1. В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 N 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 07.09.2012 N 402-рг утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия "Уяржилкомсервис" (г. Уяр, ИНН 2440006286) (прилагается).
2. Приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать приказ на "Официальном интернет - портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru)".
4. Направить копию настоящего приказа муниципальному унитарному предприятию "Уяржилкомсервис" (г. Уяр, ИНН 2440006286).
Заместитель председателя |
А.А.Ананьев |
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения
(утв. Приказом Региональной энергетической комиссии
Красноярского края от 20 октября 2014 г. N 85-В)
Срок реализации производственной программы
с 01.01.2015 по 31.12.2015
с 01.01.2015 года по 31.12.2017 год
1. Паспорт производственной программы | |||||
Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа |
Муниципальное унитарное предприятие "Уяржилкомсервис" (ИНН 2440006286) |
||||
Местонахождение регулируемой организации |
663920, Красноярский край Площадь Революции,7 |
||||
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Региональная энергетическая комиссия Красноярского края |
||||
Местонахождение уполномоченного органа |
660133, г. Красноярск, ул. С. Лазо, д. 12 "а" |
||||
2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод | |||||
Наименование услуги |
I квартал, тыс. м3. |
II квартал, тыс. м3. |
III квартал, тыс. м3. |
IV квартал, тыс. м3. |
Всего, тыс. м3 |
Водоотведение |
|
|
|
|
|
2015 год |
30,05 |
30,04 |
30,04 |
30,05 |
120,18 |
2016 год |
30,05 |
30,04 |
30,04 |
30,05 |
120,18 |
2017 год |
30,05 |
30,04 |
30,04 |
30,05 |
120,18 |
3. Мероприятия производственной программы | |||||
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | |||||
Наименование мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||
Себестоимость |
Другие источники |
||||
2015 год | |||||
Водоотведение |
|
|
|
|
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2016 год | |||||
Водоотведение |
|
|
|
|
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 год |
|
|
|
Водоотведение |
|
|
|
|
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод | |||||
Наименование мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||
Себестоимость |
Другие источники |
||||
Прибыль |
Амортизация |
Прочие |
|||
2015 год | |||||
Водоотведение |
|
|
|
|
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2016 год | |||||
Водоотведение |
|
|
|
|
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2017 год | |||||
Водоотведение |
|
|
|
|
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||
Наименование мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||
Себестоимость |
Другие источники |
||||
Прибыль |
Амортизация |
Прочие |
|||
2015 год | |||||
Водоотведение |
|
|
|
|
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2016 год | |||||
Водоотведение |
|
|
|
|
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2017 год | |||||
Водоотведение |
|
|
|
|
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||
Наименование мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||
Себестоимость |
Другие источники |
||||
Прибыль |
Амортизация |
Прочие |
|||
2015 год | |||||
Водоотведение |
|
|
|
|
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2016 год | |||||
Водоотведение |
|
|
|
|
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2017 год | |||||
Водоотведение |
|
|
|
|
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. График реализации мероприятий производственной программы | |||||
Наименование мероприятия |
2015 год |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||
I квартал, тыс. руб. |
II квартал, тыс. руб. |
III квартал, тыс. руб. |
IY квартал, тыс. руб. |
||
Водоотведение | |||||
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Наименование мероприятия |
2016 год |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||
I квартал, тыс. руб. |
II квартал, тыс. руб. |
III квартал, тыс. руб. |
IY квартал, тыс. руб. |
||
Водоотведение | |||||
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Наименование мероприятия |
2017 год |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||
I квартал, тыс. руб. |
II квартал, тыс. руб. |
III квартал, тыс. руб. |
IY квартал, тыс. руб. |
||
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.1 Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | |||||
2015 год | |||||
Водоотведение |
|
|
|
|
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2016 год | |||||
Водоотведение |
|
|
|
|
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2017 год | |||||
Водоотведение |
|
|
|
|
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.2 Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод | |||||
2015 год | |||||
Водоотведение |
|
|
|
|
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2016 год | |||||
Водоотведение |
|
|
|
|
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2017 год | |||||
Водоотведение |
|
|
|
|
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
4.3 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе: | |||||
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке | |||||
2015 | |||||
Водоотведение |
|
|
|
|
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2016 | |||||
Водоотведение |
|
|
|
|
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2017 | |||||
Водоотведение |
|
|
|
|
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||
2015 год | |||||
Водоотведение |
|
|
|
|
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2016 год | |||||
Водоотведение |
|
|
|
|
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2017 год | |||||
Водоотведение |
|
|
|
|
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | |||||
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя, установленная на регулируемый период |
|||
Водоотведение | |||||
Показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. | |||||
2015 год | |||||
Численность населения, получающего услугу водоотведения |
человек |
3340 |
|||
Количество часов предоставления услуг |
часов |
8760 |
|||
2016 год | |||||
Численность населения, получающего услугу водоотведения |
человек |
3340 |
|||
Количество часов предоставления услуг |
часов |
8784 |
|||
2017 год | |||||
Численность населения, получающего услугу водоотведения |
человек |
3340 |
|||
Количество часов предоставления услуг |
часов |
8760 |
|||
6. Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год | |||||
6.1. Фактический объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод | |||||
Наименование услуги |
I квартал, тыс. м3 |
II квартал, тыс. м3 |
III квартал, тыс. м3 |
IV квартал, тыс. м3 |
Всего, тыс. м3 |
Водоотведение |
29,65 |
29,64 |
29,64 |
29,65 |
118,58 |
6.2. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | |||||
Наименование мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||
Себестоимость |
Другие источники |
||||
Прибыль |
Амортизация |
Прочие |
|||
Водоотведение |
|
|
|
|
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.3. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод | |||||
Наименование мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||
Себестоимость |
Другие источники |
||||
Прибыль |
Амортизация |
Прочие |
|||
Водоотведение |
|
|
|
|
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке | |||||
Наименование мероприятий |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||
Себестоимость |
Другие источники |
||||
Прибыль |
Амортизация |
Прочие |
|||
Водоотведение |
|
|
|
|
|
1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | |||||
Наименование показателя |
Единица измерения |
Фактическая величина показателя |
|||
Водоотведение | |||||
Показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. | |||||
Численность населения, получающего услугу водоотведения |
человек |
3401 |
|||
Количество часов предоставления услуг |
часов |
8760 |
|||
6.6. Объем финансовых потребностей за отчетный период | |||||
Водоотведение |
тыс. руб. |
11297,10 |
|||
Итого: |
тыс. руб. |
11297,10 |
|||
7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | |||||
Наименование услуги |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||
Водоотведение |
|
||||
2015 год |
11271,65 |
||||
2016 год |
11899,50 |
||||
2017 год |
12294,62 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 20 октября 2014 г. N 85-В "Об утверждении производственной программы для муниципального унитарного предприятия "Уяржилкомсервис" (г. Уяр, ИНН 2440006286)"
Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания
Текст приказа опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края (http://www.zakon.krskstate.ru) 23 октября 2014 г.