Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Решению Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 31 марта 2011 г. N 411-31
Программа
социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы
8 декабря 2011 г., 21 марта 2013 г.
Паспорт
Программы социально-экономического развития города Улан-Удэ
на 2011 - 2015 годы
Наименование |
Программа социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы (далее Программа) |
Основание для разработки |
1. Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 20 июня 2007 г. N 440-р "Об основных принципах комплексного планирования социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Бурятия". 2. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 16.08.2010 N 360 "О Регламенте системы индикативного управления в г. Улан-Удэ" 3. Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 26.10.2007 г. N 699-72 "О стратегии социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2027 года" |
Заказчик |
Администрация города Улан-Удэ |
Разработчики |
1. Администрация города Улан-Удэ 2. Комитет экономического развития 3. Структурные подразделения и территориальные органы Администрации г. Улан-Удэ |
Исполнители Программы |
1. Администрация города Улан-Удэ 2. Хозяйствующие субъекты и общественные организации г. Улан-Удэ. |
Стратегическая цель Программы |
Повышение уровня и качества жизни населения г. Улан-Удэ |
Стратегические приоритеты Программы |
Развитие промышленно-технологического комплекса; Развитие туристско-рекреационного комплекса; Развитие предпринимательства; Развитие инновационной деятельности; Развитие человеческого потенциала; Развитие инфраструктуры |
Сроки реализации Программы |
2011 - 2015 годы |
Ожидаемые результаты реализации Программы |
Достижение до 2015 года: Отгружено товаров собственного производства и оказано услуг - 125,47 млрд. рублей; доходы бюджета - 4,71 млрд. рублей; среднемесячная заработная плата - 32942,3 руб. |
Организация контроля за исполнением Программы |
Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет - Администрация города Улан-Удэ. |
Введение
Улан-Удэ - город почти с четырехсот тысячным населением, являющийся одним из промышленных, транспортных, культурных и образовательных центров Восточной Сибири. Улан-Удэ является и административным центром субъекта России - Республики Бурятия, на территории, которой расположен участок мирового природного наследия ЮНЕСКО - озеро Байкал.
В сложившихся условиях основная задача в долгосрочной перспективе - это создание условий для изменения структуры экономики в направлении инновационности, связанной с экологосберегающими технологиями.
В Программе учтены основные положения:
- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р;
- Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года N 2094-р;
- Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 года N 1120-р;
- Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до 2025 года, одобренной постановлением Правительства Республики Бурятия от 15 декабря 2007 года N 410;
Стратегии социально-экономического развития города Улан-Удэ до 2027 года, принятой Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 26.10.2007 г. N 699-72.
Программа призвана обозначить пути реализации приоритетных направлений развития г. Улан-Удэ, обеспечить эффективное управление муниципальной собственностью, инновационное развитие, реализацию приоритетных национальных проектов и ряда других задач, обозначенных Президентом Российской Федерации в ежегодных Посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и Полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.
Программа на среднесрочную перспективу служит инструментом реализации социально-экономического развития в долгосрочной перспективе, способом приоритетной концентрации ресурсов для решения ключевых проблем.
Программа является основой для принятия управленческих решений органов местного самоуправления г. Улан-Удэ. Для реализации Программы будут разрабатываться муниципальные, ведомственные целевые программы, адресные инвестиционные программы и ежегодные индикативные планы.
Организационная структура и функциональная деятельность Администрации г. Улан-Удэ увязаны с целями и задачами Программы на предстоящий период.
Реализация намеченных целей предполагает эффективное регулирование социально-экономическими процессами на основе согласованных совместных действий органов местного самоуправления, населения и хозяйствующих субъектов в г. Улан-Удэ.
1. Социально-экономическое положение
1.1. Общие сведения о г. Улан-Удэ
Город Улан-Удэ является столицей Республики Бурятия.
На 1 января 2010 года в г. Улан-Удэ проживает 377,1 тыс. человек, плотность населения составляет 1000 человек на 1 кв. км. С 2008 года по 2010 год численность населения увеличилась на 4,9 тыс. человек.
Около 40% населения Республики Бурятия проживают в г. Улан-Удэ. Улан-Удэ формирует 57% инвестиций в основной капитал, 72% оборота розничной торговли, 60% объема отгруженной продукции, 56% ввода жилья региона.
Город Улан-Удэ расположен на берегах двух рек - Селенга и Уда. При этом Селенга является самым крупным притоком озера Байкал, в среднем за год она приносит в озеро около 30 км3 воды, оказывает основное влияние на формирование водных ресурсов озера и его санитарное состояние, поставляет 50% стока всех рек его бассейна. Река Селенга является водным объектом рыбохозяйственного вида пользования высшей категории, то есть местом обитания и нерестилища ценных и особо ценных видов рыб (омуля, байкальского осетра, сига, тайменя, хариуса). Уда - правый приток Селенги, длина водотока - 467 км, протекает по территории особо охраняемых природных территорий: Мохойского, Худакского, Ангырского заказников.
Территория городского округа Улан-Удэ расположена в пределах Селенгинской Даурии. Основная застройка размещается в пределах Иволгинско-Удинской межгорной впадины, окруженной отрогами Хамар-Дабан, хр. Улан-Бургасы (с севера) и Цаган-Дабан (с юга).
Город Улан-Удэ находится в природных условиях с резкоконтинентальным климатом с продолжительной и суровой зимой, где сибирский антициклон определяет безветренную и малоснежную погоду
Таблица 1.1.
Климат города Улан-Удэ (1)
Показатель |
Янв |
Фев |
Март |
Апр |
Май |
Июнь |
Июль |
Авг |
Сен |
Окт |
Ноя |
Дек |
Абсолютный максимум, °C |
-0,4 |
8,4 |
18,4 |
26,4 |
34,5 |
40,0 |
39,5 |
39,7 |
32,2 |
24,7 |
10,4 |
5,2 |
Средний максимум, °C |
-18,3 |
-11,7 |
-0,9 |
9,4 |
18,3 |
24,2 |
25,8 |
23,4 |
16,2 |
6,4 |
-5,3 |
-14,5 |
Средняя температура, °C |
-23,8 |
-18,7 |
-8,1 |
2,0 |
10,1 |
16,6 |
19,2 |
16,8 |
9,3 |
0,1 |
-10,6 |
-19,4 |
Средний минимум, °C |
-28,2 |
-24,8 |
-14,5 |
-4,1 |
3,1 |
9,8 |
13,6 |
11,5 |
4,1 |
-4,6 |
-14,8 |
-23,4 |
Абсолютный минимум, °C |
-54,4 |
-44,9 |
-40,4 |
-28,0 |
-15,1 |
-3,9 |
1,2 |
-4,0 |
-11,4 |
-27,9 |
-38,0 |
-48,8 |
Норма осадков, мм |
4 |
3 |
2 |
5 |
14 |
41 |
69 |
63 |
29 |
8 |
9 |
10 |
(1) http://pogoda.ru.net/climate/29570.htm
Через Улан-Удэ проходит участок Транссибирской железнодорожной магистрали, а также судоходные участки р. Селенги. С учетом наличия международного воздушного сообщения Улан-Удэ является основным транспортным узлом региона, сочетающим несколько видов транспорта.
Территория городского округа не богата природными ресурсами, однако наличие ресурсов в Республике Бурятии оказывает существенное влияние на развитие г. Улан-Удэ (вольфрам, молибден, золото, полиметаллы, каменный и бурый уголь, железная руда, нефелиновые сиениты, бокситы, апатиты, асбест графит, химически чистые известняки, гидроресурсы).
1.2. Анализ реализации первого этапа Программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ за 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года.
Анализ реализации первого этапа Программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ за 2008 - 2010 годы проведен на основе:
- Мониторинга Программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ за 2008 - 2009 годы;
- Ожидаемых итогов социально-экономического развития г. Улан-Удэ за 2010 год.
Первый этап реализации Программы (2008 - 2010 годы) условно можно разделить на три фазы: предкризисный период (январь - сентябрь 2008 года); развитие кризиса (сентябрь 2008 года - январь 2010 года); выход из кризиса (2010 год).
При разработке Программы, ее первый этап (2008 - 2010 годы) рассматривался как подготовительный период реализации приоритетных направлений. Планировалось, что реализация всего комплекса мероприятий Программы на первом этапе позволит снизить уровень дотационности бюджета к 2010 до 0,03% (по базовому сценарию развития), а последующие этапы реализации Программы (2011 - 2013 годы; 2014 - 2016 годы) позволят выйти городу на бездотационный уровень.
Мировой финансово-экономический кризис внес коррективы в реализацию Программы СЭР. За 2008 - 2010 годы (2) Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 05.12.2007 N 726-75 "О Комплексной программе социально-экономического развития муниципального образования городской округ "город Улан-Удэ" на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года" подвергалось редакции 2 раза. В результате изменений Программы, были внесены изменения в ряд поставленных целевых индикаторов, а также была проведена корректировка ряда мероприятий и инвестиционных проектов.
Однако, не смотря на кризисные явления в экономике, в целом объем финансирования действующей Программы за 2008 - 2010 годы от первоначальной редакции увеличился на 28,1%. Следует отметить, что финансирование мероприятий Программы увеличилось по сравнению с первоначальным планом как по бюджетам всех уровней, так и по собственным и привлеченным средствам предприятий: за счет федерального бюджета на 34%, республиканского бюджета - на 76,3%, за счет бюджета города на 29,4%, за счет средств предприятий - на 15,7%.
Таблица 1.2.
Объем финансирования Программы за 2008 - 2010 годы
Источники финансирования |
Первоначальная редакция |
Действующая редакция (3) |
% |
Общий объем финансирования, млн. руб. |
18560 |
23784,5 |
128,1 |
в том числе: |
|
|
|
федеральный бюджет |
5158,8 |
6901,8 |
133,8 |
республиканский бюджет |
1857,2 |
3273,5 |
176,3 |
бюджет городского округа |
1875,1 |
2425,5 |
129,4 |
собственные и привлеченные средства предприятий |
9668,9 |
11183,7 |
115,7 |
По отчетным данным реализации Программы в 2008 году и 2009 году, финансирование мероприятий составило: в 2008 году - 153,6% от плана, в 2009 году - 208,7% от плана.
(2) По состоянию на ноябрь 2010 г.
(3) По состоянию на август 2010 г.
Таблица 1.3.
Информация о финансировании мероприятий Программы
Источники финансирования |
2008 год |
2009 год |
||||
Решение |
Отчет |
% |
Решение |
Отчет |
% |
|
Общий объем финансирования, млн. руб. |
6676,6 |
10255,7 |
153,6 |
4544 |
9483,1 |
208,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
2242,4 |
3327,20 |
148,4 |
1622,9 |
3422,6 |
210,9 |
республиканский бюджет |
622,4 |
1614,1 |
259,3 |
673,3 |
1235,3 |
183,5 |
бюджет городского округа |
689 |
436,9 |
63,4 |
575,5 |
869,2 |
151 |
собственные и привлеченные средства предприятий |
3122,8 |
4877,5 |
156,2 |
1672,3 |
3956 |
236,6 |
По отчетным данным реализации Программы в 2008 году и 2009 году, доля невыполненных индикаторов Программы составила: в 2008 году - 5,1%, в 2009 году - 4,7%.
Таблица 1.4.
Информация о выполненных индикаторах Программы
|
2008 год |
2009 год |
2010 год оценка |
|||
ед. |
% |
ед. |
% |
ед. |
% |
|
Количество индикаторов Программы, всего |
215 |
100 |
215 |
100 |
215 |
100 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
выполнено |
204 |
94,9 |
205 |
95,3 |
214 |
99,5 |
не выполнено |
11 |
5,1 |
10 |
4,7 |
1 |
0,5 |
Социально-экономическое развитие Улан-Удэ за 2008 - 2010 годы, несмотря на последствия финансово-экономического кризиса, характеризуется опережающим ростом основных макроэкономических показателей в сравнении со среднероссийскими и среднереспубликанскими. Так, за 2008 - 2010 годы темпы прироста промышленного производства, инвестиций в основной капитал, оборота розничной торговли и платных услуг населению выше средних показателей по России и Республике Бурятия.
Таблица 1.5.
Динамика
макроэкономических показателей города Улан-Удэ в сравнении со среднереспубликанскими и среднероссийскими
(в действующих ценах, к 2007 году) | ||||
Показатель |
2008 год |
2009 год |
2010 год оценка |
|
Индекс потребительских цен, % (декабрь к декабрю) |
|
|
|
|
г. Улан-Удэ |
112,6 |
121,6 |
132,3 |
|
Республика Бурятия |
112,6 |
121,6 |
132,3 |
|
Российская Федерация |
113,3 |
123,3 |
133,1 |
|
Промышленное производство, % |
|
|
|
|
г. Улан-Удэ |
122,5 |
144,4 |
162,1 |
|
Республика Бурятия |
121,2 |
128,4 |
140,9 |
|
Российская Федерация |
119,7 |
107,7 |
124,4 |
|
Инвестиции в основной капитал, % |
|
|
|
|
г. Улан-Удэ |
154,0 |
142,4 |
166,8 |
|
Республика Бурятия |
122,1 |
124,1 |
142,1 |
|
Российская Федерация |
130,8 |
118,1 |
130,2 |
|
Оборот розничной торговли, % |
|
|
|
|
г. Улан-Удэ |
126,0 |
140,1 |
153,7 |
|
Республика Бурятия |
125,0 |
137,6 |
152,3 |
|
Российская Федерация |
128,0 |
134,4 |
147,2 |
|
Платные услуги населению, % |
|
|
|
|
г. Улан-Удэ |
131,6 |
142,1 |
158,9 |
|
Республика Бурятия |
122,8 |
131,6 |
147,1 |
|
Российская Федерация |
118,7 |
108,3 |
142,7 |
|
Уровень общей безработицы, % |
|
|
|
|
г. Улан-Удэ |
77,1 |
83,8 |
70,8 |
|
Республика Бурятия |
89,9 |
109,3 |
100,0 |
|
Российская Федерация |
103,2 |
136,5 |
130,2 |
|
Заработная плата, % |
|
|
|
|
г. Улан-Удэ |
114,0 |
113,9 |
120,7 |
|
Республика Бурятия |
110,9 |
110,8 |
111,6 |
|
Российская Федерация |
111,5 |
108,4 |
112,1 |
Реализация основных мероприятий Программы за 2008 - 2010 годы по приоритетным направлениям заключается в следующем.
В промышленно-технологическом комплексе велась подготовка инвестиционных проектов, в том числе в рамках зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа. Резидентом зоны ООО ЛПК "Байкал Нордик" в рамках приоритетного инвестиционного проекта "Комплексная переработка древесины и строительство инфраструктуры лесоперерабатывающего объекта в Республике Бурятия" закуплено современное оборудование, произведен набор и обучение персонала. Также заключено 10 договоров аренды лесных участков в районах Республики Бурятия, подготовлены проекты освоения лесов.
Реализовывались инвестиционные проекты и на действующих предприятиях промышленности. На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 выполнены работы по реконструкции турбогенератора N 7, проведены монтаж основания фундамента и поставка конденсаторов турбины.
На ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод" начата реализация 3-х летней Программы технического и технологического перевооружения, которая направлена на увеличение производства вертолетной техники и сокращение издержек производства за счет внедрения нового оборудования и технологий, ликвидацию узких мест и обеспечение технологической безопасности предприятия.
На Улан-Удэнском ЛВРЗ ОАО "Желдорремаш" продолжена инвестиционная политика, направленная на обновление и модернизацию основных фондов завода. Предприятию вышло на рынок Республики Таджикистан с колесными парами пассажирских и грузовых вагонов. Начато освоение новых видов ремонта электровозов, дизелей и компрессоров, тепловозных колесных пар, новых видов литья для нужд Челябинского ЭРЗ.
На ООО "Электромашина" сертифицировано производство для серийного выпуска вспомогательных электродвигателей для подвижного состава ОАО "РЖД".
Несмотря на финансовый кризис, ЗАО "Улан-Удэстальмост" продолжило реализацию инвестиционного проекта по техническому перевооружению предприятия, за 2009 год было инвестировано 178,7 млн. руб. В рамках проекта приобретены автоматизированные производственные комплексы производства прочее оборудование.
В пищевой промышленности:
- открыта современная фабрика "Селенга" по переработке мяса (ТК "Титан"), при этом ежегодное увеличение производства колбасных изделий составит до 800 тонн, мясных полуфабрикатов - до 2 тысяч тонн;
- на ООО "Пиката" реализован инвестиционный проект по производству колбасных изделий и расширению производства мясных полуфабрикатов. На предприятии введен в эксплуатацию колбасный завод мощностью до 2 тысяч тонн в год;
- расширены мощности ООО "Бурятская мясоперерабатывающая компания", введен в эксплуатацию колбасный цех в п. Сосновый Бор мощностью до 5 тысяч тонн в год;
- проведено техническое перевооружение производства ОАО "Молоко Бурятии" (приобретено фасовочное оборудование, заменены системы холодо- и теплоснабжения);
Продолжено техническое перевооружение на ОАО "Байкалфарм", ЗАО "Амта", ОАО "Бурятхлебпром".
Для пищеперерабатывающей отрасли наиболее характерно участие предприятий малого и среднего бизнеса, вкладывающих инвестиции в приобретение современного оборудования: ООО "Кругозор", ООО "Хлебушек", ИП Белошапкин В.А. ("Росхлеб"), ПК "Велес", ОАО "Аквабур", ПК "Сибирь", ООО "Катюша", ИП Алажинов М.А. (ТД "Надежда").
Предприятиями пищевой промышленности в 2008 - 2009 гг. обеспечен рост производства продукции по всем товарным группам.
В промышленности строительных материалов реализуется инвестиционный проект по созданию домостроительного комбината для возведения каркасных сборно-монолитных зданий мощностью 120 - 150 тыс. кв. м в год (ОАО "Завод бетонных блоков"). Реализован первый этап проекта - построен бетонный завод и дробильно-сортировочный комплекс. Начат выпуск качественной бетонной смеси, объем производства которой в 2009 году составил 17,8 тыс. куб. метров.
Для развития малого и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ сформирована необходимая нормативная правовая база оказания финансовой поддержки. В 2009 году за счет средств муниципального бюджета предоставлено субсидий субъектам малого предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства на сумму более 300 тысяч рублей. В целях капитализации средств и увеличения оказываемой поддержки создан Фонд поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ. Фондом планируется ежегодно оказывать финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму более 14 - 15 млн. рублей.
В целях развития туристического комплекса г. Улан-Удэ создана зона экономического благоприятствования туристко-рекреационного типа. Главным элементом зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа в г. Улан-Удэ определен инвестиционный проект строительства Центра развития экстремальных видов спорта "Парк Адреналин". На сегодня разработана Концепция создания и развития региональной зоны экономического благоприятствования "Парк - отель Верхняя Березовка" на участках "Гора Орлиная", "Падь Сухая".
В социальной сфере проводились работы по переводу бюджетных учреждений в автономные организации, на новую систему оплаты труда.
Осуществлялась модернизация системы здравоохранения, направленная на совершенствование качества и доступности оказания медицинской помощи, повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения. В течение 2008 - 2009 гг. завершено строительство нового корпуса Больницы скорой медицинской помощи, открыты кардио-реанимационное отделение городской больницы N 1 (Верхняя Березовка), филиал амбулатории городской поликлиники N 1 на улице Ермаковской.
Одной из ключевых задач в сфере "Образования" по-прежнему остается развитие сети дошкольных учреждений. В течение 2008 - 2009 гг. были введены в эксплуатацию детский сад п. Аэропорт, два филиала детских садов, также были открыты дополнительные группы и группы кратковременного пребывания. Введены в эксплуатацию школа в пос. Орешково, детско-юношеские спортивные школы по самбо и боксу, спорткомплекс "Юность", ведется оснащение футбольных полей искусственным покрытием.
Осуществлялась реконструкция здания кинотеатра "Дружба" под размещение Государственного русского драматического театра им. Бестужева, реконструкция Государственного театра оперы и балета, республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко, Центра восточной медицины и других социальных объектов.
Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов Республики Бурятия от 21 марта 2013 г. N 676-56 в подраздел 1.3 раздела 1 настоящего приложения внесены изменения
1.3. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа "город Улан-Удэ" за 2008 - 2010 годы
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа "город Улан-Удэ" строится на основе ежегодного доклада о достигнутых значениях показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления формируемого в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".
Оценка эффективности осуществляется на основе анализа и сопоставления показателей, характеризующих социально-экономическое развитие г. Улан-Удэ, в том числе эффективность использования бюджетных ресурсов и ход реализации институциональных реформ в Улан-Удэ.
Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям: экономический рост, доходы населения, здравоохранение, образование, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, доступность и качество жилья, организация муниципального управления.
Среди городов Сибирского федерального округа г. Улан-Удэ лидирует по таким показателям как:
- доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт;
- площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства;
- доля муниципальных медицинских учреждений переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат;
- доля муниципальных медицинских учреждений переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования;
- удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене;
- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование и на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат;
- доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета;
- доля объема отпуска электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета;
- уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги;
- процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных;
- доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе.
В соответствии с методикой мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 года N 1313-р по итогам 2009 года выявлены неэффективные расходы в сфере образования и жилищно-коммунального хозяйства г. Улан-Удэ.
В целях сокращения неэффективных расходов в сфере образования в 2009 году проведена работа по реструктуризации сети учреждений образования и оптимизации численности прочего персонала. Неэффективные расходы в жилищно-коммунальном хозяйстве также сокращены.
В результате выполненных мероприятий неэффективные расходы консолидированного бюджета городского округа "город Улан-Удэ" сокращены на 28% по сравнению с 2008 годом.
Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов Республики Бурятия от 21 марта 2013 г. N 676-56 в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения
2. Цели, задачи, система программных мероприятий
Программой социально-экономического развития определено шесть конкурентоспособных приоритетных направлений развития города Улан-Удэ:
- Развитие промышленно-технологического комплекса;
- Развитие туристко-рекреационного комплекса;
- Развитие предпринимательства;
- Развитие инновационной деятельности;
- Развитие человеческого потенциала;
- Развитие инфраструктуры
В перспективе рост масштабов производства в промышленно-технологическом комплексе планируется преимущественно за счет наращивания объемов производства действующих промышленных предприятий, также за счёт реализации проектов в зоне экономического благоприятствования промышленно-производственного типа. В рамках ЗЭБ планируется создание и реализация следующих проектов:
- комплексная переработка древесины и строительство лесоперерабатывающего объекта в Республике Бурятия ООО "ЛПК "Байкал-Нордик";
- строительство деревообрабатывающего завода по производству межкомнатных дверей;
- строительство завода модульного домостроения ООО "Вертикаль";
- строительство завода по переработке кварцевого сырья, производства рафинированного кремния, кварцевых тиглей, кремниевых пластин.
Перспективы развития туризма, прежде всего, связаны с развитием зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного в местности Верхняя Березовка. Планируется строительство горнолыжного центра, этнокультурного туристического центра, бизнес-отеля Sayen.
Предпринимательство должно стать основой экономики города, что будет достигнуто за счет создания благоприятных условий для ведения бизнеса как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения, формирования экономически активного среднего класса, увеличения удельного веса малого бизнеса в экономике города Улан-Удэ.
Перспективы развития инновационной деятельности будут связаны с разработкой и реализацией комплекса мер по обеспечению поддержки и привлечению инвестиций в инновационную сферу; созданием условий для формирования и развития инновационной инфраструктуры, в том числе создание Технопарка г. Улан-Удэ. В среднесрочной перспективе планируется участие в республиканской системе подготовки кадров инновационного менеджмента.
Одним из главных направлений по развитию человеческого потенциала будет являться формирование условий для комфортного проживания и развития человека. Формирование социальной среды города будет направлено на удовлетворение жизненно важных потребностей человека как основы достойного уровня и качества жизни.
Особое внимание будет уделено повышению конкурентоспособности человеческого потенциала, в том числе развитие систем образования и здравоохранения как составляющих активов человеческого капитала, устранение диспропорций на рынке труда, формирование системы занятости и трудовых отношений.
Развитие инфраструктуры будет связано с реализацией инвестиционных программ ОАО "Улан-Удэ Энерго" по реконструкции электросетевого хозяйства г. Улан-Удэ; филиала ОАО "ФКС ЕЭС" - Забайкальское предприятие магистральных электрических сетей Сибири по реконструкции сети подстанций; филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" по реконструкции электросилового хозяйства на высокотехнологическое и надежное современное электрооборудование.
2.1. Развитие экономики
Основной целью развития экономики является увеличение доли собственных доходов бюджета города Улан-Удэ на основе устойчивого экономического роста.
В перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Таблица 2.1.
Индикаторы развития экономики
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи:
формирование конкурентоспособной экономики инновационного типа, проведение последовательной реструктуризации и модернизации производства как отдельных хозяйствующих субъектов, так и ведущих отраслей экономики;
укрепление финансового состояния и увеличение доли собственных доходов бюджета г. Улан-Удэ;
проведение активной политики привлечения инвестиций и реализация крупных инвестиционных проектов;
проведение модернизации производственной и социальной инфраструктуры;
реализация мер по повышению реальных доходов населения;
стимулирование населения к предпринимательской деятельности и предпринимательской активности существующего бизнеса.
Таблица 2.2.
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Развитие экономики"
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. |
||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
Всего |
34 248,60 |
3 445,15 |
1 775,98 |
1 667,32 |
27 360,15 |
||
2011 |
7 406,62 |
31,94 |
43,85 |
79,65 |
7 251,18 |
||
2012 |
6 970,80 |
935,51 |
323,94 |
339,21 |
5 372,13 |
||
2013 |
5 737,86 |
503,73 |
295,04 |
362,46 |
4 576,64 |
||
2014 |
6 472,41 |
246,46 |
244,57 |
430,31 |
5 551,08 |
||
2015 |
7 660,91 |
1 727,52 |
868,59 |
455,69 |
4 609,12 |
2.1.1. Промышленность
Основной целью промышленного производства является повышение конкурентоспособности продукции и технического уровня производства, обеспечение выпуска инновационной продукции, замещения импортной и производство экспортоориентированной продукции, повышение производительности труда и на этой основе обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства.
Достижение поставленной цели в среднесрочной перспективе связано с решением следующих задач:
создание условий для развития эффективной многоотраслевой экономики на базе технического перевооружения и модернизации организаций, внедрения современных технологий глубокой переработки сырья, выпуск конкурентоспособной продукции;
создание условий для привлечения инвестиций;
повышение уровня конкурентоспособности действующих организаций г. Улан-Удэ;
создание условий для открытия новых производств в приоритетных отраслях с высокой долей добавленной стоимости;
сокращение числа убыточных организаций в г. Улан-Удэ;
разработка и реализация механизма создания региональной зоны экономического благоприятствования на территории г. Улан-Удэ.
Решение поставленных задач будет осуществляться на основе муниципально-частного партнерства Администрации г. Улан-Удэ с организациями через заключение соглашений с организациями.
Результат достижения поставленной цели будет определяться следующими индикаторами развития промышленного производства:
Таблица 2.3.
Индикаторы развития промышленного производства
Таблица 2.4.
Организационные мероприятия промышленного производства
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
Обеспечение устойчивого экономического роста в сфере промышленного производства | |
Заключение на 2011 - 2015 годы Соглашений Администрации г. Улан-Удэ с хозяйствующими субъектами "Об участии организаций в реализации Программы Социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы". |
Обеспечение положительной динамики в промышленном производстве, увеличение налогооблагаемой базы и создание рабочих мест (закрепление молодых специалистов, повышение квалификации). |
Мониторинг за реализацией Соглашений между Администрацией г. Улан-Удэ и хозяйствующими субъектами "Об участии организаций в реализации Программы Социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы". |
Обеспечение оперативного принятия совместных решений и координации работ. |
Содействие предприятиям в повышении производительности труда, эффективности производства, качества выполняемых работ, квалификации персонала, привлечении молодых кадров на предприятия и учащихся в учебные заведения НПО и СПО. |
Обеспечение потребностей организаций сферы материального производства в высокопрофессиональных специалистах и рабочих требуемых специальностей. |
Создание условий для эффективной деятельности промышленных и технико-внедренческих зон экономического благоприятствования Республики Бурятия на территории г. Улан-Удэ. |
Создание и развитие высокотехнологичных производств, благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику. |
Оказание муниципальной поддержки организациям, малому бизнесу для развития производства в приоритетных отраслях промышленности: швейное производство, лесоперерабатывающий комплекс, строительство, производство строительных материалов, а также в производстве экспортоориентированной продукции. |
Увеличение объемов отгрузки промышленного производства. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику. |
Финансово-кредитная помощь через Фонд поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ в виде предоставления: займов, поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства перед кредитными организациями. |
Финансовое обеспечение предприятий малого и среднего бизнеса. |
Повышение уровня конкурентоспособности действующих организаций г. Улан-Удэ. | |
Содействие продвижению товаров и услуг на межрегиональные и внешние рынки. Привлечение предприятий к участию в международных, межрегиональных выставках, ярмарках и форумах. Организация межотраслевых выставок, форумов, профессиональных праздников на условиях софинансирования. Оказание консультационной, организационной и финансовой поддержки предприятиям г. Улан-Удэ. |
Повышение качества и конкурентоспособности продукции (услуг), выпускаемой местными товаропроизводителями, с целью дальнейшего продвижения ее на рынки и формирование положительного имиджа предприятий. Содействие в продвижении брендов и торговых марок предприятий и организаций. |
2.1.2. Энергетика и энергосберегающие технологии
Основной целью предприятий и организаций энергетического комплекса является надежное и бесперебойное функционирование промышленных и социальных объектов, а также создание благоприятных условий роста экономического потенциала г. Улан-Удэ.
Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.5.
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности "Производство и распределение электроэнергии"
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Объем отгрузки, млн. рублей |
5547,1 |
8837,6 |
9968,9 |
11055,5 |
12315,8 |
13793,7 |
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей |
0,77 |
1,11 |
1,25 |
1,4 |
1,57 |
1,7 |
Среднемесячная заработная плата, рублей |
17780 |
23800 |
24890 |
27320 |
29300 |
32000 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи:
развитие мощностей генерации с темпами, опережающими рост потребления энергоресурсов;
реализация основных направлений "Стратегии развития топливно-энергетического комплекса на перспективу до 2030 года";
проведение эффективной политики в области энергосбережения.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий:
1) по развитию генерирующих мощностей:
Программой предусмотрен ряд мероприятий по развитию энергетики, финансирование которых будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, а также собственных и привлеченных средств.
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию Улан-Удэнской ТЭЦ-1, Улан-Удэнской ТЭЦ-2 "Генерация Бурятии" филиал ОАО "ТГК-14":
1. Замена изношенного оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-1 на новое.
2. Строительство генерирующих мощностей Улан-Удэнской ТЭЦ-1.
3. Строительство генерирующих мощностей Улан-Удэнской ТЭЦ-2.
4. Реконструкция тепловых схем Улан-Удэнской ТЭЦ-1, Улан-Удэнской ТЭЦ-2.
2) по энергосбережению:
За период реализации муниципальной целевой программы "Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Улан-Удэ до 2020 года" планируется:
снижение расходов бюджета г. Улан-Удэ за пользование энергетическими ресурсами не менее чем на 40% по отношению к 2009 году;
увеличение доли возобновляемых источников энергии в производстве электрической энергии не менее чем до 4,5% по отношению к 2009 году;
снижение энергопотребления на кв. м общей площади жилых домов не менее 20 - 30% по отношению к 2009 году;
снижение расходов семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг в среднем не менее 15-25% по отношению к 2009 году;
снижение потерь в электрических сетях до уровня не менее 8 - 10 % в 2020 году;
снижение утечки и неучтенного расхода воды до уровня не менее/не более 16% в 2020 году;
снижение удельного веса потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей до уровня не менее /не более 14 % в 2020 году;
экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 3096,5 - 5897,5 млн. рублей (в текущих ценах);
суммарная экономия топлива, тепловой и электрической энергии в сопоставимых условиях - 4004-7625 т.у.т.
Таблица 2.6.
Реализация инвестиционных проектов в сфере энергетики и энергосберегающих технологий
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. |
||||||||||||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа* |
собственные и привлеченные средства предприятий |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
||||||||||||||
Всего |
4 836,90 |
180,17 |
54,77 |
114,14 |
4 487,82 |
||||||||||||||||
2011 |
2 023,04 |
21,34 |
10,95 |
18,39 |
1 972,36 |
||||||||||||||||
2012 |
740,07 |
27,88 |
11,83 |
17,88 |
682,48 |
||||||||||||||||
2013 |
531,64 |
32,54 |
3,80 |
21,36 |
473,94 |
||||||||||||||||
2014 |
1 122,40 |
37,73 |
13,54 |
24,37 |
1 046,76 |
||||||||||||||||
2015 |
419,75 |
60,68 |
14,65 |
32,14 |
312,28 |
||||||||||||||||
1. |
Энергетика и энергосберегающие технологии |
Всего |
4 836,90 |
180,17 |
54,77 |
114,14 |
4 487,82 |
||||||||||||||
2011 |
2 023,04 |
21,34 |
10,95 |
18,39 |
1 972,36 |
||||||||||||||||
2012 |
740,07 |
27,88 |
11,83 |
17,88 |
682,48 |
||||||||||||||||
2013 |
531,64 |
32,54 |
3,80 |
21,36 |
473,94 |
||||||||||||||||
2014 |
1 122,40 |
37,73 |
13,54 |
24,37 |
1 046,76 |
||||||||||||||||
2015 |
419,75 |
60,68 |
14,65 |
32,14 |
312,28 |
||||||||||||||||
1.1. |
Реконструкция Улан-Удэнской ТЭЦ-1 - замена турбогенератора ст. N 7. |
Всего |
1 635,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 635,20 |
||||||||||||||
2011 |
1 635,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 635,20 |
||||||||||||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
1.2. |
Реконструкция котла БКЗ-75-3,9 ст. N 5 Улан-Удэнской ТЭЦ-1. |
Всего |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,00 |
||||||||||||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
2012 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,00 |
||||||||||||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
1.3. |
Реконструкция котлоагрегатов БКЗ-220-100 Улан-Удэнской ТЭЦ-1. |
Всего |
754,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
754,70 |
||||||||||||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
2014 |
754,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
754,70 |
||||||||||||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
1.4. |
Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности Улан-Удэнской ТЭЦ-1 с использованием энергосберегающих технологий. |
Всего |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
||||||||||||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
2013 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
||||||||||||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
1.5. |
Реконструкция теплофикационного оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-2. |
Всего |
46,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46,55 |
||||||||||||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
2012 |
46,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46,55 |
||||||||||||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
1.6. |
МЦП "Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности г. Улан-Удэ до 2020 года"* |
Всего |
2 060,45 |
180,17 |
54,77 |
114,14 |
1 711,37 |
||||||||||||||
2011 |
387,84 |
21,34 |
10,95 |
18,39 |
337,16 |
||||||||||||||||
2012 |
453,52 |
27,88 |
11,83 |
17,88 |
395,93 |
||||||||||||||||
2013 |
431,64 |
32,54 |
3,80 |
21,36 |
373,94 |
||||||||||||||||
2014 |
367,70 |
37,73 |
13,54 |
24,37 |
292,06 |
||||||||||||||||
2015 |
419,75 |
60,68 |
14,65 |
32,14 |
312,28 |
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
2.1.3. Производство транспортных средств и оборудования
Основной целью развития производства транспортных средств и оборудования является выход на качественно новый уровень по ассортименту и конкурентоспособности производимой продукции.
Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.7.
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности "Производство транспортных средств и оборудования"
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение следующих задач:
техническое перевооружение и модернизация производства, развитие инновационной направленности;
реконструкция и техническое перевооружение вертолетного производства;
развитие кооперации между организациями Республики Бурятия и вовлечение их в систему межрегионального разделения труда;
увеличение экспортного потенциала продукции;
создание условий для развития субконтракции.
В авиастроении мероприятия будут осуществляться в рамках "Стратегии развития интегрированной структуры российского вертолетостроения на период до 2020 года" разработанной ОАО "Вертолеты России", которая предусматривает:
создание модификации сертифицированного гражданского вертолета Ми-171А2 в пассажирском и грузовом вариантах (расширение позиций на рынке вертолетов среднего класса за счет предложения вертолета типа Ми-8/Ми-171 с улучшенными и экономическими характеристиками);
реализацию проектов в рамках Федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса России на 2011 - 2020 годы" по реконструкции и техническому перевооружению вертолетного и самолетного производства, перевооружение производства для серийного выпуска перспективного скоростного вертолета (ПСВ).
Перспективы развития Улан-Удэнского ЛВРЗ - филиала ОАО "Желдорреммаш" связаны с реализацией инвестиционных планов, направленных на освоение новых видов ремонта пассажирских вагонов и техническое перевооружение. Предприятием будет продолжена работа по сокращению издержек производства за счет внедрения нового оборудования и технологий.
В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация ряда инвестиционных проектов.
Таблица 2.8.
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности "Производство транспортных средств и оборудования"
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|||||
Всего |
3 504,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 504,40 |
|||||||
2011 |
1 156,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 156,30 |
|||||||
2012 |
674,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
674,50 |
|||||||
2013 |
673,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
673,60 |
|||||||
2014 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|||||||
2015 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|||||||
1. |
Производство транспортных средств и оборудования |
Всего |
3 504,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 504,40 |
|||||
2011 |
1 156,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 156,30 |
|||||||
2012 |
674,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
674,50 |
|||||||
2013 |
673,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
673,60 |
|||||||
2014 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|||||||
2015 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|||||||
1.1. |
ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", техническое перевооружение действующего производства. Технологическая подготовка производства скоростного вертолета |
Всего |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500,00 |
|||||
2011 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|||||||
2012 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|||||||
2013 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|||||||
2014 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|||||||
2015 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|||||||
1.2. |
Улан-Удэнский ЛВРЗ - филиал ОАО "Желдорреммаш", "Обновление и модернизация основных фондов" |
Всего |
1 004,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 004,40 |
|||||
2011 |
656,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
656,30 |
|||||||
2012 |
174,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
174,50 |
|||||||
2013 |
173,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
173,60 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.4. Металлургическое производство
Основной целью развития металлургического производства и производства готовых металлических изделий является повышение эффективности и расширение производства, освоение новых рынков сбыта.
Результаты достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.9.
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий"
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию металлургического производства и производства готовых металлических изделий:
техническое перевооружение и модернизация производства, развитие инновационных направлений;
увеличение объемов выпускаемой продукции, в том числе экспортного потенциала продукции.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий:
повышение конкурентоспособности и увеличение выпуска металлоконструкций за счет увеличения заказов и технологического переоснащения производства;
техническое перевооружение металлургического производства, а также расширение производственных мощностей.
По итогам реализации инвестиционного проекта "Техническое перевооружение и внедрение новых технологий при производстве мостовых конструкций" ЗАО "Улан-Удэстальмост" планирует увеличить объем производства до 60 тыс. тонн в год к 2020 году.
Таблица 2.10.
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий"
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|||||
Всего |
1 226,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 226,00 |
|||||||
2011 |
651,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
651,00 |
|||||||
2012 |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125,00 |
|||||||
2013 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
|||||||
2014 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
|||||||
2015 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
|||||||
1. |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий |
всего |
1 226,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 226,00 |
|||||
2011 |
651,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
651,00 |
|||||||
2012 |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125,00 |
|||||||
2013 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
|||||||
2014 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
|||||||
2015 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
|||||||
1.1. |
ЗАО "Улан-Удэстальмост", увеличение объемов производства |
Всего |
588,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
588,00 |
|||||
2011 |
588,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
588,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2. |
ЗАО "Улан-Удэстальмост", Технологическое переоснащение производства" |
Всего |
638,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
638,00 |
|||||
2011 |
63,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63,00 |
|||||||
2012 |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125,00 |
|||||||
2013 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
|||||||
2014 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
|||||||
2015 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,00 |
2.1.5. Промышленность строительных материалов
Основной целью развития промышленности строительных материалов в г. Улан-Удэ является обеспечение строительного рынка высококачественными и конкурентоспособными строительными материалами.
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.11.
Индикаторы развития промышленности строительных материалов
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Объем отгрузки, млн. рублей |
406,30 |
450 |
460 |
510 |
560 |
600 |
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей |
0,51 |
0,67 |
0,69 |
0,71 |
0,74 |
0,76 |
Среднемесячная заработная плата, рублей |
9000 |
16000 |
17000 |
18000 |
19000 |
20000 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию промышленности строительных материалов:
создание условий для строительства новых и модернизации действующих предприятий отрасли с переходом на более высокий уровень технической оснащенности и использования энергосберегающих технологий;
привлечение к участию в программе заинтересованных предприятий, организаций и инвесторов;
разработка механизма повышения управляемости отрасли.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по, увеличению объемов производства строительных материалов за счет расширения ассортимента, модернизации оборудования и освоения производства новых видов строительных материалов, подготовке прогноза потребности в строительных материалах с учетом перспективных планов капитального строительства жилья, объектов промышленности, инфраструктуры города в целях планирования работы предприятий стройиндустрии, дальнейшему развитию малых предприятий по выпуску деревянных изделий и конструкций для нужд жилищного строительства, организации производства изделий и конструкций для малоэтажного массового строительства жилья, созданию домостроительного комбината для возведения каркасных сборно-монолитных зданий.
В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация инвестиционных проектов, представленных в таблице 2.12.
Таблица 2.12.
Реализация инвестиционных проектов в промышленности строительных материалов
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|||||
Всего |
859,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
859,20 |
|||||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
310,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
310,00 |
|||||||
2013 |
314,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
314,20 |
|||||||
2014 |
185,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
185,00 |
|||||||
2015 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
|||||||
1. |
Промышленность строительных материалов |
всего |
859,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
859,20 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
310,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
310,00 |
|||||||
2013 |
314,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
314,20 |
|||||||
2014 |
185,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
185,00 |
|||||||
2015 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
|||||||
1.1. |
Создание домостроительного комбината для возведения каркасных сборно-монолитных зданий мощностью 120 - 150 тыс. кв. м. в год на базе ОАО "Завод бетонных блоков" |
Всего |
124,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
124,20 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60,00 |
|||||||
2013 |
64,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64,20 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2. |
Завод модульного домостроения ООО "Вертикаль" (получение преференций в рамках создаваемой ЗЭБ) |
Всего |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
|||||||
2013 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.3. |
Развитие и расширение производственных помещений для производства тротуарной плитки и других современных дорожных покрытий |
Всего |
135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
135,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.4. |
Развитие производства изделий и конструкций для быстровозводимого малоэтажного домостроения |
Всего |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
|||||||
2015 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
2.1.6. Лесопромышленный комплекс
Основной целью развития лесопромышленного комплекса является создание условий устойчивого развития деревоперерабатывающего сектора экономики города путем более полного вовлечения лесных ресурсов в хозяйственный оборот, производство продукции высокой степени переработки.
Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.13.
Индикаторы развития лесопромышленного комплекса
Индикаторы |
2007 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
Объем отгрузки, млн. руб. |
12,3 |
30 |
80 |
100 |
200 |
300 |
Производительность труда на одного занятого, млн. руб. |
0,02 |
0,07 |
0,15 |
0,2 |
0,3 |
0,7 |
Среднемесячная заработная плата, руб. |
1404 |
8304 |
12678 |
15438 |
18873 |
25600 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение следующих задач:
содействие увеличению мощностей по заготовке и глубокой переработке древесных ресурсов;
внедрение в лесопромышленное производство современных технологий за счет технического перевооружения действующих лесопромышленных организаций;
создание новых рабочих мест;
использование древесных отходов и низкотоварной древесины для производства тепловой и электрической энергии.
Для решения поставленных задач планируется к реализации комплекс следующих мероприятий:
развитие лесоперерабатывающих мощностей;
создание условий для открытия производства по энергетическому использованию отходов и низкосортных видов древесины;
разработка мер муниципальной поддержки развития лесного комплекса.
Существенный рост объёмов производства по переработке древесины прогнозируется с 2013 года с завершением ООО "Байкал-Нордик" строительства деревообрабатывающего завода на 4 км Спиртзаводской трассы. Объёмы производства пиломатериалов составят 220 тыс. куб. м. в год, а объёмы отгруженной продукции прогнозируются в сумме 660 млн. руб.
В отрасли также прогнозируется увеличение объёмов производства по лесозаготовке, производству погонажных изделий, отделочных материалов, мебели на предприятиях ООО "Леспромсервис", ООО "Улан-Удэнский деревообрабатывающий завод", ООО "Лес Сибири".
В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация следующих инвестиционных проектов.
Таблица 2.14.
Реализация инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|||||
Всего |
2 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 400,00 |
|||||||
2011 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,00 |
|||||||
2012 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120,00 |
|||||||
2013 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120,00 |
|||||||
2014 |
1 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 420,00 |
|||||||
2015 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|||||||
1. |
Лесная и деревообрабатывающая промышленность |
Всего |
2 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 400,00 |
|||||
2011 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,00 |
|||||||
2012 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120,00 |
|||||||
2013 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120,00 |
|||||||
2014 |
1 420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 420,00 |
|||||||
2015 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|||||||
1.1. |
Комплексная переработка древесины и строительство инфраструктуры лесоперерабатывающего объекта в Республике Бурятия СП ООО "ЛПК Байкал - Нордик" (получение преференций в рамках создаваемой ЗЭБ) |
Всего |
1 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 400,00 |
|||||
2011 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,00 |
|||||||
2012 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120,00 |
|||||||
2013 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120,00 |
|||||||
2014 |
420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
420,00 |
|||||||
2015 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|||||||
1.2. |
Комплексная переработка древесины и строительство завода по дверному производству ООО "Петролес" (получение преференций в рамках создаваемой ЗЭБ) |
Всего |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.7. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
Основной целью развития производства электрооборудования является увеличение объемов производства, расширение рынков сбыта и выход на качественно новый уровень по ассортименту и конкурентоспособности производимой продукции.
В среднесрочной перспективе объёмы производства ООО "Электромашина" возрастут за счёт увеличения серийного выпуска вспомогательных электродвигателей для подвижного состава ОАО "РЖД". ЗАО "Энерготехномаш" продолжит работу по активному внедрению приборов учёта давления УРРД-3 во вновь возводимые объекты капитального жилищного строительства, расширение географии сбыта за счёт поставок приборов в западные регионы России.
Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.15.
Индикаторы развития производства электрических машин и электрооборудования
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение следующих задач:
- модернизация производства и развитие инновационных направлений;
- увеличение экспортного потенциала продукции.
Для решения поставленных задач планируется к реализации комплекс следующих мероприятий:
- повышение конкурентоспособности и увеличение выпуска электрооборудования, за счет увеличения заказов и технологического переоснащения производства;
- технологическое переоснащение производства электронного оборудования, увеличение производства гражданской продукции.
В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация инвестиционных проектов, представленных в таблице 2.16.
Таблица 2.16.
Реализация инвестиционных проектов в производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|||||
Всего |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125,00 |
|||||||
2011 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||||
2012 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||||
2013 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||||
2014 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||||
2015 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||||
1. |
Обновление основных фондов ОАО "Улан-Удэнская приборостроительное производственное объединение" |
Всего |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125,00 |
|||||
2011 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||||
2012 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||||
2013 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||||
2014 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||||
2015 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
2.1.8. Легкая промышленность
Главной целью развития легкой промышленности является преобразование ее в динамично развивающуюся, эффективную и конкурентоспособную отрасль, обеспечивающую удовлетворение потребности населения города Улан-Удэ качественными товарами, увеличение загрузки производственных мощностей предприятий, расширение ассортимента выпускаемой продукции и изменение структуры рынка с увеличением доли продукции, выпускаемой местными товаропроизводителями.
Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.17.
Индикаторы развития легкой промышленности
Индикаторы |
2007 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
Объем отгрузки, млн. руб. |
28,9 |
100 |
118 |
126 |
137 |
148 |
Производительность труда на одного занятого, млн. руб. |
0,08 |
0,5 |
0,59 |
0,7 |
0,85 |
1,02 |
Среднемесячная заработная плата, руб. |
5582,1 |
10000 |
11100 |
12210 |
13431 |
14774 |
Для достижения указанной цели в легкой промышленности необходимо решить следующие задачи:
- технологическая модернизация предприятий легкой промышленности и обеспечение на этой основе стабильного развития;
- повышение производительности труда и рентабельности производства предприятий, ликвидация убыточных результатов ведения бизнеса;
- создание системы по продвижению текстильной, швейной продукции, создание городских и региональных торговых марок (брендов) в легкой промышленности.
В рамках поставленных задач будет осуществляться реализация инвестиционных проектов.
Таблица 2.18.
Инвестиционные проекты отрасли "легкая промышленность"
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|||||
Всего |
61,00 |
16,00 |
9,50 |
0,00 |
35,50 |
|||||||
2011 |
27,00 |
9,00 |
1,00 |
0,00 |
17,00 |
|||||||
2012 |
17,00 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
2013 |
15,00 |
0,00 |
7,50 |
0,00 |
7,50 |
|||||||
2014 |
2,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1 |
Легкая промышленность |
всего |
61,00 |
16,00 |
9,50 |
0,00 |
35,50 |
|||||
2011 |
27,00 |
9,00 |
1,00 |
0,00 |
17,00 |
|||||||
2012 |
17,00 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
2013 |
15,00 |
0,00 |
7,50 |
0,00 |
7,50 |
|||||||
2014 |
2,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1. |
ООО "ПО Наран". Производство швейных изделий |
Всего |
2,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||
2011 |
2,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2. |
ООО "ПО Наран". Первичная обработка шерсти |
Всего |
49,00 |
16,00 |
8,50 |
0,00 |
24,50 |
|||||
2011 |
18,00 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
|||||||
2012 |
14,00 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
7,00 |
|||||||
2013 |
15,00 |
0,00 |
7,50 |
0,00 |
7,50 |
|||||||
2014 |
2,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.3. |
Организация швейного производства. Увеличение выпуска и расширение ассортимента изделий. ООО "Эльф" |
Всего |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||
2011 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,00 |
|||||||
2012 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.9. Пищевая и перерабатывающая промышленность
В решении вопросов физической и экономической доступности продовольствия в необходимом количестве для активной и здоровой жизни населения особая роль принадлежит предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности. Успешное развитие пищевой и перерабатывающей промышленности является важнейшим условием продовольственной безопасности г. Улан-Удэ.
Основной целью развития пищевой и перерабатывающей промышленности является увеличение объемов производства, сокращение доли продуктов питания импортного производства на территории города и расширение рынков сбыта на основе обеспечения эффективного функционирования хозяйствующих субъектов входящих в данную отрасль.
Таблица 2.19.
Индикаторы развития пищевой и перерабатывающей промышленности
Индикаторы развития пищевой и перерабатывающей промышленности.
Для достижения индикаторов предусмотрено финансирование мероприятий и инвестиционных проектов, в том числе государственная поддержка за счет средств федерального, республиканского, муниципального бюджетов.
Основной задачей развития пищевой и перерабатывающей промышленности является техническое перевооружение организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, рост обеспеченности их сырьем местного производства, повышение конкурентоспособности производимой ими продукции, создание новых предприятий, более полное использование имеющихся производственных мощностей, насыщение торговой сети товарами, производимыми в городе, совершенствование взаимодействия с торговыми организациями, продвижение брэндов товаров местных производителей.
В пищевой и перерабатывающей промышленности планируется:
реализация инвестиционных проектов ведущими предприятиями отрасли ОАО "Молоко Бурятии", ОАО "Бурятхлебпром", ОАО "Байкалфарм", ООО "Бурятмяспром", ООО "Пиката", ООО "Бурятская мясоперерабатывающая компания", НПО "Эм-Центр", ООО "Улан-Удэнский рыбзавод".
создание производств по переработке дикоросов, розливу питьевой воды и других (ИП Зарубин В.В., ПК "Велес", ОАО "Аквабур").
Долгосрочные стратегические интересы республики и города диктуют необходимость увеличения производства местной пищевой продукции не только в целях удовлетворения внутреннего спроса, но и для обеспечения межреспубликанских и экспортных поставок отдельных видов продукции в перспективе.
Достижение обозначенных индикаторов предполагает реализацию инвестиционных проектов, представленных в таблице 2.20.
Таблица 2.20.
Реализация инвестиционных проектов в пищевой и перерабатывающей промышленности
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|||||
Всего |
4 875,40 |
0,00 |
14,70 |
0,00 |
4 860,70 |
|||||||
2011 |
1 577,30 |
0,00 |
12,70 |
0,00 |
1 564,60 |
|||||||
2012 |
1 149,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 149,10 |
|||||||
2013 |
656,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
654,00 |
|||||||
2014 |
714,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
714,30 |
|||||||
2015 |
778,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
778,70 |
|||||||
1 |
Развитие организаций пищевой и перерабатывающей промышленности |
Всего |
4 875,40 |
0,00 |
14,70 |
0,00 |
4 860,70 |
|||||
2011 |
1 577,30 |
0,00 |
12,70 |
0,00 |
1 564,60 |
|||||||
2012 |
1 149,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 149,10 |
|||||||
2013 |
656,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
654,00 |
|||||||
2014 |
714,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
714,30 |
|||||||
2015 |
778,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
778,70 |
|||||||
1.1. |
Техническое перевооружение производства кондитерских изделий на ЗАО "Амта" |
Всего |
42,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42,00 |
|||||
2011 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
2012 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
|||||||
2013 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
|||||||
2014 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
|||||||
2015 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
|||||||
1.2. |
Строительство, модернизация и техническое перевооружение ООО "Бурятмяспром" |
Всего |
1 580,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 580,00 |
|||||
2011 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|||||||
2012 |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
550,00 |
|||||||
2013 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
2014 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
2015 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
1.3. |
Развитие ликероводочного направления деятельности ОАО "Байкалфарм" |
Всего |
3 022,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 022,00 |
|||||
2011 |
495,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
495,00 |
|||||||
2012 |
544,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
544,50 |
|||||||
2013 |
599,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
599,00 |
|||||||
2014 |
658,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
658,80 |
|||||||
2015 |
724,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
724,70 |
|||||||
1.4. |
Технологическое оснащение производства ООО "Пиката" |
Всего |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||
2011 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||
2012 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||
2013 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||
2014 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||
2015 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||
1.5. |
Расширение производственных мощностей и развитие инфраструктуры ООО "Улан-Удэнский рыбозавод" |
Всего |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,00 |
|||||
2011 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
2012 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
2013 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||
2014 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||
2015 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||
1.6. |
Производство продуктов функционального питания (оригинальных симбиотических заквасок на молоке) НПО "Эм-центр" |
Всего |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||
2011 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
|||||||
2012 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
|||||||
2013 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
|||||||
2014 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
|||||||
2015 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
|||||||
1.7. |
Технологическое оснащение производства (компания "Велес") |
Всего |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
|||||
2011 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
|||||||
2012 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.8. |
Реконструкция и техническое перевооружение действующего обрабатывающего производства ОАО "Молоко Бурятии" |
Всего |
28,20 |
0,00 |
14,70 |
0,00 |
13,50 |
|||||
2011 |
25,20 |
0,00 |
12,70 |
0,00 |
12,50 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
3,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.9. |
Оснащение производства ООО "Хлебушек" современным оборудованием |
Всего |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
|||||
2011 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
|||||||
2012 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
|||||||
2013 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
2014 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
2015 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
1.10. |
Модернизация производства ОАО "Бурятхлебпром" |
Всего |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||
2011 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||
2012 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||
2013 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||
2014 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||
2015 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||
1.11. |
Организация цеха по переработке дикоросов ИП Зарубин В.В. ("СибДикорос") |
Всего |
6,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,20 |
|||||
2011 |
2,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,10 |
|||||||
2012 |
2,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,60 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,50 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.10. Строительство
Основными целями развития жилищного строительства является создание рынка доступного и комфортного жилья, удовлетворяющего жилищным потребностям населения, создание механизмов государственной поддержки в развитии и функционировании рынка жилья.
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.21.
Индикаторы строительного комплекса
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию жилищного строительства.
1. Комплексное освоение земельных участков с развитием инженерной, социальной инфраструктуры для жилищного строительства.
2. Развитие финансово-кредитных институтов и механизмов в целях обеспечения доступным жильем граждан.
3. Увеличение числа семей, улучшивших свои жилищные условия за счет ипотечных жилищных кредитов (займов).
4. Строительство жилья социального использования для ликвидации к 2020 году очереди на получение жилья по договорам социального найма.
Для решения поставленных задач предусматривается выполнение следующих программных мероприятий в развитии строительства:
- совершенствование нормативно-правовой базы в части усиления контроля над застройкой, землепользованием и землеустройством, правами собственности, строительными нормами и др.;
- обеспечение реализации проектных решений Генерального плана городского округа "город Улан-Удэ" в соответствии с утвержденными мероприятиями Плана его реализации;
- опережающее формирование земельных участков для жилищного строительства на основе проектов планировки и проектов межевания на территории города;
- обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях комплексного жилищного строительства;
- разработка проектной документации и строительство жилья социального использования для переселения граждан г. Улан-Удэ, проживающих в ветхом и аварийном муниципальном жилищном фонде и граждан, состоящих в очереди на получение жилья по договорам социального найма.
- создание условий для поддержки организаций, осуществляющих строительство жилья экономического класса, в том числе строительство жилья для молодых семей.
- развитие новых механизмов финансирования жилищного строительства (ипотека, жилищные накопительные кредиты, долгосрочное инвестиционное кредитование, варианты государственной поддержки).
- реализация плана мероприятий празднования 350-летия города Улан-Удэ.
Таблица 2.21.
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий строительства
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объём предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
5 518,63 |
2 483,26 |
1 437,65 |
1 304,23 |
293,49 |
|||||||
2011 |
216,11 |
0,00 |
0,00 |
41,05 |
175,06 |
|||||||
2012 |
960,70 |
444,40 |
182,81 |
221,05 |
112,43 |
|||||||
2013 |
678,75 |
230,75 |
183,13 |
258,88 |
6,00 |
|||||||
2014 |
764,50 |
175,00 |
223,90 |
365,60 |
0,00 |
|||||||
2015 |
2 898,57 |
1 633,11 |
847,81 |
417,65 |
0,00 |
|||||||
1 |
МЦП "Жилище" на 2011 - 2015 гг., Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" |
Всего |
1 971,13 |
890,45 |
555,09 |
432,21 |
93,38 |
|||||
2011 |
69,66 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
54,66 |
|||||||
2012 |
690,87 |
422,20 |
134,46 |
101,48 |
32,72 |
|||||||
2013 |
520,60 |
230,75 |
183,13 |
100,73 |
6,00 |
|||||||
2014 |
540,00 |
175,00 |
175,00 |
190,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
150,00 |
62,50 |
62,50 |
25,00 |
0,00 |
|||||||
1.1. |
Строительство инженерных сетей в 104 кв. Октябрьского района |
Всего |
207,36 |
138,25 |
29,63 |
29,63 |
9,86 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
109,86 |
70,00 |
15,00 |
15,00 |
9,86 |
|||||||
2013 |
97,50 |
68,25 |
14,63 |
14,63 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2. |
Строительство сетей электроснабжения объекта "Малоэтажная застройка на Верхней Березовке с объектами соцкультбыта в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ" |
Всего |
12,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
12,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.3. |
Обеспечение земельных участков юго-восточной части г. Улан-Удэ коммунальной инфраструктурой. Водоснабжение. |
Всего |
99,39 |
10,93 |
6,96 |
3,98 |
77,52 |
|||||
2011 |
54,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54,66 |
|||||||
2012 |
44,73 |
10,93 |
6,96 |
3,98 |
22,86 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.4. |
Малоэтажная застройка 106 мкр. в Октябрьском районе г. Улан-Удэ. 1 очередь строительства. Автомобильные дороги |
Всего |
120,00 |
84,00 |
18,00 |
18,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
120,00 |
84,00 |
18,00 |
18,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.5. |
Малоэтажная застройка на Верхней Березовке с объектами соцкультбыта в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ. Автомобильная дорога. |
Всего |
40,60 |
28,30 |
6,15 |
6,15 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
40,60 |
28,30 |
6,15 |
6,15 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.6. |
Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой под жилую застройку в 140 "а" квартале г. Улан-Удэ |
Всего |
91,40 |
63,98 |
13,71 |
13,71 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
91,40 |
63,98 |
13,71 |
13,71 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.7. |
Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в 111 мкр. Октябрьского района г. Улан-Удэ. Автомобильные дороги. |
Всего |
42,22 |
29,56 |
6,33 |
6,33 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
42,22 |
29,56 |
6,33 |
6,33 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.8. |
Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в 142 мкр. Октябрьского района г. Улан-Удэ. Автомобильные дороги |
Всего |
122,06 |
85,44 |
18,31 |
18,31 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
122,06 |
85,44 |
18,31 |
18,31 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.9. |
Строительство автомобильной дороги в 104 мкр. Октябрьского района г. Улан-Удэ |
Всего |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
120,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
120,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.10. |
Строительство детского сада в 104 кв. |
Всего |
240,00 |
100,00 |
100,00 |
40,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
120,00 |
50,00 |
50,00 |
20,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
120,00 |
50,00 |
50,00 |
20,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.11. |
Строительство детского сада в 140 а кв. |
Всего |
240,00 |
100,00 |
100,00 |
40,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
120,00 |
50,00 |
50,00 |
20,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
120,00 |
50,00 |
50,00 |
20,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.12. |
Разработка типовой ПСД на строительство школы на 500 мест |
Всего |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.13. |
Строительство школы в 104 кв. |
Всего |
300,00 |
125,00 |
125,00 |
50,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
150,00 |
62,50 |
62,50 |
25,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
150,00 |
62,50 |
62,50 |
25,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.14. |
Строительство школы в 140 а кв. |
Всего |
300,00 |
125,00 |
125,00 |
50,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
150,00 |
62,50 |
62,50 |
25,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
150,00 |
62,50 |
62,50 |
25,00 |
0,00 |
|||||||
1.15. |
Разработки типовой ПСД на строительство поликлиники на 400 посещений |
Всего |
21,10 |
0,00 |
0,00 |
21,10 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
21,10 |
0,00 |
0,00 |
21,10 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2 |
МЦП "Жилище" на 2011 - 2015 гг., Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в г. Улан-Удэ" |
Всего |
3 257,70 |
1 570,61 |
868,43 |
775,97 |
42,69 |
|||||
2011 |
9,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,40 |
|||||||
2012 |
148,03 |
0,00 |
34,22 |
80,52 |
33,29 |
|||||||
2013 |
127,20 |
0,00 |
0,00 |
127,20 |
0,00 |
|||||||
2014 |
224,50 |
0,00 |
48,90 |
175,60 |
0,00 |
|||||||
2015 |
2 748,57 |
1 570,61 |
785,31 |
392,65 |
0,00 |
|||||||
2.1. |
Внешнее электроснабжение п. Тулунжа |
Всего |
36,16 |
0,00 |
18,08 |
18,08 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
36,16 |
0,00 |
18,08 |
18,08 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.2. |
Внутриплощадочные сети электроснабжения п. Тулунжа |
Всего |
32,28 |
0,00 |
16,14 |
16,14 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
32,28 |
0,00 |
16,14 |
16,14 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.3. |
Водоводы п. Загорск |
Всего |
2 748,57 |
1 570,61 |
785,31 |
392,65 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
2 748,57 |
1 570,61 |
785,31 |
392,65 |
0,00 |
|||||||
2.4. |
Водоснабжение Левобережной части г. Улан-Удэ |
Всего |
42,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42,69 |
|||||
2011 |
9,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,40 |
|||||||
2012 |
33,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,29 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.5. |
Строительство дренажного коллектора тепломагистрали N 6 |
Всего |
97,80 |
0,00 |
48,90 |
48,90 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
97,80 |
0,00 |
48,90 |
48,90 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.6. |
Разработка ПСД и развитие системы водоотведения на территории городского округа "город Улан-Удэ |
Всего |
300,20 |
0,00 |
0,00 |
300,20 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
46,30 |
0,00 |
0,00 |
46,3 |
0,00 |
|||||||
2013 |
127,20 |
0,00 |
0,00 |
127,2 |
0,00 |
|||||||
2014 |
126,70 |
0,00 |
0,00 |
126,7 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
3 |
МЦП "Развитие отдаленных микрорайонов, входящих в городской округ "город Улан-Удэ". |
Всего |
87,95 |
0,00 |
0,00 |
87,95 |
0,00 |
|||||
2011 |
26,05 |
0,00 |
0,00 |
26,05 |
0,00 |
|||||||
2012 |
30,95 |
0,00 |
0,00 |
30,95 |
0,00 |
|||||||
2013 |
30,95 |
0,00 |
0,00 |
30,95 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
4 |
Водоснабжение мкр. Лысая гора, Аршан |
Всего |
102,46 |
11,27 |
7,17 |
4,12 |
79,90 |
|||||
2011 |
56,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56,34 |
|||||||
2012 |
46,12 |
11,27 |
7,17 |
4,12 |
23,56 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
5 |
Водоснабжение мкр. Забайкальский |
Всего |
99,39 |
10,93 |
6,96 |
3,98 |
77,52 |
|||||
2011 |
54,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54,66 |
|||||||
2012 |
44,73 |
10,93 |
6,96 |
3,98 |
22,86 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.11. Транспорт
Основной целью развития городского пассажирского транспорта является повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ.
Основными задачами развития транспорта являются:
повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения;
строительство и реконструкция инженерных сооружений городского электрического транспорта;
оптимизация маршрутной сети и диспетчерский учет городского пассажирского транспорта;
модернизация подвижного состава городского пассажирского транспорта;
совершенствование организации управления городским пассажирским транспортом.
Для достижения поставленных целей необходимо достичь выполнения следующих индикаторов.
Таблица 2.22.
Индикаторы развития транспорта
Индикаторы |
2007 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Объем перевозок пассажиров, млн. чел. |
82 |
73,2 |
73,4 |
73,5 |
73,8 |
74,0 |
Количество маршрутов |
74 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
Среднемесячная заработная плата, руб. |
16182 |
23700 |
24400 |
25130 |
25900 |
26700 |
Комплекс мероприятий для решения поставленных задач развития транспорта включает:
создание транспортного комплекса (железнодорожного, автомобильного, воздушного и в перспективе водного - туристические маршруты) с целью оптимизации товарного потока, удобства пассажиров, развития междугородних, межрегиональных и международных экономических отношений;
реализацию мероприятий в рамках ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года".
Автомобильный транспорт
Осуществление комплекса мер по повышению уровня комфортности и безопасности транспортного обслуживания населения.
Для решения задачи необходимо выполнение следующего комплекса мер:
оптимизация маршрутов пассажирских перевозок автомобильным транспортом для улучшения качества работы пассажирского автомобильного транспорта города. Обследование дорожных условий регулярных маршрутов на предмет соответствия безопасности дорожного движения;
строительство двух автостанций с целью снижения нагрузки на центральную часть г. Улан-Удэ от автомобильного пассажирского транспорта, а также повышения безопасности дорожного движения и создания более комфортных условий для населения;
осуществление контроля деятельности транспортных предприятий осуществляющих автоперевозки, в том числе и с внедрением системы ГЛОНАСС.
проведение мероприятий по предотвращению автомобильных заторов в г. Улан-Удэ, в том числе:
- строительство дорожно-мостовых конструкций, развязок,
- строительство надземных (подземных) переходов,
- строительство в городе многоуровневых подземных и надземных стоянок (паркингов),
внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением, применение современных технических средств регулирования дорожным движением (светофоров, дорожных знаков, разметки и т.д.).
Воздушный транспорт
В рамках ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года", ФЦП "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)" и средств частных инвесторов будет осуществляться модернизация всего комплекса международного аэропорта Улан-Удэ для повышения его конкурентоспособности, создание на его базе современного аэропорта с пассажирским и грузовым терминалами на маршруте Азия - Европа (как альтернативный "Великий шелковый путь").
Будет проведена работа по удлинению и реконструкции взлетно-посадочной полосы, планируется строительство магистральной рулежной дорожки и расширение существующего перрона для приема всех типов воздушных судов. Серьезную модернизацию пройдут объекты системы организации и управления воздушным движением в аэропорту. Будет построено новое здание воздушного пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Улан-Удэ с международным терминалом. Развитие инфраструктуры аэропорта планируется осуществлять на принципах государственно-частного партнерства.
Таблица 2.22.1.
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||
Всего |
733,42 |
0,00 |
0,00 |
138,86 |
594,56 |
|||||||
2011 |
168,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
168,96 |
|||||||
2012 |
280,06 |
0,00 |
0,00 |
49,96 |
230,10 |
|||||||
2013 |
245,46 |
0,00 |
0,00 |
49,96 |
195,50 |
|||||||
2014 |
38,94 |
0,00 |
0,00 |
38,94 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1. |
МДЦП "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ на 2010 - 2014 гг."* |
Всего |
90,86 |
0,00 |
0,00 |
90,86 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
25,96 |
0,00 |
0,00 |
25,96 |
0,00 |
|||||||
2013 |
25,96 |
0,00 |
0,00 |
25,96 |
0,00 |
|||||||
2014 |
38,94 |
0,00 |
0,00 |
38,94 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1 |
Обновление подвижного состава городского электрического транспорта |
Всего |
90,86 |
0,00 |
0,00 |
90,86 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
25,96 |
0,00 |
0,00 |
25,96 |
0,00 |
|||||||
2013 |
25,96 |
0,00 |
0,00 |
25,96 |
0,00 |
|||||||
2014 |
38,94 |
0,00 |
0,00 |
38,94 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2. |
МДЦП "Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг."* |
Всего |
642,56 |
0,00 |
0,00 |
48,00 |
594,56 |
|||||
2011 |
168,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
168,96 |
|||||||
2012 |
254,10 |
0,00 |
0,00 |
24,00 |
230,10 |
|||||||
2013 |
219,50 |
0,00 |
0,00 |
24,00 |
195,50 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1. |
Модернизация пассажирского транспорта |
Всего |
642,56 |
0,00 |
0,00 |
48,00 |
594,56 |
|||||
2011 |
168,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
168,96 |
|||||||
2012 |
254,10 |
0,00 |
0,00 |
24,00 |
230,10 |
|||||||
2013 |
219,50 |
0,00 |
0,00 |
24,00 |
195,50 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета
2.1.12. Связь
Основной целью развития связи является удовлетворение потребности населения в услугах электрической связи, в том числе услугах доступа в Интернет и телерадиовещания, а также услугах почтовой связи, соответствующих современным стандартам качества.
Для достижения поставленных целей необходимо достичь выполнения следующих индикаторов:
Индикаторы развития связи
Таблица 2.23.
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию связи:
- обеспечение максимальной доступности для населения услуг широкополосного доступа в Интернет;
- обеспечение возможности получения услуг эфирного наземного телерадиовещания на качественно новом уровне;
- увеличение количества телевизионных каналов свободного доступа, обеспечение возможности получения услуг телерадиовещания на качественно новом уровне;
- обеспечение гарантированного доступа к широкому спектру качественных почтовых, информационных и финансово-банковских услуг, оказываемых в отделениях почтовой связи.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации мероприятий и проектов по развитию организаций и инфраструктуры связи.
Основным мероприятием в развитии телевидения на ближайшую перспективу будет перевод аналоговой сети на цифровое многоканальное телевидение. В рамках Федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы", будет осуществлено строительство новой радиотелевизионной передающей станции в г. Улан-Удэ.
Реализация программных мероприятий позволит привлечь к решению задач развития услуг связи широкого круга организаций отрасли и инвесторов, даст значительный эффект как в секторе услуг связи, так и в других секторах и отраслях экономики, а также в социальной сфере города
Таблица 2.23.1
Организационные мероприятия по развитию связи
Мероприятия |
Эффективность программных мероприятий |
Задача N 1. Обеспечение максимальной доступности для населения услуг широкополосного доступа в Интернет. | |
Содействие инициативным группам жителей по вопросам проведения сетей связи. |
Достижение уровня количества Интернет-пользователей по широкополосному доступу - 250 Интернет-пользователей на 1000 человек. |
Содействие организациям связи по оформлению площадей и земельных участков для размещения сетей и сооружений связи |
|
Задача N 2. Обеспечение возможности получения услуг эфирного наземного телерадиовещания на качественно новом уровне | |
Координация вопросов внедрения цифрового телевидения в г. Улан-Удэ по следующим направлениям: мониторинг реализации системного проекта и оповещение жителей о начале цифрового вещания, о необходимости приобретения цифрового оборудования; модернизация телевизионных антенн коллективного пользования; обеспечение населения через торговую сеть города абонентским оборудованием. |
100 % охват территории г. Улан-Удэ цифровым наземным эфирным вещанием восьми ведущих телеканалов и трех радиоканалов. |
2.1.13. Туризм
Основная цель развития туристического комплекса создание современной индустрии туризма, обеспечивающей, с одной стороны, удовлетворение разнообразных потребностей российских и иностранных граждан в туризме и отдыхе, а с другой - значительный вклад туристического комплекса в развитие экономики города Улан-Удэ.
Задачами на среднесрочную перспективу являются:
- создание правовых основ и организационно-экономических условий для планового развития нарастающими темпами индустрии туризма как приоритетной отрасли экономики города в условиях формирования и развития туристического комплекса;
- стимулирование развития материальной базы туризма (средств размещения и инфраструктуры);
- стимулирование развития сферы услуг и гостеприимства;
- развитие побратимских и межмуниципальных связей через создание туристических маршрутов;
- вовлечение предпринимателей и населения в сферу обслуживания туристов;
Основными направлениями инвестирования в городе Улан-Удэ реализация проектов в рамках ЗЭБ ТРТ "Парк-отель Верхняя Березовка", строительство гостиниц, благоустройство мест туристского показа, формирование современной инфраструктуры развлечений, конструирование и проведение уникальных событийных мероприятий культурного, спортивного, делового и научного характера с потенциалом повышения уровня их проведения до межрегионального и международного.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих индикаторов.
Таблица 2.24.
Индикаторы развития сферы туризма
Достижение целей и задач развития отрасли "туризм" будет реализовываться в рамках межотраслевой муниципальной программы "Развитие туризма в г. Улан-Удэ".
Комплекс мероприятий по формированию и развитию туристического комплекса г. Улан-Удэ включает:
- совершенствование нормативной правовой базы туризма и создание механизма взаимодействия и управления туристическим комплексом;
- подготовка и продвижение инвестиционных проектов в сфере туризма;
- развитие региональной зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа "Парк-отель Верхняя Березовка"
- стимулирование развития предпринимательской инициативы в создание инновационных проектов по развитию сувенирного производства, общественного питания с национальным колоритом и т.д.;
- проведение мониторинга развития предпринимательства в сфере туризма, анализа состояния рынка и ресурсов туризма, динамики развития;
- поддержка развития системы подготовки кадров в сфере туризма, содействие повышению качества сервисных услуг;
- продвижение туристского продукта г. Улан-Удэ и создание положительного имиджа города, маркетинг города;
- проведение мероприятий по привлечению внимания к вопросам сохранения историко-культурного наследия города Улан-Удэ, в том числе в рамках празднования 350-летия со дня основания города;
- продвижение города Улан-Удэ - как центра туризма Байкальского региона; как центра межрайонного маршрута "Этнокольцо Бурятии";
В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация инвестиционных проектов, представленных в таблице 2.25.
Таблица 2.25.
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере туризма
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|||||
Всего |
3 725,24 |
659,87 |
140,29 |
71,98 |
2 853,10 |
|||||||
2011 |
404,40 |
0,00 |
0,00 |
9,30 |
395,10 |
|||||||
2012 |
904,30 |
454,63 |
85,85 |
39,82 |
324,00 |
|||||||
2013 |
661,54 |
205,24 |
54,44 |
22,86 |
379,00 |
|||||||
2014 |
485 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
485,00 |
|||||||
2015 |
1 270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 270,00 |
|||||||
1 |
Развитие туризма, в т.ч.: |
Всего |
3725,24 |
659,87 |
140,29 |
71,98 |
2 853,10 |
|||||
2011 |
404,40 |
0,00 |
0,00 |
9,30 |
395,10 |
|||||||
2012 |
904,30 |
454,63 |
85,85 |
39,82 |
324,00 |
|||||||
2013 |
661,54 |
205,24 |
54,44 |
22,86 |
379,00 |
|||||||
2014 |
485 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
485,00 |
|||||||
2015 |
1 270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 270,00 |
|||||||
1.1. |
Всего |
5,10 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,10 |
||||||
2011 |
5,10 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,10 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2. |
Создание региональной зоны туристско-рекреационного типа "Парк-отель "Верхняя Березовка", в т.ч.: |
Всего |
2 260,14 |
659,87 |
140,29 |
66,98 |
1 393,00 |
|||||
2011 |
354,30 |
0,00 |
0,00 |
4,30 |
350,00 |
|||||||
2012 |
874,30 |
454,63 |
85,85 |
39,82 |
294,00 |
|||||||
2013 |
611,54 |
205,24 |
54,44 |
22,86 |
329,00 |
|||||||
2014 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
|||||||
2015 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120,00 |
|||||||
1.2.1. |
Подготовка ПСД на строительство инженерной инфраструктуры в ТРТ "Парк-отель Верхняя Березовка"* |
Всего |
58,10 |
0,00 |
0,00 |
58,10 |
0,00 |
|||||
2011 |
2,80 |
0,00 |
0,00 |
2,80 |
0,00 |
|||||||
2012 |
35,30 |
0,00 |
0,00 |
35,30 |
0,00 |
|||||||
2013 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.2. |
Строительство подъездных путей к зоне (2000 м автомобильной дороги шириной 6 м.)* |
Всего |
80,20 |
76,19 |
3,81 |
0,20 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
80,20 |
76,19 |
3,81 |
0,20 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.3. |
Строительство внутренних автодорог (5000 м)* |
Всего |
200,50 |
190,48 |
9,52 |
0,50 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
105,26 |
95,24 |
9,52 |
0,50 |
0,00 |
|||||||
2013 |
95,24 |
95,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.4. |
Завершение строительства контррезервуаров пос. Орешково (объем 2х2000 куб. м.)* |
Всего |
10,51 |
9,98 |
0,50 |
0,03 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
10,51 |
9,98 |
0,50 |
0,03 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.5. |
Реконструкция насосной станции III подъема (производительность - не менее 25 тыс. куб. м/сут.)* |
Всего |
17,00 |
16,15 |
0,81 |
0,04 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
17,00 |
16,15 |
0,81 |
0,04 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.6. |
Строительство 1-ой магистральной нитки водопровода от точки подключения к существующим водоводам в районе ул. Гвардейская до проектируемых объектов (диаметр = 2х500 мм, протяженность 8,5 км.)* |
Всего |
45,00 |
42,75 |
2,14 |
0,11 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
45,00 |
42,75 |
2,14 |
0,11 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.7. |
Строительство 2-ой магистральной нитки водопровода от точки подключения к существующему водопроводу ООО "Гевс Плюс" в районе застройки "Алтан Газар" до проектируемых объектов (диаметр = 2х500 мм, протяженность 7,5 км.)* |
Всего |
37,50 |
35,63 |
1,78 |
0,09 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
37,50 |
35,63 |
1,78 |
0,09 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.8. |
Строительство водовода от КП-7 по ул. Трактовая до насосной станции III подъема (диаметр 500 мм, протяженность " 1,5 км.)* |
Всего |
8,00 |
7,60 |
0,38 |
0,02 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
8,00 |
7,60 |
0,38 |
0,02 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.9. |
Строительство повысительной насосной станции* |
Всего |
4,00 |
3,80 |
0,19 |
0,01 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
4,00 |
3,80 |
0,19 |
0,01 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.10. |
Присоединение магистрального коллектора в существующий коллектор застройки "Алтан Газар" (диаметр 300 мм, протяженность 7 км.)* |
Всего |
59,60 |
56,62 |
2,83 |
0,15 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
59,60 |
56,62 |
2,83 |
0,15 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.11. |
Строительство теплотрассы d=325 мм., протяженностью 6 км с трубой в 2 нитки от малоэтажной застройки "Алтан Газар" до участков проекта, включая 5 повысительных насосных станций, по одной через каждый километр теплотрассы* |
Всего |
232,28 |
220,67 |
11,03 |
0,58 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
122,28 |
110,67 |
11,03 |
0,58 |
0,00 |
|||||||
2013 |
110,00 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.12. |
Организация электроснабжения (монтаж КЛ 6 кВ "Верхняя Березовка")* |
Всего |
112,95 |
0,00 |
107,30 |
5,65 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
55,65 |
0,00 |
52,86 |
2,79 |
0,00 |
|||||||
2013 |
57,30 |
0,00 |
54,44 |
2,86 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.13. |
Строительство гостинично-делового комплекса SAYEN на Верхней Березовке на 40 мест |
Всего |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
550,00 |
|||||
2011 |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
|||||||
2012 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.14. |
Строительство конгрессно-выставочного комплекса |
Всего |
429,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
429,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
229,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
229,00 |
|||||||
2014 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.15. |
Этноотель "Баргуджин Токум" 4* |
Всего |
330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
330,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.16. |
Этногостиница "Батарай Ургоо" |
Всего |
255,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
255,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.17. |
Улан-Удэнский зоодендропарк |
Всего |
230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
230,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.18. |
Ценрт развития экстремальных видов спорта "Парк Адреналин" |
Всего |
194,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
194,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
94,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
94,00 |
|||||||
2013 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.19. |
Гостиница 3* |
Всего |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||
2015 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120,00 |
|||||||
1.2.20. |
Разработка концепции и мастер - плана развития участков "гора Орлиная" и "падь Сухая" |
Всего |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
1,50 |
0,00 |
|||||
2011 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
1,50 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.3. |
Строительство многофункционального комплекса "Удинский острог" по ул. Гоголя |
Всего |
335,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
335,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
85,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85,00 |
|||||||
2015 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
|||||||
1.4. |
Создание туристической зоны в центре города с переносом памятников истории и культуры в один район (реконструкция и реставрация) |
Всего |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800,00 |
|||||||
1.5. |
Строительство гостиницы на 50 мест "Верхнеудинск", ул. Бабушкина |
Всего |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
|||||
2011 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
|||||||
2012 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
|||||||
2013 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
|||||||
2014 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||
2015 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||
1.6. |
Строительство гостиницы на 20 мест в 104 кв. |
Всего |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||
2011 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
2.1.14. Потребительский рынок
Основной целью политики в сфере потребительского рынка является создание благоприятных условий для обеспечения бытового обслуживания населения и оказания услуг торговли, общественного питания в широком ассортименте, по доступным ценам и в пределах территориальной доступности при гарантированном качестве, культурном обслуживании и безопасности,
Задачами на среднесрочную перспективу являются:
- создание благоприятных для развития предпринимательства в сфере торговли и общественного питания экономических, финансовых, правовых и социальных условий;
- формирование социально ориентированной системы обслуживания, обеспечивающей ценовую доступность товаров и услуг для всех социальных групп населения и всех возрастов;
- создание условий для развития нового строительства предприятий потребительского рынка в соответствии с градостроительными планами и уровнем обеспеченности торговыми площадями и посадочными местами;
- создание условий для насыщения потребительского рынка качественными товарами посредством укрепления прямых связей с товаропроизводителями республики;
повышение уровня потребления бытовых услуг населением г. Улан-Удэ;
- повышение квалификации кадров, занятых в отрасли, качества предоставляемых услуг.
Результат достижения целей будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.26.
Индикаторы потребительского рынка
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по:
- совершенствованию нормативно-правового поля;
- проведению постоянного мониторинга обеспеченности населения торговыми площадями, посадочными местами в предприятиях общественного питания, бытовыми услугами и территориальной доступности объектов потребительского рынка;
- поддержке местного производства как гаранта экономической и социальной устойчивости территории, увеличение в структуре предложения продовольственного рынка, в т.ч. сельскохозяйственного, доли продукции местного производства и переработки;
- организации и проведению розничных ярмарок по продаже продукции местных товаропроизводителей;
- оптимизации размещения объектов нестационарной торговли;
подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров, а также проведение городских конкурсов, мастер-классов, фестивалей профессионального мастерства;
- предоставлению консультаций по вопросам защиты прав потребителей в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения;
- просвещению населения в области защиты прав потребителей;
создание условий для развития хозяйствующих субъектов различных форм собственности в сфере оказания платных услуг;
расширение сети объектов бытового обслуживания населения, в том числе в отдаленных микрорайонах города;
развитие ремесленничества, содействие в продвижении сувенирной продукции мастеров ремесленников, изготовление каталога производимой ими сувенирной продукции.
В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация инвестиционных проектов, представленных в таблице 2.27.
Таблица 2.27.
Реализация инвестиционных проектов в сфере потребительского рынка
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|||||
Всего |
5 865,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 865,00 |
|||||||
2011 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
|||||||
2012 |
1 540,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 540,00 |
|||||||
2013 |
1 490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 490,00 |
|||||||
2014 |
990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
990,00 |
|||||||
2015 |
995,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
995,00 |
|||||||
1. |
Торговля и потребительский рынок, в т.ч.: |
Всего |
5 865,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 865,00 |
|||||
2011 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
|||||||
2012 |
1 540,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 540,00 |
|||||||
2013 |
1 490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 490,00 |
|||||||
2014 |
990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
990,00 |
|||||||
2015 |
995,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
995,00 |
|||||||
1.1. |
Строительство и реконструкция объектов розничной торговли, торгово-деловых центров |
Всего |
4 740,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 740,00 |
|||||
2011 |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
650,00 |
|||||||
2012 |
1 330,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 330,00 |
|||||||
2013 |
1 260,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 260,00 |
|||||||
2014 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
750,00 |
|||||||
2015 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
750,00 |
|||||||
1.2. |
Строительство и реконструкция объектов общественного питания, в т.ч. в комплексе придорожного сервиса |
Всего |
1 125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 125,00 |
|||||
2011 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
|||||||
2012 |
210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
210,00 |
|||||||
2013 |
230,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
230,00 |
|||||||
2014 |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240,00 |
|||||||
2015 |
245,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
245,00 |
2.1.15. Малое предпринимательство
Основная цель развития малого предпринимательства на 2011-2015 годы: содействие развитию малого предпринимательства г. Улан-Удэ как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения, формирование экономически активного среднего класса, увеличение удельного веса малого бизнеса в экономике г. Улан-Удэ.
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.28.
Индикаторы малого предпринимательства
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Количество малых предприятий, ед. |
2526 |
5100 |
5370 |
5640 |
5910 |
6180 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн. рублей |
11852 |
21457 |
26610 |
32997 |
40916 |
50736 |
Численность занятых на малых предприятиях на постоянной основе, чел |
20934 |
29580 |
30072 |
31020 |
33096 |
34608 |
Среднемесячная заработная плата, рублей |
8600 |
12855 |
14000 |
15300 |
16800 |
18564 |
Для достижения намеченных индикаторов предусмотрена реализация мероприятий по поддержке и развитию предпринимательства в рамках муниципальной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства г. Улан-Удэ".
Основными задачами развития малого предпринимательства являются:
- создание и обеспечение устойчивого функционирования инфраструктуры развития предпринимательства на муниципальном уровне;
- развитие Фонда поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ как основного элемента инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- создание условий для развития молодежного предпринимательства, в том числе взаимодействие с межвузовским студенческим бизнес-инкубатором,
- содействие развитию предпринимательской активности с использованием имущественно - финансовой поддержки;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства;
- информационное, консультационное обеспечение и пропаганда предпринимательской деятельности;
- развитие инновационного предпринимательства.
В рамках решения поставленных задач будет реализовываться комплекс следующих мероприятий:
- предоставление обеспечения кредитных и лизинговых договоров, займов субъектам малого и среднего предпринимательства через Фонд поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ,
- субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате арендной платы за производственные помещения, процентов по кредитам, лизинговых платежей, за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, по сертификации продукции, предназначенной для реализации вне РБ, за участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях,
- реализация мероприятий по поддержке внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства,
- повышение уровня информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства,
- развитие инновационного предпринимательства.
Таблица 2.29.
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере малого предпринимательства**
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
|||||
Всего |
216,60 |
0,00 |
33,60 |
25,90 |
157,10 |
|||||||
2011 |
48,30 |
0,00 |
11,20 |
8,80 |
28,30 |
|||||||
2012 |
64,80 |
0,00 |
11,20 |
8,60 |
45,00 |
|||||||
2013 |
80,50 |
0,00 |
11,20 |
8,50 |
60,80 |
|||||||
2014 |
11,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,50 |
|||||||
2015 |
11,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,50 |
|||||||
1. |
Развитие предпринимательства, в т.ч.: |
Всего |
216,60 |
0,00 |
33,60 |
25,90 |
157,10 |
|||||
2011 |
48,30 |
0,00 |
11,20 |
8,80 |
28,30 |
|||||||
2012 |
64,80 |
0,00 |
11,20 |
8,60 |
45,00 |
|||||||
2013 |
80,50 |
0,00 |
11,20 |
8,50 |
60,80 |
|||||||
2014 |
11,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,50 |
|||||||
2015 |
11,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,50 |
|||||||
1.1. |
МЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 годы"* |
Всего |
158,60 |
0,00 |
33,60 |
25,90 |
99,10 |
|||||
2011 |
36,80 |
0,00 |
11,20 |
8,80 |
16,80 |
|||||||
2012 |
52,80 |
0,00 |
11,20 |
8,60 |
33,00 |
|||||||
2013 |
69,00 |
0,00 |
11,20 |
8,50 |
49,30 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2. |
ООО "Дулан": производство теплых домов, дровяных котлов |
Всего |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
|||||
2011 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
2012 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
2013 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
2014 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
2015 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
1.3. |
ООО "Аквасервис": производство емкостей, резервуаров из полимерных материалов |
Всего |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
|||||
2011 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
|||||||
2012 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
2013 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
|||||||
2014 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
|||||||
2015 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
|||||||
1.4. |
ООО "Байкалвент": производство вентиляционного оборудования |
Всего |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||
2011 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
2012 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
2013 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
2014 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
2015 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
2.1.16. Рынок труда
Основная цель - создание благоприятных условий для развития рынка труда и эффективной занятости населения, оказание содействия гражданам в поиске работы, повышение качества и конкурентоспособности трудовых ресурсов.
В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих индикаторов:
Таблица 2.30.
Индикаторы рынка труда
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
повышение конкурентоспособности трудовых ресурсов на рынке труда;
реализация мероприятий по содействию занятости населения.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий в области содействия занятости населения:
организация общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, и испытывающих трудности в поиске работы;
содействие самозанятости безработных граждан;
организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан по профессиям (специальностям), пользующихся спросом на рынке труда, в том числе под конкретные рабочие места;
профессиональная ориентация безработных граждан;
психологическая поддержка безработных граждан;
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, позволяющая получать навыки самостоятельного, активного поиска нового рабочего места;
информирование населения о положении на рынке труда способствующее эффективному функционированию рынка труда;
социальная поддержка безработных граждан в период поиска работы;
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, с целью расширения возможностей трудоустройства населения и непосредственному общению ищущих работу граждан с работодателями;
квотирование рабочих мест для несовершеннолетних граждан и инвалидов в организациях города.
Таблица 2.31.
Реализация мероприятий в сфере занятости населения
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
29,80 |
8,00 |
0,00 |
4,50 |
17,30 |
|||||||
2011 |
5,90 |
1,60 |
0,00 |
0,90 |
3,40 |
|||||||
2012 |
5,90 |
1,60 |
0,00 |
0,90 |
3,40 |
|||||||
2013 |
6,00 |
1,60 |
0,00 |
0,90 |
3,50 |
|||||||
2014 |
6,00 |
1,60 |
0,00 |
0,90 |
3,50 |
|||||||
2015 |
6,00 |
1,60 |
0,00 |
0,90 |
3,50 |
|||||||
1 |
Организация общественных работ* |
Всего |
25,50 |
7,00 |
0,00 |
2,00 |
16,50 |
|||||
2011 |
5,10 |
1,40 |
0,00 |
0,40 |
3,30 |
|||||||
2012 |
5,10 |
1,40 |
0,00 |
0,40 |
3,30 |
|||||||
2013 |
5,10 |
1,40 |
0,00 |
0,40 |
3,30 |
|||||||
2014 |
5,10 |
1,40 |
0,00 |
0,40 |
3,30 |
|||||||
2015 |
5,10 |
1,40 |
0,00 |
0,40 |
3,30 |
|||||||
2 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет* |
Всего |
4,30 |
1,00 |
0,00 |
2,50 |
0,80 |
|||||
2011 |
0,80 |
0,20 |
0,00 |
0,50 |
0,10 |
|||||||
2012 |
0,80 |
0,20 |
0,00 |
0,50 |
0,10 |
|||||||
2013 |
0,90 |
0,20 |
0,00 |
0,50 |
0,20 |
|||||||
2014 |
0,90 |
0,20 |
0,00 |
0,50 |
0,20 |
|||||||
2015 |
0,90 |
0,20 |
0,00 |
0,50 |
0,20 |
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
Таблица 2.32.
Мероприятия по созданию рабочих мест и повышению занятости населения г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы
N |
Наименование сектора экономики |
Количество созданных рабочих мест, ед. |
2011 г. | ||
1. |
Промышленность |
250 |
2. |
Строительство, производство строительных материалов |
600 |
3. |
Транспорт |
200 |
4. |
Связь |
100 |
5. |
Другие отрасли |
3050 |
Всего: |
4200 |
|
2012 г. | ||
1. |
Промышленность |
300 |
2. |
Строительство, производство строительных материалов |
650 |
3. |
Транспорт |
200 |
4. |
Связь |
100 |
5. |
Другие отрасли |
3050 |
Всего: |
4300 |
|
2013 г. | ||
1. |
Промышленность |
300 |
2. |
Строительство, производство строительных материалов |
650 |
3. |
Транспорт |
200 |
4. |
Связь |
100 |
5. |
Другие отрасли |
3150 |
Всего: |
4400 |
|
2014 г. | ||
1. |
Промышленность |
300 |
2. |
Строительство, производство строительных материалов |
700 |
3. |
Транспорт |
200 |
4. |
Связь |
100 |
5. |
Другие отрасли |
3200 |
Всего: |
4500 |
|
2015 г. | ||
1. |
Промышленность |
300 |
2. |
Строительство, производство строительных материалов |
700 |
3. |
Транспорт |
200 |
4. |
Связь |
100 |
5. |
Другие отрасли |
3200 |
Всего: |
4500 |
2.1.17. Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды
Основной целью в сфере охраны окружающей среды является улучшение состояния окружающей среды.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
организация мероприятий по охране атмосферного воздуха г. Улан-Удэ;
организация мероприятий по охране водных объектов от загрязнений и защита от вредного воздействия вод;
организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
организация мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов;
организация мероприятий по развитию системы экологической информированности, образования и воспитания населения г. Улан-Удэ;
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.33.
Индикаторы развития рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Доля утилизированных и размещенных отходов потребления в общем объеме образовавшихся отходов потребления,%* |
28,50 |
39,00 |
40,00 |
41,00 |
41,50 |
42,00 |
Обеспеченность полигонами твердых бытовых отходов, куб. м на 1000 населения** |
174,01 |
1142,14 |
1142,14 |
1200,00 |
1200,00 |
1200,00 |
Посадка лесных культур, га |
- |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
* - Колебания доли утилизированных и размещенных отходов объясняется ростом использования шлаков в стройиндустрии в 2008 г. и спадом производства в 2009 г. За базовое значение индикатора принят среднеарифметический показатель.
** Предприятия представляют отчеты 1 раз в год до 2 февраля года, следующего за отчетным.
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи:
снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую природную среду;
последовательное снижение объемов загрязнения путем модернизации котельных и оснащения их современными газопылеулавливающими установками;
реализация противопаводковых мероприятий и капитальный ремонт, в том числе берегоукрепление, регулирование и расчистка русел рек, противоналедные мероприятия;
распространение природоохранных знаний и воспитание бережного отношения к окружающей среде.
Таблица 2.34.
Реализация мероприятий в сфере рационального использования природных ресурсов и охрана окружающей среды
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
272,01 |
97,85 |
85,47 |
7,71 |
80,98 |
|||||||
2011 |
13,31 |
0,00 |
8,00 |
1,21 |
4,10 |
|||||||
2012 |
54,37 |
0,00 |
32,25 |
1,00 |
21,12 |
|||||||
2013 |
90,17 |
33,60 |
32,97 |
0,00 |
23,60 |
|||||||
2014 |
57,77 |
32,13 |
6,13 |
0,50 |
19,02 |
|||||||
2015 |
56,39 |
32,13 |
6,13 |
5,00 |
13,14 |
|||||||
1. |
Охрана окружающей среды |
Всего |
272,01 |
97,85 |
85,47 |
7,71 |
80,98 |
|||||
2011 |
13,31 |
0,00 |
8,00 |
1,21 |
4,10 |
|||||||
2012 |
53,37 |
0,00 |
32,25 |
0,00 |
21,12 |
|||||||
2013 |
91,17 |
33,60 |
32,97 |
1,00 |
23,60 |
|||||||
2014 |
57,77 |
32,13 |
6,13 |
0,50 |
19,02 |
|||||||
2015 |
56,39 |
32,13 |
6,13 |
5,00 |
13,14 |
|||||||
1.1. |
МЦП "Экологическая безопасность г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг. и на период до 2017 г."*, в т.ч.: |
Всего |
245,99 |
97,85 |
83,68 |
2,21 |
62,25 |
|||||
2011 |
13,31 |
0,00 |
8,00 |
1,21 |
4,10 |
|||||||
2012 |
41,00 |
0,00 |
30,46 |
0,00 |
10,54 |
|||||||
2013 |
88,90 |
33,60 |
32,97 |
1,00 |
21,33 |
|||||||
2014 |
51,39 |
32,13 |
6,13 |
0,00 |
13,14 |
|||||||
2015 |
51,39 |
32,13 |
6,13 |
0,00 |
13,14 |
|||||||
1.1.1. |
Разработка сводного проекта ПДВ г. Улан-Удэ |
Всего |
13,00 |
0,00 |
13,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.2. |
Разработка проектов санитарно-защитных зон кладбищ* |
Всего |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.3. |
Расчистка устьевой части русла р. Уда в границах г. Улан-Удэ Республики Бурятия |
Всего |
52,03 |
0,00 |
52,03 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
25,46 |
0,00 |
25,46 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
26,57 |
0,00 |
26,57 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.4. |
Проектирование установки по обеззараживанию очищенных сточных вод правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ* |
Всего |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.5. |
Проектирование установки по обеззараживанию очищенных сточных вод левобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ* |
Всего |
0,21 |
0,00 |
0,00 |
0,21 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,21 |
0,00 |
0,00 |
0,21 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.6. |
Мероприятия по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга в районе п. Стеклозавод г. Улан-Удэ |
Всего |
131,70 |
97,85 |
18,65 |
0,00 |
15,20 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
50,00 |
33,60 |
6,40 |
0,00 |
10,00 |
|||||||
2014 |
40,85 |
32,13 |
6,13 |
0,00 |
2,60 |
|||||||
2015 |
40,85 |
32,13 |
6,13 |
0,00 |
2,60 |
|||||||
1.1.7. |
Разработка проекта и строительство установки по сжиганию отходов промышленного производства, ТБО и каменноугольной смолы, в т.ч. 1 очередь - установка по сжиганию КТО-150 |
Всего |
0,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,99 |
|||||
2011 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,79 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.8. |
Разработка программы по рекультивации площадки промышленных отходов в пос. Матросова |
Всего |
46,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46,06 |
|||||
2011 |
3,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,90 |
|||||||
2012 |
10,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,54 |
|||||||
2013 |
10,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,54 |
|||||||
2014 |
10,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,54 |
|||||||
2015 |
10,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,54 |
|||||||
1.2. |
Разработка проекта и создание питомника древесно-кустарниковых культур * |
Всего |
5,50 |
0,00 |
0,00 |
5,50 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
|||||||
2015 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
|||||||
1.3. |
Разработка проекта и установка циклона на котельной п. Тальцы-19 |
Всего |
0,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,26 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,26 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.4. |
Замена пылегазоочистного оборудования в дробильном отделении котельной п. Аэропорт |
Всего |
0,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,96 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,96 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.5. |
Ограждение склада угля котельной п. Аэропорт |
Всего |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.6. |
Техническое перевооружение системы автоматизации котлов КВТС 10 N 1, 2, 3 котельной п. Аэропорт |
Всего |
2,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,02 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
2,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,02 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.7. |
Техническое перевооружение котельной п. Аэропорт с заменой дымососа котла КВТС 10 N 1 |
Всего |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,50 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,50 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.8. |
Техническое перевооружение системы газоходов и системы золоулавливания котельной п. Аэропорт |
Всего |
2,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,08 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
2,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,08 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.9. |
Замена пылегазоочистного оборудования в дробильном отделении котельной п. Заречный |
Всего |
0,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,96 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,96 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.10. |
Замена пылегазоочистного оборудования в дробильном отделении котельной Техзоны п. Сокол |
Всего |
0,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,96 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,96 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.11. |
Разработка проекта расчистки русла р. Уда в границах г. Улан-Удэ (створ ул. Бабушкина до створа пр-т Автомобилистов) Республики Бурятия |
Всего |
1,79 |
0,00 |
1,79 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1,79 |
0,00 |
1,79 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
2.2. Развитие социальной сферы
Основной целью развития социальной сферы на среднесрочную перспективу является повышение качества жизни населения города Улан-Удэ.
Для достижения поставленной цели определены основные задачи по развитию социальной сферы:
обеспечение качества среды проживания, повышение уровня комфорта и безопасности существования,
обеспечение доступности образования и культуры, эффективности медицинского обслуживания, стабильности среды обитания и жилища,
реализация Программы демографического развития г. Улан-Удэ,
модернизация системы здравоохранения, образования, сферы культуры и жилищно-коммунального хозяйства,
совершенствование системы оплаты труда во внебюджетном секторе экономики, легализация "теневой" заработной платы,
обеспечение доступности жилья для различных слоев населения в соответствии с платежеспособным спросом. Переход на профессиональное управление жилищным фондом.
Таблица 2.35.
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Развитие социальной сферы"
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
18 921,1 |
8 510,6 |
2 048,8 |
5 960,8 |
2 401,0 |
|||||||
2011 |
3 862,9 |
2 451,8 |
654,9 |
599,6 |
156,5 |
|||||||
2012 |
4 571,7 |
2 585,0 |
788,3 |
329,5 |
868,9 |
|||||||
2013 |
3 238,8 |
1 375,4 |
243,7 |
1 498,7 |
121,1 |
|||||||
2014 |
3 339,6 |
803,4 |
131,2 |
1 801,0 |
604,1 |
|||||||
2015 |
3 908,2 |
1 295,0 |
230,6 |
1 732,1 |
650,5 |
2.2.1. Демографическая политика
Основная цель демографической политики является создание условий для устойчивого роста численности населения г. Улан-Удэ.
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.35.1
Индикаторы демографической политики
Индикатор |
2007 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Численность постоянного населения г. Улан-Удэ на начало года, тыс. чел. |
373,3 |
405,9 |
411,6 |
414,3 |
417,1 |
419,9 |
Естественный прирост (убыль) населения, тыс. чел. |
0,8 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,5 |
1,6 |
Миграционный прирост (убыль) населения, тыс. чел. |
-1,8 |
4,1 |
1,1 |
1,1 |
1,2 |
1,25 |
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- улучшение условий для сохранения и укрепления здоровья населения, увеличения ожидаемой продолжительности жизни;
- повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи;
- повышение миграционной привлекательности города.
Решение задачи по улучшению условий для сохранения и укрепления здоровья населения, увеличения ожидаемой продолжительности жизни включает в себя:
- формирование у различных групп населения, особенно у подрастающего поколения, мотивации для ведения здорового образа жизни;
- профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
- организацию качественного горячего питания школьников, в том числе бесплатного питания для детей из малообеспеченных семей;
- организацию оздоровления и отдыха детей;
- совершенствование системы оказания реабилитационной помощи детям и подросткам, восстановительной медицины, усиление профилактической работы по предупреждению алкоголизма, наркомании, табакокурения, нежелательной беременности;
- проведение профилактических мероприятий в целях раннего выявления нарушений состояния здоровья детей и работоспособного населения;
- профилактику травматизма от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- профилактику травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий;
- улучшение материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения, повышение доступности и качества медицинской помощи.
Решение задачи по повышению уровня рождаемости, укреплению института семьи включает в себя:
- повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, их новорожденным детям;
- совершенствование службы планирования семьи;
- развитие системы консультативной и психологической поддержки семьи;
- профилактику семейного неблагополучия;
- создание условий для повышения доступности жилья для семей с детьми, молодых семей;
- обеспечение потребности семей в услугах дошкольного образования общего и дополнительного образования;
- разработку и реализацию мер по содействию занятости женщин, имеющих малолетних детей.
Решение задачи по повышению миграционной привлекательности города включает в себя:
- создание благоприятных условий проживания населения;
- формирование благоприятного инвестиционного и туристического имиджа города;
- обеспечение занятости населения, снижение безработицы;
- создание экономических и социальных стимулов для привлечения высококвалифицированных специалистов в город Улан-Удэ;
- создание условий, препятствующих оттоку трудовых ресурсов в другие города и регионы;
- обеспечение потребности населения в образовательных услугах, повышение качества их предоставления.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации Демографической программы г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 годы и на период до 2025 года, утвержденной постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2010 N 426.
2.2.2. Молодежная политика
В сфере молодежной политики основной целью является формирование условий для развития личности молодых людей, их успешной социализации и эффективной самореализации в социально-экономических условиях развития городского округа "город Улан-Удэ".
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.36.
Индикаторы молодежной политики
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию молодежной политики:
- оказание поддержки молодым семьям и молодым специалистам в решении жилищных вопросов,
- формирование позитивного социального опыта и решение вопросов занятости молодежи, ее гражданское становление, развитие духовности, воспитание чувства патриотизма, создание условий для реализации интеллектуально-творческого потенциала молодежи.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по:
развитию методического, информационного, нормативно-правового обеспечения молодежной политики;
развитию добровольческих инициатив, поддержке деятельности детских и молодежных общественных объединений, некоммерческих организаций, являющихся площадками для социализации и освоения общественного опыта;
формированию здорового образа жизни среди молодежи, профилактике асоциального поведения, поддержке молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации
повышению эффективности работы в области патриотического воспитания, эстетического и физического развития детей и молодежи;
формирования у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни страны и государственной деятельности, развития молодежного парламентского движения;
выявления и продвижения способной и талантливой молодежи, содействие их профессиональному росту в сфере науки и образования.
Таблица 2.37.
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области молодежной политики
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
11,73 |
0,00 |
0,00 |
11,73 |
0,00 |
|||||||
2011 |
2,26 |
0,00 |
0,00 |
2,26 |
0,00 |
|||||||
2012 |
2,33 |
0,00 |
0,00 |
2,33 |
0,00 |
|||||||
2013 |
2,38 |
0,00 |
0,00 |
2,38 |
0,00 |
|||||||
2014 |
2,38 |
0,00 |
0,00 |
2,38 |
0,00 |
|||||||
2015 |
2,38 |
0,00 |
0,00 |
2,38 |
0,00 |
|||||||
1 |
Мероприятия в области молодежной политики, в т.ч. |
Всего |
11,73 |
0,00 |
0,00 |
11,73 |
0,00 |
|||||
2011 |
2,26 |
0,00 |
0,00 |
2,26 |
0,00 |
|||||||
2012 |
2,33 |
0,00 |
0,00 |
2,33 |
0,00 |
|||||||
2013 |
2,38 |
0,00 |
0,00 |
2,38 |
0,00 |
|||||||
2014 |
2,38 |
0,00 |
0,00 |
2,38 |
0,00 |
|||||||
2015 |
2,38 |
0,00 |
0,00 |
2,38 |
0,00 |
|||||||
1.1. |
Всего |
6,97 |
0,00 |
0,00 |
6,97 |
0,00 |
||||||
2011 |
2,26 |
0,00 |
0,00 |
2,26 |
0,00 |
|||||||
2012 |
2,33 |
0,00 |
0,00 |
2,33 |
0,00 |
|||||||
2013 |
2,38 |
0,00 |
0,00 |
2,38 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
2.2.3. Культура и искусство
Основной целью развития культуры и искусства на среднесрочную перспективу является сохранение культурного наследия Республики Бурятия, сохранение и развитие культурного потенциала граждан, формирование положительного имиджа г. Улан-Удэ как культурной столицы республики и туристического центра.
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.38.
Индикаторы культуры и искусства
Основными задачами развития культуры и искусства являются:
- сохранение культурного и исторического наследия;
- обеспечение сохранности, пополнения и использования фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям;
- обеспечение свободы творчества, поддержка и пропаганда классических видов искусства, сохранение лучших традиций, развитие театрального и музыкального искусства;
- формирование положительного имиджа г. Улан-Удэ как культурной столицы республики, в том числе в рамках 350-летия со дня основания г. Улан-Удэ;
- создание равных условий для культурного развития населяющих город народов и культурно-досуговой деятельности населения.
С целью сохранения культурного наследия и укрепления материально-технической базы учреждений культуры предполагается проведение работ по реставрации объектов культурного наследия, музейных ценностей, библиотечных фондов; по обеспечению сохранности указанных ценностей.
Будут проведены работы по организации общественной безопасности и противопожарных мероприятий в помещениях театрально-зрелищных организаций, пополнению музейных и библиотечных фондов, приобретению оборудования для учреждений культуры.
Обеспечение доступа к культурным ценностям различных групп граждан будет осуществляться путем увеличения количества фестивалей, театрально-зрелищных мероприятий, гастролей и выставок, проведения реэкспозиций республиканских музеев и создания новых экспозиций, разработки, внедрения и распространения новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры и массовых коммуникаций.
Разработка концепции празднования 350-летия города и реализация плана мероприятий.
Формирование системы грантового финансирования творческих проектов учреждений культуры.
Таблица 2.39.
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области культуры и искусства
N п/п |
Наименование проекта |
Срок реализации |
Объем предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
3852,98 |
2727,78 |
466,92 |
168,278 |
490 |
|||||||
2011 |
1522,36 |
1148,15 |
362,61 |
11,6 |
0 |
|||||||
2012 |
258,589 |
230 |
25,1 |
1,489 |
2 |
|||||||
2013 |
531,169 |
466,25 |
32,73 |
28,189 |
4 |
|||||||
2014 |
1101,39 |
703,38 |
37,01 |
117 |
244 |
|||||||
2015 |
439,47 |
180 |
9,47 |
10 |
240 |
|||||||
1 |
Реконструкция и реставрация Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г.Ц. Цыденжапова |
Всего |
499,07 |
445,48 |
53,59 |
0 |
0 |
|||||
2011 |
499,07 |
445,48 |
53,59 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2 |
Реконструкция кинотеатра "Дружба" под размещение Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева |
Всего |
600,68 |
599,67 |
1,01 |
0 |
0 |
|||||
2011 |
600,68 |
599,67 |
1,01 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3 |
Строительство Национального музея Республики Бурятия, в том числе разработка проектно-сметной документации |
Всего |
318,78 |
303 |
15,78 |
0 |
0 |
|||||
2011 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
126,31 |
120 |
6,31 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
189,47 |
180 |
9,47 |
0 |
0 |
|||||||
4 |
Разработка ПСД и строительство пристроя к репетиционной базе национального театра ГУК "Бурятский государственный национальный театра песни и танца "Байкал" |
Всего |
156 |
142,5 |
13,5 |
0 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
6 |
0 |
6 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
150 |
142,5 |
7,5 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5 |
Реконструкция и реставрация здания Бурятского академического театра драмы им. Хоца Намсараева, в том числе разработка ПСД |
Всего |
302,75 |
0 |
302,75 |
0 |
0 |
|||||
2011 |
302,75 |
0 |
302,75 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
6 |
Строительство пристроя и реконструкция здания Национальной библиотеки Республики Бурятия |
Всего |
1099,74 |
1044,77 |
54,97 |
0 |
0 |
|||||
2011 |
105,26 |
100 |
5,26 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
242,1 |
230 |
12,1 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
389,54 |
370,07 |
19,47 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
362,84 |
344,7 |
18,14 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
7 |
Разработка проектно-сметной документации и строительство пристроя и реконструкция здания Бурятского Республиканского хореографического колледжа Республики Бурятия |
Всего |
209,48 |
192,36 |
17,12 |
0 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
7 |
0 |
7 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
101,24 |
96,18 |
5,06 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
101,24 |
96,18 |
5,06 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8 |
Строительство культурно-досугового центра в районе 111 - 113 кварталов* |
Всего |
500 |
0 |
0 |
20 |
480 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
250 |
0 |
0 |
10 |
240 |
|||||||
2015 |
250 |
0 |
0 |
10 |
240 |
|||||||
9 |
Восстановление парковых зон* |
Всего |
10 |
0 |
0 |
0 |
10 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|||||||
2013 |
4 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|||||||
2014 |
4 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
10 |
Капитальный ремонт СКЦ "Кристалл"* |
Всего |
50 |
0 |
0 |
50 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
50 |
0 |
0 |
50 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
11 |
МЦП "Сохранение и развитие культуры и искусства г. Улан-Удэ" * |
Всего |
38,778 |
0 |
0 |
38,778 |
0 |
|||||
2011 |
10,3 |
0 |
0 |
10,3 |
0 |
|||||||
2012 |
1,489 |
0 |
0 |
1,489 |
0 |
|||||||
2013 |
1,489 |
0 |
0 |
1,489 |
0 |
|||||||
2014 |
25,5 |
0 |
0 |
25,5 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
12 |
Капитальный ремонт (реконструкция) КДЦ "Рассвет", в том числе разработка проектно-сметной документации* |
Всего |
40 |
0 |
0 |
40 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
20 |
0 |
0 |
20 |
0 |
|||||||
2014 |
20 |
0 |
0 |
20 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
13 |
Капитальный ремонт МАУ "Городской культурный центр"* |
Всего |
10,4 |
0 |
3,2 |
7,2 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
6,4 |
0 |
3,2 |
3,2 |
0 |
|||||||
2014 |
4 |
0 |
0 |
4 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
14 |
Капитальный ремонт КДЦ "Заречный"* |
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
15 |
Установка пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения учреждений культуры* |
Всего |
3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
1,5 |
0 |
0 |
1,5 |
0 |
|||||||
2014 |
1,5 |
0 |
0 |
1,5 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
16 |
Разработка проектно-сметной документации на строительство пристроя МГЛ им. Д. Аюшеева* |
Всего |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
17 |
Строительство мансарды ДШИ N 3* |
Всего |
6 |
0 |
0 |
6 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
6 |
0 |
0 |
6 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
18 |
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт СКЦ "Кристалл"* |
Всего |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
19 |
Капитальный ремонт ДШИ N 13* |
Всего |
1,3 |
0 |
0 |
1,3 |
0 |
|||||
2011 |
1,3 |
0 |
0 |
1,3 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
2.2.4. Образование и наука
Основными целями развития образования на среднесрочную перспективу являются:
в области дошкольного образования - обеспечение доступного качественного дошкольного образования в соответствии с потребностями населения;
в области общего образования - приведение общего образования в соответствие с современными требованиями динамично развивающегося города, создание механизмов, обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность образования, его постоянное обновление с учетом социальных и экономических потребностей города Улан-Удэ, запросов личности, общества и государства;
в области дополнительного образования и воспитания - создание оптимальных условий для становления и развития личности ребёнка, способной адаптироваться в современном мире.
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.40.
Индикаторы образования и науки
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию образования:
создание условий для охвата дошкольным образованием не менее 75 процентов детей, обеспечение равных стартовых возможностей для последующего обучения в начальной школе;
создание системы общего образования, обеспечивающей соответствие целям инновационного развития, создание условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе модернизации его содержания с учетом потребностей развивающегося общества города и республики;
создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширение роли школы в социально-культурной жизни обучающихся и семей;
сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
создание безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов;
расширение самостоятельности муниципальных образовательных учреждений как в определении индивидуальных образовательных программ, так и в расходовании финансовых средств;
поддержка форм электронного мониторинга эффективности развития системы образования, способствующих объективной оценке её развития и результатов, а также повышению открытости общего образования;
организация отдыха и оздоровления детей.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по:
1. Созданию условий для охвата дошкольным образованием не менее 75 процентов детей, обеспечение равных стартовых возможностей для последующего обучения в начальной школе создание условий для охвата дошкольным образованием не менее 80 процентов детей, обеспечение равных стартовых возможностей для последующего обучения в начальной школе:
восстановление, реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений, организации;
строительство дошкольных образовательных учреждений;
использование свободных площадей общеобразовательных школ, других объектов социального назначения (открытие дошкольных групп полного дня пребывания на базе школ, учреждений дополнительного образования и культуры);
внедрение альтернативных форм дошкольного образования и воспитания (семейные группы, группы кратковременного воспитания) различной направленности, что даст возможность обеспечить дошкольным образованием в основном ту часть детского населения, которая находится на домашнем воспитании (дети раннего возраста, дети-инвалиды, дети неработающих родителей и дети, воспитывающиеся нянями и гувернантками), то есть детей, которым нужен режим неполного дня;
стимулирование развития негосударственного сектора услуг дошкольного образования и воспитания через систему размещения муниципального заказа на дошкольные услуги;
2. Созданию системы общего образования, обеспечивающей соответствие целям инновационного развития, созданию условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе реализации президентской инициативы "Наша новая школа" и модернизации его содержания с учетом потребностей развивающегося общества города Улан-Удэ и Республики Бурятия:
- модернизация содержания общего среднего образования посредством введения новых образовательных стандартов, профильного обучения, повышения инновационной активности МОУ, школа должна учитывать индивидуальные образовательные потребности учащихся с разработкой индивидуальной образовательной траектории;
- выявление и поддержка талантливых детей;
- реструктуризация сети общеобразовательных учреждений по ступеням, в том числе создание школы старшей ступени;
- строительство и реконструкция новых объектов образования в городе Улан-Удэ
- создание образовательных комплексов путем интеграции общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного образования и дополнительного образования;
- создание условий для всесторонней подготовки учащихся к самостоятельной жизни, жизненному и профессиональному самоопределению на основе усиления взаимосвязей общеобразовательного учреждения и производственных структур муниципального образования, предпрофильной специализации школ;
- приведение материально-технической базы школ в соответствие с уровнем современных требований к условиям обучения;
- сокращение неэффективных бюджетных расходов в муниципальной системе образования;
- модернизация системы подготовки и переподготовки кадров для общеобразовательных учреждений города Улан-Удэ;
- совершенствование работы по выявлению и продвижению инновационного опыта, поддержке творческих способностей и инициатив работников образовательных учреждений;
- повышение управленческой культуры руководителей.
3. Созданию оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития:
- через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширение роли школы в социально-культурной жизни обучающихся и семей:
- создание образовательных комплексов, являющихся центром всестороннего развития личности ребенка, организатором культурно-досуговой и спортивной деятельности учащихся;
- строительство новых объектов образования в городе Улан-Удэ
- вовлечение образовательных учреждений в социальную жизнь микрорайона путем предоставления дополнительных образовательных и других видов услуг населению;
- проведение культурно-массовых и оздоровительных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, бережного отношения к природе, профилактику негативных явлений в детско-подростковой среде, формирование устойчивой мотивации к защите Отечества
4. Сохранению и укреплению здоровья обучающихся:
- повышения эффективности системы организации школьного питания, обеспечения высокого качества и безопасности питания детей в общеобразовательных учреждениях;
- укрепление учебно-материальной базы образовательных учреждений, включая обновление мебели в учебных кабинетах, переоснащение учебного, учебно-наглядного оборудования и приобретение иного оборудования.
5. Создании безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов.
6. Расширению самостоятельности муниципальных образовательных учреждений как в определении индивидуальных образовательных программ, так и в расходовании финансовых средств:
Реализация мероприятий и разработка нормативно-правовой базы в соответствии с Федеральным Законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"
7. Поддержке форм электронного мониторинга эффективности развития системы образования, способствующих объективной оценке её развития и результатов, а также повышению открытости общего образования.
8. Организации отдыха и оздоровления детей:
- развитие сети детских оздоровительных учреждений;
- комплексная модернизация материально-технической базы загородных детских оздоровительных лагерей.
Таблица 2.41.
Реализация инвестиционных проектов в области образования
N п/п |
Наименование |
Срок реализации |
Объем предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
4397,45 |
108,4 |
133,4 |
3434,92 |
720,73 |
|||||||
2011 |
280,64 |
0 |
0 |
279,91 |
0,73 |
|||||||
2012 |
994 |
108,4 |
133,4 |
32,2 |
720 |
|||||||
2013 |
1236,31 |
0 |
|
1236,31 |
0 |
|||||||
2014 |
939,4 |
0 |
|
939,4 |
0 |
|||||||
2015 |
947,1 |
0 |
|
947,1 |
0 |
|||||||
1 |
Развитие дошкольного образования в г. Улан-Удэ, в т.ч.: <*> |
Всего |
2033,42 |
0 |
126,6 |
1186,82 |
720 |
|||||
2011 |
130,17 |
0 |
0 |
130,17 |
0 |
|||||||
2012 |
853,5 |
0 |
126,6 |
6,9 |
720 |
|||||||
2013 |
608,85 |
0 |
0 |
608,85 |
0 |
|||||||
2014 |
168,3 |
0 |
0 |
168,3 |
0 |
|||||||
2015 |
272,6 |
0 |
0 |
272,6 |
0 |
|||||||
1.1. |
МЦП "Развитие дошкольного образования в г. Улан-Удэ", в т.ч.: <*> |
Всего |
112,72 |
0 |
0 |
112,72 |
0 |
|||||
2011 |
68,17 |
0 |
0 |
68,17 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
34,55 |
0 |
0 |
34,55 |
0 |
|||||||
2014 |
5 |
0 |
0 |
5 |
0 |
|||||||
2015 |
5 |
0 |
0 |
5 |
0 |
|||||||
1.1.1. |
Капитальный ремонт ДОУ N 13<*> |
Всего |
3,5 |
0 |
0 |
3,5 |
0 |
|||||
2011 |
3,5 |
0 |
0 |
3,5 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1.1.2. |
Филиал ДОУ N 64 (школа N 19). Оплата за выполненные работы <*> |
Всего |
27,52 |
0 |
0 |
27,52 |
0 |
|||||
2011 |
13,76 |
0 |
0 |
13,76 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||||
2013 |
13,76 |
0 |
0 |
13,76 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1.1.3. |
Филиал ДОУ N 59 (школа N 50). Оплата за выполненные работы <*> |
Всего |
31,56 |
0 |
0 |
31,56 |
0 |
|||||
2011 |
15,78 |
0 |
0 |
15,78 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
15,78 |
0 |
0 |
15,78 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1.1.4. |
ДОУ N 15 п. Аэропорт. Оплата за выполненные работы <*> |
Всего |
30,13 |
0 |
0 |
30,13 |
0 |
|||||
2011 |
30,13 |
0 |
0 |
30,13 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1.1.5. |
Капитальный ремонт кровли, перекрытий в ДОУ <*> |
Всего |
20,01 |
0 |
0 |
20,01 |
0 |
|||||
2011 |
5 |
0 |
0 |
5 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
5,01 |
0 |
0 |
5,01 |
0 |
|||||||
2014 |
5 |
0 |
0 |
5 |
0 |
|||||||
2015 |
5 |
0 |
0 |
5 |
0 |
|||||||
1.2. |
Капитальный ремонт ДОУ N 62 <*> |
Всего |
60,8 |
0 |
0 |
60,8 |
0 |
|||||
2011 |
60,8 |
0 |
0 |
60,8 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1.3. |
Капитальный ремонт ДОУ N 51 <*> |
Всего |
269,9 |
0 |
126,6 |
143,3 |
0 |
|||||
2011 |
1,2 |
0 |
0 |
1,2 |
0 |
|||||||
2012 |
133,5 |
0 |
126,6 |
6,9 |
0 |
|||||||
2013 |
59,3 |
0 |
0 |
59,3 |
0 |
|||||||
2014 |
48,3 |
0 |
0 |
48,3 |
0 |
|||||||
2015 |
27,6 |
0 |
0 |
27,6 |
0 |
|||||||
1.4. |
Подготовка земельного участка и строительство ДОУ N 31 на 240 мест <*> |
Всего |
400 |
0 |
0 |
400 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
400 |
0 |
0 |
400 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1.5. |
Восстановление ДОУ N 50 (школа N 41) на 80 мест<*> |
Всего |
130 |
0 |
0 |
130 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
65 |
0 |
0 |
65 |
0 |
|||||||
2013 |
65 |
0 |
0 |
65 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1.6. |
Восстановление ДОУ N 150 (школа N 21) на 100 мест <*> |
Всего |
100 |
0 |
0 |
100 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
50 |
0 |
0 |
50 |
0 |
|||||||
2014 |
50 |
0 |
0 |
50 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1.7. |
Строительство детского сада на 240 мест в 102 мкр. <*> |
Всего |
240 |
0 |
0 |
240 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
240 |
0 |
0 |
240 |
0 |
|||||||
1.8. |
Строительство детского сада на 240 мест в п. Тулунжа <*> |
Всего |
240 |
0 |
0 |
0 |
240 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
240 |
0 |
0 |
0 |
240 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1.9. |
Строительство детского сада на 240 мест в п. Солдатский <*> |
Всего |
240 |
0 |
0 |
0 |
240 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
240 |
0 |
0 |
0 |
240 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1.10. |
Строительство детского сада на 240 мест в п. Исток <*> |
Всего |
240 |
0 |
0 |
0 |
240 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
240 |
0 |
0 |
0 |
240 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2 |
Развитие общего образования, в т.ч.: <*> |
Всего |
2152,66 |
108,4 |
0 |
2037,46 |
0 |
|||||
2011 |
119 |
0 |
0 |
119 |
0 |
|||||||
2012 |
120,3 |
108,4 |
0 |
5,1 |
0 |
|||||||
2013 |
560,36 |
0 |
0 |
560,36 |
0 |
|||||||
2014 |
740 |
0 |
0 |
740 |
0 |
|||||||
2015 |
613 |
0 |
0 |
613 |
0 |
|||||||
2.1. |
Строительство школы в п. Орешкова г. Улан-Удэ <*> |
Всего |
207,16 |
0 |
0 |
207,16 |
0 |
|||||
2011 |
79 |
0 |
0 |
79 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
128,16 |
0 |
0 |
128,16 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2.2. |
Строительство школы-сад в п. Южный <*> |
Всего |
560 |
0 |
0 |
560 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
560 |
0 |
0 |
560 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2.3. |
Строительство пристроя к зданию МОУ СОШ N 2 <*> |
Всего |
257,2 |
0 |
0 |
257,2 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||||
2013 |
257,2 |
0 |
0 |
257,2 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2.4. |
Строительство нового здания школы N 11<*> |
Всего |
300 |
0 |
0 |
300 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
300 |
0 |
0 |
300 |
0 |
|||||||
2.5. |
Объединение школ в образовательные центры: школы N 25 и 20, школы N 26 и 48 <*> |
Всего |
5 |
0 |
0 |
5 |
0 |
|||||
2011 |
5 |
0 |
0 |
5 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2.6. |
Открытие профильной школы старшей ступени в здании МУК N 2<*> |
Всего |
5 |
0 |
0 |
5 |
0 |
|||||
2011 |
5 |
0 |
0 |
5 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2.7. |
Открытие профильной школы старшей ступени на базе школы N 35 <*> |
Всего |
10 |
0 |
0 |
10 |
0 |
|||||
2011 |
10 |
0 |
0 |
10 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2.8. |
Строительство пристроя к зданию гимназии N 3 <*> |
Всего |
150 |
0 |
0 |
150 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
150 |
0 |
0 |
150 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2.9. |
Строительство пристроя к зданию гимназии N 59 <*> |
Всего |
250 |
0 |
0 |
250 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
250 |
0 |
0 |
250 |
0 |
|||||||
2.10. |
Строительство спортзала школы N 54<*> |
Всего |
150 |
0 |
0 |
150 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
150 |
0 |
0 |
150 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2.11. |
Строительство стадионов при школах <*> |
Всего |
28 |
0 |
0 |
28 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
28 |
0 |
0 |
28 |
0 |
|||||||
2.12. |
Капитальный ремонт школ* |
Всего |
230,3 |
108,4 |
6,8 |
115,1 |
0 |
|||||
2011 |
20 |
0 |
0 |
20 |
0 |
|||||||
2012 |
120,3 |
108,4 |
6,8 |
5,1 |
0 |
|||||||
2013 |
25 |
0 |
0 |
25 |
0 |
|||||||
2014 |
30 |
0 |
0 |
30 |
0 |
|||||||
2015 |
35 |
0 |
0 |
35 |
0 |
|||||||
3 |
Развитие дополнительного образования, в т.ч.: <*> |
Всего |
211,37 |
0 |
0 |
210,64 |
0,73 |
|||||
2011 |
31,47 |
0 |
0 |
30,74 |
0,73 |
|||||||
2012 |
20,2 |
0 |
0 |
20,2 |
0 |
|||||||
2013 |
67,1 |
0 |
0 |
67,1 |
0 |
|||||||
2014 |
31,1 |
0 |
0 |
31,1 |
0 |
|||||||
2015 |
61,5 |
0 |
0 |
61,5 |
0 |
|||||||
3.1. |
Открытие детского оздоровительно-образовательного лагеря "Любимый" (оз. Щучье) <*> |
Всего |
12 |
0 |
0 |
12 |
0 |
|||||
2011 |
12 |
0 |
0 |
12 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3.2. |
Открытие ДЮСШ N 18 по экстремальным видам спорта <*> |
Всего |
2,1 |
0 |
0 |
2,1 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
2,1 |
0 |
0 |
2,1 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3.3. |
Строительство и оснащение автогородка в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ <*> |
Всего |
5,5 |
0 |
0 |
5,5 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||||
2013 |
5,5 |
0 |
0 |
5,5 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3.4. |
Открытие детского (подросткового) центра в пос. Тальцы <*> |
Всего |
0,3 |
0 |
0 |
0,3 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
0,3 |
0 |
0 |
0,3 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3.5. |
Открытие детского (подросткового) центра в пос. Левобережный <*> |
Всего |
0,35 |
0 |
0 |
0,35 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
0,35 |
0 |
0 |
0,35 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3.6. |
Открытие детского (подросткового) центра в пос. Светлый <*> |
Всего |
0,2 |
0 |
0 |
0,2 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
0,2 |
0 |
0 |
0,2 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3.7. |
Открытие детского (подросткового) центра в пос. Аршан <*> |
Всего |
0,25 |
0 |
0 |
0,25 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
0,25 |
0 |
0 |
0,25 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3.8. |
Открытие детского стационарного лагеря в Тункинском районе<*> |
Всего |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|||||||
3.9. |
Открытие детского лагеря (строительные работы и оснащение) в районе пос. Максимиха <*> |
Всего |
5 |
0 |
0 |
5 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
5 |
0 |
0 |
5 |
0 |
|||||||
3.10. |
Капитальный ремонт загородных оздоровительных лагерей, строительство новых корпусов <*> |
Всего |
24,87 |
0 |
0 |
24,14 |
0,73 |
|||||
2011 |
14,47 |
0 |
0 |
13,74 |
0,73 |
|||||||
2012 |
10,4 |
0 |
0 |
10,4 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
3.11. |
Строительство международного оздоровительно-образовательного детей центра отдыха "Байкальские волны" в местности Сухая, Кабанский р-н <*> |
Всего |
159,8 |
0 |
0 |
159,8 |
0 |
|||||
2011 |
5 |
0 |
0 |
5 |
0 |
|||||||
2012 |
9,8 |
0 |
0 |
9,8 |
0 |
|||||||
2013 |
65 |
0 |
0 |
65 |
0 |
|||||||
2014 |
30 |
0 |
0 |
30 |
0 |
|||||||
2015 |
50 |
0 |
0 |
50 |
0 |
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
2.2.5. Здравоохранение
Основной целью в сфере "здравоохранение" на среднесрочную перспективу является сохранение и укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения г. Улан-Удэ.
Для достижения поставленной цели определены основные задачи:
- Реализация комплекса мер направленных на создание условий для оказания на территории городского округа "город Улан-Удэ" медицинской помощи населению в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
- Участие в формировании приверженности населения к здоровому образу жизни.
Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации закона Республики Бурятия "О здравоохранении в Республики Бурятия"
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по:
1. Реализации комплекса мер направленных на создание условий для оказания на территории городского округа "город Улан-Удэ" медицинской помощи населению.
Для создания условий для оказания медицинской помощи направлена необходима:
- организация обслуживания объектов коммунальной инфраструктуры в целях бесперебойного жизнеобеспечения объектов здравоохранения;
- оказание содействия в предоставлении зданий (помещений), для размещения государственных учреждений здравоохранения;
- обеспечение транспортной доступности в учреждения здравоохранения, в том числе для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения;
- предоставление мер социальной поддержки для медицинских и фармацевтических работников, в том числе предоставление им служебных жилых помещений;
- содействие развитию сети аптечных организаций в целях обеспечения доступности лекарственного обеспечения населения;
2. Формирование приверженности населения к здоровому образу жизни.
Участие в проведение межведомственных мероприятиях, акциях, повышении гигиенического воспитания населения.
Данные мероприятия позволят улучшить качество медицинской помощи населению.
Таблица 2.43.
Реализация инвестиционных проектов в области здравоохранения
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. |
||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
|||
Всего |
4 890,61 |
4 073,67 |
816,94 |
||
2011 |
344,07 |
280,74 |
63,33 |
||
2012 |
2 386,99 |
1 850,15 |
536,84 |
||
2013 |
905,87 |
751,78 |
154,09 |
||
2014 |
105,26 |
100,00 |
5,26 |
||
2015 |
1 148,42 |
1 091,00 |
57,42 |
||
1 |
Реконструкция и развитие Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко в г. Улан-Удэ (в т.ч. корректировка проектно-сметной документации и техническое обследование аварийных корпусов хирургического и терапевтического, эндокринологического, административного и поликлиники) |
Всего |
1 126,36 |
1 005,86 |
120,50 |
2011 |
107,69 |
83,98 |
23,71 |
||
2012 |
260,36 |
223,42 |
36,94 |
||
2013 |
115,16 |
87,46 |
27,7 |
||
2014 |
105,26 |
100 |
5,26 |
||
2015 |
537,89 |
511 |
26,89 |
||
2 |
ГУЗ "Детская республиканская клиническая больница" в 45 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ <*> |
Всего |
911,77 |
804,10 |
107,67 |
2011 |
82,68 |
77,51 |
5,17 |
||
2012 |
655,32 |
610,49 |
44,83 |
||
2013 |
173,77 |
116,1 |
57,67 |
||
2014 |
0 |
0 |
0 |
||
2015 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями по ул. Цивилева в г. Улан-Удэ (в т.ч. корректировка проектно-сметной документации) <*> |
Всего |
291,59 |
171,51 |
120,08 |
2011 |
67,18 |
46,36 |
20,82 |
||
2012 |
184,09 |
89,13 |
94,96 |
||
2013 |
40,32 |
36,02 |
4,3 |
||
2014 |
0 |
0 |
0 |
||
2015 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
Развитие и реконструкция Республиканского онкологического диспансера в г. Улан-Удэ (в том числе разработка проектно-сметной документации) <*> |
Всего |
2 560,89 |
2 092,20 |
468,69 |
2011 |
86,52 |
72,89 |
13,63 |
||
2012 |
1287,22 |
927,11 |
360,11 |
||
2013 |
576,62 |
512,2 |
64,42 |
||
2014 |
0 |
0 |
0 |
||
2015 |
610,53 |
580 |
30,53 |
* - финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов бюджета.
2.2.6. Физическая культура и спорт
В сфере физической культуры и спорта основной целью является создание оптимальных условий для приобщения различных групп населения, в первую очередь детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом в городском округе "город Улан-Удэ".
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.44.
Индикаторы физической культуры и спорта
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию физической культуры и спорта:
- развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта;
- формирование у жителей города потребности в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по:
- строительству спортивных объектов;
- укреплению здоровья детей, подростков, молодежи и в целом населения города за счет их активного вовлечения в занятия физической культурой и спортом,
- увеличению количества занимающихся физической культурой и спортом,
- увеличению количества спортсменов массовых разрядов;
- воспитание спортсменов всероссийского, мирового уровня;
- пропаганды здорового образа жизни и достижений спортсменов;
- улучшению спортивного имиджа города.
Таблица 2.45.
Реализация инвестиционных проектов в области физкультуры и спорта
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объём предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
1 937,73 |
1 576,72 |
304,00 |
57,01 |
0,00 |
|||||||
2011 |
1 274,43 |
1 022,92 |
229,00 |
22,51 |
0,00 |
|||||||
2012 |
442,40 |
396,40 |
35,00 |
11,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
178,40 |
157,40 |
10,00 |
11,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
1,50 |
0,00 |
|||||||
2015 |
41,00 |
0,00 |
30,00 |
11,00 |
0,00 |
|||||||
1 |
Строительство физкультурно-спортивного комплекса в г. Улан-Удэ |
Всего |
670,82 |
570,02 |
100,80 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
536,02 |
435,22 |
100,80 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
67,40 |
67,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
67,40 |
67,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2 |
Строительство стадиона на 10 тыс. зрителей с легкоатлетическим манежем по ул. Свободы и набережной р. Селенга в Советском районе г. Улан-Удэ |
Всего |
690,90 |
587,70 |
103,20 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
690,90 |
587,70 |
103,20 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
3 |
Строительство спортивного центра с бассейном в п. Заречный г. Улан-Удэ (в том числе проектно-изыскательские работы) |
Всего |
70,00 |
50,00 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
60,00 |
50,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
4 |
МЦП "Развитие физической культуры, спорта и спортивно-оздоровительного туризма в городе Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы", в т.ч.: |
Всего |
506,01 |
369,00 |
80,00 |
57,01 |
0,00 |
|||||
2011 |
47,51 |
0,00 |
25,00 |
22,51 |
0,00 |
|||||||
2012 |
315,00 |
279,00 |
25,00 |
11,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
101,00 |
90,00 |
0,00 |
11,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
1,50 |
0,00 |
|||||||
2015 |
41,00 |
0,00 |
30,00 |
11,00 |
0,00 |
|||||||
4.1. |
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Октябрьском районе г. Улан-Удэ |
Всего |
200,51 |
180,00 |
0,00 |
20,51 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,51 |
0,00 |
0,00 |
0,51 |
0,00 |
|||||||
2012 |
100,00 |
90,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
100,00 |
90,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
4.2. |
Строительство лыжной базы и горнолыжного спуска в п. Аршан Железнодорожного района г. Улан-Удэ (II очередь строительства, в том числе, разработка проектно-сметной документации) |
Всего |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
4.3. |
Строительство крытой ледовой арены в г. Улан-Удэ (в том числе, разработка проектно-сметной документации) |
Всего |
250,00 |
189,00 |
50,00 |
11,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
36,00 |
0,00 |
25,00 |
11,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
214,00 |
189,00 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
4.4. |
Строительство и реконструкция спортивных площадок на территории г. Улан-Удэ |
Всего |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|||||||
4.5. |
Строительство лукодрома в Октябрьском районе г. Улан-Удэ (в том числе, разработка проектно-сметной документации) |
Всего |
40,50 |
0,00 |
30,00 |
10,50 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
|||||||
2015 |
40,00 |
0,00 |
30,00 |
10,00 |
0,00 |
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
2.2.7. Социальная политика
Основной целью является оказание социальной помощи пожилым людям, поддержка общественного движения ветеранов города Улан-Удэ.
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.46.
Индикаторы социальной политики
|
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Охват участников Великой Отечественной войны и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны бесплатной подпиской, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Компенсация части абонентской платы за услуги фиксированной телефонной связи, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Охват участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла мероприятиями по организации досуга, массовыми мероприятиями, % |
80 |
80 |
85 |
85 |
85 |
85 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по повышению уровня и качества жизни пожилых людей, сохранению преемственности поколений:
1. Оказание социальной помощи ветеранам ВОВ и труженикам тыла;
2. Укрепление здоровья ветеранов ВОВ и тружеников тыла;
3. сохранение преемственности поколений, патриотическое воспитание молодежи;
4. организация досуга пожилых людей, проведение массовых мероприятий.
Для обеспечения реализации комплекса мероприятий по повышению уровня и качества жизни пожилых людей, сохранению преемственности поколений запланированы следующие организационные мероприятия:
- компенсация части абонентской платы за услуги фиксированной телефонной связи (50%);
- бесплатная подписка периодических печатных изданий для ветеранов ВОВ, тружеников тыла;
- чествование юбиляров-участников ВОВ и тружеников тыла (75, 80, 85, 90 лет и старше);
- открытие центра здоровья в г. Улан-Удэ для пожилых людей;
- проведение районных военно-спортивных игр "Зарница", Городской военно-спортивной игры "Орленок";
- конкурс среди молодежных объединений на лучшую работу по месту жительства;
- конкурс среди молодежных объединений на лучшую работу по месту жительства "В помощь ветеранам";
- организация торжественных мероприятий, посвященные памятным датам военной истории: День Победы, оборона Москвы, оборона Сталинграда, разгром японского милитаризма,
- городской фестиваль ветеранских хоровых коллективов, мероприятия по реализации творческого потенциала пожилых людей;
- проведение зимней спортивной Спартакиады среди ветеранов города;
- проведение социальных праздников с участием представителей старшего поколения;
- поддержка деятельности клубов общения для ветеранов.
Таблица 2.47.
Реализация инвестиционных проектов в области социальной политики
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
1 936,67 |
0,00 |
161,33 |
1069,57 |
705,77 |
|||||||
2011 |
18,50 |
0,00 |
0,00 |
18,50 |
0,00 |
|||||||
2012 |
17,80 |
0,00 |
0,00 |
17,80 |
0,00 |
|||||||
2013 |
18,40 |
0,00 |
0,00 |
18,40 |
0,00 |
|||||||
2014 |
868,97 |
0,00 |
45,13 |
496,14 |
327,70 |
|||||||
2015 |
1 013,00 |
0,00 |
116,20 |
518,73 |
378,07 |
|||||||
1 |
Мероприятия в области социальной защиты населения, в т.ч. |
Всего |
1 936,67 |
0,00 |
161,33 |
1069,57 |
705,77 |
|||||
2011 |
18,50 |
0,00 |
0,00 |
18,50 |
0,00 |
|||||||
2012 |
17,80 |
0,00 |
0,00 |
17,80 |
0,00 |
|||||||
2013 |
18,40 |
0,00 |
0,00 |
18,40 |
0,00 |
|||||||
2014 |
868,97 |
0,00 |
45,13 |
496,14 |
327,70 |
|||||||
2015 |
1 013,00 |
0,00 |
116,20 |
518,73 |
378,07 |
|||||||
1.1. |
МЦП "Старшему поколению - почет и уважение на 2011 - 2013 гг."* |
Всего |
39,70 |
0,00 |
0,00 |
39,70 |
0,00 |
|||||
2011 |
13,50 |
0,00 |
0,00 |
13,50 |
0,00 |
|||||||
2012 |
12,80 |
0,00 |
0,00 |
12,80 |
0,00 |
|||||||
2013 |
13,40 |
0,00 |
0,00 |
13,40 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2. |
МЦП "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда" в 2008 - 2025 гг |
Всего |
1 871,97 |
0,00 |
161,33 |
1004,87 |
705,77 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
863,97 |
0,00 |
45,13 |
491,14 |
327,70 |
|||||||
2015 |
1 008,00 |
0,00 |
116,20 |
513,73 |
378,07 |
|||||||
1.3. |
Социальная поддержка семьи и детей* |
Всего |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
2.2.8. Безопасность жизнедеятельности
Правоохранительная деятельность
В области правоохранительной деятельности основными целями на среднесрочную перспективу как одно из условий повышения уровня и качества жизни населения являются обеспечение безопасности личности, общественной безопасности, охрана собственности и общественного порядка, снижение уровня преступности, создание обстановки спокойствия на улицах и в других общественных местах.
Для достижения поставленных целей планируется выполнение следующих индикаторов:
Таблица 2.48.
Индикаторы правоохранительной деятельности
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Уровень преступности на 100 тыс. населения, ед. |
4658,2 |
Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно |
||||
Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, % |
12,0 |
Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно |
||||
Количество дорожно-транспортных происшествий, ед. |
859 |
Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно |
||||
Снижение количества лиц, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ, состоящих на учете на конец отчетного года на 100 тыс. населения, ед. |
123 |
Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно |
В области охраны общественного порядка и безопасности граждан основными задачами являются:
- профилактика преступлений и правонарушений в г. Улан-Удэ;
- профилактика наркомании в г. Улан-Удэ;
- создание условий для деятельности муниципальной дружины города по охране общественного порядка и работы участковых пунктов милиции, находящихся в муниципальной собственности;
- координация деятельности структурных подразделений г. Улан-Удэ и взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам организации охраны общественного порядка, профилактики терроризма и экстремизма, профилактики наркомании;
- взаимодействие с органами военного управления и воинскими формированиями по организации мероприятий военно-патриотического воспитания граждан.
Комплекс мероприятий для решения поставленных задач включает:
- обеспечение деятельности муниципальной дружины города;
- проведение муниципальной дружиной города совместных с другими субъектами мероприятий по профилактике преступлений;
- улучшение материально-технического обеспечения подразделений милиции общественной безопасности, обеспечение деятельности участковых пунктов милиции;
- обеспечение участковых уполномоченных милиции муниципальным жилым фондом на обслуживаемых административных участках;
- совершенствование единой системы профилактики наркомании, включающей все субъекты профилактики;
- проведение совместных мероприятий военно-патриотической направленности с коллективами воинских частей Улан-Удэнского гарнизона, оказание шефской помощи.
В сфере обеспечения безопасности дорожного движения основными задачами являются: совершенствование организации дорожного движения; активизация работы средств массовой информации по пропаганде соблюдения требований безопасности дорожного движения, повышение культуры участников дорожного движения.
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Основная цель - повышение уровня защиты населения и территории г. Улан-Удэ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Результат достижения целей будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.49.
Индикаторы в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|
Сокращение времени реагирования на чрезвычайные ситуации, % |
18 мин. |
-3 |
-3 |
-3 |
-3 |
-3 |
|
Снижение количества пострадавших при чрезвычайных, % (санитарные и безвозвратные потери) |
95 (56 + 39) |
-1,1 |
-1,2 |
-1,3 |
-1,4 |
-1,5 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по защите населения и территории от ЧС:
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах городского округа,
обеспечение первичных мер пожарной безопасности,
организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств,
создание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории городского округа,
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий:
- развитие и совершенствование материально-технического обеспечения органа управления и ГО и РСЧС г. Улан-Удэ и Улан-Удэнской поисково-спасательной службы,
- дооснащение оборудованием, аварийно-спасательным инструментом и обмундированием, замена устаревшего оборудования,
- развитие и совершенствование профессиональной подготовки спасателей Улан-Удэнской поисково-спасательной службы и специалистов ГО и РСЧС в лицензированных учебных заведениях, увеличение количества учебно-тренировочных сборов и занятий,
- подготовка населения города к действиям в чрезвычайных ситуациях и ликвидации их последствий, обучение руководящего состава и специалистов ГО и городского звена ТП РСЧС РБ в ходе проводимых занятий, учений и тренировок.
Таблица 2.50.
Реализация инвестиционных проектов в области безопасности жизнедеятельности
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
137,48 |
24 |
33,8 |
79,68 |
0 |
|||||||
2011 |
4,54 |
0 |
0 |
4,54 |
0 |
|||||||
2012 |
17,65 |
0 |
0 |
17,65 |
0 |
|||||||
2013 |
21,09 |
0 |
0 |
21,09 |
0 |
|||||||
2014 |
56,4 |
0 |
30 |
26,4 |
0 |
|||||||
2015 |
37,8 |
24 |
3,8 |
10 |
0 |
|||||||
1 |
Реализация МЦП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения г. Улан-Удэ " на 2011 - 2013 гг.* |
Всего |
23 |
0 |
0 |
23 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
9,6 |
0 |
0 |
9,6 |
0 |
|||||||
2013 |
13,4 |
0 |
0 |
13,4 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2 |
Реализация МЦП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения г. Улан-Удэ " на 2014 - 2015 гг.* в том числе: |
Всего |
86,51 |
24 |
33,8 |
28,71 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
48,71 |
0 |
30 |
18,71 |
0 |
|||||||
2015 |
37,8 |
24 |
3,8 |
10 |
0 |
|||||||
2.1. |
Создание местной автоматизированной системы централизованного оповещения населения г. Улан-Удэ |
Всего |
45,51 |
0 |
30 |
15,51 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
45,51 |
0 |
30 |
15,51 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2.2 |
Разработка проектно-сметной документации и строительство пожарного депо в 120 - 127 кварталах г. Улан-Удэ на 4 машино-выезда |
Всего |
41 |
24 |
3,8 |
13,2 |
0 |
|||||
2011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
3,2 |
0 |
0 |
3,2 |
0 |
|||||||
2015 |
37,8 |
24 |
3,8 |
10 |
0 |
|||||||
3 |
ВЦП "Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 г."* |
Всего |
27,97 |
0 |
0 |
27,97 |
0 |
|||||
2011 |
4,54 |
0 |
0 |
4,54 |
0 |
|||||||
2012 |
8,05 |
0 |
0 |
8,05 |
0 |
|||||||
2013 |
7,69 |
0 |
0 |
7,69 |
0 |
|||||||
2014 |
7,69 |
0 |
0 |
7,69 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
2.2.9. Жилищно-коммунальное хозяйство
Основной целью на среднесрочную перспективу является обеспечение населения качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами.
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.51.
Индикаторы жилищно-коммунального хозяйства
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Обеспеченность приборами учета: |
|
|
|
|
|
|
доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % |
30 |
69 |
90 |
100 |
100 |
100 |
доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % |
27 |
35 |
90 |
100 |
100 |
100 |
доля объема отпуска электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % |
89,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % |
25 |
28,5 |
90 |
100 |
100 |
100 |
Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов РФ и (или) муниципальных образований не более чем 25%, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро, -газо, -тепло, и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, % |
68 |
69 |
85 |
85 |
85 |
85 |
Коэффициент износа основных фондов ЖКК |
65 |
62 |
61,5 |
61 |
60,5 |
60 |
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда от общего объема жилищного фонда, % |
3,43 |
3,1 |
2,9 |
2,6 |
2,3 |
2,1 |
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, % |
3,48 |
3,33 |
3,33 |
3,20 |
3,00 |
2,80 |
Количество граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, чел. |
15827 |
20763 |
19125 |
20112 |
21080 |
22450 |
Внедрение системы проведения регламентных, эксплуатационных, текущих работ (технических паспортов) жилых домов, % |
- |
45 |
50 |
55 |
60 |
70 |
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, всего, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, % |
45,0 |
65,32 |
66,8 |
65 |
65 |
65 |
управление товариществами собственников жилья либо жилищным кооперативом или иными специализированными потребительскими кооперативами, % |
5,0 |
5,84 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
управление управляющей организацией, % |
50 |
44 |
28,1 |
29,9 |
29,9 |
29,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
управление управляющей организацией муниципальной формы собственности, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
управление управляющей организацией государственной формы собственности, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
управление управляющей организацией частной формы собственности, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
управление хозяйственными обществами с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, % |
33,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Среднемесячная заработная плата, рублей |
9708 |
18000 |
19500 |
21500 |
22500 |
24000 |
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
- обеспечение условий свободного доступа населения к потреблению жилищно-коммунальных услуг на уровне, соответствующем стандартам качества;
- снижение износа основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса.
Для решения поставленных задач предусматривается выполнение следующих программных мероприятий в развитии жилищно-коммунального хозяйства:
- проведение реконструкции или модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, внедрение энергосберегающих технологий, рациональное и эффективное использование топливно-энергетических ресурсов, четкий учет и контроль за их использованием;
- оптимизация систем тепло-водоснабжения, водоотведения и электроснабжения г. Улан-Удэ;
- усиление контроля за соблюдением градостроительного законодательства и правил при сдаче объектов жилищного и производственного назначения;
- реализация мероприятий Муниципальной целевой программы "Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ".
Таблица 2.52.
Реализация инвестиционных проектов в области жилищно-коммунального хозяйства
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объём предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
1 756,48 |
0,00 |
132,38 |
1 139,62 |
484,49 |
|||||||
2011 |
416,06 |
0,00 |
0,00 |
260,30 |
155,76 |
|||||||
2012 |
451,92 |
0,00 |
58,00 |
247,00 |
146,92 |
|||||||
2013 |
345,23 |
0,00 |
46,88 |
181,29 |
117,06 |
|||||||
2014 |
264,29 |
0,00 |
13,75 |
218,16 |
32,38 |
|||||||
2015 |
278,99 |
0,00 |
13,75 |
232,86 |
32,38 |
|||||||
1 |
Всего |
767,88 |
0,00 |
0,00 |
743,88 |
24,00 |
||||||
2011 |
113,98 |
0,00 |
0,00 |
89,98 |
24,00 |
|||||||
2012 |
163,80 |
0,00 |
0,00 |
163,80 |
0,00 |
|||||||
2013 |
134,40 |
0,00 |
0,00 |
134,40 |
0,00 |
|||||||
2014 |
170,50 |
0,00 |
0,00 |
170,50 |
0,00 |
|||||||
2015 |
185,20 |
0,00 |
0,00 |
185,20 |
0,00 |
|||||||
2 |
МЦП "Строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения на 2008 - 2013 гг."* |
Всего |
255,95 |
0,00 |
104,88 |
106,07 |
45,00 |
|||||
2011 |
0,98 |
0,00 |
0,00 |
0,98 |
0,00 |
|||||||
2012 |
116,20 |
0,00 |
58,00 |
58,20 |
0,00 |
|||||||
2013 |
138,77 |
0,00 |
46,88 |
46,89 |
45,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
3 |
МЦП "Капитальный ремонт жилищного фонда г. Улан-Удэ на 2008 - 2011 гг." |
Всего |
11,22 |
0,00 |
0,00 |
11,22 |
0,00 |
|||||
2011 |
11,22 |
0,00 |
0,00 |
11,22 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
4 |
МЦП "Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ"* |
Всего |
22,88 |
0,00 |
0,00 |
22,88 |
0,00 |
|||||
2011 |
22,88 |
0,00 |
0,00 |
22,88 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
5 |
Всего |
187,58 |
0,00 |
27,50 |
95,33 |
64,75 |
||||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
93,79 |
0,00 |
13,75 |
47,66 |
32,38 |
|||||||
2015 |
93,79 |
0,00 |
13,75 |
47,66 |
32,38 |
|||||||
6 |
Строительство водопровода пос. Заречный |
Всего |
36,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36,09 |
|||||
2011 |
14,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14,37 |
|||||||
2012 |
19,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,80 |
|||||||
2013 |
1,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,92 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
7 |
МЦП "Воспроизводство объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся муниципальной собственности, на 2010 - 2011 гг."* |
Всего |
80,24 |
0,00 |
0,00 |
80,24 |
0,00 |
|||||
2011 |
80,24 |
0,00 |
0,00 |
80,24 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
8 |
Замена водопроводных сетей, в т.ч.: |
Всего |
49,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49,41 |
|||||
2011 |
16,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,38 |
|||||||
2012 |
16,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,34 |
|||||||
2013 |
16,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,69 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
8.1. |
Железнодорожный район, в т.ч.: |
Всего |
35,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,32 |
|||||
2011 |
16,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,38 |
|||||||
2012 |
15,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,99 |
|||||||
2013 |
2,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,94 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
8.1.1. |
Сети п. Зеленый |
Всего |
7,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,54 |
|||||
2011 |
7,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,54 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
8.1.2. |
Сети ул. Буйко, Ленинградская, Уссурийская, Жуковского, Мира |
Всего |
5,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,71 |
|||||
2011 |
5,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,71 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
8.1.3. |
Сети ул. Кирпичная - Юннатов - Целинная |
Всего |
10,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,40 |
|||||
2011 |
3,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,14 |
|||||||
2012 |
7,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,26 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
8.1.4. |
Сети ул. Гомельская, 1 - 13 |
Всего |
2,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,94 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
2,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,94 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
8.1.5. |
Сети ул. Жуковского, 10 |
Всего |
8,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,73 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
8,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,73 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
8.2. |
Советский район, в т.ч.: |
Всего |
9,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,57 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,35 |
|||||||
2013 |
9,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,22 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
8.2.1. |
Сети пос. Аэропорт от ТК-29 до котельной |
Всего |
7,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,47 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,35 |
|||||||
2013 |
7,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,13 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
8.2.2. |
Сети в районе ДК "Авиатор" |
Всего |
2,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,09 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
2,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,09 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
8.3. |
Октябрьский район, в т.ч.: |
Всего |
4,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,53 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
4,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,53 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
8.3.1. |
Сети ул. Тобольская, Тобольская - Жердева, Тобольская, 43 |
Всего |
2,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,61 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
2,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,61 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
8.3.2. |
Сети ул. Трубачеева |
Всего |
1,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,91 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,91 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
9 |
Замена канализационных сетей |
Всего |
18,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18,82 |
|||||
2011 |
6,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,30 |
|||||||
2012 |
6,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,24 |
|||||||
2013 |
6,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,28 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
9.1. |
Сети по ул. Лимонова от КК 7992 |
Всего |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,80 |
|||||
2011 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,80 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
9.2. |
Сети по ул. Лимонова от КК8500 до КК 8520 |
Всего |
17,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,02 |
|||||
2011 |
4,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,50 |
|||||||
2012 |
6,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,24 |
|||||||
2013 |
6,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,28 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
10 |
Прокладка водопровода о. Спасский |
Всего |
10,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,63 |
|||||
2011 |
10,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,63 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
11 |
Прокладка водопровода пос. Загорск |
Всего |
3,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,09 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
3,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,09 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
12 |
Замена канализационных сетей |
Всего |
19,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,03 |
|||||
2011 |
10,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,39 |
|||||||
2012 |
8,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,46 |
|||||||
2013 |
0,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,17 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
12.1. |
Сети от камеры КНС N 3 до левобережных очистных сооружений |
Всего |
10,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,39 |
|||||
2011 |
10,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,39 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
12.2. |
Сети от камеры коллектора N 29 до городских очистных сооружений |
Всего |
8,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,63 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
8,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,46 |
|||||||
2013 |
0,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,17 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
13 |
Реконструкция слоевых топок котлов КЕ-25-14с - 2 ед. на ВЦКС на котельной п. Заречный |
Всего |
26,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26,13 |
|||||
2011 |
13,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13,07 |
|||||||
2012 |
13,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13,07 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
14 |
Реконструкция слоевых топок котлов КВТС-10 - 2 ед. на ВЦКС на котельной п. Аэропорт |
Всего |
23,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23,60 |
|||||
2011 |
11,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,80 |
|||||||
2012 |
11,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,80 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
15 |
Автоматизация и диспетчеризация на 19 ЦТП с реконструкцией оборудования |
Всего |
136,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
136,00 |
|||||
2011 |
42,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42,00 |
|||||||
2012 |
47,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47,00 |
|||||||
2013 |
47,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
16 |
Модернизация оборудования котельной Юго-Западная с установкой котлоагрегата КЕ-25-14с |
Всего |
17,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,14 |
|||||
2011 |
6,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,82 |
|||||||
2012 |
10,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,32 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
17 |
Строительство ПНС-23 на подающем трубопроводе теплотрассы Юго-Западная |
Всего |
10,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,80 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
10,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,80 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
18 |
Строительство тепличного комплекса |
Всего |
45,00 |
0,00 |
0,00 |
45,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
19 |
Реконструкция питомника декоративных саженцев |
Всего |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
35,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
3. Развитие инфраструктуры
Основная цель создание полноценной городской инфраструктуры для обеспечения эффективного экономического и социального развития города Улан-Удэ.
Для достижения поставленной цели определены основные задачи по развитию сферы:
модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры;
расширение и модернизация сетей связи;
внедрение цифрового телерадиовещания;
увеличение уровня надежности и качества электроснабжения для потребителей, реконструкция электросилового хозяйства на высокотехнологическое и надежное современное электрооборудование;
устранение сложившегося дефицита электрической мощности и создание резерва для технологического присоединения дополнительных нагрузок.
Таблица 3.1.
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Развитие инфраструктуры"
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объём предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
9 438,79 |
2 028,67 |
2 557,24 |
3 115,58 |
1 737,31 |
|||||||
2011 |
1 943,80 |
667,23 |
280,69 |
400,78 |
595,10 |
|||||||
2012 |
1 103,19 |
121,89 |
24,51 |
544,65 |
412,14 |
|||||||
2013 |
563,09 |
79,39 |
24,51 |
256,54 |
202,65 |
|||||||
2014 |
2 489,25 |
80,08 |
1 224,66 |
716,69 |
467,82 |
|||||||
2015 |
3 339,46 |
1 080,08 |
1 002,86 |
1 196,92 |
59,60 |
3.1.1. Транспортная инфраструктура
Основной целью развития транспортной инфраструктуры является обеспечение свободного перемещения на территории города Улан-Удэ.
Развитие транспортной инфраструктуры необходимо для создания в городе Улан-Удэ условий для комфортного транспортного перемещения, формирования транспортно-логистического комплекса и развития туризма.
Для достижения поставленной цели планируется выполнение следующих индикаторов:
Таблица 3.2
Индикаторы транспортной инфраструктуры
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Строительство автодорог, км |
1,52 |
0,33 |
1,62 |
0,50 |
|
1,00 |
Реконструкция автодорог, км |
8,16 |
3,35 |
2,44 |
4,77 |
|
6,00 |
Строительство мостов, пог. м |
931,00 |
103,50 |
365,49 |
|
450,00 |
|
Доля протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям, % |
78,0 |
51,0 |
43,4 |
36,2 |
39,4 |
29,4 |
Доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог, % |
60,0 |
60,3 |
60,7 |
60,9 |
60,9 |
61,1 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию транспортной инфраструктуры:
создание условий для функционирования и развития местных и международных транспортных маршрутов,
модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования в соответствии с потребностями экономики города и создание Комплексной транспортной схемы г. Улан-Удэ,
создание условий для формирования транспортно-логистического комплекса.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по развитию дорожного хозяйства в соответствии развитию транспортной схемы г. Улан-Удэ по проекту генерального плана новой градостроительной направленности.
Комплекс мероприятий для решения поставленных задач развития транспорта включает:
создание транспортного комплекса (железнодорожного, автомобильного, воздушного и в перспективе водного) с целью оптимизации товарного потока, удобства пассажиров, развития международных экономических отношений, в том числе:
- строительство транспортной развязки по ул. Балтахинова - Куйбышева г. Улан-Удэ;
- строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахьяновой и 3-ей Транспортной в г. Улан-Удэ;
- строительство транспортной развязки по пр. 50-летия Октября;
- строительство транспортной развязки через ж/д переезд в п. Горький;
- строительство транспортной развязки пр. Автомобилистов - ул. Ботаническая;
- строительство транспортной развязки ул. Н. Петрова- В. Березовка;
- строительство, реконструкция, ремонт улично-дорожной сети г. Улан-Удэ;
- корректировка стандартов и технологий строительства автомобильных дорог, учитывающих местные климатические условия;
- проведение комплекса мероприятий по повышению безопасности движения;
- повышение эффективности организационной структуры управления дорожным хозяйством.
Деятельность в указанном направлении предусматривает улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, внедрение современных методов регулирования транспортных потоков, комплексных схем организации дорожного движения, модернизацию технических средств дорожного регулирования, совершенствование организации пешеходного движения, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, проведение инженерных мероприятий в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.
В рамках реализации мероприятий будут осуществляться следующие инвестиционные проекты:
Таблица 3.3.
Реализация инвестиционных проектов в области транспортной инфраструктуры
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
7666,08 |
1926,97 |
2557,24 |
3115,58 |
66,30 |
|||||||
2011 |
1289,50 |
608,03 |
280,69 |
400,78 |
0,00 |
|||||||
2012 |
648,55 |
79,39 |
24,51 |
544,65 |
0,00 |
|||||||
2013 |
360,44 |
79,39 |
24,51 |
256,54 |
0,00 |
|||||||
2014 |
2087,73 |
80,08 |
1224,66 |
716,69 |
66,30 |
|||||||
2015 |
3279,86 |
1080,08 |
1002,86 |
1196,92 |
0,00 |
|||||||
1. |
МЦП "Развитие дорожной сети г. Улан-Удэ в 2009 - 2014 гг",* в т.ч. |
Всего |
2636,01 |
263,98 |
1217,53 |
1154,50 |
0,00 |
|||||
2011 |
584,90 |
263,98 |
17,53 |
303,39 |
0,00 |
|||||||
2012 |
489,11 |
0,00 |
0,00 |
489,11 |
0,00 |
|||||||
2013 |
201,00 |
0,00 |
0,00 |
201,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
1361,00 |
0,00 |
1200,00 |
161,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1. |
Искусственные сооружения, в т.ч. |
Всего |
2636,01 |
263,98 |
1217,53 |
1154,50 |
0,00 |
|||||
2011 |
584,90 |
263,98 |
17,53 |
303,39 |
0,00 |
|||||||
2012 |
489,11 |
0,00 |
0,00 |
489,11 |
0,00 |
|||||||
2013 |
201,00 |
0,00 |
0,00 |
201,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
1361,00 |
0,00 |
1200,00 |
161,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.1. |
Строительство транспортной развязки по ул. Балтахинова- Куйбышева г. Улан-Удэ |
Всего |
679,14 |
0,00 |
17,53 |
661,61 |
0,00 |
|||||
2011 |
251,03 |
0,00 |
17,53 |
233,50 |
0,00 |
|||||||
2012 |
428,11 |
0,00 |
0,00 |
428,11 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.2. |
Разработка ПСД на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог и путепроводных развязок |
Всего |
268,00 |
0,00 |
0,00 |
268,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
13,00 |
0,00 |
0,00 |
13,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
155,00 |
0,00 |
0,00 |
155,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
85,00 |
0,00 |
0,00 |
85,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.3. |
Текущий ремонт улично-дорожной сети |
Всего |
181,00 |
0,00 |
0,00 |
181,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
43,00 |
0,00 |
0,00 |
43,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
46,00 |
0,00 |
0,00 |
46,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
46,00 |
0,00 |
0,00 |
46,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
46,00 |
0,00 |
0,00 |
46,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.4. |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт улично-дорожной сети |
Всего |
277,87 |
263,98 |
0,00 |
13,89 |
0,00 |
|||||
2011 |
277,87 |
263,98 |
0,00 |
13,89 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.5. |
Строительство транспортной развязки через ж/д переезд в п. Горький |
Всего |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.6. |
Строительство транспортной развязки пр. Автомобилистов - ул. Ботаническая |
Всего |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.7. |
Строительство транспортной развязки ул. Н. Петрова - В. Березовка |
Всего |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2. |
МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 гг."* |
Всего |
804,66 |
399,01 |
121,50 |
284,14 |
0,00 |
|||||
2011 |
167,93 |
80,08 |
23,16 |
64,69 |
0,00 |
|||||||
2012 |
159,44 |
79,39 |
24,51 |
55,54 |
0,00 |
|||||||
2013 |
159,44 |
79,39 |
24,51 |
55,54 |
0,00 |
|||||||
2014 |
160,43 |
80,08 |
24,66 |
55,69 |
0,00 |
|||||||
2015 |
157,43 |
80,08 |
24,66 |
52,69 |
0,00 |
|||||||
3. |
РЦП "Развитие г. Улан-Удэ-столицы республики Бурятия на 2006 - 2011 гг", (развитие улично-дорожной сети г. Улан-Удэ)** |
Всего |
536,68 |
263,98 |
240,00 |
32,70 |
0,00 |
|||||
2011 |
536,68 |
263,98 |
240,00 |
32,70 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
4. |
Строительство автодорожного путепровода через подъездные железнодорожные пути в 20 квартале (автостоянки в теле моста)*** |
Всего |
66,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66,30 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
66,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66,30 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
5. |
Организация кругового движения по Комсомольской площади и строительством тоннеля под ней |
Всего |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
6. |
Разработка ПСД и строительство дороги с пр. Строителей в п. Новая Комушка (10 км) |
Всего |
600,00 |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
600,00 |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
|||||||
7. |
Разработка ПСД и строительство дороги с ул. Трубачеева в Поселье с мостом через Селенгу (30 км) |
Всего |
2100,00 |
1000,00 |
400,00 |
700,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
2100,00 |
1000,00 |
400,00 |
700,00 |
0,00 |
|||||||
8. |
Строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахьяновой и 3-ей Транспортной в г. Улан-Удэ |
Всего |
422,43 |
0,00 |
278,20 |
144,23 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
422,43 |
0,00 |
278,20 |
144,23 |
0,00 |
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
3.1.2. Инфраструктура связи и информатизации
Основной целью развития инфраструктуры связи и информатизации является удовлетворение потребности в услугах электрической и почтовой связи, на современном уровне, а также формирование единого городского информационного пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие органов местного самоуправления, организаций и граждан, удовлетворение их информационных потребностей.
Для достижения поставленных целей необходимо достичь выполнения следующих индикаторов:
Таблица 3.4
Индикаторы инфраструктуры связи и информатизации
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Доля населения, охваченного мобильной связью, по активным абонентам, |
60,0 |
88,0 |
90,0 |
90,0 |
92,0 |
93,0 |
Количество Интернет- пользователей, на 1 000 человек, по широкополосному доступу |
58,0 |
130,0 |
160,0 |
190,0 |
210,0 |
250,0 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию связи:
- расширение и модернизация сетей связи;
- строительство мультисервисных сетей связи;
- внедрение цифрового телерадиовещания;
- модернизация инфраструктуры почтовой связи.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по:
расширению и оснащению современным оборудованием Бурятский филиал ОАО "Ростелеком" сетей связи для предоставления услуг телефонной связи и широкополосного доступа в Интернет по технологии xDSL;
развитию мультисервисных сетей связи на основе волоконно-оптических линий Бурятским филиалом ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "АК Мобилтелеком" и другими организациями";
развитию сетей сотовой связи и сетей широкополосного доступа в Интернет;
строительству объектов, монтажу оборудования цифрового телерадиовещания в рамках реализации Радиотелевизионным передающим центром Республики Бурятия системного проекта по созданию сети цифрового телерадиовещания;
модернизации инфраструктуры почтовой связи УФПС Республики Бурятия посредством реконструкции и капитального строительства объектов почтовой связи, приобретения программных продуктов и транспортных средств.
Таблица 3.5.
Реализация инвестиционных проектов в области связи и информатизации
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объём предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
147,46 |
101,70 |
0,00 |
0,00 |
45,76 |
|||||||
2011 |
79,26 |
59,20 |
0,00 |
0,00 |
20,06 |
|||||||
2012 |
60,80 |
42,50 |
0,00 |
0,00 |
18,30 |
|||||||
2013 |
7,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,40 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1 |
Внедрение цифрового телевидения в г. Улан-Удэ |
Всего |
101,70 |
101,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
59,20 |
59,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
42,50 |
42,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2 |
Строительство сети абонентского доступа ETTH ОАО "АК Мобилтелеком" |
Всего |
3,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,80 |
|||||
2011 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
|||||||
2012 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||||
2013 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,10 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
3 |
Строительство мультисервисной сети по технологии ETTX БФ ОАО "Ростелеком" |
Всего |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
|||||
2011 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
00,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
4 |
Расширение сети фиксированной связи БФ ОАО "Ростелеком" |
Всего |
2,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,56 |
|||||
2011 |
2,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,56 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
5 |
Модернизация инфраструктуры почтовой связи УФПС Республики Бурятия |
Всего |
19,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,40 |
|||||
2011 |
6,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,10 |
|||||||
2012 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,00 |
|||||||
2013 |
6,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,30 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
3.1.3. Электросетевая инфраструктура
Основной целью предприятий и организаций электросетевого хозяйства является надежное бесперебойное электроснабжение промышленных и социальных объектов, а также создание благоприятных условий роста экономического потенциала города Улан-Удэ.
Таблица 3.6.
Индикаторы электросетевой инфраструктуры
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Строительство линий электропередачи, км |
6,8 |
11,8 |
14,7 |
10,1 |
10,1 |
10,1 |
Строительство подстанций, МВт |
0,4 |
0,2 |
0,8 |
0,9 |
- |
- |
Удельный вес потерь электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, % |
28,5 |
28 |
28 |
27,5 |
27 |
26,5 |
Для достижения поставленной цели и индикаторов определены основные задачи по развитию электроэнергетики:
- увеличение уровня надежности и качества электроснабжения для потребителей, реконструкция электросилового хозяйства на высокотехнологичное и надежное современное электрооборудование,
- устранение сложившегося дефицита электрической мощности и создание резерва для технологического присоединения дополнительных нагрузок.
Таблица 3.7.
Реализация инвестиционных проектов электросетевой инфраструктуры
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
1625,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1625,25 |
|||||||
2011 |
575,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
575,04 |
|||||||
2012 |
393,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
393,84 |
|||||||
2013 |
195,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
195,25 |
|||||||
2014 |
401,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
401,52 |
|||||||
2015 |
59,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59,60 |
|||||||
1. |
Реконструкция и техническое перевооружение, в т.ч.: |
Всего |
1416,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1416,15 |
|||||
2011 |
523,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
523,34 |
|||||||
2012 |
355,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
355,04 |
|||||||
2013 |
159,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
159,45 |
|||||||
2014 |
370,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
370,12 |
|||||||
2015 |
8,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,20 |
|||||||
1.1. |
Электрические линии, в т.ч.: |
Всего |
154,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
154,49 |
|||||
2011 |
78,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78,60 |
|||||||
2012 |
72,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72,39 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,50 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.1. |
Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-590 |
Всего |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,50 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
3,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,50 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1.2. |
Реконструкция ВЛ-35кВ "Центральная - Западная" (ЗПК-332, ЦЗ-351, ТК-302, ТЦ-301) |
Всего |
150,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150,99 |
|||||
2011 |
78,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78,60 |
|||||||
2012 |
72,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72,39 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2. |
Подстанции, в т.ч.: |
Всего |
1261,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1261,66 |
|||||
2011 |
444,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
444,74 |
|||||||
2012 |
282,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
282,65 |
|||||||
2013 |
159,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
159,45 |
|||||||
2014 |
366,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
366,62 |
|||||||
2015 |
8,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,20 |
|||||||
1.2.1. |
Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/10 кВ Сосновая |
Всего |
4,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,60 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
4,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,60 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.2. |
Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/6 кВ Центральная |
Всего |
4,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,90 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
4,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,90 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.3. |
Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/6 кВ КТП-3 |
Всего |
5,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,20 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
5,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,20 |
|||||||
1.2.4. |
Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/6 кВ "Горсад" |
Всего |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
|||||
2011 |
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.5. |
Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/6 кВ КТП-11 |
Всего |
4,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,40 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
4,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,40 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.6. |
ПС 220 кВ Районная. Установка СКРМ. 2х50 МВАр |
Всего |
220,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220,00 |
|||||
2011 |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180,00 |
|||||||
2012 |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.7. |
ПС 220 кВ Районная. Комплексная реконструкция (ПИР) |
Всего |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.8. |
ПС Северная, ПС Районная Реконструкция устройств ВЧ-обработки. |
Всего |
16,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,82 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
3,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,75 |
|||||||
2013 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,50 |
|||||||
2014 |
5,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,57 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.9. |
ПС 220 кВ Северная. Реконструкция ОРУ-110 (завершение) |
Всего |
326,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
326,90 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
82,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82,15 |
|||||||
2014 |
244,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
244,75 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.10. |
Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Западная" |
Всего |
188,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
188,13 |
|||||
2011 |
188,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
188,13 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.11. |
Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Октябрьская" |
Всего |
279,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
279,81 |
|||||
2011 |
51,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51,81 |
|||||||
2012 |
228,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
228,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.12. |
Реконструкция ПС 35/10кВ "АРЗ" |
Всего |
57,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
57,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.13. |
Реконструкция ТП-253 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.14. |
Реконструкция ТП-478 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.15. |
Реконструкция ТП-469 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,10 |
|||||
2011 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,10 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.16. |
Реконструкция ТП-473 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.17. |
Реконструкция ТП-399 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.18. |
Реконструкция ТП-454 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,30 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.19. |
Реконструкция ТП-377 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.20. |
Реконструкция ТП-391 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.21. |
Реконструкция ТП-392 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.22. |
Реконструкция ТП-951 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,50 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,50 |
|||||||
1.2.23. |
Реконструкция ТП-152 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,10 |
|||||
2011 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,10 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.24. |
Реконструкция ТП-2120 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.25. |
Реконструкция ТП-98 на КТПН-630 кВА |
Всего |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,50 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
1,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,50 |
|||||||
1.2.26. |
Реконструкция ТП-616 на КТПН-400 кВА |
Всего |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.27. |
Реконструкция ТП-628 на КТПН-400 кВА |
Всего |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.28. |
Реконструкция ТП-540 на КТПН-400 кВА |
Всего |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.29. |
Реконструкция ТП-731 на КТПН-400 кВА |
Всего |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2.30. |
Реконструкция зданий по ул. Жердева, 12 |
Всего |
14,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14,60 |
|||||
2011 |
14,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14,60 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2. |
Новое строительство и расширение, в т.ч.: |
Всего |
209,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
209,10 |
|||||
2011 |
51,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51,70 |
|||||||
2012 |
38,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38,80 |
|||||||
2013 |
35,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,80 |
|||||||
2014 |
31,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31,40 |
|||||||
2015 |
51,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51,40 |
|||||||
2.1. |
Электрические линии, в т.ч.: |
Всего |
155,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
155,20 |
|||||
2011 |
39,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39,10 |
|||||||
2012 |
38,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38,80 |
|||||||
2013 |
35,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,80 |
|||||||
2014 |
31,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31,40 |
|||||||
2015 |
10,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,10 |
|||||||
2.1.1. |
Строительство ВЛ-10 кВ ф.9 ПС БВС |
Всего |
8,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,10 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
8,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,10 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.2. |
Строительство ВЛ-10 кВ ф.11 РП-14 м/у ТП-77 и ТП-253 |
Всего |
0,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,60 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,60 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.3. |
Строительство ВЛ-10 кВ ф.8 ПС БВС |
Всего |
10,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,10 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
10,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,10 |
|||||||
2.1.4. |
Строительство ВЛ-6кВ ф.51 ГПП Авиазавод |
Всего |
2,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,90 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
2,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,90 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.5. |
Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-253 |
Всего |
4,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,20 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
4,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,20 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.6. |
Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-478 |
Всего |
3,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,20 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
3,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,20 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.7. |
Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-469 |
Всего |
5,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,90 |
|||||
2011 |
5,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,90 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.8. |
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-473 |
Всего |
8,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,10 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
8,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,10 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.9. |
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-399 |
Всего |
4,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,10 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
4,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,10 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.10. |
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-454 |
Всего |
4,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,70 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
4,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,70 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.11. |
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-377 |
Всего |
7,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,40 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
7,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,40 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.12. |
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-391 |
Всего |
7,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,40 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
7,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,40 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.13. |
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-392 |
Всего |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,50 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,50 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.14. |
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-152 |
Всего |
2,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,30 |
|||||
2011 |
2,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,30 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.15. |
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-98 |
Всего |
5,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,10 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
5,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,10 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.16. |
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-606 |
Всего |
8,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,40 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
8,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,40 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.17. |
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-616 |
Всего |
5,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,20 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
5,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,20 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.18. |
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-628 |
Всего |
7,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,80 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
7,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,80 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.19. |
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-540 |
Всего |
6,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,10 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
6,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,10 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.20. |
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-731 |
Всего |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.21. |
Строительство КЛ-6 кВ Ф.37 ТЭЦ-РП9 |
Всего |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,60 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,60 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.22. |
Строительство КЛ-6 кВ Ф.4 РП9 ТП-94-135 |
Всего |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,90 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,90 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.23. |
Строительство КЛ-6кВ Ф.4 РП9 ТП-148 |
Всего |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,80 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,80 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.24. |
Строительство КЛ-6 кВ КТП-11 на РП-34 |
Всего |
4,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,90 |
|||||
2011 |
4,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,90 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.25. |
Строительство КЛ-6кВ Ф.45 ГПП-ТП 2068 |
Всего |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,90 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,90 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.26. |
Строительство КЛ-6 кВ Ф.45 ГПП-ТП 2009 |
Всего |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,80 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,80 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.27. |
Строительство КЛ-6 кВ ф.10 РП-8 ТП-122-133 |
Всего |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
1,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,40 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.28. |
Строительство КЛ-10 кВ ф.4 ПС АРЗ |
Всего |
12,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,20 |
|||||
2011 |
12,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,20 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.29. |
Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-160 р. 4 |
Всего |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,80 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,80 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.30. |
Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-84 р. 4 |
Всего |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.31. |
Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-677 ф.8,11 ул. Жердева, 128 |
Всего |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
|||||
2011 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.32. |
ВЛ-10 кВ в с. Поселье |
Всего |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,70 |
|||||
2011 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,70 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.33. |
ВЛ-10 кВ в п. Забайкальский |
Всего |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
|||||
2011 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.34. |
ВЛ-10 кВ в районе 2 км Спиртзаводского тракта |
Всего |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,70 |
|||||
2011 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,70 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.35. |
ВЛ-0,4 кВ в с. Поселье |
Всего |
1,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,90 |
|||||
2011 |
1,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,90 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.36. |
ВЛ-0,4 кВ в п. Забайкальский |
Всего |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
|||||
2011 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.37. |
ВЛ-0,4 кВ в районе 2 км Спиртзаводского тракта |
Всего |
3,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,90 |
|||||
2011 |
3,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,90 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.1.38. |
КЛ-6 кВ ф.62 ГПП "Авиазавод" |
Всего |
1,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,90 |
|||||
2011 |
1,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,90 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.2. |
Подстанции, в т.ч.: |
Всего |
12,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,60 |
|||||
2011 |
12,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,60 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.2.1. |
КТПН-630 кВа в с. Поселье |
Всего |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,90 |
|||||
2011 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,90 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.2.2. |
КТПН-400 кВа в п. Забайкальский |
Всего |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,80 |
|||||
2011 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,80 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.2.3. |
КТПН-400 кВа в районе 2 км Спитрзаводского тракта |
Всего |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,80 |
|||||
2011 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,80 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.2.4. |
Комплектация распределительного пункта - 6 кВ в п. Восточный |
Всего |
10,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,10 |
|||||
2011 |
10,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,10 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2.3. |
АИИС КУЭ розничного рынка |
Всего |
41,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41,30 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
41,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41,30 |
Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов Республики Бурятия от 21 марта 2013 г. N 676-56 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения
4. Повышение эффективности управления
Основной целью повышения эффективности управления является создание условий, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие города Улан-Удэ.
Таблица 4.1.
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Повышение эффективности управления"
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
935,96 |
155,00 |
28,19 |
245,33 |
507,44 |
|||||||
2011 |
237,62 |
155,00 |
13,19 |
69,43 |
0,00 |
|||||||
2012 |
485,68 |
0,00 |
15,00 |
69,24 |
401,44 |
|||||||
2013 |
139,55 |
0,00 |
0,00 |
33,55 |
106,00 |
|||||||
2014 |
36,36 |
0,00 |
0,00 |
36,36 |
0,00 |
|||||||
2015 |
36,75 |
0,00 |
0,00 |
36,75 |
0,00 |
4.1. Создание благоприятного инвестиционного предпринимательского климата
Целью развития инвестиционной деятельности является повышение конкурентоспособности экономики города Улан-Удэ.
Для достижения данной цели необходимо увеличить масштабы финансирования реального сектора экономики, улучшить административные процедуры, изменить качество инвестиций за счет усиления инновационной направленности инвестиционной деятельности и повышения эффективности вложения инвестиций.
Таблица 4.2.
Индикаторы инвестиционной деятельности
Индикатор |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Объем инвестиций в основной капитал, млрд. руб. |
6,6 |
12,7 |
14,4 |
16,6 |
18,9 |
21,5 |
Объем инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году |
102,0 |
107,8-110,5 |
101,3-102,8 |
103,9-105,5 |
102,5-106,0 |
102,0-106,0 |
Приоритетными направлениями вложения инвестиций на предстоящий период будут:
1. Развитие туризма, в том числе развитие зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного,
2. Повышение конкурентоспособности местного производства, в том числе за счет развития зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа в г. Улан-Удэ.
3. Развитие инновационной деятельности, в том числе создание и развитие Технопарка г. Улан-Удэ на базе авиаремонтного завода.
4. Реализация экспортоориентированных и импортозамещающих инвестиционных проектов (деревообработка, металлообработка, производство машин, летательных аппаратов).
5. Энергосбережение.
6. Развитие жилищного строительства.
7. Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры.
4.2. Развитие инновационной деятельности
Главной целью развития инновационной деятельности является повышение инновационной активности предприятий и организаций г. Улан-Удэ.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:
стимулирование организаций к внедрению инноваций и инновационных технологий, содействие созданию инновационной инфраструктуры;
создание условий для эффективного взаимодействия участников инновационного процесса;
обеспечение условий, стимулирующих формирование и развитие малого инновационного предпринимательства;
активизация межрегионального и международного сотрудничества в сфере инновационной деятельности;
создание условий для привлечения инвестиций в инновационную сферу;
организация финансовой поддержки инновационной деятельности;
подготовка и переподготовка кадров в области инновационного менеджмента.
Результаты достижения цели и задач будут определяться следующими индикаторами:
Таблица 4.3.
Индикаторы развития инновационной деятельности
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Количество организаций, занимающихся инновационной деятельностью, ед. |
13 |
9 |
11 |
14 |
17 |
20 |
Количество малых инновационных предприятий, ед. |
2 |
11 |
16 |
30 |
40 |
50 |
Количество вновь созданных рабочих мест в инновационном секторе, чел. |
48 |
30 |
40 |
112 |
80 |
80 |
Таблица 4.4.
Реализация инвестиционных проектов в инновационной сфере
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
674,59 |
155,00 |
10,00 |
2,15 |
507,44 |
|||||||
2011 |
165,00 |
155,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
401,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
401,44 |
|||||||
2013 |
106,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106,00 |
|||||||
2014 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
1,15 |
0,00 |
0,00 |
1,15 |
0,00 |
|||||||
1. |
Создание Технопарка г. Улан-Удэ, в т.ч.: |
Всего |
672,44 |
155,00 |
10,00 |
0,00 |
507,44 |
|||||
2011 |
165,00 |
155,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
401,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
401,44 |
|||||||
2013 |
106,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.1. |
Реконструкция АРЗ под создание Технопарка |
Всего |
165,00 |
155,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2011 |
165,00 |
155,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.2. |
Реализация проекта по производству оздоровительных средств, разработанных на основе прописей тибетской медицины и растительных ресурсов Байкальского региона (Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН) |
Всего |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
11,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.3. |
Реализация проекта "Плазменная модульная технология комплексной переработки углей" (Лаборатория "Физика Плазмы", ГОУ ВПО БГУ) |
Всего |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
35,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.4. |
Реализация проекта по организации производства автоматизированного пульсодиагностического комплекса тибетской медицины (БНЦ СО РАН) |
Всего |
56,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
56,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.5. |
Реализация проекта по внедрению способа очистки сточных вод от фенолов и красителей (Байкальский институт природопользования СО РАН) |
Всего |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.6. |
Реализация проекта по внедрению комплекса по диагностике и восстановлению подземных инженерных сооружений (ГОУ ВПО БГУ) |
Всего |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.7. |
Реализация проекта по производству листовых антифрикционных материалов (Байкальский институт природопользования СО РАН) |
Всего |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.8. |
Разработка инноваций в производстве колбасных изделий, копченостей и мясных деликатесов (БГСХА) |
Всего |
15,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,44 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
15,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,44 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.9. |
прочие проекты (Инвесттехмаш (сборочное производство тракторов) |
Всего |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
|||||||
2013 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.10. |
Реализация проекта по организации производства возобновляемых источников энергии (БГУ) |
Всего |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
1.11. |
Разработка современных инновационных технологий переработки кожевенно-мехового сырья (ВСГТУ) |
Всего |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2. |
Создание условий для развития инновационной деятельности |
Всего |
2,15 |
0,00 |
0,00 |
2,15 |
0,00 |
|||||
2011 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
1,15 |
0,00 |
0,00 |
1,15 |
0,00 |
4.3. Развитие муниципально-частного партнерства
Целью муниципально-частного партнерства является объединение материальных и нематериальных ресурсов органов местного самоуправления и партнеров на долговременной и взаимовыгодной основе для решения вопросов местного значения на территории городского округа.
Основными формами муниципально-частного партнерства будут являться:
- концессия;
- финансирование части расходов на реализацию социальных программ и инвестиционных проектов;
- предоставление в пользование муниципального имущества;
- развитие застроенных территорий.
Важным инструментом стимулирования предпринимательской деятельности должна стать муниципальная поддержка, предусматривающая создание инфраструктуры, предоставление необходимой методической поддержки и распространение лучшей практики.
Экономически целесообразны в настоящее время и в будущем инвестиции в жилищную сферу и в улучшение городской среды, особенно в историческом центре и новых микрорайонах комплексной застройки (инженерная и транспортная инфраструктура, энергосбережение и повышение энергоэффективности).
В осуществлении инвестиционной политики важное значение отводится эффективности реализации федеральных, республиканских и муниципальных целевых программ. В этой связи перед органами местного самоуправления стоят задачи:
по формированию муниципальных целевых программ, которые должны соответствовать установленным критериям и параметрам в рамках программно-целевого метода управления;
качественное формирование бюджетных заявок на выделение ассигнований из федерального бюджета на финансирование объектов/мероприятий по федеральным целевым программам и федеральной адресной инвестиционной программе.
4.4. Имущественные и земельные отношения
Главными целями в сфере имущественных и земельных отношений в г. Улан-Удэ в ближайший период и среднесрочной перспективе являются:
повышение эффективности управления земельными ресурсами городского округа "город Улан-Удэ", их использования;
повышение эффективности управления имуществом в г. Улан-Удэ и рациональное его использование.
Результаты достижения целей будут определяться следующими индикаторами:
Таблица 4.5.
Индикаторы по развитию имущественных и земельных отношений
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Доходы от использования муниципального имущества (аренда, приватизация муниципальной собственности), млн. рублей |
604,6 |
479,59 |
532,95 |
231,2 |
203,1 |
187,7 |
Доля оформленных прав муниципальной собственности на объекты недвижимости от общего количества объектов, учтенных в реестре муниципальной собственности, % |
47 |
89 |
98 |
99 |
100 |
100 |
Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию имущественных и земельных отношений в городском округе "город Улан-Удэ".
Достижение цели "Повышение эффективности управления земельными ресурсами городского округа "город Улан-Удэ" обеспечивается выполнением следующих задач:
совершенствование системы налоговых и неналоговых платежей за использование земельных участков, в том числе по принципу учета необходимости поддержки социально значимых видов деятельности, а также защиты интересов лиц из числа малоимущих и социально незащищенных категорий граждан;
совершенствование правовых и методологических основ регулирования земельных отношений, направленных на упорядочение и упрощение процедур предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам, и координация деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении земельных участков гражданам и юридическим лицам;
формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления земельными ресурсами города.
Достижение цели "Повышение эффективности управления имуществом в г. Улан-Удэ и рациональное его использование" обеспечивается выполнением следующих задач:
формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления муниципальной собственностью (система учета и реестр муниципального имущества);
определение видов и состава муниципального имущества, организация его использования на условиях, обеспечивающих надлежащие исполнение соответствующих полномочий (функций) городского округа "город Улан-Удэ";
увеличение доходности от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Таблица 4.6.
Реализация инвестиционных проектов в имущественных и земельных отношений
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
97,56 |
0 |
1,79 |
95,77 |
0 |
|||||||
2011 |
42,47 |
0 |
1,79 |
40,68 |
0 |
|||||||
2012 |
41,59 |
0 |
0 |
41,59 |
0 |
|||||||
2013 |
4,5 |
0 |
0 |
4,5 |
0 |
|||||||
2014 |
4,5 |
0 |
0 |
4,5 |
0 |
|||||||
2015 |
4,5 |
0 |
0 |
4,5 |
0 |
|||||||
1 |
Увеличение стоимости муниципального имущества путем участия в долевом строительстве помещений для МУЗ Городская поликлиника N 2 * |
Всего |
75,4 |
0 |
0 |
75,4 |
0 |
|||||
2011 |
37,7 |
0 |
0 |
37,7 |
0 |
|||||||
2012 |
37,7 |
0 |
0 |
37,7 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2 |
Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами* |
Всего |
20,37 |
0 |
0 |
20,37 |
0 |
|||||
2011 |
2,98 |
0 |
0 |
2,98 |
0 |
|||||||
2012 |
3,89 |
0 |
0 |
3,89 |
0 |
|||||||
2013 |
4,5 |
0 |
0 |
4,5 |
0 |
|||||||
2014 |
4,5 |
0 |
0 |
4,5 |
0 |
|||||||
2015 |
4,5 |
0 |
0 |
4,5 |
0 |
|||||||
3 |
Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков для последующего предоставления льготным категориям граждан в целях индивидуального жилищного строительства |
Всего |
1,79 |
0 |
1,79 |
0 |
0 |
|||||
2011 |
1,79 |
0 |
1,79 |
0 |
0 |
|||||||
2012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
4.5. Муниципальные финансы
Главной целью бюджетной политики является обеспечение роста экономики г. Улан-Удэ на основе стабильного функционирования бюджетной системы, достижения высокой эффективности бюджетных расходов и повышения доступности и качества муниципальных услуг.
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 4.7.
Индикаторы развития муниципальных финансов
Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач:
увеличение доходной базы местного бюджета;
повышение эффективности бюджетных расходов.
Укрепление доходной базы бюджета г. Улан-Удэ должно быть обеспечено, в первую очередь, поддержанием устойчивых темпов экономического роста за счет повышения эффективности и масштабов инвестиционной деятельности. Комплекс мероприятий для решения поставленной задачи включает:
создание благоприятных экономических, правовых и организационно-управленческих условий реализации инвестиционных проектов;
поддержка инновационных проектов и подготовка квалифицированных кадров;
повышение инвестиционного имиджа города.
Осуществление указанных мероприятий потребует дополнительных финансовых ресурсов, что, в свою очередь, определяет необходимость повышения эффективности бюджетных расходов.
Программными мероприятиями по решению данной задачи предусмотрено:
- соблюдение строгого соответствия принимаемых расходных обязательств с располагаемыми доходами бюджета, принятие новых расходных обязательств с учетом возможности их финансового обеспечения в рамках приоритетных направлений социально-экономического развития;
- реализация специальных программ повышения эффективности бюджетных расходов;
- продолжение практики среднесрочного планирования, переход к принципам долгосрочного планирования, внедрение программно-целевых методов управления, переход на "программный" бюджет;
- реализация мероприятий по совершенствованию правового положения бюджетных учреждений с учетом изменений федерального законодательства о статусе бюджетных учреждений, применение механизмов, стимулирующих бюджетные учреждения к повышению эффективности бюджетных расходов;
- проведение взвешенной долговой политики, сокращение объемов муниципального долга, снижение доли расходов на обслуживание долговых обязательств в общем объеме расходов городского бюджета;
- усиление ответственности за соблюдение бюджетного законодательства.
4.6. Градостроительная политика
Основные цели органов местного самоуправления городских округов в области градостроительной деятельности:
1) подготовка и утверждение документов территориального планирования городского округа;
2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа;
3) утверждение правил землепользования и застройки городского округа;
4) утверждение подготовленной на основе документов территориального планирования городских округов документации по планировке территории;
5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа;
6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа;
7) принятие решений о развитии застроенных территорий.
Основными принципами развития градостроительной деятельности являются обеспечение устойчивого развития территории на основе территориального планирования и градостроительного зонирования; обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности; осуществление строительства на основе документов территориального планирования и правил землепользования и застройки; ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов; осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности; осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий; ответственность за нарушение законодательства о градостроительной деятельности; возмещение вреда, причиненного физическим, юридическим лицам в результате нарушений требований законодательства о градостроительной деятельности.
Таблица 4.8.
Индикаторы градостроительной деятельности
Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов определены основные задачи по развитию градостроительной деятельности на территории городского округа "город Улан-Удэ":
- создание и утверждение градостроительной документации;
-снижение административных барьеров в области градостроительной деятельности;
- разработка нормативов градостроительного проектирования;
- обновление топографического материала территорий;
-создание и внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности являются основой для создания муниципальной геоинформационной системы, включающие все сферы муниципального хозяйства: социальную сферу, инженерное обеспечение, транспортное обслуживание, благоустройство и озеленение.
Проект создания ИСОГД включает материально-техническое и программное обеспечение, обеспечивающие решение локальных задач, выборочной и аналитической информации из градостроительной документации. Полученный в результате реализации проекта продукт управления развитием территории будет способствовать своевременной реализации законодательства в части принятия всех необходимых документов территориального планирования и градостроительного регулирования.
Организационные мероприятия в сфере градостроительной политики
Мероприятия |
Ожидаемый результат |
Задача N 1. Снижение административных барьеров в области градостроительной деятельности | |
Обеспечение активных и взаимосогласованных действий органов власти различных уровней, общественности и субъектов градостроительной деятельности при решении вопросов |
Позволит получить многосторонний социальный и экономический эффект, будет иметь позитивные последствия во многих сферах жизни общества: - в планировании развития территорий, -в создании условий для увеличения объемов жилищного и иного строительства, - в снижении административных барьеров, -в установлении прозрачных правовых условий землепользования и застройки, усиления контроля и ответственности при проектировании и строительстве. |
Определяющее значение в современных условиях приобретают документы правового регулирования, которые - будут способствовать привлечению инвестиций в строительство объектов, - будут способствовать расширению сферы приложения труда и занятости населения, улучшению его социально-демографической структуры, - будут способствовать совершенствованию организации территорий и снижению экологической напряженности. - снизят административные барьеры при осуществлении градостроительной деятельности и обеспечат прозрачность процедур принятия решений по вопросам застройки населенных пунктов |
|
Задача N 2. Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | |
Создание на основе градостроительной документации информационной системы |
Позволит реализовать инструмент контроля за происходящими изменениями: - обеспечить наличие сведений о правовом режиме использования земель и субъектах права на земельные участки -конкретизировать адресную направленность при проведении градостроительных мероприятий. - стимулировать активизацию сделок на рынке земли и недвижимости, -способствовать созданию благоприятного делового климата и роста объемов инвестиций, -обеспечить оперативность и качества принятия управленческих решений по распоряжению земельными участками и объектами недвижимости, -внедрить современные информационные технологий, обеспечить рост профессионального уровня управленческого персонала, - повысить оперативность подготовки и достоверность информации для принятия решений в различных областях хозяйственной деятельности. - создать благоприятные условия для осуществления строительства и обеспечить отсутствие излишних административных барьеров, значительно активизирует процесс строительного освоения территорий и повысит привлекательность для потенциальных внешних инвесторов, - обеспечить устойчивое развитие территории, - будет способствовать развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, -создать необходимые условия жизнедеятельности, инвестиционного климата, рационального природопользования, охраны окружающей среды и защиты территорий от неблагоприятных воздействий. |
Задача N 3. Совершенствование нормативов градостроительного проектирования | |
Разработка нормативов градостроительного проектирования |
Нормативы градостроительного проектирования разрабатываются с учетом необходимости сохранения и дальнейшего повышения уровня обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и должны содержать минимальные расчетные показатели обеспечения этих условий, в том числе по: - объектам социального и коммунально-бытового назначения, включая доступность таких объектов для населения (включая инвалидов); - объектам инженерной инфраструктуры; - благоустройству территорий. |
Задача N 4. Обновление топографического материала территорий | |
Обновление топографического материала территорий |
Изготовление актуализированных цифровых топографо-геодезических и картографических материалов позволит в дальнейшем широко использовать их в градостроительной и проектной архитектурно-строительной деятельности, в управлении земельными ресурсами и организации землепользования и в иных смежных отраслях, что значительно сэкономит расходы средств бюджетов и хозяйствующих субъектов на эти цели. Выполнение работ, позволит создать: - банки данных топографических карт масштаба 1:2000 и 1:1000; - базу данных для ведения топографического мониторинга; - основу для местных геоинформационных систем и систем информационного обеспечения градостроительной деятельности. |
4.7. Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей
Основной целью деятельности в сфере внешнеэкономических связей, международного, межрегионального и межмуниципального сотрудничества, проводимой Администрацией г. Улан-Удэ, является расширение международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ, создание условий для устойчивого социально-экономического развития г. Улан-Удэ, сопоставимого с уровнем развития зарубежных городов-побратимов, городов-регионов РФ, а также благоприятного инвестиционного климата в городе.
Таблица 4.9.
Индикаторы внешнеэкономической деятельности
Индикаторы |
2007 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Количество соглашений, Протоколов и Договоров о сотрудничестве, ед. |
4 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Обмен делегациями, творческими коллективами и спортивными командами (визиты) |
22 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
Для достижения поставленной цели представляется необходимым решение следующих задач:
развитие внешнеэкономических связей, межмуниципального и международного сотрудничества;
формирование инвестиционно-привлекательного имиджа г. Улан-Удэ;
интенсификация межрегиональных связей и диверсификация направлений и регионального сотрудничества путем заключения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве и протоколов о дальнейшем развитии сотрудничества.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по:
реализации программ развития и укрепления побратимских отношений и двустороннего сотрудничества с городами-побратимами Монголии, Республики Корея и КНР.
взаимодействию с межрегиональными, межмуниципальными и международными организациями (Ассоциация сибирских и дальневосточных городов (АСДГ), Международная ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) Ассоциация сибирских и дальневосточных городов и Западного побережья Японии, Ассоциация "Совет муниципальных образований Республики Бурятия" и др., а также организации участия представителей Администрации г. Улан-Удэ в заседаниях и советах проводимых данными организациями.
организации взаимодействия с представительством МИД России в г. Улан-Удэ, генеральными консульствами Монголии, Республики Корея и КНР, а также консульскими учреждениями Российской Федерации в иностранных государствах.
организации участия Администрации г. Улан-Удэ в межрегиональных и международных мероприятиях, проведению бизнес-встреч, выставочно-ярмарочных, мероприятий с участием деловых кругов г. Улан-Удэ.
пролонгации Соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между Администрацией г. Улан-Удэ и городами побратимами, городами регионов Российской Федерации, а также сельскими районами Республики Бурятия и разработке планов по реализации соглашений и протоколов.
мониторингу исполнения и реализации ранее заключенных соглашений и протоколов.
Основными приоритетами в области развития международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ, создания условий для устойчивого социально-экономического развития г. Улан-Удэ, сопоставимого с уровнем развития зарубежных городов-побратимов, городов-регионов РФ является культурное и гуманитарное сотрудничество с городами побратимами, городами регионов Российской Федерации, а также сельскими районами Республики Бурятия.
Таблица 4.10.
Реализация инвестиционных проектов во внешнеэкономической деятельности
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объём предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
40,03 |
0,00 |
0,00 |
40,03 |
0,00 |
|||||||
2011 |
8,36 |
0,00 |
0,00 |
8,36 |
0,00 |
|||||||
2012 |
7,26 |
0,00 |
0,00 |
7,26 |
0,00 |
|||||||
2013 |
8,46 |
0,00 |
0,00 |
8,46 |
0,00 |
|||||||
2014 |
7,86 |
0,00 |
0,00 |
7,86 |
0,00 |
|||||||
2015 |
8,10 |
0,00 |
0,00 |
8,10 |
0,00 |
|||||||
1 |
Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей, т.ч.: |
Всего |
40,03 |
0,00 |
0,00 |
40,03 |
0,00 |
|||||
2011 |
8,36 |
0,00 |
0,00 |
8,36 |
0,00 |
|||||||
2012 |
7,26 |
0,00 |
0,00 |
7,26 |
0,00 |
|||||||
2013 |
8,46 |
0,00 |
0,00 |
8,46 |
0,00 |
|||||||
2014 |
7,86 |
0,00 |
0,00 |
7,86 |
0,00 |
|||||||
2015 |
8,10 |
0,00 |
0,00 |
8,10 |
0,00 |
|||||||
1.1. |
МЦП "Развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ" на 2009 - 2011 гг. |
Всего |
40,03 |
0,00 |
0,00 |
40,03 |
0,00 |
|||||
2011 |
8,36 |
0,00 |
0,00 |
8,36 |
0,00 |
|||||||
2012 |
7,26 |
0,00 |
0,00 |
7,26 |
0,00 |
|||||||
2013 |
8,46 |
0,00 |
0,00 |
8,46 |
0,00 |
|||||||
2014 |
7,86 |
0,00 |
0,00 |
7,86 |
0,00 |
|||||||
2015 |
8,10 |
0,00 |
0,00 |
8,10 |
0,00 |
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
4.8. Реализация тарифной политики
Основной целью реализации тарифной политики органами местного самоуправления является создание условий для экономического роста и обеспечения увязки ценовой и тарифной политики с бюджетной, налоговой и социальной политикой в городе Улан-Удэ, повышение конкурентоспособности товаров, продукции и услуг местного производства.
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 4.11.
Индикаторы тарифной политики
Индикатор |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Вклад регулируемых органами местного самоуправления тарифов в индекс потребительских цен (ИПЦ), в процентных пунктах |
- |
? 1 |
? 1 |
? 1 |
? 1 |
? 1 |
Удельный вес отмены решений в сфере регулирования тарифов органами местного самоуправления, в % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи по реализации тарифной политики:
- обеспечение баланса экономических интересов регулируемых организаций и потребителей товаров и услуг этих организаций при формировании тарифных решений;
- повышение качества товаров и услуг, цены (тарифы) на которые подлежат регулированию на муниципальном уровне.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий:
- установление тарифов, обеспечивающих финансовые потребности организаций, необходимые для реализации их производственных и инвестиционных программ;
- оптимизация производственных затрат регулируемых предприятий и организаций при сохранении надежности и обеспечении качества оказываемых услуг, повышение экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), применение энергосберегающих технологий;
- обеспечение доступности для потребителей товаров (услуг), цены (тарифы) на которые подлежат регулированию.
4.9. Муниципальные закупки
Главной целью размещения муниципального заказа городского округа "город Улан-Удэ" является проведение единой государственной политики, направленной на повышение эффективности расходования бюджетных средств и средств внебюджетных источников финансирования.
Таблица 4.12.
Индикатор развития муниципального заказа
Индикатор |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Доля муниципальных закупок, осуществляемых на основе открытых торгов (конкурсы и аукционы), % |
- |
60 |
60 |
61 |
61 |
62 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикатора определены основные задачи по развитию муниципальных закупок:
повышение эффективности расходования бюджетных средств;
достижение открытости и гласности процесса закупок,
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по:
размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городского округа "город Улан-Удэ";
формированию сводного плана закупок товаров, работ, услуг;
внедрению автоматизированной информационной системы муниципального заказа городского округа "город Улан-Удэ".
4.10. Кадровая политика в органах местного самоуправления
Цель кадровой политики - обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления на основе формирования высокопрофессионального кадрового состава, способного успешно решать поставленные задачи в современных условиях.
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 4.13.
Индикаторы кадровой политики в органах местного самоуправления
Индикатор |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Доля муниципальных служащих в органах местного самоуправления, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, % |
72 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
Численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления (человек на 10 тысяч населения) |
15,5 |
13,5 |
13,4 |
13,3 |
13,2 |
13,1 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные задачи в области кадровой политики:
обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, научных и образовательных учреждений по вопросам реализации кадровой политики;
подготовка, продвижение и закрепление на руководящих должностях муниципальной службы кадров с высоким уровнем профессиональной компетентности, управленческой культуры и нравственных качеств;
повышение качественного уровня кадрового состава органов местного самоуправления;
формирование и качественное развитие кадрового резерва города Улан-Удэ;
обеспечение соблюдения муниципальными служащими требований законодательства и иных нормативных правовых актов о муниципальной службе.
Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса мероприятий по:
замещению вакантных должностей муниципальной службы в соответствии с квалификационными требованиями, предусматривающими наличие высшего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности по данной должности;
совершенствованию системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих;
организации предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг в электронной форме;
внедрению в органах местного самоуправления принципов и процедур управления по результатам;
оптимизации расходов на муниципальное управление;
реализации программ развития муниципальной службы в органах местного самоуправления.
Таблица 4.14.
Реализация инвестиционных проектов в области кадровой политики
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
14,60 |
0,00 |
0,00 |
14,60 |
0,00 |
|||||||
2011 |
2,80 |
0,00 |
0,00 |
2,80 |
0,00 |
|||||||
2012 |
2,80 |
0,00 |
0,00 |
2,80 |
0,00 |
|||||||
2013 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
|||||||
1 |
Развитие муниципальной службы в Администрации г. Улан-Удэ*, в т.ч.: |
Всего |
14,60 |
0,00 |
0,00 |
14,60 |
0,00 |
|||||
2011 |
2,80 |
0,00 |
0,00 |
2,80 |
0,00 |
|||||||
2012 |
2,80 |
0,00 |
0,00 |
2,80 |
0,00 |
|||||||
2013 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
|||||||
1.1. |
ВЦП "Развитие муниципальной службы в Администрации г. Улан-Удэ на 2011 - 2012 гг."* |
Всего |
5,60 |
0,00 |
0,00 |
5,60 |
0,00 |
|||||
2011 |
2,80 |
0,00 |
0,00 |
2,80 |
0,00 |
|||||||
2012 |
2,80 |
0,00 |
0,00 |
2,80 |
0,00 |
|||||||
2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.
4.11. Противодействие коррупции
Основной целью противодействия коррупции является снижение уровня коррупции при предоставлении муниципальных услуг гражданам и организациям, а также обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией.
Результат достижения цели будет определяться следующим индикатором:
Таблица 4.15.
Индикатор эффективности противодействия коррупции
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Доля граждан и организаций, столкнувшихся с фактами взяточничества и вымогательства со стороны муниципальных служащих (по данным социологических исследований), % |
- |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
Для достижения указанных целей и выполнения индикатора требуется решение следующих задач:
создание системы противодействия коррупции;
предупреждение коррупционных правонарушений;
устранение условий, порождающих коррупцию;
формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к коррупционным действиям;
мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики;
вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики;
содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупционных факторах, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации.
Комплекс мероприятий для решения поставленных задач включает:
экспертизу нормативных правовых актов органов местного самоуправления г. Улан-Удэ и их проектов в целях выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции;
внедрение системы этического образования муниципальных служащих в форме семинаров и тренингов. Разъяснение вопросов административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления, ситуаций конфликта интересов и механизмов его преодоления, формирование ясного представления о действиях и проявлениях в деятельности муниципальных служащих, рассматриваемых как коррупционные;
изучение общественного мнения по вопросам коррупции, взяточничества и экономических преступлений в целях выработки эффективных мер по противодействию им;
широкое освещение и обсуждение в СМИ фактов коррупции и взяточничества;
осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, публикаций в СМИ на наличие сведений о фактах коррупции;
организацию деятельности "горячей линии" для сообщений о фактах коррупции.
4.12. Повышение качества предоставления муниципальных услуг
Совершенствование системы муниципального управления как важнейшее направление административной реформы, проводимой в 2007-2010 годах, заложило основу для повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг.
В настоящее время необходима оптимизация административно-управленческих процессов в органах местного самоуправления, связанных с предоставлением муниципальных услуг. Недостаточно развиты современные механизмы дистанционного предоставления услуг на основе современных информационно-коммуникационных технологий.
Качество этих процессов может быть существенно улучшено путем их модернизации и повышения эффективности обратной связи с потребителями муниципальных услуг. Для этих целей предстоит решить следующие задачи:
- расширение спектра муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна";
- предоставление услуг в электронной форме
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 4.16.
Индикаторы качества предоставления государственных и муниципальных услуг
Индикаторы |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
Количество услуг, предоставляемых по принципу "одного окна", (ед.) |
- |
34 |
35 |
37 |
39 |
39 |
Количество услуг, предоставляемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, (ед.) |
- |
4 |
7 |
19 |
28 |
28 |
Решение поставленных задач по повышению количества и доступности муниципальных услуг предполагает реализацию следующих мероприятий:
- упрощение административных процедур и сокращение сроков их исполнения путем принятия стандартов предоставления муниципальных услуг;
- повышение комфортности получения услуг гражданами и юридическими лицами путем их предоставления на базе государственного учреждения "Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг";
- внедрение в деятельность органов местного самоуправления технологий электронного взаимодействия с населением и организациями при предоставлении услуг;
- создание единой системы информационно-справочной поддержки населения и организаций по вопросам получения услуг.
4.13. Совершенствование нормативной правовой базы
Совершенствование нормативно-правовой базы является важнейшим условием обеспечения реализации программных мероприятий.
Нормативно-правовая база будет совершенствоваться по следующим приоритетным направлениям социально-экономического развития г. Улан-Удэ:
стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности;
рост экономического потенциала;
формирование благоприятного социального климата в г. Улан-Удэ;
совершенствование управления муниципальной собственностью.
Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности:
Совершенствование нормативно-правовой базы г. Улан-Удэ в инвестиционной сфере будет направлено на формирование новых и развитие существующих механизмов регулирования инвестиционной деятельности.
Нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности будет ориентировано на создание эффективной инфраструктуры для успешной реализации инвестиционных проектов, что предполагает:
- улучшение административных процедур подготовки и формирования инвестиционных площадок и инвестиционных предложений на территории города;
- оптимизацию и упрощение процедур получения муниципальной поддержки и снижение административных барьеров при ее получении;
- селективные налоговые льготы;
- системная работа по улучшению инвестиционного имиджа.
Рост экономического потенциала:
Совершенствование нормативно-правовой базы будет направлено на создание условий для эффективного функционирования хозяйствующих субъектов, в первую очередь по приоритетным направлениям экономики, способствующих получению мультипликативного эффекта и расширению налоговой базы.
В среднесрочной перспективе планируется разработка порядков по контролю над застройкой, землепользованием и землеустройством, правами собственности, строительными нормами и др.; нормативных правовых актов по стимулированию модернизации основных фондов, созданию эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой.
Формирование благоприятного социального климата в Улан-Удэ:
Данное направление предполагает разработку и принятие в соответствии с законодательством ряда нормативных правовых актов, направленных на улучшение социального положения населения. Большое внимание будет посвящено совершенствованию порядка предоставления медицинских, образовательных и других социальных услуг.
В сфере образования совершенствование нормативной правовой базы предполагается в части обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования.
В области здравоохранения планируется принятие комплекса нормативно правовых документов в целях укрепления материально-технической базы медицинских учреждений, внедрения современных информационных систем в здравоохранение, внедрения стандартов оказания медицинской помощи.
В жилищно-коммунальном хозяйстве будут приняты нормативные правовые акты по совершенствованию системы управления жилищно-коммунальным хозяйством, в том числе по внедрению механизмов государственно-частного партнерства, концессий, обеспечению потребителей услугами нормативного качества; внедрению механизмов экономического стимулирования снижения издержек на производство жилищно-коммунальных услуг.
Основным результатом данной работы должно стать повышение качества и уровня жизни населения г. Улан-Удэ, сокращение социальной дифференциации.
Совершенствование управления муниципальной собственностью:
Совершенствование нормативно-правовой базы муниципального образования "город Улан-Удэ" в сфере имущественных и земельных отношений будет направлено на формирование новых и развитие существующих механизмов управления и распоряжения муниципальной собственностью.
В сфере имущественных и земельных отношений в среднесрочной перспективе будут разработаны следующие правовые акты органов местного самоуправления города Улан-Удэ:
- устанавливающие порядок резервирования и изъятия земельных участков на территории г. Улан-Удэ для строительства инфраструктурных объектов государственного и муниципального значения;
- определяющие порядок предоставления прав на земельные участки в целях развития застроенных территорий г. Улан-Удэ;
- направленные на упрощение процедуры предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Улан-Удэ и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
- направленные на реализацию положений Генерального и Концепции территориального развития городского округа город Улан-Удэ;
- направленные на дальнейшее совершенствование процедур учета и эффективного использования муниципального имущества, для решения вопросов местного значения, в том числе с использованием программного комплекса "SAUMI".
4.14. Развитие информационного общества и формирование "Электронного муниципалитета"
В целях развития информационного общества и формирования электронного правительства, в 2010 году принята муниципальная целевая программа "Электронный Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг.". Создание комплекса программно-технических средств "Электронный муниципалитет" направлено на повышение эффективности и оперативности предоставления муниципальных услуг организациям и гражданам г. Улан-Удэ, обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления г. Улан-Удэ, повышение уровня доверия и оперативности взаимодействия между населением г. Улан-Удэ и органами местного самоуправления и обеспечения юридической значимости электронных документов.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
формирование муниципальных тематических информационных ресурсов за счет внедрения автоматизированных информационных систем;
создание инфраструктуры межведомственного автоматизированного информационного взаимодействия и взаимодействия органов местного самоуправления с организациями и гражданами;
модернизация информационных и коммуникационных технологий, технических средств и инфраструктуры вычислительных сетей, обеспечение информационной безопасности.
Широкое распространение информационно-коммуникационных технологий и проникновение их в социально-экономической сфере и органах государственной власти и местного самоуправления создает технологические предпосылки для развития гражданского общества за счет реального обеспечения прав организаций и граждан на свободный и оперативный доступ к информационным ресурсам.
Результаты внедрения информационных технологий в управлении городским хозяйством и социальной сферой в настоящее время носят преимущественно отраслевой характер и не позволяют значительно улучшить межотраслевое информационное взаимодействие, что приводит к дублированию информационных ресурсов, потере актуальности и достоверности информации, значительным временным задержкам и в итоге отрицательно сказывается на оперативности и качестве предоставления муниципальных услуг. До настоящего времени не создана соответствующая информационно-технологическая и коммуникационная инфраструктура и не разработан единый регламент межотраслевого обмена данными в электронной форме, что ограничивает возможность эффективного применения автоматизированных систем поиска и аналитической обработки информации, содержащейся в различных межведомственных системах, снижает экономическую эффективность создания и развития информационных систем.
В сфере оказания муниципальных услуг на сегодняшний день в городе недостаточно развиты средства автоматизированного предоставления организациям и гражданам г. Улан-Удэ муниципальных услуг в электронной форме посредством удаленного доступа через сеть Интернет.
В то же время распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р утвержден перечень из 58-ми первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, из которых 24 услуги должны предоставлять органы местного самоуправления. Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 16.02.2010 N 185-р утвержден перечень муниципальных услуг, подлежащий переводу в электронный вид. Эти услуги население должно получать на едином портале государственных и муниципальных услуг через сеть Интернет.
Кроме того, в соответствии с требованиями Федерального законодательства (N 152-ФЗ от 27.07.2006) в области защиты персональных данных, необходимо обеспечение защиты прав и свобод граждан г. Улан-Удэ при обработке их персональных данных.
Программа направлена на создание инфраструктуры доступа юридических лиц и граждан города к предоставлению муниципальных услуг и доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также на совершенствование управления городским хозяйством и социальной сферой на основе использования информационно-коммуникационных технологий. Программа должна обеспечить интеграционные процессы в сфере информатизации и объединить усилия органов местного самоуправления г. Улан-Удэ и населения города в становлении информационно ориентированного общества.
Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, качественно изменяющих процессы взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами и организациями за счет перехода на электронную форму оказания муниципальных услуг на основе использования принципа "одного окна", позволяющего пользователям в одной точке получить комплексную услугу на основе интегрированных отраслевых информационных ресурсов. На период до 2013 года планируется перевести в электронный вид 25 муниципальных услуг.
Для решения вышеуказанных задач необходимо наладить и обеспечить межотраслевое и межведомственное взаимодействие структурных подразделений Администрации города, а так же их взаимодействие с органами исполнительной власти РБ и РФ (Роснедвижимость, ЗАГС, ПФ, налоговые органы и т.д.), которое должно решаться в рамках программно-целевого подхода, направленного в приоритетном порядке на обеспечение развития информационно-коммуникационных технологий в работе органов местного самоуправления. При этом обмен юридически значимыми документами должен производиться с использованием электронной цифровой подписи.
Кроме муниципальной целевой программы "Электронный Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." существует ведомственная целевая программа "Информатизация библиотек МУ ЦБС г. Улан-Удэ" (2011 - 2013 гг.) которая направлена на совершенствование системы библиотечно-информационного обслуживания населения города на основе использования современных информационных технологий, на дальнейшее развитие единой библиотечно-информационной сети муниципальных библиотек города, состоящей из 19 структурных подразделений.
Муниципальные библиотеки города, как наиболее приближенные и доступные населению, оказывают самое активное влияние на общественную и культурную жизнь города, на экономическое и социальное развитие муниципального образования, на воспитание, образование, духовное и интеллектуальное развитие подрастающего поколения. Библиотеки города, повышая социокультурную активность, все сильнее связывают свою деятельность с потребностями различных групп населения, с перспективами развития города, с полномочиями органов местного самоуправления, выступая в роли незаменимого источника информации.
Услуги и ресурсы муниципальных библиотек востребованы, но требуют усовершенствования и обновления с учетом внедрения информационных технологий с целью более оперативного и качественного удовлетворения запросов пользователей.
Таблица 4.17.
Индикаторы развития информационного общества и формирование электронного Улан-Удэ
N |
Наименование |
2007 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
1 |
Количество учащихся на один персональный компьютер, используемый в учебных целях, человек: |
|
|
|
|
|
|
в общеобразовательных учреждениях |
45,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
19,0 |
|
2 |
Доля учреждений, имеющих широкополостной доступ к сети интернет со скоростью доступа не ниже 128 Кбит/сек, %: |
|
|
|
|
|
|
в общеобразовательных учреждениях; |
43 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3 |
Количество медицинских работников на один персональный компьютер, человек |
|
9,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
4 |
Доля медицинских учреждений, имеющих широкополостной доступ к сети интернет, % |
|
90,0 |
90,0 |
95,0 |
95,0 |
100 |
5 |
Доля общедоступных публичных муниципальных библиотек, имеющих широкополостной доступ к сети интернет, % |
25 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
6 |
Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих веб-сайты в сети интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам, %: |
0 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
муниципальный музей; |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
муниципальные библиотеки. |
|
3,33 |
3,33 |
3,33 |
3,33 |
3,33 |
|
7 |
Доля органов местного самоуправления в городе Улан-Удэ, имеющих доступ к сети интернет, в общем их числе, % |
|
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
8 |
Доля органов местного самоуправления в городе Улан-Удэ, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на веб-сайтах в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ, % |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
9 |
Предоставление муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий, ед. |
- |
4 |
7 |
14 |
24 |
24 |
Таблица 4.18.
Реализация инвестиционных проектов по развитию информационного общества и формирование "электронного муниципалитета"
N п/п |
Наименование проекта |
срок реализации |
объем предусмотренного финансирования, млн. руб. |
|||||||||
всего |
федеральный бюджет |
республиканский бюджет |
бюджет городского округа |
собственные и привлеченные средства предприятий |
||||||||
Всего |
109,18 |
0,00 |
16,40 |
92,78 |
0,00 |
|||||||
2011 |
18,99 |
0,00 |
1,40 |
17,59 |
0,00 |
|||||||
2012 |
32,59 |
0,00 |
15,00 |
17,59 |
0,00 |
|||||||
2013 |
17,59 |
0,00 |
0,00 |
17,59 |
0,00 |
|||||||
2014 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
0,00 |
|||||||
1 |
Мероприятия направленные на развитие информационного общества, в т.ч. |
Всего |
109,18 |
0,00 |
16,40 |
92,78 |
0,00 |
|||||
2011 |
18,99 |
0,00 |
1,40 |
17,59 |
0,00 |
|||||||
2012 |
32,59 |
0,00 |
15,00 |
17,59 |
0,00 |
|||||||
2013 |
17,59 |
0,00 |
0,00 |
17,59 |
0,00 |
|||||||
2014 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
0,00 |
|||||||
1.1. |
МЦП "Электронный Улан-Удэ на 2011 - 2013 годы" |
Всего |
71,18 |
0,00 |
16,40 |
52,78 |
2,00 |
|||||
2011 |
18,99 |
0,00 |
1,40 |
17,59 |
0,00 |
|||||||
2012 |
34,59 |
0,00 |
15,00 |
17,59 |
2,00 |
|||||||
2013 |
17,59 |
0,00 |
0,00 |
17,59 |
0,00 |
|||||||
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5. Механизм реализации, управления и контроля за выполнением программы
Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации Программы, является принцип "баланса интересов", который подразумевает обеспечение соблюдения интересов организаций различных форм собственности, субъектов управления различного уровня, участвующих в разработке, реализации и мониторинге результатов Программы.
Основные принципы реализации Программы:
приоритет в обеспечении конституционных прав и свобод граждан, решении самых насущных проблем жизнедеятельности населения г. Улан-Удэ;
принцип прозрачности и гласности реализации программных мероприятий, предусматривающий конкурсность, контакты со средствами массовой информации, опубликование информации о реализации Программы на сайте Администрации г. Улан-Удэ;
принцип "баланса интересов", предусматривающий соблюдение приоритетов развития отраслей и территорий;
принцип ответственности за выполнение программных мероприятий;
принцип комплексности (нацеленность на все стороны общественного развития) и реалистичности (учет ресурсных возможностей),
Реализация Программы предусматривает использование всех средств и методов государственного, муниципального воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной и информационной поддержки.
Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:
стратегическое планирование и прогнозирование, определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики органичного развития хозяйственного и социального комплексов г. Улан-Удэ;
правовые рычаги как совокупность нормативных правовых актов федерального, республиканского и муниципального уровней, способствующих деловой и инвестиционной активности, формированию социальной политики демографического типа, а также регулирующих отношения заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий Программы;
организационная структура управления Программой, определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления.
Программа реализуется на действующей и формируемой нормативной правовой базе, в соответствии с Конституцией Республики Бурятия, законами Республики Бурятия, указами Президента Республики Бурятия, постановлениями Правительства Республики Бурятия, Решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов, постановлениями и распоряжениями Администрации г. Улан-Удэ по вопросам решения актуальных проблем социально-экономического развития г. Улан-Удэ.
Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование Индикативного плана, включающего комплекс организационных, экономических и правовых мер.
Основными исполнителями мероприятий Программы определены: структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ, хозяйствующие субъекты и общественные организации г. Улан-Удэ.
Администрация г. Улан-Удэ в соответствии со своими полномочиями организует работу по достижению основных параметров Программы и обеспечивает контроль по выполнению программных мер.
Программа является основой для принятия управленческих решений структурными подразделениями Администрации г. Улан-Удэ.
Администрация г. Улан-Удэ обеспечивает оперативный контроль за ходом реализации Программы путем рассмотрения отчетов о деятельности структурных подразделений Администрации на заседаниях Коллегии Администрации г. Улан-Удэ, Совета коллегии Администрации г. Улан-Удэ, комиссии при Администрации г. Улан-Удэ по контролю за выполнением Программы.
Для координации деятельности ответственных исполнителей Программы, носящих межведомственный характер, создаются постоянные и временные комиссии и рабочие группы.
Исполнители Программы обеспечивают:
выполнение мероприятий на текущий год;
контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
подготовку предложений по актуализации проектов в соответствии с приоритетами социально-экономического развития г. Улан-Удэ, ускорению или приостановке реализации отдельных проектов;
разработку комплекса мер по привлечению финансовых, кредитных, материальных и других видов ресурсов для решения поставленных задач;
мониторинг хода реализации отдельных мероприятий Программы;
анализ количественных и качественных параметров состояния и развития отрасли и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации Программы;
подготовку предложений по созданию и (или) привлечению организаций для реализации мероприятий, предусмотренных Программой,
Текущее управление реализацией Программы и координацию действий заказчиков по реализации мероприятий осуществляет Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ.
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.