Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации г. Урай
от 20 августа 2010 г. N 2247
Долгосрочная целевая муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городе Урай на 2010 - 2015 годы"
18 января, 23 июня 2011 г., 21 февраля 2012 г.
Постановлением администрации г. Урай от 23 июня 2011 г. N 1768 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения
1. Паспорт Программы.
Наименование Программы |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2010 - 2015 годы |
Основания для разработки Программы |
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 261-ФЗ); Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"; Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации от 2 июля 2009 года. Пр-1802ГС от 15 июля 2009 года; "Энергетическая стратегия России на период до 2030 года", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года N 1715-р; Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 года N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года, одобренная распоряжением Правительства автономного округа от 14 ноября 2008 года N 491-рп"; Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 февраля 2010 года N 89-рп "О вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" |
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения |
Постановление администрации города Урай от 20.08.2010 N 2261 "О подготовке проекта долгосрочной целевой программы муниципального образования городской округ город Урай "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2010 - 2015 годы" |
Основные разработчики Программы |
Управление по жилищно-коммунальным услугам администрации города Урай ООО МК "Технологии Энергетика Коммуникации" |
Куратор и исполнители Программы |
Куратор: первый заместитель главы города Урай Исполнители: Управление по жилищно-коммунальным услугам администрации города Урай получатели средств бюджета муниципального образования город Урай; организации, осуществляющие на территории муниципального образования регулируемые виды деятельности; организации, осуществляющие на территории муниципального образования производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии; организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств бюджета муниципального образования |
Цель Программы |
Улучшение качества жизни населения города за счет реализации энергосберегающих мероприятий; удовлетворение обоснованных потребностей населения и экономики города в энергетических ресурсах; оптимизация расходной части бюджета города за счет сокращения платежей за энергетические ресурсы; снижение размера платежей населения города и хозяйствующих субъектов за энергетические ресурсы; создание благоприятного инвестиционного климата в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
Задачи Программы |
Разработка и реализация мер экономического стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности; реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; проведение энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов; установка приборов учета энергетических ресурсов и их диспетчеризация; развитие специализированных информационных систем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в отраслях экономики и социальной сфере; создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их производстве и передаче; пропаганда и обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности; применение информационных технологий для автоматизации процессов формирования баз данных энергосберегающего оборудования и технологий, а также формирования информационно-аналитического обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города Урай; внедрение показателей энергетической эффективности, позволяющих в комплексе оценить социально-экономическую эффективность проводимых мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности; внедрение автоматизированных систем контроля и учета энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве; формирование целостной системы управления процессом повышения энергоэффективности экономики города, обеспечивающей распределение полномочий и эффективное взаимодействие органов исполнительной власти города Урай, хозяйствующих субъектов и населения; принятие необходимых нормативно-правовых актов в сфере повышения энергоэффективности, в том числе обеспечивающих реализацию положений Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ, устанавливающих и пересматривающих обязательные требования к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств, средств генерации и передачи энергии, зданий и сооружений, а также товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд; формирование системы статистического учета и мониторинга уровней потребления энергии и энергоэффективности во всех секторах экономики и системы информационной и образовательной поддержки деятельности в сфере повышения энергоэффективности; введение практики регулярного обновления муниципальных программ повышения энергоэффективности, а также программ повышения энергоэффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; реализация комплекса мер по повышению энергоэффективности на объектах бюджетной сферы, позволяющего снизить удельное потребление энергии не менее чем на 15% до 2015 года; создание необходимых и достаточных условий по реализации типовых энергосберегающих проектов, которые могут широко применяться в разных секторах экономики с минимальными накладными расходами по их реализации; формирование системы выделения бюджетных ассигнований, необходимых для поддержки и стимулирования реализации проектов по повышению эффективности использования энергии, развитию возобновляемых источников энергии и экологически чистых производственных технологий; формирование тарифной политики, стимулирующей экономию энергии регулируемыми организациями |
Важнейшие целевые показатели |
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде; повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры; сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры; увеличение количества случаев использования объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, объектов, относящихся к объектам, имеющим высокий класс энергетической эффективности, и (или) объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии; увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; обеспечение средствами учета потребителей энергии, а также проведение энергетических обследований и реализация программ повышения энергоэффективности на подавляющей части энергопотребляющих объектов; вывод из оборота значительной части энергетических устройств и зданий низкого класса энергоэффективности |
Сроки и этапы реализации Программы |
I этап - 2010-2015 годы |
Перечень подпрограмм |
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы; энергосбережение и повышение энергоэффективности в электроэнергетике; энергосбережение и повышение энергоэффективности в теплоэнергетике и коммунальном хозяйстве; энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном секторе; энергосбережение и повышение энергоэффективности в сельском хозяйстве; энергосбережение и повышение энергоэффективности на транспорте |
Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования Программы составляет 2 208 659,1 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета автономного округа - 88 203,0 тыс. рублей; средства местного бюджета - 157 957,1 тыс. рублей; внебюджетные источники - 1 962 499,0 тыс. рублей Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета города Урай на соответствующий год. |
Мероприятия Программы |
выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества; организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, включая тепловую и электрическую энергию, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами; стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, производить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов |
Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности |
Повышение энергетической безопасности города Урай; обеспечение технической и экономической доступности энергии для устойчивого экономического развития; нейтрализация инфляционных последствий повышения тарифов на энергоносители и на услуги ЖКХ; снижение нагрузки по оплате энергоносителей населением и муниципальным бюджетом; повышение экологической безопасности города и снижение рисков для здоровья населения; экономия средств на приобретение всеми потребителями города энергоресурсов; экономия средств местного бюджета на приобретение и субсидирование приобретения энергоресурсов; поступление в бюджет дополнительных средств от налога на прибыль за счет снижения издержек производства |
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом.
Основанием для разработки муниципальной целевой программы города Урай "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2010 - 2015 годы" являются: Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 261-ФЗ); Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"; Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации от 2 июля 2009 года (Пр-1802ГС от 15 июля 2009 года); "Энергетическая стратегия России на период до 2030 года", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года N 1715-р; Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 года N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года, одобренная распоряжением Правительства автономного округа от 14 ноября 2008 года N 491-рп"; Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 февраля 2010 года N 89-рп "О вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".
Основным инструментом управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в городе Урай является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение долгосрочной целевой программы города Урай "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2010 - 2015 годы".
Сохранение высокой энергоемкости экономики города приведет к снижению ее энергетической безопасности и торможению экономического роста. При низкой энергоэффективности снижаются шансы на успешную реализацию национальных проектов. Низкая энергоэффективность порождает низкую конкурентоспособность промышленности города, затрудняет борьбу с инфляцией, порождает высокую нагрузку коммунальных платежей на бюджет муниципального образования и снижает финансовую стабильность, экологическую безопасность города.
Задача кардинального повышения уровня энергоэффективности может быть решена только программно-целевыми методами, поскольку ее решение затрагивает все сектора экономики, всех производителей и потребителей энергии, требует государственного регулирования и высокой степени координации действий всех уровней: федерального, окружного, городского, а также бизнеса (в т.ч. в рамках частно-государственного партнерства), населения и других экономических агентов. Кроме этого требуется запуск механизмов обеспечения их заинтересованности в реализации целей и задач Программы, мобилизации ресурсов и оптимизации их использования. Решение основной программной задачи носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на многих рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.
Без использования программно-целевого метода возможно лишь точечное решение некоторых локальных задач, которое не позволит достичь поставленных целей снижения уровня потерь энергетических ресурсов, снижения затрат средств бюджета муниципального образования на обеспечение бюджетного сектора энергетическими ресурсами, улучшения экологического состояния муниципального образования.
Для решения проблемы требуется разработка взаимоувязанного по срокам, исполнителям и ресурсам перечня мероприятий, оформленного в виде долгосрочной целевой программы города, применение организационно-финансовых механизмов взаимодействия, концентрации ресурсов администрации города, хозяйствующих субъектов и населения, а также четкая координация их совместных усилий.
3. Цели и задачи Программы.
3.1. Целями Программы являются:
- улучшение качества жизни населения города за счет реализации энергосберегающих мероприятий;
- удовлетворение обоснованных потребностей населения и экономики города в энергетических ресурсах;
- оптимизация расходной части бюджета города за счет сокращения платежей за энергетические ресурсы;
- снижение размера платежей населения города и хозяйствующих субъектов за энергетические ресурсы;
- создание благоприятного инвестиционного климата в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
3.2. В соответствии с вышеназванными целями, основными задачами энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Урай являются:
- разработка и реализация мер экономического стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- проведение энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов;
- установка приборов учета энергетических ресурсов и их диспетчеризация;
- развитие специализированных информационных систем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в отраслях экономики и социальной сфере;
- создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их производстве и передаче;
- пропаганда и обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Технические задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности включают в себя:
- проведение обязательных энергетических обследований на объектах, расположенных на территории города, с их последующей паспортизацией;
- применение информационных технологий для автоматизации процессов формирования баз данных энергосберегающего оборудования и технологий, а также формирования информационно-аналитического обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории автономного округа;
- внедрение показателей энергетической эффективности, позволяющих в комплексе оценить социально-экономическую эффективность проводимых мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности;
- осуществление научно-исследовательской и инновационной деятельности по актуальным направлениям энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Под энергетическим обследованием понимается сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых на территории города Урай энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте. Обязательное энергетическое обследование на территории муниципального образования должны проходить:
- получатели бюджета муниципального образования;
- организации, осуществляющие на территории муниципального образования регулируемые виды деятельности;
- организации, осуществляющие на территории муниципального образования производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов;
- организации, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования и совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, электрической энергии превышают десять миллионов рублей за календарный год;
- организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджетов муниципального образования.
По результатам энергетического обследования должны быть составлены энергетические паспорта, которые позволят обеспечить совершенствование управленческого учета и нормирования расхода энергетических ресурсов, а также сформировать перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для обследуемых объектов.
Применение информационных технологий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности позволит автоматизировать технологические процессы, обеспечить оперативный мониторинг и контроль изменения показателей энергетической эффективности, а также создать условия для эффективного распространения знаний в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
3.3. Основные мероприятия по реализации данного механизма обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
- внедрение автоматизированных систем контроля и учета энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве;
- создание специализированного сайта в сети Интернет, направленного на распространение знаний в области энергетической эффективности и энергосбережения.
3.4. Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны отражать:
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде;
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;
- сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры;
- повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;
- увеличение количества случаев использования объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, объектов, относящихся к объектам, имеющим высокий класс энергетической эффективности, и (или) объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии;
- сокращение расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений и органов государственной власти;
- увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
4. Сроки и этапы реализации Программы.
таблица 1
N п/п |
Наименование этапа |
Период реализации |
Ожидаемые результаты |
1 |
I этап |
2010 - 2015 годы |
Обеспечение потребностей населения и экономики муниципального образования город Урай в энергетических ресурсах. Сокращение числа аварий инженерных систем коммунального хозяйства к 2015 году на 50% от уровня 2009 года. Использование энергосберегающих технологий и оборудования при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов социальной инфраструктуры. Обеспечение сокращения энергопотребления и платежей населения за коммунальные услуги не менее чем на 3% ежегодно в сопоставимых с 2009 годом ценах до 2015 года. Сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий - на 15% к 2015 году. Стимулирование энергосберегающего поведения населения при переходе на энергосберегающее осветительное оборудование и системы освещения жилищного фонда. Создание условий для вовлечения в решение проблем энергосбережения и повышения энергетической эффективности всех групп потребителей энергетических ресурсов за счет: - развития нормативной правовой базы муниципального образования и методического обеспечения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, - проведения разъяснительных работ с населением, направленных на стимулирование энергосберегающего поведения |
5. Перечень подпрограмм.
Предусматривается реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в следующих основных сферах:
- коммунальное хозяйство;
- жилищный комплекс;
- бюджетная сфера;
- жилищное и гражданское строительство;
- сельское хозяйство;
- транспорт.
5.1. Коммунальное хозяйство.
В рамках данного направления предполагается осуществить следующие мероприятия:
- проведение энергетических обследований предприятий жилищно-коммунальной сферы города с их последующей паспортизацией;
- модернизация котельных с использованием современных энергосберегающих технологий путем оснащения их пластинчатыми теплообменниками, средствами автоматизации теплопотребления, частотными регуляторами электроприводов, узлами учета и регулирования потребления тепловой энергии и воды, современной запорной арматурой;
- внедрение систем автоматизации и телемеханики на объектах коммунального хозяйства, в том числе внедрение автоматизированной системы контроля и учета энергетических ресурсов, автоматизированной системы управления технологическим процессом горячего водоснабжения, отопления на центральных тепловых пунктах, котельных и т.д.;
- замена ветхих теплосетей на теплосети с пенополиуретановой изоляцией по технологии "труба в трубе";
- внедрение частотно-регулируемых приводов на объектах коммунального хозяйства;
- оптимизация режимов работы источников теплоснабжения и распределения тепловых нагрузок в целях выработки электроэнергии на тепловом потреблении, обеспечивающей максимальную экономию топлива.
5.2. Жилищный комплекс.
В рамках данного направления предполагается осуществить следующие мероприятия:
- организация работ по оснащению всех многоквартирных домов в жилищном фонде города приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии;
- обеспечение установки и ввода в эксплуатацию приборов учета электрической и тепловой энергии, природного газа и воды в частном жилищном фонде;
- проведение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в многоквартирных домах, находящихся в жилищном фонде города, по переходу на расчет по показаниям приборов учета;
- сокращение потребления энергетических ресурсов в процессе эксплуатации жилищного фонда за счет реализации мер по предотвращению утечек тепловой энергии, в том числе утепление многоквартирных домов (работы по улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, дверных и оконных заполнений, устройство наружных тамбуров);
- реконструкция и капитальный ремонт зданий с выполнением современных требований по тепловому сопротивлению наружных ограждений;
- модернизация изношенного инженерного оборудования энергоснабжения зданий с внедрением современных внутридомовых инженерных систем;
- замена оконных заполнений с применением современных энергосберегающих технологий, остекление лоджий и балконов в многоквартирных домах;
- замена ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы, использование при освещении лестничных площадок многоквартирных домов датчиков движения и энергосберегающих осветительных приборов.
5.3. Бюджетная сфера.
В течение 5 лет, начиная с 1 января 2010 года, бюджетные учреждения города обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объемов потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии не менее чем на 15% от объема, фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%. Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
- обеспечение завершения оснащения зданий, строений и сооружений, используемых для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, находящихся в собственности муниципального образования, приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию;
- установление ежегодных лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды организациям бюджетной сферы с учетом достигнутой экономии потребления и формирование ежегодного энергетического баланса лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды;
- планирование расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов, исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса на 3% по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет, начиная с 1 января 2010 года;
- установление норм расходов энергетических ресурсов для установления нормативов финансирования муниципальных услуг для типовых объектов бюджетной сферы;
- проведение энергетических обследований и паспортизации в бюджетной сфере, выработка рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- совершенствование управленческого учета и нормирования расхода энергетических ресурсов на основе энергетических паспортов и мониторинга потребления;
- снижение затрат на теплоснабжение объектов бюджетных учреждений, повышение теплозащиты зданий и тепловых сетей, внедрение приборов учета энергетических ресурсов и систем погодного и временного регулирования;
- сокращение потребления электрической энергии и мощности, внедрение экономичных источников электрического освещения;
- включение в установленном порядке в конкурсную документацию при проведении закупок для муниципальных нужд товаров, работ и услуг с учетом их энергетической эффективности;
- прекращение закупки для муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения;
- проведение семинаров, разъяснительных и иных мероприятий с руководителями бюджетных учреждений, направленных на стимулирование энергосберегающего поведения;
- проведение разъяснительной работы среди руководителей бюджетных учреждений о возможности заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупки энергосервисных услуг.
5.4. Жилищное и гражданское строительство.
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
- проектирование зданий и сооружений, использование строительных материалов и деталей с учетом минимизации расхода энергетических ресурсов при производстве работ в условиях отрицательных температур;
- обеспечение минимальных затрат энергетических ресурсов на освещение и внутриплощадочный транспорт по перевозке материалов и конструкций при разработке проекта организации строительства;
- организация учета и контроля расхода энергетических ресурсов при осуществлении строительно-монтажных работ;
- вовлечение в систему сертификации строительного комплекса стандартов саморегулируемых и общественных организаций, профессиональных ассоциаций и объединений;
- создание и использование специальных малоэнергоемких машин и механизмов, технологического оборудования и оснастки для производства строительно-монтажных работ;
- создание и использование новых материалов и конструкций, технологических процессов, исключающих или снижающих расход энергетических ресурсов;
- строительство жилых домов и общественных зданий из экологически чистых материалов;
- применение материалов с повышенной долговечностью, что позволяет увеличить межремонтные сроки, сократить затраты на капитальные ремонты;
- максимальное приближение производства отдельных материалов и конструкций к строительной площадке (монолитный каркас, вспененные пластмассы и др.);
- применение эффективных герметиков и гидроизоляционных материалов, уменьшающих воздухопроницаемость столярных изделий;
- использование новых методов бетонирования в зимних условиях с применением химических добавок;
- строительство зданий и сооружений с выполнением современных требований по тепловому сопротивлению наружных ограждений;
- создание комплексной защитной термооболочки вокруг конструкций объектов капитального строительства;
- введение в конструкцию наружных ограждений замкнутых воздушных прослоек;
- запрещение использования "мокрого" утепления наружных стен при проектировании новых зданий и сооружений;
- запрещение применения теплоизоляции с внутренней стороны;
- управление теплофизическими характеристиками ограждающих конструкций (вентилируемые воздушные прослойки и др.);
- применение эффективных опалубочных систем многократного использования;
- уменьшение потерь тепла через оконные и дверные проемы;
- исключение устройства окон по обеим наружным стенам угловых комнат;
- устройство вентиляции с рекуперацией тепла уходящего из помещения воздуха;
- внедрение интеллектуальных систем отопления;
- применение современных теплозащитных материалов, многослойных стеновых конструкций, энергосберегающего инженерного оборудования и сантехники;
- обязательное внедрение при проектировании и строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений отопительных систем с горизонтальной разводкой;
- применение систем автономного энергоснабжения объектов капитального строительства.
5.5. Сельское хозяйство.
Основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сельском хозяйстве города Урай являются:
- внедрение новых технологий и энергетического оборудования по использованию биомассы, местных видов топлива, торфа, растительных и древесных отходов для непосредственного сжигания или преобразования в энергоносители;
- применение технологий и оборудования для получения жидкого топлива (посредством "быстрого пиролиза") из торфа, древесных и растительных отходов, биомассы;
- внедрение технологий и комплекта оборудования для одновременной переработки навоза (помета) в удобрения и биогаз;
- совершенствование конструктивных решений систем вентиляции, средств регулирования микроклимата, эксплуатации теплового оборудования и т.д.;
- использование энергоэффективных технологий и комплектов энергоэкономного теплоэнергетического и электротеплового оборудования нового поколения для сельскохозяйственных организаций;
- оснащение сельскохозяйственных объектов системами микроклимата с новыми эффективными теплоутилизационными установками с использованием полимерных материалов;
- применение системы отопления сельскохозяйственных объектов на базе инфракрасных газовых горелок;
- использование естественного холода;
- повышение энергетической эффективности сельскохозяйственных машин и оборудования;
- разработка и освоение ветродизельных комбинированных установок для автономных сельских потребителей.
5.6. Транспорт.
Основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации автомобильного транспорта в муниципальном образовании являются:
- проведение энергетических обследований и паспортизации предприятий транспорта, выработка рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- увеличение доли грузооборота и пассажирооборота, выполняемых автомобилями и автобусами с дизельными двигателями (дизелизация);
- снижение удельных норм расхода топлива автомобильным транспортом за счет повышения КПД двигателей, трансмиссий, снижения собственной массы и аэродинамического сопротивления, увеличения доли радиальных шин;
- оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения;
- замещение бензина другими видами топлива, в первую очередь сжатым и сжиженным газом;
- модернизация парка наземного общественного транспорта с целью сокращения потребления энергетических ресурсов, а также сокращения выбросов вредных веществ в окружающую среду.
Постановлением администрации г. Урай от 23 июня 2011 г. N 1768 раздел 6 настоящего приложения изложен в новой редакции
6. Объемы и источники финансирования.
Таблица 2
Источник финансирования |
Направление расхода |
Объем финансирования, тыс. руб. |
||||||
Всего |
в том числе по годам |
|||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Городской бюджет |
Коммунальное хозяйство |
45601,1 |
1815,1 |
227,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43558,7 |
Окружной бюджет |
25020,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25020,0 |
|
Привлеченные средства |
556713,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
556713,0 |
|
Итого |
627334,1 |
1815,1 |
227,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
625291,7 |
|
Городской бюджет |
Жилищный комплекс |
91829,8 |
0,0 |
224,36 |
942,465 |
1460,0 |
2100,0 |
87103,0 |
Окружной бюджет |
52345,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
52345,0 |
|
Привлеченные средства |
1164693,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1164693,0 |
|
Итого |
1308867,8 |
0,0 |
224,36 |
942,465 |
1460,0 |
2100,0 |
1304141,0 |
|
Городской бюджет |
Бюджетная сфера |
14946,2 |
288,0 |
1275,4 |
517,5 |
0,0 |
0,0 |
12865,3 |
Окружной бюджет |
7650,0 |
0,0 |
0,0 |
2070,1 |
0,0 |
0,0 |
5579,9 |
|
Привлеченные средства |
170159,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
170159,0 |
|
Итого |
192755,2 |
288,0 |
1275,4 |
2587,7 |
0,0 |
0,0 |
188604,2 |
|
Городской бюджет |
Жилищное и гражданское строительство |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
Окружной бюджет |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
|
Привлеченные средства |
8900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8900,0 |
|
Итого |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10000,0 |
|
Городской бюджет |
|
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
Окружной бюджет |
Сельское хозяйство |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
Привлеченные средства |
|
8900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8900,0 |
Итого |
|
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10000,0 |
Городской бюджет |
Транспорт |
4180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4180,0 |
Окружной бюджет |
2388,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2388,0 |
|
Привлеченные средства |
53134,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53134,0 |
|
Итого |
59702,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59702,0 |
|
Итого |
2208659,1 |
2103,1 |
1727,0 |
3530,1 |
1460,0 |
2100,0 |
2197738,9 |
|
в том числе: | ||||||||
Городской бюджет |
157957,1 |
2103,1 |
1727,0 |
1460,0 |
1460,0 |
2100,0 |
149107,0 |
|
Окружной бюджет |
88203,0 |
0,0 |
0,0 |
2070,1 |
0,0 |
0,0 |
86132,9 |
|
Привлеченные средства |
1962499,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1962499,0 |
Постановлением администрации г. Урай от 23 июня 2011 г. N 1768 раздел 7 настоящего приложения изложен в новой редакции
7. Мероприятия долгосрочной целевой Программы
Таблица 3
N п/п |
Наименование программных мероприятий |
Источники финансирования |
Единица измерения |
Плановые объемы в натуральном выражении |
Объем финансирования |
в том числе по годам |
Исполнители программных мероприятий |
Ожидаемый результат в количественном измерении |
|||||
(всего, тыс. руб.) |
(тыс. руб.) |
||||||||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1. Коммунальное хозяйство | |||||||||||||
1.1. |
Организация обучения специалистов предприятия и учреждения по вопросам энергосбережения |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
чел. |
50,0 |
199,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
199,7 |
Специалисты в области энергосбережения |
Повышение навыков использования принципов энергосбережения, повышение эффективности реализации Программы |
1.2. |
Замена сетей теплоснабжения |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
км. |
36,4 |
124 923,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
124 923,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии на 5-10%, снижение аварий на 50% и более |
1.3. |
Замена сетей водоснабжения |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
км. |
28,7 |
174 556,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
174 556,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь воды на 5-10%; стабильное обеспечение водой, соответствующей требованиям СНиП |
1.4. |
Замена сетей водоотведения |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
км. |
17,6 |
147 340,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
147 340,0 |
Специализированные организации |
Обеспечение благоприятных условий проживания в соответствии с требованиями нормативных документов |
1.5. |
Замена сетей электроснабжения |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
км. |
10,0 |
6 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 600,0 |
Специализированные организации |
Обеспечение надежного электроснабжения, снижение аварийных ситуаций на 50% |
1.6. |
Капитальный ремонт автоматики котельного оборудования |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
ед. |
10,0 |
25 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 500,0 |
Специализированные организации |
Повышение КПД котельных на 15-30% |
1.7. |
Установка компенсаторов реактивной мощности |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
шт. |
100,0 |
60 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60 000,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь электроэнергии на 3-10% |
1.8. |
Установка двухтарифных счетчиков электрической энергии |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
шт. |
30,0 |
1 410,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 410,0 |
Специализированные организации |
Снижение платы за электрическую энергию на 5-15% |
1.9. |
Замена ламп накала на энергосберегающие лампы |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
ламп |
500,0 |
325,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
325,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь электроэнергии на 10-25% |
1.10. |
Использование автоматизированных систем регулирования от освещенности и присутствия (пошаговое регулирование) |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
точек |
25,0 |
113,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
113,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь электроэнергии на 5-10% |
1.11. |
Проведение работ по утеплению наружных поверхностей ограждающих конструкций |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
м2 |
15 000,0 |
52 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
52 500,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии на 5-15% |
1.12. |
Бурение высокодебетных скважин для обеспечения водоснабжения |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
шт. |
6,0 |
9 125,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 125,0 |
Специализированные организации |
Снижение потребления электрической энергии на 25% |
1.13. |
Реконструкция автоматизированной системы сбора информации с объектов водоснабжения, водоотведения, общедомовых приборов учета воды |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
шт. |
1,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
Специализированные организации |
Снижение прямых затрат на 10% |
1.14. |
Оборудование плавным пуском артскважин на водоподъеме |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
шт. |
25,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
Специализированные организации |
Увеличение срока службы электродвигателей на 15% и более; экономия электроэнергии 5-10% |
1.15. |
Замена котлов на МАК |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
шт. |
11,0 |
10 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 200,0 |
Специализированные организации |
Снижение затрат на потребление газа до 10%, электроэнергии 10-15% |
1.16. |
Монтаж устройств плавного пуска сетевых насосов котельной "Промбаза" |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
шт. |
6,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
Специализированные организации |
Увеличение срока службы электродвигателей на 15% и более; экономия электроэнергии 5-10% |
1.17. |
Капитальный ремонт кровли и фасада административного здания ОАО "Шаимгаз" |
Городской бюджет |
Шт. |
1,0 |
227,3 |
0,0 |
227,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии на 5-15% |
1.18. |
Установка приборов учета на уличное освещение |
Городской бюджет |
Шт. |
10,0 |
95,1 |
95,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Специализированные организации |
Сокращение оплаты за электроэнергию на 3-8% |
1.19. |
Разработка целевых показателей для долгосрочной целевой муниципальной |
Городской бюджет |
Шт. |
1,0 |
53,0 |
53,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Специализированные организации |
Требования Федерального закона ФЗ-261 от 23.11.2009 |
программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Урай на 2010-2015 годы" | |||||||||||||
| |||||||||||||
1.20. |
Установка узла учета тепла А-28А |
Городской бюджет |
шт |
1,0 |
220,0 |
220,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Специализированные организации |
Сокращение оплаты за потребленную тепловую энергию на 35% |
1.21. |
Разработка и согласование энергетических паспортов предприятий и учреждений |
Городской бюджет |
шт |
5,0 |
411,0 |
411,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Специализированные организации |
Энергетические паспорта, заключения об энергоэффективности зданий в количестве 5 шт. |
1.22. |
Обследование системы энергоснабжения г. Урай |
Городской бюджет |
Шт. |
1,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Специализированные организации |
Заключение о техническом состоянии системы энергоснабжения города |
1.23. |
Сбор данных по жилфонду и выполнение работ по проектированию с согласованием в ЭСО узлов коммерческого учета коммунальных ресурсов |
Городской бюджет |
Шт. |
4,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Специализированные организации |
Проектная документация на установку узлов учета тепловой энергии горячей и холодной воды. |
1.24. |
Установка прибора учета тепловой энергии на здании многопрофильного колледжа на промбазе |
Городской бюджет |
Шт. |
1,0 |
320,0 |
320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Специализированные организации |
Сокращение оплаты за потребленную тепловую энергию на 35% |
1.25. |
Установка узла учета тепловой энергии Аэропорт 30 |
Городской бюджет |
Шт. |
1,0 |
316,0 |
316,0 |
|
|
|
|
|
Специализированные организации |
Сокращение оплаты за потребленную тепловую энергию на 35% |
|
Итого: |
|
|
|
627 334,1 |
1 815,1 |
227,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
625 291,7 |
|
|
2. Жилищный комплекс | |||||||||||||
2.1. |
Организация обучения специалистов предприятий и учреждения по вопросам энергосбережения |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
чел. |
50,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
Специалисты в области энергосбережения |
Повышение навыков использования принципов энергосбережения, повышение эффективности реализации Программы |
2.2. |
Разработка и согласования энергетических паспортов жилых домов |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
шт. |
225,0 |
22 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 500,0 |
Организации, имеющие СРО на проведение энергоаудита |
Энергетические паспорта жилых домов в количестве 225шт. |
2.3. |
Проведение работ по утеплению наружных поверхностей ограждающих конструкций. |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
м2 |
82 152,0 |
286 942,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
286 942,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии 5-15% |
2.4. |
Замена оконных конструкций на пластиковые со стеклопакетами в МОП. |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
шт. |
6 730,0 |
147 708,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
147 708,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии 5-15% (от нагрузки на МОП) |
2.5. |
Установка дополнительных тамбуров при входных дверях подъездов. |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
шт. |
1 346,0 |
371 688,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
371 688,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии на 2-5% (от нагрузки на МОП) |
2.6. |
Промывка системы отопления, замена пришедших в негодность элементов системы отопления. |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
Тепл. стояк |
3 296,0 |
46 155,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46 155,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии на 5-10% |
2.7. |
Замена теплоизоляции на подвальной и чердачной разводке зданий на более современную и эффективную |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
м/п |
12528 - Ду 80 93456 - Ду 50 25532 - Ду 40 25532 - Ду 25 47688 - Ду 20 |
178 280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
178 280,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии на 5-15%; (изоляция согласно СНиП 41-01-2003) |
2.8. |
Установка автоматизированных систем регулирования отопления от температуры наружного воздуха |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
вводов системы отопления |
225,0 |
63 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63 000,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии на 10-25%; установление теплового режима соответствующего комфортной температуры для проживания жильцов здания |
2.9. |
Установка балансировочных кранов и регулирование теплоснабжения здания |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
Тепл. стояк |
16 496,0 |
164 960,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
164 960,0 |
УК или специализированные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии на 5-8% |
2.10. |
Замена ламп накала на энергосберегающие лампы |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
ламп |
4 730,0 |
3 074,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 074,0 |
УК или специализированные организации |
Сокращение потерь электрической энергии на 10-25% |
2.11. |
Использование автоматизированных систем регулирования от освещённости и присутствия (пошаговое регулирования) |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
точек |
4 730,0 |
17 724,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 724,0 |
УК или специализированные организации |
Сокращение потерь электрической энергии на 5-10% |
2.12. |
Замена участков труб холодной воды, водоотведения |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
м/п |
2 570,0 |
1 910,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 910,0 |
специализированные организации |
Сокращение потерь ХВС на 3-5% |
2.13. |
Установка прибора учета тепловой энергии на жилом доме Аэропорт, 30 |
Городской бюджет |
Шт. |
1,0 |
224,4 |
0,0 |
224,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
специализированные организации |
Сокращение оплаты за потребленную тепловую энергию на 35% |
2.14. |
Установка приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды |
Городской бюджет |
Шт. |
3,0 |
4 502,5 |
0,0 |
0,0 |
942,5 |
1 460,0 |
2 100,0 |
0,0 |
специализированные организации |
Сокращение оплаты за потребленную тепловую энергию на 35%, учет расхода холодной и горячей воды |
|
Итого: |
|
|
|
1 308 867,8 |
0,0 |
224,4 |
942,5 |
1 460,0 |
2 100,0 |
1 304 141,0 |
|
|
3. Бюджетная сфера | |||||||||||||
3.1. Администрация | |||||||||||||
3.1.1. |
Организация обучения специалистов предприятий и учреждения по вопросам энергосбережения |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
чел. |
10,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
Специалисты в области энергосбережения |
Повышение навыков использования принципов энергосбережения, повышение эффективности реализации Программы |
3.1.2. |
Проведение энергоаудита объектов муниципальной собственности |
Городской бюджет |
шт. |
50,0 |
5 227,5 |
0,0 |
227,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
Организации, имеющие СРО на проведение энергоаудита |
Энергетические паспорта, заключения об энергоэффективности зданий в количестве 8 шт. |
3.1.3. |
Замена теплоизоляции труб теплоснабжения, ГВС, ХВС |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
м/п |
234 - Ду 80 164 - Ду 50 164 - Ду 40 164 - Ду 25 138 - Ду 20 |
767,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
767,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии на 5-15%; (изоляция согласно СНиП 41-01-2003) |
3.1.4. |
Установка автоматизированных систем регулирования отопления от температуры наружного воздуха |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
узлов |
3,0 |
840,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
840,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии на 10-25%; установление комфортного теплового режима |
3.1.5. |
Установка балансировочных кранов и регулирование теплоснабжения здания |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
Тепл. стояк |
46,0 |
460,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
460,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии на 3-8% |
3.1.6. |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
ламп |
376,0 |
320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
320,0 |
Специализированные организации |
Сокращение затрат на электроэнергию на 5-10% |
3.1.7. |
Использование автоматизированных систем регулирования от освещённости и присутствия (пошаговое регулирования) |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
точек |
46,0 |
210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
210,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь электрической энергии на 5-10% |
3.1.8. |
Замена участков труб холодной воды |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
м |
64,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь ХВС 3-10% |
3.1.9. |
Теплоизоляция труб системы ХВС |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
м/п |
164,0 |
145,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
145,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии 3-5% |
|
Итого: |
|
|
|
8 039,5 |
0,0 |
227,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 812,0 |
|
|
3.2. Образование | |||||||||||||
3.2.1. |
Проведение работ по утеплению наружных поверхностей ограждающих конструкций |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
м2 |
Школы-18000; МДОУ-17280 |
123 793,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
123 793,2 |
Строительные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии на 5-15% |
3.2.2. |
Замена оконных конструкций на пластиковые со стеклопакетами в МОП |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
шт. |
1 074,0 |
21 783,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 783,0 |
Строительные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии на 5-15% (от нагрузки на МОП) |
3.2.3. |
Установка дополнительных тамбуров при входных дверях подъездов |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
шт. |
17,0 |
476,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
476,0 |
Строительные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии на 2-5% (от нагрузки на МОП) |
3.2.4. |
Промывка системы отопления, замена пришедших в негодность элементов системы отопления |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
Тепл. стояк |
768,0 |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 100,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии на 5-8% |
3.2.5. |
Замена теплоизоляции на подвальной и чердачной разводке зданий на более современную и эффективную |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
м/п |
560 - Ду 80 1752 - Ду 50 300 - Ду 40 310 - Ду 25 1152 - Ду 20 |
460,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
460,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии на 2-5% |
3.2.6. |
Установка автоматизированных систем регулирования отопления от температуры наружного воздуха. |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
узлов |
18,0 |
6 120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 120,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии на 10-25%; установление комфортного теплового режима |
3.2.7. |
Установка балансировочных кранов и регулирование теплоснабжения здания |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
Тепл. стояк |
384,0 |
384,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
384,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии на 3-8% |
3.2.8. |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
ламп |
4 150,0 |
2 352,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 352,0 |
Специализированные организации |
Сокращение затрат на электроэнергию на 10-25% |
3.2.9. |
Использование автоматизированных систем регулирования от освещённости и присутствия (пошаговое регулирования) |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
точек |
122,0 |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь электрической энергии на 5-10% |
3.2.10. |
Замена участков труб холодной воды |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
м |
120,0 |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
90,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь ХВС 3-10% |
3.2.11. |
Теплоизоляция труб системы ХВС |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
м/п |
1 752,0 |
1 528,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 528,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии 3-5% |
3.2.12. |
Установка прибора учета тепловой энергии на здании Детской музыкальной школы |
Городской бюджет |
Шт. |
1,0 |
353,1 |
0,0 |
353,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Специализированные организации |
Сокращение оплаты за потребленную тепловую энергию на 35% |
3.2.13. |
Установка прибора учета тепловой энергии на здании детского сада N 19 |
Городской бюджет |
Шт. |
1,0 |
288,0 |
288,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Специализированные организации |
Сокращение оплаты за потребленную холодную воду |
3.2.14. |
Проведение энергоаудита объектов муниципальной собственности |
Городской бюджет Окружной бюджет |
шт. |
10,0 |
1 687,5 |
0,0 |
0,0 |
1 687,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Специализированные организации |
Энергетические паспорта, заключения об энергоэффективности зданий в количестве 10 шт. |
|
Итого: |
|
|
|
160 964,8 |
288,0 |
353,1 |
1 687,5 |
0,0 |
0,0 |
158 636,2 |
|
|
3.3. Здравоохранение | |||||||||||||
3.3.1. |
Установка дополнительных тамбуров при входных дверях подъездов |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
шт. |
17,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
Строительные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии на 2-5% (от нагрузки на МОП) |
3.3.2. |
Промывка системы отопления, замена пришедших в негодность элементов системы отопления |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
Тепл. стояк |
290,0 |
412,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
412,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии на 5-8% |
3.3.3. |
Установка автоматизированных систем регулирования отопления от температуры наружного воздуха |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
узлов |
13-отопление; 8-вентиляция |
7 140,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 140,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии на 5-15%; (изоляция согласно СНиП 41-01-2003) |
3.3.4. |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
ламп |
1 340,0 |
760,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
760,0 |
Специализированные организации |
Сокращение затрат на электроэнергию на 10-25% |
3.3.5. |
Использование автоматизированных систем регулирования от освещённости и присутствия (пошаговое регулирования) |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
точек |
168,0 |
760,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
760,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь электрической энергии на 5-10% |
3.3.6. |
Замена участков труб холодной воды |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
м |
164,0 |
126,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
126,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь ХВС 3-10% |
3.3.7. |
Теплоизоляция труб системы ХВС |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
м/п |
1 700,0 |
1 480,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 480,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии 3-5% |
3.3.8. |
Установка прибора учета тепловой энергии на здании резервного роддома |
Городской бюджет |
Шт. |
1,0 |
272,2 |
0,0 |
272,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Специализированные организации |
Сокращение оплаты за потребленную тепловую энергию на 35% |
|
Итого: |
|
|
|
11 150,2 |
0,0 |
272,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 878,0 |
|
|
3.4. Культура | |||||||||||||
3.4.1. |
Установка автоматизированных систем регулирования отопления от температуры наружного воздуха |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
узлов |
7,0 |
2 380,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 380,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии на 5-15%; (изоляция согласно СНиП 41-01-2003) |
3.4.2. |
Установка балансировочных кранов и регулирование теплоснабжения здания |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
Тепл.стояк |
74,0 |
74,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии на 3-8% |
3.4.3. |
Замена теплоизоляции на подвальной и чердачной разводке зданий на более современную и эффективную |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
м/п |
144 - Ду 80 246 - Ду 50 22 - Ду 40 176 - Ду 25 222 - Ду 20 |
710,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
710,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии на 2-5% |
3.4.4. |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
ламп |
1 120,0 |
634,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
634,0 |
Специализированные организации |
Сокращение затрат на электроэнергию на 10-25% |
3.4.5. |
Использование автоматизированных систем регулирования от освещённости и присутствия (пошаговое регулирования) |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
точек |
84,0 |
380,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь электрической энергии на 5-10% |
3.4.6. |
Замена участков труб холодной воды |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
м |
126,0 |
98,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
98,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь ХВС 3-10% |
3.4.7. |
Теплоизоляция труб системы ХВС |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
м/п |
186,0 |
165,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии 3-5% |
3.4.8. |
Установка прибора учета тепловой энергии на здании городского музея |
Городской бюджет |
Шт. |
1,0 |
422,5 |
0,0 |
422,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Специализированные организации |
Сокращение оплаты за потребленную тепловую энергию на 35% |
3.4.9. |
Проведение энергоаудита объектов муниципальной собственности |
Окружной бюджет |
Шт. |
2,0 |
294,7 |
0,0 |
0,0 |
294,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Специализированные организации |
Энергетические паспорта, заключения об энергоэффективности зданий в количестве 2 шт. |
|
Итого: |
|
|
|
5 158,2 |
0,0 |
422,5 |
294,7 |
0,0 |
0,0 |
4 441,0 |
|
|
3.5. Спорт | |||||||||||||
3.5.1. |
Промывка системы отопления, замена пришедших в негодность элементов системы отопления |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
Тепл. стояк |
456,0 |
640,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
640,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии на 5-8% |
3.5.2. |
Установка автоматизированных систем регулирования отопления от температуры наружного воздуха |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
узлов |
4,0 |
1 360,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 360,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии на 5-15%; (изоляция согласно СНиП 41-01-2003) |
3.5.3. |
Замена теплоизоляции на подвальной и чердачной разводке зданий на более современную и эффективную |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
м/п |
88-Ду 80 276-Ду-50 68-Ду 40 44-Ду 25 684-Ду 20 |
1 010,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 010,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии на 2-5% |
3.5.4. |
Замена ламп накаливания на энергосберегающие |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
ламп |
2 436,0 |
971,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
971,0 |
Специализированные организации |
Сокращение затрат на электроэнергию на 10-25% |
3.5.5. |
Установка балансировочных кранов и регулирование теплоснабжения здания |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
Тепл. стояк |
228,0 |
2 280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 280,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии на 3-8% |
3.5.6. |
Использование автоматизированных систем регулирования от освещённости и присутствия (пошаговое регулирования) |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
точек |
68,0 |
311,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
311,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь электрической энергии на 5-10% |
3.5.7. |
Замена участков труб холодной воды |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
м |
66,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь ХВС 3-10% |
3.5.8. |
Теплоизоляция труб системы ХВС |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
м/п |
246,0 |
215,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
215,0 |
Специализированные организации |
Сокращение потерь тепловой энергии 3-5% |
3.5.9. |
Проведение энергоаудита объектов муниципальной собственности |
Окружной бюджет |
Шт. |
2,0 |
605,5 |
0,0 |
0,0 |
605,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Специализированные организации |
Энергетические паспорта, заключения об энергоэффективности зданий в количестве 2 шт. |
|
Итого: |
|
|
|
7 442,5 |
0,0 |
0,0 |
605,5 |
0,0 |
0,0 |
6 837,0 |
|
|
|
|
|
|
|
192 755,2 |
288,0 |
1 275,4 |
2 587,7 |
0,0 |
0,0 |
188 604,2 |
|
|
4. Жилищное и гражданское строительство | |||||||||||||
4.1. |
Проектирование зданий и сооружений, использование строительных материалов и деталей с учетом минимизации расхода энергетических ресурсов при производстве работ в условиях отрицательных температур |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Специализированные организации |
Строительство и реконструкция объектов, удовлетворяющих требованиям 261-ФЗ |
4.2. |
Обеспечение минимальных затрат энергетических ресурсов на освещение и внутриплощадочный транспорт по перевозке материалов и конструкций при разработке проекта организации строительства |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Специализированные организации |
Строительство и реконструкция объектов, удовлетворяющих требованиям 261-ФЗ |
4.3. |
Организация учета и контроля расхода энергетических ресурсов при осуществлении строительно-монтажных работ |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Специализированные организации |
Строительство и реконструкция объектов, удовлетворяющих требованиям 261-ФЗ |
4.4. |
Внедрение интеллектуальных систем отопления; применение современных теплозащитных материалов, многослойных стеновых конструкций, энергосберегающего инженерного оборудования и сантехники; обязательное внедрение при проектировании и строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений отопительных систем с горизонтальной разводкой; применение систем автономного энергоснабжения объектов капитального строительства |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
объект |
10,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
Специализированные организации |
Обеспечение соответствия строительства и реконструкции объектов капитального строительства требованиям действующего законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|
Итого: |
|
|
|
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
|
|
5. Сельское хозяйство | |||||||||||||
5.1. |
Использование энергоэффективных технологий и комплектов энергоэкономного теплоэнергетического и электротеплового оборудования нового поколения для сельскохозяйственных организаций |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
Снижение затрат на энергоносители до 30% к 2015 году |
- |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
Специализированные организации |
Снижение потребления энергоресурсов за счет использования более эффективных машин, оборудования, энергоэффективных помещений |
|
Итого: |
|
|
|
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
|
|
6. Транспорт | |||||||||||||
6.1. |
Оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
ед. тех. |
50,0 |
1 802,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 802,0 |
Специализированные организации |
Оптимизация маршрутов движения, экономия топливных ресурсов на 5-15% |
6.2. |
Замещение бензина сжатым и сжиженным газом |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
ед. тех. |
50,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
900,0 |
Специализированные организации |
Снижение затрат на топливные ресурсы на 15-30% |
6.3. |
Модернизация парка наземного общественного транспорта с целью сокращения потребления энергетических ресурсов, а также сокращения выбросов вредных веществ в окружающую среду |
Городской бюджет, окружной бюджет, привлеченные средства |
ед. тех. |
40,0 |
57 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57 000,0 |
Специализированные организации |
Обновление автопарка автомобилями, удовлетворяющими требованиям 261-ФЗ и экологическим требованиям |
|
Итого: |
|
|
|
59 702,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59 702,0 |
|
|
Всего: |
2 208 659,1 |
2 103,1 |
1 727,0 |
3 530,1 |
1 460,0 |
2 100,0 |
2 197 738,9 |
|
8. Значения целевых показателей в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности и оценка ожидаемой
эффективности Программы
По итогам реализации Программы прогнозируется достижение показателей социально-экономического развития и экологической эффективности города, согласно таблицам 7.1 и 7.2.
Расчет целевых показателей муниципальных программ
Таблица 7.1
N |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Расчетная формула |
Значения целевых показателей |
Пояснения к расчету |
|||||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
19 |
|||
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||||||||||||||
А.1. |
Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
кг у.т./ тыс. руб. |
п.2/п.1. |
44,42 |
45,43 |
37,84 |
35,30 |
33,64 |
32,04 |
30,51 |
29,91 |
29,47 |
Снижение энергоемкости на 40% к 2020г. относительно уровня 2007г. согласно Указа Президента РФ от 04.06.2008. N 889 |
|||
А.2. |
Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО |
% |
(п.7/п.3)*100% |
86,55 |
88,00 |
88,00 |
97,00 |
97,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|||
А.3. |
Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО |
% |
(п.8/п.4)*100% |
89,70 |
94,75 |
89,98 |
35,00 |
85,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|||
А.4. |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО |
% |
(п.9/п.5)*100% |
31,09 |
33,77 |
40,73 |
40,27 |
39,87 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|||
А.5. |
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО |
% |
(п.10/п.6)*100% |
90,27 |
90,03 |
91,18 |
97,00 |
97,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|||
А.6. |
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы |
% |
(п.18/п.17)*100% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
А.7. |
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов |
т.у.т. |
п.15.(n) - п.15.(n-1) |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Составляется прогноз по значению параметра до 2020г. 2. Изменение (динамика) рассчитывается при n >2020г. |
|||
А.8. |
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО |
% |
(п.15./п.16.)*100% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | ||||||||||||||||
В.1. |
Экономия ЭЭ в натуральном выражении |
тыс. кВтч |
[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)] ·п.3.(2007) |
- |
-2592,0 |
16935,1 |
23458,2 |
27728,6 |
31851,1 |
35775,7 |
37314,8 |
38457,7 |
Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г. |
|||
В.2. |
Экономия ЭЭ в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
В.1.*п.11.(2007) |
- |
-3286,7 |
21473,7 |
29745,0 |
35159,9 |
40387,2 |
45363,6 |
47315,2 |
48764,4 |
Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 г. |
|||
В.3. |
Экономия ТЭ в натуральном выражении |
тыс. Гкал |
[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)]*п.4.(2007) |
- |
-915,0 |
5978,5 |
8281,4 |
9789,0 |
11244,3 |
12629,8 |
13173,2 |
13576,6 |
Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и потребления ТЭ на уровне 2007 г. |
|||
В.4. |
Экономия ТЭ в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
В.3.*п.12.(2007) |
- |
-695363,6 |
4543219,6 |
6293206,6 |
7438832,8 |
8544791,8 |
9597660,8 |
10010555,9 |
10317160,8 |
Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 г. |
|||
В.5. |
Экономия воды в натуральном выражении |
тыс. м. куб |
[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)]*п.5.(2007) |
- |
-74,0 |
483,3 |
669,5 |
791,4 |
909,0 |
1021,0 |
1064,9 |
1097,6 |
Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации МП и значения потребления воды на уровне 2007 г. |
|||
В.6. |
Экономия воды в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
В.5.*п.13.(2007) |
- |
-529,7 |
3460,6 |
4793,5 |
5666,2 |
6508,6 |
7310,5 |
7625,0 |
7858,6 |
Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 г. |
|||
В.7. |
Экономия природного газа в натуральном выражении |
тыс.куб.м. |
[(А.1.(2007) - А.1.(n))/ А.1.(2007)]*п.6.(2007) |
- |
-1663,2 |
10866,7 |
15052,4 |
17792,6 |
20437,9 |
22956,2 |
23943,8 |
24677,2 |
Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г. |
|||
В.8. |
Экономия природного газа в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
В.7.*п.14.(2007) |
- |
-3047,6 |
19911,7 |
27581,5 |
32602,5 |
37449,6 |
42064,0 |
43873,7 |
45217,4 |
Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2007 г. |
|||
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | ||||||||||||||||
С.1. |
Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
Гкал/кв.м. |
п.19./п.20. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,015 |
0,007 |
0,006 |
0,006 |
0,006 |
|
|||
С.2. |
Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов |
Гкал/кв.м. |
п.21./п.22. |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
С.3 |
Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. |
Гкал/кв.м. |
С.1.(n) - C.1.(n-1) |
- |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,015 |
-0,008 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
где n >2020г. |
|||
С.4. |
Изменение уд. расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. |
Гкал/кв.м. |
С.2.(n) - C.2.(n-1) |
- |
-0,001 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
-0,001 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
где n >2020г. |
|||
С.6. |
Изменение отношения уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
- |
С.2./С.1. |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,085 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
С.7. |
Уд. расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. |
куб.м./чел. |
п.23./п.24. |
0,05 |
0,06 |
0,05 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
|
|||
С.8. |
Уд. расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. |
куб.м./чел. |
п.25/п.26. |
0,13 |
0,09 |
0,05 |
0,03 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
С.9. |
Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. |
куб.м./чел. |
С.7.(n) - C.7.(n-1) |
- |
0,01 |
-0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
где n >2020г. |
|||
С.10. |
Изменение уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. |
куб.м./чел. |
С.8.(n) - C.8.(n-1) |
- |
-0,03 |
-0,04 |
-0,02 |
0,00 |
-0,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
где n >2020г. |
|||
С.11. |
Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
- |
С.8./С.12. |
2,06 |
1,46 |
0,87 |
0,59 |
0,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
С.12. |
Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. |
кВтч/чел |
п.27./п.28. |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
|
|||
С.13. |
Уд. расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. |
кВтч/чел |
п.29./п.30. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
С.14. |
Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. |
кВтч/чел |
С.12.(n) - C.12.(n-1) |
- |
0,00 |
-0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
где n >2020г. |
|||
С.15. |
Изменение уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. |
кВтч/чел |
С.13.(n) - C.13.(n-1) |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
где n >2020г. |
|||
С.16. |
Изменение отношения уд. расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
- |
С.13./С.12. |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
С.17. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО |
% |
(п.27./п.27.+п.29.)*100% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|||
С.18. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО |
% |
п.19./(п.19.+п.21.)*100% |
63,16 |
74,55 |
64,00 |
81,65 |
88,71 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|||
С.19. |
Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО |
% |
п.23./(п.23.+п.25.)*100% |
53,03 |
62,96 |
72,98 |
86,29 |
95,82 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|||
С.20. |
Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО |
- |
(п.32./п.31.)*100% |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,87 |
0,98 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|||
С.21. |
Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
С.21.1. |
для фактических условий |
% |
п.34.(n)/ п.33.(n) |
0,016 |
0,020 |
0,026 |
34,332 |
55,357 |
0,213 |
0,187 |
0,214 |
0,251 |
где n - отчетный год, (n-1) - предыдущий год |
|||
С.21.2. |
для сопоставимых условий |
% |
п.34.(n) / п.33.(2007) |
0,016 |
0,020 |
0,022 |
0,025 |
0,029 |
0,033 |
0,038 |
0,044 |
0,051 |
При стабилизации п.29. на уровне 2007г. |
|||
С.22. |
Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
С.22.1. |
для фактических условий |
тыс. руб. |
С.21.1.(n) - C.21.1.(n-1) |
- |
0,003 |
0,006 |
34,307 |
21,024 |
-55,143 |
-0,026 |
0,026 |
0,037 |
где n >2020г. |
|||
С.22.2. |
для сопоставимых условий |
тыс. руб. |
С.21.2.(n) - C.21.2.(n-1) |
- |
0,004 |
0,002 |
0,003 |
0,004 |
0,004 |
0,005 |
0,006 |
0,007 |
где n >2020г. |
|||
С.23. |
Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
% |
(п.35./п.33.)*100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
С.24. |
Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива |
тыс. руб. |
С.23.(n) - C.23.(n-1) |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
где n >2020г. |
|||
С.25. |
Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование |
% |
п.37./п.36. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,68 |
|
|||
С.26. |
Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками |
шт. |
п.38. |
0 |
0 |
0 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
440 |
|
|||
С.27. |
Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры |
% |
п.40/п.39. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|||
С.28. |
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
% |
п.42/п.41. |
1,22 |
1,31 |
1,40 |
1,07 |
1,14 |
1,22 |
1,31 |
1,40 |
1,50 |
|
|||
С.29. |
Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. |
тыс. руб./ чел. |
п.43/п.44. |
14,575 |
12,574 |
17,320 |
18,990 |
21,001 |
23,342 |
26,440 |
29,664 |
33,302 |
|
|||
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | ||||||||||||||||
D.1. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО |
% |
(п.46./п.45.)*100% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|||
D.2. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО |
% |
(п.48./п.47.)*100% |
1,80 |
1,48 |
1,41 |
1,41 |
1,41 |
1,41 |
1,41 |
1,41 |
1,41 |
|
|||
D.3. |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО |
% |
(п.49./п.47.)*100% |
97,0 |
96,8 |
97,0 |
103,0 |
109,4 |
116,1 |
120,9 |
125,9 |
131,1 |
|
|||
D.4. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) |
% |
(п.51./п.50.)*100% |
69,23077 |
150 |
200 |
186,67 |
188,59 |
190,54 |
192,50 |
194,48 |
196,49 |
|
|||
D.5. |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО |
% |
(п.53./п.54.)*100% |
6,26 |
8,82 |
10,34 |
10,40 |
10,45 |
10,50 |
10,55 |
10,61 |
10,66 |
|
|||
D.6. |
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО |
% |
(п.55./п.54.)*100% |
17,04 |
22,35 |
29,67 |
29,67 |
29,67 |
29,67 |
29,67 |
29,67 |
29,67 |
|
|||
D.7. |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО |
% |
(п.57./п.56.)*100% |
0,93 |
1,74 |
1,69 |
1,70 |
1,71 |
1,71 |
1,72 |
1,73 |
1,74 |
|
|||
D.8. |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО |
% |
(п.58./п.56.)*100% |
41,73 |
44,58 |
41,73 |
42,36 |
43,00 |
43,65 |
44,32 |
44,99 |
45,67 |
|
|||
D.9. |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО |
% |
(п.60./п.59.)*100% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|||
D.10. |
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО |
% |
(п.62./п.61.)*100% |
3,83 |
5,76 |
7,83 |
7,82 |
7,82 |
7,81 |
7,81 |
7,81 |
7,80 |
|
|||
D.11. |
Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО |
шт. |
п.63. |
478 |
577 |
586 |
2268 |
2270 |
2273 |
2276 |
2279 |
2282 |
|
|||
D.12. |
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов |
% |
(п.64./п.63.)*100% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,41 |
8,81 |
13,20 |
17,57 |
21,94 |
26,29 |
|
|||
D.13. |
Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв.м. |
(п.51.+п.53.)/п.65. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,03 |
0,02 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
|||
D.14. |
Уд. расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кв.м. |
(п.50.-п.51)./п.66. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
D.15. |
Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
где n - отчетный год, (n-1) - предыдущий год |
||||||||||||||
D.15.1 |
для фактических условий |
Гкал/кв.м. |
D.13.(n) - D.13.(n-1) |
- |
0,00 |
0,00 |
0,03 |
-0,02 |
-0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
где n - отчетный год, (n-1) - предыдущий год |
|||
D.15.2. |
для сопоставимых условий |
Гкал/кв.м. |
D.13.(n) - D.13.(2007) |
- |
-0,15 |
-0,15 |
-0,12 |
-0,13 |
-0,14 |
-0,14 |
-0,14 |
-0,14 |
При стабилизации п.47. и п.49. на уровне 2007г. |
|||
D.16. |
Изменение уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
где n - отчетный год, (n-1) - предыдущий год |
||||||||||||||
D.16.1. |
для фактических условий |
Гкал/кв.м. |
D.14.(n) - D.14.(n-1) |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
где n - отчетный год, (n-1) - предыдущий год |
|||
D.16.2. |
для сопоставимых условий |
Гкал/кв.м. |
D.14.(n) - D.14.(2007) |
- |
-0,27 |
-0,27 |
-0,27 |
-0,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
При стабилизации п.46. и п.47. на уровне 2007г. |
|||
D.17. |
Изменение отношения уд. расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |
|
||||||||||||||
D.17.1. |
для фактических условий |
- |
D.14./D.13. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
D.17.2. |
для сопоставимых условий |
- |
D.14./D.13.(2007) |
-0,15 |
-0,15 |
-0,15 |
-0,15 |
-0,15 |
-0,15 |
-0,15 |
-0,15 |
-0,15 |
|
|||
D.18. |
Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
куб.м./кв.м. |
(п.55+п.57.)/п.67. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
D.19. |
Уд. расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); |
куб.м./кв.м. |
(п.54-п.55.)/п.69. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,11 |
0,05 |
0,04 |
0,03 |
0,02 |
0,02 |
|
|||
D.20. |
Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |
|
||||||||||||||
D.20.1. |
для фактических условий |
куб.м./кв.м. |
D.18.(n) - D.18.(n-1) |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
где n - отчетный год, (n-1) - предыдущий год |
|||
D.20.2. |
для сопоставимых условий |
куб.м./кв.м. |
D.18.(n) - D.18.(2007) |
- |
-5,01 |
-5,01 |
-5,01 |
-5,01 |
-5,01 |
-5,01 |
-5,01 |
-5,01 |
При стабилизации п.51. и п.53. на уровне 2007г. |
|||
D.21. |
Изменение уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |
|
||||||||||||||
D.21.1. |
для фактических условий |
куб.м./кв.м. |
D.19.(n) - D.19.(n-1) |
- |
0,00 |
0,00 |
0,11 |
-0,05 |
-0,02 |
-0,01 |
-0,01 |
0,00 |
где n - отчетный год, (n-1) - предыдущий год |
|||
D.21.2. |
для сопоставимых условий |
куб.м./кв.м. |
D.19.(n) - D.19.(2007) |
- |
-4,07 |
-4,07 |
-3,96 |
-4,02 |
-4,03 |
-4,04 |
-4,05 |
-4,05 |
При стабилизации п.50. и п.51. на уровне 2007г. |
|||
D.22. |
Изменение отношения уд. расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |
|
||||||||||||||
D.22.1. |
для фактических условий |
- |
D.19./D.18. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
579,15 |
507,37 |
387,00 |
290,65 |
232,84 |
194,30 |
|
|||
D.22.2. |
для сопоставимых условий |
- |
D.19./D.18.(2007) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,02 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
D.23. |
Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); |
кВтч/кв.м. |
(п.46+п.50.)/п.69. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,27 |
2,07 |
1,34 |
0,97 |
0,76 |
0,61 |
|
|||
D.24. |
Уд. расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); |
кВтч/кв.м. |
(п.45-п.46.)/п.70. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
D.25. |
Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |
|
||||||||||||||
D.25.1. |
для фактических условий |
кВтч/кв.м. |
D.23.(n) - D.23.(n-1) |
- |
0,00 |
0,00 |
4,27 |
-2,20 |
-0,73 |
-0,36 |
-0,22 |
-0,14 |
где n - отчетный год, (n-1) - предыдущий год |
|||
D.25.2. |
для сопоставимых условий |
кВтч/кв.м. |
D.23.(n) - D.23.(2007) |
- |
-54,06 |
-54,06 |
-49,79 |
-51,99 |
-52,72 |
-53,09 |
-53,30 |
-53,45 |
При стабилизации п.42. и п.44. на уровне 2007г. |
|||
D.26. |
Изменение уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) |
где n - отчетный год, (n-1) - предыдущий год |
||||||||||||||
D.26.1. |
для фактических условий |
кВтч/кв.м. |
D.24.(n) - D.24.(n-1) |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
где n - отчетный год, (n-1) - предыдущий год |
|||
D.26.2. |
для сопоставимых условий |
кВтч/кв.м. |
D.24.(n) - D.24.(2007) |
- |
-0,21 |
-0,21 |
-0,21 |
-0,21 |
-0,21 |
-0,21 |
-0,21 |
-0,21 |
При стабилизации п.41. и п.42. на уровне 2007г. |
|||
D.27. |
Изменение отношения уд. расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |
|
||||||||||||||
D.27.1. |
для фактических условий |
- |
D.24./D.23. |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
|
|||
D.27.2. |
для сопоставимых условий |
- |
D.24./D.23.(2007) |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
|
|||
D.28. |
Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
тыс.куб.м./кв.м. |
(п.60+п.62.)/п.71. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
|||
D.29. |
Уд. расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
тыс.куб.м./кв.м. |
(п.59-п.60.)/п.72. |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
D.30. |
Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|
||||||||||||||
D.30.1. |
для фактических условий |
тыс.куб.м./кв.м. |
D.28.(n) - D.28.(n-1) |
- |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
-0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
где n - отчетный год, (n-1) - предыдущий год |
|||
D.30.2. |
для сопоставимых условий |
тыс.куб.м./кв.м. |
D.28.(n) - D.28.(2007) |
- |
-22,42 |
-22,42 |
-22,41 |
-22,41 |
-22,41 |
-22,41 |
-22,41 |
-22,41 |
При стабилизации п.56., п.58. на уровне 2007г. |
|||
D.31. |
Изменение уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |
|
||||||||||||||
D.31.1. |
для фактических условий |
тыс.куб.м./кв.м. |
D.29.(n) - D.29.(n-1) |
- |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
-0,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
где n - отчетный год, (n-1) - предыдущий год |
|||
D.31.2. |
для сопоставимых условий |
тыс.куб.м./кв.м. |
D.29.(n) - D.29.(2007) |
- |
-0,09 |
-0,09 |
-0,08 |
-0,10 |
-0,10 |
-0,10 |
-0,10 |
-0,10 |
При стабилизации п.55., п.56. на уровне 2007г. |
|||
D.32. |
Изменение отношения уд. расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд. расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |
|
||||||||||||||
D.32.1. |
для фактических условий |
- |
D.29./D.28. |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
1,7788 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
|
|||
D.32.2. |
для сопоставимых условий |
- |
D.29./D.28.(2007) |
0,0004 |
0,0004 |
0,0005 |
0,0011 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
|
|||
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | ||||||||||||||||
Е.1. |
Изменение уд. расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями |
г.у.т./кВтч |
п.73(n) -п.73(n-1) |
- |
-0,05 |
0,07 |
-0,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1. Составляется прогноз по значению параметра до 2020г. 2. Изменение (динамика) рассчитывается при n >2020г. |
|||
Е.2. |
Изменение уд. расхода топлива на выработку ТЭ |
г.у.т./Гкал |
п.74(n) -п.74(n-1) |
- |
-0,26 |
0,66 |
-0,41 |
0,01 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
||||
Е.3. |
Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям |
кВтч |
п.75(n) -п.75(n-1) |
- |
-385,000 |
-376,000 |
414,680 |
-12,440 |
0,373 |
-0,011 |
0,000 |
-59,733 |
||||
Е.4. |
Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче |
Гкалч |
п.76(n) -п.76(n-1) |
- |
-1868,6 |
1235,5 |
527,4 |
-15,8 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
-20,2 |
||||
Е.5. |
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче |
куб.м. |
п.77(n) -п.77(n-1) |
- |
50,7 |
77,7 |
-152,7 |
4,6 |
-0,1 |
0,0 |
0,0 |
-3,3 |
||||
Е.6. |
Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды |
кВт |
п.78(n) -п.78(n-1) |
- |
-94,9 |
-14,3 |
50188,8 |
-96,8 |
2,9 |
-0,1 |
0,0 |
0,0 |
||||
Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | ||||||||||||||||
F.1. |
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО; |
% |
п.79.(n) - п.79.(n-1) |
- |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
1. Составляется график проведения мероприятий по энергоэффективности транспорта 2. Динамика рассчитывается при n >2020г.. |
|||
F.2. |
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. |
% |
п.80.(n) - п.80.(n-1) |
- |
0 |
0 |
9 |
3 |
3 |
6 |
6 |
6 |
Потребление топливно-энергетических ресурсов и воды в МО г. Урай
при реализации энергосберегающих мероприятий в 2010 - 2015 годах
Таблица 7.2
Наименование |
|
|
|
Сроки реализации Программы (год) |
Итого |
|||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
14 |
I. Объём потребления и потерь топливно-энергетических ресурсов в МО г. Урай (табл. 2) | ||||||||||
Потребление ТЭР по МО г. Урай, тыс .куб.м |
73323 |
70943 |
74081,8 |
71100,55 |
71189,98 |
71187,30 |
71187,38 |
71187,38 |
70831,44 |
426684,03 |
Экономический эффект по годам с нарастающим итогом в т.у.т. |
73323,00 |
|
|
2222,45 |
2133,02 |
2135,70 |
2135,62 |
2135,62 |
2491,56 |
13253,97 |
73323,00 |
|
|
|
2133,02 |
2135,70 |
2135,62 |
2135,62 |
2491,56 |
11031,51 |
|
73323,00 |
|
|
|
|
2135,70 |
2135,62 |
2135,62 |
2491,56 |
8898,50 |
|
73323,00 |
|
|
|
|
|
2135,62 |
2135,62 |
2491,56 |
6762,80 |
|
73323,00 |
|
|
|
|
|
|
2135,62 |
2491,56 |
4627,18 |
|
73323,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2491,56 |
2491,56 |
|
Объём потребления и потерь ТЭР в период 2010 - 2015 без энергосберегающих мероприятий, (т.у.т.) |
439938,00 |
|
|
Экономия ТЭР с 2010 по 2015 (тыс. куб.м.) |
47065,52 |
|||||
В стоимостном выражении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
общий объём ТЭР в стоимостном выражении, тыс. руб. |
92020,4 |
119893,7 |
152608,5 |
87442,1 |
89397,1 |
89338,5 |
89340,2 |
89340,2 |
89340,2 |
534198,2 |
Экономический эффект по годам с нарастающим итогом в тыс. руб. |
92020,4 |
|
|
4578,3 |
2623,3 |
2681,9 |
2680,2 |
2680,2 |
2680,2 |
17924,0 |
92020,4 |
|
|
|
2623,3 |
2681,9 |
2680,2 |
2680,2 |
2680,2 |
13345,7 |
|
92020,4 |
|
|
|
|
2681,9 |
2680,2 |
2680,2 |
2680,2 |
10722,5 |
|
92020,4 |
|
|
|
|
|
2680,2 |
2680,2 |
2680,2 |
8040,6 |
|
92020,4 |
|
|
|
|
|
|
2680,2 |
2680,2 |
5360,4 |
|
92020,4 |
|
|
|
|
|
|
|
2680,2 |
2680,2 |
|
Объём ТЭР в период 2010-2015 без энергосберегающих мероприятий, (тыс. руб.) |
552122,2 |
|
|
Экономия ТЭР с 2010 по 2015 (тыс. руб.) |
58073,4 |
|||||
II. Объём потребления и потери воды (табл. 3) | ||||||||||
Потребление воды, тыс. м3 |
2575,0 |
2574,0 |
2348,0 |
2504,6 |
2499,9 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
2487,5 |
|
Потери воды тыс. м3 |
686,2 |
736,8 |
814,5 |
661,8 |
666,3 |
666,2 |
666,2 |
666,2 |
662,9 |
|
Итого потребление и потери воды, тыс. м3 |
3261,2 |
3310,8 |
3162,5 |
3166,3 |
3166,2 |
3166,2 |
3166,2 |
3166,2 |
3150,4 |
18981,5 |
Экономический эффект по годам с нарастающим итогом в тыс. куб.м |
3261,2 |
|
|
94,9 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
110,8 |
585,6 |
3261,2 |
|
|
|
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
110,8 |
490,8 |
|
3261,2 |
|
|
|
|
95,0 |
95,0 |
95,0 |
110,8 |
395,8 |
|
3261,2 |
|
|
|
|
|
95,0 |
95,0 |
110,8 |
300,8 |
|
3261,2 |
|
|
|
|
|
|
95,0 |
110,8 |
205,8 |
|
3261,2 |
|
|
|
|
|
|
|
110,8 |
110,8 |
|
Объём потребления и потери воды в период 2010 - 2015 без энергосберегающих мероприятий, тыс. м3 |
19567,1 |
|
|
Экономия ТЭР с 2010 по 2015 (т.у.т.) |
2089,6 |
|||||
Доля потерь воды, % |
21,0 |
22,3 |
25,8 |
20,9 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
|
В стоимостном выражении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление воды, тыс. руб. |
40170,0 |
45379,6 |
50505,5 |
38654,8 |
39010,4 |
38999,7 |
39000,0 |
39000,0 |
39000,0 |
|
Потери воды тыс. руб |
2252,3 |
2733,3 |
3686,4 |
2141,8 |
2188,1 |
2186,7 |
2186,7 |
2186,7 |
2186,7 |
|
Итого потребление и потери воды, тыс. руб. |
42422,3 |
48113,0 |
54191,8 |
40796,6 |
41198,4 |
41186,4 |
41186,8 |
41186,7 |
41186,7 |
246741,7 |
Экономический эффект по годам с нарастающим итогом в тыс. руб. |
42422,3 |
|
|
13395,3 |
1223,9 |
1236,0 |
1235,6 |
1235,6 |
1235,6 |
19561,9 |
42422,3 |
|
|
|
1223,9 |
1236,0 |
1235,6 |
1235,6 |
1235,6 |
6166,6 |
|
42422,3 |
|
|
|
|
1236,0 |
1235,6 |
1235,6 |
1235,6 |
4942,8 |
|
42422,3 |
|
|
|
|
|
1235,6 |
1235,6 |
1235,6 |
3706,8 |
|
42422,3 |
|
|
|
|
|
|
1235,6 |
1235,6 |
2471,2 |
|
42422,3 |
|
|
|
|
|
|
|
1235,6 |
1235,6 |
|
Объём потребления и потери воды в период 2010 - 2015 без энергосберегающих мероприятий, тыс. руб. |
254534,1 |
|
|
Экономия ТЭР с 2010 по 2015 (тыс. руб.) |
38084,9 |
|||||
III. Потребление и потери электроэнергии по МО г. Урай (табл. _.) | ||||||||||
Потребление электроэнергии по МО г. Урай, МВт |
101964,0 |
104941,0 |
101635,0 |
98915,0 |
98996,6 |
98994,1 |
98994,2 |
98994,2 |
98499,2 |
|
Потери эл/энергии на всех этапах передачи, МВт |
12305,0 |
11920,0 |
11544,0 |
11958,7 |
11946,2 |
11946,6 |
11946,6 |
11946,6 |
11886,9 |
|
Поступило эл/энергии в районные электросети, МВт |
114269,0 |
116861,0 |
113179,0 |
110873,6 |
110942,8 |
110940,7 |
110940,8 |
110940,8 |
110386,1 |
|
Экономический эффект по годам с нарастающим итогом в МВт |
114269,0 |
|
|
3395,4 |
3326,2 |
3328,3 |
3328,2 |
3328,2 |
3882,9 |
20589,2 |
114269,0 |
|
|
|
3326,2 |
3328,3 |
3328,2 |
3328,2 |
3882,9 |
17193,9 |
|
114269,0 |
|
|
|
|
3328,3 |
3328,2 |
3328,2 |
3882,9 |
13867,7 |
|
114269,0 |
|
|
|
|
|
3328,2 |
3328,2 |
3882,9 |
10539,4 |
|
114269,0 |
|
|
|
|
|
|
3328,2 |
3882,9 |
7211,2 |
|
114269,0 |
|
|
|
|
|
|
|
3882,9 |
3882,9 |
|
Объём потребления и потерь электроэнергии в период 2010 - 2015 без энергосберегающих мероприятий, (МВт.) |
685614,0 |
|
|
Экономия ЭЭ по МО г. Урай с 2010 по 2015 (МВт) |
73284,2 |
|||||
Процент потерь, (%) |
10,8 |
10,2 |
10,2 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
|
В стоимостном выражении по району |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление электроэнергии, тыс. руб. |
129290,4 |
156152,2 |
196562,1 |
123393,5 |
125588,5 |
125522,7 |
125524,7 |
125524,6 |
125524,6 |
|
Потери эл/энергии на всех этапах передачи, тыс. руб. |
1680,2 |
1809,2 |
2277,2 |
1611,9 |
1631,8 |
1631,2 |
1631,2 |
1631,2 |
1631,2 |
|
Поступило эл/энергии в районные электросети, тыс руб. |
130970,5 |
157961,4 |
198839,3 |
125005,3 |
127220,4 |
127153,9 |
127155,9 |
127155,8 |
127155,8 |
760847,2 |
Экономический эффект по годам с нарастающим итогом в тыс. руб. |
130970,5 |
|
|
73834,0 |
3750,2 |
3816,6 |
3814,6 |
3814,7 |
3814,7 |
92844,7 |
130970,5 |
|
|
|
3750,2 |
3816,6 |
3814,6 |
3814,7 |
3814,7 |
19010,7 |
|
130970,5 |
|
|
|
|
3816,6 |
3814,6 |
3814,7 |
3814,7 |
15260,6 |
|
130970,5 |
|
|
|
|
|
3814,6 |
3814,7 |
3814,7 |
11444,0 |
|
130970,5 |
|
|
|
|
|
|
3814,7 |
3814,7 |
7629,4 |
|
130970,5 |
|
|
|
|
|
|
|
3814,7 |
3814,7 |
|
130970,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
130970,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
130970,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
130970,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
130970,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
Объём потребления и потерь электроэнергии в период 2010 - 2020 без энергосберегающих мероприятий, (тыс. руб.) |
1440675,8 |
|
0,0 |
Экономия ЭЭ по МО г. Брянск с 2010 по 2020 (тыс. руб.) |
320557,3 |
|||||
IV. Потребление и потери тепловой энергии по МО г. Урай (табл. 5) | ||||||||||
Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |
36186,0 |
41256,0 |
31636,0 |
35236,9 |
35128,9 |
35132,1 |
35132,0 |
35132,0 |
34956,4 |
|
потери, тыс. Гкал. |
4154,2 |
2285,6 |
3521,1 |
4048,5 |
4032,7 |
4033,2 |
4033,2 |
4033,2 |
4013,0 |
|
Итого потребление и потери, тыс. Гкал. |
40340,2 |
43541,6 |
35157,1 |
39285,4 |
39161,6 |
39165,3 |
39165,2 |
39165,2 |
38969,4 |
|
Экономический эффект по годам с нарастающим итогом в т.у.т. |
40340,2 |
|
|
1054,7 |
1178,6 |
1174,8 |
1175,0 |
1175,0 |
1370,8 |
7128,8 |
40340,2 |
|
|
|
1178,6 |
1174,8 |
1175,0 |
1175,0 |
1370,8 |
6074,1 |
|
40340,2 |
|
|
|
|
1174,8 |
1175,0 |
1175,0 |
1370,8 |
4895,5 |
|
40340,2 |
|
|
|
|
|
1175,0 |
1175,0 |
1370,8 |
3720,7 |
|
40340,2 |
|
|
|
|
|
|
1175,0 |
1370,8 |
2545,7 |
|
40340,2 |
|
|
|
|
|
|
|
1370,8 |
1370,8 |
|
Объём потребления ТЭР в период 2010 - 2015 без энергосберегающих мероприятий, (т. Гкал.) |
242040,9 |
|
0,0 |
Экономия ТЭ по МО г. Урай с 2010 по 2015 (тыс. Гкал.) |
25735,7 |
|||||
% потерь |
10,3 |
5,2 |
10,0 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
|
В стоимостном выражении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребление тепловой энергии, тыс. руб. |
27498465,1 |
36754970,4 |
33821414,9 |
26483822,7 |
26703950,4 |
26697346,6 |
26697544,7 |
26697538,8 |
26564051,3 |
|
потери, тыс. руб. |
4212310,9 |
2555281,1 |
4535159,8 |
4076256,1 |
4090023,3 |
4089610,2 |
4089622,6 |
4089622,3 |
4069174,2 |
|
Итого потребление и потери, тыс. руб. |
31710776,1 |
39310251,5 |
38356574,7 |
30560078,8 |
30793973,7 |
30786956,8 |
30787167,4 |
30787161,0 |
30633225,4 |
184348563,2 |
Экономический эффект по годам с нарастающим итогом в тыс. руб. |
31710776,1 |
|
|
1150697,2 |
916802,4 |
923819,2 |
923608,7 |
923615,0 |
1077550,6 |
5916093,2 |
31710776,1 |
|
|
|
916802,4 |
923819,2 |
923608,7 |
923615,0 |
1077550,6 |
4765395,9 |
|
31710776,1 |
|
|
|
|
923819,2 |
923608,7 |
923615,0 |
1077550,6 |
3848593,6 |
|
31710776,1 |
|
|
|
|
|
923608,7 |
923615,0 |
1077550,6 |
2924774,4 |
|
31710776,1 |
|
|
|
|
|
|
923615,0 |
1077550,6 |
2001165,7 |
|
31710776,1 |
|
|
|
|
|
|
|
1077550,6 |
1077550,6 |
|
Объём потребления ТЭ в период 2010 - 2015 без энергосберегающих мероприятий, (тыс. руб.) |
|
|
|
Экономия ТЭ по МО г. Урай с 2010 по 2015 (тыс. руб.) |
20533573,3 |
|||||
IV. Экономический эффект от реализации энергосберегающих мероприятий (в стоимостном выражении) | ||||||||||
Объём ТЭР, тыс. руб. |
92020,4 |
119893,7 |
152608,5 |
87442,1 |
89397,1 |
89338,5 |
89340,2 |
89340,2 |
89340,2 |
|
Объём воды, тыс. руб. |
40170,0 |
45379,6 |
50505,5 |
38654,8 |
39010,4 |
38999,7 |
39000,0 |
39000,0 |
39000,0 |
|
Объем потребления электроэнергии, тыс. руб. |
129290,4 |
156152,2 |
196562,1 |
123393,5 |
125588,5 |
125522,7 |
125524,7 |
125524,6 |
125524,6 |
|
Объем потребления ТЭ, тыс. руб. |
31710776,1 |
39310251,5 |
38356574,7 |
30560078,8 |
30793973,7 |
30786956,8 |
30787167,4 |
30787161,0 |
30633225,4 |
|
Итого, тыс. руб. |
31802796,4 |
39430145,2 |
38756250,8 |
30647520,9 |
30883370,8 |
30876295,3 |
30876507,6 |
30876501,2 |
30722565,6 |
|
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
9. Механизм реализации Программы
Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы (далее - Механизм реализации) является составной частью формирующейся в настоящее время в городе Урай структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.
В Механизме реализации итоговый контроль за выполнением мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляет Управление по жилищно-коммунальным услугам администрации города Урай.
Управление по жилищно-коммунальным услугам администрации города Урай несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.
Управление по жилищно-коммунальным услугам администрации города Урай заключает муниципальные контракты и перераспределяет бюджетные средства в рамках Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Контроль за реализацией целевой программы осуществляет первый заместитель главы города Урай.
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Урай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 августа 2010 г. N 2247 "Об утверждении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.