• ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Решение Нальчикского городского Совета местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики от 8 ноября 2001 г. "Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2001 г."

2. Заместителю главы администрации А.А. Бишенову обеспечить равномерное распределение средств среди бюджетополучателей с учетом защищенных статей.

3. Руководителям структурных подразделений администрации г. Нальчика расходование средств привести в соответствие с бюджетными назначениями.

4. Поручить Департаменту финансов (А.А. Бишенов), рекомендовать инспекциям МНС РФ по г. Нальчику N 1, 2, 3, Управлению федерального казначейства по г. Нальчику обеспечить необходимый контроль за соблюдением законодательно установленных нормативов отчислений регулирующих налогов и сборов, оперативно выявлять нарушения и принимать меры по их устранению.

5. Инспекциям МНС РФ по г. Нальчику N 1, 2, 3 (А.И. Максименко, Н.Х. Баков, Х.Х. Жанукуев) принять меры по безусловному исполнению контрольных заданий по мобилизации доходов, утвержденных решением Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 10 января 2001 года.

6. Департаменту финансов (А.А. Бишенов) представить анализ причин невыполнения прогнозных показателей по единому налогу на вмененный доход для юридических лиц.

7. Департаментам потребительского рынка и услуг (Б.М. Урусов), финансов (А.А. Бишенов) и торгово - закупочной базе (М.М. Куашев) наладить работу базы в режиме акцизного склада.

8. Управлению технической инвентаризации, приватизации и недвижимости (З.У. Мирзоев) совместно с налоговыми органами завершить переоценку имущества физических лиц и представить в администрацию г. Нальчика итоговую информацию к 15 ноября 2001 года.

9. Департаменту финансов (А.А. Бишенов) для обеспечения своевременного и качественного формирования проекта бюджета г. Нальчика на 2002 год провести анализ представленной департаментами, управлениями и отделами администрации г. Нальчика информации и определить по единой методологии потребность в дополнительных ассигнованиях, связанных с индексацией заработной платы работников бюджетной сферы, оплачиваемых по ЕТС, с учетом унификации системы доплат и надбавок.

10. Главным распорядителям кредитов и получателям бюджетных средств принять меры по экономии топливно-энергетических ресурсов и их приобретение осуществлять только в пределах лимита.

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации А.А. Бишенова.

 

Председатель Совета

Х.А.Бердов

 

 

Исполнение
бюджета г. Нальчика за 9 месяцев 2001 года

 

                                                            (тыс.руб.)
N
п/
п
Наименование показателей План Испол-
нение
Отклоне-
ние
%
исполне-
ния
1 2 3 4 5 6
Доходы
  Налоговые доходы 285200 259286 -25914 90,9
1. Налоги на прибыль (доход)
прирост капитала
101275 122466 +21191 120,9
- налог на прибыль (доход)
предприятий и организаций
46340 55683 +9343 120,2
- подоходный налог с физ. лиц 54918 66775 +11857 121,6
- налог на игорный бизнес 17 8 -9 47,1
2. Налоги на товары и услуги,
лиценз. и регистр. сборы
105470 88957 -16513 84,3
- налоги на добавленную
стоимость

-

20

+20

-
- акцизы по подакцизным
товарам
93027 79468 -13559 85,4
- лицензионные и регистрац.
сборы

-

1

+1

-
- налоги на покупку
иностранных денежных знаков
273 401 +128 146,9
- налог с продаж 12170 8719 -3451 71,6
- прочие налоги и сборы - 348 +348 -
3. Налоги на совокупный доход 34529 30253 -4276 87,6
- единый налог на совокупный
доход для субъектов малого
пред-ва
в том числе:
2530 3949 +1419 156,1
а) единый налог для
юридических лиц
2107 3273 +1166 155,3
в) единый налог для
физических лиц
423 676 +253 159,8
- единый налог на вмененный
доход
в том числе:

31999

26304

-5695

82,2
а) единый налог на вмененный
доход для юридических лиц
16094 8470 -7624 52,6
в) единый налог на вмененный
доход для физических лиц
15905 17834 +1929 112,1
4. Налоги на имущество 31188 4343 -26845 13,9
- физических лиц 468 499 +31 106,6
- предприятий 30720 3834 -26886 12,5
5. Платежи за пользование
природными ресурсами
3795 3660 -135 96,4
- платежи за пользование
недрами

516

55

-461

10,7
- плата за пользование
водными объектами
101 58 -43 57,4
- земельный налог 3178 3222 +44 101,4
- прочие платежи за
пользование природ, ресур-ми
- 325 +325 -
6. Прочие налоги, пошлины и
сборы
8943 9607 664 107,4
- госпошлина 1014 2190 +1176 в 2,2 р.
- местные налоги и сборы 7929 7321 -608 92,3
- прочие налоговые платежи - 96 +96 -
  II. Неналоговые доходы 15878 7430 -8448 46,8
1. Доходы от сдачи в аренду госу-
дарственной собственности
9962 1859 -8103 18,7
2. Дивиденды по акциям, принадле-
жащим местному самоуправлению
- - - -
3. Штрафные санкции, возмещение
ущерба
5916 5520 -396 93,3
4. Прочие неналоговые доходы - 51 +51 -
  Итого доходов: 301078 266716 -34362 88,6
  III. Безвозмездные перечис-я 124493,3 121007 -3486,3 97,2
1. От бюджетов др. уровней 124493,3 121007 -3486,3 97,2
- субвенции 7416 7416 - 100,0
- средства, полученные по
взаимным расчетам
5659,3 4334 -1325,3 76,6
- трансферты 111418 109257 -2161 98,1
Всего доходов: 425571,3 387723 37848,3 91,1
Расходы
1. Управление в том числе: 9109 9109 - 100
- заработная плата 5166 5066 - 98
2. Судебная власть в том числе: - 62 +62 -
- заработная плата - 9 +9 -
3. Правоохранительная
деятельность
- 177 +177 -
4. Сельское хозяйство 3178 1784 -1394 56
5. Транспорт в том числе: 12000 2960 9040 87
- автомобильный - - - -
- троллейбусы 12000 2960 -9040 25
6. Охрана окружающей среды 74 64 -10 87
7. ЖКХ в том числе: 119263 151454 +32191 127
- благоустройство 54501 82864 +28363 152
- возмещение разницы по воде 8313 13563 +5250 163
- капремонт жилого фонда 30385 21600 -8785 71
- убытки по жилью 9736 25727 +15991 264
- прочие 16328 7700 -8628 47
8. Государственная
инвестиционная программа
1705 1166 -539 68
9. Образование в том числе: 140750 115798 -24952 82
- заработная плата 58784 57196 -1588 97
- питание 23364 9106 -14258 39
10. Культура в том числе: 5322 2794 -2528 53
- заработная плата 1292 1260 -32 98
11. Здравоохранение в том числе 77279 54279 -23000 70
- заработная плата 27564 27283 -281 99
- медикаменты 9631 6598 -3033 69
12. Физическая культура 21796 28200 +6404 129
13. Социальная политика 34202 19271 -14931 56,3
в т.ч. - соц. помощь на дому 2020 1166 -854 58
- заработная плата 718 744 +26 104
- адресная поддержка 6901 6248 -653 91
- Законы: "О ветеранах", "О
социальной защите инвалидов

18115

9093

9022

50
Компенсация проезда на тран-
спорте общего пользования

7166

2764

-4402

39
14. Развитие рыночной
инфраструктуры:

3600

311

-3289

9
- малый бизнес и
предпринимательство
       
15. Прочие расходы в том числе: 1043 1699 +656 163
- национальная оборона 445 299 -146 67
16. Обслуживание внутреннего
долга
3750 2610 -1140 70
Всего расходов 433071 391738 -41333 90,4
Превышение доходов над
расходами

-4015
     
  Поступления от приватизации 7 500 6 839,9
660,1
-
91,2
 

 

Исполнение
бюджета за 9 месяцев 2001 г. по п. Адиюх

 

                                                       (тыс.руб.)
    /---------------------------------------------------------------\
    |N  |                       | План    |Испол-|Отклоне-|% испол- |
    |п/п|                       |         |нение |ние     |нения    |
    |---+-----------------------+---------+------+--------+---------|
    |1. |Аппарат управления     | 312     |188,2 |-123,8  |60       |
    |---+-----------------------+---------+------+--------+---------|
    |   |в т. ч. - заработная   | 86      |86    |-       |100      |
    |   |плата                  |         |      |        |         |
    |---+-----------------------+---------+------+--------+---------|
    |2. |Образование            | 1388    |855,8 |-532,3  |62       |
    |---+-----------------------+---------+------+--------+---------|
    |   |в т. ч. - заработная   | 535     |470,2 |-64,8   |88       |
    |   |плата                  |         |      |        |         |
    |   |- питание              | 137     |1,2   |-135,8  |1        |
    |---+-----------------------+---------+------+--------+---------|
    |3. |Благоустройство        | 105     |-     |-       |-        |
    |   |-----------------------+---------+------+--------+---------|
    |   |Итого                  |   1805  |  1044|  -761  |  58     |
    \---------------------------------------------------------------/

 

Исполнение
бюджета за 9 месяцев 2001 г. по с. Белая речка

 

                                                        (тыс.руб.)
   /---------------------------------------------------------------\
   |N  |                       | План  |  Испол-|Отклоне-|% испол- |
   |п/п|                       |       |  нение |ние     |нения    |
   |---+-----------------------+-------+--------+--------+---------|
   |1. |Аппарат управления     | 171   |  193,5 |+22,5   |113      |
   |   |-----------------------+-------+--------+--------+---------|
   |   |в т. ч. - заработная   | 86    |  79,5  |-6,5    |92       |
   |   |плата                  |       |        |        |         |
   |---+-----------------------+-------+--------+--------+---------|
   |2. |Образование            | 2515  |  2682  |+167    |107      |
   |   |-----------------------+-------+--------+--------+---------|
   |   |в т. ч. - заработная   | 1037  |  1164, |+127,3  |112      |
   |   |плата                  |       |  3     |        |         |
   |   |-----------------------+-------+--------+--------+---------|
   |   |- питание              | 269   |  132,2 |-136,8  |49       |
   |---+-----------------------+-------+--------+--------+---------|
   |3. |Культура               | 71    |  20    |-51     |28       |
   |   |-----------------------+-------+--------+--------+---------|
   |   |в т. ч. - заработная   | 25    |  15,6  |-9,4    |62       |
   |   |плата                  |       |        |        |         |
   |---+-----------------------+-------+--------+--------+---------|
   |4. |Здравоохранение        | 443   |  198,5 |-244,5  |45       |
   |   |-----------------------+-------+--------+--------+---------|
   |   |в т. ч. - заработная   | 150   |  117,2 |-32,8   |78       |
   |   |плата                  |       |        |        |         |
   |   |-----------------------+-------+--------+--------+---------|
   |   |- медикаменты          | 16    |  13,1  |-2,9    |82       |
   |---+-----------------------+-------+--------+--------+---------|
   |5. |Благоустройство        | 213   |  190,6 |-22,4   |89       |
   |   |-----------------------+-------+--------+--------+---------|
   |   |Итого                  | 3413  |  3284,6|-128,4  |  96     |
   \---------------------------------------------------------------/

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

 

Решение Нальчикского городского Совета местного самоуправления от 8 ноября 2001 г. "Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2001 г."

 

Текст решения официально опубликован не был