Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 7
к решению
Собрания представителей
МО Куркинский район
от 24 декабря 2008 г. N 28-4
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
Куркинский район на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
(тыс. рублей)
N-п# | Наименование | Код классификации | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |||
Раздел | Подра- здел |
Целевая статья |
Вид расхода |
|||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 17 849,4 | 18 513,3 | 19 378,1 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 | 02 | 655,1 | 676,5 | 712,6 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 | 02 | 002 0000 | 655,1 | 676,5 | 712,6 | ||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 002 0300 | 655,1 | 676,5 | 712,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 02 | 002 0300 | 500 | 655,1 | 676,5 | 712,6 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 | 03 | 752,4 | 776,9 | 814,1 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 | 03 | 002 0000 | 752,4 | 776,9 | 814,1 | ||
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 0400 | 244,4 | 254,3 | 262,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 03 | 002 0400 | 500 | 244,4 | 254,3 | 262,5 | |
Председатель представительного органа муниципального образования |
01 | 03 | 002 1100 | 508,0 | 522,6 | 551,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 03 | 0021100 | 500 | 508,0 | 522,6 | 551,6 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 | 04 | 11 633,5 | 12 310,5 | 12 802,9 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 | 04 | 002 0000 | 11 633,5 | 12 310,5 | 12 802,9 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 0400 | 11 633,5 | 12 310,5 | 12 802,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 04 | 002 0400 | 500 | 11 633,5 | 12 310,5 | 12 802,9 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансово-бюджетного) надзора |
01 | 06 | 2 977,9 | 2 716,6 | 2 845,2 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 | 06 | 002 0000 | 2 977,9 | 2716,6 | 2 845,2 | ||
Центральный аппарат | 01 | 05 | 002 0400 | 2 977,9 | 2 716.6 | 2 845,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 06 | 002 0400 | 500 | 2 977,9 | 2 716,6 | 2 845,2 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
01 | 11 | 381,2 | 450,0 | 500,0 | |||
Процентные платежи по долговым обязательствам |
01 | 11 | 065 0000 | 381,2 | 450,0 | 500,0 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу |
01 | 11 | 065 0300 | 381,2 | 450,0 | 500,0 | ||
Прочие расходы | 01 | 11 | 065 0300 | 013 | 381,2 | 450,0 | 500,0 | |
Резервные фонды | 01 | 12 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Резервные фонды | 01 | 12 | 070 0000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Резервные фонды местных администраций |
01 | 12 | 0700500 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Прочие расходы | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 1 349,3 | 1 482,8 | 1 603,3 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 | 14 | 001 0000 | 890,0 | 977,5 | 1 047,5 | ||
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
01 | 14 | 001 3800 | 890,0 | 977,5 | 1 047,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 14 | 001 3800 | 500 | 890,0 | 977,5 | 1 047,5 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
01 | 14 | 002 0000 | 459,3 | 505,3 | 555,8 | ||
Центральный аппарат | 01 | 14 | 002 0400 | 459,3 | 505,3 | 555,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
01 | 14 | 002 0400 | 500 | 459,3 | 505.3 | 555,8 | |
Национальная экономика | 04 | 1 727,6 | 1 803,6 | 1 914,5 | ||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 1 727,6 | 1 803,6 | 1 914,5 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
04 | 05 | 002 0000 | 1 727,6 | 803,6 | 1 914,5 | ||
Центральный аппарат | 04 | 05 | 002 0400 | 1 727,6 | 1 803,6 | 1 914,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
04 | 05 | 002 0400 | 500 | 1 727,6 | 1 803,6 | 1 914,5 | |
Образование | 07 | 106 950,1 | 113 884,8 | 121 013,2 | ||||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 13 503,4 | 14 651,5 | 15 023,6 | |||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 0000 | 13 503,4 | 14 651,5 | 15 023,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 01 | 420 9900 | 13 503,4 | 14 651,5 | 15 023,6 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 01 | 420 9900 | 001 | 13 503.4 | 14 651,5 | 15 023,6 | |
Общее образование | 07 | 02 | 86 185,1 | 94 245,3 | 102 633,4 | |||
Школы детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
07 | 02 | 421 0000 | 81 968,3 | 89 886,4 | 98 105,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 421 9900 | 81 968,3 | 89 886,4 | 98105,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 421 9900 | 001 | 81 968,3 | 89 886,4 | 98 105,8 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
07 | 02 | 423 0000 | 3 216,8 | 3 358,9 | 3 527,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 02 | 423 9900 | 3 216,8 | 3 358,9 | 3 527,6 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 423 9900 | 001 | 3 216,8 | 3 358.9 | 3 527,6 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
07 | 02 | 520 0000 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
07 | 02 | 520 0900 | 1 000.0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 02 | 520 0900 | 001 | 1 000,0 | 1 000.0 | 1 000,0 | |
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 | 07 | 95,5 | 102,5 | 80,5 | |||
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
07 | 07 | 431 0000 | 95,5 | 102.5 | 80,5 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
07 | 07 | 431 0100 | 95,5 | 102.5 | 80,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 | 07 | 431 0100 | 500 | 95,5 | 102,5 | 80,5 | |
Другие вопросы в области образования |
07 | 09 | 7166,1 | 4 885,5 | 3 275,7 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
07 | 09 | 002 0000 | 1 053,8 | 1 124,2 | 1 195,1 | ||
Центральный аппарат | 07 | 09 | 002 0400 | 1 053,8 | 1 124,2 | 1 195,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
07 | 09 | 002 0400 | 500 | 1 053,8 | 1 124,2 | 1 195,1 | |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
07 | 09 | 4520000 | 1 845.6 | 1 971,3 | 2 080,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
07 | 09 | 4529900 | 1 845.6 | 1 971,3 | 2 080,6 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
07 | 09 | 4529900 | 001 | 1 845,6 | 1 971,3 | 2 080,6 | |
Региональные целевые программы | 07 | 09 | 5220000 | 4 266,7 | 1 790,0 | 0.0 | ||
ЗТО "Об областной целевой программе по улучшению демографической ситуации в Тульской области на 2008 - 2010 годы" |
07 | 09 | 5221800 | 022 | 61,1 | 130,0 | 0,0 | |
Мероприятия в области образования | 07 | 09. | 5220000 | 022 | 61,1 | 130,0 | 0,0 | |
ЗТО "Об областной целевой программе "Развитие дошкольного образования в Тульской области на 2008 - 2010 годы" |
07 | 09 | 5221900 | 022 | 1 850,0 | 1 660,0 | 0,0 | |
Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 5220000 | 022 | 1 850,0 | 1 660,0 | 0,0 | |
ЗТО "Об областной целевой программе "Развитие образования в Тульской области на 2007 - 2009 годы" |
07 | 09 | 5222800 | 022 | 2155,6 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 5220000 | 022 | 2 155,6 | 0,0 | 0,0 | |
ЗТО "О комплексной областной целевой программе "Культура в Тульской области (2007 - 2010 годы)" |
07 | 09 | 5222500 | 022 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 5220000 | 022 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
Культура, кинематография, средства массовой информации |
08 | 12 368,2 | 1 777,9 | 1 863,5 | ||||
Культура | 08 | 01 | 10 302,0 | 533,2 | 582,4 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
08 | 01 | 440 0000 | 7 244,0 | ||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 440 9900 | 7 244,0 | ||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 440 9900 | 001 | 7 244,0 | |||
Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 441 0000 | 488,7 | 533,2 | 582,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 441 9900 | 488,7 | 533,2 | 582,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 441 9900 | 001 | 488,7 | 533,2 | 582,4 | |
Библиотеки | 08 | 01 | 442 0000 | 2 569,3 | ||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 | 01 | 442 9900 | 2 569,3 | ||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 01 | 442 9900 | 001 | 2 569,3 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
08 | 06 | 2 066,2 | 1 244,7 | 1 281,1 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
08 | 06 | 002 0000 | 870,5 | 899,0 | 935,4 | ||
Центральный аппарат | 08 | 06 | 002 0400 | 870,5 | 899,0 | 935,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
03 | 06 | 002 0400 | 500 | 870,5 | 899.0 | 935,4 | |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
03 | 06 | 4520000 | 345,7 | 345,7 | 345,7 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
03 | 06 | 4529900 | 345,7 | 345.7 | 345,7 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 06 | 4529900 | 01 | 345,7 | 345.7 | 345,7 | |
Региональные целевые программы | 03 | 06 | 5220000 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ЗТО "О комплексной областной целевой программе "Культура в Тульской области(2007 - 2010 годы)" |
08 | 06 | 5222500 | 850.0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятия в области культуры | 03 | 06 | 5222500 | 022 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
09 | 26 826,0 | 28 005,8 | 28 617,2 | ||||
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 11 965.7 | 13 335.3 | 13 169.4 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 | 01 | 470 0000 | 11 965,7 | 13 335,3 | 13 169,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 01 | 470 9900 | 11 965,7 | 13 335,3 | 13 169,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 01 | 470 9900 | 001 | 11 965,7 | 13 335,3 | 13 169,4 | |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 8 968,7 | 8 523,3 | 9 602,3 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 | 02 | 4700000 | 4 866,6 | 4 752,3 | 5 650.1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 02 | 4709900 | 4 866,6 | 4 752,3 | 5 650,1 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 02 | 4709900 | 001 | 4 866,6 | 4 752,3 | 5 650,1 | |
Фельшерско-акушерские пункты | 09 | 02 | 4780000 | 3 281,5 | 2 927,1 | 3 108,3 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 02 | 4789900 | 3 281,5 | 2 927,1 | 3 108,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 02 | 4789900 | 001 | 3 281,5 | 2 927,1 | 3 108,3 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 | 02 | 520 0000 | 820,6 | 843,9 | 843,9 | ||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
09 | 02 | 520 1800 | 820,6 | 843,9 | 843,9 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
08 | 02 | 520 1800 | 001 | 820,6 | 843,9 | 843,9 | |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |
09 | 03 | 520,4 | 586,5 | 591,5 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 | 03 | 470 0000 | 520,4 | 586,5 | 591,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 03 | 470 9900 | 520,4 | 586,5 | 591,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 03 | 470 9900 | 001 | 520,4 | 586,5 | 591,5 | |
Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 4 108,0 | 4 233,2 | 4 398,1 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
09 | 04 | 470 0000 | 3 561,1 | 3 670,6 | 3 835.5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
09 | 04 | 470 9900 | 3 561,1 | 3 670,6 | 3 835,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 04 | 470 9900 | 001 | 3 561,1 | 3 670,6 | 3 835,5 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
09 | 04 | 520 0000 | 546,9 | 562,6 | 562,6 | ||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
09 | 04 | 520 1800 | 546.9 | 562,6 | 562,6 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
09 | 04 | 520 1800 | 001 | 546,9 | 562,6 | 562,6 | |
Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 655,0 | 655,5 | 115,5 | |||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
09 | 08 | 512 0000 | 115,0 | 115,5 | 115,5 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 08 | 512 9700 | 115,0 | 115,5 | 115,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления |
09 | 08 | 512 9700 | 500 | 115,0 | 115,5 | 115,5 | |
Региональные целевые программы | 09 | 08 | 5220000 | 540,0 | 540,0 | 0,0 | ||
ЗТО "Об областной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Тульской области на 2008 - 2010 годы". |
09 | 08 | 5220400 | 540,0 | 540.0 | 0,0 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 08 | 5220400 | 022 | 540,0 | 540,0 | 0,0 | |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
09 | 10 | 608,2 | 672.0 | 740,4 | |||
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
09 | 10 | 485 0000 | 608,2 | 672,0 | 740,4 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
09 | 10 | 485 9700 | 608,2 | 672,0 | 740,4 | ||
Прочие расходы | 09 | 10 | 485 9700 | 013 | 608,2 | 672,0 | 740,4 | |
Социальная политика | 10 | 1 597,60 | 1 719,80 | 1 509,30 | ||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 500,0 | 600,0 | 700,0 | |||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
10 | 01 | 491 0000 | 500,0 | 600,0 | 700,0 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
10 | 01 | 491 0100 | 500,0 | 600,0 | 700,0 | ||
Социальные выплаты | 10 | 01 | 491 0100 | 005 | 500,0 | 600,0 | 700,0 | |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 288,30 | 310,50 | 0,00 | |||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) |
10 | 03 | 1040000 | 288,30 | 310,50 | 0,00 | ||
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
10 | 03 | 1040200 | 288,30 | 310,50 | 0,00 | ||
Субсидии на обеспечение жильем | 10 | 03 | 1040200 | 501 | 288,30 | 310,50 | 0,00 | |
Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 809,3 | 809,3 | 809,3 | |||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |
10 | 04 | 5200000 | 809,3 | 809,3 | 809,3 | ||
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
10 | 04 | 5201000 | 809,3 | 809,3 | 809,3 | ||
Социальные выплаты | 10 | 04 | 5201000 | 005 | 809,3 | 809,3 | 809,3 | |
Межбюджетные трансферты | 11 | 17 667,2 | 19 057,4 | 18 944,7 | ||||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
11 | 01 | 14 439,2 | 14 539,6 | 14 623,6 | |||
Выравнивание бюджетной обеспеченности |
11 | 01 | 516 0000 | 14 439,2 | 14 539,6 | 14 623,6 | ||
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки |
11 | 01 | 5160130 | 14 439,2 | 14 539,6 | 14 623,6 | ||
Фонд финансовой поддержки | 11 | 01 | 5160130 | 008 | 14 439,2 | 14 539,6 | 14 623,6 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
11 | 02 | 2 571,4 | 2 787,9 | 2 458,4 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |
11 | 02 | 1020000 | 2 571,4 | 2 512,9 | 2 458,4 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
11 | 02 | 1020102 | 2 571,4 | 2 512.9 | 2 458,4 | ||
Фонд компенсаций | 11 | 02 | 1020102 | 009 | 2 571,4 | 2 512,9 | 2 458,4 | |
Комплексная областная целевая программа "Культура Тульской области(2007 - 2010 годы)# |
11 | 02 | 5222500 | 275,0 | ||||
Фонд компенсаций | 11 | 02 | 5222500 | 009 | 275,0 | |||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
11 | 03 | 656,6 | 1 729,9 | 1 862,7 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
11 | 03 | 001 0000 | 656,6 | 716,9 | 762,8 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
11 | 03 | 001 3600 | 656,6 | 716,9 | 762,8 | ||
Фонд компенсаций | 11 | 03 | 001 3600 | 009 | 656,6 | 716,9 | 762,8 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке |
11 | 03 | 5202000 | 009 | 1 013,0 | 1 099,9 | ||
ЗТО "О библиотечном деле" | 11 | 03 | 5202000 | 009 | 866,2 | 953,1 | ||
ЗТО "Об установлении региональных надбавок работникам организаций бюджетной сферы Тульской области" |
11 | 03 | 5202000 | 009 | 146,8 | 146,8 | ||
Условно утвержденные расходы | 99 | 4 740,4 | 10 177.0 | |||||
Условно утвержденные расходы | 99 | 99 | 4 740,4 | 10 177,0 | ||||
Условно утвержденные расходы | 99 | 99 | 9990000 | 4 740,4 | 10 177,0 | |||
Условно утвержденные расходы | 99 | 99 | 9990000 | 999 | 4 740,4 | 10 177,0 | ||
Итого | 184 986,1 | 189 503,0 | 203 417,5 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.