальное пособие детям, потерявшим кормильца, детям - инвалидам |
10 | 03 | 505 00 00 | 858 | 35 830 | 26 872 | 23 172 | 22 316 | 96 | |
Расходы на предоставление материальной и иной помощи для погребения |
10 | 03 | 505 00 00 | 859 | 3 902 | 2 927 | 3 727 | 3 727 | 100 | |
Меры социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла |
10 | 03 | 505 01 00 | 160 053 | 120 038 | 107 516 | 92 319 | 86 | ||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая приобретение и доставку топлива |
10 | 03 | 505 01 00 | 851 | 104 567 | 78 424 | 81 344 | 69 531 | 85 | |
Расходы на компенсацию абонентской платы за телефон |
10 | 03 | 505 01 00 | 852 | 13 909 | 10 432 | 1 570 | 1 517 | 97 | |
Расходы на оплату городского (внутрирайонного) проезда |
10 | 03 | 505 01 00 | 853 | 32 537 | 24 402 | 19 802 | 16 484 | 83 | |
Расходы на оплату междугородного проезда |
10 | 03 | 505 01 00 | 854 | 9 040 | 6 780 | 4 800 | 4 787 | 100 | |
Меры социальной поддержки отдельных категорий ветеранов и иных лиц |
10 | 03 | 505 02 00 | 98 180 | 74 676 | 82 866 | 69 826 | 84 | ||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая приобретение и доставку топлива |
10 | 03 | 505 02 00 | 851 | 62 968 | 47 448 | 49 493 | 41 045 | 83 | |
Расходы на компенсацию абонентской платы за телефон |
10 | 03 | 505 02 00 | 852 | 5 301 | 3 754 | 11 771 | 11 766 | 100 | |
Расходы на оплату городского (внутрирайонного) проезда |
10 | 03 | 505 02 00 | 853 | 26 635 | 21 016 | 19 095 | 14 630 | 77 | |
Расходы на оплату междугородного проезда |
10 | 03 | 505 02 00 | 854 | 2 600 | 1 950 | 1 750 | 1 750 | 100 | |
Расходы на предоставление прочих мер социальной поддержки |
10 | 03 | 505 02 00 | 856 | 676 | 508 | 555 | 460 | 83 | |
Субвенции местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
10 | 03 | 505 02 00 | 870 | 0 | 0 | 202 | 175 | 87 | |
Меры социальной поддержки семьи | 10 | 03 | 505 03 00 | 31 978 | 23 678 | 24 524 | 16 092 | 66 | ||
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
10 | 03 | 505 03 00 | 749 | 0 | 0 | 596 | 596 | 100 | |
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая приобретение и доставку топлива |
10 | 03 | 505 03 00 | 851 | 3 004 | 2 253 | 2 483 | 2 456 | 99 | |
Расходы на оплату городского (внутрирайонного) проезда |
10 | 03 | 505 03 00 | 853 | 1 128 | 846 | 866 | 846 | 98 | |
Бесплатное питание учащихся | 10 | 03 | 505 03 00 | 860 | 6 116 | 4 281 | 4 281 | 271 | 6 | |
Расходы на обеспечение детей молочными продуктами питания |
10 | 03 | 505 03 00 | 861 | 21 730 | 16 298 | 16 298 | 11 923 | 73 | |
Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
10 | 03 | 505 04 00 | 5 078 | 3 810 | 3 590 | 2 959 | 82 | ||
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая приобретение и доставку топлива |
10 | 03 | 505 04 00 | 851 | 3 252 | 2 441 | 2 401 | 1 906 | 79 | |
Расходы на оплату городского (внутрирайонного) проезда |
10 | 03 | 505 04 00 | 853 | 1 254 | 940 | 760 | 628 | 83 | |
Расходы на оплату междугородного проезда |
10 | 03 | 505 04 00 | 854 | 572 | 429 | 429 | 425 | 99 | |
Реализация государственных функций в области социальной политики |
10 | 03 | 514 00 00 | 0 | 0 | 100 | 93 | 93 | ||
Меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы |
10 | 03 | 514 00 00 | 562 | 0 | 0 | 100 | 93 | 93 | |
Фонд софинансирования социальных расходов |
10 | 03 | 515 00 00 | 0 | 0 | 1 609 | 209 | 13 | ||
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
10 | 03 | 515 00 00 | 477 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | |
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей |
10 | 03 | 515 00 00 | 516 | 0 | 0 | 209 | 209 | 100 | |
Дотации и субвенции | 10 | 03 | 517 00 00 | 6 050 | 4 559 | 4 559 | 2 018 | 44 | ||
Расходы на оплату городского (внутрирайонного) проезда |
10 | 03 | 517 00 00 | 853 | 6 050 | 4 559 | 4 559 | 2 018 | 44 | |
Фонд компенсаций | 10 | 03 | 519 00 00 | 66 844 | 50 132 | 52 108 | 32 765 | 63 | ||
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний |
10 | 03 | 519 00 00 | 469 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 | |
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 03 | 519 00 00 | 482 | 0 | 0 | 545 | 543 | 100 | |
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" |
10 | 03 | 519 00 00 | 560 | 24 078 | 18 058 | 18 058 | 8 678 | 48 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
10 | 03 | 519 00 00 | 561 | 41 761 | 31 321 | 32 742 | 22 852 | 70 | |
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
10 | 03 | 519 00 00 | 749 | 1 005 | 753 | 753 | 682 | 91 | |
9.4. | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство |
10 | 04 | 25 920 | 19 440 | 19 440 | 18 416 | 95 | ||
Пособие по опеке и попечительству | 10 | 04 | 511 01 00 | 25 920 | 19 440 | 19 440 | 18 416 | 95 | ||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 04 | 511 01 00 | 482 | 25 920 | 19 440 | 19 440 | 18 416 | 95 | |
9.5. | Другие вопросы в области социальной политики |
10 | 06 | 218 913 | 154 566 | 194 732 | 186 257 | 96 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
10 | 06 | 001 00 00 | 47 672 | 32 940 | 35 536 | 33 976 | 96 | ||
Содержание аппарата | 10 | 06 | 001 00 00 | 801 | 47 672 | 32 940 | 35 536 | 33 976 | 96 | |
Мероприятия по развитию материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
10 | 06 | 806 06 00 | 157 800 | 112 000 | 149 500 | 149 500 | 100 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
10 | 06 | 806 06 00 | 213 | 0 | 0 | 37 500 | 37 500 | 100 | |
Строительство объектов общегражданского назначения |
10 | 06 | 806 06 00 | 214 | 157 800 | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 100 | |
Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2004-2005 годы |
10 | 06 | 821 01 00 | 303 | 303 | 303 | 303 | 100 | ||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 06 | 821 01 00 | 482 | 303 | 303 | 303 | 303 | 100 | |
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды" на 2004-2007 годы |
10 | 06 | 821 02 01 | 737 | 215 | 215 | 186 | 87 | ||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 06 | 821 02 01 | 482 | 737 | 215 | 215 | 186 | 87 | |
Целевая подпрограмма "Дети-сироты" на 2004-2007 годы |
10 | 06 | 821 02 02 | 10 570 | 7 516 | 7 656 | 866 | 11 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли |
10 | 06 | 821 02 02 | 213 | 10 000 | 7 000 | 7 210 | 578 | 8 | |
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 06 | 821 02 02 | 482 | 570 | 516 | 446 | 288 | 65 | |
Целевая подпрограмма "Дети Севера" на 2004-2007 годы |
10 | 06 | 821 02 04 | 314 | 229 | 229 | 229 | 100 | ||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 06 | 821 02 04 | 482 | 314 | 229 | 229 | 229 | 100 | |
Целевая подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания семьи и детей" на 2004-2007 годы |
10 | 06 | 821 02 06 | 347 | 313 | 312 | 293 | 94 | ||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 06 | 821 02 06 | 482 | 347 | 313 | 312 | 293 | 94 | |
Целевая подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений" |
10 | 06 | 821 02 07 | 156 | 148 | 115 | 57 | 50 | ||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 06 | 821 02 07 | 482 | 156 | 148 | 115 | 57 | 50 | |
Городская целевая комплексная медико-социальная программа "Сахарный диабет" на 2002-2006 годы |
10 | 06 | 821 06 00 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | ||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 06 | 821 06 00 | 482 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | |
Городская целевая программа "Комплексные мероприятия по социальной поддержке ветеранов боевых действий в Афганистане и других участников боевых действий, локальных войн" на 2004-2006 годы |
10 | 06 | 821 15 00 | 889 | 777 | 741 | 722 | 97 | ||
Мероприятия в области социальной политики |
10 | 06 | 821 15 00 | 482 | 889 | 777 | 741 | 722 | 97 | |
10. | Всего расходов | 13 941 220 | 10 555 330 | 11 006 796 | 9 028 700 | 82 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.